西日本建設業保証株式会社 半期報告書 第72期(2023/04/01-2024/03/31)

提出書類 半期報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31)
提出日
提出者 西日本建設業保証株式会社
カテゴリ 半期報告書

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                                                   西日本建設業保証株式会社(E03837)
                                                             半期報告書
    【表紙】

    【提出書類】                     半期報告書

    【提出先】                     近畿財務局長

    【提出日】                     令和5年12月26日

    【中間会計期間】                     第72期中(自        令和5年4月1日          至   令和5年9月30日)

    【会社名】                     西日本建設業保証株式会社

    【英訳名】                     West Japan Construction Surety Co., Ltd.

    【代表者の役職氏名】                     取締役社長          菱   田   一

    【本店の所在の場所】                     大阪市西区立売堀二丁目1番2号

    【電話番号】                     大阪(06)6543-2554

    【事務連絡者氏名】                     取締役事務管理部長兼財務経理部長  池 田 祐 二

    【最寄りの連絡場所】                     大阪市西区立売堀二丁目1番2号

    【電話番号】                     大阪(06)6543-2554

    【事務連絡者氏名】                     取締役事務管理部長兼財務経理部長  池 田 祐 二

    【縦覧に供する場所】                     西日本建設業保証株式会社和歌山支店

                          (和歌山市九番丁15番地)

                         西日本建設業保証株式会社兵庫支店

                          (神戸市中央区小野柄通四丁目1番22号)

                         西日本建設業保証株式会社岡山支店

                          (岡山市北区平和町5番10号)

                         西日本建設業保証株式会社山口支店

                          (山口市中央四丁目5番16号)

                         西日本建設業保証株式会社福岡支店

                          (福岡市博多区博多駅東三丁目14番18号)

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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等
           回次           第70期   中    第71期   中    第72期   中     第70期       第71期

                     自   令和3年     自   令和4年     自   令和5年     自   令和3年     自   令和4年
                       4月1日       4月1日       4月1日       4月1日       4月1日
          会計期間
                     至   令和3年     至   令和4年     至   令和5年     至   令和4年     至   令和5年
                       9月30日       9月30日       9月30日       3月31日       3月31日
    売上高            (千円)      3,744,000       3,644,115       3,947,462       9,450,163       9,459,514
    経常利益            (千円)       986,198       633,991       645,470      4,350,908       3,963,650

    親会社株主に帰属する
                (千円)       522,997       384,886       419,838      2,749,409       2,645,226
    中間(当期)純利益
    中間包括利益又は
                (千円)       138,065      1,324,552        933,285      1,712,823       4,507,985
    包括利益
    純資産額            (千円)     114,648,379       117,427,689       121,304,408       116,223,137       120,611,123
    総資産額            (千円)     126,319,898       129,089,084       134,532,792       127,652,910       133,218,025

    1株当たり純資産額             (円)     57,324.18       58,713.84       60,652.20       58,111.56       60,305.56

    1株当たり中間(当期)
                 (円)       261.49       192.44       209.91      1,374.70       1,322.61
    純利益
    潜在株式調整後1株当た
                 (円)         ―       ―       ―       ―       ―
    り中間(当期)純利益
    自己資本比率             (%)        90.8       91.0       90.2       91.0       90.5
    営業活動による
                (千円)      2,042,760       2,184,894       2,520,601       2,743,593       2,983,795
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                (千円)       362,708     △ 3,244,093      △ 1,778,386      △ 2,501,181      △ 5,293,155
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                (千円)      △ 120,053      △ 119,666      △ 237,039      △ 120,053      △ 119,647
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
                (千円)     11,005,806        7,663,884       6,918,918       8,842,749       6,413,743
    の中間期末(期末)残高
    従業員数             (名)        262       264       271       259       262
     (注)   1   売上高は、中間連結損益計算書における「営業収益」の「収入保証料」及び「その他」の合計額を記載して
         います。
       2    潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、記載していません。
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     (2)  提出会社の経営指標等
           回次           第70期   中    第71期   中    第72期   中     第70期       第71期

                     自   令和3年     自   令和4年     自   令和5年     自   令和3年     自   令和4年
                       4月1日       4月1日       4月1日       4月1日       4月1日
          会計期間
                     至   令和3年     至   令和4年     至   令和5年     至   令和4年     至   令和5年
                       9月30日       9月30日       9月30日       3月31日       3月31日
    収入保証料            (千円)      3,402,241       3,249,769       3,463,823       8,678,684       8,566,941
    経常利益            (千円)       847,062       477,296       417,632      4,070,841       3,614,299

    中間(当期)純利益            (千円)       427,600       277,659       263,559      2,557,233       2,405,910

    資本金            (千円)      1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000

    発行済株式総数            (千株)        2,000       2,000       2,000       2,000       2,000

    純資産額            (千円)     111,125,094       113,587,909       117,306,810       112,454,832       116,699,381

    総資産額            (千円)     122,051,866       124,753,714       129,683,069       121,659,734       126,867,433

    1株当たり配当額             (円)         ―       ―       ―       60       120

    自己資本比率             (%)        91.0       91.0       90.5       92.4       92.0

    従業員数             (名)        239       240       248       237       240

     (注)   1   中間連結財務諸表を作成しており、中間財務諸表に1株当たり純資産額、1株当たり中間純利益及び潜在株
         式調整後1株当たり中間純利益を注記していないため、1株当たり純資産額、1株当たり中間(当期)純利益
         及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の記載を省略しています。
       2   第71期の1株当たり配当額120円は、創立70周年記念配当20円を含んでおります。
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    2 【事業の内容】
      当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更は
     ありません。また、関係会社についても異動はありません。
    3 【関係会社の状況】

      当中間連結会計期間において、関係会社の異動はありません。
    4 【従業員の状況】

     (1) 連結会社の状況
                   令和5年9月30日        現在
      セグメントの名称               従業員数(名)
        保証事業
                          271
    ならびにこれらの付随事業
         合計                271
     (注)  従業員数は就業人員(出向者を除く)です。
     (2) 提出会社の状況

                   令和5年9月30日        現在
      セグメントの名称               従業員数(名)
        保証事業                 248

         合計                248

     (注)  従業員数は就業人員(出向者を除く)です。
     (3) 労働組合の状況

       労使関係については特に記載すべき事項はありません。
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    第2 【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

     (1)  経営方針・経営戦略等
       当中間連結会計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等について、既に提出した有価証券報告書に
      記載された内容に比して重要な変更はありません。
       また、新たに定めた経営方針・経営戦略等はありません。
     (2)  優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

       当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について、重要な変
      更はありません。
       また、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。
    2  【事業等のリスク】

      当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が
     当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識してい
     る主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありま
     せん。
    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

      本項においては、将来に関する事項が含まれていますが、当該事項は当中間連結会計期間の末日現在において判断
     したものです。
     (1)  経営成績の状況の概要及び分析              ・検討内容

