ダイナパック株式会社 有価証券報告書 第62期(2023/01/01-2023/12/31)

提出書類 有価証券報告書-第62期(2023/01/01-2023/12/31)
提出日
提出者 ダイナパック株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                     ダイナパック株式会社(E00668)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   有価証券報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条第1項
     【提出先】                   東海財務局長
     【提出日】                   2024年3月29日
                         第62期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
     【事業年度】
     【会社名】                   ダイナパック株式会社
                         Dynapac Co.,Ltd.
     【英訳名】
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  齊藤 光次
     【本店の所在の場所】                   名古屋市中区錦三丁目14番15号(カゴメビル)
                         (052)971-2651
     【電話番号】
     【事務連絡者氏名】                   取締役執行役員管理本部長  原   茂
                         名古屋市中区錦三丁目14番15号(カゴメビル)
     【最寄りの連絡場所】
                         (052)971-2651
     【電話番号】
     【事務連絡者氏名】                   取締役執行役員管理本部長  原   茂
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         株式会社名古屋証券取引所
                         (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
      (1)連結経営指標等
              回次             第58期       第59期       第60期       第61期       第62期

             決算年月             2019年12月       2020年12月       2021年12月       2022年12月       2023年12月

                           55,381,152       52,277,769       56,300,176       56,786,982       58,026,131
     売上高                (千円)
                            835,307      1,064,997       1,997,812       2,024,907       2,360,332
     経常利益                (千円)
                            558,834       933,997      1,395,766       1,611,744       1,606,878
     親会社株主に帰属する当期純利益                (千円)
                                  3,971,740        449,218      1,956,333       2,732,040
     包括利益                (千円)      △ 576,477
                           35,716,585       39,214,912       39,176,265       40,657,175       42,909,805
     純資産額                (千円)
                           62,561,300       66,862,880       66,192,299       68,049,572       73,026,949
     総資産額                (千円)
                            3,606.73       3,954.18       3,943.72       4,085.90       4,305.43
     1株当たり純資産額                 (円)
                             56.52       94.35      140.80       162.36       161.65
     1株当たり当期純利益金額                 (円)
     潜在株式調整後1株当たり当期純
                             56.48       94.29      140.70       162.25       161.54
                      (円)
     利益金額
                              57.0       58.6       59.1       59.6       58.6
     自己資本比率                 (%)
                              1.5       2.5       3.6       4.0       3.9
     自己資本利益率                 (%)
                              26.1       14.2       9.4       7.7       9.2
     株価収益率                 (倍)
     営業活動によるキャッシュ・フ
                           2,662,601       2,764,155       4,298,852       3,065,021       5,783,388
                     (千円)
     ロー
     投資活動によるキャッシュ・フ
                     (千円)     △ 1,392,606      △ 1,588,484      △ 1,593,347      △ 1,808,232      △ 3,400,061
     ロー
     財務活動によるキャッシュ・フ
                                                 27,312
                     (千円)      △ 923,455     △ 1,019,357      △ 1,665,383              △ 666,532
     ロー
                           1,997,725       2,228,264       3,263,667       4,478,895       6,243,089
     現金及び現金同等物の期末残高                (千円)
                             2,149       2,307       2,257       2,193       2,143

     従業員数
                      (名)
     (外、平均臨時雇用者数)                         ( 387  )     ( 426  )     ( 431  )     ( 447  )     ( 436  )
     (注)1 従業員数は、就業人員数を表示しております。
         2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)および「収益認識に関する会計基
           準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)を第61期の期首から適用しており、第61
           期以降に係る主要な経営指標については、当該会計基準等を適用した後の指標となっております。
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      (2)提出会社の経営指標等
              回次             第58期       第59期       第60期       第61期       第62期

             決算年月             2019年12月       2020年12月       2021年12月       2022年12月       2023年12月

                           36,864,512       34,850,063       35,792,294       34,514,546       37,141,170
     売上高                (千円)
                            163,595       928,338      1,213,519       1,103,432       1,088,847
     経常利益                (千円)
                             58,556      902,492       831,890      1,013,040        652,946
     当期純利益                (千円)
                           4,000,000       4,000,000       4,000,000       4,000,000       4,000,000
     資本金                (千円)
                           10,322,591       10,322,591       10,322,591       10,322,591       10,322,591
     発行済株式総数                 (株)
                           33,557,588       37,141,496       35,835,040       36,323,537       37,321,379
     純資産額                (千円)
                           56,164,130       59,935,467       57,859,500       58,950,241       61,641,528
     総資産額                (千円)
                            3,392.92       3,749.47       3,612.47       3,656.71       3,752.12
     1株当たり純資産額                 (円)
                             50.00       50.00       50.00       50.00       60.00
     1株当たり配当額                 (円)
     (内、1株当たり中間配当額)                 (円)        ( -)      ( -)      ( -)      ( -)      ( -)

                              5.92      91.17       83.92      102.05       65.69
     1株当たり当期純利益金額                 (円)
     潜在株式調整後1株当たり当期純
                              5.92      91.11       83.86      101.98       65.64
                      (円)
     利益金額
                              59.7       62.0       61.9       61.6       60.5
     自己資本比率                 (%)
                              0.2       2.6       2.3       2.8       1.8
     自己資本利益率                 (%)
                             249.2       14.7       15.8       12.2       22.7
     株価収益率                 (倍)
                             844.3       54.9       59.6       49.0       91.4
     配当性向                 (%)
                              669       680       669       654       664
     従業員数
                      (名)
     (外、平均臨時雇用者数)                         ( 156  )     ( 178  )     ( 171  )     ( 181  )     ( 162  )
                             122.9       115.9       118.5       116.3       141.1
     株主総利回り                 (%)
     (比較指標:配当込みTOPIX)                 (%)       ( 118.1   )    ( 126.8   )    ( 143.0   )    ( 139.5   )    ( 178.9   )
     最高株価                 (円)        1,719       1,620       1,560       1,354       1,577
     最低株価                 (円)        1,201       1,231       1,300       1,221       1,225

     (注)1 従業員数は、就業人員数を表示しております。
         2 最高株価および最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所(スタンダード市場)におけるものであ
           り、それ以前は東京証券取引所(市場第二部)におけるものであります。
         3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)および「収益認識に関する会計基
           準の適用指針(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)を第61期の期首から適用しており、第61期
           以降に係る主要な経営指標については、当該会計基準等を適用した後の指標となっております。
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     2【沿革】
        年月                            事項

      1962年8月       大日本紙業株式会社が三和印刷株式会社と堤紙工株式会社との合併により設立
      1976年7月       大日本紙業株式会社が名古屋証券取引所市場二部に株式を上場
      1993年10月       大日本紙業株式会社が東京証券取引所市場二部に株式を上場
      2001年3月       大日本紙業株式会社および日本ハイパック株式会社が業務提携および資本提携の契約を締結
      2004年2月       大日本紙業株式会社および日本ハイパック株式会社が合併することを内容とする基本合意書を締結
             分社型新設分割の方法により生産にかかわる営業の一切を大日本紙業分割準備株式会社に承継した大
      2005年1月
             日本紙業株式会社(存続会社、現・ダイナパック株式会社)と、同じ方法により生産にかかわる営業
             の一切を日本ハイパック分割準備株式会社に承継した日本ハイパック株式会社(消滅会社)が合併
             し、ダイナパック株式会社に商号を変更
      2005年7月       大日本紙業株式会社土岐工場と株式会社ユニオンパックの本社工場を経営統合
      2005年7月       中国広東省深圳市に愛柏包装制品貿易(深圳)有限公司を設立
      2005年10月       株式会社エコリーブの株式を取得し、子会社とする
      2006年5月       ベトナムのNEW       TOYO   DYNAPAC    CO.,LTD.に出資
      2006年10月
             中央紙器工業株式会社と業務提携の契約を締結
             NEW  TOYO   DYNAPAC    CO.,LTD.(現:DYNAPAC(HANOI)CO.,LTD.、現連結子会社)に追加出資し、子会社
      2007年12月
             とする
      2009年3月       株式会社大成の株式を取得し、持分法適用関連会社とする
             愛知県みよし市にダイナパック株式会社みよし事業所を設立し、製造を開始
      2009年5月
             日本ハイパック株式会社名古屋工場を閉鎖し、みよし事業所に移転
             大日本紙業株式会社と株式会社ディー・ピー・エスを合併(存続会社大日本紙業株式会社、(現:ダ
      2009年7月
             イナパック株式会社))
             サン・パッケージ株式会社と株式会社パックスアイチを合併(存続会社サン・パッケージ株式会
             社)、商号を多治見ダイナパック株式会社(現連結子会社)に変更
      2009年8月       大日本紙業株式会社大府工場を閉鎖し、みよし事業所に移転
      2010年1月       株式会社東装を吸収合併
             大日本紙業株式会社、日本ハイパック株式会社、東日本ハイパック株式会社および新日本ハイパック
      2010年7月
             株式会社を吸収合併
             株式会社ユニオンパックが土岐ダイナパック株式会社に、宮城ハイパック株式会社が宮城ダイナパッ
             ク株式会社に、富士ハイパック株式会社が宇都宮ダイナパック株式会社に、沼津ハイパック株式会社
             が沼津ダイナパック株式会社に、NIPPON                   HI-PACK(MALAYSIA)SDN.BHD.がDYNAPAC(M)SDN.BHD.にそれぞ
             れ商号を変更
      2010年8月       HI-PACK(HK)LTD.がDYNAPAC(HK)LTD.に商号を変更
      2010年9月       株式会社エコリーブが清算結了し消滅
             愛柏包装制品貿易(深圳)有限公司が泰納包装制品貿易(深圳)有限公司に商号を変更
             山形ハイパック株式会社を吸収合併
      2010年10月
             蘇州太陽包装有限公司が泰納包装(蘇州)有限公司に商号を変更
      2011年9月       亦普(上海)包装技術有限公司が清算結了し消滅
      2014年6月       フィリピンにDYNAPAC          PACKAGING     TECHNOLOGY(PHILIPPINES)INC.を設立(現連結子会社)
      2014年8月       ベトナムにDYNAPAC(HAIPHONG)CO.,LTD.を設立(現連結子会社)
      2016年7月       クラウン紙工業株式会社の株式を取得し、連結子会社とする(現連結子会社)
      2017年4月       DYNAPAC    AND  MALINTA(PHILIPPINES)INC.の株式を取得し、持分法適用関連会社とする
      2018年7月       旭段ボール株式会社の株式を取得し、連結子会社とする(現連結子会社)
      2019年4月       GRAND   FORTUNE    CORPORATION      SDN.BHD.の株式を取得し、連結子会社とする(現連結子会社)
      2019年9月       GRAND   FORTUNE    CORPORATION      SDN.BHD.がDYNAPAC         GF(MALAYSIA)SDN.BHD.に商号を変更
      2020年1月       株式会社小倉紙器の株式を取得し、連結子会社とする(現連結子会社)
             DYNAPAC(HK)LTD.の株式を一部売却し、同社および同社の100%子会社である泰納包装制品貿易(深
      2021年6月
             圳)有限公司を連結の範囲より除外
      2022年1月       株式会社城西および城西パック株式会社の株式を取得し、連結子会社とする(現連結子会社)
             東京証券取引所および名古屋証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第二部か
      2022年4月
             らスタンダード市場に、名古屋証券取引所の市場二部からメイン市場にそれぞれ移行
      2022年12月       DYNAPAC    AND  MALINTA(PHILIPPINES)INC.の株式を売却し、持分法の適用範囲から除外
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     3【事業の内容】
       当社の企業集団は、当社および子会社17社、関連会社1社で構成されており、事業は段ボール、印刷紙器および軟
      包装材の個装から外装まで包装資材の製造・販売ならびにこれに附帯する業務を行っているほか、不動産賃貸事業を
      営んでおります。
       事業内容と当社および子会社等の当該事業にかかる位置付けおよびセグメント情報との関連は、次のとおりであり

      ます。
          区分               製品等                     会社名
                                    当社、土岐ダイナパック株式会社、宮城ダイナパッ
                                    ク株式会社、宇都宮ダイナパック株式会社、沼津ダ
                                    イナパック株式会社、神原段ボール株式会社、多治
                                    見ダイナパック株式会社、旭段ボール株式会社、株
           段ボール部門       段ボールシート、段ボールケース
                                    式会社小倉紙器、城西パック株式会社、泰納包装
                                    (蘇州)有限公司、DYNAPAC(M)SDN.BHD.、DYNAPAC
                                    (HANOI)CO.,LTD.、DYNAPAC(HAIPHONG)CO.,LTD.、
                                    DYNAPAC    GF(MALAYSIA)SDN.BHD.
                  印刷紙器、美粧段ボール、紙ト
     包装材関連
                  レー、マイクロフルート段ボール、                 土岐ダイナパック株式会社、クラウン紙工業株式会
           印刷紙器部門
     事業
                  オフセット印刷物、セットアップ業                 社
                  務等
                  プラスチックフィルム、紙等のグラ
           軟包装材部門                         当社
                  ビア印刷物等
                                    当社、宮城ダイナパック株式会社、宇都宮ダイナ
                                    パック株式会社、沼津ダイナパック株式会社、
                  紙製緩衝材(ハイモール)、化成品
                                    DYNAPAC(M)SDN.BHD.、DYNAPAC(HANOI)CO.,LTD.、
           その他部門
                  等
                                    DYNAPAC    PACKAGING     TECHNOLOGY(PHILIPPINES)
                                    INC.、株式会社大成
     不動産賃貸事業             不動産の賃貸                 当社
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       事業の系統図は次のとおりであります。
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     4【関係会社の状況】
                       資本金又は出      主要な事業の内       議決権の所有
         名称         住所                               関係内容
                       資金(千円)      容(注)1       割合(%)
     (連結子会社)
                                          当社は段ボール製品等の販売および購入をして
                                          おります。
                岐阜県土岐市             包装材関連事業
     土岐ダイナパック㈱                    62,515              92.0
                                          当社は土地を賃貸しております。
                                          役員の兼任あり。
                                          当社は段ボール製品等の販売および購入をして
                                          おります。
     宮城ダイナパック㈱           宮城県登米市         20,000   包装材関連事業          100.0
                                          当社は土地を賃貸しております。
                                          役員の兼任あり。
                                          当社は段ボール製品等の販売および購入をして
                                          おります。
     宇都宮ダイナパック㈱           栃木県宇都宮市         100,000    包装材関連事業          100.0
                                          当社は貸付を行っております。
                                          役員の兼任あり。
                                          当社は段ボール製品等の販売および購入をして
                                          おります。
                静岡県沼津市             包装材関連事業
     沼津ダイナパック㈱                    10,000             100.0
                                          当社は土地を賃貸しております。
                                          役員の兼任あり。
                                          当社は段ボール製品等の販売および購入をして
                                          おります。
     神原段ボール㈱           愛知県常滑市         90,000   包装材関連事業          100.0   当社は機械及び装置を賃貸しております。
                                          当社は土地および建物を賃借しております。
                                          役員の兼任あり。
                                          当社は段ボール製品等の販売および購入をして
                                          おります。
     多治見ダイナパック㈱           岐阜県多治見市         60,000   包装材関連事業          100.0   当社は土地を賃貸しております。
                                          当社は貸付を行っております。
                                          役員の兼任あり。
                                          当社は段ボール製品等の販売および購入をして
     クラウン紙工業㈱           埼玉県草加市         30,000   包装材関連事業          100.0   おります。
                                          役員の兼任あり。
                                          当社は段ボール製品等の販売および購入をして
     旭段ボール㈱           東京都中央区         150,000    包装材関連事業          100.0
                                          おります。
                                          当社は段ボール製品等の販売および購入をして
                                          おります。
     ㈱小倉紙器           静岡県静岡市         56,000   包装材関連事業          100.0
                                          当社は貸付を行っております。
                                          役員の兼任あり。
                                      100.0
                                          当社は段ボール製品等の販売をしております。
                東京都西東京市             包装材関連事業
     城西パック㈱(注)4                    10,000
                                          役員の兼任あり。
                                      (100.0)
     泰納包装(蘇州)有限公司                    千人民元
                中国                      100.0
                             包装材関連事業             役員の兼任あり。
     (注)2、4           江蘇省蘇州市         75,052             (71.5)
                SEREMBAN       千マレーシア
     DYNAPAC(M)SDN.BHD.                                     当社は貸付を行っております。
                        リンギット
                N.S.D.K.             包装材関連事業          100.0
                                          役員の兼任あり。
     (注)2
                         12,756
                MALAYSIA
                HANOI         千ドン
     DYNAPAC(HANOI)CO.,LTD.
                             包装材関連事業          100.0   役員の兼任あり。
     (注)2           VIETNAM       125,235,000
     DYNAPAC   PACKAGING
                         千ペソ
                BATANGAS
     TECHNOLOGY(PHILIPPINES)
                             包装材関連事業          100.0   当社は貸付を行っております。
                         36,000
                PHILIPPINES
     INC.
                         千ドン
     DYNAPAC(HAIPHONG)           HAIPHONG
                                          当社は貸付を行っております。
                             包装材関連事業          100.0
                                          役員の兼任あり。
     CO.,LTD.(注)2           VIETNAM       169,629,436
                       千マレーシア
     DYNAPAC   GF(MALAYSIA)
                MELAKA
                                          当社は貸付を行っております。
                        リンギット     包装材関連事業          100.0
                                          役員の兼任あり。
                MALAYSIA
     SDN.BHD.
                          7,000
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                       資本金又は出      主要な事業の内       議決権の所有
         名称         住所                               関係内容
                       資金(千円)      容(注)1       割合(%)
     (持分法適用関連会社)
     ㈱大成           岐阜県中津川市             包装材関連事業             当社は段ボール製品等の購入をしております。
                         40,000              23.0
     (注)1 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
         2 特定子会社であります。
         3 上記の各社には有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
         4 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数となっております。
     5【従業員の状況】

      (1)連結会社の状況
                                                  2023年12月31日現在
              セグメントの名称                            従業員数(名)
                                               2,064
     包装材関連事業                                              ( 428  )
                                                 2
     不動産賃貸事業                                               ( -)
                                               2,066
      報告セグメント計                                             ( 428  )
                                                77
     全社(共通)                                               ( 8 )
                                               2,143
                 合計                                  ( 436  )
     (注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人数を外数で記載しております。
      (2)提出会社の状況

                                                  2023年12月31日現在
        従業員数(名)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
           664                42.5              19.5             5,666
              ( 162  )
              セグメントの名称                            従業員数(名)

                                                585
     包装材関連事業                                              ( 154  )
                                                 2
     不動産賃貸事業                                               ( -)
                                                587
      報告セグメント計                                             ( 154  )
                                                77
     全社(共通)                                               ( 8 )
                                                664
                 合計                                  ( 162  )
     (注)1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であり、臨時従業員
           数は( )内に年間の平均人数を外数で記載しております。
         2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
      (3)労働組合の状況

         当社には労働組合があり、2023年12月31日現在の組合員数は582名であります。
         なお、労使関係は極めて円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
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      (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
        ① 提出会社
                                 労働者の男女の賃金の差異(%)(注1、3)
        管理職に占める女性          男性労働者の育児休
        労働者の割合(%)          暇取得率(%)
                                                    うちパート・
                                全労働者        うち正規雇用労働者
        (注1)          (注2)
                                                    有期労働者
            2.7          0.0          62.3          63.9          85.9
       (注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出した
            ものであります。
          2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)
            の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規
            則」(平成3年労働者令第25条)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであ
            ります。
          3 「労働者の男女の賃金の差異」については、男性に比べて女性の管理職の割合が低いことや、女性の時
            短勤務者の割合が多いことなどにより差異が出ております。
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    第2【事業の状況】
     1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
        (1)会社の経営の基本方針について
           当社グループは、創業以来、「包装」を通じて人から人へ、企業から企業へと顧客の想いを大切に包んで
          お届けすることを基本的な概念としており、段ボール、印刷紙器、軟包装材および紙製緩衝材などの環境対
          応商品などを併せ持つ総合包装企業として、国内だけでなく海外にも事業を展開しております。
           また、当社グループは「パッケージを通じて社会のあらゆるニーズに応え、社会の役に立つ企業を目指
          す」ことを経営理念としており、加速する市場の変化、技術革新またはニーズの多様化など様々な環境変化
          に対し、当社グループの技術力、デザイン力、マーケティング力および提案力などに磨きをかけ、スピード
          感をもって取り組み、弊社を取り巻く多くのステークホルダーから満足と信頼を得られる企業として成長し
          てまいります。
        (2)目標とする経営指標について

           当社グループは、2024年から2026年の3年間で積極的な投資を行い、収益力の強化を図ることで2026年度
          の連結売上高を700億円、連結営業利益を30億円、連結営業利益率を4.3%とすることを目標としておりま
          す。
           なお、前中期経営計画期間の最終年度である当連結会計年度におきましては、目標とする経営指標を連結
          売上高567億円、連結営業利益12億円、連結営業利益率2.2%としておりましたが、2023年度の連結売上高は
          580億円、連結営業利益は19億円、連結営業利益率は3.3%でありました。
           また、収益力の強化に加え、収益に応じた株主還元施策などにより企業価値向上を図ることで、ROEおよび
          PBRの一層の向上を目指してまいります。
        (3)中長期的な会社の経営戦略および優先的に対処すべき課題について

           当社グループでは、2024年から2026年度までの3年間を対象期間とした中期経営計画を2024年2月8日に
          公表しております。
           中期経営計画の命題を「現在の深化と未来の創造」とし、2つの成長戦略を掲げ取り組みを進めてまいり
          ます。
           ⅰ) 「既存事業強化」・・・現在の深化

                 主力事業である段ボール事業の収益力強化
                 ・ 適正生産量で利益最大化を実現する商品・顧客ポートフォリオへの組み換え
                 ・ 原価分析から弱点を明確にし、原価低減に直結する改善活動
                 ・ 物流クライシス2024への対応
                 ・ サステナビリティ経営の推進
           ⅱ) 「成長分野の取込みと創出」・・・未来の創造

                 自社が保有しない経営資源を取込み成長を加速
                 ・ M&Aの積極的な実施
                 ・ 国内・海外の生産拠点を拡充
                 ・ 新規事業展開
             この2つの成長戦略を支える項目として次の3項目を掲げております。

               a)開発設計力の強化

                 ・ サステナブル包装
                 ・ 顧客価値の創造
                 ・ デジタル印刷の追求
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               b)人的資本の充実
                 ・ 働き方の選択肢を増やし、ワーク・イン・ライフを充実
                 ・ やりがいのある仕事でエンゲージメントを高め、充実した生活と幸せを実現
                 ・ 安全で快適な職場環境を整備、ダイバーシティ&インクルージョンを推進
               c)業務革新&生産革新
                 ・ 基幹システムの刷新
                 ・ 生産のDX推進とデジタル印刷機を活用した生産革新
            なお、この中期経営計画期間における企業価値向上に向けた「成長戦略施策」および「株主還元施策」

           にかかる財務戦略3か年計画は次のとおりとなります。
            <キャッシュ・イン>

              a)営業キャッシュ・フロー:12,000百万円
              b)政策保有株式の縮減および有利子負債による調達:10,500百万円
                    合計(a+b)=22,500百万円
            <キャッシュ・アウト>

              a)成長投資資金
               ⅰ)現在の深化(既存事業の強化)
                 ・環境投資:1,000百万円
                 ・事業筋肉質化:5,500百万円
               ⅱ)未来の創造(成長戦略投資)

                 ・国内事業の競争力強化およびM&A:13,500百万円
              b)株主還元資金

                 ・配当還元;自己株式取得:2,500百万円
                    合計(a+b)=22,500百万円
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     2【サステナビリティに関する考え方及び取組】
       当社グループのサステナビリティに関する基本方針および取組みは次のとおりです。
       なお、文中の将来性に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)サステナビリティ基本方針

         当社グループは2022年2月にサステナビリティ基本方針を以下のとおり定めております。
         ・当社グループは、グループ行動指針に基づき、包装のイノベーションを通じてあらゆるニーズに応えることで
          社会的課題の解決に取り組み、ステークホルダーとともに地球環境の保全および持続可能な社会の形成に努
          め、「人に、モノに、地球にやさしい企業」を目指します。
      (2)ガバナンス

          当社におけるサステナビリティ活動の最高責任者を社長とし、また、経営企画室長を委員長とするサステナビ
         リティ委員会を設置しております。
          サステナビリティ委員会は原則四半期に一度開催しており、その中でサステナビリティ全般に関する方針の策
         定、課題の検討、活動の推進を行い、取締役会にその内容を報告しております。
      (3)戦略

        ① 環境保全
           当社グループでは、地球環境保全に貢献することが経営の最重要課題の一つであることを認識し、すべての
          企業活動において環境との調和を実現するため、環境方針を以下のとおり定めております。
           ・事業活動が環境に与える影響を認識し、段ボール・印刷紙器・紙製緩衝材・軟包装材の設計・開発、製造
            販売を通し、資源保護、温暖化防止、生物多様性保全、廃棄物の削減に努め、社会全体との共生を図りま
            す。
           ・有害化学物質の使用などに配慮し、環境汚染の予防に努めます。
           ・環境に関し適用する法律・規制および同意するその他の要求事項を遵守し、環境負荷の低減に努めます。
           ・この環境方針を実現するために、環境マネジメントシステムを構築し、環境目標を設定するとともに、定
            期的な見直しを行い、システムの継続的改善に努めます。
           また、当社グループでは環境活動への取り組みの一つとして、国内グループのScope1・2の温室効果ガス

          排出量削減に向けた取り組みを実施しています。
           主な取り組みの内容としては以下のとおりであります。
           a)ボイラー関係の省エネ実施
           b)消費電力の省エネ実施
           c)重油ボイラーのガス化
           d)フォークリフトの電化
           e)太陽光パネルの導入
          なお、環境への取り組みについては弊社ウェブサイト                         「環境への取り組み」          をご参照ください。

        ② 人的資本への取り組み

           当社グループにおける、人的資本の基本的な考え方は以下のとおりであります。
           ・ダイナパックグループの最大の資産は人材であり、社会環境の変化へ柔軟に対応し、業務改善を推進する
            とともに、努力と挑戦を続け、持続的な成長を実現する。
           ・ダイバーシティおよびインクルージョンを尊重し、従業員一人ひとりが個性を発揮し、活躍できる仕組
            み・制度を整え「人づくり」を通じて、社会課題の解決に貢献し続ける。
            その基本的な考え方のもと、すべての従業員が活躍することができる「働きがいのある企業」「働き続け

           たい企業」を目指しており、具体的な施策として、自己啓発のための資格取得支援制度や通信教育制度、各
           種研修、新たな仕事へのチャレンジができる社内公募制度や期限付き海外派遣制度を設けるとともに、やる
           気のあるシニア層が長く活躍できるよう、定年延長といった制度見直しも行っております。
            その他、働きやすい職場環境を実現するため、業務の効率化を進めるとともに、より柔軟な多様な働き方

           を推進していきます。男性の育児休暇の取得や年次有給休暇取得の推進を行い、ワークライフバランスの充
           実を図っているほか、女性視点による工場の環境改善や、女性が活躍する場の支援体制の強化を図っており
           ます。
            なお、女性活躍に関しては主に以下のような取り組みを推進しております。
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             a)女性総合職、女性生産系職種採用の強化
             b)全女性社員を対象とした底上げ教育
             c)女性社員を対象にキャリアアップを促すキャリア形成支援の実施
             d)女性視点での工場衛生環境の改善
             e)社内制度ガイダンスの強化(育児休業・介護休業)
            さらに、当社グループでは2022年7月に以下の「ダイナパックグループ健康経営宣言」を公表し、健康経

