三菱製鋼株式会社 訂正有価証券報告書 第95期(2018/04/01-2019/03/31)
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三菱製鋼株式会社(E01233)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年8月8日
【事業年度】 第95期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
【会社名】 三菱製鋼株式会社
【英訳名】 Mitsubishi Steel Mfg.Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 山 口 淳
【本店の所在の場所】 東京都中央区月島四丁目16番13号
【電話番号】 03(3536)3111
【事務連絡者氏名】 上席執行役員経理部長 柳 沼 康 一
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区月島四丁目16番13号
【電話番号】 03(3536)3135
【事務連絡者氏名】 上席執行役員経理部長 柳 沼 康 一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年6月21日に提出いたしました第95期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)有価証券報告書の記載事
項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部〔企業の情報〕
第1 〔企業の概況」
1〔主要な経営指標等の推移〕
(1) 連結経営指標等
2〔事業の状況〕
(2) 目標とする経営指標
3〔経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析〕
(2) 財政状態
第5 〔経理の状況〕
1〔連結財務諸表等〕
(1)連結財務諸表
①〔連結貸借対照表〕
②〔連結損益計算書及び連結包括利益計算書〕
〔連結損益計算〕
〔連結包括利益計算書〕
③〔連結株主資本等変動計算書〕
④〔連結キャッシュ・フロー計算書〕
〔注記事項〕
(連結包括利益計算書関係)
(退職給付関係)
(税効果会計関係)
(1株当たり情報)
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3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部〔企業の情報〕
第1 〔企業の概況」
1〔主要な経営指標等の推移〕
(1) 連結経営指標等
(訂正前)
回次 第91期 第92期 第93期 第94期 第95期
決算年月 2015年3月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月
売上高 (百万円) 118,739 106,539 103,742 118,742 129,370
経常利益 (百万円) 5,824 3,286 3,214 2,837 117
親会社株主に帰属する
(百万円) 3,545 2,486 3,504 2,904 280
当期純利益
包括利益 (百万円) 6,753 △545 3,002 3,334 △3,906
純資産額 (百万円) 65,884 64,397 67,073 72,204 67,353
総資産額 (百万円) 123,453 122,464 135,104 153,357 153,327
1株当たり純資産額 (円) 388.82 378.59 3,927.17 4,072.09 3,837.65
1株当たり当期純利益 (円) 23.03 16.16 227.78 188.79 18.24
潜在株式調整後
(円) - - - - -
1株当たり当期純利益
自己資本比率 (%) 48.5 47.6 44.7 40.9 38.5
自己資本利益率 (%) 6.2 4.2 5.9 4.7 0.5
株価収益率 (倍) 10.99 11.26 10.54 12.97 84.23
営業活動による
(百万円) 5,590 3,466 5,377 △4,520 2,843
キャッシュ・フロー
投資活動による
(百万円) △7,059 △2,553 △3,376 △6,975 △3,907
キャッシュ・フロー
財務活動による
(百万円) △2,059 6,345 6,855 1,302 △1,236
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物
(百万円) 22,953 29,766 38,680 28,376 26,091
の期末残高
従業員数 (人) 3,606 3,482 3,655 4,774 4,461
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(訂正後)
回次 第91期 第92期 第93期 第94期 第95期
決算年月 2015年3月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月
売上高 (百万円) 118,739 106,539 103,742 118,742 129,370
経常利益 (百万円) 5,824 3,286 3,214 2,837 117
親会社株主に帰属する
(百万円) 3,545 2,486 3,504 3,488 410
当期純利益
包括利益 (百万円) 6,753 △545 3,002 3,280 △3,696
純資産額 (百万円) 65,884 64,397 67,073 72,149 67,508
総資産額 (百万円) 123,453 122,464 135,104 153,757 153,327
1株当たり純資産額 (円) 388.82 378.59 3,927.17 4,068.55 3,847.72
1株当たり当期純利益 (円) 23.03 16.16 227.78 226.72 26.68
潜在株式調整後
(円) - - - - -
1株当たり当期純利益
自己資本比率 (%) 48.5 47.6 44.7 40.7 38.6
自己資本利益率 (%) 6.2 4.2 5.9 5.7 0.7
株価収益率 (倍) 10.99 11.26 10.54 10.8 57.58
営業活動による
(百万円) 5,590 3,466 5,377 △4,520 2,843
