南国交通株式会社 有価証券報告書 第88期(2022/10/01-2023/09/30)

提出書類 有価証券報告書-第88期(2022/10/01-2023/09/30)
提出日
提出者 南国交通株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       南国交通株式会社(E04165)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   有価証券報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条第1項
     【提出先】                   九州財務局長
     【提出日】                   令和5年12月27日
     【事業年度】                   第88期(自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日)
     【会社名】                   南国交通株式会社
     【英訳名】                   Nangoku    Kotsu   Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  萩元 千博
     【本店の所在の場所】                   鹿児島市中央町18番地1
     【電話番号】                   099-255-2140(代表)
     【事務連絡者氏名】                   執行役員 経理部長  大坪 謙二
     【最寄りの連絡場所】                   鹿児島市中央町18番地1
     【電話番号】                   099-255-2140(代表)
     【事務連絡者氏名】                   執行役員 経理部長  大坪 謙二
     【縦覧に供する場所】                   なし
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
      (1)連結経営指標等
             回次             第84期       第85期       第86期       第87期       第88期
            決算年月             令和元年9月       令和2年9月       令和3年9月       令和4年9月       令和5年9月

                         7,912,682       6,815,131       6,131,540       7,054,294       8,418,485
     営業収益              (千円)
                          503,887                             103,232
     経常利益又は経常損失(△)              (千円)             △ 818,558      △ 990,357      △ 450,293
     親会社株主に帰属する当期純
                          332,087                     153,646       267,999
     利益又は親会社株主に帰属す              (千円)             △ 460,820      △ 820,023
     る当期純損失(△)
                           59,095                            423,622
     包括利益              (千円)            △ 1,191,638       △ 348,266      △ 335,440
                         1,402,234        394,393        46,127              131,251
     純資産額              (千円)                            △ 292,370
                         13,927,520       14,376,628       14,602,958       14,212,294       14,358,379
     総資産額              (千円)
                          2,077.38        285.42        68.33
     1株当たり純資産額               (円)                            △ 737.70      △ 132.68
     1株当たり当期純利益金額又
                           491.98                     227.62       397.03
     は1株当たり当期純損失金額               (円)             △ 682.70     △ 1,214.84
     (△)
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益金額
                           10.06        1.34
     自己資本比率               (%)                     △ 1.04      △ 3.50      △ 0.62
                           23.95
     自己資本利益率               (%)             △ 239.19         -       -       -
     株価収益率               (倍)         -       -       -       -       -

     営業活動によるキャッシュ・
                          812,310                     303,558       843,805
                   (千円)             △ 130,528      △ 156,346
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                                               1,410,821
                   (千円)      △ 598,065      △ 343,928      △ 546,741            △ 1,345,890
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                                  633,811       660,943
                   (千円)      △ 326,850                    △ 371,809      △ 732,521
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                          132,039       383,210       341,064      1,683,634        449,028
                   (千円)
     高
                           1,056       1,220       1,174       1,103       1,053
     従業員数
                    (人)
     [外、平均臨時雇用者数]                       [ 172  ]     [ 222  ]     [ 205  ]     [ 208  ]     [ 245  ]
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第84期及び第87期は潜在株式がないため記載して
          おりません。第85期及び第86期は1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載しておりま
          せん。
        2.第86期、第87期及び第87期の自己資本利益率は                        、 純資産額から非支配株主持分を控除した額がマイナスで
          あるため記載しておりません               。
        3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第87期の期首から適用して
          おり、第87期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっており
          ます。
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      (2)提出会社の経営指標等
             回次             第84期       第85期       第86期       第87期       第88期
            決算年月             令和元年9月       令和2年9月       令和3年9月       令和4年9月       令和5年9月

                         7,017,052       5,693,410       5,092,011       5,612,942       6,675,027
     営業収益              (千円)
                          456,028                             49,154
     経常利益又は経常損失(△)              (千円)             △ 566,528      △ 799,239      △ 408,161
     当期純利益又は当期純損失
                          218,608                      85,996       124,212
                   (千円)             △ 608,982      △ 873,945
     (△)
                          337,500       337,500       337,500       337,500       337,500
     資本金              (千円)
                          675,000       675,000       675,000       675,000       675,000
     発行済株式総数               (株)
                         2,814,187       1,420,157        873,504       426,150       769,257
     純資産額              (千円)
                         14,574,297       13,760,181       13,917,715       13,339,845       13,303,355
     総資産額              (千円)
                          4,169.16       2,103.93       1,294.08        631.33      1,139.64
     1株当たり純資産額               (円)
                           40.00
     1株当たり配当額                               -       -       -       -
                    (円)
     (うち1株当たり中間配当
                            ( -)       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)
     額)
     1株当たり当期純利益金額又
                           323.86                     127.40       184.01
     は1株当たり当期純損失金額               (円)             △ 902.19     △ 1,294.73
     (△)
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益金額
                           19.30       10.32        6.27       3.19       5.78
     自己資本比率               (%)
                            7.68                     20.17       16.14
     自己資本利益率               (%)              △ 42.88      △ 100.05
     株価収益率               (倍)         -       -       -       -       -

                           12.35
     配当性向               (%)                -       -       -       -
                            952       953       910       840       797
     従業員数
                    (人)
     [外、平均臨時雇用者数]                       [ 112  ]     [ 117  ]     [ 104  ]     [ 110  ]     [ 137  ]
     株主総利回り               (%)         -       -       -       -       -
     (比較指標:-)               (%)         ( -)       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)
                                         -    

     最高株価               (円)         -       -              -       -
     最低株価               (円)         -       -       -       -       -

     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第84及び第87期、第88期は潜在株式がないため記載
          しておりません。第85及び第86期は1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載しており
          ません。
         2.株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場でありますので記載してお
           りません。
         3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第87期の期首から適用してお
           り、第87期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
           す。
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     2【沿革】
        年月                           概要

      昭和16年2月        鹿児島市西千石町において北薩自動車株式会社(資本金150,000円)を設立、旅客運送事業を開
              始しました。
      昭和19年1月        本社を鹿児島市東千石町に移転し、合併によりハイヤー部の営業を開始しました。
      昭和19年12月        社名を現在の南国交通株式会社に改称しました。
      昭和26年9月        南国航運を合併し海運事業を開始しました。
      昭和30年3月        ハイヤー部を分離して南国タクシー株式会社へ譲渡しました。
      昭和31年7月        阿久根市より阿久根大島の観光開発の委託を受けて夏季の間、海水浴場・キャンプ村・ロッジ・
              バンガロー等施設で営業を開始しました。
      昭和32年7月        鹿児島空港開設と同時に空港ターミナルビルを建設し、また、各航空会社の航空代理店事業(現
              在 全日本空輸㈱・日本航空㈱と代理店契約を締結している。)を開始しました。
      昭和37年1月        増資により資本金が現在の3億3,750万円となりました。
      昭和41年11月        本社を鹿児島市中央町11番地5に移転しました。
      昭和46年3月        東京営業所を開設しました。
      昭和47年4月        新鹿児島空港(姶良郡溝辺町)開港に伴い空港業務部門も移転し、同時に同空港と鹿児島市内を
              結ぶ空港特急バスの運行を開始しました。
      昭和47年4月        観光貸切部門を南国交通観光㈱へ移譲しました。
      昭和52年6月        海運部門を南国海運㈱へ譲渡しました。
      昭和52年6月        関連事業部門の一環として有料駐車場業を開始しました。
      昭和53年7月        旧鴨池空港ターミナルビルをショッピングセンター及び貸事務所として改装し、貸ビル事業を開
              始しました。
      昭和55年1月        南国交通観光㈱より小型観光貸切部門を分離し、南国小型観光バス㈱を設立しました。
      昭和61年3月        本社整備工場を谷山1号用地に新築移転しました。
      昭和63年4月        航空事業部国分営業所を国分市中央(現/霧島市国分中央)に新築移転しました。
      昭和63年12月        会社が発行する株式の総数が2,700,000株となりました。
      平成元年11月        航空事業部鹿屋営業所を鹿屋市笠之原に新築し、業務を開設しました。
      平成2年3月        都市間高速バスとして鹿児島~大阪・鹿児島~福岡の各路線を運行開始しました。
      平成2年12月        阿久根大島事業が阿久根市と賃借契約期間満了となりましたので、事業を閉鎖しました。
      平成3年12月        航空事業部県庁内営業所を県庁内生協に出店いたしました。
      平成4年10月        航空事業部谷山営業所を鹿児島市小松原に新築移転しました。
      平成5年6月        全日空総代理店専業部門を分離し「エーエヌエー南国航空㈱」を設立。(事業開始同年10月1日)
      平成6年12月        川内営業所の航空部を大小路営業所ビル2Fより、同敷地内へ新築移設しました。
      平成7年12月        航空事業部空港前営業所を空港自動車営業所内に開設しました。
      平成9年8月        空港新男子寮(姶良郡溝辺町・鉄筋3階建)を新築しました。
      平成11年6月        関連事業部の駐車場事業における照国駐車場に自走式立体駐車場(2階建)を建設しました。
      平成11年9月        宮之城出張所建物を老朽化の為、解体し、同土地を南国殖産㈱へ賃貸。同社から建物(ガソリン
              スタンド併設)の一部を賃借、出張所を移転しました。
      平成12年1月        川内(旧大小路)営業所建物を老朽化の為、解体。跡地を南九州サンクス㈱へ賃貸しました。
      平成12年8月        出水営業所建物を老朽化の為、解体。営業所は隣接の建物を賃借し、移転しました。
      平成14年9月        照国駐車場内の南国パーキング寮を老朽化の為、解体。跡地に隣接の自走式立体駐車場(2階
              建)を拡張し、オープンしました。
      平成16年1月        連結子会社のエーエヌエー南国航空㈱を吸収合併しました。
      平成17年2月        出水営業所を九州新幹線出水駅隣接地に移転新築しました。
      平成17年3月        かごしま共通ICバス乗車カード「ラピカ」を路線バス全車両に導入しました。
      平成18年9月        南国小型観光バス㈱の事業を停止し、その後の事業は南国交通観光㈱が引き継ぎました。
      平成19年3月        川内営業所(自動車事業部)を川永野に移転新築しました。
      平成19年4月        東京営業所を閉鎖しました。
      平成20年8月        谷山工場を閉鎖し鹿児島市小野町に移転新築しました。
      平成20年8月        鹿児島営業所を鹿児島市小野町に移転新築しました。
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        年月                           概要
      平成21年5月        本社を鹿児島市中央町18番地1(現在地)に移転しました。
      平成22年9月         航空事業部鹿屋営業所を閉店しました。
              ビルメンテナンス・清掃部門を分離し「南国総合サービス㈱」を設立。
     平成23年2月
              鹿児島市交通局の北・桜島両事業所と薩摩川内市の甑島の運行受託を開始しました。
     平成24年4月
              鹿児島中央ターミナルビル1階にバスターミナルを開業しました。
     平成24年4月
              航空事業部谷山営業所を閉鎖しました。
     平成24年4月
              鴨池真砂本町地区再開発の為、ショッピングセンターを解体しました。
     平成26年7月
              鴨池真砂ショッピングセンター跡地に大型商業施設を建設し、貸しビル事業を開始しました。
     平成27年4月
              自動車事業部空港自動車営業所を移転新築しました。
     平成29年5月
              空港女子寮(霧島市溝辺町・鉄筋3階建)を新築しました。
     平成31年1月
              連結子会社の南国総合サービス㈱の全株式を第一ビル管理㈱へ譲渡しました
     平成31年2月
              航空事業部国分営業所を閉鎖しました。
     令和3年9月
              鹿児島県立吉野公園内にグランピング施設を建設し、グランピング事業を開始しました。
     令和5年5月
                                                     以上
     3【事業の内容】

       当社の企業集団は、当社、子会社3社、関連会社1社で構成され、その営んでいる主要な事業内容は次の通りであ
      ります。
        事業区分                  当社・子会社・関連会社の事業における位置づけ等
                当社は主に一般乗合旅客部門(路線バス)を担当し、南国交通観光㈱は主に一般貸切旅客部門
     自動車運送事業           (貸切バス)を担当し、南国タクシー㈱は主に一般乗用旅客部門(タクシー)を担当しており
                ます。
     航空代理店事業           当社が営んでおります。
                当社が路外駐車場事業・不動産の所有管理事業及び賃貸業を営んでおり、南国交通観光㈱が当

     関   連   事   業  社の不動産を一部賃借しております。南国ライフケア㈱は介護サービス業を、㈱南国リゾート
                はゴルフ場業を営んでおります。
       事業の系統図は、次の通りであります。

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     4【関係会社の状況】
                           資本金              議決権の所有

          名称           住所           主要な事業の内容                    関係内容
                           (千円)              割合(%)
    (連結子会社)

                                                 当社の土地、建物を賃
                                                 貸しています。
     南国交通観光㈱
                  鹿児島市照国町          60,000    自動車運送事業            100
                                                 資金の貸付
     (注3、7)
                                                 役員の兼任          5名
                                                 当社の設備を一部賃貸

     南国タクシー㈱                           自動車運送事業
                                                 しています。
                  鹿児島市東千石町          90,000                49.1
                                (タクシー業)
     (注6、7)
                                                 役員の兼任          2名
     南国ライフケア㈱                           関連事業            100

                  鹿児島市東千石町          20,000
                                (介護サービス業)
     (注4、6)                                     (49.1)
                                                 役員の兼任          2名
    (持分法適用関連会社)

                                                 当社の土地を賃貸して
                                関連事業
                                                 います。
     ㈱南国リゾート             南九州市知覧町          80,000                30.0
                                (ゴルフ場業)
                                                 役員の兼任          2名
     (注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
        2.議決権の所有割合の( )内は間接所有割合で内数であります。
         3.南国交通観光㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が
           10%を超えております。南国交通観光(㈱)は、643,316千円の債務超過となっております。
           主要な損益情報等 (1)営業収益 1,010,309千円
                    (2)経常利益                       41,819千円
                    (3)当期純利益                     51,741千円
                    (4)純資産額 △643,316千円
                    (5)総資産額  746,953千円
         4.債務超過会社で債務超過の額は、令和5年9月末時点で33,361千円となっております。
         5.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
         6.持分は100分の50以下でありますが、支配力基準により子会社に該当しております。
         7.  特定子会社に該当しております。
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     5【従業員の状況】
      (1)連結会社の状況
                                                  令和5年9月30日現在
              セグメントの名称                            従業員数(人)

      自動車運送事業                                          650       [114]

                                                       [ 38]

      航空代理店事業                                          347
                                                       [ 88]

      関連事業                                           23
                                                       [   5]

      全社(共通)                                           33
                 合計                              1,053        [245]

     (注)1.従業員数は就業人員(正社員・嘱託社員)であり、使用人兼務役員を含んでおりません。
         2.臨時従業員(パート・アルバイト)数は[ ]内に当連結会計年度の平均人数を外数で記載しております。
      (2)提出会社の状況

                                                  令和5年9月30日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)

         797[137]               46.0              14.0               3,786,947

              セグメントの名称                            従業員数(人)

                                                       [ 93]

      自動車運送事業                                          424
                                                       [ 38]

      航空代理店事業                                          347
                                                       [   6]

      関連事業                                           5
                                                       [   0]

      全社(共通)                                           21
                 合計                               797       [137]

     (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
         2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3.平均年間給与には、臨時従業員137名を含んでおりません。
         4.  全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
      (3)労働組合の状況
         昭和22年12月結成された南国交通労働組合があり、令和5年9月30日現在の組合員数は538名です。
         同組合と労働協約を締結済で、労使関係については安定しており特記する事項はありません。
        尚、加盟団体は下記の通りです。

           日本私鉄労働組合総連合会

           日本私鉄労働組合九州地方連合会
           鹿児島県交通運輸労働組合協議会
           鹿児島県護憲平和フォーラム
           私鉄鹿児島県連絡協議会
           連合鹿児島
      (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異



       ① 提出会社

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                          当事業年度
                男性労働者の育

                         労働者の男女の賃金の差異(%)    (注)1.
       管理職に占める
                                                     補足説明
                 児休業取得率
       女性労働者の割
                  (%)
         合(%)
                                  うち正規雇用          うちパート・ 
                           全労働者
                                    労働者        有期労働者
                  (注)2.
         (注)1.
             16.7         37.5         78.6         76.9         81.1

      (注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもの

          であります。
         2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の
          規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」
          (平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
       ② 連結子会社
        「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児
       又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないた
       め、記載を省略しております。
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    第2【事業の状況】
     1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下の通りであります。なお、文中の将来に関す
       る事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものです。
       (1)   会社の経営の基本方針
        当社は、昭和16年の創業以来、地域とともに発展してまいりました。「お客様への安全・快適・満足の提供、地
       域に密着した愛される企業」を会社理念とし、鹿児島県内におけるバス事業を中核に、鹿児島空港における各航空
       会社の地上作業の支援事業や旅行代理店事業を展開しております。
        常に社会環境の変化を受け止め、人々の生活と社会に役立つサービスの向上を追求し、地域社会との交流・発展
       に貢献することを基本方針としております。
       (2)   経営環境及び対処すべき課題

