ヨシコン株式会社 有価証券報告書 第55期(2022/04/01-2023/03/31)

提出書類 有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)
提出日
提出者 ヨシコン株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       ヨシコン株式会社(E01202)
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    【表紙】
    【提出書類】                     有価証券報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                     東海財務局長

    【提出日】                     2023年7月3日

    【事業年度】                     第55期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

    【会社名】                     ヨシコン株式会社

    【英訳名】                     Yoshicon Co.,Ltd.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 吉田尚洋

    【本店の所在の場所】                     静岡県静岡市葵区常磐町一丁目4番地の12

    【電話番号】                     054-205-6363(代表)

    【事務連絡者氏名】                     執行役員 経営管理部長 鵜飼誠司

    【最寄りの連絡場所】                     静岡県静岡市葵区常磐町一丁目4番地の12

    【電話番号】                     054-205-6363(代表)

    【事務連絡者氏名】                     執行役員 経営管理部長 鵜飼誠司

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

     (1) 連結経営指標等
           回次           第51期       第52期       第53期       第54期       第55期

          決算年月           2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月
    売上高           (千円)      21,777,967       17,500,654       21,081,553       20,067,946       14,704,095
    経常利益           (千円)       2,537,027       1,197,633       2,421,690       2,619,344       1,714,946
    親会社株主に帰属する
                (千円)       1,636,066       1,039,514       1,460,486       1,643,561       1,166,181
    当期純利益
    包括利益           (千円)       1,606,504       1,003,142       1,502,187       1,870,581       1,245,375
    純資産額           (千円)      19,283,112       20,073,173       21,423,568       22,703,085       23,498,329
    総資産額           (千円)      35,178,208       37,261,904       37,247,417       32,216,668       35,870,758
    1株当たり純資産額            (円)      2,672.07       2,747.83       2,853.14       3,134.07       3,283.08
    1株当たり当期純利益            (円)       226.75       142.86       196.40       223.96       162.92
    潜在株式調整後1株当
                 (円)         -       -       -       -       -
    たり当期純利益
    自己資本比率            (%)        54.8       53.8       57.4       70.0       65.0
    自己資本利益率            (%)         8.8       5.3       7.0       7.5       5.1
    株価収益率            (倍)         5.0       5.3       5.4       5.1       6.7
    営業活動によるキャッ
                (千円)       5,309,317      △ 3,106,396       2,744,525       5,434,716      △ 6,080,476
    シュ・フロー
    投資活動によるキャッ
                (千円)      △ 3,824,061      △ 1,359,297       △ 694,506      4,464,428       1,397,487
    シュ・フロー
    財務活動によるキャッ
                (千円)        538,883      3,064,139      △ 2,253,999      △ 6,976,429       2,785,443
    シュ・フロー
    現金及び現金同等物の
                (千円)       2,944,783       1,543,228       1,339,247       4,054,351       2,156,806
    期末残高
    従業員数            (名)         146       132       100        91       64
    (外、平均臨時従業員
                        ( 63 )     ( 54 )     ( 41 )     ( 40 )     ( 38 )
    数)
     (注)   1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
       2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           2020年3月31日)等を第54期の期首から適用してお
         り、第54期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
         す。
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     (2) 提出会社の経営指標等
           回次           第51期       第52期       第53期       第54期       第55期

          決算年月           2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月
    売上高           (千円)      20,362,798       15,812,275       19,698,859       17,327,113       11,188,968
    経常利益           (千円)       2,370,696       1,028,933       2,344,463       2,257,730       1,467,131
    当期純利益           (千円)       1,510,928        913,468      1,418,687       1,459,746       1,166,882
    資本金           (千円)        100,000       100,000       100,000       100,000       100,000
    発行済株式総数            (株)      8,030,248       8,030,248       8,030,248       8,030,248       8,030,248
    純資産額           (千円)      18,416,376       19,064,136       20,361,545       20,838,380       21,598,475
    総資産額           (千円)      33,491,150       35,577,512       35,558,271       29,359,433       33,196,218
    1株当たり純資産額            (円)      2,552.46       2,612.30       2,715.65       2,895.12       3,040.39
    1株当たり配当額            (円)        42.00       45.00       47.00       48.50       50.00
    (内1株当たり中間
                 (円)       ( -)      ( -)      ( -)      ( -)      ( -)
    配当額)
    1株当たり当期純利
                 (円)       209.41       125.54       190.78       198.91       163.01
    益
    潜在株式調整後1株
                 (円)         -       -       -       -       -
    当たり当期純利益
    自己資本比率            (%)        55.0       53.6       57.3       71.0       65.1
    自己資本利益率            (%)         8.5       4.9       7.2       7.1       5.5
    株価収益率            (倍)         5.4       6.0       5.5       5.8       6.7
    配当性向            (%)        20.1       35.8       24.6       24.4       30.7
    従業員数            (名)         118       102        68       51       51
    (外、平均臨時従業
                        ( 55 )     ( 46 )     ( 40 )     ( 38 )     ( 35 )
    員数)
    株主総利回り            (%)        70.2       51.0       71.5       80.3       80.2
    (比較指標:配当込み
                 (%)        ( 95.0  )     ( 85.9  )    ( 122.1   )    ( 124.6   )    ( 131.8   )
    TOPIX)
    最高株価            (円)        1,757       1,266       1,130       1,193       1,185
    最低株価            (円)         871       720       726      1,025        997
     (注)   1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
       2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           2020年3月31日)等を第54期の期首から適用してお
         り、第54期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
         す。
       3 第54期まで、株主総利回りの比較指標にJASDAQ                        Indexを用いておりましたが、2022年4月4日の東京証券取
         引所の市場再編に伴い廃止されました。このため第55期から比較指標を、継続して比較することが可能な配
         当込みTOPIXに変更しております。
       4 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるも
         のであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
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    2  【沿革】
        吉田茂(故人)は、1949年3月、静岡県志太郡大井川町(現 焼津市)において煙突工事、ボイラー設置工事、
       土木橋梁の請負のかたわら、鉄筋コンクリート管の製造販売を事業目的とし、個人経営の吉田コンクリート工業
       所を創業いたしました。1954年7月、吉田茂が中心となり、吉田コンクリート工業所を改組して有限会社吉田工
       業所を設立し、さらに1969年1月、東名高速道路開通等に伴うコンクリート製品需要のさらなる伸びを見込み、
       吉田コンクリート工業株式会社を設立いたしました。
        株式会社設立以降の事業の変遷は次のとおりであります。
       年月                           事項
            吉田茂が有限会社吉田工業所の事業を承継し、ヒューム管、建築用ブロック、護岸用ブロック、
    1969年1月        農業用コンクリート製品、道路用コンクリート製品の製造販売を事業目的とし、静岡県志太郡大
            井川町(現 焼津市)において、吉田コンクリート工業株式会社を設立。
    1982年7月        西島工場(静岡県志太郡大井川町(現 焼津市))において生コンクリートの製造販売を開始。
    1982年10月        代表取締役社長 吉田茂の死去に伴い、吉田幾男が代表取締役社長に就任。
            遠州レミコン工業株式会社との合併と同時に遠州工場・遠州営業所を開設(静岡県小笠郡小笠町
    1986年6月
            (現 菊川市))し、商号をヨシコン株式会社と改める。
    1986年6月        株式会社遠州圧送(現 株式会社 ワイシーシー)を子会社とする。(現 連結子会社)
    1989年6月        ヨシダ産業株式会社(旧社名 有限会社 吉田工業所)を合併。
    1989年6月        静岡県静岡市に静岡営業所を開設。
    1990年4月        本社において工事・不動産業務を開始。
    1990年10月        遠州工場に大型製品の定置式生産設備を開設。
    1992年8月        遠州工場に大型製品の自動化ライン(大型自動化ライン)を開設。
    1993年11月        日本証券業協会に株式を店頭登録。
    1994年10月        本社工場に道路用大型製品の製造ラインを開設。
    1998年4月        静岡県静岡市にフューチャー事業本部(現 不動産開発事業)を移転。
    2001年4月        静岡県静岡市に環境事業本部(現 マテリアル事業)を移転。
    2004年12月        株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場。
    2005年6月        吉田立志が代表取締役社長に就任。それに伴い、吉田幾男が代表取締役会長に就任。
            静岡県静岡市に静岡本部を開設。本社から管理本部(現 経営管理部)の移転により不動産開発事
    2005年10月
            業本部(現 不動産開発事業)、環境事業本部(現 マテリアル事業)の三本部を総称する。
    2006年6月        本社所在地を静岡県志太郡大井川町(現 焼津市)から静岡県静岡市葵区へ移転。
            ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)に
    2010年4月
            株式を上場。
            大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場の
    2010年10月
            統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場。
    2012年2月        静岡県静岡市にレジデンス事業本部を開設。
    2013年7月        イーグル商事株式会社(現 株式会社YCF)を子会社とする。(現 連結子会社)
            東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタン
    2013年7月
            ダード)に株式を上場。
    2014年7月        本社所在地を静岡県静岡市葵区(第一ヨシコン常磐町ビル)へ移転。
    2016年9月        ヤマナカ株式会社(現 株式会社YCL)を子会社とする。
    2018年4月        東海道リート・マネジメント株式会社を設立し、子会社とする。(現 連結子会社)
    2018年11月        株式会社YCAを設立し、子会社とする。(現 連結子会社)
    2019年3月        焼津工場(西島工場)を閉鎖し、焼津工場(大井川工場)へ集約。
    2020年3月        遠州工場を売却し、焼津工場(大井川工場)へ集約。
    2021年2月        東海道リート投資法人を設立し、子会社とする。
    2021年4月        株式会社YCKを設立し、子会社とする。(現 連結子会社)
            東海道リート投資法人の投資口が東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場。同日、新投資
    2021年6月
            口発行及び投資口売出しを実施したことにより連結子会社から除外。
            設計監理に関する事業及び建築工事請負に関する事業を、会社分割により株式会社YCKへ承
    2021年6月
            継。
    2021年6月        製品製造部門より撤退し、焼津工場(大井川工場)を閉鎖。
            東京証券取引所の市場区分の見直しによりJASDAQ(スタンダード)からスタンダード市場へ
    2022年4月
            移行。
    2023年3月        株式会社YCLの全株式を譲渡。
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    3  【事業の内容】
       当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社及び連結子会社5社で構成されています。
       当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。
       ①レジデンス事業

         マンション分譲及び一棟売りマンションや戸建住宅など不動産の販売に従事しております。
        <主な関係会社> 当社
       ②不動産開発事業
         総合デベロッパーとして企画から土地開発を手懸け、宅地分譲や商工業・物流施設の誘致開発など不動産の
        販売に従事しております。
        <主な関係会社> 当社
       ③賃貸・管理等事業
         不動産の賃貸借及び管理、仲介、設計監理、工事請負に従事しております。
        <主な関係会社> 当社、株式会社ワイシーシー、株式会社YCF、東海道リート・マネジメント株式会社、
        株式会社YCK
       ④マテリアル事業
         主にコンクリート二次製品や生コンクリート、土木・建築用資材の販売等に従事しております。なお、コン
        クリート二次製品といたしましては、土木用の道路用製品、擁壁・護岸用製品、水路用製品及び環境整備製品
        や、建築用のカーテンウォールやPC部材等があります。
        <主な関係会社> 当社
       ⑤その他
         衣料品販売業や保険代理店業等の事業を行っております。
        <主な関係会社> 株式会社ワイシーシー、株式会社YCF、株式会社YCA
       事業の系統図は次のとおりであります。

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    4  【関係会社の状況】
                                    議決権の

                                  所有(被所有)割合
                       資本金    主要な事業
                                     (%)
        名称         住所                             関係内容        兼務役員数
                       (千円)     の内容
                                 所有割合     被所有割合
                                  (%)     (%)
    (連結子会社)
                           賃貸・管理
     株式会社ワイシーシー                                       当社が不動産の管理を受
              静岡県静岡市葵区         30,000   等事業 そ       100.0
                                        ―                 4名
     (注3)                                      託しております。
                           の他
                                           当社が不動産の管理を受
                           賃貸・管理
                                  100.0
                                           託しております。また当
                                        ―                 4名
     株式会社YCF(注3)          静岡県静岡市葵区         10,000   等事業 そ
                                           社が食品を購入しており
                                  (0.2)
                           の他
                                           ます。
     東海道リート・マネジ                       賃貸・管理                当社従業員が出向してお
              東京都千代田区         100,000           55.0     ―                 1名
     メント株式会社(注3)                      等事業                ります。
     株式会社YCA(注3)                                       当社が食品を購入してお
              静岡県静岡市葵区         10,000   その他       49.0     ―                 4名
     (注4)                                      ります。
                           賃貸・管理                当社が商品を販売してお
     株式会社YCK(注3)          静岡県静岡市葵区         100,000           100.0      ―                 4名
                           等事業                ります。
     (注) 1 主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
        2 議決権の所有割合の(               )は、間接所有割合であります。
        3 特定子会社に該当しております。
        4 議決権の所有割合は、100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。
        5 前連結会計年度末において連結子会社であった株式会社YCLは、2023年3月31日に当社の所有する全株
          式を譲渡したことに伴い、連結子会社から除外しております。
        6 その他の関係会社であるワイズ株式会社の状況については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 
          (1)連結財務諸表 注記事項(関連当事者情報)」において記載しているため、記載を省略しております。
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    5  【従業員の状況】
     (1)  連結会社の状況
                                               2023年3月31日       現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
                                                       4
    レジデンス事業
                                                      ( 0 )
                                                      19
    不動産開発事業
                                                      ( 1 )
                                                      24
    賃貸・管理等事業
                                                      ( 34 )
                                                       4
    マテリアル事業
                                                      ( 1 )
                                                       1
    その他
                                                      ( 0 )
                                                      12
    全社(共通)
                                                      ( 2 )
                                                       64
                合計
                                                      ( 38 )
     (注) 1  従業員数は就業人員であり、臨時従業員は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
       2   臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
       3 前連結会計年度末に比べ、従業員数が27名減少しておりますが、主な要因は、2023年3月31日付で株式会社
         YCLの全株式を譲渡し、連結子会社から除外したことによるものです。
     (2)  提出会社の状況

                                               2023年3月31日       現在
       従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
               51
                            38.1             10.1             6,021
              ( 35 )
             セグメントの名称                            従業員数(名)

                                                       4
    レジデンス事業
                                                      ( 0 )
                                                      19
    不動産開発事業
                                                      ( 0 )
                                                      12
    賃貸・管理等事業
                                                      ( 32 )
                                                       4
    マテリアル事業
                                                      ( 1 )
                                                      12
    全社(共通)
                                                      ( 2 )
                                                       51
                合計
                                                      ( 35 )
     (注) 1  従業員数は就業人員であり、臨時従業員は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
       2  臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
       3   平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
     (3)  労働組合の状況

       労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
      (4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

       提出会社
                     当事業年度
      管理職に
                            労働者の男女の
      占める      男性労働者の
                            賃金の差異(%)
                                                 補足説明
     女性労働者        育児休業
                             正規雇用        パート・
     の割合(%)        取得率(%)
                     全労働者
                              労働者       有期労働者
       (注)
         6.6        -        -        -        -         -
     (注)   「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであ
        ります。
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    第2 【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

       今後の経営環境につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響は和らいだものの、中国での景気減退動向や
      ロシアによるウクライナ侵攻での資源価格への影響もあり、景気の先行きは極めて不透明な状況が続くと思われま
      す。また、米国での中小規模銀行による商業用不動産への貸出し抑制が懸念されており、その影響はわが国へ波及
      されることも考えられます。
       このような状況下、当社グループは、地元密着型の不動産仕入れと、実需ニーズに基づいた不動産企画を徹底
      し、販売用不動産の回転率を高めることで対応してまいります。
       また、当社グループの行動指針として、第一に、競争力の根源となる財務基盤の堅持と高度な人材教育による持
      続可能な企業経営を実現すること。次に、時代の変化をチャンスと捉えイノベーションにより新事業を創造するこ
      と。最後に、事業の選択と集中及び利益効率の最大化による企業の豊かさを実現すること。これらを指針に、総合
      街づくり企業『ヨシコン』を目指してまいります。
        セグメントごとの見通しを示すと次のとおりであります。

        <レジデンス事業>

        レジデンス事業におきましては、ウィズコロナや少子高齢化など様々な社会の変化に対応した分譲マンション
       生活の提案を発信し、住みよい新規分譲マンションの提供を積極的に行ってまいります。また、中長期的な視点
       で事業用地の取得に注力し、自社開発を積極的に進めてまいります。加えて営業エリアの拡大の取組を実施して
       まいります。
        <不動産開発事業>
        不動産開発事業におきましては、街づくり開発のための企業誘致物件や大型商業店舗誘致物件、分譲宅地物件
       などの開発不動産物件を積極的に確保し、ニーズに合致した商工業・物流施設の誘致及び複合開発住宅団地や優
       良田園住宅などの企画力を武器に開発・販売を行ってまいります。また、不動産証券化事業への取組み強化とし
       て、上場不動産投資法人に向けての収益不動産の開発・獲得・供給を積極的に行ってまいります。
        <賃貸・管理等事業>
        設計工事部門におきましては、様々な顧客ニーズに対応できる設計の提案や不動産開発事業との連携による企
       画力の充実を図り、受注高の一層の増加と                   高品質の建築物の提供を目指してまいります。
        賃貸事業におきましては、店舗、事務所などの商業施設や居住用施設のリーシング活動の強化とともに中古マ
       ンションの販売事業やリノベーション事業への取組みを強化してまいります。
        管理事業におきましては、安心で安全な居住生活と快適なビジネス生活を提供する管理体制を確立してまいり
       ます。
        <マテリアル事業>
        マテリアル事業におきましては、当社グループの企画開発製品を工場設備を有しないファブレスな業態で進
       め、販売をさらに拡大してまいります。
        <その他>
        その他事業におきましては、保険代理店事業等の売上増加を図ってまいります。
        また、当社グループは強固な財務基盤の確立のために、経営指標として、自己資本比率の50%以上の維持・確

       保を目指しております。
        なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

       す。
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    2  【サステナビリティに関する考え方及び取組】

      当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組みは、次のとおりであります。
      当社グループは、企業理念に掲げている「総合街づくり企業」の実現に向けて、サステナビリティを巡る課題に対
     応するための各種取組みを実施しております。
      <基本方針(ヨシコングループの企業理念)>

      わが社は無限の可能性を探求し
      わが社に関連ある人々に幸せと利益を提供し
      併せてその職業を通じ地域社会に貢献することにあり
      当社グループではこの基本方針のもと、「総合街づくり企業」を目指し、人と住環境の豊かな未来に向けて商品と

     サービスを提供しております。
      <経営方針(全社員とお客様・地域社会と共有するもの)>

      1.わが社は常に業界のパイオニアたること。
      2.わが社は常に相手の身になって対処すること。
      3.わが社は人の和の集まりである。
      4.わが社は少数精鋭の集団である。
      5.わが社は常に地域社会の一団である。
      <行動指針(基本方針・経営方針をうけてのもの)>

      ・競争力の根源となる財務基盤の堅持と高度な人材教育による持続可能な企業経営を実現すること。
      ・時代の変化をチャンスと捉えイノベーションにより新事業を創造すること。
      ・事業の選択と集中及び利益効率の最大化による企業の豊かさを実現すること。
     (1)ガバナンス

      当社グループは経営判断の迅速化を図り、経営の透明性を高めるために経営チェック管理機能を充実させることは
     重要な経営課題であると認識し、経営の諸問題に取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスは企業が継続的に
     成長を遂げていくために不可欠な取組みであり、株主の利益を守るだけでなく全ステークホルダーの権利や利益を保
     護し、その結果、企業への信頼が高まり、長期的に企業価値を向上させると考えております。また、ガバナンス強化
     のためには株主や社外だけでなく社員に対しても企業理念や経営方針などを浸透させることが重要と考えておりま
     す。
     (2)戦略