キャッシュ・フロー
投資活動による
(百万円) △7,059 △2,553 △3,376 △6,975 △3,907
キャッシュ・フロー
財務活動による
(百万円) △2,059 6,345 6,855 1,302 △1,236
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物
(百万円) 22,953 29,766 38,680 28,376 26,091
の期末残高
従業員数 (人) 3,606 3,482 3,655 4,774 4,461
第一部〔企業の情報〕
第2 〔事業の状況」
1〔経営方針、経営環境及び対処すべき課題等〕
(2) 目標とする経営指標
(訂正前)
2018年度実績 2020年度目標 2025年度目標
売上高 1,293億円 1,700億円 2,500億円
営業利益 10億円 90億円 ―
経常利益 1億円 85億円 ―
0.5 %
ROE 8.0% 10%超
(訂正後)
2018年度実績 2020年度目標 2025年度目標
売上高 1,293億円 1,700億円 2,500億円
営業利益 10億円 90億円 ―
経常利益 1億円 85億円 ―
0.7 %
ROE 8.0% 10%超
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第一部〔企業の情報〕
第2 〔事業の状況」
3〔経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析〕
(2)財政状態
(訂正前)
②負債
当連結会計年度末の負債総額は 859億7千3百万円 で、前連結会計年度末と比較し 48億2千万円 、 5.9% の増加と
なりました。その内訳は次のとおりであります。
2 固定負債: 10億8千5百万円 減少
長期借入金の減少5億2千3百万円、繰延税金負債の減少 6億6百万円等 によるものであります。
なお、当連結会計年度末の借入金残高は、短期・長期を合計して422億4千2百万円となり、前連結会計年度末
と比較して2億2千9百万円増加いたしました。
③純資産
当連結会計年度末の純資産は、 673億5千3百万円 となり、前連結会計年度末と比較して 48億5千万円 、 6.7% の
減少となりました。これは利益剰余金の減少6億4千5百万円、その他有価証券評価差額金の減少19億3千6百万
円、為替換算調整勘定の減少10億6千4百万円、非支配株主持分の減少12億4千2百万円等によるものでありま
す。
この結果、自己資本比率は 38.5% となり、前連結会計年度末と比較して 2.4% 減少いたしました。
また、1株当たりの純資産額は、前連結会計年度末(前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定)の
4,072円09銭から3,837円65銭となりました。
(訂正後)
②負債
当連結会計年度末の負債総額は 858億1千8百万円 で、前連結会計年度末と比較し 42億1千1百万円 、 5.2% の増
加となりました。その内訳は次のとおりであります。
2 固定負債: 16億9千5百万円 減少
長期借入金の減少5億2千3百万円、繰延税金負債の減少 10億8千6百万円 等によるものであります。
なお、当連結会計年度末の借入金残高は、短期・長期を合計して422億4千2百万円となり、前連結会計年度末
と比較して2億2千9百万円増加いたしました。
③純資産
当連結会計年度末の純資産は、 675億8百万円 となり、前連結会計年度末と比較して 46億4千1百万円 、 6.4% の
減少となりました。これは利益剰余金の減少6億4千5百万円、その他有価証券評価差額金の減少19億3千6百万
円、為替換算調整勘定の減少10億6千4百万円、非支配株主持分の減少12億4千2百万円等によるものでありま
す。
この結果、自己資本比率は 38.6% となり、前連結会計年度末と比較して 2.1% 減少いたしました。
また、1株当たりの純資産額は、前連結会計年度末(前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定)の
4,068円55銭 から 3,847円72銭 となりました。
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第一部〔企業の情報〕
第5 〔経理の状況〕
1〔連結財務諸表等〕
(1)連結財務諸表
①〔連結貸借対照表〕
(訂正前)
①〔連結貸借対照表〕
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 14,797 17,112
※3,※4 ※3,※4
29,102 30,945
受取手形及び売掛金
※4 ※4
5,615 6,626
電子記録債権
有価証券 13,600 9,000
※3 ※3
8,316 8,755
商品及び製品
※3 ※3
4,659 5,537
仕掛品
※3 ※3
6,634 6,677
原材料及び貯蔵品
その他 2,241 3,746
△8 △4
貸倒引当金
流動資産合計 84,959 88,396
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 9,504 9,432
機械装置及び運搬具(純額) 13,715 14,297
土地 6,399 6,514
リース資産(純額) 3,584 3,667
建設仮勘定 3,159 4,480
737 1,067
その他(純額)
※1,※3 ※1,※3
37,100 39,460
有形固定資産合計
無形固定資産
のれん 3,409 3,092
土地使用権 7,856 6,961
1,644 1,852
その他
無形固定資産合計 12,910 11,905
投資その他の資産
※2 ※2
15,207 10,244
投資有価証券
長期貸付金 99 97
退職給付に係る資産 1,830 1,544
繰延税金資産 368 446
その他 1,059 1,232
△177 △1
貸倒引当金
投資その他の資産合計 18,387 13,564
固定資産合計 68,398 64,930
資産合計 153,357 153,327
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
負債の部
流動負債
※4 ※4
10,973 13,358
支払手形及び買掛金
※4 ※4
6,374 6,146
