株式会社グリーンクロス 有価証券報告書 第52期(2022/05/01-2023/04/30)

提出書類 有価証券報告書-第52期(2022/05/01-2023/04/30)
提出日
提出者 株式会社グリーンクロス
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                    株式会社グリーンクロス(E03279)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   有価証券報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条第1項
     【提出先】                   福岡財務支局長
     【提出日】                   令和5年7月26日
     【事業年度】                   第52期(自 令和4年5月1日 至 令和5年4月30日)
     【会社名】                   株式会社グリーンクロス
     【英訳名】                   GREEN   CROSS   CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 久保 孝二
     【本店の所在の場所】                   福岡市中央区小笹五丁目22番34号
                         (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
                         行っております。)
     【電話番号】                   該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                   該当事項はありません。
     【最寄りの連絡場所】                   福岡市中央区笹丘一丁目17番29号
     【電話番号】                   092-737-0370
     【事務連絡者氏名】                   取締役経営企画室長 松本 光一郎
     【縦覧に供する場所】                   証券会員制法人福岡証券取引所
                         (福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
    1【主要な経営指標等の推移】
    (1)連結経営指標等
             回次             第48期       第49期       第50期       第51期       第52期
            決算年月            平成31年4月       令和2年4月       令和3年4月       令和4年4月       令和5年4月

                         15,450,909       16,993,512       18,397,257       20,496,737       22,514,056
     売上高              (千円)
                         1,244,516       1,365,724       1,391,267       1,490,657       1,515,313
     経常利益              (千円)
     親会社株主に帰属する当期純
                          782,142       863,782       910,961       969,880      1,052,806
                   (千円)
     利益
                          742,162       880,135       925,204       986,137      1,078,695
     包括利益              (千円)
                         7,069,167       7,737,637       8,478,890       9,233,861       10,076,861
     純資産額              (千円)
                         12,302,019       13,180,336       14,236,500       15,944,080       20,269,069
     総資産額              (千円)
                           811.87       887.31       961.86      1,046.71       1,138.99
     1株当たり純資産額               (円)
                           90.84       99.09       103.59       109.97       119.58
     1株当たり当期純利益               (円)
     潜在株式調整後1株当たり当
                           90.31       98.67
                    (円)                        -       -       -
     期純利益
                            57.5       58.7       59.6       57.9       49.5
     自己資本比率               (%)
                            11.6       11.7       11.2       11.0       10.9
     自己資本利益率               (%)
                           11.61        7.51       9.27       8.38       8.30
     株価収益率               (倍)
     営業活動によるキャッシュ・
                         1,114,718       1,563,185       1,884,685       2,124,557       1,372,679
                   (千円)
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                   (千円)      △ 246,849      △ 763,715      △ 889,024     △ 1,243,856      △ 3,218,869
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                                                      1,589,846
                   (千円)      △ 266,338      △ 739,562      △ 361,837       △ 18,179
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                         2,013,242       2,073,150       2,706,974       3,569,496       3,313,152
                   (千円)
     高
                            629       704       751       768       797
     従業員数
                    (名)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 19 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 24 )      ( 37 )
     (注)1.当社は、平成30年11月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりま
           す。そのため、第48期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純
           利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
         2.第50期、第51期及び第52期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しな
           いため記載しておりません。
         3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を第51期の期首から適用して
           おり、第51期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっており
           ます。
         4.第50期より表示方法の変更を行っており、第49期の主要な経営指標等について、表示方法の変更の内容を反
           映させた組替後の数値を記載しております。
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    (2)提出会社の経営指標等
             回次             第48期       第49期       第50期       第51期       第52期
            決算年月            平成31年4月       令和2年4月       令和3年4月       令和4年4月       令和5年4月

                         14,192,075       15,586,854       17,002,549       18,955,645       19,405,576
     売上高              (千円)
                         1,270,019       1,356,658       1,435,150       1,464,485       1,493,234
     経常利益              (千円)
                          830,494       892,658       974,872       979,248       994,852
     当期純利益              (千円)
                          697,266       697,266       697,266       697,266       697,266
     資本金              (千円)
                         9,025,280       9,025,280       9,025,280       9,025,280       9,025,280
     発行済株式総数               (株)
                         7,081,770       7,779,148       8,584,326       9,348,665       10,104,832
     純資産額              (千円)
                         12,016,403       12,910,942       13,798,594       15,004,605       17,181,632
     総資産額              (千円)
                           813.39       892.13       973.88      1,059.78       1,144.99
     1株当たり純資産額               (円)
                           25.00       30.00       27.00       30.00       32.00

     1株当たり配当額
                    (円)
     (内1株当たり中間配当額)                       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)
                           96.46       102.40       110.85       111.04       112.74
     1株当たり当期純利益               (円)
     潜在株式調整後1株当たり当
                           95.89       101.97
                    (円)                        -       -       -
     期純利益
                            58.9       60.3       62.2       62.3       58.8
     自己資本比率               (%)
                            12.3       12.0       11.9       10.9       10.2
     自己資本利益率               (%)
                           10.93        7.20       8.70       8.29       8.81
     株価収益率               (倍)
                            25.9       29.3       24.4       27.0       28.4
     配当性向               (%)
                            589       658       706       721       703

     従業員数
                    (名)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 18 )      ( 17 )      ( 16 )      ( 23 )      ( 24 )
                            95.5       70.8       92.2       91.4       100.6

     株主総利回り               (%)
     (比較指標:TOPIX(配当込
                    (%)        ( 93.2  )     ( 86.6  )    ( 114.6   )    ( 117.4   )    ( 130.7   )
     み))
                           1,164
     最高株価               (円)               1,132       1,095       1,030       1,055
                          (2,365)
                            945
     最低株価               (円)                651       720       905       864
                          (2,012)
      (注)1.第49期の1株当たり配当額に記念配当5円、第51期の1株当たり配当額に記念配当2円を含んでおります。
         2.当社は、平成30年11月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりま
           す。そのため、第48期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純
           利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
         3.最高株価及び最低株価は、福岡証券取引所におけるものであります。
           なお、第48期の株価については株式分割による権利落後の最高株価及び最低株価を記載しており、( )内
           に株式分割前の最高株価及び最低株価を記載しております。
         4.第50期、第51期及び第52期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため
           記載しておりません。
         5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を第51期の期首から適用して
           おり、第51期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっており
           ます。
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    2【沿革】
        年月                            事項
      昭和44年1月         福岡市南区に交通標識製作所を創業
      昭和46年7月         株式会社交通標識製作所を法人設立(資本金3百万円、福岡市南区小笹二丁目17番35号)
      昭和47年5月         北九州市小倉区真鶴に小倉営業所(現 北九州支社)を開設
      昭和51年7月         長崎県西彼杵郡長与町に長崎営業所(現 長崎支社)を開設
      昭和51年9月         福岡市中央区小笹五丁目に本社を新築移転
      昭和52年8月         熊本市高江町に熊本営業所(現 熊本支社)を開設
      昭和53年5月         大分市元町に大分営業所(現 大分支社)を開設
      昭和54年7月         宮崎市恒久南に宮崎営業所(現 宮崎支社)を開設
      昭和55年6月         北九州市小倉北区中井へ小倉営業所(現 北九州支社)を移転
      昭和55年8月         鹿児島市原良町に鹿児島営業所(現 鹿児島支社)を開設
      昭和56年7月         福岡県久留米市長門石町に久留米営業所(現 久留米支社)を開設
      昭和56年10月         広島市西区観音町に広島営業所(現 広島支社)を開設
      昭和58年5月         商号を株式会社グリーンクロスに変更
      昭和59年10月         佐賀市鍋島町に佐賀営業所を開設(現 佐賀支社)
      昭和59年10月         長崎県西彼杵郡時津町に長崎営業所(現 長崎支社)を移転
      昭和61年5月         山口市本町に山口営業所(現 山口支社)を開設
      昭和62年10月         長崎県佐世保市天神町に佐世保営業所(現 佐世保支社)を開設
      平成元年2月         当社オリジナル商品としてグリーンコーン販売開始
      平成2年2月         全拠点にカッティングマシーンを導入
      平成3年4月         鹿児島市山田町に鹿児島支社を新築移転
      平成4年3月         IBMコンピューター全社オンラインシステムの導入
      平成4年9月         本社社屋増築
      平成5年3月         長崎県西彼杵郡長与町に長崎支社を新築移転
      平成5年6月         広島市安佐南区へ広島営業所(現 広島支社)を移転
      平成5年6月         福岡県甘木市秋月に研修所兼保養所を購入
      平成5年7月         福岡県久留米市津福本町に久留米支社を新築移転
      平成7年7月         宮崎市大字赤江に宮崎支社を新築移転
      平成8年12月         福岡証券取引所へ株式上場、同時に公募増資により資本金6億6,630万円に増資
      平成9年1月         鹿児島県鹿屋市田崎町に鹿屋営業所(現 鹿屋支社)を開設
      平成9年4月         熊本県球摩郡あさぎり町(旧免田町)に人吉営業所を開設
      平成9年4月         沖縄県浦添市字西原に沖縄営業所(現 沖縄支社)を開設
      平成9年4月         松江市西津田に島根営業所を開設
      平成9年8月         広島県福山市南蔵王町に福山営業所を開設
      平成9年9月         山口県下関市幡生宮の下町に下関営業所を開設
      平成9年9月         熊本市戸島町に熊本支社を新築移転
      平成10年3月         高松市木太町に高松営業所を開設
      平成10年3月         松山市空港通に松山営業所を開設
      平成10年12月         徳島市川内町に徳島営業所を開設
      平成10年12月         北九州市小倉北区長浜町へ小倉支社を新築移転、併せて北九州支社へ名称変更
      平成10年12月         鳥取市南栄町に鳥取営業所(現 鳥取支社)を開設
      平成11年2月         高知市城山町に高知営業所(現 高知支社)を開設
      平成11年2月         福岡市中央区赤坂にグリーンメディア事業部を開設
      平成11年11月         福岡県久留米市にグリーンレンタル事業部を開設
      平成13年8月         兵庫県姫路市西庄に姫路営業所(現 姫路支社)を開設
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        年月                            事項
      平成14年4月        名古屋市緑区浦里に名古屋営業所(現 名古屋支社)を開設
      平成14年7月        新基幹システムを全社に導入
      平成14年8月        福岡市博多区比恵町へグリーンメディア事業部を移転
      平成14年10月        広島市安佐南区緑井へ広島支社を移転、併せてグリーンメディア事業部広島営業所及びグリーン
              レンタル事業部広島営業所(現 広島支社に統合)を開設
      平成14年11月        営業支援システムを全社に導入
      平成15年3月        神戸市中央区港島南町に神戸営業所(現 神戸支社)を開設
      平成16年4月        神戸市中央区港島南町にグリーンメディア事業部神戸営業所(現 神戸支社に統合)を開設
      平成16年9月        大阪市住之江区平林に大阪営業所(現 大阪支社)を開設
      平成16年11月        三重県四日市市三ツ谷町に四日市営業所を開設
      平成17年5月        大阪市住之江区平林にグリーンメディア事業部大阪営業所(現 大阪支社に統合)を開設
      平成17年10月        京都市伏見区竹田田中殿町に京都営業所(現 京都支社)を開設
      平成18年9月        株式会社児島産業岡山(岡山県倉敷市中島)の株式を取得し連結子会社とする
      平成20年9月        株式会社児島産業岡山を吸収合併し倉敷営業所(現 岡山支社に統合)を開設
      平成20年12月        岡山市中区藤崎に岡山営業所(現 岡山支社)を開設
      平成22年2月        神戸営業所(現 神戸支社)にエコプリントシステムを導入
      平成22年3月        佐賀県鳥栖市に新業態への総合創新の基地建設用地取得
      平成22年10月        東亜安全施設株式会社(東京都杉並区)の株式を取得し連結子会社とする
      平成22年11月        東京都杉並区にグリーンメディア事業部東京営業所(現 グリーンメディア事業部東京本部)を
              開設
      平成23年2月        佐賀県鳥栖市に新業態への総合創新の基地グリーンクロスロジスティクスが完成
      平成23年9月        東京都杉並区に東京支社を開設
      平成24年1月        仙台市太白区に仙台営業所(現 仙台支社)を開設
      平成24年2月        さいたま市北区に埼玉営業所(現 埼玉支社)を開設
      平成24年9月        宮城県石巻市に石巻営業所(現 石巻支社)を開設
      平成25年2月        埼玉県久喜市に新業態への総合創新の基地建設用地取得
      平成25年10月        岩手県大船渡市に大船渡営業所を開設
      平成25年11月        福島県郡山市に郡山営業所(現 郡山支社)を開設
      平成26年2月        埼玉県久喜市に関東ロジスティクス及び関東営業所(現 関東支社)を開設
      平成26年8月        静岡市葵区に静岡営業所(現 静岡支社)を開設
      平成27年5月        横浜市鶴見区に横浜営業所(現 横浜支社)を開設
      平成27年7月        東京都中央区に東京事務所を開設
      平成27年10月        株式会社トレード(名古屋市中川区)の株式を取得し連結子会社とする
      平成28年2月        沖縄県名護市に名護営業所を開設
      平成28年4月        相模原市緑区に相模原営業所(現 相模原支社)を開設
      平成28年10月        千葉市中央区に千葉営業所(現 千葉支社)を開設
      平成29年1月        岐阜県羽島市に東海ロジスティクス並びに岐阜営業所(現 岐阜支社)及びコンストラクション
              岐阜営業所を開設
      平成29年4月        宮城県登米市に東北ロジスティクスを開設
      平成30年5月        新基幹システムを全社に導入
      平成30年8月        福岡市東区多の津へ本社営業部(現 福岡支社)を移転
      平成31年2月        北斗ネオン株式会社(福岡市博多区)の株式を取得し連結子会社とする
      令和元年10月        奈良市に関西ロジスティクス及び奈良営業所、大阪市中央区本町にグリーンメディア事業部大阪
              営業所を開設
      令和元年10月        株式会社G-サイン(福岡市東区)を設立し連結子会社とする
      令和2年10月        山形県山形市に山形営業所を開設
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        年月                            事項
      令和4年5月        福岡市東区多の津2丁目に本社営業部(現 福岡支社)及びメディア事業部本部を移転
      令和4年5月        有限会社山行舎(現 株式会社サンエクセル)(名古屋市緑区)の株式を取得し連結子会社と
              する
      令和4年5月        マクテック株式会社(大阪市平野区)の株式を取得し連結子会社とする
      令和4年8月        安全機器株式会社(北海道札幌市)の株式を取得し連結子会社とする
      令和4年8月        有限会社安全サービス(北海道札幌市)の株式を取得し連結子会社とする
      令和4年9月        兵庫県姫路市に姫路ロジスティクスを開設
      令和4年11月        鳥取県境港市にレンタル事業部山陰営業所を開設
      令和4年12月        株式会社アスコ(兵庫県伊丹市)の株式を取得し連結子会社とする
      令和5年1月        香川県高松市に四国ロジスティクスを開設
      令和5年3月        東京都中央区東日本橋にグリーンクロスビルを取得、東京事務所及びグリーンメディア事業部
              東京本部を移転
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    3【事業の内容】
      当社グループは、当社と子会社9社で構成され、道路安全資材、建築防災用品、保安用品、保護具等の安全機材用品
     の販売及びレンタル並びに各種サインメディアの製作販売を事業としております。
      なお、当社グループの事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
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    4【関係会社の状況】
                                          議決権の

                          資本金
         会社名          住所              主要な事業内容         所有割合         関係内容
                         (千円)
                                           (%)
                                安全機材用品の販売及び               安全機材用品の売買
      (連結子会社)
                                               役員の兼任5名
                                レンタル、各種サインメ
                 東京都杉並区         36,000                99.6%
     東亜安全施設株式会社
                                ディアの制作販売               (うち当社従業員2名)
                                サイン・ディスプレイ用
                                               サインメディア広告資材の売買
                                広告資材販売、ディスプ
      (連結子会社)
                                               役員の兼任3名
                名古屋市中川区          20,000                100.0%
                                レイ・販促物の企画、制
      株式会社トレード
                                               (うち当社従業員1名)
                                作
                                               安全機材用品・サインメディア
                                LED・ネオンサイン工
                                               広告資材の売買
      (連結子会社)
                                事、屋内外看板サイン工
                 福岡市博多区         10,000                100.0%
                                               役員の兼任3名
     北斗ネオン株式会社
                                事、広告塔工事
                                               (うち当社従業員1名)
                                看板の製作及び販売、不               看板製作協力会社の斡旋
      (連結子会社)
                                動産の売買・賃貸・仲介               不動産の斡旋
                 福岡市東区         5,000                100.0%
     株式会社G-サイン
                                及び管理               役員の兼任1名
                                               安全機材用品・測量器具の売買

                                安全機材用品及び測量器
      (連結子会社)
                                               役員の兼任3名
                 名古屋市緑区         3,000                100.0%
                                具等の製造・販売
     株式会社サンエクセル
                                               (うち当社従業員2名)
                                               サインメディア広告資材の売買

                                サインメディアの企画・
      (連結子会社)
                                               役員の兼任4名
                 大阪市平野区         10,000                100.0%
                                設計・施工
     マクテック株式会社
                                               (うち当社従業員2名)
                                               安全機材用品の売買

