沖縄セルラー電話株式会社 有価証券報告書 第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 沖縄セルラー電話株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                    沖縄セルラー電話株式会社(E04460)
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     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    沖縄総合事務局長
      【提出日】                    2019年6月13日
      【事業年度】                    第28期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【会社名】                    沖縄セルラー電話株式会社
      【英訳名】                    OKINAWA    CELLULAR     TELEPHONE     COMPANY
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  湯淺 英雄
      【本店の所在の場所】                    沖縄県那覇市松山1丁目2番1号
      【電話番号】                    098(869)1001(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員 経営管理部長  上原 靖
      【最寄りの連絡場所】                    沖縄県那覇市松山1丁目2番1号
      【電話番号】                    098(869)1001(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員 経営管理部長  上原 靖
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】

      1【主要な経営指標等の推移】

       (1)連結経営指標等
              回次             第24期       第25期       第26期       第27期       第28期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月
                    (百万円)        59,585       62,656       63,017       65,176       67,013

     営業収益
                    (百万円)        10,382       11,275       11,753       12,511       13,113

     経常利益
     親会社株主に帰属する

                    (百万円)         6,700       7,505       7,999       8,645       9,326
     当期純利益
                    (百万円)         6,933       7,642       8,443       8,945       9,502

     包括利益
                    (百万円)        60,534       65,637       71,304       77,054       83,014

     純資産額
                    (百万円)        73,995       78,510       84,113       90,620       98,104

     総資産額
                     (円)      2,149.43       2,325.59       2,521.55       2,727.90       2,942.14

     1株当たり純資産額
                     (円)       245.07       274.49       292.56       316.20       341.34

     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり

                     (円)         -       -       -       -       -
     当期純利益
                     (%)        79.4       81.0       82.0       82.3       81.9

     自己資本比率
                     (%)        11.9       12.3       12.1       12.0       12.0

     自己資本利益率
                     (倍)        14.26       11.46       12.32       12.38       10.31

     株価収益率
     営業活動による

                    (百万円)        13,845       14,350       15,792       12,563       12,262
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                    (百万円)       △ 11,349      △ 11,166      △ 12,815       △ 8,704      △ 7,654
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                    (百万円)        △ 2,807      △ 2,957      △ 3,060      △ 3,417      △ 3,720
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                    (百万円)         2,749       2,974       2,891       3,332       4,220
     期末残高
                             274       282       283       331       363
     従業員数
                     (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                        ( 151  )     ( 133  )     ( 134  )      ( 97 )      ( 93 )
       (注)1.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
          2.当社は当連結会計年度より役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託を導入しております。1株当たり当期
            純利益を算定するための期中平均株式数については、役員報酬BIP信託口及び株式付与ESOP信託口が保有
            する当社株式を控除しております。
          3.  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第24期       第25期       第26期       第27期       第28期

             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月
                    (百万円)        56,927       60,066       60,565       62,547       64,283

     営業収益
                    (百万円)         9,502       10,343       11,164       12,461       13,201

     経常利益
                    (百万円)         6,492       7,237       8,024       9,090       9,623

     当期純利益
                    (百万円)         1,414       1,414       1,414       1,414       1,414

     資本金
                     (株)     27,342,000       27,342,000       27,342,000       27,342,000       27,342,000

     発行済株式総数
                    (百万円)        57,901       62,587       67,914       74,002       80,068

     純資産額
                    (百万円)        69,427       74,026       79,638       86,268       94,368

     総資産額
                     (円)      2,117.69       2,289.08       2,483.90       2,706.57       2,931.66

     1株当たり純資産額
                            88.00       96.00       105.00       117.00       130.00

     1株当たり配当額
                     (円)
     (うち1株当たり中間配当額)                       ( 42.00   )    ( 46.00   )    ( 50.00   )    ( 55.00   )    ( 62.00   )
                     (円)       237.46       264.70       293.50       332.46       352.20

     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり

                     (円)         -       -       -       -       -
     当期純利益
                     (%)        83.4       84.5       85.3       85.8       84.8

     自己資本比率
                     (%)        11.6       12.0       12.3       12.8       12.5

     自己資本利益率
                     (倍)        14.72       11.88       12.28       11.78        9.99

     株価収益率
                     (%)        37.1       36.3       34.1       35.2       36.9

     配当性向
                             166       171       171       201       228

     従業員数
                     (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                        ( 87 )      ( 84 )      ( 89 )      ( 52 )      ( 45 )
                     (%)        136.3       126.7       148.2       164.4       154.3
     株主総利回り
     (比較指標:配当込みTOPIX)               (%)       ( 130.7   )    ( 116.6   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
                     (円)        3,590       3,960       3,895       4,390       4,500

     最高株価
                     (円)        2,464       2,750       2,939       3,415       3,350

     最低株価
       (注)1.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
          2.  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
          3.最高株価及び最低株価は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
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      2【沿革】
       1990年10月に本土と沖縄の経済人が沖縄振興のために協力していくことを目的とした「沖縄懇話会」が発足し、その
      中で、携帯電話会社を設立する方針が明らかにされました。
       このような背景のもとで、当社は沖縄地域において携帯・自動車電話サービスを行う会社として、第二電電株式会社
      (現 KDDI株式会社)をはじめ有力企業の出資により、1991年6月1日に設立いたしました。
       その後の経緯は以下の通りであります。
       1992年3月  第一種電気通信事業許可を郵政省から受ける。

       1992年4月  本店所在地を移転(那覇市久茂地)。
       1992年7月  セルラー電話サービス契約約款の認可を郵政省から受ける。
       1992年10月  携帯・自動車電話サービス開始。
       1994年4月  移動機売切り制の実施。
       1995年7月  本店所在地を移転(那覇市久茂地)。
       1997年4月  日本証券業協会に株式を店頭登録。
       2000年6月  第3世代携帯電話システム(IMT-2000)の認可を郵政省から受ける。
       2000年7月  携帯電話サービスのブランドau(エーユー)の開始。
       2002年11月  本店所在地を移転(那覇市久茂地)。
       2004年12月  日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
       2009年2月  沖縄県南城市に「南城ネットワークセンター」を新設。
       2009年11月  ASP事業を開始。
       2010年1月  沖縄通信ネットワーク株式会社を子会社化。
       2010年3月  固定通信事業を開始。
       2010年4月  ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場。
       2013年7月  東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上
              場。
       2013年8月  沖縄県那覇市松山に新社屋「沖縄セルラービル」を建設し、本店所在地を移転。
       2014年9月  沖縄バリューイネイブラー株式会社(子会社)を設立。
       2016年3月  沖縄県豊見城市に「とみぐすくネットワークセンター」を新設。
       2016年8月         沖縄バリューイネイブラー株式会社は、UQモバイル沖縄株式会社に商号変更。
       2017年9月  沖縄セルラーアグリ&マルシェ株式会社を会社分割により設立。
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      3【事業の内容】
       (1)事業の内容
         当社の企業集団は、当社及び連結子会社である沖縄通信ネットワーク株式会社、                                     UQモバイル沖縄株式会社、沖
        縄セルラーアグリ&マルシェ株式会社、並びに親会社であるKDDI                              株式会社により構成されており、モバイルサー
        ビスや、国内・国際通信サービス、インターネットサービス等を提供する電気通信事業を主な事業内容としてお
        ります   。
         事業区分の方法につきましては「電気通信事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略
        しております。
        [事業系統図]

         以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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       (2)事業に係る法規制
         当社は自ら電気通信設備を設置して電気通信サービスを提供する電気通信事業者であり、電気通信事業を行う
        にあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線基地局、無線システムを用いた中
        継伝送路などの電気通信設備の設置にあたっては、電波法による無線局の免許等を受ける必要があります。その
        概要は以下のとおりです。
       ①電気通信事業法
       a.電気通信事業の登録(第9条)
         電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気
        通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合
        は、この限りではない。
       b.変更登録等(第13条)
         第9条の登録を受けた者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の変更登
        録を受けなければならない。
       c.登録の取消し(第14条)
         総務大臣は、第9条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことが
        できる。
         ・当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、
          公共の利益を阻害すると認めるとき。
         ・不正の手段により第9条の登録又は第13条第1項の変更登録を受けたとき。
         ・第12条(登録の拒否)第1項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
       d.電気通信事業の届出(第16条)
        イ.電気通信事業を営もうとする者(第9条の登録を受けるべき者を除く。)は、その旨を総務大臣に届け出な
         ければならない。
        ロ.同届出をした者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け
         出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
       e.承継(第17条)
        イ.電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、又は電気通信事業者について合併、分割若しくは相続があった
         ときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、
         分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人は、電気通信事業者の地位を承継する。
        ロ.前項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければな
         らない。
       f.事業の休止及び廃止並びに法人の解散(第18条)
        イ.電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務
         大臣に届け出なければならない。
        ロ.電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定め
         るところにより、当該休止又は廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければな
         らない。
       g.基礎的電気通信役務の契約約款(第19条)
         基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提
        供条件について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければな
        らない。これを変更しようとするときも、同様とする。
       h.提供条件の説明(第26条)
         電気通信事業者及び電気通信事業者から電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業
        として行う者は、電気通信役務の提供を受けようとする者と国民の日常生活に係るものとして総務省令で定める
        電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で
        定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなけれ
        ばならない。
       i.苦情等の処理(第27条)
         電気通信事業者は、前条の総務省令で定める電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電
        気通信事業者が提供する同条の総務省令で定める電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについて
        は、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
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       j.禁止行為等(第30条)
        イ.総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第34条第2項に規定する第二種指定電気通信設備を設置する
         電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近一年間
         における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務
         の提供の業務に係る当該一年間における収益の額を合算した額に占める割合が四分の一を超える場合におい
         て、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要
         があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を次に掲げる規定の適用を受
         ける電気通信事業者として指定することができる。
        ロ.指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
         ・他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用
          者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
         ・その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与
          え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
         ・他の電気通信事業者又は電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律
          をし、又は干渉をすること。
        ハ.総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第1項の規定により指定された電気通信事
         業者又は第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止
         又は変更を命ずることができる。
        ニ.第1項の規定により指定された電気通信事業者及び第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置
         する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関す
         る手続に従い、その会計を整理し、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める
         事項を公表しなければならない。
       k.電気通信回線設備との接続(第32条)
         電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信
        回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。
         ・電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
         ・当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。
         ・前2号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。
       l.第二種指定電気通信設備との接続(第34条)
        イ.総務大臣は、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置する
         ものであって、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務
         に係る業務区域と同一の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の
         数のうちに占める割合が十分の一(前年度末及び前々年度末における割合の合計を2で除して計算。)を超え
         るもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であって総務省令
         で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設
         備として指定することができる。
        ロ.第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者
         の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額及
         び接続条件について接続約款を定め、その実施の7日前までに、総務大臣に届け出なければならない。これを
         変更しようとするときも、同様とする。
       m.外国政府等との協定等の認可(第40条)
         電気通信事業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約で
        あって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大
        臣の認可を受けなければならない。
       n.事業の認定(第117条)
         電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事
        業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通
        信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。
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       o.欠格事由(第118条)
         次の各号のいずれかに該当する者は、前条(事業の認定)第1項の認定を受けることができない。
         ・この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又
          はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
         ・第125条(認定の失効)第2号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を
          経過しない者又は第126条(認定の取消し)第1項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2
          年を経過しない者
         ・法人又は団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
       p.変更の認定等(第122条)
         認定電気通信事業者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受け
        なければならない。
       q.承継(第123条)
        イ.認定電気通信事業者たる法人が合併又は分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立さ
         れた法人又は分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通
         信事業者の地位を承継することができる。
        ロ.認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り
         受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
       r.事業の休止及び廃止(第124条)
         認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨
        を総務大臣に届け出なければならない。
       s.認定の取消し(第126条)
         総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができ
        る。
         ・第118条(欠格事由)第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
         ・第120条(事業の開始の義務)第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があったとき
          は、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。
         ・前2号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違
          反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
       ②電波法

       a.無線局の開設(第4条)
         無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
       b.欠格事由(第5条第3項)
         次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
         ・この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受け
          ることがなくなった日から2年を経過しない者
         ・第75条第1項又は第76条第4項(第4号を除く。)若しくは第5項(第5号を除く。)の規定により無線局
          の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
         ・第27条の15第1項(第1号を除く。)又は第2項(第3号及び第4号を除く。)の規定により認定の取消し
          を受け、その取消しの日から2年を経過しない者
         ・第76条第6項(第3号を除く。)の規定により第27条の18第1項の登録の取消しを受け、その取消しの日か
          ら2年を経過しない者
       c.免許の申請(第6条)
         無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出し
        なければならない。
         ・目的
         ・開設を必要とする理由
         ・通信の相手方及び通信事項
         ・無線設備の設置場所
         ・電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
         ・希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
         ・無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日
         ・運用開始の予定期日
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         ・他の無線局の第14条第2項第2号の免許人又は第27条の23第1項の登録人(以下「免許人等」という。)と
          の間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
       d.変更等の許可(第17条)
         免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変
        更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
       e.免許の承継等(第20条)
        イ.免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。
        ロ.免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたと
         きは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人
         は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
        ハ.免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免
         許人の地位を承継することができる。
       f.無線局の廃止(第22条)
         免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
       g.免許状の返納(第24条)
         免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1か月以内にその免許状を返納しなければならない。
       h.登録の取消し等(第24条の10)
         総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定
        めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
         ・第24条の2第5項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
         ・第24条の5第1項又は第24条の6第2項の規定に違反したとき。
         ・第24条の7第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。
         ・第10条第1項、第18条第1項若しくは第73条第1項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を
          偽って通知したこと又は同条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
         ・その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行ったとき。
         ・不正な手段により第24条の2第1項の登録又はその更新を受けたとき。
       i.目的外使用の禁止等(第52条)
         無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。
       j.目的外使用の禁止等(第53条)
         無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記
        載されたところによらなければならない。
       k.目的外使用の禁止等(第54条)
         無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。
         ・免許状等に記載されたものの範囲内であること。
         ・通信を行うため必要最小のものであること。
       l.目的外使用の禁止等(第55条)
         無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。
       m.混信等の防止(第56条)
         無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の
        受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総
        務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならな
        い。
       n.秘密の保護(第59条)
         何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第
        4条第1項又は第164条第3項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同
        じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
       o.検査(第73条)
         総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定め
        るものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。
       p.無線局の免許の取消等(第76条)
        イ.総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違
         反したときは、3か月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波
         数若しくは空中線電力を制限することができる。
        ロ.総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれら
         に基づく処分に違反したときは、3か月以内の期間を定めて、包括免許又は第27条の29第1項の規定による登
         録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。
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        ハ.総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章(無線設備)に定める技術基準に適合しない無線設
         備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるときその他登録局の運用が適正を欠
         くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3か月以内の期間を定めて、その登録に係る無
         線 局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止するこ
         とができる。
        ニ.総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消す
         ことができる。
         ・正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6か月以上休止したとき。
         ・不正な手段により無線局の免許若しくは第17条の許可を受け、又は第19条の規定による指定の変更を行わせ
          たとき。
         ・第1項の規定による命令又は制限に従わないとき。
         ・免許人が第5条第3項第1号に該当するに至ったとき。
        ホ.総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。
         ・第27条の5第1項第4号の期限(第27条の6第1項の規定による期限の延長があったときは、その期限)ま
          でに特定無線局の運用を全く開始しないとき。
         ・正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6か月以上休止したと
          き。
         ・不正な手段により包括免許若しくは第27条の8第1項の許可を受け、又は第27条の9の規定による指定の変
          更を行わせたとき。
         ・第1項の規定による命令若しくは制限又は第2項の規定による禁止に従わないとき。
         ・包括免許人が第5条第3項第1号に該当するに至ったとき。
        ヘ.総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
         ・不正な手段により第27条の18第1項の登録又は第27条の23第1項若しくは第27条の30第1項の変更登録を受
          けたとき。
         ・第1項の規定による命令若しくは制限、第2項の規定による禁止又は第3項の規定による命令、制限若しく
          は禁止に従わないとき。
         ・登録人が第5条第3項第1号に該当するに至ったとき。
        ト.総務大臣は、第4項(第4号を除く。)及び第5項(第5号を除く。)の規定により免許の取消しをしたと
         き並びに前項(第3号を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けて
         いる他の無線局の免許等又は第27条の13第1項の開設計画の認定を取り消すことができる。
       ③非対称規制の整備

         2001年6月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律」では、電気通信事業者の市場支配力
        に着目し、市場支配力の有無で個々の電気通信事業者への規制内容が決まる非対称規制を導入する措置が講じら
        れました。
         市場支配力を有する電気通信事業者には、反競争的行為を防止、除去するための規制が導入される一方で、市
        場支配力を有さない電気通信事業者に対しては、契約約款、接続協定の認可制等が一定の条件のもとで届出制に
        緩和される措置が講じられました。
         また、これにともない、2001年11月30日には、市場支配的な電気通信事業者の禁止される具体的な行為等を明
        確化した「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」が、総務省と公正取引委員会の共同で策定され
        ました。
         なお、こうした非対称規制は移動体通信事業分野にも導入され、当社の設備が第二種指定電気通信設備として
        指定を受け、接続約款の届出が義務づけられました。
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      4【関係会社の状況】
                                           議決権の所
                         資本金                 有割合又は
         名称          住所             主要な事業の内容                     関係内容
                        (百万円)                  被所有割合
                                            (%)
     (親会社)
                                                 通信設備の購入及び賃
                                                 借、保守。
                              パーソナル事業
                                                 携帯電話端末の仕入。
                              ライフデザイン事業            被所有
     KDDI株式会社
                 東京都新宿区         141,851
                                                 業務委託回線の提供。
     (注)2
                              ビジネス事業               51.5
                                                 役員の兼任あり。
                              グローバル事業
                                                 資金貸付あり。
     (連結子会社)
                                                 通信設備の賃借、保守。
     沖縄通信ネットワーク
                                                 業務委託回線の提供。
                 沖縄県那覇市          1,184    電気通信事業               54.2
     株式会社
                                                 役員の兼任あり。
     (注)3
                                                 資金貸付あり。
                                                 通信設備の賃貸。
     UQモバイル沖縄       株式
                 沖縄県那覇市           10  電気通信事業               100.0    携帯電話端末の販売。
     会社
                                                 資金貸付あり。
                              農産物生産、販売事業                   設備の賃貸。
     沖縄セルラーアグリ
                 沖縄県那覇市           10                 100.0
     &マルシェ株式会社
                              観光事業                   資金貸付あり。
      (注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
         2.有価証券報告書を提出しております。
         3.特定子会社に該当しております。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
                                           従業員数(人)
               セグメントの名称
                                                  363  ( 93 )

      電気通信事業
       (注)1.従業員数は就業人員(当社グループ外から当社グループへの出向者を含み、当社グループから当社グルー
            プ外への出向者を除いております。)であり、臨時雇用人員は、年間の平均人員を( )外数で記載して
            おります。
          2.当社グループの事業セグメントは電気通信事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の
            記載はしておりません。
          3.従業員の増減の主な要因は、契約社員を正社員として採用したことによるものであります。
       (2)提出会社の状況

                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
           228  ( 45 )          40.6              10.9               7,047,738

       (注)1.従業員数は、就業人員(社外から当社への出向者44名を含み、当社から社外への出向者15名を除いており
            ます。)であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
          2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
          3.当社の事業セグメントは電気通信事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載はし
            ておりません。
          4.従業員の増減の主な要因は、契約社員を正社員として採用したことによるものであります。
       (3)労働組合の状況