       わが国経済は、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う社会経済活動の一層の正常化等による                                             緩やかな回復
      が見られますが、ウクライナ情勢や世界的なインフレに加え、金融引き締め等による世界経済の減速が懸念されて
      おり、先行きが不透明な状況となっております。
       建設業界を取り巻く環境については、政府建設投資の堅調な推移と民間建設投資の持ち直し継続が見られる一方
      で、建設資材の価格高騰や人手不足に伴う労務費上昇に加え、「2024年問題」への対応も避けられず、注視が必要
      な状況が続いております。
       このような情勢のもと、当中間連結会計期間における当社グループの主たる事業である公共工事の前払金保証の
      実績は、件数で47,628件(前年同期比2.5%減)、保証金額で1兆3,184億6,460万円(前年同期比5.7%増)となり
      ました。
       また、前払金保証の特約である契約保証の実績は、件数で30,948件(前年同期比2.9%減)、保証金額で1,871億
      530万円(前年同期比0.8%減)となりました。なお、公共工事の契約保証予約の当中間連結会計期間における実績
      は、件数で890件(前年同期比16.6%増)となりました。
       当中間連結会計期間に発生した保証弁済(支払予定含む)については、前払金保証と契約保証をあわせて、件数
      で8件(前年同期比20.0%減)、弁済金額で1億568万円(前年同期比5.0%減)となりました。
       この結果、その他保証事業に付随する業務の売上実績を加えた当中間連結会計期間の損益は、売上高が39億
      4,746万円(前年同期比8.3%増)、経常利益が6億4,547万円(前年同期比1.8%増                                      )、親会社株主に帰属する中間
      純利益は4億1,983万円(            前年同期比9.1%増         )となりました。
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      (営業の実績)
       営業の実績は、以下のとおりです。
       ①前払金保証、契約保証及び金融保証別の発注者別保証件数、保証金額及び保証料
                                 当中間連結会計期間
                                (自    令和5年4月1日
                                至   令和5年9月30日        )
         区分
                    件数     前年同期比       保証金額      前年同期比        保証料      前年同期比
                    (件)       (%)      (千円)       (%)      (千円)       (%)
    前払金保証
     国                3,307      93.7    208,269,777         90.1      637,795       89.4

     独立行政法人等                 902     91.8    157,199,485         108.9       508,203       110.7
     都道府県                18,553       94.8    333,831,471         98.7      985,347       99.1
     市町村                23,395      100.0     522,980,838         110.6      1,563,820        111.2

     その他の公共的団体                1,471      108.3     96,183,027        158.3       304,481       161.0
     小計                47,628       97.5   1,318,464,600          105.7      3,999,648        106.3
    契約保証

     国                1,692      93.8     28,602,852         87.1      185,566       86.5
     独立行政法人等                 470     96.1     16,071,773         85.0      110,117       84.6

     都道府県                11,713       93.2     54,716,829         98.4      312,125       99.4
     市町村                16,223      100.0     75,950,830        106.0       443,968       106.5
     その他の公共的団体                 850     109.1     11,763,017        122.0       77,276      123.2

     小計                30,948       97.1    187,105,303         99.2     1,129,054        99.2
    金融保証
     小計                  ―      ―        ―      ―        ―      ―

         合計            78,576       97.4   1,505,569,904          104.9      5,128,703        104.8
     (注)   1   上記の保証料は保証金額に対応する金額であるため中間連結損益計算書の収入保証料とは一致しません。
       2   上記の金額は取消及び精算等による影響を考慮した純額表示です。
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       ②保証契約高の発生及び残高状況
                                       当中間連結会計期間

                                      (自    令和5年4月1日
                                      至   令和5年9月30日        )
                区分
                                    金額(千円)            前年同期比(%)
     繰越高                                    778,346,260             106.4

     発生高                                   1,505,569,904              104.9

     工事出来高等による減額                                   1,117,007,842              104.3

     差引残高                                   1,166,908,322              106.5

      (当中間連結会計期間の経営成績の分析                  )

       当中間連結会計期間の売上高は、前中間連結会計期間に比べて8.3%増収の39億4,746万円となりました。
       これに伴い、経常利益は1.8%増益の6億4,547万円となりました。また、親会社株主に帰属する中間純利益は
      9.1%増益の4億1,983万円となりました。
       ①売上高

        売上高は、39億4,746万円(前年同期比8.3%増)となりました。
        当社グループの主たる事業である公共工事の前払金保証の収入保証料は、24億3,132万円(前年同期比5.9%
       増)となりました。また、前払金保証の特約である契約保証の収入保証料は、10億3,249万円(前年同期比8.1%
       増)となりました。
        その他保証事業に付随する業務等の売上実績は、4億8,363万円(前年同期比22.6%増)となりました。
       ②保証債務弁済及び支払備金

        保証債務弁済は、3,168万円(前年同期比19.5%増)となりました。前払金保証に係る保証債務弁済は1,888万
       円(前年同期比35.4%増)、契約保証に係る保証債務弁済は1,280万円(前年同期比1.9%増)となりました。
        支払備金繰入額は、7,399万円(前年同期比12.7%減                        )となりました。前払金保証に係るものは3,393万円(前
       年同期比46.1%減)、契約保証に係るものは4,005万円(                          前年同期比83      .1%増)となりました。
       ③責任準備金

        責任準備金は、繰入額46億6,845万円(前年同期比5.5%増)、戻入額39億1,703万円(前年同期比2.1%減)と7億
       5,142万円の繰入超過となりました。
       ④事業経費

        事業経費は、29億2,652万円(前年同期比1.3%増)となりました。
       ⑤営業外収益

        営業外収益は、4億3,351万円(前年同期比3.9%増)となりました。これは、主に、債権等の有価証券利息が増
       加したこと等によるものです。
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       ⑥経常利益
        経常利益は、6億4,547万円(前年同期比1.8%増)となりました。これは、主に、売上高が増加したこと                                                等に
       よるものです。
       ⑦税金等調整前中間純利益

        税金等調整前中間純利益は、6億4,547万円(前年同期比8.0%増)となりました。
       ⑧親会社株主に帰属する中間純利益

        以上の結果、親会社株主に帰属する中間純利益は、4億1,983万円(前年同期比9.1%増)となりました。1株
       当たりの中間純利益は、209.91円(前年同期は192.44円)となりました。
     (2)  財政状態の状況の概要及び分析・検討内容

      (資産合計     )

       当中間連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ13億1,476万円増加し、1,345億3,279万円と
      なりました。
       流動資産は、前連結会計年度末に比べ15億1,812万円増加し、302億7,251万円となりました。これは、主に、連
      結子会社の金融事業に係る営業貸付金が15億5,690万円減少した一方で、                                 有価証券が27億4,836万円増加したこと等
      によるものです。
       固定資産は、前連結会計年度末に比べ2億336万円減少し、1,042                              億6,027万円となりました。これは主に、投資
      有価証券が2億8,999万円減少したこと等によるものです。
      (負債合計     )

       当中間連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ6億2,148万円増加し、132                                           億2,838万円となり
      ました。
       流動  負債は、前連結会計年度末に比べ8億4,449万円増加し、104億4,170万円となりました。これは、主に、連
      結子会社の金融事業に係る短期借入金が15億5,690                       万円減少した一方で、前受収益が16億6,078万円、責任準備金が
      7億5,142万円増加したこと等によるものです。
       固定負債は、前連結会計年度末に比べ2億2,301万円減少し、27億8,667万円となりました。
      (純資産合計      )
       純資産は、前連結会計年度末に比べ6億9,328万円増加し、1,213億440万円となりました。これは、主に、利益
      剰余金が1億7,983万円、評価差額金5億8,343万円増加したこと等によるものです。
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     (3)  キャッシュ・フローの状況の概要及び分析・検討内容
       当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億
      517万円増加し、69億1,891万円となりました。
       当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
      (営業活動によるキャッシュ・フロー                 )

       当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、25億2,060万円(前中間連結会計期間は、得られ
      た資金21億8,489万円)となりました。これは、主に、前受収益の増加額が16億6,078万円、税金等調整前中間純利
      益が6億4,547万円、責任準備金の増加額が7億5,142万円であった一方で、法人税等の支払額が6                                              億2,034万円で
      あったこと等によるものです。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー                 )

       当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、17億7,838万円(前中間連結会計期間は、使用し
      た資金32億4,409万円)となりました。これは、主に、有価証券・投資有価証券の取得による支出が135億9,565万
      円であった一方で、有価証券・投資有価証券の売却及び償還による収入が119億6,167万円であったこと等によるも
      のです。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー                 )