      (連結子会社)
                                               役員の兼任3名
                                安全機材用品の販売
                 札幌市白石区         21,600                78.9%
      安全機器株式会社
                                               (うち当社従業員1名)
                                               安全機材用品の売買

      (連結子会社)
                                安全機材用品の販売               役員の兼任3名
                 札幌市白石区         3,000                100.0%
     有限会社安全サービス
                                               (うち当社従業員1名)
                                               表示器の製造、販売

                                高輝度LED表示器の企
      (連結子会社)
                                               役員の兼任3名
                 兵庫県伊丹市         19,800                100.0%
                                画・開発、製造、販売
      株式会社アスコ
                                               (うち当社従業員1名)
    5【従業員の状況】

      当社グループは事業区分が単一セグメントであるため、当連結会計年度の従業員数を事業部門別に示すと次のとおり
     であります。
     (1)連結会社の状況
                                                 令和5年4月30日現在
                部門の名称                           従業員数(名)
      販売部門                                          600    (21)
      技術部門                                          134    (16)
      管理部門                                           63    (-)
                                                797
                 合計                                   ( 37 )
     (注)従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
     (2)提出会社の状況

                                                 令和5年4月30日現在
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        従業員数(名)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
           703                 39.5              8.2             4,679
              ( 24 )
                部門の名称                           従業員数(名)

      販売部門                                          558    (18)
      技術部門                                          108     (6)
      管理部門                                           37    (-)
                                                703
                 合計                                   ( 24 )
     (注)1.従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
        2.平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
     (3)労働組合の状況

      労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
     (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

      ①提出会社
                              当事業年度
                                  労働者の男女の賃金の差異(%)(注)1
      管理職に占める女性           男性労働者の育児
      労働者の割合(%)           休業取得率(%)
                                                  うちパート・有期労
                               全労働者        うち正規雇用労働者
         (注)1           (注)2
                                                     働者
              9.0           4.2          72.5           72.1           95.5
     (注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
          であります。
         2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規
           定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成
           3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
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    第2【事業の状況】
    1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
      当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)会社の経営の基本方針

        当社グループは、総合安全産業立脚を目標として完璧な安全環境の構築、快適な労働環境の創造、自然との調和
       への美しい環境づくり等社会の緊要な環境ニーズに誠心誠意応えていくことを企業使命とし、社員各々が仕事を実
       学として自己実現に歩む生き方を理念に、より活力ある健全な企業精神の漲る組織文化に醸成のもと、社会貢献に
       正しく適合させ、成長企業への道を力強く着実に歩んでいくことをもって、株主の皆様をはじめ多方面に亘るお取
       引先様からの信頼に、より確かに応え報いていくことを経営の基本方針としております。
        また、従業員とその家族の健康を重要な経営課題とし、令和2年6月に「健康経営宣言」を行い、健康経営を経
       営戦略に組み込み、従業員及び家族の健康、労働環境の整備を進めるべく、健康に関するさまざまな活動の結果、
       「健康経営優良法人2023(大規模法人部門)」に認定されました。健康経営を通じて企業使命を全うすべく、取り
       組みを行ってまいります。
     (2)目標とする経営指標

        当社グループが目標とする経営指標は、連結配当性向30%並びに株主資本利益率(ROE)10%以上としており
       ます。
        経営の基本方針に基づく成長企業への道を力強く着実に歩む戦略を、全社の各々の経営指標を基準とする経営目
       標体系として統一のもと強力に推進し、着実な収益力の向上に基づき株主の皆様への還元を実現してゆくことに努
       めてまいります。
     (3)中長期的な会社の経営戦略

        社会が求める、新たな安全・サインメディアへの環境ニーズに、営業戦略推進に機能する当社独自のシステム・
       インフラを活用のもと、当社のコアスキルであるサインメディアのノウハウを活かし、新たな市場開拓・需要創造
       を図ると共に、多様化・高度化した安全へのレンタルニーズにより専門性を活かした積極的提案営業活動を全営業
       拠点ネットワーク網の有効化による組織機能力に相乗化させ、新たな需要創造・シェア拡張等、安全・サイン・レ
       ンタルを融合のもと、トータル的な提案営業を強力に推進し、従来市場である建設関連市場への深耕開拓はもとよ
       り、官公庁・学校・病院・一般企業等あらゆる市場領域に的確に応えていく事をもってより優位な拡販体制構築
       等、営業基盤の一層の拡充を進めてまいります。
     (4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

        今後のわが国経済は、アフターコロナへの転換に伴い、経済活動正常化への期待が更に高まるものの、世界的な
       金融引締め等による海外景気の下振れや物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響による景気の下
       押しリスクも依然として大きく、引き続き先行き不透明な状況が続くものと想定されます。
        このような状勢において、当社グループの当面の課題は、確実な収益の向上にむけたレンタル事業の促進とグ
       ループ間シナジーを最大限に生かす事業構造の構築に加え、その機動力となる組織能力の強化を図るとともに、長
       きに亘っての成長企業の確立に向けた次世代人材の確保と育成に向けた人材採用・育成プログラムの実行にありま
       す。今後もグループ会社と連携し、更なる市場の開拓に努め、総合安全産業の立脚を目指してまいります。
    2【サステナビリティに関する考え方及び取組】

      当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)ガバナンス

         当社グループは、社会・環境の持続的な発展を目指すために、取締役を中心としたSDGsプロジェクトを設置
        しております。当社グループのサステナビリティの取り組みについて、各部門からSDGsプロジェクトへ定期的
        な報告を実施しています。特に人的資本関連の方針及び計画策定は、取締役会にて承諾の上、取り組んでいます。
      (2)戦略

         当社は、社会価値を創造するためには、性別や年齢などにとらわれることなく、多様な価値観と多様な人材を事
        業運営に積極的に取り入れて活かすことが重要であると考えており、グループ全体で多様化するニーズ、変化する
        社会情勢といった様々な状況に対応すべく、優秀な人材の採用を積極的に行ってまいります。また、経営計画にお
        いて、人財戦略に健康経営を位置づけており従業員の健康管理と健康促進を積極的に行っており、その結果、経済
        産業省と日本健康会議が主催する健康経営優良法人認定制度の大規模法人部門において「健康経営優良法人2023」
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        の認定を受けております。成長性と収益性を実現し、その収益によって社員の福祉の向上を図り、業界トップクラ
        スの待遇を実現していきます。
      (3)リスク管理

         当社グループは、取締役会に報告されたサステナビリティに関するリスク及び機会について、議論を行い、担当
        の部門へ指示を行っております。指示された部門において、サステナビリティに関するリスク及び機会について、
        詳細な検討を行い、実行に移しております。検討や実行の結果につきましては、担当の取締役を通じて、取締役会
        へ進捗状況及びリスクの報告を行うことにより、サステナビリティに関するリスク及び機会について、管理を行っ
        ております。
      (4)指標及び目標

                     指標及び目標                            実績
        競争力の源泉となる           女性管理職比率

                                          9.0%
        人材の確保           (目標:令和12年4月期までに14%以上)
                   男性育児休業取得率

                                          4.2%(女性100%)
                   (目標:令和12年4月期までに14%以上)
        安心して働ける環境
        の整備
                   有給休暇の取得率
                                          64.6%(男性.62.4%、女性73.2%)
                   (目標:令和7年4月期までに70%以上)
        (注)連結グループにおける記載が困難であるため、提出会社の実績及び目標を記載しております。

         正規従業員の中途採用比率

                                  令和3年4月期          令和4年4月期         令和5年4月期
        正規従業員の中途採用比率

                                       94%          97%        84%
        (目標:令和12年4月期までに80%以上)
        (注)連結グループにおける記載が困難であるため、提出会社の実績及び目標を記載しております。
    3【事業等のリスク】

      有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能
     性のある事項には、以下のようなものがあります。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     ①事業環境の変化
      想定を超える需要の減少や主要な商品及び原材料等の急激な価格上昇等、当社グループの事業に係る著しい環境変化
     が生じた場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。
     ②保有資産の価格変動

      投資有価証券等の保有資産の時価が著しく下落した場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。
      また、「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、事業用不動産の収益性が著しく低下した場合には、業績等に影響
     を及ぼす可能性があります。
     ③貸倒れの発生

      受注時には信用リスクの回避に最大限の注意をはらっておりますが、景気の悪化等により当社グループが計上してい
     る貸倒引当金を上回る予想し得ない貸倒れが発生した場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。
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    4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度におけるわが国経済は、ウィズコロナの下で経済社会活動の正常化が進む中、各種政策の効果等
        により個人消費や設備投資など一部で持ち直しの動きが見られるものの、世界的な金融引締め等が続く中での金融
        資本市場の変動や物価上昇、供給面での制約等の下振れリスクも大きく、依然として先行き不透明な状況が続いて
        おります。
         当社グループが関係する安全機材業界及びサインメディア業界におきましては、自然災害からの復興や国土強靭

        化への対応などにより公共事業投資が底堅く推移するとともに、民間設備投資においても一部で持ち直しの動きが
        見られましたが、原材料やエネルギーコストの高騰、並びに供給面での制約等による業績への影響は拡大傾向にあ
        り、慎重な動きで推移いたしました。
         このような状勢のもと、当社グループは収益力の更なる向上に向け、顧客ニーズに沿ったレンタル事業及びサイ

        ンメディア事業の営業促進と各種経営リソースの強化、並びに物流システムの効率化を行うとともに、ブロック経
        営を基点としての営業拠点ネットワーク網の一層の連携機能推進を図るなど企業体質の改善へと取り組みをすすめ
        てまいりました。
         その結果、当連結会計年度の売上高は22,514百万円(前期比9.8%増)、営業利益は1,496百万円(前期比2.8%

        増)、経常利益は1,515百万円(前期比1.7%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は1,052百万円(前期比8.6%
        増)となりました。
      (2)キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ256百万円減少し、3,313百万円とな
        りました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりでありま
        す。
      (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,372百万円の収入(前連結会計年度は2,124百
        万円の収入)となりました。
         主な要因は税金等調整前当期純利益1,558百万円の計上、減価償却費1,236百万円、売上債権の増加額453百万
        円、棚卸資産の増加額511百万円、法人税等の支払額569百万円等によるものです。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、3,218百万円の支出(前連結会計年度は1,243百
        万円の支出)となりました。
         主な要因は有形固定資産の取得による支出2,912百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
        382百万円等によるものです。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,589百万円の収入(前連結会計年度は18百万
        円の支出)となりました。
         主な要因は長期借入れによる収入2,880百万円、長期借入金の返済による支出653百万円、割賦債務の返済による
        支出290百万円、配当金の支払額264百万円等によるものです。
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      (3)仕入及び販売の実績
        ①商品等仕入実績
         当社グループは、事業区分が単一セグメントであるため、当連結会計年度の商品等仕入実績を品目別に示すと、
        次のとおりであります。
                             当連結会計年度
             品目              (自 令和4年5月1日                    前年同期比(%)
                            至 令和5年4月30日)
     安全機材用品
      工事標示板・標識(千円)                           1,508,786                    △1.8
      仮設防護柵(千円)                           1,200,867                     20.0
      保安灯・警告灯(千円)                            996,808                    54.5
      防災用品・環境整備用品(千円)                           2,100,778                     8.3
      その他商品(千円)                           2,951,616                     1.7
           小計(千円)                      8,758,855                     9.2
     グリーンレンタル(千円)                            2,653,876                     5.9
     サインメディア材料(千円)                            2,793,236                     5.1
           合計(千円)                     14,205,969                      7.7
        ②販売実績

         当社グループは、事業区分が単一セグメントであるため、当連結会計年度の販売実績を品目別に示すと、次のと
        おりであります。
                             当連結会計年度
             品目              (自 令和4年5月1日                    前年同期比(%)
                            至 令和5年4月30日)
     安全機材用品
      工事標示板・標識(千円)                           1,630,548                     0.2
      仮設防護柵(千円)                            942,490                    2.5
      保安灯・警告灯(千円)                            490,350                    4.4
      防災用品・環境整備用品(千円)                           2,545,065                    △3.6
      その他商品(千円)                           4,088,570                     2.9
           小計(千円)                      9,697,024                     0.7
     グリーンレンタル(千円)                            6,036,070                     11.8
     サインメディア(千円)                            6,780,961                     24.0
           合計(千円)                     22,514,056                      9.8
      (4)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
        おります。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債や収益・費用の報告金額および開示に影
        響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績、翌期以降の事業計画等を勘
        案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合
        があります。
         当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)
        連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。
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         また、連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものに
        ついては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積
        り)」に記載のとおりであります。
        ②財政状態の分析

        (資産の部)
         当連結会計年度末における資産につきましては、受取手形が254百万円増加、売掛金が515百万円増加、商品が
        578百万円増加、原材料及び貯蔵品が164百万円増加し、流動資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,468百万円増
        加しました。また、建物及び構築物が1,318百万円増加、レンタル品が313百万円増加、土地が1,078百万円増加等
        により、固定資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,856百万円増加しました。その結果、資産合計は前連結会計
        年度末に比べ4,324百万円増加し、20,269百万円となりました。
        (負債の部)
         負債につきましては、流動負債では、支払手形及び買掛金が320百万円増加、電子記録債務が114百万円増加、未
        払金が123百万円増加、1年内返済予定の長期借入金が250百万円増加、固定負債では長期借入金が2,393百万円増
        加しました。その結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ3,481百万円増加し、10,192百万円となりました。
        (純資産の部)
         純資産につきましては、利益剰余金が788百万円増加、その他有価証券評価差額金が22百万円増加しました。そ
        の結果、純資産合計は、前連結会計年度末に比べ843百万円増加し、10,076百万円となりました。
         また、1株当たり純資産額は前連結会計年度末に比べ92円28銭増加し、1,138円99銭となり、自己資本比率は前
        連結会計年度末の57.9%から49.5%となりました。
        ③当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

         当社グループが関係する安全機材業界及びサインメディア業界におきましては、自然災害からの復興や国土強靭
        化への対応などにより公共事業投資が底堅く推移するとともに、民間設備投資においても一部で持ち直しの動きが
        見られましたが、原材料やエネルギーコストの高騰、並びに供給面での制約等による業績への影響は拡大傾向にあ
        り、慎重な動きで推移いたしました。
         当社グループの経営成績に影響は与える要因については、「3.事業等のリスク」に記載のとおりであります。
         このような状勢のもと、当社グループは安全やサインメディアへの様々なニーズに広範囲かつ適切にお応えする
        べく、グループ全体の営業体制の一層の整備に努めてまいりました。
         また、中長期的な経営戦略に基づき、新たな需要創造・シェア拡張等、安全・サイン・レンタルを融合のもと、
        トータル的な提案営業を強力に推進し、従来市場である建設関連市場への深耕開拓はもとより、官公庁・学校・病
        院・一般企業等あらゆる市場領域に的確に応えていく事をもってより優位な拡販体制構築等、営業基盤の一層の拡
        充を進めてまいります。
        ④資本の財源及び資金の流動性

         当社グループの運転資金需要のうち主なものは、商品、レンタル品等の購入のほか、販売費及び一般管理費等の
        営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資等によるものであります。
         短期運転資金は基本的に自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等の資金調達につき
        ましては、金融機関からの長期借入を基本としております。
        ⑤経営上の客観的な指標等

         当社グループが目標とする経営指標は、株主資本利益率(ROE)10%以上としております。
         当連結会計年度における株主資本利益率(ROE)は10.9%(前期比0.1ポイント減)であり、引き続き当該指
        標の改善に邁進するとともに、当社グループが関係する安全機材業界の動向やニーズの多様化等、当社を取り巻く
        経営環境の変化に適応し、今後とも更なる業績の向上に努めてまいります。
    5【経営上の重要な契約等】

      該当事項はありません。
    6【研究開発活動】

      該当事項はありません。
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    第3【設備の状況】
    1【設備投資等の概要】
        当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は                                  3,471   百万円であります。
       その主なものは、東京都中央区東日本橋の土地及び建物の購入、レンタル品の購入等によるものであります。
    2【主要な設備の状況】