         労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1  ) 経営方針

         当社は、事業環境の急速な変化と高度化・多様化するお客様のニーズに柔軟かつ迅速に対応するため、モバイル
        事業における付加価値の向上に努め、高品質なサービスを低廉な料金で提供し社会の発展に貢献するとともに、お
        客さまに満足していただける企業、親しみと尊敬に価する企業を目指してまいります。
         また、キャッシュ・フローを重視した高収益企業体質を構築することにより、株主および投資家の皆さまにとっ
        て魅力ある企業となるよう努めていくことを会社経営の基本方針としております。
       (2  ) 経営戦略等及び対処すべき課題

         当社を取り巻く事業環境は、競合他社とのサービス、端末等での差別化が困難となり、市場の同質化が進む一方
        で、MVNO事業者による格安SIMサービス等の普及が拡大する等、大きく変化しております。
         競争軸も従来の通信分野から、通信以外の分野を含む幅広い領域にシフトしており、通信各社に加え異業種とも
        競争する段階にきております。今後、あらゆる産業分野でIoTが進展すると、この動きはより一層加速するものと
        想定されます。
         そのような環境のもと当社グループは、県内唯一の総合通信事業者として通信サービスをワンストップで提供で
        きる総合力を活かし、各種サービス(au携帯電話、UQmobile、auひかりちゅら)をお客様のニーズに合わせてご提
        供するとともに、auショップ等のタッチポイントを生かすことにより顧客基盤の拡大を図ってまいります。
         また、データセンター・オフィスビルや海底ケーブルといった新たな成長分野にも積極的に投資し、収益の拡大
        に向けて取り組んでまいります。
         今後も経営環境の変化に迅速に対応し、当社の経営目標としている「3増(増収・増益・連続増配)」を目指す
        とともに、「地元に全力!」のキャッチフレーズのもと、地域に密着した事業活動を展開し、地域社会の更なる発
        展に貢献してまいります。
       (3  ) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

         当社は、継続的な成長を実現するために、主な経営指標として営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、フ
        リー・キャッシュ・フローを掲げており、これらの指標の変化に加え、利用者の動向を示す指標として各サービス
        の純増数、au通信ARPA等を重視しております。
       (4  ) 経営  環境

         情報通信市場は、携帯電話事業者が提供するサービス等の同質化が進む中で、MVNO事業者による格安SIMサービ
        ス等の立ち上がりもあり、競争環境は厳しさを増しております。
         さらに、IoTや人工知能(AI)等のテクノロジーの発展もあり、事業環境は新たな局面を迎えております。
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      2【事業等のリスク】
       当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる
      主な事項を記載しております。
       また、現時点では必ずしもリスクとして認識されない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられ
      る事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。
       なお、当社グループは、これらのリスクによる問題発生の可能性を認識した上で、その発生の回避及び発生した場合
      の適時適切な対応に努める所存であります。
       本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したもの
      であり、潜在的リスクや不確定要因はこれらに限られるものではありませんのでご留意ください。
       (1)他の事業者や他の技術との競争、市場や事業環境の急激な変化

         日本の情報通信市場は、携帯電話からスマートフォンやタブレット等の「スマートデバイス」への移行が進む
        中、携帯電話事業者が提供するサービス等の同質化や、MVNO事業者による格安SIMサービス等の普及が進んでおり
        ます。また、通信事業者は新たな収益の確保に向けて通信以外のサービスへ事業領域を拡大しており、各社の事業
        戦略は異業種との競争も見据えた大きな転換期にあります。さらに、総務省による「スマートフォンの料金負担の
        軽減及び端末販売の適正化に関する取組方針」を踏まえた携帯電話事業者への要請及びガイドライン等の制度面の
        変化、IoTや人工知能(AI)等のテクノロジーの発展もあり、情報通信市場全般の事業環境は新たな局面を迎えて
        おります    。
         そのような環境のもと当社グループは、県内唯一の総合通信事業者として、au携帯電話サービス、UQmobileサー
        ビス、auひかりちゅらサービスをお客様のニーズに合わせてご提供することにより顧客基盤の拡大を図ってまいり
        ます。また、強みであるお客さま基盤とauショップ等のタッチポイントを生かしau                                       WALLETを核とする「au経済
        圏」の循環モデルを構築してまいります。
         当社グループはお客様に向けたサービス内容の拡充に努めておりますが、他の事業者や他の技術との競争、市場
        や事業環境の急激な変化により、主に以下の事項に不確実性が存在し、当社グループの財政状態及び経営成績に悪
        影響を及ぼす可能性があります              。
         ・当社グループの期待通りの需要が存在するかどうか
         ・当社グループの期待通りに契約数を維持拡大できるかどうか
         ・契約者のサービス利用頻度が下がることによる通信料収入の低下
         ・競争激化に伴う料金値下げによる通信料収入の低下、販売コミッションやお客様維持コストの増大
         ・端末の高機能化等に伴う端末価格の上昇、販売コミッションの増加
         ・他の電気通信事業者との接続料金値上げの可能性
         ・不測の事態が発生した場合であってもネットワーク及びコンテンツの品質等がお客様の満足度を維持できるか
          どうか
         ・他の事業者と比較して、常により魅力のある端末やコンテンツ                              等の商品、サービス         を提供できるかどうか
         ・異業種との提携、固定通信と移動通信のセット販売、他の格安スマホ事業者との競争の激化、                                            他事業者の事業
          領域の拡大     等の事業環境の変化に伴う競争の激化
         ・迷惑メール、主にスマートフォンのセキュリティ脆弱性がもたらす脅威によるお客様満足度の低下や防止対応
          コストの増加
         ・無料通話アプリ等の拡大に伴う音声通話料収入の縮小
         ・新周波数対応による基地局建設やデータトラフィック急増に伴うネットワークコストの増加
         ・当社の必要に応じた周波数を獲得できるかどうか
         ・新たな高速データ無線技術による競争激化
         ・通信方式、端末、ネットワーク、ソフトウェア等における特定技術への依存による影響
         ・ 物販事業拡大に伴う商品不具合への対応
         ・ 新規事業への参入等により期待通りの収入をあげられるかどうか
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       (2)通信の秘密及び個人情報・顧客情報の保護
         当社は電気通信事業者として通信の秘密の保護を遵守するとともに、個人情報・顧客情報保護に関して、リスク
        マネジメント部を設置して内部及び業務委託先等からの情報漏洩防止及び外部ネットワークからの不正侵入の防止
        に関わる全社的対応策の策定及び実施に取り組んでおります。
         また、個人情報・顧客情報を管理している情報システムの利用制限や利用監視の強化を行い、「情報セキュリ
        ティポリシー」を制定するとともに、情報セキュリティ管理者を各部に配置し、個人情報・顧客情報が適切に保護
        されるよう管理に努め、個人情報・顧客情報保護に関する監督組織として情報セキュリティ委員会を設置し、個人
        情報・顧客情報の取り扱いの監督をするとともに、適切な個人情報・顧客情報保護推進のために必要な施策を講じ
        ております。特に販売店であるauショップに対しては、店舗業務の改善、監査、並びに教育、啓発活動を徹底する
        ことにより、通信の秘密及び個人情報・顧客情報の保護に全力を尽くして取り組んでおります。
         このように個人情報・顧客情報については社内管理体制を整備し、社員及び業務委託先等の個人情報・顧客情報
        に対する意識を高めるよう全社を挙げて取り組んでおりますが、将来において情報の漏洩が発生しないという保証
        はありません。情報の漏洩が発生した場合、当社グループのブランドイメージや信頼性の失墜、莫大な補償を伴う
        可能性があり、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、将来的に通信の秘密
        及び個人情報・顧客情報保護体制の整備のため、更なるコストが増加する可能性があります。
       (3)自然災害・事故等

         当社グループは音声通信、データ通信等のサービスを提供するために、国内外の通信ネットワークシステム及び
        通信機器等に依存しております。当社グループは自然災害・事故等によるサービスの停止、中断等のリスクを可能
        な限り低減するため、ネットワークの信頼性向上とサービス停止の防止対策に取り組んでおります。しかし、ネッ
        トワークシステムや通信機器の障害などによるサービスの停止や大規模な誤請求・誤課金、販売代理店の閉鎖や物
        流の停止に伴う商品・サービスの提供機会損失等が発生した場合、当社グループのブランドイメージや信頼性の失
        墜、顧客満足度の低下により財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。当社グループのサービスの提
        供が停止する主な事由として以下のものが考えられます。
         ・コンピューターウィルス、サイバーアタック、ハッキング
         ・ オペレーションシステムのハード、ソフトの不具合
         ・ 通信機器等の製品やサービスに係る欠陥
         ・電力不足、停電
         ・地震及び津波、台風、洪水等の自然災害やそれに伴う有害物質の飛散等の二次災害
         ・ 感染症の流行
         ・ 戦争、テロ、事故その他不測の事態
       (4)電気通信等に関する法規制、政策決定等

         電気通信や割賦販売等に関する法律、規制の改廃または政策決定等が、当社グループの財政状態及び業績に悪影
        響を及ぼす可能性があります。当社グループのブランドイメージや信頼性に悪影響を与える社会的問題を含め、こ
        うした法規制や政策決定等に対して当社グループは適切に対応していると考えておりますが、将来において適切な
        対応ができなかった場合には、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
         また、今後の競争政策の在り方について、総務省等における様々な審議会や研究会や意見募集等を通じて、他の
        電気通信事業者等との公正競争を有効に機能させるための措置の必要性を訴えておりますが、この取り組みに関わ
        らず結果として当社の競争優位性が相対的に損なわれた場合にも、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及
        ぼす可能性があります。
         電気通信等に関する法律、規制の改廃または政策決定や当社グループの競争優位性等の観点で、主に以下の不確
        実 性が存在しています。
         ・モバイルビジネスモデルに関するルール
         ・事業者間接続料金の算定方式、会計制度の見直し
         ・指定電気通信設備制度、禁止行為規制の見直し
         ・ 携帯電話の料金その他の提供条件に関するルール
         ・MVNO等による移動通信事業への新規事業者参入
         ・電波利用ルールの見直し
         ・ 消費者保護に関するルールの見直し
         ・ 有害サイトの増加等によるインターネットに対する規制
         ・ 携帯電話の利用に対する規制
         ・ ユニバーサルサービス制度の見直し
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         ・ インターネットのサービス品質計測及び広告表示に関するルール
         ・ 電気小売の自由化に関するルール
         ・ 電波の健康への影響に関する規制
         ・NTT東・西の       固定電話網のIP網への移行に関する                 ルール
         ・ NTT東・西、NTTグループの事業の在り方に関する規制
       (5)公的規制

         当社グループは、独占禁止法、特許、消費者、租税、環境、リサイクル関連、労働、金融等の法規制の適用を受
        けております。これらの規制が強化された場合や当社グループ及び業務委託先等において規制を遵守できなかった
        場合に、当社グループの活動が制限される、あるいは費用の増加等につながる可能性があります。
       (6)訴訟等

         当社グループの商品、技術またはサービスに関して、知的財産権を含む各種権利等の侵害を理由とする訴訟が提
        訴される可能性があります。
         また、当社グループでは、植物工場での水耕栽培による野菜の生産及び生産物の販売等を行う「植物工場事業」
        や、当社が運営するポータルサイトを活用した物品の販売などを行う「EC事業」を展開しております。これらの
        事業においては、安全性の確保を最優先事項として取り組んでおりますが、万一食中毒や安全衛生に関する事故、
        表示ミスによる商品事故等が発生した場合には、企業イメージの失墜や訴訟などによる損害賠償の支払い等によっ
        て、当社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
       (7)人材の確保・育成

         当社グループは、今後事業拡大に伴う適切な人員の増強、内部管理体制の一層の充実を図っていく方針でありま
        すが、業容拡大に対して適切かつ十分な人材の確保及び育成または組織的な対応を迅速に行うことができない場合
        には、当社グループの業務に支障が生ずる可能性があります。また、将来において人材投資コストが増加する可能
        性があります。
       (8)電気通信業界の再編及び当社グループの事業再編

         国内外における電気通信業界の再編は、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
         また、将来において当社グループの事業再編を行う可能性もありますが、この再編が当社グループに好影響を与
        えるかどうかの保証はありません。
       (9)減損会計

         当社グループは、        将来において、保有する固定資産等の使用状況等によっては、損失が発生する可能性がありま
        す。
       (10)KDDI株式会社との関係

         当社の親会社であるKDDI株式会社(2019年3月31日現在、当社の発行済株式総数の51.5%保有)は、多数株主と
        して取締役の任免権など経営に影響を及ぼし得る立場にあります。
         現在、当社はKDDI株式会社と同一のブランド「au」を標榜し、自ら経営責任をもち独立して事業運営を行ってお
        りますが、通信設備等の開発や運用、研究開発や端末の調達など、取引の多くをKDDI株式会社へ高く依存してお
        り、KDDI株式会社の財政状態及び業績が何らかの原因により著しく低下した場合やKDDI株式会社の方針の変更等に
        より当社事業への協力体制が著しく変更された場合、KDDI株式会社のブランドイメージや信頼が何らかの原因によ
        り著しく損なわれた場合には、当社グループの財政状態及び業績、今後の事業展開に影響を受ける可能性がありま
        す。また、当社がKDDI株式会社に吸収合併されたり、完全子会社化された場合には、当社株主は当該株主としての
        地位の変更を余儀なくされる可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1)   経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は
        次のとおりであります。
       ①経営成績の状況

         わが国経済は、       輸出や生産の一部で弱さがみられるものの、雇用情勢の改善や個人消費の持ち直しにより、緩や
        かに回復しております          。
         当社業務区域である沖縄県の経済は、県内人口の増加や観光需要、県内の雇用・所得環境の改善を背景として個
        人消費が堅調に推移しております。また、観光が好調に推移していることに加え、公共投資も底堅く推移してお
        り、全体として拡大しております               。
         情報通信市場は、携帯電話事業者が提供するサービスなどの同質化                               や、MVNO事業者に        よる格安SIMサービスなど
        の普及が進み、通信事業者は新たな収益の確保に向け、非通信事業へサービスを拡大するなど、転換期を迎えてお
        ります。
         さらに、IoTや人工知能(AI)などのテクノロジーの発展もあり、事業環境は大きく変化してお                                            ります   。
         このような情勢のもと、当連結会計年度(2018年4月1日~2019年3月31日)における当社のグループ会社を                                                   含
        めた経営成績は、以下のとおりであります                    。
                   前連結会計年度             当連結会計年度

                 (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日                増減       増減率(%)
                  至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
     営業収益(百万円)                    65,176             67,013          1,837          2.8

                                                          2.5

     営業費用(百万円)                    52,727             54,064          1,336
     営業利益(百万円)                    12,449             12,949           500         4.0

     経常利益(百万円)                    12,511             13,113           601         4.8

     親会社株主に帰属する

                          8,645             9,326          681         7.9
     当期純利益(百万円)
         当期における営業収益については、端末販売収入が増加したことや、モバイルサービス及びFTTHサービスの顧客
        基盤が拡大したことから、通信料収入が増加し、前期比1,837百万円増加(2.8%増)の67,013百万円となりまし
        た。
         営業費用については、通信設備関連コストが増加したことなどにより、前期比1,336百万円増加(2.5%増)の
        54,064百万円となりました。
         また、投資有価証券売却益672百万円を特別利益に計上する一方、auの3G携帯電話向けサービス「CDMA                                                1X
        WIN」の2022年3月末サービス終了に伴い、これら設備の撤去により発生する費用を合理的に見積り、固定資産撤
        去引当金繰入額630百万円を特別損失へ計上しております。
         これらの結果、営業利益は前期比500百万円増加(4.0%増)の12,949百万円、経常利益は前期比601百万円増加
        (4.8%増)の13,113百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比681百万円増加(7.9%増)の9,326百万円
        となりました      。
         なお、設備投資の状況については、高速データ通信サービスに係る設備及びモバイルサービスにおけるデータト
        ラフィックの増加に伴う通信設備の増設、FTTHサービスに係る設備の拡張などを実施したことにより、設備投資額
        は6,910百万円となりました。
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         当社グループは単一のセグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
         なお、当社グループにおけるサービス別の実績は、次のとおりであります。
       (モバイルサービス)

                   前連結会計年度             当連結会計年度
                 (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日                増減       増減率(%)
                  至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
     純増数                    25,800             27,300          1,500          5.8

     総契約数                    682,000             709,300          27,300           4.0

     携帯電話総販売数                    241,900             238,100         △3,800          △1.6

     総合ARPA(円)                     6,715             6,826          111         1.7

      au通信ARPA(円)                    6,380             6,444           64         1.0

      付加価値ARPA(円)                     335             382          47        14.0

        (注)1.純増数、総契約数及び携帯電話総販売数には、データ専用端末、タブレット、通信モジュールサービス
             の契約数も含まれております             。
           2.純増数、総契約数及び携帯電話総販売数は百契約未満を四捨五入しており、増減は端数処理後の数値を
             記載しております。
           3.ARPA(Average         Revenue    Per  Account):契約者1人あたりの売上高。MVNO及びプリペイドは除く。
             au通信ARPA       :モバイル通信料収入           ÷  au契約者数
             付加価値ARPA:付加価値ARPA収入(「決済手数料収入                         +  自社サービス他収入など」)              ÷  au契約者数
         当期におけるモバイルサービスの状況につきましては、UQモバイルの契約が好調なことやauのラインナップと

        サービスの充実、ネットワーク品質の向上など、お客さま重視のサービスに取り組んだ結果、前期と比較して総契
        約数が27,300契約増加(4.0%増)の709,300契約となりました                             。
         ARPAについては、総合ARPAは前期比111円増加(                      1.7  %増)の6,826円となりました。このうち、au通信ARPAにつ
        いては、前期比64円増加(1.0%増)の6,444円となりました。付加価値ARPAについては、「auスマートパスプレミ
        アム」の契約数の増加を主因として、前期比47円増加(                          14.0  %増)の382円となりました。
       (FTTHサービス)

                     前連結会計年度             当連結会計年度
                   (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日               増減      増減率(%)
                    至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
     純増回線数                       8,400             8,800         400        4.4

     累計回線数                      86,500             95,300         8,800         10.1

     ARPU(円)                       5,022             5,015         △7       △0.1

        (注)1.純増回線数及び累計回線数は、百回線未満を四捨五入して表示しております。
           2.純増回線数と累計回線数は、auひかりちゅら、auひかりちゅらビジネス及びひかりゆいまーるの合計を
             記載しております。
           3.増減については、端数処理後の数値を記載しております。
           4.ARPUについては、auひかりちゅらのARPUを記載しております。
           5.ARPU(Average         Revenue    Per  Unit):1契約あたりの月間平均収入。
         当期におけるFTTHサービスの状況につきましては、純増回線数は前期比                                 400  回線増加(     4.4  %増)の8,800       回線、

        累計回線数は前期比         8,800回線増加(        10.1  %増)の95,300       回線となりました。
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       ②財政状態の状況
                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                              増減       増減率(%)
                   (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
     資産(百万円)                     90,620             98,104          7,484          8.3

     負債(百万円)                     13,566             15,090          1,524          11.2

      有利子負債(百万円)                     481             302        △178         △37.1

     純資産(百万円)                     77,054             83,014          5,960          7.7

     自己資本比率(%)                      82.3             81.9     △0.4ポイント               -