       当社グループは上記経営方針や行動指針にもあるように、人が財産であり、多様な人材を確保し育成していくこ
      とが中長期的な企業価値向上に繋がるものと考え、中途採用者を積極的に採用しております。中途採用者について
      は資格・経験等を総合的に判断し、管理職への登用を行っておりますが、管理職全体に占める女性の割合は現状約
      6%であり、十分ではないと認識しております。今後、当社の中核人材として、その比率が高まるよう人材育成及
      び社内環境の整備に努めてまいります。また、現時点で外国人の管理職登用については実績がないものの、当社グ
      ループは国籍、性別等に囚われずその能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本方針としており、今後の企業
      規模の拡大に応じて、実績値の開示についても検討してまいります。
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     (3)リスク管理
       当社グループは、企業誘致を通じた労働機会と住処の提供や、子育て世代や高齢世代に対応した関連サービスの
      提供など、不動産開発やそれに付随するサービスを通じ「少子高齢化・人口減・企業流出・空き家問題」などの社
      会問題の解決に取り組んでまいります。
       今後は、取締役会においてサステナビリティを巡る課題全体への取組み方針を策定し、企業価値の向上及び事業
      リスクの低減に向けて、当社の事業特性を活かした取組みについての議論及びそれを踏まえた活動を行ってまいり
      ます。
     (4)指標及び目標

       当社グループは、上記「(2)戦略」に記載のとおり、中途採用者の積極採用や女性の管理職割合の向上等の取り
      組みを進めておりますが、現時点で具体的な指標は設定しておりません。今後、取締役会において人材の育成及び
      社内環境整備に関する方針に関する指標の策定に向けた議論を行い、指標及び目標の開示を検討してまいります。
       なお、当社の管理職に占める女性労働者の割合につきましては、「第1 企業の概況 5 従業員の状況」に記
      載しております。
       また、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

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    3  【事業等のリスク】
       有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす
      可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)引渡時期による業績変動について

       当社グループの主要な事業である不動産事業分野における分譲マンションや分譲宅地及び商工業施設用地の販売
      におきましては、物件の引渡時に売上が計上されます。また、これら物件の引渡は、一度に多額の引渡代金の受領
      をするケースが多いため、引渡時期により業績に変動が生じる場合があります。
       (2)大地震が発生した場合について
       最近、日本全国のいたるところで地震が頻発し、静岡県内におきましても南海トラフ地震の発生が予想されてお
      りますが、その際の揺れによる建設中建物などの倒壊や所有不動産への被害が予測され、当社グループの業績に影
      響を及ぼす可能性があります。さらに就業中であれば人身への損傷も懸念されます。
       当社グループではこうした事態に対応するため、所有不動産の耐震補強や適切な火災保険等への加入、地震発生
      時の避難安全教育の徹底などの措置を講じております。
       (3)不動産市況について
       当社グループが属する不動産業界は、景気動向、金利動向、雇用・賃金動向、住宅税制を中心とするさまざまな
      税制の影響を受けやすく、景気の悪化による雇用情勢の悪化や賃金の引き下げなどがあった場合には、購買層の物
      件購入意欲を著しく減退させたり、企業におきましては、工場進出などの設備投資意欲をも減退させる可能性があ
      り、業績に影響を及ぼす場合があります。
       また、施工会社と工事請負契約を締結して発注する建物建設は、建設現場での人員不足などによる建築費の高騰
      が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (4)法的規制等について
       当社グループは不動産業界及び建設土木業界に属し、「宅地建物取引業法」、「国土利用計画法」、「建築基準
      法」、「都市計画法」、「金融商品取引法」等の法令により規制を受けております。これらの法令等の改廃や新た
      な法的規制等が今後生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (5)瑕疵担保リスクについて
       当社グループにおきましては、マンション分譲事業における建築工事を施工会社に発注しており、当社グループ
      が販売する分譲マンションの瑕疵については、発注先の施工会社による工事保証にて担保しております。しかし、
      施工会社の財政状態の悪化又は破綻などにより施工会社が負担する瑕疵担保責任が履行されない場合には、当社グ
      ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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    4  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
     (1)  経営成績等の状況の概要
       当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッ
      シュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
      ①  財政状態及び経営成績の状況

       当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が和らぎ、経済活動の正常化に向けた
      動きが見られましたが、エネルギー価格や原材料価格の高騰などにより、先行きが不透明な状況で推移いたしまし
      た。また海外経済におきましても、ロシア・ウクライナ情勢の長期化を背景とした世界的な物価上昇、欧米各国の
      金融引き締めによる金利上昇や景気の減速見通しなど、先行きが不透明な状況で推移いたしました。
       当社グループが属する不動産業界でも厳しい状況で推移いたしましたが、このような環境下にあって当社グルー
      プの不動産事業分野では、新規分譲マンションの販売及び企業誘致や宅地造成などの積極的な提案営業を継続して
      まいりました。また、不動産証券化事業への取組み強化として、上場不動産投資法人に向けての収益不動産の開
      発・獲得・供給を積極的に行ってまいりました。
       建設土木業界に属するマテリアル事業分野では、工場設備を有しないファブレスの考えを基礎とし、製品企画な
      どを強みとする営業活動を実施してまいりました。
       この結果、当連結会計年度の              売上高は147億4百万円           ( 前連結会計年度比26.7%減            )、  営業利益は14億14百万円
      ( 前連結会計年度比40.4%減            )、  経常利益は17億14百万円           ( 前連結会計年度比34.5%減            )、  親会社株主に帰属する
      当期純利益は11億66百万円            ( 前連結会計年度比29.0%減            )となりました。
       セグメントの業績は次のとおりであります。

        <レジデンス事業>
         レジデンス事業におきましては、新規一棟売り分譲マンションの引渡しが行われたことにより                                            、大幅な増収
        増益  となりました。この結果、            売上高は37億63百万円          ( 前連結会計年度比506.3%増             )、  セグメント利益(営業
        利益)は7億69百万円          (前連結会計年度比-%)となりました。
        <不動産開発事業>
         不動産開発事業におきましては、                分譲宅地や商工業施設用地などの引渡しが行われましたが、不動産投資法
        人への上場時引渡しがあった前期と比べ、大幅な減収減益となりました。                                   この結果、     売上高は48億44百万円
        ( 前連結会計年度比62.9%減            )、  セグメント利益(営業利益)は8億86百万円                     ( 前連結会計年度比65.7%減            )
        となりました。
        <賃貸・管理等事業>
         賃貸・管理等事業におきましては、設計工事部門の売上増で増収となったものの、資産運用会社の利益減の
        影響で   、増収減益となりました。            この結果、     売上高は35億49百万円          ( 前連結会計年度比1.5%増            )、  セグメント
        利益(営業利益)は4億6百万円               ( 前連結会計年度比11.3%減            )となりました。
        <マテリアル事業>
         マテリアル事業におきましては、                製品企画などを強みとする営業活動を実施しましたが                         、売上処理変更の影
        響もあり、減収増益となりました。この結果、                      売上高は10億77百万円          ( 前連結会計年度比30.5%減            )、  セグメ
        ント利益(営業利益)は38百万円               ( 前連結会計年度比116.0%増             )となりました。
        <飲料製造事業>
         飲料製造事業におきましては、缶飲料製造の売上高が増加したものの、燃料費などの費用増をまかなえず、
        増収減益となりました。この結果、                売上高は14億25百万円          ( 前連結会計年度比9.8%増            )、  セグメント損失は42
        百万円   ( 前連結会計年度は10百万円のセグメント利益                     )となりました。なお、当連結会計年度末において飲料
        製造事業会社の全株式をINBホールディングス株式会社に譲渡しております。
        <その他>
         その他事業におきましては、売上高が増加したことにより、増収増益となりました。この結果、                                             売上高は43
        百万円   ( 前連結会計年度比1.7%増            )、  セグメント利益(営業利益)は32百万円                   ( 前連結会計年度比15.9%増            )
        となりました。
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      ②  キャッシュ・フローの状況
       当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、                                    21億56百万円      ( 前連結会計年度比
      18億97百万円の減少         )となりました。
       当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         税金等調整前当期純利益(            19億2百万円      )や仕入債務の増加(          4億40百万円      )などによる資金調達に対し、
        前受金の減少(       △5億25百万円       )や棚卸資産の増加(           △62億81百万円       )、法人税等の支払額(            △8億18百万
        円 )などにより支出した結果、             営業活動により支出した資金は60億80百万円                     ( 前連結会計年度は54億34百万円
        の収入   )となりました。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         投資有価証券の売却(          4億78百万円      )や匿名組合出資金の払戻による収入(                   14億1百万円      )などによる資金
        調達に対し、投資有価証券の取得(                △7億78百万円       )などにより支出した結果、             投資活動により得られた資金
        は13億97百万円       ( 前連結会計年度は44億64百万円の収入                 )となりました。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         短期借入金の純増額(          35億10百万円      )による資金調達に対し、配当金の支払額(                     △3億49百万円       )などによ
        り支出した結果、        財務活動により得られた資金は27億85百万円                     ( 前連結会計年度は69億76百万円の支出                 )とな
        りました。
      ③  生産、受注及び販売の実績

       a.  生産実績
       当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                       金額(千円)            前年同期比(%)
    飲料製造事業                                     1,422,417            +14.1
    その他                                        520          +1.3
                合計                         1,422,937            +14.1
     (注)   1 金額は製造原価によっております。
       2 当連結会計年度において、生産実績に著しい変動がありました。これは、飲料製造事業におきまして、缶飲
         料等の製造が増加したことなどによります。
       3 その他の生産実績の内容は、農産物の生産であります。
       b.  受注状況

       その他の缶飲料製造で受注生産を行っているものの、受注から売上計上まで概ね1ヶ月以内であるため記載を省
      略しております。
       c.  販売実績

       当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                       金額(千円)            前年同期比(%)
    レジデンス事業                                     3,763,813            +506.3
    不動産開発事業                                     4,844,228            △62.9
    賃貸・管理等事業                                     3,549,726             +1.5
    マテリアル事業                                     1,077,592            △30.5
    飲料製造事業                                     1,425,296              9.8
    その他                                      43,439           +1.7
                合計                        14,704,095             △26.7
     (注)   1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
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       2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
               相手先
                        販売高(千円)          割合(%)        販売高(千円)          割合(%)
          株式会社タカラレーベン                 -         -       3,597,853          24.5
          東海道リート投資法人               3,609,378          18.0          -         -
       3 前連結会計年度における株式会社タカラレーベンに対する販売実績については、総販売実績に対する割合が
         100分の10未満のため記載を省略しております。また、当連結会計年度における東海道リート投資法人に対
         する販売実績については、総販売実績に対する割合が100分の10未満のため記載を省略しております。
       4 当連結会計年度において、販売実績に著しい変動がありました。これは、不動産開発事業におきまして、不
         動産投資法人への上場時引き渡しがあった前期と比べ、販売実績が減少したことによります。
     (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

       経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
      す。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
      ①  当連結会計年度の経営成績の分析及びそれに影響を与えた要因について

        当社グループの当連結会計年度の経営成績は次のとおりであります。
        レジデンス事業の        営業利益7億69百万円          、不動産開発事業の         営業利益8億86百万円          、賃貸・管理等事業の          営業
       利益4億6百万円        、マテリアル事業の         営業利益38百万円        、飲料製造事業の        営業損失42百万円        、その他の     営業利益
       32百万円    の各事業(セグメント)の合計額に対し、全社の営業費用                           5億11百万円      等を賄う状況となり、当社グ
       ループ全体で      営業利益は14億14百万円           となりました。
        経常利益におきましては、            前連結会計年度比9億4百万円減               の 経常利益17億14百万円          となりました。親会社株
       主に帰属する当期純利益におきましては、                   前連結会計年度比4億77百万円減               の 11億66百万円      となりました。
        また、当社グループは強固な財務基盤の確立のために、経営指標として、自己資本比率の50%以上の維持・確
       保を目指しております。当連結会計年度の達成状況につきましては、「②財政状態の分析」をご参照ください。
      ②  財政状態の分析

        資産合計
        流動資産は、前連結会計年度末に比べて                   20.2%増加し      、 300億95百万円       となりました。これは、現金及び預金な
       どが減少したものの、販売用不動産などが増加したことによります。
        固定資産は、前連結会計年度末に比べて                   19.6%減少し      、 57億75百万円      となりました。これは、投資有価証券が
       減少したことなどによります。
        この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて                       11.3%増加し      、 358億70百万円       となりました。
        負債合計

        流動負債は、前連結会計年度末に比べて                   58.0%増加し      、 95億62百万円      となりました。これは、短期借入金が増
       加したことなどによります。
        固定負債は、前連結会計年度末に比べて                   18.8%減少し      、 28億10百万円      となりました。これは、長期借入金が減
       少したことなどによります。
        この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて                        30.1%増加し      、 123億72百万円       となりました。
        純資産合計

        純資産合計は、利益剰余金の増加などにより当連結会計年度末における                                 純資産は234億98百万円           ( 前連結会計年
       度比3.5%増      )となりました。
        当連結会計年度末における            1株当たり純資産額は3,283円08銭                (前連結会計年度比149円01銭の増加)となりま
       した。
        また、当連結会計年度末における               自己資本比率は65.0%          (前連結会計年度比5.0ポイント減)となりました。
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      ③  資本の財源及び資金の流動性についての分析
        a.  キャッシュ・フローの状況
        「第2 事業の状況 4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)                                               経営成
       績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
        b.  キャッシュ・フロー関連指標の推移

                                  2022年3月     期     2023年3月     期
        自己資本比率(%)                            70.0          65.0
        時価ベースの自己資本比率(%)                            25.7          21.7
        債務償還年数(年)                            0.9          1.3
        インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)                           100.9          142.5
        (注)自己資本比率 :自己資本/総資産
           時価ベースの自己資本比率 :株式時価総額/総資産
           債務償還年数 :有利子負債/営業キャッシュ・フロー
           インタレスト・カバレッジ・レシオ :営業キャッシュ・フロー/利払い
           各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。
           株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済み株式総数(自己株式控除後)により算出しております。
           営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用
           しております。
           有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として
           おります。
           利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しております。
        c.  資本の財源及び資金の流動性

        当社グループの主な資金需要は、運転資金や販売用不動産等の棚卸資産購入資金、設備投資資金、配当金の支
       払等の株主還元資金などがあります。必要資金は、主に自己資金及び金融機関からの借入により調達しておりま
       す。
        当社グループは、専ら棚卸資産の売却によって得られた資金については、その資産を購入した際の借入の返済
       へ優先的に充当しており、それ以外の資金については、その都度、総合的に勘案して、成長投資や手許資金、借
       入の返済等へ充当しております。株主還元についても、株価の維持、上昇を目指し、安定的な配当を実施できる
       ように努めてまいります。
      ④  重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され
       ております。この連結財務諸表の作成にあたって、経営者により一定の会計基準の範囲内で見積りが行われてい
       る部分があり、資産・負債や収益・費用の数値に反映されております。これらの見積りについては、継続して評
       価し、必要に応じて見直しを行ってまいりますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果は、これらと異
       なることがあります。
        なお、連結財務諸表作成にあたっての重要な会計方針等は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 
       (1)連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び「重要な会計上の見積
       り」並びに「追加情報」に記載のとおりであります。
    5  【経営上の重要な契約等】

      該当事項はありません。
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    6  【研究開発活動】
      当社グループでは、より競争力のあるサービスの提供や付加価値の高い業務への転換を図るため、研究開発活動を
     行っております。
      当連結会計年度における当社グループが支出した研究開発費の総額は                                14 百万円であります。
      セグメントごとの研究開発活動を示すと次のとおりであります。

      ①レジデンス事業
        該当事項はありません。
      ②不動産開発事業
        該当事項はありません。
      ③賃貸・管理等事業
        該当事項はありません。
      ④マテリアル事業
        当事業に係る研究開発費の金額は                5 百万円であり、主なテーマは次のとおりであります。
       1)住宅用プレキャストコンクリート基礎「エンブルベース」の開発研究
       2)コンクリート製軽量外壁材の開発研究
      ⑤飲料製造事業
        該当事項はありません。
      ⑥その他
        該当事項はありません。
      ⑦全社共通
        当事業に係る研究開発費の金額は                 9 百万円であり、主なテーマは次のとおりであります。
       ・RPAを活用したデータ取得や入力等の事務効率の向上
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    第3   【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

        当連結会計年度の設備投資については、当社グループ全体で、有形・無形固定資産・長期前払費用合わせて、
       総額  94 百万円の設備投資を実施しております。
        セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。
      (1) レジデンス事業

         該当事項はありません。
      (2) 不動産開発事業
         当連結会計年度の主な設備投資は、不動産販売用設備や車両購入など                                   50 百万円の投資を実施しました。
      (3) 賃貸・管理等事業
         当連結会計年度の主な設備投資は、備品等の購入など                         6 百万円の投資を実施しました。
      (4) マテリアル事業
         当連結会計年度の主な設備投資は、備品の購入など                        4 百万円の投資を実施しました。
      (5) 飲料製造事業
         当連結会計年度の主な設備投資は、飲料製造設備など                         13 百万円の投資を実施しました。
      (6) その他
         該当事項はありません。
      (7) 全社共通
         当連結会計年度の主な設備投資は、機械装置や車両購入など                            20 百万円の投資を実施しました。
    2  【主要な設備の状況】

      当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりであります。
     (1) 提出会社
                                帳簿価額(千円)
     事業所名             設備の                                   従業員数
          セグメント
                          機械装置
                                 土地     リース
                      建物及び
            の名称
     (所在地)             内容                                   (名)
                          及び運搬                その他      合計
                      構築物
                               「面積㎡」       資産
                            具
    本社及びマ
                                 1,083
           全社共通
    テリアル事
                                                     16
                 本社機能
    業(静岡県                   23,423     17,105    「1.18」        -   9,295     50,907
           マテリア
                 販売業務
                                                    (3)
    静岡市葵
           ル事業
                               (6,218)
    区)
           レジデンス
           事業
                 販売業務
                                987,008
    不動産事業
                                                     35
           不動産開発      賃貸用有
    (静岡県静                   70,222     13,120    「89,600」         -   7,436   1,077,787
                 形固定資
           事業
                                                     (32)
    岡市葵区)
                               (114,720)
                 産
           賃貸・管理
           等事業
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     (2) 子会社
                                   帳簿価額(千円)
          事業所名          設備の                                 従業員数
               セグメン
                             機械装置
     会社名
                                   土地
                        建物及び              リース資
               トの名称
          (所在地)           内容                                 (名)
                                            その他     合計
                             及び運搬
                         構築物               産
                                 「面積㎡」
                               具
          本社
    株式会社           賃貸・管
                                  67,739                    1
          (静岡県          賃貸用
    ワイシー           理等事業          6,648      -          -     -   74,387
          静岡市          不動産
                                  「82,636」
                                                      (0)
    シー           その他
           葵区)
                     賃貸用
          本社
                賃貸・管
                                  381,136
                     不動産
    株式会社      (静岡県
                理等事業         219,855       35          -   2,520    603,549      -
    YCF      静岡市
                     駐車場
                                  「2,513」
                その他
           葵区)
                     用地
          本社
                                  15,398
    株式会社      (静岡県          事業用
                その他            -     -          -     -   15,398     -
    YCA      静岡市          不動産
                                  「50,773」
           葵区)
     注)    1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具、備品及び建設仮勘定の合計であります。
       2 土地の( )内は賃借中の面積を示し、外数であります。
       3 土地の「 」内は、面積を示してあります。
       4 上記の他、主な賃借及びリース設備は次のとおりであります。
         提出会社
            事業所名       セグメントの                       年間リース料        リース契約
                          設備の内容        リース期間
            (所在地)         名称                      (千円)       残高(千円)
          不動産事業
                                         年間賃借料
                   賃貸・管理
          (静岡県静岡市
                                                   -
                         駐車場設備等           -
                   等事業
                                            144,131
          葵区)
       5 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
    3  【設備の新設、除却等の計画】

