株式会社トーシンホールディングス 有価証券報告書 第37期(2022/05/01-2023/04/30)

提出書類 有価証券報告書-第37期(2022/05/01-2023/04/30)
提出日
提出者 株式会社トーシンホールディングス
カテゴリ 有価証券報告書

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                                               株式会社トーシンホールディングス(E05137)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                    有価証券報告書

     【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
     【提出先】                    東海財務局長
     【提出日】                    2023年7月31日
                          第37期(自 2022年5月1日 至 2023年4月30日)
     【事業年度】
     【会社名】                    株式会社トーシンホールディングス
                          TOSHIN    HOLDINGS     CO.,LTD
     【英訳名】
     【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 石 田 信 文
     【本店の所在の場所】                    名古屋市中区栄三丁目4番21号
                          052-262-1122(代表)
     【電話番号】
     【事務連絡者氏名】                    取締役管理本部部長 由比藤 一真
     【最寄りの連絡場所】                    名古屋市中区栄三丁目4番21号
                          052-262-1122(代表)
     【電話番号】
     【事務連絡者氏名】                    取締役管理本部部長 由比藤 一真
     【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
      (1)連結経営指標等
             回次            第33期       第34期       第35期       第36期       第37期
            決算年月            2019年4月       2020年4月       2021年4月       2022年4月       2023年4月

                        24,363,066       21,325,991       20,979,215       18,030,184       16,941,795

     売上高              (千円)
                          302,817       201,459       537,404       556,049       561,764

     経常利益              (千円)
     親会社株主に帰属する当期純
                          132,070       187,372              315,203       390,013
     利益又は親会社株主に帰属す              (千円)                    △ 345,826
     る当期純損失(△)
                          128,927       191,510              315,526       392,268
     包括利益              (千円)                    △ 341,224
                         3,478,110       3,499,557       3,035,253       3,187,590       3,437,352

     純資産額              (千円)
                        19,787,460       21,805,880       23,602,331       23,527,331       23,256,232

     総資産額              (千円)
                          529.56       538.74       464.94       491.68       530.38

     1株当たり純資産額              (円)
     1株当たり当期純利益又は1
                           20.67       29.22              48.74       60.32
                   (円)                     △ 53.90
     株当たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後1株当たり当
                           20.48
                   (円)                -       -       -       -
     期純利益
                           17.16       15.84       12.74       13.51       14.75
     自己資本比率              (%)
                           3.91       5.47              10.19       11.80

     自己資本利益率              (%)                     △ 10.71
                           27.58       16.53              12.58       10.64

     株価収益率              (倍)                       -
     営業活動によるキャッシュ・
                          312,430       767,650      1,281,050                294,173
                   (千円)                            △ 212,125
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                                                       262,654
                   (千円)     △ 1,624,875      △ 2,843,299       △ 584,169     △ 1,141,319
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                         1,193,577       1,912,048                773,124
                   (千円)                    △ 551,275             △ 356,556
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                         1,695,015       1,528,819       1,675,485       1,105,366       1,308,335
                   (千円)
     高
                            207       213       164       156       146
     従業員数
                   (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 64 )     ( 101  )     ( 130  )     ( 123  )     ( 107  )
     (注)1.第34期、第36期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存
           在しないため記載しておりません。
         2.第35期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純
           損失のため記載しておりません。
         3.第37期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
           ん。
         4.第35期の株価収益率については、1株当たり当期純損失のため記載しておりません。
         5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           2020年3月31日)等を第36期の期首から適用してお
           り、第36期以降の連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等
           となっております。
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      (2)提出会社の経営指標等
             回次            第33期       第34期       第35期       第36期       第37期
            決算年月            2019年4月       2020年4月       2021年4月       2022年4月       2023年4月

                         1,324,324       1,058,637       1,486,590       1,306,541       1,406,293

     売上高              (千円)
                          250,393        67,777       440,629       338,517       405,517

     経常利益              (千円)
     当期純利益又は当期純損失
                          34,288       103,337              167,347       279,638
                   (千円)                    △ 419,577
     (△)
                          724,752       724,752       742,099       742,099       742,099
     資本金              (千円)
                         6,481,200       6,481,200       6,536,800       6,536,800       6,536,800

     発行済株式総数              (株)
                         2,510,371       2,443,444       1,905,677       1,909,916       2,049,567

     純資産額              (千円)
                        12,136,931       14,426,220       15,900,573       15,898,494       15,449,655

     総資産額              (千円)
                          379.25       375.33       291.51       295.37       316.99

     1株当たり純資産額              (円)
                            20       20       22       22       24
     1株当たり配当額              (円)
     (内1株当たり中間配当額)              (円)        ( 10 )      ( 10 )      ( 12 )      ( 12 )      ( 12 )
     1株当たり当期純利益又は1
                           5.37       16.12              25.88       43.25
                   (円)                     △ 65.39
     株当たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後1株当たり当
                           5.32
                   (円)                -       -       -       -
     期純利益
                           20.04       16.68       11.86       12.01       13.27
     自己資本比率              (%)
                           1.39       4.21              8.82       14.12

     自己資本利益率              (%)                     △ 19.55
                          106.15        29.97              23.69       14.84

     株価収益率              (倍)                       -
                          372.59       124.10               85.01       55.49

     配当性向              (%)                       -
                            35       39       33       36       34
     従業員数
                   (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 3 )      ( 5 )      ( 5 )      ( 6 )      ( 8 )
                           91.2       80.8       101.5       107.7       115.9
     株主総利回り              (%)
     (比較指標:配当込み
                   (%)       ( 109.5   )    ( 101.7   )    ( 134.7   )    ( 137.9   )    ( 153.6   )
     TOPIX)
     最高株価              (円)        663       585       677       670       668
     最低株価              (円)        480       483       474       585       605

     (注)1.第34期、第36期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存
           在しないため記載しておりません。
         2.第35期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純
           損失のため記載しておりません。
         3.第37期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
           ん。
         4.第35期の株価収益率については、1株当たり当期純損失のため記載しておりません。
         5.第35期の配当性向は、1株当たり当期純損失のため記載しておりません。
         6.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所JASDAQ市場(スタンダード)におけ
           るものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
         7.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           2020年3月31日)等を第36期の期首から適用してお
           り、第36期以降の会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標となっ
           ております。
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     2【沿革】
              有限会社石田興業(1986年7月設立、本店所在地:名古屋市中川区野田、事業内容:建設業)の建
      1988年4月
              築資材取扱部門が独立する形で、東新産業株式会社を設立。
      1992年3月        特定建設工事業(建設工事業)許可取得。
              東海デジタルフォンショップ(現ソフトバンクショップ)を開設し、移動体通信関連事業への本格
      1994年5月
              的な展開を開始。
      1998年1月        有限会社ティーティーエス(連結子会社)を100%出資会社として設立。
      1998年3月        IDOプラザ(現auショップ)開設。
      1998年4月        有限会社石田興業を100%子会社化。
      1998年5月        本店を名古屋市中川区八田町に移転。
      1999年5月        100%子会社である有限会社石田興業を吸収合併。
      2000年1月        携帯電話向けに音声情報サービスの提供を開始。
      2000年4月        株式会社トーシンに社名変更。
      2000年7月        携帯電話を利用したインターネットコンテンツの提供を開始。
      2000年10月        株式会社大阪証券取引所ナスダックジャパン市場(現東京証券取引所JASDAQ(スタンダー
              ド)市場)に株式上場。
      2001年5月        株式会社マジック(さくらアセットマネジメント株式会社)を100%子会社として設立。
              タリーズコーヒージャパン株式会社とスペシャリティ・コーヒー店展開についてフランチャイズ契
      2001年11月
              約を締結。
      2001年12月        本社社屋を名古屋市中区栄へ移転。
      2002年4月        有限会社ティーティーエスを清算。
      2002年11月        タリーズコーヒージャパン株式会社とのフランチャイズ契約に基づく店舗を閉店。
      2004年2月        フード事業 和風料理店「大黒屋善次郎」開設。
      2004年5月        不動産事業 賃貸マンション「さくらHills                    YAGOTO」竣工。
      2004年9月        フード事業 「CAFE          ANGELINA(カフェ・アンジェリーナ)」開設。
      2005年8月        不動産事業 賃貸マンション「さくらHills                    ARATAMA」竣工。
              店舗ブランド「ケータイマーケットアズパーク店」開設。
      2005年9月
              TOKYO   North   Hillsカントリークラブ株式会社(現トーシンリゾート株式会社)を100%子会社とし
              て設立。
      2006年1月        株式会社マジックをさくらアセットマネジメント株式会社に商号変更。
              TOKYO   North   Hillsカントリークラブ株式会社をトーシンリゾート株式会社に商号変更。
              トーシンリゾート株式会社が太郎門サービス株式会社より事業を譲受け、太郎門カントリー倶楽部
      2006年3月
              をTOSHIN     TOKYO   North   Hills   Golf   Courseに名称変更して営業開始。
              トーシンリゾート株式会社が富加開発株式会社より富加カントリー倶楽部の運営を受託。
      2006年8月        本店を名古屋市中区栄へ移転。
      2006年12月        不動産事業 賃貸マンション「さくらHills                    桜本町EAST」竣工。
              トーシンリゾート株式会社が伊勢高原リゾート株式会社より伊勢高原カントリークラブの事業を譲
      2007年2月
              受け、営業開始。
      2007年3月        伊勢高原カントリークラブをTOSHIN                 Lake   Wood   Golf   Clubに名称変更。
              トーシンリゾート株式会社が富加開発株式会社より事業を譲受け、富加カントリー倶楽部をTOSHIN
      2007年4月
              Golf   Club   Central    Courseに名称変更して営業開始。
              トーシンリゾート株式会社が破産者株式会社ギャラック(破産管財人:中本和洋)より事業を譲受
      2007年7月
              け、美濃カントリークラブをTOSHIN                 さくら    Hills   Golf   Club   に名称変更して営業開始。
      2007年8月        不動産事業 賃貸マンション「さくらHills                    金山」竣工。
              トーシンリゾート株式会社が破産者株式会社津ゴルフ倶楽部(破産管財人:渡邉一平)より津ゴル
      2008年1月
              フ倶楽部の不動産等の資産を取得。
      2008年3月        津ゴルフ倶楽部をTOSHIN            Princeville      Golf   Courseに名称変更して営業開始。
      2009年4月        不動産事業 賃貸ビル「TOSHIN.SAKURAビル」竣工。
      2012年11月        さくらアセットマネジメント株式会社を清算。
      2014年2月        TOSHIN    Lake   Wood   Golf   Clubを売却。
      2015年7月        TOSHIN     TOKYO   North   Hills   Golf   Courseを売却。
      2015年11月        不動産事業 賃貸ビル「TOSHIN                HONMACHIビル」竣工。
      2016年9月        トーシンコーポレーション株式会社を子会社として設立。
      2016年11月        不動産事業 賃貸ビル「TF広小路本町ビル」購入。
      2018年2月        株式会社トーシンモバイルを子会社として設立。
      2018年5月        会社分割を用いて持株会社体制へ移行。
      2018年7月        不動産事業 賃貸ビル「さくらHillsARAKO」竣工。
      2018年8月        株式会社トーシンホールディングスに社名変更
      2019年6月        リバーデールゴルフクラブを取得。
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      2019年8月        株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部の株式を100%取得。
      2020年2月        不動産事業 賃貸ビル「さくらHillsNISHIKI                      Platinum     Residence」竣工。
      2022年2月        不動産事業 賃貸ビル「さくらHillsNAGOYA                     WEST」竣工。
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     3【事業の内容】
       当社グループは、移動体通信機器の販売を主たる業務とする移動体通信関連事業、賃貸ビル・賃貸マンションの不
      動産賃貸を主たる業務とする不動産事業、ゴルフ場の運営を主たる業務とするリゾート事業を展開しております。
       当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
       なお、次の3部門は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメン
      トの区分と同一であります。
     (1)    移動体通信関連事業

        連結子会社の株式会社トーシンモバイルにおいて、主に次の事業を展開しております。
        ①各キャリア(各通信事業者)から仕入れた移動体通信機器等を当社直営店で新規・既存顧客へ直接販売する
         事業。
        ②各キャリアが提供する携帯電話サービス契約への加入取次をはじめ、各種サービス変更手続きの業務受託。
        ③販売代理店への移動体通信機器の卸売及び携帯電話サービス契約への加入取次、各種サービス変更手続きの業
         務委託。
        ④法人・事務所向営業及びサービス事業。
     (2)    不動産事業

        当社及び連結子会社のトーシンコーポレーション株式会社において、主に次の事業を展開しております。
        ①貸しビル・賃貸マンションの不動産賃貸事業。
        ②不動産販売事業。
     (3)    リゾート事業

        当社及び連結子会社のトーシンリゾート株式会社、株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部において、主に次の
        事業を展開しております。
        ①ゴルフ場の運営管理。
        ②運営受託を対象とするゴルフ場の新規開拓。
        ③ゴルフ練習場の運営管理。
     (4)    その他

        オリジナルゴルフ用品の販売や飲料水の販売等を行っております。
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       [事業系統図]
      以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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     4【関係会社の状況】
                                        議決権の所
                                主要な事業の
                           資本金             有又は被所
         名称          住所                               関係内容
                          (千円)              有割合
                                内容
                                         (%)
     (連結子会社)
                                               役員の兼任あり
     トーシンリゾート            名古屋市中区           100,000     リゾート事業           100.0    資金援助あり
     株式会社(注1)
                                               債務保証あり
                                               役員の兼任あり

     トーシンコーポレー
                 名古屋市中区            10,000    不動産事業           90.0    資金援助あり
     ション株式会社
                                               債務保証あり
                                               役員の兼任あり

     株式会社トーシンモバ
                                移動体通信関
                 名古屋市中区            10,000               100.0    資金援助あり
     イル(注1、2)
                                連事業
                                               債務保証あり
     株式会社伊良湖シーサ

                                               役員の兼任あり
                 愛知県田原市            10,000    リゾート事業           100.0
     イドゴルフ倶楽部
                                               債務保証あり
     (その他の関係会社)

                                       被所有

                 名古屋市中川区            10,000    資産運用業              役員の兼任あり
     株式会社ジェット
                                            34.2
     (注)1.特定子会社であります。

     (注)2.株式会社トーシンモバイルについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占
           める割合が10%を超えておりますが、セグメント情報の移動体通信関連事業の売上高に占める当該連結子会
           社の売上高の割合が90%を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
     5【従業員の状況】

      (1)連結会社の状況
                                                  2023年4月30日現在
              セグメントの名称                            従業員数(人)
                                                 70
      移動体通信関連事業                                              ( 7 )
                                                 40
      不動産事業                                              ( -)
                                                  4
      リゾート事業                                              ( 96 )
                                                 114
       報告セグメント計                                             ( 103  )
                                                  3
      その他                                              ( -)
                                                 29
      全社(共通)                                              ( 4 )
                                                 146
                 合計                                  ( 107  )
     (注)1.従業員数は就業人員(当社から当社グループ内への出向者含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー
           及び契約社員を含み、派遣社員を除く。)は、年間の平均人員を(                               )外数で記載しております。
         2.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属して
           いるものであります。
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      (2)提出会社の状況
                                                  2023年4月30日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
           34                 35.1              6.3           4,932,241

               ( 8 )
              セグメントの名称                            従業員数(人)

                                                  4
      移動体通信関連事業                                              ( -)
                                                  3
      不動産事業                                              ( -)
                                                  9
      リゾート事業                                              ( 4 )
                                                  16
       報告セグメント計                                             ( 4 )
      その他                                            -  ( -)

                                                  18
      全社(共通)                                              ( 4 )
                                                  34
                  合計                                  ( 8 )
     (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー及び契約社員を含み、派遣社員を除く。)は、
           年間の平均人員を(          )外数で記載しております。
         2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
      (3)労働組合の状況

         当社グループには労働組合はありませんが、労使関係は円満に推移しています。
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    第2【事業の状況】
     1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        移動体通信市場の成熟化及び競争激化が続いており、不動産事業やリゾート事業などの多角化により当社グループ
      のさらなる成長に取り組んでまいります。
      ① 移動体通信関連事業は、お客様第一主義のもと、ソフトバンクショップ及びauショップ、ワイモバイルショッ
        プ、UQモバイルショップの「専売店(キャリアショップ)」を中心に出店や新築・改装を進めてまいります。売
        場環境の整備及びお客様のニーズに柔軟に対応でき、顧客満足を得られる接客技術の向上に取り組んでまいりま
        す。
      ② 不動産事業におきましては、賃貸ビル及び賃貸マンションの効率運営により、安定した収益確保を目指してまい
        ります。
      ③ ゴルフ場の運営管理等のリゾート事業におきましては、複数のゴルフ場をオペレーションすることで、ノウハウ
        の蓄積に努めております。今後は集客力の向上や運営の効率化を図る体制を整え、経営効率を高めるとともに施設
        整備を行い、魅力的なサービスを提供し、売上・利益の拡大を図ってまいります。
      ④ 人材の確保・開発につきましては、新卒採用のほか、キャリア採用による即戦力補充に努めております。また独
        自の階層別研修のほか、研修業者による接遇訓練やマナー研修を採り入れながら、従業員の資質向上に努めており
        ます。当社では実力主義に基づく評価制度の浸透で、活力ある企業集団づくりを目指しております。
      ⑤ 一層のサービス向上を図るため、当社携帯ショップ及びゴルフ場においては、継続的にお客様アンケートを実施
        しております。アンケートは、お客様の声として当社社長室で承っており、サービスの改善や拡充に努めておりま
        す。引き続き、お客様目線のサービスを継続してまいります。
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     2【サステナビリティに関する考え方及び取組】
        当社グループでは、当社及び連結子会社においてサステナビリティに関する取り組みを進めております。本項目
       では、当社グループのサステナビリティに関する取り組みの中でも重要性の高い取り組みについて記載しておりま
       す。
        また、以下の体制及び取り組みについては、本報告書提出日現在の状況を記載しております。今後サステナビリ
       ティという観点から、改めて体制と方向性を検討して参ります。
      (1)ガバナンス