         当連結会計年度末の資産の合計は、前連結会計年度末と比較して7,484百万円増加(8.3%増)の98,104百万円と

        なりました。
         当連結会計年度末の負債の合計は、前連結会計年度末と比較して1,524百万円増加(11.2%増)の15,090百万円
        となりました。
         当連結会計年度末の純資産の合計は、前連結会計年度末と比較して5,960百万円増加(7.7%増)の83,014百万円
        となりました。
       ③キャッシュ・フローの状況

                              前連結会計年度            当連結会計年度
                            (自 2017年4月1日            (自 2018年4月1日               増減
                             至 2018年3月31日)            至 2019年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)                               12,563            12,262         △301

     投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)                              △8,704            △7,654          1,049

     財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)                              △3,417            △3,720          △302

     現金及び現金同等物の増減額(百万円)                                441            887        446

     現金及び現金同等物の期首残高(百万円)                               2,891            3,332          441

     現金及び現金同等物の期末残高(百万円)                               3,332            4,220          887

     フリー・キャッシュ・フロー(百万円)                               3,859            4,607          748

        (注)フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フ
           ロー」の合計であります。
         当連結会計年度末における現金及び現金同等物は4,220百万円となりました。

         なお、当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フローは4,607百万円となりました。
         当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)

         営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純利益や固定資産撤去引当金が増加したもの
        の、売上債権や法人税等の支払額が増加したことなどにより、前連結会計年度と比較して301百万円収入が減少
        し、12,262百万円の収入となりました                  。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)

         投資活動によるキャッシュ・フローについては、固定資産の取得による支出は増加したものの、関係会社短期貸
        付金の回収による収入や投資有価証券の売却による収入が増加したことなどにより、前連結会計年度と比較して
        1,049百万円支出が減少し、7,654百万円の支出となりました。
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        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当金の支払いが増加したことやBIP信託及びESOP信託による
        当社株式の取得を行ったことなどにより、前連結会計年度と比較して302百万円支出が増加し、3,720百万円の支出
        となりました      。
       ④仕入及び営業の実績

        a.仕入実績
         当連結会計年度の仕入実績は、次のとおりであります。
                               当連結会計年度
              品種別               (自 2018年4月1日                   前年同期比(%)
                              至 2019年3月31日)
     携帯電話端末機器及び付属品(百万円)                                 13,262                   99.1

        (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        b.営業実績

         当連結会計年度の営業実績は、次のとおりであります。
                               当連結会計年度
             事業部門                (自 2018年4月1日                   前年同期比(%)
                              至 2019年3月31日)
     電気通信事業(百万円)                                 46,357                  102.6

     附帯事業(百万円)                                 20,656                  103.3

           合計(百万円)                           67,013                  102.8

        (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
        す。
         なお、本稿に記載した予想、予見、見込み、見通し、方針、所感等の将来に関する事項は、当連結会計年度末現
        在において判断したものであり、不確実性を内在、あるいはリスクを含んでいるため、将来生じる実際の結果と大
        きく異なる可能性もありますので、ご留意ください。
       ①重要な会計方針及び見積り

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
        おります。
         当社グループは、特に当社の連結財務諸表の作成において使用される以下の重要な会計方針が、当社グループの
        重要な判断と見積りに大きな影響を及ぼすと考えております。
        a.固定資産の耐用年数及び償却方法

          固定資産の耐用年数については適正に見積もっております。当連結会計年度末時点では新たに耐用年数及び償
         却方法の変更が必要な重要な資産はありません。なお、今後、市場、環境及び技術上の変化が急速に進展した場
         合、あるいは新たな法律や規制が制定された場合には、適正な見積りを実施した上で耐用年数及び償却方法を変
         更する可能性があります。
        b.固定資産の減損

          減損損失の算定にあたっては、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッ
         シュ・フローを生み出す最小の単位によって資産のグループ化を行っております。
          現時点では、当社グループに重要な含み損を抱える資産等はありませんが、今後、保有する固定資産等の使用
         状況等によっては、損失が発生する可能性があります。
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        c.退職給付費用及び退職給付債務
          退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づき算出されております。これらの前提条件
         には、割引率、死亡率、退職率、予想昇給率などがあります。割引率は複数の社債利回りを基礎に算出してお
         り、死亡率、退職率、予想昇給率は統計数値に基づいて算出しております。
          実際の結果が前提条件と異なる場合、または変更された場合、その影響は累積され、将来にわたって規則的に
         認識されるため、将来期間において認識される退職給付費用、退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債に影
         響を及ぼします。
       ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        a.経営成績の分析
        (営業収益)
          当連結会計年度における営業収益は67,013百万円となり、前期比1,837百万円の増収(2.8%増)となりまし
         た。その主な要因は以下のとおりです。
         増収要因
          ・総契約数の増加
             当連結会計年度末のモバイルサービスの総契約数は709,300契約となり、前期末比27,300の契約増加
           (4.0%増)となりました。
           ・総合ARPA(契約者1人あたりの売上高)の増加
             総合ARPAは前期比111円増加(1.7%増)の6,826円となりました。このうち、au通信ARPAについては、前
           期比64円増加(1.0%増)の6,444円となりました。付加価値ARPAについては、「auスマートパスプレミア
           ム」の契約数の増加を主因として前期比47円増加(14.0%増)の382円となりました。
           ・FTTH回線数の増加
             「auひかりちゅら」の拡販に取り組んだ結果、当連結会計年度末のFTTH累計回線数は95,300回線とな
           り、前期末比8,800回線の増加(10.1%増)となりました。
        (営業費用)

          当連結会計年度における営業費用は54,064百万円となり、前期比1,336百万円増加(2.5%増)となりまし
         た。その主な要因は以下のとおりです。
         増加要因
          ・営業関連コストの増加
             端末販売原価の増加等により、営業関連コストが増加しました。
          ・通信設備関連コストの増加
             通信設備関連の修繕等を行ったことにより、通信設備関連コストが増加しました。
        (営業利益)

          当連結会計年度における営業利益は12,949百万円となり、前期比500百万円の増益(4.0%増)となりまし
         た。
        (親会社株主に帰属する           当期純利益)

          当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は、投資有価証券売却益の特別利益や固定資産撤
         去引当金繰入額の特別損失の計上等により9,326百万円となり、前期比681百万円の増益(7.9%増)となりまし
         た。
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        b.財政状態の分析
        (資産)
          資産については、関係会社短期貸付金や売掛金が増加したことなどにより、前連結会計年度末と比較して
         7,484百万円増加(8.3%増)の98,104百万円となりました。
        (負債)

          負債については、固定資産撤去引当金や未払金が増加したことなどにより、前連結会計年度末と比較して
         1,524百万円増加(11.2%増)の15,090百万円となりました。
        (純資産)

          純資産については、配当金の支払いがあったものの、親会社株主に帰属する当期純利益の計上によって利益
         剰余金が増加したことなどにより、前連結会計年度末と比較して5,960百万円増加(7.7%増)の83,014百万円
         となりました。
          以上の結果、自己資本比率は             81.9%(前連結会計年度末は82.3%)となりました。
        c.キャッシュ・フローの分析

         「(1)経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
        d.資本の財源及び資金の流動性

          当社グループの運転資金需要のうち主なものは、携帯端末機器及び付属品の購入費用のほか、販売費及び一般
         管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資等によるものであり、設備資金等の所
         要資金は自己資金で賄っております。
          当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、資金
         調達に関し、低コストかつ安定的な資金の確保を基本に、財務状況や金融環境に応じ、最適と思われる調達手段
         を選択しております。
          なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は302百万円となっておりま
         す。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は                               4,220百万円となりました。これらのいわゆ
         る手元流動性残高につきましては、当社の財政状態及び金融環境に応じ変動しております。
      4【経営上の重要な契約等】

       該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

       該当事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】

       当連結会計年度においては、高速データ通信サービスに係る設備及びモバイルサービスにおけるデータトラフィック
      の増加に伴う通信設備の増設、FTTHサービスに係る設備の拡張等を実施いたしました。その結果、当連結会計年度の設
      備投資額は無形固定資産及び長期前払費用を含め                       6,910   百万円となりました。
       なお、当社グループは、電気通信事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
      2【主要な設備の状況】

       当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
       (1)提出会社
                                                     2019年3月31日現在
                                 帳簿価額(百万円)
          セグメ                                                従業
     事業所名
             設備の
                                              工具器
          ントの                                                員数
                                                  土地
      (所在地   )         機械   空中線    市外線    土木           機械及
              内容
                                建物   構築物        車両   具及び        合計
          名称
                                                          (人)
                 設備    設備   路設備    設備           び装置
                                                  (面積㎡)
                                               備品
     本社他        電気通

                                                   2,927
          電気通
     (沖縄県那覇        信設備    8,546    5,089     24    13  7,239     264    37    15   395      24,553     228
          信事業                                        (33,249㎡)
             等
     市他)
       (2)国内子会社

                                                     2019年3月31日現在
                                    帳簿価額(百万円)
                                                          従業
        会社名      セグメント     設備の
                                                          員数
                               市内線路           機械及び    工具器具
                         機械    端末       土木              リース
        (所在地)        の名称     内容
                                       建物               合計
                                                         (人)
                         設備    設備    設備    設備       装置   及び備品     資産
     沖縄通信ネットワーク
               電気通信     電気通信
     株式会社                    1,999     440   5,394     176    161    20   114    189   8,497     126
               事業     設備等
     (沖縄県那覇市)
       (注)帳簿価額には、建設仮勘定は含んでおりません。
      3【設備の新設、除却等の計画】

       当社グループの設備投資につきましては、今後の既存サービスエリアの需要予測、通話品質・サービスの信頼性の向
      上及び投資効率等を総合的に勘案して策定しております。
       なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設計画は次のとおりであります。
       (1)重要な設備の新設等

                                     投資予定金額
         会社名             設備の内容                         資金調達方法       完了予定年月
                                   総額      既支払額
                                  (百万円)       (百万円)
                 移動通信の基地局設備及び交換局
     当社
                 設備、FTTHサービスに係る光イン
                 フラ設備等の新設及び増設、海底                  11,800         -    自己資金      2019年度中
     沖縄通信ネットワーク
                 ケーブル建設、データセンターオ
     株式会社
                 フィスビル建設
       (注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
          2.当社グループは、電気通信事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりま
            す。
          3.海底ケーブル建設及びデータセンターオフィスビル建設の投資予定金額については、一部を総額に含めて
            おりますが、現時点では未定のため個別には記載しておりません。なお、それぞれの投資予定額は5,000
            百万円を超えると見込んでおります。
       (2)重要な設備の除却等

         経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】

       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
        普通株式                                          50,000,000

                  計                                50,000,000

        ②【発行済株式】

              事業年度末現在発行数
                                       上場金融商品取引所名
                          提出日現在発行数(株)
                  (株)
        種類                               又は登録認可金融商品                内容
                           (2019年6月13日)
               (2019年3月31日)                          取引業協会名
                                      東京証券取引所
                                                   単元株式数
                                      JASDAQ
                  27,342,000            27,342,000
       普通株式
                                                   100株
                                      (スタンダード)
                  27,342,000            27,342,000             -            -

         計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

         該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式        発行済株式                       資本準備金        資本準備金
                               資本金増減額        資本金残高
        年月日        総数増減数        総数残高                       増減額        残高
                               (百万円)        (百万円)
                 (株)        (株)                      (百万円)        (百万円)
      2012年10月1日
                27,068,580        27,342,000            -      1,414         -      1,614
      (注)
      (注)株式分割(1:100)によるものであります。
       (5)【所有者別状況】

                                                    2019年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                        単元未満
                                                       株式の状況
       区分                             外国法人等
            政府及び
                       金融商品     その他の
                                                        (株)
            地方公共      金融機関                           個人その他       計
                       取引業者     法人
            団体
                                  個人以外      個人
     株主数
                -     14     12     97     124      6    5,125     5,378       -
     (人)
     所有株式数
                -   30,822       562    167,775      58,549       35    15,644     273,387      3,300
     (単元)
     所有株式数の
                -    11.28      0.21     61.36     21.42      0.01     5.72      100      -
     割合(%)
      (注)1.自己株式374           株は、「個人その他」に3単元、「単元未満株式の状況」に74株含まれております。
         2.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が19単元含まれております。
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       (6)【大株主の状況】
                                                   2019年3月31日現在
                                                    発行済株式(自
                                                    己株式を除
                                              所有株式数
                                                    く。)の総数に
             氏名又は名称                      住所
                                               (株)
                                                    対する所有株式
                                                    数の割合(%)
                                               14,086,000           51.52
     KDDI株式会社                      東京都新宿区西新宿2丁目3番2号
     日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
                                               1,014,000           3.71
                           東京都中央区晴海1丁目8番11号
     (信託口)
     日本マスタートラスト信託銀行株式会社
                                                921,000          3.37
                           東京都港区浜松町2丁目11番3号
     (信託口)
                           EUROPEAN     BANK   AND  BUSINESS
                           CENTER    6,ROUTE     DE  TREVES,L-
     J.P.    MORGAN    BANK   LUXEMBOURG      S.A   380578
                           2633   SENNINGERBERG,LUXEMBOURG
     (常任代理人       株式会社みずほ銀行決済営業                                    790,000          2.89
                           (東京都港区港南2丁目15番1号
     部)
                           品川インターシティA棟)
     STATE   STREET    BANK   AND  TRUST   COMPANY

                           P.O.BOX    351  BOSTON    MASSACHUSETTS
     505224
                           02101   U.S.A.
                                                691,119          2.53
     (常任代理人       株式会社みずほ銀行決済営業
                           (東京都港区港南2丁目15番1号
     部)
                           品川インターシティA棟)
                           ONE  LINCOLN    STREET,    BOSTON    MA

     SSBTC   CLIENT    OMNIBUS    ACCOUNT
                           U.S.A.    02111
     (常任代理人       香港上海銀行東京支店カスト                                    689,700          2.52
                           (東京都中央区日本橋3丁目11番1
     ディ業務部)                      号)
     BNP  PARIBAS    SECURITIES      SERVICES

                           33  RUE  DE  GASPERICH,      L-5826
     LUXEMBOURG/JASDEC/ABERDEEN              STANDARD     SICAV
                           HOWALD-HESPERANGE,          LUXEMBOURG
     I CLIENT    ASSETS                                      611,100          2.24
                           (東京都中央区日本橋3丁目11番1
     (常任代理人       香港上海銀行東京支店カスト
                           号)
     ディ業務部)
                           245  SUMMER    STREET    BOSTON,    MA
     BBH  FOR  FIDELITY     PURITAN    TR:  FIDELITY
                           02210   U.S.A
     SR  INTRINSIC     OPPORTUNITIES       FUND
                                                510,000          1.87
                           (東京都千代田区丸の内2丁目7番
     (常任代理人       株式会社三菱UFJ銀行決済事
                           1号)
     業部)
                                                472,000          1.73

     株式会社沖縄銀行                      沖縄県那覇市久茂地3丁目10番1号
                                                472,000          1.73
     沖縄電力株式会社                      沖縄県浦添市牧港5丁目2番1号
                                                472,000          1.73
     琉球放送株式会社                      沖縄県那覇市久茂地2丁目3番1号
                           沖縄県浦添市字城間1985番地の1                     472,000          1.73
     オリオンビール株式会社
                                   -            21,200,919           77.54
               計
                                 25/93







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      (注)1.上記信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係わる株式数は、次のとおりであります。
           日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)                            1,003,000     株
           日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                             872,200    株
         2.  2017年5月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、アバディーン投信投

           資顧問株式会社及びその共同保有者であるアバディーン                          アセット     マネージメント        アジア    リミテッドが、
           2017年4月28日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として議
           決権行使基準日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりま
           せん。
                                                    株券等保有割合
                                         保有株券等の数
             氏名又は名称                 住所
                                                      (%)
                                            (株)
            アバディーン投信           東京都港区虎ノ門1丁目2番3号
                                              959,900
                                         株式                3.51
            投資顧問株式会社           虎ノ門清和ビル
            アバディーン       アセッ
                      21  チャーチストリート          #01-01
            ト  マネージメント                                            0.76
                      キャピタルスクエア2           シンガポール        株式     207,000
            アジア    リミテッド
                      049480
         3.2018年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、フィデリティ投信株式会社が2018

           年12月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日時点
           における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
                                                    株券等保有割合
                                         保有株券等の数
             氏名又は名称                 住所
                                                      (%)
                                            (株)
                      米国   02210   マサチューセッツ州ボス
            フィデリティ投信
                                             1,379,600
                                         株式                5.05
                      トン、サマー・ストリート245
            株式会社
         4.2019年1月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書                               の変更報告書において、           シュローダー・イン

           ベストメント・マネジメント株式会社及びその共同保有者であるシュローダー・インベストメント・マネー
           ジメント(ホンコン)リミテッドが、2019年1月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が
           記載されているものの、当社として議決権行使基準日時点における実質所有株式数の確認ができませんの
           で、上記大株主の状況には含めておりません                     。
                                                    株券等保有割合
                                         保有株券等の数
             氏名又は名称                 住所
                                                      (%)
                                            (株)
            シュローダー・イン
                      東京都千代田区丸の内           1-8-3            2,167,600            7.93
            ベストメント・マネ                              株式
            ジメント株式会社
            シュローダー・イン
                      香港   クイーンズウェイ         88、ツー・
            ベストメント・マ
                                              118,800           0.43
                                         株式
            ネージメント(ホン           パシフィック・プレイス            33階
            コン)リミテッド
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                         株式数(株)           議決権の数(個)
            区分                                        内容
                                 -            -        -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                           -            -        -

      議決権制限株式(その他)                           -            -        -

      完全議決権株式(自己株式等)                          300             -        -

                       普通株式
      完全議決権株式(その他)                       27,338,400              273,384           -

                       普通株式
                               3,300              -

      単元未満株式                 普通株式                        1単元(100株)未満の株式
                             27,342,000                -        -

      発行済株式総数
                                 -          273,384           -

      総株主の議決権
      (注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,900                                              株(議決権の数19
           個)含まれております。
         2.「完全議決権株式(その他)」には、役員報酬BIP信託口及び株式付与ESOP信託口が保有する当社株式を含
           めて表示しております。
           なお、当該株式の議決権は不行使となっております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に
                         自己名義所有         他人名義所有         所有株式数の
      所有者の氏名
                                                   対する所有株式数
                所有者の住所
                         株式数(株)         株式数(株)         合計(株)
      又は名称
                                                   の割合(%)
     沖縄セルラー電話          沖縄県那覇市松山
                              300         -        300          0.00
     株式会社          一丁目2番1号
                   -           300         -        300          0.00

         計
                                 27/93










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       (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
        ①取締役に対する業績連動型株式付与制度の概要
          当社は、2018年4月25日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役および非常勤取締役を除きま
         す。以下同じ。)へのインセンティブプランとして、当社取締役を対象とする役員報酬BIP信託(以下「BIP信
         託」といいます。)を導入することを決議し、2018年6月14日開催の第27期定時株主総会において導入を決議し
         ております。
         1.BIP信託の概要

           BIP信託とは、欧米の業績連動型株式報酬(Performance                          Share)制度および譲渡制限付株式報酬
          (Restricted       Stock)制度と同様に、役位および業績目標達成度等に応じて取締役に当社株式および当社株式
          の換価処分金相当額の金銭を交付および給付する役員向けの株式報酬制度です。
         2.信託契約の内容