       当中間連結会計期間         において財務活動の結果使用した資金は、2                     億3,703万円      (前中間連結会計期間は、使用し
      た資金1億1,966万円)となりました。これは、全て、配当金の支払いによるものです。
     (4)  資本の財源及び資金の流動性についての分析

       当社グループの資金需要は、営業活動につきましては、主に運転資金需要であり、保証債務弁済及び事業経費等
      の営業費用が主な内容です。
       また、投資活動につきましては、投資有価証券の取得が主です。
       当社グループは、事業のための運転資金を内部資金または借入により調達しています。このうち、借入による資
      金調達につきましては、全て連結子会社の金融事業に関するものであり、金融機関より短期で調達しています。
       今後の資金需要の動向については、概ね、これまでと同様の状況が続くと考えています。
       なお、当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「(3)キャッシュ・フローの状
      況の概要及び分析・検討内容              」に記載したとおりです。
     (5)  会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

       前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分
      析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
    4  【経営上の重要な契約等】

      該当事項はありません。
    5  【研究開発活動】

      該当事項はありません。
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    第3 【設備の状況】
    1 【主要な設備の状況】

      当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
    2 【設備の新設、除却等の計画】

      特記すべき事項はありません。
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    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ① 【株式の総数】
                種類                      発行可能株式総数(株)

               普通株式                                     3,200,000

                計                                   3,200,000

      ② 【発行済株式】

                         提出日現在

               中間会計期間末
                                 上場金融商品取引所
                         発行数(株)
        種類       現在発行数(株)                  名又は登録認可金融                内容
                        (令和5年12月26 
                                 商品取引業協会名
              ( 令和5年9月30日        )
                           日)
                                 上場及び登録して         単元株制度を採用していませ
       普通株式           2,000,000          2,000,000
                                 いません。         ん。(注)
        計          2,000,000          2,000,000         ―            ―
     (注) 完全議決権株式であり、権利内容に限定はありません。
     (2) 【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の状況】

                発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                  (株)       (株)      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
    令和5年4月1日から
                     ―   2,000,000           ―   1,000,000           ―       ―
    令和5年9月30日
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     (5)  【大株主の状況】
                                              令和5年9月30日        現在
                                              発行済株式(自己株式を
                                        所有株式数
         氏名又は名称                    住所                 除く。)の総数に対する
                                         (千株)
                                              所有株式数の割合(%)
    西日本建設業保証従業員持株会                大阪市西区立売堀二丁目1番2号                       181           9.05
    ㈱三菱UFJ銀行                東京都千代田区丸の内二丁目7番1号                       100           5.00
    ㈱三井住友銀行                東京都千代田区丸の内一丁目1番2号                       100           5.00
    ㈱りそな銀行                大阪市中央区備後町二丁目2番1号                       100           5.00
    ㈱みずほ銀行                東京都千代田区大手町一丁目5番5号                       100           5.00
    三信㈱                東京都中央区八丁堀二丁目25番10号                       100           5.00
    東洋不動産㈱                東京都港区虎ノ門一丁目1番28号                       87           4.37
    ヒューリック㈱                東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号                       62           3.12
    三井住友カード㈱                大阪市中央区今橋四丁目5番15号                       50           2.50
    三井住友ファイナンス&リース
                    東京都千代田区丸の内一丁目3番2号                       48           2.43
    ㈱
           計                  ―              929           46.49
     (6)  【議決権の状況】

      ① 【発行済株式】
                                              令和5年9月30日        現在
           区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
    無議決権株式                    ―          ―              ―

    議決権制限株式(自己株式等)                    ―          ―              ―

    議決権制限株式(その他)                    ―          ―              ―

    完全議決権株式(自己株式等)                    ―          ―              ―

                    普通株式
    完全議決権株式(その他)                              2,000,000             (注)
                        2,000,000
    発行済株式総数                    2,000,000         ―              ―
    総株主の議決権                    ―          2,000,000              ―

     (注)  権利内容に限定はありません。
      ② 【自己株式等】

       該当事項はありません。
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    2  【役員の状況】
      前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりです。
     (1)  新任役員

        該当事項はありません。
     (2)  退任役員

        該当事項はありません。
     (3)  役職の異動

        該当事項はありません。
     (4)  異動後の役員の男女別人員数及び女性の比率

        男性25名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
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    第5   【経理の状況】
    1  中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第
      24号)及び「公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則」(昭和27年建設省令第23号)に基づいて作成していま
      す。
     (2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)

