株式会社シー・エス・ランバー 有価証券報告書 第41期(2022/06/01-2023/05/31)

提出書類 有価証券報告書-第41期(2022/06/01-2023/05/31)
提出日
提出者 株式会社シー・エス・ランバー
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                 株式会社シー・エス・ランバー(E33497)
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    【表紙】
    【提出書類】                     有価証券報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2023年8月31日

    【事業年度】                     第41期(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)

    【会社名】                     株式会社シー・エス・ランバー

    【英訳名】                     C.S.   LUMBER    CO.,   INC

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 中井           千代助

    【本店の所在の場所】                     千葉県千葉市花見川区幕張本郷一丁目16番3号

    【電話番号】                     043-213-8810

    【事務連絡者氏名】                     取締役経理部長 加賀美            淳

    【最寄りの連絡場所】                     千葉県千葉市花見川区幕張本郷一丁目16番3号

    【電話番号】                     043-213-8810

    【事務連絡者氏名】                     取締役経理部長 加賀美            淳

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等
           回次           第36期      第37期      第38期      第39期      第40期      第41期

          決算年月           2018年11月      2019年5月      2020年5月      2021年5月      2022年5月      2023年5月

    売上高             (千円)    15,049,241       7,803,966      15,565,454      16,269,700      25,126,225      24,547,152

    経常利益             (千円)     572,020      362,300     1,026,229      1,343,836      4,029,041      3,182,304

    親会社株主に帰属する
                 (千円)     362,699      186,785      638,382      890,751     2,766,948      2,235,515
    当期純利益
    包括利益             (千円)     356,910      177,935      625,037      944,103     2,756,125      2,245,561
    純資産額             (千円)    2,640,461      2,747,882      3,335,420      4,196,818      6,885,515      8,990,606

    総資産額             (千円)    12,687,502      13,454,585      14,625,450      16,089,131      21,031,796      22,358,288

    1株当たり純資産額              (円)    1,456.48      1,513.73      1,834.41      2,295.69      3,739.06      4,860.17

    1株当たり当期純利益金額              (円)     201.79      102.93      351.54      489.05     1,508.43      1,212.03

    潜在株式調整後
                  (円)     198.22      102.48      349.37      484.85     1,498.06      1,208.30
    1株当たり当期純利益金額
    自己資本比率              (%)      20.8      20.4      22.8      26.1      32.7      40.2
    自己資本利益率              (%)      14.6       6.9      21.0      23.7      49.9      28.2

    株価収益率              (倍)       5.8      10.0       3.6      3.6      2.4      2.6

    営業活動による
                 (千円)     875,675      503,788     1,401,957      1,113,849      3,375,998      2,093,122
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                 (千円)   △ 1,819,044     △ 1,052,580      △ 775,755    △ 1,167,363      △ 826,492    △ 2,290,070
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                 (千円)     666,769      841,432      △ 62,446      148,327      △ 40,200      698,229
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
                 (千円)    1,422,250      1,714,161      2,277,366      2,373,133      4,885,518      5,388,437
    の期末残高
                         331      327      329
    従業員数
                                            334      315      312
                  (名)
                                            ( 88 )    ( 104  )    ( 104  )
    (ほか、平均臨時雇用人員)
                         ( 84 )     ( 75 )     ( 90 )
     (注)   1.2019年2月26日開催の第36期定時株主総会決議により、決算期を11月30日から5月31日に変更しました。
         従って、第37期は2018年12月1日から2019年5月31日の6か月間となっております。
       2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           2020年3月31日)等を第40期の期首から適用してお
         り、第40期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
         す。
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     (2)  提出会社の経営指標等
           回次           第36期      第37期      第38期      第39期      第40期      第41期

          決算年月           2018年11月      2019年5月      2020年5月      2021年5月      2022年5月      2023年5月

    売上高             (千円)    12,037,843       6,048,600      12,213,577      13,090,386      21,498,571      20,843,830

    経常利益             (千円)     318,605      273,880      610,163     1,190,510      3,764,102      2,772,240

    当期純利益             (千円)     221,252      146,378      406,092     1,331,178      2,623,203      1,970,944

    資本金             (千円)     520,640      521,641      522,892      527,020      532,650      536,152

    発行済株式総数              (株)    1,812,900      1,815,300      1,818,300      1,828,200      1,841,700      1,850,100

    純資産額             (千円)    1,947,419      2,015,163      2,370,961      3,671,833      6,200,611      8,039,495

    総資産額             (千円)    7,462,915      7,224,964      7,432,897      13,375,357      17,853,593      18,361,223

    1株当たり純資産額              (円)    1,074.20      1,110.10      1,303.98      2,008.52      3,367.14      4,346.01

    1株当たり配当額                     40      22      50      50      80      80
                  (円)
    (1株当たり中間配当額)                     ( -)      ( -)      ( -)      ( -)      ( -)      ( -)
    1株当たり当期純利益金額              (円)     123.10       80.67      223.63      730.86     1,430.07      1,068.58
    潜在株式調整後
                  (円)     120.92       80.31      222.24      724.58     1,420.24      1,065.30
    1株当たり当期純利益金額
    自己資本比率              (%)      26.1      27.9      31.9      27.5      34.7      43.8
    自己資本利益率              (%)      11.9       7.4      18.5      44.1      53.1      27.7

    株価収益率              (倍)       9.5      12.8       5.7      2.4      2.5      2.9

    配当性向              (%)      32.5      27.3      22.4       6.8      5.6      7.5

    従業員数
                         239      231      214      218      201      198
                  (名)
    (ほか、平均臨時雇用人員)
                         ( 72 )     ( 60 )     ( 73 )     ( 74 )     ( 85 )     ( 84 )
    株主総利回り             (%)       61.1      55.3      70.6      98.3      193.0      173.0
    (比較指標:配当込みTOPIX)             (%)      ( 95.1  )    ( 87.4  )    ( 92.8  )   ( 116.5   )   ( 118.7   )   ( 135.8   )
    最高株価             (円)      2,368      1,312      1,880      2,188      4,775      4,015
    最低株価             (円)      1,124       762      834     1,174      1,711      2,501

     (注)   1.第40期の1株当たり配当額には、創業40周年記念配当20円が含まれております。
       2.2019年2月26日開催の第36期定時株主総会決議により、決算期を11月30日から5月31日に変更しました。
         従って、第37期は2018年12月1日から2019年5月31日の6か月間となっております。
       3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           2020年3月31日)等を第40期の期首から適用してお
         り、第40期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
         す。
       4.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前については、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における
         もので、2022年4月4日以降は、東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
       5.株主総利回り及び比較指標の推移は、2017年11月30日終値を基準として算定しており、以下のとおりであり
         ます。
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    2 【沿革】
      株式会社中井材木店が、業容拡大のため1981年に千葉支店を開設。1983年4月に同支店から発展的に独立する形
     で、株式会社千葉中井材木店(現                株式会社シー・エス・ランバー)を設立いたしました。
      年  月                           概   要
            株式会社千葉中井材木店(現              株式会社シー・エス・ランバー)を設立(千葉県千葉市稲毛区長沼原
     1983年4月
            町)、材木販売業を営む
            建築現場における足場掛け払い請負業として、千葉市稲毛区長沼原町に株式会社エイ・エス・ビー
     1990年10月
            (現   株式会社シー・エス・物流)を設立
     1991年1月       プレカット事業を開始(福島県の他社に製造委託)
            大口先専門の材木販売業として株式会社ウッドマルチコーポレーション(現                                   株式会社なのはなハウ
     1992年5月
            ジング)を千葉県東金市に設立
            社名を株式会社千葉中井材木店から株式会社シー・エス・ランバーに変更。建設業許可を取得し、
     1995年6月
            建設部門を発足。木造住宅の受注建築事業を開始
     1997年7月       自社でプレカット加工を開始
     2000年3月       本社所在地を千葉市稲毛区から千葉県東金市に移転
            株式会社エイ・エス・ビーが株式会社シー・エス・物流(現                            連結子会社)に商号変更、貨物自動車
     2001年4月
            運送業へ転換(千葉県東金市)
     2002年6月       千葉市美浜区中瀬に、幕張事業所を開設
     2002年8月       本社、幕張事業所共にISO9001を認証取得
     2003年3月       幕張事業所を千葉市花見川区幕張本郷に移転
     2005年1月       埼玉県北足立郡伊奈町に埼玉営業所を開設
            当社の建築事業部を分割し、子会社の株式会社シー・エス・リモデリング(現                                    株式会社なのはなハ
     2005年5月       ウジング、現       連結子会社)に建設部門を統合。本格的な木造戸建住宅建設会社となる(千葉市稲毛
            区長沼原町)
            当社の不動産賃貸部門を分社化し、子会社の株式会社CLCコーポレーションを設立(千葉市花見
     2005年10月
            川区幕張本郷)
     2006年2月       山武工場を新設。プレカット加工(在来軸組工法)工場の一部を移転
     2006年8月       パネル製造シージングマシンを導入。東金工場にてツーバイフォー工法のパネル製造を開始
     2007年9月       株式会社コバリン京葉工場のツーバイフォー部門を、事業譲渡により譲り受ける
            プレカットCADソフトウェア開発業として、千葉市花見川区幕張本郷に株式会社ベターリンク
     2008年10月
            (現   株式会社シー・エス・ホーム)を設立
     2011年3月       株式会社なのはなハウジングがISO9001認証を取得
            株式会社プロスト(旧           株式会社ベターリンク、現             株式会社シー・エス・ホーム、現                連結子会社)
     2012年2月
            が不動産販売業、建築請負業を開始
     2012年7月       東京都八王子市宇津木町に八王子営業所を開設
            CSL  CAD  VIETNAM    COMPANY    LIMITED(現      連結子会社)をベトナムに設立。CAD入力業務を開始
     2013年10月
     2014年3月       埼玉営業所を埼玉県さいたま市見沼区へ移転
     2015年9月       本社を幕張事業所内へ移転
            山武工場敷地内に第二工場を新設。在来軸組プレカット加工機械を刷新し、生産能力増強及び省エ
     2015年9月
            ネ効率化を実現
     2015年11月       八王子営業所を東京都八王子市大和田町へ移転
     2017年11月       東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場
            株式会社シー・エス・マテリアル(現                  連結子会社)を千葉県東金市に設立し、久瀬木材株式会社か
     2018年6月
            ら製材事業、プレカット事業を事業譲受
     2018年11月       八王子営業所を閉鎖
     2019年2月       第36期定時株主総会の決議により決算期を11月30日から5月31日に変更
     2020年6月       連結子会社の株式会社CLCコーポレーションを吸収合併
            株式会社シー・エス・リアルエステート(現                     連結子会社)及び株式会社シー・エス・不動産リース
     2020年12月
            (現   連結子会社)を千葉市花見川区に設立
            株式会社シー・エス・ビルド(現                連結子会社)      を千葉市稲毛区に設立
     2021年6    月
     2021年12月       埼玉営業所を閉鎖
     2022年4    月   東京証券取引所の市場区分見直し               によりJASDAQ(スタンダード)からスタンダード市場に移行
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      [シー・エス・ランバーグループ 変遷の系統図]
       シー・エス・ランバーグループ各社の変遷を系統図によって示しますと、次のとおりであります。
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    3  【事業の内容】
       当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社8社、非連結子会社1社(協同組合シー・エス・
      コープ)で構成されております。連結子会社は、株式会社シー・エス・物流、株式会社なのはなハウジング、株式会
      社シー・エス・ホーム、株式会社シー・エス・マテリアル、株式会社シー・エス・リアルエステート、株式会社
      シー・エス・不動産リース、株式会社シー・エス・ビルド及び連結在外子会社であるCSL                                           CAD  VIETNAM    COMPANY
      LIMITEDであり、プレカット事業、建築請負事業及び不動産賃貸事業を主な事業としております。
       当社及び当社の主な関係会社の事業における当社及び主な関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次の

      とおりであります。なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。
      (1)  プレカット事業

                             ※1                 ※2
        在来(木造軸組)工法及びツーバイフォー工法                       における木材のプレカット加工                 、並びにツーバイフォー
       工法におけるパネルの製造と、製品の販売及び建て方工事の請負を行っております。
      ※1   在来工法とツーバイフォー工法の特長
         在来工法は、柱と梁を組み合わせて屋根などを支える工法で、間取りやデザインの自由度が高い。
         ツーバイフォー工法は、壁・床・天井・屋根パネルを組み合わせて家を支える工法で、一般に強度が高い。
      ※2   プレカット加工のメリット
         ①機械加工のため、手作業に比べて品質が安定する。
         ②現場での加工が必要ないため、工期が短縮する。
         ③人件費の削減によるコストダウンが可能。
      (2)  建築請負事業
        木造戸建住宅及び木造一般建築物の建築の請負を行っております。
      (3)  不動産賃貸事業
        事業用・居住用不動産の賃貸及び管理を行っております。
      (4)  その他事業
        戸建住宅の開発と分譲販売を行っております。
        事業内容と各グループ会社の位置付けは以下のとおりであります。

     事業セグメントの名称                     事業内容                 各グループ会社の位置付け
                                       当社

                                        プレカット加工及び販売
                在来工法・ツーバイフォー工法における木材の
                                       株式会社シー・エス・物流
                プレカット加工及び販売
                                        製品配送
                                       株式会社シー・エス・マテリアル
    プレカット事業            ツーバイフォー工法におけるパネルの製造及び
                                        製材及びプレカット加工
                販売
                                       CSL  CAD  VIETNAM    COMPANY    LIMITED
                                        ツーバイフォー工法のCAD入力
                建て方工事の請負
                                       株式会社シー・エス・ビルド
                                        建て方工事の請負
                                       株式会社なのはなハウジング

                                        木造戸建住宅の建築
    建築請負事業            木造戸建住宅・木造一般建築物の建築請負                       株式会社シー・エス・ホーム
                                        木造戸建住宅の建築
                                        木造一般建築物の建築
                                       当社

                                       株式会社シー・エス・不動産リース
    不動産賃貸事業            事業用・居住用不動産の賃貸及び管理                       株式会社シー・エス・物流
                                       株式会社なのはなハウジング
                                       株式会社シー・エス・ホーム
                                       株式会社シー・エス・ホーム

    その他事業            戸建住宅の開発と分譲販売
                                       株式会社シー・エス・リアルエステート
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     〔事業系統図〕
      事業の内容を事業系統図によって示しますと、次のとおりであります。
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    4 【関係会社の状況】
                                         議決権の

                                   主要な事業
           名称            住所       資本金           所有割合         関係内容
                                    の内容
                                          (%)
                                              当社のプレカット製品
    (連結子会社)
                                              の配送を行っております。
                     千葉県              プレカット
                             10,000千円             100.0
                                              役員の兼任      3名
                     東金市              事業
    ㈱シー・エス・物流
                                              債務保証をしております。
                                              当社のプレカット製品

                                   建築請負
                     千葉市
                                              を仕入れています。
    ㈱なのはなハウジング                        20,000千円             100.0
                     稲毛区
                                   事業
                                              役員の兼任      3名
                                              債務保証をしております。
                                   建築請負           当社のプレカット製品

    ㈱シー・エス・ホーム                 千葉市                     100.0
                                   事業           を仕入れています。
                            100,000千円
    (注)3                 稲毛区                     (45.0)
                                              役員の兼任      3名
                                   その他事業
                                              当社にプレカット材料

                                              を納入しております。
                     千葉県              プレカット
    ㈱シー・エス・マテリアル                        10,000千円             100.0
                                              役員の兼任      3名
                     東金市              事業
                                              債務保証をしております。
                     千葉市

                                              役員の兼任      3名
    ㈱シー・エス・リアルエステート                        10,000千円      その他事業       100.0
                     花見川区
                                              債務保証をしております。
    ㈱シー・エス・不動産リース                 千葉市              不動産賃貸

                                              役員の兼任      3名
                            100,000千円              100.0
    (注)3                 花見川区              事業
                                              債務保証をしております。
                     千葉市              プレカット

                                              役員の兼任      3名
    ㈱シー・エス・ビルド                        10,000千円             100.0
                     稲毛区              事業
    CSL  CAD  VIETNAM    COMPANY        ベトナム

                               20,000    プレカット           当社のプレカット製品
                                          100.0
                               米ドル    事業           の設計を行っております。
    LIMITED                 ホーチミン市
     (注)   1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

       2.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合の内数となっております。
       3.特定子会社であります。
       4.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
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    5  【従業員の状況】
     (1)  連結会社の状況
                                                2023年5月31日       現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
    プレカット事業                                            275  ( 100  )

    建築請負事業                                            33 ( 4 )

    不動産賃貸事業                                             2 ( -)

    その他事業                                             2 ( -)

                合計                                312  ( 104  )

     (注)   1.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員(1日8時間換算)であります。
       2.臨時従業員には、嘱託社員・契約社員・パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
     (2) 提出会社の状況

                                                2023年5月31日       現在
        従業員数(名)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
             198  ( 84 )            39.5              7.8             4,822

             セグメントの名称                            従業員数(名)

    プレカット事業                                            196  ( 84 )

    建築請負事業                                            - ( -)

    不動産賃貸事業                                             2 ( -)

    その他事業                                            - ( -)

                合計                                198  ( 84 )

     (注)   1.従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
       2.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員(1日8時間換算)であります。
       3.臨時従業員には、嘱託社員・契約社員・パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
       4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
     (3) 労働組合の状況

       労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
     (4)  管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

      ① 提出会社
        提出会社における2023年5月31日現在の管理職に占める女性労働者の割合は5.6%です。
        これは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出した
       ものであります。男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異については、提出会社は、「女性
       の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家
       族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務に基づく公表項目として
       選択しておらず公表していないため、記載を省略しております。
      ② 連結子会社

        連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休
       業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義
       務の対象ではないため、記載を省略しております。
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    第2 【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)経営の基本方針

       「Customer      Satisfaction       through    Lumber」(木材を通じて顧客に満足いただける取引に徹する)を社是とし、
      社是から社名をシー・エス・ランバー(C.S.                     LUMBER)といたしました。具体的には以下の経営理念を経営の基本方
      針として事業に取り組んでおります。
       (経営理念)
       一、我社は、木造住宅資材の販売流通を通して社会に貢献する。
       二、我社は、顧客満足と会社の繁栄、社員の幸福を一致させる。
       三、我社は、数値に基づく行動と現場主義の徹底を行動原理とする。
     (2)中長期的な経営戦略

       <プレカット事業を基盤としつつも、プレカット事業の枠にとらわれることなく、創意工夫で多様な収益源を創
      りながら、事業の拡大、成長を続ける企業集団を目指す>「シー・エス・ランバーVISION                                          2032」を掲げ、この実現
      に向けてスタートを切る最初の3年間を「中期経営計画2025」として、セグメント別の施策を確実に推進しており
      ます。
       日本経済の先行きは、新型コロナウィルスによる行動制限が解除され、回復期待が高まっていますが、ウクライ
      ナ情勢や為替の影響等によるエネルギー価格や原材料価格の上昇等による生活環境への悪影響が懸念されます。
       住宅関連業界におきましては、中長期的に、人口・世帯数の減少による住宅需要の減少、大工就業者の高齢化に
      伴う人材不足などが予想され、企業間の競争激化、業界再編が進むと考えております。ウッドショックが終息し、
      木材価格の急落が、当社グループの事業運営、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
      こうした課題に対処するために、セグメント別に施策を展開してまいります。
       ①セグメント別の施策

       (プレカット事業)
        木材価格の下落と競合他社との価格競争が激しくなっており、1棟当りの単価が下がっています。そのため、
       棟数拡大による売上の維持、拡大に努めてまいります。加えて、プレカットと合せて建材の提案を行い、売価の
       維持に努めてまいります。また、徹底的な歩留まりの追求や、午後便活用を強化し、物流2024年問題に対処する
       体制構築を行い、配送効率の向上を一層進めてまいります。
       (建築請負事業)

        取引先への提案力の強化に加え、不動産会社や工務店への新規取引獲得、紹介ルートの確保等、営業体制の再
       構築に努めてまいります。また、脱炭素等、社会の持続可能性や企業の社会的責任に対する意識が高まってお
       り、改正木材利用促進法により木材利用の拡大が見込まれる非住宅案件にも積極的に関与し、アパート・保育所
       などで蓄積された大型木造建築ノウハウをフル活用していきます。
       (不動産賃貸事業)

        特に首都圏では待機児童が解消されつつあり、保育所需要が一巡し、保育所の拡大が望みにくい環境にありま
       すが、随時募集状況を確認し、保育所を増やすよう取り組んでまいります。また、将来の分譲化を視野にいれた
       レジデンス系の収益物件への投資も積極的に行い、安定的な収益基盤を構築してまいります。
       (その他事業)

        不動産販売事業では、計画的に分譲住宅用地の確保を行い、安定的に分譲販売を行っていくためのノウハウ蓄
       積と販売仲介企業との連携強化を図ってまいります。アパート等の収益物件を、しかるべきタイミングで分譲販
       売していく比較的長期のサイクルも含めて、分譲用地の確保をしてまいります。
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       ②その他の取組み
        将来の経営幹部の育成、女性社員の活躍促進に向けた環境整備に取り組み、社員の知識向上・スキルアップを
       図る教育態勢の構築を進めてまいります。加えて、リスク管理態勢の強化、グループ企業間の連携強化を通し、
       永続的に発展できるよう企業価値を高めてまいります。
     (3)目標とする経営指標

       中長期的には、着工数が減少していく見込みの中、木材価格の低下、競合との競争が激しくなることが予想され
      ます。その中で、増収と安定的な利益確保を進め経常利益率12.0%を確保し、自己資本利益率10.0%以上の利益率
      を維持できる企業をめざします。また投資を継続しつつ借入金の返済を推進し財務体質の改善を図ってまいりま
      す。「中期経営計画2025」では、全社員が目標に向かって進み、日ごろから工夫と改善を繰り返すことを習慣に
      し、数字をもとに行動することで、永続的に成長を続ける強い企業集団になることを図ってまいります。
       2024年5月期の通期業績予想としましては、売上高は                         24,500   百万円、営業利益は         2,500   百万円、経常利益は         2,400
      百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は                    1,680   百万円を目標としております。
                  2024年5月期

         売  上  高       24,500   百万円
         経常利益           2,400    〃
         経常利益率            9.8  %
         当期純利益           1,680   百万円
     (注)業績見通しについては有価証券報告書提出日現在において予測できる事情等を基礎とした合理的な判断に基づ
        くものであり、その達成を保証するものではありません。
     (4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

       〈プレカット事業を基盤としつつも、プレカット事業に枠にとらわれることなく、創意工夫で多様な収益源を創
      りながら、事業の拡大、成長を続ける企業集団を目指す〉「シー・エス・ランバーVISION                                          2032」を掲げ、「中期経
      営計画2025」の達成に向けて、推進しております。
       日本経済の先行きは、新型コロナウイルスによる行動制限が解除され、回復期待が高まっていますが、ウクライ
      ナ情勢や為替の影響等によるエネルギー価格や原材料価格の上昇等による生活環境への悪影響が懸念されます。
       住宅業界におきましては、中長期的に、人口・世帯数の減少による住宅需要の減少、大工就業者の高齢化に伴う
      人材不足などが予想され、企業間の競争激化、業界再編が進むと考えております。ウッドショックが終息し、木材
      価格の急落が、当社グループの事業運営、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       また、当社グループは、企業運営に内在するリスクについて、随時、リスクの把握とその顕在化の予防に努め、
      今後セグメント別の施策を確実に推進していくことが目標達成のための課題と捉えています。
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    2  【サステナビリティに関する考え方及び取組】
      当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)サステナビリティの基本方針

       当社グループは、社是である「Customer                   Satisfaction       through    Lumber    木材を通じて顧客に満足戴ける取引に徹
      する」の下、人権の尊重や地球環境への配慮、その他のサステナビリティを巡る課題へ対応することが重要な経営
      課題であると位置づけ、これらの課題に積極的に対応することにより、企業価値の向上を図り、持続的に成長して
      まいります。
      人権の尊重・多様性

       いかなる事業活動においても人権を尊重することを基本とし、人種、国籍、宗教、思想、性別、年齢、職業、学
      歴、出生地、居住地、心身の障がい、性別志向、その他の社会的身分・地位に関していかなる差別もすることな
      く、かつこれらを個性と捉え尊重し、その個性を活かした多様な人財の育成、登用を推進してまいります。
      気候変動への対策-脱炭素社会の実現

       カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて、炭素を貯蔵する働きのある木材資源を商品として取り扱っ
      ている強みを活かして、木材資源を有効活用するための様々な取り組みを推進し、地球環境の維持、特に地球温暖
      化防止に対して、積極的にその役割を果たしてまいります。
      女性の活躍推進、少子化・待機児童への対策

       少子化・待機児童対策の一環として保育所施設の賃貸事業を展開するなどにより、安心して子育てができる環境
      を提供し、女性が活躍しやすい社会の実現に向けて貢献してまいります。
      コーポレート・ガバナンス

       当社グループは、木材に関する事業を通じて、お客様に満足して戴くとともに、コーポレート・ガバナンスに関
      する体制の整備や施策の実施を通じて、株主・従業員・取引先等すべてのステークホルダーとの良好な関係を構築
      し、かつ社会的責任のある企業として持続的に成長し、中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。
     (2)   ガバナンス

       当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、木材に関する事業を通じて、お客様に満
      足して頂くとともに、株主・従業員・取引先等、すべてのステークホルダーとの良好な関係の構築による企業価値
      の向上を目指すことにあります。
       当連結会計年度においては、サステナビリティに関してはコンプライアンス推進委員会にて検討・協議いたしま
      した。コンプライアンス推進委員会にて検討・協議された内容については、取締役会へ付議又は報告されておりま
      す。取締役会はコンプライアンス推進委員会で検討・協議された内容の報告を受け、当社グループのサステナビリ
      ティのリスク及び機会への対応方針及び実行計画等についての審議・監督を行っております。
     (3)戦略

       当社グループは、気候変動への対策及び女性の活躍推進について重点的に取り組んでおります。
       気候変動への対策については、木材を取り扱う企業として、炭素を吸収し長期間貯蔵する働きのある木材資源を
      効率的に無駄なく有効活用することにより、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に寄与するとともに、プレ
      カット加工における歩留まりの改善や、おが粉や木製チップの販売など新たな事業機会として積極的に取り組むな
      ど収益につなげる取り組みを実施しております。
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       具体的には、下記の取り組みを実践しております。
       ①  プレカット加工により発生する端材の量ができる限り少なくなるような寸法で木材を調達すること
       ②  プレカット加工により発生した端材を短材(おおよそ2m以下の短い建材)の材料として再利用すること
       ③  プレカット加工により発生したおが粉を牛舎の敷料などに再利用すること
       ④  プレカット製品の材料として再利用することができない端材を製紙用・バイオマス燃料用の木製チップとして
        再加工し再利用すること
       ⑤  木造大型施設の建築を促進すること
       また、女性の活躍促進については、少子化・待機児童対策の一環として、地方公共団体や運営事業者と連携し、
      かつ近隣住民の方の理解を得ながら、東京都特別区を中心に、保育所施設の賃貸事業を積極的に進めており、それ
      により安心して子育てができる環境を提供し、女性が活躍しやすい社会の実現に向けて貢献するとともに、安定し
      た賃料収入を得ることができ、当社の収益にも大きく貢献をしております。
       なお、当社グループにおける、人財の多様性の確保を含む人財の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略は、
      次のとおりであります。
       当社グループは、社内に異なる経験や技能、属性を反映した多様な視点や価値観が存在することは、当社グルー
      プが持続的に成長していくためには十分に強みになり得ると認識しており、その一環として、社内における女性の
      管理職への登用、外国人の正社員採用、ベトナム・ミャンマーからの外国人技能実習生の受け入れを含む多様性の
      確保を推進しております。優秀な人財は国籍、性別を問わず、積極的に育成し、経営陣、管理職への登用を促進し
      てまいります。
       人々の趣味嗜好やライフスタイル、価値観の多様化により、建築市場のニーズは常に変化しており、多様な人財
      の活用は会社の持続的成長の為に欠かせません。当社では、人権を尊重し性別、年齢、国籍、障がいの有無、性的
      指向、性自認などに関係なく、適性や能力を基準にして、管理職への登用も含めて採用を行っています。また、社
      員が発揮した能力の質と量によって公正な評価・処遇を実施し、能力発揮をサポートしています。
       「人」を重視する企業経営

      労働時間の適正化

       時間外労働時間の管理、業務負荷の平準化、業務の効率化・合理化など、適正な労働時間を実現するために施策
      を講じてまいりました。今後も引き続き、働き方改革の主旨に則り、従業員の心身の健康を損なわせることのない
      ような適正な労働時間の実現を図ってまいります。
      雇用形態による労働条件格差の是正

       当社グループにおいては、正規従業員の他にも嘱託社員、契約社員、派遣社員及びパート・アルバイトとして業
      務に従事している多くの従業員がいます。そのため、働き方改革の主旨に則り、これらの従業員と正規従業員との
      間に、給与、労働時間などの労働条件について合理性の欠く違い(格差)が生じないようにしてまいります。
      年次有給休暇の取得の促進

       当社グループの従業員に対して年次有給休暇を年10日以上付与しております。そのため、働き方改革の主旨に則
      り、少なくとも年5日以上の年次有給休暇を取得するように従業員に働きかけるとともに、年次有給休暇を取得し
      やすい環境づくりや、制度上の整備も進めてまいります。
      労働環境の多様性

       労働時間や就業場所などの労働環境の多様性に対する取り組みの一つとして、在宅勤務制度を採用しておりま
      す。現在、CAD入力払出業務を中心に数名の従業員が、在宅勤務制度を利用しております。今後は、引き続き在
      宅勤務制度を活用していくと共に、サテライトオフィスなど労働環境の多様性に関する施策を検討、導入してまい
      ります。
      障がい者の採用

       数名の障がい者の方を採用しております。今後も、障がい者の採用を進めていくとともに、必要に応じて職場の
      バリアフリー化も進めてまいります。
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      女性の採用・登用
       積極的に女性従業員の採用を進めていくとともに、在宅勤務制度の積極的な活用などの女性が働きやすい環境づ
      くりを進めてまいります。また、女性の管理職候補の育成も進め、有能かつ適任であれば、積極的に女性を管理職
      として登用してまいります。
      高齢者の採用

       当社グループでは、60歳を定年と定めております。定年を過ぎても、当社グループにて継続して就業する意欲の
      ある従業員につきましては、60歳を過ぎても働くことができます。また、新たに当社グループにて就業する意欲の
      ある60歳を超える方についても、積極的に採用しております。
      外国出身者の採用

       ベトナム出身者を含む外国出身者の方々を従業員として採用しております。また、外国人技能実習制度を利用し
      て、多くのベトナム出身者やミャンマー出身者の方々を技能実習生として受け入れております。今後も、優秀で将
      来性のある外国出身者の従業員の採用を進めてまいります。
      人財育成

       従業員を重要な経営資源である「人財」と捉えております。その「人財」である従業員のスキルの向上やキャリ
      アパスの推進を図ることにより、従業員一人一人の仕事に対するモチベーションを維持・向上させることができま
      すし、それにより、企業価値全体を向上させていくこともできます。そのため、今まで以上に人財育成に注力する
      とともに、その質の向上も図ってまいります。
      労働安全衛生・メンタルヘルス

       産業医や社会保険労務士などの専門家による指導、助言をもとに、定期健康診断、ストレスチェック、面接指導
      等を実施し、従業員の心と身体の健康維持・向上に努めております。
     (4)リスク管理

       当社グループにおいて、全社的なリスク管理は、リスク管理委員会において行っておりますが、サステナビリ
      ティに係るリスクの識別、優先的に対応すべきリスクの絞り込みについてもリスク管理委員会の中で検討を行って
      おります。優先的に対応すべきリスクの絞り込みについては、当社グループに与える財務的影響、当社グループの
      活動が環境・社会に与える影響、発生可能性を踏まえ行われます。リスク管理委員会にて検討・協議された内容に
      ついては、取締役会へ付議又は報告されております。取締役会はリスク管理委員会で検討・協議された内容の報告
      を受け、当社グループのサステナビリティのリスク及び機会への対応方針及び実行計画等についての審議・監督を
      行っております。
     (5)指標及び目標

       当社グループでは、上記「(3)               戦略」において記載した、人財の多様性の確保を含む人財の育成に関する方針及
      び社内環境整備に関する方針について、次の指標を用いております。
       また、当社グループでは、上記「(3)                  戦略」において記載した、人財の多様性の確保を含む人財の育成に関する
      方針及び社内環境整備に関する方針に係る指標については、当社においては、関連する指標のデータ管理ととも
      に、具体的な取組みが行われているものの、連結グループに属する全ての会社では行われてはいないため、連結グ
      ループにおける記載が困難であります。このため、次の指標に関する目標及び実績は、連結グループにおける主要
      な事業を営む提出会社のものを記載しております。
       当該指標に関する目標及び実績は、次のとおりであります。
       ・全従業員に占める女性比率を30%以上とするため積極的に女性の採用を推進します。
       ・職場の女性用設備の整備を推進し、すべての職場で女性社員が活躍できる環境を整えます。
       ・管理職に占める女性比率を10%とします。
       なお、2023年5月31日現在、提出会社における女性社員数は51名(全体の25.8%)、女性の管理職社員数は2名
      (管理職の5.6%)となっております。
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    3  【事業等のリスク】
      有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成
     績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり
     であります。
      なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。
     (1)  住宅市況の変動について
       当社グループの営むプレカット事業及び建築請負事業は住宅着工戸数の中でも木造戸建住宅(木造アパートを含
      む)戸数の動向に大きく影響を受けます。そのため、景気動向、金利動向、地価動向及び物価動向の変動、消費税
      及び住宅減税等の税制変更、公的融資制度の変更・廃止、少子化による人口減少などにより、消費者の需要が低下
      した場合には、住宅着工戸数の変動を招き、当社グループの経営成績及び財政状態に影響が生じる可能性がありま
      す。
       また、当社グループでは、不動産賃貸事業を営んでおり、主に介護施設事業者及び保育所事業者に不動産賃貸を
      行っております。今後、賃貸料の減額、契約解除等が発生した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響
      を及ぼす可能性があります。
       リスクへの対応策として、建て方の体制強化、住宅のみならず非住宅建築や大型木造建築・ログハウス等のさら
      なる拡大、営業部門の強化、物流の効率化など種々の施策を打ち出すことにより、プレカット事業も建築請負事業
      も受注の維持拡大と経営基盤作りに努めております。不動産賃貸事業では、新規の賃貸開始前に保育所事業者に関
      する情報を収集して与信判断するとともに、介護事業を含めて事業者の分散を図っております。
     (2)  各種法規制及び許認可によるリスク
       当社グループの営む事業は、「建設業法」、「建築基準法」、「宅地建物取引業法」、「都市計画法」、「貨物
      運送業法」、「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」などの法令の他、各自治体制定の条例などに
      よる規制を受けております。今後これらの公的規制を強化する改正や、当社の事業に関連する法規の新設等がなさ
      れた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       当社グループは法令改正などのデータベースを日常的に取得し確認するとともに、顧問弁護士事務所、行政書士
      事務所、司法書士事務所などの専門家の情報や意見も入手し、月1回開催しているコンプライアンス推進委員会で
      法務リスクの検討も行っております。
     (3)  事業エリアの集中について
       当社グループの事業展開は対象エリアを首都圏とし、工場立地(千葉県東金市及び山武市)及び配送コストの利
      益への影響を勘案し、その中でも特に千葉県及びそれに隣接する地域(東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県南部の
      1都4県)を中心としております。したがって、当社グループの経営成績は首都圏内の景気動向、経済環境、住宅
      需要、地価動向等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       ただし、今後全国的に人口や世帯数が減少していく中で、1都4県は人口減少率では他地域よりも低く、新設や
      建て替えなどの建築需要が他地域よりも見込めるため、引き続き1都4県戦略維持の方針を出しております。
     (4)  他社との競合
       当社グループは木材の加工及び販売をはじめとする様々な事業を行っており、それぞれの事業において競合会社
      との間で競争状態にあります。したがって、当社グループの商品・サービスの品質・価格・営業力等について競合
      会社より優位に立てない場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
       品質・価格等で優位に立つために、木材歩留り率向上、機械加工効率や作業効率改善による生産性向上、販売先
      の拡大・多様化と利益率確保、材料の樹種変更、材料費引き下げ、一括配送等の物流の効率化といった課題に対す
      る追求を一層徹底してまいります。
     (5)  原材料価格の変動について
       当社グループが扱う木材の多くは、海外から輸入しているため為替変動リスクや輸出国の情勢が当社グループの
      原材料の調達コストに影響を与える可能性があります。また、国内の住宅需要と海外の住宅需要によって、木材価
      格に影響する状況です。これに対して当社グループは、木材メーカーや木材商社との情報交換を密にし、価格変動
      リスクを最小限に抑える対策を講じており、販売価格の見直し等を常に行うことに努めています。引き続き、情報
      収集と適正価格の設定に努めてまいりますが、これらの対策がタイムリーに行われない場合には、当社グループの
      経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります
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     (6)  品質について
       当社グループは木材加工製品及び建築請負業務等の品質管理に万全を期しておりますが、予期せぬ事情により重
      大な品質問題等が発生した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       品質問題が発生しないよう、プレカット事業では品質管理室が営業、設計、工場に対して日常の点検と指導を行
      い、また月1回開催している品質向上委員会で問題事例の再発防止策を協議し実施に移しております。建築請負事
      業では施工管理部が定期的に施工内容の検査を行っています。
     (7)  生産設備のトラブルについて

       当社グループの営むプレカット事業においては、プレカットCADデータをもとに自動的に木材を加工するプレ
      カット加工機を利用し生産を行っております。加工機は定期的な点検、保守メンテナンスを実施しておりますが、
      万が一、加工機に重大なトラブルが生じ、品質不良、納期延期が発生した場合には、当社グループの経営成績及び
      財政状態に影響を及ぼす可能性があります。機械稼働の維持には、設備技術部が中心的な役割を担っており、加工
      機にトラブルが発生した場合に速やかに修繕をするとともに、重大なトラブルを生じさせないために、工場で行っ
      ている定期的な点検、保守メンテナンスの統括・指導もしております。
     (8)  建築請負事業における外注先について

       当社グループは、建築請負事業における施工面の大部分を外注に出しているため、万が一、建築請負数の増加に
      伴って当社グループの選定基準に合致する外注先を十分に確保できない場合や、外注先の経営不振等により工期が
      遅延した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       当該リスクを軽減するために、外注先の確保につきましては、年間着工棟数、完工棟数を前年度などの早い段階
      で確定させ、必要施工能力に見合うよう外注先に工事のスケジュール化をしていただいております。また、職人不
      足が大きく影響する基礎工事については一部社内職人による内製化を実施し、大工工事については仕事の安定化を
      考慮し継続的な発注を行っております。更に季節的な繁忙期をずらすなどの工夫も行っております。外注先の経営
      不振による工期遅延を発生させないためには、各業種とも3社以上の複数外注先と取引をしており、少なくとも年
      に一度は外注先の経営者との面談を実施しております。
    (9)  取引先の信用供与について

       当社グループは取引先に対する売上債権などの信用供与を行っており、信用リスクの顕在化を防ぐために適切な
      限度額を設定するなど、与信管理を徹底しておりますが、それでもなおリスクが顕在化する可能性があります。ま
      た信用リスクが顕在化した場合の損失に備えるため、一定の見積りに基づいて貸倒引当金を設定しておりますが、
      実際に発生する損失がこれを超過する可能性があります。したがって、こうした管理はリスクを完全に回避できる
      ものではなく、顕在化した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       原材料である木材の供給不足による工事遅延など一部の取引先について信用リスクが高まる可能性があることか
      ら、与信額の見直しやこまめなコミュニケーション、建築現場での工事進捗確認など情報追加に努めるとともに、
      取引信用保険なども積極的に活用しております。
    (10)   減損会計の適用について

       当社グループは木材加工の工場及び賃貸不動産を有しており、減損会計を適用しております。将来、当社グルー
      プが保有する固定資産について、経営環境の著しい悪化等による収益性の低下や市場価格の下落等により、減損損
      失が発生した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       受注の拡大に努め工場の稼働率を落とさないこと、計画的な修繕や保守メンテナンスにより賃貸不動産の価値を
      維持することなどにより、減損リスクが生じないように努めております。
    (11)   個人情報について

       当社グループでは業務遂行上の必要性から、各事業において多くの個人情報を取り扱っております。これらの個
      人情報に関しては、「個人情報の保護に関する法律」をはじめ、関係する諸法令の遵守と適正な取扱いの確保に努
      めております。しかしながら、不測の事態により、万一、個人情報が外部へ漏洩した場合、当社グループの信用の
      失墜等及びそれに伴う売上高の減少や損害賠償費用の発生等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響
      を及ぼす可能性があります。そこで法令を遵守するのみならず、当社グループで制定済みである「プライバシーポ
      リシー」「個人番号及び特定個人情報の適正な取扱に関する基本方針」等に基づき、社員に対して意識向上の教
      育・啓蒙を行い、顧客の個人情報の保護を図っております。
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    (12)   災害の発生について
       当社グループの事業エリアである首都圏において、大規模な地震や風水害棟の自然災害、ウイルス等の感染症の
      流行、サイバー攻撃を含むテロ、犯罪、不正行為、戦争、火災、システム障害、重大な事故等の人的災害が発生し
      た場合には、保有設備の復旧活動や製品の配送遅延、請負工事の納期遅延等により多額の費用が発生し、当社グ
      ループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       地球  温暖化の影響による災害の甚大化による国内及び海外の木材産地、港湾、木材メーカーの工場等に災害被害
      が発生した場合には、木材の不足やサプライチェーンの停滞等により、当社グループの事業運営、経営成績及び財
      政状態に影響を及ぼす可能性があります。
    (13)   訴訟リスクについて

       当社グループは様々な事業活動を行っており、それらが訴訟や紛争等の対象となる可能性があります。対象と
      なった場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       訴訟を回避すべく、取引先とトラブルが発生しないよう日頃から適正な業務運営に努めております。また月1回
      開催しているリスク管理委員会におきましても、訴訟につながる恐れもある大きなリスクの管理強化、低減策実行
      を図っております。
    (14)   組織体制について

      ①  特定人物への依存について
        当社グループの創業者で代表取締役社長である中井千代助は、最高経営責任者として経営方針や経営戦略の決
       定等、事業活動上の重要な役割を果たしております。現時点において同人が何らかの理由により経営者として業
       務を遂行できなくなった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        当社におきましては、同人に過度に依存することがないよう、強固な組織体制作りや合議制、権限委譲の推進
       を図っております。
      ②  人財の確保について
        当社グループは、優秀な人財確保のため積極的な採用を行うとともに、社員の成長と会社の業績向上のため組
       織の活性化を行っております。また、事業に直結する木材・建築分野のみならず、専門性と知識・経験を有する
       総務・経理等の管理部門についても人財の確保を行っております。                               しかしながら、計画どおりに当社の求める人
       財が確保できない場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        そのため専門家集団作りを目指して各社員が日々自己研鑽に努め、社内の教育研修制度を充実させ、必要な場
       合には外部からプロ人財を集めることも施策展開しております。
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    4  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
     (1)  経営成績等の状況の概要
       当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以
      下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
      ①  財政状態及び経営成績の状況

       当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が残るものの、感染対策と経済社会活
      動の両立が進みました。一方でウクライナ情勢の長期化や円安の影響によりエネルギー価格、原材料価格など様々
      な物価上昇に見舞われ、景気の先行きは不透明な状況が続いております。
       当社グループが属する住宅関連業界におきましては、建築資材や住設機器、物流コストの上昇により、住宅建築
      価格の上昇が続いております。2022年6月から2023年5月までの新設住宅着工戸数は、累計で前年比1.24%減とな
      り、とりわけ持家の着工戸数が大きく減少しており、住宅ローン金利の先高観と物価高とが合わさり、消費者不安
      の強まりが住宅取得の動きを鈍らせている現状は、今後の経営環境に影響がでる状況と懸念しております。
       このような状況のもと当社グループは、中期経営計画で新規事業と位置付けた建材販売の受注活動を活発化さ
      せ、また製造部門の組織を強化することで生産性の向上に努め、高品質の加工材の提供に努めてまいりました。
       その結果、当連結会計年度の売上高は                  24,547百万円      (前年同期比      2.3%減    )、営業    利益は3,248百万円         (同  20.0%
      減 )、経常    利益は3,182百万円         (同  21.0%減    )、親会社株主に帰属する当期純                利益は2,235百万円         (同  19.2%減    )と
      なりました。
       セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

       a)  プレカット事業
         当セグメントにおきましては、ウッドショック終息による木材需給緩和、国内在庫の増加、荷動きの低下に
        より、木材価格の下落が鮮明になっている中、建築資材価格の高騰、職人不足等の影響もあり、競合先との受
        注競争が激しくなっております。このような中、取引先との信頼関係を維持するための継続的な訪問営業の展
        開と休眠先、新規先の受注に向けた活動を行いました。加えて製材や配送の一部を内製化している強みを活か
        した歩留まりの追求、配送効率向上等にも努めてまいりました。
         プレカット事業全体の出荷棟数は6,579棟(同1.0%減)、出荷坪数は246千坪(同2.1%減)と前年同期を下
        回る結果となりました。部門別としましては、在来部門では出荷棟数4,845棟(同3.4%減)、出荷坪数166千坪
        (同4.0%減)、ツーバイフォー部門は出荷棟数1,734棟(同6.2%増)、出荷坪数79千坪(同2.2%増)となりまし
        た。
         その結果、     売上高は    20,643百万円      (同  3.6%減    )、  セグメント利益は2,477百万円              (同  26.0%減    )となりまし
        た。
       b)  建築請負事業

         当セグメントにおきましては、既存の取引先からの受注数増に向けた営業強化、新規先開拓に努めました
        が、着工棟数181棟、うち、大型木造施設は14棟となり、売上高は前年同期を下回る結果となりました。なお、
        完工棟数は、前期着工済みを含め193棟、うち、大型木造施設7棟となりました。また、生産性の向上による利
        益率の改善に努め、セグメント利益は前年同期を上回る結果となりました。
         その結果、売上高は         3,653百万円      (同  10.2%減    )、  セグメント利益は102百万円             (同  5.2%増    )となりました。
       c)  不動産賃貸事業

         当セグメントにおきましては、新規の保育所開設がなく前年同期にあった礼金収入がないこと、賃貸物件の
        購入を進めている関係で、税金等のコストが賃貸収入に先行して発生しているため、セグメント利益は前年同
        期を下回る結果となりました。なお、保育所以外の賃貸物件を7件取得し、保育所21物件、福祉施設等の16物
        件から安定した賃料収入を維持しております。
         その結果、     売上高は    767百万円     (同  6.9%増    )、  セグメント利益は490百万円             (同  11.8%減    )となりました。
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       d)  その他事業
         当セグメントには、不動産販売事業を区分しております。
         不動産販売事業におきましては、土地26区画を販売、木造注文住宅2戸を建築着工し、前期着工済みを含め
        完成住宅7戸を引き渡しました。
         その結果、売上高は         750百万円     (同  56.2%増    )、  セグメント利益は123百万円             (同  839.1%増     )となりました。
      ②  キャッシュ・フローの状況

        当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比
       べ 502百万円     (10.3%)増加      し、  5,388百万円      となりました。
        当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
       a)  営業活動によるキャッシュ・フロー

         営業活動の結果得られた資金は               2,093百万円      (前年同期は      3,375百万円      の獲得)となりました。これは主に、
        仕入債務の減少額854百万円、未払消費税等の減少額267百万円、                              法人税等の支払額        1,537百万円      等の減少要因が
        あったものの、       税金等調整前当期純利益           3,182百万円      、 減価償却費     384百万円     、売上債権及び契約資産の減少額
        763百万円、棚卸資産の減少額422百万円等の増加要因があったことによるものであります。
       b)  投資活動によるキャッシュ・フロー

         投資活動の結果使用した資金は               2,290百万円      (前年同期は      826百万円     の使用)となりました。これは主に、不
        動産賃貸事業における賃貸施設の新規取得を中心とした                          固定資産の取得による支出            2,176百万円      等の減少要因が
        あったことによります。
       c)  財務活動によるキャッシュ・フロー

         財務活動の結果獲得した資金は              698百万円     (前年同期は      40百万円    の使用)となりました。これは主に、                 短期借
        入金の返済による支出           490百万円     、 長期借入金の返済による支出              1,392百万円      、 社債の償還による支出           150百万
        円 、 リース債務の返済による支出              185百万円     、 長期未払金の返済による支出              21百万円    、及び   配当金の支払額       147
        百万円   等の減少要因があったものの、               短期借入れによる収入          320百万円     、 長期借入れによる収入          2,259百万円      、
        社債の発行による収入500百万円等の増加要因があったことによるものであります。
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      ③  生産、受注及び販売の状況
       a)  生産実績