           ・信託の種類    特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
           ・信託の目的    取締役に対するインセンティブの付与
           ・委託者      当社
           ・受託者      三菱UFJ信託銀行株式会社
                     (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
           ・受益者      取締役のうち受益者要件を満たす者
           ・信託管理人    当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
           ・信託契約日    2018年8月1日
           ・信託の期間    2018年8月1日~2021年9月末日
           ・制度開始日    2018年9月1日
           ・議決権行使    行使しないものとします。
           ・取得株式の種類  当社普通株式
           ・信託金の金額   50百万円(信託報酬・信託費用を含む。)
           ・株式の取得方法  株式市場から取得
           ・帰属権利者    当社
           ・残余財産     帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した
                     信託費用準備金等の範囲内とします。
         3.取締役に取得させる予定の株式の総数

           上限22,500株
         4.本株式報酬制度による受益権及びその他の権利を受けることができる者の範囲

           取締役のうち受益者要件を充足する者
        ②従業員に対する業績連動型株式付与制度の概要

          当社は、2018年4月25日開催の取締役会において、当社の管理職以上の従業員(以下「従業員」といいま
         す。)へのインセンティブプランとして、当社従業員を対象とする株式付与ESOP信託(以下「ESOP信託」といい
         ます。)を導入することを決議しております。
         1.ESOP信託の概要

           ESOP信託とは、米国のESOP制度を参考にした信託型インセンティブプランです。
           当社が従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより
          ESOP信託を設定します。
           ESOP信託は予め定める株式交付規程に基づき従業員に交付すると見込まれる数の当社株式を株式市場から取
          得します。その後、ESOP信託は、株式交付規程に従い、毎事業年度の役位および業績目標の達成度等に応じた
          当社株式等を、従業員の退職時に交付等を行うものです。
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         2.信託契約の内容
           ・信託の種類    特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
           ・信託の目的    従業員に対するインセンティブの付与
           ・委託者      当社
           ・受託者      三菱UFJ信託銀行株式会社
                     (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
           ・受益者      従業員のうち受益者要件を満たす者
           ・信託管理人    当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
           ・信託契約日    2018年8月1日
           ・信託の期間    2018年8月1日~2021年9月末日
           ・制度開始日    2018年9月1日
           ・議決権行使    行使しないものとします。
           ・取得株式の種類  当社普通株式
           ・取得株式の総額  100百万円(信託報酬・信託費用を含む。)
           ・株式の取得方法  株式市場から取得
           ・帰属権利者    当社
           ・残余財産     帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した
                     信託費用準備金等の範囲内とします。
         3.従業員に取得させる予定の株式の総数

           20,700株
         4.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

           従業員のうち受益者要件を充足する者
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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

             区分                 株式数(株)                  価額の総額(円)
     当事業年度における取得自己株式                                  151                 624,255

     当期間における取得自己株式                                   -                   -

      (注)当期間における取得自己株式には、2019年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に
         よる株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                             当事業年度                    当期間
            区分
                                 処分価額の総額                   処分価額の総額
                        株式数(株)                   株式数(株)
                                   (円)                   (円)
     引き受ける者の募集を行った
                              -          -          -          -
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         -          -          -          -

     合併、株式交換、会社分割に係る

                              -          -          -          -
     移転を行った取得自己株式
     その他(-)                         -          -          -          -

     保有自己株式数                        374          -         374          -

      (注)1.当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、2019年5月1日からこの有価証券報告書提出日
           までの単元未満株式の買取及び売渡による株式は含まれておりません。
         2.上記には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する株式は、含まれておりません。
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      3【配当政策】
       当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要事項の一つと認識しており、今後の事業展開に備えるための内部
      留保や財務体質の強化を勘案しつつ、安定配当を継続的に行うことを基本方針としております。
       当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
       これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
       当事業年度の期末配当金につきましては、業績及び今後の事業展開を勘案し、普通配当1株当たり68円00銭の配当と
      し、すでに1株当たり62円00銭の中間配当を行っておりますので、年間配当金は1株当たり130円00銭となりました。
      この結果、当事業年度の配当性向(連結)は38.1%となりました。
       内部留保資金につきましては、電気通信事業の公共性に鑑み、ネットワークの安全性・信頼性向上のための設備投資
      や、競争力を強化するための新サービス・新技術の開発に活用し将来の業績の向上を通じ、株主の皆様への利益還元を
      図ってまいります。
       当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定め
      ております。
       なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                       配当金の総額          1株当たり配当額

           決議年月日
                        (百万円)             (円)
          2018年10月26日
                            1,695            62.0
           取締役会決議
          2019年6月13日
                            1,859            68.0
          定時株主総会決議
      (注)1.2018年10月26日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する
           当社株式に対する配当金1百万円が含まれております。
         2.2019年6月13日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有
           する当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
       ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社では、コーポレートガバナンスの強化は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のための重要な課題である
       と考えており、金融商品取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨に賛同し、経営の効率化と透明
       性および公平性を担保し、迅速・果断な意思決定を行う仕組みの充実に努めてまいります                                         。
        また、当社は、社是・企業理念に加えて、役員・従業員が共有すべき考え方・価値観・行動規範として「沖縄セル
       ラー・コアバリュー」及び「沖縄セルラーフィロソフィ」を制定し、会社全体での浸透活動を推進しています。
        「コーポレートガバナンス・コード」の遵守と「沖縄セルラー・コアバリュー」・「沖縄セルラーフィロソフィ」
       の実践を、会社経営上の両輪として積極的に取り組むことにより、会社全体でコーポレートガバナンスの強化を進
       め、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現して参ります。
       ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

        a.企業統治の体制の概要
          当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会を設置しております。
          取締役会は、代表取締役社長              湯淺英雄が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役副社長                                  仲地正
         和、常務取締役        山森誠司、取締役         友利克輝、取締役         小禄邦男、取締役         田中孝司、取締役         阿波連光、取締役
         東海林崇の取締役8名(うち社外取締役2名)(2019年6月13日現在)で構成し、法令等に定める重要事項の決
         定を行うとともに取締役等の適正な職務執行が図られるよう監督いたします。
          監査役会は、常勤監査役            三井智、監査役        安里昌利、監査役         嘉手苅義男、監査役          金城棟啓の社外監査役4名
         (2019年6月13日現在)で構成しており、監査役は取締役会に出席するほか、社内主要会議に出席し、取締役等
         の職務を監査いたします。
          これらのほか、常勤取締役及び執行役員で構成する常勤役員会において、業務執行に係る重要事項について審
         議、決定いたします。
          当社の業務執行、経営の監視等の仕組みを図で示すと次のとおりであります。
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        b.企業統治の体制を採用する理由
          当社は、取締役会が適切な監督機能を発揮できるよう、社外取締役を中心とした取締役会運営を採用しており
         ます。
          また、適正かつ効率的な業務執行が可能となるよう、事業運営上重要な事項について常勤役員会による迅速な
         意思決定を採用しており、取締役会ではこのような業務執行について社外役員を中心に多面的なチェックが行わ
         れることを期待しております。
       ③企業統治に関するその他の事項

        ・内部統制システムの整備の状況
          取締役会が決議する内部統制システム構築の基本方針に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す
         ることを確保する体制その他、会社の業務の適正を確保する体制の強化を図り、会社業務の執行の公正性、透明
         性及び効率性を確保するとともに、コーポレート・ガバナンスの強化並びに企業クオリティの向上を図ります。
        ・リスク管理体制の整備の状況

          取締役等で構成される各種会議体及びリスク情報を定期的に洗い出し、これを一元的に管理するリスクマネジ
         メント部門を中核に、全ての部門、役職員が連携して、社内関連規定に基づき、リスクを適切に管理し、経営目
         標の適切かつ効率的な達成に取り組んでおります。
          また、電気通信事業者として、通信の秘密を保護することが企業経営の根幹であり、これを遵守します。
          お客様情報等の漏洩の防止、電気通信サービス用ネットワークへのサイバーテロの防護など会社の全情報資産
         の管理については、情報セキュリティに関する会議等において、その施策を策定し役職員が連携して情報セキュ
         リティの確保を図っております。
          重大な事故・障害、大規模災害等による通信サービスの停止、中断等のリスクを可能な限り低減するため、
         ネットワークの信頼性向上とサービス停止の防止施策を実施します。非常災害発生時等には迅速な復旧等のた
         め、可及的速やかに対策本部を設置して対応にあたります。
        ・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

          「グループ会社管理規程」に基づき、子会社からの適宜・適時な報告を行う体制を整備し、子会社との連携を
         図るとともに、子会社でのリスクを適切に管理し、経営目標の適正かつ効率的な達成に取り組みます。また、当
         社グループの企業倫理に係る会議体を通じて、子会社の重大な法令違反、その他コンプライアンスに係わる問
         題、事故の早期発見・対処に取り組むとともに、子会社の全職員が「沖縄セルラー行動指針」に基づき、常に高
         い倫理観を維持し、適正な職務の執行を図る体制を確保してまいります。
        ・責任限定契約の内容の概要

          当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、
         同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度
         額は、会社法第425条第1項に定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及
         び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
        ・コンプライアンス

          全ての役職員は、職務の執行に際し遵守すべき基本原則を掲げた「沖縄セルラー行動指針」に基づき、常に高
         い倫理観を維持し、適正な職務の執行を図ります。反社会的勢力に対しては毅然とした対応をとり、一切の関係
         遮断に取り組みます。企業倫理に係る会議体において、重大な法令違反その他コンプライアンスに係わる問題、
         事故の早期発見・対処に取り組みます。また、社内外に設置されているコンプライアンスに係る内部通報制度の
         適切な運用を図ります。さらに社内外研修、社内の啓発活動等により、コンプライアンスの理解と意識向上に努
         めます。
        ・取締役の定数

          当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
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        ・取締役の選任の決議要件
          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
         主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを決する旨、また、累積投票によらないものとする旨定款に定め
         ております。
        ・剰余金の配当等の決定機関

          当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日における最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権
         者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下、「中間配当金」という。)を支払うことができ
         る旨定款に定めております。これは、中間配当金を取締役会の権限とすることにより、株主へ機動的な利益還元
         を行うことを目的とするものであります。
        ・自己株式の取得

          当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得す
         ることができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能と
         するため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
        ・株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権
         の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これ
         は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とする
         ものであります。
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       (2)【役員の状況】
       ①役員一覧
       男性   12 名 女性     -名 (役員のうち女性の比率               -%)
                                                         所有株式
       役職名        氏名       生年月日                 略歴               任期
                                                         数(株)
                           2009年6月     当社取締役
                           2010年6月     KDDI株式会社取締役執行役員常務
                           2011年4月     中部テレコミュニケーション株式会社
                                 代表取締役社長
      取締役社長
                           2015年6月     当社代表取締役副社長
              湯淺 英雄      1955年8月3日      生                           (注)3     3,600
      (代表取締役)
                           2016年6月
                                 当社代表取締役社長(現在に至る)
                           2016年6月     沖縄通信ネットワーク株式会社取締役
                                 (現在に至る)
                           2017年6月     沖縄電力株式会社社外取締役(現在に至る)
                           2006年6月     当社理事

                           2007年6月     当社取締役
                           2013年6月     当社常務取締役営業部門担当
      取締役副社長
                           2016年6月     沖縄通信ネットワーク株式会社
      (代表取締役)        仲地 正和      1957年12月22日      生                           (注)3     3,200
                                 代表取締役社長(現在に至る)
      営業本部長
                           2017年4月     当社常務取締役営業本部長
                           2017年6月     当社代表取締役専務営業本部長
                           2019年6月     当社代表取締役副社長営業本部長(現在に至る)
                           2009年4月     KDDI株式会社理事設備運用本部長

                           2012年4月     同社理事建設本部長
                           2014年4月     同社理事技術企画副本部長
                           2017年4月     当社執行役員常務技術本部長
      常務取締役
                           2017年6月     当社常務取締役技術本部長
              山森 誠司      1962年2月1日      生
                                                     (注)3       -
      技術本部長
                           2017年11月     当社常務取締役技術本部長兼事業活性化推進室長
                                 (現在に至る)
                           2018年6月     沖縄通信ネットワーク株式会社取締役
                                 (現在に至る)
                           2011年6月     株式会社沖縄銀行執行役員ローン推進部長

                           2012年6月     同行執行役員審査部長
                           2013年7月     当社執行役員リスク管理部担当(出向)
                           2014年6月     当社取締役管理部門担当兼CS部門担当
       取締役
              友利 克輝      1960年1月21日      生                           (注)3     2,500
                           2015年6月     当社取締役コーポレート部門担当
      経営管理本部長
                           2017年4月     当社取締役経営管理本部長
                           2018年3月     当社取締役経営管理本部長兼アセット
                                 ソリューション推進室長(現在に至る)
                           1975年5月     琉球放送株式会社取締役

                           1978年10月     同社常務取締役
                           1982年1月     同社代表取締役専務
                           1982年5月     同社代表取締役社長
       取締役       小禄 邦男      1935年9月20日      生 1991年6月     当社取締役(現在に至る)
                                                     (注)3       -
                           1997年6月     琉球放送株式会社代表取締役会長
                           1999年6月     沖縄電力株式会社社外取締役(現在に至る)
                           2011年6月     同社代表取締役最高顧問
                           2017年6月     同社取締役最高顧問(現在に至る)
                           2007年6月     KDDI株式会社取締役執行役員常務

                           2010年6月     同社代表取締役執行役員専務
       取締役       田中 孝司      1957年2月26日      生 2010年12月     同社代表取締役社長
                                                     (注)3       -
                           2018年4月
                                 同社代表取締役会長(現在に至る)
                           2018年6月     当社取締役(現在に至る)
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                                                         所有株式
       役職名        氏名       生年月日                 略歴               任期
                                                         数(株)
                           1994年4月     沖縄弁護士会弁護士登録
                           2000年3月
                                 ひかり法律事務所所長(現在に至る)
                           2011年6月     沖縄電力株式会社社外監査役(現在に至る)
       取締役       阿波連 光      1964年8月26日      生 2015年4月     沖縄弁護士会会長                    (注)3       -
                           2015年4月
                                 那覇市公平委員会委員長(現在に至る)
                           2017年12月     沖縄県公安委員会委員長(現在に至る)
                           2019年6月     当社取締役(現在に至る)
                           2014年4月     KDDI株式会社執行役員常務

                           2016年6月     同社取締役執行役員常務
                           2018年6月     同社取締役執行役員専務(現在に至る)
                           2019年4月     同社コンシューマ事業本部長兼グローバル
       取締役       東海林 崇      1958年9月26日      生                           (注)3       -
                                 コンシューマ事業本部担当兼商品・CS統括本部長
                                 (現在に至る)
                           2019年6月     当社取締役(現在に至る)
                           2011年4月     KDDI株式会社ソリューション営業本部電力・運輸

                                 営業部長
                           2013年2月     KDDIまとめてオフィス東日本株式会社
      常勤監査役        三井 智      1958年9月5日      生
                                                     (注)4       -
                                 代表取締役社長
                           2016年4月     KDDI株式会社理事九州総支社長
                           2019年4月     同社常勤顧問
                           2019年6月     当社常勤監査役(現在に至る)
                           1998年7月     株式会社沖縄銀行取締役本店営業部長

                           2000年6月     同行常務取締役
                           2002年6月     同行代表取締役頭取
       監査役       安里 昌利      1948年3月16日      生                           (注)4       -
                           2003年6月     当社監査役(現在に至る)
                           2011年6月     株式会社沖縄銀行代表取締役会長
                           2017年6月     同行相談役(現在に至る)
                           1997年6月     オリオンビール株式会社常務取締役

                           2001年6月     同社専務取締役
                           2003年6月     同社代表取締役副社長
                           2009年6月     同社代表取締役社長
       監査役      嘉手苅 義男       1939年8月10日      生                           (注)5       -
                           2012年6月
                                 当社監査役(現在に至る)
                           2017年6月
                                 オリオンビール株式会社代表取締役会長
                                 (現在に至る)
                           2004年6月     株式会社琉球銀行執行役員総合企画部長

                           2005年6月     同行取締役総合企画部長
                           2008年6月     同行常務取締役
       監査役       金城 棟啓      1954年8月2日      生
                                                     (注)4       -
                           2012年4月     同行代表取締役頭取
                           2014年6月
                                 当社監査役(現在に至る)
                           2017年4月
                                 株式会社琉球銀行代表取締役会長(現在に至る)
                                計                          9,300
      (注)1.取締役小禄邦男            及び阿波連光      は、社外取締役であります。
         2.常勤監査役三井智、監査役安里昌利、嘉手苅義男及び金城                             棟啓  は、社外監査役であります。
         3.2019年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
         4.2019年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
         5.2018年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
         6.所有株式数については、2019年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
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       ②社外役員の状況
        社外取締役及び社外監査役
        a.社外取締役・社外監査役の員数
          当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります。
        b.社外取締役及び社外監査役と当社との関係

          社外取締役小禄邦男は、琉球放送株式会社の取締役最高顧問であります。同社との商取引は、定型的取引が中
         心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、当社と同社の事業活動は相
         互に大きく依存する状況にはございません。また、同社は当社の株式を保有しておりますが、その保有割合は
         2%未満であります。
          社外取締役阿波連光は、ひかり法律事務所の所長であります。当社と同事務所との間に特段の関係はありませ
         ん。
          社外監査役三井智は、KDDI株式会社の出身であります。当社と同社は、電気通信事業の業務運営に関して互い
         に協力し、必要な諸施策を検討・実施しております。また、当社は同社より携帯電話端末の仕入れ及び通信設備
         の購入等、取引の多くを同社へ依存しております。
          社外監査役安里昌利は、株式会社沖縄銀行の相談役であります。同行との商取引は、決済取引が中心であり、
         その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、同行との事業活動は相互に大きく依存
         する状況にはございません。また、当社及び同行はお互いの株式を保有しておりますが、その保有割合は2%未
         満であります。
          社外監査役嘉手苅義男は、オリオンビール株式会社の代表取締役会長であります。同社との商取引は、定型的
         取引が中心であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、当社と同社の事業
         活動は相互に大きく依存する状況にはございません。また、同社は当社の株式を保有しておりますが、その保有
         割合は2%未満であります。
          社外監査役金城棟啓は、株式会社琉球銀行の代表取締役会長であります。同行との商取引は、決済取引が中心
         であり、その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、当社と同行の事業活動は相互
         に大きく依存する状況にはございません。また、当社は同行の株式を保有しておりますが、その保有割合は1%
         未満であります。
        c.企業統治において果たす機能及び役割

          当社は社外取締役を中心とした取締役会運営を採用しております。適正かつ効率的な業務執行が可能となるよ
         う、事業運営上重要な事項について常勤役員会による迅速な意思決定を採用しており、取締役会ではこのような
         業務執行について、社外取締役及び社外監査役を中心に多面的なチェック、監督又は監査を行います。
        d.選任するための当社からの独立性に関する基準

          当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性基準を有しておりません。
          社外取締役小禄邦男、社外取締役阿波連光、社外監査役安里昌利、社外監査役嘉手苅義男、社外監査役金城棟
         啓は、沖縄県経済、沖縄県民一般の利益を代表する立場であり、親会社や当社経営陣のコントロールから一定の
         独立性を保持しております。一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、独立役員に指定しております。
        e.選任状況の考え方

          経営の実効的な目線あるいは他社の取締役としての豊富な経験及び幅広い識見を当社事業活動の監督又は監査
         に取り入れる観点から選任しております。
       ③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制