       当社グループの事業は単一セグメントでありセグメント情報を記載していないため、事業部門別に記載しておりま
      す。
       そのうち、当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
      (1)提出会社
                                                   令和5年4月30日現在
                                       帳簿価額
                                                         従業
        事業所名
               事業部門の
                     設備の内容                土地                   員数
       (所在地)         名称           建物及び構築物                その他       合計
                                     (千円)                    (名)
                             (千円)              (千円)       (千円)
                                     (面積㎡)
                                       55,597
     本社
                     統轄業務施
               管理部門                 91,473               0     147,071      34
                                   (    1,022.87)
     (福岡市中央区)                設
     福岡支社
                                      336,824
               営業部門      販売設備           283,443              869      621,136      30
     (福岡市東区)
                                    (2,479.95)
     北九州支社                                 120,544                    18
                〃      〃
                                10,154             1,808       132,507
     (北九州市小倉北区)                                (1,259.39)                     (1)
     長崎支社
                                      217,485                    12
     (長崎県西彼杵郡長与
                〃      〃          4,202             2,097       223,785
                                    (2,610.62)                     (1)
     町)
     熊本支社
                                      121,237
                〃      〃          11,723             2,187       135,148      16
     (熊本市東区)                               (1,341.72)
     宮崎支社                                  90,640
                〃      〃          18,668             3,106       112,414
     (宮崎市)                                (1,180.35)                      15
     鹿児島支社
                                      158,644                    15
                〃      〃          6,571             2,835       168,051
     (鹿児島市)                                (1,454.04)                     (1)
     久留米支社                                 129,506                    13
                〃      〃
                                19,440             2,757       151,704
     (福岡県久留米市)                                (1,809.45)                     (1)
     鹿屋営業所
                                       10,900
                〃      〃           108            2,649       13,658      11
     (鹿児島県鹿屋市)                                (1,015.46)
     人吉営業所
                                       6,912
     (熊本県球磨郡あさぎ           〃      〃          1,289              169       8,370      8
                                     (928.20)
     り町免田)
     神戸支社                                 216,120
                〃      〃
                                52,619             14,393       283,133      26
     (神戸市中央区)                                (2,001.12)
     秋月研修所                                  77,779
               福利厚生      厚生施設           28,499               0     106,279       -
     (福岡県甘木市)
                                    (11,926.80)
     東京支社                                 145,113
               営業部門      販売設備
                                11,425             2,896       159,435      23
     (東京都杉並区)                                (434.59)
     グリーンクロスロジス
                     販売設備及                 238,749                    23
     ティクス          営業部門                 89,984             3,334       332,067
                     倉庫設備
                                     (9,283.41)                     (6)
     (佐賀県鳥栖市)
     関東ロジスティクス                販売設備及                 275,456                    27
               営業部門                 227,585              6,252       509,294
                     倉庫設備
     (埼玉県久喜市)                                (5,332.04)                     (3)
     東海ロジスティクス
                     販売設備及                  98,109                    17
               営業部門                 35,837             3,782       137,729
     (岐阜県羽島市)                倉庫設備                (3,077.93)                     (1)
     山陰ロジスティクス                販売設備及                  49,697                    6
               営業部門                 341,528              3,415       394,642
                     倉庫設備
     (鳥取県境港市)                                (4,314.05)                     (1)
     グリーンクロスビル
                                      663,907
               営業部門      販売設備           759,134              4,564      1,427,606       15
     (東京都中央区)                                 (497.96)
     (注)1.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しております。

         2.その他の金額は、「車両運搬具」及び「工具、器具及び備品」であります。
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         3.土地及び建物の一部を連結子会社である㈱G-サインより賃借しております。
      (2)国内子会社

         国内子会社においては主要な設備はありません                     。
    3【設備の新設、除却等の計画】

      重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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    第4【提出会社の状況】
    1【株式等の状況】
    (1)【株式の総数等】
    ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
                普通株式                                 36,101,000

                  計                                36,101,000

    ②【発行済株式】

                                         上場金融商品取引所
             事業年度末現在発行数(株)               提出日現在発行数(株)
       種類                                 名又は登録認可金融              内容
              (令和5年4月30日)              (令和5年7月26日)
                                         商品取引業協会名
                    9,025,280             9,025,280
      普通株式                                   福岡証券取引所          単元株式数100株
                    9,025,280             9,025,280

        計                                     -          -
    (2)【新株予約権等の状況】

    ①【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
    ②【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
    ③【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
    (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
    (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増       資本準備金残
        年月日        総数増減数
                       数残高(株)         (千円)       (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (株)
     平成30年11月1日
                 4,512,640        9,025,280            -    697,266           -    660,866
     (注)
     (注)株式分割(1:2)による増加であります。
    (5)【所有者別状況】

                                                 令和5年4月30日現在
                        株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                       単元未満
       区分                             外国法人等                   株式の状
            政府及び
                       金融商品     その他の                個人その
                                                       況(株)
            地方公共      金融機関                                  計
                       取引業者     法人                他
            団体
                                 個人以外       個人
                     3     6     32      9      1   1,887     1,938

     株主数(人)           -                                           -
     所有株式数
                   3,522      572    6,433     8,636        2   71,075     90,240      1,280
               -
     (単元)
     所有株式数の
                   3.902     0.633     7.128     9.570      0.002     78.762
               -                                   100.000        -
     割合(%)
     (注)自己株式199,985株は、上記「個人その他」に1,999単元、「単元未満株式の状況」に85株含まれております。
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    (6)【大株主の状況】
                                                 令和5年4月30日現在
                                                    発行済株式
                                                    (自己株式を
                                              所有株式数       除く。)の総
           氏名又は名称                      住所
                                              (千株)      数に対する所
                                                    有株式数の割
                                                    合(%)
                        福岡市中央区小笹5丁目22-34
                                               1,117        12.66
     グリーンクロス社員持株会
                        株式会社グリーンクロス内
                                                825       9.35
     青山 悦子                   福岡市中央区
                                                512       5.80
     柴田 泰三                   福岡市南区
                        245  SUMMER    STREET    BOSTON,MA      02210
     BBH  FOR  FIDELITY     LOW-PRICED      STOCK
                                                490       5.55
                        U.S.A(東京都千代田区丸の内2丁目7-
     FUND(常任代理人㈱三菱UFJ銀行)
                        1)
                                                359       4.06
     東條 優                   東京都新宿区
                                                359       4.06
     井上 愛                   福岡市南区
                                                359       4.06
     中野 淑                   福岡市南区
                        福岡市博多区博多駅前3丁目1-1                       256       2.90
     株式会社西日本シティ銀行
                                                242       2.74
     新海 秀治                   愛知県知多郡阿久比町
                                                200       2.26
     椛田 法義                   東京都板橋区
                                               4,721        53.49
              計                    -
    (7)【議決権の状況】

    ①【発行済株式】
                                                 令和5年4月30日現在
            区分             株式数(株)            議決権の数(個)                内容
      無議決権株式                           -       -             -

      議決権制限株式(自己株式等)                           -       -             -

      議決権制限株式(その他)                           -       -             -

                        (自己保有株式)

                                        -             -
                              199,900
                      普通株式
      完全議決権株式(自己株式等)
                        (相互保有株式)
                                        -             -
                              20,000
                      普通株式
                             8,804,100            88,041

      完全議決権株式(その他)                普通株式                              -
                               1,280
      単元未満株式                普通株式                  -             -
                             9,025,280
      発行済株式総数                                  -             -
                                         88,041
      総株主の議決権                           -                    -
    (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式85株が含まれております。
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    ②【自己株式等】
                                                 令和5年4月30日現在
                                                   発行済株式総数に

                            自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所                               対する所有株式数
                            株式数(株)        株式数(株)        合計(株)
                                                   の割合(%)
     (自己保有株式)             福岡市中央区小笹五
                             199,900               199,900          2.22
                                      -
     株式会社グリーンクロス             丁目22番34号
                  名古屋市緑区大高町
     (相互保有株式)
                              20,000               20,000         0.22
                                      -
                  字丸の内59番地1
     株式会社サンエクセル
                             219,900               219,900          2.44
          計            -                 -
    2【自己株式の取得等の状況】

      【株式の種類等】 普通株式
    (1)【株主総会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
    (2)【取締役会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
    (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

        該当事項はありません。
    (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                  当事業年度                当期間
                区分
                                     処分価額の総額               処分価額の総額
                              株式数(株)               株式数(株)
                                       (円)               (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             -        -       -        -
      消却の処分を行った取得自己株式                             -        -       -        -
      合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転
                                   -        -       -        -
      を行った取得自己株式
      その他(注)                            3,981      3,981,000           -        -
      保有自己株式数                           199,985           -     199,985           -
    (注)当事業年度の内訳は、譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分(株式数3,981株、処分価額の総額3,981,000円)
        であります。
    3【配当政策】

       当社グループが関係する安全機材業界の昨今の状況や市場の動向等、当社を取り巻く経営環境の変化や、中・長期
      的視野に立った上での今後の事業展開、更には企業体質の強化等、配当還元と内部留保とのバランスを総合的に勘案
      のうえ、より安定的かつ継続的な配当により株主の皆様への利益還元に努めてまいります。
        当社は、期末配当として年一回の剰余金の配当を行うことを基本方針としていますが、会社の業績や内部留保との
      バランスを鑑みて中間配当を実施することも可能であります。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当、中間
      配当ともに取締役会であります。
        内部留保資金につきましては、業績に応じた適切な利益配分のもと、経営戦略に基づく中長期的資金として有効活
      用してまいります。
        当社は、「取締役会の決議により、毎年10月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定
      めております。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
              決議年月日              配当金の総額(千円)                1株当たり配当額(円)
             令和5年6月28日
                                    282,409                  32.0
               取締役会
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    4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
    (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
     ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
       当社は、経営の意思決定を迅速かつ的確に行い、かつ経営の健全性と透明性を高めるうえで、コーポレート・ガバ
      ナンス体制を充実させることが経営の重要課題と考えております。
       また、急速な経営環境の変化に迅速に対応するための取締役会の運営や組織の構築が今後の課題であると認識し、
      合理的かつ機能的な経営活動が企業価値を高めるものと考えております。
       さらには、企業倫理の向上及び法令順守等を社内に浸透させ、コンプライアンスの強化に努めるとともに、ステー
      クホルダーの皆様の期待に応えることが重要であると考えております。
     ②企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由

        当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを強化することにより、経営の公正性、透明性及
      び効率性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現するため、監査等委員会設置会社を選択してお
      ります。また、当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており
      ます。
        当社は、監査等委員会制度を採用し、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会
      を設置し、その補完機関として内部監査室を設置しております。
        取締役会は、代表取締役1名、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名及び監査等委員である取締役3名
      の計6名で構成され、業務運営の意思決定の迅速化とさらに、経営の透明化の向上と全社的な情報の共有化を目指
      し、月1回の定時取締役会開催に加えて、緊急な意思決定が必要な場合に随時、臨時取締役会を開催しております。
        監査等委員会は、監査等委員3名(全て社外取締役)で構成されております。監査等委員は、毎月1回開催される
      監査等委員会及び取締役会に出席する他、監査等委員は全体会議等の重要な会議に出席し、十分な情報に基づいて、
      業務監査を中心とする経営全般を幅広く監査しております。
        指名・報酬諮問委員会は、社内取締役1名、社外取締役2名で構成され、取締役の選任と報酬決定のプロセスの客
      観性・透明性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として設置しております。
        内部監査室は、財務報告に係る内部統制の評価を行っており、その結果は、代表取締役、監査等委員会に報告しま
      す。なお、内部監査室は内部監査の実施状況等について、適宜、監査等委員及び会計監査人と意見交換を行い、監査
      機能強化に努めております。
        機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
                                  監査等      指名・報酬

           役職名         氏名       取締役会                    経営会議      内部監査室
                                  委員会      諮問委員会
        代表取締役社長          久保 孝二          ◎              〇       ◎
           取締役       中本 堅太郎          ○                    〇

           取締役       松本 光一郎          ○                    〇

          社外取締役
                  首藤 英樹          ○       ◎       ◎       〇
        (監査等委員)
          社外取締役
                  山﨑 健治          ○       ○       〇
        (監査等委員)
          社外取締役
                  住吉 良久          ○       ○
        (監査等委員)
          内部監査室          専従1名                                    ○
          ブロック長
                   各所属長                              〇
           拠点長
         経営上の意思決定、業務遂行全般に亘る経営監査及び監督に係る経営管理組織等、当社のコーポレート・ガバナ
        ンス体制の概要は次図のとおりであります。
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     ③企業統治に関するその他の事項











      a 内部統制システムの整備状況
        (取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
         企業倫理規程を制定し、コンプライアンス体制にかかる規程を役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動
        をとるための行動規範としております。また、その徹底を図るため、管理部担当役員をその責任者として管理部総
        務課においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同課を中心に役職員への教育等を行うこ
        ととしております。
         内部監査室は、総務課と連携し、コンプライアンスの状況について監査し、これらの活動は、定期的に取締役会
        及び監査等委員会に報告されるものとします。
         さらに、役職員がコンプライアンス上の問題点を発見した場合は速やかに内部監査室または社外弁護士等に通報
        (匿名も可)出来る体制を構築しております。会社は通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な取り扱いは行わ
        ないこととしております。
        (取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
         文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記
        録し、保存しております。取締役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとしておりま
        す。
        (損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
         セキュリティ及び輸入管理等に係る当社全体のリスク管理を網羅的、総括的に管理していきます。新たに生じた
        リスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を任命します。
         内部監査室は、各部門ごとのリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に管理部担当役員及び取締役会に報
        告し、取締役会において改善策を審議・決定します。
        (取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制)
         取締役会は、取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具
        体的目標及び会社の権限分配、意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定め、ITを活用
        して取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする、全般的な業務効率化を実現するシ
        ステムを構築します。
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         具体的には、下記の経営管理システムを用いて、取締役の職務執行の効率化を図っております。
         イ.定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の職務執行の監督等を行います。
         ロ.毎年3月に取締役、執行役員及び拠点長、部門長をメンバーとした経営目標(戦略)体系策定会議を開催
           し、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画、年度予算を策定し、全社的な目標を設定します。各拠点、部
           門においては、その目標達成に向けた具体策を立案、実行していきます。
         ハ.基幹システムを活用し、月次、四半期業績管理を実施しております。
         ニ.経営目標(戦略)体系推進会議等による月次業績のレビューと改善策の立案、実施を行っております。
        (当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制)
         子会社に関して責任を負う取締役を任命し、コンプライアンス、リスク管理体制を構築する権限を与え、当社総
        務課はこれらを横断的に推進し、管理しております。
         なお、関係会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事
        前協議を行うこととしております。
        (監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使
         用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に
         関する事項)
         当社の監査等委員会は、内部監査の所管部署である内部監査室所属の使用人に必要な事項を命令することがで
        き、監査等委員会により、監査業務に必要な命令を受けた当社グループの使用人は、その命令に関して取締役(監
        査等委員である取締役を除く。)等の指揮命令を受けないこととしております。また、当該使用人に関し、監査等
        委員会の指揮命令に従う旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底することとしております。
        (取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制)
         取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加えて当社及びグループに重要な影響を及ぼす事
        項、内部監査の実施状況、内部通報の状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備し、その報告は、管理部担
        当取締役が監査等委員に対して、適時迅速に行うものとしております。
        (その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
         監査等委員と代表取締役社長との間で定期的な意見交換会を実施しております。また、監査等委員会に対して、
        必要に応じて弁護士、公認会計士等の専門家を雇用し、監査業務に助言を受ける機会を保証しております。なお、
        監査等委員は当社の会計監査人から会計監査に関する内容について説明を受けるとともに、情報交換等の連携を
        図っております。
        (財務報告の信頼性を確保するための体制)
         当社は、当社及び当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を
        制定するとともに、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの構
        築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融
        商品取引法及びその他関係法令等の適合性を確保する体制を整備しております。
        (反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況)
         当社グループは、企業倫理規程において、市民社会の秩序に脅威を与える団体や個人に対して、毅然とした態度
        で立ち向かい、一切の関係を遮断することを基本方針として明確化しています。
         また、企業防衛対策協議会に加入し、反社会的勢力に関する情報の収集等を行うと共に、警察当局や顧問弁護士
        等外部の専門機関と連携し、速やかに対処できる体制を構築しております。
      b リスク管理体制の整備の状況

         当社は、管理部担当役員を全社のリスクに関する統括責任者とし、総務課において、コンプライアンス、環境、
        災害、品質、情報セキュリティ及び輸入管理等に係る当社全体のリスク管理を網羅的、総括的に管理する体制を構
        築し、内部監査室により各部門におけるリスク管理状況の監査を行っております。
         また、春山法律事務所と顧問契約を締結し適法性を確保するとともに、税理士、社会保険労務士等社外の専門家
        からの助言、指導を受ける等、コンプライアンスの遵守徹底を図っております。
      c 責任限定契約の内容の概要

         当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役の責任限定契約に関する規定を設けております。
         当該規定に基づき当社が社外取締役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。
         〔社外取締役の責任限定契約〕
           社外取締役は本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ
          重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負
          担するものとする。
      d 取締役の定数

         当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする
        旨を定款に定めております。
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      e 取締役の選任の決議要件

         当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
        が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
      f 剰余金の配当等の決定機関

         当社は、剰余金の配当及び自己株式の取得等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の
        定めがある場合を除き、取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。
      g 中間配当

         当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって
        毎年10月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
      h 取締役の責任免除

         当社は、会社法第426条第1項の規程により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役で
        あった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役
        が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的
        とするものであります。
      i 株主総会の特別決議要件

         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
        の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めておりま
        す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的
        とするものであります。
     ④取締役会の活動状況

      当事業年度における取締役会の活動状況は以下の通りです。
          開催回数/出席実績                           具体的な検討内容
                       重要な人事、株主総会の招集及び株主総会に付議すべき事項、提出すべき議案
       全14回/全取締役出席:14回
                       の決定、計算書類及びその附属明細書の承認等
     ⑤指名・報酬諮問委員会の活動状況