         当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
           セグメントの名称                     生産高(千円)                前年同期比(%)
     プレカット事業                                   19,512,536               96.5

     建築請負事業                                       -            -

     不動産賃貸事業                                       -            -

     その他事業                                       -            -

              合計                          19,512,536               96.5

     (注)   1.セグメント間取引については相殺消去しております。
       2.金額は、販売価格によっております。
       b)  受注実績

         当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
       セグメントの名称             受注高(千円)         前年同期比(%)          受注残高(千円)          前年同期比(%)
     プレカット事業                  18,608,707            83.9        3,870,602            81.2

     建築請負事業                   3,742,854           100.5          948,710          130.2

     不動産賃貸事業                      -         -           -         -

     その他事業                    138,316           88.5          89,554          103.8

          合計             22,489,878            86.3        4,908,867            87.9

     (注)   1.セグメント間取引については相殺消去しております。
       2.上記「その他」区分の受注高及び受注残高は、開発分譲地における木造注文住宅の建築請負に係るものであ
         ります。
       c)  販売実績

         当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
           セグメントの名称                     販売高(千円)                前年同期比(%)
     プレカット事業                                   19,506,560               96.4

     建築請負事業                                   3,522,634               95.2

     不動産賃貸事業                                    767,279             106.8

     その他事業                                    750,677             156.2

              合計                          24,547,152               97.7

     (注)   1.セグメント間取引については相殺消去しております。
       2.上記「その他」区分の販売実績のうち、開発分譲地における木造注文住宅の建築請負に係る販売高は、
         135,013    千円であります。
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     (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
      す。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
      ①  財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

       a)  財政状態の分析
         当連結会計年度末における総資産の残高は、前連結会計年度末に比べて                                 1,326百万円      (6.3%)増加      し、  22,358
        百万円   となりました。
         流動資産は、前連結会計年度末に比べ                  600百万円     (5.4%)減少      し、  10,555百万円      となりました。これは主に、
        現金及び預金      が 503百万円     増加したものの、受取手形、売掛金及び契約資産721百万円、                             販売用不動産      218百万
        円 、 原材料及び貯蔵品        が 160百万円     減少したこと等によるものであります。
         固定資産は、前連結会計年度末に比べ                  1,927百万円      (19.5%)増加      し、  11,802百万円      となりました。これは主
        に、  賃貸不動産(純額)         が 2,066百万円      増加したこと等によるものであります。
         当連結会計年度末の負債の残高は、前連結会計年度末に比べて                             778百万円     (5.5%)減少      し、  13,367百万円      とな

        りました。
         流動負債は、前連結会計年度末に比べ                  1,947百万円      (23.6%)減少      し、  6,303百万円      となりました。これは主
        に、1年内償還予定の社債が100百万円増加したものの、支払手形及び買掛金574百万円、                                         電子記録債務      279百万
        円 、 短期借入金     170百万円     、 1年内返済予定の長期借入金             112百万円     、未払消費税等(流動負債その他)が267百万
        円減少したことに加え、           未払法人税等      が 655百万円     減少したこと等によるものであります。
         固定負債は、前連結会計年度末に比べ                  1,168百万円      (19.8%)増加      し、  7,064百万円      となりました。これは主
        に、  リース債務     84百万円    減少したものの、        社債  250百万円     、 長期借入金     が 979百万円     増加したことに加え、預り
        保証金(固定負債その他)が38百万円増加したこと等によるものであります。
         当連結会計年度末の純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて                              2,105百万円      (30.6%)増加      し、  8,990百万円

        となりました。これは主に、配当金の支払いによる減少があったものの、親会社株主に帰属する当期純利益計
        上によって     利益剰余金     が 2,088百万円増加        したこと等によるものであります。
         この結果、自己資本比率は40.2%(前連結会計年度末は32.7%)となりました。
       b)  経営成績の分析

         ウッドショックの終息による木材需給緩和、国内在庫の増加などに伴う木材価格の下落影響が想像以上とな
        り、プレカットの売上高、利益とも減少となりました。なお、プレカット事業の補完のため、建材販売の受注
        活動を活発化させ、プレカット事業の営業強化を図りました。また、製造部門のマネジメント体制を見直しす
        ることで、生産性と品質を求める組織に変革し、高品質の加工材の提供に努めてまいりました。その結果、当
        連結会計年度の売上高は           24,547百万円      、営業利益は      3,248百万円      となりました。
         当連結会計年度の経常利益は、営業外収益                    82百万円    、営業外費用      148百万円     の計上により      3,182百万円      、親会
        社株主に帰属する当期純利益は、法人税等合計                     947百万円     を計上したことから         2,235百万円      となりました。
         なお、当連結会計年度の財政状態及び経営成績の詳細につきましては、「(1)                                    経営成績等の状況の概要 ①
        財政状態及び経営成績の状況」に記載しております。
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      ②  キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
       a)  キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容
         当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの分析・検討内容につきましては、「(1)                                         経営成績等の状況の
        概要 ②     キャッシュ・フローの状況」に記載しております。
       b)  資本の財源及び資金の流動性に係る情報

         当社グループの資金需要の主なものは、販売用不動産の取得、プレカット製品生産設備の新設及び更新、並
        びに賃貸用不動産の取得であります。調達手段は、主として金融機関からの借入金によっております。
         当連結会計年度末の有利子負債は8,131百万円となりました。有利子負債につきましては、当社グループの事
        業活動により獲得するキャッシュ・フローから返済を行う方針であります。
        (有利子負債の内訳)
         短期借入金          430  百万円
         社債          700   〃
         長期借入金         6,678    〃
         長期未払金           2  〃
         リース債務          321   〃
      ③  重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

       当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
      おります。この連結財務諸表の作成にあたり、資産及び負債または損益の状況に影響を与える会計上の見積りは、
      過去の実績等の連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき合理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り
      特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。当社グループの連結財務諸表作成にあたっ
      て採用している重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)                                       連結財務諸表 注記事項            (連
      結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載のとおりであります。
       連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積りのうち、特に重要なものについては、「第5 経理の状
      況 1 連結財務諸表等 (1)              連結財務諸表 注記事項            (重要な会計上の見積り)」に記載しております。
    5  【経営上の重要な契約等】

      該当事項はありません。
    6  【研究開発活動】

      該当事項はありません。
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    第3 【設備の状況】
    1 【設備投資等の概要】

       当連結会計年度の設備投資の総額は                 2,243   百万円であります。主な内容は賃貸用不動産の取得2,170百万円、配送
      用等車両の購入16百万円、ソフトウエアの導入40百万円であります。
       なお、有形固定資産のほか、無形固定資産への投資も含めて記載しております。
       セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。
     (1)  プレカット事業

       当連結会計年度に実施した設備投資の総額は                     68 百万円であります。その主な内容は、配送用等車両の購入16百万
      円、ソフトウエアの導入38百万円であります。
       なお、重要な設備の除却または売却はありません。
     (2)  建築請負事業

       当連結会計年度に実施した設備投資の総額は                     4 百万円であります。その主な内容は、サーバーの購入2百万円・ソ
      フトウエアの導入1百万円であります。
       なお、重要な設備の除却または売却はありません。
     (3)  不動産賃貸事業

       当連結会計年度に実施した設備投資の総額は                     2,170   百万円であります。その主な内容は、賃貸収益物件の取得
      2,170百万円であります。
       なお、重要な設備の除却または売却はありません。
     (4)  その他事業

       当連結会計年度における設備投資及び重要な設備の除却または売却はありません。
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    2  【主要な設備の状況】
     (1) 提出会社
                                                2023年5月31日       現在
                                       帳簿価額(千円)
                                                        従業
       事業所名        セグメント
                                 機械装置          賃貸
                      設備の内容                                   員数
                            建物及び          土地
       (所在地)         の名称
                                  及び         不動産     その他     合計
                                                        (名)
                             構築物         (面積㎡)
                                 運搬具         (面積㎡)
    本社         プレカット事業       統括業務施設                   -                 76
                             25,945      -         -   50,213     76,158
    (千葉市花見川区)          不動産賃貸事業       販売施設                   [758 ]                (7)
                     プレカット
    東金工場                                  436,607                   66
              プレカット事業               194,620     59,770           -   4,786    695,783
    (千葉県東金市)                                   (68,435   )               (56 )
                     加工設備
                     プレカット
    山武工場                                  444,092                   53
              プレカット事業               250,970     89,530           -   5,687    790,279
    (千葉県山武市)                                   (33,056   )               (21 )
                     加工設備
    滝台社員寮                                  29,976
              プレカット事業       社員寮        62,379      -         -     -   92,355    -
    (千葉県八街市)                                   (2,687  )
    木原社員寮                                   2,841

              プレカット事業       社員寮        25,668      -         -    292   28,801    -
    (千葉県山武市)                                    (314 )
    浜野介護施設                                       191,200
              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   191,200     -
    (千葉市中央区)                                       (3,513  )
    御成台介護施設                                       99,695
              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   99,695    -
    (千葉市若葉区)                                       (1,207  )
    金杉共同住宅施設                                       221,707

              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -        2,696    224,403     -
    (千葉県船橋市)                                       (2,233  )
    北本町保育所                                       143,383

              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   143,383     -
    (千葉県船橋市)                                       (1,188  )
    千駄木保育所                                       246,803

              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   246,803     -
    (東京都文京区)                                        (199 )
    本駒込5丁目保育所                                       203,721

              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   203,721     -
    (東京都文京区)                                        (200 )
    仲池上保育所                                       233,353

              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   233,353     -
    (東京都大田区)                                        (330 )
    池上6丁目保育所                                       210,160

              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   210,160     -
    (東京都大田区)                                        (260 )
    本駒込4丁目保育所                                       178,411

              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   178,411     -
    (東京都文京区)                                        (128 )
    西品川保育所                                       192,327

              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   192,327     -
    (東京都品川区)                                        (224 )
    柳橋保育所                                       288,891

              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   288,891     -
    (東京都台東区)                                        (155 )
    本駒込4丁目保育所                                       442,877

              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   442,877     -
    (東京都文京区)                                        (311 )
    百人町保育所                                       309,821

              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   309,821     -
    (東京都新宿区)                                        (233 )
    江古田保育所                                       270,702

              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   270,702     -
    (東京都中野区)                                        (304 )
    山王保育所                                       249,910

              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   249,910     -
    (東京都大田区)                                        (224 )
    上鷺宮保育所                                       254,411

              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   254,411     -
    (東京都中野区)                                        (485 )
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                                       帳簿価額(千円)
                                                        従業
       事業所名        セグメント
                                 機械装置          賃貸
                      設備の内容                                   員数
                            建物及び          土地
       (所在地)         の名称
                                  及び         不動産     その他     合計
                                                        (名)
                             構築物         (面積㎡)
                                 運搬具         (面積㎡)
    千石保育所                                       333,736
              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   333,736     -
    (東京都文京区)                                        (254 )
    小石川保育所                                       294,029

              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   294,029     -
    (東京都文京区)                                        (185 )
    東池袋保育所                                       317,701

              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   317,701     -
    (東京都豊島区)                                        (249 )
    本郷保育所                                       345,592

              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   345,592     -
    (東京都文京区)                                        (134 )
    東中野保育所                                       373,473

              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   373,473     -
    (東京都中野区)                                        (317 )
    立川保育所                                       240,609

              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   240,609     -
    (東京都墨田区)                                        (131 )
    平井保育所                                       247,433

              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -   247,433     -
    (東京都江戸川区)                                        (215 )
    幕張本郷共同住宅施設                                      1,182,876

              不動産賃貸事業       賃貸用施設          -     -     -         -  1,182,876     -
    (千葉市花見川区)                                       (1,184)
     (注)   1.現在休止中の主要な設備はありません。
       2.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定並びに無形固定資産の合計であります。
       3.賃借している土地の面積は[  ]で外書しております。
       4.従業員数の( )は臨時従業員数を外書しております。
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     (2)  国内子会社
                                                2023年5月31日       現在
                                       帳簿価額(千円)
                                                        従業
            事業所名     セグメント
                                 機械装置          賃貸
      会社名                設備の内容                                  員数
                            建物及び          土地
            (所在地)      の名称
                                  及び         不動産     その他     合計
                                                        (名)
                             構築物         (面積㎡)
                                 運搬具         (面積㎡)
            油井工場
                 プレカット                      106,669                   16
    ㈱シー・エス・
            (千葉県          製材設備       55,819     35,139           -   36,030    233,657
    マテリアル
                 事業                      (5,833  )                (7)
             東金市)
             本社
                 建築請負     統括業務施設                179,768                   22
    ㈱なのはな
            (千葉市                 59,717      788          -   4,640    244,913
    ハウジング
                 事業     モデルハウス                (4,606  )                (1)
             稲毛区)
           居住用施設
                 不動産賃貸                          287,996
    ㈱シー・エス・
            (千葉県          賃貸用施設         -     -     -         -   287,996     -
    不動産リース
                 事業                          (1,040  )
             松戸市)
           居住用施設
                 不動産賃貸                          106,859
    ㈱シー・エス・
            (千葉市          賃貸用施設         -     -     -         -   106,859     -
    不動産リース
                 事業                           (330 )
            花見川区)
           居住用施設
                 不動産賃貸                          157,674
    ㈱シー・エス・
            (千葉県          賃貸用施設         -     -     -         -   157,674     -
    不動産リース
                 事業                           (844 )
            習志野市)
           居住用施設
                 不動産賃貸                          146,189
    ㈱シー・エス・
            (千葉市          賃貸用施設         -     -     -        1,353    147,542     -
    不動産リース
                 事業                          (4,151)
             緑区)
           居住用施設
                 不動産賃貸                          310,912
    ㈱シー・エス・
            (千葉県          賃貸用施設         -     -     -         -   310,912     -
    不動産リース
                 事業                          (3,075)
             佐倉市)
           居住用施設
                 不動産賃貸                          130,368
    ㈱シー・エス・
            (千葉市          賃貸用施設         -     -     -         -   130,368     -
    物流
                 事業                           (289)
             美浜区)
           居住用施設
                 不動産賃貸                          147,139
    ㈱なのはな
            (千葉県          賃貸用施設         -     -     -         -   147,139     -
    ハウジング
                 事業                           (945)
            八千代市)
           居住用施設
                 不動産賃貸                          132,965
    ㈱シー・エス・
            (千葉県          賃貸用施設         -     -     -         -   132,965     -
    ホーム
                 事業                          (1,069)
            八千代市)
     (注)   1.現在休止中の主要な設備はありません。
       2.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定並びに無形固定資産の合計であります。
       3.帳簿価額は、内部取引に伴う未実現損益消去前の金額を記載しております。
       4.従業員数の( )は臨時従業員数を外書しております。
     (3)  在外子会社

       在外子会社には主要な設備はありません。
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    3 【設備の新設、除却等の計画】
     (1)  重要な設備の新設等
                               投資予定額
            事業所名      セグメント                      資金調達          完了予定     完成後の
      会社名                 設備の内容                     着手年月
            (所在地)      の名称                      方法          年月    増加能力
                              総額    既支払額
                             (千円)     (千円)
           居住用施設
    ㈱シー・エス・
                 不動産賃貸
            (千葉市           賃貸用施設       178,021      9,240   銀行借入     2023年1月     2023年11月
                                                       (注)
                 事業
    不動産リース
            花見川区)
           居住用施設
    ㈱シー・エス・
                 不動産賃貸
            (千葉県           賃貸用施設       345,000      5,640   銀行借入     2023年3月     2024年5月
                                                       (注)
                 事業
    不動産リース
            大網白里市)
           居住用施設
    ㈱なのはな
                 不動産賃貸
            (千葉県           賃貸用施設       148,500         銀行借入     2023年6月     2023年6月
                                     -                  (注)
                 事業
    ハウジング
             船橋市)
           居住用施設
    ㈱シー・エス・
                 不動産賃貸
            (千葉市           賃貸用施設       61,000         銀行借入     2023年6月     2023年8月
                                     -                  (注)
                 事業
    ホーム
             稲毛区)
           居住用施設
    ㈱シー・エス・
                 不動産賃貸
            (千葉市           賃貸用施設       160,000         銀行借入     2023年6月     2023年7月
                                     -                  (注)
                 事業
    マテリアル
             中央区)
     (注)   完成後の増加能力は合理的に算出することが困難なため、記載しておりません。
     (2)  重要な設備の除却等

       該当事項はありません。
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    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ① 【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                 5,994,000

                 計                               5,994,000

      ② 【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在

                                  上場金融商品取引所
        種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
                                  商品取引業協会名
               ( 2023年5月31日       )  (2023年8月31日)
                                   東京証券取引所

       普通株式            1,850,100          1,850,100               単元株式数は100株であります。
                                  スタンダード市場
        計          1,850,100          1,850,100         ―             ―

     (2) 【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式       資本金増減額        資本金残高       資本準備金       資本準備金
        年月日         総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                  (株)       (株)       (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
      2018年7月23日~
      2018年11月30日             12,900      1,812,900         5,379      520,640        5,379      301,740
         (注)
      2018年12月1日~
      2019年5月31日              2,400     1,815,300         1,000      521,641        1,000      302,741
         (注)
      2019年6月1日~
      2020年5月31日              3,000     1,818,300         1,251      522,892        1,251      303,992
         (注)
      2020年6月1日~
      2021年5月31日              9,900     1,828,200         4,128      527,020        4,128      308,120
         (注)
      2021年6月1日~
      2022年5月31日             13,500      1,841,700         5,629      532,650        5,629      313,750
         (注)
      2022年6月1日       ~
      2023年5月31日              8,400     1,850,100         3,502      536,152        3,502      317,252
         (注)
     (注)   新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
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     (5)  【所有者別状況】
                                                2023年5月31日       現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                     単元未満
      区分                            外国法人等                   株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                 個人
                                                      (株)
           地方公共     金融機関                                 計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                                個人以外      個人
    株主数(人)          -      2    21     23     16      1    779     842      -

    所有株式数
              -     494    1,720     8,227      527      1   7,515     18,484      1,700
    (単元)
    所有株式数
              -    2.67     9.30     44.51      2.85     0.01     40.66     100.00        -
    の割合(%)
     (注)   1.自己株式244株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に44株含まれております。
       2.証券保管振替機構名義の株式はありません。
     (6)  【大株主の状況】

                                               2023年5月31日       現在
                                                     発行済株式
                                                    (自己株式を
                                              所有株式数       除く。)の
          氏名又は名称                       住所
                                               (株)     総数に対する
                                                     所有株式数
                                                     の割合(%)
    株式会社千代                  千葉県千葉市稲毛区長沼原町942-297                         660,000        35.68
    株式会社SBI証券                  東京都港区六本木一丁目6番1号                         74,967        4.05

    内藤 征吾                  東京都中央区                         55,000        2.97

    中井 千代助                  千葉県千葉市稲毛区                         50,700        2.74

    中井 俊輔                  千葉県千葉市稲毛区                         50,000        2.70

    中井 政助                  福島県石川郡古殿町                         50,000        2.70

    中井 礼子                  千葉県千葉市稲毛区                         49,900        2.70

    日本証券金融株式会社                  東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号                         44,400        2.40

    シー・エス・ランバー従業員持株会                  千葉県千葉市花見川区幕張本郷一丁目16番3号                         39,700        2.14

    SMB建材株式会社                  東京都港区虎ノ門二丁目2番1号                         36,000        1.95

    株式会社東栄住宅                  東京都西東京市芝久保町四丁目26番3号                         36,000        1.95

    株式会社日立リアルエステートパー
                      東京都千代田区神田錦町三丁目7番1号                         36,000        1.95
    トナーズ
            計                     -              1,182,667         63.93
     (注)   1.持株比率は、当社所有の自己株式244株を控除して計算しております。
       2.  発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、                                 小数点以下     第3位を四捨五入してお
         ります。
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     (7)  【議決権の状況】
      ①  【発行済株式】
                                                2023年5月31日       現在
           区分            株式数(株)         議決権の数(個)                 内容
    無議決権株式                    -          -              -

    議決権制限株式(自己株式等)                    -          -              -

    議決権制限株式(その他)                    -          -              -

                    (自己保有株式)
    完全議決権株式(自己株式等)                              -              -
                    普通株式       200
                    普通株式
    完全議決権株式(その他)                                18,482            -
                         1,848,200
                    普通株式
    単元未満株式                              -         1単元(100株)未満の株式
                           1,700
    発行済株式総数                     1,850,100          -              -
    総株主の議決権                    -            18,482            -

     (注)   「単元未満株式」の普通株式には               、当社所有の自己株式44株が含まれております。
      ② 【自己株式等】

                                                2023年5月31日       現在
                                                     発行済株式
                                 自己名義       他人名義      所有株式数
        所有者の氏名                                            総数に対する
                      所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
         又は名称                                           所有株式数
                                  (株)       (株)       (株)
                                                     の割合(%)
                    千葉県千葉市花見川区
    (自己保有株式)
                                  200       -      200       0.01
    株式会社シー・エス・ランバー
                    幕張本郷一丁目16番3号
           計              -         200       -      200       0.01
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    2 【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】            会社法第155条第7号による普通株式の取得 
     (1) 【株主総会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
     (2) 【取締役会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
     (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                区分                   株式数(株)             価額の総額(千円)

    当事業年度における取得自己株式                                      52              155

    当期間における取得自己株式                                      -              -

     (注)   当期間における取得自己株式には、2023年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによ
       る株式数は含めておりません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                    当期間

           区分
                                処分価額の総額                   処分価額の総額
                       株式数(株)                   株式数(株)
                                  (千円)                   (千円)
    引き受ける者の募集を行った
                             -         -         -         -
    取得自己株式
    消却の処分を行った取得自己株式                         -         -         -         -
    合併、株式交換、株式交付、
    会社分割に係る移転を行った                         -         -         -         -
    取得自己株式
    その他(  -  )                         -         -         -         -
    保有自己株式数                        244          -         244          -

     (注)   当期間における保有自己株式数には、2023年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
       よる株式数は含めておりません。
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    3 【配当政策】
      当社は、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を強化しつつ配当の継続性・安定性を考慮した上
     で、経営成績に応じた配当を実施していくことを基本方針としております。当社の剰余金の配当は、中間配当制度は
     あるものの、事務手続きの増大やコストの負担等を考慮して、現在のところ年1回の期末配当を基本的な方針として
     おります。定款の定めにより、配当の決定機関は、中間配当、期末配当ともに取締役会であります。
      第41期   事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の基本方針のもと業績等を総合的に勘案し1株当たり                                               80 円と
     させていただきました。この結果、                第41期   事業年度の配当性向は          7.5%   となりました。
      また、   第41期   事業年度の内部留保資金につきましては、「中期経営計画2025」に掲げているとおり、財務基盤の強
     化のために借入金の返済に優先して充てるとともに、プレカット製品の安定供給を可能にするための将来の投資に備
     えるものとします。当社は、安定した経営基盤を確立し、社会的責任のある企業として持続的に成長し、かつ中長期
     的に企業価値を向上させるためには、このような内部留保の強化が必要であると判断し、かつ株主への長期的、継続
     的な安定配当にも寄与するものと考えております。
     (注)   基準日が    第41期   事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。

         決議年月日         配当金の総額(千円)             1株当たり配当額(円)

       2023年7月14日
                         147,988              80.00
       取締役会決議
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
       ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方
         当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、木材に関する事業を通じて、お客様に満足し
        て頂くとともに、株主・従業員・取引先等、すべてのステークホルダーとの良好な関係の構築による企業価値
        の向上を目指すことにあります。そのため実効性のある仕組みを取り入れることによって、健全で活発な企業
        経営を進めてまいります。
       ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

       a)企業統治の体制の概要
         当社は、監査役会設置会社を選択しております。独立性の高い2名の社外監査役を含む3名の監査役による
        経営監視機能に加え、3名の社外取締役によりコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
         取締役会は、代表取締役社長              中井千代助が議長を務め、三輪達雄、中井俊輔、加賀美淳、馬締和久、石塚英
        一、熊切直美の取締役7名(うち、馬締和久、石塚英一、熊切直美の3名が社外取締役)で構成されておりま
        す。月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、経営に関する重要事項の審議・
        意思決定及び業務執行状況の監督を行うほか、当社グループの経営方針及び経営戦略について中長期的な見地
        から建設的な議論を行っております。当事業年度において個々の取締役の出席状況については次のとおりであ
        ります。
            氏名        開催回数         出席回数
           中井千代助           15         15
           三輪 達雄           15         15
           中井 俊輔           11          8
           加賀美 淳           11         11
           馬締 和久           15         15
           石塚 英一           15         14
           熊切 直美           15         15
         (注)   中井俊輔及び加賀美淳は、2022年8月30日開催の定時株主総会をもって当社取締役に就任しており、当
           事業年度の開催回数及び出席回数は、就任以降に開催された取締役会を対象としております。
         監査役会は、常勤監査役である髙浦重夫、社外監査役である竹俣裕幸及び吉田芳一の監査役3名で構成さ