        部門との関係
        社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の遂行過程を通じて、それぞ
       れ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互連
       携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・
       ガバナンス強化並びに企業クオリティー向上を目指した協力関係を構築しております。
        常勤の社外監査役は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情
       報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しており、こうして得られた
       情報は他の社外監査役と共有しております。
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       (3)【監査の状況】
       ①監査役監査の状況
        監査役会は、社外監査役4名で構成しております。監査役は、定例的に会計監査人から会計監査の年度計画、会計
       監査の状況及びその結果についての報告を聴収するほか、必要に応じて意見交換を実施いたします。
        なお、リスクマネジメント部は内部統制に関する業務を行っており、適宜監査役及び会計監査人へ内部統制の整
       備・運用状況に関する報告及び意見交換を実施いたします。
       ②内部監査の状況

        当社における内部監査は、7名で構成するリスクマネジメント部が当社の業務全般を対象に実施し、内部統制の適
       切性や有効性を定期的に検証いたします。内部監査結果は問題点の改善、是正に関する提言を付して代表取締役社長
       に報告するほか、監査役へ報告を行います。
       ③会計監査の状況

        a.監査法人の名称
          PwC京都監査法人
        b.業務を執行した公認会計士

          会計監査業務を執行した公認会計士                         当社継続監査年数
           指定社員 業務執行社員  柴田                篤
                                       7年
           指定社員 業務執行社員  若山                聡満
                                       4年
        c.監査業務に係る補助者の構成

          当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、公認会計士試験合格者3名、その他4名であります。
        d.監査法人の選定方針と理由

          監査役会は、会計監査人選定において日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関す
         る監査役等の実務指針」に記載されている、会計監査人の選定基準項目を考慮し選定しております。
          また、監査役会が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると判断した場合及び会計監査人の適格
         性、独立性を害するなどの事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認めた場合、監査役会は、監査
         役会規則に基づき、「会計監査人の解任」又は「会計監査人の不再任」を株主総会の付議議案とすることといた
         します。
        e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

          監査役会は、下記の評価を踏まえ審議した結果、会計監査人に関して、不再任または解任に相当する事項はな
         く、かつ会計監査が相当であると認めております。
         ・会計監査人から会計監査に関する報告を聴収すると共に、執行部門から会計監査人の活動実態を聴収してお
          ります。
         ・会計監査人による会計監査の現場立会いを通じて、会計監査人が監査品質を維持し適切に監査しているかを
          評価すると共に、会計監査人の独立性、法令等の遵守状況についても検討しております。
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       ④監査報酬の内容等
        a.監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                      当連結会計年度
           区分
                監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく
                  報酬(百万円)           報酬(百万円)           報酬(百万円)           報酬(百万円)
                         34           -           34           -

         提出会社
                         6           -           6          -

         連結子会社
                         40           -           40           -

            計
        b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

         (前連結会計年度)
          該当事項はありません。
         (当連結会計年度)

          該当事項はありません。
        c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

         (前連結会計年度)
          該当事項はありません。
         (当連結会計年度)

          該当事項はありません。
        d.監査報酬の決定方針

          監査報酬の決定については、監査計画の妥当性を検証した上で決定しております。
        e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

          監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監
         査計画、監査の実務状況、及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につい
         て会社法第399条第1項の同意を行っております。
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       (4)【役員の報酬等】
       ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
        取締役の報酬は、各事業年度における業績の向上及び中長期的な企業価値の向上に向けて職責を負うことを考慮
       し、月額固定報酬並びに業績連動型の役員賞与及び株式報酬で構成しております。
        監査役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を担うことから、月額報酬のみで構成されて
       おります。
        月額固定報酬については、株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬総額の上限額(取締役:月額12百万円
       以内、監査役:月額5百万円以内)の範囲内において決定しております。各取締役の月額固定報酬は、それぞれの職
       位に応じて、経営環境等を勘案して決定しております。また、各監査役の月額固定報酬は、監査役の協議によって決
       定しております。
        取締役の固定報酬の限度額は2005年6月22日開催の第14期定時株主総会において月額12百万円以内と決議いただい
       ております。(定款で定める取締役の員数は20名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は8名。)
        監査役の報酬限度額は1997年6月25日開催の第6期定時株主総会において月額5百万円以内と決議いただいており
       ます。(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)
        取締役の賞与については、定時株主総会の決議により、支給総額について承認いただいた上で、各取締役の賞与額
       は、業績等への貢献度を考慮して取締役会において決定しております。
        取締役の賞与の額は、2019年6月13日開催の第28期定時株主総会において総額19百万円以内と決議いただいており
       ます。
        各取締役の報酬等の額は、上記の決議内容の範囲内で、取締役会の一任を得た代表取締役社長                                            湯淺英雄が決定し
       ております。
        取締役の業績連動型株式報酬(役員報酬BIP信託)については、定時株主総会の決議により定められた業績連動型
       株式報酬制度に従い、各取締役の役位及び各事業年度における当社の業績目標の達成度等により付与されるポイント
       の累積値に応じて、取締役の退任時に1ポイントを1株として交付します。なお、各事業年度毎に付与されるポイン
       トは、以下の算定式により算出されます。
        (ポイント算定式)
         ポイント=(役位別に定める株式報酬額÷当社株式の取得額)× 業績連動係数(※)
         (※)業績連動係数は、営業収益、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益等に応じて変動しております。
        取締役の業績連動型株式報酬(役員報酬BIP信託)は2018年6月14日開催の第27期定時株主総会において導入の決
       議をいただいております。
        なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動は、下記の通りとなっておりま
       す。
        ・2018年6月14日:取締役報酬額決定の件
        ・2019年6月13日:役員賞与額決定の件
        また、業績連動報酬に係る指標は、営業収益、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益等であり、当該指標を
       選択した理由は、経営上の目標達成状況を判断する客観的な指標として掲げているためであります。
        なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は、下記の通りであります。
               指  標              目標(百万円)                実績(百万円)
               営業収益                      65,374                67,013

               営業利益                      12,301                12,949

            親会社株主に帰属する

                                     8,433                9,326
              当期純利益
       ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                   報酬等の種類別の総額
                                                     対象となる
                      報酬等の総額
                                      (百万円)
                                                     役員の員数
             役員区分
                       (百万円)
                                                      (人)
                               固定報酬        賞与      株式報酬
          取締役
                            114        84       19       10          ▶
          (社外取締役を除く)
          監査役
                            -       -       -       -         -
          (社外監査役を除く)
                            43       43       -       -          6
          社外役員
                                 40/93


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       (5)【株式の保有状況】
       ①投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価
       値の変動又は株式に係る配当によって利益を受ける目的で保有する株式を純投資目的である投資株式と定め、それ以
       外の保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
       ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
         当社は、沖縄懇話会に参画された県内企業の皆さまからの出資により創業した経緯があり、「事業を通して、沖
        縄経済の発展に貢献すること」を経営理念の一つとしています。
         当社の経営理念を実現し、また当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るためには、重要な取引先
        である県内企業との連携が必要不可欠だと考えております。
         上記理由により現在保有する各銘柄について、限定的に保有することを取締役会にて決議いたしました。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                       銘柄数       貸借対照表計上額の
                      (銘柄)        合計額(百万円)
                          6            198

         非上場株式
                          2            155

         非上場株式以外の株式
        (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

         該当事項はありません。
        (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                       銘柄数      株式数の減少に係る売却
                      (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                          1            792

         非上場株式
                         -             -

         非上場株式以外の株式
       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

         特定投資株式
                     当事業年度          前事業年度
                    株式数(株)          株式数(株)
                                       保有目的、定量的な保有効果               当社の株式の
             銘柄
                                       及び株式数が増加した理由               保有の有無
                   貸借対照表計上額          貸借対照表計上額
                     (百万円)          (百万円)
                        34,680          34,680

                                       同行と良好な関係を維持する
         株式会社沖縄銀行                             目的で政策的に保有しており                  有
                                       ます。
                          119          155
                        32,000          32,000

                                       同行と良好な関係を維持する
         株式会社琉球銀行                             目的で政策的に保有しており                  無
                                       ます。
                          36          51
         (注)当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法
            について記載いたします。当社は、当社の経営理念を実現し持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を
            図るためには、重要な取引先である県内企業との連携が不可欠であると考え、現在保有する政策保有株式
            を限定的に保有することを取締役会にて決議いたしました。
         みなし保有株式

         該当事項はありません。
       ③保有目的が純投資目的である投資株式
         該当事項はありません。
                                 41/93


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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28
         号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づき、同規則及び「電気通信事業会計規則」(昭和60年郵政省
         令第26号)により作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以

         下「財務諸表等規則」という。)に基づき、同規則及び「電気通信事業会計規則」(昭和60年郵政省令第26
         号)により作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から                                             2019年3月     31日
       まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から                           2019年3月     31日まで)の財務諸表について、PwC京都監
       査法人による監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容を適切に把握し、適時適正な開示を実施できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会
       計基準設定主体等の行う研修への参加等をしております。
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                                                            有価証券報告書
      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       固定資産
         電気通信事業固定資産
          有形固定資産
                                        ※ 36,924              ※ 37,967
            機械設備
                                        △ 25,931             △ 27,437
             減価償却累計額
                                        ※ 10,992              ※ 10,529
             機械設備(純額)
            空中線設備                             11,454              12,020
                                        △ 6,278             △ 6,931
             減価償却累計額
             空中線設備(純額)                            5,176              5,089
                                         ※ 1,182              ※ 1,155
            端末設備
                                         △ 706             △ 714
             減価償却累計額
                                          ※ 476              ※ 440
             端末設備(純額)
                                        ※ 12,919              ※ 13,725
            市内線路設備
                                        △ 7,532             △ 8,331
             減価償却累計額
                                         ※ 5,386              ※ 5,394
             市内線路設備(純額)
            市外線路設備                               40              40
                                          △ 13             △ 16
             減価償却累計額
             市外線路設備(純額)                              26              24
                                          ※ 224              ※ 252
            土木設備
                                          △ 53             △ 62
             減価償却累計額
                                          ※ 171              ※ 190
             土木設備(純額)
            海底線設備                               349              349
                                         △ 349             △ 349
             減価償却累計額
             海底線設備(純額)                              -              -
                                        ※ 10,893              ※ 10,890
            建物
                                        △ 3,296             △ 3,724
             減価償却累計額
                                         ※ 7,597              ※ 7,165
             建物(純額)
            構築物                              1,145              1,173
                                         △ 871             △ 908
             減価償却累計額
             構築物(純額)                             273              264
            機械及び装置                               164              164
                                          △ 94             △ 106
             減価償却累計額
             機械及び装置(純額)                              70              58
            車両                               173              173
                                         △ 158             △ 162
             減価償却累計額
             車両(純額)                              15              11
                                         ※ 1,527              ※ 1,581
            工具、器具及び備品
                                        △ 1,025             △ 1,109
             減価償却累計額
                                          ※ 502              ※ 471
             工具、器具及び備品(純額)
            土地                              2,087              2,126
                                           757             1,759
            建設仮勘定
                                         33,534              33,527
            有形固定資産合計
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                                                  (単位:百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
          無形固定資産
                                           65              56
            施設利用権
                                           559              441
            ソフトウェア
                                            2              2
            借地権
                                            9              9
            その他の無形固定資産
                                           637              510
            無形固定資産合計
                                         34,172              34,037
          電気通信事業固定資産合計
         附帯事業固定資産
          有形固定資産
                                           855             1,559
            有形固定資産
                                         △ 276             △ 248
             減価償却累計額
             有形固定資産(純額)                             579             1,310
                                           579             1,310
            有形固定資産合計
          無形固定資産
                                           10              25
            無形固定資産合計
                                           589             1,336
          附帯事業固定資産合計
         投資その他の資産
                                           552              374
          投資有価証券
                                           23              34
          社内長期貸付金
                                         1,992              2,505
          長期前払費用
                                           966             1,214
          繰延税金資産
                                           40              42
          敷金及び保証金
                                           42              35
          その他の投資及びその他の資産
                                          △ 29             △ 26
          貸倒引当金
                                         3,588              4,180
          投資その他の資産合計
                                         38,350              39,555
         固定資産合計
       流動資産
                                         3,332              4,220
         現金及び預金
                                         21,256              25,574
         売掛金
                                         1,107              1,357
         未収入金
                                         1,232              1,227
         貯蔵品
                                           63              -
         前渡金
                                           191              210
         前払費用
                                         25,210              26,012
         関係会社短期貸付金
                                           11              12
         その他の流動資産
                                         △ 136              △ 66
         貸倒引当金
                                         52,269              58,549
         流動資産合計
                                         90,620              98,104
       資産合計
                                 44/93







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                                                  (単位:百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       固定負債
                                          ※ 98              ※ 26
         長期借入金
                                           204              134
         リース債務
                                           850              946
         ポイント引当金
         株式給付引当金                                  -              23
                                           -              630
         固定資産撤去引当金
                                           210              217
         退職給付に係る負債
                                           203              207
         資産除去債務
                                           16               8
         その他の固定負債
                                         1,584              2,193
         固定負債合計
       流動負債
                                          ※ 85              ※ 71
         1年以内に期限到来の固定負債
                                         1,513              1,384
         買掛金
         リース債務                                  92              70
                                         6,672              7,347
         未払金
                                           146              136
         未払費用
                                         2,145              2,152
         未払法人税等
                                           182              132
         前受金
                                           852             1,274
         預り金
                                           261              298
         賞与引当金
                                           20              21
         役員賞与引当金
                                            8              6
         その他の流動負債
                                         11,981              12,896
         流動負債合計
                                         13,566              15,090
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         1,414              1,414
         資本金
                                         1,618              1,618
         資本剰余金
                                         71,617              77,554
         利益剰余金
                                           △ 0            △ 131
         自己株式
                                         74,649              80,455
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                           76              37
         その他有価証券評価差額金
                                         △ 140             △ 138
         退職給付に係る調整累計額
         その他の包括利益累計額合計                                 △ 64             △ 100
                                         2,468              2,659
       非支配株主持分
                                         77,054              83,014
       純資産合計
                                         90,620              98,104
      負債・純資産合計
                                 45/93







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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      電気通信事業営業損益
                                         45,177              46,357
       営業収益
       営業費用
                                         12,420              12,986
         営業費
                                         4,543              5,223
         施設保全費
                                         1,780              1,843
         管理費
                                         5,803              5,988
         減価償却費
                                           909              828
         固定資産除却費
                                         6,068              5,947
         通信設備使用料
                                           562              537
         租税公課
                                         32,086              33,355
         営業費用合計
                                         13,090              13,002
       電気通信事業営業利益
      附帯事業営業損益
                                         19,999              20,656
       営業収益
                                         20,640              20,709
       営業費用
       附帯事業営業損失(△)                                  △ 641              △ 52
                                         12,449              12,949
      営業利益
      営業外収益
                                           23              28
       受取利息
                                            6              6
       受取配当金
                                            8              8
       受取賃貸料
                                           12              50
       受取保険金
                                           -              41
       受取手数料
                                           28              30
       雑収入
                                           79              166
       営業外収益合計
      営業外費用
                                            ▶              2
       支払利息
                                           12              -
       投資有価証券評価損
                                            0              0
       雑支出
                                           16               3
       営業外費用合計
                                         12,511              13,113
      経常利益
      特別利益
                                                       ※1 672
                                           -
       投資有価証券売却益
                                           -              672
       特別利益合計
      特別損失
                                                       ※2 630
                                           -
       固定資産撤去引当金繰入額
                                           -              630
       特別損失合計
                                         12,511              13,154
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                    3,555              3,844
                                           12             △ 231
      法人税等調整額
                                         3,568              3,612
      法人税等合計
                                         8,943              9,541
      当期純利益
                                           297              214
      非支配株主に帰属する当期純利益
                                         8,645              9,326
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 46/93





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         【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                         8,943              9,541
      当期純利益
      その他の包括利益
                                            6             △ 40
       その他有価証券評価差額金
                                           △ ▶              2
       退職給付に係る調整額
                                           ※ 2            ※ △ 38
       その他の包括利益合計
                                         8,945              9,502
      包括利益
      (内訳)
                                         8,647              9,290
       親会社株主に係る包括利益
                                           298              212
       非支配株主に係る包括利益
                                 47/93
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                      株主資本
                      資本金       資本剰余金        利益剰余金         自己株式       株主資本合計
     当期首残高
                         1,414        1,615        65,980          △ 0      69,010
     当期変動額
      剰余金の配当                                  △ 3,007                △ 3,007
      親会社株主に帰属する
                                         8,645                 8,645
      当期純利益
      自己株式の取得                                            △ 0       △ 0

      連結子会社株式の取得による

                                   2                         2
      持分の増減
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -         2       5,637         △ 0       5,639
     当期末残高                   1,414        1,618        71,617          △ 0      74,649
                           その他の包括利益累計額

                                             非支配株主持分         純資産合計
                    その他有価証券        退職給付に係る        その他の包括利益
                     評価差額金        調整累計額        累計額合計
     当期首残高                     70       △ 136        △ 66       2,360        71,304
     当期変動額
      剰余金の配当                                                   △ 3,007
      親会社株主に帰属する
                                                          8,645
      当期純利益
      自己株式の取得                                                    △ 0

      連結子会社株式の取得による

                                                           2
      持分の増減
      株主資本以外の項目の
                          6       △ ▶        2       108        110
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     6       △ ▶        2       108       5,749
     当期末残高                     76       △ 140        △ 64       2,468        77,054
                                 48/93








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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                      株主資本
                      資本金       資本剰余金        利益剰余金         自己株式       株主資本合計
     当期首残高                   1,414        1,618        71,617          △ 0      74,649
     当期変動額
      剰余金の配当                                  △ 3,390                △ 3,390
      親会社株主に帰属する
                                         9,326                 9,326
      当期純利益
      自己株式の取得                                           △ 130       △ 130

      連結子会社株式の取得による

                                                           -
      持分の増減
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                          -        -       5,936        △ 130       5,806
     当期末残高                   1,414        1,618        77,554         △ 131       80,455
                           その他の包括利益累計額

                                             非支配株主持分         純資産合計
                    その他有価証券        退職給付に係る        その他の包括利益
                     評価差額金        調整累計額        累計額合計
     当期首残高                     76       △ 140        △ 64       2,468        77,054
     当期変動額
      剰余金の配当                                                   △ 3,390
      親会社株主に帰属する
                                                          9,326
      当期純利益
      自己株式の取得

                                                          △ 130
      連結子会社株式の取得による

                                                           -
      持分の増減
      株主資本以外の項目の
                         △ 38         2       △ 36        190        153
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    △ 38         2       △ 36        190       5,960
     当期末残高                     37       △ 138       △ 100       2,659        83,014
                                 49/93