        今期は新型コロナウイルス感染症の移動制限緩和に伴い、従来の経済活動が戻りつつあるなか、全国旅行支援や
       インバウンドの回復により旅行需要が増加し、経済は回復基調となりました。一方で深刻な人手不足、原油価格の
       高騰や物価上昇が企業経営にも影響を及ぼし、先行きに不透明な要素が見られるなかで推移しました。このような
       環境のなか、自動車事業部門は空港路線を主に旅行需要の回復による利用者の増加、需要に応じた便数の提供と運
       賃価格改定により収入が徐々に回復しました。しかしながら慢性的な乗務員不足、少子高齢化による需要の低下、
       情勢不安や円安による燃料費高騰など厳しい事業環境にあります。これらの課題に対処すべく適切な運賃施策の策
       定、運賃支払いにおけるキャッシュレス決済の推進などに努め、またEVバス等の配慮した車両の導入やMaaSの推進
       によりバスの利用促進を図ります。そして乗務員の安全教育・健康管理教育を定期的に実施し事故防止への取り組
       みや「運輸安全マネジメント」に基づく運行管理体制の強化など、引き続き安全性向上のための努力を継続しま
       す。バスの「2024年問題」は労働者の過重な労働時間や運転疲労の軽減が期待されますが、人員確保やダイヤ調整
       に課題が生じる等の懸念に対処する必要があります。
        航空事業部門の旅行部門においては、移動制限の緩和を機に、団体旅行が一気に回復しました。一方で世界情勢
       の不安、円安基調、原油価格の上昇など業界を取り巻く環境は常に厳しい変化が予想されます。自治体と連携した
       地方創生事業として環境に配慮した旅行商品の提供し持続可能な事業継続を行います。空港部門においても、移動
       制限の緩和によりコロナ以前の運航便数へ戻り、航空需要の順調な回復が見られました。一方で深刻化している人
       手不足が課題となり、働き方改革、待遇改善、新たな雇用体系を導入し、働き方の多様性を組み合わせた人材確保
       を行い、より一層の安全性とサービス品質・スキル向上に努め、信頼されるパートナーとしての関係維持に努めま
       す。
        関連事業部門においては、貸しビル事業、駐車場事業は安定した収入の確保が継続しています。またアグリ事業
       での収量確保や販路拡大のよる増収、太陽光発電と蓄電池を組み合わせたエネルギー分野での可能性の模索など業
       種種別の拡大もおこなってまいります。
        今後も業界を取り巻く環境は厳しいものが予想されますが、アフターコロナの変化の加速に対応しながら、従業
       員の健康対策、新たなビジネススタイルに呼応した雇用保険に努めるとともに、事業のポートフォリオ(収益性の
       可視化)戦略により収益基盤の再構築に取り組みます。
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     2【サステナビリティに関する考え方及び取組】
       当社グループは、公共性の極めて高いバス事業を中核事業として営んでおり、地域に密着した企業としての役割の
      重要性を認識した上で、企業価値の向上と社会的責任を果たすことを経営における基本方針としております。次のと
      おりサスティナビリティの取り組みを拡大させながら、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指していきま
      す。
      (1)ガバナンス
         当社およびグループ全体の中期経営計画を策定・報告し、またSDGs委員会の枠組みを強化しております。
      (2)戦略

         当社およびグループ全体として、人材が最大の財産との認識のもと、人材育成、働く環境の整備に取り組んで
         おります。雇用形態等に関わらず、様々な価値観や考え方を積極的に取り込み、組織の力を最大限に発揮すべ
         く取組みを進めております。
      (3)リスク管理

         当社およびグループ全体として自然災害の激甚化や発生頻度の上昇により、当社バスやタクシーの運行休止や
         地上支援業務を行っている航空会社の運航休止などにより、財務的影響を受ける可能性があり、当社および地
         域に与える影響を把握し、リスクを管理する体制の構築に努めます。
      (4)指標及び目標

         人的資本に関する指標および目標
         当社は、上記「(2)戦略」において記載した人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内
         環境整備に関する方針について、次の指標を用いております。当該指標に関する目標及び実績は、次のとおり
         であります。
               指標                 目標                  実績

        管理職に占める女性労働者の割合                 2030年3月までに30.0%                               16.7%
        男性労働者の育児休業取得率                 2030年3月までに100.0%                               37.5%
        労働者の男女の賃金の差異                 2030年3月までに80.6%                               78.6%
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     3【事業等のリスク】
        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成
      績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり
      であります。
       なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
      (1)会社がとっている特異な経営方針

         該当事項はありません。
      (2)財政状態及び経営成績の異常な変動

         該当事項はありません。
      (3)特定の取引先等で取引の持続性が不安定であるものへの高い依存度について

         ①乗合旅客自動車事業の補助金制度
          乗合旅客自動車運送事業に係る補助金は、鹿児島市の敬老・友愛パス補助金、コミュニティバスや新路線に
         対する市町の運行保証金、不採算路線に対する国および鹿児島、熊本両県、関係する市町からの補助金に大別
         されます。公共事業の使命として不採算路線であっても補助金制度等を活用し生活路線の運行を守っておりま
         すが、半永久的に当該補助金制度が存続し、赤字分を補填してもらえるかは予想できません。
          そのため、将来、補助金制度の廃止や一部削除が行われた場合、路線廃止による地域社会の信用低下やそれ
         に伴う事業の縮小等により業績に悪い影響を及ぼす可能性があります。
         ②原油価格高騰

          主要産油国の生産調整から新型コロナウイルスのワクチン接種が進んだことによる経済活動の再開が、急激
         な需要の増加を引き起こしたことにより世界的に原油価格が高騰し、自動車運送事業では引き続き運行コスト
         の増加が予想されます。
          また、航空代理店事業においても受委託契約を結んでいる航空会社が航空機燃料高騰の影響を受け当社への
         委託契約料を削減することも予想され、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
         ③空港ハンドリング(地上作業支援)受委託業務

          航空代理店事業のうち、大きなウエイトを占めている鹿児島空港における地上支援業務は、全日本空輸㈱な
         らびに日本航空㈱等の航空会社との受委託契約により業務を行っております。何らかの事由により、この受委
         託契約が解除された場合、多くの従業員の雇用の場を失うこととなり、業績に多大な悪影響を及ぼす可能性が
         あります。
         ④航空代理店事業の海外旅行部門

          海外旅行部門においては、新型インフルエンザや新型コロナウイルスをはじめ重大な感染症の発生、蔓延し
         た場合の被害増大や、渡航先の政情不安、国際紛争、大規模なテロ事件の発生による海外渡航者の減少が、業
         績に悪い影響を及ぼす可能性があります。
      (4)特定の製品、技術等で将来性が不明確であるものへの高い依存度について

         該当事項はありません。
      (5)特有の取引慣行に基づく取引に関する損害について

         該当事項はありません。
      (6)新製品及び新技術に係る長い企業化及び商品化期間について

         該当事項はありません。
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      (7)特有の法的規制等によるもの
         ①ディーゼル自動車の排ガス規制および運行規則について
          平成14年10月施行の自動車Nox・PM法および自治体条例に基づく運行規則が強化され、自動車運送事業を主力
         業務とする上で、規制強化や対象地域が増加しました。また、排ガス規制対応で新DPR(高耐熱性セラミック
         フィルター)と尿素SCRシステム装置の取り付け等、費用の増加により業績に悪い影響を及ぼす可能性がありま
         す。
         ②自動車運送事業に係る規制緩和について

          バス事業の規制緩和は平成12年2月の貸切バス事業に続き、平成14年2月には乗合バス事業で実施されました
         が、貸切バス事業においては新規参入会社の増加により価格競争が激化、一日当たりの単価を下げる要因とな
         りました。この傾向が持続した場合、将来の成長性と収益性が低下し、業績に悪影響を及ぼす可能性がありま
         す。
      (8)重要な訴訟事件等の発生について
         該当事項はありません。
      (9)役員、従業員、大株主、関係会社等に関する重要事項について

         該当事項はありません。
      (10)会社と役員または議決権の過半数を実質的に所有している株主との間の重要な取引関係について

         該当事項はありません。
      (11)その他

         ①自動車運送事業に係る重大事故について
          バスの安全運行は最重要課題でありますが、道路を運行している以上、重大事故発生の可能性はゼロではあ
         りません。また、遺憾な事ながら、飲酒運転や無免許運転、車両欠陥等の不祥事が昨今のバス業界で発生いた
         しております。この種の事件・事故をひとたび起こしてしまえば賠償費用はもとより行政処分による運行停止
         や社会的信用の失墜により利用者の減少を招き、経営基盤を揺るがす可能性があります。
          当社グループでは、全社体制であらゆる機会と手段により管理・監督体制による運輸安全マネジメントの重
         視並びに車両点検整備等を強化し、細心の注意を払っております。
         ②空港ハンドリング業務に係る重大事故について

          鹿児島空港におけるハンドリング(地上支援)業務は、空港内の航空機周辺で作業を行っておりますが、機
         体直近での作業も多く、車両・機材等の航空機への衝突事故の可能性はゼロではありません。ひとたび、重大
         事故を起こしてしまえば莫大な賠償費用はもとより、(3)に記載したように航空会社との受委託契約が解除され
         るおそれがあり、業績に多大な悪影響を及ぼす可能性があります。
          当社では事故防止のためにあらゆる機会と手段により社内教育を実施し、厳重な管理・監督体制をとり、航
         空会社からの信頼の充実に努めております。
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     4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      1.経営成績等の概要
      (1)経営成績
        当期における当社を取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症の移動制限緩和に伴い、全国旅行支援やインバ
       ウンドの回復より旅行需要が増加しました。一方で深刻な人手不足、原油価格の高騰や物価上昇が企業経営にも影
       響を及ぼしました。このような環境の中、自動車運送事業部門では、空港路線を主に旅行需要の回復により利用客
       が増加に転じ、また需要に応じた便数の提供と運賃価格の改定により収入も徐々に回復しました。航空事業部門の
       旅行部門においては、新型コロナの移動制限の緩和を機にこれまで延期や取り止めになっていた団体旅行が一気に
       回復しました。空港部門においてもコロナ以前の運航便数に戻り、一部国際線も再開され航空需要は順調な回復と
       なりました。前述の経緯により、当社グループの営業収益は84億1,848万円(前連結会計年度比13億6,419万円
       増)、営業利益は1億1,450万円(前連結会計年度比5億6,370万円増)となりました。
        セグメントの経営成績は次のとおりであります。

        (業種別営業成績)
                         営業収益                   営業利益又は営業損失(△)
                当連結会計      前連結会計                 当連結会     前連結会計
         業種別
                年度      年度      前年同期比           計年度     年度     前年同期比
                                  増減                     増減
                (R4.10~      (R3.10~      (%)          (R4.10~     (R3.10~      (%)
                 R5.9)      R4.9)                R5.9)     R4.9)
     自動車運送事業
                 5,192,113      4,555,068      113.98      637,044    △195,722     △611,936     (-)       416,214
     (千円)
     航空代理店事業(千円)            2,667,922      1,946,054      137.09      721,867     123,482     △24,945     (-)       148,428
     関連事業(千円)             594,157      569,344     104.35      24,813    183,373     179,337    102.25        4,035
        計(千円)         8,454,192      7,070,467      119.57     1,383,725      111,133     △457,545     (-)       568,678
     消去(千円)            △35,707      △16,172           △19,534      3,372     8,341    40.42       △4,969
                             (-)
     連結(千円)            8,418,485      7,054,294      119.34     1,364,190      114,505     △449,203     (-)       563,708
        ①自動車運送事業

         乗合バスでは、新型コロナによる移動制限の緩和に伴い、お客様の利用動向は回復傾向にありましたが、要員不
        足が一段と進み、運行ダイヤの供給調整を実施し減便を行いました。空港シャトルバスは、航空会社の運航便数の
        回復とともに利用客数も増加となりました。高速バスにおいても徐々に利用客数が回復しつつあります。
         貸切バス部門においても、全国旅行支援の開始と共に訪日外国人の入国制限撤廃によるクルーズ船の寄港、各種
        全国大会の鹿児島での開催により輸送受注が増加しました。またこれまで延期されていた団体旅行などの受注もあ
        り順調に推移しました。
         以上により、事業部全体としての営業収益は51億9,211万円(前連結会計年度比6億3,704万円増)となり、営業
        損失は1億9,572万円(前連結会計年度比は4億1,621万円の損失減少)となりました。
        ②航空代理店事業
         旅行部門では、新型コロナウイルスの5類移行後の需要が一気に回復し、社員旅行をはじめとする団体旅行が活
        況を呈しました。
         空港部門においてもANA、日本航空部門ともに移動制限が緩和され各航空会社の運航便数がコロナ以前のほぼ
        100%の運航となり、国際線も一部再開され航空需要が順調な回復傾向のなかで推移しました。以上により事業部
        全体の営業収益は26億6,792万円(前連結会計年度比7億2,186万円増)となり、営業利益につきましては、1億
        2,348万円(前連結会計年度比は1億4,842万円増)となりました。
        ③関連事業
         貸ビル事業においては、大型商業施設の安定した賃料収入確保にいたっており、有料駐車場事業においても制限
        緩和の効果により利用台数が緩やかに回復しました。また商事事業につてはLED照明の販売のほかに住宅設備や事
        務機器を取扱い、アグリ事業においては苺の栽培研究・収穫・販売を協業先と行った結果、事業部全体の営業収益
        は5億9,415万円(前連結会計年度比2,481万円増)となり、営業利益につきましては、1億8,337万円(前連結会計
        年度比403万円増)となりました。
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      (2)キャッシュ・フロー

         当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、有形固定資産や投資有価証券の取得に
        より、前連結会計年度末に比べ12億3,460万円減少し、当連結会計年度末に4億4,902万円となりました。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         営業活動の結果得られた資金は、8億4,380万円(前連結会計年度は3億355万円)となりました。
         これは主に営業収益の増加によるものであります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         投資活動の結果使用した資金は13億4,589万円(前連結会計年度は14億1,082万円の収入)となりました。これは
         主に有形固定資産取得・投資等支出によるものであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         財務活動の結果使用した資金は7億3,252万円(前連結会計年度は3億7,180万円)となりました。
         これは主に、長期・短期借入金の返済によるものであります。
        生産、受注及び販売の実績

       当社グループは、自動車運送事業、航空代理店業等を基幹としているため、セグメントごとに生産規模および受注
      規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。
       そのため、生産、受注および販売の実績については、「1.経営成績等の概要」における各セグメント経営成績に
      関連付けて示しております。
      2.経営者の視点による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

       文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、判断したものであります。

       (1)重要な会計方針及び見積り

          当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成して
         おります。この連結財務諸表の作成に当たっては、「第5 経理の状況」「連結財務諸表作成のための基本とな
         る重要な事項」に記載のとおり、過去の実績や合理的な方法で処理しておりますが、実際の結果は見積りと異な
         る場合があります。
       (2)当連結会計年度の財政状態の分析

          当社グループの当連結会計年度の財政状態は、バス車両更新や投資有価証券等の購入を進めた結果、総資産は
         143億5,837万円と前連結会計年度に比較し、1億4,608万円の増加となりました。
          負債の部では、新規借入を抑制した結果、負債合計は、142億2,712万円と前連結会計年度に比較し、2億7,754
         万円の減少となりました。
          純資産の部では、合計額1億3,125万円と前連結会計年度に比較し、4億2,362万円の増加となりました。
       (3)当連結会計年度の経営成績の分析

          当社グループの当連結会計年度の経営成績は、自動車運送業においては、新型コロナによる移動制限の緩和に
         伴い、お客様の利用動向は回復傾向にありましたが、要員不足が一段と進み、運行ダイヤの供給調整を実施し減
         便をおこないました。航空代理店事業における旅行部門では、新型コロナの度重なる感染拡大により海外旅行の
         収益がないなかではありましたが、国内旅行の収益率の見直しや取扱手数料の収受、企画力強化に取り組みまし
         た。また自動車運送事業と同様に移動制限の緩和以降は社員旅行など団体旅行が増え、旅行需要が回復傾向とな
         りました。空港部門でも移動制限の緩和により航空各社の運航便数がコロナ以前のほぼ100%となり、また国際
         線も一部再開し航空需要は順調な回復傾向となり、営業収益は84億1,848万円と前連結会計年度に比較し、13億
         6,419万円(前連結会計年度比119.3%)の増加となりました。
          営業利益においては、要員不足に対するバスの減便運行を行い、要員体制の見直しがなされたことと、経費の
         圧縮に努めた結果、1億1,450万円と前連結会計年度に比較し5億6,370万円増となりました。経常利益におきまし
         ては、1億323万円となりました(前連結会計年度は△4億5,029万円の経常損失)。
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       (4)当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析
          キャッシュ・フローの状況については、1.経営成績等の概要に記載しております。
         当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、以下のとおりであります。

          当社グループの財務運営の方針及び目的は、効率的な営業活動を心がけるとともに、資産の効率的な活用及び
         有利子負債の削減に努め、財務体質の改善・強化を図ることであります。当社グループでは、短期運転資金や借
         入金の返済は主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。また、投資設備や長期運転
         資金の調達につきましては金融機関からの借入れによっております。
       (5)経営成績に重要な影響を与える要因について