         当社グループは、サステナビリティ関連のリスク及び機会を監視し、管理するためのガバナンスについては、当
        社取締役会が役割を果たしていきます。また、サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別し、評価し、管理す
        るための過程については、グループ各社の代表取締役を中心としたグループ戦略会議で議論を行い、当社の戦略と
        すべき項目については、取締役会に議案を上程し、取締役会においてサステナビリティ関連のリスク及び機会を監
        視・管理していきます。
         詳細は、「      第4 提出会社の状況  4 コーポレート・ガバナンスの概要                              」をご参照ください。
      (2)戦略

         当社グループは、一定水準以上の企業としての気候変動対応に備えるためにも、太陽光発電事業への取り組み推
        進や、社内では効率化を伴う電子化(ペーパーレス化)の推進などを行い、企業文化や社員への気候変動対応への
        重要性の周知を進めております。
         今後も気候変動問題については、当社グループとしても中長期的な検討課題と捉え適切な検討や戦略を進めてま
        いります。
         当社グループは、「人材」を価値創造、競争優位の源泉と位置づけ、人材に投資することで、「人材が育ち、人
        材で勝つ会社」を目指します。「人材」の価値を高めることで、組織能力を向上させ、事業を強くし、事業戦略の
        実現および当社の持続的成長・価値向上を実現して参ります。
      (3)リスク管理

         企業を取り巻く環境が複雑性を増す中、企業活動に重大な影響を及ぼすリスクを全社的に管理する体制を構築す
        ることが重要であることを踏まえ、「リスク管理委員会」を設置しています。「リスク管理委員会」では、サステ
        ナビリティに関連するリスクを含め、重要な企業リスクと部門リスクに選別して管理した上で、年度計画を策定
        し、事業活動や収益等への影響が大きいリスクに関するグループ全体の取組みを推進・サポートし、当該取組みの
        進捗のモニタリングを行っております。「リスク管理委員会」で協議及び承認された内容は、定期的に取締役会へ
        報告され、取締役会において当該報告の内容に関する管理・監督を行っております。
         詳細は、「      第4 提出会社の状況  4 コーポレート・ガバナンスの概要                                」をご参照ください。
      (4)指標及び目標

         サステナビリティ項目に係る指標及び目標については、当社グループとしても中長期的な検討課題と捉え、今
        後、取締役会で議論を行い定めて参ります。
         人材育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標及び目標について、具体的な指標としては「従業員数」は
        育成の対象者数であり、その後の従業員満足度が低いと離職に繋がるため、増加数が重要な指標の一つであると認
        識しております。
         詳細は、「      第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移(1)連結経営指標等                                 従業員数    」のとおりであり
        ます。
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     3【事業等のリスク】
        当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあり
      ます。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      ① 特定取引先への依存について

        当社グループのおかれた経営環境は、移動体通信機器市場の成熟・競争激化により一段と厳しさを増してお
        り、主要な事業である移動体通信関連事業の手数料収入等が、ソフトバンク株式会社及びKDDI株式会社の2
        社に依存しております。そのため、各通信事業者の経営施策によっては、予定した収益をあげられない可能性が
        あります。
      ② 通信事業者からの受取手数料について

        当社グループは、通信事業者が提供する移動体通信サービスへの加入契約の取次等を行うことにより、当該
        サービスを提供する事業者から契約取次の対価として手数料を収受しております。手数料収入の金額、支払対象
        期間、支払対象サービス、通話料金に対する割合等は、各通信事業者との契約内容及び条件等に基づいておりま
        す。
        今後、通信事業者の事業方針の変更等により、大幅な取引条件の変更が生じた場合には当社グループの業績に
        重大な影響を及ぼす可能性があります。
      ③ 出店計画について

        ソフトバンクショップ、auショップ、ワイモバイルショップ及びUQモバイルショップの出店は、ソフトバ
        ンク株式会社及びKDDI株式会社の戦略に基づいて決定しております。出店の開設場所、規模、運営形態につ
        いては、協議の上決定されることとなり、各通信事業者の戦略及び方針によっては、当社グループの業績に影響
        を受ける可能性があります。
      ④ 代理店契約について

        当社グループは、ソフトバンク株式会社及びKDDI株式会社と代理店契約を締結しております。この代理店
        契約は、1年毎の自動更新であり、受託業務の実績が一定期間を通じて著しく不振である等の理由により中途解
        約も可能であることから、契約を解除されるリスクがあります。
      ⑤ 携帯番号継続利用制度について

        2006年10月24日から実施された携帯番号継続利用制度(MNP=モバイル・ナンバー・ポータビリティ)によ
        り、各通信事業者間の乗り換えが比較的容易となりましたが、当社はソフトバンク株式会社及びKDDI株式会
        社の2社が主力であるため、他の通信事業者への転出が高まった際は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能
        性があります。
      ⑥ 個人情報保護について

        当社グループは、移動体通信関連事業、不動産事業、リゾート事業の各事業活動で個人情報を取り扱っており
        ます。不測の事態等により個人情報が流出等した場合、当社グループの信頼性の失墜や損害賠償請求等により業
        績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
      ⑦ 固定資産の減損について

        当社グループは、有形固定資産や無形固定資産等の固定資産を保有しております。これらの資産については減
        損会計を適用し、当該資産から得られる将来キャッシュ・フローによって資産の帳簿価額を回収できるかどうか
        を検証しており、減損処理が必要な資産については適切に処理を行っております。しかし、将来の環境変化によ
        り将来キャッシュ・フロー見込額が減少した場合には、減損処理により当社グループの財政状態及び経営成績に
        影響を及ぼす可能性があります。
      ⑧ 不動産事業について

        以下に揚げる事由により、予定した収益をあげられない可能性があります。
         ・景気について、当社想定外の経済情勢の変動。
         ・金利について、当社想定外の急激な金利上昇。
         ・季節について、物件引渡し時期の集中による四半期毎収益ボリュームの偏り。
         ・不動産法制等について、「金融商品取引法」「建築基準法」「都市計画法」等の大幅な変更。
      ⑨ リゾート事業について

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        以下に揚げる事由により、予定した収益をあげられない可能性があります。
         ・景気について、当社想定外の経済情勢の変動。
         ・金利について、当社想定外の急激な金利上昇。
         ・季節について、当社想定外の気候の変化。
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     4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
     (1)経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以
        下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
      ①財政状態及び経営成績の状況

       当連結会計年度(2022年5月1日から2023年4月30日まで)におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症
      (以下「コロナ」という。)の影響が継続する中、経済活動や個人消費活動による穏やかな持ち直しの動きが続く一
      方、ウクライナ情勢に起因する資源価格の高騰、世界的な金融引き締めによる急激な為替変動など、物価を押し上げ
      る要因が重なり、依然として先行き不透明な状況が続いております。
       このような経済状況の中、当社グループは、強みである販売力を活かし、携帯ショップ運営、テナントビル及びマ
      ンションの賃貸及び管理、ゴルフ場及びゴルフ練習場の運営といった長期的に安定した収益が期待できる事業に取り
      組んでおります。
       当連結会計年度の連結経営成績は、売上高169億41百万円(前年同期比6.0%減)、営業利益6億13百万円(前年同
      期比3.1%増)、経常利益5億61百万円(前年同期比1.0%増)、親会社株主に帰属する当期純利益3億90百万円(前
      期比23.7%増)となりました。
        セグメントの業績は次のとおりであります。

       (移動体通信関連事業)

        携帯電話業界におきましては、半導体不足に伴う商品入荷遅延、物価上昇による商品価格上昇、販売代理店に対
       する販売奨励金の算定体系変更、通信事業者によるキャリア認定ショップの統廃合及びオンライン手続きを推奨す
       る方針を掲げるなど、当社をはじめ、携帯電話等販売代理店の役割及び競争環境の変化が依然続いております。
        このような環境の中、当社グループ運営キャリアショップでは、マイナンバーカードの申請サポートや有償によ
       る電話帳等のデータ移行、セキュリティ商材等、多様なサービスの提供に注力してきました。また、外販及び店舗
       でのイベントを開催することで、販売・サービス提供の機会を創出し、お客様との接点を拡大しました。
        当連結会計年度における売上高は、145億28百万円、セグメント利益は3億95百万円となりました。
       (不動産事業)

       不動産事業におきましては、ユーザーの需要は概ね堅調に推移しております。当社グループは、品質と効率の向上
      を主眼に入居者様の快適な暮らしを最優先に心掛け、管理物件の定期清掃やメンテナンスを強化して、入居率の維
      持・向上に努めました。
       当連結会計年度における売上高は7億29百万円、セグメント利益は3億18百万円となりました。
       (リゾート事業)

        ゴルフ業界におきましては、引き続き若者層や女性の増加でゴルフプレー需要は幅広く波及しており、自粛が続
       いていた会食を伴うコンペ等もコロナ前の状況に徐々に戻り、来場者数は堅調に推移しました。しかしながら、資
       源高や原材料高騰等に伴う物価上昇の影響が懸念されます。
        このような環境の中、コース改修工事、電磁誘導カート追加導入、施設内システム導入などを実施しました。
       シーズンを通して良いコンディションでプレーして頂けるように維持管理に努めました。
        当連結会計年度における売上高は16億30百万円、セグメント利益は1億8百万円となりました。
       (その他)

        飲料水の販売やゴルフ用品の販売、太陽光発電事業、ゴルフレッスン施設「ゴルフリークス」の運営を行ってお
       ります。
       ②キャッシュ・フローの状況

        当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、長期借入金による収入11億50百万円、借入
       金返済による支出10億98百万円により一部相殺されたものの、税金等調整前当期純利益が5億63百万円(前年同期
       比24.8%増)と増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ2億2百万円増加し、当連結会計年度末には13億
       8百万円となりました。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)

        営業活動の結果使用した資金は2億94百万円(前年同期営業活動により使用した資金2億12百万円)となりまし
       た。これは主に税金等調整前当期純利益が5億63百万円、減価償却費3億82百万円等によるものであります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)
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        投資活動の結果得られた資金は2億62百万円(前年同期投資活動により使用した資金11億41百万円)となりまし
       た。これは主に定期預金の増加による収入5億94百万円等によるものであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
        財務活動の結果使用した資金は3億56百万円(前年同期財務活動により得られた資金7億73百万円)となりまし
       た。これは主に長期借入による収入11億50百万円、長期借入金の返済による支出10億98百万円、短期借入金の減少
       による支出2億円等によるものであります。
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      ③仕入及び販売の実績
       a.仕入実績
        当連結会計年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                           当連結会計年度(千円)
          セグメントの名称                  (自 2022年5月1日                   前年同期比(%)
                            至 2023年4月30日)
     移動体通信関連事業                           12,715,250                     92.3
     不動産事業                               -                  -
     リゾート事業                             128,798                   103.1
     その他                             43,975                   97.8
             合計                   12,888,025                     92.4
     (注)1. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
        2. セグメント間取引については、相殺消去しております。
       b.販売実績

        当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                           当連結会計年度(千円)
          セグメントの名称                  (自 2022年5月1日                   前年同期比(%)
                            至 2023年4月30日)
     移動体通信関連事業                           14,528,248                     92.5
     不動産事業                             729,764                   102.7
     リゾート事業                            1,630,838                    104.0
     その他                              52,944                  112.6
             合計                    16,941,795                     94.0
     (注)1.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
               相手先
                          金額(千円)         割合(%)        金額(千円)         割合(%)
          ソフトバンク株式会社                  6,948,397           38.5      6,858,532           40.4
          KDDI株式会社                  5,864,152           32.5      5,586,462           32.9
          株式会社オーレンジ                  1,484,331            8.2      1,718,677           10.1
         2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
         3.セグメント間取引については、相殺消去しております。
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     (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
      す。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
       ①重要な会計方針及び見積り

           当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成さ
          れております。この連結財務諸表の作成に当たりまして、連結決算日現在における財政状態並びに連結会計年
          度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を与える見積り及び判断を一定の会計基準の範囲内で行う
          必要があります。しかし、見積り特有の不確実性が存在するため、実際の結果とこれらの見積りが異なる場合
          があります。
       ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

         当社グループの当連結会計年度の経営成績等は、以下のとおりであります。
         a.売上高
           移動体通信関連事業における販売基盤の整備・店舗運営の効率化、不動産市況に左右されない最適な事業の
          構築、リゾート事業の収益基盤の強化等に努めてまいりました。
           その結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は169億41百万円(前年同期比10億88百万円減、
          6.0%減)となりました。
         b.売上総利益
           売上総利益率は24.1%(前連結会計年度21.8%)となり、差引売上総利益は40億89百万円(前年同期比1億
          56百万円増、4.0%増)となりました。
         c.営業利益
           売上総利益の増加により、営業利益は6億13百万円(前年同期比18百万円増、3.1%増)となりました。
         d.経常利益
           営業利益の増加に伴い経常利益は5億61百万円(前年同期比5百万円増、1.0%増)となりました。
         e.親会社株主に帰属する当期純利益
           以上の結果に加え、固定資産売却益、固定資産除却損を計上したことにより親会社株主に帰属する当期純利
          益は3億90百万円(前年同期比3億15百万円増、23.7%増)となりました。
        f.資産、負債及び純資産
           当連結会計年度における総資産は、232億56百万円となり、前連結会計年度末と比べて2億71百万円の減少
          となりました。これは、主に現金及び預金の減少によるものであります。
           負債は198億18百万円となり、前連結会計年度末と比べて5億20百万円の減少となりました。これは主に買
          掛金の減少によるものであります。
           純資産は、34億37百万円となり、前連結会計年度末と比べて2億49百万円の増加となり、自己資本比率
          14.7%となりました。
        g.キャッシュ・フロー分析
           「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ②
          キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
       ③経営成績に重要な影響を与える要因について

        「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載とおりであります。
       ④経営戦略の現状と見通し

        「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。
       ⑤資本の財源及び資金の流動性についての分析

         「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ②キャッ
        シュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
         また、建設予定の賃貸マンションの資金調達については、銀行融資を検討しております。
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     5【経営上の重要な契約等】
      (1)  販売代理店契約
        2023年4月30日現在における主な販売代理店契約は以下のとおりであります。
       契約会社名         相手方の名称                 契約内容                 契約期間
                         移動電話サービス加入に関する業務委託並びに

                         移動電話端末機及びその関連商品の売買。
                         ※委託業務遂行の対価として支払われる手数料
     株式会社トーシン
                                                自 2002年11月1日
               ソフトバンク株式          は、ソフトバンク株式会社によって変更するこ
     モバイル
                                                至 2003年3月31日以
               会社          とが出来ることとなっております。
                                                降1年毎の自動更新
       (子会社)
                          又、委託業務を遂行する営業地域は、ソフト
                         バンク株式会社が承認した地域のみにおいて、
                         行うことが出来ることとなっております。
                         移動電話サービス加入に関する業務委託並びに

                         移動電話端末機及びその関連商品の売買。
                         ※委託業務遂行の対価として支払われる手数料
     株式会社トーシン
                                                自 2002年4月1日
                         は、KDDI株式会社によって変更することが
     モバイル
               KDDI株式会社                                至 2003年3月31日以
                         出来ることとなっております。
                                                降1年毎の自動更新
       (子会社)
                          又、委託業務を遂行する営業拠点は、KDD
                         I株式会社が承認した拠点のみにおいて、行う
                         ことが出来ることとなっております。
      (2)  業務委託契約

        当社は、下記のとおり当社が通信事業者から購入する移動体通信機器及び付属品を専売店において販売・その他
       サービスを提供する業務を再委託する契約を締結しております。
         相手方の名称                     契約内容                   契約期間
                                              (ソフトバンクショップ)
                                              開店日から1年契約以降1
                                              年毎の自動更新
                                              (auショップ)
     株式会社オーレンジ
                                              開店日から3年契約以降1
     (ソフトバンクショップ17店舗
                     ソフトバンク株式会社及びKDDI株式会社の移動
                                              年毎の自動更新
      auショップ12店舗          ワイモバイ      電話サービス加入に関する業務委託並びに移動電話
                                              (ワイモバイルショップ)
                     端末機及びその関連商品の売買。
     ルショップ1店舗         UQモバイル
                                              開店日から1年契約以降1
     ショップ1店舗)
                                              年毎の自動更新
                                              (UQショップ)
                                              開店日から1年契約以降1
                                              年毎の自動更新
                     KDDI株式会社の移動電話サービス加入に関する
     株式会社キセキ
                                              開店日から3年契約以降1
                     業務委託並びに移動電話端末機及びその関連商品の
                                              年毎の自動更新
     (auショップ2店舗)
                     売買。
                     ソフトバンク株式会社の移動電話サービス加入に関
     株式会社アラビア産業
                                              開店日から1年契約以降1
                     する業務委託並びに移動電話端末機及びその関連商
                                              年毎の自動更新
     (ソフトバンクショップ4店舗)
                     品の売買。
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      (3)  借入金に関する契約

        当社は、名古屋市中区錦二丁目に建設した建物について設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、
       取引銀行5行とシンジケーション方式限度貸付契約を締結しております。
     形式                シンジケーション方式限度貸付
     組成金額                31億円

     契約締結日                2018年4月27日

     契約期間                2018年4月27日~2045年6月30日

     アレンジャー兼エージェント                株式会社三菱UFJ銀行

     コ・アレンジャー                株式会社三井住友銀行

     参加金融機関                株式会社十六銀行、株式会社大垣共立銀行、瀬戸信用金庫

                     ①借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日
                     における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直
                     前の決算期の末日又は2017年4月に終了する決算期の末日における借入人の連結の
                     貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれ
     財務制限条項
                     ぞれ維持する。
                     ②借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期にかか
                     る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損
                     失を計上しないことを確約する。
     6【研究開発活動】

       該当事項はありません。
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    第3【設備の状況】
     1【設備投資等の概要】
       当連結会計年度の設備投資等の総額は、                   300,408    千円でありました。これをセグメント固有の設備投資について示
      すと、次のとおりであります。
      (1)移動体通信関連事業
         当連結会計年度の主な設備投資等は、ソフトバンクショップ「サカエチカ」の出店準備等において                                              16,308   千円の
        投資を実施しました。
      (2)不動産事業
         当連結会計年度では、名古屋市中区のマンション購入等により                             179,860    千円の投資を実施しました。
      (3)リゾート事業
         当連結会計年度では、ゴルフ場メンテナンス用の機械導入等により、                                 104,310    千円の投資を実施しました。
      (4)その他
         該当事項はありません。
     2【主要な設備の状況】