      当事業年度における指名・報酬諮問委員会の活動状況は以下の通りです。
          開催回数/出席実績                           具体的な検討内容
                       取締役の選任・解任に関する事項、執行役員の選任・解任に関する事項、取締
       全3回/全取締役出席:3回
                       役の報酬等の内容等
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    (2)【役員の状況】
     ① 役員一覧
      男性    6 名 女性      -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                       所有株式数
         役職名          氏名       生年月日              略歴           任期
                                                       (千株)
                                  平成8年3月      株式会社プロルート丸光入社
                                  平成10年7月      当社入社
                                  平成12年8月      久留米支社長代理
                                  平成14年5月      久留米支社長
                                  平成16年5月      営業開発部次長
        代表取締役社長           久保 孝二      昭和46年2月1日       生                    (注)4       112
                                  平成17年5月      執行役員営業開発部長
                                  平成20年7月      取締役兼執行役員
                                       営業開発部長
                                  平成23年4月
                                       代表取締役社長(現任)
                                  平成7年3月      株式会社大之木ダイモ入社
                                  平成9年2月      当社入社
                                  平成14年5月      第4ブロック長兼広島支社長
                                  平成20年7月      執行役員 第4ブロック長兼
                                       広島支社長
         取締役        中本 堅太郎       昭和47年2月11日       生
                                                   (注)4       27
                                  平成23年7月      取締役 第4・第5ブロック
                                       統括
                                  平成24年11月      取締役 営業部長
                                  令和元年5月      取締役 営業本部長(現任)
                                  平成9年11月      新郷税理士事務所入社
                                  平成15年3月      当社入社
                                  平成20年5月      管理本部財務課課長代理
                                  平成23年4月      執行役員 管理部長
         取締役        松本 光一郎       昭和49年7月5日       生                    (注)4       15
                                  平成24年7月      取締役 管理部長
                                  令和4年5月      取締役 経営企画室長(現
                                       任)
                                  平成14年10月      中央青山監査法人入所
                                  平成18年12月      公認会計士登録
                                  平成19年8月      如水監査法人設立 代表社員
                                  平成25年10月      みらいコンサルティング㈱入
                                       社
         取締役
                  首藤 英樹      昭和47年8月3日       生                    (注)5        -
                                  平成28年7月      当社常勤監査役
        (監査等委員)
                                  平成29年7月      当社取締役(監査等委員)
                                       (現任)
                                  令和2年12月      ㈱SSC 社外取締役(現
                                       任)
                                  平成3年3月      公認会計士登録
                                  平成5年4月      山﨑公認会計士事務所設立
         取締役
                                  平成5年7月      当社監査役
                  山﨑 健治      昭和25年9月1日       生
                                                   (注)5        -
        (監査等委員)
                                  平成29年7月      当社取締役(監査等委員)
                                       (現任)
                                  昭和47年10月      児島産業創業
                                  昭和48年11月      児島産業株式会社設立 代表
                                       取締役
                                  平成3年4月      玉野市議会議員当選
         取締役
                                  平成7年4月      岡山県議会議員当選 通算7
                  住吉 良久      昭和21年8月9日       生                    (注)5        -
        (監査等委員)
                                       期
                                  平成20年7月      当社監査役
                                  平成29年7月      当社取締役(監査等委員)
                                       (現任)
                             計                             154
    (注)1.取締役首藤英樹氏、山﨑健治氏及び住吉良久氏の各氏は、社外取締役であります。
       2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
         委員長 首藤英樹、委員 山﨑健治、委員 住吉良久
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       3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
         執行役員は3名で、関西ブロック長兼大阪支社長兼マクテック株式会社取締役 田島伸弘氏、東海ブロック長
         兼株式会社トレード取締役社長兼株式会社サンエクセル取締役社長 神田明彦氏、グリーンレンタル事業部長
         兼九州ブロック長兼東亜安全施設株式会社取締役兼株式会社アスコ取締役 片山敬之氏で構成されておりま
         す。
       4.令和5年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
       5.令和5年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
       6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の
         監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであり
         ます。
                                                      所有株式数
             氏名         生年月日                  略歴
                                                      (千株)
                               平成16年11月 司法試験合格
                               平成17年4月 最高裁判所司法研究所入所
                               平成18年10月 弁護士登録 みらい総合法律事
            吉田 太郎        昭和52年12月20日生                                       -
                                      務所入所
                               平成25年1月 みらい総合法律事務所パート
                                      ナー就任(現任)
     ② 社外役員の状況

        当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である取締役3名)であります。
       社外取締役である首藤英樹氏は、監査法人における豊富な監査経験を有し、公認会計士として企業会計に関する知
      見も有しております。なお、社外取締役である首藤英樹氏は福岡証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として
      同取引所に対して届出を行っております。
       社外取締役である山﨑健治氏は、公認会計士として豊富な経験と企業会計に関する知見も有し、当社の財務状況及
      び業務内容も詳細に把握しております。
       社外取締役である住吉良久氏は、長年にわたる企業経営と豊富な知識・経験及び社会貢献への深い見識を有してお
      ります。
        なお、首藤英樹氏、山﨑健治氏、住吉良久氏と当社の間に特別の関係はありません。
       当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたって
      は証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
     ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との

        関係
       社外取締役(監査等委員)による監査は、取締役や社内の部門責任者との意見交換を通じて、内部監査、会計監査
      との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
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    (3)【監査の状況】
     ①監査等委員会監査の状況
       監査等委員会は社外取締役3名で構成されており、内部監査室(1名)を中心とする監査補助者を通じて、内部統
      制システムを基に取締役の業務執行を監査します。
       社外取締役である首藤英樹氏は、監査法人における豊富な監査経験と公認会計士として財務及び会計における高度
      な専門性を有しており、取締役会・監査等委員会において会計処理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を
      行っております。
       社外取締役である山﨑健治氏は、公認会計士として豊富な経験と専門的知識を有し、当社の財務状況及び業務内容
      も詳細に把握しており、取締役会・監査等委員会において会計処理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を
      行っております。
       社外取締役である住吉良久氏は、長年にわたる企業経営と豊富な知識・経験及び社会貢献への深い見識を有してお
      り、取締役会・監査等委員会において監査体制を強化するための助言や提言を行っております。
       当事業年度においては、監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりで
      あります。
               氏名               開催回数                出席回数

              首藤 英樹                  12                12

              山﨑 健治                  12                12

              住吉 良久                  12                12

      また、各監査等委員は定時・臨時で開催される取締役会に原則出席し、意思決定の妥当性や適正性を確保するための

      助言・提言を積極的に行い、業務執行を監査し、重要事項について報告を受け、当社業務の適法性及び適正性につい
      てそれぞれの立場から意見を述べ、助言を行いました。
       なお、監査等委員は、会計監査人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行うととも
      に、内部監査室等からの報告を通じて適切な監査を実施いたしました。
     ②内部監査の状況

       内部監査につきましては、内部監査室(専任1名)を設置し、年間監査計画に沿って各事業所をまわり、社内規定
      に沿った業務執行がなされているかの確認を行っております。また、実施した監査の方法、内容及び結果等について
      内部監査報告書を作成し、代表取締役社長に提出するとともに、監査等委員会への報告並びに問題点等についての検
      討を行い、業務運営の適切性の確保に努めております。
     ③会計監査の状況

      a.監査法人の名称
         仰星監査法人
      b.継続監査年数

         3年間
      c.業務を執行した公認会計士

         田邉 太郎  継続監査年数 3年
         立石 浩将  継続監査年数 1年
      d.監査業務に係る補助者の構成

         公認会計士 5名
         公認会計士試験合格者等 2名
      e.監査法人の選定方針と理由

         会計監査人の選定及び評価に際しては、効率的な監査業務を実施することができ、審査体制が整備されているこ
        と、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績
        などにより総合的に勘案し、会計監査人の再任手続きの判断をしております。なお、再任手続きの過程で、会計監
        査人から専門性、独立性、品質管理体制、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部署との面談を行った
        結果、いずれの事項についても問題ないとの評価を行っております。
         監査等委員は、会計監査人と代表取締役との監査計画に係る打ち合わせに同席し、監査等委員会の監査の計画及
        び監査結果について会計監査人と意見及び情報交換を行い、会計監査人の監査結果の報告は代表取締役とともに受
        ける等を行い、相互の連携を強めております。
      f.監査等委員会による監査法人の評価

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         当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われ
        ていることを確認しております。
         また、監査等委員会は会計監査人の選任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する
        「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
         なお、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査等内部統制部門との関係につきま
        しては、「第4 提出会社の状況4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況」に記載のとおりであ
        ります。
     ④監査報酬の内容等

      a.監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                    当連結会計年度

           区分
                 監査証明業務に基づ          非監査業務に基づく          監査証明業務に基づ          非監査業務に基づく
                  く報酬(千円)           報酬(千円)          く報酬(千円)           報酬(千円)
                       19,200                    20,200
        提出会社                            -                    -
        連結子会社                  -          -          -          -
                       19,200                    20,200
           計                         -                    -
        非監査業務の内容
         前連結会計年度(自令和3年5月 至令和4年4月)
          該当事項はありません。
         当連結会計年度(自令和4年5月 至令和5年4月)

          該当事項はありません。
      b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

        該当事項はありません。
      c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

        該当事項はありません。
      d.監査報酬の決定方針

         当社は「監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針」を特に定めておりませんが、監査報酬は、監
        査公認会計士より掲示される監査計画をもとに、監査日数、監査内容等の妥当性を勘案し決定しております。
      e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

         当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方
        法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同
        意を行っております。
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    (4)【役員の報酬等】
     a 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
        取締役の報酬等(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の決定に関する方針は、客観性、透明性を高める
      と共にコーポレート・ガバナンスの向上を目的に、社外取締役2名を含む3名の取締役で構成される指名・報酬諮問
      委員会を設置し、同委員会からの答申について取締役会で決議することとしております。
        監査等委員以外の取締役の年度報酬総額については、指名・報酬諮問委員会に諮問のうえ、取締役会にて毎年度決
       定しており、監査等委員以外の取締役に対する個人別報酬額については、取締役会にて決定された年度報酬額を限度
       に、指名・報酬諮問委員会に諮問のうえ代表取締役社長が決定していることから、その内容は決定更新に沿うもので
       あると判断しております。
        社内の監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
       <報酬の構成>

        取締役の報酬は、a)定期月額報酬、b)中長期インセンティブを与えて取締役と株主の皆様との一層の価値共有を
       進める目的の株式報酬から構成されています。
       a)定期月額報酬
        取締役としての固定部分と、各取締役の業務執行部分や職責、事業年度ごとに策定されている経営方針及び目標に
       対する達成状況、貢献度を総合的に考慮した部分から成ります。
       b)株式報酬
        中長期的な企業価値の向上につなげていくために譲渡制限付株式報酬としております。各取締役の役位毎に基準額
      を設定して割当を行っております。
         また、社外の監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬等については、定期月額報酬のみとし

      ております。監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員である取締役の協議により個別の固定報酬と
      して決定しております。
        当事業年度に受けている報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内であります。

     b 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                             報酬等の種類別の総額(千円)

                     報酬等の総額                         対象となる役員の
           役員区分
                                     譲渡制限付株式報
                      (千円)                           員数
                             定期月額報酬
                                        酬
       取締役(監査等委員及び
                        61,236         58,800         2,436
                                                   3 名
       社外取締役を除く。)
       取締役(監査等委員)
                           -         -         -        -名
       (社外取締役を除く。)
                        12,360         12,360

       社外役員                                     -        3 名
      (注)1.当事業年度末の監査等委員である取締役を除く取締役は3名、監査等委員である取締役は3名(すべて社

            外取締役)であります。
          2.譲渡制限付株式報酬には当事業年度中に交付した株式報酬の総額を記載しております。なお、このうち
            2,326千円は翌事業年度以降に費用計上される見込みであります。
     c 役員ごとの連結報酬額の総額等

        連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
     d 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

        該当事項はありません。
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    (5)【株式の保有状況】
     ①投資株式の区分の基準及び考え方
       当社は、投資株式について、株式の値上がりや配当によって利益を得ることを目的とする株式を純投資目的である
      投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
     ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

     (保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)
       当社は、お客様や取引先との中長期的な関係維持、取引拡大、シナジー創出等が可能で、株式を保有することで当
      社の企業価値を高め、株主・投資家の皆様の利益につながると考える場合において純投資目的以外の目的である投資
      株式を保有することとしております。個別銘柄の保有については、取引先等の将来性や取引関係、投資としての採算
      性、当社の事業展開等を総合的に勘案し、その合理性を判断しております。なお、継続して保有の妥当性が認められ
      ない政策保有株式については売却を検討致します。上記の方針に基づき、毎年3月の取締役会において、保有する全
      ての政策保有株式について株価、配当金額、取引金額、当社の保有の意義等を検討し、保有の合理性を検証しており
      ます。
     (銘柄数及び貸借対照表計上額)

                    銘柄数      貸借対照表計上額の
                   (銘柄)        合計額(千円)
                       3           15,074
       非上場株式
                       12           395,562
       非上場株式以外の株式
     (a)当事業年度において株式数が増加した銘柄

                    銘柄数     株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                   (銘柄)      価額の合計額(千円)
       非上場株式                -             -            -

                       2            513
       非上場株式以外の株式                                得意先の取引先持株会を通じた株式の取得
     (b)当事業年度において株式数が減少した銘柄

                    銘柄数     株式数の減少に係る売却
                   (銘柄)      価額の合計額(千円)
       非上場株式                -             -

       非上場株式以外の株式                -             -

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     (特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報)
      (特定投資株式)
                当事業年度         前事業年度
                                   保有目的、業務提携等の概要、
                                                     当社の株式の
               株式数(株)         株式数(株)
        銘柄                              定量的な保有効果
                                                      保有の有無
              貸借対照表計上額         貸借対照表計上額             及び株式数が増加した理由
                (千円)         (千円)
                                本社を福岡県におく企業であり、事業上の
                   60,000         60,000
     リックス㈱
                                協力と地域への社会貢献、異業種の情報収                        有
                   167,940         98,940
                                集等を目的として保有しております。
     ㈱西日本フィナン
                   33,180         33,180
                                資金需要時に円滑な資金調達が行えるよ
     シャルホールディ
                                                        無
                                う、関係強化のために保有しております。
                   37,360         25,979
     ングス(注)2
     OCHIホール
                                本社を福岡県におく企業であり、事業上の
                   16,335         16,335
     ディングス㈱
                                協力と地域への社会貢献、異業種の情報収                        無
                   20,239         20,386
     (注)2
                                集等を目的として保有しております。
                   10,000         10,000
     ㈱モリタホール                           当社の仕入先であり、取引の維持と関係強
                                                        有
     ディングス                           化を目的として保有しております。
                   14,280         12,470
                                本社を福岡県におく企業であり、事業上の
                   19,800         19,800
     イフジ産業㈱
                                協力と地域への社会貢献、異業種の情報収                        有
                   19,958         19,503
                                集等を目的として保有しております。
                   42,250         42,250
                                当社の得意先であり、取引の拡大のため保
     ㈱サニックス                                                   無
                                有しております。
                   12,041         11,323
                                当社の得意先であり、取引の拡大のため保
                   12,897         12,445
                                                        無
                                有しております。取引先持株会に加入して
     ㈱富士ピー・エス
                                おり、定期的な買付けにより株式数が増加
                    5,610         6,060
                                しております。
                   18,300         18,300
                                当社の得意先・仕入先であり、取引の拡大
     ㈱ナガワ                                                   有
                                と関係強化のため保有しております。
                   115,839         168,360
                    6,500         6,500
                                異業種の情報収集を目的として保有してお
     ㈱システムソフト                                                   無
                                ります。
                     526         656
                     100         100
                                同業種であり、取引の円滑化と業界動向の
     セフテック㈱
                                                        有
                                情報収集等のために保有しております。
                     819         830
                                本社を福岡県におく企業であり、事業上の
                    1,000         1,000
     日本乾溜工業㈱
                                協力と地域への社会貢献、業界動向の情報                        無
                     638         568
                                収集等を目的として保有しております。
                                当社の得意先であり、取引の拡大のため保
                     504
                               -
                                有しております。取引先持株会に加入して
     日本国土開発㈱
                                                        無
                                おり、定期的な買付けにより株式数が増加
                     310
                               -
                                しております。
    (注)1 定量的な保有効果につきましては記載が困難であるため、定性的な観点から判断した保有効果を記載しており
          ます。保有の合理性につきましては、個別銘柄ごとに株価、配当金額、取引金額、当社の保有の意義等を検討
          し、毎年3月の取締役会にて検証しております。
        2 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス及びOCHIホールディングス㈱は当社株式を保有しておりません
          が、子会社において当社株式を保有しております。
     ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

       該当事項はありません。
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    第5【経理の状況】
     1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
      (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づ