          当社グループを取り巻く経営環境は、少子高齢化の進展や環境問題への対応、各事業おける競争の激化、海外
         情勢の動向等、様々な要因によって左右されます。
          これらの経営環境を踏まえて、当社グループでは「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に掲げた
         諸施策を着実に行う事で事業基盤の確保を図ってまいります。
       (6)戦略的現状と見通し

          自動車運送事業においては、慢性的な乗務員不足、少子高齢化による人口減少に伴う需要の低下、情勢不安や
         円安による燃料費の高騰など取り巻く環境は依然厳しいものと思われます。これらに対処すべく、適切な運賃施
         策を策定し、運賃のキャッシュレス決済による支払いの推進など経済的持続性の確保に努めます。またEVバス等
         の導入の検討や、エネルギー効率の向上など環境への配慮した運行を強化し、乗務員の安全教育・健康管理教育
         を定期的に実施し、事故防止への取り組みや「運輸安全マネジメント」に基づく運行管理体制を強化し安全性の
         向上を図ります。
          また、航空代理店事業においては、ウクライナや中東の情勢不安、円安基調、原油価格の上昇など、今後も旅
         行業界を取り巻く社会環境は厳しいものと予想されます。こうしたなか、自治体と連携した地方創生事業として
         環境に配慮した旅行商品を提供するなど企業の社会的責任を果たし持続可能な事業を継続してまいります。空港
         部門においてはコロナ禍が航空業界に与えた影響は大きく、深刻化している人手不足が今後最重要課題となり、
         働き方改革、待遇改善そして新たな雇用体系の導入など推進し、働き方の多様性を組み合わせた人材確保に努め
         ます。また基本である安全作業を遵守し変化する運航形態、生産量に沿った勤務体制の構築など柔軟に対応し、
         より一層の安全性とサービス品質、スキルの向上に努め信頼されるパートナーとしての関係を堅持します。
          関連事業においては、貸しビル事業、有料駐車場事業の施設の環境、設備の維持の努め、安定した収入確保の
         継続を図ります。また商事事業は住宅設備、事務機器販売にとどまらず新たな業種種別の拡大を図ります。アグ
         リ事業は、栽培技術を向上させ収穫の増量、販路を拡大させ安定した収入の確保に努めます。
       (7)経営者の問題認識と今後の方針について

          当社グループ経営陣は、現在のそれぞれの事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案し実行
         するよう努めております。
          当連結会計年度においては、これまで度重なる新型コロナ感染拡大により、バスや航空機利用客の減少、旅行
         需要の低迷など企業経営に長らく影響がおよびましたが、当期においては移動制限の緩和によりバスの利用需
         要、旅行需要、航空需要が回復傾向となりました。しかしながら不安定な世界情勢、人口減少、少子高齢化、今
         後も起こり得るかもしれない新たな感染症への不安など、先行きが不透明なことから当社を取り巻く環境は依然
         厳しいものが予想されますが、時代はアフターコロナへと進み、新たな社会生活や仕事様式への変化に対応すべ
         くバスダイヤの効率化と収支を補う部門の事業改革を順次進めてまいります。そして当社グループにおきまして
         は、これまで以上にお客様に「安全」「快適」「満足」を提供する安全輸送、安全作業を第一に、中期経営計画
         の経営目標である「企業価値の向上」「経営基盤の強化」「収益改善」を各事業部ともに会社全体で取り組みま
         す。
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     5【経営上の重要な契約等】
        重要な契約等は以下の通りとなります。
                                     契約名
           契約会社名            相手先                            契約期間
                                    (契約内容)
                                                  令和5年4月1日~
           南国交通(株)                        地上業務受委託契約
                    日本航空㈱                               令和6年3月31日
            (当社)                    空港地上ハンドリング業務全般
                                                   (1年間)
                                                  令和5年4月1日~
           南国交通(株)                       鹿児島地区総代理店契約
                    全日本空輸(株)                               令和6年3月31日
            (当社)                    空港地上ハンドリング業務全般
                                                   (1年間)
                                                  平成27年4月23日~
          南国交通(株)
                    (株)ニシムタ                定期建物賃貸契約               令和47年4月22日
            (当社)
                                                   (50年間)
     6【研究開発活動】

        特記すべきものはありません。
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    第3【設備の状況】
     1【設備投資等の概要】
       重要な設備投資等はありません。
     2【主要な設備の状況】

       当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、次のとおりであります。
                                                    令和5年9月30日現在
      (1)提出会社
                                     帳簿価額(千円)
       事業所名                                                 従業員数
             セグメントの
                     設備の内容
                                      土地
      (所在地)       名称                                           (人)
                               建物及び            リース    備品
                          車両運搬具                           合計
                                     (面積   ㎡)
                                構築物            資産    その他
     本社               統括業務                    547
             共通              1,486      7,139           4,816    3,501     17,491      37
     (鹿児島市)               施設
                                      (7,190.32)
     整備工場                                  16,180
                            186    68,259            255   10,242     95,125      25
     (鹿児島市)                                 (2,027.15)
     鹿児島営業所
                                      1,107,807
                           39,447     117,015           196,451    12,924    1,473,645      174
     (鹿児島市)
                                     (58,420.04)
     本名事業所                                  167,325
                           30,010     243,367           98,885    18,475     558,064      69
     (鹿児島市)                                 (8,554.81)
                    車庫
     空港自動車営業所                                  191,565
             自動車運送事業             15,910     196,370           105,307    17,880     527,034      47
     (霧島市溝辺町)                                (10,972.06)
                    営業所
     出水営業所
                                        2,480
                             0    33,870           9,245    2,624     48,221      33
     (出水市)
                                      (1,977.44)
     川内営業所                                   10,168
                           4,828     47,557           117,832     2,430    182,817      50
     (薩摩川内市)                                 (1,584.94)
     伊佐出張所
                                       43,001
                             0    1,413             -   527    44,942      10
     (伊佐市)                                 (1,956.84)
     本社営業所                                    -
                           1,125     202,391             117   23,848     227,482      23
     (鹿児島市)                                    -
     空港営業所                                  25,804
                            159    546,037            3,075    1,574    576,652      316
     (霧島市溝辺町)                                 (3,052.37)
             航空代理店事業       営業所
     川内営業所
                                        6,102
                             0    1,540            -   1,435     9,078      5
     (薩摩川内市)
                                      (1,303.90)
     宮之城出張所                                   4,658
                                  295           -    46    5,000      3
                            -
     (薩摩郡さつま町)                                 (3,338.94)
     貸ビル事業
                                       585,709
                                                        (兼務   )
                    貸ビル           1,167,984              -    -  1,753,693
                            -
     (鹿児島市)                                 (17,676.96)
     駐車場事業                                  166,681
                                                        (兼務   )
                    駐車場施設        -    37,202             -   1,116    205,001
     (鹿児島市)        関連事業                         (3,631.74)
                                       854,691
                    ゴルフ場
    その他の事業
                            255    81,122    (519,141.41)        459   6,174    942,702       5
     (鹿児島市)
                    施設等
                                      [507,486.73]
                                      3,182,724
        合計                   93,410    2,751,566            536,446    102,805    6,666,953      797
                                      (640,828)
     (注)1.上記土地は、保有土地であります。
         2.上記中[内数]は、連結会社以外への賃貸土地の面積であり、貸与先は、南国産業開発㈱、㈱南国リゾート
           であります。
         3.現在休止中の主要な設備はありません。
         4.千円未満切捨てのため、表中の合計には差異があります。
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      (2)国内子会社
                                                   令和5年9月30日現在
                                     帳簿価額(千円)
                                                         従業
       会社名      セグメントの名
                                      土地
                     設備の内容                                    員数
                                建物及
             称
      (所在地)                                         備品
                                           リース
                                                        (人)
                          車両運搬具     び構築                    合計
                                               その他
                                    面積(㎡)
                                           資 産
                                物
     南国交通観光㈱                                  15,830
             自動車運送事業       車庫、営業所        158,823    11,051           186,613     7,377    379,696      101
     (鹿児島市)                                  (983)
     南国タクシー㈱                                  768,577
             タクシー事業        車庫、営業所        15,305    84,251            6,709    2,004    876,848      136
     (鹿児島市)                                 (6,740.74)
     (注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
     3【設備の新設、除却等の計画】

       (1)重要な設備の新設
          重要な設備の新設計画はありません。
       (2)改修

          重要な設備の改修計画はありません。
       (3)売却

          重要な設備の売却計画はありません。
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    第4【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           2,700,000
                  計                                2,700,000
        ②【発行済株式】

                事業年度末現在                        上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
        種類         発行数(株)                       又は登録認可金融商品               内容
                           (令和5年12月27日)
               (令和5年9月30日)                         取引業協会名
                                                   権利内容に何ら権限
                                                   のない当社における
                                                   標準となる株式であ
     普通株式               675,000             675,000           非上場
                                                   り、単元株式数は
                                                   100株であります。
        計            675,000             675,000            ―          ―
       (注)株式の譲渡制限に関する規定はありません。
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

               発行済株式総
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数
                       数残高(株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (株)
       資本金の
                                                ―
       直近の増減          225,000       675,000        112,500       337,500                 200
     昭和37年1月31日
      資本準備金の
                  ―               ―
       直近の増減                  675,000               337,500        22,194       22,394
      昭和48年9月30日
      令和5年9月30日
                  ―               ―               ―
     (最近5事業年度中の                    675,000               337,500                22,394
     増減はありません)
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      (5)【所有者別状況】
                                                   令和5年9月30日現在
                         株式の状況(1単元の株式数100株)
                                                      単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
           政府及び地           金融商品取     その他の法
                 金融機関                          個人その他       合計     (株)
           方公共団体           引業者     人
                                 個人以外      個人
     株主数(人)          1     1   -       16    -     -       366     384    -
     所有株式数
               1     101    -      2,586     -     -      4,017     6,705     4,600
     (単元)
     所有株式数の
              0.01     1.50    -      38.56     -     -      59.91     100.00     -
     割合(%)
      (6)【大株主の状況】
                                                  令和5年9月30日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
         氏名又は名称                    住所                      総数に対する所有
                                           (千株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                    鹿児島市中央町18-1                          133         19.81
     南国殖産株式会社
                    長崎市新地町3-17                          59         8.82
     長崎自動車株式会社
                    鹿児島市中央町18-1                          18         2.72
     南国交通従業員持株会
                                               16         2.38
     上野 泰子               鹿児島市
                    鹿児島市中央町8-2                          16         2.37
     日本瓦斯株式会社
                    鹿児島市山下町1-1                          10         1.50
     株式会社南日本銀行
                                               9        1.44
     上野 総一郎               鹿児島市
                    鹿児島市東郡元町15-18                           8        1.19
     トヨタカローラ鹿児島株式会社
                    鹿児島市西千石町1-21                           8        1.18
     鹿児島トヨペット株式会社
                    鹿児島市上荒田38-8                           7        1.09
     イスズ殖産株式会社
                                              287         42.52
            計                  ―
     (注)表中の株式数は単位未満切り捨て、割合は小数点3位以下切り捨てのため、合計と合計欄に差異があります。
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      (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                 令和5年9月30日現在
             区分              株式数(株)           議決権の数(個)               内容

      無議決権株式                        ―            ―

      議決権制限株式(自己株式等)                        ―            ―

      議決権制限株式(その他)                        ―            ―

      完全議決権株式(自己株式等)                        ―            ―

      完全議決権株式(その他)                   普通株式670,400                6,704

                                                 1単元(100株)未満
      単元未満株式                   普通株式 4,600                ―
                                                 の株式
      発行済株式総数                       675,000             ―
      総株主の議決権                        ―           6,704

        ②【自己株式等】

                                                  令和5年9月30日現在
                                                  発行済株式総数に

      所有者の氏名又                   自己名義所有株                  所有株式数
                所有者の住所                 他人名義(株)                 対する所有株式数
      は名称                   式数(株)                   (株)
                                                  の割合(%)
         ―          ―         ―         ―         ―         ―
                  ―         ―         ―         ―         ―

         計
     2【自己株式の取得等の状況】

          該当事項はありません。
     3【配当政策】

         当社の配当政策については、公共性の高い自動車事業を中心に安定した配当を実施していくことを基本方針とし
        ております。
         また、剰余金の配当は期末配当のみの年1回とし、株主総会を配当の決定機関としております。
         当事業年度の期末配当につきましては、コロナ禍の3年間におよぶ大きな損失により株主資本のその他利益剰余
        金がマイナスであることから、配当の見送りといたしました。
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     4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社グループは、株主利益の尊重とお客様からの信頼及び地域社会への貢献を念頭に、国内外の法令を遵守し社
        会規範に従い、高い倫理観を持って行動するという企業行動の基本原則に基づき、経営環境の変化に迅速に対応で
        きる組織体制と公正な経営組織を構築・維持し、株主をはじめ広く地域社会に貢献し信頼されることにより、地域
        で「第1番目に選ばれる」グループ経営を目指しております。
       ①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

         a.会社の機関の基本説明
          当社は監査役制度を導入しており、社外監査役2名で構成され、策定された監査方針及び監査計画に基づき、
         本社各部門、事業現場及び必要に応じて子会社の監査を実施しております。
          各取締役は定例の取締役会のほか、毎月の部長会には全常勤取締役が出席し、情報の共有化を図るとともに迅
         速な意思決定と業務執行状況の監視・監督機能に万全を期しております。また、当社の経営に対して客観的な立
         場で助言を得るために社外取締役1名を選任しております。
          また、役職員を対象にした管理者研修においてコンプライアンス意識の浸透と定着に努め、コンプライアンス
         体制の確立に取り組んでおります。各事業部では自主監査も行っておりますが、その他、内部監査は年1回以上
         各事業所を対象に実施しており、業務の改善と効率化向上を図っております。また社内体制については、十分な
         内部牽制が働くよう、監査法人の助言等をもとに、見直しを行っておりま
         す。                監査役監査については社外監査役2名で行っております。監査役は重要
         な会議に出席し意見を述べるほか、当社およびグループの業務の執行や重要書類を調査する等、所要の監査業務
         を行っております。         当社の社外取締役1名と社外監査役2名は、何れも外部の有識者であり、
         当社の経営に対して客観的な立場で助言を受けております。尚、当社とこの社外取締役1名ならびに社外監査役2
         名の間には、一部当社株式所有  (「(2)役員の状況」に記載)を除き、人的関係、基本的関係、その他重
         要な取引関係はありません。
         b.当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要

         c.内部統制システムの整備の状況





          当社では、管理者研修により、法令遵守や社会貢献、環境問題等、多岐にわたって研修を行い、管理者より全
         社員に対して周知徹底するよう指示しております。
          また、個人情報に関する教育については、総括責任者を置き、全社員に通達を出して対応しております。
       ②リスク管理体制の整備の状況

          当社のリスク管理体制につきましては、リスク情報の共有化と適切な対応を行うべく、役職員を対象とした管
         理者研修においてリスクマネジメント体制の構築を行い、全従業員に対し危機管理を周知するよう指導しており
         ます。また、複数の法律事務所と顧問契約を締結しており、発生した事態に対し、適切な助言を受けられるよう
         体制を整えております。
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        ③役員報酬等の内容
         社内取締役5名の年間報酬・賞与総額                                                        37,680千円
         (うち使用人兼務取締役2名の使用人分給与・賞与相当額                                               11,416千円)
         社外取締役1名の年間報酬・賞与総額                                                         1,500千円
         監査役2名の年間報酬・賞与総額                                                           3,000千円

         当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

        ④取締役の定数

          当社の取締役は12名以内とする旨、定款に定めております。
        ⑤取締役の選任及び解任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
         し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨、定款
         に定めております。
          解任決議につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その
         議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
        ⑥取締役会の活動状況

          当事業年度において当社は取締役会を年5回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりで
         あります。
            氏 名         開催回数          出席回数
           萩元 千博            5          5
           末吉 忠重            5          5
           岩切 俊一            5          5
           山田     誠
                       5          5
           松下     徹
                       5          5
           上野 総一郎
                       5          5
          取締役会における検討内容として、担当する事業部の業績報告、今後の収支予想について協議検討を行ってお

         ります。
        ⑦株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由

        a.取締役の責任免除
         当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)
          の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めてお
          ります。これは職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
        b.監査役の責任免除