電子記録債務
※3 ※3
17,068 17,821
短期借入金
リース債務 412 619
未払法人税等 528 1,817
未払消費税等 85 430
引当金 53 28
※4 ※4
4,731 5,914
その他
流動負債合計 40,229 46,136
固定負債
※3 ※3
24,944 24,421
長期借入金
リース債務 2,968 2,834
繰延税金負債 3,239 2,632
役員退職慰労引当金 147 177
役員株式給付引当金 10 29
退職給付に係る負債 9,503 9,503
資産除去債務 57 59
50 178
その他
固定負債合計 40,923 39,837
負債合計 81,152 85,973
純資産の部
株主資本
資本金 10,003 10,003
資本剰余金 3,693 3,691
利益剰余金 49,352 48,706
△1,271 △1,272
自己株式
株主資本合計 61,776 61,128
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 4,392 2,456
繰延ヘッジ損益 △8 -
為替換算調整勘定 △1,864 △2,929
△1,648 △1,615
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 871 △2,088
非支配株主持分 9,556 8,313
純資産合計 72,204 67,353
負債純資産合計 153,357 153,327
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(訂正後)
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 14,797 17,112
※3,※4 ※3,※4
29,102 30,945
受取手形及び売掛金
※4 ※4
5,615 6,626
電子記録債権
有価証券 13,600 9,000
※3 ※3
8,316 8,755
商品及び製品
※3 ※3
4,659 5,537
仕掛品
※3 ※3
6,634 6,677
原材料及び貯蔵品
その他 2,828 3,746
△8 △4
貸倒引当金
流動資産合計 85,546 88,396
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 9,504 9,432
機械装置及び運搬具(純額) 13,715 14,297
土地 6,399 6,514
リース資産(純額) 3,584 3,667
建設仮勘定 3,159 4,480
737 1,067
その他(純額)
※1,※3 ※1,※3
37,100 39,460
有形固定資産合計
無形固定資産
のれん 3,409 3,092
土地使用権 7,856 6,961
1,644 1,852
その他
無形固定資産合計 12,910 11,905
投資その他の資産
※2 ※2
15,207 10,244
投資有価証券
長期貸付金 99 97
退職給付に係る資産 1,830 1,544
繰延税金資産 181 446
その他 1,059 1,232
△177 △1
貸倒引当金
投資その他の資産合計 18,200 13,564
固定資産合計 68,211 64,930
資産合計 153,757 153,327
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
負債の部
流動負債
※4 ※4
10,973 13,358
支払手形及び買掛金
※4 ※4
6,374 6,146
電子記録債務
※3 ※3
17,068 17,821
短期借入金
リース債務 412 619
未払法人税等 528 1,817
未払消費税等 85 430
引当金 53 28
※4 ※4
4,731 5,914
その他
流動負債合計 40,229 46,136
固定負債
※3 ※3
24,944 24,421
長期借入金
リース債務 2,968 2,834
繰延税金負債 3,693 2,607
役員退職慰労引当金 147 177
役員株式給付引当金 10 29
退職給付に係る負債 9,503 9,374
資産除去債務 57 59
50 178
その他
固定負債合計 41,377 39,682
負債合計 81,607 85,818
純資産の部
株主資本
資本金 10,003 10,003
資本剰余金 3,693 3,691
利益剰余金 49,935 49,419
△1,271 △1,272
自己株式
株主資本合計 62,360 61,842
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 4,392 2,456
繰延ヘッジ損益 △8 -
為替換算調整勘定 △1,864 △2,925
△2,286 △2,177
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 233 △2,647
非支配株主持分 9,556 8,313
純資産合計 72,149 67,508
負債純資産合計 153,757 153,327
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第一部〔企業の情報〕
第5 〔経理の状況〕
1〔連結財務諸表等〕
(1)連結財務諸表
②〔連結損益計算書及び連結包括利益計算書〕
(訂正前)
②〔連結損益計算書及び連結包括利益計算書〕
〔連結損益計算書〕
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
売上高 118,742 129,370
※1,※3 ※1,※3
101,852 112,433
売上原価
売上総利益 16,889 16,937
※2,※3 ※2,※3
13,670 15,881
販売費及び一般管理費
営業利益 3,219 1,055
営業外収益
受取利息 67 34
受取配当金 279 294
生命保険配当金 75 104
267 257
その他
営業外収益合計 689 690
営業外費用
支払利息 363 971
持分法による投資損失 411 20
為替差損 164 398
133 238
その他
営業外費用合計 1,072 1,628
経常利益 2,837 117
特別利益
※4 ※4
61 150
固定資産処分益
投資有価証券売却益 434 2,037
2,497 -
段階取得に係る差益