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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         12,511              13,154
       税金等調整前当期純利益
                                         5,922              6,100
       減価償却費
                                           721              609
       固定資産除却損
       固定資産撤去引当金の増減額(△は減少)                                    -              630
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   △ 47             △ 72
       ポイント引当金の増減額(△は減少)                                  △ 202               95
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                    9              37
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                   △ 8              6
                                          △ 30             △ 35
       受取利息及び受取配当金
                                            ▶              2
       支払利息
       投資有価証券評価損益(△は益)                                    12              -
       投資有価証券売却損益(△は益)                                    -             △ 672
       売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 2,642             △ 4,318
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                  △ 444               60
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  △ 560             △ 129
       未払金の増減額(△は減少)                                   237              287
                                           213              296
       その他
                                         15,696              16,053
       小計
       利息及び配当金の受取額                                    30              35
                                           △ ▶             △ 2
       利息の支払額
                                            ▶              -
       補償金の受取額
                                        △ 3,162             △ 3,823
       法人税等の支払額
                                         12,563              12,262
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 4,793             △ 6,685
       有形固定資産の取得による支出
                                           13              67
       有形固定資産の売却による収入
                                         △ 123             △ 136
       無形固定資産の取得による支出
                                            2             792
       投資有価証券の売却による収入
                                        △ 27,022             △ 28,128
       関係会社短期貸付金による支出
                                         24,319              27,326
       関係会社短期貸付金の回収による収入
                                        △ 1,135              △ 907
       その他の支出
                                           35              18
       その他の収入
                                        △ 8,704             △ 7,654
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         △ 111              △ 85
       長期借入金の返済による支出
                                         △ 109              △ 92
       リース債務の返済による支出
       自己株式の取得による支出                                   △ 0            △ 130
                                        △ 3,007             △ 3,389
       配当金の支払額
                                          △ 23             △ 21
       非支配株主への配当金の支払額
       連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に
                                         △ 164               -
       よる支出
                                        △ 3,417             △ 3,720
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                           -              -
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                     441              887
                                         2,891              3,332
      現金及び現金同等物の期首残高
                                         ※ 3,332              ※ 4,220
      現金及び現金同等物の期末残高
                                 50/93




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        【注記事項】
         当連結財務諸表における科目分類は、連結財務諸表提出会社が「財務諸表等規則」第2条に規定する別記11の電
        気通信業であるため、「電気通信事業会計規則」(昭和60年郵政省令第26号)第5条における科目分類に準拠して
        おります。
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

         1.連結の範囲に関する事項
           連結子会社の数         3 社
            主要な連結子会社の名称
             沖縄通信ネットワーク株式会社
         2.持分法の適用に関する事項

           該当事項はありません。
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項

           連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
         4.会計方針に関する事項

         (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
          ①有価証券
            その他有価証券
             時価のあるもの
              決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
             均法により算定)を採用しております。
             時価のないもの
              主として移動平均法による原価法を採用しております。
          ②たな卸資産
            貯蔵品
             主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
            定)を採用しております。
         (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

          ①有形固定資産(リース資産を除く)
            機械設備
             定率法を採用しております。
            機械設備を除く有形固定資産
             定額法を採用しております。
             なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
             機械設備       9年
             空中線設備       10~21年
             建物       6~50年
          ②無形固定資産
            定額法を採用しております。
            なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用し
           ております。
          ③リース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
          ④長期前払費用
            定額法を採用しております。
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         (3)重要な引当金の計上基準
          ①貸倒引当金
            債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
           債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
          ②ポイント引当金
            将来のポイントサービス(「au               WALLETポイントプログラム」等)の利用による費用負担に備えるため、
           利用実績率に基づき翌連結会計年度以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しており
           ます。
          ③株式給付引当金
            株式交付規程に基づく当社の取締役及び管理職への当社株式の交付に備えるため、株式給付債務の見込額
           のうち、当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。
          ④固定資産撤去引当金
            3G携帯電話向けサービスの2022年3月末サービス終了に伴い、これら設備の撤去工事に備えるため、撤
           去費用を合理的に見積もることが可能な撤去工事について、当該見積額を計上しております。
          ⑤賞与引当金
            従業員に対し支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。
          ⑥役員賞与引当金
            役員に対し支給する役員賞与の支出に充てるため、支給見込額により当連結会計年度負担額を計上してお
           ります。
         (4)退職給付に係る会計処理の方法

          ①退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
           は、給付算定式基準によっております。
          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)によ
           る定額法により費用処理しております。
            数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
           年数(14年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
          ③小規模企業等における簡便法の採用
            一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支
           給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
         (5)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

            手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク
           しか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
         (6)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

          ①消費税等の会計処理
            消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結
           会計年度の費用として処理しております。
          ②連結納税制度の適用
            当連結会計年度から連結納税制度を適用しております。
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         (会計方針の変更)
         該当事項はありません。
         (未適用の会計基準等)

         ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
         ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準
          委員会)
         (1)概要

            国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的
           な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、
           FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、
           Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会に
           おいて、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
            企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と
           整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れ
           ることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮す
           べき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされておりま
           す。
         (2)適用予定日

            2022年3月期の期首から適用します。
         (3)当該会計基準等の適用による影響

            「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中
           であります。
         (表示方法の変更)

          (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年
          度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
         (追加情報)

          (連結納税制度の適用)
           当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度より連結納税制度を適用しております。
          (取締役に対する業績連動型株式報酬制度)

           当社は、当連結会計年度より取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下同じ)に対して、中長期的
          な業績向上及び企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的に、役員報酬BIP信託による業績連動型株式報
          酬制度(以下「本制度」)を導入しております。
           当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実
          務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じております。
          (1)取引の概要

             本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して、当社
            が定める役員報酬BIP信託に関する株式交付規程に従って、当社株式等が信託を通じて交付される業績連
            動型の株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時
            とします。
             役員報酬BIP信託に関する株式交付規程に基づく取締役への株式の給付に備えるため、当連結会計年度
            末における株式給付債務の見込額に基づき株式給付引当金を計上しております。
          (2)信託に残存する当社の株式

             本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部
            に自己株式として計上しております。当連結会計年度の当該株式の帳簿価額は39百万円、株式数は9,200
            株であります。
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         (管理職に対する株式付与制度)
          当社は、当連結会計年度より管理職以上の従業員(以下「従業員」)に対して、業績向上を目指した業務遂行
         を一層促進するためのインセンティブ付けを図ることを目的に、株式付与ESOP信託による株式付与制度(以下
         「本制度」)を導入しております。
          当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務
         上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)を適用しております。
          (1)取引の概要

             本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、従業員に対して、当社
            が定める株式付与ESOP信託に関する株式交付規程に従って、当社株式等が信託を通じて交付される株式付
            与制度です。なお、従業員が当社株式等の交付を受ける時期は、原則として従業員の退職時とします。
             株式給付ESOP信託に関する株式交付規程に基づく従業員への株式の給付に備えるため、当連結会計年度
            末における株式給付債務の見込額に基づき株式給付引当金を計上しております。
          (2)信託に残存する当社の株式

             本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部
            に自己株式として計上しております。当連結会計年度の当該株式の帳簿価額は89百万円、株式数は20,700
            株であります。
         (連結貸借対照表関係)

         ※ 担保資産及び担保付債務
           担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         機械設備                             47百万円                 26百万円
         端末設備                              2                 1
         市内線路設備                             16                 10
         土木設備                             11                 10
         建物                             76                 68
         工具、器具及び備品                              0                 0
                 計                     154                 116
           担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         長期借入金                             98百万円                 26百万円
         1年以内に期限到来の固定負債                             85                 71
                 計                     184                  98
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         (連結損益計算書関係)
         ※1 投資有価証券売却益
           投資有価証券売却益の内訳は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
         その他有価証券                            -百万円                 672百万円

         ※2 固定資産撤去引当金繰入額

           当連結会計年度において、3G携帯電話向けサービスの2022年3月末サービス終了に伴い、これら設備の撤
          去費用の支出に備えるため、将来発生すると合理的に見込まれる撤去費用の負担額を固定資産撤去引当金繰入
          額へ計上しております。
         (連結包括利益計算書関係)

         ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
         その他有価証券評価差額金:
          当期発生額                             9百万円                △58百万円
                                       -                 -
          組替調整額
           税効果調整前
                                       9                △58
                                      △2                  17
           税効果額
           その他有価証券評価差額金                            6                △40
         退職給付に係る調整額:
          当期発生額                           △15                 △16
                                       9                 19
          組替調整額
           税効果調整前
                                      △5                  2
                                       1                △0
           税効果額
           退職給付に係る調整額                           △4                  2
         その他の包括利益合計                              2                △38
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度
                                                   当連結会計年度末
                                                    株式数(株)
                      期首株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)
         発行済株式

           普通株式              27,342,000              -          -      27,342,000

              合計           27,342,000              -          -      27,342,000

         自己株式

           普通株式(注)                  70         153          -         223

              合計               70         153          -         223

         (注)自己株式(普通株式)の増加153株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
         2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

           該当事項はありません。
         3.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                                1株当たり
                         配当金の総額
           (決 議)        株式の種類              配当額       基準日       効力発生日
                         (百万円)
                                 (円)
          2017年6月15日
                   普通株式         1,503       55.0   2017年3月31日        2017年6月16日
          定時株主総会
          2017年10月27日
                   普通株式         1,503       55.0   2017年9月30日        2017年12月5日
           取締役会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                      1株当たり
                         配当金の総額
           (決 議)        株式の種類             配当の原資       配当額       基準日       効力発生日
                         (百万円)
                                       (円)
          2018年6月14日
                   普通株式         1,695    利益剰余金          62.0   2018年3月31日        2018年6月15日
          定時株主総会
         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度
                                                   当連結会計年度末
                      期首株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)           株式数(株)
         発行済株式

           普通株式              27,342,000              -          -      27,342,000

              合計           27,342,000              -          -      27,342,000

         自己株式

           普通株式(注)1、2                  223        30,051            -        30,274

              合計              223        30,051            -        30,274

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         (注)1.自己株式(普通株式)の増加30,051株は、役員報酬BIP信託による当社株式の取得による増加9,200
               株、株式付与ESOP信託による当社株式の取得による増加20,700株及び単元未満株式の買取り151株に
               よるものであります。
             2.当連結会計年度末の自己株式(普通株式)には、役員報酬BIP信託が保有する9,200株及び株式付与
               ESOP信託が保有する20,700株が含まれております。
         2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

           該当事項はありません。
         3.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                                1株当たり
                         配当金の総額
           (決 議)        株式の種類              配当額       基準日       効力発生日
                         (百万円)
                                 (円)
          2018年6月14日
                   普通株式         1,695       62.0   2018年3月31日        2018年6月15日
          定時株主総会
          2018年10月26日
                   普通株式         1,695       62.0   2018年9月30日        2018年12月5日
           取締役会
         (注)2018年10月26日取締役会決議の配当金の総額には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当
             社株式に対する配当金1百万円が含まれております。
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                      1株当たり
                         配当金の総額
           (決 議)        株式の種類             配当の原資       配当額       基準日       効力発生日
                         (百万円)
                                       (円)
          2019年6月13日
                   普通株式         1,859    利益剰余金          68.0   2019年3月31日        2019年6月14日
          定時株主総会
         (注)配当金の総額には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式に対する配当金2百万円
             が含まれております。
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

         ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
          現金及び預金勘定                           3,332百万円                 4,220百万円
          預入期間が3か月を超える定期預金                            -                 -
          現金及び現金同等物                           3,332                 4,220
         (リース取引関係)

         1.ファイナンス・リース取引
           重要性が乏しいため記載を省略しております。
         2.オペレーティング・リース取引

           重要性が乏しいため記載を省略しております。
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         (金融商品関係)
         1.金融商品の状況に関する事項
          (1)金融商品に対する取組方針
           当社グループは、主に電気通信事業を行うための設備投資計画等に照らして、必要な資金を営業活動によ
          る現金収入や金融機関からの借入により調達しております。一時的な余資はKDDIグループ企業に対する短期
          的な貸付金に限定して運用しております。
          (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

           営業債権である売掛金、未収入金並びに関係会社短期貸付金は、顧客及び取引先の信用リスクにさらされ
          ております。当該リスクに関しては、当社グループ各社の与信管理基準に則り、相手先ごとの期日管理及び
          残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を毎期把握する体制としております。
           投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクにさらされておりますが、それらは業務上の関係を有
          する企業の株式がほとんどであり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
           営業債務である買掛金や未払金、未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
           借入金、リース債務は主に設備投資に係る資金調達を目的とした長期の取引であり、そのほとんどが固定
          金利で取引を実施しております。
           また、営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクにさらされますが、当社グループで
          は、各社が適時に資金繰計画を作成、更新するなどの方法により管理しております。
          (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
          含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用する
          ことにより、当該価額が変動することもあります。
         2.金融商品の時価等に関する事項

           連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
          ことが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
          前連結会計年度(2018年3月31日)

                               連結貸借対照表
                                         時価(百万円)          差額(百万円)
                               計上額(百万円)
                                     3,332          3,332            -
         (1)現金及び預金
                                    21,256
         (2)売掛金
            貸倒引当金
                                     △136
                  ※
                                    21,120          21,120             -
                                     1,107          1,107            -
         (3)未収入金
                                    25,210          25,210             -
         (4)関係会社短期貸付金
         (5)投資有価証券
                                      234          234           -
            その他有価証券
                                    51,004          51,004             -
           資産計
         (6)長期借入金(1年以内期限到来)                             85          85           -
                                     1,513          1,513            -
         (7)買掛金
                                      92          92           -
         (8)リース債務(流動負債)
                                     6,672          6,672            -
         (9)未払金
                                     2,145          2,145            -
         (10)未払法人税等
                                      98          98           0
         (11)長期借入金
                                      204          200          △4
         (12)リース債務(固定負債)
                                    10,812          10,808            △4
           負債計
          ※ 売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
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          当連結会計年度(2019年3月31日)
                               連結貸借対照表
                                         時価(百万円)          差額(百万円)
                               計上額(百万円)
                                     4,220          4,220            -
         (1)現金及び預金
                                    25,574
         (2)売掛金
            貸倒引当金
                                     △66
                  ※
                                    25,508          25,508            -
         (3)未収入金                           1,357          1,357            -
                                    26,012          26,012            -
         (4)関係会社短期貸付金
         (5)投資有価証券
                                      176          176           -
            その他有価証券
                                    57,275          57,275            -
           資産計
                                      71          71          -
         (6)長期借入金(1年以内期限到来)
                                     1,384          1,384            -
         (7)買掛金
                                      70          70          -
         (8)リース債務(流動負債)
                                     7,347          7,347            -
         (9)未払金
                                     2,152          2,152            -
         (10)未払法人税等
                                      26          26          △0
         (11)長期借入金
                                      134          131          △2
         (12)リース債務(固定負債)
            負債計                         11,186          11,184            △2
          ※ 売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
         (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

              資 産
               (1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)未収入金
                これらはおおむね短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
               額によっております。なお、売掛金については、信用リスクを個別に把握することが困難なため、
               貸倒引当金を信用リスクとみなし、それを控除したものを帳簿価額とみなしております。
               (4)関係会社短期貸付金
                親会社であるKDDI株式会社との金銭消費貸借契約に基づく貸付金であります。契約では当社の意
               向により随時貸付金の回収が可能であり、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
               ことから、当該帳簿価額によっております。
               (5)投資有価証券
                これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
                また、有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する事項については、注記事項
               「有価証券関係」をご参照下さい。
              負 債

               (6)長期借入金(1年以内期限到来)、(7)買掛金、(8)リース債務(流動負債)、(9)未払金、(10)
               未払法人税等
                これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
               ております。
               (11)長期借入金、(12)リース債務(固定負債)
                長期借入金及びリース債務の時価については、元利金の合計額を同様の新規取引を行った場合に
               想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。但し、変動金利による長期借入金に
               ついては、金利が一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
               といえることから、当該帳簿価額によっております。
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             2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                    (単位:百万円)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                   区分
                                (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
             非上場株式等                             318                198

              これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(5)

             投資有価証券」には含めておりません。
             3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

               前連結会計年度(2018年3月31日)
                              1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
                             (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)
                                 3,332
             現金及び預金                             -        -        -
             売掛金                   14,023         7,232          -        -
                                 1,107
             未収入金                             -        -        -
                                25,210
             関係会社短期貸付金                             -        -        -
                   合計             43,673         7,232          -        -
               当連結会計年度(2019年3月31日)

                              1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
                             (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)
                                 4,220
             現金及び預金                             -        -        -
             売掛金                   14,199        11,375          -        -
                                 1,357
             未収入金                             -        -        -
                                26,012
             関係会社短期貸付金                             -        -        -
                   合計             45,789        11,375          -        -
             4.長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

               前連結会計年度(2018年3月31日)
                            1年超       2年超       3年超       4年超
                     1年以内                                   5年超
                           2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                    (百万円)                                  (百万円)
                           (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
                         85       71       26       -       -       -
             長期借入金
                         92       70       48       48       36       -
             リース債務
                        178       142       75       48       36       -
               合計
               当連結会計年度(2019年3月31日)

                            1年超       2年超       3年超       4年超
                     1年以内                                   5年超
                           2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                    (百万円)                                  (百万円)
                           (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
                         71       26       -       -       -       -
             長期借入金
                         70       48       48       36       -       -
             リース債務
                        142       75       48       36       -       -
               合計
                                 60/93





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         (有価証券関係)
         1.その他有価証券
           前連結会計年度(2018年3月31日現在)
                            連結貸借対照表計上額              取得原価            差額
                       種類
                              (百万円)           (百万円)           (百万円)
                                    234           113           120

                      (1)株式
                                     -           -           -

                      (2)債券
         連結貸借対照表計上額が
         取得原価を超えるもの
                                     -           -           -
                      (3)その他
                                    234           113           120

                       小計
                                     -           -           -

                      (1)株式
                                     -           -           -

                      (2)債券
         連結貸借対照表計上額が
         取得原価を超えないもの
                                     -           -           -
                      (3)その他
                                     -           -           -

                       小計
                                    234           113           120

                 合計
         (注)非上場株式等(連結貸借対照表計上額 318百万円)については、市場価格がなく、時価を把握すること
             が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
           当連結会計年度(2019年3月31日現在)

                            連結貸借対照表計上額              取得原価            差額
                       種類
                              (百万円)           (百万円)           (百万円)
                                    176           113           62

                      (1)株式
                                     -           -           -

                      (2)債券
         連結貸借対照表計上額が
         取得原価を超えるもの
                                     -           -           -
                      (3)その他
                                    176           113           62

                       小計
                                     -           -           -

                      (1)株式
                                     -           -           -

                      (2)債券
         連結貸借対照表計上額が
         取得原価を超えないもの
                                     -           -           -
                      (3)その他
                                     -           -           -

                       小計
                                    176           113           62

                 合計
         (注)非上場株式等(連結貸借対照表計上額 198百万円)については、市場価格がなく、時価を把握すること
             が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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         2.売却したその他有価証券
           前連結会計年度(2018年3月31日現在)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(2019年3月31日現在)

                                     売却益の合計額             売却損の合計額
              種類          売却額(百万円)
                                      (百万円)             (百万円)
         (1)株式                      792             672              -

         (2)債権                       -             -             -

           ①国債・地方債等                     -             -             -

           ②社債                     -             -             -

           ③その他                     -             -             -

         (3)その他                       -             -             -

              合計                  792             672              -

         (デリバティブ取引関係)

         該当事項はありません。
         (退職給付関係)

         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
         1.採用している退職給付制度の概要
           当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型の確定給付企業年金制度を採用しております。
           確定給付企業年金制度(すべて積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金
          を支給します。
           また、企業年金基金は2003年4月に設立された                      複数事業主制度による          KDDI企業年金基金に加入しておりま
          す。
           連結子会社の一部は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、退職給付債務の算定にあた
          り、簡便法を採用しております。
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         2.確定給付制度
          (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                               1,879   百万円
             勤務費用                               125
             利息費用                                11
             数理計算上の差異の発生額                                14
             簡便法で計算した退職給付費用                                36
             退職給付の支払額                               △17
            退職給付債務の期末残高                               2,051
          (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                               1,660   百万円
             期待運用収益                                33
             数理計算上の差異の発生額                               △0
             事業主からの拠出額                               152
             退職給付の支払額                               △5
            年金資産の期末残高                               1,840
          (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給