        れ、毎月開催されております。監査役は、監査役会及び取締役会への出席のほか、常勤監査役はグループ戦略
        会議、定例会議などの主要会議に出席し、取締役と同様の情報に基づいた監査が実施できる環境となっており
        ます。また、監査役と代表取締役社長との定期的な会合の場を設けることにより、監査役自らが業務の執行状
        況を直接把握する体制を整えております。
         更にチェックの実効性を高めるために内部監査室が各業務の運営に対する内部監査を担い、外部弁護士も加
        えたリスク管理委員会がリスク管理体制の評価とリスク管理方法の見直しを図っております。
       b)当該体制を採用する理由

         当社は、独立性の高い社外取締役及び社外監査役の選任により、社外の視点や客観性を確保した適正な意思
        決定や業務執行に対する監督が担保されるとの考えから、現状の体制を採用しております。
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         当社における企業体制の模式図は以下のとおりであります。
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       ③ 企業統治に関するその他の事項

       a)内部統制システムの整備の状況
         当社では、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」及び「業務の適正
        を確保するための体制」の整備のため、「内部統制システムに関する基本方針」を制定しております。取締役
        会は、内部統制システムの整備・運用について不断の見直しを行い、効率的で適法、適正な業務の執行体制の
        確立を目指しております。監査役会は取締役会のその執行状況につき常時監視をしております。
         「内部統制システムに関する基本方針」は以下のとおりであります。
          1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

          (1)「取締役会規則」及び「会議体規程」に基づき、会議体において各取締役及び本部長の職務の執行状
            況についての報告がなされる体制を整備するとともに、それに関する意見を交換することにより、相
            互に職務執行を監視・監督する。
          (2)組織、職制、指揮命令系統及び業務分掌等を定めた「職制規程」、「業務分掌規程」及び決裁制度の
            運用に関する基本的事項を定めた「職務権限規程」に基づき、これらの規程に従い職務の執行がなさ
            れる体制を整備し、経営環境の変化に対応する。
          (3)取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合し、企業倫理に則りかつ社会的責任を果たす
            ため、「コンプライアンス規程」を定め、取締役及び使用人に周知徹底させる。
          (4)コンプライアンスを尊重する社内風土を醸成するため、コンプライアンス推進委員会を設置し、事務
            局を管理本部とする。事務局は、コンプライアンス・マニュアルを作成するとともに、取締役及び使
            用人に配布し、研修等の実施により、取締役及び使用人のコンプライアンスに関する知識を高め、コ
            ンプライアンス推進体制の構築・強化を図る。
          (5)法令違反などの早期発見と不祥事の未然防止を図るため、内部通報窓口を設けて、取締役及び使用人
            が社内での法令違反について通報を行いやすい体制を構築するとともに、通報者に対して不利益な取
            扱いは行わないこととする。
          (6)内部監査が実効的に行われることを確保するための体制として、業務執行部門から独立し、社長が直
            轄する内部監査室を設置し、定期的に内部監査を実施する。
          2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

          (1)取締役の職務執行に係る文書、その他重要な情報については、「役員規程」、「機密情報管理規程」
            並びに「文書管理規程」に基づき、適正に保存及び管理を行う。
          (2)「個人情報取扱規程」及び「プライバシーポリシー」に基づき、個人のお客さまに関する情報を適正
            に取得、利用、管理する。
          3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

          (1)リスク管理体制の基礎として「リスク管理規程」を定め、リスク管理委員会で当社グループの事業を
            取り巻く様々なリスクの評価・見直しを図り、適宜対策を講じる。
          (2)不測の事態が発生した場合には、「危機管理規程」に基づき、社長を本部長とする対策本部を設置
            し、事態の把握と損失の最小化に努める。
          (3)会社として重要な課題である「安全」と「品質」について、そのリスクを専管する組織として「安全
            衛生委員会」、「品質向上委員会」等を設ける。
          4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

          (1)取締役会を定例として月に1回開催する他、適宜臨時に開催することにより、重要事項に関して迅速
            かつ的確な意思決定及び業務執行の監督を行う。
          (2)職務執行を効率的に行うために、適正な組織と業務分掌を設定し、その執行に際しては、職務権限に
            基づき実効性のある意思決定を行う。
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          5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
          (1)関係会社における重要な意思決定についての当社の関与の仕組みや、業務執行に係る重要事項の当社
            への報告の仕組みを「関係会社管理規程」により整備し、管理・監督を行う。
          (2)関係会社は、「リスク管理規程」に従い、リスクを発見した場合には速やかに当社のリスク管理担当
            部署に報告を行い、当社は関係会社に対し事案に応じた支援を行う。
          (3)関係会社の自主性を尊重しつつ、関係会社が組織・業務分掌・職務権限等の職務執行体制を適切に見
            直し、職務遂行に係る意思決定及び指揮体制を最適の状態に保つように支援する。
          (4)当社と関係会社相互において、法令または関係会社管理に関する規程に違反する事項を発見した場合
            に当社内部通報窓口へその旨を通報する仕組みを定め、「コンプライアンス規程」に基づき適切な対
            応を行う。
          (5)管理本部が関係会社の内部統制を統括する。内部監査室が内部監査を実施し、管理本部はその結果に
            基づいて、必要があれば関係会社に対して指示または勧告を行う。
          6.監査役の補助使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に

           対する指示の実効性の確保に関する事項
          (1)監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合は、監査役の要請に応じて、監査役の職
            務を補助するための使用人を置くこととし、その任命、解任、異動については、監査役の同意を必要
            とする。
          (2)監査役の職務を補助する使用人を置く場合は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず、監査役の指揮
            命令下で職務を遂行し、その評価については監査役の意見を聴取して行う。
          7.監査役への報告に関する体制

          (1)監査役は重要な会議に出席し、取締役等からその職務執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することが
            できる。
          (2)取締役及び使用人は、定期的に職務執行状況を監査役に報告する。
          (3)法令違反その他のコンプライアンス上の問題点について、監査役への適切な報告体制を確保する。
          (4)監査役に対して報告を行った取締役及び使用人に対する不利な取扱いを禁止する旨を周知徹底する。
          8.監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

          (1)監査役が職務の執行について生じる費用又は債務を請求したときは、当該監査役の職務に必要でない
            と認められた場合を除き、これを負担する。
          9.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

          (1)代表取締役は、監査役と適時会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見交換などを行い、
            意思疎通を図る。
          10.反社会的勢力排除を確保するための方針及び体制

          (1)当社及び関係会社は、法令及び社会的規範を遵守し、良識ある企業活動を行ってお客さまに貢献する
            ことを目指す。
          (2)反社会的勢力及び団体に対しては、組織・役員及び使用人一体として毅然とした態度で対応し、取引
            関係その他一切の関係を持たない。
          (3)「反社会的勢力対策規程」及び「不当要求行為対応マニュアル」に基づき、総務部が該当本部と一体
            となって反社会的勢力の対応窓口となり、所轄警察署や弁護士等の外部の専門機関との連携を図る体
            制を構築する。
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          11.環境への取組みを確保するための方針及び体制

          (1)当社及び関係会社は、良き企業市民として、地球環境の保全に十分配慮することを環境に対する基本
            姿勢とする。
          (2)端材の発生を抑制し、また再利用やリサイクルに取り組み、循環型社会の構築に向けた努力を行う。
          (3)やむを得ず廃棄物が発生する場合も、「産業廃棄物処理委託規程」に基づき、適切な廃棄が行われる
            体制を構築する。
          12.企業の社会的責任(CSR)の推進を確保するための方針及び体制

          (1)当社及び関係会社は、「社是」及び「シー・エス・ランバーグループ経営理念」に基づき、あらゆる
            事業活動を通じて調和のとれた持続可能な社会の発展に貢献する。
          (2)企業が社会へ与える影響に責任をもち、全てのステークホルダーとのオープンなコミュニケーション
            を通じて適切に意思決定をし、ステークホルダーとの健全な関係の維持・発展に努める。
          (3)業界団体の諸活動等にも積極的に参画し、木造住宅が豊かな社会生活に対してできるものを追求す
            る。
       b)リスク管理体制の整備の状況

         事業運営上の各種リスクについては、リスク管理規程を定め、代表取締役社長を総責任者とし顧問弁護士も
        参加するグループ横断的なリスク管理委員会が中心となってコントロール方針を打ち出しております。具体的
        には、各本部長や関係会社社長が責任者となって日常業務におけるリスク管理を行っていくことを指導すると
        ともに、全社的なリスクについてはリスク管理委員会の場で該当部署が定期的に報告を行い、評価のうえ対応
        策やリスク管理方法の見直しを図っております。
         特に法令違反等のリスクに関しては、コンプライアンス規程を定め、リスク管理委員会同様に社長以下顧問
        弁護士も参加するグループ横断的なコンプライアンス推進委員会で課題を協議し、またコンプライアンス・マ
        ニュアルなどの倫理系小冊子を使った全従業員への浸透や内部通報制度による不正の未然防止や発見と改善な
        どを図っております。
         全役職員が各種リスク管理を意識・徹底しているかどうかのモニタリング体制として、内部監査室による業
        務全般にわたる定期的な内部監査も実施され、結果は社長に直接報告されております。
         以上、種々の統制手段を用いてリスク管理強化を図っております。
       c)当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

         子会社における重要な意思決定についての関与や報告、リスク管理、組織・業務分掌・職務権限等の職務執
        行体制の見直し、コンプライアンスに基づく適切な対応、内部監査などによる管理・監督や支援を通じて、子
        会社業務の適正を確保するための体制を整備しております。
       d)社外取締役及び監査役との責任限定契約

         当社は、会社法第427条第1項の規定により社外取締役及び監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責
        任について法令に定める要件に該当する場合には、責任金額を限定する契約を締結することができる旨を定款
        に定めております。また、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としておりま
        す。
         当社は、社外取締役及び監査役との間において、責任限定契約を締結しております。
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       e)役員等賠償責任保険契約の内容の概要

         当社は、取締役、監査役、執行役員及び当社子会社の役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規
        定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保険料は、特約部分も含め会社が全額
        負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約は、被保険者である役員等がその
        職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害について
        補填するものです。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填され
        ないなど、一定の免責事由があります。
       f)取締役の定数

         取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
       g)取締役の選解任の決議要件

         取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
        その議決権の過半数をもって行う旨、及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。また、
        解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分
        の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
       h)取締役会で決議できる株主総会決議事項

        (取締役等の責任免除)
         役員等が期待される役割を十分に発揮することができるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を
        怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責
        任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
        (自己株式の取得)

         当社は自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第2項の規定に基
        づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めておりま
        す。
        (剰余金の配当及び中間配当)

         株主への還元の機動性を高めるため、会社法第459条第1項及び会社法第454条第5項の規定により、取締役
        会の決議によって剰余金の配当及び中間配当ができる旨を定款に定めております。
       i)株主総会の特別決議要件

         会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決
        権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めておりま
        す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを
        目的とするものであります。
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     (2)  【役員の状況】
      ①役員一覧
     男性  10 名 女性    -名 (役員のうち女性比率             -%)
                                                      所有株式数
      役職名       氏名     生年月日                 略歴               任期
                                                       (株)
                        1973年4月      ㈱中井材木店入社
                        1976年6月      同社専務取締役就任
                        1981年4月      同社千葉支店支店長
                        1983年4月      ㈱千葉中井材木店(現         ㈱シー・エス・ランバー)
                              設立、代表取締役社長就任(現任)
                        2005年10月      ㈱CLCコーポレーション(現            ㈱シー・エス・ラ
                              ンバー)代表取締役社長就任
                        2007年12月      ㈱なのはなハウジング代表取締役就任(現任)
                        2011年7月      ㈱プロスト(現      ㈱シー・エス・ホーム)
     代表取締役
           中井  千代助
                 1950年12月8日                                 (注)2     50,700
      社長
                              代表取締役就任(現任)
                        2012年2月      ㈱シー・エス・物流取締役就任
                        2018年6月      ㈱シー・エス・マテリアル取締役就任(現任)
                        2020年12月      ㈱シー・エス・リアルエステート代表取締役
                              就任(現任)
                              ㈱シー・エス・不動産リース代表取締役就任
                              (現任)
                        2021年6月      ㈱シー・エス・ビルド取締役就任(現任)
                        2022年6月      ㈱シー・エス・物流代表取締役就任(現任)
                        1985年4月      ㈱三菱銀行(現      ㈱三菱UFJ銀行)入行
                        2015年2月      新興商事㈱新規投資事業部長
                        2016年6月      ㈱シーピーユー取締役就任
                        2019年1月      当社入社
     常務取締役
            三輪  達雄
                 1962年5月2日                                 (注)2       -
    在来営業本部長
                        2019年2月      審査部長
                        2020年7月      在来営業本部長(現任)
                        2020年8月      取締役就任
                        2022年5月      常務取締役就任(現任)
                        2009年4月      ユアサクオビス㈱入社
                        2016年7月      当社入社
                        2018年6月      ㈱シー・エス・マテリアル取締役就任
                        2018年11月      山武工場長
                              東金端柄工場長
                        2019年6月      購買部次長
                        2020年8月      ㈱シー・エス・マテリアル代表取締役就任
                              (現任)
                        2020年12月      ㈱シー・エス・リアルエステート取締役就任
                              ㈱シー・エス・不動産リース取締役就任
      取締役
                        2021年6月      ㈱シー・エス・ビルド取締役就任(現任)
            中井  俊輔
     製造部長           1985年7月30日                                 (注)2     50,000
                        2022年5月      執行役員就任
     購買部長
                        2022年8月      ㈱シー・エス・物流代表取締役就任(現任)
                              ㈱なのはなハウジング取締役就任(現任)
                              ㈱シー・エス・ホーム代表取締役就任(現任)
                              ㈱シー・エス・リアルエステート代表取締役就任
                              (現任)
                              ㈱シー・エス・不動産リース代表取締役就任
                              (現任)
                        2022年8月      取締役就任(現任)
                        2022年9月      製造部長(現任)
                        2023年7月      購買部長(現任)
                        1985年4月      ㈱日立メディコ(現        富士フイルムヘルスケア㈱)
                              入社
                        2010年9月      同社財務部担当部長
                        2015年12月      日立メディカルコンピュータ㈱(現              富士フイルム
      取締役
            加賀美   淳
                 1961年4月24日                                 (注)2       -
                              ヘルスケアシステムズ㈱)財務部長
     経理部長
                        2018年4月      日立ヘルスケアシステムズ㈱(現             富士フイルムヘ
                              ルスケアシステムズ㈱)財務部長
                        2021年5月      当社入社経理部長(現任)
                        2022年8月      取締役就任(現任)
                        1973年4月      阪和興業㈱入社
                        2004年7月      同社東京食品担当兼木材部長
                        2005年6月      同社取締役就任
                        2007年4月      同社取締役木材・食品担当
            馬締  和久
      取締役           1950年1月22日                                 (注)2       -
                        2011年4月      同社取締役木材・木材国際販売・食品担当
                        2012年6月      同社取締役退任、顧問就任
                        2015年6月      同社顧問退任
                        2016年9月      当社取締役就任(現任)
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                                                      所有株式数
      役職名       氏名     生年月日                 略歴               任期
                                                       (株)
                        1988年4月      弁護士登録(千葉)
                        2001年2月      千葉県社会福祉協議会理事就任
                        2006年5月      ㈱オンザウェイ監査役就任(現任)
                        2012年4月      千葉簡易裁判所・千葉地方裁判所民事調停委員
            石塚  英一
      取締役           1953年3月23日                                 (注)2       -
                              就任(現任)
                        2016年2月      独立行政法人千葉医療センター受託研究
                              審査委員会委員就任
                        2018年2月      当社取締役就任(現任)
                        1984年4月      大東建託㈱入社
                        2001年4月      同社執行役員住宅販売部長
                        2004年6月      同社取締役テナント営業統括本部長就任
                        2006年4月      同社常務取締役業務本部長兼法務部長就任
                        2011年4月      同社専務取締役執行役員東日本営業本部長就任
                        2012年4月      同社取締役専務執行役員東日本営業本部長
                              兼首都圏営業本部長就任
            熊切  直美
      取締役           1958年9月26日                                 (注)2       -
                        2013年4月      同社代表取締役社長執行役員
                              建築事業本部・経営管理本部担当
                        2016年4月      同社代表取締役社長
                              建築事業本部・経営管理本部担当
                        2019年3月      同社代表取締役社長退任
                        2019年6月      同社取締役退任
                        2019年8月      当社取締役就任(現任)
                              ㈱千葉相互銀行(現        ㈱京葉銀行)入行
                        1982年5月
                        2009年2月      同行新木支店支店長
                        2010年4月      同行小見川支店支店長
                        2011年6月      同行監査部検査役
                        2020年7月      当社入社管理本部付
                        2020年8月      常勤監査役就任(現任)
                        2020年8月      ㈱シー・エス・物流監査役就任(現任)
            髙浦  重夫
     常勤監査役            1960年2月4日                                 (注)3       -
                              ㈱なのはなハウジング監査役就任(現任)
                              ㈱シー・エス・ホーム監査役就任(現任)
                              ㈱シー・エス・マテリアル監査役就任(現任)
                        2020  年12月    ㈱シー・エス・リアルエステート監査役就任
                              (現任)
                              ㈱シー・エス・不動産リース監査役就任(現任)
                        2021年6月      ㈱シー・エス・ビルド監査役就任(現任)
                        1974年4月      丸紅㈱入社
                        2000年4月      丸紅建材㈱(現      SMB建材㈱)転籍
                              財務経理部長
                        2001年10月      同社九州支店長
                        2006年4月      同社人事総務部長
                        2006年6月      同社執行役員
            竹俣  裕幸
      監査役           1952年3月29日                                 (注)3       -
                        2007年4月      同社名古屋支店長
                        2013年3月      同社退社
                        2013年4月      東洋テックス㈱入社
                        2013年10月      同社取締役副社長就任
                        2017年10月      同社取締役副社長退任 顧問(現任)
                        2019年2月      当社監査役就任(現任)
                        2011年7月      千葉西税務署長
                        2012年7月      東京国税局総務部考査課長
                        2013年7月      国税庁長官官房東京派遣首席国税庁監察官
                        2015年7月      東京国税局調査第四部部長
            吉田  芳一
      監査役           1955年11月12日       2016年7月      同職退職                    (注)3       -
                        2016年8月      税理士登録(東京税理士会所属)
                        2019年2月      当社監査役就任(現任)
                        2020年6月      澁澤倉庫㈱監査役就任(現任)
                        2021年3月      伊勢化学工業㈱監査役就任(現任)
                            計                           100,700
    (注)1.取締役        馬締   和久氏、石塚       英一氏及び熊切        直美氏は社外取締役、監査役              竹俣   裕幸氏及び吉田        芳一氏は社外
        監査役であります。
      2.2023年8月30日開催の定時株主総会終結の時から2024年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
      3.2020年8月27日開催の定時株主総会終結の時から2024年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
      4.取締役      中井   俊輔は、代表取締役社長            中井   千代助の長男であります。
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      ② 社外役員の状況

        当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確
       保するとともに、監査役会による取締役会の監視・牽制の実効性を高めるために、社外取締役及び社外監査役を
       選任しております。
        馬締和久氏は、阪和興業株式会社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有し、また長年にわたり木材ビジ
       ネスに関する知見を蓄積していることから、経営レベルでの建設的な意見発信が期待されるため、当社の社外取
       締役として適任であると判断しております。馬締和久氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係
       その他の利害関係はありません。
        石塚英一氏は、社会福祉関連を始めとして、民法、会社法を専門とする弁護士として一般民事や企業法務など
       に幅広い知識・識見を有しており、また、裁判所の民事調停委員等も務めていることから、当社にとり特に法律
       に関して示唆に富む助言などが期待できるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。石塚
       英一氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
        熊切直美氏は、大手建設・不動産会社の経営者として、長年にわたり同社グループの経営全般にわたり強い
       リーダーシップを発揮しており、またそれにより当社グループが属する住宅関連業界に関する豊富な経験や幅広
       い見識を有しております。そのため、高い見地と広い視野から当社グループの企業価値向上に貢献することが期
       待されるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。熊切直美氏と当社との間には、人的関
       係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
        竹俣裕幸氏は、建材商社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、長年にわたり木材ビジ
       ネスに関する知見を蓄積していることにより、高い見地と広い視野から当社の企業価値向上に貢献することが期
       待されるため、当社の社外監査役として適任であると判断しております。竹俣裕幸氏と当社との間には、人的関
       係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
        吉田芳一氏は、長年にわたり税務行政に関与してきた経験により幅広い見識を有し、特に税務に関する知見を
       蓄積していることから、高い見地と広い視野から当社の企業価値向上に貢献することが期待されるため、当社の
       社外監査役として適任であると判断しております。吉田芳一氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取
       引関係その他の利害関係はありません。
        当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を文書で明確に定めてはお
       りませんが、当社の経営判断に資するような専門スキルなどを兼ね備えていることを基本に、当社との人的関
       係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い
       人物を選任することに努めております。
      ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

       統制部門との関係
        社外取締役及び社外監査役は、取締役会その他を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適
       宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率
       性を高めております。
        監査役会では、監査状況の確認及び協議を行うほか、内部監査室や会計監査人とも連携し、随時監査について
       の情報共有を求めております。
        監査役、内部監査室及び会計監査人は三様監査として適時に協議及び意見交換を行い、監査活動において相互
       に連携を行う体制になっております。主として監査計画や決算監査結果、内部統制の状況等の共有を図っており
       ます。
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     (3)  【監査の状況】
      ① 監査役監査の状況
        当社における監査役監査は、代表取締役社長をはじめとする取締役や重要な使用人と随時面談を行い、取締役
       会その他の社内会議に出席し、重要な決裁書類を閲覧するなどの活動を通じて、業務執行の適切性・効率性・網
       羅性が図られ、ガバナンス上のリスクが最小限に抑えられていることを確認することであります。問題がある場
       合には、代表取締役社長、その他の取締役や重要な使用人に意見を述べ改善活動につなげていきます。
        監査役会は、常勤監査役である髙浦重夫、社外監査役である竹俣裕幸及び吉田芳一の監査役3名で構成されて
       おり、月1回定例監査役会を開催しております。当事業年度における常勤監査役髙浦重夫、社外監査役竹俣裕幸
       及び吉田芳一の個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
           氏名        開催回数         出席回数
         髙浦 重夫           13         13
         竹俣 裕幸           13         13
         吉田 芳一           13         13
        監査役会における主な検討事項は、監査役監査の内容・結果や、情報共有された内部監査室や会計監査人それ
       ぞれ監査の内容・結果について協議をし、以降の監査に生かすことです。
        また、監査役は取締役会に出席して経営の監視機能強化を図るとともに、中でも常勤監査役はその他の社内会
       議にも出席し、また重要な決裁書類を閲覧し、取締役の職務執行及び意思決定についての適正性を監査しており
       ます。監査役のうち吉田芳一は税理士であり、会計面の監査にも携わっております。
        他にも、常勤監査役、社外監査役、代表取締役社長との間で定期的に(当事業年度は6月と12月の年2回)経
       営課題や戦略等についての協議を行っております。また、常勤監査役、社外監査役、社外取締役、代表取締役社
       長との間でも定期的に(当事業年度は9月と3月の年2回)意見交換会を実施し、課題認識の共有を図っており
       ます。
      ② 内部監査の状況

        当社は、代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置し、1名を配置しております。内部監査室では、
       当社の各部門(各工場を含む)及び子会社の監査を内部監査規程及び年度計画に基づいて行い、会社の業務が法
       令、経営方針、社内規程等に従って適切かつ有効に執行されているかを監査しております。監査の結果等につい
       ては代表取締役に直接報告しております。その他の取締役や監査役とも適宜情報共有するとともに、年度計画・
       評価範囲の決定、評価結果の報告等については、取締役会にて報告・承認を得る仕組みを構築をしており、内部
       監査の実効性確保に取り組んでおります。
      ③ 会計監査の状況

       a.  監査法人の名称
        千葉第一監査法人
       b.  継続監査期間

        9年間
       c.  業務を執行した公認会計士

        林 広隆
        岸 健介
       d.  監査業務に係る補助者の構成

        当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他1名であります。
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       e.  監査法人の選定方針と理由
        当社は、会計監査人の監査品質、独立性、総合的能力等を勘案し、千葉第一監査法人が当社の会計監査人とし
       て適格であると判断したため、選定しております。
        なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総
       会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第
       340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任い
       たします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を
       解任した旨及び解任の理由を説明いたします。
       f.  監査役及び監査役会による監査法人の評価