         当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であったものを含む。)
          の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めてお
          ります。これは職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
        ⑧株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
          の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めておりま
          す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうため
          であります。
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      (2)【役員の状況】
        ① 役員の状況
        男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
                                                       所有株式数
       役職名       氏名       生年月日                  略歴              任期
                                                       (千株)
                           昭和54年3月      当社入社
                           平成15年4月      当社空港自動車営業所営業課長
                           平成19年3月      当社自動車事業部業務部営業統括課長
      代表取締役
                           平成21年11月      当社自動車事業部業務部長
             萩元 千博      昭和30年9月26日生                                 (注3)       4
       社長
                           平成22年12月      当社取締役総務兼人事労務部長
                           平成24年12月      当社取締役自動車事業部長
                           平成25年12月      当社常務取締役
                           平成28年12月
                                 当社代表取締役社長(現任)
                           昭和56年3月      当社入社
                           平成9年3月      エーエヌエー南国航空㈱出向
                           平成10年3月      エーエヌエー南国航空㈱天文館営業所長
                           平成21年11月      当社人事労務部人事労務課長
                           平成23年3月      当社人事労務部次長
      専務取締役       岩切 俊一      昭和33年3月23日生                                 (注3)       1
                           平成26年1月      当社執行役員総務兼人事労務部長
                           平成26年12月      当社取締役総務兼人事労務部長
                           平成28年12月      当社取締役航空事業部長
                           令和2年12月      当社常務取締役
                           令和5年12月      当社専務取締役(現任)
                           昭和52年4月      当社入社
                           平成23年3月      当社自動車事業部業務部営業課長
                           平成25年4月      当社自動車事業部次長
      常務取締役       山田 誠     昭和33年5月5日生                                 (注3)       1
                           平成26年10月      当社自動車事業部長
                           平成28年12月      当社取締役     自動車事業部長
                           令和5年12月
                                 当社常務取締役(現任)
                           昭和60年4月      当社入社
                           平成9年10月      南国交通労働組合専従
                           令和2年10月      当社航空事業部旅行開発部長
       取締役      松下 徹     昭和37年12月24日生                                 (注3)       1
                           令和2年12月      当社取締役     旅行開発部長
                           令和5年12月
                                 当社取締役     航空事業部長(現任)
                           平成2年3月      当社入社
                           平成27年10月      当社人事労務部人事労務課長
                           平成29年1月      当社人事労務部次長
       取締役      有村 和洋      昭和46年4月7日生
                                                    (注4)        -
                           令和2年3月      当社人事労務部長
                           令和5年12月      当社取締役     総務・人事労務部長(現任)
                           平成14年12月
                                 当社取締役(現任)
                           平成17年8月
                                 南国生コンクリート㈱取締役(現任)
                           平成27年6月
       取締役      上野 総一郎      昭和41年2月19日生
                                 鹿児島トヨペット㈱非常勤取締役(現任)                   (注3)       9
                           令和4年5月
                                 鹿児島空港給油施設㈱代表取締役社長(現任)
                           令和5年12月
                                 南国殖産㈱代表取締役社長(現任)
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                                                       所有株式数
      役職名       氏名       生年月日                  略歴               任期
                                                       (千株)
                          平成11年5月      鹿児島トヨタ自動車㈱代表取締役社長
                          平成12年12月
                                当社監査役(現任)
                          平成27年6月
      監査役     諏訪 秀治      昭和19年1月2日生              鹿児島トヨタ自動車㈱代表取締役会長(現任)
                                                    (注5)
                                                           2
                          平成27年6月
                                南九州日野自動車㈱代表取締役会長(現任)
                          平成29年6月
                                ネッツトヨタ南九州㈱代表取締役名誉会長(現任)
                          昭和50年4月      株式会社鹿児島銀行入行
                          平成26年6月      同行常務取締役宮崎支店長
      監査役     東 清三郎      昭和31年9月11日生        令和2年12月      当社監査役(現任)
                                                    (注5)
                                                           -
                          令和5年6月
                                城山観光㈱代表取締役会長(現任)
                          令和5年6月
                                ㈱モリナガ代表取締役会長(現任)
                                        計
                                                           20
     (注)1.取締役上野総一郎氏は、社外取締役であります。
        2.監査役諏訪秀治氏及び東              清三郎氏は、社外監査役であります。
        3.任期欄(注3)の取締役の任期は、令和4年12月13日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最
          終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
        4.任期欄(注4)の取締役の任期は、令和5年12月14日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最
          終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
        5.任期欄(注5)の監査役の任期は、令和2年12月15日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最
          終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
        6.表中の株式数は単位未満を切り捨てて表示しております。
      ②    社外役員の状況

        当社の社外取締役である上野総一郎氏は、南国殖産株式会社の代表取締役社長であり、同社は当社の株式19.81%
       保有しております。
        また、社外監査役諏訪秀治氏、社外監査役東                     清三郎氏の両氏と当社との間に重要な人的関係、資本的関係又は取
       引関係その他の利害関係はありません。
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      (3)【監査の状況】
         ①監査役監査の状況
          当社では、監査役監査については社外監査役2名で行っております。監査役は重要な会議に出席し意見を述べ
         るほか、当社およびグループの業務の執行や重要書類を調査する等、所要の監査業務を行っております。
          当事業年度において当社は監査役出席の取締役会を年5回開催しており、個々の監査役の出席状況については
         次のとおりであります。
              氏名          開催回数          出席回数
            諏訪 秀治             5          5

            東 清三郎             5          5

          取締役会において監査役は、取締役からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、
         重要な決裁書類等を閲覧し、監査役の立場で議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、本社及び主
         要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、助言等を行っております。
         ②内部監査の状況

          当社では、事業部ごとに自主監査を行っております。その他、内部監査は、年1回以上各事業所を対象に実施
         しており、業務の改善と効率化向上を図っております。また、社内体制については、十分な内部牽制が働くよ
         う、監査法人の助言等をもとに、見直しを行っております。
         ③会計監査の状況

          a.監査法人の名称
           監査法人の名称は、監査法人かごしま会計プロフェッションであります。
          b.継続監査期間

           15年間
          c.業務を執行した公認会計士

           業務を執行した公認会計士は、森毅憲氏であります。
          d.監査業務に係る補助者の構成

           監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士3名であります。
          e.監査法人の選定方針と理由

           選定にあたっては、監査実施体制に問題なく、監査が適正かつ厳格に行われている点、さらには監査の継続
          性の確保の観点より、当社の監査業務に適任と判断し、監査法人かごしま会計プロフェッションを選定してお
          ります。
          f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

           該当事項はありません。
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        ④監査報酬の内容等

         a.監査公認会計士等に対する報酬

                      前連結会計年度                       当連結会計年度

        区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
      提出会社                6,000             -          6,000             -

      連結子会社                  -           -           -           -

         計             6,000             -          6,000             -

         b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

          該当事項はありません。
         c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

          該当事項はありません。
         d.監査報酬の決定方針

          監査日数等を勘案したうえで決定しております。
      (4)【役員の報酬等】

         当社は、非上場会社でありますので、記載すべき事項はありませ
        ん。                    なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレート・ガ
        バナンスの状況等  (1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載しております。
      (5)【株式の保有状況】

         当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
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    第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
      (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づ

        いて作成しております。
      2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(令和4年10月1日から令和5年9月30
      日まで)の連結財務諸表及び事業年度(令和4年10月1日から令和5年9月30日まで)の財務諸表について、監査法
      人 かごしま会計プロフェッションにより監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容
      を適切に把握するため、各種研修等への参加及び会計専門誌の定期購読等を行っております。
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     1【連結財務諸表等】
      (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (令和4年9月30日)              (令和5年9月30日)
     資産の部
       流動資産
                                     ※2  2,152,874              ※2  871,459
        現金及び預金
                                        823,022              937,380
        売掛金
                                       ※5  31,770             ※5  31,545
        棚卸資産
                                          33              34
        未収還付法人税等
                                                        176
        未収消費税等                                   -
                                        49,695              50,811
        その他
                                         △ 558             △ 754
        貸倒引当金
                                       3,056,838              1,890,652
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                     ※2  5,179,697            ※2  5,391,915
          建物及び構築物
                                      △ 2,302,522             △ 2,450,669
           減価償却累計額
                                       2,877,174              2,941,245
           建物及び構築物(純額)
          車両運搬具                             2,638,635              2,486,828
                                      △ 2,354,901             △ 2,219,288
           減価償却累計額
                                        283,734              267,539
           車両運搬具(純額)
          機械装置及び工具器具備品                              629,817              659,047
                                       △ 521,267             △ 545,938
           減価償却累計額
                                        108,550              113,108
           機械装置及び工具器具備品(純額)
                                     ※2  3,870,255            ※2  3,967,131
          土地
                                       1,548,733              1,592,008
          リース資産
                                       △ 772,568             △ 862,238
           減価償却累計額
                                        776,165              729,769
           リース資産(純額)
                                         9,531              1,742
          建設仮勘定
                                       7,925,411              8,020,537
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                         9,179              9,179
          電話加入権
                                         3,111              1,866
          リース資産
                                        74,950              65,216
          その他
                                        87,241              76,262
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                   ※1 ,※2  2,018,607           ※1 ,※2  3,312,540
          投資有価証券
                                        597,125              597,125
          長期貸付金
                                        641,955              559,750
          繰延税金資産
                                        319,550              319,550
          ゴルフ会員権
                                        137,740              136,557
          差入保証金
                                        24,948              42,527
          その他
                                       △ 597,125             △ 597,125
          貸倒引当金
                                       3,142,803              4,370,926
          投資その他の資産合計
                                      11,155,455              12,467,726
        固定資産合計
                                      14,212,294              14,358,379
       資産合計
                                29/90





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                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (令和4年9月30日)              (令和5年9月30日)
     負債の部
       流動負債
                                        99,336              114,813
        支払手形及び買掛金
                                     ※2  2,168,800            ※2  2,038,800
        短期借入金
                                     ※2  2,188,784            ※2  2,251,595
        1年内返済予定の長期借入金
                                        248,932              252,713
        リース債務
                                        197,401              258,146
        未払金
                                        32,040              51,775
        未払法人税等
                                        158,090              139,845
        未払消費税等
                                        163,756              178,870
        賞与引当金
                                        75,594              84,262
        預り金
                                        26,971              25,947
        前受収益
                                        190,698              244,557
        その他
                                       5,550,406              5,641,328
        流動負債合計
       固定負債
                                     ※2  4,712,625            ※2  4,298,334
        長期借入金
                                        591,310              535,986
        リース債務
                                        209,864              212,146
        繰延税金負債
                                       1,753,438              1,841,952
        退職給付に係る負債
                                        74,936              84,948
        役員退職慰労引当金
                                       1,612,082              1,612,431
        長期預り保証金
                                       8,954,258              8,585,799
        固定負債合計
                                      14,504,664              14,227,127
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        337,500              337,500
        資本金
                                        22,394              22,394
        資本剰余金
                                      △ 1,651,714             △ 1,383,714
        利益剰余金
        株主資本合計                              △ 1,291,820             △ 1,023,820
       その他の包括利益累計額
                                        651,558              874,394
        その他有価証券評価差額金
                                        142,313               59,859
        退職給付に係る調整累計額
                                        793,872              934,254
        その他の包括利益累計額合計
                                        205,577              220,817
       非支配株主持分
                                                      131,251
       純資産合計                                △ 292,370
                                      14,212,294              14,358,379
     負債純資産合計
                                30/90








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和3年10月1日              (自 令和4年10月1日
                                至 令和4年9月30日)               至 令和5年9月30日)
                                       7,054,294              8,418,485
     営業収益
     営業費用
                                     ※1  7,084,842            ※1  7,809,035
       運輸業等営業費及び売上原価
                                      ※1  418,655             ※1  494,944
       販売費及び一般管理費
                                       7,503,497              8,303,979
       営業費用合計
                                                      114,505
     営業利益又は営業損失(△)                                 △ 449,203
     営業外収益
                                          14             4,841
       受取利息
                                        15,002              15,804
       受取配当金
                                         1,193              2,089
       車両売却益
                                         9,209
       持分法による投資利益                                                  -
                                        72,117               9,570
       雇用調整助成金
                                        24,618              26,545
       その他
                                        122,154               58,850
       営業外収益合計
     営業外費用
                                        61,638              58,454
       支払利息
                                          652             1,205
       車両除却売却損
                                        59,804               6,982
       休業手当
                                                       1,387
       持分法による投資損失                                    -
                                         1,149              2,093
       その他
                                        123,245               70,123
       営業外費用合計
                                                      103,232
     経常利益又は経常損失(△)                                 △ 450,293
     特別利益
                                      ※2  219,758             ※2  242,821
       補助金収入
                                        600,504
       投資有価証券売却益                                                  -
                                         ※3  77
                                                         -
       固定資産売却益
                                        820,340              242,821
       特別利益合計
     特別損失
                                      ※4  123,597
       固定資産売却損                                                  -
                                       ※5  9,025              ※5  152
       固定資産除却損
                                        132,623                152
       特別損失合計
                                        237,423              345,900
     税金等調整前当期純利益
                                        15,071              40,761
     法人税、住民税及び事業税
                                        61,958              22,328
     法人税等調整額
                                        77,029              63,090
     法人税等合計
                                        160,394              282,810
     当期純利益
     非支配株主に帰属する当期純利益                                    6,747              14,810
                                        153,646              267,999
     親会社株主に帰属する当期純利益
                                31/90






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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和3年10月1日              (自 令和4年10月1日
                                至 令和4年9月30日)               至 令和5年9月30日)
                                        160,394              282,810
     当期純利益
     その他の包括利益
                                                      223,265
       その他有価証券評価差額金                                △ 531,088
                                        35,254
                                                      △ 82,454
       退職給付に係る調整額
                                      ※ △ 495,834             ※ 140,811
       その他の包括利益合計
                                                      423,622
     包括利益                                 △ 335,440
     (内訳)
                                                      408,382
       親会社株主に係る包括利益                                △ 342,109
                                         6,668              15,239
       非支配株主に係る包括利益
                                32/90
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)
                                        (単位:千円)
                             株主資本
                   資本金      資本剰余金       利益剰余金       株主資本合計
     当期首残高               337,500        22,394     △ 1,802,303      △ 1,442,409
      会計方針の変更による累積
                                   △ 3,057      △ 3,057
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                    337,500        22,394     △ 1,805,361      △ 1,445,466
     期首残高
     当期変動額
      親会社株主に帰属する当期
                                   153,646       153,646
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 -       -     153,646       153,646
     当期末残高               337,500        22,394     △ 1,651,714      △ 1,291,820
                       その他の包括利益累計額

                                       非支配株主持分        純資産合計
                 その他有価証券       退職給付に係る       その他の包括利
                 評価差額金       調整累計額       益累計額合計
     当期首残高
                   1,182,568        107,059      1,289,627        198,908        46,127
      会計方針の変更による累積
                                                 △ 3,057
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                   1,182,568        107,059      1,289,627        198,908        43,069
     期首残高
     当期変動額
      親会社株主に帰属する当期
                                                 153,646
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
                   △ 531,009        35,254      △ 495,755        6,668      △ 489,087
      変動額(純額)
     当期変動額合計              △ 531,009        35,254      △ 495,755        6,668      △ 335,440
     当期末残高               651,558       142,313       793,872       205,577      △ 292,370
                                33/90









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          当連結会計年度(自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日)
                                        (単位:千円)
                             株主資本
                   資本金      資本剰余金       利益剰余金       株主資本合計
     当期首残高               337,500        22,394     △ 1,651,714      △ 1,291,820
     当期変動額
      親会社株主に帰属する当期
                                   267,999       267,999
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                       -       -     267,999       267,999
     当期末残高               337,500        22,394     △ 1,383,714      △ 1,023,820
                       その他の包括利益累計額

                                       非支配株主持分        純資産合計
                 その他有価証券       退職給付に係る       その他の包括利
                 評価差額金       調整累計額       益累計額合計
     当期首残高
                    651,558       142,313       793,872       205,577      △ 292,370
     当期変動額
      親会社株主に帰属する当期
                                                 267,999
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
                    222,836       △ 82,454       140,382        15,239       155,622
      変動額(純額)
     当期変動額合計               222,836       △ 82,454       140,382        15,239       423,622
     当期末残高
                    874,394        59,859       934,254       220,817       131,251
                                34/90