              付に係る資産の調整表
            積立型制度の退職給付債務                               1,818   百万円
            年金資産                               1,840
                                            △21
            非積立型制度の退職給付債務                                232
            連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                210
            退職給付に係る負債                                210

            連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                210
          (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                                125  百万円
                                             11
            利息費用
            期待運用収益                                △33
            数理計算上の差異の費用処理額                                 15
            過去勤務費用の費用処理額                                △6
            簡便法で計算した退職給付費用                                 36
            確定給付制度に係る退職給付費用                                150
          (5)退職給付に係る調整額

            退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
            過去勤務費用                                  6 百万円
            数理計算上の差異                                △0
              合 計                               5
          (6)退職給付に係る調整累計額

            退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
            未認識過去勤務費用                                 - 百万円
            未認識数理計算上の差異                                200
              合 計                              200
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          (7)年金資産に関する事項
           ①年金資産の主な内訳
            年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            債券                                 48 %
            株式                                 14
            その他                                 38
              合 計                              100
           (注)その他の中には、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、現金を含んでおります。
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成
           する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
          (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

            当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             割引率(加重平均)          0.8%
             長期期待運用収益率          2.0%
            予想昇給率は2015年3月31日を基準日として算定した資格及び等級ポイントに基づく昇給指数を使用して
           おります。
         3.複数事業主制度

           確定給付制度の注記に含めて記載しております。
         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

         1.採用している退職給付制度の概要
           当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型の確定給付企業年金制度を採用しております。
           確定給付企業年金制度(すべて積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金
          を支給します。
           また、企業年金基金は2003年4月に設立された                      複数事業主制度による          KDDI企業年金基金に加入しておりま
          す。
           連結子会社の一部は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、退職給付債務の算定にあた
          り、簡便法を採用しております。
         2.確定給付制度

          (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                               2,051   百万円
             勤務費用                               143
             利息費用                                11
             数理計算上の差異の発生額                                14
             簡便法で計算した退職給付費用                                60
             退職給付の支払額                               △30
            退職給付債務の期末残高                               2,251
          (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                               1,840   百万円
             期待運用収益                                36
             数理計算上の差異の発生額                               △2
             事業主からの拠出額                               164
             退職給付の支払額                               △5
            年金資産の期末残高                               2,033
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          (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給
              付に係る資産の調整表
            積立型制度の退職給付債務                               1,982   百万円
            年金資産                               2,033
                                            △51
            非積立型制度の退職給付債務                                268
            連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                217
            退職給付に係る負債                                217

            連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                217
          (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                                143  百万円
                                             11
            利息費用
            期待運用収益                                △36
            数理計算上の差異の費用処理額                                 19
            過去勤務費用の費用処理額                                 -
            簡便法で計算した退職給付費用                                 60
            確定給付制度に係る退職給付費用                                198
          (5)退職給付に係る調整額

            退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
            過去勤務費用                                 - 百万円
            数理計算上の差異                                △2
              合 計                              △2
          (6)退職給付に係る調整累計額

            退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
            未認識過去勤務費用                                 - 百万円
            未認識数理計算上の差異                                198
              合 計                              198
          (7)年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内訳
            年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            債券                                 45 %
            株式                                 15
            その他                                 40
              合 計                              100
           (注)その他の中には、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、現金を含んでおります。
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成
           する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
          (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

            当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             割引率(加重平均)          0.6%
             長期期待運用収益率          2.0%
            予想昇給率は2018年3月31日を基準日として算定した資格及び等級ポイントに基づく昇給指数を使用して
           おります。
         3.複数事業主制度

           確定給付制度の注記に含めて記載しております。
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         (ストック・オプション等関係)
         該当事項はありません。
         (税効果会計関係)

         1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                        前連結会計年度            当連結会計年度
                                       (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
         繰延税金資産
          貸倒引当金                                  49百万円            27百万円
          減価償却費超過額                                  287            281
          退職給付に係る負債                                  65            70
          未払事業税否認                                  104            113
          未確定債務否認                                  39            38
          前受金否認                                  51            36
          ポイント引当金                                  254            283
          固定資産撤去引当金                                  -           188
          賞与引当金                                  78            95
          貯蔵品評価損否認                                  30            62
          資産除去債務                                  60            62
                                            34            26
          その他
         繰延税金資産合計                                  1,057            1,287
         繰延税金負債
          その他有価証券評価差額金                                 △36            △18
                                           △55            △53
          資産除去債務
         繰延税金負債合計                                  △91            △72
         繰延税金資産の純額                                   966           1,214
         2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

          なった主要な項目別の内訳
                                        前連結会計年度            当連結会計年度
                                       (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
         法定実効税率
                                            30.1%            29.9%
         (調整)
         交際費等永久に損金に算入されない項目                                    0.1            0.1
         税額控除に伴う調整額                                   △2.7            △2.5
                                             1.1           △0.1
         その他
         税効果会計適用後の法人税等の負担率                                   28.5            27.5
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         (企業結合等関係)
         該当事項はありません。
         (資産除去債務関係)

         重要性が乏しいため記載を省略しております。
         (賃貸等不動産関係)

         重要性が乏しいため記載を省略しております。
         (セグメント情報)

         【セグメント情報】
          当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
         【関連情報】

         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至                      2018年3月31日)
          1.製品及びサービスごとの情報
                          携帯電話         携帯電話
                                             その他          合計
                          サービス         端末販売
            外部顧客への売上高
                             38,148         17,911          9,116         65,176
              (百万円)
          2.地域ごとの情報

          (1)売上高
            本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
          (2)有形固定資産

            連結貸借対照表の有形固定資産は、すべて本邦に所在しております。
         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月                          31日)

          1.製品及びサービスごとの情報
                          携帯電話         携帯電話
                                             その他          合計
                          サービス         端末販売
            外部顧客への売上高
                                      18,562
                             38,762                   9,689         67,013
              (百万円)
            当連結会計年度から、「その他」に含まれていた「携帯電話端末修理・下取サービス」について、量的な
           重要性が増したため「携帯電話端末販売」に含めて表示しております。
            なお、前連結会計年度の関連情報は、当連結会計年度の関連情報の区分に基づき作成したものを開示して
           おります。
          2.地域ごとの情報

          (1)売上高
            本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
          (2)有形固定資産

            連結貸借対照表の有形固定資産は、すべて本邦に所在しております。
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         【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           該当事項はありません。
          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

           該当事項はありません。
         【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           該当事項はありません          。
          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

           該当事項はありません          。
         【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至                      2018年3月31日)
           該当事項はありません。
          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月                          31日)

           該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
         1.関連当事者との取引
           連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
         (ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                            議決権等の
                   資本金又    事業の内
                            所有(被所                  取引金額          期末残高
          会社等の名                        関連当事者
      種類          所在地    は出資金    容又は職                取引の内容            科目
          称又は氏名                  有)割合     との関係             (百万円)          (百万円)
                        業
                   (百万円)
                             (%)
      親会社    KDDI株式会社      東京都    141,851    電気通信    (被所有)     携帯電話端     業務受託及び
                新宿区        事業          末の仕入、     アクセス
                            直接
                                                 232   -       -
                                 通信設備の     チャージ(受
                             51.5
                                 購入及び保     取)
                            間接
                                 守の委託等
                              -
                                                   関係会
                                       貸付金の回収         24,319
                                                   社短期      25,210
                                       資金の貸付         27,022
                                 役員の兼任
                                                   貸付金
                                 2名
                                       利息の受取
                                                 22   -       -
                                       携帯電話端末
                                       及び関連商品         13,377    買掛金       1,356
                                       の購入
                                       通信システム
                                                2,744   未払金        236
                                       等の購入
                                       業務委託及び
                                       アクセス
                                                   未払金
                                                1,881           150
                                       チャージ(支
                                       払)
                                       業務委託回線
                                                   未払金
                                                1,657           161
                                       料
                                       システム使用
                                                1,028   未払金        832
                                       料・保守料
                                       債権譲渡手数
                                                1,099    -       -
                                       料
                                       支援・指導料          422  未払金        38
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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                            議決権等の
                   資本金又
                        事業の内
          会社等の名                  所有(被所     関連当事者             取引金額          期末残高
      種類          所在地    は出資金    容又は職                取引の内容            科目
          称又は氏名                  有)割合     との関係             (百万円)          (百万円)
                   (百万円)    業
                             (%)
      親会社    KDDI株式会社      東京都        電気通信          携帯電話端     業務受託及び
                    141,851        (被所有)
                新宿区        事業    直接     末の仕入、     アクセス
                                                 229   -       -
                                 通信設備の     チャージ(受
                             51.5
                                 購入及び保
                            間接           取)
                                 守の委託等
                              -
                                                   関係会
                                       貸付金の回収
                                                27,326
                                                   社短期      26,012
                                       資金の貸付         28,128
                                 役員の兼任
                                                   貸付金
                                 2名
                                       利息の受取           28   -       -
                                       携帯電話端末
                                       及び関連商品         13,262    買掛金       1,253
                                       の購入
                                       通信システム
                                                2,767   未払金        505
                                       等の購入
                                       業務委託及び
                                       アクセス
                                                2,017   未払金        54
                                       チャージ(支
                                       払)
                                       業務委託回線
                                                1,783   未払金        200
                                       料
                                       コンテンツ運
                                                1,132   未払金        106
                                       用委託費
                                       債権譲渡手数
                                                1,115    -       -
                                       料
                                       支援・指導料          320  未払金        31
         (イ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子

             会社等
           重要性が乏しいため記載を省略しております。
         (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており

              ます。
            2.取引条件及び取引条件の決定方針等
             (1)業務受託及び業務委託については、双方協議のうえ卸電気通信役務の提供に関する契約等を締結して
              おります。また、アクセスチャージについては、双方協議のうえ相互接続に関する協定を締結してお
              ります。
             (2)資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け入
              れておりません。
             (3)携帯電話端末の仕入及び通信システム等の購入については、同社から見積原価により相互交渉のうえ
              決定しております。
             (4)業務委託回線料については、交渉のうえ定められた利用契約に関する取引条件に基づき支払っており
              ます。
             (5)コンテンツ運用委託費及び債権譲渡手数料については、一般取引条件を参考に双方協議のうえ決定し
              ております。
             (6)支援・指導料については、経営及び業務支援の対価として、協議のうえ定められた料率を基に算定し
              支払っております。
         2.親会社に関する注記

           KDDI株式会社(東京証券取引所に上場)
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                                                    沖縄セルラー電話株式会社(E04460)
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         (1株当たり情報)
                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
         1株当たり純資産額                             2,727.90円               2,942.14円

         1株当たり当期純利益                              316.20円               341.34   円

         (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
            2.役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式を、「1株当たり純資産額」の算定上、
              期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております(当連結会計年度29,900株)。
              また、「1株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含め
              ております(当連結会計年度17,568株)。
            3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                   至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
             親会社株主に帰属する当期純利益
                                         8,645              9,326
             (百万円)
             普通株主に帰属しない金額(百万円)                              -              -

             普通株式に係る親会社株主に帰属する

                                         8,645              9,326
             当期純利益(百万円)
             期中平均株式数(千株)                            27,341              27,324

         (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                                当期首残高       当期末残高        平均利率
                   区分                                   返済期限
                                (百万円)       (百万円)        (%)
         短期借入金                           -       -       -     -

         1年以内に返済予定の長期借入金                           85       71      1.77      -

         1年以内に返済予定のリース債務                           92       70       -     -

         長期借入金

                                    98       26      1.70     2020年
         (1年以内に返済予定のものを除く。)
         リース債務
                                    204       134        -  2020年~2023年
         (1年以内に返済予定のものを除く。)
         その他有利子負債                           -       -       -     -

                   合計                 481       302     -        -

         (注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
            2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース
              債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
            3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定
              額は以下のとおりであります。
                        1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内

                         (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)
               長期借入金               26         -         -         -

               リース債務               48         48         36         -

         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
         計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定に
         より記載を省略しております。
       (2)【その他】

         当連結会計年度における四半期情報                等
         (累計期間)
                           第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度
         営業収益(百万円)                     16,217         32,643         50,015         67,013

         税金等調整前四半期(当期)

                               3,534         7,223        10,137         13,154
         純利益(百万円)
         親会社株主に帰属する四半期
                               2,482         5,130         7,273         9,326
         (当期)純利益(百万円)
         1株当たり四半期(当期)
                               90.81        187.69         266.16         341.34
         純利益(円)
         (会計期間)

                           第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期
         1株当たり四半期純利益

                               90.81         96.89         78.45         75.18
         (円)
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       固定資産
         電気通信事業固定資産
          有形固定資産
                                         30,503              32,030
            機械設備
                                        △ 21,575             △ 23,499
             減価償却累計額
             機械設備(純額)                            8,927              8,530
                                         11,454              12,020
            空中線設備
                                        △ 6,278             △ 6,931
             減価償却累計額
             空中線設備(純額)                            5,176              5,089
                                           40              40
            市外線路設備
                                          △ 13             △ 16
             減価償却累計額
             市外線路設備(純額)                              26              24
            土木設備                               22              22
                                           △ 7             △ 8
             減価償却累計額
             土木設備(純額)                              14              13
            建物                             10,396              10,382
                                        △ 2,959             △ 3,373
             減価償却累計額
             建物(純額)                            7,437              7,009
            構築物                              1,139              1,167
                                         △ 866             △ 902
             減価償却累計額
             構築物(純額)                             273              264
            機械及び装置                               93              93
                                          △ 49             △ 55
             減価償却累計額
             機械及び装置(純額)                              44              37
            車両                               173              173
                                         △ 158             △ 162
             減価償却累計額
             車両(純額)                              15              11
            工具、器具及び備品                              1,161              1,209
                                         △ 752             △ 848
             減価償却累計額
             工具、器具及び備品(純額)                             409              360
                                         2,087              2,126
            土地
                                           457             1,616
            建設仮勘定
                                         24,868              25,085
            有形固定資産合計
          無形固定資産
                                           33              27
            施設利用権
                                           559              440
            ソフトウェア
                                            2              2
            借地権
                                            7              7
            その他の無形固定資産
                                           602              477
            無形固定資産合計
                                         25,471              25,563
          電気通信事業固定資産合計
                                 73/93





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                                                            有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         附帯事業固定資産
          有形固定資産
                                           356             1,162
            有形固定資産
                                          △ 52             △ 77
             減価償却累計額
             有形固定資産(純額)                             303             1,084
                                           303             1,084
            有形固定資産合計
          無形固定資産
                                            7              23
            無形固定資産合計
                                           311             1,108
          附帯事業固定資産合計
         投資その他の資産
                                           525              353
          投資有価証券
                                         1,121              1,121
          関係会社株式
                                           23              34
          社内長期貸付金
                                         1,851              2,421
          長期前払費用
                                           222              249
          前払年金費用
                                           716              964
          繰延税金資産
                                           39              42
          敷金及び保証金
                                           28              24
          その他の投資及びその他の資産
                                          △ 28             △ 24
          貸倒引当金
                                         4,501              5,187
          投資その他の資産合計
                                         30,283              31,858
         固定資産合計
       流動資産
                                         2,670              3,357
         現金及び預金
                                         20,556              24,402
         売掛金
                                         1,072              1,279
         未収入金
                                         1,169              1,172
         貯蔵品
                                           63              -
         前渡金
                                           109              118
         前払費用
                                         30,471              32,234
         関係会社短期貸付金
                                            6              8
         その他の流動資産
                                         △ 134              △ 64
         貸倒引当金
                                         55,985              62,509
         流動資産合計
                                         86,268              94,368
       資産合計
                                 74/93









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                                                            有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       固定負債
                                           850              946
         ポイント引当金
                                           -              23
         株式給付引当金
                                           -              630
         固定資産撤去引当金
                                           203              207
         資産除去債務
                                           16               8
         その他の固定負債
                                         1,070              1,816
         固定負債合計
       流動負債
                                        ※1 1,439             ※1 1,321
         買掛金
                                        ※1 6,343             ※1 7,310
         未払金
                                           120              117
         未払費用
                                         2,047              2,083
         未払法人税等
                                           182              131
         前受金
         預り金                                  841             1,265
                                           202              234
         賞与引当金
                                           19              19
         役員賞与引当金
                                         11,195              12,483
         流動負債合計
                                         12,266              14,299
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         1,414              1,414
         資本金
         資本剰余金
                                         1,614              1,614
          資本準備金
                                         1,614              1,614
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                           64              64
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         60,100              65,700
            別途積立金
                                         10,736              11,369
            繰越利益剰余金
                                         70,900              77,134
          利益剰余金合計
                                           △ 0            △ 131
         自己株式
                                         73,929              80,032
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                           72              36
         その他有価証券評価差額金
                                           72              36
         評価・換算差額等合計
                                         74,002              80,068
       純資産合計
      負債・純資産合計                                   86,268              94,368
                                 75/93







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        ②【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      電気通信事業営業損益
                                         43,333              44,456
       営業収益
       営業費用
                                         11,706              12,228
         営業費
                                         3,038              3,327
         施設保全費
                                         1,530              1,567
         管理費
                                         4,302              4,362
         減価償却費
                                           435              391
         固定資産除却費
                                         8,769              8,858
         通信設備使用料
                                           430              416
         租税公課
                                         30,213              31,151
         営業費用合計
                                         13,120              13,304
       電気通信事業営業利益
      附帯事業営業損益
                                         19,213              19,826
       営業収益
                                        ※1 19,968             ※1 20,090
       営業費用
       附帯事業営業損失(△)                                  △ 754             △ 263
                                         12,365              13,041
      営業利益
      営業外収益
                                          ※2 32             ※2 40
       受取利息
                                          ※2 30             ※2 31
       受取配当金
                                           12              13
       受取賃貸料
                                           10              46
       受取保険料
                                           21              28
       雑収入
                                           107              160
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           12              -
       投資有価証券評価損
                                           12              -
       営業外費用合計
                                         12,461              13,201
      経常利益
      特別利益
                                                       ※3 672
                                           -
       投資有価証券売却益
                                           -              672
       特別利益合計
      特別損失
                                                       ※4 630
                                           -
       固定資産撤去引当金繰入額
                                           -              630
       特別損失合計
                                         12,461              13,242
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                    3,361              3,852
                                           10             △ 232
      法人税等調整額
                                         3,371              3,619
      法人税等合計
                                         9,090              9,623
      当期純利益
                                 76/93