特別利益合計 2,992 2,187
特別損失
※5
30
災害による損失 -
※6
848
-
投資有価証券評価損
特別損失合計 - 878
税金等調整前当期純利益 5,830 1,426
法人税、住民税及び事業税
1,161 2,050
1,750 △99
法人税等調整額
法人税等合計 2,911 1,951
当期純利益又は当期純損失(△) 2,918 △525
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に
13 △805
帰属する当期純損失(△)
親会社株主に帰属する当期純利益 2,904 280
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〔連結包括利益計算書〕
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△) 2,918 △525
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 150 △1,935
繰延ヘッジ損益 △8 8
為替換算調整勘定 315 △1,479
退職給付に係る調整額 △31 29
△9 △4
持分法適用会社に対する持分相当額
※1 ※1
416 △3,381
その他の包括利益合計
包括利益 3,334 △3,906
(内訳)
親会社株主に係る包括利益 3,160 △2,679
非支配株主に係る包括利益 173 △1,226
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(訂正後)
②〔連結損益計算書及び連結包括利益計算書〕
〔連結損益計算書〕
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
売上高 118,742 129,370
※1,※3 ※1,※3
101,852 112,433
売上原価
売上総利益 16,889 16,937
※2,※3 ※2,※3
13,670 15,881
販売費及び一般管理費
営業利益 3,219 1,055
営業外収益
受取利息 67 34
受取配当金 279 294
生命保険配当金 75 104
267 257
その他
営業外収益合計 689 690
営業外費用
支払利息 363 971
持分法による投資損失 411 20
為替差損 164 398
133 238
その他
営業外費用合計 1,072 1,628
経常利益 2,837 117
特別利益
※4 ※4
61 150
固定資産処分益
投資有価証券売却益 434 2,037
2,497 -
段階取得に係る差益
特別利益合計 2,992 2,187
特別損失
※5
30
災害による損失 -
※6
848
-
投資有価証券評価損
特別損失合計 - 878
税金等調整前当期純利益 5,830 1,426
法人税、住民税及び事業税
1,161 2,050
1,080 △229
法人税等調整額
法人税等合計 2,242 1,821
当期純利益又は当期純損失(△) 3,588 △395
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に
99 △805
帰属する当期純損失(△)
親会社株主に帰属する当期純利益 3,488 410
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〔連結包括利益計算書〕
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△) 3,588 △395
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 150 △1,935
繰延ヘッジ損益 △8 8
為替換算調整勘定 315 △1,475
退職給付に係る調整額 △755 104
△9 △4
持分法適用会社に対する持分相当額
※1 ※1
△307 △3,301
その他の包括利益合計
包括利益 3,280 △3,696
(内訳)
親会社株主に係る包括利益 3,106 △2,470
非支配株主に係る包括利益 173 △1,226
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第一部〔企業の情報〕
第5 〔経理の状況〕
1〔連結財務諸表等〕
(1)連結財務諸表
③〔連結株主資本等変動計算書〕
(訂正前)
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 9,924 3,622 47,372 △1,111 59,807
当期変動額
新株の発行 78 78 157
非支配株主との取引に
△7 △7
係る親会社の持分変動
剰余金の配当 △924 △924
親会社株主に帰属する
2,904 2,904
当期純利益
自己株式の取得 △160 △160
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 78 70 1,980 △160 1,969
当期末残高 10,003 3,693 49,352 △1,271 61,776
その他の包括利益累計額
その他 退職給付に その他の
非支配株主持分 純資産合計
為替換算
有価証券 繰延ヘッジ損益 係る調整 包括利益
調整勘定
評価差額金 累計額 累計額合計
当期首残高 4,241 - △2,147 △1,478 615 6,650 67,073
当期変動額
新株の発行 157
非支配株主との取引に
△7
係る親会社の持分変動
剰余金の配当 △924
親会社株主に帰属する
2,904
当期純利益
自己株式の取得 △160
株主資本以外の項目の
151 △8 282 △169 256 2,905 3,161
当期変動額(純額)
当期変動額合計 151 △8 282 △169 256 2,905 5,131
当期末残高 4,392 △8 △1,864 △1,648 871 9,556 72,204
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当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 10,003 3,693 49,352 △1,271 61,776
当期変動額
非支配株主との取引に
△1 △1
係る親会社の持分変動
剰余金の配当 △926 △926
親会社株主に帰属する