        いて作成しております。
     2 監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(自                                      令和4年5月1日 至           令和5年
      4月30日)の連結財務諸表及び事業年度(自                     令和4年5月1日 至           令和5年4月30日)の財務諸表について、仰星
      監査法人より監査を受けております。
      3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。
       具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応する事ができる体
      制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。
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    1【連結財務諸表等】
    (1)【連結財務諸表】
    ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (令和4年4月30日)              (令和5年4月30日)
     資産の部
       流動資産
                                       3,569,496              3,313,152
        現金及び預金
                                      ※1  736,731             ※1  991,113
        受取手形
                                       2,818,828              3,334,168
        売掛金
                                      ※1  418,358             ※1  500,246
        電子記録債権
                                       2,330,717              2,909,011
        商品
                                        194,763              359,557
        原材料及び貯蔵品
                                        128,194              253,670
        その他
                                       △ 16,966             △ 11,917
        貸倒引当金
                                      10,180,125              11,649,002
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                       2,105,190              3,720,454
          建物及び構築物
                                      △ 1,038,462             △ 1,335,604
           減価償却累計額
                                     ※2  1,066,727            ※2  2,384,850
           建物及び構築物(純額)
          機械装置及び運搬具                              163,350              254,932
                                       △ 144,800             △ 219,921
           減価償却累計額
                                        18,550              35,010
           機械装置及び運搬具(純額)
          工具、器具及び備品                              489,215              531,801
                                       △ 399,587             △ 406,498
           減価償却累計額
                                        89,627              125,302
           工具、器具及び備品(純額)
          レンタル品                             2,130,970              2,499,351
                                      △ 1,108,931             △ 1,164,268
           減価償却累計額
                                     ※3  1,022,038            ※3  1,335,082
           レンタル品(純額)
                                     ※2  2,451,655            ※2  3,529,723
          土地
                                       4,648,598              7,409,969
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                        70,925              27,678
          ソフトウエア
                                        276,114              352,878
          のれん
                                         8,761              8,761
          電話加入権
                                                        171
                                           -
          その他
                                        355,801              389,489
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                        464,387              489,763
          投資有価証券
                                        11,973               9,800
          長期貸付金
                                        24,183               4,342
          破産更生債権等
                                        14,178              22,354
          長期前払費用
                                        125,975              144,743
          繰延税金資産
                                        146,040              156,945
          その他
                                       △ 27,183              △ 7,342
          貸倒引当金
                                        759,555              820,608
          投資その他の資産合計
                                       5,763,955              8,620,067
        固定資産合計
                                      15,944,080              20,269,069
       資産合計
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                                                   (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (令和4年4月30日)              (令和5年4月30日)
     負債の部
       流動負債
                                     ※1  2,325,621            ※1  2,645,927
        支払手形及び買掛金
                                     ※1  1,642,525            ※1  1,756,927
        電子記録債務
                                        50,000              25,000
        1年内償還予定の社債
                                       ※2  88,502            ※2  339,083
        1年内返済予定の長期借入金
                                         9,881              19,393
        リース債務
                                      ※3  416,114             ※3  539,275
        未払金
                                        168,061              173,345
        未払費用
                                        329,473              327,423
        未払法人税等
                                        108,079               21,496
        未払消費税等
                                        325,620              365,906
        賞与引当金
                                        54,937              81,898
        その他
                                       5,518,817              6,295,677
        流動負債合計
       固定負債
                                        25,000
        社債                                                 -
                                      ※2  671,521           ※2  3,065,125
        長期借入金
                                        27,671              53,139
        リース債務
                                                       30,798
        繰延税金負債                                   -
                                      ※3  467,208             ※3  747,466
        その他
                                       1,191,402              3,896,530
        固定負債合計
                                       6,710,219              10,192,208
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        697,266              697,266
        資本金
                                        797,013              799,561
        資本剰余金
                                       7,677,889              8,466,056
        利益剰余金
                                       △ 73,400             △ 90,387
        自己株式
                                       9,098,769              9,872,497
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        134,579              156,616
        その他有価証券評価差額金
                                        134,579              156,616
        その他の包括利益累計額合計
                                          512             47,747
       非支配株主持分
                                       9,233,861              10,076,861
       純資産合計
                                      15,944,080              20,269,069
     負債純資産合計
                                33/81








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    ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
    【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和3年5月1日              (自 令和4年5月1日
                                至 令和4年4月30日)               至 令和5年4月30日)
                                      20,496,737              22,514,056
     売上高
                                      13,113,364              14,441,423
     売上原価
                                       7,383,373              8,072,632
     売上総利益
                                     ※1  5,927,372            ※1  6,576,337
     販売費及び一般管理費
                                       1,456,001              1,496,295
     営業利益
     営業外収益
                                          100              112
       受取利息
                                         7,020              10,615
       受取配当金
                                        20,795
       投資事業組合運用益                                                  -
                                        18,261              33,683
       雑収入
                                        46,177              44,412
       営業外収益合計
     営業外費用
                                         3,428              13,056
       支払利息
                                                       5,494
       投資事業組合運用損                                    -
                                          159               35
       為替差損
                                         7,933              6,808
       雑損失
                                        11,520              25,393
       営業外費用合計
                                       1,490,657              1,515,313
     経常利益
     特別利益
                                                       43,262
                                           -
       負ののれん発生益
                                                       43,262
       特別利益合計                                    -
                                       1,490,657              1,558,576
     税金等調整前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                   519,306              539,944
                                         1,469
                                                      △ 38,027
     法人税等調整額
                                        520,776              501,917
     法人税等合計
                                        969,880             1,056,658
     当期純利益
                                           0            3,852
     非支配株主に帰属する当期純利益
                                        969,880             1,052,806
     親会社株主に帰属する当期純利益
                                34/81










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    【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和3年5月1日              (自 令和4年5月1日
                                至 令和4年4月30日)               至 令和5年4月30日)
                                        969,880             1,056,658
     当期純利益
     その他の包括利益
                                        16,256              22,037
       その他有価証券評価差額金
                                       ※1  16,256             ※1  22,037
       その他の包括利益合計
                                        986,137             1,078,695
     包括利益
     (内訳)
                                        986,136             1,074,843
       親会社株主に係る包括利益
                                           0            3,852
       非支配株主に係る包括利益
                                35/81
















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    ③【連結株主資本等変動計算書】
      前連結会計年度(自 令和3年5月1日 至 令和4年4月30日)
                                                     (単位:千円)
                                    株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 697,266         792,609        6,946,003         △ 75,823       8,360,055
     当期変動額
      剰余金の配当
                                      △ 237,993                △ 237,993
      親会社株主に帰属する当期
                                       969,880                 969,880
      純利益
      自己株式の処分                         4,404                 2,423         6,827

      株主資本以外の項目の当期

                                                           -
      変動額(純額)
     当期変動額合計                    -       4,404        731,886         2,423        738,713
     当期末残高                 697,266         797,013        7,677,889         △ 73,400       9,098,769
                     その他の包括利益累計額

                                   非支配株主持分         純資産合計
                 その他有価証券評価         その他の包括利益累
                 差額金         計額合計
     当期首残高                 118,323         118,323          511      8,478,890
     当期変動額
      剰余金の配当                           -              △ 237,993
      親会社株主に帰属する当期
                                 -              969,880
      純利益
      自己株式の処分

                                 -               6,827
      株主資本以外の項目の当期

                      16,256         16,256           0      16,256
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 16,256         16,256           0      754,970
     当期末残高                 134,579         134,579          512      9,233,861
                                36/81









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      当連結会計年度(自 令和4年5月1日 至 令和5年4月30日)
                                                     (単位:千円)
                                    株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 697,266         797,013        7,677,889         △ 73,400       9,098,769
     当期変動額
      剰余金の配当                                △ 264,639                △ 264,639
      親会社株主に帰属する当期
                                      1,052,806                 1,052,806
      純利益
      自己株式の処分

                               2,548                 1,432         3,981
      連結範囲の変動                                         △ 18,420        △ 18,420

      連結子会社の増加による非

                                                           -
      支配株主持分の増減
      株主資本以外の項目の当期
                                                           -
      変動額(純額)
     当期変動額合計                    -       2,548        788,166        △ 16,987        773,727
     当期末残高                 697,266         799,561        8,466,056         △ 90,387       9,872,497
                     その他の包括利益累計額

                                   非支配株主持分         純資産合計
                 その他有価証券評価         その他の包括利益累
                 差額金         計額合計
     当期首残高                 134,579         134,579          512      9,233,861
     当期変動額
      剰余金の配当                           -              △ 264,639
      親会社株主に帰属する当期
                                 -              1,052,806
      純利益
      自己株式の処分                           -               3,981

      連結範囲の変動                           -              △ 18,420

      連結子会社の増加による非

                                 -      43,382         43,382
      支配株主持分の増減
      株主資本以外の項目の当期
                      22,037         22,037         3,852        25,889
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 22,037         22,037         47,234        843,000
     当期末残高                 156,616         156,616         47,747       10,076,861
                                37/81







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    ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和3年5月1日              (自 令和4年5月1日
                                至 令和4年4月30日)               至 令和5年4月30日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                       1,490,657              1,558,576
       税金等調整前当期純利益
                                       1,165,263              1,236,100
       減価償却費
                                        82,022              110,272
       のれん償却額
       負ののれん発生益                                    -           △ 43,262
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 5,697             △ 24,889
                                                       35,236
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 23,700
       受取利息及び受取配当金                                 △ 7,120             △ 10,728
                                         3,428              13,056
       支払利息
                                                       5,494
       投資事業組合運用損益(△は益)                                 △ 20,795
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 155,180             △ 453,869
       棚卸資産の増減額(△は増加)                                △ 317,346             △ 511,465
                                        312,404              228,484
       仕入債務の増減額(△は減少)
                                        26,098
                                                     △ 198,985
       その他
                                       2,550,034              1,944,018
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  7,120              10,728
       利息の支払額                                 △ 3,428             △ 13,056
                                       △ 429,169             △ 569,011
       法人税等の支払額
                                       2,124,557              1,372,679
       営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー
       有形固定資産の取得による支出                               △ 1,227,726             △ 2,912,028
       無形固定資産の取得による支出                                 △ 8,710              △ 600
       投資有価証券の取得による支出                                  △ 240             △ 513
                                        15,597               4,213
       出資金の分配による収入
       貸付けによる支出                                 △ 1,200             △ 1,450
                                         4,064              51,790
       貸付金の回収による収入
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                                                   ※2  △ 382,687
                                           -
       支出
                                                       22,406
                                       △ 25,640
       その他
       投資活動によるキャッシュ・フロー                               △ 1,243,856             △ 3,218,869
     財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                    -           △ 15,000
                                        475,000             2,880,000
       長期借入れによる収入
       長期借入金の返済による支出                                 △ 83,621             △ 653,379
                                        100,000
       社債の発行による収入                                                  -
       社債の償還による支出                                 △ 25,000             △ 50,000
       リース債務の返済による支出                                 △ 8,631             △ 16,868
       割賦債務の返済による支出                                △ 237,010             △ 290,402
                                       △ 238,917             △ 264,502
       配当金の支払額
                                                     1,589,846
       財務活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 18,179
                                        862,521
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                                △ 256,343
                                       2,706,974              3,569,496
     現金及び現金同等物の期首残高
                                     ※1  3,569,496            ※1  3,313,152
     現金及び現金同等物の期末残高
                                38/81






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    【注記事項】
    (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1.連結の範囲に関する事項
     (1)連結子会社の数             9 社
      東亜安全施設株式会社
      株式会社トレード
      北斗ネオン株式会社
      株式会社G-サイン
      株式会社サンエクセル
      マクテック株式会社
      安全機器株式会社
      有限会社安全サービス
      株式会社アスコ
       上記のうち、有限会社山行舎、マクテック株式会社、安全機器株式会社、有限会社安全サービス及び株式会社アス

      コの株式を取得したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。また、有限会社山行舎は令和4年8月
      8日付で株式会社サンエクセルに社名を変更しております。
     (2)非連結子会社の名称等

      該当事項はありません。
    2.持分法の適用に関する事項

      持分法を適用した非連結子会社及び関連会社はありません。
    3.連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社の決算日と連結決算日は一致しております。
    4.会計方針に関する事項

    (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
     ①有価証券
      その他有価証券
      市場価格のない株式等以外のもの
       時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
      市場価格のない株式等
       主として総平均法による原価法
     ②棚卸資産
      商品
       総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
      原材料
       総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
      貯蔵品
       最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
    (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

     ①有形固定資産(リース資産を除く)
      定率法
      ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物
      附属設備及び構築物並びにレンタル品については定額法によっております。
      なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
      建物 4~50年
      レンタル品 1~5年
     ②無形固定資産(リース資産を除く)
      定額法
      自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     ③リース資産
      所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
                                39/81

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    (3)重要な引当金の計上基準

     ①貸倒引当金
      債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については
      個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     ②賞与引当金
      従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
    (4)重要な収益及び費用の計上基準

      当社グループの主要な事業における主な履行義務及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
      ・商品及び製品の販売
       安全機材用品の販売、サインメディアの製作販売事業においては、商品の販売及び製品の製造販売を行っており、
       商品及び製品を顧客に引き渡した時点で支配が移転したものと判断し、収益を認識しております。
      ・商品及び製品のレンタル
       商品及び製品のレンタルによる収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づき、オペレー
       ティング・リース取引に該当する取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っておりま
       す。
    (5)のれんの償却方法及び償却期間

      のれんの償却については、5~10年間の定額法により償却を行っております。
    (6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

      連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易
      に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する
      短期投資からなっております。
    (重要な会計上の見積り)

       会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る
      連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
                                 (単位:千円)
                   前連結会計年度           当連結会計年度
      のれん                 276,114           352,878
       のれんの償却方法及び償却期間については、子会社株式の取得時における事業計画に基づく投資額の回収期間を考慮
      して償却期間を合理的に見積り、当該期間にわたり均等償却しております。
       子会社株式の取得時に生じたのれんについて、事業計画の達成状況等をもとに減損の兆候を識別しております。減損
      の兆候があると認められた場合には、減損の兆候があるグルーピング単位から得られる割引前将来キャッシュ・フロー
      の総額とのれんを含む帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しております。減損損失の認識
      の要否の判定においては、主に事業計画等を基礎として将来キャッシュ・フローを見積り、当該キャッシュ・フローが
      のれんを含む帳簿価額を上回るかどうかにより、減損損失計上の要否を検討しております。
      事業計画等の策定においては、対象となる子会社の属する業界の動向、市場環境、成長率等に関する仮定を含んでお
     ります。したがって、将来の不確実な経済状況及び経営状況の影響により設定した仮定が合理的な範囲を超えて変化し
     当該事業計画が計画通り進捗しないことが判明した場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において、減損損失が発
     生する可能性があります。
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    (連結貸借対照表関係)
    ※1 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
        なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結会計年度末残
        高に含まれております。
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (令和4年4月30日)                  (令和5年4月30日)
    受取手形                             60,508千円                  61,188千円
    電子記録債権                             19,219                  23,957
    支払手形                             8,243                  8,248
    電子記録債務                             7,737                  5,928
    ※2 担保資産及び担保付債務

        担保に供している資産は、次のとおりであります。
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (令和4年4月30日)                  (令和5年4月30日)
    建物及び構築物                            330,883千円                 1,354,739千円
    土地                            900,002                 1,613,607
              計                  1,230,885                  2,968,347
        担保付債務は、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (令和4年4月30日)                  (令和5年4月30日)
    1年内返済予定の長期借入金                             84,182千円                  226,763千円
    長期借入金                            617,681                 2,698,805
              計                   701,864                 2,925,568
    ※3 所有権留保等資産及び所有権留保付債務

        所有権留保等資産は、次のとおりであります。
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (令和4年4月30日)                  (令和5年4月30日)
    レンタル品                            506,593千円                  757,523千円
        所有権留保付債務は、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (令和4年4月30日)                  (令和5年4月30日)
    未払金                            205,205千円                  268,343千円
    その他(固定負債)                            352,046                  564,932
              計                   557,252                  833,276
     4 受取手形裏書譲渡高

                             前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (令和4年4月30日)                  (令和5年4月30日)
     受取手形裏書譲渡高                            16,012   千円               14,901   千円
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    (連結損益計算書関係)
    ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                          (自 令和3年5月1日                  (自 令和4年5月1日
                           至 令和4年4月30日)                    至 令和5年4月30日)
    給料手当                           2,337,339     千円              2,424,685     千円
                                 282,920                  315,203
    賞与引当金繰入額
    貸倒引当金繰入額                             △ 841                △ 3,265
                                 63,322                  66,945
    退職給付費用
    (連結包括利益計算書関係)

    ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 令和3年5月1日               (自 令和4年5月1日
                                至 令和4年4月30日)               至 令和5年4月30日)
     その他有価証券評価差額金
      当期発生額                                 23,390千円               31,708千円
      組替調整額                                   -               -
       税効果調整前
                                       23,390               31,708
       税効果額                               △7,134               △9,671
       その他有価証券評価差額金
                                       16,256               22,037
        その他の包括利益合計
                                       16,256               22,037
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    (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自 令和3年5月1日 至 令和4年4月30日)
     1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式

      普通株式                     9,025            -          -        9,025

            合計               9,025            -          -        9,025

     自己株式

      普通株式                      210           -          6         203

            合計                210           -          6         203

    (注)普通株式の自己株式数の減少6千株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものであります。
     2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
     3.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
                  株式の種類                          基準日        効力発生日
     (決議)                      (千円)       額(円)
     令和3年7月12日
                  普通株式           237,993          27.0   令和3年4月30日         令和3年7月13日
     取締役会
     (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (千円)             当額(円)
     令和4年7月12日
               普通株式         264,639     利益剰余金           30.0   令和4年4月30日         令和4年7月14日
     取締役会
    (注)1株当たり配当額には、記念配当2.0円が含まれております。
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     当連結会計年度(自 令和4年5月1日 至 令和5年4月30日)
     1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式