           営に積極的に取り組んでおります。
           ・ダイナパックグループは、「人に、モノに、地球にやさしい企業」として、人々の幸せな暮らしに貢献し
            ていくため、当社を支えるすべての人たちが心身ともに健康であり続けることが重要だと考えます。
           ・私たちは大切な仲間の未来を守り、その個性溢れる能力を最大限に発揮できるように、会社と従業員およ
            び関係者が真剣に向き合って健康推進活動や職場環境の整備に取り組んでまいります。
            なお、以上の人的資本に関する取り組みについては弊社ウェブサイト「従業員と共に」をご参照くださ
            い。
          (人権の尊重)
            ダイナパックグループは、「人に、モノに、地球にやさしい企業」として、誰もが幸せに生きるための権
           利、また、企業として果たすべき重要な社会的責任である人権尊重への取り組みを推進するため「ダイナ
           パックグループ人権方針」を以下のとおり定めております。
            <国際規範の尊重と法令の遵守>
            ・ダイナパックグループは、人権に関する国際規範を支持し尊重します。
            ・ダイナパックグループは、事業活動を行う各国、地域で適用されるすべての法令を遵守します。万が
             一、事業活動を行う当該国、地域の法令と国際規範との間に差異や矛盾が生じる場合は、国際的な規
             範を尊重するための方法を追求します。
            なお、人権方針の詳細については弊社ウェブサイト「人権の尊重」をご参照ください。
      (4)リスク管理

         当社グループでは、事業活動におけるリスク管理を経営の重要課題と認識し、「リスク管理基本規程」に定めた
        体制作りおよび本社における包括的・効率的リスクマネジメントの充実を図っており、リスクの特定、評価、制御
        による管理を実施し、これらの状況を定期的に検証し、リスク管理の実効性を確保しております。
         また、サステナビリティに関するリスクについては、リスク管理部門として企画本部が主幹となり、企画本部長
        が委員長を務めているリスクマネジメント委員会およびサステナビリティ委員会の両委員会が関係部門と連携しこ
        れにあたり、損失の危険のある重大な業務執行行為を発見した時は、取締役会、監査等委員会に通報する体制を構
        築しております。
      (5)指標及び目標

         当社グループでは、上記の環境および人的資本に関する方針について以下の指標を用いており、当該指標に関す
        る目標および実績は次のとおりであります。
        ① 環境保全
                指標                 目標            実績(当連結会計年度)
          温室効果ガス排出量削減率
                             2030年度までに35%削減                     21%削減
          (2013年度比)(注)
         (注)提出会社のみ
        ② 人的資本への取り組み

                指標                 目標            実績(当連結会計年度)
          管理職に占める女性労働者の割合                    2030年度までに6.0%                     2.7%
          男性労働者の育児休業取得率                    2025年度までに50.0%                     0.0%
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     3【事業等のリスク】
         有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営
        成績およびキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下の
        とおりであります。
         なお、本文中における将来に関する事項については、有価証券報告書提出日現在(2024年3月29日)において判
        断したものであります。
        (1)主要製品の販売数量および販売価格の変動について
           当社グループの主要製品である包装資材関連製品は受注生産であり、取引先の動向、景気の影響、消費者
          の嗜好、天候の状況等による顧客の生産高の増減が影響を及ぼす可能性があります。また、包装資材関連製
          品の価格は市況により変化するため、業界の再編等による業界動向が当社グループの業績に影響を及ぼす可
          能性があります。
        (2)主要原材料の価格変動について
           当社グループの主要原材料である段ボール原紙の価格は市況により変化するため、主要原材料の変化が当
          社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
        (3)生産体制の再編成について
           当社グループは、2026年に向けた新・中期経営計画を掲げており、その中で積極的な成長投資を進めてい
          くこととしております。その投資の過程において発生する生産体制、生産設備の見直しおよびM&Aによる
          のれんの発生などが、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
        (4)海外事業について
           当社グループは、ユーザーの海外生産移管等にともない、中国をはじめ東南アジアに事業展開しておりま
          す。海外事業に関しましては、リスクを十分に検討したうえで意思決定を行っておりますが、為替変動およ
          び進出先の経済的、政治的な変化が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
        (5)新規事業等の取り組みについて
           当社グループでは地球環境保全の観点から脱プラスチック社会に向けた新規事業等に取り組んでおりま
          す。これらの取り組みが軌道に乗るまでに想定以上の期間を要した場合、または、将来の事業環境等の変化
          によって、当初の想定どおりの事業規模に至らなかった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能
          性があります。
        (6)資金運用について
           当社グループは、有価証券を保有しており、金利動向および株式市場動向が当社グループの業績に影響を
          及ぼす可能性があります。
        (7)コンプライアンスについて
           当社グループは、各種法令、規制等に違反しないよう、コンプライアンス体制の強化に努めております
          が、業務遂行にあたり不適切な行為、もしくは企業倫理に反する行為等が発生した場合、当社グループの信
          頼を失うことにより、また、規制当局による措置その他の法的手続きにより業績に影響をおよぼす可能性が
          あります。
        (8)情報システムについて
           当社グループは、コンピューターウイルスによる感染または外部からの不正アクセスならびに社内からの
          情報流出などを可能な限り防止するための仕組みを導入し、コンピューターウイルス対策や情報管理の徹底
          に努めておりますが、予測不能なシステム運用上のトラブル、不正アクセスまたはコンピューターウイルス
          への感染により、システム障害、情報消失および社外への情報流出が発生した場合は生産活動および営業活
          動に支障をきたし、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
        (9)地震等の天災および自然災害
           当社グループは、国内外の各地に拠点を設けて事業活動を行っておりますが、その中でも本社が所在する
          中部地区においては東海・東南海・南海地震の発生のリスクが予測されております。また、他の地域におい
          ても地震などの天災だけに限らず、大雨または洪水などの自然災害により、社員、工場、事務所および製造
          設備などに被害が発生し、当社グループの業績に影響をおよぼす可能性があります。なお、当社グループで
          はリスク管理のためBCPを策定し、情報システムのハードウェアの複数地域への設置、社員の安否確認シ
          ステムの整備、被災拠点での操業不能を想定した代替生産拠点の準備など、災害時に被害を受けても早急な
          復旧および事業活動の継続ができるような取り組みを行っております。
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     4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)経営成績等の状況の概要
          当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社および持分法適用関連会社)の財政状態、経営成績
         およびキャッシュ・フローの状況の概要は次のとおりであります。
        ① 経営成績の状況
           当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が和らぐ中で、雇用環境が改善
          し個人消費は底堅く推移しました。また、好調な企業収益を背景に、企業の設備投資意欲も高く、景気は緩
          やかに持ち直しの動きを見せております。一方、ロシア・ウクライナ情勢の長期化に加え、中東地域におけ
          る紛争、人手不足による企業の供給能力低下など、依然として先行き不透明な状況にもあります。
           このような状況下、当社グループでは中期的な経営施策として、2021年から2023年までの3年間を対象期
          間とする中期経営計画を策定し、企業価値の向上を目的として「構造改革による収益力強化」「海外事業の
          持続的成長」「新たな日常への変化対応力強化」に取り組みました。
           以上の結果、当社グループの当連結会計年度における売上高は580億26百万円(前年同期比102.2%)、営
          業利益は19億31百万円(前年同期比142.9%)、経常利益は23億60百万円(前年同期比116.6%)および親会
          社株主に帰属する当期純利益は16億6百万円(前年同期比99.7%)となりました。
           なお、売上高、営業利益および経常利益につきましては、いずれも過去最高であります。
           また、2023年12月に海外事業の持続的成長を実現するため、当社はベトナムにおいて軟包装事業を展開す
          る、Vietnam TKT Plastic Packaging Joint Stock Companyの株式の90%を取得する株式譲渡契約書を
          締結しております。
           セグメントの業績は次のとおりであります。なお、セグメント業績の金額には、セグメント間取引が含ま

          れております。
          包装材関連事業

           段ボール業界の国内生産動向は、1-12月累計数量(速報値)では前年比97%となりました。これまで需要
          の伸びを牽引してきた通販分野も前年同等の出荷数量となり、比較的需要が安定する食料品分野においては
          青果物分野が前年を大きく下回る状況となりました。また、輸出関連が中心の電気・機械器具分野において
          も、需要が大きく減少しております。
           このような環境下、当社グループの国内販売は価格改定に取り組んだ結果、増収となりました。販売数量
          においては通販分野で前年を上回ったものの、全体としては段ボール業界と同様に前年を下回り前年比97%
          となりました。
           収益面においては、主原材料価格の値上がりに対応し、製品価格の改定と経費上昇の抑制を進め、増益と
          なりました。
           海外事業は、輸出関連企業の影響を受け減収となりましたが、生産性改善の推進により、労務費および製
          造経費の改善が進み、増益となりました。
           以上により、包装材関連事業の売上高は613億66百万円(前年同期比101.9%)、セグメント利益(営業利
          益)は20億47百万円(前年同期比165.2%)となりました。
          不動産賃貸事業

           当セグメントにおきましては、商業施設等への土地の賃貸事業またはマンション等建物の賃貸事業を主と
          しております。収入については、契約等に変動がなかったため、前年とほぼ同じ水準となりましたが、収益
          に関しては、一部の賃貸等不動産について期間の経過にともなう大規模修繕を実施したことにより、売上高
          は3億59百万円(前年同期比100.3%)、セグメント利益(営業利益)は2億44百万円(前年同期比83.0%)と前
          年同期比では増収、減益となりました。
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          ② 財政状態
             当連結会計年度における総資産は730億26百万円(前年同期比7.3%増)となりました。流動資産は276
            億64百万円(前年同期比9.2%増)、固定資産は453億62百万円(前年同期比6.2%増)となりました。
             負債合計は301億17百万円(前年同期比9.9%増)、流動負債は231億15百万円(前年同期比13.9%
            増)、固定負債は70億1百万円(前年同期比1.4%減)となりました。
             純資産合計は429億9百万円(前年同期比5.5%増)となりました。
          ③ キャッシュ・フローの状況

             当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ17
            億64百万円増加し、62億43百万円となりました。
             これは、営業活動により得られた資金57億83百万円、投資活動により使用した資金34億円および財務活
            動により使用した資金6億66百万円によるものであります。
            (営業活動によるキャッシュ・フロー)
             営業活動により得られた資金は57億83百万円(前年同期比88.7%増)となりました。これは主に、税金等
            調整前当期純利益23億61百万円および減価償却費18億56百万円などによるものであります。
            (投資活動によるキャッシュ・フロー)
             投資活動により使用した資金は34億円(前年同期比88.0%増)となりました。これは主に、有形固定資産
            の取得による支出33億45百万円などによるものであります。
            (財務活動によるキャッシュ・フロー)
             財務活動により使用した資金は6億66百万円(前年同期は27百万円の収入)となりました。これは主に、
            短期借入金の減少2億58百万円および配当金の支払4億96百万円などによるものであります。
          ④ 生産、受注及び販売の実績

           a) 生産実績
             当連結会計年度における生産実績をセグメント毎に示すと、次のとおりであります。
                                     当連結会計年度
                                   (自 2023年1月1日
                                    至 2023年12月31日)
                                金額(千円)            前年同期比(%)

                包装材関連事業                    57,326,780              101.8
                不動産賃貸事業                        -           -

                    合計                 57,326,780              101.8

             (注)1 セグメント間取引は消去しております。
                2 金額は販売価額により算出しております。
           b) 受注実績

             当連結会計年度における受注状況をセグメント毎に示すと、次のとおりであります。
               セグメントの名称          受注高(千円)        前年同期比(%)         受注残高(千円)         前年同期比(%)
              包装材関連事業             57,920,585           102.4       1,939,012           120.7
              不動産賃貸事業                 -         -         -         -

                  合計         57,920,585           102.4       1,939,012           120.7

             (注)1 セグメント間取引は消去しております。
                2 金額は販売価額により算出しております。
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           c) 販売実績
             当連結会計年度における販売実績をセグメント毎に示すと、次のとおりであります。
                                     当連結会計年度
                                   (自 2023年1月1日
                セグメントの名称                    至 2023年12月31日)
                                金額(千円)            前年同期比(%)

                包装材関連事業                    57,703,302              102.2
                不動産賃貸事業                      322,828            100.3

                    合計                 58,026,131              102.2

             (注) セグメント間取引は消去しております。
      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

          経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容は次のとおりであり
         ます。
           ① 財政状態の分析
            a) 資産の部
               当連結会計年度における総資産は730億26百万円(前年同期比7.3%増)となりました。流動資産は
              276億64百万円(前年同期比9.2%増)、固定資産は453億62百万円(前年同期比6.2%増)となりまし
              た。
               流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金が17億64百万円増加したことおよび受取手形及び売掛
              金が6億18百万円増加したことなどによるものであります。
               固定資産の増加の主な要因は、中国の子会社の収用にともなう工場移転により、固定資産を取得し
              たことなどで有形固定資産が15億47百万円増加したことなどによるものであります。
            b) 負債の部
               当連結会計年度における負債合計は301億17百万円(前年同期比9.9%増)となりました。流動負債
              は231億15百万円(前年同期比13.9%増)、固定負債は70億1百万円(前年同期比1.4%減)となりま
              した。
               流動負債の増加の主な要因は、支払手形及び買掛金が8億69百万円増加したこと、中国の子会社の
              収用にともない、移転に係る補償金の一部を当連結会計年度で入金したことに加え、前連結会計年度
              末までに入金された補償金を固定負債から流動負債に組み替えたことなどによるものであります。
               固定負債の減少の主な要因は、中国の子会社の収用にともなう移転に係る補償金の一部を、前連結
              会計年度末までに入金しておりましたが、移転の時期が一年以内となったことから固定負債から流動
              負債に組み替えたことなどによるものであります。
            c) 純資産の部
               当連結会計年度における純資産合計は429億9百万円(前年同期比5.5%増)となりました。
               純資産合計の増加の主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益を16億6百万円計上したことな
              どによるものであります。
               以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の59.6%から58.6%となり、1株当たり純資産額は
              4,085.90円から4,305.43円となりました。
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           ② 経営成績の分析
            a) 売上高
               売上高は、原材料の値上がりの影響を受け実施した製品価格の改定による増収影響があったこと
              から、前連結会計年度に比べ12億39百万円増加し580億26百万円となりました。
            b) 売上原価、販売費及び一般管理費
               売上原価は、原材料の値上がりだけでなく、動燃料費等が高騰していることを受け、前連結会計
              年度に比べ3億97百万円増加し474億48百万円となりました。
               販売費及び一般管理費は、運搬費の上昇に加え、新型コロナウイルス感染症の5類への移行にと
              もなう、販売活動などの再開などにより、前連結会計年度に比べ2億62百万円増加し86億46百万円
              となりました。
            c) 営業利益
               営業利益は、前連結会計年度に比べ5億79百万円増加し19億31百万円の営業利益の計上となり、
              売上高に対する営業利益の比率は前連結会計年度の2.4%から3.3%となりました。
            d) 営業外損益
               営業外損益は、前連結会計年度の6億73百万円の利益(純額)から4億28百万円の利益(純額)
              となりました。
            e) 経常利益
               経常利益は、前連結会計年度に比べ3億35百万円増加し23億60百万円の経常利益の計上となり、
              売上高に対する経常利益の比率は前連結会計年度の3.6%から4.1%となりました。
            f) 特別損益
               特別損益は、前連結会計年度の4億70百万円の損失(純額)から0百万円の利益(純額)となり
              ました。
            g) 親会社株主に帰属する当期純利益
               以上の結果、親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度に比べ4百万円減少し16億6
              百万円の親会社株主に帰属する当期純利益の計上となりました。売上高に対する親会社株主に帰属
              する当期純利益の比率は前連結会計年度と変わらず2.8%となりました。
               なお、1株当たり当期純利益金額については前連結会計年度の162.36円から161.65円となりまし
              た。
           ③ キャッシュ・フローの状況の分析

              当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ17億64百万円増加し62億
             43百万円となりました。
              営業活動においては、前連結会計年度に比べ27億18百万円収入が増加し、57億83百万円の収入となり
             ました。これは、前連結会計年度と比較して税金等調整前当期純利益の計上額が増加したことなどによ
             るものであります。
              投資活動においては、前連結会計年度に比べ15億91百万円支出が増加し、34億円の支出となりまし
             た。これは、前連結会計年度よりも有形固定資産の取得による支出が増加したことなどによるものであ
             ります。
              財務活動においては、前連結会計年度に比べ6億93百万円支出が増加し、6億66百万円の支出となり
             ました。これは、配当金を支払ったことなどによるものであります。
              財政状態およびキャッシュ・フローの状況に関する主な経営指標は次のとおりであります。
                                     2022年12月期           2023年12月期
              流動比率(%)                             124.9           119.7
              固定比率(%)                             105.0           105.7

              自己資本比率(%)                              59.6           58.6

              時価ベースの自己資本比率(%)                              18.2           20.3

              債務償還年数(年)                              0.5           0.2

              インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)                              96.7           83.5

             (注)上記各指標の算出方法は次のとおりであります。
                流動比率=流動資産合計÷流動負債合計
                固定比率=固定資産合計÷純資産合計
                自己資本比率=自己資本÷総資産
                なお、自己資本は「純資産額合計-新株予約権-非支配株主持分」により算出しております。
                時価ベースの自己資本比率=株式時価総額÷総資産
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                債務償還年数=有利子負債÷営業キャッシュ・フロー
                インタレスト・カバレッジ・レシオ=営業キャッシュ・フロー÷利払い
                 なお、株式時価総額は、期末株価数値×(期末発行済株式総数-自己株式数)により算出して
                おり、営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッ
                シュ・フローを使用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利
                子を払っている全ての負債を対象としております。利払いについては、連結キャッシュ・フロー
                計算書の利息の支払額を使用しております。また、各指標は、いずれも連結ベースの財務数値に
                より算出しております。
           ④ 資本の財源及び資金の流動性

              当社グループの運転資金需要のうち主なものは、段ボールを製造するために必要な原紙などの材料ま
             たは商品の購入費用のほか、製造原価、販売費及び一般管理費などの営業費用であり、投資を目的とし
             た資金需要は主に設備投資によるものであります。
              当社グループでは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針
             としております。
              短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資資金などの長期
             運転資金の調達につきましては自己資金および金融機関からの長期借入を基本としております。
              なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は13億76百万円であり、当連結会計年度末におけ
             る現金及び現金同等物の残高は62億43百万円であります。
           ⑤ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

              連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定のうち、重要な
             ものについては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要
             な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。
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     5【経営上の重要な契約等】
       該当事項はありません。
     6【研究開発活動】

         当社グループにおける研究開発活動は、主として提出会社の開発部門が行っており、経営理念「パッケージを通
        じて社会のあらゆるニーズに応え、社会の役に立つ企業を目指す」のもと、「人に、モノに、地球にやさしいパッ
        ケージ」を提供し続けることを目指しております。「地球環境負荷の少ない容器包装資材の開発=3R活動、プラ
        から紙化」と「少子高齢化社会に対応し、多くの人に識別しやすく使いやすいパッケージの開発=ユニバーサルデ
        ザイン」をテーマに、新製品・応用技術の組み合わせによる開発と海外子会社を含むグループの営業支援活動に取
        り組んでまいりました。
         当連結会計年度の主な研究開発概要とその成果は、次のとおりであります。
        (包装材関連事業)
         (1) 段ボール部門
          ① 省資源包装
             段ボールの省資源包装のため軽量化設計に取り組んでおり、段ボールの薄物化の推進をしておりま
            す。また、当社保有のノウハウを活用した構造設計技術により、包装資材の小型化も実現させており、
            適正包装化の取り組みを推進しております。加えて、内容品の配置を見直しパッケージの完成寸法を小
            さくし積載効率を向上させ、物流改善と環境負荷低減の提案を継続して行っております。
          ② 機能性段ボールの開発

             少子高齢化にともなう就労人口減少や、人材の多様化に対応するための包装・梱包が求められており
            ます。作業負荷低減に向けたシェルフレディパッケージ(即棚陳列)の企画および形状考案に取り組
            み、外装箱兼陳列トレイを開発、販売しております。さらに、人材の多様化への対応として、糊付け・
            テープを使用しない簡易ロック機能が付いたワンタッチで組み立てられる形式を開発し、バリエーショ
            ンを増やしながら販売しております。
             その他に、手に優しい持ちやすい箱の開発や防災およびイベント用品向けに防炎性能のある段ボール
            の開発にも取り組んでおります。
             このように多くのユーザービリティ―に配慮した包装・梱包の開発改善に取り組みました。
            当部門に係る研究開発費は1億50百万円であります。
         (2) 印刷紙器部門および軟包装材部門

            印刷紙器部門におきましては、ギフト箱の内容品の配列を見直すことにより強度を保ちながら内材を省
           略する環境保全につながる提案をしております。また、顧客の販売促進につながるデザイン提案を中心
           に、シェルフレディパッケージ(即棚陳列)などに取り組み、店頭での販売効果を上げる包装資材の開発
           や、中食需要に対応した持ち帰り用のパッケージをプラスチックから紙製素材へ切り替えることで環境対
           応にも継続して取り組みました。
            また、軟包装材部門におきましては、調理機能を付加した袋の開発、プラスチック使用量減を目的とし
           たバイオマス素材、リサイクル素材や紙製素材を活用したパッケージの開発および使いやすさ向上を目的
           とした易開封加工の開発に取り組みました。高付加価値商品としてレトルト袋も製造しております。
            当部門に係る研究開発費は20百万円であります。
         (3) その他部門

          ① 災害時対応
             近年、災害時の避難所で使用される段ボールベットなどの防災対策商品のニーズが高まっており、当
            社が開発した備蓄用段ボールベットを大学・医療機関の研究・教育活動に提供し、また各自治体との防
            災協定締結を進めております。
          ② 紙製容器(パルプモールド他)

             海洋プラスチックごみ問題を受けて、「プラから紙への転換」が加速し、パルプモールドは象徴的な
            紙製容器として注目されております。長年の設計および生産のノウハウと3Dプリンターを活用した型
            作り、緩衝性に加え美粧性・耐水機能を合わせ持ったプラスチック容器に変わる紙製容器の開発に取り
            組んでおります。
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          ③ デジタル印刷機の活用
             2016年度に導入した段ボール専用デジタル印刷機の活用に関して用途開発に継続して取り組んでお
            り、可変印刷、ラミネートおよび従来印刷との組み合わせを含めた技法開発を進め、商品化しておりま
            す。展示会のブースをオール段ボール化し、紙製の商品展示台や製品見本を開発。量販店の案内板を紙
            製にすることで、設置期間の短縮と使用後の処分も容易になり高評価を頂いております。
             また、2022年に追加導入したデジタル印刷機が本格稼働し、量販店専用のカラー印刷段ボール箱や通
            信販売専用の段ボール箱などに活用しております。
             当部門に係る研究開発費は9百万円であります。

             その結果、当社グループの研究開発費の総額は                      191  百万円であります。
             また、以上の研究開発活動における2023年度の工業所有権の申請は1件であります。
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    第3【設備の状況】
     1【設備投資等の概要】
       当社グループは、生産能力増強および更新・合理化等を目的として設備投資を実施しております。なお、当連結会
      計年度の設備投資額はグループ全体で                 3,255   百万円であります。
       報告セグメント別の、当連結会計年度の設備投資の状況は次のとおりであります。
      (1)包装材関連事業
         当連結会計年度の主な投資としましては、中国の子会社の収用にともなう工場の移転および当社の松本事業所の
        段ボール製板設備の一部更新などにより                  3,198   百万円の設備投資をいたしました。
      (2)不動産賃貸事業
         当連結会計年度の主な投資としましては、賃貸物件に据え付けている備品等の交換などに限定され、総額                                                 1 百万
        円未満の投資となりました。
     2【主要な設備の状況】

      (1)提出会社
        ① 本社及び事業所
                                                  2023年12月31日現在
                                    帳簿価額(千円)

                                                        従業員
       事業所名       セグメン
                   設備の内容                                     数
      (所在地)        トの名称           建物及び構      機械装置及        土地
                                             その他       合計     (名)
                         築物      び運搬具      (面積㎡)
     本社                                    -                 60
              全社     本社事務所        22,904        0          63,718      86,622
     (名古屋市中区)                                    (-)                 (6)
     みよし事業所         包装材関     段ボール                  2,405,934                    151
                          1,637,080       380,449             99,202     4,522,666
     (愛知県みよし市)         連事業     生産設備                   (60,698)                   (20)
                                       405,285
     つくば事業所         包装材関     段ボール                                      107
                           299,009      405,513      (60,048)       101,292     1,211,099
     (茨城県つくば市)         連事業     生産設備                                      (26)
                                       〔5,336〕
     蟹江事業所
              包装材関     軟包装材                    93,500                   68
     (愛知県海部郡蟹                      43,645      86,913            37,603      261,661
              連事業     生産設備                   (13,197)                   (22)
     江町)
     川越事業所         包装材関     段ボール                  1,234,184                    81
                           264,340      384,425             53,637     1,936,588
     (埼玉県川越市)         連事業     生産設備                   (34,621)                   (38)
     静岡事業所         包装材関     段ボール                    96,100                   61
                           223,625      351,549             28,474      699,750
     (静岡県袋井市)         連事業     生産設備                   (31,050)                   (10)
     福島事業所         包装材関     段ボール                    76,567                   66
                           77,186      500,953             32,747      687,455
     (福島県福島市)         連事業     生産設備                   (36,801)                   (24)
     松本事業所         包装材関     段ボール                   404,438                   51
                           160,528      506,940             29,523     1,101,431
     (長野県松本市)         連事業     生産設備                   (21,364)                   (14)
     東京営業所         包装材関     営業本部                      -                 17
                            4,017        -           1,158      5,176
     (東京都中央区)         連事業     事務所                     (-)                 (2)
     (注)1 帳簿価額のうち、「その他」は、工具、器具及び備品およびリース資産であり、建設仮勘定は含んでおりま
           せん。
         2 土地の( )書きは、土地の面積(㎡)であります。また、〔 〕書きは、連結会社以外より賃借している
           土地の面積(㎡)であり、外書きであります。
         3 従業員数の( )書きは、臨時従業員数であり外数で記載しております。
         4 現在休止中の主要な設備はありません。
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        ② 賃貸用設備
                                                  2023年12月31日現在
                                        帳簿価額(千円)

          設備の内容
                    セグメントの名称
          (所在地)                    建物及び構      機械装置及        土地
                                                 その他       合計
                              築物      び運搬具      (面積㎡)
     賃貸マンション                                      172,200
                    不動産賃貸事業           305,252         -           1,713     479,165
     (東京都墨田区)                                        (945)
     駐車場用土地                                      433,430
                    不動産賃貸事業             -      -            -    433,430
     (名古屋市中区)                                        (482)
     賃貸マンション                                       52,647
                    不動産賃貸事業           59,811        -            99    112,557
     (愛知県春日井市)                                        (704)
     小売店店舗用土地                                       58,249
                    不動産賃貸事業             -      -            -    58,249
     (静岡県袋井市)                                      (18,328)
     小売店店舗用土地                                       76,047
                    不動産賃貸事業             -      -            -    76,047
     (千葉県柏市)                                      (17,382)
     小売店店舗用土地                                       55,740
                    不動産賃貸事業             -      -            -    55,740
     (名古屋市緑区)                                       (6,232)
     (注)1 帳簿価額のうち、「その他」は、工具、器具及び備品およびリース資産であり、建設仮勘定は含んでおりま
           せん。
         2 土地の( )書きは、土地の面積(㎡)であります。
      (2)国内子会社