280 280
当期純利益
自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - △1 △645 △0 △648
当期末残高 10,003 3,691 48,706 △1,272 61,128
その他の包括利益累計額
その他 退職給付に その他の
非支配株主持分 純資産合計
為替換算
有価証券 繰延ヘッジ損益 係る調整 包括利益
調整勘定
評価差額金 累計額 累計額合計
当期首残高 4,392 △8 △1,864 △1,648 871 9,556 72,204
当期変動額
非支配株主との取引に
△1
係る親会社の持分変動
剰余金の配当 △926
親会社株主に帰属する
280
当期純利益
自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の
△1,936 8 △1,064 32 △2,959 △1,242 △4,202
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △1,936 8 △1,064 32 △2,959 △1,242 △4,850
当期末残高 2,456 - △2,929 △1,615 △2,088 8,313 67,353
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〔訂正後〕
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 9,924 3,622 47,372 △1,111 59,807
当期変動額
新株の発行 78 78 157
非支配株主との取引に
△7 △7
係る親会社の持分変動
剰余金の配当 △924 △924
親会社株主に帰属する
3,488 3,488
当期純利益
自己株式の取得 △160 △160
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 78 70 2,563 △160 2,553
当期末残高 10,003 3,693 49,935 △1,271 62,360
その他の包括利益累計額
その他 退職給付に その他の
非支配株主持分 純資産合計
為替換算
有価証券 繰延ヘッジ損益 係る調整 包括利益
調整勘定
評価差額金 累計額 累計額合計
当期首残高 4,241 - △2,147 △1,478 615 6,650 67,073
当期変動額
新株の発行 157
非支配株主との取引に
△7
係る親会社の持分変動
剰余金の配当 △924
親会社株主に帰属する
3,488
当期純利益
自己株式の取得 △160
株主資本以外の項目の
151 △8 282 △807 △381 2,905 2,523
当期変動額(純額)
当期変動額合計 151 △8 282 △807 △381 2,905 5,076
当期末残高 4,392 △8 △1,864 △2,286 233 9,556 72,149
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当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 10,003 3,693 49,935 △1,271 62,360
当期変動額
非支配株主との取引に
△1 △1
係る親会社の持分変動
剰余金の配当 △926 △926
親会社株主に帰属する
410 410
当期純利益
自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - △1 △515 △0 △518
当期末残高 10,003 3,691 49,419 △1,272 61,842
その他の包括利益累計額
その他 退職給付に その他の
非支配株主持分 純資産合計
為替換算
有価証券 繰延ヘッジ損益 係る調整 包括利益
調整勘定
評価差額金 累計額 累計額合計
当期首残高 4,392 △8 △1,864 △2,286 233 9,556 72,149
当期変動額
非支配株主との取引に
△1
係る親会社の持分変動
剰余金の配当 △926
親会社株主に帰属する
410
当期純利益
自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の
△1,936 8 △1,061 108 △2,880 △1,242 △4,123
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △1,936 8 △1,061 108 △2,880 △1,242 △4,641
当期末残高 2,456 - △2,925 △2,177 △2,647 8,313 67,508
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第一部〔企業の情報〕
第5 〔経理の状況〕
1〔連結財務諸表等〕
(1)連結財務諸表
④〔連結キャッシュ・フロー計算書〕
(訂正前)
④〔連結キャッシュ・フロー計算書〕
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 5,830 1,426
減価償却費 3,605 4,442
のれん償却額 - 331
貸倒引当金の増減額(△は減少) 3 △181
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △70 246
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △211 △236
受取利息及び受取配当金 △346 △329
支払利息 363 971
為替差損益(△は益) 87 364
持分法による投資損益(△は益) 411 20
固定資産処分損益(△は益) △58 △87
投資有価証券売却損益(△は益) △434 △2,037
投資有価証券評価損益(△は益) - 848
段階取得に係る差損益(△は益) △2,497 -
売上債権の増減額(△は増加) △6,395 △2,386
たな卸資産の増減額(△は増加) △2,355 △1,004
仕入債務の増減額(△は減少) △107 1,868
△707 37
その他
小計 △2,883 4,294
利息及び配当金の受取額
346 329
利息の支払額 △365 △964
△1,618 △815