      普通株式                     9,025            -          -        9,025

            合計               9,025            -          -        9,025

     自己株式

      普通株式                      203          20          3         219

            合計                203          20          3         219

    (注)普通株式の自己株式の増加20千株は、有限会社山行舎(令和4年8月8日付で株式会社サンエクセルへ社名変更)
        の連結子会社化に伴う増加20千株であります。
       普通株式の自己株式数の減少3千株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものであります。
     2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
     3.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
                  株式の種類                          基準日        効力発生日
     (決議)                      (千円)       額(円)
     令和4年7月12日
                  普通株式           264,639          30.0   令和4年4月30日         令和4年7月14日
     取締役会
    (注)1株当たり配当額には、記念配当2.0円が含まれております。
     (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (千円)             当額(円)
     令和5年6月28日
               普通株式         282,409     利益剰余金           32.0   令和5年4月30日         令和5年7月11日
     取締役会
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    (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
    ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                         (自 令和3年5月1日                  (自 令和4年5月1日
                          至 令和4年4月30日)                    至 令和5年4月30日)
                                   3,569,496千円                  3,313,152千円
    現金及び預金勘定
                                      -                  -
    預入期間が3ヶ月を超える定期預金
                                   3,569,496                  3,313,152
    現金及び現金同等物
    ※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

       株式の取得により新たに5社を連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の内訳並びに株式の取得価額と取
      得のための収入(純額)との関係は次のとおりであります。
       流動資産                                   1,117,743千円

       固定資産                                    533,436
       のれん                                    187,036
       流動負債                                   △343,911
       固定負債                                   △648,406
       負ののれん                                   △43,262
                                          △43,382
       非支配株主持分
       新規連結子会社株式の取得価額
                                           759,252
                                          △376,565
       新規連結子会社の現金及び現金同等物
       差引:連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
                                           382,687
    (リース取引関係)

     1.ファイナンス・リース取引
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
      ①リース資産の内容
        有形固定資産
         UV印刷機及びインクジェット機(「工具、器具及び備品」)であります。
      ②リース資産の減価償却の方法
         連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価
        償却の方法」に記載のとおりであります。
     2.オペレーティングリース取引

        オペレーティングリース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     (単位:千円)
                             前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (令和4年4月30日)                  (令和5年4月30日)
        1年内                             17,454                  16,545
        1年超                             21,545                   5,000

        合計                             39,000                  21,545

    (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
        当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については、銀行等金融機関からの借入
      や社債の発行によっております。
        受取手形、売掛金及び電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っておりま
      す。
        また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
        長期借入金及び社債の使途は運転資金、設備資金及び子会社の取得資金であります。
        なお、デリバティブ取引は利用しておりません。
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      2.金融商品の時価等に関する事項
       前連結会計年度(令和4年4月30日)
                        連結貸借対照表計上額
                                      時価(千円)            差額(千円)
                           (千円)
       (1)投資有価証券(※2)                       365,077             365,077                -
        資産計                      365,077             365,077                -

       (1)社債                       75,000             74,969              △30
       (1年内返済予定含む)
       (2)長期借入金                       760,024             722,496            △37,528
       (1年内返済予定含む)
        負債計                      835,024             797,465            △37,558
       当連結会計年度(令和5年4月30日)

                        連結貸借対照表計上額
                                      時価(千円)            差額(千円)
                           (千円)
       (1)投資有価証券(※2)                       398,517             398,517                -
        資産計                      398,517             398,517                -

       (1)社債                       25,000             25,000               0
       (1年内返済予定含む)
       (2)長期借入金                      3,404,208            3,392,298             △11,910
       (1年内返済予定含む)
        負債計                     3,429,208            3,417,298             △11,909
      (※1) 現金については注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電
            子記録債務、未払金、未払法人税等については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似している
            ことから、注記を省略しております。
      (※2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照
            表計上額は以下のとおりであります。
                  区分           前連結会計年度(千円)                当連結会計年度(千円)
                 非上場株式                      15,074                15,074
              投資事業組合への出資金                         84,235                76,172
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      (注)1.金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
           前連結会計年度(令和4年4月30日)
                                    1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                    5年以内         10年以内
                            (千円)                          (千円)
                                    (千円)         (千円)
           現金及び預金                  3,569,496             -         -         -
           受取手形                   736,731            -         -         -
           売掛金                  2,818,828             -         -         -

           電子記録債権                   418,358            -         -         -
                 合計            7,543,415             -         -         -

           当連結会計年度(令和5年4月30日)

                                    1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                    5年以内         10年以内
                            (千円)                          (千円)
                                    (千円)         (千円)
           現金及び預金                  3,313,152             -         -         -
           受取手形                   991,113            -         -         -
           売掛金                  3,334,168             -         -         -

           電子記録債権                   500,246            -         -         -
                 合計            8,138,680             -         -         -

      (注)2.社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

           前連結会計年度(令和4年4月30日)
                             1年超      2年超      3年超      4年超
                      1年以内                                 5年超
                             2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                      (千円)                                (千円)
                             (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
           社債             50,000      25,000         -      -      -      -

           長期借入金             88,502      71,639      35,335      35,371      35,408      493,766

               合計         138,502       96,639      35,335      35,371      35,408      493,766

           当連結会計年度(令和5年4月30日)

                             1年超      2年超      3年超      4年超
                      1年以内                                 5年超
                             2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                      (千円)                                (千円)
                             (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
           社債             25,000         -      -      -      -      -

           長期借入金            339,083      302,779      302,815      302,852      119,775     2,036,902

               合計         364,083      302,779      302,815      302,852      119,775     2,036,902

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      3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
          金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに
         分類しております。
          レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
          レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
          レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
          時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
         するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      (1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

         前連結会計年度(令和4年4月30日)
                                      時価(千円)
               区分
                           レベル1         レベル2         レベル3          合計
         投資有価証券
          その他有価証券
           株式                    365,077           -         -      365,077
               資産計              365,077           -         -      365,077
         当連結会計年度(令和5年4月30日)

                                      時価(千円)
               区分
                           レベル1         レベル2         レベル3          合計
         投資有価証券
          その他有価証券
           株式                    398,517           -         -      398,517
               資産計              398,517           -         -      398,517
      (2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

         前連結会計年度(令和4年4月30日)
                                      時価(千円)
               区分
                           レベル1         レベル2         レベル3          合計
         社債                      -      74,969           -      74,969

         長期借入金                      -      722,496           -      722,496
               負債計                -      797,465           -      797,465

         当連結会計年度(令和5年4月30日)

                                      時価(千円)
               区分
                           レベル1         レベル2         レベル3          合計
         社債                      -      25,000           -      25,000

         長期借入金                      -     3,392,298            -     3,392,298
               負債計                -     3,417,298            -     3,417,298

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      (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
         投資有価証券
          上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレ
         ベル1の時価に分類しております。
         社債
          社債の時価は、元利金の合計額と、新規に同様の発行を行った場合に想定される利率を基に、割引現在価値法
         により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
         長期借入金
          長期借入金の時価は、元利金の合計額と、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率を基に、割引現在
         価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
    (有価証券関係)

    1.その他有価証券
     前連結会計年度(令和4年4月30日)
                              連結貸借対照表計上
                     種類                   取得原価(千円)           差額(千円)
                              額(千円)
               (1)株式                    339,097          146,641          192,455

     連結貸借対照表計上
               (2)債券                       -          -          -
     額が取得原価を超え
               (3)その他                       -          -          -
     るもの
                     小計              339,097          146,641          192,455
               (1)株式                    25,979          28,545          △2,565

     連結貸借対照表計上
               (2)債券                       -          -          -
     額が取得原価を超え
               (3)その他                       -          -          -
     ないもの
                     小計               25,979          28,545          △2,565
                合計                   365,077          175,186          189,890

    (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額15,074千円)及び投資事業組合への出資金(連結貸借対照表計上額84,235千
      円)は、市場価格がない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     当連結会計年度(令和5年4月30日)

                              連結貸借対照表計上
                     種類                   取得原価(千円)           差額(千円)
                              額(千円)
               (1)株式                    398,517          178,786          219,730

     連結貸借対照表計上
               (2)債券                       -          -          -
     額が取得原価を超え
               (3)その他                       -          -          -
     るもの
                     小計              398,517          178,786          219,730
               (1)株式                       -          -          -

     連結貸借対照表計上
               (2)債券                       -          -          -
     額が取得原価を超え
               (3)その他                       -          -          -
     ないもの
                     小計                 -          -          -
                合計                   398,517          178,786          219,730

    (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額15,074千円)及び投資事業組合への出資金(連結貸借対照表計上額76,172千
      円)は、市場価格がない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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    2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
        該当事項はありません。
    3.減損処理を行った有価証券

        該当事項はありません。
    (デリバティブ取引関係)

     前連結会計年度(令和4年4月30日)
      当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
     当連結会計年度(令和5年4月30日)

      当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
    (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
      当社グループは、確定拠出年金制度を採用しています。
     2.退職給付費用に関する事項

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自 令和3年5月1日                  (自 令和4年5月1日
                           至 令和4年4月30日)                    至 令和5年4月30日)
       確定拠出年金に係る要拠出額                             76,092千円                 74,082千円
       退職給付費用                             76,092千円                 74,082千円
    (ストック・オプション等関係)

      該当事項はありません。
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    (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前連結会計年度                当連結会計年度
                              (令和4年4月30日)                (令和5年4月30日)
    繰延税金資産
     未払事業税                                 20,976千円                19,292千円
     賞与引当金                                 99,904                110,077
     貸倒引当金                                 13,465                 5,871
     減損損失                                  1,191                  919
     ゴルフ会員権評価損                                  6,181                6,181
     投資有価証券評価損                                 20,425                20,425
     税務上の繰越欠損金(注)                                 24,860                76,919
     長期未払金                                 30,510                32,183
     その他                                 22,077                39,492
    繰延税金資産小計
                                     239,093                312,363
    税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)                                △20,638                △52,042
    将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                △30,510                △36,306
    繰延税金資産合計
                                     187,944                224,014
    繰延税金負債
     その他有価証券評価差額金                                △59,060                △73,962
     連結子会社の時価評価差額                                 △2,909                △36,106
    繰延税金負債合計
                                     △61,969                △110,069
    繰延税金資産の純額
                                     125,975                113,945
    (注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

      前連結会計年度(令和4年4月30日)
                       1年超      2年超      3年超      4年超
                 1年以内                                5年超       合計
                       2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                 (千円)                                (千円)      (千円)
                       (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
        税務上の繰越欠
                     -      -      -    5,603      3,566      15,690      24,860
        損金(※1)
        評価性引当額             -      -      -   △5,603      △3,566      △11,468      △20,638
        繰延税金資産
                     -      -      -      -      -    4,221      4,221
        (※2)
      (※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
      (※2)将来の課税所得に基づき繰延税金資産の回収可能性を勘案し、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産につ
           いては回収可能と判断した金額を計上しております。
      当連結会計年度(令和5年4月30日)

                       1年超      2年超      3年超      4年超
                 1年以内                                5年超       合計
                       2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                 (千円)                                (千円)      (千円)
                       (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
        税務上の繰越欠
                     -      -    3,565      3,566        -    69,788      76,919
        損金(※1)
        評価性引当額             -      -   △3,565      △3,566         -   △44,911      △52,042
        繰延税金資産
                     -      -      -      -      -    24,876      24,876
        (※2)
      (※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
      (※2)将来の課税所得に基づき繰延税金資産の回収可能性を勘案し、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産につ
           いては回収可能と判断した金額を計上しております。
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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
     な項目別の内訳
                               前連結会計年度                当連結会計年度
                              (令和4年4月30日)                (令和5年4月30日)
    法定実効税率                                   30.5%                30.5%
    (調整)
    交際費等永久に損金に算入されない項目                                    0.1                0.2
    受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                   △0.0                △0.0
    住民税均等割                                    2.8                2.7
    評価性引当額の変動額                                   △0.1                △2.9
    のれん償却額                                    1.6                2.1
    その他                                   △0.0                △0.4
    税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                        34.9                32.2
    (収益認識関係)

     1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
      前連結会計年度(自 令和3年5月1日 至 令和4年4月30日)
                              (単位:千円)
        工事表示板・標識                        1,626,562
        仮設防護柵                         919,928
        保安灯・警告灯                         469,858
        防災用品・環境整備用品                        2,641,187
        その他商品                        4,616,975
        サインメディア                        5,466,941
        顧客との契約から生じる収益                        15,741,454
        その他の収益                        4,755,283
        外部顧客への売上高                        20,496,737
      (注)その他の収益には、リース取引等が含まれております。
      当連結会計年度(自 令和4年5月1日 至 令和5年4月30日)

                              (単位:千円)
        工事表示板・標識                        1,630,548
        仮設防護柵                         942,490
        保安灯・警告灯                         490,350
        防災用品・環境整備用品                        2,545,065
        その他商品                        4,892,834
        サインメディア                        6,780,961
        顧客との契約から生じる収益                        17,282,250
        その他の収益                        5,231,805
        外部顧客への売上高                        22,514,056
      (注)その他の収益には、リース取引等が含まれております。
     2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

       当社グループの主要な事業における主な履行義務及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
      ・商品及び製品の販売
       安全機材用品の販売、サインメディアの製作販売事業においては、商品の販売及び製品の製造販売を行っており、
      商品及び製品を顧客に引き渡した時点で支配が移転したものと判断し、収益を認識しております。
      ・商品及び製品のレンタル
       商品及び製品のレンタルによる収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づき、オペレー
      ティング・リース取引に該当する取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っておりま
      す。
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     3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末
      において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
       当社及び連結子会社においては、顧客との予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適
      用し、残存履行義務に配分した取引価格の注記を省略しております。
    (企業結合等関係)

     取得による企業結合
     1.企業結合の概要
      (1)被取得企業の名称及びその事業の内容
       ①有限会社山行舎
        被取得企業の名称  有限会社山行舎
        事業の内容     安全機材用品及び測量器具等の製造販売業
       ②マクテック株式会社
        被取得企業の名称  マクテック株式会社
        事業の内容     屋外広告業
       ③安全機器株式会社
        被取得企業の名称  安全機器株式会社
        事業の内容     安全機材用品等の販売業
       ④有限会社安全サービス
        被取得企業の名称  有限会社安全サービス
        事業の内容     安全機材用品等の販売業
       ⑤株式会社アスコ
        被取得企業の名称  株式会社アスコ
        事業の内容     高輝度LED表示機等の企画・開発、製造・販売業
      (2)企業結合を行った主な理由
       有限会社山行舎は安全機材用品及び測量器具等の製造・販売を事業としており、昭和58年の設立以来、豊富な経験
      と高い技術を有しております。マクテック株式会社は関西地区を中心にサインメディアの企画・設計・施工等を行っ
      ており、総合依頼永年に渡り培われたノウハウのもと安定した経営基盤を有しております。安全機器株式会社及び有
      限会社安全サービスは、北海道を中心に当社と同じく安全機材用品等の販売を事業としており、昭和40年の設立以
      来、豊富な経験と幅広いネットワーク等、安定した経営基盤を有しております。株式会社アスコは高輝度LED表示
      機の企画・開発、製造・販売等を事業としており、昭和58年の設立以来、豊富な経験と高い技術を有しております。
       株式取得により、各社の持つ高い技術力や生産力、ノウハウ等と当社グループが持つ販売拠点ネットワーク網とを
      お互いが共有し活用する事でのシナジー効果をもって、グループとしての総合力強化が図れるものと判断し、各社を
      グループ企業として迎える事といたしました。
      (3)企業結合日
       ①有限会社山行舎
        令和4年5月9日(みなし取得日:令和4年5月1日)
       ②マクテック株式会社
        令和4年5月10日(みなし取得日:令和4年5月1日)
       ③安全機器株式会社
        令和4年8月8日(みなし取得日:令和4年8月1日)
       ④有限会社安全サービス
        令和4年8月8日(みなし取得日:令和4年8月1日)
       ⑤株式会社アスコ
        令和4年12月28日(みなし取得日:令和5年2月1日)
      (4)企業結合の法的形式
       株式取得
      (5)結合後企業の名称
       ①有限会社山行舎
        なお、令和4年8月8日付で株式会社サンエクセルに社名を変更しております。
       ②マクテック株式会社
       ③安全機器株式会社
       ④有限会社安全サービス
       ⑤株式会社アスコ
      (6)取得した議決権比率
       ①有限会社山行舎
        100%
                                53/81

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       ②マクテック株式会社
        100%
       ③安全機器株式会社
        78.9%
       ④有限会社安全サービス
        100%
       ⑤株式会社アスコ
        100%
      (7)取得企業を決定するに至った主な根拠
       当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。
     2.連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

       ①有限会社山行舎
        令和4年5月1日から令和5年4月30日まで
       ②マクテック株式会社
        令和4年5月1日から令和5年4月30日まで
       ③安全機器株式会社
        令和4年8月1日から令和5年4月30日まで
       ④有限会社安全サービス
        令和4年8月1日から令和5年4月30日まで
       ⑤株式会社アスコ
        令和5年2月1日から令和5年4月30日まで
     3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

       ①有限会社山行舎
        取得の対価  現金              500,306千円
        取得原価              500,306千円
       ②マクテック株式会社
        取得の対価  現金               99,000千円
        取得原価               99,000千円
       ③安全機器株式会社
        取得の対価  現金              119,350千円
        取得原価              119,350千円
       ④有限会社安全サービス
        取得の対価  現金               39,999千円
        取得原価               39,999千円
       ⑤株式会社アスコ
        取得の対価  現金                 596千円
        取得原価                 596千円
     4.主要な取得関連費用の内容及び金額