     (1) 重要な設備の新設等
       重要な設備の新設等の計画はありません。
     (2) 重要な設備の除却等

       経常的な設備更新による除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ①   【株式の総数】
                種類                      発行可能株式総数(株)
               普通株式                                    14,540,000
                計                                   14,540,000
      ②   【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在
                                  上場金融商品取引所名又は登録
        種類        発行数(株)          発行数(株)                          内容
                                   認可金融商品取引業協会名
              ( 2023年3月31日       )   (2023年7月3日)
                                      東京証券取引所
                                                 単元株式数は100株
      普通株式            8,030,248          8,030,248
                                                 であります。
                                     スタンダード市場
        計          8,030,248          8,030,248
     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①   【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②   【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③   【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金
                              資本金増減額       資本金残高
        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                               (千円)       (千円)
                  (株)       (株)                    (千円)       (千円)
    2014年1月21日                -   8,030,248      △1,552,065         100,000         -   1,854,455
    (注)2014年1月21日付で、資本金の額1,652,065千円のうち1,552,065千円減少させ、100,000千円といたしました。な
    お、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額1,552,065千円の全額をその他資本剰余金に振り替えておりま
    す。
     (5)  【所有者別状況】

                                               2023年3月31日       現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                    単元未満
           政府及び
      区分                           外国法人等                  株式の状況
                     金融商品     その他の                個人
           地方公共     金融機関                                計
                                                     (株)
                     取引業者      法人               その他
                               個人以外      個人
            団体
    株主数
              -     10     14     68     19      3   2,026     2,140       -
    (人)
    所有株式数
              -   10,604      1,063     27,481      4,240       4   36,839     80,231      7,148
    (単元)
    所有株式数
    の割合
              -    13.22      1.32     34.25      5.28     0.01     45.92     100.00        -
    (%)
     (注)自己株式926,393株は、「個人その他」に9,263単元、「単元未満株式の状況」に93株含まれております。
        なお、期末日現在の実質的な所有株式数も、926,393株であります。
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     (6)  【大株主の状況】
                                               2023年3月31日       現在
                                                    発行済株式
                                                    (自己株式を
                                             所有株式数       除く。)の
          氏名又は名称                      住所
                                              (千株)      総数に対する
                                                    所有株式数
                                                    の割合(%)
                       静岡県静岡市葵区七間町14-1ザ・エンブル
    ワイズ株式会社                                            2,019       28.42
                       七間町2703号
    太平洋セメント株式会社                   東京都文京区小石川一丁目1-1                          320       4.50
                       静岡県静岡市葵区常磐町一丁目4-12ヨシコ
    ヨシコン取引先持株会                                             291       4.10
                       ン株式会社内
    INTERACTIVE BROKE                   ONE PICKWICK PLAZA G
    RS LLC(常任代理人インタラク                   REENWICH,CONNECTICU                          275       3.88
    ティブ・ブローカーズ証券株式会社)                   T 06830 USA
    株式会社静岡銀行                   静岡県静岡市葵区呉服町一丁目10番地                          248       3.50
    株式会社みずほ銀行                   東京都千代田区大手町一丁目5番5号                          248       3.50
    吉田 尚洋                   静岡県静岡市葵区                          241       3.40
    吉田 立志                   静岡県静岡市葵区                          241       3.39
    株式会社商工組合中央金庫                   東京都中央区八重洲2丁目10-17                          218       3.07
    内藤 征吾                   東京都中央区                          215       3.02
             計                                   4,321       60.82
     (注) 1 上記のほか当社所有の自己株式926千株があります。
        2 2019年11月11日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、サマラン ユーシッツ 
          (SAMARANG      UCITS)が2019年11月1日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社
          として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含め
          ておりません。
          なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
                                          保有株券等の数         株券等保有割合
           氏名又は名称                   住所
                                            (千株)         (%)
                     ルクセンブルグ、L-2163 モントレー通
        サマラン ユーシッツ                                       402        5.01
                     り 11a
     (7)  【議決権の状況】

      ①   【発行済株式】
                                               2023年3月31日       現在
           区分               株式数(株)            議決権の数(個)             内容
    無議決権株式                              -          -       -
    議決権制限株式(自己株式等)                              -          -       -
    議決権制限株式(その他)                              -          -       -
                    (自己保有株式)
    完全議決権株式(自己株式等)                                        -       -
                     普通株式            926,300
    完全議決権株式(その他)                普通株式           7,096,800           70,968         -
                                              1単元(100株)未満の
    単元未満株式                普通株式             7,148           -
                                              株式
    発行済株式総数                           8,030,248             -       -
    総株主の議決権                              -        70,968         -
    (注)「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式93株が含まれております。
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      ②   【自己株式等】
                                               2023年3月31日       現在
                                                   発行済株式
                               自己名義       他人名義      所有株式数
       所有者の氏名                                           総数に対する
                    所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
        又は名称                                           所有株式数
                                (株)       (株)       (株)
                                                   の割合(%)
                   静岡県静岡市葵区
      (自己保有株式)
                   常磐町一丁目4-12              926,300         -    926,300        11.53
      ヨシコン株式会社
          計             ―          926,300         -    926,300        11.53
    2 【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】             会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
     (1)    【株主総会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
     (2)    【取締役会決議による取得の状況】

               区分                  株式数(株)             価額の総額(円)
    取締役会(2022年4月28日)での決議状況
                                      150,000            172,500,000
    (取得期間2022年5月2日~2023年3月31日)
    当事業年度前における取得自己株式                                     -              -
    当事業年度における取得自己株式                                   93,900            101,040,000
    残存決議株式の総数及び価額の総額                                   56,100            71,460,000
    当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                    37.4              41.4
    当期間における取得自己株式                                     -              -
    提出日現在の未行使割合(%)                                    37.4              41.4
     (3)    【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                区分                   株式数(株)             価額の総額(円)
    当事業年度における取得自己株式                                      -              -

    当期間における取得自己株式                                      -              -

    (注) 当期間における保有自己株式には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの取得株式数は含めており
        ません。
     (4)    【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                           当事業年度                   当期間
           区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                 (円)                  (円)
    引き受ける者の募集を行った
                            -         -         -         -
    取得自己株式
    消却の処分を行った取得自己株式                        -         -         -         -
    合併、株式交換、株式交付、
    会社分割に係る移転を行った                        -         -         -         -
    取得自己株式
    その他                        -         -         -         -
    保有自己株式数                     926,393            -      926,393            -
    (注) 当期間における保有自己株式には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの取得株式数は含めており
        ません。
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    3  【配当政策】
         当社の配当政策につきましては、経済情勢、業界の動向及び当社の業績等を総合的に勘案しながら、株主へ
        の利益還元策を積極的に進めていくことを基本方針としております。
         当社の剰余金の配当は、期末配当の年一回を基本的な方針とし、配当の決定機関は株主総会であります。
         当事業年度(2023年3月期)の剰余金の配当につきましては、1株当たり普通配当金年50円を実施することに
        決定しました。
         内部留保資金は、将来の販売用不動産等の棚卸資産取得などの資金需要に備える所存であり、今後の収益の
        向上を通じて株主各位に還元できるものと考えております。
         なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定めております。
       (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

             決議年月日                 配当金の総額(千円)              1株当たり配当金(円)
            2023年6月29日
                                      355,192               50.00
            定時株主総会決議
    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】

     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ①   コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社グループは経営判断の迅速化を図り、経営の透明性を高めるために経営チェック管理機能を充実させるこ
       とは重要な経営課題であると認識し、諸問題に取り組んでおります。
      ②   企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

        当社グループは監査役制度を採用しており、全取締役及び監査役を出席者として毎月経営戦略会議を開催して
       おります。この会議は取締役会として、代表取締役を議長に重要な経営上の意思決定を実施しており、取締役・
       監査役以外にも各業務担当部長も参加し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役等と業務担当部長が一同に会
       してコミュニケーションを深め、組織のフラット化に努めております。
        内部統制システム及びリスク管理体制につきましては、取締役会において必要な事項を都度協議し、決定して
       おります。また、グループ会社経営管理基本方針を定め、子会社管理規程に従い、当社への決裁・報告制度によ
       る子会社経営の管理を行っております。
        牽制機能として、経理部門、総務部門を含む経営管理部とレジデンス事業、不動産開発事業、賃貸・管理等事
       業及びマテリアル事業の各業務部門との相互牽制機能を強化するため完全分離しております。また必要に応じて
       組織規程や職務権限規程などの社内規程の見直しを実施し、内部監査室により各部門の内部監査を実施すること
       としております。
        弁護士の関与については、弁護士事務所と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けております。
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        業務執行・経営の監視の仕組み、内部統制システム・リスク管理体制の状況は下図のとおりです。
      ③   会計監査人との責任限定契約に関する事項









        会計監査人は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき故意または重大
       な過失があった場合を除き、会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として当社から受け、又
       は受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額を限度として損害
       賠償責任を負担するものとしております。
      ④   取締役の定数

        当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
      ⑤   取締役の選任の決議要件

        当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
       席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
      ⑥   株主総会の特別決議要件

        当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上
       を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会
       の円滑な運営を図るためであります。
      ⑦   自己株式取得の決定機関

        当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得
       することができる旨を定款で定めております。これは、経済情勢の変化に対応して機動的な資本政策を遂行する
       ためであります。
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      ⑧   中間配当の決定機関
        当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配
       当をすることができる旨を定款で定めております。
      ⑨   取締役及び監査役の責任免除

        当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条1項の
       責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議により、法令の定める限度において、その責
       任を免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、
       その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
      ⑩ 取締役会の活動状況

        当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりで
       あります。
              地位            氏名          開催回数           出席回数
           代表取締役 会長             吉田 立志            12回           12回
           代表取締役 社長             吉田 尚洋            12回           12回
          取締役 専務執行役員              吉澤 一秀            9回           9回
          取締役 常務執行役員              河合 康次            12回           12回
          取締役 常務執行役員              有岡 大成            12回           12回
            社外取締役            赤堀 一通            12回           12回
        (注) 吉澤一秀については、2022年6月23日開催の第54期定時株主総会にて選任された後に開催された取締役
       会の回数及び出席回数を記載しております。
        取締役会における具体的な検討内容は、当社の経営に関する基本方針や重要な業務執行における事項、株主総

       会の決議により授権された事項、決算に関する事項、法令及び定款に定められた事項等の検討及び取締役の業務
       執行状況の監督等であります。
     (2)  【役員の状況】

      ① 役員一覧
     男性  10 名 女性    0 名 (役員のうち女性の比率             0 %)
                                                    所有株式数
       役職名        氏名      生年月日                略歴             任期
                                                      (株)
                            1974年4月      増田一郎会計事務所入所
                            1975年9月      当社入社
                            1977年7月      取締役
                            1989年4月      専務取締役
    代表取締役会長         吉田 立志     1951年9月13日      生   1996年6月      代表取締役専務                注(3)    241,240
                            1996年12月      ㈱ワイシーシー代表取締役(現任)
                            2000年4月      代表取締役副社長兼統括本部長
                            2005年6月      代表取締役社長
                            2019年4月      代表取締役会長(現任)
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                                                    所有株式数
       役職名        氏名      生年月日                略歴             任期
                                                      (株)
                            1999年2月      当社入社
                            2006年4月      不動産開発事業本部市場開発部長
                            2007年3月      不動産開発事業本部副本部長兼企画室
                                  長
                            2007年6月      取締役不動産開発事業本部副本部長兼
                                  企画室長
                            2009年7月      常務取締役管理本部長兼不動産開発事
    代表取締役社長         吉田 尚洋     1975年6月24日      生                         注(3)    241,950
                                  業本部副本部長兼企画室長
                            2012年2月      常務取締役経営管理本部長兼不動産開
                                  発事業本部副本部長兼企画室長
                            2013年4月      代表取締役副社長経営管理本部長兼不
                                  動産開発事業本部副本部長兼企画室長
                            2015年4月      代表取締役副社長兼経営管理本部長
                            2019年4月      代表取締役社長(現任)
                            1980年4月
                                  株式会社静岡銀行入行
                            1996年12月      中山支店 支店長
                            2008年6月      支店サポート部 執行役員部長
                            2011年6月      中部カンパニー 常務執行役員カンパ
                                  ニー長
    取締役         吉澤 一秀     1956年8月25日      生                         注(3)      -
                            2015年6月      同 専務執行役員カンパニー長
                            2016年6月      静銀リース株式会社代表取締役社長
                            2021年6月      同社 代表取締役会長
                            2022年6月      当社取締役
                            2023年3月      取締役専務執行役員(現任)
                            1994年5月      当社入社
                            2001年4月      フューチャー事業部地域開発グループ
                                  長
                            2005年2月      不動産開発事業本部地域開発部長
                            2011年2月      執行役員不動産開発事業本部地域開発
                                  部長
                            2012年2月      執行役員レジデンス事業本部副本部長
                                  兼マンション開発部長
                            2018年3月      執行役員不動産開発事業本部市場開発
    取締役
                                  部長
    不動産開発事業本部
              河合 康次     1962年12月15日      生                         注(3)     1,400
    副本部長兼不動産開
                            2019年3月      執行役員不動産開発事業本部不動産企
    発二部長
                                  画部長
                            2021年3月      執行役員不動産開発事業本部副本部長
                                  兼不動産開発二部長
                            2021年6月      取締役不動産開発事業本部副本部長兼
                                  不動産開発二部長
                            2023年3月      取締役常務執行役員不動産開発二部長
                                  兼マンション管理部長
                            2023年4月      取締役常務執行役員不動産開発二部長
                                  (現任)
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                                                    所有株式数
       役職名        氏名      生年月日                略歴             任期
                                                      (株)
                            2001年4月      当社入社
                            2011年2月      不動産開発事業本部市場開発部第二課
                                  長
                            2015年4月      不動産開発事業本部不動産開発部住宅
                                  開発課長
                            2017年3月      不動産開発事業本部不動産開発二部副
                                  部長
    取締役
                            2018年3月      不動産開発事業本部不動産開発部長
    不動産開発事業本部
              有岡 大成     1978年12月26日      生                         注(3)     1,800
    副本部長兼不動産開
                            2019年3月      執行役員不動産開発事業本部不動産開
    発一部長
                                  発部長
                            2021年3月      執行役員不動産開発事業本部副本部長
                                  兼不動産開発一部長
                            2021年6月      取締役不動産開発事業本部副本部長兼
                                  不動産開発一部長
                            2023年3月      取締役常務執行役員不動産開発一部長
                                  (現任)
                            1978年2月      土地家屋調査士兼行政書士事務所開業
                            1997年5月      静岡県土地家屋調査士会常任理事
    取締役         赤堀 一通     1949年1月27日      生   2001年4月      静岡県土地家屋調査士会静岡市支部長                注(3)     3,000
                            2015年5月      静岡県土地家屋調査士会長(現任)
                            2015年6月      当社取締役(現任)
                            1986年2月      司法書士兼行政書士事務所開業
                            2007年5月      静岡県司法書士会会長
    取締役         早川 清人     1957年7月6日      生   2011年5月      静岡県司法書士会名誉会長(現任)                注(3)     1,000
                            2011年6月      日本司法書士会連合会常任理事
                            2023年6月      当社取締役(現任)
                            1978年4月      当社入社
                            1994年6月      取締役製造部長
                            1999年3月      取締役ベンチャー事業部長
                            2000年4月      取締役ベンチャー事業本部長
                            2001年6月      常務取締役ベンチャー事業本部長
                            2002年4月      常務取締役ベンチャープロダクト事業
                                  本部長
    常勤監査役         池田 寛     1955年6月3日      生                         注(4)    18,550
                            2004年4月      常務取締役製造販売技術事業本部長
                            2007年4月      常務取締役環境事業本部長
                            2015年4月      取締役インフラ事業本部本部長代行兼
                                  製造部長
                            2017年3月      取締役マテリアル事業本部副本部長兼
                                  営業部長
                            2018年6月      当社常勤監査役(現任)
                            1973年4月      名古屋国税局総務部採用
                            2008年7月      国税庁長官官房監察官
                            2012年7月      藤枝税務署長
    監査役         影山 孝之     1954年11月3日      生   2014年7月      刈谷税務署長                注(5)      -
                            2015年7月      刈谷税務署退官
                            2015年9月      影山孝之税理士事務所開所
                            2016年6月      当社監査役(現任)
                                26/90




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                                                    所有株式数
       役職名        氏名      生年月日                略歴             任期
                                                      (株)
                            1972年4月      静岡県巡査採用
                            2007年3月      御殿場警察署長
                            2010年3月      刑事部組織犯罪対策局長
                            2011年3月      警視正昇任
                                  静岡県警察本部警務部参事官兼首席監
                                  査官
              安本 守男
    監査役              1953年10月13日      生                         注(6)      -
                            2013年4月      静岡県警察本部交通部長
                            2014年3月      同上退職
                            2014年6月      株式会社芙蓉リサーチ代表取締役社長
                            2019年7月      株式会社芙蓉リサーチ監査役(現任)
                            2021年6月      当社監査役(現任)
             計                                        508,940
     (注)   1 取締役赤堀一通及び早川清人は、社外取締役であります。
       2 監査役影山孝之及び安本守男は、社外監査役であります。
       3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時
         までであります。
       4 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時
         までであります。
       5 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時
         までであります。
       6 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時
         までであります。
       7 代表取締役社長 吉田尚洋は、代表取締役会長 吉田立志の長男であります。
      ②   社外役員の状況

        当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、各取締役又は監査役と当社との間に重要な人的関係、資
       本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
        社外取締役である赤堀一通氏は、長年不動産登記・測量業務に従事し、土地家屋調査士としての専門的な知識
       や経験を有しているため、選任しております。なお、同氏は、当社の株式3,000株を所有しておりますが、当社
       と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
        社外取締役である早川清人氏は、長年司法書士業務に従事し、培われた専門的な知識や経験を有しているた
       め、選任しております。なお、同氏は、当社の株式1,000株を所有しておりますが、当社と同氏の間にはそれ以
       外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
        社外監査役である影山孝之氏は、長年税務・会計業務に従事し、税理士としての専門的な知識や経験を有して
       いるため、選任しております。
        社外監査役である安本守男氏は、長年警察業務に従事し、培われた専門的な知識や経験を有しているため、法
       務やリスク管理の見地から選任しております。
        なお当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めてお
       りませんが、選任においては東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にし、総合的に判断してお
       ります。
      ③   社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

       統制部門との関係
        当社には社外取締役が2名、監査役は3名のうち2名が社外監査役であるため、社外役員によるチェック体制
       が十分に機能していると考えております。社外取締役又は社外監査役は、内部監査室、監査役会及び会計監査人
       と随時相互連携しながら監督・監査を行っております。
                                27/90