      及び「公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則」(昭和27年建設省令第23号)に基づいて作成しています。
    2  監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(令和5年4月1日から令和5年9
     月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)の中間財務諸表につ
     いて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けています。
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    1  【中間連結財務諸表等】
     (1)【中間連結財務諸表】
      ①【中間連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度             当中間連結会計期間
                               (令和5年3月31日)              (令和5年9月30日)
     資産の部
      流動資産
                                    ※1  7,507,002            ※1  7,927,177
        現金及び預金
        有価証券                              18,306,655              21,055,023
        営業貸付金                              2,059,800               502,900
                                     ※4  880,930            ※4  787,416
        その他
        流動資産合計                              28,754,388              30,272,517
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                             7,057,177              7,095,746
         土地                             1,555,930              1,555,930
         その他                              699,599              701,199
                                     △ 5,401,738             △ 5,471,455
         減価償却累計額
         有形固定資産合計                             3,910,968              3,881,421
        無形固定資産
                                       907,338              935,128
        投資その他の資産
         投資有価証券                            97,456,248              97,166,255
         退職給付に係る資産                             1,595,479              1,673,767
                                     ※4  593,601            ※4  603,701
         その他
         投資その他の資産合計                            99,645,329              99,443,724
        固定資産合計                             104,463,636              104,260,275
      資産合計                               133,218,025              134,532,792
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                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度             当中間連結会計期間
                               (令和5年3月31日)              (令和5年9月30日)
     負債の部
      流動負債
        支払備金                               139,613               73,991
        責任準備金                              3,917,035              4,668,457
                                    ※1  2,059,800             ※1  502,900
        短期借入金
        未払法人税等                               661,729              672,274
        前受収益                              2,249,444              3,910,229
        賞与引当金                               361,809              371,845
                                       207,774              242,006
        その他
        流動負債合計                              9,597,206              10,441,705
      固定負債
        役員退職慰労引当金                               121,333              127,158
        退職給付に係る負債                                36,456              37,154
        資産除去債務                                5,851              5,855
                                      2,846,053              2,616,509
        その他
        固定負債合計                              3,009,695              2,786,678
      負債合計                               12,606,902              13,228,384
     純資産の部
      株主資本
        資本金                              1,000,000              1,000,000
                                     110,815,684              110,995,522
        利益剰余金
        株主資本合計                             111,815,684              111,995,522
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                              8,431,453              9,014,889
                                       363,985              293,996
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                              8,795,438              9,308,885
      純資産合計                               120,611,123              121,304,408
     負債純資産合計                                133,218,025              134,532,792
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      ②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
       【中間連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                               前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                               (自 令和4年4月1日              (自 令和5年4月1日
                               至 令和4年9月30日)               至 令和5年9月30日)
     営業収益
                                    ※1  3,249,769            ※1  3,463,823
      収入保証料
      支払備金戻入                                 41,195              90,047
                                    ※2  4,001,318            ※2  3,917,035
      責任準備金戻入
                                       394,346              483,638
      その他
      営業収益合計                                7,686,629              7,954,545
     営業費用
      保証債務弁済                                 26,507              31,689
      支払備金繰入                                 84,789              73,991
                                    ※2  4,425,708            ※2  4,668,457
      責任準備金繰入
      事業経費
        役員報酬                                89,113              90,613
        給料手当                               999,226             1,013,151
        賞与引当金繰入額                               319,679              326,711
        退職金                                3,743               525
        役員退職慰労引当金繰入額                                23,613              24,481
        退職給付費用                                18,860             △ 23,849
        福利厚生費                               227,061              238,886
        事務費                               277,343              297,105
        旅費通信費                               147,983              156,059
        地代家賃                               145,857              149,822
        協会費諸会費                                31,508              31,801
        租税公課                               154,088              163,613
        減価償却費                               198,987              223,392
                                       252,650              234,206
        その他
        事業経費合計                              2,889,717              2,926,521
      営業費用合計                                7,426,724              7,700,660
     営業利益                                  259,904              253,884
     営業外収益
      受取利息                                 141,908              154,144
      受取配当金                                 255,694              259,651
                                        19,466              19,717
      雑収入
      営業外収益合計                                 417,068              433,512
     営業外費用
      建設交流館運営費                                 39,834              36,845
                                        3,147              5,082
      雑支出
      営業外費用合計                                 42,982              41,927
     経常利益
                                       633,991              645,470
     特別損失
      投資有価証券売却損                                 36,060                ―
                                        36,060                ―
      特別損失合計
     税金等調整前中間純利益                                  597,931              645,470
     法人税、住民税及び事業税
                                       665,150              672,110
                                      △ 452,105             △ 446,479
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  213,045              225,631
     中間純利益                                  384,886              419,838
     非支配株主に帰属する中間純利益                                     ―              ―
     親会社株主に帰属する中間純利益                                  384,886              419,838
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       【中間連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                               前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                               (自 令和4年4月1日              (自 令和5年4月1日
                               至 令和4年9月30日)               至 令和5年9月30日)
     中間純利益                                  384,886              419,838
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                 974,067              583,435
                                      △ 34,401             △ 69,989
      退職給付に係る調整額
      その他の包括利益合計                                 939,666              513,446
     中間包括利益                                 1,324,552               933,285
     (内訳)
      親会社株主に係る中間包括利益                                1,324,552               933,285
      非支配株主に係る中間包括利益                                    ―              ―
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      ③【中間連結株主資本等変動計算書】
     前中間連結会計期間(自           令和4年4月1日         至  令和4年9月30日)
                                                  (単位:千円)
                     株主資本               その他の包括利益累計額
                                                    純資産合計
                                その他有価証券      退職給付に係る       その他の包括
                資本金     利益剰余金      株主資本合計
                                 評価差額金      調整累計額     利益累計額合計
    当期首残高           1,000,000     108,290,457      109,290,457       6,474,363       458,316     6,932,679     116,223,137
    当中間期変動額
     剰余金の配当                 △ 120,000     △ 120,000                        △ 120,000
     親会社株主に帰属す
                       384,886      384,886                         384,886
     る中間純利益
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額                              974,067      △ 34,401      939,666      939,666
     (純額)
    当中間期変動額合計              -    264,886      264,886      974,067      △ 34,401      939,666     1,204,552
    当中間期末残高           1,000,000     108,555,343      109,555,343       7,448,430       423,914     7,872,345     117,427,689
     当中間連結会計期間(自           令和5年4月1日         至  令和5年9月30日)

                                                  (単位:千円)
                     株主資本               その他の包括利益累計額
                                                    純資産合計
                                その他有価証券      退職給付に係る       その他の包括
                資本金     利益剰余金      株主資本合計
                                 評価差額金      調整累計額     利益累計額合計
    当期首残高           1,000,000     110,815,684      111,815,684       8,431,453       363,985     8,795,438     120,611,123
    当中間期変動額
     剰余金の配当                 △ 240,000     △ 240,000                        △ 240,000
     親会社株主に帰属す
                       419,838      419,838                         419,838
     る中間純利益
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額                              583,435      △ 69,989      513,446      513,446
     (純額)
    当中間期変動額合計              -    179,838      179,838      583,435      △ 69,989      513,446      693,285
    当中間期末残高           1,000,000     110,995,522      111,995,522       9,014,889       293,996     9,308,885     121,304,408
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      ④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                               前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                               (自 令和4年4月1日              (自 令和5年4月1日
                               至 令和4年9月30日)               至 令和5年9月30日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前中間純利益                                 597,931              645,470
      減価償却費                                 221,725              246,702
      固定資産除却損                                    88              317
      投資有価証券売却損益(△は益)                                 36,060                ―
      責任準備金の増減額(△は減少)                                 424,390              751,421
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                   484              698
      退職給付に係る資産の増減額(△は増加)                                △ 84,428             △ 78,287
      役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                △ 36,568               5,825
      受取利息及び受取配当金                                △ 397,602             △ 413,795
      未収保証料の増減額(△は増加)                                 163,452              169,737
      前受収益の増減額(△は減少)                                1,659,210              1,660,784
      支払備金の増減額(△は減少)                                 43,594             △ 65,621
                                      △ 85,821             △ 189,587
      その他
      小計                                2,542,517              2,733,663
      利息及び配当金の受取額
                                       392,649              407,281
                                      △ 750,272             △ 620,344
      法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                2,184,894              2,520,601
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の増減額(△は増加)                                 129,000               85,000
      有価証券の取得による支出                               △ 4,100,000             △ 4,100,000
      有価証券の売却及び償還による収入                               13,352,496              11,511,675
      有形固定資産の取得による支出                                △ 62,213             △ 55,872
      無形固定資産の取得による支出                                △ 212,764             △ 161,436
      投資有価証券の取得による支出                              △ 12,819,903              △ 9,495,650
      投資有価証券の売却及び償還による収入                                 463,940              450,000
      従業員に対する貸付けによる支出                                △ 17,500             △ 27,000
      従業員に対する貸付金の回収による収入                                 47,815              27,684
                                      △ 24,964             △ 12,788
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                               △ 3,244,093             △ 1,778,386
     財務活動によるキャッシュ・フロー
                                      △ 119,666             △ 237,039
      配当金の支払額
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 119,666             △ 237,039
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                △ 1,178,865               505,175
     現金及び現金同等物の期首残高                                 8,842,749              6,413,743
                                    ※1  7,663,884            ※1  6,918,918
     現金及び現金同等物の中間期末残高
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     【注記事項】
      (中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1  連結の範囲に関する事項
       子会社は、全て連結しています。
        連結子会社の数          2 社
       連結子会社の名称
        ㈱セイワビジネス
        ㈱建設総合サービス
    2  持分法の適用に関する事項

       関連会社の日本電子認証㈱は、中間純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、重要性がないため、持
      分法は適用していません。
    3  連結子会社の中間決算日等に関する事項

       連結子会社の中間決算日は、すべて中間連結決算日と一致しています。
    4   会計方針に関する事項

     (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
       有価証券
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          中間連結会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっています。
          (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。)
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっています。
     (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

       ①有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法を採用しています。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)                                            並びに平成28年
       4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっています。
        なお、主な耐用年数は次のとおりです。
          建物及び構築物            10~50年
          その他            4~15年
        また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間
       で均等償却する方法によっています。
       ②無形固定資産(リース資産を除く)
        自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しています。
     (3)  重要な引当金の計上基準

       ①貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
       ②賞与引当金
        従業員(出向者を含む)に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。
       ③役員退職慰労引当金
        役員の退任時に支払う退職慰労金に充てるため、規程に基づく中間連結会計期間末要支給額を計上していま
       す。
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     (4)  退職給付に係る会計処理の方法
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法について
       は、給付算定式基準によっています。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法によ
       り費用処理しています。
        数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
       (5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生連結会計年度から費用処理しています。
       ③小規模企業等における簡便法の採用
        一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支
       給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。
     (5)  責任準備金