       当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
      (1)提出会社
                                                    2023年4月30日現在
                                        帳簿価額
                                                         従業
         事業所名        セグメントの                機械装置
                                       土地                  員数
                       設備の内容     建物及び              リース資
                                                その他     合計
         (所在地)         名称
                                 及び車両
                                      (千円)
                             構築物                産            (人)
                                 運搬具
                                               (千円)     (千円)
                             (千円)               (千円)
                                      (面積㎡)
                                 (千円)
                                       392,990                   30
     本社ビル
                 不動産事業
                       事務所      578,089       -         -   1,199    972,278
     (名古屋市中区)             全社資産
                                       (505.14)
                                                         (3)
                       事務所

     賃貸用事務所・マンション
                                      4,759,961                    3
                 不動産事業           4,290,769        -         -    805  9,051,532
     (名古屋市中川区他)
                       マンション              (11,294.58)                   (-)
     携帯電話販売店舗施設

                                                          3
     (名古屋市中川区)             移動体通信関
                       店舗      33,898      -     -    -     0  33,898
     他愛知県13店舗、静岡県3店             連事業
                                                         (-)
     舗、三重県2店舗
      (注)1.帳簿価額の内「その他」は工具、器具及び備品、建設仮勘定の合計であります。なお、金額には消費税等
           は含まれておりません。
          2.上記の他主要な賃借設備として次のものがあります。
            賃借設備
                事業所名         セグメントの名称          設備の内容         面積(㎡)       年間賃借料(千円)
           auショップ高畑
                        移動体通信関連事業            店舗           182.60         6,855
           (名古屋市中川区)
           ソフトバンクショップ高畑
                            〃         〃           146.33         4,914
           (名古屋市中川区)
          3.従業員数の( )は、臨時雇用者数の年間の平均人員を外書しております。

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      (2)国内子会社
        ・トーシンリゾート株式会社
        ・トーシンコーポレーション株式会社
        ・株式会社トーシンモバイル
        ・株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部
                                                    2023年4月30日現在
                                        帳簿価額
                                                         従業
        事業所名        セグメントの                機械装置
                                       土地     リース
                       設備の内容                                   員数
                            建物及び
                                                その他     合計
        (所在地)        名称
                                 及び車両
                                            資産
                            構築物                             (人)
                                      (千円)
                                 運搬具
                                                (千円)    (千円)
                            (千円)
                                            (千円)
                                      (面積㎡)
                                 (千円)
     TOSHIN   Golf  Club
                                       871,193                  12
                      クラブハウ
     Central   Course        リゾート事業             94,104     2,357          109,780     140  1,077,574
                      ス・土地等               (898,857.55)
                                                         (25)
     (岐阜県加茂郡富加町)
     TOSHIN   さくら   Hills
                                       658,467                  13
                      クラブハウ
     Golf  Club         リゾート事業            121,962      3,775          14,355    1,920    800,481
                      ス・土地等               (282,561.73)
                                                         (25)
     (岐阜県関市武芸川町)
     TOSHIN   Princeville
                                       742,042                   8
                      クラブハウ
     Golf  Course         リゾート事業             93,683     5,973           9,214    5,558    856,472
                      ス・土地等               (814,996.01)
                                                         (27)
     (三重県津市美里町)
     伊良湖シーサイドゴルフ
                                       419,848                  10
                      クラブハウ
     倶楽部
                リゾート事業            679,782      2,306          32,181    15,761    1,149,880
                      ス・土地等               (758,996.00)
                                                         (25)
     (愛知県田原市)
                                       416,281                   0
     リバーデールゴルフクラブ                 クラブハウ
                リゾート事業             51,071      461          1,018    145   468,977
     (愛知県春日井市)                 ス・土地等
                                      (22,440.55)
                                                         (15)
                                       1,001,467                    3

     賃貸用事務所・マンション                  事務所
                不動産事業
                            1,122,648        -           -    -  2,124,115
     (名古屋市中区他)                 マンション                 (1,367.56)
                                                         (-)
     携帯電話販売店舗施設
                                                          70
     (名古屋市中村区)           移動体通信関
                       店舗       62,173      -      -    3,145    1,482    66,801
     他愛知県1店舗、静岡県2           連事業
                                                         (7)
     店舗、三重県1店舗
      (注)1.帳簿価額の内「その他」は工具、器具及び備品の合計であります。なお、金額には消費税等は含まれてお
           りません。
          2.従業員数の( )は、臨時雇用者数の年間の平均人員を外書しております。
     3【設備の新設、除却等の計画】

      当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。設備
     計画は原則的に連結会社各社が個別に策定していますが、計画策定に当たってはグループ会議において提出会社を中心
     に調整を図っております。
      なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修計画は次のとおりであります。
     (1)重要な設備の新設
       該当事項はありません。
     (2)重要な設備の除却等

       該当事項はありません。
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    第4【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           25,500,000
                  計                                25,500,000
        ②【発行済株式】

             事業年度末現在発行数
                         提出日現在発行数(株)            上場金融商品取引所名又は登録認
       種類         (株)                                       内容
                          (2023年7月31日)           可金融商品取引業協会名
              (2023年4月30日)
                                         東京証券取引所             単元株式

                  6,536,800            6,536,800
     普通株式
                                        (スタンダード市場)              数100株
                  6,536,800            6,536,800

        計                                     ―           ―
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
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      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
           該当事項はありません。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

               発行済株式総

                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数
                       数残高(株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (株)
    2018年5月1日~
                  49,640      6,481,200         16,463       724,752        16,463       863,270
    2019年4月30日
    (注)
    2020年5月1日~
    2021年4月30日             55,600      6,536,800         17,347       742,099        17,347       880,617
    (注)
     (注) 新株予約権の行使による増加であります。
      (5)【所有者別状況】

                                                   2023年4月30日現在
                         株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満
       区分                             外国法人等                   株式の状
           政府及び地           金融商品取     その他の法
                 金融機関                          個人その他       計
                                                       況(株)
           方公共団体           引業者     人
                                 個人以外      個人
     株主数(人)          -      3     8     69      7     11    5,735     5,833       -
     所有株式数
               -     939     1,069     25,082       616      56    36,435     64,197     117,100
     (単元)
     所有株式数
               -     1.46     1.67     39.07      0.96     0.09     56.75     100.00       -
     の割合(%)
     (注)1.自己株式71,021株は、「個人その他」に710単元及び「単元未満株式の状況」に21株を含めて記載しており
           ます。
         2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が21単元含まれてお
           ります。
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      (6)【大株主の状況】
                                                  2023年4月30日現在
                                                  発行済株式(自己
                                                  株式を除く。)の
                                           所有株式数
         氏名又は名称                    住所                    総数に対する所有
                                            (株)
                                                  株式数の割合
                                                  (%)
                     名古屋市天白区八幡山415                      2,172,400            33.60
     株式会社ジェット
                                           382,700           5.92
     石 田 信 文                名古屋市天白区
                                           301,800           4.67
     石 田 ゆ か り                名古屋市天白区
                                           270,000           4.18
     山 田 正 義                名古屋市中川区
                                           200,489           3.10
     トーシングループ従業員持株会                名古屋市中区栄三丁目4番21号
                                           144,000           2.23
     ソフトバンク株式会社                東京都港区東海岸一丁目7番1号
                                            80,000           1.24
     山 田 月 子                名古屋市中川区
                                            75,600           1.17
     JPモルガン証券株式会社                東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
                                            72,000           1.11
     三井住友信託銀行株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                                            50,050           0.77
     株式会社オーレンジ                岡崎市羽根西新町2番16号
                                          3,749,039            57.98
            計                  ―
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      (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  2023年4月30日現在
             区分              株式数(株)           議決権の数(個)               内容
      無議決権株式                             -       -            -

      議決権制限株式(自己株式等)                             -       -            -

      議決権制限株式(その他)                             -       -            -

                         (自己保有株式)
      完全議決権株式(自己株式等)                                    -            -
                                71,000
                         普通株式
                               6,348,700            63,487
      完全議決権株式(その他)                   普通株式                            -
                                117,100
      単元未満株式                   普通株式                -            -
                               6,536,800
      発行済株式総数                                    -            -
                                          63,487
      総株主の議決権                             -                  -
     (注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,100株含まれております。また、
        「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数21個が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                  2023年4月30日現在
                                                  発行済株式総数に
     所有者の氏名又は                   自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
                所有者の住所                                  対する所有株式数
     名称                   式数(株)         式数(株)         計(株)
                                                  の割合(%)
     (自己保有株式)
               名古屋市中区栄
                           71,000                 71,000            1.1
     株式会社トーシン                              -
               三丁目4番21号
     ホールディングス
                           71,000                 71,000            1.1
         計          -                 -
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     2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】            会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
      (1)【株主総会決議による取得の状況】
          該当事項はありません。
      (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
      (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                 区分                  株式数(株)            価額の総額(千円)

       当事業年度における取得自己株式                                   480              305
       当期間における取得自己株式                                   40              25

     (注)当期間における取得自己株式には、2023年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
         による株式は含まれておりません。
      (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                                 当事業年度                 当期間
               区分
                                    処分価額の総額                処分価額の総額
                            株式数(株)                株式数(株)
                                     (千円)                (千円)
                                -        -        -        -
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式
                                -        -        -        -
      消却の処分を行った取得自己株式
      合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る
                                -        -        -        -
      移転を行った取得自己株式
      その他
                                80        52        -        -
      (単元未満株式の売渡請求による売渡)
                                        -                -
      保有自己株式数                        71,021                71,061
     (注)1.当期間における処理自己株式数には、2023年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

           売渡による株式は含まれておりません。
         2.当期間における保有自己株式数には、2023年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
           買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
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     3【配当政策】
       当社は、利益配分につきましては、経営の重要政策の一つと認識しており、株主の皆様に安定的に利益還元を行う
      事を基本方針としております。
       当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行う事を基本方針としており、これらの剰余金の配当の決
      定機関は、中間配当、期末配当ともに取締役会であります。
       上記方針に基づき、当事業年度の配当金につきましては、1株当たり24円の配当(うち中間配当12円)としており
      ます。
       内部留保資金につきましては、将来にわたる安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために活用していきま
      す。
       当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」
      旨を定款に定めております。
       なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                     配当金の総額             1株当たり配当額
           決議年月日
                      (千円)              (円)
          2022年12月9日
                           77,591                12
          取締役会決議
          2023年6月9日
                           77,589                12
          取締役会決議
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     4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
       ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、重要性について十分に認識しており、経営は、
         高い倫理観・有言実行・迅速を第一義とするとともに、経営の透明性・公正性を高めるべく、法令遵守の強化と
         適時適切な情報開示に努めております。
        ②企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由

        ・取締役会
          当社の取締役の員数は7名(有価証券報告書提出日現在)であり、うち1名は社外取締役であります。また、
         監査役の員数は4名(有価証券報告書提出日現在)であり、うち4名は社外監査役であります。
         取締役会は月1回定期的に開催しており、常勤、非常勤問わず、監査役も出席しております。取締役は、経営
        の基本方針に基づき、又、法令及び定款に違反のないよう審議しております。職責が異なる取締役と監査役は、
        それぞれの視点から経営のチェックを行っております。
        ・監査役
         当社の監査役は常勤監査役1名を含む4名で構成されております。監査役は、取締役会その他の重要な会議に
        出席し、取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに、内部監査室及び会計監査人と連携を保ち、監査
        方針に基づいた厳格な監査活動を行っております。
        ・内部監査室
         当社の内部監査業務は内部監査室(1名)が担当し、年度内部監査計画に基づき、各部門及び各子会社の業務
        全般にわたり、計画的に内部監査を実施しております。
        ・会計監査人
         当社の会計監査業務は監査法人東海会計社と監査契約を締結して当該監査を受けております。
        ・当該体制を採用する理由
         業務執行を兼務する取締役の相互監視及び独立役員を含む専門性の高い監査役による経営監視体制は、健全か
        つ効率的な業務執行体制として最も実効性があり、有効に機能していると判断しているためであります。
        ・コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

        ③企業統治に関するその他の事項






         (イ)内部統制システムの整備の状況
           当社は、当社及び当社グループ会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制を含む内部
          統制システムに関する基本的な考え方を次の通り定めております。
          1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
           (1)取締役及び使用人が法令遵守、定款遵守、公正性、倫理性を持ち行動するためのコンプライアンス体制
           に係る指針として「トーシン行動指針」を定め、研修を実施し、実効化しております。
           (2)当社及び当社グループ各社における法令遵守の観点からこれに反する行為を早期に発見し是正するた
           め、グループ従業員を対象とした「内部通報制度」として「トーシンアラーム」を設置しております。
          2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
           取締役会、各種会議の議事録等の文書及び電磁的記録は、関係規程並びに法令に基づき、担当部署及び責任
          者を定め、適切に保存及び管理する。
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          3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
           トーシン・リスク管理委員会を設置する。この委員会はリスク管理を統括する組織として、個々のリスク
          (経営戦略、業務運営、環境、災害等のリスク)の責任部署を定めるとともに、グループ全体のリスクを網羅
          的・総括的に管理する体制を確保する。
          4.取締役の職務の執行が効率的に行えることを確保するための体制
           取締役及び監査役で構成する取締役会を毎月開催して、重要項目について審議及び決定を行い、必要に応じ
          適宜開催する。
          5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
           グループ共通の基本理念と基本方針を制定し、関係会社管理規程を設定する。内部監査室による継続的な業
          務の適正性及び運営状況を実地監査する。
          6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該
          使用人の取締役からの独自性に関する事項
           監査室を設置して、監査役の要請があった場合は職務を補助するスタッフを配置する。監査役スタッフの人
          事評価及び任命は監査役会が行い、人の人事異動については常勤監査役の同意を得る。
          7.取締役及び使用人が監査役に報告する体制その他の監査役への報告に関する体制
           (1)会社及びグループ各社の業務・財務に重大な影響、損害を及ぼすおそれがある事実を発見したとき
           は、当該事実に関する事項。
           (2)会社及びグループ各社の役職員が法令又は定款に違反する行為をし、又は、これらの行為を行うおそ
           れがあると考えられるときは、その旨。
           (3)監査役(会)から業務執行に関する事項の報告を求められた取締役及び使用人は、速やかに当該事項
           につき報告を行う。
          8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
           (1)代表取締役社長直属の組織として内部監査室を設置し、監査役と緊密な連携を保ち、監査役に対し内
           部監査結果の報告を行う。
           (2)代表取締役社長及び取締役との定期的会合を開催し情報交換を行う。
           (3)取締役は、監査役による重要な会議への出席及び重要文書の閲覧、子会社の実地監査等の監査活動に
           積極的に協力する。
          9.財務報告の信頼性を確保するための体制
           金融商品取引法の定めにより、財務諸表に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制を整備し、会計監査
          人との連携を図り、財務諸表の信頼性と適正性を確保する。
          10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
           取締役及び使用人が遵守すべき行動指針において、企業倫理を十分に認識し、社会人としての良識と責任を
          もって、業務を誠実かつ公正に遂行することを表明しており、反社会勢力や団体との関係は一切遮断し、不当
          要求に対しても毅然とした対応で臨み拒絶する。
         (ロ)リスク管理体制の整備の状況
            当社のリスク管理体制は、トーシン・リスク管理委員会を設置しております。この委員会はリスク管理を
           統括する組織として、個々のリスクの責任部署を定めるとともに、グループ全体のリスクを網羅的・統括的
           に管理する体制を確保しております。
         (ハ)責任限定契約の内容の概要
            当社は、社外取締役、社外監査役及び会計監査人と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約
           を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額としております。
            なお、当該責任限定が認められているのは、当該社外取締役、社外監査役又は会計監査人が責任の原因と
           なった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
        (ニ)取締役の定数
            当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
        (ホ)取締役の選任の決議要件
            当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す
           る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款で定めております。又、取締役の選任決議は累積
           投票によらない旨定款に定めております。
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        (ヘ)取締役会で決議できることした株主総会決議事項

           1.剰余金の配当等の決定機関
            当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合
           を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の
           配当等を取締役会の権限にすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであり
           ます。
           2.取締役の責任免除
            当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する
           取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度におい
           て免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、
           その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものでありま
           す。
        (ト)株主総会の特別決議要件
            当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができ
           る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に
           定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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      (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性    9 名 女性      2 名 (役員のうち女性の比率             18 %)
                                                       所有株式数
        役職名         氏名       生年月日                略歴             任期
                                                        (株)
                              1980年5月     個人経営の石田工業を創業
                              1980年7月     有限会社石田興業(1999年5月当社と
                                   合併)設立、取締役就任
       代表取締役
               石 田 信 文       1960年1月3日      生                       (注)4     382,700
                              1988年4月     当社設立、代表取締役社長就任
         社長
                              2021年7月     当社代表取締役退任
                              2023年7月
                                   当社代表取締役就任(現任)
                              1986年7月     有限会社石田興業(1999年5月当社と
                                   合併)設立、取締役就任
                              1988年4月     当社設立、取締役就任
                              1988年4月
                                   当社取締役総務部GM
        取締役
                              2001年7月     当社取締役総務部長
               石 田 ゆかり       1962年4月25日      生
                                                   (注)4     301,800
       管理本部部長
                              2007年4月     当社取締役財務部長
                              2009年7月     当社常務取締役財務部長
                              2012年7月     当社取締役財務部長
                              2018年7月     当社取締役管理本部部長(現任)
                              2005年4月     当社入社
                              2013年11月     当社社長室部長
        取締役
                              2014年7月     当社取締役就任
        社長室長       旭 萌 々 子       1982年6月16日      生
                                                   (注)4     15,700
                              2014年7月     当社取締役社長室長兼総務部長
       管理本部部長
                              2018年7月     当社取締役社長室長兼管理本部部長
                                   (現任)
                              2013年4月     当社入社
                              2018年8月     当社管理本部経理財務課次長就任
        取締役
               由 比 藤 一 真
                      1990年5月9日      生
                                                   (注)4      3,600
                              2019年7月     当社取締役就任
       管理本部部長
                              2019年7月
                                   当社取締役管理本部部長(現任)
                              2007年4月      トーシンリゾート株式会社入社
                              2012年3月      中京クライスラー株式会社入社
                                    中京クライスラー株式会社
                              2018年5月
                                                    (注)
        取締役       石 田 雅 文       1982年10月8日      生                              100
                                    ジープ岐阜ストアマネージャー
                                                    1、4
                              2022年5月      当社入社
                              2022年7月
                                    当社取締役就任(現任)
                                    株式会社アドシステム設立
                              1989年6月
                                    代表取締役(現任)
                                    株式会社名古屋リビングエージェン
                              1998年3月
                                    シー設立 代表取締役
                                    一般社団法人まちの活力創生協会設立
                              2016年2月
                                    代表理事就任(現任)
        取締役       加 藤 悦 生       1957年3月11日      生                       (注)4       500
                              2019年7月      当社社外監査役就任
                              2021年7月      当社社外監査役退任
                              2021年7月      当社代表取締役社長就任
                              2023年7月      当社代表取締役社長退任
                              2023年7月
                                    当社取締役就任(現任)
                              1969年7月     日本国有鉄道入社
                              1987年4月     東海旅客鉄道株式会社入社
                              1988年4月     ジェイアール東海バス株式会社取締役
                              1991年4月     同社 常務取締役
                              1992年4月     株式会社東海デジタルホン 常務取締
                                   役
                              1999年8月     株式会社ジェイフォン東海 常務取締
                                   役
        取締役       阿 曽 克 彦       1944年8月8日      生                       (注)4       -
                              2001年7月     中部国際空港株式会社 取締役
                              2007年7月     名古屋ステーション開発株式会社
                                   代表取締役社長
                              2012年7月     ジェイアールセントラルビル株式会
                                   社 常勤監査役
                              2013年6月     同社常勤監査役退任
                              2014年7月
                                   当社取締役就任(現任)
                                 31/110


