出光興産株式会社 訂正有価証券報告書 第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 出光興産株式会社
カテゴリ 訂正有価証券報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       出光興産株式会社(E01084)
                                                         訂正有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   有価証券報告書の訂正報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の2第1項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2020年10月23日
     【事業年度】                   第105期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
     【会社名】                   出光興産株式会社
     【英訳名】                   Idemitsu     Kosan   Co.,Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  木藤 俊一
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内三丁目1番1号
     【電話番号】                   03(3213)3192
     【事務連絡者氏名】                   上席執行役員経理部長  坂田 貴志
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区丸の内三丁目1番1号
     【電話番号】                   03(3213)3192
     【事務連絡者氏名】                   上席執行役員経理部長  坂田 貴志
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                          EDINET提出書類
                                                       出光興産株式会社(E01084)
                                                         訂正有価証券報告書
    1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
      2020年6月25日に提出した第105期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書に添付しています
     「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂
     正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

      2020年6月25日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___を付して表示しております。
      (訂正前)

                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
      (前略)
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる出光興産株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対
    照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸
    表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                     出光
    株式会社    及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
    キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      (後略)
      (訂正後)

                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
      (前略)
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる出光興産株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対
    照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸
    表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                     出光
    興産株式会社      及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
    キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      (後略)
                                 2/2








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