       当中間連結会計期間末において未経過の保証契約により生ずる債務に備えて、「公共工事の前払金保証事業に関
      する法律」第15条に基づき要積立額を計上しています。
     (6)  収益及び費用の計上基準

       当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履
      行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
        公共工事の前払金保証事業及び金融保証事業等
        公共工事の前払金保証、契約保証及び金融保証については、保証期間にわたり均一のサービスを提供するもの
       であるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、保証期間に応じた収入保証料を収益とし
       て認識しています。
     (7)  中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

       中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金
      及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期
      限の到来する短期投資からなっています。
     (8)  その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項

       消費税等の会計処理
       固定資産に係る控除対象外消費税等については、法人税法の基準により長期前払消費税等又は発生した連結会計
      年度の期間費用としており、長期前払消費税等は同法の規定する期間にわたり償却しています。
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      (中間連結貸借対照表関係)
    ※1    担保に供している資産及び対応する債務は、次のとおりです。
     (1) 担保に供している資産
                            前連結会計年度                当中間連結会計期間
                           ( 令和5年3月31日        )        ( 令和5年9月30日        )
        現金及び預金                       300,000千円                 300,000千円
     (2) 担保提供資産に対応する債務

                            前連結会計年度                当中間連結会計期間
                           ( 令和5年3月31日        )        ( 令和5年9月30日        )
        短期借入金                      2,059,800千円                  483,900千円
     2 中間連結会計期間末保証債務残高

       保証契約者等の債務不履行における弁済金を被保証債務とする債務残高は、次のとおりです。
                            前連結会計年度                当中間連結会計期間
                           ( 令和5年3月31日        )        ( 令和5年9月30日        )
        保証債務残高                     779,293,836千円                1,167,517,033千円
     3   求償債権の処理

       保証事故により生じた求償権については、弁済時に全額を取立不能見込額として、保証債務弁済等により、直接
      費用処理しています。その金額は、次のとおりです。
                            前連結会計年度                当中間連結会計期間
                           ( 令和5年3月31日        )        ( 令和5年9月30日        )
        求償債権                       549,186千円                 621,330千円
    ※4    資産から直接控除した貸倒引当金

                            前連結会計年度                当中間連結会計期間
                           ( 令和5年3月31日        )        ( 令和5年9月30日        )
        流動資産                        24,758   千円              3,507   千円
        投資その他の資産                         392  千円               348  千円
      (中間連結損益計算書関係)

    ※1    収入保証料の季節的変動
       収入保証料については、一定の期間に配分し保証期間に応じた額を収益計上していますが、中間連結会計期間末
      においては、未経過の保証契約が連結会計年度末に比べ多くなるため、中間連結会計期間と連結会計年度の業績に
      季節的変動があります。
    ※2    責任準備金による季節的変動

       未経過保証契約に係る保証金等の支払に備えて責任準備金を計上していますが、中間連結会計期間末において
      は、責任準備金の対象となる保証契約が連結会計年度末に比べ多くなるため、中間連結会計期間と連結会計年度の
      業績に季節的変動があります。
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      (中間連結株主資本等変動計算書関係)
     前中間連結会計期間(自             令和4年4月1日         至   令和4年9月30日        )
     1   発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少       当中間連結会計期間末
    普通株式(千株)                  2,000            ―           ―         2,000
     2  自己株式に関する事項

        該当事項はありません。
     3   新株予約権等に関する事項

        該当事項はありません。
     4   配当に関する事項

        配当金支払額
                      配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                       (千円)         (円)
    令和4年6月29日
                普通株式         120,000            60  令和4年3月31日         令和4年6月30日
    定時株主総会
     当中間連結会計期間(自             令和5年4月1日         至   令和5年9月30日        )

     1   発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少       当中間連結会計期間末
    普通株式(千株)                  2,000            ―           ―         2,000
     2  自己株式に関する事項

        該当事項はありません。
     3   新株予約権等に関する事項

        該当事項はありません。
     4   配当に関する事項

        配当金支払額
                      配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                       (千円)         (円)
    令和5年6月29日
                普通株式         240,000           120   令和5年3月31日         令和5年6月30日
    定時株主総会
      (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※1     現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                           前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間

                          (自    令和4年4月1日              (自    令和5年4月1日
                           至   令和4年9月30日        )      至   令和5年9月30日        )
        現金及び預金勘定                      8,624,143千円                 7,927,177千円
        有価証券勘定                      15,732,236千円                 21,055,023千円
        預入期間が3ヶ月を超える
                              △960,259千円                △1,008,259千円
        定期預金等
        公社債等及び満期までの期間が
                            △15,732,236千円                 △21,055,023千円
        3ヶ月を超える証券投資信託等
        現金及び現金同等物                      7,663,884千円                 6,918,918千円
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      (金融商品関係)
    1   金融商品の時価等に関する事項
       前連結会計年度(        令和5年3月31日        )
        連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、市場価格のない株式は、
       次表には含めていません。また、現金は注記を省略しており、預金、営業貸付金及び短期借入金は短期間で決済
       されるため時価が帳簿価額にほぼ等しいことから、注記を省略しています。
                                                (単位:千円)
                            連結貸借対照表
                                         時価(*)          差額
                             計上額(*)
       (1)有価証券及び投資有価証券                        115,420,353          115,420,353          ―
     (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額342,550千円)は市場価格のない株式であるため、「(1)有価証券及び投資

        有価証券」には含めておりません。
       当中間連結会計期間(          令和5年9月30日        )


        中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、市場価格のない株式
       は、次表には含めていません。また、現金は注記を省略しており、預金、営業貸付金及び短期借入金は短期間で
       決済されるため時価が帳簿価額にほぼ等しいことから、注記を省略しています。
                                                (単位:千円)
                           中間連結貸借対照表
                                         時価(*)          差額
                             計上額(*)
       (1)有価証券及び投資有価証券                        117,878,728          117,878,728          ―
     (注)非上場株式(中間連結貸借対照表計上額342,550千円)は市場価格のない株式であるため、「(1)有価証券及び

        投資有価証券」には含めておりません。
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    2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類
     しています。
      レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
      レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
      時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する
     レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
    (1)時価をもって中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額とする金融資産 

        前連結会計年度(         令和5年3月31日        )
                                               (単位:千円)
                                     時価
         区分
                       レベル1             レベル2             レベル3
     有価証券及び投資有価証券
      その他有価証券
       株式                     14,204,732                 ―             ―
       債券
        国債                     5,957,630                 ―             ―
        地方債                         ―          1,639,446                 ―
        特殊債
                             ―         18,078,970                 ―
        社債
                             ―         61,762,756                 ―
        外国債                         ―          6,949,475                 ―
       その他                         ―          6,827,343                 ―
         資産計                20,162,362             95,257,991                 ―
     (注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

        有価証券及び投資有価証券
         上場株式、債券及びその他は相場価格を用いて評価しています。上場株式及び国債は活発な市場で取引され
        ているため、その時価をレベル1の時価に分類しています。地方債、特殊債、社債、外国債及びその他は、市
        場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分
        類しています。
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        当中間連結会計期間(           令和5年9月30日        )
                                              (単位:千円)
                                     時価
         区分
                       レベル1             レベル2             レベル3
     有価証券及び投資有価証券
      その他有価証券
       株式                     15,433,032                 ―             ―
       債券
        国債                     5,445,230                 ―             ―
        地方債                         ―          1,334,150                 ―
        特殊債
                             ―         18,168,540                 ―
        社債
                             ―         65,319,556                 ―
        外国債                         ―          5,512,480                 ―
       その他                         ―          6,665,739                 ―
         資産計                20,878,262             97,000,465                 ―
     (注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      有価証券及び投資有価証券
         上場株式、債券及びその他は相場価格を用いて評価しています。上場株式及び国債は活発な市場で取引され
        ているため、その時価をレベル1の時価に分類しています。地方債、特殊債、社債、外国債及びその他は、市
        場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分
        類しています。
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      (有価証券関係)
       前連結会計年度(        令和5年3月31日        )
        その他有価証券
       (連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)
                      連結貸借対照表計上額                取得原価           差額
            区分
                         (千円)             (千円)          (千円)
        (1) 株式                    13,941,086            2,132,623         11,808,463