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     (3)  【監査の状況】
      ①   監査役監査の状況
        監査役は3名(うち2名が社外監査役)であり、取締役会や経営戦略会議に出席し取締役の執行状況を監査し
       ているほか、取締役会議事録・稟議書あるいは重要な契約書等の確認により監査役機能の充実を図っておりま
       す。なお、社外監査役である影山孝之氏は、税理士としての専門的な知見等により客観的かつ中立的な立場から
       適正な監査を実施しており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立
       役員に指名しております。
        当事業年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとお
       りであります。
           氏名        開催回数         出席回数
          池田 寛          12回         11回
         影山 孝之          12回         12回
         安本 守男          12回         12回
        監査役会においては、監査報告書の作成、監査計画、監査の方法、監査業務の分担、監査費用の予算及びその
       他監査役がその職務を遂行するうえで必要と認めた事項について主に検討しております。
        また、常勤の監査役の活動として、監査役会の議長を務めるとともに、監査役会が定めた監査の方針、職務の
       分担等に従い、取締役会その他重要な会議への出席や、取締役及び使用人等との意思疎通、重要な決裁書類等の
       閲覧、本社及び主要な事業所においての業務及び財産の状況調査、子会社の取締役及び監査役等との意思疎通、
       内部統制システムの構築及び運用状況の確認、会計監査人の独立性及び監査品質の監視、検証等を行い、監査役
       会に随時報告しております。
      ②   内部監査の状況

        内部監査につきましては、内部監査室(1名)が中心となり、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、これに
       基づき各事業部の監査を実施しております。内部監査室は、社内規程との整合性を図るとともに業務の改善に努
       めており、内部監査の結果等につき監査役会において報告しております。
      ③   会計監査の状況

       a.  監査法人の名称
        有限責任監査法人トーマツ
       b.  継続監査期間

        1992年以降
       c.  業務を執行した公認会計士

        郷右近 隆也
        石黒 宏和
       d.  監査業務に係る補助者の構成

        当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者2名、その他13名であります。
       e.  監査法人の選定方針と理由

        当社の監査法人の選定にあたっては、当該監査法人の独立性、専門性及び監査品質等を鑑みて総合的に判断し
       ております。
        当社の監査法人である有限責任監査法人トーマツは、上記の選定方針に基づき、当社の会計監査を行うに相当
       なものであると判断しております。
        また、監査法人の解任又は不再任の決定の方針については、特に定めておりません。
       f.  監査役及び監査役会による監査法人の評価

        当社の監査役会は有限責任監査法人トーマツより、会計監査人が実施した監査内容につき報告を受けておりま
       す。その結果、有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めております。
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      ④ 監査報酬の内容等
       a.  監査公認会計士等に対する報酬
                     前連結会計年度                     当連結会計年度
       区    分
                監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
       提出会社              25,000            260         30,600            260
      連結子会社                 -           -           -           -
        合計             25,000            260         30,600            260

      (監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
        前連結会計年度
       当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、社員研修関連業務等であ
      ります。
        当連結会計年度
       当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、社員研修関連業務等であ
      ります。
       b.  監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬(a.を除く)

                     前連結会計年度                     当連結会計年度
       区 分
                監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
       提出会社                -         2,400            -         2,700
      連結子会社                 -           50           -           -

         計               -         2,450            -         2,700

      (監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する非監査業務の内容)
        前連結会計年度
       当社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対して報酬を支払っている非監
      査業務の内容としましては、税務顧問業務等であります。
       また、連結子会社における非監査業務の内容は、経営事項審査に関する書類作成業務であります。
        当連結会計年度
       当社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対して報酬を支払っている非監
      査業務の内容としましては、税務顧問業務等であります。
       c.  その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

        前連結会計年度
       該当事項はありません。
        当連結会計年度
       該当事項はありません。
       d.  監査報酬の決定方針

       監査報酬の決定方針は定めておりません。
       e.  監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

       監査役会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、日本監査役協会が公表する「会計監査人
      との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検
      討した結果、相当であると認めました。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要
       は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、代表取締役が役職、業績、社会水準、業績への貢献度合
       等を総合的に勘案して決定するものとしております。なお、当該決定にあたっては、社外取締役及び社外監査役
       へ諮問し、その答申内容を尊重するものとしております。
        また、決定方針の決定方法は、取締役会の決議により決定しております。当事業年度に係る取締役の個人別の
       報酬等の内容は、社外取締役及び社外監査役の答申内容を十分に尊重しており、決定方針に沿うものと取締役会
       が判断しております。
         取締役の金銭報酬の額は、2021年6月25日開催の第53期定時株主総会において年額500,000千円以内(うち社

       外取締役分は10,000千円。また使用人兼務役員の使用人分の給与は含まない)と決議されております。当該定時
       株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役は1名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2019
       年6月18日開催の第51期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式
       制度に基づき支給する金銭報酬債権の総額を年額200,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時
       点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は7名です。
        監査役の金銭報酬の額は、1989年7月28日開催の第21期定時株主総会において年額15,000千円以内と決議して
       おります。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
         当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長吉田立志及び代表取締役社長吉田尚洋が取締役
       の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
        その権限の内容は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において一任しており、その理由は、経営上の機
       動的な意思決定のためであります。
        取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、個人別の報酬等の内容が社外取締役及び
       社外監査役へ諮問され、その答申内容が十分に尊重されていることを確認する等の措置を講じており、当該手続
       きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものである
       と判断しております。
         業績連動報酬等の額の算定にあたっては、取締役会に一任された代表取締役が社外取締役及び社外監査役へ諮

       問した上で、役職や業績、社会水準、業績への貢献度合等を総合的に勘案して決定しておりますが、その中でも
       特に連結経常利益を重視しております。その理由は、経営努力の結果を最もよく反映する指標だと考えるからで
       あります。
        なお、当事業年度を含む連結経常利益の推移は「第1 企業の概況 1主要な経営指標等の推移 (1)                                                連結経
       営指標等」に記載のとおりです。
        また、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以
       上に高めるため、非金銭報酬として譲渡制限付株式を付与しております。当該株式報酬の内容は次のとおりで
       す。
        当社は、2019年5月8日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)が、株価変動の
       メリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目
       的として、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本
       制度」という。)を導入することを決議し、また、2019年6月18日開催の当社第51期定時株主総会において、本
       制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金
       銭報酬債権の総額を年額200,000千円以内として設定すること、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して各
       事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は200,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限
       期間を3年間とすること等につき、ご承認をいただいております。
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      ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                          報酬等の種類別の総額(千円)
                                            対象となる
                報酬等の総額
        役員区分                                    役員の員数
                                     譲渡制限付
                  (千円)
                        基本報酬        賞与              (名)
                                      株式報酬
    取締役
                   216,450       216,450          -       -    8
    (社外取締役を除く。)
    監査役
                    5,280       5,280         -       -    1
    (社外監査役を除く。)
    社外役員               6,000       6,000         -       -    3
      ③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

                                     連結報酬等の種類別の額等(千円)
            連結報酬等の
       氏名       総額      役員区分       会社区分
                                                  譲渡制限付
              (千円)                    基本報酬          賞与
                                                   株式報酬
    吉田 立志          124,800     取締役       提出会社          124,800            -         -
       (注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
      ④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

        該当事項はありません。
     (5)  【株式の保有状況】

      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、一時
       的な余資の運用等のために保有する投資株式については純投資目的に区分しております。また、安定株主の確保
       及び取引関係の維持等、事業戦略上の保有目的を併せ持つ株式については純投資目的以外の目的である投資株式
       に区分しております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         当社は、個別の保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、安定株主の確保及び取引関係の
        維持等、事業戦略上の保有効果が認められる場合に保有することとしております。保有の適否については、保
        有目的の適切性及び保有効果やリスクの資本コスト見合い等を総合的に勘案して、毎年取締役会にて検証して
        おり、取得当初と比較して保有意義が認められなくなった株式については縮減を検討していく方針でありま
        す。なお、当事業年度については、検証の結果、一部の銘柄につき保有株式数を縮減いたしました。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                            貸借対照表計上額の
                     銘柄数
                     (銘柄)
                              合計額(千円)
        非上場株式               9             22,200
        非上場株式以外の株式               6            343,296
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

        該当事項はありません。
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                      銘柄数     株式数の減少に係る売却
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
        非上場株式              -               -
        非上場株式以外の株式               1             44,376
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       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
    特定投資株式

              当事業年度         前事業年度
                                                    当社の株
                                  保有目的、定量的な保有効果
              株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                                             式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                     の有無
               (千円)         (千円)
                  75,340         75,340
    協立電機株式会                          安定株主の確保及び取引関係の維持のために
                                                      有
    社                          保有するものであります。 注(1)
                 194,377         146,008
    株式会社しずお
                  94,200         94,200
                               安定株主の確保及び取引関係の維持のために
    かフィナンシャ                                                 有
                               保有するものであります。 注(1)
                  89,584         81,294
    ルグループ
    株式会社TOK
                    -       50,000
    AIホールディ                                    -             無
                    -       43,100
    ングス
    株式会社三菱U
                  45,670         45,670
    FJフィナン                          取引関係の維持のために保有するものであり
                                                      無
    シャル・グルー                          ます。 注(1)
                  38,723         34,722
    プ
    株式会社みずほ
                  4,360         4,360
                                                      無
                               安定株主の確保及び取引関係の維持のために
    フィナンシャル
                               保有するものであります。 注(1)
                                                     注(2)
                  8,188         6,832
    グループ 
    株式会社三井住
                  1,500         1,500
                                                      無
                               安定株主の確保及び取引関係の維持のために
    友フィナンシャ
                               保有するものであります。 注(1)
                                                     注(2)
                  7,947         5,860
    ルグループ
                  1,800         1,800
    太平洋セメント                          安定株主の確保及び取引関係の維持のために
                                                      有
    株式会社                          保有するものであります。 注(1)
                  4,476         3,634
     (注) 1 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性の検証については、「a.保有方針及
          び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」を
          ご参照ください。
        2 当社の株式の保有の有無について、対象となる持株会社による保有はありませんが、持株会社の子会社が
          保有しております。
    みなし保有株式

        該当事項はありません。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
      ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

        該当事項はありません。
      ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

        該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以
      下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財

      務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人
     トーマツにより監査を受けております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
     容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財
     務会計基準機構へ加入し、有限責任監査法人トーマツや取引先金融機関等の行うセミナーに随時参加するとともに、
     適正な財務諸表等を作成するための社内規程やマニュアル等の作成、整備を行っております。
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    1 【連結財務諸表等】
     (1)   【連結財務諸表】
       ①  【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
      流動資産
                                    ※1  4,254,351            ※1  2,356,806
        現金及び預金
                                     ※4  893,479           ※4  1,251,079
        受取手形、売掛金及び契約資産
        商品及び製品                                21,231              13,351
        原材料及び貯蔵品                                13,242                -
                                   ※1  19,621,737            ※1  25,618,891
        販売用不動産
        未成工事支出金                                11,296                262
        その他                               225,607              860,812
                                       △ 3,141             △ 5,467
        貸倒引当金
        流動資産合計                              25,037,803              30,095,737
      固定資産
        有形固定資産
                                    ※1  1,181,021             ※1  950,837
         建物及び構築物
                                      △ 711,604             △ 629,589
          減価償却累計額
          建物及び構築物(純額)                             469,417              321,248
         機械装置及び運搬具
                                       297,083              132,892
                                      △ 224,598             △ 102,655
          減価償却累計額
          機械装置及び運搬具(純額)                             72,484              30,237
                                    ※1  1,655,252            ※1  1,435,739
         土地
         その他                              158,181              113,211
                                      △ 134,442              △ 93,446
          減価償却累計額
          その他(純額)                             23,739              19,764
         有形固定資産合計                             2,220,893              1,806,989
        無形固定資産
                                        54,590              34,280
        投資その他の資産
         投資有価証券                             4,447,870              3,565,743
         長期貸付金                               2,052              6,803
         繰延税金資産                              144,332               41,392
         その他                              382,877              391,023
                                      △ 73,751             △ 71,211
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             4,903,380              3,933,751
        固定資産合計                              7,178,864              5,775,021
      資産合計                               32,216,668              35,870,758
                                34/90







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                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                    ※1  1,032,699            ※1  1,352,208
        支払手形及び買掛金
                                    ※1  2,000,000            ※1  5,510,000
        短期借入金
                                     ※1  274,135            ※1  419,224
        1年内返済予定の長期借入金
        未払金                               221,028              654,549
        未払法人税等                               402,560              131,942
        契約負債                              1,601,026              1,075,610
        賞与引当金                                45,705              42,505
        役員賞与引当金                               180,000                 -
                                       296,723              376,299
        その他
        流動負債合計                              6,053,879              9,562,339
      固定負債
                                    ※1  2,843,483            ※1  2,188,847
        長期借入金
        繰延税金負債                                  -            56,231
                                       616,220              565,011
        その他
        固定負債合計                              3,459,703              2,810,089
      負債合計                                9,513,583              12,372,429
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               100,000              100,000
        資本剰余金                              3,587,284              3,587,284
        利益剰余金                              19,326,629              20,148,579
                                      △ 693,886             △ 794,926
        自己株式
        株主資本合計                              22,320,027              23,040,937
      その他の包括利益累計額
                                       238,254              281,598
        その他有価証券評価差額金
        その他の包括利益累計額合計                               238,254              281,598
      非支配株主持分                                 144,803              175,793
      純資産合計                               22,703,085              23,498,329
     負債純資産合計                                 32,216,668              35,870,758
                                35/90









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       ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                   ※1  20,067,946            ※1  14,704,095
     売上高
                                  ※3 ,※7  15,669,436           ※3 ,※7  11,514,367
     売上原価
     売上総利益                                 4,398,509              3,189,727
                                  ※2 ,※3  2,024,971           ※2 ,※3  1,774,744
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                 2,373,537              1,414,983
     営業外収益
      受取利息                                   135              159
      受取配当金                                 57,272              128,217
      仕入割引                                  5,466              12,470
      不動産取得税還付金                                  3,052              3,483
      匿名組合投資利益                                 142,728              148,458
      受取手数料                                  3,202              2,909
      助成金収入                                 35,331              18,574
      補助金収入                                  6,054              7,659
                                        53,949              47,665
      その他
      営業外収益合計                                 307,192              369,598
     営業外費用
      支払利息                                 58,850              41,951
      休止固定資産減価償却費                                    -            26,003
      貸倒引当金繰入額                                 △ 1,254               793
                                        3,789               886
      その他
      営業外費用合計                                 61,385              69,635
     経常利益                                 2,619,344              1,714,946
     特別利益
                                      ※4  7,592            ※4  5,786
      固定資産売却益
                                          -            203,477
      関係会社株式売却益
      特別利益合計                                  7,592             209,263
     特別損失
                                      ※5  5,201            ※5  4,410
      固定資産除却損
                                                   ※6  16,945
                                          -
      減損損失
      特別損失合計                                  5,201              21,356
     税金等調整前当期純利益                                 2,621,736              1,902,854
     法人税、住民税及び事業税
                                       950,709              571,526
                                      △ 30,171              129,297
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  920,538              700,823
     当期純利益                                 1,701,198              1,202,031
     非支配株主に帰属する当期純利益                                   57,636              35,850
     親会社株主に帰属する当期純利益                                 1,643,561              1,166,181
                                36/90






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        【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     当期純利益                                 1,701,198              1,202,031
     その他の包括利益
                                       169,383               43,343
      その他有価証券評価差額金
                                     ※1  169,383            ※1  43,343
      その他の包括利益合計
     包括利益                                 1,870,581              1,245,375
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                1,812,944              1,209,524
      非支配株主に係る包括利益                                 57,636              35,850
                                37/90
















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       ③ 【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2021年4月1日 至          2022年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
    当期首残高               100,000        3,598,300        17,980,580         △ 355,334       21,323,546
    当期変動額
     剰余金の配当                              △ 352,398                △ 352,398
     親会社株主に帰属す
                                   1,643,561                 1,643,561
     る当期純利益
     自己株式の取得                                       △ 338,552        △ 338,552
     連結範囲の変動                               54,886                 54,886
     連結子会社株式の売
                           △ 11,016                         △ 11,016
     却による持分の増減
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計                 -      △ 11,016       1,346,049         △ 338,552         996,481
    当期末残高               100,000        3,587,284        19,326,629         △ 693,886       22,320,027
                  その他の包括利益累計額

                                非支配株主持分         純資産合計
               その他有価証券        その他の包括利益
                評価差額金         累計額合計
    当期首残高               68,871         68,871         31,150       21,423,568
    当期変動額
     剰余金の配当                                       △ 352,398
     親会社株主に帰属す
                                            1,643,561
     る当期純利益
     自己株式の取得                                       △ 338,552
     連結範囲の変動                                        54,886
     連結子会社株式の売
                                            △ 11,016
     却による持分の増減
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純              169,383         169,383         113,652         283,036
     額)
    当期変動額合計               169,383         169,383         113,652        1,279,517
    当期末残高               238,254         238,254         144,803       22,703,085
                                38/90









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     当連結会計年度(自         2022年4月1日 至          2023年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
    当期首残高               100,000        3,587,284        19,326,629         △ 693,886       22,320,027
    当期変動額
     剰余金の配当                              △ 349,091                △ 349,091
     親会社株主に帰属す
                                   1,166,181                 1,166,181
     る当期純利益
     自己株式の取得                                       △ 101,040        △ 101,040
     その他                                4,860                 4,860
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計                 -         -      821,949        △ 101,040         720,909
    当期末残高               100,000        3,587,284        20,148,579         △ 794,926       23,040,937
                  その他の包括利益累計額

                                非支配株主持分         純資産合計
               その他有価証券        その他の包括利益
                評価差額金         累計額合計
    当期首残高               238,254         238,254         144,803       22,703,085
    当期変動額
     剰余金の配当                                       △ 349,091
     親会社株主に帰属す
                                            1,166,181
     る当期純利益
     自己株式の取得                                       △ 101,040
     その他                                        4,860
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純              43,343         43,343         30,990         74,333
     額)
    当期変動額合計               43,343         43,343         30,990        795,243
    当期末残高               281,598         281,598         175,793       23,498,329
                                39/90










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       ④  【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                2,621,736              1,902,854
      減価償却費                                 82,527              85,151
      減損損失                                    -            16,945
      匿名組合投資損益(△は益)                                △ 142,728             △ 148,458
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  3,081              △ 214
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                  2,262              2,862
      役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                 36,000             △ 180,000
      株式報酬費用                                 44,150                -
      関係会社株式売却損益(△は益)                                    -           △ 203,477
      受取利息及び受取配当金                                △ 57,407             △ 128,377
      支払利息                                 58,850              41,951
      固定資産売却損益(△は益)                                 △ 7,592             △ 5,786
      固定資産除却損                                  5,201              4,410
      助成金収入                                △ 35,331             △ 18,574
      補助金収入                                 △ 6,054             △ 7,659
      休止固定資産減価償却費                                    -            26,003
      売上債権の増減額(△は増加)                                △ 132,873             △ 506,362
      棚卸資産の増減額(△は増加)                                3,289,518             △ 6,281,862
      未収消費税等の増減額(△は増加)                                 251,265             △ 129,603
      仕入債務の増減額(△は減少)                                △ 808,463              440,400
      未収入金の増減額(△は増加)                                  8,030            △ 143,827
      未払金の増減額(△は減少)                                △ 79,537              402,088
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                 164,911             △ 152,694
      前受金の増減額(△は減少)                                1,055,036              △ 525,360
      預り金の増減額(△は減少)                                  4,285             237,403
                                       329,672              △ 89,615
      その他
      小計                                6,686,541             △ 5,361,802
      利息及び配当金の受取額
                                        12,434              114,340
      利息の支払額                                △ 53,861             △ 42,678
      助成金の受取額                                 36,309              20,598
      補助金の受取額                                  6,054              7,659
                                     △ 1,252,762              △ 818,592
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                5,434,716             △ 6,080,476
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の増減額(△は増加)                                 100,000                 -
      固定資産の取得による支出                                △ 77,020             △ 44,816
      固定資産の売却による収入                                  9,221              6,518
      投資有価証券の取得による支出                               △ 3,227,000              △ 778,028
                                    ※2  1,228,463             ※2  478,903
      投資有価証券の売却による収入
                                                   ※3  350,030
      関係会社株式の売却による収入                                    -
      匿名組合出資金の払戻による収入                                6,461,803              1,401,516
      保険積立金の解約による収入                                 52,208                -
      貸付けによる支出                                    -            △ 5,000
      貸付金の回収による収入                                  2,075                -
                                      △ 85,324             △ 11,636
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                4,464,428              1,397,487
                                40/90