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                                                       所有株式数
        役職名         氏名       生年月日                略歴             任期
                                                        (株)
                              1975年4月     東海銀行(現三菱UFJ銀行)入社
                              1986年6月     セントラル抵当証券株式会社出向
                                   総務部課長
                              1990年2月     東海銀行神戸支店長代理
                              2000年4月     東海銀行事務企画部調査役
       常勤監査役        阿 部 満      1951年10月5日      生                       (注)6       -
                              2002年7月     UFJ銀行(現三菱UFJ銀行)藤が丘支店
                                   次長
                              2004年11月     新東昭不動産株式会社入社
                              2017年8月     名古屋ロードサービス株式会社入社
                              2021年7月     当社常勤監査役(現任)
                              1969年4月     株式会社鵜飼組(現株式会社ウカイ)
                                   入社
                              1980年2月     一級建築士登録
        監査役       小 林 修 一       1950年11月1日      生                       (注)5       -
                              2011年1月     コバヤシアーキテック設立
                              2012年2月     当社仮監査役就任
                              2012年7月
                                   当社監査役(現任)
                              1991年4月     愛知県弁護士会 登録
                                   長谷川法律事務所 入所
        監査役       鈴 木 真 司       1958年10月24日      生                       (注)6       -
                              1997年4月     鈴木真司法律事務所設立 所長就任
                              2009年7月
                                   当社監査役(現任)
                              1985年9月 深谷孝雄税理士事務所開設
                              2009年3月 同所を閉所
                              2009年4月 森公利行政書士・税理士事務所に入所
                              2012年7月 同所を退所
                              2012年8月 深谷孝雄税理士事務所開設
                              2016年3月 同所を閉所
        監査役       深 谷 隆 雄       1954年9月28日      生                       (注)5       -
                              2016年4月 安井尚郎社会保険労務士・税理士事務所
                                    入所
                              2019年3月 同所を退所
                              2019年3月 浅野高嗣税理士事務所入所
                                    税務会計事業部 部長
                              2020年7月 当社監査役(就任)
                             計
                                                        704,400
     (注)1.取締役石田雅文は、代表取締役社長石田信文の長男であります。
         2.取締役阿曽克彦は、社外取締役であります。
         3.常勤監査役阿部満、監査役小林修一、鈴木真司、深谷隆雄は、社外監査役であります。
        4.2023年7月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
         5.2020年7月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
         6.2021年7月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        ② 社外役員の状況
           当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。
           社外取締役である阿曽克彦氏は、経営者としての豊富な経験等を有していることから、当社の社外取締役と
          して、当社経営に対し有益なご意見や率直なご指摘をいただき、当社経営意思決定の健全性・透明性の向上に
          資するよう職務を適切に遂行していただけると認識しております。なお、阿曽克彦氏と当社との間には、特別
          の利害関係はありません。
           当社監査役は4名中4名が社外監査役であり、弁護士や税理士等の専門性の高い人材を登用することで、経
          営機能の客観性・中立性を確保しております。
           社外監査役である鈴木真司氏は、主に弁護士としての専門的見地から監査いただいております。当社への経
          済的依存度は低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、十分な独立性が確保されているものと考
          えております。なお、当社は、鈴木真司法律事務所と取引利害関係はありません。
           社外監査役である深谷隆雄氏は、税理士の資格を有しており、会計及び財務の専門家としての豊富な経験と
          専門的知見を有していることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると認識してお
          ります。また、会社関係、主要な取引先の出身者でないことから、十分な独立性が確保されているものと考え
          ております。なお、当社は、浅野高嗣税理士事務所と取引利害関係はありません。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

        統制部門との関係
           監査役と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査役の監査方針及
          び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
          なお、内部監査部門の監査結果については、内部監査部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
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           また、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきまし
          ては、会計監査部門と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査役に
          対 して会計監査報告会で報告を行っております。
      (3)【監査の状況】

        ① 監査の状況
           当社は常勤監査役1名非常勤監査役3名であり、税理士及び弁護士等の専門性の高い人材を登用すること
          で、経営機能の客観性・中立性を確保しております。
           監査役は会社の意思決定を行う取締役会へ出席し、取締役の業務執行状況を監視しております。
           監査役と会計監査人は、業務報告等の定期的な打合せを含め、適宜情報の交換を行うことで相互連携を図っ
          ております。
           なお、常勤監査役である阿部満氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知
          見及び幅広い経験を有しております。
           非常勤監査役である小林修一氏は、建築関連会社の経営者であり、豊富な経験と専門的知見を有しておりま
          す。
           また、非常勤監査役である鈴木真司氏は、弁護士の資格を有しており、法律関連の専門家として豊富な経験
          と専門的知見を有しております。
           非常勤監査役である深谷隆雄氏は、税理士事務所へ所属しており、会計及び財務の専門的知見を有しており
          ます。
           当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況につきましては次の通り
          であります。
                   氏   名            開催回数           出席回数

                    阿部 満             13           13
                   鈴木 真司             13           13
                   小林 修一             13           13
                   深谷 隆雄             13           13
        ② 内部監査の状況

           当社は、社長直属の組織として内部監査室を設置しております。
           内部監査室は1名体制で、内部監査規程に基づき、必要な業務監査をするなど内部統制の充実に努めており
          ます。
           監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに、
          内部監査室及び会計監査人と連携を保ち、監査方針に基づいた厳格な監査活動を行っております。
        ③ 会計監査の状況

          (イ)監査法人の名称
           監査法人東海会計社
          (ロ)継続監査期間
           25年間
          (ハ)業務を執行した公認会計士
           棚橋泰夫
           塚本憲司
          (ニ)監査業務に係る補助者の構成
           公認会計士 4名
          (ホ)監査法人の選定方針と理由
           当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施する
          ことができる審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費
          用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
          (ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
           当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から
          適正に行われていることを確認しております。
            また、監査役は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する
           「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しておりま
           す。
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        ④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容

          (イ)監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
        区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
                     24,000                       24,000

      提出会社                             -                       -
      連結子会社                  -           -           -           -

                     24,000                       24,000

         計                          -                       -
          (ロ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

            該当事項はありません。
          (ハ)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
            該当事項はありません。
          (ニ)監査報酬の決定方針
            該当事項はありません。
          (ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
            取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意を
           した理由は、会計監査人から説明を受けた監査計画、監査内容等の概要を検討した結果、その報酬額が妥当
           であると判断したものであります。
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      (4)【役員の報酬等】
        ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
          役員報酬額は役位、在職期間における実績、社内バランス、会社の業績等を総合的に勘案し、合理的に決定
          しております。
          当社は、2021年3月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議
          しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方
          法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うもの
          であると判断しております。
          取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
        (イ)基本方針
         1.当社の取締役の報酬は、優秀な人材の確保と維持、業績向上のインセンティブの観点から、それぞれの職
          責に見合った報酬の体系、水準としております。
         2.報酬の体系、水準に経営機能の変化、他社の水準等の外部データ等を勘案し、その妥当性を常に検証しま
          す。
         3.業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と、会社業績に応じて変動する業績連動報酬等なら
          びに非金銭報酬等で構成しております。
         4.社外取締役の報酬については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支給するものとしております。
        (ロ)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
          当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役職、職責、在任年数に応じて他社水準、当社業績、従
          業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
        (ハ)業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
          業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標である営業利益を反映し
          た現金報酬とし、中長期計画の達成度、当社グループの経営状況等当社が目標とする一定の水準が達成された
          場合に、賞与として一定の時期に支給するものとしております。
          非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上に向けた取組や株主の皆様との一層の価値共有を促進することを
          目的として、ストックオプションを採用し、中長期計画の達成度、当社グループの経営状況等当社が目標とす
          る一定の水準が達成された場合に支給するものとなります。
        (ニ)基本報酬の額、業績連動報酬等又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定
          に関する方針
          業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企
          業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、役位別に決定するものとしております。
        (ホ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
          個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を
          受けるものとする。その権限の内容は、定款又は株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内において各
          取締役の基本報酬の額及び賞与額の決定とする。なお、ストックオプションについては、基本報酬月額及び株
          式公正価値をもとに、取締役会で取締役個人別の割当数を決定するものとしております。
        ②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                 報酬等の種類別の総額(千円)
                       報酬等                               対象となる
            役員区分           の総額                               役員の員数
                                   ストック
                      (千円)       基本報酬              賞与     退職慰労金       (人)
                                   オプション
        取締役
                        34,166      34,166                            7
                                       -      -      -
        (社外取締役を除く。)
        監査役
                         1,200      1,200                            1
                                       -      -      -
        (社外監査役を除く。)
                         3,600      3,600                            4
        社外役員                               -      -      -
         (注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
        ③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等



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                                   報酬等の種類別の額(千円)
                                                      報酬等の総額
          氏名      役員区分        会社区分
                                    ストックオ
                                                       (千円)
                               基本報酬             賞与    退職慰労金
                                     プション
                     株式会社トーシン
                                                        120,000
        石田 信文       代表取締役                120,000         -     -      -
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      (5)【株式の保有状況】
        ①投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、投資株式について、株式の価値又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を
        純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
        ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
         (イ)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検
        証の内容
             当社は、継続的な成長と社会的価値、経済価値を高めるため、業務提携、販路拡大など経営戦略の一環
            として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断す
            る企業の株式を保有しております。
             当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減を
            していく基本方針のもとに毎期、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社グループ
            の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められてない株式がある場合は、適時・適切に
            売却しております。
         (ロ)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照計上額の合計額
                  銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                      1           10,000
     非上場株式
                     14           60,487
     非上場株式以外の株式
    (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                  銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                           株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
     非上場株式                -             -  -

     非上場株式以外の株式                -             -  -

    (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                  銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
     非上場株式                -             -

     非上場株式以外の株式                -             -

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         (ハ)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
          特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                                    保有目的、業務提携等の概要、
                株式数(株)         株式数(株)                            当社の株式の
         銘柄                              定量的な保有効果
                                                      保有の有無
                                     及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (千円)         (千円)
     ㈱三菱UFJフィナン
                    15,500         15,500
     シャル・                             金融機関との安定的取引に資するため                      無
                    13,219         11,691
     グループ
                     7,200         7,200
     ㈱ベルパーク                             業界動向の把握                      無
                    12,031         13,608
                     3,000         3,000

     ㈱サカイホールディ
                                  業界動向の把握                      有
     ングス
                     1,620         1,863
                     4,800         4,800

     ㈱プロトコーポレー
                                  業界動向の把握                      無
     ション
                     5,678         4,900
                     1,000         1,000

     ㈱モスフードサービ
                                  業界動向の把握                      無
     ス
                     3,125         2,978
                     1,600         1,600

     ㈱ゲオホールディン
                                  業界動向の把握                      無
     グス
                     2,622         2,006
                      600         600

     KDDI㈱
                                  取引関係の強化を図るため                      無
                     2,548         2,601
                      300         300

     日本マクドナルド
                                  業界動向の把握                      無
     ホールディングス㈱
                     1,701         1,545
                      500         500

     ㈱木曽路                             業界動向の把握                      無
                     1,178         1,032
                      400         400

     日本電信電話㈱
                                  業界動向の把握                      無
                     1,659         1,538
                     1,000         1,000

     ㈱クロップス                             業界動向の把握                      無
                     1,142          986
                     1,600         1,600

     ソフトバンクグルー
                                  取引関係の強化を図るため                      有
     プ㈱
                     8,150         8,430
                     1,000         1,000

     日本航空㈱
                                  業界動向の把握                      無
                     2,586         2,151
                     5,000         5,000

     ㈱TSIホールディン
                                  業界動向の把握                      無
     グス
                     3,255         1,525
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    第5【経理の状況】
      1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
      (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
        また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2 監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2022年5月1日から2023年4月30日
      まで)の連結財務諸表及び事業年度(2022年5月1日から2023年4月30日まで)の財務諸表について、監査法人東海
      会計社による監査を受けております。
      3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
      容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財
      務会計基準機構へ加入しております。また、外部機関が開催する会計基準等のセミナーに積極的に参加しておりま
      す。
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     1【連結財務諸表等】
      (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年4月30日)              (2023年4月30日)
     資産の部
       流動資産
                                     ※1  2,734,978            ※1  2,343,317
        現金及び預金
                                       2,681,904              2,881,991
        売掛金
                                        276,750              311,000
        商品及び製品
                                        22,074              21,956
        原材料及び貯蔵品
                                        108,339               98,441
        その他
                                       5,824,048              5,656,706
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                      10,103,330              10,268,361
          建物及び構築物
                                      △ 3,067,531             △ 3,389,904
           減価償却累計額
                                     ※1  7,035,798            ※1  6,878,457
           建物及び構築物(純額)
                                     ※1  9,537,612            ※1  9,572,891
          土地
                                        337,489              297,208
          リース資産
                                       △ 221,868             △ 115,733
           減価償却累計額
                                        115,620              181,475
           リース資産(純額)
          建設仮勘定                               58,140              60,332
                                        607,134              627,042
          その他
                                       △ 542,088             △ 561,738
           減価償却累計額
                                        65,046              65,303
           その他(純額)
                                      16,812,218              16,758,460
          有形固定資産合計
        無形固定資産                                150,547              150,547
        投資その他の資産
                                        66,857              70,487
          投資有価証券
                                        49,277              44,648
          長期貸付金
                                        189,967              209,867
          敷金及び保証金
                                        273,124              208,065
          繰延税金資産
                                        157,617              152,319
          その他
                                        736,844              685,389
          投資その他の資産合計
                                      17,699,610              17,594,397
        固定資産合計
       繰延資産
                                         3,672              5,128
        社債発行費
                                         3,672              5,128
        繰延資産合計
                                      23,527,331              23,256,232
       資産合計
                                 40/110







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                                                           有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年4月30日)              (2023年4月30日)
     負債の部
       流動負債
                                       1,905,743              1,607,789
        支払手形及び買掛金
                                     ※1  4,300,000            ※1  4,100,000
        短期借入金
                                     ※1  1,074,701           ※1 ,※2  1,094,413
        1年内返済予定の長期借入金
                                        200,000              240,000
        1年内償還予定の社債
                                        473,032              302,196
        未払金
                                        72,934              55,105
        リース債務
                                        65,637              90,629
        未払法人税等
                                        45,362              48,806
        賞与引当金
                                      ※3  906,691             ※3  962,714
        その他
                                       9,044,102              8,501,654
        流動負債合計
       固定負債
                                        500,000              460,000
        社債
                                   ※1 ,※2  9,061,401           ※1 ,※2  9,093,453
        長期借入金
                                        141,898              202,723
        リース債務
                                        466,120              466,120
        繰延税金負債
                                        28,072              33,669
        退職給付に係る負債
                                        127,374              108,305
        役員退職慰労引当金
                                        23,344              23,352
        資産除去債務
                                        42,048              31,591
        デリバティブ債務
                                        905,379              898,009
        その他
                                      11,295,637              11,317,224
        固定負債合計
                                      20,339,740              19,818,879
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        742,099              742,099
        資本金
                                        880,617              880,617
        資本剰余金
                                       1,583,169              1,830,926
        利益剰余金
                                       △ 49,019             △ 49,269
        自己株式
                                       3,156,867              3,404,374
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        22,445              24,964
        その他有価証券評価差額金
                                        22,445              24,964
        その他の包括利益累計額合計
                                         8,278              8,014
       非支配株主持分
                                       3,187,590              3,437,352
       純資産合計
                                      23,527,331              23,256,232
     負債純資産合計
                                 41/110







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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年5月1日              (自 2022年5月1日
                                至 2022年4月30日)               至 2023年4月30日)
                                     ※1  18,030,184            ※1  16,941,795
     売上高
                                      14,097,328              12,852,269
     売上原価
                                       3,932,856              4,089,525
     売上総利益
     販売費及び一般管理費
                                        808,480              782,264
       給料及び手当
                                        376,178              382,624
       減価償却費
                                        45,362              48,806
       賞与引当金繰入額
                                         5,185              7,360
       退職給付費用
                                        24,766               8,588
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        230,091              239,348
       地代家賃
                                        422,425              447,051
       人材派遣費用
                                       1,425,002              1,559,702
       その他
                                       3,337,492              3,475,746
       販売費及び一般管理費合計
                                        595,363              613,779
     営業利益
     営業外収益
                                          225               39
       受取利息
                                         1,717              1,834
       受取配当金
                                        17,328              10,456
       デリバティブ評価益
                                        10,201               2,698
       為替差益
                                        31,699              39,219
       その他
                                        61,172              54,249
       営業外収益合計
     営業外費用
                                        95,800              98,491
       支払利息
                                          18              15
       支払手数料
                                         4,668              7,757
       その他
                                        100,486              106,264
       営業外費用合計
                                        556,049              561,764
     経常利益
     特別利益
                                       ※2  5,671             ※2  1,882
       固定資産売却益
                                        20,548
                                                         -
       新株予約権戻入益
                                        26,219               1,882
       特別利益合計
     特別損失
                                      ※3  131,004               ※3  500
       固定資産除却損
                                        131,004                500
       特別損失合計
                                        451,264              563,146
     税金等調整前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                   85,305              109,449
                                        50,513              63,947
     法人税等調整額
                                        135,818              173,397
     法人税等合計
                                        315,445              389,749
     当期純利益
     非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に
                                          241
                                                       △ 264
     帰属する当期純損失(△)
                                        315,203              390,013
     親会社株主に帰属する当期純利益
                                 42/110