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
営業活動によるキャッシュ・フロー △4,520 2,843
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △9 -
定期預金の払戻による収入 11 -
投資有価証券の取得による支出 △10 △12
投資有価証券の売却による収入 528 2,631
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
△2,478 -
る支出
有形固定資産の取得による支出 △5,088 △4,869
有形固定資産の売却による収入 79 222
無形固定資産の取得による支出 △277 △175
無形固定資産の売却による収入 - 0
長期前払費用の取得による支出 △2 △0
貸付けによる支出 △4 △13
貸付金の回収による収入 24 22
出資金の払込による支出 - △182
※2
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得に
△1,590
-
よる支出
252 60
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,975 △3,907
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 28 △1,452
長期借入れによる収入 5,448 6,367
長期借入金の返済による支出 △2,016 △4,780
株式の発行による収入 157 -
自己株式の取得による支出 △160 △1
子会社の自己株式の取得による支出 △1,149 -
非支配株主への配当金の支払額 △17 △17
リース債務の返済による支出 △65 △426
△921 △926
配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,302 △1,236
現金及び現金同等物に係る換算差額 △110 14
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △10,303 △2,285
現金及び現金同等物の期首残高 38,680 28,376
※1 ※1
28,376 26,091
現金及び現金同等物の期末残高
19/28
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(訂正後)
④〔連結キャッシュ・フロー計算書〕
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 5,830 1,426
減価償却費 3,605 4,442
のれん償却額 - 331
災害損失 - 30
貸倒引当金の増減額(△は減少) 3 △181
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △70 116
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △211 △236
受取利息及び受取配当金 △346 △329
支払利息 363 971
為替差損益(△は益) 87 364
持分法による投資損益(△は益) 411 20
固定資産処分損益(△は益) △58 △87
投資有価証券売却損益(△は益) △434 △2,037
投資有価証券評価損益(△は益) - 848
段階取得に係る差損益(△は益) △2,497 -
売上債権の増減額(△は増加) △6,395 △2,386
たな卸資産の増減額(△は増加) △2,355 △1,004
仕入債務の増減額(△は減少) △107 1,868
△707 167
その他
小計 △2,883 4,324
利息及び配当金の受取額
346 329
利息の支払額 △365 △964
災害損失の支払額 - △30
△1,618 △815
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
営業活動によるキャッシュ・フロー △4,520 2,843
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △9 -
定期預金の払戻による収入 11 -
投資有価証券の取得による支出 △10 △12
投資有価証券の売却による収入 528 2,631
※2 ※2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
△2,478 -
る支出
有形固定資産の取得による支出 △5,088 △4,869
有形固定資産の売却による収入 79 222
無形固定資産の取得による支出 △277 △175
長期前払費用の取得による支出 △2 -
貸付けによる支出 △4 △13
貸付金の回収による収入 24 22
出資金の払込による支出 - △182
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得に
- △1,590
よる支出
252 60
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,975 △3,907
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 28 △1,452
長期借入れによる収入 5,448 6,367
長期借入金の返済による支出 △2,016 △4,780
※3 ※3
157 -
株式の発行による収入
※3 ※3
△160 △1
自己株式の取得による支出
子会社の自己株式の取得による支出 △1,149 -
非支配株主への配当金の支払額 △17 △17
リース債務の返済による支出 △65 △426
△921 △926
配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,302 △1,236
現金及び現金同等物に係る換算差額 △110 14
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △10,303 △2,285
現金及び現金同等物の期首残高 38,680 28,376
※1 ※1
28,376 26,091
現金及び現金同等物の期末残高
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第一部〔企業の情報〕
第5 〔経理の状況」