        (2) 債券
           国債                  4,493,850           4,401,195           92,654
           地方債                  1,539,696           1,530,115           9,580
           特殊債                  4,716,450           4,699,978           16,471
           社債                 13,051,933           13,029,623           22,309
           外国債                  1,137,310           1,076,071           61,238
        (3)  その他
                             5,127,343           4,539,602          587,740
             計               44,007,669           31,409,209         12,598,460

       (連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの)

                      連結貸借対照表計上額                取得原価           差額
            区分
                         (千円)             (千円)          (千円)
                                                 △  21,366

        (1) 株式                      263,645           285,012
        (2)  債券
                                                 △  67,089
           国債                  1,463,780           1,530,869
                              99,750                    △  250
           地方債                              100,000
                                                 △  137,500
           特殊債                 13,362,520           13,500,020
                                                 △  246,818
           社債                 48,710,823           48,957,642
                                                 △  41,108
           外国債                  5,812,165           5,853,273
        (3)  その他
                             1,700,000           1,700,000             ―
                                                 △  514,134

             計               71,412,684           71,926,818
       (注)    当連結会計年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
          なお、有価証券の減損に当たっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べて30%以上下落し
          た場合には「著しく下落した」ものとし、減損処理を行っています。
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       当中間連結会計期間(          令和5年9月30日        )
        その他有価証券
       (中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)
                     中間連結貸借対照表計上額                 取得原価           差額
            区分
                         (千円)             (千円)          (千円)
        (1) 株式                    15,318,638            2,301,080         13,017,558

        (2) 債券
           国債                  3,547,010           3,501,063           45,946
           地方債                  1,205,190           1,199,999           5,190
           特殊債                  2,055,620           2,050,000           5,620
           社債                  5,780,063           5,769,872           10,190
           外国債                  1,345,900           1,279,062           66,837
        (3)  その他
                             4,865,559           4,239,142          626,416
             計               34,117,980           20,340,220         13,777,760

       (中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの)

                     中間連結貸借対照表計上額                 取得原価           差額
            区分
                         (千円)             (千円)          (千円)
        (1)  株式

                              114,393           116,555         △2,161
        (2)  債券
           国債                  1,898,220           2,024,994         △126,774
           地方債                   128,960           130,067         △1,107
           特殊債                 16,112,920           16,400,018          △287,098
           社債                 59,539,493           59,947,462          △407,968
           外国債                  4,166,580           4,202,007          △35,427
        (3)  その他
                             1,800,180           1,800,230            △50
             計               83,760,747           84,621,334          △860,587

       (注)    当中間連結会計期間において、減損処理を行った有価証券はありません。
          なお、有価証券の減損に当たっては、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べて30%以上下
          落した場合には「著しく下落した」ものとし、減損処理を行っています。
      (資産除去債務関係)

       重要性が乏しいため、注記を省略しています。
      (賃貸等不動産関係)

       賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しています。
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      (収益認識関係)
     1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりです。
       前中間連結会計期間(自             令和4年4月1日         至    令和4年9月30日        )

                              (単位:千円)
                             売上高

       前払金保証                        2,294,997

       契約保証                         954,771
       金融保証                            ―
       その他                         332,863
       顧客との契約から生じる収益                        3,582,632

       その他の収益                          61,483

       外部顧客への売上高                        3,644,115
       当中間連結会計期間(自             令和5年4月1日         至    令和5年9月30日        )

                              (単位:千円)
                             売上高

       前払金保証                        2,431,323

       契約保証                        1,032,499
       金融保証                            ―
       その他                         418,731
       顧客との契約から生じる収益                        3,882,555

       その他の収益                          64,906

       外部顧客への売上高                        3,947,462
       (注)    売上高は、中間連結損益計算書における「営業収益」の「収入保証料」及び「その他」の合計額を記載し
          ています。
     2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

       収益を理解するための基礎となる情報は、「(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4                                                   会計
      方針に関する事項 (6)           収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
     3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間連結会計

      期間末において存在する顧客との契約から当中間連結会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
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      (1)  契約資産及び契約負債の残高等
       顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は、以下のとおりです。
                                               (単位:千円)
                                前連結会計年度           当中間連結会計期間

       顧客との契約から生じた債権(期首残高)                              319,923            373,826

       顧客との契約から生じた債権(期末残高)                              373,826            341,376
       契約資産(期首残高)                              240,477            243,327
       契約資産(期末残高)                              243,327            73,164

       契約負債(期首残高)                             2,002,696            2,244,260
       契約負債(期末残高)                             2,244,260            3,909,227
       契約資産は、主に、前払金保証等において、保証期間に応じて認識した収益に係る未収保証料です。また、契約
      負債は、主に、前払金保証等において、未経過の保証料に係る前受収益です。
       なお、当中間連結会計期間に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、
      1,226,586千円です。
       また、当中間連結会計期間において、契約負債が1,664,966千円増加した主な理由は、中間連結会計期間末におい
      ては、未経過の保証契約が連結会計年度末に比べ多くなるためです。
       (2)  残存履行義務に配分した取引価格

       残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる時期は、以下のとおりです。
                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度

       令和6年3月期                             2,468,533

       令和7年3月期                              391,697
       令和8年3月期                              103,043

       令和9年3月期以降                              53,911
                 合計                   3,017,186
                                   (単位:千円)

                               当中間連結会計期間

       令和6年3月期下期                             3,681,281

       令和7年3月期                              746,275

       令和8年3月期                              175,068
       令和9年3月期以降                              85,792
                 合計                   4,688,418

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      (セグメント情報等)
     【セグメント情報】
       当社グループは、保証事業ならびにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
     【関連情報】

      前中間連結会計期間(自             令和4年4月1日         至   令和4年9月30日        )
     1   製品及びサービスごとの情報
        保証事業の外部顧客への売上高のみで中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略していま
       す。
     2   地域ごとの情報

      (1)  売上高
         中間連結損益計算書の売上高の全てが本邦の外部顧客に対するものであるため、地域ごとの売上高の記載を
        省略しています。
      (2)  有形固定資産

         中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の全てが本邦に所在している有形固定資産であるため、地域ごと
        の有形固定資産の記載を省略しています。
     3   主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
      当中間連結会計期間(自             令和5年4月1日         至   令和5年9月30日        )

     1   製品及びサービスごとの情報
        保証事業の外部顧客への売上高のみで中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略していま
       す。
     2   地域ごとの情報

      (1)  売上高
         中間連結損益計算書の売上高の全てが本邦の外部顧客に対するものであるため、地域ごとの売上高の記載を
        省略しています。
      (2)  有形固定資産

         中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の全てが本邦に所在している有形固定資産であるため、地域ごと
        の有形固定資産の記載を省略しています。
     3   主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

       該当事項はありません。
     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

       該当事項はありません。
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       該当事項はありません。
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      (1株当たり情報)
       (1) 1株当たり純資産額
             前連結会計年度                          当中間連結会計期間

            ( 令和5年3月31日        )                  ( 令和5年9月30日        )
    1株当たり純資産額                    60,305.56円       1株当たり純資産額                    60,652.20円
     (注)    算定上の基礎
                             前連結会計年度               当中間連結会計期間
               項目
                            ( 令和5年3月31日        )        ( 令和5年9月30日        )
        純資産の部の合計額            (千円)              120,611,123                 121,304,408