        当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査役及び監査役会は、日本監査役
       協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の職
       務遂行状況を確認した上で総合的に評価しております。
      ④ 監査報酬の内容等

       a.  監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                      当連結会計年度
        区分
                監査証明業務に            非監査業務に           監査証明業務に            非監査業務に
                基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
       提出会社               21,000             -         21,000             -
      連結子会社                 -           -           -           -

        計             21,000             -         21,000             -

       b.  監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

        該当事項はありません。
       c.  その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

        該当事項はありません。
       d.  監査報酬の決定方針

        監査報酬の決定方針はありませんが、監査公認会計士等からの監査報酬の見積提案をもとに、当社の規模及び
       特性、監査日数及び監査従事者の構成等の諸要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得た上で決定しておりま
       す。
       e.  監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

        当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携
       に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査契約における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移
       並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、報酬額
       が合理的に設定されていると判断したためであります。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        当社取締役及び監査役の金銭報酬の額は、2000年1月27日開催の第18期定時株主総会において取締役は年額
       100,000千円以内及び監査役は年額20,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま
       ない。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名、監査役の員数は1名です。
        取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を2021年2月15日開催の取締役会において決議いたしまし
       た。当該方針の内容の概要は以下のとおりです。
        当社の取締役の報酬は、役員規程に定めるところにより、固定報酬(金銭報酬)としての月額報酬及び役員退
       職慰労金、並びに業績連動報酬等としての役員賞与により構成されています。しかしながら、当該報酬のうち業
       績連動報酬等としての役員賞与の支給は、現在に至るまで実施しておりませんし、役員賞与以外の業績連動報酬
       等を採用しておりません。また、当社は、取締役の個人別の報酬等について、非金銭報酬等を採用しておりませ
       ん。そのため、当社は、取締役の個人別の報酬等については、全額固定報酬としての月額報酬及び役員退職慰労
       金で支給しております。
        当社は、報酬総額の限度内において、個人別の報酬額を役位に対応して決定しております。なお、使用人兼務
       役員については、役員報酬分と使用人給与分に区分して決定しております。
        また、役員退職慰労金は、役員退職慰労金規程に定める役位別報酬月額、在任月数、功労加算等によって算定
       される基準に基づきその額を決定し、株主総会決議を経て退任時に支給しております。
        当事業年度におきましては、取締役の報酬について、2022年8月30日開催の取締役会において代表取締役社長
       中井千代助に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定を
       行っております。
        代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには
       代表取締役社長が最も適しているからです。代表取締役社長は、取締役会決議に基づきその権限内容及び裁量範
       囲については特段の制限を設けられておらず、役位に対応する職責の大きさ、業務執行状況、業績等を総合的に
       勘案し、取締役会の協議を踏まえた上で決定することとしております。
        取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、役位に対応する職責の大きさ、業務執行状況、業績等を
       総合的に勘案して検討を行っておりますので、取締役会も決定方針に沿うものであると判断しております。
      ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                              報酬等の種類別の総額(千円)
                                                     対象となる
               報酬等の総額
       役員区分                                              役員の員数
                                             左記のうち、
                 (千円)
                        固定報酬      業績連動報酬        退職慰労金
                                                      (名)
                                             非金銭報酬等
    取締役
                  59,559       53,070         -      6,489         -     6
    (社外取締役を除く)
    監査役
                   6,930       6,600         -       330        -     1
    (社外監査役を除く)
    社外役員               8,760       8,760         -       -       -     5
     (注)   1.退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金の繰入額を記載しております。
       2.上記のほか、使用人兼務取締役に対する使用人給与(賞与を含む。)は24,188千円であります。
      ③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

        連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
      ④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

        該当事項はありません。
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     (5)  【株式の保有状況】
      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、安定的取引関係の維持強化等のために純投資目的以外の目的である投資株式を保有しており、保有目
       的が純投資目的(専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受ける目的)である投資株式は保有
       しない方針です。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
        当社は、安定的取引関係の維持強化等に資する取引先の株式保有を方針とし、取締役会にて中長期的な経営戦
       略視点でその保有の合理性を検証し、個別銘柄ごとに保有の適否を判断しております。経営戦略上の取引関係の
       重要性を総合的に勘案した上で、保有の意義が希薄化した場合には、できる限り速やかに売却を進めていくこと
       としております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                           貸借対照表計上額の
                      銘柄数
                     (銘柄)
                           合計額(千円)
        非上場株式              -               -

        非上場株式以外の株式               5            209,108

       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                      銘柄数     株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
        非上場株式              -               -          -

                                        取引先持株会を通じた定期拠出及び

        非上場株式以外の株式               3             4,320
                                        配当金再投資によるものです。
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                      銘柄数     株式数の減少に係る売却
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
        非上場株式               1               -

        非上場株式以外の株式              -               -

     (注)   非上場株式の減少は、会社の解散に伴うものであります。

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       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
    特定投資株式

                 当事業年度         前事業年度
                                    保有目的、業務提携等の理由、                 当社の株
                 株式数(株)         株式数(株)
         銘柄                              定量的な保有効果              式の保有
                                     及び株式数が増加した理由                の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                                  保有目的は、主にプレカット事業にお
                     41,398         40,088
                                  ける主要販売先としての取引関係の維
                                                       無
     飯田グループホール
                                  持強化のためであり、株式数増加の理
     ディングス㈱
                                                      (注)3
                                  由は、取引先持株会を通じた定期拠出
                     95,381         81,579
                                  及び配当金再投資によるものです。
                    230,020         230,020

                                  保有目的は、主にプレカット事業にお
     ㈱ヤマダホールディ
                                  ける主要販売先としての取引関係の維                     無
     ングス
                                  持強化のためです。
                     94,998         104,429
                                  保有目的は、主にプレカット事業にお

                      642         534
                                  ける主要販売先としての取引関係の維
     大東建託㈱                             持強化のためであり、株式数増加の理                     無
                                  由は、取引先持株会を通じた定期拠出
                     8,515         6,097
                                  及び配当金再投資によるものです。
                     15,000         15,000

                                  保有目的は、取引先金融機関として安
     ㈱千葉興業銀行                                                  無
                                  定的な取引維持のためです。
                     7,875         3,900
                     3,692         3,690    保有目的は、取引先金融機関として安

     ㈱りそなホールディ                             定的な取引維持のためであり、株式数
                                                       無
     ングス                             増加の理由は、配当金再投資によるも
                     2,339         1,765
                                  のです。
     (注)   1.保有銘柄数が60銘柄に満たないため、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下の銘柄についても記載

         しております。
       2.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法に
         ついて記載いたします。当社は、毎期、取締役会において、保有株式について保有状況の検証を行ってお
         り、  2023年5月31日       を基準とした検証の結果、現状保有する株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有し
         ていることを確認しております。
       3.同社は、当社株式を保有していませんが、同社の子会社である㈱東栄住宅が当社株式を保有しております。
    みなし保有株式

     該当事項はありません。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、

      「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2022年6月1日から2023年5月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2022年6月1日から2023年5月31日まで)の財務諸表について、千葉第一監査法人に
     より監査を受けております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
     容を適切に把握し、会計基準等の変更について適切に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務
     会計基準機構へ加入するとともに、専門誌の購読及び各種セミナーへの積極的な参加などにより、社内周知を図って
     おります。
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    1 【連結財務諸表等】
     (1) 【連結財務諸表】
      ① 【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年5月31日)              (2023年5月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              4,921,866              5,425,384
                                   ※4   4,210,492            ※4   3,488,617
        受取手形、売掛金及び契約資産
        商品及び製品                               125,145              126,895
                                    ※1   797,260            ※1   578,561
        販売用不動産
        仕掛品                               397,111              351,840
        原材料及び貯蔵品                               619,850              459,373
        その他                                88,660              140,849
                                       △ 3,862             △ 15,630
        貸倒引当金
        流動資産合計                              11,156,525              10,555,893
      固定資産
        有形固定資産
                                    ※1   784,122            ※1   698,071
         建物及び構築物(純額)
         機械装置及び運搬具(純額)                              321,974              209,224
         工具、器具及び備品(純額)                               7,630              14,093
                                   ※1   1,448,145            ※1   1,448,145
         土地
         建設仮勘定                               47,210              19,487
                                   ※1   6,668,658            ※1   8,735,604
         賃貸不動産(純額)
                                   ※2   9,277,741           ※2   11,124,624
         有形固定資産合計
        無形固定資産
         のれん                               41,160              34,300
         ソフトウエア                               32,254              51,115
                                        37,264              37,815
         その他
         無形固定資産合計                              110,680              123,231
        投資その他の資産
         投資有価証券                              197,772              209,108
         長期貸付金                               1,550              1,110
         破産更生債権等                               56,324              15,043
         繰延税金資産                              182,407              131,118
         長期預金                               20,000              120,000
                                   ※1 , ※6   85,002          ※1 , ※6   93,083
         その他
                                      △ 56,205             △ 14,925
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                              486,849              554,538
        固定資産合計                              9,875,270              11,802,395
      資産合計                               21,031,796              22,358,288
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                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年5月31日)              (2023年5月31日)
     負債の部
      流動負債
                                   ※1   2,270,367            ※1   1,695,380
        支払手形及び買掛金
                                   ※1   2,065,466            ※1   1,786,081
        電子記録債務
                                    ※1   600,850            ※1   430,000
        短期借入金
        1年内償還予定の社債                               100,000              200,000
                                    ※1   862,210            ※1   749,912
        1年内返済予定の長期借入金
        リース債務                               173,758              139,848
                                                   ※1   394,768
        未払金                               392,284
        未払費用                               299,737              280,462
        未払法人税等                              1,016,001               360,406
        災害損失引当金                                3,114                -
                                    ※5   466,514            ※5   266,369
        その他
        流動負債合計                              8,250,305              6,303,229
      固定負債
        社債                               250,000              500,000
                                   ※1   4,949,009            ※1   5,928,164
        長期借入金
        長期未払金                                2,134                -
        リース債務                               266,564              181,690
        完成工事補償引当金                                75,234              59,520
        役員退職慰労引当金                               156,006              162,259
        退職給付に係る負債                               174,952              173,750
        資産除去債務                                4,704              4,701
                                        17,368              54,366
        その他
        固定負債合計                              5,895,975              7,064,452
      負債合計                               14,146,280              13,367,681
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               532,650              536,152
        資本剰余金                               318,094              321,597
        利益剰余金                              5,934,394              8,022,589
                                        △ 489             △ 645
        自己株式
        株主資本合計                              6,784,649              8,879,694
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                               100,974              107,080
        繰延ヘッジ損益                               △ 2,303                -
                                        2,195              3,831
        為替換算調整勘定
        その他の包括利益累計額合計                               100,866              110,911
      純資産合計                                6,885,515              8,990,606
     負債純資産合計                                 21,031,796              22,358,288
                                 50/110






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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年6月1日              (自 2022年6月1日
                                至 2022年5月31日)               至 2023年5月31日)
                                   ※1   25,126,225            ※1   24,547,152
     売上高
                                   ※2   18,668,717            ※2   18,740,647
     売上原価
     売上総利益                                 6,457,507              5,806,505
                                   ※3   2,394,919            ※3   2,557,840
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                 4,062,587              3,248,664
     営業外収益
      受取利息                                  1,127               344
      受取配当金                                  8,418              4,063
      仕入割引                                  9,605              8,476
      投資有価証券売却益                                   180               -
      受取賃貸料                                 44,953              44,478
      受取保険金                                  9,342              6,738
                                        14,835              17,955
      その他
      営業外収益合計                                 88,462              82,056
     営業外費用
      支払利息                                 66,388              52,861
      社債発行費                                    -            12,039
      賃貸費用                                 22,989              23,947
      支払手数料                                 17,740              38,686
      シンジケートローン手数料                                  4,911              5,421
                                        9,979              15,460
      その他
      営業外費用合計                                 122,009              148,417
     経常利益                                 4,029,041              3,182,304
     特別利益
                                     ※4   1,552             ※4   617
      固定資産売却益
      特別利益合計                                  1,552               617
     特別損失
                                     ※5   3,528              ※5   2
      固定資産除却損
                                     ※6   56,794
                                                        -
      減損損失
      特別損失合計                                 60,322                 2
     税金等調整前当期純利益                                 3,970,271              3,182,920
     法人税、住民税及び事業税
                                      1,225,546               898,009
                                      △ 22,223              49,395
     法人税等調整額
     法人税等合計                                 1,203,322               947,404
     当期純利益                                 2,766,948              2,235,515
     親会社株主に帰属する当期純利益                                 2,766,948              2,235,515
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       【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年6月1日              (自 2022年6月1日
                                至 2022年5月31日)               至 2023年5月31日)
     当期純利益                                 2,766,948              2,235,515
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                △ 16,486               6,106
      繰延ヘッジ損益                                  2,583              2,303
                                        3,079              1,635
      為替換算調整勘定
                                    ※  △  10,822            ※  10,045
      その他の包括利益合計
     包括利益                                 2,756,125              2,245,561
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                2,756,125              2,245,561
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      ③ 【連結株主資本等変動計算書】
       前連結会計年度(自 2021年6月1日 至 2022年5月31日)
                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
    当期首残高                527,020         312,465        3,245,758          △ 113      4,085,129
     会計方針の変更による
                                      13,094                 13,094
     累積的影響額
    会計方針の変更を反映した
                     527,020         312,465        3,258,852          △ 113      4,098,224
    当期首残高
    当期変動額
     新株の発行                5,629         5,629                         11,259
     剰余金の配当                                △ 91,406                △ 91,406
     親会社株主に帰属する
                                     2,766,948                 2,766,948
     当期純利益
     自己株式の取得                                          △ 376        △ 376
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計                 5,629         5,629       2,675,542          △ 376      2,686,425
    当期末残高                532,650         318,094        5,934,394          △ 489      6,784,649
                            その他の包括利益累計額

                  その他                         その他の
                                                    純資産合計
                                   為替換算
                  有価証券       繰延ヘッジ損益                  包括利益
                                   調整勘定
                  評価差額金                          累計額合計
    当期首残高                117,460         △ 4,887         △ 884       111,688        4,196,818
     会計方針の変更による
                                                       13,094
     累積的影響額
    会計方針の変更を反映した
                     117,460         △ 4,887         △ 884       111,688        4,209,913
    当期首残高
    当期変動額
     新株の発行                                                  11,259
     剰余金の配当                                                 △ 91,406
     親会社株主に帰属する
                                                      2,766,948
     当期純利益
     自己株式の取得                                                   △ 376
     株主資本以外の項目の
                    △ 16,486         2,583         3,079       △ 10,822        △ 10,822
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計                △ 16,486         2,583         3,079       △ 10,822       2,675,602
    当期末残高                100,974         △ 2,303         2,195        100,866        6,885,515
                                 53/110








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       当連結会計年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
    当期首残高                532,650         318,094        5,934,394          △ 489      6,784,649
    当期変動額
     新株の発行                3,502         3,502                          7,005
     剰余金の配当                                △ 147,320                △ 147,320
     親会社株主に帰属する
                                     2,235,515                 2,235,515
     当期純利益
     自己株式の取得                                          △ 155        △ 155
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計                 3,502         3,502       2,088,194          △ 155      2,095,044
    当期末残高                536,152         321,597        8,022,589          △ 645      8,879,694
                            その他の包括利益累計額

                  その他                         その他の
                                                    純資産合計
                                   為替換算
                  有価証券       繰延ヘッジ損益                  包括利益
                                   調整勘定
                  評価差額金                          累計額合計
    当期首残高                100,974         △ 2,303         2,195        100,866        6,885,515
    当期変動額
     新株の発行                                                   7,005
     剰余金の配当                                                 △ 147,320
     親会社株主に帰属する
                                                      2,235,515
     当期純利益
     自己株式の取得                                                   △ 155
     株主資本以外の項目の
                     6,106         2,303         1,635        10,045         10,045
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計                 6,106         2,303         1,635        10,045       2,105,090
    当期末残高                107,080           -       3,831        110,911        8,990,606
                                 54/110










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      ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年6月1日              (自 2022年6月1日
                                至 2022年5月31日)               至 2023年5月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                3,970,271              3,182,920
      減価償却費                                 407,225              384,374
      減損損失                                 56,794                -
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 39,097             △ 29,512
      完成工事補償引当金の増減額(△は減少)                                  4,689             △ 15,713
      役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                  6,429              6,253
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  6,704             △ 1,201
      災害損失引当金の増減額(△は減少)                                    -            △ 3,114
      受取利息及び受取配当金                                 △ 9,545             △ 4,407
      支払利息                                 66,388              52,861
      投資有価証券売却損益(△は益)                                  △ 180               -
      固定資産売却損益(△は益)                                 △ 1,552              △ 617
      固定資産除却損                                  3,528                2
      売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)                               △ 1,462,155               763,155
      棚卸資産の増減額(△は増加)                                △ 611,466              422,697
      仕入債務の増減額(△は減少)                                1,287,479              △ 854,372
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                 217,683             △ 267,392
                                        41,982              43,772
      その他
      小計                                4,023,372              3,679,703
      利息及び配当金の受取額
                                        6,682              3,691
      利息の支払額                                △ 64,950             △ 52,560
                                      △ 589,106            △ 1,537,712
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                3,375,998              2,093,122
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の預入による支出                                △ 54,696             △ 134,747
      定期預金の払戻による収入                                 54,146              34,147
      固定資産の取得による支出                                △ 888,309            △ 2,176,579
      固定資産の売却による収入                                  2,029               617
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 4,074             △ 3,605
      投資有価証券の売却による収入                                   226               -
      貸付けによる支出                                  △ 600             △ 400
      貸付金の回収による収入                                  1,590               680
                                        63,196             △ 10,182
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 826,492            △ 2,290,070
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                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年6月1日              (自 2022年6月1日
                                至 2022年5月31日)               至 2023年5月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入れによる収入                                 175,000              320,000
      短期借入金の返済による支出                                △ 623,650             △ 490,850
      長期借入れによる収入                                1,500,000              2,259,700
      長期借入金の返済による支出                                △ 669,465            △ 1,392,843
      社債の発行による収入                                    -            500,000
      社債の償還による支出                                △ 100,000             △ 150,000
      リース債務の返済による支出                                △ 207,178             △ 185,974
      長期未払金の返済による支出                                △ 34,379             △ 21,460
      ストックオプションの行使による収入                                 11,259               7,005
      自己株式の取得による支出                                  △ 376             △ 155
                                      △ 91,410             △ 147,191
      配当金の支払額
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 40,200              698,229
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                   3,079              1,635
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                 2,512,385               502,918
     現金及び現金同等物の期首残高                                 2,373,133              4,885,518
                                   ※1   4,885,518            ※1   5,388,437
     現金及び現金同等物の期末残高
                                 56/110














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      【注記事項】
       (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
      1.連結の範囲に関する事項
       (1)  連結子会社の数         8 社
         主要な連結子会社名
          「第1     企業の概況       4   関係会社の状況」に記載しているため省略しております。
       (2)  主要な非連結子会社名

         協同組合シー・エス・コープ
         連結の範囲から除いた理由

          非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分
         に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
      2.持分法の適用に関する事項

         持分法を適用しない非連結子会社のうち主要な会社等の名称
         協同組合シー・エス・コープ
         持分法を適用しない理由

          持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)
         等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要
         性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
      3.連結子会社の事業年度等に関する事項

        連結子会社のうち、CSL           CAD  VIETNAM    COMPANY    LIMITEDの決算日は、3月31日であります。
        連結財務諸表の作成に当たっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につ
       いては、連結上必要な調整を行っております。
      4.会計方針に関する事項

       (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
        ① 有価証券
          その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
            時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
           市場価格のない株式等
            移動平均法による原価法
        ② デリバティブ
          時価法
        ③ 棚卸資産
         a 製品及び仕掛品
          個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
         b 販売用不動産
          個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
         c 原材料
          主に月次総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
         d 貯蔵品
          最終仕入原価法
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       (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
        ① 有形固定資産(リース資産を除く)
          定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016
         年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
          なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
           建物及び構築物             7年~50年
           機械装置及び運搬具             4年~15年
           賃貸不動産             15年~27年
        ② 無形固定資産(リース資産を除く)
          定額法によっております。
          なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
         よっております。
        ③ リース資産
          所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
       (3)  重要な引当金の計上基準

        ① 貸倒引当金
          債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
         権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
        ② 完成工事補償引当金
          完成工事等に係る瑕疵担保の費用に備えるため、過去の実績に基づく将来の補償見込額を計上しておりま
         す。
        ③ 役員退職慰労引当金
          役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末の要支給額を計上しております。
       (4)  退職給付に係る会計処理の方法

         当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支
        給額を退職給付債務とする簡便法を適用しております。
       (5)  重要な収益及び費用の計上基準

         当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当
        該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
        ① 商品及び製品の販売
          プレカット事業においては、顧客との契約に基づいてプレカット製品を引き渡す履行義務を負っておりま
         す。当該履行義務については、製品を引き渡す一時点において、顧客が製品に対する支配を獲得して充足さ
         れると判断し、当該引渡時点において収益を認識しております。
        ② 工事契約
          建築請負事業及びその他事業における戸建住宅・一般建築物の工事契約については、顧客との合意に基づ
         いて取引価格を決定し、主に長期の建築工事を行う履行義務を負っております。当該履行義務については、
         一定の期間にわたり充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
         進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の総額に占める割合
         に基づいて行っております。
          また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発
         生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることがで
         きる時まで、一定の期間にわたり充足される履行義務について原価回収基準により収益を認識しておりま
         す。さらに、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短
         い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充
         足した時点で収益を認識しております。
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        ③ 不動産売買契約
          その他事業における不動産売買契約については、顧客との不動産売買契約に基づいて当該物件を引き渡す
         履行義務を負っております。当該履行義務については、当該物件を引き渡す一時点において、顧客が当該物
         件に対する支配を獲得して充足されると判断し、当該引渡時点において収益を認識しております。
         なお、不動産賃貸事業における賃貸借契約については、                          「 リース取引に関する会計基準              」(企業会計基準第

        13号 2007年3月30日)等            に従い、賃貸借契約期間にわたって収益を認識しております。
       (6)  のれんの償却方法及び償却期間

         10年間の定額法により償却しております。
       (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

         手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ
        り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
       (8)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項

        資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
         資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当連結会計年度の費用として処理しております。
       (重要な会計上の見積り)

      1.繰延税金資産の回収可能性
       (1)  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                                                (千円)
                        前連結会計年度                当連結会計年度
         繰延税金資産                      182,407                131,118
       (2)  識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

        ①  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
         当社グループは、将来の課税所得を合理的に見積り、回収可能性があると判断した将来減算一時差異につい
        て繰延税金資産を計上しております。収益力に基づく将来の課税所得の見積りは、取締役会で承認された年次
        の事業計画及び中期経営計画を基礎としております。
        ②  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

         プレカット・建築請負・その他事業                における事業計画の主要な仮定は、受注・出荷・完工棟数及び販売戸数
        等の予測に基づいており、中期経営計画以降の成長については、新設住宅着工戸数などの市場見通しを考慮し
        ております。不動産賃貸事業については、新たな収益物件購入計画を含む取締役会で承認された年次の事業計
        画及び中期経営計画を基礎としております。
        ③  翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

         当社グループが属する住宅関連業界では、消費者の価値観、ニーズの多様化が進む中、住設機器の納期遅
        れ、大工職人の不足、資材価格の高騰もあり、消費者の建築・購入マインドの低下が懸念されるため、これら
        が当社グループの事業に大きく影響する可能性があります。
         これら将来の不確実な経済条件の変動や税制改正等により見積りの算出に用いた仮定の見直しが必要となっ
        た場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影
        響が及ぶ可能性があります。
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      2.固定資産の減損損失
       (1)  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                                                (千円)
                        前連結会計年度                当連結会計年度
         減損損失                      56,794                  -
         有形固定資産                     9,277,741               11,124,624
         無形固定資産                      110,680                123,231
       (2)  識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