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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年5月1日              (自 2022年5月1日
                                至 2022年4月30日)               至 2023年4月30日)
                                        315,445              389,749
     当期純利益
     その他の包括利益
                                          81             2,519
       その他有価証券評価差額金
                                         ※ 81            ※ 2,519
       その他の包括利益合計
                                        315,526              392,268
     包括利益
     (内訳)
                                        315,285              392,532
       親会社株主に係る包括利益
                                          241
       非支配株主に係る包括利益                                                △ 264
                                 43/110
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2021年5月1日 至 2022年4月30日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 742,099         880,617        1,410,234         △ 48,646       2,984,305
     当期変動額
      剰余金の配当
                                      △ 142,264                △ 142,264
      親会社株主に帰属する当期
                                       315,203                 315,203
      純利益
      自己株式の処分                                   △ 4        62         57
      自己株式の取得
                                                 △ 435        △ 435
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      172,934         △ 372       172,562
     当期末残高
                      742,099         880,617        1,583,169         △ 49,019       3,156,867
                     その他の包括利益累計額

                                    新株予約権        非支配株主持分         純資産合計
                  その他有価証券評価         その他の包括利益累
                  差額金         計額合計
     当期首残高                  22,363         22,363         20,548         8,036       3,035,253
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 142,264
      親会社株主に帰属する当期
                                                        315,203
      純利益
      自己株式の処分                                                     57
      自己株式の取得
                                                         △ 435
      株主資本以外の項目の当期
                        81         81      △ 20,548          241      △ 20,224
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   81         81      △ 20,548          241       152,337
     当期末残高                  22,445         22,445          -       8,278       3,187,590
                                 44/110









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                                                           有価証券報告書
          当連結会計年度(自 2022年5月1日 至 2023年4月30日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 742,099         880,617        1,583,169         △ 49,019       3,156,867
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 142,252                △ 142,252
      親会社株主に帰属する当期
                                       390,013                 390,013
      純利益
      自己株式の処分                                   △ 3        55         52
      自己株式の取得                                           △ 305        △ 305
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      247,757         △ 250       247,507
     当期末残高                 742,099         880,617        1,830,926         △ 49,269       3,404,374
                     その他の包括利益累計額

                                    新株予約権        非支配株主持分         純資産合計
                  その他有価証券評価         その他の包括利益累
                  差額金         計額合計
     当期首残高
                       22,445         22,445          -       8,278       3,187,590
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 142,252
      親会社株主に帰属する当期
                                                        390,013
      純利益
      自己株式の処分                                                     52
      自己株式の取得                                                   △ 305
      株主資本以外の項目の当期
                       2,519         2,519          -       △ 264        2,255
      変動額(純額)
     当期変動額合計                  2,519         2,519          -       △ 264       249,762
     当期末残高                  24,964         24,964          -       8,014       3,437,352
                                 45/110









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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年5月1日              (自 2022年5月1日
                                至 2022年4月30日)               至 2023年4月30日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        451,264              563,146
       税金等調整前当期純利益
                                        376,178              382,624
       減価償却費
                                         2,254              2,244
       繰延資産償却額
                                        11,562               3,444
       賞与引当金の増減額(△は減少)
                                                       5,597
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 △ 1,485
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                △ 975,234              △ 19,069
       受取利息及び受取配当金                                 △ 1,943             △ 1,874
                                        95,800              98,491
       支払利息
       固定資産売却損益(△は益)                                 △ 5,671             △ 1,882
                                        131,004                500
       固定資産除却損
       為替差損益(△は益)                                 △ 10,201              △ 2,698
       デリバティブ評価損益(△は益)                                 △ 17,328             △ 10,456
       新株予約権戻入益                                 △ 20,548                -
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 178,728             △ 200,086
                                        152,946
       棚卸資産の増減額(△は増加)                                               △ 34,131
                                        56,104              40,901
       その他の資産の増減額(△は増加)
       仕入債務の増減額(△は減少)                                △ 684,646             △ 297,954
                                        72,001
       未払金の増減額(△は減少)                                              △ 107,096
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                 △ 17,204             △ 38,414
                                        521,690               18,592
       その他の負債の増減額(△は減少)
                                         9,581              58,087
       預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)
                                         5,071                7
       その他
                                                      459,973
       小計                                 △ 27,530
                                         1,943              1,874
       利息及び配当金の受取額
       利息の支払額                                 △ 93,592             △ 97,572
       法人税等の支払額                                △ 140,373             △ 109,769
                                        47,427              39,668
       法人税等の還付額
                                                      294,173
       営業活動によるキャッシュ・フロー                                △ 212,125
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                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年5月1日              (自 2022年5月1日
                                至 2022年4月30日)               至 2023年4月30日)
     投資活動によるキャッシュ・フロー
                                        271,269              594,630
       定期預金の増減額(△は増加)
       有形固定資産の取得による支出                               △ 1,422,082              △ 314,081
                                        31,146               4,930
       有形固定資産の売却による収入
       投資有価証券の取得による支出                                 △ 11,486                -
       資産除去債務の履行による支出                                  △ 549               -
       敷金及び保証金の差入による支出                                 △ 10,652             △ 20,409
                                         4,690               510
       敷金及び保証金の回収による収入
                                        △ 3,654             △ 2,926
       保険積立金の積立による支出
                                                      262,654
       投資活動によるキャッシュ・フロー                               △ 1,141,319
     財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                    -           △ 200,000
                                       2,057,000              1,150,000
       長期借入れによる収入
       長期借入金の返済による支出                               △ 1,071,920             △ 1,098,236
       リース債務の返済による支出                                 △ 69,567             △ 62,166
                                                      196,300
       社債の発行による収入                                    -
       社債の償還による支出                                    -           △ 200,000
       配当金の支払額                                △ 142,009             △ 142,200
                                         △ 377             △ 253
       その他
                                        773,124
       財務活動によるキャッシュ・フロー                                              △ 356,556
                                        10,201               2,698
     現金及び現金同等物に係る換算差額
                                                      202,969
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                 △ 570,119
                                       1,675,485              1,105,366
     現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※ 1,105,366             ※ 1,308,335
     現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1.連結の範囲に関する事項
       連結子会社の数          4 社
        連結子会社の名称
         トーシンリゾート株式会社
         トーシンコーポレーション株式会社
         株式会社トーシンモバイル
         株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部
    2.持分法の適用に関する事項

         持分法を適用していない関連会社(株式会社プラチナム)は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金
       (持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と
       しても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
    3.連結子会社の事業年度等に関する事項

        連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。
             会社名            決算日
        トーシンコーポレーション株式会社    10月31日 ※
        株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部  10月31日 ※
      ※連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎としております。

    4.会計方針に関する事項

      (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
      ① 有価証券
       その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
         時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
         市場価格のない株式等

         総平均法による原価法
      ② デリバティブ

         時価法
      ③ 棚卸資産

        商品
         移動体通信機器
         個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げによる方法)
         その他の商品

         移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げによる方法)
        貯蔵品

         最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げによる方法)
      (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

      ① 有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年
        4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物及び構築物       2年~50年
      ② 無形固定資産(リース資産を除く)

         定額法によっております。償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
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         ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
        す。
      ③ リース資産

         所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一
        の方法を採用しております。
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
        定額法を採用しております。
      ④ 長期前払費用

         毎期均等償却をしております。
      (3)重要な繰延資産の処理方法

         社債発行費について、社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
      (4)重要な引当金の計上基準

      ① 貸倒引当金
         債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
        ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      ② 賞与引当金

         従業員の賞与支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
      ③ 役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しておりま
        す。
      (5)退職給付に係る会計処理の方法

         当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当連結会計年度末自己
        都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
      (6)重要な収益及び費用の計上基準

         当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における収益を認識する通常の時点は以
        下のとおりであります。
        (移動体通信関連事業)
         主に顧客に対しスマートフォンの販売、並びに通信事業者が提供する通信サービスの利用契約の取次を行うこと
        による対価として通信事業者から手数料を収受しております。
         このような商品の販売又はサービスの提供については、顧客に商品を引き渡した時点、又は代理店契約に基づく
        役務の提供が完了した時点で収益を認識しております。ただし、連結子会社の代理店に対する商品の販売について
        は、出荷時から顧客による検収時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を認識しております。
         なお、商品の販売時に顧客へのサービス等の還元が、取引価格を算定するうえで実質的な値引となるものについ
        ては、収益から減額した純額を認識しております。
         また、商品販売のうち、連結子会社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品
        と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
        (不動産事業)
         当社及び連結子会社の所有する賃貸不動産において、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)
        に従い、貸借人である顧客との間に締結した賃貸借契約に基づき、賃貸借期間にわたって賃料を収受し、収益とし
        て認識しております。
        (リゾート事業)
         約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に収受する金額で収益を認
        識しております。
         ゲストフィー、キャディフィー、レストラン収入等は顧客がゴルフ場及びゴルフ練習場、レストランを利用した
        時点で収益を認識しております。
         年会費は、会員のゴルフ場の施設利用機会の提供を履行義務として認識しており、当該履行義務は時の経過につ
        れて充足されるため期間按分により収益を認識しております。
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      (7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
         手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負
        わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
      (8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

       消費税等の会計処理
         資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、投資その他の資産のその他に計
        上し5年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生年度に費用処理しております。
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         (重要な会計上の見積り)
         (固定資産の減損)
         (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                                                         (千円)
                                      前連結会計年度            当連結会計年度
         有形固定資産
                                          16,812,218            16,758,460
         (主に不動産事業セグメントに属しております。)
         無形固定資産
                                            150,547            150,547
         (主に不動産事業セグメントに属しております。)
         (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

            当社グループは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フロー
           を生み出す最小の単位で減損の兆候を把握しております。
            減損の兆候とは、営業活動から生ずる損益等のマイナスが継続、経営環境の著しい悪化、市場価額の著し
           い下落等が該当します。
            減損の兆候があると認められた場合、当該資産又は当該資産グループから得られる将来キャッシュ・フ
           ローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損
           損失として計上いたします。なお、回収可能価額は使用価値又は正味売却価額のいずれか高い金額によって
           決定しております。
            また、当該見積りはこれまでの運営実績、将来の賃貸市場を考慮した事業計画等に基づきおこなっており
           ますが、不動産賃貸市況の変化により、前提条件や事業環境などに変化が見られた場合には、将来において
           減損損失の認識が必要になる等、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
         (会計方針の変更)

         (時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
          「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算
         定会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に
         定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用する
         ことといたしました。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
         (未適用の会計基準等)

          該当事項はありません。
         (連結貸借対照表関係)

     ※1 担保資産及び担保付債務
         担保に供している資産は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年4月30日)                 (2023年4月30日)
     定期預金                               180,000千円                 160,000千円
     建物及び構築物                              5,497,332千円                 4,384,996千円
     土地                              7,053,380千円                 7,609,252千円
              計                    12,730,713千円                 12,154,249千円
         担保付債務は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年4月30日)                 (2023年4月30日)
     短期借入金                              1,594,673千円                 2,004,029千円
     1年内返済予定の長期借入金                               649,891千円                 633,090千円
     長期借入金                              8,133,300千円                 7,968,583千円
              計                    10,377,864千円                 10,605,702千円
     ※2 シンジケートローン

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        前連結会計年度(2022年4月30日)
        (1)  当社は、名古屋市中区錦二丁目に建設した建物について設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするた
        め、取引銀行5行とシンジケーション方式限度貸付契約(借入残高                               2,883,000千円)を2018年4月27日に締結して
        お り、この契約には下記の財務制限条項が付されております。
        上記の契約にかかる財務制限条項

        ①借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対
        照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2017年4月に終了する決算期の末日にお
        ける借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持す
        る。
        ②借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期にかかる借入人の連結の損益計算書上
        の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないことを確約する。
        当連結会計年度(2023年4月30日)

        (1)  当社は、名古屋市中区錦二丁目に建設した建物について設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするた
        め、取引銀行5行とシンジケーション方式限度貸付契約(借入残高                               2,759,000千円)を2018年4月27日に締結して
        おり、この契約には下記の財務制限条項が付されております。
        上記の契約にかかる財務制限条項

        ①借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対
        照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2017年4月に終了する決算期の末日にお
        ける借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持す
        る。
        ②借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期にかかる借入人の連結の損益計算書上
        の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないことを確約する。
     ※3 流動負債「その他」のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年4月30日)                 (2023年4月30日)
     契約負債                                52,719   千円              49,200   千円
              計                       52,719千円                 49,200千円
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         (連結損益計算書関係)
     ※1 顧客との契約から生じる収益

       売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契
      約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した
      情報」に記載しております。
     ※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年5月1日                 (自 2022年5月1日
                             至 2022年4月30日)                 至 2023年4月30日)
     リース資産                                2,924千円                  880千円
     その他                                2,747千円                 1,001千円
              計                       5,671千円                 1,882千円
     ※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年5月1日                 (自 2022年5月1日
                             至 2022年4月30日)                 至 2023年4月30日)
     建物及び構築物                               131,004千円                    -千円
     その他                                  -千円                 500千円
              計                      131,004千円                   500千円
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         (連結包括利益計算書関係)
         ※   その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 2021年5月1日               (自 2022年5月1日
                                至 2022年4月30日)               至 2023年4月30日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                  117千円              3,630千円
      組替調整額                                   -               -
       税効果調整前
                                        117              3,630
       税効果額                                 △35              △1,110
       その他有価証券評価差額金
                                         81              2,519
        その他の包括利益合計
                                         81              2,519
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
      前連結会計年度(自 2021年5月1日 至 2022年4月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度         当連結会計年度末
                     期首株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)         株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                   6,536,800             -          -      6,536,800

            合計             6,536,800             -          -      6,536,800

     自己株式

      普通株式 (注)1,2                    70,021           690          90        70,621

            合計               70,021           690          90        70,621

     (注)1.自己株式の株式数の増加690株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

        2.自己株式の株式数の減少90株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。
      2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)

                   新株予約権の                                   当連結会計
            新株予約権
       区分            目的となる株                                   年度末残高
                          当連結会計       当連結会計       当連結会計       当連結会計
            の内訳
                    式の種類                                  (千円)
                           年度期首       年度増加       年度減少       年度末
            ストック・
     提出会社       オプション
                        -      -       -       -       -       -
     (親会社)       としての新
            株予約権
          合計              -      -       -       -       -       -
      3.配当に関する事項

        (1)配当金支払額
                                 1株当たり
                         配当金の総額
     決議            株式の種類                          基準日         効力発生日
                          (千円)
                                 配当額(円)
     2021年6月7日
                 普通株式           64,667          10   2021年4月30日          2021年7月15日
     取締役会
     2021年12月10日
                 普通株式           77,596          12   2021年10月31日          2022年1月18日
     取締役会
        (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    1株当たり
                      配当金の総額
     決議          株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                       (千円)
                                    配当額(円)
     2022年6月10日
               普通株式         64,661     利益剰余金           10   2022年4月30日         2022年7月14日
     取締役会
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      当連結会計年度(自 2022年5月1日 至 2023年4月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度         当連結会計年度末
                     期首株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)         株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                   6,536,800             -          -      6,536,800

            合計             6,536,800             -          -      6,536,800

     自己株式

      普通株式 (注)1,2                    70,621           480          80        71,021

            合計               70,621           480          80        71,021

     (注)1.自己株式の株式数の増加480株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

        2.自己株式の株式数の減少80株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。
      2.配当に関する事項

        (1)配当金支払額
                                 1株当たり
                         配当金の総額
     決議            株式の種類                          基準日         効力発生日
                          (千円)
                                 配当額(円)
     2022年6月10日
                 普通株式           64,661          10   2022年4月30日          2022年7月14日
     取締役会
     2022年12月9日
                 普通株式           77,591          12   2022年10月31日          2023年1月18日
     取締役会
        (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    1株当たり
                      配当金の総額
     決議          株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                       (千円)
                                    配当額(円)
     2023年6月9日
               普通株式         77,589     利益剰余金           12   2023年4月30日         2023年7月14日
     取締役会
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
    ※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2021年5月1日              (自    2022年5月1日
                              至   2022年4月30日)               至   2023年4月30日)
     現金及び預金勘定                            2,734,978     千円            2,343,317     千円
     預入期間が3か月を超える定期預金                           △1,629,612      千円           △1,034,981      千円
     現金及び現金同等物                            1,105,366     千円            1,308,335     千円
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         (リース取引関係)
     (借主側)
     1.ファイナンス・リース取引
      所有権移転ファイナンス・リース取引
      ①   リース資産の内容
          有形固定資産
          リゾート事業における機械及び装置であります。
      ②   リース資産の減価償却の方法
        連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項                                         (2)重要な減価償却資産の減
       価償却の方法」に記載のとおりであります。
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
      ①   リース資産の内容
          有形固定資産
          本社管理部門における車両運搬具及びリゾート事業における工具、器具及び備品であります。
      ②   リース資産の減価償却の方法
         連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項                                      (2)重要な減価償却資産の減
        価償却の方法」に記載のとおりであります。
         (金融商品関係)

          1.金融商品の状況に関する事項
         (1)金融商品に対する取組方針
            当社グループは、資金運用については一時的な余資を安全性の高い金融資産で運用しております。また、
           資金調達については、主に銀行等金融機関からの借入により調達しております。デリバティブは借入金の変
           動金利リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。
         (2)金融商品の内容及びそのリスク

            営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに関して、当社グルー
           プは期日及び残高を管理しており、信用状況を把握する体制をとっております。
            投資有価証券は、主に株式であり、定期的に時価の変動を把握しております。
            長期貸付金は、主に土地所有者への建物建設に伴う資金として、敷金保証金は出店に伴うものであり、店
           舗建物所有者の信用リスクに晒されております。
            買掛金及び未払金については、ほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。借入金、社債及びファイナ
           ンス・リース取引に係るリース債務の使途は運転資金及び設備投資資金であります。
            デリバティブは借入金の変動金利リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。なお、デ
           リバティブは社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。
         (3)金融商品に係るリスク管理体制

           ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
            当社は、営業債権について、各事業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごと
           に期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っておりま
           す。連結子会社についても同様の管理を行っております。
           ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
            借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。
            投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、満期保有
           目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しており
           ます。
            デリバティブ取引の執行・管理については、社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て
           行っております。また、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどな
           いと認識しております。
           ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
            当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性
           の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社についても同様の管理を行っております。
           ④ 信用リスクの集中
            当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち41.9%が特定の大口顧客に対するものでありま
           す。
         (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
           り、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ
           取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
           ません。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
            連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
            前連結会計年度(2022年4月30日)

                              連結貸借対照表
                                        時価(千円)          差額(千円)
                              計上額(千円)
         (1)投資有価証券(※2)
           その他有価証券                         56,857          56,857            -
         (2)長期貸付金                         49,277          52,652          3,375
         資産計                         106,135          109,510           3,375
         (1)社債
          ①1年内返済予定の社債                         200,000
                                  500,000
          ②社債
           社債 計
                                  700,000          695,430           4,569
         (2)長期借入金
          ①1年内返済予定の長期借入金                        1,074,701
                                 9,061,401
          ②長期借入金
           長期借入金 計
                                10,136,102          10,132,169            3,932
         (3)リース債務
          ①リース債務(流動負債)                         72,934
                                  141,898
          ②リース債務(固定負債)
         リース債務 計
                                  214,832          244,762         △29,930
         負債計                       11,050,934          11,072,362           △21,427
         デリバティブ取引(※3)
          ①ヘッジ会計が適用されていないもの                        (42,048)          (42,048)             -
          ②ヘッジ会計が適用されているもの                           -          -          -
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            当連結会計年度(2023年4月30日)
                              連結貸借対照表
                                        時価(千円)          差額(千円)
                              計上額(千円)
         (1)投資有価証券(※2)
           その他有価証券                         60,487          60,487            -
         (2)長期貸付金                         44,648          44,339          △309
         資産計                         105,136          104,826           △309
         (1)社債
          ①1年内返済予定の社債                         240,000
                                  460,000
          ②社債
           社債 計
                                  700,000          692,964           7,035
         (2)長期借入金
          ①1年内返済予定の長期借入金                        1,094,413
                                 9,093,453
          ②長期借入金
           長期借入金 計
                                10,187,866          10,123,535            64,330
         (3)リース債務
          ①リース債務(流動負債)                         55,105
                                  202,723
          ②リース債務(固定負債)
         リース債務 計
                                  257,828          248,185           9,643
         負債計                       11,145,694          11,064,685            81,009
         デリバティブ取引(※3)
          ①ヘッジ会計が適用されていないもの                        (31,591)          (31,591)             -
          ②ヘッジ会計が適用されているもの                           -          -          -
           (※1)現金及び預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等は短期間で決済されるため時
               価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
           (※2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券には含まれておりません。当該金融商品の連結貸
               借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                前連結会計年度(千円)               当連結会計年度(千円)
                   区 分
                                  (2022年4月30日)               (2023年4月30日)
           非上場株式                              10,000               10,000
           (※3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
           る項目については、(           )で示しております。
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         (注)1.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
          前連結会計年度(2022年4月30日)
                                  1年超         5年超
                         1年以内                            10年超
                                  5年以内         10年以内
                         (千円)                           (千円)
                                  (千円)         (千円)
         現金及び預金                 2,734,978             -         -         -
         売掛金                 2,681,904             -         -         -
         長期貸付金                   4,629         18,432         18,117          8,099
               合計            5,421,511           18,432         18,117          8,099
          当連結会計年度(2023年4月30日)

                                  1年超         5年超
                         1年以内                            10年超
                                  5年以内         10年以内
                         (千円)                           (千円)
                                  (千円)         (千円)
         現金及び預金                 2,343,317             -         -         -
         売掛金                 2,881,991             -         -         -
         長期貸付金                   4,629         17,426         18,117          4,476
               合計            5,229,937           17,426         18,117          4,476
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          (注)2.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
           前連結会計年度(2022年4月30日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (千円)                                    (千円)
                         (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金              4,300,000           -       -       -       -       -

     社債               200,000       200,000       300,000          -       -       -
     長期借入金              1,074,701        669,604       562,326       536,127       536,127      6,757,215

     リース債務               72,934       40,297       31,073       27,252       27,252       16,022
          合計         5,647,635        909,901       893,400       563,379       563,379      6,773,238

           当連結会計年度(2023年4月30日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (千円)                                    (千円)
                         (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金              4,100,000           -       -       -       -       -

     社債               240,000       340,000        40,000       40,000       40,000         -
     長期借入金              1,094,413        669,604       562,326       536,127       526,127      6,757,215

     リース債務               55,105       45,788       39,755       39,574       38,674       38,930
          合計         5,489,518       1,055,392        642,081       615,701       614,802      6,796,146

          3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

            金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
           に分類しております。
           レベル1の時価:
           観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場のおいて形成される当該時価の算定の対象とな
           る資産または負債に関する相場価格により算定した時価
           レベル2の時価:
           観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプット
           を用いて算定した時価
           レベル3の時価:
           観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
            時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
           れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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           (1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
             前連結会計年度(2022年4月30日)
                                      時価(千円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
     投資有価証券

      その他有価証券
       株式                       66,857           -         -       66,857
            資産計                66,857           -         -       66,857

     デリバティブ取引

     金利関係                         -       42,048           -       42,048
            負債計                  -       42,048           -       42,048

             当連結会計年度(2023年4月30日)

                                      時価(千円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
     投資有価証券

      その他有価証券
       株式                       60,487           -         -       60,487
            資産計                60,487           -         -       60,487

     デリバティブ取引

     金利関係                         -       31,591           -       31,591
            負債計                  -       31,591           -       31,591

           (2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

             前連結会計年度(2022年4月30日)
                                      時価(千円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
     長期貸付金                         -       52,652           -       52,652

            資産計                  -       52,652           -       52,652

     社債                         -       695,430            -       695,430

     長期借入金                         -     10,132,169             -     10,132,169
     リース債務                         -       244,762            -       244,762
            負債計                  -     11,072,361             -     11,072,361

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             当連結会計年度(2023年4月30日)
                                      時価(千円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
     長期貸付金                         -       44,339           -       44,339

            資産計                  -       44,339           -       44,339

     社債                         -       692,964            -       692,964

     長期借入金                         -     10,123,535             -     10,123,535
     リース債務                         -       248,185            -       248,185
            負債計                  -     11,064,685             -     11,064,685

     (注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
     (投資有価証券)
      上場株式を保有しており、上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されている
     ため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
     (デリバティブ取引)
      金利スワップの時価は取引先の金融機関より提示された時価により、金利等の観察可能なインプットを用いて算定さ
     れており、レベル2の時価に分類しております。
     (長期貸付金)
      長期貸付金の時価は、その将来キャッシュ・フローと国債の利率(国債がマイナスの場合は、割引率をゼロとしてお
     ります。)等適切な指標に基づく利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
     す。
     (社債、長期借入金、リース債務)
      社債、長期借入金、リース債務(いずれも1年内に返済又は償還するものを含む)の時価は、元金利の合計額と、当
     該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、現在割引価値法により算定しており、レベル2の時価に分類
     しております。
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         (有価証券関係)
     1.その他有価証券
        前連結会計年度(2022年4月30日)
                            連結貸借対照表計上
                     種類                  取得原価(千円)            差額(千円)
                            額(千円)
                 (1)株式                 44,751           10,531           34,220
                 (2)債券
                  ①   国債・地方債
                                     -           -           -
     連結貸借対照表計上額
                    等
     が取得原価を超えるも
                  ②   社債
                                     -           -           -
     の
                  ③   その他
                                     -           -           -
                 (3)その他                   -           -           -
                     小計              44,751           10,531           34,220
                 (1)株式                 12,106           13,984          △1,878
                 (2)債券
                  ①   国債・地方債
                                     -           -           -
     連結貸借対照表計上額
                    等
     が取得原価を超えない
                  ②   社債
                                     -           -           -
     もの
                  ③   その他
                                     -           -           -
                 (3)その他                   -           -           -
                     小計              12,106           13,984          △1,878
               合計                    56,857           24,515           32,341
        当連結会計年度(2023年4月30日)

                            連結貸借対照表計上
                     種類                  取得原価(千円)            差額(千円)
                            額(千円)
                 (1)株式                 52,337           14,838           37,498
                 (2)債券
                  ①   国債・地方債
                                     -           -           -
     連結貸借対照表計上額
                    等
     が取得原価を超えるも
                  ②   社債
                                     -           -           -
     の
                  ③   その他
                                     -           -           -
                 (3)その他                   -           -           -
                     小計              52,337           14,838           37,498
                 (1)株式                  8,150           9,677          △1,527
                 (2)債券
                  ①   国債・地方債
                                     -           -           -
     連結貸借対照表計上額
                    等
     が取得原価を超えない
                  ②   社債
                                     -           -           -
     もの
                  ③   その他
                                     -           -           -
                 (3)その他                   -           -           -
                     小計              8,150           9,677          △1,527
               合計                    60,487           24,515           35,971
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     2.売却したその他有価証券
        前連結会計年度(自 2021年5月1日 至 2022年4月30日)
         該当事項はありません。
        当連結会計年度(自 2022年5月1日 至 2023年4月30日)

         該当事項はありません。
     3.減損処理を行った有価証券

         該当事項はありません。
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         (デリバティブ取引関係)
      1.  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
         金利関連
         前連結会計年度(2022年4月30日)
                                   契約額等のうち
                             契約額等                  時価       評価損益
         区分         取引の種類                 1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                     (千円)
               金利スワップ取引

     市場取引以外の取引
                変動受取・固定支払              522,388        494,344        △42,048         17,328
              合計                522,388        494,344        △42,048         17,328

     (注)   時価の算定方法
        取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
         当連結会計年度(2023年4月30日)
                                   契約額等のうち
                             契約額等                  時価       評価損益
         区分         取引の種類                 1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                     (千円)
               金利スワップ取引

     市場取引以外の取引
                変動受取・固定支払              494,344        466,300        △31,591         10,456
              合計                494,344        466,300        △31,591         10,456

     (注)   時価の算定方法
        取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
     2.  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
        金利関連
        前連結会計年度(2022年4月30日)
        該当事項はありません。
        当連結会計年度(2023年4月30日)
        該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
       採用している退職給付制度の概要
        当社及び連結子会社は退職金規定に基づく退職一時金制度を採用しております。当社及び連結子会社が有する  
      退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
     前連結会計年度(自 2021年5月1日 至 2022年4月30日)

       確定給付制度
       (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
     退職給付に係る負債の期首残高(千円)                                      29,557
     退職給付費用(千円)                                      5,185

     退職給付の支払額(千円)                                     △6,670

     制度への拠出額(千円)                                        -
     退職給付に係る負債の期末残高(千円)                                      28,072

      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に

    係る資産の調整表
     非積立型制度の退職給付債務(千円)                                      28,072
     連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額(千円)                                      28,072

     退職給付に係る負債(千円)                                      28,072

     連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額(千円)                                      28,072

      (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                     5,185千円
     当連結会計年度(自 2022年5月1日 至 2023年4月30日)

       確定給付制度
       (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
     退職給付に係る負債の期首残高(千円)                                      28,072
     退職給付費用(千円)                                      7,360

     退職給付の支払額(千円)                                     △1,763

     制度への拠出額(千円)                                        -
     退職給付に係る負債の期末残高(千円)                                      33,669

      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に

    係る資産の調整表
     非積立型制度の退職給付債務(千円)                                      33,669
     連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額(千円)                                      33,669

     退職給付に係る負債(千円)                                      33,669

     連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額(千円)                                      33,669

      (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                     7,360千円
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         (ストック・オプション等関係)
     1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
                                                     (単位:千円)
                           前連結会計年度                   当連結会計年度
                         (自 2021年5月1日                   (自 2022年5月1日
                          至 2022年4月30日)                   至 2023年4月30日)
     新株予約権戻入益                                20,548                     -
     2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

      当連結会計年度(2023年4月期)において存在したストック・オプションはありません。
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         (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前連結会計年度           当連結会計年度
                              (2022年4月30日)           (2023年4月30日)
      繰延税金資産
        税務上の繰越欠損金(注)                           300,146千円           234,286千円
        未払事業税                            5,329千円           7,147千円
        賞与引当金繰入超過額                           14,606千円           16,238千円
        販売用不動産評価損                           25,760千円           25,760千円
        ゴルフ会員権評価損                           10,156千円           10,156千円
        投資有価証券評価損                             472千円           472千円
        資産除去債務                            7,344千円           7,347千円
        退職給付に係る負債                            9,148千円           11,030千円
        役員退職慰労引当金繰入超過額                           38,981千円           33,145千円
        減価償却超過額                           39,955千円           37,950千円
                                    693千円          1,180千円
        その他
      繰延税金資産小計
                                  452,594千円           384,715千円
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)
                                  △57,566千円           △50,294千円
                                  △72,847千円           △75,853千円
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
      評価性引当額小計
                                 △130,413千円           △126,147千円
                                  △49,056千円           △50,502千円
      繰延税金負債との相殺額
      繰延税金資産合計                            273,124千円           208,065千円
      繰延税金負債
        未収事業税                             -千円         △1,069千円
        その他有価証券評価差額金                           △9,896千円           △11,007千円
        資産除去債務に対する除去費用                           △2,594千円           △2,237千円
        未実現損益                          △25,518千円           △25,693千円
        全面時価評価法の適用による評価差額                          △466,120千円           △466,120千円
                                  △11,047千円           △10,493千円
        その他
      繰延税金負債小計
                                 △515,176千円           △516,622千円
                                   49,056千円           50,502千円
      繰延税金資産との相殺額
      繰延税金負債合計                           △466,120千円           △466,120千円
     (注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

        前連結会計年度(2022年4月30日)
                                  3年超
                       1年超      2年超
                                        5年超
                                              合計
                 1年以内
                                  4年以内
                       2年以内      3年以内
                                             (千円)
                 (千円)
                                        (千円)
                       (千円)      (千円)
                                  (千円)
        税務上の繰越欠
                  9,974      8,529      9,259     11,732     260,649      300,146
        損金(※1)
        評価性引当額          9,974      8,529      9,259     11,732      18,070      57,566
        繰延税金資産
                    -      -      -      -   242,579      242,579
        (※2)
        ※1税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        ※2税務上の繰越欠損金は、翌期以降において見込まれる課税所得により解消されるものであります。
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        当連結会計年度(2023年4月30日)
                                  3年超
                       1年超      2年超
                                        5年超
                                              合計
                 1年以内
                                  4年以内
                       2年以内      3年以内
                                             (千円)
                 (千円)
                                        (千円)
                       (千円)      (千円)
                                  (千円)
        税務上の繰越欠
                  8,529      9,260     11,733      7,534     197,228      234,286
        損金(※1)
        評価性引当額          8,529      9,260     11,733      7,534     13,236      50,294
        繰延税金資産
                    -      -      -      -   183,991      183,991
        (※2)
        ※1税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        ※2税務上の繰越欠損金は、翌期以降において見込まれる課税所得により解消されるものであります。
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

      主要な項目別の内訳
                               前連結会計年度                当連結会計年度
                              (2022年4月30日)                (2023年4月30日)
                                     30.6%     法定実効税率と税効果会計適用後の法
      法定実効税率
                                         人税等の負担率との間の差異が法定実効
      (調整)
                                         税率の100分の5以下であるため注記を省
      永久に損金に算入されない項目                               0.1%
                                         略しております。
      永久に益金に算入されない項目                              △1.4%
      連結子会社との税率差異                               2.0%
      住民税均等割                               0.6%
      評価性引当額の増減                              △2.4%
      その他                               0.6%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                              30.1%
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         (企業結合等関係)
           該当事項はありません。
         (資産除去債務関係)


         資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
          イ    当該資産除去債務の概要
            移動体通信関連事業用店舗等の建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
          ロ    当該資産除去債務の金額の算定方法
            使用可能見込期間を耐用年数とし、割引率は当該使用見込期間に見合う国債の変動利回りを使用して資産
            除去債務の金額を算定しております。
          ハ    当該資産除去債務の総額の増減
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2021年5月1日              (自 2022年5月1日
                                  至 2022年4月30日)              至 2023年4月30日)
          期首残高                              22,694千円              23,344千円
          有形固定資産の取得に伴う増加額                               1,172千円               -千円
          時の経過による調整額                                26千円              7千円
          資産除去債務の履行による減少額                               △549千円               -千円
          期末残高                              23,344千円              23,352千円
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         (賃貸等不動産関係)
        当社及び一部の連結子会社では、愛知県において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸ビル及び賃貸マンション
      を有しております。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は307,438千円(賃貸収益は売上高
      に、主な賃貸費用は販売費及び一般管理費に計上)であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する
      賃貸損益は318,579千円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は販売費及び一般管理費に計上)であります。
        また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
                                                     (単位:千円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自 2021年5月1日                 (自 2022年5月1日
                              至 2022年4月30日)                 至 2023年4月30日)
     連結貸借対照表計上額
         期首残高                            10,927,673                 11,939,236
         期中増減額                            1,011,562                  △4,136
         期末残高                            11,939,236                 11,935,100
     期末時価                               14,013,059                 14,223,062
     (注)   1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
        2.期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は名古屋市中川区八田町に建設していたマンションの竣工に
          よる建物(949,384千円)であります。当連結会計年度の主な増加額は名古屋市中区のマンション購入による
          建物(141,160千円)であります。
        3.期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行っ
          たものを含む。)であります。
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         (収益認識関係)
         (1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報
            前連結会計年度(自 2021年5月1日 至 2022年4月30日)
            主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は、以下のとおりであります。
                                                    (単位:千円)
                         移動体通信             リゾート
                               不動産事業              計    その他      合計
                         関連事業             事業
         一定時点で移転される財                15,649,497         7,503    1,483,770      17,140,771       47,016    17,187,788
         一定期間にわたり移転される財                  54,875        -    84,409      139,284       -    139,284
         顧客との契約から生じる収益                15,704,372         7,503    1,568,180      17,280,056       47,016    17,327,073
         その他の収益                    -    703,111         -    703,111       -    703,111