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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和3年10月1日              (自 令和4年10月1日
                                至 令和4年9月30日)               至 令和5年9月30日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        237,423              345,900
       税金等調整前当期純利益
                                        522,733              505,146
       減価償却費
                                          99              196
       貸倒引当金の増減額(△は減少)
                                                       15,114
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 15,646
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 △ 5,102             △ 30,125
                                         9,419              10,011
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
       受取利息及び受取配当金                                 △ 15,016             △ 20,646
                                        61,638              58,454
       支払利息
                                                       1,387
       持分法による投資損益(△は益)                                 △ 9,209
                                        128,504
       有形固定資産除売却損益(△は益)                                                △ 730
       投資有価証券売却及び評価損益(△は益)                                △ 600,504                 -
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 185,868             △ 114,357
                                                        224
       棚卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 4,413
                                         4,865              15,476
       仕入債務の増減額(△は減少)
                                        22,564              62,370
       未払金の増減額(△は減少)
                                        139,657
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                               △ 18,245
                                        65,254              75,030
       その他
                                        356,401              905,208
       小計
                                        15,016              18,592
       利息及び配当金の受取額
       利息の支払額                                 △ 62,068             △ 59,625
                                                         0
       法人税等の還付額                                    -
                                        △ 5,790             △ 20,369
       法人税等の支払額
                                        303,558              843,805
       営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー
                                                       46,809
       定期預金の純増減額(△は増加)                                 △ 21,701
                                        728,565               3,421
       有形固定資産の売却による収入
                                         5,268              2,407
       従業員に対する貸付金の回収による収入
       有形固定資産の取得による支出                                △ 134,359             △ 396,491
                                        853,175
       投資有価証券の売却による収入                                                  -
       投資有価証券の取得による支出                                 △ 3,890            △ 971,657
       出資金の払込による支出                                    -           △ 25,000
                                       △ 16,237              △ 5,379
       無形固定資産の取得による支出
                                       1,410,821
       投資活動によるキャッシュ・フロー                                             △ 1,345,890
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                                                       南国交通株式会社(E04165)
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                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和3年10月1日              (自 令和4年10月1日
                                至 令和4年9月30日)               至 令和5年9月30日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                 △ 85,000             △ 130,000
                                       2,450,000              2,110,000
       長期借入れによる収入
       長期借入金の返済による支出                               △ 2,436,370             △ 2,461,480
                                       △ 300,439             △ 251,040
       リース債務の返済による支出
       財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 371,809             △ 732,521
                                       1,342,570
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                               △ 1,234,606
                                        341,064             1,683,634
     現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※ 1,683,634              ※ 449,028
     現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
         1.連結の範囲に関する事項
           連結子会社の数                   3 社
            連結子会社名
            南国交通観光㈱
            南国タクシー㈱
            南国ライフケア㈱
           非連結子会社
            該当事項はありません。
         2.持分法の適用に関する事項
          持分法適用の関連会社数                 1 社
            持分法適用の関連会社名
            ㈱南国リゾート
            持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社
            該当事項はありません。
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項
           連結子会社のうち、南国タクシー㈱、南国ライフケア㈱の会計期間の末日は3月31日であります。
           連結財務諸表の作成に当たって、これらの会社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務
           諸表を使用しております。
         4.会計方針に関する事項
          (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
          (イ)有価証券
             その他有価証券
             市場価格のない株式等以外のもの
             …時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)
              を採用しております。
             市場価格のない株式等
             …主として移動平均法による原価法を採用しております。
             投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)に
             ついては,組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額
             を純額で取り込む方法によっております。
          (ロ)棚卸資産
             先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採
             用しております。
          (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
          (イ)有形固定資産(リース資産を除く)
             主に定率法を採用しております。
             ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)ならびに平成28年4月1日以降に取
             得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
             なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
             車両運搬具    5年~15年
             建物及び構築物  5年~50年
          (ロ)無形固定資産(リース資産を除く)
             定額法を採用しております。
             なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用
             しております。
          (ハ)リース資産
             リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
          (3)重要な引当金の計上基準
          (イ)貸倒引当金
             売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
             特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
          (ロ)賞与引当金

             従業員に支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。
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          (ハ)役員退職慰労引当金
             役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規による期末要支給額に基づき計上しております。
          (4)退職給付に係る会計処理の方法
           (イ)退職給付見込額の期間帰属方法
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
             ては、期間定額基準によっております。
           (ロ)数理計算上の差異の費用処理方法
             数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
             の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理してお
             ります。
           (ハ)小規模企業等における簡便法の採用
             連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額
             を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
          (5)重要な収益及び費用の計上基準

             当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び
             当該履行義務を充足する通常の時点は以下のとおりです。
           (イ)当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容
             「 自動車運送事業       」 はバス   、 タクシーによる旅客自動車運送事業を行っております                         。「  航空代理店
             事業   」 は航空代理店業       、 旅行代理店業を行っております              。「  関連事業    」 は駐車場業     、 不動産の所有
             管理業及び不動産賃貸業            、 介護サービス業を行っております               。
           (ロ)当社グループが当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)
              a.自動車事業
               自動車業については         、 旅客等の運送が完了した時点で収益を認識しております                          。
              b.航空代理店事業
               航空代理店業については、空港業務の対価として収受し、主に役務提供完了時点で収益を認識して
               おります。旅行代理店業については、主に顧客に商品を引き渡した時点、サービスの提供について
               は役務提供完了時点で収益を認識しております                     。
              c.関連事業
               駐車場事業・不動産事業については、賃貸借期間に対応する賃貸料を収益として認識しておりま
               す。介護サービス業については              、 サービスの提供については役務提供完了時点で収益を認識してお
               ります。
          (6)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への基準
           外貨建有価証券(その他有価証券)は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は全部純資
           産直入法により処理しております。
          (7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

             手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス
             クしか負わない取得日から3ケ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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         (重要な会計上の見積り)
         繰延税金資産の回収可能性
         (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                                    (単位:千円)
                       前連結会計年度           当連結会計年度
          繰延税金資産                  927,827           941,683

         (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

         ① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
           将来減算一時差異等に対して             、 翌連結会計年度の課税所得および将来減算一時差異等の解消スケジュールを
           合理的に見積り       、 繰延税金資産の回収可能性を判断しております                     。 課税所得の見積りは取締役会で承認され
           た翌連結会計年度以降の事業計画を基礎としており                        、 将来減算一時差異の解消スケジュールは税務上の損金
           算入要件の充足の可否を分析した上でスケジューリングしており                              、 合理的に実現可能性を判断しておりま
           す 。
         ② 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

           課税所得の見積りは         、 取締役会で承認された翌連結会計年度以降の事業計画を基礎としており                                 、 需要の予測
          等について一定の仮定を置いて作成しております                      。
           翌連結会計年度以降の課税所得の見積りは                    、 当連結会計年度末時点で当社が入手している情報および合理的
          であると判断する一定の前提に基づいており                    、 見積りに用いた前提条件や仮定は不確実性が高いものでありま
          す 。
         ③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

           繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、見積りに用いた前提条件や仮定に変
          更が生じた場合、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与える可能性があります。また、税制改正
          により実効税率が変更された場合に、翌連結会計年度の連結財務諸表において認識する金額に重要な影響を与
          える可能性があります。
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         (会計方針の変更)
         (時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
           「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号                                     2021年6月17日。以下「時価
           算定会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-
           2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたっ
           て適用することといたしました。
          これによる連結財務諸表に与える影響はありません。
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         (連結貸借対照表関係)
          ※1関係会社に対するものは、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (令和4年9月30日)                 (令和5年9月30日)
     投資有価証券(株式)                                9,693千円                 8,305千円
          ※2担保資産及び担保付債務

            担保に供している資産は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (令和4年9月30日)                 (令和5年9月30日)
     現金及び預金                                45,000千円                 45,000千円
     建物及び構築物                              1,835,451                 1,772,528
     土地                              2,905,711                 2,905,711
     投資有価証券                               361,447                 461,671
              計                     5,147,610                 5,184,911
            担保付債務は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (令和4年9月30日)                 (令和5年9月30日)
     短期借入金                              2,168,800千円                 2,038,800千円
     1年内返済予定の長期借入金                              2,188,784                 2,251,595
     長期借入金                              4,712,625                 4,298,334
                     計              9,070,210                 8,588,729
           3偶発債務

            金融機関からの借入金等に対し、次のとおり債務の保証を行っております。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (令和4年9月30日)                 (令和5年9月30日)
     イ.南国産業開発㈱                                56,000千円                 41,600千円
              計                      56,000                 41,600
           4当座貸越契約

            当社は、運転資金の効率的な調整を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
            この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (令和4年9月30日)                 (令和5年9月30日)
     当座貸越限度額                              3,740,000千円                 3,730,000千円
     借入実行残高                              2,093,800                 1,963,800
             差引額                      1,646,200                 1,766,200
          ※5棚卸資産の内訳は、次のとおりです。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (令和4年9月30日)                 (令和5年9月30日)
     貯蔵品                                31,085   千円              30,993   千円
     商品及び製品                                 684  千円                552  千円
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         (連結損益計算書関係)
          ※1営業費用の主な内訳は以下のとおりです。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 令和3年10月1日                 (自 令和4年10月1日
                            至 令和4年9月30日)                 至 令和5年9月30日)
     人件費                              4,755,694千円                 5,010,601千円
     賞与引当金繰入額                               147,570                 166,522
     役員退職慰労引当金繰入額                                8,031                 8,388
     減価償却費                               522,733                 505,146
     油脂燃料費                               624,250                 645,955
          ※2補助金収入の主な内訳

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 令和3年10月1日                 (自 令和4年10月1日
                            至 令和4年9月30日)                 至 令和5年9月30日)
     運輸事業振興助成交付金等                               160,403千円                 115,706千円
     事業再構築補助金                                  -               80,000
     地域公共交通機関高度化支援金                                  -               42,817
          ※3固定資産売却益の主な内訳

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 令和3年10月1日                 (自 令和4年10月1日
                            至 令和4年9月30日)                 至 令和5年9月30日)
     土地                                  77千円                 -千円
          ※4固定資産売却損の主な内訳

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 令和3年10月1日                 (自 令和4年10月1日
                            至 令和4年9月30日)                 至 令和5年9月30日)
     土地                               123,597千円                    -千円
          ※5固定資産除却損の主な内訳

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 令和3年10月1日                 (自 令和4年10月1日
                            至 令和4年9月30日)                 至 令和5年9月30日)
     建物及び構築物                                1,345千円                   -千円
     機械装置及び工具器具備品                                 445                 152
     ソフトウェア                                3,735                   -
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         (連結包括利益計算書関係)
          ※   その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 令和3年10月1日               (自 令和4年10月1日
                                至 令和4年9月30日)               至 令和5年9月30日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                               △163,718千円                321,608千円
      組替調整額                               △600,504                   -
       税効果調整前
                                     △764,222                321,608
       税効果額                               233,133               △98,343
       その他有価証券評価差額金
                                     △531,088                223,265
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                 56,190              △111,443
      組替調整額                                △5,465               △7,195
       税効果調整前
                                       50,725              △118,638
       税効果額                               △15,471                36,184
       退職給付に係る調整額
                                       35,254              △82,454
     持分法適用会社に対する持分相当額
       当期発生額                                  -               -
        その他の包括利益合計
                                     △495,834                140,811
         (連結株主資本等変動計算書関係)

     前連結会計年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                675,000              -           -         675,000

     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
        該当事項はありません              。
     (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

        該当事項はありません。
     当連結会計年度(自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                675,000              -           -         675,000

     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
        該当事項はありません              。
     (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

        該当事項はありません。
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
          ※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 令和3年10月1日              (自 令和4年10月1日
                                 至 令和4年9月30日)              至 令和5年9月30日)
     現金及び預金勘定                                 2,152,874千円               871,459千円
     預入期間が3か月を超える定期預金                                 △469,239              △422,430
     現金及び現金同等物                                 1,683,634               449,028
         (リース取引関係)

          (借主側)
           1.ファイナンス・リース取引
            所有権移転外ファイナンス・リース取引
            ① リース資産の内容
             (ア)有形固定資産
               バス(車両運搬具)及びパソコン(機械装置及び工具器具備品)であります。
             (イ)無形固定資産
               ソフトウエアであります。
            ② リース資産の減価償却の方法
              連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償
             却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
          (減損損失について)

           リース資産に配分された減損損失はありません。
           2.オペレーティング・リース取引

            該当事項はありません。
         (金融商品関係)

         1.金融商品の状況に関する事項
           (1)金融商品に対する取組方針
           当社は、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、銀行借入により資金調達をしております。ま
           た、デリバティブ取引は、行っておりません。
           (2)金融商品の内容及びそのリスク
           営業債権である売掛金及び長期営業債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して
           は、債権管理規定に沿ってリスク低減を図っております。
           投資有価証券は主に株式であり、上場株式については、年2回(半期・通期)毎に時価の把握を行っておりま
           す。
           長期貸付金は、取引先の信用リスクに晒されております。
           借入金は、主に運転資金に係る調達であります。また、借入金の大部分が固定金利であります。
           営業債務である未払金はそのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
           (3)金融商品に係るリスク管理体制
           顧客の信用リスクの管理は、債権管理規定に沿ってリスク低減を図っており、市場価格の変動リスクの管理
           は、半期毎に時価や取引先企業等の財務状況の把握を行っております。
           (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
           り、当該価額が変動することがあります。
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         2.金融商品の時価等に関する事項
           連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     前連結会計年度(令和4年9月30日)
                          連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                             (千円)
     (1)投資有価証券(*2)                          1,752,975           1,752,975               -

     (2)長期貸付金                           597,125

                               △597,125
        貸倒引当金(*3)
                                   -           -           -

     (3)ゴルフ会員権
                                319,550          1,004,450            684,900
              資産計                  2,072,525           2,757,425            684,900

     (4)長期借入金                          6,901,410           6,899,184            △2,225

              負債計                  6,901,410           6,899,184            △2,225

     当連結会計年度(令和5年9月30日)

                          連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                             (千円)
     (1)投資有価証券(*2)                          3,048,295           3,048,295               -

     (2)長期貸付金                           597,125

                               △597,125
        貸倒引当金(*3)
                                   -           -           -

     (3)ゴルフ会員権
                                319,550          1,004,450            684,900
              資産計                  3,367,845           4,052,745            684,900

     (4)長期借入金                          6,549,929           6,541,965            △7,964

              負債計                  6,549,929           6,541,965            △7,964

      (*1)「現金及び預金」「売掛金」「短期借入金」「未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額
        に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (*2)以下の金融商品は、市場価格がないことから、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商
         品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                 区分             前連結会計年度(千円)                当連結会計年度(千円)
          非上場株式                             265,632                264,244
      (*3)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
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      (注)1.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
           前連結会計年度(令和4年9月30日)
                                   1年超         5年超
                         1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                     2,152,874             -         -         -

     売掛金                      823,022            -         -         -

     投資有価証券

      その他有価証券のうち満期があるも
      の
       (1)債券                       -         -         -         -
             合計              2,975,897             -         -         -

           当連結会計年度(令和5年9月30日)

                                   1年超         5年超
                         1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                      871,459            -         -         -

     売掛金                      937,380            -         -         -

     投資有価証券

      その他有価証券のうち満期があるも
      の
       (1)債券                       -       979,848            -         -
             合計              1,808,839          979,848            -         -

      (注)2.社債、長期借入金、リース債務及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額

           前連結会計年度(令和4年9月30日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (千円)                                    (千円)
                         (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金              2,168,800           -       -       -       -       -

     社債                 -       -       -       -       -       -
     長期借入金              2,188,784       1,802,123       1,380,096        958,287       295,488       276,629

     リース債務               248,932       211,754       155,314       103,461        67,584       53,196
          合計         4,606,516       2,013,878       1,535,410       1,061,748        363,072       329,826

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           当連結会計年度(令和5年9月30日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (千円)                                    (千円)
                         (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金              2,038,800           -       -       -       -       -

     社債                 -       -       -       -       -       -
     長期借入金              2,251,595       1,797,488       1,301,101        717,734       312,860       169,149

     リース債務               252,713       187,383       135,530        99,653       67,582       45,836
          合計         4,543,109       1,984,872       1,436,631        817,387       380,442       214,985

      3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに
        分  類しております。
        レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
        算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
        レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に
        係るインプットを用いて算定した時価
        レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
        するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      (1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
      前連結会計年度(令和4年9月30日)
                                       時価(千円)
                区分
                          レベル1         レベル2         レベル3         合計
          投資有価証券
          その他有価証券
          株式                 1,752,975            -         -     1,752,975
          国債・地方債等                     -         -         -         -
          社債                     -         -         -         -
          その他                     -         -         -         -
               資産計            1,752,975            -         -     1,752,975
      当連結会計年度(令和5年9月30日)

                                       時価(千円)
                区分
                          レベル1         レベル2         レベル3         合計
          投資有価証券
          その他有価証券
          株式                 2,068,447            -         -     2,068,447
          国債・地方債等                  979,848           -         -      979,848
          社債                     -         -         -         -
          その他                     -         -         -         -
               資産計            3,048,295            -         -     3,048,295
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      (2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
      前連結会計年度(令和4年9月30日)
                                       時価(千円)
                区分
                          レベル1         レベル2         レベル3         合計
                                        -         -         -
          長期貸付金(*1)                     -
          ゴルフ会員権                     -     1,004,450            -     1,004,450
               資産計                -     1,004,450            -     1,004,450
          長期借入金                     -     6,899,184            -     6,899,184
               負債計                -     6,899,184            -     6,899,184
      当連結会計年度(令和5年9月30日)

                                       時価(千円)
                区分
                          レベル1         レベル2         レベル3         合計
                                        -         -         -
          長期貸付金(*1)                     -
          ゴルフ会員権                     -     1,004,450            -     1,004,450
               資産計                -     1,004,450            -     1,004,450
          長期借入金                     -     6,541,965            -     6,541,965
               負債計                -     6,541,965            -     6,541,965
      (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
        長期貸付金
         回収見込額等に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表から現在の貸倒
         見積額を控除した金額と近似しており、当該価額(0円)をレベル3の時価に分類しております(*1)。
        ゴルフ会員権
         ゴルフ会員権の時価は、市場の取引相場の平均値を基に算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
         す。
        長期借入金
         これらの時価は、元利金の合計を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によ
         り算定しており、レベル2の時価に分類しております。なお、1年以内返済予定の長期借入金を含めておりま
         す。
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         (有価証券関係)
          1.その他有価証券
            前連結会計年度(令和4年9月30日)
                     種類       連結貸借対照表計上額(千円)               取得原価(千円)         差額(千円)