       アドバイザリーに対する報酬・手数料等
       ①有限会社山行舎
          800千円
       ②マクテック株式会社
        15,800千円
       ③安全機器株式会社及び有限会社安全サービス
        26,200千円
       ④株式会社アスコ
         1,000千円
     5.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

      (1)発生したのれんの金額及び負ののれんの金額
       ①有限会社山行舎
        のれんの金額   53,600千円
       ②マクテック株式会社
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        のれんの金額   71,108千円
       ③安全機器株式会社
        負ののれんの金額 43,252千円
       ④有限会社安全サービス
        のれんの金額                1,918千円
       ⑤株式会社アスコ
        のれんの金額   60,408千円
      (2)発生原因
       取得原価が企業結合時における時価純資産を上回った差額をのれんとして認識し、企業結合時における時価純資産
      額が取得原価を上回った差額を負ののれん発生益として認識しております。
      (3)償却方法及び償却期間
       5年間にわたる均等償却
     6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

                 山行舎        マクテック          安全機器        安全サービス           アスコ
      流動資産           335,956千円         262,958千円         197,854千円          40,701千円         280,272千円
      固定資産           247,804          8,963        242,435          9,911         24,320
      資産合計           583,761         271,922         440,289          50,613         304,593
      流動負債            32,815         147,050          89,360          7,531         67,152
      固定負債           104,239          96,980         144,933          5,000        297,253
      負債合計           137,054         244,030         234,294          12,531         364,405
     7.企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の

        概算額及びその算定方法
       当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。
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    (セグメント情報等)
     【セグメント情報】
       当社グループは、道路安全資材、建築防災用品、保安用品、保護具及び各種看板・標識等サインメディアの製作、
      販売、レンタルを行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     【関連情報】

      前連結会計年度(自           令和3年5月1日          至   令和4年4月30日)
      1.製品及びサービスごとの情報
         単一の製品、サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略
        しております。
      2.地域ごとの情報

      (1)売上高
         本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
        略しております。
      3.主要な顧客ごとの情報

         連結損益計算書の売上高の10%以上を占める特定の顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
      当連結会計年度(自           令和4年5月1日          至   令和5年4月30日)

      1.製品及びサービスごとの情報
         単一の製品、サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略
        しております。
      2.地域ごとの情報

      (1)売上高
         本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
        略しております。
      3.主要な顧客ごとの情報

         連結損益計算書の売上高の10%以上を占める特定の顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

      前連結会計年度(自           令和3年5月1日          至   令和4年4月30日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           令和4年5月1日          至   令和5年4月30日)
       該当事項はありません。
     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

      前連結会計年度(自           令和3年5月1日          至   令和4年4月30日)
       単一セグメントのため、記載を省略しております。
      当連結会計年度(自           令和4年5月1日          至   令和5年4月30日)
       単一セグメントのため、記載を省略しております。
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

      前連結会計年度(自           令和3年5月1日          至   令和4年4月30日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           令和4年5月1日          至   令和5年4月30日)
       単一セグメントのため、記載を省略しております。
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    【関連当事者情報】
     前連結会計年度(自 令和3年5月1日 至 令和4年4月30日)
      関連当事者との取引で、開示すべきものはありません。
     当連結会計年度(自 令和4年5月1日 至 令和5年4月30日)

      関連当事者との取引で、開示すべきものはありません。
    (1株当たり情報)

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
              項目              (自 令和3年5月1日                 (自 令和4年5月1日
                            至 令和4年4月30日)                 至 令和5年4月30日)
     1株当たり純資産額(円)                           1,046.71                 1,138.99
     1株当たり当期純利益(円)                            109.97                 119.58
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益
                                    -                 -
     (円)
     (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま
           す。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 令和3年5月1日                 (自 令和4年5月1日
                            至 令和4年4月30日)                 至 令和5年4月30日)
     1株当たり当期純利益
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                  969,880                1,052,806
      (千円)
      普通株主に帰属しない金額(千円)                               -                 -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する当
                                  969,880                1,052,806
      期純利益(千円)
      期中平均株式数(千株)                             8,819                 8,804
    (重要な後発事象)

     該当事項はありません。
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    ⑤【連結附属明細表】
    【社債明細表】
                                 当期首残高       当期末残高       利率
         会社名           銘柄       発行年月日                        担保    償還期限
                                 (千円)       (千円)      (%)
                第1回無担保社債           令和3年       75,000       25,000              令和5年
      ㈱グリーンクロス                                         0.2    なし
                (注)1           10月27日      (50,000)       (25,000)               10月27日
     (注)1.()内書は、1年以内の償還予定額であります。
         2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
             1年以内        1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
             (千円)          (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
              25,000           -          -          -          -
    【借入金等明細表】

                                当期首残高       当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                 (千円)       (千円)       (%)
     1年以内に返済予定の長期借入金                              88,502       339,083       0.46      -

     1年以内に返済予定のリース債務                              9,881       19,393      -       -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                             671,521      3,065,125        0.47   令和6年~30年

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                              27,671       53,139      -    令和6年~10年

     その他有利子負債
      1年以内に返済予定の割賦未払金                            205,205       268,343      -
      割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)                            352,046       564,932          令和6年~10年
                 合計                 1,354,830       4,310,018       -       -
     (注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対
           照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
         3.割賦未払金については、割賦料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で割賦未払金を連結貸借対照
          表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
         4.長期借入金、リース債務及び割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返
           済予定額は以下のとおりであります。
                  1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                    (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
       長期借入金             302,799           302,815           302,852           119,775
       リース債務              19,263           16,923           13,996           2,956

       割賦未払金             228,247           183,129           125,689           27,866

    【資産除去債務明細表】

      当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度
     末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省
     略しております。
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    (2)【その他】
      当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                   5,074,581          10,692,980          16,333,192          22,514,056
     税金等調整前四半期(当期)
                         255,778          695,519         1,073,782          1,558,576
     純利益(千円)
     親会社株主に帰属する四半期
                         164,047          474,396          720,134         1,052,806
     (当期)純利益(千円)
     1株当たり四半期(当期)
                          18.64          53.89          81.80          119.58
     純利益(円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益
                          18.64          35.25          27.91          37.78
     (円)
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    2【財務諸表等】
    (1)【財務諸表】
    ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (令和4年4月30日)              (令和5年4月30日)
     資産の部
       流動資産
                                       2,874,911              1,856,629
        現金及び預金
                                      ※1  715,235             ※1  667,342
        受取手形
                                      ※1  397,338             ※1  467,437
        電子記録債権
                                       2,620,107              2,981,081
        売掛金
                                       2,315,925              2,823,852
        商品
                                        183,229              194,221
        原材料及び貯蔵品
                                        64,320              60,431
        前払費用
                                        47,601              698,825
        その他
                                       △ 17,000             △ 12,000
        貸倒引当金
                                       9,201,669              9,737,821
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                       1,497,066              1,812,415
          建物
                                       △ 805,060             △ 856,139
           減価償却累計額
                                      ※2  692,006             ※2  956,275
           建物(純額)
                                        126,897              168,624
          構築物
                                       △ 101,098             △ 104,454
           減価償却累計額
                                        25,798              64,170
           構築物(純額)
                                        14,043              21,043
          機械及び装置
                                       △ 10,194             △ 11,530
           減価償却累計額
                                         3,848              9,513
           機械及び装置(純額)
                                        87,074              102,064
          車両運搬具
                                       △ 79,532             △ 87,326
           減価償却累計額
                                         7,542              14,738
           車両運搬具(純額)
          工具、器具及び備品                              467,891              461,651
                                       △ 380,457             △ 348,382
           減価償却累計額
                                        87,434              113,269
           工具、器具及び備品(純額)
          レンタル品                             2,130,970              2,499,351
                                      △ 1,108,931             △ 1,164,268
           減価償却累計額
                                     ※3  1,022,038            ※3  1,335,082
           レンタル品(純額)
                                     ※2  2,143,803            ※2  2,143,803
          土地
                                       3,982,472              4,636,853
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                        50,663              19,274
          ソフトウエア
                                         7,987              7,987
          電話加入権
                                        58,651              27,261
          無形固定資産合計
                                60/81






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                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (令和4年4月30日)              (令和5年4月30日)
        投資その他の資産
                                        464,387              486,808
          投資有価証券
                                       1,040,355              1,843,408
          関係会社株式
                                        11,973              169,965
          従業員に対する長期貸付金
                                        24,183               4,207
          破産更生債権等
                                        13,920              21,527
          長期前払費用
                                        102,986               93,505
          繰延税金資産
                                        131,188              167,480
          その他
                                       △ 27,183              △ 7,207
          貸倒引当金
                                       1,761,811              2,779,696
          投資その他の資産合計
                                       5,802,935              7,443,811
        固定資産合計
                                      15,004,605              17,181,632
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                      ※1  597,857             ※1  346,414
        支払手形
                                     ※1  1,642,525            ※1  1,728,802
        電子記録債務
                                       1,549,565              1,704,675
        買掛金
                                        50,000              25,000
        1年内償還予定の社債
                                       ※2  53,240            ※2  242,584
        1年内返済予定の長期借入金
                                         9,881              19,393
        リース債務
                                      ※3  420,982             ※3  579,747
        未払金
                                        156,009              152,907
        未払費用
                                        295,974              290,257
        未払法人税等
                                        94,153
        未払消費税等                                                 -
                                        39,692              43,763
        預り金
                                        305,000              330,000
        賞与引当金
                                       5,214,881              5,463,545
        流動負債合計
       固定負債
                                        25,000
        社債                                                 -
                                       ※2  36,340            ※2  996,443
        長期借入金
                                        27,671              51,878
        リース債務
                                      ※3  352,046             ※3  564,932
        その他
                                        441,058             1,613,254
        固定負債合計
                                       5,655,940              7,076,800
       負債合計
                                61/81








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                                                    株式会社グリーンクロス(E03279)
                                                           有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (令和4年4月30日)              (令和5年4月30日)
     純資産の部
       株主資本
                                        697,266              697,266
        資本金
        資本剰余金
                                        660,866              660,866
          資本準備金
                                        136,146              138,695
          その他資本剰余金
                                        797,013              799,561
          資本剰余金合計
        利益剰余金
                                        52,300              52,300
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                       6,640,000              7,350,000
           別途積立金
                                       1,100,905              1,121,119
           繰越利益剰余金
                                       7,793,205              8,523,419
          利益剰余金合計
        自己株式                               △ 73,400             △ 71,967
                                       9,214,085              9,948,280
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        134,579              156,552
        その他有価証券評価差額金
                                        134,579              156,552
        評価・換算差額等合計
                                       9,348,665              10,104,832
       純資産合計
                                      15,004,605              17,181,632
     負債純資産合計
                                62/81













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    ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                               (自 令和3年5月1日              (自 令和4年5月1日
                                至 令和4年4月30日)               至 令和5年4月30日)
     売上高
                                       9,442,934              9,211,686
       商品売上高
                                       4,112,343              4,157,819
       特注看板売上高
                                       5,400,368              6,036,070
       レンタル売上高
                                      18,955,645              19,405,576
       売上高合計
     売上原価
                                       2,025,774              2,271,855
       商品期首棚卸高
                                       7,903,144              8,466,630
       当期商品仕入高
                                       9,928,919              10,738,485
       合計
                                      ※1  996,529           ※1  1,339,753
       他勘定振替高
                                       2,315,925              2,812,830
       商品期末棚卸高
                                       6,616,464              6,585,901
       商品売上原価
                                       2,893,010              2,987,214
       特注看板原価
                                       2,505,740              2,653,876
       レンタル原価
                                      12,015,215              12,226,993
       売上原価合計
                                       6,940,430              7,178,583
     売上総利益
     販売費及び一般管理費
                                       2,197,778              2,142,005
       給料
                                        72,724              71,781
       役員報酬
                                        253,502              238,386
       賞与
                                        259,250              284,460
       賞与引当金繰入額
                                        62,533              61,560
       退職給付費用
                                        405,390              403,381
       法定福利費
                                        24,426              26,162
       福利厚生費
                                        133,049              136,568
       旅費及び交通費
                                        510,250              551,733
       運賃
                                        215,688              217,361
       車両費
                                        60,755              80,627
       広告宣伝費
                                        195,623              185,966
       賃借料
                                        392,282              495,775
       地代家賃
                                        44,315              46,573
       通信費
                                        115,337              121,909
       減価償却費
                                         3,383              3,181
       教育研修費
                                        74,279              75,562
       管理諸費
       貸倒引当金繰入額                                  △ 828            △ 3,351
                                        502,804              581,487
       その他
                                       5,522,548              5,721,134
       販売費及び一般管理費合計
                                       1,417,882              1,457,448
     営業利益
                                63/81







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                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                               (自 令和3年5月1日              (自 令和4年5月1日
                                至 令和4年4月30日)               至 令和5年4月30日)
     営業外収益
                                          95             1,393
       受取利息
                                         6,998              9,980
       受取配当金
                                       ※2  2,727             ※2  2,727
       経営指導料
                                       ※2  10,800             ※2  16,226
       受取家賃
                                        20,795
       投資事業組合運用益                                                  -
                                        14,426              22,166
       雑収入
                                        55,843              52,493
       営業外収益合計
     営業外費用
                                         1,232              4,493
       支払利息
                                                       5,494
       投資事業組合運用損                                    -
                                          159               35
       為替差損
                                         7,848              6,683
       雑損失
                                         9,240              16,707
       営業外費用合計
                                       1,464,485              1,493,234
     経常利益
                                       1,464,485              1,493,234
     税引前当期純利益
                                        476,712              498,543
     法人税、住民税及び事業税
                                         8,524
                                                       △ 161
     法人税等調整額
                                        485,237              498,381
     法人税等合計
                                        979,248              994,852
     当期純利益
                                64/81













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        【特注看板原価明細表】
                              前事業年度                  当事業年度
                          (自 令和3年5月1日                  (自 令和4年5月1日
                           至 令和4年4月30日)                  至 令和5年4月30日)
                    注記                 構成比                  構成比
           区分                金額(千円)                  金額(千円)
                    番号                 (%)                  (%)
     Ⅰ.看板材料費

        期首看板材料棚卸高                  150,780                  174,024

                         1,645,168                  1,653,353

        当期看板材料仕入高
            計

                         1,795,948                  1,827,378
                          174,024                  183,537
        期末看板材料棚卸高                        1,621,924       56.1            1,643,841       55.0
     Ⅱ.外注加工費

                          635,893                  749,239

        当期外注加工費                         635,893      22.0             749,239      25.1
     Ⅲ.労務費

        給料                  422,946                  390,792

        賞与                  46,172                  42,645

        賞与引当金繰入額                  45,750                  45,540

        退職給付費用                  13,129                  11,958

        法定福利費                  76,888                  70,453

                             6                  -

        その他                         604,893      20.9             561,390      18.8
     Ⅳ.経費

        賃借料                   1,887                  1,422

        減価償却費                   9,989                  17,844

                          18,422       30,298           13,476       32,743

        その他                               1.0                  1.1
        特注看板原価                        2,893,010      100.0            2,987,214      100.0

     原価計算の方法

      原価計算の方法は、実際原価による総合原価計算を採用しております。
     (注) 看板材料は、貸借対照表上原材料及び貯蔵品として表示しております。

                                65/81







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    ③【株主資本等変動計算書】
      前事業年度(自 令和3年5月1日 至 令和4年4月30日)
                                                      (単位:千円)
                                     株主資本
                             資本剰余金                  利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                    資本金
                             その他資本     資本剰余金                    利益剰余金
                        資本準備金               利益準備金
                             剰余金     合計               繰越利益剰     合計
                                             別途積立金
                                                  余金
     当期首残高               697,266     660,866     131,742     792,609      52,300    5,910,000     1,089,651     7,051,951
     当期変動額
      別途積立金の積立                                        730,000    △ 730,000        -
      剰余金の配当
                                                  △ 237,993    △ 237,993
      当期純利益                                             979,248     979,248
      自己株式の処分                         4,404     4,404
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計                  -     -   4,404     4,404       -   730,000      11,254     741,254
     当期末残高               697,266     660,866     136,146     797,013      52,300    6,640,000     1,100,905     7,793,205
                      株主資本         評価・換算差額等

                             その他有価          純資産合計
                        株主資本合          評価・換算
                   自己株式          証券評価差
                        計          差額等合計
                             額金
     当期首残高
                    △ 75,823    8,466,003      118,323     118,323    8,584,326
     当期変動額
      別途積立金の積立                      -               -
      剰余金の配当
                        △ 237,993              △ 237,993
      当期純利益                    979,248               979,248
      自己株式の処分               2,423     6,827               6,827
      株主資本以外の項目の当期変動
                            -   16,256     16,256     16,256
      額(純額)
     当期変動額合計
                     2,423    748,081      16,256     16,256     764,338
     当期末残高               △ 73,400    9,214,085      134,579     134,579    9,348,665
                                66/81