〔注記関係〕
(連結包括利益計算書関係)
(訂正前)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額 686 百万円 △776 百万円
△434 △1,997
組替調整額
税効果調整前
251 △2,773
△101 837
税効果額
その他有価証券評価差額金 150 △1,935
繰延ヘッジ損益
当期発生額 △12 -
- 12
組替調整額
税効果調整前
△12 12
3 △3
税効果額
繰延ヘッジ損益 △8 8
為替換算調整勘定
当期発生額 80 △1,479
235 -
組替調整額
税効果調整前 315 △1,479
為替換算調整勘定 315 △1,479
退職給付に係る調整額
当期発生額 △114 △60
62 65
組替調整額
税効果調整前
△51 5
20 23
税効果額
退職給付に係る調整額 △31 29
持分法適用会社に対する持分相当額
△9 △4
当期発生額
持分法適用会社に対する持分相当額 △9 △4
その他の包括利益合計 416 △3,381
22/28
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訂正有価証券報告書
(訂正後)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額 686 百万円 △776 百万円
△434 △1,997
組替調整額
税効果調整前
251 △2,773
△101 837
税効果額
その他有価証券評価差額金 150 △1,935
繰延ヘッジ損益
当期発生額 △12 -
- 12
組替調整額
税効果調整前
△12 12
3 △3
税効果額
繰延ヘッジ損益 △8 8
為替換算調整勘定
当期発生額 80 △1,475
235 -
組替調整額
税効果調整前 315 △1,475
為替換算調整勘定 315 △1,475
退職給付に係る調整額
当期発生額 △114 △60
62 65
組替調整額
税効果調整前
△51 5
△703 99
税効果額
退職給付に係る調整額 △755 104
持分法適用会社に対する持分相当額
△9 △4
当期発生額
持分法適用会社に対する持分相当額 △9 △4
その他の包括利益合計 △307 △3,301
23/28
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第一部〔企業の情報〕
第5 〔経理の状況」
〔注記関係〕
(退職給付関係)
(訂正前)
2 確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く。)
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高 28,267 28,527
連結範囲の変更に伴う増加額 215 243
勤務費用 668 687
利息費用 621 601
数理計算上の差異の発生額 512 △25
退職給付の支払額 △1,519 △1,495
過去勤務費用の発生額 31 -
その他 △269 9
退職給付債務の期末残高 28,527 28,548
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資
産の調整表
(百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
積立型制度の退職給付債務 19,450 19,286
年金資産 △21,065 △20,830
△1,614 △1,544
非積立型制度の退職給付債務 9,076 9,261
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 7,461 7,717
退職給付に係る負債 9,292 9,261
退職給付に係る資産 △1,830 △1,544
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 7,461 7,717
(訂正後)
2 確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く。)
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高 28,267 28,527
連結範囲の変更に伴う増加額 215 243
勤務費用 668 687
利息費用 621 601
数理計算上の差異の発生額 512 △155
退職給付の支払額 △1,519 △1,495
過去勤務費用の発生額 31 -
その他 △269 9
退職給付債務の期末残高 28,527 28,422
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資
産の調整表
(百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
積立型制度の退職給付債務 19,450 19,286
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△21,065 △20,830
年金資産
△1,614 △1,544
非積立型制度の退職給付債務 9,076 9,132
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 7,461 7,587
退職給付に係る負債 9,292 9,132
退職給付に係る資産 △1,830 △1,544
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 7,461 7,587
第一部〔企業の情報〕
第5 〔経理の状況」
〔注記関係〕
(税効果会計関係)
(訂正前)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前連結会計年度 当連結会計年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 70 百万円 107 百万円
退職給付に係る負債 2,143 2,186
役員退職慰労引当金 50 59
貸倒引当金 54 0
固定資産処分損 1 -
減価償却限度超過額 287 307
減損損失 444 332
税務上の繰越欠損金 1,687 2,077
未払費用 395 376
関係会社株式評価損 105 105
投資有価証券評価損 - 231
56 217
その他