                                                  2023年12月31日現在
                                    帳簿価額(千円)

                                                        従業員
          事業所名     セグメン     設備の内
     会社名                                                   数
          (所在地)     トの名称     容     建物及び構      機械装置及        土地
                                             その他       合計     (名)
                         築物      び運搬具      (面積㎡)
          本社工場          段ボール
     土岐ダイ                                  503,494
          (岐阜県     包装材関     および印                                      94
     ナパック                      271,384      260,516      (20,875)       25,625     1,061,020
          土岐市)     連事業     刷紙器生                                     (125)
     ㈱                                  [6,854]
          他2工場          産設備
          本社工場
     クラウン          包装材関     印刷紙器                  903,900                   50
          (埼玉県                 134,513      167,059             22,484     1,227,957
     紙工業㈱          連事業     生産設備                   (9,753)                  (13)
          草加市)
          本社(東
     旭段ボー     京都中央     包装材関     段ボール                  549,149                   100
                           116,127      390,008             58,802     1,114,088
     ル㈱     区)     連事業     生産設備                  (25,962)                   (7)
          他2工場
     (注)1 帳簿価額のうち、「その他」は、工具、器具及び備品およびリース資産であり、建設仮勘定は含んでおりま
           せん。
         2 土地の( )書きは、土地の面積(㎡)であります。また、[ ]書きは、連結会社以外より賃借している
           土地の面積(㎡)であり、外書きであります。
         3 従業員数の( )書きは、臨時従業員数であり外数で記載しております。
         4 現在休止中の主要な設備はありません。
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      (3)在外子会社
                                                  2023年12月31日現在
                                     帳簿価額(千円)

                                                        従業員
           事業所名     セグメン     設備の
      会社名                                                  数
           (所在地)     トの名称     内容     建物及び     機械装置及        土地
                                             その他      合計     (名)
                           構築物     び運搬具      (面積㎡)
     DYNAPAC      本社工場
                 包装材関     段ボール                    -                371
     (HAIPHONG)      (HAIPHONG                580,800      708,343            255,665     1,544,809
                 連事業     生産設備                 [29,555]                   (15)
     CO.,LTD.      VIETNAM)
     DYNAPAC    GF
           本社工場
                 包装材関     段ボール                  271,049                  199
           (MALAYSIA                302,315      283,319            36,798      893,482
     (MALAYSIA)
                 連事業     生産設備                 [16,231]                   (-)
           MELAKA)
     SDN.BHD.
           本社工場
     泰納包装
           (中国江      包装材関     段ボール                    -                86
     (蘇州)有                       121,420      219,518            218,725      559,664
           蘇省蘇州      連事業     生産設備                 [31,067]                   (-)
     限公司
           市)
     DYNAPAC      本社工場
                 包装材関     段ボール                    -                365
     (HAN0I)      (HANOI                 31,899      290,077            95,268      417,246
                 連事業     生産設備                 [20,016]                   (5)
     CO.,LTD.      VIETNAM)
     (注)1 帳簿価額のうち、「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。
         2 土地の[ ]書きは、連結会社以外より賃借している土地の面積(㎡)であり、外書きであります。
     3【設備の新設、除却等の計画】

      (1)重要な設備の新設等
                              投資予定額                 着手及び
         会社名
                 セグメン             (千円)                完了予定年月         完成後の
         事業所              設備の内容               資金調達方法
                 トの名称                                      増加能力
        (所在地)
                             総額   既支払額            着手年月     完了予定
     ダイナパック㈱
                                             2024年     2024年
                 包装材関     環境改善投
                            100,000       -  自己資金                   -
     みよし事業所
                                              10月     12月
                 連事業     資
     (愛知県みよし市)
                       段ボール製
     ダイナパック㈱
                 包装材関                            2024年     2024年
     川越事業所                  板設備一部      102,300       -  自己資金                  17%増
                 連事業                             1月     1月
     (埼玉県川越市)
                       更新
     ダイナパック㈱
                 包装材関     事務所建屋                       2024年     2025年
     静岡事業所                       250,000       -  自己資金                   -
                 連事業     新築工事                       12月     6月
     (静岡県袋井市)
     ダイナパック㈱
                 包装材関                            2024年     2024年
     蟹江事業所                  製袋機導入      68,000       -  自己資金                  30%増
                 連事業                             8月     8月
     (愛知県海部郡蟹江町)
     ダイナパック㈱
                 包装材関     基幹業務シ                       2024年     2024年
     本社                       200,000       -  自己資金                   -
                 連事業     ステム                       1月     12月
     (名古屋市中区)
     土岐ダイナパック㈱
                                             2024年     2024年
     本社            全社     印刷機更新      388,000       -  自己資金                  58%増
                                              1月     2月
     (岐阜県土岐市)
     旭段ボール㈱
                 包装材関     段ボール製                       2024年     2024年
     岩槻工場                        76,750       -  自己資金                  56%増
                 連事業     函設備更新                       6月     6月
     (埼玉県さいたま市)
     DYNAPAC(HANOI)
                 包装材関     消防設備更                       2024年     2024年
     Co.,Ltd.
                             80,000       -  自己資金                   -
                 連事業     新                       12月     12月
     (HANOI    VIETNAM)
     DYNAPAC(HAIPHONG)
                 包装材関     太陽光パネ                       2024年     2024年
     Co.,Ltd.
                            120,000       -  自己資金                   -
                 連事業     ル設置                       7月     12月
     (HAIPHONG      VIETNAM)
      (2)重要な設備の除却等

         該当事項はありません。
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    第4【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
                普通株式                                      24,000,000
                  計                                    24,000,000

        ②【発行済株式】

                事業年度末現在            提出日現在         上場金融商品取引所
        種類        発行数(株)           発行数(株)          名又は登録認可金融               内容
               (2023年12月31日)           (2024年3月29日)            商品取引業協会名
                                      東京証券取引所
                                      スタンダード市場
                   10,322,591           10,322,591
       普通株式                                          単元株式数 100株
                                      名古屋証券取引所
                                       メイン市場
                   10,322,591           10,322,591
         計                                 -            -
     (注) 「提出日現在発行数」の欄には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使によ
          り発行された株式数は、含まれておりません。
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
     決議年月日                   2006年3月28日                    2007年3月27日
     付与対象者の区分及び人数
                         当社取締役 1                    当社取締役 1
     (名)
     新株予約権の数(個)※                      10                    11
     新株予約権の目的となる株式
                        普通株式 2,000                    普通株式 2,200
     の種類、内容及び数(株)※
     新株予約権の行使時の払込金
                          10,000                    11,000
     額(円)※
                         自 2006年5月1日                    自 2007年5月1日
     新株予約権の行使期間※
                         至 2036年4月30日                    至 2036年4月30日
     新株予約権の行使により株式
                          発行価格  5                    発行価格  5
     を発行する場合の株式の発行
                          資本組入額 5                    資本組入額 5
     価格及び資本組入額(円)※
                   ① 対象者は、新株予約権を割当てられた時に就任していた当社の取締役または執行役
                     員を退任した時に限り、新株予約権を行使することができる。なお、この場合、対
                     象者は、対象者が上記の取締役または執行役員を退任した日の翌日(以下「権利行
                     使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日間を経過する日までの間に
                     限り、新株予約権を行使できる。ただし、当社が消滅会社となる合併契約書、当社
                     が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総
                     会で承認された場合には、当該承認日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使
                     できる。
     新株予約権の行使の条件※              ② 対象者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分をすることができない。
                   ③ 対象者が死亡した場合、対象者の相続人のうち、対象者の配偶者、子、一親等の直
                     系尊属に限り新株予約権を行使することができる。ただし、相続人は、当該対象者
                     が死亡退任した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行
                     使することができる。
                   ④ 新株予約権の一部行使は認めない。
                   ⑤ この他の権利行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新
                     株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところに
                     よる。
     新株予約権の譲渡に関する事
                   新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。
     項※
     組織再編成行為に伴う新株予
                             -                    -
     約権の交付に関する事項※
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     ※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)
        において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載
        を省略しております。
     (注)1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整され
           る。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる
           株式についてのみ行われる。
            調整後株式=調整前株式×分割・併合の比率
            (調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる。)
           また、上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併またはその他組織変更
           を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
         2 新株予約権の消却事由および条件
          ① 対象者が上記「新株予約権の行使条件」①のただし書き以降に定める当社が消滅会社となる合併契約書、
            当社が完全子会社となる株式交換契約書または株式移転の議案が、承認された株主総会日の翌日から10日
            間の行使期間を経過した日の翌日以降においても存在する新株予約権は消却することができる。この場
            合、当該新株予約権は無償で消却する。
          ② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当該新
            株予約権を無償で消却することができる。
                                 26/111















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     決議年月日                   2008年3月27日                    2009年3月26日

     付与対象者の区分及び人数
                         当社取締役 1                    当社取締役 1
     (名)
     新株予約権の数(個)※                      12                     2
     新株予約権の目的となる株式
                        普通株式 2,400                     普通株式 400
     の種類、内容及び数(株)※
     新株予約権の行使時の払込金
                          12,000                     2,000
     額(円)※
                         自 2008年5月1日                    自 2009年5月1日
     新株予約権の行使期間※
                         至 2036年4月30日                    至 2036年4月30日
     新株予約権の行使により株式
                          発行価格  5                    発行価格  5
     を発行する場合の株式の発行
                          資本組入額 5                    資本組入額 5
     価格及び資本組入額(円)※
                   ① 対象者は、新株予約権を割当てられた時に就任していた当社の取締役または執行役
                     員を退任した時に限り、新株予約権を行使することができる。なお、この場合、対
                     象者は、対象者が上記の取締役または執行役員を退任した日の翌日(以下「権利行
                     使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日間を経過する日までの間に
                     限り、新株予約権を行使できる。ただし、当社が消滅会社となる合併契約書、当社
                     が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総
                     会で承認された場合には、当該承認日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使
                     できる。
     新株予約権の行使の条件※              ② 対象者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分をすることができない。
                   ③ 対象者が死亡した場合、対象者の相続人のうち、対象者の配偶者、子、一親等の直
                     系尊属に限り新株予約権を行使することができる。ただし、相続人は、当該対象者
                     が死亡退任した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行
                     使することができる。
                   ④ 新株予約権の一部行使は認めない。
                   ⑤ この他の権利行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新
                     株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところに
                     よる。
     新株予約権の譲渡に関する事
                   新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。
     項※
     組織再編成行為に伴う新株予
                             -                    -
     約権の交付に関する事項※
     ※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)
        において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載
        を省略しております。
     (注)1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整され
           る。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる
           株式についてのみ行われる。
            調整後株式=調整前株式×分割・併合の比率
            (調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる。)
         2 新株予約権の消却事由および条件
          ① 対象者が上記「新株予約権の行使条件」①のただし書き以降に定める当社が消滅会社となる合併契約書、
            当社が完全子会社となる株式交換契約書または株式移転の議案が、承認された株主総会日の翌日から10日
            間の行使期間を経過した日の翌日以降においても存在する新株予約権は消却することができる。この場
            合、当該新株予約権は無償で消却する。
          ② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当該新
            株予約権を無償で消却することができる。
        ②【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
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      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
                  発行済株式       発行済株式       資本金増減額        資本金残高       資本準備金       資本準備金
         年月日         総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                   (株)       (株)       (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     2017年7月1日(注)            △41,290,368        10,322,591           -    4,000,000           -   16,986,679
     (注) 2017年7月1日付で普通株式5株を1株に併合しております。これにより発行済株式総数は41,290,368株減少
          し、10,322,591株となっております。
      (5)【所有者別状況】

                                                  2023年12月31日現在
                         株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                       単元未満
                                                       株式の
       区分     政府及び                        外国法人等
                       金融商品     その他の                 個人           状況
            地方公共     金融機関                                  計
                                                       (株)
                       取引業者      法人                その他
             団体                    個人以外      個人
     株主数
                     15     20     132      22      5   2,837     3,031
               -                                           -
     (人)
     所有株式数
                   13,379       477    45,433       953      7   42,508     102,757      46,891
               -
     (単元)
     所有株式数の
                    13.0      0.5     44.2      0.9     0.0     41.4
               -                                    100.0       -
     割合(%)
     (注)1 自己株式378,077株は「個人その他」に3,780単元及び「単元未満株式の状況」に77株含めて記載しておりま
           す。
         2 証券保管振替機構名義の株式2,906株は「その他の法人」に29単元及び「単元未満株式の状況」に6株含め
           て記載しております。
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      (6)【大株主の状況】
                                                  2023年12月31日現在
                                                発行済株式(自己株式を

                                          所有株式数
          氏名又は名称                    住所                  除く。)の総数に対する
                                          (千株)
                                                所有株式数の割合(%)
                                            1,678             16.8

     カゴメ株式会社                名古屋市中区錦三丁目14番15号
                                             802            8.0
     ダイナパック取引先持株会                名古屋市中区錦三丁目14番15号
                                             313            3.1
     株式会社三菱UFJ銀行                東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
                                             289            2.9
     伊藤忠紙パルプ株式会社                東京都中央区日本橋大伝馬町1番4号
                                             277            2.7
     丸紅フォレストリンクス株式会社                東京都千代田区大手町一丁目4番2号
                                             275            2.7
     レンゴー株式会社                大阪市北区中之島二丁目2番7号
                                             272            2.7
     王子マテリア株式会社                東京都中央区銀座五丁目12番8号
                                             241            2.4
     大王製紙株式会社                愛媛県四国中央市三島紙屋町2番60号
                                             211            2.1
     ダイナパック社員持株会                名古屋市中区錦三丁目14番15号
     あいおいニッセイ同和損害保険株
     式会社                東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号
                                             210            2.1
     (常任代理人 日本マスタートラ                (東京都港区浜松町二丁目11番3号)
     スト信託銀行株式会社)
                                            4,572             45.9
            計                  -
     (注)1 当社は自己株式378千株を保有しておりますが、当該株式については議決権がないため上記大株主から除外
           しております。
         2 上記大株主の丸紅フォレストリンクス株式会社および王子マテリア株式会社は、各欄記載株数のほかにダイ
           ナパック取引先持株会名義の保有があり、丸紅フォレストリンクス株式会社は99千株が、王子マテリア株式
           会社は66千株が同持株会名義に含まれております。
      (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                  2023年12月31日現在
           区分            株式数(株)            議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                           -        -             -

     議決権制限株式(自己株式等)                           -        -             -

     議決権制限株式(その他)                           -        -             -

                    (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                  -             -
                             378,000
                    普通株式
                            9,897,700               98,977
     完全議決権株式(その他)               普通株式                                -
                             46,891
     単元未満株式               普通株式                   -             -
                           10,322,591
     発行済株式総数                                  -             -
                                           98,977
     総株主の議決権                           -                     -
     (注)1 「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式が2,900株(議決権29個)含まれて
           おります。
         2 「単元未満株式」の中には、自己株式が77株含まれております。
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        ②【自己株式等】
                                                  2023年12月31日現在
                                                   発行済株式総数に
     所有者の氏名又は                  自己名義所有株式         他人名義所有株式         所有株式数の合計
               所有者の住所                                    対する所有株式数
     名称                  数(株)         数(株)            (株)
                                                   の割合(%)
     (自己保有株式)
              名古屋市中区錦三
                            378,000                  378,000           3.6
     ダイナパック株式                                   -
              丁目14番15号
     会社
                            378,000                  378,000           3.6
         計         -                      -
     2【自己株式の取得等の状況】

      【株式の種類等】          会社法第155条第7号による普通株式の取得
      (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
      (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
      (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

               区分                 株式数(株)               価額の総額(千円)
     当事業年度における取得自己株式                                    342                471
     当期間における取得自己株式                                     12                18

     (注) 当期間における取得自己株式には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
          りによる株式数は含めておりません。
      (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                 当期間
               区分
                                    処分価額の総額                処分価額の総額
                            株式数(株)                株式数(株)
                                     (千円)                (千円)
     引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             -        -        -        -
     消却の処分を行った取得自己株式                             -        -        -        -

     合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移
                                  -        -        -        -
     転を行った取得自己株式
     その他(新株予約権の行使によるもの)                             -        -        -        -
     その他(株式併合によるもの)                             -        -        -        -

     その他((注)1)                           13,741        17,615          -        -
     保有自己株式数(注)2                          378,077           -      378,089           -

     (注)1 当事業年度の内訳は譲渡制限付株式の付与によるものであります。なお、当期間における処分自己株式に
           は、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使、単元未満株式の売渡し請
           求および譲渡制限付株式の付与による株式数は含めておりません。
         2 当期間における保有自己株式数には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
           買取り、新株予約権の権利行使、単元未満株式の売渡し請求および譲渡制限付株式の付与による株式は含め
           ておりません。
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     3【配当政策】
       当社は、今後の長期・安定的な事業展開に備え、企業体質の強化のために内部留保を高めつつ、株主各位に対して
      安定的かつ継続的な利益の還元を行うことを基本方針としております。
       当社は、期末配当金の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
       この剰余金の決定機関は取締役会であります。
       当事業年度の配当金につきましては、上記の方針に基づき、1株につき60円の普通配当を実施することを決定いた
      しました。
       内部留保金の使途につきましては、将来の企業価値の極大化に向けて、新規事業・生産設備等に投資するなど長期
      的視点で考えてまいります。これにより、今後とも株主の皆様への安定した利益配当に貢献できるものと考えており
      ます。
       なお、当社は取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができる旨および6月30日を基準日とした中間配
      当を行うことができる旨を定款で定めております。
       当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
           決議年月日                配当金の総額(千円)                  1株当たり配当額(円)
                                     496,555                     50
        2023年2月8日       取締役会
       当事業年度を基準日とした剰余金の配当は以下のとおりであります。
           決議年月日                配当金の総額(千円)                  1株当たり配当額(円)
                                     596,670                     60
        2024年2月8日       取締役会
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     4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社は、経営理念に掲げた「パッケージを通じて社会のあらゆるニーズに応え、社会の役に立つ企業を目指
         す」の実現により、中長期的な企業価値の向上を目指すため、コーポレート・ガバナンスの強化は重要な課題
         として取り組んでおります。そのような考えのもと、当社は2020年3月24日開催の第58期定時株主総会の決議
         により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これにより、取締役会の監督機能
         を一層強化し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るとともに、企業価値の向上を目指してまいり
         ます。
        ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

         イ)会社の機関の内容
          <取締役(監査等委員である取締役を除く。)および取締役会>
            当社の取締役会は、有価証券報告書提出日(2024年3月29日)現在において、取締役10名で構成されうち
           3名が監査等委員である取締役となっており、原則月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役
           会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要な意思決定ま
           たは業務執行に対する監督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締役3名および社
           外取締役監査等委員2名も含めて構成しております。取締役会は、代表取締役社長の齊藤光次を議長とし
           て、取締役である篠岡尚久、原茂、青木大篤、深井靖博(社外取締役)、富澤豊(社外取締役)および広野
           郁子(社外取締役)の計7名に加え、取締役監査等委員である後藤禎夫、児玉弘仁(社外取締役)および松
           若恵理子(社外取締役)の3名が出席しております。
            当事業年度において当社は、取締役会を14回開催しており個々の取締役(監査等委員である取締役を除

           く。)の出席状況については次のとおりであります。
                 氏名                開催回数                 出席回数
               杉山 喜久雄            取締役会14回                 取締役会14回

               齊藤  光次            取締役会14回                 取締役会14回

               野澤  政司            取締役会14回                 取締役会14回

               篠岡  尚久            取締役会14回                 取締役会14回

               深井  靖博            取締役会14回                 取締役会14回

               富澤   豊            取締役会14回                 取締役会14回

          <取締役監査等委員および監査等委員会>

            当社は、監査等委員会制度を採用しております。社外取締役監査等委員は、有価証券報告書提出日(2024
           年3月29日)現在において監査等委員3名中2名であります。取締役監査等委員は、取締役会、常務会等の
           重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役の職務執行ならびに当社グループ会社の業務や財務状況を
           監査しております。監査等委員会は取締役常勤監査等委員の後藤禎夫を委員長として社外取締役監査等委員
           である児玉弘仁および松若恵理子が出席し、原則月1回開催しております。
          <指名委員会および報酬委員会>

            指名委員会および報酬委員会は代表取締役社長の齊藤光次を委員長として、いずれも、社外取締役である
           深井靖博、富澤豊および広野郁子氏ならびに社外取締役監査等委員である松若恵理子の5名で構成してお
           り、5分の4を独立社外取締役が占めることで客観性および公平性を高めております。指名委員会では取締
           役候補者の指名および選任、また、報酬委員会では役員報酬制度および報酬額の妥当性などについて、審議
           した内容を取締役会に答申しております。
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           当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
         ロ)内部統制システムの整備状況









           当社は、2006年5月12日開催の取締役会で決議した「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、当社グ
          ループのコンプライアンスを徹底するとともに、業務の有効性・効率性や財務報告の信頼性を確保するため
          に、内部統制を編成し、外部コンサルタントの指導・助言により社内体制の整備を進めてまいりました。
           その過程において内部統制委員会を設けて見直しを実施し、より実効性を重視した社内体制の構築に取り組
          み、運用を進めております。
         ハ)リスク管理体制の整備状況

           事業活動におけるリスク管理を経営の最重要課題と認識し、「リスク管理基本規程」に定めた体制作りおよ
          び本社における包括的・効率的リスクマネジメントの充実を図っており、防災体制を含む分類されたリスクの
          特定、評価、制御による管理を実施し、これらの状況を定期的に検証し、リスク管理の実効性を確保しており
          ます。
           また、リスク管理部門として経営企画室が主幹となり、リスクマネジメント委員会が関係部門と連携しこれ
          に当たり、損失の危険のある重大な業務執行行為を発見したときは、取締役会、監査等委員会に通報する体制
          を構築しております。
         ニ)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

           子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程を定め、規程に基づき業務の執行状況を管理する体
          制を確保しております。また、原則3ヵ月に1回経営会議を開催し、定期的な業務または業績の報告およびそ
          の他重要な事項に関する報告を求めており、経営上の重要な事項については当社にて事前承認を行う体制を確
          保しております。
        ③ 責任限定契約の内容の概要

           当社は会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役(社外取締役および取締役監査等委員)との間に
          おいて、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく
          損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
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        ④ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
           当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険
          者が負担することになる法律上の損害賠償請求に基づく損害を当該保険契約により填補することとしておりま
          す。
          a)当該役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲
           すべての役員、執行役員およびその他会社法上の重要な使用人
          b)当該役員等賠償責任保険契約の概要
           イ)被保険者が実質的に保険料を負担している場合はその負担割合
              会社全額負担
           ロ)填補の対象とされる保険事故の概要
              会社役員等の責任が問われる事故について、訴訟の別で区分けすると3類型に分けられる
              ⅰ)会社訴訟
                会社の役員等が善管注意義務や忠実義務に違反し会社に損害を与えた場合に、会社法第423条
               (役員等の株式会社に対する損害賠償責任)を根拠として、会社が損害賠償を求める訴えを提起す
               るもの。
              ⅱ)株主代表訴訟
                会社の役員等が善管注意義務や忠実義務に違反し会社に損害を与えた場合に、株主等が、会社に
               代わって会社法第847条(株主による責任追及等の訴え)等を根拠として、損害賠償を求める訴え
               を提起するもの。
              ⅲ)第三者訴訟
                会社の役員等が職務を行うにあたって悪意・重大な過失によって第三者に損害を与えた場合に、
               会社法第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)または民法第709条(不法行為による損害
               賠償責任)等を根拠として、第三者が損害賠償を求める訴えを提起するもの。
        ⑤ 取締役の定数

           当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は18名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内と
          する旨を定款で定めております。
        ⑥ 取締役の選任決議要件

           当社は、株主総会において監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任することとし、取締
          役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議
          決権の過半数をもって行うことならびにその選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めてお
          ります。
        ⑦ 剰余金の配当等の決定機関

           当社は、剰余金の配当等を機動的に実施することができるよう、会社法第459条第1項各号に定める事項に
          ついては、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めること
          とする旨を定款で定めております。
           また、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって6月30日を基準日として中間配当す
          ることができる旨についても定款で定めております。
        ⑧ 株主総会の特別決議要件

           当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の
          3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款で定めております。
           これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目
          的としております。
        ⑨ 自己株式の取得の決議