                 (1)株式                    1,721,996          780,015        941,980

                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                         -         -        -
                    等
     連結貸借対照表計上額が
                  ② 社債                       -         -        -
     取得原価を超えるもの
                  ③ その他                       -         -        -
                 (3)その他                        -         -        -
                     小計                 1,721,996          780,015        941,980
                 (1)株式                      30,979         35,405        △4,425
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                         -         -        -
                    等
     連結貸借対照表計上額が
                  ② 社債                       -         -        -
     取得原価を超えないもの
                  ③ その他                       -         -        -
                 (3)その他                        -         -        -
                     小計                  30,979         35,405        △4,425
               合計                       1,752,975          815,420        937,555
            当連結会計年度(令和5年9月30日)

                     種類       連結貸借対照表計上額(千円)               取得原価(千円)         差額(千円)

                 (1)株式                    2,047,034          793,132       1,253,902

                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                       979,848         973,711         6,137
                    等
     連結貸借対照表計上額が
                  ② 社債                       -         -        -
     取得原価を超えるもの
                  ③ その他                       -         -        -
                 (3)その他                        -         -        -
                     小計                 3,026,882         1,766,843        1,260,039
                 (1)株式                      21,412         22,288         △875
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                         -         -        -
                    等
     連結貸借対照表計上額が
                  ② 社債                       -         -        -
     取得原価を超えないもの
                  ③ その他                       -         -        -
                 (3)その他                        -         -        -
                     小計                  21,412         22,288         △875
               合計                       3,048,295         1,789,131        1,259,164
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          2.売却したその他有価証券
            前連結会計年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)
                                   売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(千円)
                                     (千円)              (千円)
     (1)株式                       852,977              600,504                 -
     (2)債券
      ①   国債・地方債等
                              -              -              -
      ②   社債
                              -              -              -
      ③   その他
                              -              -              -
     (3)その他                         -              -              -
          合計                  852,977              600,504                 -

            当連結会計年度(自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日)

            該当事項はありません。
          3.売却した満期保有目的の債券

           該当する事項はありません。
          4.保有目的を変更した有価証券

           該当する事項はありません。
          5.減損処理を行った有価証券

            前連結会計年度においては、減損処理を行っておりません。
            当連結会計年度においては、減損処理を行っておりません。
           なお  、 減損処理にあたっては          、 期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理
           を行い   、 30~50%程度下落した場合には              、 回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を
           行っております       。
         (デリバティブ取引関係)
           前連結会計年度(自令和3年10月1日至令和4年9月30日)
           該当事項はありません。
           当連結会計年度(自令和4年10月1日至令和5年9月30日)

           該当事項はありません。
         (企業結合等関係)

           該当する事項はありません。
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         (退職給付関係)
     前連結会計年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際
      して割増退職金を支払う場合があります。なお、連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係
      る負債及び退職給付費用を計算しております。
     2.確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く)

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付債務の期首残高(千円)                             1,661,558
          勤務費用(千円)                             112,709
          利息費用(千円)                              7,776
          数理計算上の差異の発生額(千円)                             △56,190
          退職給付の支払額(千円)                            △125,894
         退職給付債務の期末残高(千円)                             1,599,957
      (2)退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

         非積立型制度の退職給付債務(千円)                             1,599,957
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                      1,599,957
         (千円)
         退職給付に係る負債(千円)                             1,599,957
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                      1,599,957
         (千円)
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用(千円)                              112,709
         利息費用(千円)                               7,776
         数理計算上の差異の差益処理額(千円)                              △5,465
         確定給付制度に係る退職給付費用(千円)                              115,019
      (4)退職給付に係る調整額

         退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
         数理計算上の差異(千円)                               50,725
           合 計(千円)                             50,725
      (5)退職給付に係る調整累計額

         退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
         未認識数理計算上の差異(千円)                              204,768
          合 計(千円)                             204,768
      (6)数理計算上の計算基礎に係る事項
         当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             割引率   0.7%
             予想昇給率          0.5%
     3.簡便法を適用した退職給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付に係る負債の期首残高(千円)                              147,708
         退職給付費用(千円)                               11,917
         退職給付の支払額(千円)                              △6,144
         退職給付に係る負債の期末残高(千円)                              153,480
                                51/90




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      (2)退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表
         非積立型制度の退職給付債務(千円)                               153,480
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                       153,480
         (千円)
         退職給付に係る負債(千円)                               153,480
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                       153,480
         (千円)
      (3)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用(千円)                               11,917
     当連結会計年度(自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際
      して割増退職金を支払う場合があります。なお、連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係
      る負債及び退職給付費用を計算しております。
     2.確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く)

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付債務の期首残高(千円)                             1,599,957
          勤務費用(千円)                             107,067
          利息費用(千円)                              11,743
          数理計算上の差異の発生額(千円)                             111,443
          退職給付の支払額(千円)                            △149,417
         退職給付債務の期末残高(千円)                             1,680,795
      (2)退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

         非積立型制度の退職給付債務(千円)                             1,680,795
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                      1,680,795
         (千円)
         退職給付に係る負債(千円)                             1,680,795
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                      1,680,795
         (千円)
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用(千円)                              107,067
         利息費用(千円)                               11,743
         数理計算上の差異の差益処理額(千円)                              △7,195
         確定給付制度に係る退職給付費用(千円)                              111,616
      (4)退職給付に係る調整額

         退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
         数理計算上の差異(千円)                             △118,638
           合 計(千円)                           △118,638
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      (5)退職給付に係る調整累計額
         退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
         未認識数理計算上の差異(千円)                               86,129
          合 計(千円)                              86,129
      (6)数理計算上の計算基礎に係る事項
         当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             割引率              1.18   %
             予想昇給率             2.00   %
     3.簡便法を適用した退職給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付に係る負債の期首残高(千円)                              153,480
         退職給付費用(千円)                               12,554
         退職給付の支払額(千円)                              △4,878
         退職給付に係る負債の期末残高(千円)                              161,157
      (2)退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

         非積立型制度の退職給付債務(千円)                               161,157
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                       161,157
         (千円)
         退職給付に係る負債(千円)                               161,157
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                       161,157
         (千円)
      (3)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用(千円)                               12,554
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (令和4年9月30日)             (令和5年9月30日)
           繰延税金資産
            未払事業税                              6,516千円             5,663千円
            退職給付に係る負債                             540,631             567,919
            役員退職慰労引当金                              20,072             26,320
            賞与引当金                              50,867             55,548
            貸倒引当金                             182,123             182,318
            繰越欠損金                             569,573             495,835
                                         32,922             35,108
            その他
                 繰延税金資産小計
                                        1,402,706             1,368,716
            税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2                            △212,301             △155,408
                                        △262,578             △271,623
            将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
            評価性引当額(注)1                            △474,879             △427,032
                 繰延税金資産合計
                                         927,827             941,683
           繰延税金負債
            その他有価証券評価差額金                            △285,964             △384,308
                                        △209,770             △209,770
            連結子会社の時価評価差額
                 繰延税金負債合計                       △495,735             △594,078
                 繰延税金資産(または負債)の純額                        432,091             347,604
         (注)1.評価性引当額の変動の主な内容は                          、 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少であります                           。
            2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
           前連結会計年度(令和4年9月30日)

                   1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超
                                                       合   計
                        2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                   (千円)     (千円)      (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
           税務上の繰越
                    5,284       845      -   154,728       3,354     405,360       569,573
           欠損金(※1)
           評価性引当額       △5,284       △845       -      -   △3,354     △202,817       △212,301
           繰延税金資産          -      -      -   154,728        -    202,543       357,272
         (※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
         (※2)税務上の繰越欠損金569,573千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産357,272千円を
           計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と
           判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
           当連結会計年度(令和5年9月30日)

                   1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超
                                                       合   計
                        2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                   (千円)     (千円)      (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
           税務上の繰越
                     845      -   115,036       3,772       -    376,182       495,835
           欠損金(※1)
           評価性引当額        △845       -      -   △3,772        -   △150,791       △155,408
           繰延税金資産          -      -   115,036        -      -    225,390       340,427
         (※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
         (※2)税務上の繰越欠損金495,835千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産340,427千円を
           計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と
           判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
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          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
            原因となった主要な項目別の内訳
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (令和4年9月30日)              (令和5年9月30日)
           法定実効税率
                                         30.5%              30.5%
           (調整)
            交際費等永久に損金に算入されない項目
                                         0.5              0.6
            受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                        △0.5              △0.4
            住民税均等割
                                         1.7              1.1
            評価性引当額の増減                             △0.2             △13.8
            その他                              0.4              0.2
           税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                         32.4              18.2
         (資産除去債務関係)

         前連結会計年度末(令和4年9月30日)及び当連結会計年度末(令和5年9月30日)
          当社グループは不動産賃借契約に基づく本社オフィス等の退去時における原状回復に係る債務を有しておりま
         すが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確ではなく、また移転計画もないことから、資産除去債務を合
         理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
         (賃貸等不動産関係)

          当社では、鹿児島県において、賃貸用オフィスビル等(土地を含む)を有しております。前連結会計年度に
         おける当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は167,662千円(賃貸収益は営業収益に、賃貸費用は営業費用に計
         上)であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は181,861千円(賃貸収益は営業
         収益に、賃貸費用は営業費用に計上)であります。
           また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
                                                     (単位:千円)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自 令和3年10月1日                 (自 令和4年10月1日
                            至 令和4年9月30日)                 至 令和5年9月30日)
     連結貸借対照表計上額

         期首残高                            3,831,442                 2,943,420

         期中増減額                            △888,021                  294,581

         期末残高                            2,943,420                 3,238,002

     期末時価                                5,968,508                 6,278,584

     (注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
         2.期中増減額は、主として遊休土地(240,957千円)の増加、土地購入費(39,109千円)新規賃貸契約分
           (57,186千円)、減価償却費(42,671千円)であります。
         3.期末の時価は、主として「固定資産税評価額」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行っ
           たものを含む。)であります。
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         (収益認識関係)
       1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        前連結会計年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)

                                                 (単位:千円)

                             報告セグメント
                                                   合計
                 自動車運送事業         航空代理店事業          関連事業         計
     バス事業                4,067,652             -        -   4,067,652       4,067,652

     タクシー事業                 563,158            -        -    563,158       563,158
     旅行業                   -      317,887          -    317,887       317,887

     空港事業                   -     1,628,166           -   1,628,166       1,628,166

     賃貸事業                   -         -      88,073       88,073       88,073

     受託事業                   -         -      58,056       58,056       58,056

     商事事業                   -         -      17,333       17,333       17,333

     介護事業                   -         -     185,407       185,407       185,407

     内部収益                △91,088           △24      △31,620      △122,733       △122,733
     顧客との契約から生じる
                    4,539,722         1,946,030         317,250      6,803,003       6,803,003
     収益
                        -         -     251,291       251,291       251,291
     その他の収益(注)
                    4,539,722         1,946,030         568,541      7,054,294       7,054,294
     外部顧客への売上高
    (注)「その他の収益」には、「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入が含まれております。
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        当連結会計年度(自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日)
                                                 (単位:千円)

                             報告セグメント
                                                   合計
                 自動車運送事業         航空代理店事業          関連事業         計
     バス事業                4,622,515             -        -   4,622,515       4,622,515

     タクシー事業                 643,674            -        -    643,674       643,674
     旅行業                   -      781,603          -    781,603       781,603

     空港事業                   -     1,886,319           -   1,886,319       1,886,319

     賃貸事業                   -         -      88,964       88,964       88,964

     受託事業                   -         -      59,288       59,288       59,288

     商事事業                   -         -      40,025       40,025       40,025

     介護事業                   -         -     182,385       182,385       182,385

     内部収益                △109,007            △24      △27,971      △137,002       △137,002
     顧客との契約から生じる
                    5,157,182         2,667,898         342,693      8,167,774       8,167,774
     収益
                        -         -     250,710       250,710       250,710
     その他の収益(注)
                    5,157,182         2,667,898         593,404      8,418,485       8,418,485
     外部顧客への売上高
    (注)「その他の収益」には、「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入が含まれております。
      2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる事項

      収益を理解するための基礎となる情報は                  、「  (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関す
      る事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準                     」 に記載のとおりです         。
      3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会期間末

      において存在する顧客との契約から当連結会計年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
      に関する情報
      (1)契約負債の残高等
         前連結会計年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)
                                     (単位:千円)
                     当連結会計年度(期首)              当連結会計年度
                      (令和3年10月1日)             (令和4年9月30日)
    契約負債
                              38,882            40,797
     前受金
       契約負債は、主に鉄道事業及びバス事業における、顧客からの前受金に関連するものであります。契約負債は、収
      益の認識に伴い取り崩されます。
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                                                       南国交通株式会社(E04165)
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         当連結会計年度(自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日)
                                     (単位:千円)
                     当連結会計年度(期首)              当連結会計年度
                      (令和4年10月1日)             (令和5年9月30日)
    契約負債
                              40,797            44,208
     前受金
       契約負債は、主に鉄道事業及びバス事業における、顧客からの前受金に関連するものであります。契約負債は、収
      益の認識に伴い取り崩されます。
      (2)残存履行義務に配分した取引価格
          当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を
         超える重要な契約がないため、実務上の簡便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生
         じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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         (セグメント情報等)
          (セグメント情報)
     Ⅰ 前連結会計年度(自令和3年10月1日 至令和4年9月30日)
     1.報告セグメントの概要
        当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の
      配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
        当社グループは、バス事業、航空代理店事業等の運輸業を中心に幅広い事業活動を展開しており、当社及びグルー
      プ会社の事業の種類別の区分により、経営を管理しております。
        したがって、当社グループは、事業のセグメントから構成されており、「自動車運送事業」「航空代理店事業」
      「関連事業」の3つの報告セグメントとしております。
        (1)自動車運送事業・・・・乗合・貸切・特定バス・乗合タクシー
        (2)航空代理店事業・・・空港発着管理、航空券販売、旅行斡旋
        (3)関連事業・・・・・・貸ビル・貸駐車場の経営・有料老人ホーム
     2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
      る記載と概ね同一であります。
        報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
        セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
     3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

                                                     (単位:千円)

                              報告セグメント
                                                調整額
                                                       合計
                    自動車運送事       航空代理店事                     (注)
                                  関連事業        計
                       業       業
     売上高

                     4,539,722       1,946,030        568,541      7,054,294             7,054,294
      外部顧客への売上高                                             -
      セグメント間の内部売上高又
                       15,346         24      802     16,172
                                                △ 16,172         -
      は振替高
                     4,555,068       1,946,054        569,344      7,070,467             7,054,294
            計                                     △ 16,172
                                    179,337              8,341
     セグメント利益又は損失(△)                △ 611,936      △ 24,945            △ 457,545            △ 449,203
                     4,693,447       1,166,734       3,045,026       8,905,208       5,307,085      14,212,294
     セグメント資産
     その他の項目

                      416,512       37,821       57,018      511,352       11,381      522,733
      減価償却費
      有形固定資産及び無形固定資
                      293,036         292     13,165      306,493         657     307,150
      産の増加額
        注)1.調整額は以下の通りであります。
          (1)セグメント利益又は損失(△)の調整額8,341千円は、セグメント間取引消去及び全社費用でありま
          す。
          (2)セグメント資産の調整額5,307,085千円には、本社営業部門に対する債権の相殺消去△670,307千円及び
             全社資産5,977,393千円が含まれております。
          2.セグメント利益は又は損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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     Ⅱ 当連結会計年度(自令和4年10月1日 至令和5年9月30日)
     1.報告セグメントの概要
        当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の
      配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
        当社グループは、バス事業、航空代理店事業等の運輸業を中心に幅広い事業活動を展開しており、当社及びグルー
      プ会社の事業の種類別の区分により、経営を管理しております。
        したがって、当社グループは、事業のセグメントから構成されており、「自動車運送事業」「航空代理店事業」
      「関連事業」の3つの報告セグメントとしております。
        (1)自動車運送事業・・・・乗合・貸切・特定バス・乗合タクシー
        (2)航空代理店事業・・・空港発着管理、航空券販売、旅行斡旋
        (3)関連事業・・・・・・貸ビル・貸駐車場の経営・有料老人ホーム
     2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
      る記載と概ね同一であります。
        報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
        セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
     3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

                                                     (単位:千円)

                              報告セグメント
                                                調整額
                                                       合計
                    自動車運送事       航空代理店事                     (注)
                                  関連事業        計
                       業       業
     売上高

                     5,157,182       2,667,898        593,404      8,418,485             8,418,485
      外部顧客への売上高                                             -
      セグメント間の内部売上高又
                       34,930         24      752     35,707
                                                △ 35,707         -
      は振替高
                     5,192,113       2,667,922        594,157      8,454,192             8,418,485
            計                                     △ 35,707
                             123,482       183,373       111,133        3,372      114,505
     セグメント利益又は損失(△)                △ 195,722
                     4,531,040       1,461,988       3,030,151       9,023,180       5,335,198      14,358,379
     セグメント資産
     その他の項目

                      394,107       43,196       56,333      493,637       11,508      505,146
      減価償却費
      有形固定資産及び無形固定資
                      210,134       233,082       15,047      458,265        1,136      459,401
      産の増加額
        注)1.調整額は以下の通りであります。
          (1)セグメント利益又は損失(△)の調整額3,372千円は、セグメント間取引消去及び全社費用でありま
          す。
          (2)セグメント資産の調整額5,335,198千円には、本社営業部門に対する債権の相殺消去△437,527千円及び
             全社資産5,772,726千円が含まれております。
          2.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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          (関連情報)
           前連結会計年度(自令和3年10月1日至令和4年9月30日)
           1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                          自動車運送事業         航空代理店事業          関連事業          合計