         外部顧客への売上高                15,704,372        710,615     1,568,180      17,983,168       47,016    18,030,184

          (注)「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります。
            当連結会計年度(自 2022年5月1日 至 2023年4月30日)

            主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は、以下のとおりであります。
                                                    (単位:千円)
                         移動体通信             リゾート
                               不動産事業              計    その他      合計
                         関連事業             事業
         一定時点で移転される財                14,485,698         7,843    1,545,076      16,038,617       52,944    16,091,561
         一定期間にわたり移転される財                  42,550        -    85,762      128,312       -    128,312
         顧客との契約から生じる収益                14,528,248         7,843    1,630,838      16,166,929       52,944    16,219,873
         その他の収益                    -    721,921         -    721,921       -    721,921

         外部顧客への売上高                14,528,248        721,921     1,630,838      16,888,851       52,944    16,941,795

          (注)「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります。
         (2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
            連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(6)重要な収益及び費
           用の計上基準」に記載のとおりであります。
            約束された対価は、履行義務の充足時点から概ね2ヶ月以内で支払いを受けており、対価の金額に重要な
           金融要素は含まれておりません。
         (3)顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
           計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
           時期に関する情報
           ①契約資産及び契約負債の残高等
                            (単位:千円)
                 前連結会計年度         当連結会計年度
         契約負債
          期首残高             51,455         52,719
          期末残高             52,719         49,200
          連結貸借対照表上、契約負債は流動負債の「その他」に計上しております。契約負債は主に連結子会社が提
         供するサービスのうち、当連結会計年度末時点において、履行義務を充足していない残高であります。
          前連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、51,455千円であ
         ります。
          当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、52,719千円であ
         ります。
           ②残存履行義務に配分した取引価格
            当社グループにおいては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適
           用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
          1.報告セグメントの概要
           当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、
          取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであり
          ます。
           当社グループは、移動体通信機器等の販売、携帯電話サービス契約への加入取次等の業務受託等を行う「移
          動体通信関連事業」、貸しビル、マンション賃貸事業及び不動産販売事業等を行う「不動産事業」及びゴルフ
          場の運営管理等を行う「リゾート事業」の3つを報告セグメントとしております。
          2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

           報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」
          における記載と概ね同一であります。
           報告セグメントの利益又は損失は、経常利益ベースの数値であります。
           セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
          3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

          前連結会計年度(自 2021年5月1日 至 2022年4月30日)
                                                      (単位:千円)
                             報告セグメント
                                                その他
                                                       合計
                     移動体
                                                (注)
                            不動産      リゾート
                    通信関連                      計
                            事業       事業
                     事業
       売上高
                    15,704,372        710,615      1,568,180      17,983,168         47,016     18,030,184
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部
                        -       -       -       -       -       -
      売上高又は振替高
                    15,704,372        710,615      1,568,180      17,983,168         47,016     18,030,184
           計
                      394,237       307,438       99,424      801,099        8,989      810,089

       セグメント利益
                     3,340,451      11,948,553       4,727,862      20,016,867         26,480     20,043,348

       セグメント資産
       その他の項目

                      23,893      226,532       92,196      342,621        1,970      344,591

       減価償却費
       のれんの償却額                 -       -       -       -       -       -

                         1       0       2       4              4

       受取利息                                             -
                      40,374       18,546       28,525       87,445        363     87,809
       支払利息
       有形固定資産及び無形
                      18,732     1,260,906        26,469     1,306,109              1,306,109
                                                    -
       固定資産の増加額
    (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲料水の販売、太陽光売電収入、ゴル
    フレッスン施設収入、ふるさと納税返礼品提供収入等を含んでおります。
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          当連結会計年度(自 2022年5月1日 至 2023年4月30日)
                                                      (単位:千円)
                             報告セグメント
                                                その他
                                                       合計
                     移動体
                                                (注)
                            不動産      リゾート
                    通信関連                      計
                            事業       事業
                     事業
       売上高
                    14,528,248        729,764      1,630,838      16,888,851         52,944     16,941,795
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部
                        -       -       -       -       -       -
      売上高又は振替高
                    14,528,248        729,764      1,630,838      16,888,851         52,944     16,941,795
           計
                      395,364       318,579       108,943       822,887        8,417      831,305

       セグメント利益
                     3,041,466      11,840,527       4,827,124      19,709,119         37,533     19,746,652

       セグメント資産
       その他の項目

                      25,036      240,984       93,589      359,610        1,477      361,088

       減価償却費
       のれんの償却額                 -       -       -       -       -       -

                         1       0       1       3              3

       受取利息                                             -
                      43,233       19,177       27,469       89,880        218     90,099
       支払利息
       有形固定資産及び無形
                      16,308      179,860       104,310       300,480              300,480
                                                    -
       固定資産の増加額
    (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲料水の販売、太陽光売電収入、ゴル
    フレッスン施設収入、ふるさと納税返礼品提供収入等を含んでおります。
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          4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
                                                     (単位:千円)
                 売上高                  前連結会計年度             当連結会計年度
      報告セグメント計                                  17,983,168             16,888,851
      「その他」の区分の売上高                                    47,016             52,944
      セグメント間取引消去                                      -             -
      連結財務諸表の売上高                                  18,030,184             16,941,795
                                                    (単位:千円)
                  利益                 前連結会計年度             当連結会計年度
      報告セグメント計                                   801,099             822,887
      「その他」の区分の利益                                    8,989             8,417
      セグメント間取引消去                                      -             -
      全社費用(注)                                  △254,039             △269,541
      連結財務諸表の経常利益                                   556,049             561,764
      (注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費、営業外収益及び営業外費用であります。
                                                    (単位:千円)
                  資産                 前連結会計年度             当連結会計年度
      報告セグメント計                                  20,016,867             19,709,119
      「その他」の区分の資産                                    26,480             37,533
      全社資産(注)                                  3,483,982             3,509,579
      連結財務諸表の資産合計                                  23,527,331             23,256,232
       (注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社現預金であります。
                                                    (単位:千円)
                  報告セグメント計              その他          調整額        連結財務諸表計上額
                            前連結     当連結     前連結     当連結
        その他の項目
                前連結会計      当連結会計                          前連結会計      当連結会計
                            会計年     会計年     会計年     会計年
                年度      年度                          年度      年度
                            度     度     度     度
      減価償却費           342,621      359,610      1,970     1,477    30,646     21,535      375,237      382,624
      受取利息               4      3    -     -    221     36      225       39
      支払利息            87,445      89,880      363     218    7,990     8,392      95,800      98,491
      有形固定資産及び
      無形固定資産の増          1,306,109       300,480       -     -  100,257     26,440     1,406,366       326,921
      加額
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          【関連情報】
           前連結会計年度(自           2021年5月1日         至   2022年4月30日)
           1.製品及びサービスごとの情報
            製品及びサービスの区分が報告セグメントと同一であるため、記載を省略いたしております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
            本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。
            (2)有形固定資産
            本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。
           3.主要な顧客ごとの情報

                                               (単位:千円)
                 顧客の名称又は氏名                   売上高        関連するセグメント名
            ソフトバンク株式会社                         6,948,397        移動体通信関連事業
            KDDI株式会社                         5,864,152        移動体通信関連事業
           当連結会計年度(自           2022年5月1日         至   2023年4月30日)

           1.製品及びサービスごとの情報
            製品及びサービスの区分が報告セグメントと同一であるため、記載を省略いたしております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
            本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。
            (2)有形固定資産
            本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。
           3.主要な顧客ごとの情報

                                               (単位:千円)
                 顧客の名称又は氏名                   売上高        関連するセグメント名
            ソフトバンク株式会社                         6,858,532        移動体通信関連事業
            KDDI株式会社                         5,586,462        移動体通信関連事業
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          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
          前連結会計年度(自               2021年5月1日         至   2022年4月30日)
            該当事項はありません。
          当連結会計年度(自               2022年5月1日         至   2023年4月30日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自           2021年5月1日         至   2022年4月30日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2022年5月1日         至   2023年4月30日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自           2021年5月1日         至   2022年4月30日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2022年5月1日         至   2023年4月30日)

            該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          前連結会計年度(自 2021年5月1日 至 2022年4月30日)
           該当事項はありません。
          当連結会計年度(自 2022年5月1日 至 2023年4月30日)

           該当事項はありません。
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         (1株当たり情報)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2021年5月1日              (自    2022年5月1日
                              至   2022年4月30日)               至   2023年4月30日)
     1株当たり純資産額                               491円68銭                 530円38銭
     1株当たり当期純利益金額                                48円74銭                 60円32銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                                   -                 -
      (注)1.前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株
          式が存在しないため記載しておりません。当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
          いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前連結会計年度                当連結会計年度
                              (自    2021年5月1日             (自    2022年5月1日
                               至   2022年4月30日)              至   2023年4月30日)
     (1)1株当たり当期純利益金額

       親会社株主に帰属する当期純利益金額(千
                                      315,203                390,013
       円)
       普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -                -
       普通株式に係る親会社株主に帰属する当期
                                      315,203                390,013
       純利益金額(千円)
       普通株式の期中平均株式数(株)                              6,466,422                6,465,941
     (2)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

       親会社株主に帰属する当期純利益調整額
                                         -                -
       (千円)
       普通株式増加数(株)                                  -                -
         (重要な後発事象)

          固定資産の取得
           当社は、2023年7月14日に固定資産(建物1,128.32㎡、土地590.81㎡)を取得いたしました。
           詳細については、2023年6月9日に公表された「固定資産の取得に関するお知らせ」及び2023年7月14日に
          公表された「固定資産の取得完了に関するお知らせ」をご参照ください。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
                               当期首残高      当期末残高       利率
        会社名          銘柄       発行年月日                          担保    償還期限
                                (千円)      (千円)      (%)
     株式会社トーシン                     2017年                              2024年
               第7回無担保社債                  300,000      300,000     年0.40      なし
     ホールディングス                    11月27日                              11月27日
     株式会社トーシン                     2017年                              2022年
               第8回無担保社債                  200,000         -   年0.36      なし
     ホールディングス                    11月27日                              11月25日
     株式会社トーシン                     2018年              200,000                2023年
               第9回無担保社債                  200,000            年0.53      なし
     ホールディングス                    12月25日             (200,000)                 12月25日
     株式会社トーシン                     2022年              200,000                2027年
               第10回無担保社債                     -         年0.46      なし
     ホールディングス                    11月25日              (40,000)                11月25日
                                        700,000
        合計          -        -      700,000             -     -     -
                                      (240,000)
     (注)1.()内書は、1年以内の償還予定額であります。
        2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
                     1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
          1年以内(千円)
                      (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
               240,000          340,000           40,000          40,000          40,000

         【借入金等明細表】

                               当期首残高      当期末残高       平均利率
                区分                                    返済期限
                               (千円)      (千円)       (%)
     短期借入金                           4,300,000      4,100,000       0.526%        -

     1年以内に返済予定の長期借入金                           1,074,701      1,094,413       0.658%        -

     1年以内に返済予定のリース債務                            72,934      55,105      1.261%        -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                           9,061,401      9,093,453       0.542%    2024年~2053年

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                            141,898      202,723      1.261%    2024年~2030年

     その他有利子負債                              -      -      -      -

                合計               14,650,934      15,245,694          -      -

     (注)1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの
           返済予定額は以下のとおりであります。
                      1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
               区分
                        (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
           長期借入金                669,604          562,326          536,127          526,127

           リース債務                45,788          39,755          39,574          38,674

         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
         計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定に
         より記載を省略しております。
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      (2)【その他】
           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                 第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                   3,675,302          7,864,419          11,990,206          16,941,795
    税金等調整前四半期(当期)純利
                         317,169          483,097          680,086          563,146
    益金額(千円)
    親会社株主に帰属する四半期(当
                         222,548          325,686          466,365          390,013
    期)純利益金額(千円)
    1株当たり四半期(当期)純利益
                           34.42          50.37          72.13          60.32
    金額(円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益金額
     又は1株当たり四半期純損失                     34.42          15.95          21.76         △11.81
     金額(△)(円)
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     2【財務諸表等】
      (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2022年4月30日)              (2023年4月30日)
     資産の部
       流動資産
                                     ※1  2,330,150            ※1  1,772,711
        現金及び預金
                                       ※4  26,285             ※4  14,415
        売掛金
                                        33,574              40,019
        商品及び製品
                                          47              43
        原材料及び貯蔵品
                                        40,998              44,499
        前払費用
                                      ※4  585,083             ※4  897,727
        未収入金
                                        46,200
        未収還付法人税等                                                -
                                         6,705
                                                         -
        その他
                                       3,069,044              2,769,416
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                     ※1  4,838,830            ※1  4,788,668
          建物
                                        122,675              114,088
          構築物
                                          494              164
          車両運搬具
                                         9,473              5,149
          機械及び装置
                                         1,742              1,840
          工具、器具及び備品
                                     ※1  5,233,992            ※1  5,269,271
          土地
                                        16,444              11,779
          リース資産
                                        58,140              44,150
          建設仮勘定
                                      10,281,793              10,235,112
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                        111,500              111,500
          借地権
                                         2,329              2,329
          電話加入権
                                           0              0
          ソフトウエア
                                        113,829              113,829
          無形固定資産合計
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                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (2022年4月30日)              (2023年4月30日)
        投資その他の資産
                                        66,857              70,487
          投資有価証券
                                        120,630              120,630
          関係会社株式
                                          10              10
          出資金
                                        49,277              44,648
          長期貸付金
                                       1,686,508              1,659,008
          関係会社長期貸付金
                                        104,165               97,459
          長期前払費用
                                        89,960              89,858
          敷金及び保証金
                                        43,475              43,475
          会員権
                                        266,219              200,591
          繰延税金資産
                                         3,048
                                                         -
          その他
                                       2,430,153              2,326,169
          投資その他の資産合計
                                      12,825,777              12,675,111
        固定資産合計
       繰延資産
                                         3,672              5,128
        社債発行費
                                         3,672              5,128
        繰延資産合計
                                      15,898,494              15,449,655
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        13,866               4,276
        買掛金
                                     ※1  4,250,000            ※1  4,000,000
        短期借入金
                                      ※1  793,533           ※1 ,※2  860,743
        1年内返済予定の長期借入金
                                        200,000              240,000
        1年内償還予定の社債
                                        11,847               9,175
        リース債務
                                      ※4  728,149             ※4  48,825
        未払金
                                          488             72,521
        未払法人税等
                                        10,460              10,899
        預り金
                                        50,258              46,592
        前受金
                                        14,200              13,600
        賞与引当金
                                        18,128              34,496
        その他
                                       6,090,932              5,341,131
        流動負債合計
       固定負債
                                        500,000              460,000
        社債
                                   ※1 ,※2  6,351,931           ※1 ,※2  6,605,151
        長期借入金
                                         6,563              3,529
        リース債務
                                         6,267              7,392
        退職給付引当金
                                        127,374              108,305
        役員退職慰労引当金
                                        328,547              373,527
        受入敷金保証金
                                        18,066              18,071
        資産除去債務
                                        42,048              31,591
        デリバティブ債務
                                        516,846              451,388
        その他
                                       7,897,644              8,058,956
        固定負債合計
                                      13,988,577              13,400,088
       負債合計
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                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (2022年4月30日)              (2023年4月30日)
     純資産の部
       株主資本
                                        742,099              742,099
        資本金
        資本剰余金
                                        880,617              880,617
          資本準備金
                                        880,617              880,617
          資本剰余金合計
        利益剰余金
                                        54,942              54,942
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                        195,000              195,000
           別途積立金
                                        63,831              201,213
           繰越利益剰余金
                                        313,773              451,155
          利益剰余金合計
        自己株式                               △ 49,019             △ 49,269
                                       1,887,471              2,024,603
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        22,445              24,964
        その他有価証券評価差額金
                                        22,445              24,964
        評価・換算差額等合計
                                       1,909,916              2,049,567
       純資産合計
                                      15,898,494              15,449,655
     負債純資産合計
                                 86/110













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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2021年5月1日              (自 2022年5月1日
                                至 2022年4月30日)               至 2023年4月30日)
                                      ※ 1,306,541             ※ 1,406,293
     売上高
                                        25,831              37,531
     売上原価
                                       1,280,709              1,368,761
     売上総利益
     販売費及び一般管理費
                                        17,770              21,068
       広告宣伝費
                                        68,783              38,254
       役員報酬
                                        161,423              154,684
       給料及び手当
                                        14,200              13,600
       賞与引当金繰入額
                                          893             1,124
       退職給付費用
                                        129,230              127,173
       地代家賃
                                        221,187              222,621
       減価償却費
                                        24,766               8,588
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       ※ 308,740             ※ 360,678
       その他
                                        946,996              947,792
       販売費及び一般管理費合計
                                        333,713              420,969
     営業利益
     営業外収益
                                       ※ 30,564             ※ 27,950
       受取利息
                                         1,717              1,834
       受取配当金
                                        17,328              10,456
       デリバティブ評価益
                                        38,285              29,057
       その他
                                        87,896              69,299
       営業外収益合計
     営業外費用
                                        73,937              75,113
       支払利息
                                         4,786              4,803
       社債利息
                                         4,367              4,834
       その他
                                        83,092              84,751
       営業外費用合計
                                        338,517              405,517
     経常利益
     特別利益
                                         5,671              1,200
       固定資産売却益
                                        20,548
                                                         -
       新株予約権戻入益
                                        26,219               1,200
       特別利益合計
                                 87/110









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                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2021年5月1日              (自 2022年5月1日
                                至 2022年4月30日)               至 2023年4月30日)
     特別損失
                                        131,004                500
       固定資産除却損
                                        131,004                500
       特別損失合計
                                        233,732              406,218
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                     977             62,062
                                        65,407              64,517
     法人税等調整額
                                        66,384              126,579
     法人税等合計
                                        167,347              279,638
     当期純利益
                                 88/110
















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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2021年5月1日 至 2022年4月30日)
                                            (単位:千円)
                                株主資本
                      資本剰余金               利益剰余金
                                    その他利益剰余金
               資本金                                   自己株式
                        資本剰余金                    利益剰余金
                   資本準備金          利益準備金
                        合計               繰越利益剰     合計
                                  別途積立金
                                        余金
     当期首残高          742,099     880,617     880,617      54,942     195,000      38,753     288,695     △ 48,646
     当期変動額
      剰余金の配当                                  △ 142,264    △ 142,264
      当期純利益
                                         167,347     167,347
      自己株式の処分                                     △ 4    △ 4     62
      自己株式の取得                                              △ 435
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計            -     -     -     -     -   25,078     25,078      △ 372
     当期末残高          742,099     880,617     880,617      54,942     195,000      63,831     313,773     △ 49,019
              株主資本      評価・換算差額等