           当社は、自己の株式取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営施策を機動的に遂行するこ
          とを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己
          の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
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      (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性    8 名 女性      2 名 (役員のうち女性の比率             20.0  %)
                                                        所有株式数
         役職名          氏名       生年月日              略歴            任期
                                                        (千株)
                                 1988年7月     日本ハイパック㈱入社
                                 1990年12月     同社取締役監査室室長就任
                                 1992年12月     同社常務取締役就任
                                 1996年6月     同社副社長(代表取締役)就任
                                 2000年6月     同社専務取締役就任
                                 2002年6月     同社副社長(代表取締役)就任
        取締役社長                                           2024年3月
                 齊 藤 光 次       1958年1月17日      生                             170
                                 2004年6月     同社取締役社長(代表取締役)
        代表取締役                                           から1年間
                                      就任
                                 2005年1月     当社取締役副社長(代表取締
                                      役)就任
                                 2022年3月     当社取締役社長(代表取締役)
                                      就任(現任)
                                 1985年4月     カゴメ㈱入社
                                 2012年4月     同社経営企画本部財務経理部長
                                 2017年10月     同社部長    カゴメアクシス㈱代
                                      表取締役社長
                                 2018年4月     同社執行役員      カゴメアクシス
                                      ㈱代表取締役社長
                                 2019年10月     当社入社
                                 2019年10月     当社常勤顧問社長補佐
         取締役
                                 2020年1月     当社常務執行役員経営企画本部
                                                   2024年3月
      専務執行役員社長補佐           篠 岡 尚 久       1960年11月9日      生                              9
                                      副本部長
                                                   から1年間
        代表取締役
                                 2020年3月     当社取締役常務執行役員管理本
                                      部長就任
                                 2022年3月     当社取締役専務執行役員CFO
                                      兼管理本部長就任
                                 2024年1月     当社取締役専務執行役員社長補
                                      佐就任
                                 2024年3月     当社取締役専務執行役員社長補
                                      佐(代表取締役)就任(現任)
                                 1993年4月     新生パッケージ㈱(現土岐ダイ
                                      ナパック㈱)入社
                                 2003年1月     大日本紙業㈱入社
                                 2014年1月     当社経営企画本部 総務部長
                                 2016年1月     当社松本事業所長
        取締役執行役員                                            2024年3月
                                 2017年1月     当社理事 松本事業所長
                 原     茂       1966年10月14日      生
                                                           13
        管理本部長                                           から1年間
                                 2018年7月     当社理事 みよし事業所長
                                 2020年4月     当社執行役員 みよし事業所長
                                 2024年1月     当社執行役員 管理本部長
                                 2024年3月     当社取締役管理本部長就任(現
                                      任)
                                 1995年8月     日本ハイパック㈱入社
                                 2014年1月     当社経営企画本部 経営企画室
                                      長
                                 2016年1月     当社福島事業所長
                                 2017年1月     当社理事 福島事業所長
                                 2018年4月     当社理事 つくば事業所長
                                 2020年1月     当社理事 Dynapac(Hanoi)
                                      Co.,Ltd.General Director兼
        取締役執行役員                                            2024年3月
                                      Dynapac(Haiphong)General 
                 青 木 大 篤       1968年7月6日      生
                                                            7
        企画本部長                                           から1年間
                                      Director
                                 2020年4月     当社執行役員 Dynapac
                                      (Hanoi)General Director兼
                                      Dynapac(Haiphong)General 
                                      Director
                                 2024年1月     当社執行役員 企画本部長
                                 2024年3月     当社取締役企画本部長就任(現
                                      任)
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                                                        所有株式数
         役職名          氏名       生年月日              略歴            任期
                                                        (千株)
                                 1986年4月     名古屋弁護士会登録
                                 1986年4月     鈴木大場合同法律事務所入所
                                 1991年4月     米国ニューヨーク州弁護士登録
                                                   2024年3月
         取締役        深 井 靖 博       1959年1月30日      生                             -
                                 2004年9月     愛智法律事務所開設 弁護士
                                                   から1年間
                                      (現任)
                                 2017年3月     当社取締役就任(現任)
                                 1987年4月     ㈱リクルート入社
                                 2002年7月     ㈲富澤事務所設立 取締役社長
                                      就任(現任)
                                 2004年4月     浜松大学経営情報学部助教授
                                 2011年4月     浜松大学ビジネスデザイン学部
                                      教授
                                                   2024年3月
         取締役        富 澤  豊       1963年12月23日      生                             -
                                 2011年4月     浜松大学ビジネスデザイン学部
                                                   から1年間
                                      経営情報副学科長
                                 2014年4月     常葉大学経営学部副経営学科長
                                 2017年3月
                                      当社取締役就任(現任)
                                 2020年4月     情報経営イノベーション専門職
                                      大学教授(現任)
                                 1986年4月     リクルート㈱入社
                                 1993年4月     兵庫県立神戸生活科学センター
                                      入所
                                 1997年6月     三菱電機㈱入社
                                 2000年4月     四条畷学園短期大学非常勤講師
                                 2001年12月     ㈲アイ・キューブ設立 代表取
                                                   2024年3月
         取締役        広 野 郁 子       1963年6月24日      生                             -
                                      締役
                                                   から1年間
                                 2006年3月     ㈱アイ・キューブに改組 代表
                                      取締役
                                 2020年3月     ㈱アイ・キューブ 取締役社長
                                      (現任)
                                 2024年3月
                                      当社取締役就任(現任)
                                 1985年3月     当社入社
                                 2016年1月     当社蟹江事業所長
                                 2017年1月     当社理事 蟹江事業所長
                                                   2024年3月
                                 2018年4月     当社理事 品質環境室長
      取締役常勤監査等委員           後 藤 禎 夫       1962年4月13日      生                              7
                                                   から2年間
                                 2020年1月     当社理事 内部統制監査室長
                                 2022年3月     当社取締役常勤監査等委員就任
                                      (現任)
                                 1981年4月     カゴメ㈱入社
                                 2006年6月     同社執行役員
                                 2008年6月     同社取締役執行役員就任
                                 2011年6月     同社取締役常務執行役員就任
                                 2018年3月     同社取締役常勤監査等委員就任
                                                   2024年3月
       取締役監査等委員          児 玉 弘 仁       1959年3月22日      生
                                                           -
                                 2018年3月     当社監査役就任
                                                   から2年間
                                 2020年3月     当社取締役監査等委員就任(現
                                      任)
                                 2023年6月     オルガノ㈱社外監査役就任(現
                                      任)
                                 2000年10月     中央青山監査法人大阪事務所入
                                      所
                                 2004年4月     公認会計士登録
                                 2005年11月     日本郵船㈱入社
                                                   2024年3月
       取締役監査等委員          松 若 恵理子       1978年7月25日      生
                                                           -
                                 2017年1月     ㈱Stand   by  C  Woman設立    代表
                                                   から2年間
                                      取締役社長就任(現任)
                                 2020年3月     当社取締役監査等委員就任(現
                                      任)
                           計                                208
     (注)1 取締役の深井靖博氏、富澤豊氏および広野郁子氏は社外取締役であります。
         2 取締役監査等委員の児玉弘仁氏および松若恵理子氏は社外取締役監査等委員であります。
         3 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
           なお、2024年3月分の持株会による取得株式数は、提出日(2024年3月29日)現在確認できないため、2024
           年2月末現在の実質所有株式数を記載しております。
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        ② 社外役員の状況
           当社の社外取締役は5名(うち監査等委員である社外取締役2名)は、当社と取引関係等の利害関係はあり
          ません。
           社外取締役の深井靖博氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有しており
          ます。同氏は、当社グループの経営に対して専門的な観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を行って
          おり、社外取締役としての職務を適切に遂行しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証
          券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独
          立役員として届け出ております。
           社外取締役の富澤豊氏は、マーケティング分野において、企業に対するコンサルティングや大学教授を含む
          幅広い経験と知見により、当社の経営全般に対して提言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行
          しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の
          定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。
           社外取締役の広野郁子氏は、マーケティング分野において、市場調査・顧客ニーズに応じた商品開発または
          環境対応などにおける幅広い経験と知見により、当社の経営全般に対して提言を行っていただけるものと期待
          しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京
          証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に
          独立役員として届け出る予定でおります。
           社外取締役の児玉弘仁氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅
          広い知識を有しており、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査しております。なお、同氏はオ
          ルガノ株式会社の社外監査役でありますが、その取引は定型的且つ限定的なものであり、社外取締役個人が直
          接利害関係を有するものではありません。
           社外取締役の松若恵理子氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、公認会計士としての専門的知見
          と豊富な経験を有しているため、当社の社外取締役に相応しいものと判断しております。なお、同氏は株式会
          社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取
          引所に独立役員として届け出ております。また、上記には同氏が業務上使用している氏名を記載しております
          が、戸籍上の氏名は松本恵理子であります。
           なお、当社は社外取締役の選任につきましては、独立性に関する基準を設けており、選任に際しましては、
          経歴または当社との関係を踏まえ、独立した立場から豊富な経験および高い見識に基づき職務を遂行できるこ
          とを個別に判断しております。
        ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

          との関係
           監査等委員会は、3名中2名が社外取締役であります。また、監査等委員会は専門的な立場の会計監査人と
          相互連携の構築に努めるとともに、効果的な監査を実施するため、監査法人から監査の方法と結果について報
          告を求めるほか、適宜情報交換を行うなど緊密に連携を図る体制を構築しております。また、内部統制監査室
          が監査等委員会からの指示または監査等委員会との連携により定期的な内部監査を実施することにより、内部
          統制チェック機能を強化しております。
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      (3)【監査の状況】
        ① 監査等委員会監査の状況
           当社の監査等委員会監査は社外取締役監査等委員2名を含む監査等委員3名で実施しております。
           監査等委員1名は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しておりま
          す。
           当事業年度において当社は、監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次
          のとおりであります。
                 氏名                開催回数                 出席回数
               後藤  禎夫            監査等委員会14回                 監査等委員会14回

               児玉  弘仁            監査等委員会14回                 監査等委員会14回

               松若 恵理子            監査等委員会14回                 監査等委員会14回

           監査等委員の主な活動状況は、監査等委員会で決定した監査の方針、業務分担、年間監査計画に基づいて、
          取締役会、常務会などの重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査および会計監査人による監
          査への立会いを行うことに加え、各事業所または重要な子会社については業務内容および財産の状況について
          調査を行っております。
        ② 内部監査の状況

           当社の内部監査は、内部統制監査室の2名で実施しており、年間監査計画に基づいて、各事業所の業務執行
          の適正性および効率性と内部統制手続きの正当性、財産の状況等に関し、監査等委員会および会計監査人と連
          携しながら監査を行うとともに、経営者に対して適宜報告しております。
        ③ 会計監査の状況

         a) 監査法人の名称
            有限責任監査法人トーマツ
         b) 継続監査期間

           1970年以降
         c) 業務を執行した公認会計士

            指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木晴久
            指定有限責任社員 業務執行社員 近藤巨樹
         d) 監査業務に係る補助者の構成

            公認会計士8名、その他21名
         e) 監査法人の選定方針と理由

            当社は独立性、監査遂行の適切性・妥当性、グローバルな監査体制および監査報酬などを総合的に勘案
           し、監査法人を選定しております。
            当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場
           合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
            また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場
           合には、監査等委員会は会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、株主総会に提出
           する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定いたします。
         f) 監査等委員会による監査法人の評価

            当社監査等委員会は、適格性、監査の方法ならびに監査の結果の相当性に関しては、日本監査役協会が
           公表するチェックリストを参考に評価を実施しております。また、職務遂行体制の評価に関しては、日本
           監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき評価
           を実施しております。
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        ④ 監査報酬の内容等
         a) 監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
                 監査証明業務に            非監査業務に           監査証明業務に            非監査業務に
                基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
                      44,850                      43,000
        提出会社                            -                       -
       連結子会社                 -           -           -           -

                      44,850                      43,000
         計                           -                       -
    (注)上記報酬の額以外に、当連結会計年度に前連結会計年度に係る追加監査報酬として2,548千円を支払っておりま
        す。
        監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
         前連結会計年度
           該当事項はありません。
         当連結会計年度
           該当事項はありません。
         b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte                           Touche    Tohmatsu     LLC.)に対する報酬(a)を除く)

                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
                 監査証明業務に            非監査業務に           監査証明業務に            非監査業務に
                基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
                                  6,690                      3,600
        提出会社                 -                       -
                      15,646            2,800           16,188            3,000
       連結子会社
                      15,646            9,490           16,188            6,600
         計
        監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte                        Touche    Tohmatsu     LLC.)の提出会社および連結子会社に対す
        る非監査業務の内容
         前連結会計年度
           当社および連結子会社が非監査業務の監査公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている
          非監査業務の内容は主に税務関連業務であります。
         当連結会計年度
           当社および連結子会社が被監査業務の監査公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている
          非監査業務の内容は主に税務関連業務であります。
         c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

           該当事項はありません。
         d) 監査報酬の決定方針

            当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、監査公認会計士等より監査計画の提示
           および説明を受け、その具体的な内容について協議し、当社の規模、業務の特性ならびに監査日数等を勘案
           し、監査等委員会の同意の上決定しております。
         e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

            当社の監査等委員会は、日本公認会計士協会が公表しております「会計監査人との連携に関する実務指
           針」を踏まえ、会計監査人の前年度監査実績および今年度監査計画の内容、監査報酬の見積もりの算定根拠
           と算定内容の適切性、妥当性を検討しております。その結果、監査等委員会は会計監査人の報酬等の額につ
           いて会社法第399条第1項の同意を行っております。
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      (4)【役員の報酬等】
         ① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
            当社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、任意の報酬委員会の審議を踏ま
           え、2022年9月15日開催の取締役会で改定しております。これにともない、取締役の報酬等の額またはその
           算定方法の決定に関する方針に係る事項のうち関係する部分を変更し、次のとおりとしております。
          [当事業年度末日現在の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項]
          a) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
           イ)基本方針
              当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を果たすべく
             株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえ適正な水
             準とすることを基本方針としております。
           ロ)報酬の構成
              当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基
             本報酬および業績連動報酬により構成され、さらに、業績連動報酬は、短期業績に基づく現金報酬
             (短期インセンティブ)および株式報酬(長期インセンティブ)で構成されております。監督機能を
             担う監査等委員である取締役および社外取締役については、その職責に鑑み、固定報酬としての基本
             報酬のみとしております。
           ハ)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
              当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、役位、職責に応じて、従業員給与の水準をベー
             スに、当社の業績、世間動向ならびに他社水準との比較・検証を考慮しながら、総合的に勘案して決
             定しております。
           ニ)業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針
             <短期業績に基づく現金報酬(短期インセンティブ)>
              短期業績に基づく現金報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の
             業績指標(親会社株主に帰属する当期純利益)の達成度に応じ、事業年度終了後の一定の時期に支給
             しております。
              各対象取締役への具体的な支給額・時期および配分方法は、取締役会において決定しております。
              業績指標および支給基準等については、適宜、環境の変化に応じて任意の報酬委員会での審議を踏
             まえ見直しを行い、取締役会にて決定しております。
             <株式報酬(長期インセンティブ)>
              株式報酬は、2020年3月24日開催の第58期定時株主総会において導入が決議されました譲渡制限付
             株式報酬制度に基づき、当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを付与するとともに、株
             主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とし、対象取締役に対して支給される総額は、取締役
             (監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額の内枠で、年額40百万円以内とし、本制度により発
             行または処分される当社の普通株式数の総数は年40,000株以内としております。
              譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会
             で定める地位を退任または退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時
             期および配分については、取締役会において決定いたします。
              なお、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲
             渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれております。
              ⅰ)対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式に
                ついて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
              ⅱ)一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
           ホ)報酬等の割合の決定方針
              取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の種類別の報酬(基本報酬、業績連動
             報酬)割合については、企業価値の持続的な向上のためのインセンティブとして機能することを目的
             に、各職責を踏まえ上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、任意の報酬委員会に
             おいて審議の上、取締役会で決定いたします。
              なお、2022年9月15日開催の取締役会において役員報酬等の割合は、報酬の種類ごとに、基本報酬
             65%~85%、短期業績に基づく現金報酬21%~11%、株式報酬14%~4%とすることを決定しており
             ます。
          b) 業績連動報酬に関する事項
              各事業年度の業績指標(親会社株主に帰属する当期純利益)の達成度に応じて支給する短期業績に
             基づく現金報酬(短期インセンティブ)は、各事業年度の業績指標(親会社株主に帰属する当期純利
             益)実績が予め定めた水準に達した場合に、親会社株主に帰属する当期純利益に一定の料率を乗じた
             額を限度額とし、役員別短期業績連動報酬基準額に基づき配分いたします。
          c) 取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の決
             定方法
              取締役の報酬に係る制度ならびに取締役の報酬等の額またはその算定方法は、決定プロセスの客観
             性を確保するため、社外取締役を中心として構成された任意の報酬委員会において、世間動向を確認
             するとともに同規模会社との報酬水準に関する比較・検証を行い、諮問された役位ごとの報酬水準を
             審議しております。
              個人別の報酬額については、個別支給額に関する任意の報酬委員会の審議を踏まえ、取締役会決議
             に基づいて個々の対象者の能力を含め総合的判断を実施するのに最適任者である代表取締役社長(氏
             名:齊藤光次)に委任を受けるものとします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切
             に行使されるよう任意の報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、委任を受けた代表取締役社
             長は、当該答申の内容に従って決定しなければなりません。
          d) 監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
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              監査等委員である取締役の報酬の額は、常勤監査等委員、社外監査等委員の区分によって監査等委
             員である取締役の協議により決定いたします。
          [変更前の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項]

          a) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
           イ)基本方針
              当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を果たすべく
             株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえ適正な水
             準とすることを基本方針としております。
           ロ)報酬の構成
              当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基
             本報酬、株式報酬(長期インセンティブ)および業績連動報酬等(短期インセンティブ)により構成
             し、監督機能を担う監査等委員である取締役および、社外取締役については、その職責に鑑み、基本
             報酬のみとしております。
           ハ)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
              当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、役位、職責に応じて、従業員給与の水準をベー
             スに、当社の業績、世間動向ならびに他社水準との比較・検証を考慮しながら、総合的に勘案して決
             定しております。
           ニ)株式報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
              株式報酬は、2020年3月24日開催の第58期定時株主総会において導入が決議されました譲渡制限付
             株式報酬制度に基づき、当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを付与するとともに、株
             主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とし、対象取締役に対して支給される総額は、取締役
             (監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額の内枠で、年額40百万円以内とし、本制度により発
             行または処分される当社の普通株式数の総数は年40,000株以内としております。
              譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会
             で定める地位を退任または退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時
             期および配分については、取締役会において決定いたします。
              なお、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲
             渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれております。
              ⅰ)対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式に
                ついて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
              ⅱ)一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
           ホ)業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針
              業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、予め定めた業績指標を反
             映した現金報酬とし、各事業年度の業績指標(親会社株主に帰属する当期純利益)が予め定めた水準
             を達成した場合に、達成度に応じて事業年度終了後、一定の時期に支給することとしております。各
             対象取締役への具体的な支給時期および配分方法は、取締役会において決定いたします。
              支給基準等については、適宜、環境の変化に応じて任意の指名報酬委員会での審議を踏まえて見直
             しを行い、取締役会において決定します。
           へ)報酬等の割合の決定方針
              取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の種類別の報酬(基本報酬、株式報
             酬)割合については、各職責を踏まえ、上位の役位ほど株式報酬のウェイトが高まる構成とし、任意
             の指名報酬委員会において審議の上、取締役会で決定することとします。
              なお、2021年3月24日開催の取締役会において業績連動報酬等を除く報酬の種類ごとの割合は、基
             本報酬84%~93%、株式報酬16%~7%とすることを決定しております。
          b) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項および当事業年度に係る取締役の個人別
             の報酬等が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
              取締役の報酬に係る制度ならびに取締役の報酬等の額またはその算定方法は、決定プロセスの客観
             性を確保するため、社外取締役を中心として構成された任意の指名報酬委員会において、世間動向を
             確認するとともに同規模会社との報酬水準に関する比較・検証を行い、諮問された役位ごとの報酬水
             準を審議しております。
              個人別の報酬額については、個別支給額に関する任意の指名報酬委員会の審議を踏まえ、個々の対
             象者の能力を含め総合的判断を実施するのに最適任者である代表取締役社長(氏名:齊藤光次)に一
             任することを、2022年3月23日開催の取締役会で決議しております。
              監査等委員である取締役の報酬の額は、常勤監査等委員、社外監査等委員の区分によって監査等委
             員の協議により決定いたします。
              また、業績連動報酬等は、株主の皆様との価値共有との視点から、最終利益を業績指標(親会社株
             主に帰属する当期純利益)等とし、予め定めた水準を達成した場合に支給する対象および基準・支給
             方法について、任意の指名報酬委員会へ諮問し、審議内容を踏まえ、取締役会で決定いたします。
              なお、当事業年度に係る業績連動報酬等は、親会社株主に帰属する当期純利益等が予め定めた水準
             に満たないことから、支給しないことといたします。
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         ② 役員の報酬に関する株主総会決議の内容の概要
          a) 2020年3月24日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する報
             酬限度額を年額240百万円(うち社外取締役は年額20百万円以内)と決議しており、決議時点の取締役
             の員数は8名(うち社外取締役2名)であります。
          b) 2020年3月24日開催の定時株主総会において、監査等委員である取締役に対する報酬限度額を年額70
             百万円と決議しており、決議時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち監査等委員である社外
             取締役2名)であります。
          c) 2020年3月24日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を
             除く)に対する株式報酬の報酬限度額を取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額の内枠
             で、年額40百万円以内と決議しており、決議時点の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役
             を除く)の員数は6名であります。
         ③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                 報酬等の種類別の総額(千円)
                                                    対象となる
                       報酬等の総額
              役員区分                                      役員の員数
                        (千円)                    譲渡制限付株
                               基本報酬      業績連動報酬                (名)
                                              式報酬
           取締役(監査等委員及び
                         164,360       117,645        29,028       17,686          4
           社外取締役を除く)
           監査等委員(社外取締役
                          15,600       15,600                        1
                                          -       -
           を除く)
                          15,756       15,756                        4
           社外役員                                -       -
         ④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

           連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
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      (5)【株式の保有状況】
         ① 投資株式の区分の基準および考え方
            当社は、株式の価額変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするいわゆる純投資目
           的の株式は保有しておりません。純投資以外を目的とするいわゆる政策保有株式については、当社グループ
           の経営方針に照らして、当社と被保有企業の双方において企業価値向上に資するものに限定しております。
         ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

           a) 保有方針および合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検
             証の内容
              当社では、事業戦略上の重要性および取引関係の維持または強化ならびにそこから生じる便益等を総
             合的に勘案して、当社の企業価値向上に資すると判断した場合において、事業戦略および取引関係の維
             持または強化を目的として政策保有株式を保有することとしております。
              また、検証方法については原則年1回、当社が保有する全ての政策保有株式を個別銘柄毎に、その保
             有目的、取引関係、投資効果などを取締役会において総合的に検証し、継続保有の適否または適正な保
             有株式数などを決定しております。
              なお、検証の結果、継続保有の効果または継続保有の意義等が希薄化または失していると判断した銘
             柄については、縮減等を行うこととしております。
           b) 銘柄数及び貸借対照表計上額

                  銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                     14           121,429
     非上場株式
                     43         20,812,779
     非上場株式以外の株式
    (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                  銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                           株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
     非上場株式                -             -  -

                                     取引関係の維持向上を図るための取引先持株会
                     14           29,948
     非上場株式以外の株式
                                     を通じた取得
    (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                  銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      1            636
     非上場株式
                      2           10,860
     非上場株式以外の株式
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    c) 特定株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
       特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                                    保有目的、業務提携等の概要、
                株式数(株)         株式数(株)                            当社の株式の
         銘柄                              定量的な保有効果
                                                      保有の有無
                                     及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (千円)         (千円)
                                  当社の主要な取引先であり、継続的な取
                                  引関係の維持強化のため保有しておりま
                   4,496,594         4,494,281
                                  す。配当利回り等と当社の資本コストを
                                  比較のうえ、保有の合理性を検証してお
     カゴメ㈱
                                                        有
                                  ります。なお、株式数が増加した理由は
                                  取引関係の維持強化を図るために加入し
                  14,114,811         13,730,030
                                  ている取引先持株会の定期買い増しによ
                                  るものであります。
                                  当社の主要な取引先であり、継続的な取
                                  引関係の維持強化のため保有しておりま
                    438,254         436,379
                                  す。配当利回り等と当社の資本コストを
                                  比較のうえ、保有の合理性を検証してお
     ㈱マキタ                                                   有
                                  ります。なお、株式数が増加した理由は
                                  取引関係の維持強化を図るために加入し
                   1,704,809         1,344,048
                                  ている取引先持株会の定期買い増しによ
                                  るものであります。
                                  当社の主要な取引先であり、継続的な取
                    267,400         267,400
                                  引関係の維持強化のため保有しておりま
     ㈱パイロットコーポ
                                  す。配当利回り等と当社の資本コストを                      無
     レーション
                                  比較のうえ、保有の合理性を検証してお
                   1,123,347         1,284,857
                                  ります。
                                  当社の主要な取引先であり、継続的な取
                    129,571         129,571
                                  引関係の維持強化のため保有しておりま
     東洋水産㈱
                                  す。配当利回り等と当社の資本コストを                      無
                                  比較のうえ、保有の合理性を検証してお
                    943,276         660,812
                                  ります。
                                  同社子会社の㈱三菱UFJ銀行は当社の
                                  メインバンクであり、資金および外国為
                    327,000         327,000
     ㈱三菱UFJフィナ                                                   有
                                  替等の取引を行っており、取引関係の維
                                  持強化のため保有しております。配当利
     ンシャル・グループ                                                 (注)1
                                  回り等と当社の資本コストを比較のう
                    396,160         290,703
                                  え、保有の合理性を検証しております。
                                  当社の主要な仕入先であり、継続的な取
                    383,500         383,500
                                  引関係の維持強化のため保有しておりま
     レンゴー㈱
                                  す。配当利回り等と当社の資本コストを                      有
                                  比較のうえ、保有の合理性を検証してお
                    360,490         348,218
                                  ります。
                                  同社子会社の㈱愛知銀行は当社の取引金
                                  融機関であり、資金等の取引を行ってお
                    120,226         120,226
     ㈱あいちフィナン                                                   有
                                  り、取引関係の維持強化のため保有して
                                  おります。配当利回り等と当社の資本コ
     シャルグループ                                                 (注)6
                                  ストを比較のうえ、保有の合理性を検証
                    277,000         276,880
                                  しております。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                    383,600         383,600
                                  しております。配当利回り等と当社の資
     ヤマナカ㈱
                                                        有
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
                    266,602         272,356
                                  検証しております。
                                 44/111



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                                                           有価証券報告書
                 当事業年度         前事業年度
                                    保有目的、業務提携等の概要、
                株式数(株)         株式数(株)                            当社の株式の
         銘柄                              定量的な保有効果
                                                      保有の有無
                                     及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (千円)         (千円)
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                    183,000         183,000
                                  しております。配当利回り等と当社の資
     中央紙器工業㈱
                                                        有
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
                    248,880         198,006
                                  検証しております。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                    95,380         95,380
                                  しております。配当利回り等と当社の資
     名糖産業㈱
                                                        有
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
                    161,764         155,564
                                  検証しております。
                                  当社の主要な取引先であり、継続的な取
                                  引関係の維持強化のため保有しておりま
                    89,128         87,712
                                  す。配当利回り等と当社の資本コストを
                                  比較のうえ、保有の合理性を検証してお
     ㈱アルプス物流                                                   無
                                  ります。なお、株式数が増加した理由は
                                  取引関係の維持強化を図るために加入し
                    148,042         100,431
                                  ている取引先持株会の定期買い増しによ
                                  るものであります。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                                  しております。配当利回り等と当社の資
                    43,033         41,877
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
     昭和産業㈱
                                  検証しております。なお、株式数が増加                      無
                                  した理由は取引関係の維持強化を図るた
                                  めに加入している取引先持株会の定期買
                    136,200         105,323
                                  い増しによるものであります。
                                  当社の主要な取引先であり、継続的な取
                    50,000         50,000
                                  引関係の維持強化のため保有しておりま
     ブラザー工業㈱
                                  す。配当利回り等と当社の資本コストを                      無
                                  比較のうえ、保有の合理性を検証してお
                    112,525         100,350
                                  ります。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                    55,000         55,000
                                  しております。配当利回り等と当社の資
     ユタカフーズ㈱
                                                        有
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
                    101,200         111,650
                                  検証しております。
                                  当社の主要な仕入先であり、継続的な取
                    143,000         143,000
                                  引関係の維持強化のため保有しておりま
     KPPグループホー
                                  す。配当利回り等と当社の資本コストを                      有
     ルディングス㈱
                                  比較のうえ、保有の合理性を検証してお
                    97,669         113,113
                                  ります。
                                  同社子会社の㈱みずほ銀行は当社の準メ
                                  インバンクであり、資金および外国為替
                    32,162         32,162
     ㈱みずほフィナン                                                   有
                                  取引等を行っており、取引関係の維持強
                                  化のため保有しております。配当利回り
     シャルグループ                                                 (注)2
                                  等と当社の資本コストを比較のうえ、保
                    77,590         59,692
                                  有の合理性を検証しております。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                                  しております。配当利回り等と当社の資
                    23,833         11,714
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
     ㈱ヤクルト本社                             検証しております。なお、株式数が増加                      無
                                  した理由は取引関係の維持強化を図るた
                                  めに加入している取引先持株会の定期買
                    75,479         100,279
                                  い増しによるものであります。
                                 45/111