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                                                    株式会社グリーンクロス(E03279)
                                                           有価証券報告書
      当事業年度(自 令和4年5月1日 至 令和5年4月30日)
                                                      (単位:千円)
                                     株主資本
                             資本剰余金                  利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                    資本金
                             その他資本     資本剰余金                    利益剰余金
                        資本準備金               利益準備金
                             剰余金     合計               繰越利益剰     合計
                                             別途積立金
                                                  余金
     当期首残高
                    697,266     660,866     136,146     797,013      52,300    6,640,000     1,100,905     7,793,205
     当期変動額
      別途積立金の積立                                        710,000    △ 710,000        -
      剰余金の配当                                            △ 264,639    △ 264,639
      当期純利益
                                                   994,852     994,852
      自己株式の処分                         2,548     2,548
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                       -     -   2,548     2,548       -   710,000      20,213     730,213
     当期末残高               697,266     660,866     138,695     799,561      52,300    7,350,000     1,121,119     8,523,419
                      株主資本         評価・換算差額等

                             その他有価          純資産合計
                        株主資本合          評価・換算
                   自己株式          証券評価差
                        計          差額等合計
                             額金
     当期首残高               △ 73,400    9,214,085      134,579     134,579    9,348,665
     当期変動額
      別途積立金の積立                      -               -
      剰余金の配当                   △ 264,639              △ 264,639
      当期純利益                    994,852               994,852
      自己株式の処分
                     1,432     3,981               3,981
      株主資本以外の項目の当期変動
                            -   21,972     21,972     21,972
      額(純額)
     当期変動額合計                1,432    734,194      21,972     21,972     756,167
     当期末残高
                    △ 71,967    9,948,280      156,552     156,552    10,104,832
                                67/81








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    【注記事項】
    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法
     子会社株式及び関連会社株式
      移動平均法による原価法
     その他有価証券
      市場価格のない株式等以外のもの
        時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
      市場価格のない株式等
        総平均法による原価法
    2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
     (1)商品
      総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
     (2)原材料
      総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
     (3)貯蔵品
      最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
    3.固定資産の減価償却の方法
     (1)有形固定資産(リース資産を除く)
      定率法
        ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建
        物附属設備及び構築物並びにレンタル品については定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物 4~50年
        レンタル品 1~5年
     (2)無形固定資産(リース資産を除く)
      定額法
        自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     (3)リース資産
      所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      リース期間定額法
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    4.引当金の計上基準
     (1)貸倒引当金
      債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
      は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金
      従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
    5.収益及び費用の計上基準
     当社の主要な事業における主な履行義務及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
     ・商品及び製品の販売
      安全機材用品の販売、サインメディアの製作販売事業においては、商品の販売及び製品の製造販売を行っており、商
      品及び製品を顧客に引き渡した時点で支配が移転したものと判断し、収益を認識しております。
     ・商品及び製品のレンタル
      商品及び製品のレンタルによる収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づき、オペレー
      ティング・リース取引に該当する取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っておりま
      す。
    (重要な会計上の見積り)

      会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重
     要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
                                 (単位:千円)
                    前事業年度           当事業年度
      関係会社株式                1,040,355           1,843,408
      関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額としております。市場価格がない関係会社株式の評価にあたって
     は、当該株式の実質価額が著しく低下し、かつ回復の可能性が見込めない場合に、評価損の認識を行うこととしており
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     ます。回復可能性の判断においては、関係会社の純資産額に事業計画等に基づく超過収益力を反映させた実質価額を合
     理的に見積り、取得原価と実質価額を比較することにより、評価損計上の要否を検討しております。
      当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、予測できない事象の発生に
     より関係会社の業績が悪化し、将来の業績回復が見込めなくなった場合、翌事業年度以降の財務諸表において、関係会
     社株式評価損が発生する可能性があります。
    (貸借対照表関係)

    ※1 事業年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
        なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形が、事業年度末残高に含まれて
        おります。
                              前事業年度                  当事業年度
                           (令和4年4月30日)                  (令和5年4月30日)
    受取手形                             60,148千円                  51,160千円
    電子記録債権                             17,153                  20,837
    支払手形                             8,243                  8,248
    電子記録債務                             7,737                  5,928
     ※2 担保資産及び担保付債務

        担保に供している資産は、次のとおりであります。
                              前事業年度                  当事業年度
                           (令和4年4月30日)                  (令和5年4月30日)
    建物                                34,013千円                  332,398千円
    土地                               632,801                  682,499
     計                              666,815                 1,014,897
        担保付債務は、次のとおりであります。

                              前事業年度                  当事業年度
                           (令和4年4月30日)                  (令和5年4月30日)
    1年内返済予定の長期借入金                                53,240千円                  130,264千円
    長期借入金                                36,340                  630,123
     計                               89,580                  760,387
     ※3 所有権留保等資産及び所有権留保付債務

        所有権留保等資産は、次のとおりであります。
                              前事業年度                  当事業年度
                           (令和4年4月30日)                  (令和5年4月30日)
    レンタル品                               506,593千円                  757,523千円
        所有権留保付債務は、次のとおりであります。

                              前事業年度                  当事業年度
                           (令和4年4月30日)                  (令和5年4月30日)
    未払金                               205,205千円                  268,343千円
    その他(固定負債)                               352,046                  564,932
      4 保証債務

        関係会社の金融機関からの銀行借入に対して保証を行っております。
                              前事業年度                  当事業年度
                           (令和4年4月30日)                  (令和5年4月30日)
    株式会社G-サイン                               670,444千円                 2,165,181千円
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    (損益計算書関係)
    ※1 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
                              前事業年度                  当事業年度
                         (自 令和3年5月1日                  (自 令和4年5月1日
                          至 令和4年4月30日)                    至 令和5年4月30日)
                                    996,529千円                 1,339,753千円
    レンタル品への振替高
    ※2 関係会社との取引に係るものは次のとおりであります。

                              前事業年度                  当事業年度
                          (自 令和3年5月1日                  (自 令和4年5月1日
                           至 令和4年4月30日)                    至 令和5年4月30日)
     受取家賃                               10,800千円                  16,226千円
     経営指導料                               2,727                  2,727
    (有価証券関係)

     子会社株式及び関連会社株式
      市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
             区分             前事業年度(千円)                 当事業年度(千円)
      子会社株式                           1,040,355                 1,843,408
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                              前事業年度                  当事業年度
                           (令和4年4月30日)                  (令和5年4月30日)
    繰延税金資産
     未払事業税                                18,120千円                  17,854千円
     賞与引当金                                93,025                  100,650
     貸倒引当金                                13,476                   5,858
     減損損失                                1,191                   919
     ゴルフ会員権評価損                                6,181                  6,181
     投資有価証券評価損                                20,425                  20,425
     その他                                9,626                  10,319
    繰延税金資産合計
                                    162,046                  162,208
    繰延税金負債
     その他有価証券評価差額金                               △59,060                  △68,702
    繰延税金負債合計
                                   △59,060                  △68,702
    繰延税金資産の純額
                                    102,986                   93,505
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

                                前事業年度                当事業年度
                              (令和4年4月30日)                (令和5年4月30日)
    法定実効税率                                   30.5%                30.5%
    (調整)
    交際費等永久に損金に算入されない項目                                    0.1                0.2
    受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                   △0.0                △0.0
    住民税均等割                                    2.8                2.8
    その他                                   △0.3                △0.1
    税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                        33.1                33.4
    (収益認識関係)

     連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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    (重要な後発事象)
     該当事項はありません。
    ④【附属明細表】

    【有形固定資産等明細表】
                                         当期末減価償
                 当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額      差引当期末残
        資産の種類
                                         償却累計額
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)            (千円)      高(千円)
                                           (千円)
     有形固定資産
      建物            1,497,066       319,455       4,106     1,812,415       856,139       52,764      956,275
      構築物             126,897       48,434       6,706     168,624      104,454       7,267      64,170
      機械及び装置              14,043       7,000        -    21,043      11,530       1,335      9,513
      車両運搬具              87,074      17,690       2,700     102,064       87,326      10,494      14,738
      工具、器具及び備品
                   467,891       65,530      71,770      461,651      348,382       35,899      113,269
      レンタル品
                  2,130,970      1,339,753       971,372     2,499,351      1,164,268      1,026,709      1,335,082
      土地            2,143,803          -      -   2,143,803          -      -   2,143,803
       有形固定資産計           6,467,747      1,797,864      1,056,656      7,208,955      2,572,102      1,134,471      4,636,853
     無形固定資産
      ソフトウエア             169,049         -      -    169,049      149,775       31,989      19,274
      電話加入権              7,987        -      -     7,987        -      -     7,987
       無形固定資産計            177,037         -      -    177,037      149,775       31,989      27,261
     長期前払費用              13,920      10,727       3,120      21,527        -      -    21,527
    (注)1.当期増加のうち主なものは、次のとおりであります。
         建物
           山陰ロジスティクス 建物建設費用                            307,163千円
         レンタル品
           LEDフィールドライトEV      72,734千円
           ソーラー電光板635昇降式IGM635HS                              60,511千円
           GPS信号機一体型ソーラー式LED電光板  49,996千円 等
    【引当金明細表】

                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首残高        当期増加額                        当期末残高
           区分                         (目的使用)         (その他)
                     (千円)        (千円)                        (千円)
                                     (千円)        (千円)
      貸倒引当金                  44,183         9,014       21,647        12,342        19,207

      賞与引当金                  305,000        330,000        305,000           -     330,000

    (注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び個別貸倒見積額のうち債権
        回収等に伴う取崩額であります。
    (2)【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
    (3)【その他】

       該当事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  5月1日から4月30日まで
      定時株主総会                  7月中

      基準日                  4月30日

      剰余金の配当の基準日                  10月31日 4月30日

      1単元の株式数                  100株

      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
                         みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
                         みずほ信託銀行株式会社
       取次所                 ─────

       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                        当会社の公告は、電子公告により行う。やむを得ない事由により、電子公
                        告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行
      公告掲載方法                  う。
                        なお、電子公告は、当社のウェブサイトに掲載いたします。
                        (https://www.green-cross.co.jp)
      株主に対する特典                  該当事項はありません。
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    第7【提出会社の参考情報】
    1【提出会社の親会社等の情報】
       当社は親会社等はありません。
    2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
      (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第51期)(自 令和3年5月1日 至 令和4年4月30日)令和4年7月29日福岡財務支局長に提出

      (2)内部統制報告書及びその添付書類

         事業年度(第51期)(自 令和3年5月1日 至 令和4年4月30日)令和4年7月29日福岡財務支局長に提出

      (3)四半期報告書及び確認書

        (第52期第1四半期)(自 令和4年5月1日 至 令和4年7月31日)令和4年9月14日福岡財務支局長に提出

        (第52期第2四半期)(自 令和4年8月1日 至 令和4年10月31日)令和4年12月14日福岡財務支局長に提出

        (第52期第3四半期)(自 令和4年11月1日 至 令和5年1月31日)令和5年3月14日福岡財務支局長に提出

      (4)臨時報告書

         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基

        づく臨時報告書

        令和4年8月1日福岡財務支局長に提出

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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
       該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                   令和5年7月25日

    株式会社グリーンクロス
      取締役会 御中

                            仰星監査法人

                            大阪事務所
                            指定社員

                                       公認会計士
                                              田邉 太郎
                            業務執行社員
                            指定社員

                                       公認会計士
                                              立石 浩将
                            業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社グリーンクロスの令和4年5月1日から令和5年4月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、
    連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、
    連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
    会社グリーンクロス及び連結子会社の令和5年4月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
    成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
    たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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    監査上の主要な検討事項
     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
    であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
    成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
     株式会社トレードに係るのれんの評価
        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      連結貸借対照表に計上されているのれん(残高352,878                             当監査法人は、のれんの評価を検討するにあたり、主と
     千円)のうち、高い割合を占めているのはサインメディア                            して以下の監査手続を実施した。
     広告資材の売買事業を行う連結子会社である株式会社ト                            ①内部統制の評価
     レードの取得に伴うものである。当該のれんは、企業結合                            ・のれんの減損の兆候の把握、減損損失の認識等ののれん
     時において同社株式の取得原価のうち相対的に多くの金額                             の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況を評価し
     が配分されている。                             た。
      のれんの資産性については、対象会社の収益性に依存し                            ②経営者による見積りの妥当性の検討
     ており、会社は、当該のれんについて、将来の超過収益力                            ・減損の兆候の有無の把握を行うため、会社が作成した減
     が継続する期間を10年と見込んで定額法により償却を行う                             損兆候の判定資料を入手し、その妥当性の検討を行っ
     とともに、     注記事項(重要な会計上の見積り)                に記載の通       た。
     り、事業計画等を基礎として割引前将来キャッシュ・フ                            ・経営者が行った見積り方法の妥当性及び見積り精度の評
     ローを見積ることにより、減損損失計上の要否を検討して                             価を行うため、取得時の事業計画と実績数値との比較分
     いる。                             析及び前連結会計年度末に想定した利益予想と当連結会
      当該割引前将来キャッシュ・フローの算定に当たって                             計年度の実績数値との比較分析を行い、事業計画等との
     は、将来の経営計画等において考慮されている経営者の仮                             乖離がある場合には、経営者、財務報告に関する責任者
     定や固有の判断に大きく影響を受けることとなる。                             への質問等により要因分析を行った。
      以上から当監査法人は、「株式会社トレードに係るのれ                            ・来期以降の割引前将来キャッシュ・フローの妥当性に関
     んの評価」を監査上の主要な検討事項に該当するものと判                             し、会社の事業計画との整合性を確かめた。また、当該
     断した。                             事業計画に考慮されている売上高の成長率、経費の割合
                                  等の重要な仮定について経営者、財務報告に関する責任
                                  者と議論を行うとともに、過年度の実績数値との比較分
                                  析を行うことにより事業計画の適切性を確かめた。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
    他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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                                                    株式会社グリーンクロス(E03279)
                                                           有価証券報告書
    連結財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
      を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
      な監査証拠を入手する。
     ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
      価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
      づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
      結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
      事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
      表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
      拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
      かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
      る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
      入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
      意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
    項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され
    ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると
    合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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                                                    株式会社グリーンクロス(E03279)
                                                           有価証券報告書
    <内部統制監査>
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社グリーンクロスの令
    和5年4月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、株式会社グリーンクロスが令和5年4月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上
    記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
    財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
    監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
    切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
    係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
    て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
      る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
      適用される。
     ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
      部統制報告書の表示を検討する。
     ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
      は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
      任を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した
    内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報
    告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以 上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

           会社)が有価証券報告書に添付する形で別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                    株式会社グリーンクロス(E03279)
                                                           有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                   令和5年7月25日

    株式会社グリーンクロス
      取締役会 御中

                            仰星監査法人

                            大阪事務所
                            指定社員

                                       公認会計士
                                              田邉 太郎
                            業務執行社員
                            指定社員

                                       公認会計士
                                              立石 浩将
                            業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社グリーンクロスの令和4年5月1日から令和5年4月30日までの第52期事業年度の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
    グリーンクロスの令和5年4月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
    判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
    応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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     関係会社株式の評価

        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      当事業年度末の貸借対照表に計上されている関係会社株                             当監査法人は、関係会社株式の評価を検討するにあた
     式は、1,843,408千円(総資産の10.7%)と重要性が高                            り、主として以下の監査手続を実施した。
     い。                            ①内部統制の評価
      会社は当該関係会社の買収にあたり、将来の事業計画に                            ・関係会社株式の評価に関連する内部統制の整備及び運用
     基づいた企業の成長性を評価し、グループ内に取り込むこ                             状況を評価した。
     とによる超過収益力を検討した上でその取得金額を決定し                            ②関係会社株式の評価
     ている。そのため、対象となる会社の純資産額と当該関係                            ・関係会社株式の実質価額の算定基礎となる各社の財務情
     会社株式の計上額の間には差異が生じることとなり、これ                             報について、趨勢分析等を行い、当該財務情報の信頼性
     らの株式の取得価額は対象となる会社の純資産額を上回る                             を確かめた。
     こととなる。                            ・経営者が行った見積り方法の妥当性及び見積り精度の評
      当該関係会社株式の評価に当たり、会社は、                     注記事項       価を行うため、取得時の事業計画と実績数値との比較分
     (重要な会計上の見積り)            に記載の通り、事業計画等に基                析及び前事業年度末に想定した利益予想と当事業年度の
     づく超過収益力を反映させた実質価額を見積ることによ                             実績数値との比較分析を行い、事業計画等との乖離があ
     り、当該関係会社株式の実質価額の回復可能性を判断して                             る場合には、経営者、財務報告に関する責任者への質問
     いるが、当該超過収益力に影響を与える関係会社の将来の                             等により要因分析を行った。
     事業計画の見積りについては不確実性を伴い、経営者の判                            ・来期以降の割引前将来キャッシュ・フローの妥当性に関
     断による影響を受ける。                             し、会社の事業計画との整合性を確かめた。また、当該
      以上のことから、当該事項を監査上の主要な検討事項に                             事業計画に考慮されている売上高の成長率、経費の割合
     該当するものと判断した。                             等の重要な仮定について経営者、財務報告に関する責任
                                  者と議論を行うとともに、過年度の実績数値との比較分
                                  析を行うことにより事業計画の適切性を確かめた。
                                 ・会社が作成した関係会社株式の評価に関する判定資料の
                                  計算の正確性を検討した。
                                 ・関係会社株式の取得価額と実質価額を比較検討し、実質
                                  価額の著しい低下の有無を検討した。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
    他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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                                                    株式会社グリーンクロス(E03279)
                                                           有価証券報告書
    財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
      を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
      な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
      論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
      注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
      事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
      うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
      事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査
    上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場
    合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に
    見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

           会社)が有価証券報告書に添付する形で別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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