            外部顧客への売上高                4,539,722         1,946,030          568,541        7,054,294

           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
             す。
            (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
             め、記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

             外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はあ
             りません。
           当連結会計年度(自令和4年10月1日至令和5年9月30日)

           1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                          自動車運送事業         航空代理店事業          関連事業          合計

            外部顧客への売上高                5,157,182         2,667,898          593,404        8,418,485

           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
             す。
            (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
             め、記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

             外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はあ
             りません。
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          (報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
           前連結会計年度(自令和3年10月1日至令和4年9月30日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自令和4年10月1日至令和5年9月30日)

            該当事項はありません。
          (報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

           前連結会計年度(自令和3年10月1日至令和4年9月30日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自令和4年10月1日至令和5年9月30日)

            該当事項はありません。
          (報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

           前連結会計年度(自令和3年10月1日至令和4年9月30日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自令和4年10月1日至令和5年9月30日)

            該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          1.関連当事者との取引
           (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
            (ア)連結財務諸表提出会社の関連会社等
          前連結会計年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)
                                  関係内容
                           議決権等
        会社等         資本金     事業の                  取引の     取引金額         期末残高
     種類        所在地              の所有割                        科目
        の名称         (千円)     内容                  内容     (千円)         (千円)
                                役員の    事業上
                           合(%)
                                兼任等    の関係
                                         土地

                                               3,000     -      -
                                         賃貸
        ㈱南国    南九州
     関連                 ゴルフ     (所有)     役員    土地
                                         (注1)
        リゾー    市知覧      80,000
     会社                 場業      30.0    2名    賃貸等
        ト    町
                                         資金の          長期
                                         貸付       -   貸付     597,125
                                         (注2)          金
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    (注1)土地の賃貸料については、一般の取引条件と同様に決定しております。
    (注2)長期貸付金に対し、全額貸倒引当金を計上しております。
          当連結会計年度(自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日)

                                  関係内容
                           議決権等
        会社等         資本金     事業の                  取引の     取引金額         期末残高
     種類        所在地              の所有割                        科目
        の名称         (千円)     内容                  内容     (千円)         (千円)
                                役員の    事業上
                           合(%)
                                兼任等    の関係
                                                   長期

                                         資金の
                                                -   貸付    597,125
                                         貸付
        ㈱南国    南九州
                                                    金
     関連                 ゴルフ     (所有)     役員    土地
                                         (注1)
        リゾー    市知覧      80,000
     会社                 場業      30.0    2名    賃貸等
        ト    町
                                         利息の
                                         受取      2,764    -       -
                                         (注1)
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    (注1)長期貸付金に対し、全額貸倒引当金を計上しております。
       また、利息については、市場金利を勘案して決定しております。
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    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
       (1)親会社情報
        該当事項はありません。
       (2)重要な関連会社の要約財務情報

        当連結会計年度において、重要な関連会社は㈱南国リゾートであり、その要約財務諸表は以下のとおりでありま
        す。
                        ㈱南国リゾート

                  前連結会計年度           当連結会計年度

      流動資産合計                199,862千円           165,087千円
      固定資産合計               4,510,350           4,490,308
      流動負債合計                79,384           76,783
      固定負債合計               4,598,516           4,550,925
      純資産合計                32,311           27,686
      売上高                477,297           500,238
      税引前当期純利益又は
                      31,731          △4,020
      当期純損失(△)
      当期純利益又は当期純
                      30,699          △4,625
      損失(△)
         (1株当たり情報)

               前連結会計年度                            当連結会計年度
            (自 令和3年10月1日                            (自 令和4年10月1日
             至 令和4年9月30日)                            至 令和5年9月30日)
     1株当たり純資産額                    △737円70銭        1株当たり純資産額                    △132円68銭

     1株当たり当期純利益金額                     237円62銭      1株当たり当期純利益金額                     397円03銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜                            潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜
     在株式が存在しないため記載しておりません。                            在株式が存在しないため記載しておりません。
     (注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 令和3年10月1日                 (自 令和4年10月1日
                             至 令和4年9月30日)                 至 令和5年9月30日)
     親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                 153,646                 267,999
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -                 -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純
                                      153,646                 267,999
     利益(千円)
     期中平均株式数(株)                                 675,000                 675,000
         (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          社債は発行しておりません。
         【借入金等明細表】

                              当期首残高        当期末残高       平均利率
                区分                                     返済期限
                              (千円)        (千円)       (%)
     短期借入金                         2,168,800       2,038,800        0.66       -

     1年以内に返済予定の長期借入金                         2,188,784       2,251,595        0.66       -

     1年以内に返済予定のリース債務                           248,932       252,713        -      -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除
                               4,712,625       4,298,334        0.66    令和6年~22年
     く。)
     リース債務(1年以内に返済予定のものを除
                                591,310       535,986        -   令和6年~11年
     く。)
                合計               9,910,453       9,377,429         -      -
     (注)1.「平均利率」を算定する際の利率及び残高は期末のものを用いております。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
           連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごと
           の返済予定額は下記のとおりであります。
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
     長期借入金              1,797,488           1,301,101            717,734           312,860

     リース債務               187,383           135,530            99,653           67,582

         【資産除去債務明細表】

          該当事項はありません。
      (2)【その他】

          該当事項はありません。
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     2【財務諸表等】
      (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (令和4年9月30日)              (令和5年9月30日)
     資産の部
       流動資産
                                     ※2  1,697,906              ※2  524,092
        現金及び預金
                                      ※1  690,177             ※1  781,482
        未収入金
                                        31,006              30,517
        貯蔵品
                                        21,091              25,217
        前払費用
                                        15,379              15,740
        その他
                                       2,455,561              1,377,050
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                     ※2  3,901,736            ※2  4,097,118
          建物
                                      △ 1,551,371             △ 1,652,373
           減価償却累計額
                                       2,350,364              2,444,745
           建物(純額)
          構築物                              722,462              735,370
                                       △ 393,977             △ 428,549
           減価償却累計額
                                        328,485              306,821
           構築物(純額)
          機械及び装置                              114,317              114,597
                                       △ 63,021             △ 71,108
           減価償却累計額
                                        51,295              43,489
           機械及び装置(純額)
          車両運搬具                             1,897,617              1,765,773
                                      △ 1,819,911             △ 1,672,363
           減価償却累計額
                                        77,706              93,410
           車両運搬具(純額)
          工具、器具及び備品                              403,085              430,933
                                       △ 357,428             △ 371,617
           減価償却累計額
                                        45,657              59,315
           工具、器具及び備品(純額)
                                     ※2  3,085,848            ※2  3,182,724
          土地
                                       1,330,604              1,250,379
          リース資産
                                       △ 667,614             △ 713,932
           減価償却累計額
                                        662,989              536,446
           リース資産(純額)
                                         9,531              1,742
          建設仮勘定
                                       6,611,878              6,668,695
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                         6,659              6,659
          借地権
                                        33,142              25,738
          ソフトウエア
                                        33,186              31,238
          施設利用権
                                         6,752              6,752
          電話加入権
                                         3,111              1,866
          リース資産
                                        82,852              72,255
          無形固定資産合計
                                66/90






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                                                       南国交通株式会社(E04165)
                                                           有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (令和4年9月30日)              (令和5年9月30日)
        投資その他の資産
                                     ※2  1,976,249            ※2  3,264,916
          投資有価証券
                                        83,820              83,820
          関係会社株式
                                       1,448,144              1,345,944
          関係会社長期貸付金
                                         6,968               964
          長期前払費用
                                        132,120              131,014
          差入保証金
                                        985,725              985,725
          ゴルフ会員権
                                        240,347              231,742
          長期営業債権
                                        704,410              586,020
          繰延税金資産
          貸倒引当金                            △ 1,389,590             △ 1,471,224
                                          90              160
          従業員に対する長期貸付金
                                         1,270              26,270
          出資金
                                       4,189,553              5,185,353
          投資その他の資産合計
                                      10,884,283              11,926,304
        固定資産合計
                                      13,339,845              13,303,355
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        23,595              28,507
        支払手形
                                        67,155              75,564
        買掛金
                                     ※2  1,988,800            ※2  1,888,800
        短期借入金
                                     ※2  2,062,360            ※2  2,082,000
        1年内返済予定の長期借入金
                                        213,582              192,308
        リース債務
                                      ※1  168,002             ※1  214,683
        未払金
                                        84,214              98,054
        未払費用
                                        30,958              50,676
        未払法人税等
                                        120,780              103,095
        未払消費税等
                                        65,292              71,322
        預り金
                                        20,028              19,375
        前受収益
                                        139,497              152,728
        賞与引当金
                                        67,256              95,597
        その他
                                       5,051,524              5,072,714
        流動負債合計
       固定負債
                                     ※2  3,887,100            ※2  3,633,300
        長期借入金
                                        505,700              387,345
        リース債務
                                       1,804,725              1,766,924
        退職給付引当金
                                        65,810              74,118
        役員退職慰労引当金
                                       1,598,833              1,599,694
        長期預り保証金
                                       7,862,170              7,461,383
        固定負債合計
                                      12,913,694              12,534,097
       負債合計
                                67/90







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                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (令和4年9月30日)              (令和5年9月30日)
     純資産の部
       株主資本
                                        337,500              337,500
        資本金
        資本剰余金
                                        22,394              22,394
          資本準備金
                                        22,394              22,394
          資本剰余金合計
        利益剰余金
                                        84,375              84,375
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                        801,781              801,781
           別途積立金
                                      △ 1,471,311             △ 1,347,098
           繰越利益剰余金
          利益剰余金合計                             △ 585,155             △ 460,942
        株主資本合計                               △ 225,260             △ 101,047
       評価・換算差額等
                                        651,411              870,305
        その他有価証券評価差額金
                                        651,411              870,305
        評価・換算差額等合計
                                        426,150              769,257
       純資産合計
                                      13,339,845              13,303,355
     負債純資産合計
                                68/90














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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                               (自 令和3年10月1日              (自 令和4年10月1日
                                至 令和4年9月30日)               至 令和5年9月30日)
     営業収益
                                     ※2  3,299,881            ※2  3,612,206
       自動車運送営業収益
                                     ※2  1,946,054            ※2  2,667,922
       航空代理店営業収益
                                      ※2  367,005             ※2  394,899
       関連事業営業収益
                                       5,612,942              6,675,027
       営業収益合計
     売上原価
                                     ※2  3,607,160            ※2  3,610,321
       自動車運送事業費
                                     ※2  1,861,507            ※2  2,430,798
       航空代理店事業費
                                        216,785              235,776
       関連事業売上原価
                                       5,685,452              6,276,896
       売上原価合計
                                                      398,131
     売上総利益又は売上総損失(△)                                  △ 72,510
                                    ※1 ,※2  316,453           ※1 ,※2  331,314
     販売費及び一般管理費
                                                       66,816
     営業利益又は営業損失(△)                                 △ 388,964
     営業外収益
                                           8              18
       受取利息
                                                       2,764
       貸付金利息                                    -
                                        12,796              13,631
       受取配当金
                                         1,193              1,898
       車両売却益
                                        25,024
       雇用調整助成金                                                  -
                                       ※2  12,374             ※2  13,348
       その他
                                        51,397              31,660
       営業外収益合計
     営業外費用
                                        49,185              47,333
       支払利息
                                        20,222
       休業手当                                                  -
                                         1,186              1,989
       その他
                                        70,594              49,323
       営業外費用合計
                                                       49,154
     経常利益又は経常損失(△)                                 △ 408,161
     特別利益
                                      ※4  178,233             ※4  218,288
       補助金収入
                                         ※3  77
       固定資産売却益                                                  -
                                        600,504
                                                         -
       投資有価証券売却益
                                        778,815              218,288
       特別利益合計
     特別損失
                                         ※5  61            ※5  149
       固定資産除却損
                                        123,597
       固定資産売却損                                                  -
                                        85,928              81,633
       貸倒引当金繰入額
                                        209,587               81,782
       特別損失合計
                                        161,065              185,660
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                   13,110              39,119
                                        61,958              22,328
     法人税等調整額
                                        75,068              61,447
     法人税等合計
                                        85,996              124,212
     当期純利益
                                69/90





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        (売上原価明細書)
                              前事業年度                  当事業年度
                          (自 令和3年10月1日                  (自 令和4年10月1日
                           至 令和4年9月30日)                  至 令和5年9月30日)
                    注記                 構成比                  構成比
           区分                金額(千円)                  金額(千円)
                    番号                 (%)                  (%)
     (1)自動車運送事業費
      1.人件費                   2,207,692                  2,217,692
        (給料手当)                (1,157,106)                  (1,150,920)
        (賞与)                 (190,668)                  (198,255)
        (賞与引当金繰入額)                 (60,660)                  (65,405)
        (退職給付費用)                  (49,831)                  (49,452)
        (福利厚生費)                 (301,411)                  (295,265)
        (その他)                 (448,013)                  (458,392)
      2.燃料油脂費                    505,718                  505,124
      3.車両修繕費                    168,982                  180,073
      4.減価償却費                    328,771                  297,766
                          395,996                  409,664
      5.その他                          3,607,160       63.4           3,610,321       57.5
     (2)航空代理店事業費
      1.人件費                   1,532,457                  1,678,538
        (給料手当)                 (945,995)                 (1,033,848)
        (賞与)                 (179,971)                  (186,754)
        (賞与引当金繰入額)                  (57,293)                  (64,079)
        (退職給付費用)                  (55,870)                  (54,086)
        (福利厚生費)                 (200,851)                  (217,357)
        (その他)                  (92,474)                  (122,411)
      2.減価償却費                    37,821                  43,196
                          291,228                  709,063
      3.その他                          1,861,507       32.7           2,430,798       38.7
     (3)関連事業売上原価
      1.貸ビル事業売上原価                    77,564                  77,530
      2.駐車場事業売上原価                    22,911                  23,608
                          116,309       216,785           134,637       235,776
      3.その他事業売上原価                                 3.8                  3.8
        売上原価合計                        5,685,452      100.0            6,276,896      100.0
                                70/90








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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                 利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                資本金                                      株主資本合計
                           資本剰余金                       利益剰余金
                     資本準備金           利益準備金
                            合計                繰越利益      合計
                                      別途積立金
                                            剰余金
     当期首残高            337,500      22,394      22,394      84,375     801,781    △ 1,554,251      △ 668,094     △ 308,200
      会計方針の変更による
                                             △ 3,057     △ 3,057     △ 3,057
      累積的影響額
     会計方針の変更を反映し
                 337,500      22,394      22,394      84,375     801,781    △ 1,557,308      △ 671,152     △ 311,257
     た当期首残高
     当期変動額
      当期純利益                                        85,996      85,996      85,996

      株主資本以外の項目の

      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                   -      -      -      -      -   85,996      85,996      85,996
     当期末残高            337,500      22,394      22,394      84,375     801,781    △ 1,471,311      △ 585,155     △ 225,260
                  評価・換算差額等

                              純資産合計
               その他有価証券        評価・換算
                評価差額金       差額等合計
     当期首残高            1,181,704       1,181,704        873,504
      会計方針の変更による
                                △ 3,057
      累積的影響額
     会計方針の変更を反映し
                 1,181,704       1,181,704        870,447
     た当期首残高
     当期変動額
      当期純利益                          85,996

      株主資本以外の項目の

                 △ 530,293      △ 530,293      △ 530,293
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計            △ 530,293      △ 530,293      △ 444,296
     当期末残高
                  651,411       651,411       426,150
                                71/90








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                                                           有価証券報告書
          当事業年度(自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                 利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                資本金                                      株主資本合計
                           資本剰余金                       利益剰余金
                     資本準備金           利益準備金
                            合計                繰越利益      合計
                                      別途積立金
                                            剰余金
     当期首残高            337,500      22,394      22,394      84,375     801,781    △ 1,471,311      △ 585,155     △ 225,260
     当期変動額
      当期純利益                                       124,212      124,212      124,212

      株主資本以外の項目の

      当期変動額(純額)
     当期変動額合計              -      -      -      -      -   124,212      124,212      124,212
     当期末残高
                 337,500      22,394      22,394      84,375     801,781    △ 1,347,098      △ 460,942     △ 101,047
                  評価・換算差額等

                              純資産合計
               その他有価証券        評価・換算
                評価差額金       差額等合計
     当期首残高             651,411       651,411       426,150
     当期変動額
      当期純利益                          124,212