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                 当事業年度         前事業年度
                                    保有目的、業務提携等の概要、
                株式数(株)         株式数(株)                            当社の株式の
         銘柄                              定量的な保有効果
                                                      保有の有無
                                     及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (千円)         (千円)
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                    18,447         18,447
     ハウス食品グループ
                                  しております。配当利回り等と当社の資
                                                        有
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
     本社㈱
                    57,462         51,245
                                  検証しております。
                                  当社の主要な取引先であり、継続的な取
                    16,434         16,434
                                  引関係の維持強化のため保有しておりま
     石塚硝子㈱
                                  す。配当利回り等と当社の資本コストを                      有
                                  比較のうえ、保有の合理性を検証してお
                    55,464         23,286
                                  ります。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                                  しております。配当利回り等と当社の資
                    35,133         34,085
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
     宝ホールディングス
                                  検証しております。なお、株式数が増加                      無
     ㈱
                                  した理由は取引関係の維持強化を図るた
                                  めに加入している取引先持株会の定期買
                    43,530         35,618
                                  い増しによるものであります。
                                  当社の主要な取引先であり、継続的な取
                                  引関係の維持強化のため保有しておりま
                    11,782         11,423
                                  す。配当利回り等と当社の資本コストを
                                  比較のうえ、保有の合理性を検証してお
     マルサンアイ㈱
                                                        無
                                  ります。なお、株式数が増加した理由は
                                  取引関係の維持強化を図るために加入し
                    42,712         41,866
                                  ている取引先持株会の定期買い増しによ
                                  るものであります。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                                  しております。配当利回り等と当社の資
                     9,196         4,489
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
     明治ホールディング
                                  検証しております。なお、株式数が増加                      無
     ス㈱
                                  した理由は取引関係の維持強化を図るた
                                  めに加入している取引先持株会の定期買
                    30,800         30,258
                                  い増しによるものであります。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                                  しております。配当利回り等と当社の資
                    35,978         34,247
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
     日東ベスト㈱
                                  検証しております。なお、株式数が増加                      無
                                  した理由は取引関係の維持強化を図るた
                    29,682         26,918
                                  めに加入している取引先持株会の定期買
                                  い増しによるものであります。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                    25,000         25,000
                                  しております。配当利回り等と当社の資
     ㈱文溪堂                                                   有
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
                    28,675         29,250
                                  検証しております。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                     6,900         6,900
                                  しております。配当利回り等と当社の資
     ザ・パック㈱
                                                        無
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
                    23,356         16,635
                                  検証しております。
                                 46/111




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                 当事業年度         前事業年度
                                    保有目的、業務提携等の概要、
                株式数(株)         株式数(株)                            当社の株式の
         銘柄                              定量的な保有効果
                                                      保有の有無
                                     及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (千円)         (千円)
                                  当社の主要な取引先であり、継続的な取
                                  引関係の維持強化のため保有しておりま
                     7,329         3,467
                                  す。配当利回り等と当社の資本コストを
                                  比較のうえ、保有の合理性を検証してお
     森永製菓㈱
                                                        無
                                  ります。なお、株式数が増加した理由は
                                  取引関係の維持強化を図るために加入し
                    18,752         13,608
                                  ている取引先持株会の定期買い増しによ
                                  るものであります。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                                  しております。配当利回り等と当社の資
                     5,680         1,783
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
     ㈱フジミインコーポ
                                  検証しております。なお、株式数が増加                      無
     レーテッド
                                  した理由は取引関係の維持強化を図るた
                    17,809         11,146    めに加入している取引先持株会の定期買
                                  い増しによるものであります。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                    13,000         13,000
     アルプスアルパイン
                                  しております。配当利回り等と当社の資
                                                        無
     ㈱                             本コストを比較のうえ、保有の合理性を
                    15,970         15,561
                                  検証しております。
                                  同社子会社の三井住友信託銀行㈱は当社
                                  の取引金融機関であり、証券代行事務委
                     5,400         2,700
     三井住友トラスト・
                                                        有
                                  託等の取引を行っており、取引関係の維
     ホールディングス㈱                             持強化のため保有しております。配当利
                                                      (注)3
                                  回り等と当社の資本コストを比較のう
                    14,612         12,387
                                  え、保有の合理性を検証しております。
                                  同社子会社の第一生命保険㈱は当社の取
                     4,800         4,800
                                  引保険会社であり、取引関係の維持強化
     第一生命ホールディ
                                                        有
                                  のため保有しております。配当利回り等
     ングス㈱
                                                      (注)4
                                  と当社の資本コストを比較のうえ、保有
                    14,361         14,371
                                  の合理性を検証しております。
                                  当社の主要な取引先であり、継続的な取
                     6,232         6,232
                                  引関係の維持強化のため保有しておりま
     ㈱LIXIL
                                  す。配当利回り等と当社の資本コストを                      無
                                  比較のうえ、保有の合理性を検証してお
                    10,971         12,470
                                  ります。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                     5,500         5,580
     タカラスタンダード
                                  しております。配当利回り等と当社の資
                                                        無
     ㈱                             本コストを比較のうえ、保有の合理性を
                     8,976         7,718
                                  検証しております。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                                  しております。配当利回り等と当社の資
                     3,633         3,253
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
     ニップン㈱
                                  検証しております。なお、株式数が増加                      無
                                  した理由は取引関係の維持強化を図るた
                     8,076         5,270
                                  めに加入している取引先持株会の定期買
                                  い増しによるものであります。
                                 47/111




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                 当事業年度         前事業年度

                                    保有目的、業務提携等の概要、
                株式数(株)         株式数(株)                            当社の株式の
         銘柄                              定量的な保有効果
                                                      保有の有無
                                     及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (千円)         (千円)
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                                  しております。配当利回り等と当社の資
                     2,506         2,278
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
     はごろもフーズ㈱
                                  検証しております。なお、株式数が増加                      無
                                  した理由は取引関係の維持強化を図るた
                     7,707         6,859
                                  めに加入している取引先持株会の定期買
                                  い増しによるものであります。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                                  しております。配当利回り等と当社の資
                    21,928         20,686
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
     ジャニス工業㈱
                                  検証しております。なお、株式数が増加                      無
                                  した理由は取引関係の維持強化を図るた
                     7,697         10,301
                                  めに加入している取引先持株会の定期買
                                  い増しによるものであります。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                     4,000         4,000
     ㈱A&Dホロンホー
                                  しております。配当利回り等と当社の資
                                                        無
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
     ルディングス
                     7,208         4,068
                                  検証しております。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                     4,821         4,821
                                  しております。配当利回り等と当社の資
     日本山村硝子㈱
                                                        無
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
                     6,754         2,666
                                  検証しております。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                     4,320         4,320
                                  しております。配当利回り等と当社の資
     ㈱ダイショー                                                   無
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
                     6,069         5,909
                                  検証しております。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                     2,400         2,400
                                  しております。配当利回り等と当社の資
     ㈱MTG
                                                        無
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
                     3,511         3,319
                                  検証しております。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                     3,630         3,630
                                  しております。配当利回り等と当社の資
     ㈱コロナ                                                   無
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
                     3,459         3,179
                                  検証しております。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                     2,710         2,710
                                  しております。配当利回り等と当社の資
     ㈱ウッドワン                                                   無
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
                     2,707         2,460
                                  検証しております。
                                  継続的な取引関係の維持強化のため保有
                     1,000         1,000
     ㈱オエノンホール
                                  しております。配当利回り等と当社の資
                                                        無
                                  本コストを比較のうえ、保有の合理性を
     ディングス
                      354         257
                                  検証しております。
                                  同社子会社の㈱十六銀行は当社の取引金
                                  融機関であり、資金等の取引を行ってお
                      66         66
     ㈱十六フィナンシャ                                                   有
                                  り、取引関係の維持強化のため保有して
                                  おります。配当利回り等と当社の資本コ
     ルグループ                                                 (注)5
                                  ストを比較のうえ、保有の合理性を検証
                      245         189
                                  しております。
                                 48/111



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                                                           有価証券報告書
    (注)1 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社の株式を保有しておりませんが、同社の子会社である㈱三菱U
          FJ銀行は当社の株式を保有しております。
        2 ㈱みずほフィナンシャルグループは当社の株式を保有しておりませんが、同社の子会社である㈱みずほ銀行は
          当社の株式を保有しております。
        3 三井トラスト・ホールディングス㈱は当社の株式を保有しておりませんが、同社の子会社である三井住友信託
          銀行㈱は当社の株式を保有しております。
        4 第一生命ホールディングス㈱は当社の株式を保有しておりませんが、同社の子会社である第一生命保険㈱は当
          社の株式を保有しております。
        5 ㈱十六フィナンシャルグループは当社の株式を保有しておりませんが、同社の子会社である㈱十六銀行は当社
          の株式を保有しております。
        6 ㈱あいちフィナンシャルグループは当社の株式を保有しておりませんが、同社の子会社である㈱愛知銀行は当
          社の株式を保有しております。
         ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

            該当事項はありません。
                                 49/111
















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    第5【経理の状況】
      1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28
        号。)に基づいて作成しております。
      (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2 監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2023年1月1日から2023年12月31日
      まで)及び第62期事業年度(2023年1月1日から2023年12月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、有限
      責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
      3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容
      を適切に把握し、連結財務諸表等に反映できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しており
      ます。
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     1【連結財務諸表等】
      (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年12月31日)              (2023年12月31日)
     資産の部
       流動資産
                                       4,478,895              6,243,089
        現金及び預金
                                     ※1  4,149,615            ※1  4,284,618
        受取手形
                                      12,798,220              13,281,411
        売掛金
                                        920,623             1,066,751
        商品及び製品
                                        384,769              373,485
        仕掛品
                                       2,046,826              1,721,959
        原材料及び貯蔵品
                                        575,080              707,593
        その他
                                       △ 12,043             △ 14,083
        貸倒引当金
                                      25,341,986              27,664,825
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                      18,605,430              18,985,931
          建物及び構築物
                                     △ 13,414,643             △ 13,924,362
           減価償却累計額
                                       5,190,787              5,061,568
           建物及び構築物(純額)
                                      29,944,462              30,376,588
          機械装置及び運搬具
                                     △ 24,260,339             △ 24,766,336
           減価償却累計額
                                       5,684,122              5,610,251
           機械装置及び運搬具(純額)
                                       9,264,443              9,271,301
          土地
                                       5,084,527              7,025,916
          その他
                                      △ 3,413,473             △ 3,611,237
           減価償却累計額
                                       1,671,053              3,414,678
           その他(純額)
                                      21,810,407              23,357,799
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                        367,667              306,389
          のれん
                                        280,762              270,902
          その他
                                        648,430              577,292
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                     ※2  19,886,138            ※2  21,067,462
          投資有価証券
                                        82,274              95,721
          繰延税金資産
                                        301,138              285,252
          その他
                                       △ 20,802             △ 21,404
          貸倒引当金
                                      20,248,748              21,427,031
          投資その他の資産合計
                                      42,707,586              45,362,124
        固定資産合計
                                      68,049,572              73,026,949
       資産合計
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                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年12月31日)              (2023年12月31日)
     負債の部
       流動負債
                                   ※1 ,※2  11,293,278           ※1 ,※2  12,162,932
        支払手形及び買掛金
                                     ※1  4,082,371            ※1  4,319,396
        電子記録債務
                                       1,061,600               865,163
        短期借入金
                                        260,464              122,056
        1年内返済予定の長期借入金
                                        317,154              602,568
        未払法人税等
                                        251,477              410,502
        賞与引当金
                                       3,024,978              4,633,019
        その他
                                      20,291,324              23,115,638
        流動負債合計
       固定負債
                                        132,359              388,973
        長期借入金
                                       3,456,999              3,683,616
        繰延税金負債
                                       2,541,110              2,554,590
        退職給付に係る負債
                                        970,603              374,325
        その他
                                       7,101,073              7,001,505
        固定負債合計
                                      27,392,397              30,117,144
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                       4,000,000              4,000,000
        資本金
                                      16,986,679              16,986,679
        資本剰余金
                                      11,392,526              12,490,173
        利益剰余金
                                       △ 863,083             △ 833,263
        自己株式
                                      31,516,122              32,643,589
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                       8,498,099              9,338,913
        その他有価証券評価差額金
                                        644,140              854,249
        為替換算調整勘定
                                       △ 80,834             △ 21,337
        退職給付に係る調整累計額
                                       9,061,405              10,171,825
        その他の包括利益累計額合計
       新株予約権                                  8,370              8,370
                                        71,276              86,019
       非支配株主持分
                                      40,657,175              42,909,805
       純資産合計
                                      68,049,572              73,026,949
     負債純資産合計
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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2022年1月1日              (自 2023年1月1日
                                至 2022年12月31日)               至 2023年12月31日)
                                     ※1  56,786,982            ※1  58,026,131
     売上高
                                      47,051,195              47,448,363
     売上原価
                                       9,735,787              10,577,767
     売上総利益
                                   ※2 ,※3  8,384,063           ※2 ,※3  8,646,156
     販売費及び一般管理費
                                       1,351,724              1,931,610
     営業利益
     営業外収益
                                        38,013              46,172
       受取利息
                                        310,355              313,069
       受取配当金
                                        203,952               18,473
       為替差益
                                         1,356
       持分法による投資利益                                                  -
                                         4,450               640
       貸倒引当金戻入額
                                        16,244               3,307
       助成金収入
                                        171,901              148,620
       雑収入
                                        746,272              530,282
       営業外収益合計
     営業外費用
                                        26,855              61,820
       支払利息
                                        10,291               1,205
       固定資産売却損
                                        14,710              22,642
       固定資産除却損
                                        21,230              15,891
       雑損失
                                        73,089              101,559
       営業外費用合計
                                       2,024,907              2,360,332
     経常利益
     特別利益
                                       ※4  36,080
                                                       2,352
       投資有価証券売却益
                                        36,080               2,352
       特別利益合計
     特別損失
                                          719              691
       投資有価証券売却損
                                         1,643               932
       投資有価証券評価損
                                        504,181
                                                         -
       出資金評価損
                                        506,544               1,624
       特別損失合計
                                       1,554,444              2,361,061
     税金等調整前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                   594,288              854,457
                                       △ 667,130             △ 114,346
     法人税等調整額
                                                      740,111
     法人税等合計                                  △ 72,841
                                       1,627,285              1,620,949
     当期純利益
                                        15,540              14,071
     非支配株主に帰属する当期純利益
                                       1,611,744              1,606,878
     親会社株主に帰属する当期純利益
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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2022年1月1日              (自 2023年1月1日
                                至 2022年12月31日)               至 2023年12月31日)
                                       1,627,285              1,620,949
     当期純利益
     その他の包括利益
                                                      841,485
       その他有価証券評価差額金                                 △ 65,194
                                        433,522              210,108
       為替換算調整勘定
                                                       59,496
                                       △ 39,280
       退職給付に係る調整額
                                       ※ 329,047            ※ 1,111,090
       その他の包括利益合計
                                       1,956,333              2,732,040
     包括利益
     (内訳)
                                       1,941,059              2,717,297
       親会社株主に係る包括利益
                                        15,273              14,742
       非支配株主に係る包括利益
                                 54/111
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                4,000,000        16,986,679         10,286,605         △ 893,500       30,379,784
      会計方針の変更による累積
                                       △ 2,121                △ 2,121
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                     4,000,000        16,986,679         10,284,483         △ 893,500       30,377,663
     期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                △ 495,875                △ 495,875
      親会社株主に帰属する当期
                                      1,611,744                 1,611,744
      純利益
      自己株式の取得                                           △ 566        △ 566
      自己株式の処分                                 △ 7,826        30,983         23,157
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      1,108,043          30,416       1,138,459
     当期末残高
                     4,000,000        16,986,679         11,392,526         △ 863,083       31,516,122
                          その他の包括利益累計額

                 その他有価証券              退職給付に係る調       その他の包括利
                        為替換算調整勘定
                 評価差額金               整累計額      益累計額合計
     当期首残高
                    8,563,027        210,618       △ 41,553      8,732,091
      会計方針の変更による累積
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                    8,563,027        210,618       △ 41,553      8,732,091
     期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
      親会社株主に帰属する当期
      純利益
      自己株式の取得
      自己株式の処分
      株主資本以外の項目の当期
                    △ 64,927       433,522       △ 39,280       329,314
      変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 64,927       433,522       △ 39,280       329,314
     当期末残高               8,498,099        644,140       △ 80,834      9,061,405
                  新株予約権      非支配株主持分        純資産合計

     当期首残高                8,370       56,018     39,176,265
      会計方針の変更による累積
                                  △ 2,121
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                     8,370       56,018     39,174,143
     期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
                                  △ 495,875
      親会社株主に帰属する当期
                                  1,611,744
      純利益
      自己株式の取得
                                   △ 566
      自己株式の処分                             23,157
      株主資本以外の項目の当期
                       -     15,258       344,572
      変動額(純額)
     当期変動額合計                  -     15,258      1,483,032
     当期末残高                8,370       71,276     40,657,175
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          当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                4,000,000        16,986,679         11,392,526         △ 863,083       31,516,122
     当期変動額
      剰余金の配当
                                      △ 496,555                △ 496,555
      親会社株主に帰属する当期
                                      1,606,878                 1,606,878
      純利益
      自己株式の取得                                           △ 471        △ 471
      自己株式の処分                                 △ 12,674         30,290         17,615
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      1,097,647          29,819       1,127,467
     当期末残高                4,000,000        16,986,679         12,490,173         △ 833,263       32,643,589
                          その他の包括利益累計額

                 その他有価証券              退職給付に係る調       その他の包括利
                        為替換算調整勘定
                 評価差額金               整累計額      益累計額合計
     当期首残高               8,498,099        644,140       △ 80,834      9,061,405
     当期変動額
      剰余金の配当
      親会社株主に帰属する当期
      純利益
      自己株式の取得
      自己株式の処分
      株主資本以外の項目の当期
                    840,814       210,108       59,496      1,110,419
      変動額(純額)
     当期変動額合計               840,814       210,108       59,496      1,110,419
     当期末残高
                    9,338,913        854,249       △ 21,337     10,171,825
                  新株予約権      非支配株主持分        純資産合計

     当期首残高
                     8,370       71,276     40,657,175
     当期変動額
      剰余金の配当
                                  △ 496,555
      親会社株主に帰属する当期
                                  1,606,878
      純利益
      自己株式の取得                              △ 471
      自己株式の処分
                                   17,615
      株主資本以外の項目の当期
                       -     14,742      1,125,162
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                       -     14,742      2,252,629
     当期末残高                8,370       86,019     42,909,805
                                 56/111







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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2022年1月1日              (自 2023年1月1日
                                至 2022年12月31日)               至 2023年12月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                       1,554,444              2,361,061
       税金等調整前当期純利益
                                       1,851,567              1,856,830
       減価償却費
                                        61,277              61,277
       のれん償却額
                                                      158,795
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 15,695
                                        105,979               80,622
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
                                                       2,372
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  △ 673
       受取利息及び受取配当金                                △ 348,368             △ 359,241
                                        26,855              61,820
       支払利息
                                                       17,137
       為替差損益(△は益)                                 △ 4,422
       持分法による投資損益(△は益)                                 △ 1,356                -
       投資有価証券売却損益(△は益)                                 △ 35,361              △ 1,661
                                         1,643               932
       投資有価証券評価損益(△は益)
                                        504,181
       出資金評価損                                                  -
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 315,765             △ 535,695
                                                      241,162
       棚卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 74,966
                                        434,775             1,008,368
       仕入債務の増減額(△は減少)
                                                      497,776
                                       △ 179,804
       その他
                                       3,564,311              5,451,559
       小計
       利息及び配当金の受取額                                 348,368              359,241
       利息の支払額                                 △ 31,688             △ 69,231
       法人税等の支払額                                △ 815,968             △ 585,975
                                                      627,795
                                          -
       移転補償金の受取額
                                       3,065,021              5,783,388
       営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー
       有形固定資産の取得による支出                               △ 1,923,381             △ 3,345,875
                                        18,032              23,123
       有形固定資産の売却による収入
       投資有価証券の取得による支出                                 △ 40,748             △ 31,610
                                         5,234              11,517
       投資有価証券の売却による収入
                                        109,753
       関係会社株式の売却による収入                                                  -
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                                       ※2  31,235
                                                         -
       収入
       貸付けによる支出                                 △ 1,820              △ 300
                                        75,580               1,866
       貸付金の回収による収入
                                       △ 82,118             △ 58,782
       その他
       投資活動によるキャッシュ・フロー                               △ 1,808,232             △ 3,400,061
     財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        916,300
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                              △ 258,759
                                                      378,670
       長期借入れによる収入                                    -
       長期借入金の返済による支出                                △ 343,489             △ 260,464
       配当金の支払額                                △ 496,172             △ 496,566
       自己株式の取得による支出                                  △ 565             △ 469
                                       △ 48,759             △ 28,943
       その他
                                        27,312
       財務活動によるキャッシュ・フロー                                              △ 666,532
                                                       47,398
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                  △ 68,874
                                       1,215,227              1,764,193
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
                                       3,263,667              4,478,895
     現金及び現金同等物の期首残高
                                     ※1  4,478,895            ※1  6,243,089
     現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
         1 連結の範囲に関する事項
           連結子会社の数         17 社
           連結子会社の名称
            土岐ダイナパック株式会社、宮城ダイナパック株式会社、宇都宮ダイナパック株式会社、沼津ダイナパッ
            ク株式会社、神原段ボール株式会社、多治見ダイナパック株式会社、クラウン紙工業株式会社、旭段ボー
            ル株式会社、株式会社小倉紙器、株式会社城西、城西パック株式会社、泰納包装(蘇州)有限公司、
            DYNAPAC(M)SDN.BHD.、DYNAPAC(HANOI)CO.,LTD.、DYNAPAC                           PACKAGING     TECHNOLOGY(PHILIPPINES)INC.、
            DYNAPAC(HAIPHONG)CO.,LTD.、DYNAPAC                  GF(MALAYSIA)SDN.BHD.
         2 持分法の適用に関する事項

           持分法適用会社の数
            関連会社        1 社
           持分法適用会社の名称
            株式会社大成
         3 連結子会社の事業年度等に関する事項

            連結子会社のうち、株式会社城西および城西パック株式会社の決算日は3月31日であり、連結財務諸表の
           作成に当たっては12月31日現在で仮決算を行っております。
         4 会計方針に関する事項

          (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
           ① 有価証券
             その他有価証券
              市場価格のない株式等以外のもの…時価法
                              (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                              均法により算定しております。)
              市場価格のない株式等     …移動平均法による原価法
           ② デリバティブ
             時価法
           ③ 棚卸資産
             製品……主として総平均法に基づく原価法
                 (貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
             仕掛品…主として個別法に基づく原価法または総平均法に基づく原価法
                 (貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
             原材料…主として総平均法に基づく原価法
                 (貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
             貯蔵品…主として最終仕入原価法
          (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

           ① 有形固定資産(リース資産を除く)
             定額法
             なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。
             建物及び構築物            15~47年
             機械装置及び運搬具            4~17年
           ② 無形固定資産(リース資産を除く)
             定額法
           ③ リース資産
             定額法
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          (3)重要な引当金の計上基準
           ① 貸倒引当金
             債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
            債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
           ② 賞与引当金
             従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に対応する額を計上しておりま
            す。
          (4)退職給付に係る会計処理の方法

           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
            ては、給付算定式基準によっております。
           ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
             数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
            の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しておりま
            す。
             過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)に
            よる定額法により費用処理しております。
           ③ 小規模企業等における簡便法の採用
             なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自
            己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
          (5)重要な収益及び費用の計上基準

             包装材関連事業においては、主に段ボールの製造および販売を行っており、顧客との販売契約に基づい
            て製品等を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、製品等の引き渡し時点において顧客が
            当該製品等の支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当事業における製品等の
            販売については、顧客に製品を引き渡した時点で収益を認識しております。
             なお、当社および連結子会社が顧客より有償にて原材料等の支給を受け、それを加工して当該顧客に販
            売する取引については、顧客からの受給額を販売額から控除して収益を認識しております。
             また、契約における対価は製品等に対する支配が顧客に移転した時点から1年以内には支払いを受けて
            おり、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
          (6)重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

            在外子会社等の資産、負債、収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額
           は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
          (7)重要なヘッジ会計の方法

           ① ヘッジ会計の方法
             繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしているため振当
            処理によっております。また、連結会社間取引に付された為替予約については、時価評価を行い、当連結
            会計年度の損益として処理しております。
           ② ヘッジ手段とヘッジ対象
            (ヘッジ手段)
             為替予約取引
            (ヘッジ対象)
             外貨建債権
           ③ ヘッジ方針
             主として社内の管理規程に基づき、為替変動リスクについてヘッジしております。
           ④ ヘッジ有効性評価の方法
             為替予約時に、外貨建てによる同一金額で同一期日の為替予約を対応させているため、ヘッジ開始時お
            よびその後も継続して相場変動を完全に相殺するものと想定され、ヘッジの有効性の評価は省略しており
            ます。
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          (8)のれんの償却方法及び償却期間
            のれんは9年間で均等償却することとしております。
          (9)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

            連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は手許資金、随時引き出し可能な預金
           及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に
           償還期限の到来する短期投資からなっております。
          (10)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

            該当事項はありません。
         (重要な会計上の見積り)

          1 固定資産の減損
           (1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                            前連結会計年度           当連結会計年度
               減損損失                  -千円           -千円

           (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
               当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位に基づき資産の用途により、事業用資産
              については主に独立した会計単位である事業所単位で、賃貸用資産については不動産賃貸契約単位
              で、遊休資産および処分予定資産については資産単位で、資産のグルーピングを行っております。
               有形固定資産および無形固定資産について、資産または資産グループに減損の兆候が存在する場合
              に減損損失を認識するかどうかの判定を行っております。減損損失を認識すべきと判断された資産ま
              たは資産グルーピングについては、回収可能価額を見積り、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減
              損損失として特別損益に計上します。
               回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額を用いており、正味売却価額は外部
              専門家等が算定した評価額等から、処分費用見込額等を控除した金額を用いております。
               また、使用価値は、経営者によって承認された事業計画等を基礎として見積もった将来キャッ
              シュ・フローを所定の割引率で現在価値に割り引いた価額を用いております。
               なお、減損の兆候の判定および減損損失の認識の要否の判定については、事業計画等を基礎とし
              て、最善の見積りを行っておりますが、市場環境の変化または会社の経営の状況により、見積り額の
              前提とした条件または仮定に変化が生じた場合には、減損損失を計上する可能性があります。
          2 のれんの評価

           (1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                            前連結会計年度           当連結会計年度
               のれん               367,667千円           306,389千円

           (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
               のれんに減損の兆候が認められる場合には、当連結会計年度末における事業計画をベースに算定さ
              れた割引前キャッシュ・フローの総額と、のれんを含むより大きな単位での資産グループ合計の簿価
              との比較により、減損を認識するか否かを判断します。
               当該資産の評価に関する、回収可能価額、正味売却価額および使用価値の内容については、「1 
              固定資産の減損」と同様です。
               当連結会計年度において連結貸借対照表に計上されているのれんの金額は、2020年1月において㈱
              小倉紙器の株式を取得したことにともない計上されたものであり、売上高の増加等の将来の超過収益
              力を見越して企業結合の対価が被取得企業の時価を大きく超える金額にて取得しております。
               当連結会計年度末において回収可能価額が帳簿価額を上回っていることから、減損損失の認識は不
              要であると判断しておりますが、その見積りの前提条件等に変化が生じた場合には、減損処理が必要
              となる場合があります。
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         (未適用の会計基準等)
          ・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日 企業会計基準
           委員会
          ・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
          ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日 企業会計基準
           委員会)
          (1)概要