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                                                           有価証券報告書
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                               △ 8,001,550              3,510,000
      長期借入れによる収入                                2,585,000                  -
      長期借入金の返済による支出                                △ 914,289             △ 273,981
      自己株式の取得による支出                                △ 338,552             △ 101,040
      配当金の支払額                                △ 352,038             △ 349,535
      連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却
                                        45,000                -
      による収入
      財務活動によるキャッシュ・フロー                               △ 6,976,429              2,785,443
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                 2,922,714             △ 1,897,545
     現金及び現金同等物の期首残高                                 1,339,247              4,054,351
     連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
                                      △ 207,610                 -
     額(△は減少)
                                    ※1  4,054,351            ※1  2,156,806
     現金及び現金同等物の期末残高
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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1 連結の範囲に関する事項
    (1)  連結子会社名
      株式会社ワイシーシー
      株式会社YCF
      東海道リート・マネジメント株式会社
      株式会社YCA
      株式会社YCK        計                  5 社
     なお、株式会社YCLについては、2023年3月31日付で当社所有株式の全てを売却したため、当連結会計年度より連
    結子会社から除外しております。
    2 連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。
    3 会計方針に関する事項

     (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
     (イ) 有価証券
       その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
         時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
         なお、匿名組合出資金については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基
        礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
     (ロ) 棚卸資産

       商品
        最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
       製品
        先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
       販売用不動産、未成工事支出金
         取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。
         正味実現可能価額は、通常の事業過程における見積売価から、完成までに要する見積原価及び見積販売費用
        を控除した額であります。取得原価は主として個別法に基づいて算定されています。
         なお、販売用不動産のうち、賃貸中の物件については、定額法による減価償却費相当額を減額しておりま
        す。
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     (2)   重要な減価償却資産の減価償却の方法
     (イ) 有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法
       (ただし、賃貸事業用の有形固定資産については定額法)
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物及び構築物   6~47年
        機械装置及び運搬具 4~17年
        その他       3~20年
     (ロ) 無形固定資産(リース資産を除く)
       定額法
       ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法
     (3)   重要な引当金の計上基準

     (イ)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
      いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     (ロ)賞与引当金
       従業員の賞与の支出に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
     (ハ)役員賞与引当金
       役員の賞与の支出に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
     (4)重要な収益及び費用の計上基準

     (イ)レジデンス事業
       レジデンス事業は、用地の仕入から施工まで行ったマンションの各分譲住戸を販売またはマンションを一棟販売
      する事業であり、不動産売買契約に基づき顧客へ住戸を引き渡す義務を負っております。当該履行義務は物件が引
      き渡される一時点で充足されるものであり、引渡時点において収益を計上しております。主な顧客は一般消費者ま
      たはマンションデベロッパー等であります。取引価格は不動産売買契約により決定され、主に契約締結時に売買代
      金の一部を手付金として受領し、物件引渡時に残代金の支払いを受けております。なお、変動対価等を含む売上収
      益の額に重要性はありません。また、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
     (ロ)不動産開発事業

       不動産開発事業は、取得した土地のエリア・地型・用途・ニーズ・賃料・販売価格等を検証し、その土地の価値
      最大化につながる開発・新築等を行い、一棟販売あるいは分譲販売する事業であり、開発手法によって、一般消費
      者や同業他社、異業種法人等が主な顧客となります。当該事業における履行義務及びその充足時期、取引価格の決
      定方法、収益の認識時期等については、レジデンス事業と同様であります。
     (ハ)賃貸・管理等事業

       賃貸・管理等事業は、マンション・商工業施設・駐車場物件などの賃貸や管理、不動産物件の仲介、請負工事な
      どに区分され、主な収益を以下のとおり認識しております。
      (不動産管理)

       不動産の設備管理や賃料収納代行、入居者募集、清掃等を行う事業であり、管理委託契約等に基づき契約期間に
      わたり顧客へ各サービスを提供する義務を負っております。当該履行義務は一定期間にわたり充足されるものであ
      り、進捗度の測定は、経過期間が契約期間全体に占める割合に基づいて行っております。主な顧客は不動産物件の
      オーナーや分譲マンションの管理組合等であります。取引価格は管理委託契約により決定され、主に当月分代金を
      当月末までに支払いを受けております。なお、変動対価等を含む売上収益の額に重要性はありません。また、約束
      した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
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      (不動産仲介)
       不動産の売買や賃貸借の際に買主と売主、または貸主と借主の間に立ち、契約を成立させる事業であり、不動産
      媒介契約に基づき、取引条件の交渉・調整や重要事項説明書の交付・説明、契約書の作成・交付、契約の履行手続
      きへの関与など、不動産売買契約が成立し物件が引き渡される、または賃貸借契約が開始されるまでの一連のサー
      ビスを提供する義務を負っております。当該履行義務のうち、不動産売買仲介については、物件が引き渡される一
      時点において充足し、不動産賃貸借仲介については、賃貸借契約が開始する一時点において充足されるものであ
      り、引渡時点または契約開始時点において収益を計上しております。主な顧客は不動産の所有者や不動産の購入希
      望者、入居希望者等であります。取引価格は不動産媒介契約により決定され、主に引渡と同時または賃貸借契約開
      始までに支払いを受けております。なお、変動対価等を含む売上収益の額に重要性はありません。また、約束した
      対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
      (請負工事)

       建物の建築や改修、修繕等の工事を請け負う事業であり、工事請負契約等に基づき工事を行う義務を負っており
      ます。当該履行義務は一定の期間にわたり充足されるものであり、進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発
      生した工事原価が予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。主な顧客は商工業・物流等
      の異業種法人であります。取引価格は工事請負契約により決定され、主に工事開始時や請負代金の一部を着工金や
      中間金として受領し、検収後翌月末までに残代金の支払いを受けております。なお、変動対価等を含む売上収益の
      額に重要性はありません。また、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
     (ニ)マテリアル事業

       マテリアル事業は、コンクリート二次製品や土木・建築用資材等の販売を行う事業であり、注文書の取り決め等
      に基づき顧客へ商品を引き渡す義務を負っております。当該履行義務は顧客に商品を引き渡した一時点において充
      足されるものであり、引渡時点において収益を計上しております。主な顧客はゼネコン等の工事業者であります。
      取引価格は注文書により決定され、引渡後概ね1ヶ月以内に支払を受けております。商品の販売のうち、当社が代
      理人に該当すると判断した取引については、売上金額から仕入金額を控除した純額を収益として認識しておりま
      す。なお、変動対価等を含む売上収益の額に重要性はありません。また、約束した対価の金額に重要な金融要素は
      含まれておりません。
     (ホ)飲料製造事業

       缶飲料等を製造販売する事業であり、注文書の取り決め等に基づき顧客のために製品を製造する義務を負ってお
      ります。製造した時点で製品の所有権が移転する取り決めを顧客との間で交わしていることから、当該履行義務は
      製品を製造した一時点において充足されるものであり、製造月において収益を計上しております。主な顧客は飲料
      販売メーカー等であります。取引価格は注文書等により決定され、製造後翌月末までに支払いを受けております。
      なお、変動対価等を含む売上収益の額に重要性はありません。また、約束した対価の金額に重要な金融要素は含ま
      れておりません。
     (ヘ)その他

       報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、衣料品事業、保険代理店事業等を含んでおります。主な収
      益は以下のように計上しております。
     (5)   連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

       手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、か
      つ価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
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     (6)   その他連結財務諸表作成のための重要な事項
     (イ)控除対象外消費税等の会計処理
       資産に係る控除対象外消費税等は主に発生連結会計年度の期間費用としております。
     (ロ)役員に対する事前交付型譲渡制限付株式の会計処理
       役員に対する金銭報酬債権の付与時に、金銭報酬債権相当額を前払費用として資産計上し、役員から当該金銭報
      酬債権が現物出資財産として払い込まれたものとして会計処理を行っております。当該前払費用は、付与された金
      銭報酬債権に対応する職務執行の期間(1年)にわたり費用計上しております。
    (重要な会計上の見積り)

    (販売用不動産の評価)
     ①   当連結会計年度に係る連結財務諸表に計上した金額
                                                  (単位:千円)
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                                ( 2022年3月31日       )       ( 2023年3月31日       )
       販売用不動産                              19,621,737               25,618,891
     ②   識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

      正味実現可能価額の算定に当たっては、時価または販売見込額及び建設・造成工事のコストの動向等を考慮した事
     業計画に基づき、見積売価、完成までに要する見積原価及び見積販売費用の見積りを行っています。
      正味実現可能価額が取得原価より下落している場合には、取得原価との差額を棚卸資産の評価損として認識してお
     ります。
      正味実現可能価額における見積りは、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって影響を受ける可能性があり、
     前提とした条件が変化した場合、正味実現可能価額の算定結果が異なる可能性があります。
    (工事契約における収益認識)

     ①   当連結会計年度に係る連結財務諸表に計上した金額
                                                  (単位:千円)
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
                               至   2022年3月31日       )      至   2023年3月31日       )
       一定の期間にわたり充足される履行義務に係
                                      1,516,693               1,737,349
       る工事契約の売上高
       一定の期間にわたり充足される履行義務に係
                                      1,247,827               1,601,200
       る工事契約の売上原価
     ②   識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

      請負工事契約において、一定の期間にわたり充足される履行義務については、工事原価総額を基礎として当連結会
     計年度末までの実際発生原価額に応じた工事進捗度に工事収益総額を乗じて算定しています。
      工事収益総額及び工事原価総額の見積りについては、工事着工段階において実行予算を編成し、着工後の各連結会
     計年度末においては工事の現況を踏まえて見直しを実施するとともに、工事進捗度については、各連結会計年度末に
     おいて原価比例法に基づき見積もっています。
      当該見積りは、今後の工事の進捗に伴い、設計変更・追加契約の締結等によって影響を受ける可能性があり、翌連
     結会計年度の連結財務諸表において、完成工事高及び完成工事原価の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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    (会計方針の変更)
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号                                   2021年6月17日。以下「時価算定会
      計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める
      経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとし
      ております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
    (追加情報)

    (有形固定資産から販売用不動産への振替)
     所有目的の変更により、有形固定資産の一部を販売用不動産に振替いたしました。その内容は以下のとおりでありま
    す。
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
                               至   2022年3月31日       )     至   2023年3月31日       )
    建物及び構築物                                 21,005   千円            8,499   千円
    機械装置及び運搬具                                   - 千円            1,565   千円
    土地                                292,101    千円           39,214   千円
    その他                                   - 千円             212  千円
       (連結貸借対照表関係)

    ※1    担保提供資産及び対応債務
       担保に供している資産は、以下のとおりであります。
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
    現金及び預金                                100,000    千円           100,000    千円
    販売用不動産                               2,455,026     千円          9,578,453     千円
    建物及び構築物                                 14,493   千円            8,458   千円
    土地                                440,100    千円           404,974    千円
    合計                               3,009,620     千円         10,091,886     千円
       担保に対応する債務は、以下のとおりであります。

                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
    支払手形及び買掛金                                 4,195   千円             - 千円
    短期借入金                               1,900,000     千円          5,460,000     千円
    1年内返済予定の長期借入金                                 88,800   千円           67,100   千円
    長期借入金                                223,100    千円           156,000    千円
    合計                               2,216,095     千円          5,683,100     千円
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     2    受取手形裏書譲渡高
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
    受取手形裏書譲渡高                                 19,199   千円           70,656   千円
     3 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結してお

      ります。
       連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
    当座貸越契約極度額の総額                               6,300,000     千円          6,300,000     千円
    借入実行残高                                200,000    千円           550,000    千円
    差引高                               6,100,000     千円          5,750,000     千円
    ※4    受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりでありま

      す。
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
    受取手形                                 55,209   千円           109,635    千円
    売掛金                                696,421    千円           890,688    千円
    契約資産                                141,848    千円           250,756    千円
       (連結損益計算書関係)

    ※1    顧客との契約から生じる収益
     売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約
    から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)                                 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情
    報」に記載しております。
    ※2    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
                               至   2022年3月31日       )     至   2023年3月31日       )
    運賃                                 5,599   千円            5,016   千円
    広告宣伝費                                 31,961   千円           46,408   千円
    租税公課                                361,116    千円           312,883    千円
    貸倒引当金繰入額                                 4,336   千円            6,731   千円
    役員賞与引当金繰入額                                224,150    千円             - 千円
    役員報酬                                248,639    千円           255,030    千円
    給料                                419,514    千円           456,306    千円
    賞与引当金繰入額                                 38,796   千円           42,147   千円
    退職給付費用                                 11,764   千円           13,881   千円
    減価償却費                                 35,768   千円           40,696   千円
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    ※3    一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
                               至   2022年3月31日       )     至   2023年3月31日       )
    研究開発費                                 14,102   千円           14,814   千円
    ※4    固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
                               至   2022年3月31日       )     至   2023年3月31日       )
    機械装置の売却                                 3,221   千円             - 千円
    車両運搬具の売却                                 3,309   千円            5,786   千円
    工具器具備品の売却                                  180  千円             - 千円
    その他                                  881  千円             - 千円
    合計                                 7,592   千円            5,786   千円
    ※5    固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
                               至   2022年3月31日       )     至   2023年3月31日       )
    マテリアル事業の製造設備等の除却                                 5,201   千円            2,763   千円
    その他                                   0 千円            1,646   千円
    合計                                 5,201   千円            4,410   千円
    ※6    減損損失

      前連結会計年度(自             2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
     該当事項はありません。
      当連結会計年度(自             2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

     当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
       主な用途                 種類              金額(千円)            場所
      事業用資産              機械装置及び運搬具                   16,945        静岡県焼津市
     当社グループは、原則として事業用資産については管理会計上の区分で、賃貸用資産については個別物件単位でグ
    ルーピングを実施しております。上記グループの資産については、収益性が著しく低下したため帳簿価額を全額減額
    し、当該減少額を減損損失(16,945千円)として特別損失に計上いたしました。
    ※7    期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれておりま

      す。
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
                               至   2022年3月31日       )     至   2023年3月31日       )
    棚卸資産評価損                                 4,328   千円            6,721   千円
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       (連結包括利益計算書関係)
    前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
    ※1    その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
       その他有価証券評価差額金
        当期発生額                      266,971    千円
                            △10,834    千円
        組替調整額
         税効果調整前
                             256,136    千円
                            △86,753    千円
         税効果額
         その他有価証券評価差額金                      169,383    千円
              その他の包括利益合計                      169,383    千円
    当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )

    ※1    その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
       その他有価証券評価差額金
        当期発生額                       95,364   千円
                            △29,821    千円
        組替調整額
         税効果調整前
                             65,543   千円
                            △22,199    千円
         税効果額
         その他有価証券評価差額金                       43,343   千円
              その他の包括利益合計                       43,343   千円
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       (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
     1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
               当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
      株式の種類
                 株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
    普通株式                8,030,248              -           -       8,030,248
     2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

               当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
      株式の種類
                 株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
    普通株式                 532,407           300,086             -        832,493
     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加300,000株は取締役会決議による自己株式の取得、86株は単元未満株式の

        買取りによるものであります。
     3 新株予約権等に関する事項

        該当事項はありません。
     4 配当に関する事項

      (1) 配当金支払額
                      配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                       (千円)         (円)
    2021年6月25日
              普通株式           352,398          47.00    2021年3月31日         2021年6月28日
    定時株主総会
      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
       決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)       配当額(円)
    2022年6月23日
              普通株式      利益剰余金         349,091        48.50    2022年3月31日         2022年6月24日
    定時株主総会
     当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

     1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
               当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
      株式の種類
                 株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
    普通株式                8,030,248              -           -       8,030,248
     2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

               当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
      株式の種類
                 株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
    普通株式                 832,493           93,900             -        926,393
     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加93,900株は取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。

     3 新株予約権等に関する事項

        該当事項はありません。
     4 配当に関する事項

      (1) 配当金支払額
                      配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                       (千円)         (円)
    2022年6月23日
              普通株式           349,091          48.50    2022年3月31日         2022年6月24日
    定時株主総会
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      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
                          配当金の総額        1株当たり
       決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)       配当額(円)
    2023年6月29日
              普通株式      利益剰余金         355,192        50.00    2023年3月31日         2023年6月30日
    定時株主総会
       (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※1    現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま
      す。
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
                               至   2022年3月31日       )     至   2023年3月31日       )
    現金及び預金勘定                               4,254,351     千円          2,356,806     千円
    預入れ期間が3ヶ月を超える定期預金                                200,000    千円           200,000    千円
    現金及び現金同等物                               4,054,351     千円          2,156,806     千円
    ※2    投資有価証券の売却による収入の内訳

                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
                               至   2022年3月31日       )     至   2023年3月31日       )
    投資有価証券の売却による収入
                                     858,484    千円           473,535    千円
    匿名組合の分配又は出資金等の返戻による収入                                369,979    千円            5,367   千円
    合計                               1,228,463     千円           478,903    千円
    ※3    株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

       株式の売却により、株式会社YCLが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに
      株式の売却価額と売却による収入(純額)は次のとおりです。
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
                               至   2022年3月31日       )     至   2023年3月31日       )
    流動資産                                   - 千円           185,575    千円
    固定資産                                   - 千円           360,944    千円
    流動負債                                   - 千円          △180,529     千円
    固定負債                                   - 千円          △209,468     千円
    株式の売却益等                                   - 千円           203,477    千円
    株式の売却価額                                   - 千円           360,000    千円
    現金および現金同等物                                   - 千円           △9,969    千円
    差引:売却による収入                                   - 千円           350,030    千円
       (リース取引関係)

    1 ファイナンス・リース取引
     該当事項はありません。
    2 オペレーティング・リース取引

    (借主側)
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                 (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2022年3月31日       )       ( 2023年3月31日       )
    1年以内                                   4,500              4,375
    1年超                                   4,375                -
    合計                                   8,875              4,375
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       (金融商品関係)
    1  金融商品の状況に関する事項
     (1) 金融商品に対する取組方針
       当社及び連結子会社は、主に不動産事業の販売活動を行うための棚卸資産購入計画等に基づき、必要な資金(主
      に銀行借入)を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また短期的な運転資金を銀行
      借入により調達しております。
     (2) 金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の
      関係を有する企業の株式及び匿名組合出資金であり、それぞれ市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒
      されております。
       営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日でありま
      す。借入金は、主に不動産事業の棚卸資産購入に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、
      最長で11年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        当社及び連結子会社は、債権管理規程に従い、営業債権について、各事業部門が主要な取引先の状況を定期的
       にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早
       期把握や軽減を図っております。また匿名組合出資金については、四半期ごとに発行体の財務状況等を把握して
       おります。
      ②  市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
        投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係
       を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
      ③  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
        当社は、各部署からの報告に基づき経営管理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、各事業部門に
       おける資金需要に応じて手許流動性を確保することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

       金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当
      該価額が変動することもあります。
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    2  金融商品の時価等に関する事項
      連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     前連結会計年度(        2022年3月31日       )

                       連結貸借対照表計上額                時価            差額
                          (千円)            (千円)            (千円)
    投資有価証券
       その他有価証券                       2,443,869            2,443,869               -
           資産計                 2,443,869            2,443,869               -

    長期借入金(1年以内に返済予定のも
                             3,117,618            3,192,490             74,871
    のを含む)
           負債計                 3,117,618            3,192,490             74,871
     (*1)「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払
      金」及び「未払法人税等」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省
      略しております。
     (*2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は
      以下のとおりであります。
            区分          前連結会計年度(千円)
       匿名組合出資金                       1,981,800
       非上場株式                         22,200
            合計                  2,004,000
     当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                       連結貸借対照表計上額                時価            差額
                          (千円)            (千円)            (千円)
    投資有価証券
       その他有価証券                       2,912,987            2,912,987               -
           資産計                 2,912,987            2,912,987               -