      株主資本以外の項目の

                  218,894       218,894       218,894
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                  218,894       218,894       343,106
     当期末残高             870,305       870,305       769,257
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.有価証券の評価基準及び評価方法
          (1)子会社株式及び関連会社株式
            移動平均法による原価法
           (2)その他有価証券
            (イ)市場価格のない株式等以外のもの
               時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
              を採用しております
            (ロ)市場価格のない株式等
               移動平均法による原価法を採用しております                     。
                投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるも
                の)については,組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎と
                し、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
         2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
           (1)貯蔵品
            先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用
            しております。
         3.固定資産の減価償却の方法
          (1)有形固定資産(リース資産を除く)
            定率法を採用しております。
            ただし、平成10年4月1日以降に新規取得した建物(附属設備を除く)ならびに平成28年4月1日以降に
            取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
            なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            車両運搬具       5年~15年
            建物          5年~50年
          (2)無形固定資産(リース資産を除く)
            定額法を採用しています。
            なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用し
            ております。
          (3)リース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
         4.引当金の計上基準
          (1)貸倒引当金
            売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
            定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
          (2)賞与引当金
            従業員に支給する賞与にあてるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
          (3)退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま
           す。
           ①退職給付見込額の期間帰属方法
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
             は、期間定額基準によっております。
           ②数理計算上の差異の費用処理方法
             各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法によ
             り按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
          (4)役員退職慰労引当金
             役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規による期末要支給額に基づき計上しております。
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         5.収益及び費用の計上基準

            当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
            を充足する通常の時点は以下のとおりです。
            ①当社の主要な事業における主な履行義務の内容

            「 自動車運送事業       」 はバスによる旅客自動車運送事業を行っております                        。「  航空代理店事業       」 は航空代理
            店業  、 旅行代理店業を行っております              。「  関連事業    」 は駐車場業     、 不動産の所有管理業及び不動産賃貸業
            を行っております        。
            ②当社当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)
            a.自動車事業
            自動車業については         、 旅客等の運送が完了した時点で収益を認識しております                          。
            b.航空代理店事業
            航空代理店業については、空港業務の対価として収受し、主に役務提供完了時点で収益を認識しておりま
            す。旅行代理店業については、主に顧客に商品を引き渡した時点、サービスの提供については役務提供完
            了時点で収益を認識しております               。
            c.関連事業
            駐車場事業・不動産事業については、賃貸借期間に対応する賃貸料を収益として認識しています。
         6.重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への基準

           外貨建有価証券(その他有価証券)は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は全部純資産
           直入法により処理しております。
         7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

          (1)退職給付に係る会計処理
            退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の
            方法と異なっております。
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         (重要な会計上の見積り)
         繰延税金資産の回収可能性に関する判断
         ① 当事業年度の財務諸表に計上した金額
                                    (単位:千円)
                        前事業年度           当事業年度
          繰延税金資産                  990,281           967,952

         ② 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
           連結財務諸表の「注記事項 重要な会計上の見積り」に記載のとおりであります。
         (会計方針の変更)

         (時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
           「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価
           算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に
           定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用
           することといたしました。
           これによる財務諸表に与える影響はありません。
         (貸借対照表関係)
          ※1.関係会社に関する項目
             関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記したもののほか、次のものがあります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (令和4年9月30日)                 (令和5年9月30日)
     未収入金                                 588千円                3,100千円
     未払金                                  43                 107
          ※2.担保資産及び担保付債務

             担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (令和4年9月30日)                 (令和5年9月30日)
     現金及び預金                                45,000千円                 45,000千円
     建物                              1,757,608                 1,698,586
     土地                              2,338,639                 2,338,639
     投資有価証券                               361,447                 461,671
              計                     4,502,695                 4,543,897
             担保付債務は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (令和4年9月30日)                 (令和5年9月30日)
     短期借入金                              1,988,800千円                 1,888,800千円
     1年内返済予定の長期借入金                              2,062,360                 2,082,000
     長期借入金                              3,887,100                 3,633,300
              計                     7,938,260                 7,604,100
           3.偶発債務

             金融機関等からの借入金等に対し、次のとおり保証しています。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (令和4年9月30日)                 (令和5年9月30日)
     イ.南国交通観光㈱(子会社)                               251,982千円                 215,760千円
     ロ.南国タクシー㈱(子会社)                                63,210                 48,170
     ハ.南国産業開発㈱                                56,000                 41,600
              計                      371,192                 305,530
           4.当座貸越契約

             当社は、運転資金の効率的な調整を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しています。
             この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
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                               前事業年度                 当事業年度
                            (令和4年9月30日)                 (令和5年9月30日)
     当座貸越限度額                              3,400,000千円                 3,400,000千円
     借入実行残高                              1,913,800                 1,813,800
             差引額                      1,486,200                 1,586,200
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         (損益計算書関係)
          ※1.一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度100%、当事業年度100%であります。
             販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 令和3年10月1日                 (自 令和4年10月1日
                             至 令和4年9月30日)                   至 令和5年9月30日)
     役員報酬                                33,744   千円              42,180   千円
                                     75,677                 72,290
     給料手当
                                     5,630                 5,155
     賞与引当金繰入額
                                     7,946                 8,308
     役員退職慰労引当金繰入額
                                     8,001                 6,743
     退職給付費用
                                     11,381                 11,508
     減価償却費
                                     41,072                 38,311
     租税公課
          ※2.関係会社に関する項目

             関係会社に対する損益項目は次のとおりです。
             前事業年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)
                  区分             科目         金額(千円)
             営業収益             自動車運送営業収益                  2,539

                          航空代理店営業収益                    24
                          関連事業営業収益                  1,020
             売上原価             自動車運送事業費                  79,252

                          航空代理店事業費                  14,438
                          関連事業売上原価                    -
             販売費及び一般管理費                                 395

             営業外収益             その他                  2,882

             当事業年度(自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日)

                  区分             科目         金額(千円)
             営業収益             自動車運送営業収益                  1,994

                          航空代理店営業収益                    36
                          関連事業営業収益                   971
             売上原価             自動車運送事業費                  73,592

                          航空代理店事業費                  33,512
                          関連事業売上原価                    -
             販売費及び一般管理費                                 746

             営業外収益             その他                  5,390

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          ※3.固定資産売却益の内訳
                               前事業年度                 当事業年度
                           (自 令和3年10月1日                 (自 令和4年10月1日
                            至 令和4年9月30日)                 至 令和5年9月30日)
     土地                                  77千円                 -千円
          ※4.補助金収入の主な内訳

                               前事業年度                 当事業年度
                           (自 令和3年10月1日                 (自 令和4年10月1日
                            至 令和4年9月30日)                 至 令和5年9月30日)
     運輸事業振興助成交付金等                               178,233千円                  94,324千円
     事業再構築補助金事務局                                  -               80,000
     地域公共交通機関高度化支援金                                  -               42,817
          ※5.固定資産除却損の主な内訳

                               前事業年度                 当事業年度
                           (自 令和3年10月1日                 (自 令和4年10月1日
                            至 令和4年9月30日)                 至 令和5年9月30日)
     建物                                  13千円                 -千円
     機械及び装置                                  48                 -
     工具、器具及び備品                                  0                149
         (有価証券関係)

         前事業年度(令和4年9月30日)
          子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額                         子会社株式59,820千円、関連会社株式24,000千円)は、市
         場価格のない株式等のため時価を記載しておりません。
         当事業年度(令和5年9月30日)

          子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額                         子会社株式59,820千円、関連会社株式24,000千円)は、市
         場価格のない株式等のため時価を記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度              当事業年度
                                   (令和4年9月30日)              (令和5年9月30日)
           繰延税金資産
            未払事業税                             6,516千円              6,993千円
            退職給付引当金                             550,441              538,912
            役員退職慰労引当金                             20,072              22,606
            賞与引当金                             42,546              46,582
            貸倒引当金                             423,825              448,723
            繰越欠損金                             438,809              399,991
                                         31,992              32,871
            その他
             繰延税金資産小計                          1,514,204              1,496,680
            税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
                                        △81,537              △59,564
                                       △442,386              △469,163
            将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
             評価性引当額小計                            △523,923              △528,727
             繰延税金資産合計                           990,281              967,952
            その他有価証券評価差額金                            △285,871              △381,932
           繰延税金負債合計                             △285,871              △381,932
           繰延税金資産の純額                              704,410              586,020
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
                                     前事業年度              当事業年度
                                   (令和4年9月30日)              (令和5年9月30日)
           法定実効税率
                                         30.5%              30.5%
           (調整)
            交際費等永久に損金に算入されない項目
                                         0.7              1.2
            受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                        △0.7              △0.7
            住民税均等割                              1.2              1.1
            評価性引当額の増減                             12.0              2.6
            その他                              2.8             △1.6
           税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                         46.6              33.1
         (収益認識関係)

          顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は                               、 連結財務諸表      「 注記事項(収益認識関
         係)  」 に同一の内容を記載しているため               、 注記を省略しております           。
         (重要な後発事象)


          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有価証券明細表】
          (株式)
                                                  貸借対照表計上額
                    銘柄                    株式数(株)
                                                    (千円)
                  ANAホールディングス㈱                          520,700          1,631,353

                  日本航空㈱                           52,600          152,960

                  ㈱南日本銀行                           30,000          113,420

                  ㈱九州フィナンシャルグループ                          139,860           107,832

                  南国産業開発㈱                            160         60,911

                  鹿児島空港ビルディング㈱                           90,000           45,642

                  ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ                           17,000           21,564

                  東海旅客鉄道㈱                           5,000          18,175

                  東急㈱                           8,500          14,654

                  日本電信電話㈱                           60,000           10,596

                  小田急電鉄㈱                           4,500          10,055

                  ㈱リージョナルプラスウイングス                            385         10,010

                  ㈱ふくおかフィナンシャルグループ                           2,632           9,419

                  東日本旅客鉄道㈱                           1,000           8,555

                  ㈱南日本放送                           8,625           8,437

                  東武鉄道㈱                           1,800           6,915

            その他
     投資有価証券
            有価証券
                  西日本鉄道㈱                           2,600           6,451
                  九州旅客鉄道㈱                           2,000           6,358

                  京王電鉄㈱                           1,200           6,170

                  名古屋鉄道㈱                           2,600           5,739

                  京浜急行電鉄㈱                           4,500           5,717

                  霧島開発㈱                           11,200            5,600

                  ㈱西武ホールディングス                           3,000           4,317

                  阪急阪神ホールディングス㈱                            800          4,080

                  日本郵船    ㈱
                                              900          3,497
                  ㈱ ゆうちょ銀行
                                             2,000           2,602
                  鹿児島信用金庫                           4,000           2,000

                  日本瓦斯    ㈱
                                             2,400           1,180
                  宮崎ゴルフ㈱                             50          540

                  ㈱ みずほフィナンシャルグループ
                                              100           254
                  ㈱ 鹿児島ホテル鶴鳴館
                                             53,333             53
                  その他(2銘柄)                           3,620             3

                     計                      1,037,065           2,285,067

        (債券)

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                                                  貸借対照表計上額
                          銘柄             券面総額(USD)
                                                    (千円)
                  トレジャリーボンドベーシック                          3,600,000            500,901
            その他
     投資有価証券
            有価証券
                  トレジャリーボンドベーシックストリップス
                                            3,600,000            478,947
                          小計                 7,200,000            979,848

                     計                       7,200,000            979,848

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         【有形固定資産等明細表】
                                         当期末減価償
                                         却累計額及び
                 当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      減損損失累計       当期償却額      差引当期末残
        資産の種類
                                         額又は償却累
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)            (千円)     高(千円)
                                         計額
                                           (千円)
     有形固定資産
      建物
                  3,901,736       195,382        -   4,097,118      1,652,373       101,001     2,444,745
      構築物             722,462       12,908        -    735,370      428,549       34,571      306,821
      機械及び装置             114,317        280       -    114,597       71,108       8,086      43,489
      車両運搬具            1,897,617        60,164      192,008     1,765,773      1,672,363        44,460      93,410
      工具、器具及び備品             403,085       35,131       7,284     430,933      371,617       21,324      59,315
      土地            3,085,848        96,875        -   3,182,724         -      -   3,182,724
      リース資産
                  1,330,604        64,743      144,968     1,250,379       713,932      178,676      536,446
      建設仮勘定              9,531     313,343      321,133       1,742       -      -     1,742
       有形固定資産計          11,465,204       778,830      665,395     11,578,639       4,909,943       388,121     6,668,695
     無形固定資産
      借地権              6,659        -      -     6,659       -      -     6,659
      ソフトウエア
                   166,898       4,779        -    171,677      145,939       12,183      25,738
      施設利用権              50,200       600       -     50,800      19,561       2,547      31,238
      電話加入権              6,752        -      -     6,752       -      -     6,752
      リース資産              21,486        -      -     21,486      19,619       1,244      1,866
       無形固定資産計            251,997       5,379        -    257,376      185,121       15,975      72,255
     長期前払費用
                    6,968        -     5,925      1,042       77      77      964
     (注)当期増減額のうち主なものは次のとおりです。

     建物        増加額(千円)          グランピング関係                      194,974
     構築物        増加額(千円)          グランピング関係                      10,648

                        リース車両残価        買取他
             増加額(千円)                                59,619
     車両運搬具
             減少額(千円)          乗合バス除却                      192,008
             増加額(千円)          グランピング関係                      26,234

     備品
             減少額(千円)          複合機買換他                       7,284
     土地        増加額(千円)          土地購入費用他                      96,875

             増加額(千円)          車両の新規リース契約                      44,318

     リース資産
             減少額(千円)          全額リース期間満了に付、車輌へ振替                      144,968
         【引当金明細表】

                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首残高        当期増加額                        当期末残高
           区分                         (目的使用)         (その他)
                     (千円)        (千円)                        (千円)
                                     (千円)        (千円)
      貸倒引当金                 1,389,590          81,633          -        -    1,471,224

      賞与引当金                  139,497        152,728        139,497           -     152,728

                                                  -
      役員退職慰労引当金                  65,810         8,308          -              74,118
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      (2)【主な資産及び負債の内容】
          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
      (3)【その他】
          特記事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  10月1日から9月30日まで
      定時株主総会                  12月中

      基準日                  9月30日

      株券の種類                  壱百株券、壱拾株券、壱株券の3種類

                       9月30日    (期末配当)

      剰余金の配当の基準日
      1単元の株式数                  100株

      株式の名義書換え

       取扱場所                 鹿児島市中央町18-1 南国交通株式会社 総務部庶務課(株式係)

       株主名簿管理人                 ―

       取次所                 当社各営業所および各出張所

       名義書換手数料                 無料

       新券交付手数料                 汚損または毀損の場合を除き無料

      単元未満株式の買取り

       取扱場所                 鹿児島市中央町18-1 南国交通株式会社 総務部庶務課(株式係)

       株主名簿管理人                 ―

       取次所                 ― (買取りは上記の取扱場所に限る)

       買取手数料                 代金振込に係る手数料実費

                       インターネット上の当社ウェブサイトに掲載。
                       (アドレス https://nangoku-kotsu.com)
      公告掲載方法
                       ただし、事故その他やむを得ない事由により公告をすることができないと
                       きは、鹿児島市において発行する南日本新聞に掲載。
                       (1)1,500株~2,999株所有の株主に対して一系統路線優待乗車証、3,000
                          株以上の株主に対して全路線優待乗車証を交付する。
                       (2)100株以上の株主に対して、100株につき500円の割合で年2回に分割
                          して優待回数乗車券を交付する。
      株主に対する特典
                       (3)1,500株以上所有の株主は、優待乗車証または、優待回数乗車券のい
                          ずれかを希望により選択できる。
                       (4)詳細は当社定款・株式取扱規程及び株主優待乗車証・株主優待回数乗
                          車券取扱規程によります。
       (注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができませ
          ん。
          (1)会社法第189条               第2項各号に掲げる権利
          (2)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当てを受ける権利
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    第7【提出会社の参考情報】
     1【提出会社の親会社等の情報】
       該当する事項はありません。
     2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。
      (1)有価証券報告書及びその添付書類
          事業年度(第87期)(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)令和4年12月27日九州財務局長に提出
      (2)半期報告書

          (第88期中)(自 令和4年10月1日 至 令和5年3月31日)令和5年6月28日九州財務局長に提出
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当する事項はありません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                  令和5年12月11日

    南国交通株式会社

      取締役会 御中

                                  監査法人

                                  かごしま会計プロフェッション
                                  鹿児島県鹿児島市
                                  指定社員

                                         公認会計士
                                                 森 毅    憲
                                  業務執行社員
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる南国交通株式会社の令和4年10月1日から令和5年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
    借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
    務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、南国
    交通株式会社及び連結子会社の令和5年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
    びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
    たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外
    の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載
    内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
    内容に対して意見を表明するものではない。
    連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
    連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
    な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
    当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
    その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                           有価証券報告書
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
    案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手する。
    ・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
    の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
    関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
    き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
    ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意
    を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外
    事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
    が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
    どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引
    や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
    手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に
    対して責任を負う。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以 上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                  令和5年12月11日

    南国交通株式会社

      取締役会 御中

                                  監査法人

                                  かごしま会計プロフェッション
                                  鹿児島県鹿児島市
                                  指定社員

                                         公認会計士
                                                 森 毅    憲
                                  業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる南国交通株式会社の令和4年10月1日から令和5年9月30日までの第88期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、南国交通
    株式会社の令和5年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記
    載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
    財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
    当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
    その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                89/90


                                                          EDINET提出書類
                                                       南国交通株式会社(E04165)
                                                           有価証券報告書
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
    案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠 を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
    施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
    関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
    継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
    る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起
    すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
    明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
    状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
    かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
    適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                90/90












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2024年4月16日

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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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