             2018年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等(以下「企業会計
            基準第28号等」)が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基
            準委員会への移管が完了されましたが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第
            28号等の公表後に改めて検討を行うこととされていたものが、審議され、公表されたものであります。
             ・ 税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
             ・ グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係
              る税効果
          (2)適用予定日

            2025年12月期の期首から適用します。
          (3)当該会計基準等の適用による影響

             「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響につい
            ては、現時点で評価中であります。
         (連結貸借対照表関係)

          ※1 連結会計年度末日満期手形の会計処理
             連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって行っております。
             なお、前連結会計年度末日および当連結会計年度末日は金融機関が休日のため、連結会計年度末日満期
            手形が次の科目に含まれております。
                            前連結会計年度                当連結会計年度
                           (2022年12月31日)                (2023年12月31日)
           受取手形                       263,667千円                295,013千円
           支払手形及び買掛金                       15,810                13,425
           電子記録債務                       185,387                106,107
          ※2 担保に供している資産

                            前連結会計年度                当連結会計年度
                           (2022年12月31日)                (2023年12月31日)
           投資有価証券(株式)                       106,500千円                104,250千円
             上記投資有価証券(株式)については、支払手形及び買掛金(前連結会計年度149,243千円、当連結会
            計年度157,390千円)の担保に供しております。
         (連結損益計算書関係)

          ※1 顧客との契約から生じる収益
              売上高については、顧客との契約から生じる収益およびそれ以外の収益を区分して記載しておりませ
             ん。顧客との契約から生じる収益の金額は、「注記事項(収益認識関係)1 顧客との契約から生じる
             収益を分解した情報」に記載しております。
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          ※2 販売費及び一般管理費

             販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のとおりであります。
                           前連結会計年度                当連結会計年度
                          (自 2022年1月1日                (自 2023年1月1日
                           至 2022年12月31日)                  至 2023年12月31日)
           運搬費                     3,467,675     千円            3,474,643     千円
                                  6,369                3,335
           貸倒引当金繰入額
                                 25,462                26,300
           販売手数料及び促進費
                                2,399,342                2,443,121
           報酬及び給料手当
                                 70,030                124,415
           賞与引当金繰入額
                                 115,817                126,785
           退職給付費用
                                 451,103                478,083
           福利厚生費
                                 392,690                408,708
           賃借料
                                 94,155                99,593
           減価償却費
                                 169,775                191,728
           研究開発費
          ※3 研究開発費の総額

             一般管理費に含まれる研究開発費
                  前連結会計年度                       当連結会計年度
                (自 2022年1月1日                       (自 2023年1月1日
                 至 2022年12月31日)                         至 2023年12月31日)
                           169,775    千円                   191,728    千円
          ※4 投資有価証券売却益

              前連結会計年度において、持分法適用関連会社であったDYNAPAC AND MALINTA(PHILIPPINES)INC.の
             株式を全て売却したことによる売却益35,930千円が含まれております。
         (連結包括利益計算書関係)

          ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 2022年1月1日               (自 2023年1月1日
                                至 2022年12月31日)               至 2023年12月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                △9,532千円              1,161,231千円
      組替調整額                               △174,406                 △728
       税効果調整前
                                     △183,938               1,160,503
       税効果額                               118,743              △319,017
       その他有価証券評価差額金
                                      △65,194                841,485
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                433,522               210,108
      組替調整額                                   -               -
       税効果調整前
                                      433,522               210,108
       税効果額                                  -               -
       為替換算調整勘定
                                      433,522               210,108
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                               △101,541                 41,907
      組替調整額                                 26,619               25,234
       税効果調整前
                                      △74,922                67,141
       税効果額                                35,641               △7,645
      退職給付に係る調整額
                                      △39,280                59,496
        その他の包括利益合計
                                      329,047              1,111,090
         (連結株主資本等変動計算書関係)

          前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
          1 発行済株式に関する事項
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             株式の種類        当連結会計年度期首             増加         減少       当連結会計年度末
           普通株式(株)              10,322,591             -         -      10,322,591
          2 自己株式に関する事項

             株式の種類        当連結会計年度期首             増加         減少       当連結会計年度末
           普通株式(株)                405,082           443        14,049          391,476
           (変動事由の概要)
            増加数および減少数の内訳は、次のとおりであります。
             単元未満株式の買取りによる増加                                      443株
             譲渡制限付株式付与による減少              14,049株
          3 新株予約権等に関する事項

            ストック・オプションとしての新株予約権の当連結会計年度末残高         8,370千円
          4 配当に関する事項

           (1)配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり配当額
        決議        株式の種類                             基準日        効力発生日
                         (千円)          (円)
     2022年2月9日
                普通株式            495,875            50   2021年12月31日         2022年3月7日
     取締役会
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類       配当の原資                        基準日        効力発生日
                            (千円)      配当額(円)
     2023年2月8日
               普通株式      利益剰余金         496,555          50   2022年12月31日         2023年3月13日
     取締役会
          当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

          1 発行済株式に関する事項
             株式の種類        当連結会計年度期首             増加         減少       当連結会計年度末
           普通株式(株)              10,322,591             -         -      10,322,591
          2 自己株式に関する事項

             株式の種類        当連結会計年度期首             増加         減少       当連結会計年度末
           普通株式(株)                391,476           342        13,741          378,077
           (変動事由の概要)
            増加数および減少数の内訳は、次のとおりであります。
             単元未満株式の買取りによる増加                                      342株
             譲渡制限付株式付与による減少              13,741株
          3 新株予約権等に関する事項

            ストック・オプションとしての新株予約権の当連結会計年度末残高         8,370千円
                                 63/111





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          4 配当に関する事項
           (1)配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり配当額
        決議        株式の種類                             基準日        効力発生日
                         (千円)          (円)
     2023年2月8日
                普通株式            496,555            50   2022年12月31日         2023年3月13日
     取締役会
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類       配当の原資                        基準日        効力発生日
                            (千円)      配当額(円)
     2024年2月8日
               普通株式      利益剰余金         596,670          60   2023年12月31日         2024年3月11日
     取締役会
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

          ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
                           前連結会計年度                当連結会計年度
                         (自 2022年1月1日                (自 2023年1月1日
                          至 2022年12月31日)                至 2023年12月31日)
           現金及び預金勘定                     4,478,895千円                6,243,089千円
           預入期間が3か月を超え
                                    -                -
           る定期預金
           現金及び現金同等物                     4,478,895                6,243,089
          ※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

            前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
             株式の取得により新たに株式会社城西および城西パック株式会社を連結したことにともなう連結開始
            時の資産および負債の内訳ならびに株式会社城西株式および城西パック株式会社株式の取得価額と株式
            会社城西株式および城西パック株式会社株式取得による収入(純額)との関係は次のとおりでありま
            す。
              流動資産                                     129,075千円
              固定資産                                      77,919

              流動負債                                     △93,519

                                                   △46,560
              固定負債
              株式会社城西および城西パック株式会社株式の取得価額

                                                    66,915
                                                   △98,150
              株式会社城西および城西パック株式会社現金同等物
              差引:株式会社城西および城西パック株式会社取得による収入                                     △31,235

            当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

             該当事項はありません。
                                 64/111






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         (リース取引関係)
          (貸主側)
           1.ファイナンス・リース取引
              なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、2008年12月31日以前の
             リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次の
             とおりであります。
            (1)リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高
                                                (単位:千円)
                              前連結会計年度(2022年12月31日)

                         取得価額          減価償却累計額             期末残高

           建物及び構築物                  620,000           306,504           313,495

               合計              620,000           306,504           313,495

                                                (単位:千円)

                              当連結会計年度(2023年12月31日)

                         取得価額          減価償却累計額             期末残高

           建物及び構築物                  620,000           317,612           302,387

               合計              620,000           317,612           302,387

            (2)未経過リース料期末残高相当額

                                                (単位:千円)
                           前連結会計年度                当連結会計年度

                          (2022年12月31日)                (2023年12月31日)
           1年以内                         16,497                17,582

           1年超                        384,778                367,195

               合計                    401,275                384,778

            (3)受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

                                                (単位:千円)
                           前連結会計年度                当連結会計年度

                         (自 2022年1月1日                (自 2023年1月1日
                          至 2022年12月31日)                至 2023年12月31日)
           受取リース料                         15,479                16,497

           減価償却費                         12,558                11,108

           受取利息相当額                         27,406                26,388

            (4)受取利息相当額の算定方法

              リース料総額と見積残存価額の合計額からリース物件の購入価額を控除した額を受取利息相当額と
             し、各期への配分方法については、利息法によっております。
          (減損損失について)

           リース資産に配分された減損損失はありません。
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           2.オペレーティング・リース取引
             未経過リース料期末残高
                                                (単位:千円)
                           前連結会計年度                当連結会計年度

                          (2022年12月31日)                (2023年12月31日)
           1年以内                        206,748                209,707

           1年超                       1,982,096                1,783,634

               合計                   2,188,844                1,993,341

         (金融商品関係)

          1.金融商品の状況に関する事項
           (1) 金融商品に対する取組方針
             当社グループは、設備計画等に基づき資金繰り計画を立案し、必要な資金は銀行借入で調達しておりま
            す。また、通常の事業活動においては、資金繰り予定表で資金の管理をし、短期的な運転資金については
            必要に応じて銀行借入で調達しております。
             デリバティブ取引は、社内管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。
           (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

             営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクにさらされております。当該リスクに関しまし
            ては、定期的に顧客の信用状況を確認しているとともに、新規取引発生時においては顧客の信用状況につ
            いて社内で審議および承認を徹底し、取引先ごとに限度額を設定し債権管理を行っております。
             投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、これらは市場価格変動のリスクにさら
            されております。
             営業債務である支払手形及び買掛金および電子記録債務の支払期日は1年以内となっております。
             なお、営業債権、投資有価証券および営業債務の一部に外貨建のものが含まれており、為替変動リスク
            にさらされております。
             資金調達については、短期借入金は営業取引および投資にともなう資金調達であり、長期借入金は主に
            設備投資に伴う資金調達であります。なお、契約先は信用度の高い国内金融機関であり、相手先の契約不
            履行リスクはほとんどないと認識しております。
             また、営業債務や資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)について
            は、月次の資金繰り予定表を作成し、随時更新することにより管理しております。
           (3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

             「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体
            がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
          2.金融商品の時価等に関する事項

            連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
            前連結会計年度(2022年12月31日)

                      連結貸借対照表計上額              時価(千円)
                                               差額(千円)
                        (千円)(注)2              (注)2
           投資有価証券(注)5                19,762,002            19,762,002                -

           長期借入金(注)3                 (392,823)            (391,600)             1,222

           デリバティブ取引                 (54,202)            (54,202)              -
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            当連結会計年度(2023年12月31日)
                      連結貸借対照表計上額              時価(千円)
                                               差額(千円)
                        (千円)(注)2              (注)2
           投資有価証券(注)5                20,944,212            20,944,212                -

           長期借入金(注)3                 (511,029)            (509,223)             1,805

           デリバティブ取引                 (57,168)            (57,168)              -
          (注) 1 「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、
               「短期借入金」および「未払法人税等」については、現金であること、および短期間で決済され
               るため、時価は帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
             2 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
             3 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
             4 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
             5 市場価格のない株式等は「投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照
               表計上額は以下のとおりであります。
                                                     (単位:千円)
                               前連結会計年度                当連結会計年度
                   区分
                              (2022年12月31日)                (2023年12月31日)
               非上場株式                        124,136                123,250
             6 金銭債権及び有価証券のうち満期のあるものの連結決算日後の償還予定額
              前連結会計年度(2022年12月31日)
                                  1年以内

                                  (千円)
               現金及び預金                    4,478,895

               受取手形                    4,149,615

               売掛金                    12,798,220
                      合計             21,426,731

              当連結会計年度(2023年12月31日)

                                  1年以内

                                  (千円)
               現金及び預金                    6,243,089

               受取手形                    4,284,618

               売掛金                    13,281,411
                      合計             23,809,118

                                 67/111







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             7 長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
           前連結会計年度(2022年12月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (千円)                                    (千円)
                         (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
        短期借入金          1,061,600           -       -       -       -       -

        社債              -       -       -       -       -       -
        長期借入金           260,464       122,056        10,303         -       -       -

        リース債務            22,991       42,461       12,889       12,406       10,252        1,250
           合計       1,345,055        164,517        23,192       12,406       10,252        1,250

           当連結会計年度(2023年12月31日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (千円)                                    (千円)
                         (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
        短期借入金           865,163          -       -       -       -       -

        社債              -       -       -       -       -       -
        長期借入金           122,056       388,973          -       -       -       -

        リース債務            24,928       47,834       17,660       14,179        1,109        140
           合計       1,012,147        436,807        17,660       14,179        1,109        140

          3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

             金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレ
            ベルに分類しております。
              レベル1の時価:同一の資産または負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した
                      時価
              レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算
                      定した時価
              レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
             時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
            ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
           (1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

             前連結会計年度(2022年12月31日)
                                      時価(千円)
                区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
           投資有価証券

            その他有価証券
             株式             19,762,002             -         -     19,762,002
               資産計           19,762,002             -         -     19,762,002

           デリバティブ取引

            通貨関連                  -       54,202           -       54,202
               負債計               -       54,202           -       54,202

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             当連結会計年度(2023年12月31日)
                                      時価(千円)
                区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
           投資有価証券

            その他有価証券
             株式             20,944,212             -         -     20,944,212
               資産計           20,944,212             -         -     20,944,212

           デリバティブ取引

            通貨関連                  -       57,168           -       57,168
               負債計               -       57,168           -       57,168

           (2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

             前連結会計年度(2022年12月31日)
                                      時価(千円)
                区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
           長期借入金                   -       391,600            -       391,600

               負債計               -       391,600            -       391,600

             当連結会計年度(2023年12月31日)

                                      時価(千円)
                区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
           長期借入金                   -       509,223            -       509,223

               負債計               -       509,223            -       509,223

          (注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
               (1)投資有価証券
                  投資有価証券の時価について、上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は
                 活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
               (2)長期借入金
                  長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される
                 利率で割引いた現在価値で評価しており、レベル2の時価に分類しております。
               (3)デリバティブ取引
                  為替予約の時価は、先物市場価格によって評価しているため、レベル2の時価に分類してお
                 ります。
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         (有価証券関係)
          1.その他有価証券
            前連結会計年度(2022年12月31日)
                                連結貸借対照表計
                          種類               取得原価(千円)          差額(千円)
                                上額(千円)
                       株式            19,379,141          7,146,506         12,232,635

           連結貸借対照表計上額が
           取得原価を超えるもの
                          小計         19,379,141          7,146,506         12,232,635
                       株式             382,860         505,063        △122,202

           連結貸借対照表計上額が
           取得原価を超えないもの
                          小計           382,860         505,063        △122,202
                    合計               19,762,002          7,651,569         12,110,432

          (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額                   124,136千円)については、市場価格のない株式等に該当するた
            め、上表には含めておりません。
            当連結会計年度(2023年12月31日)

                                連結貸借対照表計
                          種類               取得原価(千円)          差額(千円)
                                上額(千円)
                       株式            20,624,134          7,239,831         13,384,302

           連結貸借対照表計上額が
           取得原価を超えるもの
                          小計         20,624,134          7,239,831         13,384,302
                       株式             320,077         432,184        △112,106

           連結貸借対照表計上額が
           取得原価を超えないもの
                          小計           320,077         432,184        △112,106
                    合計               20,944,212          7,672,015         13,272,196

          (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額                   123,250千円)については、市場価格のない株式等に該当するた
            め、上表には含めておりません。
          2.売却したその他有価証券

            前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
                                 売却益の合計額         売却損の合計額
               種類        売却額(千円)
                                  (千円)         (千円)
           株式                 5,234          150         719
            当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

                                 売却益の合計額         売却損の合計額
               種類        売却額(千円)
                                  (千円)         (千円)
           株式                 11,517          2,352          691
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          3.減損処理を行った有価証券
             その他有価証券の株式について、前連結会計年度において1,643千円、当連結会計年度において932千
            円の減損処理を行っております。
             なお、市場価格のない株式等以外のものの減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比
            べ50%以上下落した場合には減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、必要と認められたとき
            に減損処理を行っております。
         (デリバティブ取引関係)

          ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
           通貨関連
             前連結会計年度(2022年12月31日)
                             契約額等       契約額等のうち          時価       評価損益

          区分         取引の種類
                             (千円)       1年超(千円)         (千円)        (千円)
                 為替予約取引

      市場取引以外の取引
                  売建-マレーシア
                               887,740           -    △54,202         △54,202
                  リンギット
               合計                887,740           -    △54,202         △54,202
     (注)    上記の為替予約取引(売建)は関係会社に対する外貨建貸付金の為替相場の変動リスク回避を目的に行ってお
         ります。
             当連結会計年度(2023年12月31日)

                             契約額等       契約額等のうち          時価       評価損益

          区分         取引の種類
                             (千円)       1年超(千円)         (千円)        (千円)
                 為替予約取引

      市場取引以外の取引
                  売建-マレーシア
                               938,060           -    △57,168         △57,168
                  リンギット
               合計                938,060           -    △57,168         △57,168
     (注)    上記の為替予約取引(売建)は関係会社に対する外貨建貸付金の為替相場の変動リスク回避を目的に行ってお
         ります。
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         (退職給付関係)
          1.採用している退職給付制度の概要
            当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度または前払
           退職金制度を設けております。
            一部の国内連結子会社においては、退職一時金制度を設けております。
            なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己
           都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
          2.確定給付制度

           (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
                                 前連結会計年度            当連結会計年度
                               (自 2022年1月1日            (自 2023年1月1日
                                至 2022年12月31日)            至 2023年12月31日)
             退職給付債務の期首残高                       2,295,694千円            2,492,823千円
              勤務費用                        129,091千円            122,119千円
              利息費用                         9,404千円            23,852千円
              数理計算上の差異の発生額                        116,795千円            △16,752千円
              過去勤務費用の発生額                           -千円           5,021千円
              退職給付の支払額                        △58,161千円            △94,298千円
             退職給付債務の期末残高                       2,492,823千円            2,532,764千円
           (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)

                                 前連結会計年度            当連結会計年度
                               (自 2022年1月1日            (自 2023年1月1日
                                至 2022年12月31日)            至 2023年12月31日)
             年金資産の期首残高                        263,920千円            282,607千円
              期待運用収益                         3,433千円            4,096千円
              数理計算上の差異の発生額                         15,254千円            30,175千円
             年金資産の期末残高                        282,607千円            316,879千円
           (3)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                 前連結会計年度            当連結会計年度
                               (自 2022年1月1日            (自 2023年1月1日
                                至 2022年12月31日)            至 2023年12月31日)
             退職給付に係る負債の期首残高                        327,565千円            330,894千円
              退職給付費用                         41,367千円            36,620千円
              退職給付の支払額                        △38,907千円            △28,810千円
              子会社取得に伴う増加                          869千円             -千円
             退職給付に係る負債の期末残高                        330,894千円            338,705千円
           (4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

                                 前連結会計年度            当連結会計年度
                                (2022年12月31日)            (2023年12月31日)
             積立型制度の退職給付債務                       2,823,718千円            2,871,470千円
             年金資産                       △282,607千円            △316,879千円
                                    2,541,110千円            2,554,590千円
             非積立型制度の退職給付債務                           -千円            -千円
             連結貸借対照表に計上された
                                    2,541,110千円            2,554,590千円
             負債と資産の純額
             退職給付に係る負債                       2,541,110千円            2,554,590千円

             連結貸借対照表に計上された
                                    2,541,110千円            2,554,590千円
             負債と資産の純額
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           (5)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                 前連結会計年度            当連結会計年度
                               (自 2022年1月1日            (自 2023年1月1日
                                至 2022年12月31日)            至 2023年12月31日)
             勤務費用                        129,091千円            122,119千円
             利息費用                         9,404千円            23,852千円
             期待運用収益                        △3,433千円            △4,096千円
             数理計算上の差異の費用処理額                         31,860千円            30,224千円
             過去勤務費用の費用処理額                        △5,241千円            △4,989千円
             簡便法で計算した退職給付費用                         41,367千円            36,620千円
             確定給付制度に係る退職給付費用                        203,049千円            203,730千円
           (6)退職給付に係る調整額

            退職給付に係る調整額に計上した科目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                 前連結会計年度            当連結会計年度
                               (自 2022年1月1日            (自 2023年1月1日
                                至 2022年12月31日)            至 2023年12月31日)
             未認識過去勤務費用                         5,241千円            10,010千円
             未認識数理計算上の差異                         69,681千円           △77,152千円
             合計                         74,922千円           △67,141千円
           (7)退職給付に係る調整累計額

            退職給付に係る調整累計額に計上した科目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                 前連結会計年度            当連結会計年度
                                (2022年12月31日)            (2023年12月31日)
             未認識過去勤務費用                        △73,374千円            △63,363千円
             未認識数理計算上の差異                        189,849千円            112,697千円
             合計                        116,475千円             49,334千円
           (8)年金資産に関する事項

            ① 年金資産の主な内訳
             年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 前連結会計年度            当連結会計年度
                                (2022年12月31日)            (2023年12月31日)
             株式                           75.7%            76.6%
             現金及び預金                           24.3%            23.4%
             合計                           100%            100%
             (注) 年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が100%含まれております。
            ② 長期期待運用収益率の設定方法

              年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想される年金資産の配分と、年金資産
             を構成する多様な資産からの現在および将来期待される長期の収益率を考慮しております。
           (9)数理計算上の計算基礎に関する事項

            当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                 前連結会計年度            当連結会計年度
                                (2022年12月31日)            (2023年12月31日)
             割引率                           1.20%            1.30%
             長期期待運用収益率                           1.30%            1.45%
             予想昇給率                           13.7%            13.7%
          3.確定拠出制度

             当社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度88,001千円、当連結会計年度88,507千円でありま
            す。
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         (ストック・オプション等関係)
          1 ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
                                                (単位:千円)
                             前連結会計年度               当連結会計年度

                           (自 2022年1月1日               (自 2023年1月1日
                            至 2022年12月31日)               至 2023年12月31日)
           販売費及び一般管理費の報酬
                                       -               -
           及び給与手当
          2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

           (1)ストック・オプションの内容
     会社名              提出会社                    提出会社
     決議年月日              2006年3月28日                    2007年3月27日

     付与対象者の区分および人数              当社の取締役8名および執行役員12名                    当社の取締役9名および執行役員20名

     株式の種類及び付与数(注)              普通株式 16,600株                    普通株式 22,800株

     付与日              2006年4月11日                    2007年4月16日

                   付与対象者が取締役または執行役員を退任                    付与対象者が取締役または執行役員を退任
     権利確定条件
                   した場合                    した場合
     対象勤務期間              1年間                    1年間
                   2006年5月1日~                    2007年5月1日~
                   2036年4月30日                    2036年4月30日
                   付与対象者が取締役または執行役員を退任                    付与対象者が取締役または執行役員を退任
     権利行使期間
                   した場合は退任した日の翌日から10日間、                    した場合は退任した日の翌日から10日間、
                   付与対象者が死亡した場合は死亡退任した                    付与対象者が死亡した場合は死亡退任した
                   日の翌日から3ヶ月間                    日の翌日から3ヶ月間
     会社名              提出会社                    提出会社

     決議年月日              2008年3月27日                    2009年3月26日

     付与対象者の区分および人数              当社の取締役9名および執行役員20名                    当社の取締役9名

     株式の種類及び付与数(注)              普通株式 24,200株                    普通株式 2,800株

     付与日              2008年4月15日                    2009年4月14日

                   付与対象者が取締役または執行役員を退任
     権利確定条件                                   付与対象者が取締役を退任した場合
                   した場合
     対象勤務期間              1年間                    1年間
                   2008年5月1日~                    2009年5月1日~
                   2036年4月30日                    2036年4月30日
                   付与対象者が取締役または執行役員を退任                    付与対象者が取締役を退任した場合は退任
     権利行使期間
                   した場合は退任した日の翌日から10日間、                    した日の翌日から10日間、付与対象者が死
                   付与対象者が死亡した場合は死亡退任した                    亡した場合は死亡退任した日の翌日から
                   日の翌日から3ヶ月間                    3ヶ月間
     (注)1 付与数については株式数に換算して記載しております。
         2 2017年7月1日付で普通株式5株を1株に併合しております。株式の付与数については株式併合後の株式数
           に換算して記載しております。
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           (2) ストック・オプションの規模およびその変動状況
            ① ストックオプションの数
       会社名              提出会社          提出会社          提出会社          提出会社
       決議年月日            2006年3月28日          2007年3月27日          2008年3月27日          2009年3月26日

       権利確定前
        前連結会計年度末
                         2,000          2,200          2,400           400
        (株)
        付与(株)                  -          -          -          -
        失効(株)                  -          -          -          -

        権利確定(株)                  -          -          -          -

        未確定残(株)                 2,000          2,200          2,400           400

       権利確定後

        前連結会計年度末
                           -          -          -          -
        (株)
        権利確定(株)                  -          -          -          -
        権利行使(株)                  -          -          -          -

        失効(株)                  -          -          -          -

        未行使残(株)                  -          -          -          -

            ② 単価情報

       会社名              提出会社          提出会社          提出会社          提出会社
       決議年月日            2006年3月28日          2007年3月27日          2008年3月27日          2009年3月26日

       権利行使価格(円)                   5          5          5          5
       行使時平均株価(円)                   -          -          -          -

       付与日における公正な
                        (注)1            1,750          1,655          1,370
       評価単価(円)
         (注)1 会社法施行日前に付与したものであるため公正な評価単価は算出しておりません。
            2 2017年7月1日付で普通株式5株を1株に併合しているため、当該株式併合後の公正な評価単価に換
              算して記載しております。
          3 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

            当連結会計年度において新たなストック・オプションの付与はありません。
          4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法

            権利確定条件および権利行使価格等を考慮し、失効数を見積もっております。
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          5 取締役の報酬等として株式を交付する取引のうち、事前交付型の内容、規模およびその変動状況
           (1) 事前交付型の内容
                               2021年事前交付型               2022年事前交付型
                            当社取締役5名               当社取締役4名
              付与対象者の区分及び人数              (監査等委員である取締役お               (監査等委員である取締役お
                            よび社外取締役を除く)               よび社外取締役を除く)
              株式の種類別の譲渡制限付
                            普通株式    14,557株               普通株式    14,049株
              株式報酬の付与数
              付与日              2021年4月23日               2022年4月22日
                            付与日から当社の取締役のい               付与日から当社の取締役のい
              譲渡制限期間              ずれの地位からも退任または               ずれの地位からも退任または
                            退職する日までの期間               退職する日までの期間
                            対象取締役の退任が正当な理               対象取締役の退任が正当な理
                            由によること等の本割当契約               由によること等の本割当契約
                            に定める理由による退任であ               に定める理由による退任であ
              解除条件              ることを条件として、本割当               ることを条件として、本割当
                            て株式の全部について譲渡制               て株式の全部について譲渡制
                            限期間が満了した時点をもっ               限期間が満了した時点をもっ
                            て譲渡制限を解除する。               て譲渡制限を解除する。
                               2023年事前交付型