    長期借入金(1年以内に返済予定のも
                             2,608,071            2,670,045             61,974
    のを含む)
           負債計                 2,608,071            2,670,045             61,974
     (*1)「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払
      金」及び「未払法人税等」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省
      略しております。
     (*2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は
      以下のとおりであります。また匿名組合出資金は、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適
      用指針第31号 2019年7月4日)第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
            区分          当連結会計年度(千円)
       匿名組合出資金                        630,555
       非上場株式                         22,200
            合計                   652,755
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     (注1)    金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
        前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                        1年超      5年超
                                 1年以内                   10年超
                                       5年以内      10年以内
                                 (千円)                   (千円)
                                       (千円)      (千円)
        現金及び預金                         4,254,351          -      -      -
        受取手形、売掛金及び契約資産                          893,479         -      -      -

                   合計              5,147,830          -      -      -

        当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                        1年超      5年超
                                 1年以内                   10年超
                                       5年以内      10年以内
                                 (千円)                   (千円)
                                       (千円)      (千円)
        現金及び預金                         2,356,806          -      -      -
        受取手形、売掛金及び契約資産                         1,251,079          -      -      -

                   合計              3,607,886          -      -      -

     (注2)    長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

        前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                                 (単位:千円)
                      1年超       2年超        3年超        4年超
                                                    5年超
                     2年以内        3年以内        4年以内        5年以内
        長期借入金               445,168       373,957        261,870       212,086      1,550,400
            合計          445,168       373,957        261,870       212,086      1,550,400

        当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                                 (単位:千円)
                      1年超       2年超        3年超        4年超
                                                    5年超
                     2年以内        3年以内        4年以内        5年以内
        長期借入金               348,013       235,926        189,862       159,823      1,255,220
            合計          348,013       235,926        189,862       159,823      1,255,220

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    3   金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
    おります。
     レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
     レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
     レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
    ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
    (1)  時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

     前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                     時価(千円)
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     有価証券及び投資有価証券
      その他有価証券
       株式                   2,443,869            -         -     2,443,869
           資産計              2,443,869            -         -     2,443,869
     当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                     時価(千円)
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     有価証券及び投資有価証券
      その他有価証券
       株式                   2,912,987            -         -     2,912,987
           資産計              2,912,987            -         -     2,912,987
    (2)  時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

     前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                     時価(千円)
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     長期借入金                        -     3,192,490            -     3,192,490
           負債計                  -     3,192,490            -     3,192,490
     当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                     時価(千円)
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     長期借入金                        -     2,670,045            -     2,670,045
           負債計                  -     2,670,045            -     2,670,045
    (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

    投資有価証券
     上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1
    の時価に分類しております。
    長期借入金

     長期借入金の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値に
    より算定しており、レベル2の時価に分類しております。なお、1年以内に返済予定の長期借入金を含めた金額を記載
    しております。
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       (有価証券関係)
    1  その他有価証券
     前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                           連結貸借対照表
                                       取得原価            差額
                   種類          計上額
                                       (千円)           (千円)
                             (千円)
               (1)株式                2,443,869           2,083,587            360,281
               (2)債券
    連結貸借対照表計上
                ①国債・地方債等                   -           -           -
    額が取得原価を超え
                ②社債                   -           -           -
    るもの
                ③その他                   -           -           -
                   小計            2,443,869           2,083,587            360,281
               (1)株式                   -           -           -
               (2)債券
    連結貸借対照表計上
                ①国債・地方債等                   -           -           -
    額が取得原価を超え
                ②社債                   -           -           -
    ないもの
                ③その他                   -           -           -
                   小計               -           -           -
            合計                   2,443,869           2,083,587            360,281
    (注) 市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額                         2,004,000千円       )については、上表の「その他有価証券」には含め
      ておりません。
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     当連結会計年度(        2023年3月31日       )
                           連結貸借対照表
                                       取得原価            差額
                   種類          計上額
                                       (千円)           (千円)
                             (千円)
               (1)株式                2,912,987           2,487,162            425,824
               (2)債券
    連結貸借対照表計上
                ①国債・地方債等                   -           -           -
    額が取得原価を超え
                ②社債                   -           -           -
    るもの
                ③その他                   -           -           -
                   小計            2,912,987           2,487,162            425,824
               (1)株式                   -           -           -
               (2)債券
    連結貸借対照表計上
                ①国債・地方債等                   -           -           -
    額が取得原価を超え
                ②社債                   -           -           -
    ないもの
                ③その他                   -           -           -
                   小計               -           -           -
            合計                   2,912,987           2,487,162            425,824
    (注) 市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額                         652,755千円      )については、上表の「その他有価証券」には含めて
      おりません。
    2  連結会計年度中に売却したその他有価証券

     前連結会計年度(         2022年3月31日       )
                       売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
          種類
                      (千円)              (千円)              (千円)
    株式                       44,484              10,834                -
          合計                  44,484              10,834                -
     当連結会計年度(         2023年3月31日       )

                       売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
          種類
                      (千円)              (千円)              (千円)
    株式                       404,274              29,821                -
          合計                 404,274              29,821                -
       (退職給付関係)

     前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
    1   採用している退職給付制度の概要
       当社及び連結子会社は確定拠出年金制度を採用しております。なお、2016年4月に退職一時金制度の全部につい
      て、確定拠出年金制度へ移行しております。
    2   確定拠出制度

       当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、18,682千円であります。
     当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

    1   採用している退職給付制度の概要
       当社及び連結子会社は確定拠出年金制度を採用しております。なお、2016年4月に退職一時金制度の全部につい
      て、確定拠出年金制度へ移行しております。
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    2   確定拠出制度
       当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、19,184千円であります。
       (税効果会計関係)

    1  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前連結会計年度              当連結会計年度

                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
     (繰延税金資産)
      販売用不動産評価損                                 68,446   千円           60,523   千円
      賞与引当金                                 15,480   千円           14,396   千円
      製品評価損                                 1,465   千円            2,276   千円
      譲渡制限付株式報酬                                127,521    千円           59,814   千円
      未払事業税                                 42,109   千円           11,174   千円
      未成工事支出金                                 42,186   千円           42,186   千円
      役員長期未払金                                 64,695   千円           63,052   千円
      貸倒引当金                                 28,417   千円           27,212   千円
      固定資産に係る未実現利益                                 9,093   千円           12,263   千円
      固定資産減価償却超過額                                 47,340   千円           57,556   千円
      土地評価損                                 52,115   千円           52,115   千円
      繰延消費税等                                 30,451   千円           20,689   千円
      その他                                 59,942   千円           87,496   千円
      小計                                589,267    千円           510,759    千円
      評価性引当額                               △233,182     千円          △230,896     千円
      合計                                356,084    千円           279,862    千円
     (繰延税金負債)
      圧縮記帳積立金                                △89,459    千円          △149,885     千円
      特別償却準備金                                 △130   千円            △65  千円
      その他有価証券評価差額金                               △122,027     千円          △144,226     千円
      その他                                 △135   千円            △524   千円
      合計                               △211,752     千円          △294,702     千円
     繰延税金資産(負債)の純額                                144,332    千円          △14,839    千円
    2  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                前連結会計年度              当連結会計年度

                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
    法定実効税率                                    - %            33.9  %
    (調整)
     交際費等永久に損金算入されない項目                                    - %             0.0  %
     住民税均等割等                                    - %             0.2  %
     評価性引当額                                    - %             0.3  %
     税額控除                                    - %            △0.3   %
     関係会社売却益の連結調整                                    - %             2.1  %
     その他                                    - %             0.7  %
    税効果会計適用後の法人税等の負担率                                    - %            36.8  %
     (注)    前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分
        の5以下であるため注記を省略しております。
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       (賃貸等不動産関係)
     当社グループは、静岡県内において、賃貸用のマンション・アパート、商業施設ビル及び駐車場を有しております。
     2022年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は                            38,421千円     (賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上
    原価に計上)であります。
     2023年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は                            47,586千円     (賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上
    原価に計上)であります。
     また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。
                                                 (単位:千円)
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    2021年4月1日               (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )        至   2023年3月31日       )
                期首残高                   2,658,152                 1,446,978
    連結貸借対照表計上額            期中増減額                  △1,211,174                   △31,255

                期末残高                   1,446,978                 1,415,723

    期末時価                              1,955,314                 2,075,039

     (注) 1  連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
       2   期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加は、賃貸等不動産の取得(3,754千円)、主な減少は、賃貸
         等不動産の減価償却の計上(24,727千円)、連結子会社の異動(1,190,201千円)であります。
         当連結会計年度の主な増加は、賃貸等不動産の取得(650千円)、主な減少は、賃貸等不動産の減価償却の
         計上(23,454千円)、販売用不動産への振替(8,451千円)であります。
       3  時価の算定方法

         主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含
         む。)であります。
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       (収益認識関係)
    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
     前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
                                                 (単位:千円)
                         報告セグメント
                                                その他
                                                      合計
           レジデンス      不動産開発            マテリアル
                       賃貸・管理             飲料製造             (注)
                                           計
                        等事業             事業
            事業      事業            事業
    不動産売却        620,462     13,055,815          -      -      -  13,676,278         -   13,676,278
    不動産仲介
              366      570    769,814         -      -    770,751       -    770,751
    ・管理
    請負工事          -      -   1,939,824          -      -   1,939,824        -   1,939,824
    コンクリー
               -      -      -   1,551,219          -   1,551,219        -   1,551,219
     ト製品
    飲料製品          -      -      -      -   1,248,325      1,248,325        -   1,248,325
    その他          -      -      -      -    49,652      49,652     42,726       92,379
    顧客との契
    約から生じ            13,056,385       2,709,639      1,551,219      1,297,978      19,236,052       42,726     19,278,779
            620,829
    る収益
    その他の源
    泉から認識                -    789,166         -      -    789,166       -    789,166
               -
    した収益
    外部顧客へ
            620,829     13,056,385       3,498,806      1,551,219      1,297,978      20,025,219       42,726     20,067,946
    の売上高
     (注)1.    「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、衣料品事業及び保険代理店事業な
       どを含んでおります。
       2.その他の収益には、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号                                       2007年3月30日)に基づく賃貸
       収入が含まれております。
     当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

                                                 (単位:千円)
                         報告セグメント
                                                その他
                                                      合計
           レジデンス      不動産開発            マテリアル
                       賃貸・管理             飲料製造             (注)
                                           計
                        等事業             事業
            事業      事業            事業
    不動産売却       3,763,813      4,836,297          -      -      -   8,600,110        -   8,600,110
    不動産仲介
               -     7,930     919,517         -      -    927,448       -    927,448
    ・管理
    請負工事          -      -   2,100,085          -      -   2,100,085        -   2,100,085
    コンクリー
               -      -      -   1,077,592          -   1,077,592        -   1,077,592
     ト製品
    飲料製品          -      -      -      -   1,375,386      1,375,386        -   1,375,386
    その他          -      -      -      -    49,909      49,909     43,439       93,348
    顧客との契
    約から生じ             4,844,228      3,019,602      1,077,592      1,425,296      14,130,533       43,439     14,173,972
           3,763,813
    る収益
    その他の源
    泉から認識                -    530,123         -      -    530,123       -    530,123
               -
    した収益
    外部顧客へ
           3,763,813      4,844,228      3,549,726      1,077,592      1,425,296      14,660,656       43,439     14,704,095
    の売上高
     (注)1.    「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、衣料品事業及び保険代理店事業な
       どを含んでおります。
       2.その他の収益には、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号                                       2007年3月30日)に基づく賃貸
       収入が含まれております。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 3 会計方針に
    関する事項 (4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末
     において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
    (1)契約資産及び契約負債の残高等
                                     (単位:千円)
                               当連結会計年度
                           期首残高          期末残高
      顧客との契約から生じた債権                        619,326          751,630
      契約資産                        74,400          141,848
      契約負債                        546,047         1,601,026
      契約資産    は、主に工事請負契約について、進捗度の測定に基づいて認識した収益にかかる未請求売掛金でありま
     す。契約資産は、顧客の工事検収時に売上債権に振り替えられます。当該工事に関する対価は、工事請負契約に定め
     られた条件にしたがい、工事完了時までに請求し、工事完了後翌月末までに受領しております。
      契約負債は     、主に不動産売買契約、賃貸契約及び工事請負契約等における顧客から受領した前受金に関するもので
     あります。不動産売買契約における前受金は、主に契約締結時に顧客から受領した手付金等であります。賃貸契約に
     おける前受金は、翌月分以降の賃料であります。工事請負契約における前受金は、工事開始時や工事期間中に顧客へ
     請求して受領した着工金や中間金等であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます                                            。
      当連結会計年度に認識された収益の額のう                    ち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、159,847千円でありま
     す。また、当連結会計年度において、契約資産が67,448千円増加した主な理由は、工事請負契約の増加であり、これ
     により67,448千円増加しております。また、当連結会計年度において、契約負債が1,054,979千円増加した主な理由
     は、不動産売買契約に基づく手付金等の増加であり、これにより852,288千円増加しております。
    (2)残存履行義務に配分した取引価格

      当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想
     される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。残存履行義務に配分した取引価格の総額
     及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
                                  (単位:千円)
                               当連結会計年度
      1年以内                               522,610
      1年超2年以内                               362,900
      2年超3年以内                                 -
      3年超                                 -
                合計                     885,510
     当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

    (1)契約資産及び契約負債の残高等
                                     (単位:千円)
                               当連結会計年度
                           期首残高          期末残高
      顧客との契約から生じた債権                        751,630         1,000,323
      契約資産                        141,848          250,756
      契約負債                       1,601,026          1,075,610
      契約資産は、主に工事請負契約について、進捗度の測定に基づいて認識した収益にかかる未請求売掛金でありま
     す。契約資産は、顧客の工事検収時に売上債権に振り替えられます。当該工事に関する対価は、工事請負契約に定め
     られた条件にしたがい、工事完了時までに請求し、工事完了後翌月末までに受領しております。
      契約負債は、主に不動産売買契約、賃貸契約及び工事請負契約等における顧客から受領した前受金に関するもので
     あります。不動産売買契約における前受金は、主に契約締結時に顧客から受領した手付金等であります。賃貸契約に
     おける前受金は、翌月分以降の賃料であります。工事請負契約における前受金は、工事開始時や工事期間中に顧客へ
     請求して受領した着工金や中間金等であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
      当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、1,307,038千円であり
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     ます。また、当連結会計年度において、契約資産が108,907千円増加した主な理由は、工事請負契約の増加(108,907
     千円)であります。また、当連結会計年度において、契約負債が525,415千円減少した主な理由は、不動産売買契約に
     基 づく手付金等の減少(586,900千円)であります。
    (2)残存履行義務に配分した取引価格

      当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想
     される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。残存履行義務に配分した取引価格の総額
     及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
                                  (単位:千円)
                               当連結会計年度
      1年以内                              1,296,390
      1年超2年以内                                 -
      2年超3年以内                                 -
      3年超                                 -
                合計                    1,296,390
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       (セグメント情報等)
     【セグメント情報】
     1  報告セグメントの概要
     (1)   報告セグメントの決定方法
       当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の
      配分の決定及び事業を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社は、本社に製
      品・サービス別の事業部門を置き、各事業部門は各々包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。した
      がって、当社は事業部門を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、不動産関連の「レジデン
      ス事業」、「不動産開発事業」、「賃貸・管理等事業」と「マテリアル事業」及び「飲料製造事業」の計5つを報
      告セグメントとしております。
     (2)   各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
       「レジデンス事業」は、マンションや戸建住宅の企画販売、「不動産開発事業」は、宅地分譲の企画販売や商工
      業・物流施設の誘致開発などを行っております。「賃貸・管理等事業」は、マンション・商工業施設・駐車場物件
      などの賃貸や分譲マンションの管理及び設計・工事などを行っております。「マテリアル事業」は、土木用・建築
      用コンクリート製品やPC部材の販売などを行っております。「飲料製造事業」は、缶飲料の製造及び販売を行っ
      ております。
     2 報告セグメントの変更等に関する事項

       第3四半期連結会計期間より、従来「その他」に含まれていた「飲料製造事業」について量的な重要性が増した
      ため、報告セグメントとして記載する方法に変更しております。
       なお、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後の区分により作成したものを記載しております。
       また、当連結会計年度末において飲料製造事業会社の全株式をINBホールディングス株式会社に譲渡しており
      ます。
     3   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
      ける記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内
      部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
     4   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

    前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
                                                 (単位:千円)
                          報告セグメント
                                                その他
                        賃貸・管理                               合計
            レジデンス      不動産開発            マテリアル       飲料製造            (注)
                          等                  計
             事業      事業            事業      事業
                         事業
    売上高
      外部顧客へ
             620,829     13,056,385       3,498,806      1,551,219      1,297,978      20,025,219      42,726     20,067,946
     の売上高
      セグメント
     間の内部
                -      -     6,000     239,835       3,267     249,103     2,735      251,838
      売上高又は
     振替高
       計      620,829     13,056,385       3,504,806      1,791,055      1,301,245      20,274,322      45,462     20,319,784
    セグメント
              9,428    2,581,268       458,265       17,890      10,174     3,077,028      27,661     3,104,690
    利益
    セグメント
            4,950,208      18,411,313       3,461,913       789,015      525,554     28,138,004      29,143     28,167,148
    資産
    その他の項目
      減価償却費           183      999     38,991       2,195      19,761      62,131      44     62,175
      有形固定資
     産及び
                -     1,966      10,554      19,006      23,701      55,228       2    55,230
      無形固定資
     産の増加額
     (注)   1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、衣料品事業及び保険代理店事業な
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        どを含んでおります。
       2.減価償却費には、長期前払費用に係る償却費を含んでおります。
    当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )

                                                 (単位:千円)
                          報告セグメント
                                                その他
                        賃貸・管理                               合計
            レジデンス      不動産開発            マテリアル       飲料製造            (注)
                          等                  計
             事業      事業            事業      事業
                         事業
    売上高
      外部顧客へ
            3,763,813      4,844,228      3,549,726      1,077,592      1,425,296      14,660,656      43,439     14,704,095
     の売上高
      セグメント
     間の内部
                -      -    760,007     1,090,292        2,346    1,852,645      3,221     1,855,866
      売上高又は
     振替高
       計     3,763,813      4,844,228      4,309,733      2,167,884      1,427,642      16,513,302      46,660     16,559,962
    セグメント
             769,011      886,657      406,658       38,636     △ 42,444     2,058,519      32,069     2,090,588
    利益
    セグメント
            5,416,898      23,580,732       4,124,173       787,552         -  33,909,357      32,994     33,942,351
    資産
    その他の項目
      減価償却費           168     1,239      36,900      36,695      20,334      95,338      961     96,299
      有形固定資
     産及び
                -    50,677       6,118      4,900      13,099      74,795      -     74,795
      無形固定資
     産の増加額
     (注)   1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、衣料品事業及び保険代理店事業な
        どを含んでおります。
       2.減価償却費には、長期前払費用に係る償却費を含んでおります。
     5   報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

                                                 (単位:千円)
               売上高                  前連結会計年度             当連結会計年度
    報告セグメント計                                  20,274,322             16,513,302

    「その他」の区分の売上高                                    45,462             46,660
    セグメント間取引消去                                  △251,838            △1,855,866
    連結財務諸表の売上高                                  20,067,946             14,704,095

                                                 (単位:千円)

                利益                 前連結会計年度             当連結会計年度
    報告セグメント計                                  3,077,028             2,058,519