        普通株式に係る中間期末
                     (千円)              120,611,123                 121,304,408
        (期末)の純資産額
        普通株式の発行済株式数            (千株)                 2,000                 2,000
        普通株式の自己株式数            (千株)                  ―                 ―

        1株当たり純資産額の算
        定に用いられた中間期末            (千株)                 2,000                 2,000
        (期末)の普通株式の数
       (2) 1株当たり中間純利益

            前中間連結会計期間                           当中間連結会計期間

           (自    令和4年4月1日                        (自    令和5年4月1日
            至   令和4年9月30日        )                至   令和5年9月30日        )
    1株当たり中間純利益                     192.44円     1株当たり中間純利益                     209.91円
    なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益について                           なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益について
    は、潜在株式が存在しないため、記載していません。                           は、潜在株式が存在しないため、記載していません。
     (注)    算定上の基礎
                            前中間連結会計期間                当中間連結会計期間
                           (自    令和4年4月1日              (自    令和5年4月1日
               項目
                           至   令和4年9月30日        )      至   令和5年9月30日        )
        親会社株主に帰属する
                     (千円)                384,886                419,838
        中間純利益
        普通株式に係る親会社株
                     (千円)                384,886                419,838
        主に帰属する中間純利益
        普通株主に帰属しない
                     (千円)                  ―                 ―
        金額
        普通株式の
                     (千株)                 2,000                2,000
        期中平均株式数
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
     (2)【その他】

       該当事項はありません。
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    2  【中間財務諸表等】
     (1)【中間財務諸表】
      ①【中間貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度             当中間会計期間
                               (令和5年3月31日)              (令和5年9月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              5,078,810              5,378,613
        未収保証料                               244,368               74,631
        有価証券                              18,166,506              20,954,970
                                       876,263              883,755
        その他
        流動資産合計                              24,365,949              27,291,970
      固定資産
        有形固定資産
         建物                             5,511,041              5,547,942
         その他                             2,205,156              2,203,309
                                     △ 4,619,491             △ 4,666,910
         減価償却累計額
         有形固定資産合計                             3,096,707              3,084,341
        無形固定資産
                                       513,363              498,754
        投資その他の資産
         投資有価証券                            97,279,589              97,010,176
                                      1,611,824              1,797,826
         その他
         投資その他の資産合計                            98,891,413              98,808,002
        固定資産合計                             102,501,484              102,391,099
      資産合計                               126,867,433              129,683,069
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                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度             当中間会計期間
                               (令和5年3月31日)              (令和5年9月30日)
     負債の部
      流動負債
        支払備金                               139,613               73,991
        責任準備金                              3,917,035              4,668,457
        未払法人税等                               594,262              599,526
        前受収益                              2,230,651              3,889,265
        賞与引当金                               358,869              368,673
                                       148,545              195,363
        その他
        流動負債合計                              7,388,978              9,795,278
      固定負債
        役員退職慰労引当金                               110,109              112,237
        資産除去債務                                5,851              5,855
                                      2,663,112              2,462,887
        その他
        固定負債合計                              2,779,073              2,580,980
      負債合計                               10,168,052              12,376,259
     純資産の部
      株主資本
        資本金                              1,000,000              1,000,000
        利益剰余金
         利益準備金                              250,000              250,000
         その他利益剰余金
          別途積立金                          102,020,000              104,020,000
                                      4,995,920              3,019,479
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                            107,265,920              107,289,479
        株主資本合計                             108,265,920              108,289,479
      評価・換算差額等
                                      8,433,460              9,017,330
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                              8,433,460              9,017,330
      純資産合計                               116,699,381              117,306,810
     負債純資産合計                                126,867,433              129,683,069
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      ②【中間損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前中間会計期間              当中間会計期間
                               (自 令和4年4月1日              (自 令和5年4月1日
                               至 令和4年9月30日)               至 令和5年9月30日)
     営業収益
                                    ※1  3,249,769            ※1  3,463,823
      収入保証料
      支払備金戻入                                 41,195              90,047
                                    ※2  4,001,318            ※2  3,917,035
      責任準備金戻入
                                        6,966              7,237
      その他
      営業収益合計                                7,299,248              7,478,143
     営業費用
      保証債務弁済                                 26,507              31,689
      支払備金繰入                                 84,789              73,991
                                    ※2  4,425,708            ※2  4,668,457
      責任準備金繰入
                                    ※6  2,650,441            ※6  2,676,833
      事業経費
      営業費用合計                                7,187,447              7,450,971
     営業利益                                  111,800               27,171
                                     ※3  438,193            ※3  461,469
     営業外収益
                                    ※4 ,※6  72,697           ※4 ,※6  71,008
     営業外費用
     経常利益
                                       477,296              417,632
                                     ※5  36,060
                                                        -
     特別損失
     税引前中間純利益                                  441,236              417,632
     法人税、住民税及び事業税
                                       625,453              603,900
                                      △ 461,876             △ 449,827
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  163,576              154,072
     中間純利益                                  277,659              263,559
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      ③【中間株主資本等変動計算書】
     前中間会計期間(自         令和4年4月1日         至  令和4年9月30日)
                                            (単位:千円)
                               株主資本
                              利益剰余金
                             その他利益剰余金
                資本金                             株主資本合計
                                       利益剰余金
                     利益準備金
                                  繰越利益
                                         合計
                           別途積立金
                                  剰余金
    当期首残高           1,000,000       250,000    100,020,000       4,710,009     104,980,009      105,980,009
    当中間期変動額
     剰余金の配当                             △ 120,000     △ 120,000     △ 120,000
     中間純利益                              277,659      277,659      277,659
     別途積立金の積立                       2,000,000     △ 2,000,000         -      -
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額
     (純額)
    当中間期変動額合計              -      -   2,000,000     △ 1,842,340       157,659      157,659
    当中間期末残高           1,000,000       250,000    102,020,000       2,867,669     105,137,669      106,137,669
                 評価・換算差額等

                その他

                           純資産合計
                     評価・換算
               有価証券
                     差額等合計
               評価差額金
    当期首残高           6,474,822      6,474,822     112,454,832

    当中間期変動額
     剰余金の配当                       △ 120,000
     中間純利益                        277,659
     別途積立金の積立                          -
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額           975,417      975,417      975,417
     (純額)
    当中間期変動額合計            975,417      975,417     1,133,077
    当中間期末残高           7,450,240      7,450,240     113,587,909
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     当中間会計期間(自         令和5年4月1日         至  令和5年9月30日)
                                            (単位:千円)
                               株主資本
                              利益剰余金
                             その他利益剰余金
                資本金                             株主資本合計
                                       利益剰余金
                     利益準備金
                                  繰越利益
                                         合計
                           別途積立金
                                  剰余金
    当期首残高           1,000,000       250,000    102,020,000       4,995,920     107,265,920      108,265,920
    当中間期変動額
     剰余金の配当                             △ 240,000     △ 240,000     △ 240,000
     中間純利益                              263,559      263,559      263,559
     別途積立金の積立                       2,000,000     △ 2,000,000         -      -
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額
     (純額)
    当中間期変動額合計              -      -   2,000,000     △ 1,976,440       23,559      23,559
    当中間期末残高           1,000,000       250,000    104,020,000       3,019,479     107,289,479      108,289,479
                 評価・換算差額等

                その他

                           純資産合計
                     評価・換算
               有価証券
                     差額等合計
               評価差額金
    当期首残高           8,433,460      8,433,460     116,699,381