                            当社取締役4名
              付与対象者の区分及び人数              (監査等委員である取締役お
                            よび社外取締役を除く)
              株式の種類別の譲渡制限付
                            普通株式    13,741株
              株式報酬の付与数
              付与日              2023年4月28日
                            付与日から当社の取締役のい
              譲渡制限期間              ずれの地位からも退任または
                            退職する日までの期間
                            対象取締役の退任が正当な理
                            由によること等の本割当契約
                            に定める理由による退任であ
              解除条件              ることを条件として、本割当
                            て株式の全部について譲渡制
                            限期間が満了した時点をもっ
                            て譲渡制限を解除する。
           (2) 事前交付型の規模およびその変動状況

             ① 費用計上額および科目名
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                              (2022年12月31日)               (2023年12月31日)
               販売費及び一般管理費の
                                     18,682千円               17,686千円
               株式報酬費用
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             ② 株式数
                               2021年事前交付型               2022年事前交付型
               権利確定前
                前連結会計年度末                      12,595株               14,049株
                付与                        -株               -株
                没収                        -株               -株
                譲渡制限解除                        -株               -株
                譲渡制限残                      12,595株               14,049株
                               2023年事前交付型

               権利確定前
                前連結会計年度末                        -株
                付与                      13,741株
                没収                        -株
                譲渡制限解除                        -株
                譲渡制限残                      13,741株
             ③ 単価情報

                               2021年事前交付型               2022年事前交付型
               付与日における公正な評
                                      1,445円               1,274円
               価単価
                               2023年事前交付型

               付与日における公正な評
                                      1,282円
               価単価
           (3) 公正な評価単価の見積り方法

               恣意性を排除した価格とするため、取締役会決議日の直前営業日の株式会社東京証券取引所におけ
              る当社株式の終値としております。
           (4) 権利確定株式数の見積り方法

               将来の没収数の合理的な見積りは困難であるため、実績の没収数のみ反映させる方法を採用してお
              ります。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2022年12月31日)              (2023年12月31日)
           繰延税金資産
            貸倒引当金                             10,034千円              10,471千円
            賞与引当金                             74,023             122,913
            退職給付に係る負債                             874,636              902,712
            減損損失                             312,017              243,221
            投資有価証券評価損                             426,129              424,607
            出資金評価損                             154,279              154,279
            繰越欠損金                             241,861              198,159
                                        175,263              210,809
            その他
            繰延税金資産小計
                                       2,268,246              2,267,174
                                      △1,098,080              △1,000,960
            評価性引当額
             繰延税金資産合計
                                       1,170,165              1,266,214
           繰延税金負債
            固定資産圧縮積立金                            △655,669              △637,696
            その他有価証券評価差額金                           △3,604,604              △3,923,622
            企業結合に伴う時価評価差額                            △277,955              △278,824
                                        △6,659             △13,965
            その他
             繰延税金負債合計
                                      △4,544,889              △4,854,109
                                      △3,374,723              △3,587,894
           繰延税金負債の純額
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異原因の主な項目別内訳

                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2022年12月31日)              (2023年12月31日)
           法定実効税率
                                          30.6%      法定実効税率と税効
                                               果会計適用後の法人税
           (調整)
                                           0.4     等の負担率との差異が
            交際費等永久に損金に算入されない項目
                                          △2.2      法定実効税率の100分の
            受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                           2.2     5以下であるため注記
            住民税均等割等
                                         △38.9      を省略しております。
            評価性引当額の増減額
                                           1.2
            のれん償却額
                                          △0.1
            海外子会社の税率差
                                           2.1
            その他
            税効果会計適用後の法人税等の負担率                              △4.7
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         (賃貸等不動産関係)
          当社は、東京都、名古屋市およびその他の地域において、賃貸用マンション、賃貸用倉庫および賃貸用地など
         を有しております。これら賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額および時価は次のとおりでありま
         す。
                                                     (単位:千円)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自 2022年1月1日                 (自 2023年1月1日
                             至 2022年12月31日)                 至 2023年12月31日)
     連結貸借対照表計上額

         期首残高                            1,318,646                 1,287,282

         期中増減額                             △31,363                 △13,703

         期末残高                            1,287,282                 1,273,578

     期末時価                                5,231,500                 5,654,400

     (注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
         2.期中増減額のうち、前連結会計年度の減少額の主なものは賃貸等不動産の売却による減少19,723千円および
           減価償却費14,883千円であり、当連結会計年度の減少額は減価償却費13,703千円であります。
         3.期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を
           行ったものを含む。)であります。
          また、賃貸等不動産に関する損益は次のとおりであります。

                                                     (単位:千円)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自 2022年1月1日                 (自 2023年1月1日
                             至 2022年12月31日)                 至 2023年12月31日)
      賃貸収入                                 321,846                 322,828

      賃貸費用                                 57,880                 108,689

      差額                                 263,966                 214,139

      その他損益                                △10,175                    -

     (注)1 賃貸収入および賃貸費用は、賃貸料収入とこれに対応する費用(減価償却費、保険料、租税公課等)であり、
          それぞれ「売上高」および「売上原価」に計上しております。
         2 その他損益は、すべて固定資産売却損であり「営業外費用」に計上しております。
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         (収益認識関係)
          1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
          前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
                                                   (単位:千円)
                                  報告セグメント
                                                   合 計
                             包装材関連事業          不動産賃貸事業
           主要な財又はサービスのライン

            段ボール                    44,595,251              -      44,595,251
            印刷紙器                     5,554,067              -       5,554,067

            軟包装材                     3,357,904              -       3,357,904

            その他                     2,957,912              -       2,957,912
            顧客との契約から生じる収益                    56,465,136              -      56,465,136

            その他の収益                        -        321,846          321,846

            外部顧客への売上高                    56,465,136            321,846         56,786,982

          当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

                                                   (単位:千円)
                                  報告セグメント
                                                   合 計
                             包装材関連事業          不動産賃貸事業
           主要な財又はサービスのライン

            段ボール                    45,338,703              -      45,338,703
            印刷紙器                     6,120,952              -       6,120,952

            軟包装材                     3,513,966              -       3,513,966

            その他                     2,729,679              -       2,729,679
            顧客との契約から生じる収益                    57,703,302              -      57,703,302

            その他の収益                        -        322,828          322,828

            外部顧客への売上高                    57,703,302            322,828         58,026,131

          2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

             「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項(5)重要な収益
            及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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          3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結
            会計年度末において存在する顧客との契約から生じる翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益
            の金額及び時期に関する情報
            (1)顧客との契約から生じた債権の残高
                                        前連結会計年度           当連結会計年度
                                       (2022年12月31日)           (2023年12月31日)
               顧客との契約から生じた債権の残高(期首残高)                           16,413,669千円           16,947,836千円
               顧客との契約から生じた債権の残高(期末残高)                           16,947,836千円           17,566,029千円
            (2)残存履行義務に配分した取引価格

               当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、
              当初予想される契約期間が1年以内のみであることから、注記を省略しております。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           1.報告セグメントの概要
             当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ
            り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい
            るものであります。
             当社グループは、「トータルパッケージング・ソリューション・プロバイダー」として、段ボール、印
            刷紙器、軟包装材および紙製緩衝材などの各種商品群を取り揃え、お客様のニーズに合わせた商品開発、
            製造および販売まで総合的に戦略を立案し、事業活動を展開しております。
             また、当社グループでは多くの不動産を保有しており、これらの不動産を有効活用するため不動産賃貸
            事業を展開しております。
             したがいまして、当社グループは「包装材関連事業」および「不動産賃貸事業」の2つを報告セグメン
            トとしております。
             「包装材関連事業」は、ダイナパック㈱各事業所および各連結子会社の複数の事業セグメントで構成さ
            れており、段ボールシート、段ボールケース、印刷紙器および軟包装材などの包装資材の製造および販売
            を行うとともに、一部の国内子会社では包装・梱包サービスを行っております。「不動産賃貸事業」は不
            動産の賃貸および管理を行っております。
           2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

             報告セグメントの利益は、営業利益に基づいた数値であります。セグメント間の内部収益および振替高
            は市場価格に基づいております。
           3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

             前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
                                                    (単位:千円)
                                報告セグメント
                                                    連結財務諸表
                                               調整額
                                                      計上額
                           包装材       不動産             (注)1
                                          計            (注)4
                           関連事業       賃貸事業
           売上高

                          56,465,136        321,846     56,786,982             56,786,982
            外部顧客への売上高                                       -
            セグメント間の内部売上高又
                           3,785,749        36,720     3,822,469
                                              △ 3,822,469          -
            は振替高
                          60,250,885        358,566     60,609,452             56,786,982
                 計                             △ 3,822,469
                           1,239,763        294,288      1,534,052             1,351,724
           セグメント利益                                    △ 182,328
                          55,646,961       1,324,554      56,971,516       11,078,056       68,049,572
           セグメント資産
           その他の項目

                           1,795,719        15,495     1,811,215        40,352     1,851,567
            減価償却費
                            61,277             61,277             61,277
            のれん償却額                         -             -
            有形固定資産及び無形固定資
                           2,194,523         4,850     2,199,374        85,911     2,285,286
            産の増加額
          (注)   1 調整額は以下のとおりであります。
              (1) セグメント利益の調整額△182,328千円には、主に事業セグメント間取引消去24,287千円、各報
                告セグメントに配分していない全社費用△199,801千円および未実現利益消去△860千円が含まれ
                ております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
              (2) セグメント資産の調整額11,078,056千円には、当社の金融資産等23,560,251千円と事業セグメ
                ント間の債権の相殺消去等△12,482,194千円が含まれております。
             2 包装材関連事業におけるセグメント間の内部売上高又は振替高は、包装材関連事業内における事業
               セグメント間の取引であります。
             3 減価償却費には、長期前払費用の償却費を含めております。
             4 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
             当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

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                                                    (単位:千円)
                                報告セグメント
                                                    連結財務諸表
                                               調整額
                                                      計上額
                           包装材       不動産             (注)1
                                          計            (注)4
                           関連事業       賃貸事業
           売上高

                          57,703,302        322,828     58,026,131             58,026,131
            外部顧客への売上高                                       -
            セグメント間の内部売上高又
                           3,663,090        36,720     3,699,810
                                              △ 3,699,810          -
            は振替高
                          61,366,392        359,548     61,725,941             58,026,131
                 計                             △ 3,699,810
                           2,047,952        244,390      2,292,342             1,931,610
           セグメント利益                                    △ 360,732
                          59,021,508       1,308,124      60,329,632       12,697,316       73,026,949
           セグメント資産
           その他の項目

                           1,802,539        14,887     1,817,426        39,404     1,856,830
            減価償却費
                            61,277             61,277             61,277
            のれん償却額                         -             -
            有形固定資産及び無形固定資
                           3,198,292          722    3,199,014        56,559     3,255,574
            産の増加額
          (注)   1 調整額は以下のとおりであります。
              (1) セグメント利益の調整額△360,732千円には、主に事業セグメント間取引消去24,513千円、各報
                告セグメントに配分していない全社費用△379,862千円および未実現利益消去△792千円が含まれ
                ております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
              (2) セグメント資産の調整額12,697,316千円には、当社の金融資産等24,781,020千円と事業セグメ
                ント間の債権の相殺消去等△12,083,703千円が含まれております。
             2 包装材関連事業におけるセグメント間の内部売上高又は振替高は、包装材関連事業内における事業
               セグメント間の取引であります。
             3 減価償却費には、長期前払費用の償却費を含めております。
             4 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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          【関連情報】
           前連結会計年度(自           2022年1月1日         至   2022年12月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
                                                  (単位:千円)
                        段ボール       印刷紙器       軟包装材       その他        合計
            外部顧客への売上高            44,595,251       5,554,067       3,357,904       3,279,758       56,786,982

           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
                                            (単位:千円)
              日本        中国       ベトナム        東南アジア          合計
              46,257,960        1,416,969        6,771,338        2,340,714        56,786,982
            (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
            (2)有形固定資産

                                            (単位:千円)
                日本          中国         東南アジア           合計
                18,020,768            810,188         2,979,450         21,810,407
           3.主要な顧客ごとの情報

             特定の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10%を超えるものがないため、記載を省略して
            おります。
           当連結会計年度(自           2023年1月1日         至   2023年12月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報
                                                  (単位:千円)
                        段ボール       印刷紙器       軟包装材       その他        合計
            外部顧客への売上高            45,338,703       6,120,952       3,513,966       3,052,508       58,026,131

           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
                                            (単位:千円)
              日本        中国       ベトナム        東南アジア          合計
              49,119,950        1,347,331        5,850,571        1,708,278        58,026,131
            (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
            (2)有形固定資産

                                            (単位:千円)
                日本          中国         東南アジア           合計
                17,921,794           2,577,958          2,858,046         23,357,799
           3.主要な顧客ごとの情報

             特定の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10%を超えるものがないため、記載を省略して
            おります。
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          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
           前連結会計年度(自           2022年1月1日         至   2022年12月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2023年1月1日         至   2023年12月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自           2022年1月1日         至   2022年12月31日)
                                                 (単位:千円)
                     包装材関連事業         不動産賃貸事業          全社・消去           合計
                         61,277                           61,277
             当期償却額                       -         -
                         367,667                           367,667
             当期末残高                       -         -
           当連結会計年度(自           2023年1月1日         至   2023年12月31日)

                                                 (単位:千円)
                     包装材関連事業         不動産賃貸事業          全社・消去           合計
                         61,277                           61,277
             当期償却額                       -         -
                         306,389                           306,389
             当期末残高                       -         -
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自           2022年1月1日         至   2022年12月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2023年1月1日         至   2023年12月31日)

            該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          関連当事者との取引
           連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
            連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
             前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
                               議決権等の
         会社等の         資本金又は
                               所有(被所     関連当事者           取引金額         期末残高
                  出資金
      種類   名称又は     所在地         事業の内容又は職業                   取引の内容           科目
                               有)割合     との関係           (千円)         (千円)
         氏名        (百万円)
                                (%)
                       調味食品、保存食
                                (所有)
                                          段ボール、
                       品、飲料、その他の              製品の販売
                               直接    5.1       印刷紙器等
     主要株主         名古屋市
                                                    売掛金
                                    役員の兼任           3,121,822         1,160,268
         カゴメ㈱          19,985   食品の製造・販売、
                                          の販売
     (法人)         中区
                               (被所有)
                       種苗、青果物の仕              (注)2
                                          (注)1
                               直接 17.1
                       入・生産・販売
     (注)1 取引条件ないし取引条件の決定方針等
           上記の取引は、市場価格、総原価を勘案して、価格交渉の上決定しております。
         2 カゴメ㈱の取締役常勤監査等委員1名は、有価証券報告書提出日(2023年3月30日)現在において当社の社
           外取締役監査等委員を兼任しております。
             当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

                               議決権等の
         会社等の         資本金又は
                               所有(被所                取引金額         期末残高
                                    関連当事者
      種類   名称又は     所在地    出資金     事業の内容又は職業                   取引の内容           科目
                               有)割合
                                    との関係           (千円)         (千円)
         氏名
                  (百万円)
                                (%)
                       調味食品、保存食
                                (所有)          段ボール、
                       品、飲料、その他の              製品の販売
                               直接    5.2       印刷紙器等
     主要株主         名古屋市
                                               3,330,212     売掛金    1,298,278
         カゴメ㈱          19,985   食品の製造・販売、              役員の兼任
                                          の販売
             中区
     (法人)
                               (被所有)
                       種苗、青果物の仕              (注)2
                                          (注)1
                               直接 16.8
                       入・生産・販売
     (注)1 取引条件ないし取引条件の決定方針等
           上記の取引は、市場価格、総原価を勘案して、価格交渉の上決定しております。
         2 当社の社外取締役監査等委員1名は、2023年12月31日現在では、カゴメ㈱の取締役常勤監査等委員を兼任し
           ておりましたが、有価証券報告書提出日(2024年3月29日)現在では兼任しておりません。
         (1株当たり情報)

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2022年1月1日                            (自 2023年1月1日
              至 2022年12月31日)                            至 2023年12月31日)
     1株当たり純資産額                     4,085.90円      1株当たり純資産額                     4,305.43円

     1株当たり当期純利益金額                       162.36円     1株当たり当期純利益金額                      161.65円
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                       162.25円     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                      161.54円
     (注)1 1株当たり純資産額の算定上の基礎
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                  項目
                                   (2022年12月31日)             (2023年12月31日)
     純資産の部の合計額(千円)                                    40,657,175             42,909,805
     純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                      79,646             94,389

     (うち新株予約権)                                      (8,370)             (8,370)

     (うち非支配株主持分)                                     (71,276)             (86,019)

     普通株式に係る期末の純資産額(千円)                                    40,577,528             42,815,415

     1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
                                           9,931             9,944
     (千株)
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         2 1株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                  項目                (自 2022年1月1日             (自 2023年1月1日
                                   至 2022年12月31日)             至 2023年12月31日)
     1株当たり当期純利益金額
     親会社株主に帰属する当期純利益金額(千円)                                    1,611,744             1,606,878

     普通株主に帰属しない金額(千円)                                        -             -

     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額
                                         1,611,744             1,606,878
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数(千株)                                      9,926             9,940
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

      親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円)                                       -             -

      普通株式増加数(千株)                                       6             6

      (うち新株予約権)                                      (6)             (6)

     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期                                ―――――             ―――――
     純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要
         (重要な後発事象)

        (連結子会社の工場の収用にともなう工場移転に係る経済補償金の支払い)
           当社の連結子会社である泰納包装(蘇州)有限公司の工場が中国政府による収用対象となり、工場の移転計
          画に合わせ社員との雇用契約を見直したことにともない、2024年1月末日付に在籍する社員に対し、移転に係
          る補償金12百万人民元を2024年2月5日に支給しております。
           なお、当該収用の決定により当連結会計年度末までに、蘇州国家高新技術産業開発区管理委員会より、収用
          に係る補償金の一部である63百万人民元を手付金として受領しており、連結貸借対照表の流動負債の「その
          他」に計上しております。
           加えて、移転およびその手続き完了後、収用に係る補償金の残金である42百万人民元を追加で受領する見込
          みであります。
           収用の対象となる資産、収用にともない入金される補償金および移転先ならびに移転の時期は次のとおりで
          あります。
          (1)収用対象資産

              泰納包装(蘇州)有限公司の本社工場
              ・住所:中国江蘇省蘇州市高新区金山路100号
              ・土地面積:31,067.00㎡
              ・建物面積:16,639.14㎡
          (2)収用補償金額(予定)

              105百万人民元
          (3)移転先住所

              中国江蘇省蘇州市高新区通錫路345号
          (4)移転の時期

              2024年5月までに引き渡し完了(予定)
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        (取得による企業結合)
          当社は、2023年12月20日開催の取締役会において、Vietnam TKT Plastic Packaging Joint Stock 
          Companyの株式を取得し、連結子会社化することについて決議し、2024年3月8日に同社株式を取得しまし
          た。
          1.企業結合の概要

           (1)被取得企業の名称及びその事業の内容
               被取得企業の名称:Vietnam TKT Plastic Packaging Joint Stock Company
               事業の内容:軟包装の製造販売
           (2)企業結合を行った理由

                当社は、中期経営計画で掲げている海外事業の「持続的成長」に取り組んでおります。ベトナ
               ムは今後とも経済成長(2023年度GDP成長率5%、2024年度目標6%)が期待されており、現
               行の段ボール製造に加え軟包装製造機能を持つことにより、拡大する包装資材需要をさらに取り
               込んでいけるものと考えております。このため、現地軟包装メーカーである同社株式を取得する
               こととしました。
           (3)企業結合日

               2024年3月8日
           (4)企業結合の法的形式

               現金を対価とした株式の取得
           (5)結合企業の名称

               変更はありません。
           (6)取得した議決権比率

               90%
           (7)取得企業を決定するに至った主な根拠

               当社が現金を対価として株式を取得したことによるものであります。
          2.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

             取得の対価             現金          521,100百万ベトナムドン
             取得原価                      521,100百万ベトナムドン
              なお、取得対価521,100百万ベトナムドンのうち5%相当額である26,055百万ベトナムドンを上限と
             して、被取得企業に対して調査を行ったことにより、取得対価を調整すべき事項が認められた場合に
             は、取得対価を調整する旨が株式譲渡契約書の中で定められているため、今後取得の対価は変動する
             可能性があります。
          3.主要な取得関連費用の内訳及び金額

            アドバイザリーに対する報酬および手数料等:182,733千円(概算)
          4.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

            現時点では確定しておりません。
          5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

            現時点では確定しておりません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                        当期首残高         当期末残高          平均利率
            区分                                        返済期限
                        (千円)         (千円)          (%)
     短期借入金                     1,061,600          865,163          5.9262        -
     1年以内に返済予定の長期借入金                      260,464         122,056          0.4831        -

     1年以内に返済予定のリース債務                      22,991         24,928           -      -

     長期借入金(1年以内に返済予定の
                           132,359         388,973          2.7634     2025年9月30日
     ものを除く。)
     リース債務(1年以内に返済予定の                                             2026年3月20日~
                           79,260         80,925           -
     ものを除く。)                                              2029年5月1日
     その他有利子負債                        -         -         -      -
            合計              1,556,675         1,482,045             -      -

     (注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2 1年以内に返済予定のリース債務およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の「平均利率」
           については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前のリース債務残高を連結貸借対照表に計上し
           ているため記載を省略しております。
         3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除
           く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
                    1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
           区分
                      (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
     長期借入金                    388,973             -          -          -
     リース債務                    47,834          17,660          14,179           1,109

         【資産除去債務明細表】

           当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および当
          連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2
          の規定により記載を省略しております。
      (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                    第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度
     売上高(千円)                      13,198,297         28,215,610         42,772,829         58,026,131
     税金等調整前四半期(当期)純利益金額(千
                             116,213         975,497        1,634,742         2,361,061
     円)
     親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益
                             51,930         681,822        1,073,603         1,606,878
     金額(千円)
     1株当たり四半期(当期)純利益金額(円)                         5.23         68.61         108.02         161.65
     (会計期間)                    第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

     1株当たり四半期純利益金額(円)                         5.23         63.36         39.40         53.63
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     2【財務諸表等】
      (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2022年12月31日)              (2023年12月31日)
     資産の部
       流動資産
                                       1,304,302              2,376,974
        現金及び預金
                                   ※1 ,※2  2,745,235           ※1 ,※2  2,885,793
        受取手形
                                     ※2  9,112,051            ※2  9,912,793
        売掛金
                                        497,815              490,804
        商品及び製品
                                        171,219              180,834
        仕掛品
                                        804,437              800,809
        原材料及び貯蔵品
                                     ※2  1,480,600            ※2  1,201,285
        短期貸付金
                                     ※2  2,101,289            ※2  2,220,822
        その他
                                        △ 1,000             △ 3,000
        貸倒引当金
                                      18,215,952              20,067,116
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                       3,178,731              3,015,460
          建物
                                        79,869              81,941
          構築物
                                       2,772,471              2,609,555
          機械及び装置
                                         6,615              7,189
          車両運搬具
                                        365,322              396,777
          工具、器具及び備品
                                       7,968,315              7,968,315
          土地
                                        44,983              52,406
          リース資産
                                      14,416,308              14,131,645
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                        73,206              73,206
          借地権
                                        120,514               75,339
          ソフトウエア
                                        23,817              40,977
          ソフトウエア仮勘定
                                        12,181              12,181
          電話加入権
                                        229,719              201,704
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                     ※3  19,776,414            ※3  20,934,208
          投資有価証券
                                       3,055,382              3,014,382
          関係会社株式
                                          330              310
          出資金
                                       1,422,238              1,422,238
          関係会社出資金
                                         1,368              1,243
          長期貸付金
                                       2,623,442              2,881,780
          関係会社長期貸付金
                                         3,153              1,589
          従業員に対する長期貸付金
                                         3,396              3,531
          破産更生債権等
                                        47,470              29,151
          長期前払費用
                                        103,840              103,897
          敷金及び保証金
                                         3,691              3,691
          その他
                                       △ 952,468            △ 1,154,962
          貸倒引当金
                                      26,088,260              27,241,061
          投資その他の資産合計
                                      40,734,289              41,574,412
        固定資産合計
                                      58,950,241              61,641,528
       資産合計
                                 90/111




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                                                           有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (2022年12月31日)              (2023年12月31日)
     負債の部
       流動負債
                                      ※1  135,645
                                                      140,537
        支払手形
                                   ※2 ,※3  9,434,050          ※2 ,※3  10,277,010
        買掛金
                                   ※1 ,※2  3,472,722           ※1 ,※2  3,635,492
        電子記録債務
                                       1,061,600               865,163
        短期借入金
                                        200,000              100,000
        1年内返済予定の長期借入金
                                        10,606              14,780
        リース債務
                                      ※2  487,474             ※2  472,217
        未払金
                                     ※2  1,557,043            ※2  1,633,919
        未払費用
                                        105,241              429,248
        未払法人税等
                                      ※2  185,264             ※2  198,737
        預り金
                                        183,170              329,660
        賞与引当金
                                        70,654              314,591
        その他
                                      16,903,473              18,411,358
        流動負債合計
       固定負債
                                        100,000
        長期借入金                                                -
                                        38,070              42,257
        リース債務
                                       3,238,738              3,447,129
        繰延税金負債
                                       2,093,739              2,166,551
        退職給付引当金
                                        208,737              208,737
        長期預り保証金
                                        43,943              44,115
        資産除去債務
                                       5,723,229              5,908,791
        固定負債合計
                                      22,626,703              24,320,149
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                       4,000,000              4,000,000
        資本金
        資本剰余金
                                      16,986,679              16,986,679
          資本準備金
                                      16,986,679              16,986,679
          資本剰余金合計
        利益剰余金
                                       1,246,759              1,246,759
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                       1,441,103              1,405,752
           固定資産圧縮積立金
                                       9,160,000              9,160,000
           別途積立金
                                      △ 4,147,083             △ 3,968,016
           繰越利益剰余金
                                       7,700,779              7,844,495
          利益剰余金合計
        自己株式                               △ 863,083             △ 833,263
                                      27,824,375              27,997,911
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                       8,490,792              9,315,098
        その他有価証券評価差額金
                                       8,490,792              9,315,098
        評価・換算差額等合計
                                         8,370              8,370
       新株予約権
                                      36,323,537              37,321,379
       純資産合計
                                      58,950,241              61,641,528
     負債純資産合計
                                 91/111





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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2022年1月1日              (自 2023年1月1日
                                至 2022年12月31日)               至 2023年12月31日)
                                     ※1  34,514,546            ※1  37,141,170
     売上高
                                     ※1  28,836,998            ※1  30,612,486
     売上原価
                                       5,677,547              6,528,684
     売上総利益
                                   ※1 ,※2  5,315,335           ※1 ,※2  5,635,407
     販売費及び一般管理費
                                        362,211              893,276
     営業利益
     営業外収益
                                      ※1  544,934             ※1  357,599
       受取利息及び配当金
                                         3,200
       貸倒引当金戻入額                                                  -
                                        319,373               19,301
       為替差益
                                      ※1  108,400             ※1  93,096
       雑収入
                                        975,908              469,997
       営業外収益合計
     営業外費用
                                        21,020              51,200
       支払利息
                                        190,691              202,360
       貸倒引当金繰入額
                                         7,852              9,253
       固定資産除却損
                                       ※1  15,123             ※1  11,612
       雑損失
                                        234,687              274,426
       営業外費用合計
                                       1,103,432              1,088,847
     経常利益
     特別利益
                                        17,891               2,332
       投資有価証券売却益
                                        17,891               2,332
       特別利益合計
     特別損失
                                          539              691
       投資有価証券売却損
                                                       41,000
       関係会社株式評価損                                    -
                                         1,643
       投資有価証券評価損                                                  -
                                        504,181
                                                         -
       出資金評価損
                                        506,364               41,691
       特別損失合計
                                        614,960             1,049,488
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                   296,530              501,545
                                       △ 694,610             △ 105,004
     法人税等調整額
                                                      396,541
     法人税等合計                                 △ 398,080
                                       1,013,040               652,946
     当期純利益
                                 92/111