    「その他」の区分の利益                                    27,661             32,069
    セグメント間取引消去                                   △2,592            △164,135

    全社費用(注)                                  △728,560             △511,469
    連結財務諸表の営業利益                                  2,373,537             1,414,983

     (注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
                                                 (単位:千円)
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                資産                 前連結会計年度             当連結会計年度
    報告セグメント計                                  28,138,004             33,909,357

    「その他」の区分の資産                                    29,143             32,994
    全社資産(注)                                  4,049,520             1,928,406
    連結財務諸表の資産合計                                  32,216,668             35,870,758

     (注)   全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資有価証券及び管理部門に係る固定資産であり
       ます。
                                                 (単位:千円)
                                                  連結財務諸表
                 報告セグメント計             その他           調整額
                                                    計上額
       その他の項目
                 前連結     当連結     前連結     当連結     前連結     当連結     前連結     当連結
                会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度
    減価償却費             62,131     95,338        44     961    20,352     14,854      82,527     111,154
    有形固定資産及び
                  55,228     74,795        2     -    17,850     20,173      73,081     94,968
    無形固定資産の増加額
     (注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門に係る設備投資額であります。
     【関連情報】

    前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
    1   製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    2   地域ごとの情報

     (1)  売上高
       本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
     (2)  有形固定資産

       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3   主要な顧客ごとの情報

                                                 (単位:千円)
       顧客の名称又は氏名                 売上高               関連するセグメント名
    東海道リート投資法人                     3,609,378      不動産開発事業、賃貸・管理等事業
    当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )

    1   製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    2   地域ごとの情報

     (1)  売上高
       本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
     (2)  有形固定資産

       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
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    3   主要な顧客ごとの情報
                                                 (単位:千円)
       顧客の名称又は氏名                 売上高               関連するセグメント名
    株式会社タカラレーベン                     3,597,853      不動産開発事業、賃貸・管理等事業
    大和ハウス工業株式会社                     1,446,746      不動産開発事業、マテリアル事業
     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

    前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
     該当事項はありません。
    当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )

                      報告セグメント
                                            その他    全社・消去       合計
         レジデンス     不動産開発      賃貸・管理等       マテリアル      飲料製造
                                        計
           事業     事業      事業      事業      事業
    減損損失         -     -       -    16,945       -   16,945       -      -   16,945
     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

    前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
     該当事項はありません。
    当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )
     該当事項はありません。
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

    前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
     該当事項はありません。
    当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )
     該当事項はありません。
    【関連当事者情報】

    関連当事者との取引
      (1)  連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
        前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
                  資本金          議決権等
        会社等の              事業の
                                           取引金額
                  又は          の所有
                                関連当事者                    期末残高
     種類    名称又は     所在地          内容               取引内容           科目
                                 との関係                    (千円)
                  出資金          (被所有)
                                            (千円)
         氏名             又は職業
                  (千円)          割合(%)
    役員及び
    その近親
                                     不動産の賃借
                                            37,760    差入保証金     31,480
    者が議決
                                       (注)2
    権の過半
        ワイズ㈱
                            (被所有)
             静岡県
    数を所有
         (注)1        10,000    不動産賃貸業       直接    役員の兼任
    している
             静岡市
                            28.06
                                      不動産の
    会社(当
                                     設備管理受託       10,466      -     -
    該会社の
                                        (注)3
    子会社を
    含む)
      (注) 1 当社代表取締役会長吉田立志及びその近親者が議決権の100%を直接保有しております。
         2 不動産の賃借については、近隣の取引実勢に基づいて、賃料金額を決定しております。
         3 不動産の設備管理受託については、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
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        当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )
                  資本金          議決権等
        会社等の              事業の
                                            取引金額
                  又は          の所有
                                関連当事者                      期末残高
     種類    名称又は     所在地          内容               取引内容            科目
                                 との関係                      (千円)
                  出資金          (被所有)
                                            (千円)
         氏名             又は職業
                  (千円)          割合(%)
    役員及び
    その近親
                                     不動産の賃借
                                            38,408     差入保証金      31,480
    者が議決
                                       (注)2
    権の過半
        ワイズ㈱
                            (被所有)
             静岡県
    数を所有
         (注)1        10,000    不動産賃貸業       直接    役員の兼任
    している
             静岡市
                            28.44
                                      不動産の
    会社(当
                                     設備管理受託       10,466      -     -
    該会社の
                                        (注)3
    子会社を
    含む)
      (注) 1 当社代表取締役会長吉田立志及びその近親者が議決権の100%を直接保有しております。
         2 不動産の賃借については、近隣の取引実勢に基づいて、賃料金額を決定しております。
         3 不動産の設備管理受託については、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
       (1株当たり情報)

                              前連結会計年度                当連結会計年度

                             (自    2021年4月1日             (自    2022年4月1日
                             至   2022年3月31日       )      至   2023年3月31日       )
    1株当たり純資産額                              3,134円07銭                3,283円08銭
    1株当たり当期純利益                               223円96銭                162円92銭

                           潜在株式が存在しないため記                 潜在株式が存在しないため記
    潜在株式調整後1株当たり当期純利益
                          載しておりません。                載しておりません。
     (注)   1.    1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
               項目
                               至   2022年3月31日       )     至   2023年3月31日       )
    1株当たり当期純利益金額
     親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                1,643,561              1,166,181

     普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -              -

     普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                     1,643,561              1,166,181
     当期純利益(千円)
     普通株式の期中平均株式数(千株)                                  7,338              7,158
       2.    1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                前連結会計年度              当連結会計年度
               項目
                                ( 2022年3月31日       )       ( 2023年3月31日       )
    純資産の部の合計額(千円)                                22,703,085              23,498,329
    純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                  144,803              175,793

     (うち非支配株主持分)(千円)                                 ( 144,803    )          ( 175,793    )

    普通株式に係る期末の純資産額(千円)                                22,558,281              23,322,535

    1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
                                       7,197              7,103
    株式の数(千株)
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       ⑤  【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                      当期首残高         当期末残高         平均利率
           区分                                       返済期限
                       (千円)         (千円)         (%)
    短期借入金                    2,000,000         5,510,000           0.48       -
    1年以内に返済予定の長期借入金                     274,135         419,224          0.73       -
    長期借入金(1年以内に返済予定
                        2,843,483         2,188,847           1.17    2024年~2031年
    のものを除く。)
           合計             5,117,618         8,118,071
     (注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
       2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりで
         あります。
                1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
        区分
                  (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
    長期借入金                348,013           235,926           189,862           159,823
        合計             348,013           235,926           189,862           159,823
         【資産除去債務明細表】

          該当事項はありません。
     (2) 【その他】

     当連結会計年度における四半期情報等
         (累計期間)             第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度

    売上高            (千円)        5,286,626         7,953,636         9,461,142         14,704,095

    税金等調整前四半期
                (千円)         648,911         919,776         809,434        1,902,854
    (当期)純利益
    親会社株主に帰属す
    る四半期(当期)純利            (千円)         420,193         591,416         514,858        1,166,181
    益
    1株当たり四半期
                 (円)         58.48         82.42         71.82         162.92
    (当期)純利益
         (会計期間)             第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

    1株当たり四半期純
                 (円)         58.48         23.90        △10.70          91.41
    利益
                                68/90







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    2 【財務諸表等】
     (1) 【財務諸表】
      ①  【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
      流動資産
                                    ※2  3,018,217            ※2  1,262,755
        現金及び預金
        受取手形                                55,209              109,635
                                     ※1  406,282            ※1  591,817
        売掛金
        商品及び製品                                20,242              13,348
                                   ※2  19,227,661            ※2  25,154,158
        販売用不動産
        前払費用                                61,348              60,589
                                     ※1  153,143            ※1  659,444
        その他
                                       △ 2,574             △ 6,391
        貸倒引当金
        流動資産合計                              22,939,531              27,845,357
      固定資産
        有形固定資産
                                     ※2  57,508            ※2  82,919
         建物
         構築物                               10,175              10,726
         機械及び装置                               42,185              12,828
         車両及び運搬具                               8,781              17,396
         工具、器具及び備品                               18,842              16,732
                                    ※2  1,024,023             ※2  988,091
         土地
         有形固定資産合計                             1,161,517              1,128,695
        無形固定資産
         借地権                               10,029               8,737
         ソフトウエア                               31,832              14,209
                                        6,498              6,498
         その他
         無形固定資産合計                               48,360              29,445
        投資その他の資産
         投資有価証券                             4,447,870              3,565,743
         関係会社株式                              362,953              322,953
         出資金                               2,920              2,920
         長期貸付金                               2,052              1,803
         破産更生債権等                               66,185              66,435
         繰延税金資産                              106,798                 -
         差入保証金                              187,415              198,431
         保険積立金                              107,581              108,385
                                      △ 73,751             △ 73,951
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             5,210,024              4,192,720
        固定資産合計                              6,419,902              5,350,861
      資産合計                               29,359,433              33,196,218
                                69/90






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                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                     ※2  939,871           ※2  1,535,914
        買掛金
                                    ※2  2,000,000            ※2  5,510,000
        短期借入金
                                     ※2  239,057            ※2  419,224
        1年内返済予定の長期借入金
                                     ※1  97,735           ※1  187,886
        未払金
        未払費用                                15,570              15,096
        未払法人税等                               292,729               67,518
        契約負債                              1,350,474               765,481
        預り金                                93,170              328,257
        賞与引当金                                33,324              34,124
        役員賞与引当金                               180,000                 -
                                       137,364                 -
        その他
        流動負債合計                              5,379,297              8,863,502
      固定負債
                                    ※2  2,558,071            ※2  2,138,847
        長期借入金
        役員長期未払金                               191,010              186,160
        繰延税金負債                                  -            69,090
        長期預り金                               357,944              307,096
                                        34,730              33,046
        その他
        固定負債合計                              3,141,755              2,734,240
      負債合計                                8,521,053              11,597,743
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               100,000              100,000
        資本剰余金
         資本準備金                             1,854,455              1,854,455
                                      1,287,457              1,287,457
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                             3,141,912              3,141,912
        利益剰余金
         利益準備金                              131,222              131,222
         その他利益剰余金
          圧縮記帳積立金                             174,639              292,646
          別途積立金                            8,870,000              9,270,000
                                      8,876,238              9,176,022
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                            18,052,100              18,869,891
        自己株式                              △ 693,886             △ 794,926
        株主資本合計                              20,600,126              21,316,877
      評価・換算差額等
                                       238,254              281,598
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                               238,254              281,598
      純資産合計                               20,838,380              21,598,475
     負債純資産合計                                 29,359,433              33,196,218
                                70/90





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      ② 【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                   ※1  17,327,113            ※1  11,188,968
     売上高
                                     13,509,979               8,572,372
     売上原価
     売上総利益                                 3,817,133              2,616,596
                                  ※1 ,※2  1,765,331           ※1 ,※2  1,420,665
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                 2,051,802              1,195,930
     営業外収益
                                       ※1  124            ※1  95
      受取利息
      受取配当金                                 57,268              128,214
      仕入割引                                  5,466              12,470
      不動産取得税還付金                                  3,052              3,483
      匿名組合投資利益                                 142,728              148,458
                                      ※1  4,649            ※1  4,546
      受取手数料
      助成金収入                                    -              808
      補助金収入                                    -             1,792
                                     ※1  53,622            ※1  39,243
      その他
      営業外収益合計                                 266,913              339,111
     営業外費用
      支払利息                                 57,216              40,792
      休止固定資産減価償却費                                    -            26,003
      貸倒引当金繰入額                                  △ 20              309
                                        3,789               804
      その他
      営業外費用合計                                 60,984              67,910
     経常利益                                 2,257,730              1,467,131
     特別利益
                                      ※3  7,592            ※3  5,786
      固定資産売却益
                                          -            320,000
      関係会社株式売却益
      特別利益合計                                  7,592             325,786
     特別損失
                                      ※4  5,201            ※4  4,410
      固定資産除却損
                                                   ※5  16,945
                                          -
      減損損失
      特別損失合計                                  5,201              21,356
     税引前当期純利益                                 2,260,121              1,771,562
     法人税、住民税及び事業税
                                       814,042              450,990
                                      △ 13,667              153,689
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  800,375              604,679
     当期純利益                                 1,459,746              1,166,882
                                71/90







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      【不動産売上原価明細書】
                            前事業年度                 当事業年度
                          (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                           至 2022年3月31日)                  至 2023年3月31日)
                    注記               構成比                 構成比
           区分               金額(千円)                 金額(千円)
                    番号                (%)                 (%)
    Ⅰ 不動産販売原価                        10,440,417         92.3         6,351,222        87.7
                              874,455                 891,366
    Ⅱ その他                                 7.7                 12.3
       不動産売上原価                                100.0                 100.0
                            11,314,872                  7,242,589
                                72/90

















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      ③  【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2021年4月1日 至          2022年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                                             その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本     資本剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                         特別償却準備     圧縮記帳積立
                          剰余金      合計
                                                    別途積立金
                                           金     金
    当期首残高           100,000     1,854,455     1,748,801     3,603,256      131,222       -   174,714     8,470,000
    当期変動額
     剰余金の配当
     当期純利益
     圧縮記帳積立金の積
     立
     圧縮記帳積立金の取
                                                 △ 74
     崩
     別途積立金の積立                                                400,000
     自己株式の取得
     会社分割による減少                     △ 461,343     △ 461,343
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計              -     -  △ 461,343     △ 461,343       -     -     △ 74   400,000
    当期末残高           100,000     1,854,455     1,287,457     3,141,912      131,222       -   174,639     8,870,000
                       株主資本              評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                     その他
              その他利益剰
                                               純資産合計
                               株主資本          評価・換算
                          自己株式           有価証券
                余金
                    利益剰余金
                                合計         差額等合計
                                    評価差額金
                     合計
               繰越利益
               剰余金
    当期首残高           8,168,815     16,944,752      △ 355,334    20,292,674       68,871     68,871    20,361,545
    当期変動額
     剰余金の配当          △ 352,398     △ 352,398          △ 352,398               △ 352,398
     当期純利益          1,459,746     1,459,746           1,459,746                1,459,746
     圧縮記帳積立金の積
                       -           -                -
     立
     圧縮記帳積立金の取
                  74     -           -                -
     崩
     別途積立金の積立          △ 400,000       -           -                -
     自己株式の取得                     △ 338,552     △ 338,552               △ 338,552
     会社分割による減少                          △ 461,343               △ 461,343
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                                169,383     169,383     169,383
     額)
    当期変動額合計           707,422     1,107,348     △ 338,552     307,451     169,383     169,383     476,835
    当期末残高           8,876,238     18,052,100      △ 693,886    20,600,126       238,254     238,254    20,838,380
                                73/90





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     当事業年度(自       2022年4月1日 至          2023年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                                             その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本     資本剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                         特別償却準備     圧縮記帳積立
                          剰余金      合計
                                                    別途積立金
                                           金     金
    当期首残高           100,000     1,854,455     1,287,457     3,141,912      131,222       -   174,639     8,870,000
    当期変動額
     剰余金の配当
     当期純利益
     圧縮記帳積立金の積
                                                132,394
     立
     圧縮記帳積立金の取
                                                △ 14,387
     崩
     別途積立金の積立                                                400,000
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計              -     -     -     -     -     -   118,006     400,000
    当期末残高           100,000     1,854,455     1,287,457     3,141,912      131,222       -   292,646     9,270,000
                       株主資本              評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                     その他
              その他利益剰
                                               純資産合計
                               株主資本          評価・換算
                          自己株式           有価証券
                余金
                    利益剰余金
                                合計         差額等合計
                                    評価差額金
                     合計
               繰越利益
               剰余金
    当期首残高           8,876,238     18,052,100      △ 693,886    20,600,126       238,254     238,254    20,838,380
    当期変動額
     剰余金の配当          △ 349,091     △ 349,091          △ 349,091               △ 349,091
     当期純利益          1,166,882     1,166,882           1,166,882                1,166,882
     圧縮記帳積立金の積
               △ 132,394                  -                -
     立
     圧縮記帳積立金の取
                14,387       -           -                -
     崩
     別途積立金の積立          △ 400,000       -           -                -
     自己株式の取得                     △ 101,040     △ 101,040               △ 101,040
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                                 43,343     43,343     43,343
     額)
    当期変動額合計           299,784     817,791     △ 101,040     716,751      43,343     43,343     760,095
    当期末残高           9,176,022     18,869,891      △ 794,926    21,316,877       281,598     281,598    21,598,475
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     【注記事項】
      (重要な会計方針)
     1 資産の評価基準及び評価方法
     (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
     (イ) 子会社株式及び関連会社株式 
       移動平均法に基づく原価法
     (ロ) その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
       市場価格のない株式等
        移動平均法に基づく原価法
        なお、匿名組合出資金については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎
       とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
     (2)  棚卸資産の評価基準及び評価方法

     (イ) 商品
       最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
     (ロ) 製品
        先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
     (ハ) 販売用不動産、未成工事支出金
       取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。
       正味実現可能価額は、通常の事業過程における見積売価から、完成までに要する見積原価及び見積販売費用を控
      除した額であります。取得原価は主として個別法に基づいて算定されています。
       なお、販売用不動産のうち、賃貸中の物件については、定額法による減価償却費相当額を減額しております。
     2 固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法
       (ただし、賃貸事業用の有形固定資産については定額法)
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物        6~47年
        構築物       10~35年
        機械及び装置    8~17年
        車両運搬具     4~6年
        工具、器具及び備品 3~20年
     (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
       定額法
        ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法
     3 引当金の計上基準

     (1)  貸倒引当金
      債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
     ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  賞与引当金
      従業員の賞与の支出に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
     (3)  役員賞与引当金
      役員の賞与の支出に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
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     4 収益及び費用の計上基準
     (1)  レジデンス事業
      レジデンス事業は、用地の仕入から施工まで行ったマンションの各分譲住戸を販売またはマンションを一棟販売す
     る事業であり、不動産売買契約に基づき顧客へ住戸を引き渡す義務を負っております。当該履行義務は物件が引き渡
     される一時点で充足されるものであり、引渡時点において収益を計上しております。主な顧客は一般消費者またはマ
     ンションデベロッパー等であります。取引価格は不動産売買契約により決定され、主に契約締結時に売買代金の一部
     を手付金として受領し、物件引渡時に残代金の支払いを受けております。なお、変動対価等を含む売上収益の額に重
     要性はありません。また、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
     (2)  不動産開発事業

      不動産開発事業は、取得した土地のエリア・地型・用途・ニーズ・賃料・販売価格等を検証し、その土地の価値最
     大化につながる開発・新築等を行い、一棟販売あるいは分譲販売する事業であり、開発手法によって、一般消費者や
     同業他社、異業種法人等が主な顧客となります。当該事業における履行義務及びその充足時期、取引価格の決定方
     法、収益の認識時期等については、レジデンス事業と同様であります。
     (3)  賃貸・管理等事業

      賃貸・管理等事業は、マンション・商工業施設・駐車場物件などの賃貸や管理、不動産物件の仲介、請負工事など
     に区分され、主な収益を以下のとおり認識しております。
     (不動産管理)

      不動産の設備管理や賃料収納代行、入居者募集、清掃等を行う事業であり、管理委託契約等に基づき契約期間にわ
     たり顧客へ各サービスを提供する義務を負っております。当該履行義務は一定期間にわたり充足されるものであり、
     進捗度の測定は、経過期間が契約期間全体に占める割合に基づいて行っております。主な顧客は不動産物件のオー
     ナーや分譲マンションの管理組合等であります。取引価格は管理委託契約により決定され、主に当月分代金を当月末
     までに支払いを受けております。なお、変動対価等を含む売上収益の額に重要性はありません。また、約束した対価
     の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
     (不動産仲介)