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        【電気通信事業営業費用明細表】
                          前事業年度                     当事業年度
                       (自 2017年4月1日                     (自 2018年4月1日
                        至 2018年3月31日)                     至 2019年3月31日)
          科目
                    事業費       管理費        計      事業費       管理費        計
                   (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     人件費                 1,226        588      1,814       1,352        652      2,004
                      13,240         941      14,182       13,923         914      14,837
     経費
      消耗品費                 305        21       326       312        32       344
      借料・損料                 671        15       687       695        18       713
      保険料                 31        8       40       31        6       37
      光熱水道料                 548        43       592       617        45       662
      修繕費                 528        2      530       634        11       646
      旅費交通費                 30       20       51       34       23       58
      通信運搬費                 203        10       213       183        10       193
      広告宣伝費                2,121         18      2,140       2,273         20      2,293
      交際費                 18       24       42       26       26       52
      厚生費                  1       27       28        3       32       35
      作業委託費                3,529        272      3,801       3,901        287      4,189
      雑費                5,249        476      5,726       5,210        398      5,609
     業務委託費                  292        -       292       301        -       301
     貸倒損失                 △14        -      △14       △21        -      △21
      小計               14,744        1,530       16,274       15,555        1,567       17,122
     減価償却費                               4,302                     4,362
     固定資産除却費                                435                     391
     通信設備使用料                               8,769                     8,858
     租税公課                                430                     416
     合計                              30,213                     31,151
      (注)1.事業費には営業費、施設保全費が含まれております。
         2.人件費には、賞与引当金繰入額が前事業年度185百万円、当事業年度216百万円及び役員賞与引当金繰入額が
           前事業年度19百万円、当事業年度19百万円並びに退職給付費用が前事業年度106百万円、当事業年度128百万
           円含まれております。
         3.貸倒損失には、貸倒引当金繰入額が前事業年度16百万円、当事業年度13百万円含まれております。また、償
           却済債権回収額が前事業年度18百万円、当事業年度19百万円含まれております。
         4.作業委託費には、当社が行う業務を他の者に委託した対価のうち、業務委託費に含まれるものを除いて計上
           しております。
         5.雑費には、販売手数料が含まれております。また、ポイント引当金繰入額が前事業年度772百万円、当事業
           年度883百万円含まれております。
         6.業務委託費には、電気通信役務提供に係わる業務を他の者に委託した対価を計上しており、通信設備の保守
           費等が含まれております。
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                      株主資本
                           資本剰余金               利益剰余金
                                         その他利益剰余金
                    資本金                                    自己株式
                              資本剰余金                     利益剰余金
                         資本準備金          利益準備金
                               合計               繰越利益      合計
                                        別途積立金
                                              剰余金
     当期首残高                1,414     1,614     1,614      64   55,300      9,454     64,818      △ 0
     当期変動額
      別途積立金の積立                                    4,800    △ 4,800      -
      剰余金の配当                                        △ 3,007    △ 3,007
      当期純利益                                         9,090     9,090
      自己株式の取得
                                                          △ 0
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  -     -     -     -    4,800     1,282     6,082      △ 0
     当期末残高
                      1,414     1,614     1,614      64   60,100     10,736     70,900      △ 0
                    株主資本      評価・換算差額等

                         その他有          純資産合計
                    株主資本          評価・換算
                         価証券評
                     合計         差額等合計
                         価差額金
     当期首残高
                     67,847       66     66   67,914
     当期変動額
      別途積立金の積立                 -               -
      剰余金の配当               △ 3,007               △ 3,007
      当期純利益
                      9,090               9,090
      自己株式の取得                △ 0               △ 0
      株主資本以外の項目の
                            5     5     5
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                6,081       5     5   6,087
     当期末残高                73,929       72     72   74,002
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          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                      株主資本
                           資本剰余金               利益剰余金
                                         その他利益剰余金
                    資本金                                    自己株式
                              資本剰余金                     利益剰余金
                         資本準備金          利益準備金
                               合計               繰越利益      合計
                                        別途積立金
                                              剰余金
     当期首残高                1,414     1,614     1,614      64   60,100     10,736     70,900      △ 0
     当期変動額
      別途積立金の積立
                                          5,600    △ 5,600      -
      剰余金の配当                                        △ 3,390    △ 3,390
      当期純利益                                         9,623     9,623
      自己株式の取得                                                   △ 130
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  -     -     -     -    5,600      633    6,233     △ 130
     当期末残高                1,414     1,614     1,614      64   65,700     11,369     77,134      △ 131
                    株主資本      評価・換算差額等

                         その他有          純資産合計
                    株主資本          評価・換算
                         価証券評
                     合計         差額等合計
                         価差額金
     当期首残高                73,929       72     72   74,002
     当期変動額
      別途積立金の積立                 -               -
      剰余金の配当               △ 3,390               △ 3,390
      当期純利益               9,623               9,623
      自己株式の取得
                      △ 130               △ 130
      株主資本以外の項目の
                           △ 36    △ 36    △ 36
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                6,102      △ 36    △ 36    6,066
     当期末残高
                     80,032       36     36   80,068
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.有価証券の評価基準及び評価方法
         (1)その他有価証券
           時価のあるもの
            決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
           により算定)を採用しております。
           時価のないもの
            主として移動平均法による原価法を採用しております。
         (2)子会社株式

           移動平均法による原価法を採用しております。
         2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

           貯蔵品
            移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用
           しております。
         3.固定資産の減価償却の方法

         (1)有形固定資産(リース資産を除く)
           機械設備
            定率法を採用しております。
           機械設備を除く有形固定資産
            定額法を採用しております。
            なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
             機械設備         9年
             空中線設備         10~21年
             建物         6~50年
         (2)無形固定資産

           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用して
          おります。
         (3)長期前払費用

           定額法を採用しております。
         4.引当金の計上基準

         (1)貸倒引当金
           債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
          権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
         (2)退職給付引当金

           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し
          ております。
           当社は、当事業年度末において年金資産の見込額が退職給付債務見込額から、未認識数理計算上の差異及び
          未認識過去勤務費用を控除した額を超過しているため、当該超過額を投資その他の資産の「前払年金費用」に
          計上しております。
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           ①退職給付見込額の期間帰属方法
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
            は、給付算定式基準によっております。
           ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
             過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)に
            よる定額法により費用処理しております。
             数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14
            年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
         (3)ポイント引当金

           将来のポイントサービス(「au               WALLETポイントプログラム」等)の利用による費用負担に備えるため、利
          用実績率に基づき翌事業年度以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。
         (4)株式給付引当金

           株式交付規程に基づく当社の取締役及び管理職への当社株式の交付に備えるため、株式給付債務の見込額の
          うち、当事業年度に負担すべき額を計上しております。
         (5)固定資産撤去引当金

           3G携帯電話向けサービスの2022年3月末サービス終了に伴い、これら設備の撤去工事に備えるため、撤去
          費用を合理的に見積もることが可能な撤去工事について、当該見積額を計上しております。
         (6)賞与引当金

           従業員に対し支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。
         (7)役員賞与引当金

           役員に対し支給する役員賞与の支出に充てるため、支給見込額により当事業年度負担額を計上しておりま
          す。
         5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

         (1)退職給付に係る会計処理
           退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務
          諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
         (2)消費税等の会計処理

           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年
          度の費用として処理しております。
         (3)連結納税制度の適用

           当事業年度から連結納税制度を適用しております。
         (会計方針の変更)

         該当事項はありません。
         (表示方法の変更)

         「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
          「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期
         首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
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         (追加情報)
         (取締役に対する業績連動型株式報酬制度)
          当社は、当事業年度より、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下同じ)に対して、中長期的な業
         績向上及び企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的に、役員報酬BIP信託による業績連動型株式報酬制度
         (以下「本制度」)を導入しております。
          当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務
         上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じております。
         (1)取引の概要

          本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して、当社が定め
         る役員報酬BIP信託に関する株式交付規程に従って、当社株式等が信託を通じて交付される業績連動型の株式報
         酬制度です。なお、取締役が当社株式等の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とします。
          役員報酬BIP信託に関する株式交付規程に基づく取締役への株式の給付に備えるため、当事業年度末における
         株式給付債務の見込額に基づき株式給付引当金を計上しております。
         (2)信託に残存する当社の株式

          本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己
         株式として計上しております。当事業年度末の当該株式の帳簿価額は39百万円、株式数は9,200株であります。
         (管理職に対する株式付与制度)

          当社は、当事業年度より、管理職以上の従業員(以下「従業員」)に対して、業績向上を目指した業務遂行を
         一層促進するためのインセンティブ付けを図ることを目的に、株式付与ESOP信託による株式付与制度(以下「本
         制度」)を導入しております。
          当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務
         上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)を適用しております。
         (1)取引の概要

          本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、従業員に対して、当社が定め
         る株式付与ESOP信託に関する株式交付規程に従って、当社株式等が信託を通じて交付される株式付与制度です。
         なお、従業員が当社株式等の交付を受ける時期は、原則として従業員の退職時とします。
          株式給付ESOP信託に関する株式交付規程に基づく従業員への株式の給付に備えるため、当事業年度末における
         株式給付債務の見込額に基づき株式給付引当金を計上しております。
         (2)信託に残存する当社の株式

          本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己
         株式として計上しております。当事業年度末の当該株式の帳簿価額は89百万円、株式数は20,700株であります。
         (貸借対照表関係)

         ※1 関係会社項目
            関係会社に対する負債には次のものがあります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          流動負債
           買掛金                         1,371百万円                 1,241百万円
           未払金                         4,022                 4,482
          2 偶発債務

            沖縄通信ネットワーク株式会社の金融機関からの借入金に対し債務保証を行っております。
                    前事業年度                         当事業年度
                  (2018年3月31日)                         (2019年3月31日)
          沖縄通信ネットワーク㈱(借入債務)                  184百万円       沖縄通信ネットワーク㈱(借入債務)                  98百万円
                                 82/93



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         (損益計算書関係)
         ※1 関係会社からの移動機仕入高で販売原価相当額となるものが次のとおり含まれております。
                              前事業年度                  当事業年度
                            (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
          販売原価相当額                         13,104百万円                  13,666百万円

         ※2 関係会社に係る営業外収益は次のとおり含まれております。

                              前事業年度                  当事業年度
                            (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
          受取利息                           32百万円                  39百万円
          受取配当金                           24                  25
         ※3 投資有価証券売却益

           投資有価証券売却益の内訳は、次のとおりであります。
                              前事業年度                  当事業年度
                            (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
          その他有価証券                           -百万円                 672百万円

         ※4 固定資産撤去引当金繰入額

           当事業年度     において、3G携帯電話向けサービスの2022年3月末サービス終了に伴い、これら設備の撤去
          費用の支出に備えるため、将来発生すると合理的に見込まれる撤去費用の負担額を固定資産撤去引当金繰入
          額へ計上しております。
         (株主資本等変動計算書関係)

         前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          自己株式の種類及び株式数に関する事項
                       当事業年度期首           当事業年度          当事業年度         当事業年度末
                        株式数(株)         増加株式数(株)          減少株式数(株)           株式数(株)
           自己株式

            普通株式(注)

                             70         153          -         223
               合計               70         153          -         223

         (注)普通株式の自己株式の株式数の増加153株は、単元未満株式の買取によるものであります。
         当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          自己株式の種類及び株式数に関する事項
                       当事業年度期首           当事業年度          当事業年度         当事業年度末
                        株式数(株)         増加株式数(株)          減少株式数(株)           株式数(株)
           自己株式

            普通株式(注)1、2

                             223        30,051            -        30,274
               合計              223        30,051            -        30,274

         (注)1.自己株式(普通株式)の増加30,051株は、役員報酬BIP信託による当社株式の取得による増加9,200
              株、株式付与ESOP信託による当社株式の取得による増加20,700株及び単元未満株式の買取り151株に
              よるものであります。
            2.当連結会計年度末の自己株式(普通株式)には、役員報酬BIP信託が保有する9,200株及び株式付与
              ESOP信託が保有する20,700株が含まれております。
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         (有価証券関係)
          子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は1,121百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は1,121百万円)
         は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
         (税効果会計関係)

         1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                         前事業年度            当事業年度
                                       (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
          繰延税金資産
           減価償却費超過額                                208百万円            216百万円
           未払事業税否認                                 98           108
           未確定債務否認                                 36            35
           前受金否認                                 51            36
           ポイント引当金                                254            283
           固定資産撤去引当金                                 -           188
           賞与引当金                                 66            76
           貯蔵品評価損否認                                 30            60
           資産除去債務                                 60            62
           その他                                 62            41
          繰延税金資産合計                                 869           1,108
          繰延税金負債
           その他有価証券評価差額金                                △31            △15
           資産除去債務                                △55            △53
                                          △66            △74
           前払年金費用
          繰延税金負債合計                                △153            △144
          繰延税金資産の純額                                 716            964
         2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

          なった主要な項目別の内訳
                                         前事業年度            当事業年度
                                       (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
          法定実効税率                                  30.1%            29.9%
          (調整)
           交際費等永久に損金に算入されない項目                                 0.1            0.1
           税額控除に伴う調整額                                △2.4            △2.3
                                           △0.7            △0.5
           その他
          税効果会計適用後の法人税等の負担率                                  27.1            27.3
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         (企業結合等関係)
         該当事項はありません。
         (1株当たり情報)

                                    前事業年度               当事業年度
                                (自    2017年4月1日            (自    2018年4月1日
                                 至   2018年3月31日)             至   2019年3月31日)
                                      2,706.57円               2,931.66円

           1株当たり純資産額
           1株当たり当期純利益                             332.46円               352.20円

         (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
            2.役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式を、「1株当たり純資産額」の算定上、
              期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております(当事業年度末29,900株)。
              また、「1株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含め
              ております(当事業年度末17,568株)。
            3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    前事業年度               当事業年度
                                (自    2017年4月1日            (自    2018年4月1日
                                 至   2018年3月31日)             至   2019年3月31日)
           当期純利益(百万円)                             9,090               9,623

           普通株主に帰属しない金額(百万円)                               -               -

           普通株式に係る当期純利益(百万円)                             9,090               9,623

           期中平均株式数(千株)                             27,341               27,324

         (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
          当社の附属明細表は、財務諸表等規則第122条第6号の規定により作成しております。
         【固定資産等明細表】

                                           減価償却累
                                                       差引期末
                                           計額又は償
                   期首残高      当期増加額      当期減少額       期末残高            当期償却額
                                                        残高
         資産の種類
                                           却累計額
                  (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)            (百万円)
                                                       (百万円)
                                           (百万円)
     有形固定資産
      電気通信事業有形固定
      資産
       機械設備(注)1             30,503       2,297       770     32,030      23,499       2,456      8,530
       空中線設備(注)2             11,454        768      202     12,020       6,931       779     5,089
                      40      -      -      40      16       2      24
       市外線路設備
                      22      -      -      22       8      0      13
       土木設備
                    10,396         3      18    10,382       3,373       424     7,009
       建物
                     1,139        34       6    1,167       902       41      264
       構築物
                      93      -      -      93      55       6      37
       機械及び装置
                      173       -      -      173      162       3      11
       車両
                     1,161        68      20     1,209       848      115      360
       工具、器具及び備品
                     2,087        39      -     2,126        -      -     2,126
       土地
                      457     5,355      4,196      1,616        -      -     1,616
       建設仮勘定
                    57,530       8,567      5,214      60,884      35,798       3,830      25,085
          小計
                      356      806       -     1,162        77      23     1,084
       附帯事業有形固定資産
                    57,887       9,373      5,214      62,046      35,876       3,854      26,170
       有形固定資産合計
     無形固定資産
      電気通信事業無形固定
      資産
                      98      -       ▶      93      66       6      27
       施設利用権
                     1,045       118      109     1,053       612      203      440
       ソフトウェア
                       2      -      -       2      -      -       2
       借地権
                       7      -      -       7      -      -       7
       その他の無形固定資産
                     1,153       118      114     1,156       678      210      477
          小計
                       9      18      -      28       ▶      2      23
       附帯事業無形固定資産
                     1,163       136      114     1,185       683      212      501
       無形固定資産合計
                     2,325       903      148     3,080       659      319     2,421
       長期前払費用
                     2,325       903      148     3,080       659      319     2,421
       長期前払費用合計
         (注)1.機械設備の主な増加は基地局設備及び交換局設備の新設及び増設であり、主な減少は基地局設備及び
              交換局設備の除却によるものであります。
            2.空中線設備の主な増加は、基地局設備の鉄塔及びアンテナで、主な減少は基地局設備の鉄塔及びアン
              テナの除却によるものであります。
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         【有価証券明細表】
          有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため記載を省略しております。
         【引当金明細表】

                                             当期減少額
                             期首残高      当期増加額                    期末残高
                  科目
                            (百万円)       (百万円)                    (百万円)
                                          目的使用       その他
                                         (百万円)       (百万円)
           貸倒引当金          (注)1、3           162       89       2      160       89

           退職給付引当金          (注)1、2          △222        137       164       -     △249

           ポイント引当金          (注)1           850       883       787       -      946

           株式給付引当金          (注)1            -       23       -       -       23

           固定資産撤去引当金          (注)1            -      630       -       -      630

           賞与引当金          (注)1           202       234       202       -      234

           役員賞与引当金          (注)1            19       19       19       -       19

         (注)1.引当金の計上理由及び金額の算定方法については、注記事項の重要な会計方針4.引当金の計上基準
              に記載しております。
            2.退職給付引当金の期末残高については前払年金費用を計上しているため、マイナス残高を計上してお
              ります。
            3.貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、洗替えによる減少額であります。
       (2)【主な資産及び負債の内容】

         連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

         該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                 4月1日から3月31日まで

      定時株主総会                 6月中

      基準日                 3月31日

                       9月30日

      剰余金の配当の基準日
                       3月31日
      1単元の株式数                 100株

      単元未満株式の買取り

                       (特別口座)

       取扱場所
                       東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社                               証券代行部
                       (特別口座)

       株主名簿管理人
                       東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                 ―

       買取手数料                無料

                       電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむ

                       を得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
      公告掲載方法
                       電子公告掲載URL
                       https://www.au.com/okinawa_cellular/
                       2019年3月31日現在の株主名簿に記録された株主のうち、1単元(100株)

                       以上を保有する株主に対し、以下のとおり株主優待を実施する。
                       ○「Wowma!      商品カタログギフト」を贈呈
                                            保有期間

                                        5年未満        5年以上

      株主に対する特典
                                100~999株        3,000円相当        5,000円相当

                         保有株式数
                                1,000株以上        5,000円相当        10,000円相当
                       ・保有期間は同一株主番号で3月31日の株主名簿に連続して記録されている年数

                        となります。なお、本株主優待制度導入以前も含む通算期間を算定します。
      (注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定
         による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受け
         る権利以外の権利を有しておりません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】

       当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
          事業年度(第27期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月14日沖縄総合事務局長に提出
       (2)内部統制報告書

          2018年6月14日沖縄総合事務局長に提出
       (3)四半期報告書及び確認書

          (第28期第1四半期)(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月3日沖縄総合事務局長に提出
          (第28期第2四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月5日沖縄総合事務局長に提出
          (第28期第3四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月4日沖縄総合事務局長に提出
       (4)臨時報告書

          2018年6月22日沖縄総合事務局長に提出
          企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく
          臨時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。

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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年6月13日

     沖縄セルラー電話株式会社

       取締役会 御中

                           PwC京都監査法人

                           指  定  社  員

                                    公認会計士
                                            柴田  篤        印
                           業務執行社員
                           指  定  社  員

                                    公認会計士
                                            若山  聡満        印
                           業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる沖縄セルラー電話株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連
     結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
     結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、沖縄
     セルラー電話株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
     成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                           EDINET提出書類
                                                    沖縄セルラー電話株式会社(E04460)
                                                            有価証券報告書
     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、沖縄セルラー電話株式会社の
     2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、沖縄セルラー電話株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上
     記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
     財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

           会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                    沖縄セルラー電話株式会社(E04460)
                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2019年6月13日

     沖縄セルラー電話株式会社

       取締役会 御中

                           PwC京都監査法人

                           指  定  社  員

                                    公認会計士
                                            柴田  篤        印
                           業務執行社員
                           指  定  社  員

                                    公認会計士
                                            若山  聡満        印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる沖縄セルラー電話株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
     対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、沖縄セル
     ラー電話株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
     おいて適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

           会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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