繰延税金資産小計 5,295 6,002
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
- △1,058
- △2,582
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
評価性引当額 △3,194 △3,641
繰延税金資産合計
2,100 2,361
繰延税金負債
その他有価証券評価差額 1,973 1,135
固定資産圧縮積立金 602 559
退職給付に係る資産 155 257
連結子会社の時価評価差額 1,653 2,112
586 482
その他
繰延税金負債合計 4,970 4,547
繰延税金負債の純額 2,870 2,186
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれ
て おります。
前連結会計年度 当連結会計年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
流動資産-繰延税金資産 - 百万円 - 百万円
固定資産-繰延税金資産 368 446
流動負債-繰延税金負債 - -
固定負債-繰延税金負債 △3,239 △2,632
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(訂正後)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前連結会計年度 当連結会計年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 70 百万円 107 百万円
退職給付に係る負債 2,090 2,212
役員退職慰労引当金 50 59
貸倒引当金 54 0
固定資産処分損 1 -
減価償却限度超過額 287 307
減損損失 444 332
税務上の繰越欠損金 1,687 2,077
未払費用 395 376
関係会社株式評価損 105 105
投資有価証券評価損 - 231
56 217
その他
繰延税金資産小計 5,241 6,027
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
- △1,058
- △2,582
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
評価性引当額 △3,194 △3,641
繰延税金資産合計
2,046 2,386
繰延税金負債
その他有価証券評価差額 1,973 1,135
固定資産圧縮積立金 602 559
退職給付に係る資産 155 257
連結子会社の時価評価差額 1,653 2,112
586 482
その他
繰延税金負債合計 4,970 4,547
繰延税金負債の純額 2,924 2,161
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれ
て おります。
前連結会計年度 当連結会計年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
流動資産-繰延税金資産 - 百万円 - 百万円
固定資産-繰延税金資産 768 446
流動負債-繰延税金負債 - -
固定負債-繰延税金負債 △3,693 △2,607
第一部〔企業の情報〕
第5 〔経理の状況」
〔税効果会計関係〕
(訂正前)
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
前連結会計年度 当連結会計年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
法定実効税率 30.8 % 30.6 %
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(調整)
在外子会社の税率差異 2.9 85.9
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7 2.7
住民税均等割 0.7 2.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.3 △5.5
税額控除 △2.3 △10.3
評価性引当額の増減 27.2 28.5
持分法による投資損失 2.2 0.4
在外子会社の留保利益 0.0 0.8
取得関連費用 1.1 0.1
段階取得に係る差益 △13.2 -
0.1 0.8
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.9 136.8
(訂正後)
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
前連結会計年度 当連結会計年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
法定実効税率 30.8 % 30.6 %
(調整)
在外子会社の税率差異 2.9 77.8
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7 2.7
住民税均等割 0.7 2.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.3 △5.5
税額控除 △2.3 △10.3
評価性引当額の増減 15.7 27.6
持分法による投資損失 2.2 0.4
在外子会社の留保利益 0.0 0.8
取得関連費用 1.1 0.1
段階取得に係る差益 △13.2 -
0.1 0.7
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.5 127.7
第一部〔企業の情報〕
第5 〔経理の状況」
〔1株当たり情報〕
(訂正前)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 4,072円09銭 3,837円65銭
1株当たり当期純利益 188円79銭 18円24銭
(訂正後)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 4,068円55銭 3,847円72銭
1株当たり当期純利益 226円71銭 26円68銭
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