    当中間期変動額
     剰余金の配当                       △ 240,000
     中間純利益                        263,559
     別途積立金の積立                          -
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額           583,869      583,869      583,869
     (純額)
    当中間期変動額合計            583,869      583,869      607,428
    当中間期末残高           9,017,330      9,017,330     117,306,810
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     【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1  資産の評価基準及び評価方法
     (1) 有価証券
      ①子会社株式及び関連会社株式
       移動平均法による原価法によっています。
      ②その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっています。
        (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。)
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっています。
    2  固定資産の減価償却の方法

     (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法を採用しています。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4
      月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっています。
       なお、主な耐用年数は次のとおりです。
       建物           15~50年
       その他           4~30年
       また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で
      均等償却する方法によっています。
     (2) 無形固定資産(リース資産を除く)
       自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しています。
    3  引当金の計上基準

     (1) 賞与引当金
       従業員(出向者を含む)に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。
     (2) 退職給付引当金(前払年金費用)
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会
      計期間末において発生していると認められる額を計上しています。
       なお、当中間会計期間末において、退職給付債務から未認識数理計算上の差異を控除した額を年金資産の見込額
      が超過しているため、当該超過額を前払年金費用として計上しています。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
       給付算定式基準によっています。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法によ
       り費用処理しています。
        数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5
       年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生事業年度から費用処理しています。
     (3) 役員退職慰労引当金
       役員の退任時に支払う退職慰労金に充てるため、規程に基づく中間期末要支給額を計上しています。
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    4   責任準備金
       当中間会計期間末において未経過の保証契約により生ずる債務に備えて、「公共工事の前払金保証事業に関する
      法律」第15条に基づき要積立額を計上しています。
    5   収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す
      る通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
       公共工事の前払金保証事業及び金融保証事業等
       公共工事の前払金保証、契約保証及び金融保証については、保証期間にわたり均一のサービスを提供するもので
      あるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、保証期間に応じた収入保証料を収益として認
      識しています。
    6   その他中間財務諸表作成のための重要な事項

     (1)  退職給付に係る会計処理
       退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表における
      これらの会計処理の方法と異なっています。
     (2)  消費税等の会計処理方法
       固定資産に係る控除対象外消費税等については、法人税法の基準により長期前払消費税等又は発生した連結会計
      年度の期間費用としており、長期前払消費税等は同法の規定する期間にわたり償却しています。
      (中間貸借対照表関係)

    1   中間期末保証債務残高
      保証契約者等の債務不履行における弁済金を被保証債務とする債務残高は、次のとおりです。
                             前事業年度                当中間会計期間
                           ( 令和5年3月31日        )        ( 令和5年9月30日        )
        保証債務残高                     778,346,260      千円          1,166,908,322千円
    2   求償債権の処理

      保証事故により生じた求償権については、弁済時に全額を取立不能見込額として、保証債務弁済等により、直接費
     用処理しています。その金額は、次のとおりです。
                             前事業年度
                                             当中間会計期間
                                            ( 令和5年9月30日        )
                           ( 令和5年3月31日        )
        求償債権                       549,186    千円             621,330千円
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      (中間損益計算書関係)
    ※1    収入保証料の季節的変動
       収入保証料については、一定の期間に配分し保証期間に応じた額を収益計上していますが、中間会計期間末にお
      いては、未経過の保証契約が事業年度末に比べ多くなるため、中間会計期間と事業年度の業績に季節的変動があり
      ます。
    ※2    責任準備金による季節的変動

       未経過保証契約に係る保証金等の支払に備えて責任準備金を計上していますが、中間会計期間末においては、責
      任準備金の対象となる保証契約が事業年度末に比べ多くなるため、中間会計期間と事業年度の業績に季節的変動が
      あります。
    ※3    営業外収益のうち主なものは、次のとおりです。

                            前中間会計期間                 当中間会計期間
                          (自    令和4年4月1日              (自    令和5年4月1日
                           至   令和4年9月30日        )      至   令和5年9月30日        )
        受取利息                          32千円                 29千円
        有価証券利息                       140,464千円                 152,448千円
        受取配当金                       255,694千円                 259,651千円
        求償金受入                        9,063千円                 8,749千円
    ※4    営業外費用のうち主なものは、次のとおりです。

                            前中間会計期間                 当中間会計期間
                          (自    令和4年4月1日              (自    令和5年4月1日
                           至   令和4年9月30日        )      至   令和5年9月30日        )
        建設交流館運営費                        69,549千円                 66,063千円
    ※5    特別損失は、次のとおりです。

                            前中間会計期間                 当中間会計期間
                          (自    令和4年4月1日              (自    令和5年4月1日
                           至   令和4年9月30日        )      至   令和5年9月30日        )
        投資有価証券売却損                        36,060千円                   ―千円
    ※6    減価償却実施額は、次のとおりです。

                            前中間会計期間                 当中間会計期間
                          (自    令和4年4月1日              (自    令和5年4月1日
                           至   令和4年9月30日        )      至   令和5年9月30日        )
        有形固定資産                        82,642千円                 75,019千円
        無形固定資産                        72,603千円                 85,110千円
                                41/48








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      (有価証券関係)
      前事業年度(      令和5年3月31日        )
       子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式550,414千円、関連会社株式100,000千円)は、市
      場価格のない株式等のため時価を記載していません。
      当中間会計期間(        令和5年9月30日        )

       子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 子会社株式550,414千円、関連会社株式100,000千円)
      は、市場価格のない株式等のため時価を記載していません。
      (収益認識関係)

       「顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」については、中間連結財務諸表「注記事項
      (収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
     (2)【その他】

       該当事項はありません。
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                                                             半期報告書
    第6   【提出会社の参考情報】
     当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。

                       自   令和4年4月1日

    有価証券報告書             事業年度                    令和5年6月30日
                       至   令和5年3月31日
    及びその添付書類             ( 第71期   )                近畿財務局長に提出。
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                                                             半期報告書
    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                                                             半期報告書
                      独立監査人の中間監査報告書
                                                   令和5年12月26日

    西日本建設業保証株式会社
     取締役会  御中
                       有限責任     あずさ監査法人

                       大阪事務所

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士       安 井 康 二
                       業務執行社員
                       指定有限責任社員

                                   公認会計士       大 橋 正 紹
                       業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる西日本建設業保証株式会社の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(令和
    5年4月1日から令和5年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算
    書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸
    表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基
    準に準拠して、西日本建設業保証株式会社及び連結子会社の令和5年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了
    する中間連結会計期間(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関す
    る有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
    の基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
    したと判断している。
    中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸
    表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    中間連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して
    投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
    場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
    性があると判断される。
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                                                             半期報告書
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
     に対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
     査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続
     の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
     づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
     ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報
     の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
     注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
     に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財
     務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場
     合は、中間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
     書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
     可能性がある。
    ・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中
     間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
    ・ 中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
     は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した
    内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以 上
     ※  1   上記の中間監査報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しています。

      2   XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                             半期報告書
                      独立監査人の中間監査報告書
                                                   令和5年12月26日

    西日本建設業保証株式会社
     取締役会  御中
                       有限責任     あずさ監査法人

                       大阪事務所

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士       安 井 康 二
                       業務執行社員
                       指定有限責任社員

                                   公認会計士       大 橋 正 紹
                       業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる西日本建設業保証株式会社の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第72期事業年度の中間会計期間(令和5
    年4月1日から令和5年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して、西日本建設業保証株式会社の令和5年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(令和5
    年4月1日から令和5年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
    の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
    を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
    成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
    用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
    者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
    ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
    又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
    される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                             半期報告書
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
     応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
     意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
     部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
     分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
     関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
     注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
     務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
     た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した
    内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上

     ※  1   上記の中間監査報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しています。

      2   XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2019年3月22日

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