        ①  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
         当社グループは、        プレカット・建築請負・その他事業については                      継続的に収支の把握を行っている管理会計
        上の区分ごとに、不動産賃貸事業及び遊休資産については物件ごとにグルーピングし、減損損失の判定を行っ
        ております。
         減損の判定は、資産グループに減損の兆候がある場合、当該資産グループから得られる割引前将来キャッ
        シュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価格を下回った資産グループについては、回収
        可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上することとしております。回収可能価額は正味売却価
        額又は使用価値(将来キャッシュ・フローの割引現在価値)のいずれか高い方により測定することとしており
        ます。
        ②  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

         減損損失の認識及び測定に当たって用いる割引前将来キャッシュ・フローは、取締役会の承認を得た事業計
        画の前提となった数値を基礎としております。
         プレカット・建築請負・その他事業における事業計画の主要な仮定は、受注・出荷・完工棟数及び販売戸数
        等の予測に基づいており、中期経営計画以降の成長については、新設住宅着工戸数などの市場見通しを考慮し
        ております。不動産賃貸事業については、新たな収益物件購入計画を含む取締役会で承認された年次の事業計
        画及び中期経営計画を基礎としております。
        ③  翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

         当社グループが属する住宅関連業界では、消費者の価値観、ニーズの多様化が進む中、住設機器の納期遅
        れ、大工職人の不足、資材価格の高騰もあり、消費者の建築・購入マインドの低下が懸念されるため、これら
        が当社グループの事業に大きく影響する可能性があります。
         これら将来の不確実な経済条件の変動等により見積りの算出に用いた仮定の見直しが必要となった場合、翌
        連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
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      3.一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益における工事原価総額の見積り
       (1)  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                                                (千円)
                                 前連結会計年度          当連結会計年度
         売上高(一定の期間にわたり認識される収益)                           3,680,887          3,585,492
       (2)  識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

        ①  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
         建築請負事業及びその他事業における戸建住宅・一般建築物の工事契約については、顧客との合意に基づい
        て取引価格を決定し、主に長期の建築工事を行う履行義務を負っております。当該履行義務については、一定
        の期間にわたり充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度
        の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の総額に占める割合に基づい
        て行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、当該履行義務を
        充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見
        積ることができる時まで、一定の期間にわたり充足される履行義務について原価回収基準により収益を認識し
        ております。
        ②  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

         収益認識の基礎となる工事原価総額は、工事契約ごとの実行予算を使用して見積りを行っております。工事
        は基本的な仕様や作業内容が顧客の指図に基づいて行われることから工事契約ごとの個別性が強く、工事原価
        総額の見積りにあたっては工事に対する専門的な知識や経験を有する所管部署による一定の仮定と判断が必要
        であり、不確実性を伴うものとなります。
        ③  翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

         工事の進捗に伴い、仕様変更、追加工事の発生、資材価格や外注費等の変動により見積りの算出に用いた仮
        定の見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表に影響を与える可能性があります。
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       (連結貸借対照表関係)
    ※1    担保資産及び担保付債務
       担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             ( 2022年5月31日       )         ( 2023年5月31日       )
       販売用不動産                         745,910    千円             551,285    千円
       建物及び構築物                         474,224     〃             423,164     〃
       土地                         941,567     〃             941,567     〃
       賃貸不動産                        6,028,315      〃            7,587,519      〃
       投資その他の資産「その他」                         10,909    〃              11,217    〃
       計                        8,200,927     千円            9,514,754     千円
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                             ( 2022年5月31日       )         ( 2023年5月31日       )
       支払手形及び買掛金                         158,639    千円             135,408    千円
       電子記録債務                         63,971    〃              10,452    〃
       短期借入金                         600,850     〃             330,000     〃
       1年内返済予定の長期借入金                         425,139     〃             746,953     〃
       未払金                           -  〃               212   〃
       長期借入金                        5,368,504      〃            5,487,388      〃
       計                        6,617,104     千円            6,710,416     千円
    ※2 有形固定資産の減価償却累計額の内容は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             ( 2022年5月31日       )         ( 2023年5月31日       )
       有形固定資産      の減価償却累計額                  3,087,592     千円            3,384,257     千円
     3 受取手形裏書譲渡高の内容は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             ( 2022年5月31日       )         ( 2023年5月31日       )
       受取手形裏書譲渡高                         507,585    千円             356,321    千円
    ※4 受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以下のと

      おりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             ( 2022年5月31日       )         ( 2023年5月31日       )
        受取手形                         173,376    千円             148,747    千円
        売掛金                        3,519,564      〃            2,705,741      〃
        契約資産                         517,551     〃             634,128     〃
    ※5    その他のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             ( 2022年5月31日       )         ( 2023年5月31日       )
        契約負債                         64,063   千円             122,018    千円
    ※6    非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             ( 2022年5月31日       )         ( 2023年5月31日       )
       その他(関係会社出資金)                          1,120   千円              1,120   千円
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       (連結損益計算書関係)
    ※1  顧客との契約から生じる収益
       売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との
      契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)                                  1.顧客との契約から生じる収益を分解
      した情報」に記載しております。
    ※2 期末棚卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれておりま

      す。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2021年6月1日              (自    2022年6月1日
                             至   2022年5月31日       )       至   2023年5月31日       )
                                 3,319   千円              7,946   千円
    ※3    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2021年6月1日              (自    2022年6月1日
                             至   2022年5月31日       )       至   2023年5月31日       )
       運賃                         689,295    千円             755,193    千円
       給料及び手当                         600,477     〃             596,697     〃
       退職給付費用                         11,824    〃              8,817    〃
       役員退職慰労引当金繰入額                          6,690    〃              7,711    〃
       貸倒引当金繰入額(△は戻入額)                         42,149    〃              12,056    〃
    ※4    固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2021年6月1日              (自    2022年6月1日
                             至   2022年5月31日       )       至   2023年5月31日       )
       機械装置及び運搬具                          1,552   千円               617  千円
    ※5    固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2021年6月1日              (自    2022年6月1日
                             至   2022年5月31日       )       至   2023年5月31日       )
       建物及び構築物                          2,483   千円                - 千円
       工具、器具及び備品                            13  〃                2  〃
       ソフトウエア                           862   〃                -  〃
                                     〃                  〃
       その他                           170                 -
       計                          3,528   千円                2 千円
                                 63/110








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    ※6 減損損失の内容は、次のとおりであります。
      前連結会計年度(自          2021年6月1日        至   2022年5月31日       )
       当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
                                                   (単位:千円)
             場所              用途            種類            金額
       油井工場(千葉県東金市)                事業用資産            機械及び装置                     56,794
       当社グループは、プレカット事業、建築請負事業及びその他事業については                                   継続的に収支の把握を行っている                管
      理会計   上の区分ごとに       、不動産賃貸事業及び遊休資産については物件ごとにグルーピングし、減損損失の判定を
      行っております。
       当社連結子会社㈱シー・エス・マテリアルにおけるログハウス材加工の事業用資産については、営業損失を計上
      しており、かつ将来キャッシュ・フローの見積り総額が帳簿価額を下回ることとなったため、帳簿価額を回収可能
      価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
       当資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを1.9%で割り引いて
      算定しております。
      当連結会計年度(自          2022年6月1日        至   2023年5月31日       )

       該当事項はありません。
       (連結包括利益計算書関係)

    ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                                   (単位:千円)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2021年6月1日              (自    2022年6月1日
                             至   2022年5月31日       )       至   2023年5月31日       )
       その他有価証券評価差額金
         当期発生額                         △23,324                  7,016
                                  △180                  -
         組替調整額
           税効果調整前
                                 △23,505                  7,016
                                  7,019                 △910
           税効果額
           その他有価証券評価差額金                         △16,486                  6,106
       繰延ヘッジ損益
         当期発生額                           3,686                 3,287
                                    -                 -
         組替調整額
           税効果調整前
                                  3,686                 3,287
                                 △1,102                  △983
           税効果額
       繰延ヘッジ損益                           2,583                 2,303
       為替換算調整勘定
                                  3,079                 1,635
         当期発生額
              その他の包括利益合計                  △10,822                  10,045
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       (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自           2021年6月1日        至    2022年5月31日       )
     1.発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                1,828,200             13,500             -       1,841,700
    (注)発行済株式の増加は、新株予約権の権利行使に対する新株の発行によるものであります。
     2.自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                    73          119           -          192
    (注)自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。
     3.新株予約権等に関する事項

                                   目的となる株式の数(株)
                                                     当連結会計
                      目的となる
      会社名         内訳                                      年度末残高
                            当連結会計                   当連結
                      株式の種類
                                    増加      減少
                                                      (千円)
                             年度期首                  会計年度末
            2016年ストック・
     提出会社      オプションとしての            -        -      -      -      -      -
            新株予約権
               合計                  -      -      -      -      -
    (注)ストック・オプションとして付与されている新株予約権であるため、目的となる株式の種類及び目的となる株式の
      数の記載を省略しております。
     4.配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり配当額
        決議        株式の種類                            基準日        効力発生日
                         (千円)          (円)
    2021年7月15日
                普通株式            91,406          50.00    2021年5月31日         2021年8月31日
    取締役会
      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
       決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)      配当額(円)
    2022年7月15日
              普通株式      利益剰余金         147,320        80.00    2022年5月31日         2022年8月31日
    取締役会
    (注)1株当たり配当額には創業40周年記念配当20円が含まれております。
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     当連結会計年度(自           2022年6月1日        至    2023年5月31日       )
     1.発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                1,841,700             8,400             -       1,850,100
    (注)発行済株式の増加は、新株予約権の権利行使に対する新株の発行によるものであります。
     2.自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                   192           52           -          244

    (注)自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。
     3.新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
     4.配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり配当額
        決議        株式の種類                            基準日        効力発生日
                         (千円)          (円)
    2022年7月15日
                普通株式           147,320          80.00    2022年5月31日         2022年8月31日
    取締役会
    (注)1株当たり配当額には創業40周年記念配当20円が含まれております。
      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
       決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)      配当額(円)
    2023年7月14日
              普通株式      利益剰余金         147,988        80.00    2023年5月31日         2023年8月31日
    取締役会
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       (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
    ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま
      す。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2021年6月1日              (自    2022年6月1日
                             至   2022年5月31日       )       至   2023年5月31日       )
        現金及び預金                        4,921,866     千円            5,425,384     千円
        長期預金                         20,000    〃             120,000     〃
        預入期間が3か月を超える定期預金                        △56,347     〃            △156,947      〃
        現金及び現金同等物                        4,885,518     千円            5,388,437     千円
     2 重要な非資金取引の内容

        新たに計上したリース取引に係る資産及び債務の額は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2021年6月1日              (自    2022年6月1日
                             至   2022年5月31日       )       至   2023年5月31日       )
        リース取引に係る資産及び債務の額                         15,574   千円              67,190   千円
       (リース取引関係)

     1.ファイナンス・リース取引
      (借主側)
       所有権移転外ファイナンス・リース取引
       ① リース資産の内容
         有形固定資産 主として、プレカット事業における生産設備(機械及び装置)であります。
       ② リース資産の減価償却の方法
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      (貸主側)

       該当事項はありません。
     2.オペレーティング・リース取引

      (借主側)
       該当事項はありません。
      (貸主側)

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                              ( 2022年5月31日       )         ( 2023年5月31日       )
      1年内                          652,681    千円             644,831    千円
      1年超                         4,744,325     〃           4,099,493     〃
      合計                         5,397,006     千円            4,744,325     千円
        なお、オペレーティング・リース取引の内容は、                        不動産賃貸     によるものであります。
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       (金融商品関係)
     1.金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社グループは、主に材木の加工販売事業を行うための設備投資計画、賃貸不動産の取得計画及び販売不動産
       の購入計画等に照らして、必要な資金を社債発行、銀行借入、割賦取引及びリース取引により調達しておりま
       す。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しておりま
       す。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
        投資有価証券は、主に取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
        長期貸付金は、従業員貸付制度に基づく当社グループ従業員に対するものであり、貸出先の信用リスクに晒さ
       れております。
        営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、ほぼ4ヵ月以内の支払期日であります。
        社債、借入金、割賦取引に係る長期未払金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に材木の加
       工販売事業を行うための設備投資、賃貸不動産の取得及び販売不動産の購入等に必要な資金の調達を目的とした
       ものであります。
        借入金につきましては、市場の動向により、変動金利と固定金利のバランスを考慮して決定しており、金利の
       変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
        デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引
       であります。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

       ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         営業債権については、債権管理に関する規程に従い、顧客ごとに与信管理を行い、各事業部における営業部
        門及び管理部門が主要な顧客の状況を定期的にモニタリングし、顧客ごとに期日及び残高を管理するととも
        に、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の
        規程に準じて、同様の管理を行っております。
         長期貸付金については、従業員貸付金規程に基づき、適切に管理しております。
         デリバティブ取引の利用につきましては、信用リスクを極力回避するため、高い信用格付けを有する銀行と
        のみ取引を行っております。
       ② 市場リスクの管理

         借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップを利用しております。
         投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。
         デリバティブ取引については、取引権限や限度額等を定めた金利変動リスクに関するリスク管理方針に基づ
        き経理部が取引を行い、経理部において記帳及び契約先と残高照合等を行っております。月次の取引実績は、
        経理部所管の役員に報告しております。
       ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、各部門からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を連
        結売上高の1ヵ月分相当に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、
       当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する
       契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
       連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       前連結会計年度(        2022年5月31日       )

                       連結貸借対照表計上額                時価            差額
                          (千円)            (千円)            (千円)
    (1)  投資有価証券
      その他有価証券                         197,772            197,772               -
           資産計                   197,772            197,772               -
    (1)  社債
                              350,000            352,255             2,255
    (2)  長期借入金
                             5,811,219            5,860,838              49,618
    (3)  長期未払金
                              23,595            23,485             △110
    (4)  リース債務
                              440,322            441,198              876
           負債計                  6,625,138            6,677,777              52,639
             (*3)
                              (3,287)            (3,287)               -
     デリバティブ取引
     (*1)   「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」「未払金
       (1年内返済予定の長期未払金を除く)」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済され
       るため時価が帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しております。
     (*2)   市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上
       額は以下のとおりであります。
            区分          前連結会計年度(千円)
           非上場株式                       0
     (*3)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
       ては、( )で示しております。
       当連結会計年度(        2023年5月31日       )

                       連結貸借対照表計上額                時価            差額
                          (千円)            (千円)            (千円)
    (1)  投資有価証券
      その他有価証券                         209,108            209,108               -
    (2)  長期預金
                              120,000            118,201            △1,798
           資産計                   329,108            327,310            △1,798
    (1)  社債
                              700,000            702,331             2,331
    (2)  長期借入金
                             6,678,076            6,799,610             121,534
    (3)  長期未払金
                               2,134            2,134             △0
    (4)  リース債務
                              321,538            320,581             △956
           負債計                  7,701,749            7,824,658             122,909
             (*2)
                              (1,322)            (1,322)               -
     デリバティブ取引
     (*1)   「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」「未払金
       (1年内返済予定の長期未払金を除く)」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済され
       るため時価が帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しております。
     (*2)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
       ては、( )で示しております。
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    (注1)    金銭債権の連結決算日後の償還予定額
        前連結会計年度(        2022年5月31日       )

                                       1年超       5年超
                               1年以内                      10年超
                                      5年以内       10年以内
                                (千円)                      (千円)
                                       (千円)       (千円)
    現金及び預金                           4,921,866           -       -       -
    受取手形及び売掛金                           3,692,941           -       -       -
    長期貸付金                               580      1,550         -       -
                合計                8,615,387         1,550         -       -
        当連結会計年度(        2023年5月31日       )

                                       1年超       5年超
                               1年以内                      10年超
                                      5年以内       10年以内
                                (千円)                      (千円)
                                       (千円)       (千円)
    現金及び預金                           5,425,384           -       -       -
    受取手形及び売掛金                           2,854,489           -       -       -
    長期貸付金                               440      1,110         -       -
    長期預金                               -     20,000       100,000          -
                合計                8,280,313         21,110       100,000          -
    (注2)    社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

        前連結会計年度(        2022年5月31日       )

                        1年超       2年超       3年超       4年超
                 1年以内                                     5年超
                        2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                 (千円)                                    (千円)
                        (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
    短期借入金              600,850          -       -       -       -       -
    社債              100,000       100,000       100,000        50,000         -       -
    長期借入金              862,210       618,537       392,770       389,003       391,105      3,157,592
    長期未払金              21,460        2,134         -       -       -       -
    リース債務              173,758       123,569        55,874       46,135       22,215       18,768
        合計         1,758,279        844,242       548,645       485,138       413,321      3,176,360
        当連結会計年度(        2023年5月31日       )

                        1年超       2年超       3年超       4年超
                 1年以内                                     5年超
                        2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                 (千円)                                    (千円)
                        (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
    短期借入金              430,000          -       -       -       -       -
    社債              200,000       200,000       150,000       100,000        50,000         -
    長期借入金              749,912       668,580       435,112       437,127       431,236      3,956,107
    長期未払金               2,134         -       -       -       -       -
    リース債務              139,848        83,255       50,468       25,140       14,149        8,676
        合計         1,521,895        951,835       635,581       562,267       495,386      3,964,783
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     3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類
      しております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算
               定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係
               るインプットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す
      るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
    (1)  時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

     前連結会計年度(        2022年5月31日       )
                                     時価(千円)
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     投資有価証券
      その他有価証券
       株式                    197,772           -         -      197,772
           資産計                197,772           -         -      197,772
     デリバティブ取引
      金利関連                       -       3,287          -
                                                      3,287
           負債計                  -       3,287          -       3,287
     当連結会計年度(        2023年5月31日       )

                                     時価(千円)
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     投資有価証券
      その他有価証券
       株式                    209,108           -         -      209,108
           資産計                209,108           -         -      209,108
     デリバティブ取引
      金利関連                       -       1,322          -
                                                      1,322
           負債計                  -       1,322          -       1,322
    (2)  時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

     前連結会計年度(        2022年5月31日       )
                                     時価(千円)
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     社債                        -      352,255           -      352,255
     長期借入金                        -     5,860,838            -     5,860,838
     長期未払金                        -       23,485           -       23,485
     リース債務                        -      441,198           -      441,198
           負債計                  -     6,677,777            -     6,677,777
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     当連結会計年度(        2023年5月31日       )
                                     時価(千円)
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     長期預金                        -      118,201           -      118,201
           資産計                  -      118,201           -      118,201
     社債                        -      702,331           -      702,331
     長期借入金                        -     6,799,610            -     6,799,610
     長期未払金                        -       2,134          -       2,134
     リース債務                        -      320,581           -      320,581
           負債計                  -     7,824,658            -     7,824,658
    (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       投資有価証券
        上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレ
       ベル1の時価に分類しております。
       デリバティブ取引
        デリバティブ取引の時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2
       の時価に分類しております。
       長期預金
        長期預金の時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に
       分類しております。
       社債、長期借入金、長期未払金、並びにリース債務
        これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価
       値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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       (有価証券関係)
     1.その他有価証券
      前連結会計年度(        2022年5月31日       )
                       連結貸借対照表計上額               取得原価             差額

            区分
                          (千円)            (千円)            (千円)
    連結貸借対照表計上額が取得原価を
    超えるもの
     株式                         187,774             47,981            139,792
            小計                  187,774             47,981            139,792

    連結貸借対照表計上額が取得原価を
    超えないもの
     株式                           9,997            11,315            △1,317
            小計                   9,997            11,315            △1,317

            合計                  197,772             59,297            138,474

      当連結会計年度(        2023年5月31日       )

                       連結貸借対照表計上額               取得原価             差額

            区分
                          (千円)            (千円)            (千円)
    連結貸借対照表計上額が取得原価を
    超えるもの
     株式                         200,593             54,758            145,835
            小計                  200,593             54,758            145,835

    連結貸借対照表計上額が取得原価を
    超えないもの
     株式                           8,515            8,859            △344
            小計                   8,515            8,859            △344

            合計                  209,108             63,617            145,491

     2.連結会計年度中に売却したその他有価証券

      前連結会計年度(自           2021年6月1日        至    2022年5月31日       )
                        売却額           売却益の合計額             売却損の合計額

          区分
                        (千円)             (千円)             (千円)
    株式                          226             180              -
    債券                          -             -             -
    その他                          -             -             -
          合計                    226             180              -
      当連結会計年度(自           2022年6月1日        至    2023年5月31日       )

       該当事項はありません。
     3.減損処理を行った有価証券

       前連結会計年度及び当連結会計年度                において、該当事項はありません。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行
      い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っており
      ます。
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       (デリバティブ取引関係)
     1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      金利関連
      前連結会計年度(        2022年5月31日       )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(        2023年5月31日       )

                                 契約額等のうち
                          契約額等
                                             時価        評価損益
                種類                   1年超
                                            (千円)         (千円)
                          (千円)
                                   (千円)
            金利スワップ取引
    市場取引以外
    の取引
             支払固定・受取変動
                            160,793         142,590         △1,322        △1,322
     2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      金利関連
      前連結会計年度(        2022年5月31日       )
                                          契約額等のうち
     ヘッジ会計         デリバティブ                     契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                    1年超
      の方法        取引の種類等                     (千円)                 (千円)
                                            (千円)
            金利スワップ取引
    原則的処理
                         長期借入金            178,996         160,793         △3,287
    方法
             支払固定・受取変動
      当連結会計年度(        2023年5月31日       )

       該当事項はありません。
       (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
        当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。
        なお、当社及び一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付
       費用を計算しております。
     2.簡便法を適用した確定給付制度

      (1)  簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                    前連結会計年度            当連結会計年度
                                   (自    2021年6月1日          (自    2022年6月1日
                                   至    2022年5月31日       )   至    2023年5月31日       )
        退職給付に係る負債の期首残高                                 168,247    千円         174,952    千円
         退職給付費用                                 29,441    〃         23,519    〃
         退職給付の支払額                                △22,737     〃        △24,721     〃
        退職給付に係る負債の期末残高                                 174,952    〃        173,750    〃
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る

        資産の調整表
                                    前連結会計年度            当連結会計年度
                                    ( 2022年5月31日       )     ( 2023年5月31日       )
        非積立型制度の退職給付債務                                 174,952    千円         173,750    千円
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 174,952    〃        173,750    〃
        退職給付に係る負債                                 174,952    千円         173,750    千円

        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 174,952    〃        173,750    〃
      (3)  退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用   前連結会計年度                         29,441千円       当連結会計年度         23,519千円
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       (ストック・オプション等関係)
     1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
       該当事項はありません。
     2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

       2017年4月4日付で普通株式1株を300株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した
      数値を記載しております。
     (1)  ストック・オプションの内容
     会社名                     提出会社
     決議年月日                     2016年2月26日
                         当社取締役       4名
                         当社管理職(執行役員含む)26名
                         当社一般職       19名
     付与対象者の区分及び人数
                         子会社取締役        7名
                         子会社従業員        10名
                         合計    66名
                         普通株式      91,500株
     株式の種類及び付与数
     付与日                     2016年2月27日
     権利確定条件                     ※
     対象勤務期間                     対象勤務期間の定めはありません。
     権利行使期間                     2018年3月1日~2023年2月28日
     ※ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
       ①   新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時において、当
         社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了
         により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
       ②   新株予約権者は、新株予約権の行使時において、新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内の証券取
         引所に上場している場合に限り行使できるものとする。
       ③   新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
       ④   その他権利行使の条件(上記①に関する詳細も含む。)は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
         約権割当契約書」に定めるところによる。
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     (2)  ストック・オプションの規模及びその変動状況
       当連結会計年度(        2023年5月     期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの
      数については、株式数に換算して記載しております。
      ① ストック・オプションの数
     会社名                          提出会社
     決議年月日                         2016年2月26日
     権利確定前(株)
      前連結会計年度末                                   -
      付与                                   -
      失効                                   -
      権利確定                                   -
      未確定残                                   -
     権利確定後(株)
      前連結会計年度末                                 11,700
      権利確定                                   -
      権利行使                                  8,400
      失効                                  3,300
      未行使残                                   -
      ② 単価情報

     会社名                          提出会社
     決議年月日                         2016年2月26日
     権利行使価格(円)                                   834
     行使時平均株価(円)                                  2,702
     付与日における公正な評価単価(円)                                   -
     3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

       ストック・オプションの付与日時点において、当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正
      な評価単価の見積りを単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の見積
      り方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法により算定しており、当社株式の評価方法は、類似
      業種比準価額方式及び時価純資産価額方式の折衷方法に基づき算定しております。
     4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法

       基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用してお
      ります。
     5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値

       の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の
       合計額
      (1)  当連結会計年度末における本源的価値の合計額
                                             -千円
      (2)  当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額
                                           15,502千円
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       (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前連結会計年度           当連結会計年度