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                                                           有価証券報告書
        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                           資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
                    資本金
                             資本剰余金                          利益剰余金
                        資本準備金          利益準備金
                             合計          固定資産圧          繰越利益剰     合計
                                             別途積立金
                                       縮積立金          余金
     当期首残高              4,000,000     16,986,679     16,986,679      1,246,759     1,476,454     9,160,000    △ 4,689,773     7,193,440
      会計方針の変更による累積的影
                                                   △ 1,999    △ 1,999
      響額
     会計方針の変更を反映した当期首
                   4,000,000     16,986,679     16,986,679      1,246,759     1,476,454     9,160,000    △ 4,691,773     7,191,440
     残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                            △ 495,875    △ 495,875
      当期純利益                                            1,013,040     1,013,040
      自己株式の取得
      自己株式の処分
                                                   △ 7,826    △ 7,826
      固定資産圧縮積立金の取崩                                  △ 35,350          35,350       -
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計                 -     -     -     -   △ 35,350       -   544,689     509,338
     当期末残高
                   4,000,000     16,986,679     16,986,679      1,246,759     1,441,103     9,160,000    △ 4,147,083     7,700,779
                      株主資本         評価・換算差額等

                             その他有価           新株予約権     純資産合計
                        株主資本合           評価・換算
                   自己株式          証券評価差
                        計           差額等合計
                             額金
     当期首残高              △ 893,500    27,286,619      8,540,050      8,540,050       8,370   35,835,040
      会計方針の変更による累積的影
                         △ 1,999                     △ 1,999
      響額
     会計方針の変更を反映した当期首
                   △ 893,500    27,284,619      8,540,050      8,540,050       8,370   35,833,040
     残高
     当期変動額
      剰余金の配当                   △ 495,875                     △ 495,875
      当期純利益                   1,013,040                      1,013,040
      自己株式の取得
                     △ 566    △ 566                     △ 566
      自己株式の処分               30,983     23,157                      23,157
      固定資産圧縮積立金の取崩                      -                      -
      株主資本以外の項目の当期変動
                               △ 49,258     △ 49,258       -   △ 49,258
      額(純額)
     当期変動額合計                30,416     539,755     △ 49,258     △ 49,258       -   490,497
     当期末残高              △ 863,083    27,824,375      8,490,792      8,490,792       8,370   36,323,537
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          当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                           資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
                    資本金
                             資本剰余金                          利益剰余金
                        資本準備金          利益準備金
                             合計          固定資産圧          繰越利益剰     合計
                                             別途積立金
                                       縮積立金          余金
     当期首残高              4,000,000     16,986,679     16,986,679      1,246,759     1,441,103     9,160,000    △ 4,147,083     7,700,779
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                  △ 496,555    △ 496,555
      当期純利益                                             652,946     652,946
      自己株式の取得
      自己株式の処分                                             △ 12,674    △ 12,674
      固定資産圧縮積立金の取崩
                                        △ 35,350          35,350       -
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計                 -     -     -     -   △ 35,350       -   179,066     143,716
     当期末残高
                   4,000,000     16,986,679     16,986,679      1,246,759     1,405,752     9,160,000    △ 3,968,016     7,844,495
                      株主資本         評価・換算差額等

                             その他有価           新株予約権     純資産合計
                        株主資本合           評価・換算
                   自己株式          証券評価差
                        計           差額等合計
                             額金
     当期首残高              △ 863,083    27,824,375      8,490,792      8,490,792       8,370   36,323,537
     当期変動額
      剰余金の配当                   △ 496,555                     △ 496,555
      当期純利益
                         652,946                      652,946
      自己株式の取得               △ 471    △ 471                     △ 471
      自己株式の処分               30,290     17,615                      17,615
      固定資産圧縮積立金の取崩                      -                      -
      株主資本以外の項目の当期変動
                               824,305      824,305       -   824,305
      額(純額)
     当期変動額合計                29,819     173,535      824,305      824,305       -   997,841
     当期末残高              △ 833,263    27,997,911      9,315,098      9,315,098       8,370   37,321,379
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1 有価証券の評価基準及び評価方法
          (1)子会社株式・関連会社株式
                   …移動平均法による原価法
          (2)その他有価証券
            市場価格のない株式等以外のもの…時価法
                           (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
                            により算定しております。)
            市場価格のない株式等     …移動平均法による原価法
         2 デリバティブの評価基準及び評価方法

            時価法
         3 棚卸資産の評価基準及び評価方法

           製品……総平均法に基づく原価法
               (貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
           仕掛品…個別法に基づく原価法
               (貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
           原材料…総平均法に基づく原価法
               (貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
           貯蔵品…最終仕入原価法
         4 固定資産の減価償却の方法

          (1)有形固定資産(リース資産を除く)
            定額法
             なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
             建物                  15~47年
             機械及び装置                  4~17年
          (2)無形固定資産(リース資産を除く)
            定額法
          (3)リース資産
            定額法
         5 引当金の計上基準

          (1)貸倒引当金
             債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
            債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
          (2)賞与引当金
             従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に対応する額を計上しております。
          (3)退職給付引当金
             従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
            当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
            は、給付算定式基準によっております。
             数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
            数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
             過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定
            額法により費用処理しております。
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         6 収益及び費用の計上基準
            包装材関連事業においては、主に段ボールの製造および販売を行っており、顧客との販売契約に基づいて
           製品等を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、製品等の引き渡し時点において顧客が当該
           製品等の支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当事業における製品等の販売に
           ついては、顧客に製品を引き渡した時点で収益を認識しております。
            なお、当社が顧客より有償にて原材料等の支給を受け、それを加工して当該顧客に販売する取引について
           は、顧客からの受給額を販売額から控除して収益を認識しております。
            また、契約における対価は製品等に対する支配が顧客に移転した時点から1年以内には支払いを受けてお
           り、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
         7 ヘッジ会計の方法

          (1)ヘッジ会計の方法
            繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしているため振当処
           理によっております。
          (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
           (ヘッジ手段)
            為替予約
           (ヘッジ対象)
            外貨建債権
          (3)ヘッジ方針
            主として社内管理規程に基づき、為替変動リスクについてヘッジしております。
          (4)ヘッジ有効性評価の方法
            為替予約締結時に、外貨建てによる同一金額で同一期日の為替予約を対応させているため、ヘッジ開始時
           およびその後も継続して相場変動を完全に相殺するものと想定され、ヘッジ有効性の評価は省略しておりま
           す。
         8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

           退職給付に係る会計処理
             退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理方法は、連結
            財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
         (重要な会計上の見積り)

          1 固定資産の減損
           (1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
                             前事業年度           当事業年度
               減損損失                  -千円           -千円

           (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
               「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積
              り)」に記載した内容と同一であります。
          2 関係会社に対する投資の評価

           (1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
                             前事業年度           当事業年度
               関係会社株式              3,055,382千円           3,014,382千円

               関係会社出資金              1,422,238千円           1,422,238千円

               関係会社株式評価損                  -千円         41,000千円

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           (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
               関係会社株式および関係会社出資金については、その実質価額が帳簿価額を著しく下回った場合、
              将来計画に基づき、回収可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、評価損を計上してお
              ります。
              「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積
              り)2 のれんの評価」に記載のとおり、2020年1月において㈱小倉紙器の実質価額について、将来
              計画に基づき回収可能性が十分にあると判断しているため、評価損の計上は不要であると判断してお
              りますが、その他の関係会社に対する投資を含め関係会社の業績の悪化等により財務状態が悪化した
              場合には、株式または出資金の評価損の計上が必要となる場合があります。
               なお、当事業年度においては沼津ダイナパック㈱の業績の悪化にともない、その実質価額が帳簿価
              額を著しく下回ったため関係会社株式評価損を41,000千円計上しております。
         (貸借対照表関係)

          ※1 期末日満期手形の会計処理
             決算期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって行っております。
             なお、事業年度の末日は金融機関が休日のため、期末日満期手形が次の科目に含まれております。
                            前事業年度                当事業年度
                          (2022年12月31日)                (2023年12月31日)
           受取手形                      135,383千円                156,191千円
           支払手形                        681                 -
           電子記録債務                       78,389                79,212
          ※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

                            前事業年度                当事業年度
                          (2022年12月31日)                (2023年12月31日)
           短期金銭債権                     3,531,023千円                3,281,774千円
           短期金銭債務                      440,460                454,142
          ※3 担保に供している資産

                            前事業年度                当事業年度
                          (2022年12月31日)                (2023年12月31日)
           投資有価証券(株式)                      106,500千円                104,250千円
             上記の投資有価証券(株式)については買掛金(前事業年度149,243千円、当事業年度157,390千円)の
            担保に供しております。
          4 保証債務

             下記関係会社の、金融機関からの借入等に対し、債務保証を行っております。
                           前事業年度                    当事業年度
                         (2022年12月31日)                    (2023年12月31日)
           株式会社小倉紙器                   30,204千円                      -千円
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         (損益計算書関係)
          ※1 関係会社との取引高
                        前事業年度                       当事業年度
                      (自 2022年1月1日                       (自 2023年1月1日
                       至 2022年12月31日)                       至 2023年12月31日)
           売上高               1,001,481千円                       1,048,696千円
           仕入高               1,960,515                       1,959,069
           その他の営業取引高                143,589                       144,204
           営業取引以外の取引高                 65,601                       59,488
          ※2 販売費及び一般管理費に占める販売費のおおよその割合は、前事業年度65%、当事業年度64%でありま

            す。
            販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                             前事業年度                当事業年度
                          (自 2022年1月1日                (自 2023年1月1日
                           至 2022年12月31日)                  至 2023年12月31日)
          報酬及び給料手当                      1,534,603     千円            1,596,116     千円
                                  60,236                108,133
          賞与引当金繰入額
                                  89,967                91,064
          退職給付費用
                                2,327,964                2,414,344
          荷造運搬費
                                  54,113                58,339
          減価償却費
                                                   2,248
          貸倒引当金繰入額                       △ 1,226
         (有価証券関係)

          子会社株式及び関連会社株式
           市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                 区分             前事業年度                当事業年度
            関係会社株式                      3,055,382千円                3,014,382千円
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度              当事業年度
                                   (2022年12月31日)              (2023年12月31日)
           繰延税金資産
            貸倒引当金                             293,609千円              356,184千円
            賞与引当金                             56,050             100,875
            退職給付引当金                             745,469              770,690
            投資有価証券評価損                             418,149              416,627
            減損損失                             305,588              232,851
            関係会社株式評価損                             535,601              548,147
            出資金評価損                             154,279              154,279
                                        140,383              173,488
            その他
            繰延税金資産小計
                                       2,649,131              2,753,144
                                      △1,639,241              △1,655,470
            評価性引当額
            繰延税金資産合計
                                       1,009,890              1,097,674
           繰延税金負債
            固定資産圧縮積立金                            △647,680              △630,549
            その他有価証券評価差額金                           △3,597,920              △3,911,315
                                        △3,027              △2,938
            その他
            繰延税金負債合計
                                      △4,248,628              △4,544,803
                                      △3,238,738              △3,447,129
           繰延税金負債の純額
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異原因の主な項目別内訳

                                     前事業年度              当事業年度
                                   (2022年12月31日)              (2023年12月31日)
                                          30.6%              30.6%
           法定実効税率
           (調整)
            交際費等永久に損金に算入されない項目                               0.7              0.7
            寄付金等永久に損金に算入されない項目                               0.6              4.5
            受取配当金等永久に益金に算入されない項目                              △14.6              △3.3
            住民税均等割額                               4.8              2.8
            評価性引当額の増減額                              △86.1               1.6
                                          △0.8               0.9
            その他
            税効果会計適用後の法人税等の負担率                              △64.8               37.8
            (表示方法の変更)

              前事業年度において「その他」に含めていた「寄付金等永久に損金に算入されない項目」は重要
             性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、
             前事業年度の注記の組み替えを行っております。
              この結果、前事業年度の「その他」に表示しておりました△0.2%は、「寄付金等永久に損金に算
             入されない項目」0.6%、「その他」△0.8%として組み替えております。
         (収益認識関係)

          顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸
         表 注記事項 (収益認識関係)」に記載しているため、注記を省略しております。
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         (重要な後発事象)
          (取得による企業結合)
            「1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載しているため、注記
           を省略しております。
        ④【附属明細表】

         【有形固定資産等明細表】
                  当期首残高        当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高      減価償却累

     区分     資産の種類
                   (千円)        (千円)       (千円)       (千円)       (千円)     計額(千円)
          建物         3,178,731        124,402        2,722      284,950     3,015,460      8,758,680

    有形固
    定資産
          構築物           79,869       22,156         -     20,083      81,941     1,009,861
          機械及び装置         2,772,471        295,976         753     458,138     2,609,555      16,015,085

          車両運搬具            6,615       4,526        241      3,711      7,189      59,275

          工具、器具
                    365,322       244,796        5,055      208,286      396,777     1,815,168
          及び備品
          土地         7,968,315           -       -       -   7,968,315          -
          リース資産           44,983       21,600         -     14,177      52,406      179,461

          建設仮勘定             -     46,145       46,145         -      -      -
            計       14,416,308         759,603        54,917       989,348     14,131,645      27,837,533

          借地権             -       -       -       -    73,206         -

    無形固
    定資産
          ソフトウエア             -       -       -       -    75,339         -
          ソフトウエア
                       -       -       -       -    40,977         -
          仮   勘   定
          電話加入権             -       -       -       -    12,181         -
            計           -       -       -       -    201,704         -

     (注)1 無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」および「当期減
           少額」の記載を省略しております。
         2 有形固定資産の当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
            松本事業所   段ボール製板設備一部更新
                     機械及び装置 177,502千円
         【引当金明細表】

                    当期首残高        当期増加額        当期減少額        当期末残高

           区分
                     (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
     貸倒引当金                  953,468        206,360         1,865      1,157,962

     賞与引当金                  183,170        329,660        183,170        329,660

      (2)【主な資産及び負債の内容】

           連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
      (3)【その他】

           該当事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度            1月1日から12月31日まで
     定時株主総会            3月中

     基準日            12月31日

     剰余金の配当の基準日            6月30日、12月31日

     1単元の株式数            100株

     単元未満株式の買取り・
     売渡し
                 (特別口座)
      取扱場所           名古屋市中区栄三丁目15番33号
                 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                 (特別口座)
      株主名簿管理人           東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                 三井住友信託銀行株式会社
      取次所           -
      買取・売渡手数料           株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
     公告掲載方法            日本経済新聞

     株主に対する特典            なし

     (注)1 単元未満株主の権利については、以下の権利以外の権利を行使できない旨定款に定めております。
           ① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
           ② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
           ③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当てを受ける権利
           ④ 単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる権利
         2 新株交付手数料に関しては、喪失の場合、申請1件につき8,600円、株券1枚につき500円が必要となりま
           す。
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    第7【提出会社の参考情報】
     1【提出会社の親会社等の情報】
       当社には、親会社等はありません。
     2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
      (1)  有価証券報告書             事業年度         自 2022年1月1日             2023年3月30日
         及びその添付書類、            (第61期)         至 2022年12月31日             東海財務局長に提出。
         有価証券報告書の
         確認書
      (2)  内部統制報告書             事業年度         自 2022年1月1日             2023年3月30日

         及びその添付書類            (第61期)         至 2022年12月31日             東海財務局長に提出。
      (3)  四半期報告書、四半期              第62期        自 2023年1月1日             2023年5月12日

         報告書の確認書            第1四半期         至 2023年3月31日             東海財務局長に提出。
                      第62期        自 2023年4月1日             2023年8月10日
                     第2四半期         至 2023年6月30日             東海財務局長に提出。
                      第62期        自 2023年7月1日             2023年11月13日
                     第3四半期         至 2023年9月30日             東海財務局長に提出
      (4)  臨時報告書          金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容                         2023年4月3日

                   等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の                         東海財務局長に提出
                   2の規定に基づく臨時報告書
                   金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容                         2024年2月8日
                   等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の                         東海財務局長に提出
                   規定に基づく臨時報告書
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2024年3月28日

    ダイナパック株式会社

      取締役会 御中

                         有限責任監査法人トーマツ

                         名古屋事務所
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士
                                          鈴  木  晴  久
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士
                                          近  藤  巨  樹
                          業務執行社員
    <連結財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるダイナパック株式会社の2023年1月1日から2023年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
    借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
    務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ダイ
    ナパック株式会社及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
    及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
    たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
    であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
    成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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     のれんの評価
        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      会社は、2020年1月1日をみなし取得日として株式会社小                            当監査法人は、のれんの評価を検討するにあたって、主
     倉紙器の発行済み株式の全株式を取得し、同社を子会社化                            に以下の監査手続を実施した。
     しており、当該取得に伴いのれんを551,501千円当初認識
     している。会社は、         注記事項(連結財務諸表作成のための
                                 ・会社が会計上の見積りを行うにあたって設定している前
     基本となる重要な事項)4 会計方針に関する事項(8)の
                                 提条件を評価し、株式会社小倉紙器の経営環境及び今後の
     れんの償却方法及び償却期間             に記載の方法によりのれんを
                                 事業計画を理解するために、経営者に対し質問を実施し
     規則的に償却しており、当連結会計年度末においてのれん
                                 た。また、取締役会、常務会等の重要な会議体への報告資
     が306,389千円連結貸借対照表に計上されている。
                                 料を閲覧した。
      注記事項(重要な会計上の見積り)                に記載の通り、企業
     結合の対価が被取得企業の時価を大きく超える金額にて当
                                 ・会社が行っているのれんの評価の前提となる事業計画の
     該取得が行われているため、当該のれんには減損の兆候が
                                 承認及び継続的なモニタリングに関する内部統制につい
     認められる。のれんに減損の兆候が認められる場合には、
                                 て、内部統制実施者への質問及び質問の回答を裏付ける文
     当連結会計年度末における事業計画をベースに算定された
                                 書の閲覧を実施することにより、当該内部統制の整備及び
     割引前将来キャッシュ・フローの総額と、のれんを含むよ
                                 運用状況を評価した。
     り大きな単位での資産グループ合計の簿価との比較によ
     り、減損を認識するか否かが判断される。
                                 ・過年度に行った上記の事業計画に対する事後的な検証と
                                 して、過年度に検討した事業計画と業績実績との比較、差
      将来キャッシュ・フローの見積りは上述の通り、事業計
                                 異分析を実施することで、経営者による事業計画の精度を
     画に基づく将来キャッシュ・フローを基礎としている。当
                                 検討した。
     該事業計画の重要な仮定は、将来の売上高及び売上成長率
     であり、これらは不確実性を伴い経営者による判断を必要
                                 ・事業計画に基づく将来キャッシュ・フローの見積りにつ
     とすることから、重要な見積り要素を含んでいる。また、
                                 いて、経営者等と議論を行うとともに、将来の売上高及び
     被取得企業の時価を大きく超える取得額が企業結合の対価
                                 売上成長率を含む割引前将来キャッシュ・フローの根拠と
     として支払われ、当連結会計年度末に計上されているのれ
                                 なる資料の閲覧等を通じて、事業計画が合理的な仮定に基
     ん残高には金額的重要性が認められる。以上より、当監査
                                 づいて策定されているか検討した。また、割引前将来
     法人はのれんの評価を監査上の主要な検討事項に相当する
                                 キャッシュ・フローの総額が、当連結会計年度末における
     ものと判断した。
                                 のれんを含むより大きな単位での資産グループ合計の簿価
                                 を上回るとする会社の検討結果を検証した。
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     製品販売に係る収益認識(売上高の発生)
        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      会社グループは、包装材関連事業として段ボールを中心                            当監査法人は会社の製品販売に係る収益認識(売上高の
     とした包装材の製造販売を主たる事業としており、国内外                            発生)を検討するにあたり、主として以下の手続を実施し
     に事業展開をしている。           注記事項(セグメント情報等)              に  た。
     記載の通り、当連結会計年度における売上高58,026,131千
     円のうち、包装材関連事業の外部顧客に対する売上高は
                                 ・受注、売上計上、売上債権の回収管理等の製品販売に係
     57,703,302千円である。また、その大半がダイナパック株
                                 る収益認識に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効
     式会社の売上高で構成されている。
                                 性を評価した。
      会社は各取引先からの要望に合わせた仕様により製品の
     製造販売を行っているため、取り扱い製品種類が多岐にわ
                                 ・製品販売に関連する業務プロセスに利用されているITシ
     たっている。また、会社が取り扱っている包装材の販売価
                                 ステムについて、当監査法人内のIT専門家を利用して開発
     格は比較的少額のものが多いため、会社の売上高は単価が
                                 と変更管理、セキュリティ管理、運用管理等のIT全般統制
     少額かつ多種の製品販売取引によって構成されている。会
                                 の整備及び運用状況の有効性を評価した。
     社の受注から顧客による製品受領確認までの一連の販売プ
     ロセス関連業務は、基幹システムを通じて処理されてお
                                 ・基幹システムと会計システム間のインターフェースに関
     り、基幹システムから会計システムに関連データが自動転
                                 する情報処理統制について、当監査法人内のIT専門家を利
     送されることで売上が計上されている。具体的には、顧客
                                 用して仕様書等の閲覧、関連システムより抽出したデータ
     による製品受領確認については、受領書と基幹システム上
                                 の整合性の確認等をすることで、整備及び運用状況の有効
     の出荷記録を照合し、両者が一致したもののみが売上デー
                                 性を評価した。
     タとして基幹システム上において確定登録され、当該デー
     タが会計システムに自動転送されることにより売上が計上
                                 ・売上債権の回収差異の発生状況を把握し、当監査法人の
     される仕組となっている。
                                 取引の理解と不整合な理由による差異や不合理な理由に
                                 よって発生している差異の有無を検討した。
      上記の通り、製品の受注から売上計上に至る一連の販売
     プロセスでは日々大量の売上データが登録されており、基
                                 ・統計的サンプリングにより抽出した売上取引について、
     幹システムと会計システムが果たす役割の重要性が高い。
                                 各取引先における回収サイトを基礎とした入金状況の検
     また、売上高は経営者及び財務諸表利用者が重視する指標
                                 証、または受領書等の売上計上の根拠となる証憑と取引記
     の一つであり財務諸表項目の中でも特に重要である。その
                                 録を照合することで売上高が実際に発生したものであるか
     ため、当監査法人は売上高が実際に発生したものであるか
                                 検討した。
     という点について、監査上の主要な検討事項に該当するも
     のと判断した。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
    他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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    連結財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
       結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
       事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
       表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
       拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
       かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
       る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
       入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
       意見に対して責任を負う。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
    害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
    項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され
    ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると
    合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    <内部統制監査>

    監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ダイナパック株式会社の2023
    年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
      当監査法人は、ダイナパック株式会社が2023年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
    内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
    報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
    監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
    切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
    係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
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    内部統制監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
    て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
       る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
       適用される。
      ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
       部統制報告書の表示を検討する。
      ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
       は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
       任を負う。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した
    内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報
    告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
    害要因を許容可能な水準まで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
    <報酬関連情報>

     当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及
    び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれる4【コーポレート・ガバナンスの状況等】(3)【監
    査の状況】に記載されている。
    利害関係

      会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以 上
     ※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

      2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2024年3月28日

    ダイナパック株式会社

      取締役会 御中

                         有限責任監査法人トーマツ

                         名古屋事務所
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士
                                          鈴  木  晴  久
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士
                                          近  藤  巨  樹
                          業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるダイナパック株式会社の2023年1月1日から2023年12月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ダイナ
    パック株式会社の2023年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
    判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
    応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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     関係会社株式の評価
        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      会社は、2020年1月1日をみなし取得日として株式会社                            当監査法人は、関係会社株式評価の検討にあたり、主と
     小倉紙器の発行済み株式の全株式を取得(取得価額は                            して以下の監査手続を実施した。
     527,716千円)し、同社を子会社化した。なお、2023年12
     月期末の貸借対照表には関係会社株式が3,014,382千円、
                                 ・会社が会計上の見積りを行うにあたって設定している前
     関係会社出資金が1,422,238千円計上されている。
                                 提条件を評価し、株式会社小倉紙器の経営環境及び今後の
      会社は関係会社株式の評価基準及び評価方法として、                         注
                                 事業計画を理解するために、経営者に対し質問を実施し
     記事項(重要な会計方針)            に記載の通り、移動平均法によ
                                 た。また、取締役会、常務会等の重要な会議体への報告資
     る原価法を採用している。
                                 料を閲覧した。
      本件株式の取得価額は超過収益力を反映した金額により
     算定されている。関係会社株式は、超過収益力等の減少、
                                 ・会社が行っている実質価額の回復可能性の前提となる事
     財政状態等の悪化により実質価額が著しく下落し、かつ合
                                 業計画の承認及び継続的なモニタリングに関する内部統制
     理的な期間内に実質価額が取得価額まで回復しないと見込
                                 について、内部統制実施者への質問及び質問の回答を裏付
     まれる場合には、資産評価を見直し相応の減額処理を行う
                                 ける文書の閲覧を実施することにより、当該内部統制の整
     必要がある。
                                 備及び運用状況を評価した。
      注記事項(重要な会計上の見積り)                に記載の通り、実質
     価額の回復可能性の検討は、株式会社小倉紙器の将来事業
                                 ・過年度に行った上記の事業計画に対する事後的な検証と
     計画に基づいて行われる。
                                 して、過年度に検討した事業計画と業績実績との比較、差
      将来事業計画は経営者による判断を必要とし、重要な仮
                                 異分析を実施することで、経営者による事業計画の精度を
     定である将来の売上高及び売上成長率を含む将来予測等の
                                 検討した。
     複雑な会計上の見積り要素が含まれる。そのため、将来事
     業計画に基づく実質価額の回復可能性の検討は、経営者に
                                 ・将来事業計画について、経営者等と議論を行うととも
     よる主観的な判断が及ぶ余地が大きくなる性質がある。こ
                                 に、将来の売上高及び売上成長率を含む将来事業計画の仮
     れらのことから、経営者による会計上の見積りが、取引事
                                 定となる資料の閲覧等を通じ、合理的な根拠に基づき策定
     実や将来の事業リスクを適時適切かつ網羅的に反映してい                            されているか検討した。また、将来事業計画に基づき、当
                                 該株式の実質価額について、回復可能性が十分にあるとす
     ない場合、関係会社株式の評価が適切に行われない可能性
                                 る会社の検討結果を検証した。
     がある。
      よって、関係会社株式の評価について、当監査法人は監
     査上の主要な検討事項に相当するものと判断した。
     製品販売に係る収益認識(売上高の発生)

      会社は、当事業年度の損益計算書において売上高37,141,170千円を計上している。監査上の主要な検討事項の内容及
     び決定理由並びに監査上の対応については、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(製
     品販売に係る収益認識(売上高の発生))と同一の内容であるため、記載を省略している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
    他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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                                                           有価証券報告書
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
    害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査
    上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場
    合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に
    見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    <報酬関連情報>

     報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
     ※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

      2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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