                   その他有価          新株予約権     純資産合計
              株主資本合          評価・換算
                   証券評価差
                計         差額等合計
                   額金
     当期首残高
              1,862,765      22,363     22,363     20,548    1,905,677
     当期変動額
      剰余金の配当         △ 142,264                    △ 142,264
      当期純利益         167,347                    167,347
      自己株式の処分
                 57                    57
      自己株式の取得          △ 435                    △ 435
      株主資本以外の項
      目の当期変動額                 81     81   △ 20,548    △ 20,466
      (純額)
     当期変動額合計
                24,705       81     81   △ 20,548      4,238
     当期末残高         1,887,471      22,445     22,445       -  1,909,916
                                 89/110








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          当事業年度(自 2022年5月1日 至 2023年4月30日)
                                            (単位:千円)
                                株主資本
                      資本剰余金               利益剰余金
                                    その他利益剰余金
               資本金                                   自己株式
                        資本剰余金                    利益剰余金
                   資本準備金          利益準備金
                        合計               繰越利益剰     合計
                                  別途積立金
                                        余金
     当期首残高
               742,099     880,617     880,617      54,942     195,000      63,831     313,773     △ 49,019
     当期変動額
      剰余金の配当                                  △ 142,252    △ 142,252
      当期純利益                                   279,638     279,638
      自己株式の処分
                                          △ 3    △ 3     55
      自己株式の取得                                              △ 305
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計
                 -     -     -     -     -   137,382     137,382      △ 250
     当期末残高          742,099     880,617     880,617      54,942     195,000     201,213     451,155     △ 49,269
              株主資本      評価・換算差額等

                   その他有価          新株予約権     純資産合計
              株主資本合          評価・換算
                   証券評価差
                計         差額等合計
                   額金
     当期首残高         1,887,471      22,445     22,445       -  1,909,916
     当期変動額
      剰余金の配当
              △ 142,252                    △ 142,252
      当期純利益         279,638                    279,638
      自己株式の処分            52                    52
      自己株式の取得
                △ 305                    △ 305
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
                     2,519     2,519      -    2,519
      (純額)
     当期変動額合計          137,132      2,519     2,519      -   139,651
     当期末残高
              2,024,603      24,964     24,964       -  2,049,567
                                 90/110








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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
    1.資産の評価基準及び評価方法
    (1)有価証券の評価基準及び評価方法
      関係会社株式
        総平均法による原価法
      その他有価証券

       ・市場価格のない株式等以外のもの
         時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
       ・市場価格のない株式等
         総平均法による原価法
    (2)デリバティブの評価基準及び評価方法

      デリバティブ
       時価法
    (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法

      商品
       移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げによる方法)
      貯蔵品

       最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げによる方法)
    2.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取
      得した建物附属設備及び構築物については、定額法)によっております。
     (2)無形固定資産(リース資産を除く)

       定額法によっております。償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
       ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
      額法を採用しております。
     (4)長期前払費用

       毎期均等償却をしております。
    3.繰延資産の処理方法

      社債発行費について、社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
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    4.引当金の計上基準
     (1)貸倒引当金
       債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
      は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額(期末自己都合退職金要支給額の
      100%を計上する簡便法)に基づき計上しております。
     (4)役員退職慰労引当金

       役員の退職慰労金支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
    5.収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における収益を認識する通常の時点は以下のとおりであり
      ます。
      (不動産事業)
       当社の所有する賃貸不動産において「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)に従い、賃借人で
      ある顧客との間に締結した賃貸借契約に基づき、賃貸借期間にわたって賃料を収受し収益として認識しております。
      (経営管理料、業務委託費)
       子会社からの経営管理料、業務委託費においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義
      務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
    6.その他財務諸表作成のための重要事項

      消費税等の会計処理
       資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、長期前払費用に計上し、5年間で
      均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生年度に費用処理しております。
                                 92/110











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         (重要な会計上の見積り)
         (固定資産の減損)
         (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
                                                        (千円)
                                       前事業年度            当事業年度
         有形固定資産
                                          10,281,793             10,235,112
         (主に不動産事業セグメントに属しております。)
         無形固定資産
                                           113,829             113,829
         (主に不動産事業セグメントに属しております。)
         (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

            当社は、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出
           す最小の単位で減損の兆候を把握しております。
            減損の兆候とは、営業活動から生ずる損益等のマイナスが継続、使用範囲又は方法の変化、経営環境の著
           しい悪化、市場価額の著しい下落等が該当します。
            減損の兆候があると認められた場合、当該資産又は当該資産グループから得られる将来キャッシュ・フ
           ローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損
           損失として計上いたします。なお、回収可能価額は使用価値又は正味売却価額のいずれか高い金額によって
           決定しております。
            また、当該見積りはこれまでの運営実績、将来の賃貸市場を考慮した事業計画等に基づきおこなっており
           ますが、不動産賃貸市況の変化等により、前提条件や事業環境などに変化が見られた場合には、将来におい
           て減損損失の認識が必要になる等、当社の業績に影響を与える可能性があります。
         (会計方針の変更)

         (時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
          「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算
         定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定め
         る経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用すること
         といたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
         (貸借対照表関係)


     ※1 担保資産及び担保付債務
         担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2022年4月30日)                 (2023年4月30日)
     定期預金                                25,000千円                 25,000千円
     建物                              4,391,750千円                 3,312,476千円
     土地                              3,652,594千円                 4,192,494千円
              計                     8,069,344千円                 7,529,970千円
     上記の他、関係会社の借入金に対して定期預金(前事業年度155,000千円、当事業年度135,000千円)を担保に供してお
    ります。
         担保付債務は、次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                             (2022年4月30日)                 (2023年4月30日)
     短期借入金                              1,594,673千円                 1,954,029千円
     1年内返済予定の長期借入金                               408,723千円                 429,420千円
     長期借入金                              5,541,330千円                 5,567,781千円
              計                     7,544,726千円                 7,951,230千円
     ※2 シンジケートローン

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        前事業年度(2022年4月30日)
        (1)  当社は、名古屋市中区錦二丁目に建設した建物について設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするた
        め、  取引銀行5行とシンジケーション方式限度貸付契約(借入残高                             2,883,000千円)を2018年4月27日に締結して
        おり、この契約には下記の財務制限条項が付されております。
        上記の契約にかかる財務制限条項

        ①借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対
        照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2017年4月に終了する決算期の末日にお
        ける借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持す
        る。
        ②借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期にかかる借入人の連結の損益計算書上
        の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないことを確約する。
        当事業年度(2023年4月30日)

        (1)  当社は、名古屋市中区錦二丁目に建設した建物について設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするた
        め、取引銀行5行とシンジケーション方式限度貸付契約(借入残高                               2,759,000千円)を2018年4月27日に締結して
        おり、この契約には下記の財務制限条項が付されております。
        上記の契約にかかる財務制限条項

        ①借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対
        照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2017年4月に終了する決算期の末日にお
        ける借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持す
        る。
        ②借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期にかかる借入人の連結の損益計算書上
        の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないことを確約する。
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     ※3 債務保証
         次の関係会社について、金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。
         債務保証
                前事業年度                            当事業年度
              (2022年4月30日)                            (2023年4月30日)
     トーシンリゾート㈱(借入債務)                     838,692千円       トーシンリゾート㈱(借入債務)                    1,140,466千円
     トーシンリゾート㈱(リース債務)                     21,100千円      トーシンリゾート㈱(リース債務)                      7,569千円
     トーシンコーポレーション㈱(借入債務)                    1,602,896千円        トーシンコーポレーション㈱(借入債務)                    1,574,504千円
     ㈱トーシンモバイル(リース債務)                      5,717千円      ㈱トーシンモバイル(リース債務)                      3,750千円
     ㈱伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部(リー                            ㈱伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部(リー
                          62,023千円                            54,406千円
     ス債務)                            ス債務)
              計           2,530,428千円                計           2,780,696千円
     ※4 金銭債権及び金銭債務

        関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりであります。
                前事業年度                            当事業年度
              (2022年4月30日)                            (2023年4月30日)
     短期金銭債権                     596,357千円       短期金銭債権                     900,877千円
     短期金銭債務                     612,123千円       短期金銭債務                        256千円
                                 95/110














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         (損益計算書関係)
     ※ 関係会社との取引に係るものは、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2021年5月1日                 (自 2022年5月1日
                             至 2022年4月30日)                 至 2023年4月30日)
     営業取引による取引高
      売上高                               726,900千円                 797,627千円
      その他の営業取引高                                1,028千円                 1,324千円
     営業取引以外の取引高                                30,343千円                 27,913千円
                                 96/110


















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         (有価証券関係)
       子会社株式及び関連会社株式
        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                              前事業年度                 当事業年度
              区分
                              (千円)                 (千円)
       子会社株式                             119,000                 119,000
       関連会社株式                              1,630                 1,630
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         (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度           当事業年度
                              (2022年4月30日)           (2023年4月30日)
      繰延税金資産
        税務上の繰越欠損金                           242,579千円           183,740千円
        賞与引当金繰入超過額                            4,345千円           4,162千円
        販売用不動産評価損                           25,760千円           25,760千円
        ゴルフ会員権評価損                           10,156千円           10,156千円
        投資有価証券評価損                             472千円           472千円
        資産除去債務                            5,529千円           5,530千円
        退職給付引当金繰入超過額                            1,918千円           2,262千円
        役員退職慰労引当金繰入超過額                           38,981千円           33,145千円
        減価償却超過額                           21,624千円           15,997千円
                                     15千円          5,768千円
        その他
        繰延税金資産小計
                                  351,381千円           286,994千円
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                          △72,847千円           △74,592千円
      繰延税金資産合計                            278,534千円           212,401千円
      繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                           △9,896千円           △11,007千円
        資産除去債務に対する除去費用                           △1,038千円            △803千円
                                  △1,379千円              -千円
        その他
      繰延税金負債合計                           △12,314千円           △11,810千円
      繰延税金資産の純額                            266,219千円           200,591千円
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

      主要な項目別の内訳
                                前事業年度                当事業年度
                              (2022年4月30日)                (2023年4月30日)
                                     30.6%     法定実効税率と税効果会計適用後の法
      法定実効税率
                                         人税等の負担率との間の差異が法定実効
                                         税率の100分の5以下であるため注記を省
      (調整)
                                         略しております。
      永久に損金に算入されない項目
                                     0.3%
      永久に益金に算入されない項目
                                    △2.7%
      住民税均等割
                                     0.4%
      評価性引当額の増減
                                    △0.1%
      その他
                                    △0.1%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                     28.4%
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         (収益認識関係)
          顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、(重要な会計方針)5.重要な収益及び費
         用の計上基準に記載の通りであります。
         (重要な後発事象)

         固定資産の取得
          当社は、2023年7月14日に固定資産(建物1,128.32㎡、土地590.81㎡)を取得いたしました。
          詳細については、2023年6月9日に公表された「固定資産の取得に関するお知らせ」及び2023年7月14日に
         公表された「固定資産の取得完了に関するお知らせ」をご参照ください。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                     (単位:千円)

                                                      減価償却
        区分       資産の種類       当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                      累計額
      有形固定資産
             建物
                       4,838,830       141,680        -    191,841     4,788,668      1,453,894
             構築物           122,675       2,020       -     10,607      114,088       75,745

             車両運搬具             494      -       0     329      164     6,944

             機械及び装置
                         9,473       961       -     5,286      5,149      12,532
             工具、器具及び備品            1,742      1,385       -     1,287      1,840      41,117
             土地           5,233,992       35,279        -      -   5,269,271
                                                         -
             リース資産            16,444      8,251        0    12,916      11,779      10,732
             建設仮勘定            58,140      13,150      27,140        -     44,150        -
                 計      10,281,793       202,727       27,140      222,269     10,235,112       1,600,967
      無形固定資産
             借地権           111,500              -          111,500
                                -            -            -
             電話加入権            2,329                   -     2,329
                                -      -                   -
             ソフトウエア
                           0                        0
                                -      -      -            -
                 計
                        113,829              -      -    113,829
                                -                         -
      (注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
            建物         愛知県名古屋市                       141,680千円
         【引当金明細表】

                                           (単位:千円)

          科目         当期首残高        当期増加額        当期減少額        当期末残高

      賞与引当金                14,200        13,600        14,200        13,600

      役員退職慰労引当金               127,374         8,588       27,657        108,305

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      (2)【主な資産及び負債の内容】
         連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
      (3)【その他】

          該当事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  5月1日から4月30日まで
      定時株主総会                  7月中

      基準日                  4月30日

                        4月30日
      剰余金の配当の基準日
                        10月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り・売渡し

                        (特別口座)
       取扱場所
                        名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
       取次所                 ―

       買取・売渡手数料                 株式の売買の委託にかかる手数料相当額として別途定める金額

                        当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない
                        事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済
                        新聞に掲載して行う。
      公告掲載方法
                        公告掲載URL
                        https://www.toshin-group.com/
      株主に対する特典                  当社は、株主優待制度があります。
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    第7【提出会社の参考情報】
     1【提出会社の親会社等の情報】
       当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
     2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
      (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

         事業年度(第36期)(自 2021年5月1日 至 2022年4月30日)2022年7月29日東海財務局長に提出
      (2)内部統制報告書及びその添付書類

         2022年7月29日東海財務局長に提出
      (3)四半期報告書及び確認書

         (第37期第1四半期)(自 2022年5月1日 至 2022年7月31日)2022年9月14日東海財務局長に提出
         (第37期第2四半期)(自 2022年8月1日 至 2022年10月31日)2022年12月15日東海財務局長に提出
         (第37期第3四半期)(自 2022年11月1日 至 2023年1月31日)2023年3月17日東海財務局長に提出
      (4)臨時報告書

         2022年8月4日東海財務局長に提出
          企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく
         臨時報告書であります。
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2023年7月31日

    株式会社トーシンホールディングス

      取締役会 御中

                            監査法人東海会計社

                            愛知県名古屋市

                             代表社員

                                     公認会計士
                                             棚 橋 泰 夫
                             業務執行社員
                             代表社員

                                     公認会計士
                                             塚 本 憲 司
                             業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社トーシンホールディングスの2022年5月1日から2023年4月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな
    わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計
    算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他注記及び連結附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
    会社トーシンホールディングス及び連結子会社の2023年4月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年
    度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
    たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
    であると判断した事項である。監査人の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
    成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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     賃貸等不動産に係る減損

        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      会社グループは、当連結会計年度の連結貸借対照表にお                             当監査法人は、賃貸等不動産に係る減損に関する判断の
     いて有形固定資産         16,758,460千円及び無形固定資産                   妥当性を検証した。当該検討については以下の監査手続を
                                 含んでいる。
     150,547千円を計上している。また、                 連結財務諸表の注記
                                 (1)内部統制の評価
     事項(賃貸等不動産関係)            に記載のとおり、当連結会計年
                                  賃貸等不動産に係る減損会計の適用に関する内部統制の
     度末における賃貸等不動産の計上額は                  11,935,100千円で
                                 整備及び運用状況の有効性を評価した。
     あり、連結総資産の51%を占めている。
                                 (2)減損の兆候の有無に関する判断の妥当性の評価
      連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)                        に記
                                 ・会社が作成した減損の兆候の検討資料を入手し、評価対
     載のとおり、会社グループは営業活動から生ずる損益等の
                                 象となるべき賃貸等不動産が網羅されていることを確かめ
     マイナスが継続、使用範囲又は方法の変化、経営環境の著
                                 た。
     しい悪化、市場価格の著しい下落等がある場合に減損の兆
                                 ・継続的な営業損益の判断の基礎となる会社の作成する物
     候を把握している。
                                 件毎の損益関連資料につき、費用集計及び本社経費等配賦
      減損の兆候があると認められた場合、当該資産又は当該
                                 計算の合理性、網羅性及び正確性を検討した。
     資産グループから得られる将来キャッシュ・フローの総額
                                 ・経営環境の著しい悪化及び用途変更、建替え等の事業計
     が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能額まで
                                 画の有無につき、取締役会議事録等の閲覧及び関連部署へ
     減額し、当該減少額を減損損失として計上することとして
                                 の質問を実施し、検討した。
     いる。
                                 ・市場価格の算定方法について、その適切性を検討した。
      減損の兆候があると認められた場合、将来キャッシュ・
     フローの見積りに使用される重要な仮定は見積りの不確実
     性や経営者の主観的な判断の程度が大きい。また、賃貸等
     不動産は金額的な重要性があることから、減損損失の計上
     が必要とされた場合、連結財務諸表に対する影響は重要と
     なる可能性がある。
      以上から、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討
     事項に該当すると判断した。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
    は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討すること、また、その
    ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
    立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
    証拠を入手する。
    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
    の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
    関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
    き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
    ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意
    を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外
    事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
    が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
    どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引
    や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
    手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に
    対して責任を負う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断
    した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁
    止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
    回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社トーシンホールディン
    グスの2023年4月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、株式会社トーシンホールディングスが2023年4月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表
    示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準
    拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
    監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
    切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
    係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
    て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
    る。
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                                                           有価証券報告書
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
      る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
      適用される。
     ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
      部統制報告書の表示を検討する。
     ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
      は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
      任を負う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
    別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
    いて報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以  上
     ※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2023年7月31日

    株式会社トーシンホールディングス

      取締役会 御中

                            監査法人東海会計社

                            愛知県名古屋市

                             代表社員

                                     公認会計士
                                             棚 橋 泰 夫
                             業務執行社員
                             代表社員

                                     公認会計士
                                             塚 本 憲 司
                             業務執行社員
    監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社トーシンホールディングスの2022年5月1日から2023年4月30日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を
    行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
    トーシンホールディングスの2023年4月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
    判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
    応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
    賃貸等不動産に係る減損

     連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(賃貸等不動産に係る減損)と実質的に同一の内
    容であるため、記載を省略している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
    は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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                                               株式会社トーシンホールディングス(E05137)
                                                           有価証券報告書
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
      査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
      かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
      を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項
    を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて
    いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
    理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上

     ※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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