                                     (2022年5月31日)           (2023年5月31日)
       繰延税金資産
        税務上の繰越欠損金(注)                                 4,911   千円        5,411   千円
        減損損失                                 74,307    〃       69,696    〃
        貸倒引当金                                 19,564    〃        9,737   〃
        退職給付に係る負債                                 53,062    〃       52,825    〃
        役員退職慰労引当金                                 47,293    〃       49,823    〃
        完成工事補償引当金                                 25,391    〃       20,088    〃
        未払事業税                                 51,675    〃       20,658    〃
                                         74,086    〃       72,076    〃
        その他
       繰延税金資産小計
                                        350,293    千円       300,318    千円
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                                △3,396    〃       △2,003    〃
                                       △125,934     〃      △127,953     〃
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
       評価性引当額小計                                △129,330     千円      △129,957     千円
       繰延税金資産合計                                 220,962    千円       170,360    千円
       繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                                △37,500    千円       △38,410    千円
                                        △1,054    〃        △831   〃
        その他
       繰延税金負債合計                                 △38,555    千円       △39,242    千円
       繰延税金資産純額                                 182,407    千円       131,118    千円
     (注)   税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

        前連結会計年度(        2022年5月31日       )
                          1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                        5年超       合計
                          2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(a)               -     -     -     -     -   4,911     4,911   千円
         評価性引当額               -     -     -     -     -  △3,396     △3,396     〃
         繰延税金資産               -     -     -     -     -   1,515     1,515    〃
       (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
       (b)  税務上の繰越欠損金4,911千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産1,515千円を計上してお
         ります。当該繰延税金資産1,515千円は、連結子会社㈱シー・エス・不動産リースにおける税務上の繰越欠
         損金の残高1,515千円(法定実効税率を乗じた額)について認識したものであります。当該繰延税金資産を
         計上した税務上の繰越欠損金は、2021年5月期に税引前当期純損失を24,569千円計上したことにより生じた
         ものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
        当連結会計年度(        2023年5月31日       )
                          1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                        5年超       合計
                          2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(c)               -     -     -     -     -   5,411     5,411   千円
         評価性引当額               -     -     -     -     -  △2,003     △2,003     〃
         繰延税金資産               -     -     -     -     -   3,407     3,407    〃
       (c)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
       (d)  税務上の繰越欠損金         5,411   千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産                           3,407   千円を計上してお
         ります。当該繰延税金資産            3,407   千円のうち、133千円は、連結子会社㈱シー・エス・不動産リースにおける
         税務上の繰越欠損金の残高133千円(法定実効税率を乗じた額)について認識したものであります。当該繰
         延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2021年5月期に税引前当期純損失を24,569千円計上したこと
         により生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しており
         ません。
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          また、当該繰延税金資産           3,407   千円のうち、3,274千円は、連結子会社㈱シー・エス・ホームにおける税務
         上の繰越欠損金の残高3,274千円(法定実効税率を乗じた額)について認識したものであります。当該繰延
         税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2023年5月期に一時的な要因により生じたものであり、将来の
         課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

       た主要な項目別の内訳
        前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
       法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
      (資産除去債務関係)

      資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
     (1)  当該資産除去債務の概要
       当社の本社建物がある地権者との不動産契約に伴う原状回復義務であります。
     (2)  当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を取得から10年と見積り、割引率はマイナス0.07%を使用して資産除去債務の金額を計算しており
      ます。
     (3)  当該資産除去債務の総額の増減

                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2021年6月1日              (自    2022年6月1日
                            至    2022年5月31日       )       至    2023年5月31日       )
        期首残高                        4,707   千円              4,704   千円
        時の経過による調整額                         △3  〃               △3  〃
        期末残高                        4,704   千円              4,701   千円
      (賃貸等不動産関係)

      当社及び一部の連結子会社では、首都圏において、賃貸用の保育所や工場、住居(土地を含む。)を有しておりま
     す。
      2022年5月     期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は                       586,142千円      (主な賃貸収益は売上高に、主な賃貸費
     用は売上原価に計上)であります。
      2023年5月     期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は                       517,353千円      (主な賃貸収益は売上高に、主な賃貸費
     用は売上原価に計上)であります。
      また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自    2021年6月1日           (自    2022年6月1日
                                  至    2022年5月31日       )    至    2023年5月31日       )
                  期首残高                      6,326,575              7,112,470
    連結貸借対照表計上額              期中増減額                       785,895             1,902,225

                  期末残高                      7,112,470              9,014,696

    期末時価                                   7,353,399              9,227,866

     (注)   1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
       2.期中増減額のうち前連結会計年度の主な増加は、不動産の取得(888,497千円)、主な減少は、減価償却費
         (102,601千円)であります。
         当連結会計年度の主な増加は、不動産の取得(2,037,915千円)、主な減少は、減価償却費(135,690千円)
         であります。
       3.期末の時価は、主として固定資産税評価額等の指標を用いて合理的に算定したものであります。
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      (収益認識関係)
     1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
      前連結会計年度(自           2021年6月1日        至    2022年5月31日       )
                                                   (単位:千円)
                            報告セグメント
                                               その他
                                                      合計
                                               (注)1
                  プレカット       建築請負       不動産賃貸         計
     一時点で移転される財
                  20,228,114         88,413       25,550     20,342,078         410,460     20,752,538
     及びサービス
     一定の期間にわたり移転
                      -   3,610,872           -   3,610,872         70,014     3,680,887
     される財及びサービス
    顧客との契約から生じる収益
                  20,228,114        3,699,286         25,550     23,952,951         480,475     24,433,426
    その他の収益      (注)2
                      -       -    692,798       692,798          -    692,798
    外部顧客への売上高
                  20,228,114        3,699,286        718,348     24,645,749         480,475     25,126,225
     (注)   1.「その他」区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産販売事業を含んでおります。
       2.  その他の収益には、「リース取引に関する会計基準」等に基づく賃貸収入等が含まれております。
      当連結会計年度(自           2022年6月1日        至    2023年5月31日       )

                                                   (単位:千円)
                            報告セグメント
                                               その他
                                                      合計
                                               (注)1
                  プレカット       建築請負       不動産賃貸         計
     一時点で移転される財
                  19,506,560         72,154         -   19,578,714         615,664     20,194,379
     及びサービス
     一定の期間にわたり移転
                      -   3,450,479           -   3,450,479        135,013      3,585,492
     される財及びサービス
    顧客との契約から生じる収益
                  19,506,560        3,522,634           -   23,029,194         750,677     23,779,872
    その他の収益      (注)2
                      -       -    767,279       767,279          -    767,279
    外部顧客への売上高
                  19,506,560        3,522,634        767,279     23,796,474         750,677     24,547,152
     (注)   1.「その他」区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産販売事業を含んでおります。
       2.  その他の収益には、「リース取引に関する会計基準」等に基づく賃貸収入等が含まれております。
     2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

       収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針
      に関する事項 (5)         重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
     3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度

      末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情
      報
      前連結会計年度(自           2021年6月1日        至    2022年5月31日       )

      (1)  契約資産及び契約負債の残高等
                                (単位:千円)
                              当連結会計年度
     顧客との契約から生じた債権(期首残高)                              2,786,983
     顧客との契約から生じた債権(期末残高)                              3,692,941
     契約資産(期首残高)                               136,238
     契約資産(期末残高)                               517,551
     契約負債(期首残高)                               65,098
     契約負債(期末残高)                               64,063
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     (注)   1.連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権及び契約資産は「受取手形、売掛金及び契約資産」
         に含まれており、契約負債は流動負債の「その他」に含まれております。
       2.契約資産は、主に、建築請負事業及びその他事業における顧客との工事契約について、履行義務の充足に係
         る進捗度に基づいて認識した未請求の対価に対する当社グループの権利に関するものであります。契約資産
         は、対価に対する当社グループの権利が無条件(すなわち、対価に対する法的な請求権)となる顧客の検収
         時において、顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該工事に関する対価は、契約条件に従
         い、請求し、受領しております。
       3.契約負債は、主に、プレカット事業及びその他事業における顧客との売買契約について、契約条件に基づ
         き、顧客から受け取った前受金に関するもの、また、建築請負事業及びその他事業における顧客との工事契
         約について、契約条件に基づき、顧客から受け取った未成工事受入金に関するものであります。契約負債
         は、収益の認識に伴い取り崩されます。
       4.当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、65,098千円であ
         ります。また、当連結会計年度において、契約資産が381,313千円増加した主な理由は、債権への振替によ
         る減少を上回る収益認識による増加があったことによります。また、当連結会計年度において、契約負債が
         1,035千円減少した主な理由は、顧客からの対価受領による増加を上回る収益認識による減少があったこと
         によります。
       5.過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価
         格の変動)の額に重要性はありません。
      (2)  残存履行義務に配分した取引価格

        当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を
       超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じ
       る対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
      当連結会計年度(自           2022年6月1日        至    2023年5月31日       )

      (1)  契約資産及び契約負債の残高等
                                (単位:千円)
                              当連結会計年度
     顧客との契約から生じた債権(期首残高)                              3,692,941
     顧客との契約から生じた債権(期末残高)                              2,854,489
     契約資産(期首残高)                               517,551
     契約資産(期末残高)                               634,128
     契約負債(期首残高)                               64,063
     契約負債(期末残高)                               122,018
     (注)   1.連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権及び契約資産は「受取手形、売掛金及び契約資産」
         に含まれており、契約負債は流動負債の「その他」に含まれております。
       2.契約資産は、主に、建築請負事業及びその他事業における顧客との工事契約について、履行義務の充足に係
         る進捗度に基づいて認識した未請求の対価に対する当社グループの権利に関するものであります。契約資産
         は、対価に対する当社グループの権利が無条件(すなわち、対価に対する法的な請求権)となる完成・引渡
         し時において、顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該工事に関する対価は、契約条件に従
         い、請求し、受領しております。
       3.契約負債は、主に、プレカット事業及びその他事業における顧客との売買契約について、契約条件に基づ
         き、顧客から受け取った前受金に関するもの、また、建築請負事業及びその他事業における顧客との工事契
         約について、契約条件に基づき、顧客から受け取った未成工事受入金に関するものであります。契約負債
         は、収益の認識に伴い取り崩されます。
       4.当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、                                            64,063   千円であ
         ります。また、当連結会計年度において、契約資産が116,576千円増加した主な理由は、債権への振替によ
         る減少を上回る収益認識による増加があったことによります。また、当連結会計年度において、契約負債が
         57,954千円増加した主な理由は、収益認識による減少を上回る顧客からの対価受領による増加があったこと
         によります。
       5.過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価
         格の変動)の額に重要性はありません。
      (2)  残存履行義務に配分した取引価格

        当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を
       超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じ
       る対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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       (セグメント情報等)
       【セグメント情報】
     1.報告セグメントの概要
        当社グループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資
       源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
        「プレカット事業」は、在来(木造軸組)工法及びツーバイフォー工法における木材のプレカット加工、並びに
       ツーバイフォー工法におけるパネルの製造と、製品の販売を行っております。
        「建築請負事業」は、木造戸建住宅及び木造一般建築物の建築の請負を行っております。
        「不動産賃貸事業」は、主に事業用・居住用不動産の賃貸及び管理を行っております。
     2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に
       おける記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
        セグメント間の内部売上高又は振替高は、市場実勢価格に基づいております。
     3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

      前連結会計年度(自           2021年6月1日        至    2022年5月31日       )
                                                    (単位:千円)
                                                      連結財務諸表
                     報告セグメント
                                      その他           調整額
                                                       計上額
                                             合計
                                      (注)1           (注)2
             プレカット       建築請負      不動産賃貸        計
                                                       (注)3
    売上高
    外部顧客への
              20,228,114       3,699,286       718,348     24,645,749       480,475    25,126,225         -  25,126,225
    売上高
    セグメント間の
    内部売上高          1,178,831       367,565        171    1,546,568         -   1,546,568    △ 1,546,568        -
    又は振替高
        計      21,406,945       4,066,852       718,519     26,192,317       480,475    26,672,793     △ 1,546,568     25,126,225
    セグメント利益          3,349,130       97,704      556,219     4,003,053       13,196    4,016,249      46,338    4,062,587
    セグメント資産         11,895,749       1,568,498      7,113,353      20,577,600       869,795    21,447,395      △ 415,598    21,031,796
    その他の項目
     減価償却費           280,955       14,243      96,422      391,622        -    391,622       -   391,622
     のれんの償却額            6,860       -      -     6,860       -    6,860      -    6,860
     有形固定資産及
     び無形固定資産          21,160        -    897,463      918,624        -    918,624       -   918,624
     の増加額
     (注)   1.「その他」区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産販売事業を含んでおります。
       2.「調整額」の内容は以下のとおりであります。
         (1)   セグメント利益の調整額           46,338千円     には、セグメント間の取引消去              53,911千円     、未実現利益の調整額
           △7,533千円      が含まれております。
         (2)   セグメント資産の調整額           △415,598千円       には、セグメント間の債権債務の相殺消去                   △354,844千円       、
           未実現利益の調整額         △60,875千円      が含まれております。
       3.セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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      当連結会計年度(自           2022年6月1日        至    2023年5月31日       )
                                                    (単位:千円)
                                                      連結財務諸表
                     報告セグメント
                                      その他           調整額
                                                       計上額
                                             合計
                                      (注)1           (注)2
             プレカット       建築請負      不動産賃貸        計
                                                       (注)3
    売上高
    外部顧客への
              19,506,560       3,522,634       767,279     23,796,474       750,677    24,547,152         -  24,547,152
    売上高
    セグメント間の
    内部売上高          1,137,298       130,588        468    1,268,355         -   1,268,355    △ 1,268,355        -
    又は振替高
        計      20,643,858       3,653,223       767,747     25,064,829       750,677    25,815,507     △ 1,268,355     24,547,152
    セグメント利益          2,477,176       102,742      490,325     3,070,243       123,923     3,194,167      54,497    3,248,664
    セグメント資産         11,190,029       1,533,413      9,303,643      22,027,086       679,557    22,706,643      △ 348,355    22,358,288
    その他の項目
     減価償却費           224,257       14,526      130,321      369,105        -    369,105       -   369,105
     のれんの償却額            6,860       -      -     6,860       -    6,860      -    6,860
     有形固定資産及
     び無形固定資産          68,988       4,471    2,170,354      2,243,814         -   2,243,814        -  2,243,814
     の増加額
     (注)   1.「その他」区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産販売事業を含んでおります。
       2.「調整額」の内容は以下のとおりであります。
         (1)   セグメント利益の調整額           54,497千円     には、セグメント間の取引消去              54,638千円     、未実現利益の調整額
           △661千円     が含まれております。
         (2)   セグメント資産の調整額           △348,355千円       には、セグメント間の債権債務の相殺消去                   △288,662千円       、
           未実現利益の調整額         △60,242千円      が含まれております。
       3.セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
       【関連情報】

     前連結会計年度(自           2021年6月1日        至    2022年5月31日       )
     1.製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)  売上高
       本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
      (2)  有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     当連結会計年度(自           2022年6月1日        至    2023年5月31日       )

     1.製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)  売上高
       本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
      (2)  有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
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       【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
       前連結会計年度(自           2021年6月1日        至    2022年5月31日       )
                                                   (単位:千円)
                     報告セグメント
                                         その他      全社・消去        合計
            プレカット        建築請負       不動産賃貸         計
    減損損失          56,794         -       -     56,794         -       -    56,794
       当連結会計年度(自           2022年6月1日        至    2023年5月31日       )

        該当事項はありません。
       【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

       前連結会計年度(自           2021年6月1日        至    2022年5月31日       )
                                                   (単位:千円)
                     報告セグメント
                                         その他      全社・消去        合計
            プレカット        建築請負       不動産賃貸         計
    当期末残高          41,160         -       -     41,160         -       -    41,160
     (注) のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
       当連結会計年度(自           2022年6月1日        至    2023年5月31日       )

                                                   (単位:千円)
                     報告セグメント
                                         その他      全社・消去        合計
            プレカット        建築請負       不動産賃貸         計
    当期末残高          34,300         -       -     34,300         -       -    34,300
     (注) のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
       【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

        該当事項はありません。
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       【関連当事者情報】
    1.関連当事者との取引
     (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
       連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
       前連結会計年度(自           2021年6月1日        至   2022年5月31日       )

       該当事項はありません。
       当連結会計年度(自           2022年6月1日        至    2023年5月31日       )

                             議決権等
                 資本金又
       会社等の名称               事業の内容       の所有    関連当事者           取引金額          期末残高
    種類         所在地    は出資金                       取引の内容           科目
        又は氏名               又は職業      (被所有)     との関係           (千円)          (千円)
                 (千円)
                             割合(%)
                             被所有
                       当社          液体ガラス      液体ガラス
    役員   中井千代助      ―    ―                            3,943     ―     ―
                            直接  2.74
                     代表取締役社長            含浸材販売      含浸材販売
     (注)   1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2.取引価格については、市場価格に基づき交渉の上決定しております。
     (2)  連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

       連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
       前連結会計年度(自           2021年6月1日        至   2022年5月31日       )

       該当事項はありません。
       当連結会計年度(自           2022年6月1日        至    2023年5月31日       )

                             議決権等
                 資本金又
       会社等の名称               事業の内容       の所有    関連当事者           取引金額          期末残高
    種類         所在地    は出資金                       取引の内容           科目
        又は氏名               又は職業      (被所有)     との関係           (千円)          (千円)
                 (千円)
                             割合(%)
                             被所有
                       当社           住宅の      住宅の
    役員   中井千代助      ―    ―                           13,942      ―     ―
                            間接  2.74
                     代表取締役社長             建築請負      建築請負
                             被所有

                       当社
    役員   中井千代助      ―    ―                ログ材販売      ログ材販売       7,740     ―     ―
                            間接  2.74
                     代表取締役社長
    役員及
    びその
    近親者
    が議決                                             受取手形、
             千葉市         有価証券の       被所有     賃貸物件      賃貸物件
    権の過    ㈱千代          1,000                            23,340    売掛金及び      25,674
             稲毛区         所有及び運用       間接35.71     の建築請負      の建築請負
    半数を                                              契約資産
    所有し
    ている
    会社
     (注)   1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2.取引価格については、市場価格に基づき交渉の上決定しております。
    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

       該当事項はありません。
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       (1株当たり情報)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度

                          (自    2021年6月1日                (自    2022年6月1日
                           至   2022年5月31日       )         至   2023年5月31日       )
    1株当たり純資産額                              3,739円06銭                  4,860円17銭
    1株当たり当期純利益                              1,508円43銭                  1,212円03銭

    潜在株式調整後
                                  1,498円06銭                  1,208円30銭
    1株当たり当期純利益
     (注)   1.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま
         す。
                                                 当連結会計年度

                                     前連結会計年度
                                               (自    2022年6月1日
                                    (自  2021年6月1日
                    項目
                                                至   2023年5月31日       )
                                    至   2022年5月31日       )
        1株当たり当期純利益
        親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                 2,766,948            2,235,515

        普通株主に帰属しない金額(千円)                                     -            -

        普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                          2,766,948            2,235,515
        当期純利益(千円)
        普通株式の期中平均株式数(株)                                 1,834,322            1,844,446
        潜在株式調整後1株当たり当期純利益

        親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円)                                     -            -

        普通株式増加数(株)                                   12,698            5,683

         (うち新株予約権(株))                                  12,698            5,683

        希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
                                        -            -
        当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要
       2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                     前連結会計年度            当連結会計年度

                    項目
                                     ( 2022年5月31日       )    ( 2023年5月31日       )
        純資産の部の合計額(千円)                                  6,885,515            8,990,606
        純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                     -            -

        普通株式に係る期末の純資産額(千円)                                  6,885,515            8,990,606

        1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
                                          1,841,508            1,849,856
        の数(株)
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      ⑤ 【連結附属明細表】
       【社債明細表】
                               当期首残高       当期末残高       利率

         会社名           銘柄     発行年月日                        担保     償還期限
                                (千円)       (千円)      (%)
                          2020年                            2025年
                  第2回無担保                      250,000
    (株)シー・エス・ランバー                             350,000            0.2   無担保社債
                  普通社債                     ( 100,000    )
                         6月30日                            6月30日
                  第3回無担保        2022年             450,000               2027年
    (株)シー・エス・ランバー                                -          0.2   無担保社債
                  普通社債        9月26日              ( 100,000    )           9月24日
                                       700,000
         合計           ―       ―      350,000             -    ―      ―
                                       ( 200,000    )
     (注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
       2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
            1年以内        1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

             (千円)          (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
               200,000          200,000          150,000          100,000          50,000
       【借入金等明細表】

                        当期首残高         当期末残高         平均利率

            区分                                       返済期限
                         (千円)         (千円)         (%)
    短期借入金                      600,850         430,000          0.79       ―
    1年以内に返済予定の長期借入金                      862,210         749,912          0.79       ―

    1年以内に返済予定のリース債務                      173,758         139,848          2.36       ―

    長期借入金
                                                  2024年6月~
                          4,949,009         5,928,164           0.64
                                                  2053年8月
    (1年以内に返済予定のものを除く)
    リース債務
                                                  2024年6月~
                           266,564         181,690          1.30
                                                  2029年7月
    (1年以内に返済予定のものを除く)
    その他有利子負債
     1年以内に返済予定の長期未払金                      21,460         2,134         2.07       ―

     長期未払金
                            2,134          -         -      ―
     (1年以内に返済予定のものを除く)
            合計              6,875,988         7,431,749            -      ―
     (注)   1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
       2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返
         済予定額の総額
                    1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

             区分
                      (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
          長期借入金              668,580          435,112          437,127          431,236
          リース債務               83,255          50,468          25,140          14,149

       【資産除去債務明細表】

        当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計
       年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
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     (2) 【その他】
       当連結会計年度における四半期情報等
         (累計期間)             第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
    売上高             (千円)        6,639,791         13,116,090          18,994,593          24,547,152

    税金等調整前
                 (千円)         919,911         1,797,696          2,586,046          3,182,920
    四半期(当期)純利益
    親会社株主に帰属する
                 (千円)         616,793         1,276,353          1,824,226          2,235,515
    四半期(当期)純利益
    1株当たり
                 (円)         334.94          693.10          990.02         1,212.03
    四半期(当期)純利益
         (会計期間)             第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

    1株当たり
                 (円)         334.94          358.16          296.97          222.33
    四半期純利益
                                 87/110
















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    2 【財務諸表等】
     (1) 【財務諸表】
      ① 【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2022年5月31日)              (2023年5月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              4,043,610              4,523,950
        受取手形                                39,716              73,964
        電子記録債権                               128,531               74,783
                                   ※1   3,532,540            ※1   2,761,095
        売掛金
        商品及び製品                               114,344              119,232
        仕掛品                               382,864              342,581
        原材料及び貯蔵品                               587,676              441,174
        前払費用                                61,717              40,685
                                     ※1   16,952            ※1   15,292
        未収入金
                                     ※1   44,211            ※1   29,417
        その他
                                       △ 4,100              △ 100
        貸倒引当金
        流動資産合計                              8,948,066              8,422,078
      固定資産
        有形固定資産
                                    ※2   549,039            ※2   492,016
         建物
         構築物                               85,589              76,093
         機械及び装置                              251,940              146,566
         車両運搬具                               4,974              2,734
         工具、器具及び備品                               6,573              10,616
                                   ※2   1,157,335            ※2   1,157,335
         土地
                                   ※2   6,079,339            ※2   7,170,140
         賃貸不動産
         有形固定資産合計                             8,134,792              9,055,504
        無形固定資産
         借地権                               31,837              31,837
         ソフトウエア                               30,486              48,116
                                        5,770              5,039
         その他
         無形固定資産合計                               68,094              84,993
        投資その他の資産
         投資有価証券                              197,772              209,108
         関係会社株式                              322,790              322,790
         関係会社出資金                                100              100
                                     ※1   22,978            ※1   42,075
         長期貸付金
         破産更生債権等                               14,755              15,043
         長期前払費用                               3,732              7,608
         繰延税金資産                               71,790              29,112
         長期預金                               20,000              120,000
                                     ※2   63,358            ※2   67,733
         その他
                                      △ 14,636             △ 14,925
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                              702,639              798,647
        固定資産合計                              8,905,527              9,939,145
      資産合計                               17,853,593              18,361,223
                                 88/110





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                                                 株式会社シー・エス・ランバー(E33497)
                                                           有価証券報告書
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2022年5月31日)              (2023年5月31日)
     負債の部
      流動負債
                                     ※1   58,068
        支払手形                                              11,359
                                 ※1 , ※2   2,063,336          ※1 , ※2   1,781,051
        電子記録債務
                                 ※1 , ※2   1,838,559          ※1 , ※2   1,300,975
        買掛金
                                    ※2   520,000            ※2   430,000
        短期借入金
        1年内償還予定の社債                               100,000              200,000
                                    ※2   382,467            ※2   328,685
        1年内返済予定の長期借入金
        リース債務                               141,326              104,232
                                    ※1   344,760          ※1 , ※2   355,678
        未払金
        未払費用                               226,091              208,045
        未払法人税等                               950,475              254,647
        未払消費税等                               275,449               45,175
        災害損失引当金                                3,114                -
                                        77,171              95,713
        その他
        流動負債合計                              6,980,822              5,115,565
      固定負債
        社債                               250,000              500,000
                                   ※2   3,958,603            ※2   4,283,999
        長期借入金
        長期未払金                                1,676                -
        リース債務                               168,235              100,620
        退職給付引当金                               131,738              128,376
        役員退職慰労引当金                               146,972              152,408
        資産除去債務                                4,704              4,701
                                        10,228              36,056
        その他
        固定負債合計                              4,672,159              5,206,162
      負債合計                               11,652,981              10,321,728
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               532,650              536,152
        資本剰余金
         資本準備金                              313,750              317,252
                                        4,344              4,344
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                              318,094              321,597
        利益剰余金
         利益準備金                               11,400              11,400
         その他利益剰余金
          別途積立金                            2,570,000              3,970,000
                                      2,670,286              3,093,909
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             5,251,686              7,075,309
        自己株式                                △ 489             △ 645
        株主資本合計                              6,101,940              7,932,414
      評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                               100,974              107,080
                                       △ 2,303                -
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                98,670              107,080
      純資産合計                                6,200,611              8,039,495
     負債純資産合計                                 17,853,593              18,361,223
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      ② 【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2021年6月1日              (自 2022年6月1日
                                至 2022年5月31日)               至 2023年5月31日)
                                   ※1   21,498,571            ※1   20,843,830
     売上高
                                   ※1   15,747,065            ※1   15,811,919
     売上原価
     売上総利益                                 5,751,506              5,031,910
                                 ※1 , ※2   2,036,193          ※1 , ※2   2,285,723
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                 3,715,313              2,746,187
     営業外収益
                                      ※1   755            ※1   619
      受取利息
                                     ※1   23,718            ※1   31,463
      受取配当金
      投資有価証券売却益                                   180               -
                                     ※1   51,045            ※1   49,476
      受取賃貸料
                                     ※1   43,200            ※1   43,200
      経営指導料
                                     ※1   29,151            ※1   27,269
      その他
      営業外収益合計                                 148,051              152,029
     営業外費用
      支払利息                                 51,929              37,385
      社債発行費                                    -            12,039
                                     ※1   29,314            ※1   30,339
      賃貸費用
      支払手数料                                  8,378              31,719
      シンジケートローン手数料                                  4,911              5,421
                                        4,729              9,070
      その他
      営業外費用合計                                 99,262              125,976
     経常利益                                 3,764,102              2,772,240
     特別利益
                                        1,043               272
      固定資産売却益
      特別利益合計                                  1,043               272
     特別損失
                                     ※1   4,709
                                                        -
      固定資産除却損
      特別損失合計                                  4,709                -
     税引前当期純利益                                 3,760,436              2,772,513
     法人税、住民税及び事業税
                                      1,128,992               760,786
                                        8,240              40,783
     法人税等調整額
     法人税等合計                                 1,137,233               801,569
     当期純利益                                 2,623,203              1,970,944
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      ③ 【株主資本等変動計算書】
       前事業年度(自 2021年6月1日 至 2022年5月31日)
                                     (単位:千円)
                           株主資本
                              資本剰余金
                 資本金
                       資本準備金      その他資本剰余金        資本剰余金合計
    当期首残高              527,020       308,120        4,344      312,465

    当期変動額
     新株の発行              5,629       5,629              5,629
     剰余金の配当
     当期純利益
     特別償却準備金の取崩
     別途積立金の積立
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計               5,629       5,629        -      5,629
    当期末残高              532,650       313,750        4,344      318,094
                                  株主資本

                              利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    自己株式
                                             利益剰余金
                利益準備金
                        特別償却              繰越利益
                                              合計
                              別途積立金
                        準備金              剰余金
    当期首残高              11,400        8,069     1,320,000       1,380,419       2,719,888         △ 113
    当期変動額
     新株の発行
     剰余金の配当                                  △ 91,406      △ 91,406
     当期純利益                                  2,623,203       2,623,203
     特別償却準備金の取崩                    △ 8,069              8,069        -
     別途積立金の積立                           1,250,000      △ 1,250,000          -
     自己株式の取得                                                  △ 376
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計                -     △ 8,069     1,250,000       1,289,866       2,531,797         △ 376
    当期末残高              11,400         -    2,570,000       2,670,286       5,251,686         △ 489
                 株主資本             評価・換算差額等

                                             純資産合計
                      その他有価証券               評価・換算
                株主資本合計              繰延ヘッジ損益
                       評価差額金              差額等合計
    当期首残高             3,559,260        117,460       △ 4,887      112,573      3,671,833
    当期変動額
     新株の発行              11,259                             11,259
     剰余金の配当             △ 91,406                            △ 91,406
     当期純利益            2,623,203                             2,623,203
     特別償却準備金の取崩               -                             -
     別途積立金の積立               -                             -
     自己株式の取得              △ 376                            △ 376
     株主資本以外の項目の
                         △ 16,486        2,583      △ 13,902      △ 13,902
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計             2,542,680        △ 16,486        2,583      △ 13,902      2,528,777
    当期末残高             6,101,940        100,974       △ 2,303       98,670      6,200,611
                                 91/110


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       当事業年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
                                     (単位:千円)
                           株主資本
                              資本剰余金
                 資本金
                       資本準備金      その他資本剰余金        資本剰余金合計
    当期首残高              532,650       313,750        4,344      318,094

    当期変動額
     新株の発行              3,502       3,502              3,502
     剰余金の配当
     当期純利益
     別途積立金の積立
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計               3,502       3,502        -      3,502
    当期末残高              536,152       317,252        4,344      321,597
                                  株主資本

                              利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    自己株式
                                             利益剰余金
                利益準備金
                        特別償却              繰越利益
                                              合計
                              別途積立金
                        準備金              剰余金
    当期首残高              11,400         -    2,570,000       2,670,286       5,251,686         △ 489
    当期変動額
     新株の発行
     剰余金の配当                                  △ 147,320      △ 147,320
     当期純利益                                  1,970,944       1,970,944
     別途積立金の積立                           1,400,000      △ 1,400,000          -
     自己株式の取得                                                  △ 155
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計                -       -    1,400,000        423,623      1,823,623         △ 155
    当期末残高              11,400         -    3,970,000       3,093,909       7,075,309         △ 645
                 株主資本             評価・換算差額等

                                             純資産合計
                      その他有価証券               評価・換算
                株主資本合計              繰延ヘッジ損益
                       評価差額金              差額等合計
    当期首残高             6,101,940        100,974       △ 2,303       98,670      6,200,611
    当期変動額
     新株の発行              7,005                             7,005
     剰余金の配当            △ 147,320                            △ 147,320
     当期純利益            1,970,944                             1,970,944
     別途積立金の積立               -                             -
     自己株式の取得              △ 155                            △ 155
     株主資本以外の項目の
                          6,106       2,303       8,410       8,410
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計             1,830,473         6,106       2,303       8,410     1,838,883
    当期末残高             7,932,414        107,080         -     107,080      8,039,495
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      【注記事項】
       (重要な会計方針)
      1.資産の評価基準及び評価方法
       (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
        ①子会社株式
         移動平均法による原価法
        ②その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法
       (2)  デリバティブ等の評価基準及び評価方法

         デリバティブ
          時価法
       (3)  棚卸資産の評価基準及び評価方法

        ①製品及び仕掛品
         個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
        ②原材料
         主に月次総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
        ③貯蔵品
         最終仕入原価法
      2.固定資産の減価償却の方法

       (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年
        4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物         10年~32年
          構築物        10年~50年
          機械及び装置     7年~15年
          賃貸不動産      15年~27年
       (2)  無形固定資産(リース資産を除く)

         定額法によっております。
         なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっ
        ております。
       (3)  リース資産

         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
                                 93/110





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      3.引当金の計上基準
       (1)  貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
        については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
       (2)  退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
         なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
        する簡便法を適用しております。
       (3)  役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
      4.収益及び費用の計上基準

         当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充
        足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
         プレカット事業においては、顧客との契約に基づいてプレカット製品を引き渡す履行義務を負っておりま
        す。当該履行義務については、製品を引き渡す一時点において、顧客が製品に対する支配を獲得して充足され
        ると判断し、当該引渡時点において収益を認識しております。
         なお、不動産賃貸事業における賃貸借契約については、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第
        13号 2007年3月30日)等に従い、賃貸借契約期間にわたって収益を認識しております。
      5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
         資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。
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       (重要な会計上の見積り)
      1.繰延税金資産の回収可能性
       (1)  当事業年度の財務諸表に計上した金額
                                                 (千円)
                            前事業年度              当事業年度
         繰延税金資産                         71,790               29,112
       (2)  識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

        ①  当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
         連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 1.繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一
        であります。
        ②  当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

         連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 1.繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一
        であります。
        ③  翌事業年度の財務諸表に与える影響

         連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 1.繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一
        であります。
      2.固定資産の減損損失

       (1)  当事業年度の財務諸表に計上した金額
                                                 (千円)
                            前事業年度              当事業年度
         有形固定資産                       8,134,792               9,055,504
         無形固定資産                         68,094               84,993
       (2)  識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

        ①  当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
         連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 2.固定資産の減損損失」に記載した内容と同一であり
        ます。
        ②  当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

         連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 2.固定資産の減損損失」に記載した内容と同一であり
        ます。
        ③  翌事業年度の財務諸表に与える影響

         連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 2.固定資産の減損損失」に記載した内容と同一であり
        ます。
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       (貸借対照表関係)
    ※1    関係会社に対する資産及び負債
       ①関係会社に対する金銭債権(区分掲記したものを除く)
                               前事業年度                 当事業年度

                              ( 2022年5月31日       )         ( 2023年5月31日       )
        売掛金                         242,599    千円             197,683    千円
        未収入金                         14,379    〃              12,690    〃
        流動資産の「その他」                         41,467    〃              27,185    〃
        長期貸付金                         21,428    〃              40,965    〃
        計                         319,875    千円             278,525    千円
       ②関係会社に対する金銭債務

                               前事業年度                 当事業年度

                              ( 2022年5月31日       )         ( 2023年5月31日       )
        支払手形                          2,261   千円                - 千円
        電子記録債務                         253,271     〃             233,381     〃
        買掛金                         107,204     〃             107,048     〃
        未払金                         130,181     〃             139,973     〃
        計                         492,918    千円             480,404    千円
    ※2    担保資産及び担保付債務

       担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                              ( 2022年5月31日       )         ( 2023年5月31日       )
        建物                         418,152    千円             370,952    千円
        土地                         834,898     〃             834,898     〃
        賃貸不動産                        5,428,514      〃            5,889,759      〃
        投資その他の資産の「その他」                         10,909    〃              11,217    〃
        計                        6,692,474     千円            7,106,827     千円
                               前事業年度                 当事業年度

                              ( 2022年5月31日       )         ( 2023年5月31日       )
        電子記録債務                         63,971   千円              10,452   千円
        買掛金                         158,639     〃             128,440     〃
        短期借入金                         520,000     〃             330,000     〃
        1年内返済予定の長期借入金                         382,467     〃             328,685     〃
        未払金                           -  〃               212   〃
        長期借入金                        3,941,027      〃            4,272,279      〃
        計                        5,066,106     千円            5,070,070     千円
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     3   保証債務
       下記の会社のリース債務及び金融機関からの借入に対し、保証を行っております。
                                前事業年度                当事業年度

                              ( 2022年5月31日       )        ( 2023年5月31日       )
        株式会社シー・エス・物流                          5,927   千円              94,656   千円
        株式会社なのはなハウジング                           -  〃             44,996    〃
        株式会社シー・エス・マテリアル                         301,364    〃             264,885    〃
        株式会社シー・エス・リアルエステート                         225,000    〃             230,000    〃
        株式会社シー・エス・不動産リース                         253,697    〃             539,096    〃
        計                         785,990    千円            1,173,635     千円
     4   受取手形裏書譲渡高及び電子記録債権裏書譲渡高

                               前事業年度                 当事業年度

                              ( 2022年5月31日       )         ( 2023年5月31日       )
        受取手形裏書譲渡高                         345,084    千円             261,352    千円
        電子記録債権裏書譲渡高                         162,501     〃              94,969    〃
       (損益計算書関係)

    ※1 関係会社との取引高
       ①営業取引
                               前事業年度                 当事業年度

                             (自    2021年6月1日              (自    2022年6月1日
                             至   2022年5月31日       )       至   2023年5月31日       )
         売上高                       1,157,016     千円            1,124,871     千円
         営業費用                       2,139,951      〃            2,406,516      〃
       ②営業取引以外の取引高

                               前事業年度                 当事業年度

                             (自    2021年6月1日              (自    2022年6月1日
                             至   2022年5月31日       )       至   2023年5月31日       )
         営業外取引(収入分)                        76,044   千円              88,695   千円
         営業外取引(支出分)                         1,345    〃               129   〃
    ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度

                             (自    2021年6月1日              (自    2022年6月1日
                             至   2022年5月31日       )       至   2023年5月31日       )
        運賃                         993,466    千円            1,119,416     千円
        給料及び手当                         277,451     〃             282,853     〃
        退職給付費用                          4,506    〃              4,085    〃
        役員退職慰労引当金繰入額                          5,852    〃              6,819    〃
        貸倒引当金繰入額(△は戻入額)                           664   〃             △ 3,711    〃
        減価償却費                         15,059    〃             15,462    〃
        おおよその割合

        販売費                           76 %                75 %
        一般管理費                           24 %                25 %
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       (有価証券関係)

      前事業年度(      2022年5月31日       )
       子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
       なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
                           前事業年度

              区分
                            (千円)
        子会社株式                        322,790
               計                  322,790
      当事業年度(      2023年5月31日       )

       子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
       なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
                           当事業年度

              区分
                            (千円)
        子会社株式                        322,790
               計                  322,790
       (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度           当事業年度
                                     ( 2022年5月31日       )   ( 2023年5月31日       )
       繰延税金資産
        減損損失                                  53,250   千円        53,239   千円
        貸倒引当金                                  5,606    〃        4,495    〃
        退職給付引当金                                  39,416    〃        38,410    〃
        役員退職慰労引当金                                  43,974    〃        45,600    〃
        未払事業税                                  46,247    〃        13,194    〃
        合併に伴う未実現利益修正損                                  17,372    〃        17,024    〃
                                         24,179    〃        17,410    〃
        その他
       繰延税金資産小計
                                        230,047    千円       189,376    千円
                                       △119,783      〃      △121,021      〃
       評価性引当額
       繰延税金資産合計
                                        110,263    千円        68,355   千円
       繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                                 △37,500    千円       △38,410    千円
                                         △972    〃        △831    〃
        その他
       繰延税金負債合計                                 △38,473    千円       △39,242    千円
       繰延税金資産純額                                  71,790   千円        29,112   千円
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

       た主要な項目別の内訳
        前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効
       税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
      (収益認識関係)

       顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」
      に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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      ④ 【附属明細表】
       【有形固定資産等明細表】
                                                    (単位:千円)
                                                      減価償却
      区分        資産の種類        当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                      累計額
            建物            549,039       1,639        -    58,662      492,016     1,110,650
    有形固定資産
            構築物            85,589        -      -     9,496      76,093      189,437

            機械及び装置            251,940       5,248        -    110,622      146,566      876,651

            車両運搬具             4,974      1,152        0    3,392      2,734      14,975

            工具、器具及び備品             6,573      7,124        -     3,080      10,616      61,305

            土地           1,157,335          -      -      -   1,157,335          -

            賃貸不動産           6,079,339      1,185,577          -    94,776     7,170,140       841,003

                計       8,134,792      1,200,742          0   280,030     9,055,504      3,094,022

            借地権            31,837        -      -      -    31,837        -

    無形固定資産
            ソフトウエア            30,486      38,394        -    20,764      48,116        -

            その他             5,770        -      -      731     5,039        -

                計        68,094      38,394        -    21,495      84,993        -

     ( 注)  1.  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
         建物          倉庫 消防設備                    1,400   千円
         機械装置          東金工場 プレカット加工機3台                    5,248   〃
         車両運搬具          東金工場 フォークリフト5台、他                    1,152   〃
         工具、器具及び備品          本社 基幹システムハードウエア                    3,666   〃
         工具、器具及び備品          東金事業所 空調設備                    2,840   〃
         賃貸不動産          千葉市花見川区 店舗付居住用施設                  1,185,577     〃
         ソフトウエア          本社 業務基幹システム改修                    22,715    〃
         ソフトウエア          本社 CADシステム3式                    13,000    〃
       2.  当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
         車両運搬具          山武工場 フォークリフト1台                      0 千円
       【引当金明細表】

                                                   (単位:千円)
                                           当期減少額
                                   当期減少額
         科目         当期首残高         当期増加額                          当期末残高
                                           (その他)
                                  (目的使用)
    貸倒引当金                 18,736          388         -       4,100        15,025
    役員退職慰労引当金                146,972          6,819         1,383          -      152,408

    災害損失引当金                 3,114          -       3,114          -         -

     (注)   貸倒引当金の当期減少額(その他)欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。なお、損益計
       算書の表示上、繰入額と戻入額を相殺した金額で表示しております。
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     (2) 【主な資産及び負債の内容】
        連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3) 【その他】

        該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
    事業年度            毎年6月1日から翌年5月31日まで

    定時株主総会            毎事業年度終了後3カ月以内

    基準日            毎年5月31日

    剰余金の配当の基準日            期末配当:毎年5月31日、中間配当:毎年11月30日

    1単元の株式数            100株

    単元未満株式の買取り

                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
      取扱場所
                  三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
      株主名簿管理人
                  三菱UFJ信託銀行株式会社
      取次所            -
      買取手数料            株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                 当社の公告方法は、電子公告としております。

                 ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞
                 に掲載する方法により行います。
    公告掲載方法
                 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。
                 https://www.c-s-lumber.co.jp/ir/public_notice.html
    株主に対する特典            なし

     (注)   当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
       (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
       (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
       (3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
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    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】

      当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2 【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
      (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

        事業年度      第40期   (自    2021年6月1日        至    2022年5月31日       )2022年8月31日関東財務局長に提出。
      (2)  内部統制報告書及びその添付書類

        2022年8月31日関東財務局長に提出。
      (3)  四半期報告書及び確認書

        第41期   第1四半期(自         2022年6月1日        至   2022年8月31日       )2022年10月17日関東財務局長に提出。
        第41期   第2四半期(自         2022年9月1日        至   2022年11月30日       )2023年1月16日関東財務局長に提出。
        第41期   第3四半期(自         2022年12月1日        至   2023年2月28日       )2023年4月14日関東財務局長に提出。
      (4)  臨時報告書

        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の
        規定に基づく臨時報告書
        2022年8月31日関東財務局長に提出。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2023年8月30日

    株式会社シー・エス・ランバー
     取締役会 御中
                         千葉第一監査法人

                          千葉県千葉市

                          代表社員

                                   公認会計士       林   広  隆
                          業務執行社員
                          代表社員

                                   公認会計士       岸   健  介
                          業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社シー・エス・ランバーの                  2022年6月1日       から  2023年5月31日       までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ
    ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計
    算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
    式会社シー・エス・ランバー及び連結子会社の                      2023年5月31日       現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年
    度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
    任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
    要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
    の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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                                                           有価証券報告書
    固定資産の減損
           監査上の主要な検討事項の
                                         監査上の対応
             内容及び決定理由
     会社は当連結会計年度末において有形固定資産                           当監査法人は、会社の固定資産の減損の判定の妥当性
    11,124,624千円、無形固定資産123,231千円を計上して                           を検討するにあたり、主に以下の監査手続を実施した。
    おり、総資産に占める割合は50.3%となっている。特に                           (内部統制の評価)
    不動産賃貸事業において積極的に設備投資を行ってお                           ・ 会社の減損の判定に係る内部統制の整備状況、運用
    り、【セグメント情報】に記載のとおり、不動産賃貸事                            状況の有効性を評価した。
    業の固定資産の増加額は2,170,354千円となっている。                           (兆候判定の妥当性)
     【注記事項】(重要な会計上の見積り)                   に記載のとお       ・ 各資産グループの営業損益、不動産の時価等の数値
    り、会社グループは、プレカット・建築請負・その他事                            が適切な数値を用いて判定されているかを検討するた
    業については継続的に収支の把握を行っている管理会計                            め、関連資料や帳票類との突合を行った。
    上の区分ごとに、不動産賃貸事業及び遊休資産について                           ・ 各資産グループにおいて、経営環境の著しい変化の
    は物件ごとに資産をグルーピングし、減損損失の判定を                            有無を検討するため、取締役会等の議事録や稟議書の
    行っている。資産グループに減損の兆候がある場合、当                            閲覧、関連部署担当者への質問を行った。
    該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フ                           (認識判定の妥当性)
    ローを見積り、割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価                           ・ 各事業における割引前将来キャッシュ・フローの算
    格を下回った資産グループについては、回収可能額まで                            定の基礎となっている事業計画について、関連資料の
    減額し当該減少額を減損損失として計上する。                            閲覧や関連部署の担当者への質問を行った。また、過
     減損の認識及び測定に当たって用いる割引前将来                           去の事業計画の算定方法からの変更の有無や過去の計
    キャッシュ・フローは、取締役会の承認を得た事業計画                            画と実績を比較するバックテストを実施し、計画の不
    の前提となった数値を基礎としているが、当該数値には                            確実性の程度の評価を実施した。
    将来の経済条件の変動等による不確実性を伴い、経営者                           ・ 不動産賃貸事業における各物件の将来キャッシュ・
    による判断が割引前将来キャッシュ・フローの見積りに                            フローについて、期末現在の賃貸契約条件との整合性
    重要な影響を及ぼす可能性がある。また、総資産に占め                            や見積り期間の妥当性について検討を行った。
    る固定資産の割合が高く、金額的な重要性も高いことか
    ら、減損損失が発生した場合の財務諸表に与える影響は
    大きい。
     以上から、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検
    討事項と判断した。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
    任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
    記載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
    容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
    のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
    することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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                                                           有価証券報告書
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
     事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
     入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
     意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判
    断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表
    が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利
    益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社シー・エス・ラン
    バーの   2023年5月31日       現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、株式会社シー・エス・ランバーが                       2023年5月31日       現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示
    した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準
    拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                           有価証券報告書
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
    制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
    ある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
     る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
     適用される。
    ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
     部統制報告書の表示を検討する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
     は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
     任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
    識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
    について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以  上
     (注)   1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 株式会社シー・エス・ランバー(E33497)
                                                           有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                    2023年8月30日

    株式会社シー・エス・ランバー
     取締役会 御中
                         千葉第一監査法人

                          千葉県千葉市

                          代表社員

                                   公認会計士       林   広  隆
                          業務執行社員
                          代表社員

                                   公認会計士       岸   健  介
                          業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社シー・エス・ランバーの                  2022年6月1日       から  2023年5月31日       までの   第41期   事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
    社シー・エス・ランバーの            2023年5月31日       現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
    と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
    て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
    固定資産の減損

           監査上の主要な検討事項の
                                          監査上の対応
             内容及び決定理由
     会社は当事業年度末において有形固定資産9,055,504千                            監査上の対応は、連結財務諸表の監査報告書に記載さ
    円、無形固定資産84,993千円を計上しており、総資産に                            れている監査上の主要な検討事項(固定資産の減損)と
    占める割合は49.8%となっている。                            同一内容であるため、記載を省略する。
     監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由は、連結
    財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な
    検討事項(固定資産の減損)と同一内容であるため、記
    載を省略する。
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                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社シー・エス・ランバー(E33497)
                                                           有価証券報告書
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営
    者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容
    の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
    内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
    財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
    重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
    することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
                                109/110



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                                                 株式会社シー・エス・ランバー(E33497)
                                                           有価証券報告書
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
    項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ
    れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
    ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     (注)   1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                110/110















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2023年2月15日

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2022年4月25日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。