      不動産の売買や賃貸借の際に買主と売主、または貸主と借主の間に立ち、契約を成立させる事業であり、不動産媒
     介契約に基づき、取引条件の交渉・調整や重要事項説明書の交付・説明、契約書の作成・交付、契約の履行手続きへ
     の関与など、不動産売買契約が成立し物件が引き渡される、または賃貸借契約が開始されるまでの一連のサービスを
     提供する義務を負っております。当該履行義務のうち、不動産売買仲介については、物件が引き渡される一時点にお
     いて充足し、不動産賃貸借仲介については、賃貸借契約が開始する一時点において充足されるものであり、引渡時点
     または契約開始時点において収益を計上しております。主な顧客は不動産の所有者や不動産の購入希望者、入居希望
     者等であります。取引価格は不動産媒介契約により決定され、主に引渡と同時または賃貸借契約開始までに支払いを
     受けております。なお、変動対価等を含む売上収益の額に重要性はありません。また、約束した対価の金額に重要な
     金融要素は含まれておりません。
     (4)  マテリアル事業

       マテリアル事業は、コンクリート二次製品や土木・建築用資材等の販売を行う事業であり、注文書の取り決め等
      に基づき顧客へ商品を引き渡す義務を負っております。当該履行義務は顧客に商品を引き渡した一時点において充
      足されるものであり、引渡時点において収益を計上しております。主な顧客はゼネコン等の工事業者であります。
      取引価格は注文書により決定され、引渡後概ね1ヶ月以内に支払を受けております。商品の販売のうち、当社が代
      理人に該当すると判断した取引については、売上金額から仕入金額を控除した純額を収益として認識しておりま
      す。なお、変動対価等を含む売上収益の額に重要性はありません。また、約束した対価の金額に重要な金融要素は
      含まれておりません。
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     5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
     (1)  控除対象外消費税等の会計処理
       資産に係る控除対象外消費税等は主に発生事業年度の期間費用としております。
     (2)  役員に対する事前交付型譲渡制限付株式の会計処理
       役員に対する金銭報酬債権の付与時に、金銭報酬債権相当額を前払費用として資産計上し、役員から当該金銭報
      酬債権が現物出資財産として払い込まれたものとして会計処理を行っております。当該前払費用は、付与された金
      銭報酬債権に対応する職務執行の期間(1年)にわたり費用計上しております。
    (重要な会計上の見積り)

    (販売用不動産の評価)
     ①   当事業年度に係る財務諸表に計上した金額
                                                  (単位:千円)
                                 前事業年度               当事業年度
                                ( 2022年3月31日       )       ( 2023年3月31日       )
       販売用不動産                              19,227,661               25,154,158
     ②   識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

      正味実現可能価額の算定に当たっては、時価または販売見込額及び建設・造成工事のコストの動向等を考慮した事
     業計画に基づき、見積売価、完成までに要する見積原価及び見積販売費用の見積りを行っています。
      正味実現可能価額が取得原価より下落している場合には、取得原価との差額を棚卸資産の評価損として認識してお
     ります。
      正味実現可能価額における見積りは、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって影響を受ける可能性があり、
     前提とした条件が変化した場合、正味実現可能価額の算定結果が異なる可能性があります。
      (会計方針の変更)

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計
    基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的
    な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしておりま
    す。なお、連結財務諸表に与える影響はありません                        。
    (追加情報)

    (有形固定資産から販売用不動産への振替)
     所有目的の変更により、有形固定資産の一部を販売用不動産に振替いたしました。その内容は以下のとおりでありま
    す。
                                 前事業年度              当事業年度
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
    建物                                 17,730   千円            6,224   千円
    構築物                                 3,275   千円            2,275   千円
    機械及び装置                                   - 千円            1,565   千円
    工具、器具及び備品                                   - 千円             212  千円
    土地                                292,101    千円           39,214   千円
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       (貸借対照表関係)
     ※1 関係会社に対する資産及び負債
        区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
                                 前事業年度              当事業年度
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
    短期金銭債権                                 14,428   千円           59,411   千円
    短期金銭債務                                   49 千円           388,497    千円
     ※2    担保に供している資産及び対応債務は、以下のとおりであります。

        担保に供している資産
                                 前事業年度              当事業年度
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
    現金及び預金                                100,000    千円           100,000    千円
    販売用不動産                               2,455,026     千円          9,578,453     千円
    建物                                 13,493   千円            7,620   千円
    土地                                344,850    千円           309,724    千円
    合計                               2,913,370     千円          9,995,798     千円
        担保に対応する債務

                                 前事業年度              当事業年度
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
    買掛金                                 4,195   千円             - 千円
    短期借入金                               1,900,000     千円          5,460,000     千円
    1年内返済予定の長期借入金                                 88,800   千円           67,100   千円
    長期借入金                                223,100    千円           156,000    千円
    合計                               2,216,095     千円          5,683,100     千円
      3   保証債務

         他社の債務に対し、次のとおり債務の保証を行っております。
                                 前事業年度              当事業年度
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
    株式会社YCL                                230,490    千円             -  千円
    計                                230,490    千円             -  千円
      4   受取手形裏書譲渡高

                                 前事業年度              当事業年度
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
    受取手形裏書譲渡高                                 19,199   千円           70,656   千円
      5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。

        事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。
                                 前事業年度              当事業年度
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
    当座貸越契約極度額の総額                               6,300,000     千円          6,300,000     千円
    借入実行残高                                200,000    千円           550,000    千円
    差引高                               6,100,000     千円          5,750,000     千円
       (損益計算書関係)

     ※1     関係会社との取引高の総額は、次のとおりであります。
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
                               至   2022年3月31日       )     至   2023年3月31日       )
    営業取引
     営業収益                                 39,812   千円           251,401    千円
     営業費用                                △52,975    千円          △52,680    千円
    営業取引以外の取引                                 2,395   千円            2,673   千円
     なお、営業費用は立替費用との相殺処理後のものであります。
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     ※2     販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
                               至   2022年3月31日       )     至   2023年3月31日       )
    運賃                                 3,041   千円            3,219   千円
    広告宣伝費                                 30,227   千円           40,635   千円
    貸倒引当金繰入額                                 4,336   千円            8,707   千円
    役員賞与引当金繰入額                                224,150    千円             - 千円
    役員報酬                                230,001    千円           227,730    千円
    給料                                297,771    千円           274,103    千円
    賞与引当金繰入額                                 35,488   千円           34,124   千円
    退職給付費用                                 9,924   千円           11,151   千円
    減価償却費                                 30,590   千円           35,017   千円
    租税公課                                351,073    千円           302,037    千円
    おおよその割合

    販売費                                  6.1  %             4.5  %
    一般管理費                                  93.9  %            95.5  %
     ※3    固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

                                 前事業年度              当事業年度
                               (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
                               至   2022年3月31日       )     至   2023年3月31日       )
    機械装置の売却                                 3,221   千円             - 千円
    車両運搬具の売却                                 3,309   千円            5,786   千円
    工具器具備品の売却                                  180  千円             - 千円
    その他                                  881  千円             - 千円
    合計                                 7,592   千円            5,786   千円
     ※4    固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

                                 前事業年度              当事業年度
                               (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
                               至   2022年3月31日       )     至   2023年3月31日       )
    マテリアル事業の製造設備等の除却                                 5,201   千円            2,763   千円
    その他                                   0 千円            1,646   千円
    合計                                 5,201   千円            4,410   千円
     ※5     減損損失

      前事業年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
     該当事項はありません。
      当事業年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

     当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
         主な用途               種類            金額(千円)                場所
                                                静岡県焼津市       他
        事業用資産             機械及び装置               16,945
     当社は、原則として事業用資産については管理会計上の区分で、賃貸用資産については個別物件単位でグルーピング
    を実施しております。上記グループの資産については、収益性が著しく低下したため帳簿価額を全額減額し、当該減少
    額を減損損失(16,945千円)として特別損失に計上いたしました。
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       (有価証券関係)
    子会社株式及び関連会社株式
    前事業年度(      2022年3月31日       )
     子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式                              362,953千円      )は、市場価格のない株式等のため記載し
    ておりません。
    当事業年度(      2023年3月31日       )

     子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式                              322,953千円      )は、市場価格のない株式等のため記載し
    ておりません。
       (税効果会計関係)

    1  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度              当事業年度

                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
     (繰延税金資産)
      販売用不動産評価損                                 68,446   千円           60,523   千円
      賞与引当金                                 11,286   千円           11,557   千円
      製品評価損                                 1,465   千円            2,276   千円
      未払事業税                                 31,529   千円            5,286   千円
      譲渡制限付株式報酬                                127,521    千円           59,814   千円
      未成工事支出金                                 42,186   千円           42,186   千円
      役員長期未払金                                 64,695   千円           63,052   千円
      貸倒引当金                                 28,417   千円           27,212   千円
      固定資産減価償却超過額                                 39,029   千円           48,905   千円
      土地評価損                                 52,115   千円           52,115   千円
      繰延消費税等                                 30,451   千円           20,689   千円
      その他                                 59,878   千円           68,640   千円
      小計                                557,024    千円           462,261    千円
      評価性引当額                               △238,739     千円          △237,240     千円
      合計                                318,284    千円           225,021    千円
     (繰延税金負債)
      圧縮記帳積立金                                △89,459    千円          △149,885     千円
      その他有価証券評価差額金                               △122,027     千円          △144,226     千円
      合計                               △211,486     千円          △294,112     千円
     繰延税金資産(負債)の純額                                106,798    千円          △69,090    千円
    2  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税

      率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
       (収益認識関係)

       顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」
      に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
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      ④  【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                              当期末減価

                  期首                       期末    償却累計額       期末
                      当期増加額      当期減少額      当期償却額
       資産の種類          帳簿価額                       帳簿価額     又は償却累      取得価額
                       (千円)      (千円)      (千円)
                 (千円)                       (千円)      計額     (千円)
                                               (千円)
    有形固定資産
                              6,557
     建物              57,508      38,612            6,643     82,919     287,055      369,975
                               ( - )
                              2,275
     構築物              10,175      4,579            1,754     10,726     119,000      129,726
                               ( - )
                              21,275
     機械及び装置              42,185      11,310            19,391      12,828      48,366      61,194
                             ( 16,945   )
                               731
     車両運搬具               8,781     17,893            8,546     17,396      54,013      71,410
                               ( - )
                               234
     工具、器具及び備品              18,842      11,698            13,574      16,732      65,391      82,124
                               ( - )
                              41,815
     土地            1,024,023        5,883             -   988,091        -   988,091
                               ( - )
                              72,889
      有形固定資産計            1,161,517       89,977     ( 16,945   )   49,910    1,128,695       573,827     1,702,523
    無形固定資産

                              1,292
     借地権              10,029        -            -    8,737       -    8,737
                               ( - )
                                0
     ソフトウェア              31,832       313          17,936      14,209      38,820      53,029
                               ( - )
                                -
     その他               6,498       -            -    6,498       -    6,498
                               ( - )
                              1,292
      無形固定資産計              48,360       313          17,936      29,445      38,820      68,265
                               ( - )
     (注)     当期増加額及び減少額のうち、主なものは以下のとおりであります。
        当期増加額 建物 不動産販売センター建設工事等 26,294千円
        当期減少額 土地 販売用不動産へ振替え 38,408千円
        「当期減少額」欄の          ()  は内数で、当期の減損損失計上額であります。
        【引当金明細表】

                 当期首残高        当期増加額        当期減少額        当期末残高

         区分
                   (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
    貸倒引当金                76,325        11,432         7,415        80,342
    賞与引当金                33,324        34,124        33,324        34,124
    役員賞与引当金                180,000           -      180,000           -
     (2)  【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
    事業年度             4月1日から3月31日まで

    定時株主総会             6月中
    基準日             3月31日
    剰余金の配当の基準日             3月31日、9月30日
    1単元の株式数             100株
    単元未満株式の買取り
                 (特別口座)
      取扱場所             東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
                 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
                 (特別口座)
      株主名簿管理人             東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
                 みずほ信託銀行株式会社
      取次所             -
      買取手数料             株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
                 当社の公告方法は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事
                 故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
    公告掲載方法             なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで
                 す。
                  https://www.yoshicon.co.jp/
    株主に対する特典             なし
     (注) 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行
         使することができない。
         会社法第189条第2項各号に掲げる権利
         会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
         株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
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    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】

       当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2  【その他の参考情報】

     当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
         有価証券報告書及び           (事業年度 自       2021年4月1日             2022年6月24日

    (1)
         その添付書類並びに
                     (  第54期   ) 至   2022年3月31日       )      東海財務局長に提出
         確認書
         内部統制報告書及び                                2022年6月24日

    (2)
         その添付書類
                                         東海財務局長に提出
         四半期報告書及び           ( 第55期   第1四半期                 2022年8月5日

    (3)
         確認書            自  2022年4月1日                  東海財務局長に提出
                     至  2022年6月30日       )
                    ( 第55期   第2四半期                 2022年11月14日
                     自  2022年7月1日                  東海財務局長に提出
                     至  2022年9月30日       )
                    ( 第55期   第3四半期                 2023年2月14日
                     自  2022年10月1日                  東海財務局長に提出
                     至  2022年12月31日       )
         四半期報告書の訂正           (第55期第1四半期                    2023年11月14日

    (4)
         報告書及び確認書            自2022年4月1日                    東海財務局長に提出
                     至2022年6月30日)
         自己株券買付状況                                2022年7月7日

    (5)
         報告書                                2022年8月5日
                                         2022年9月7日
                                         2022年10月7日
                                         2022年11月8日
                                         2022年12月7日
                                         2023年1月10日
                                         2023年2月7日
                                         2023年3月7日
                                         2023年4月7日
                                         東海財務局長に提出
         臨時報告書                                2023年3月24日

    (6)
         企業内容等の開示に関する内閣府令
                                         東海財務局長に提出
         第19条第2項第3号(特定子会社の
         異動)の規定に基づく臨時報告書で
         あります。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。
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                独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2023年6月30日

      ヨ シ コ ン 株 式 会 社

       取 締 役 会  御            中

                               有限責任監査法人 ト ー マ

                                         ツ    
                                 静 岡 事 務 所
                            指定有限責任社員

                                     公認会計士      郷 右 近 隆 也
                            業 務 執 行 社 員
                            指定有限責任社員

                                           石    黒    宏    和
                                     公認会計士
                            業 務 執 行 社 員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるヨシコン株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借
    対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
    務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ヨ
    シコン株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
    及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
    任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
    要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
    の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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    大規模な造成工事を伴う不動産開発にかかる販売用不動産の評価
           監査上の主要な検討事項の
                                         監査上の対応
             内容及び決定理由
     連結貸借対照表       には  販売用不動産が25,618,891千円計                  当監査法人は、大規模な造成工事を伴う不動産開発に
    上されており、連結総資産の71.4%を占めている。                           かかる販売用不動産の評価の妥当性を検討するにあた
     (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)                          り、主として以下の監査手続を実施した。
    3  会計方針に関する事項(1)重要な資産の評価基準及
                                (1)  内部統制の評価
    び評価方法(ロ)棚卸資産)              、 (重要な会計上の見積
    り)(販売用不動産の評価)             に 記載のとおり、会社は、               販売予定価格及び建設・造成工事の工事原価の見積
    販売用不動産の評価について、正味実現可能価額が取得                            りに関する内部統制の整備及び運用状況の有効性を
    原価を下回る場合に当該正味実現可能価額を貸借対照表                            評価した。
    価額としている。正味実現可能価額は、見積売価から、
    完成までに要する見積原価及び見積販売費用を控除する                           (2)  正味実現可能価額の測定に関する判断の評価
    ことにより算定している。
                                  (販売予定価格の見積りの妥当性の評価)
     見積売価は、      近隣地域における取引事例、直近の取引
                                 1.  会社が参照した取引事例に対して、地理、種
    実績及び公表される市況データ等に基づき見積もられる
                                  類、面積、用途等の観点から適合性を評価した。
    販売予定価格を使用している。
                                 2.  対象不動産に対して考慮された相対的希少性及
     完成までに要する見積原価及び見積販売費用は、事業
                                  び引合い状況の合理性を評価した。
    計画に基づき見積もられている。見積原価は、建設・造
                                 3.  上記1、2の手続にあたっては、当監査法人に属
    成工事の工事原価の積算により算出されている。
                                  する内部専門家(不動産鑑定士)を関与させ評価
     販売用不動産のうち、大規模な造成工事を伴う不動産
                                  した。
    開発(1,727,570千円)は、個別性が高く、仕様や作業
                                 4.  取引事例の関連資料及び顧客との交渉議事録等
    内容が物件ごとの特性により異なることに加え、自然災
                                  を閲覧した。
    害等の予期せぬ事象により、工事原価の見積りにかかる
    不確実性が増している。このため、不動産開発の評価に
                                 (工事原価の見積りの妥当性の評価)
    あたっては販売予定価格に加え、工事原価の見積が重要
                                 1.  今後発生する工事原価のうち、施工業者との契
    な要素になっている。
                                  約書等により金額が確定している工事原価につい
     販売予定価格は、近隣地域における取引事例を参考
                                  て、施工業者との見積書・注文請書・契約書等と
    に、対象不動産の相対的希少性及び引合い状況等を考慮
                                  照合した。
    し経営者によって決定される。
                                 2.  金額が確定していない工事原価について、以下
     建設・造成工事の工事原価は、工事ごとの設計・図面
                                  の手続を実施した。
    や工法等に基づき算定されている。個別性が高い物件で
                                  ①   工事責任者への質問及び算定基礎資料を閲覧
    は、行政を含む取引関係者からの要請による工事内容の
                                   し、算定方法が設計・図面に基づき採用された
    追加や変更、悪天候による施工の遅延、工事着手後に判
                                   工法等に照らし工事内容と整合しているかどう
    明する事実の存在や現場の状況変化により、工事原価が
                                   かを評価した。また、工事単価については土木
    大幅に増加することがある。
                                   工事標準価格との整合性を評価し、数量につい
     そのため、販売予定価格及び建設・造成工事の工事原
                                   ては設計・図面等に基づき算定されていること
    価の見積りにかかる一定の仮定と判断には、経営者の主
                                   を検討した。
    観的な判断を伴う。
                                  ②   当初計画から追加・変更された工事原価につい
     したがって、当監査法人は、大規模な造成工事を伴う
                                   ては、その発生事由と工事内容について工事責
    不動産開発にかかる販売用不動産の評価を監査上の主要
                                   任者(会社が利用する専門家を含む)への質問
    な検討事項とした。
                                   及び取引関係者との打ち合わせ記録等を閲覧
                                   し、工事内容がその発生事由に適合しているか
                                   どうかを評価するとともに、工事原価に反映さ
                                   れているかどうかを検討した。
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                                                           有価証券報告書
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
    任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある                                                 。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
    記載内容に対して意見を表明するものではない                     。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
    容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
    のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある                                               。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
    することが求められている            。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない                              。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる                                  。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある                          。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る 。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される                                         。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する                            。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
      続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手する            。
     ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する                                                 。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
      及び関連する注記事項の妥当性を評価する                   。
     ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
      うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表
      の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連
      結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る 。
     ・   連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎
      となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する                              。
     ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
      を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
      監査意見に対して責任を負う             。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う                                                    。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う                        。
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                                                       ヨシコン株式会社(E01202)
                                                           有価証券報告書
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判
    断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表
    が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利
    益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ヨシコン株式会社の2023年3
    月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、ヨシコン株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内
    部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
    報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
    制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
    ある  。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する                                        。
     ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施
      する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択
      及び適用される。
     ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての
      内部統制報告書の表示を検討する。
     ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査
      人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対し
      て責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
    識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
    について報告を行う         。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う                        。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い 。
                                                       以   上
     ※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                    2023年6月30日

      ヨ シ コ ン 株 式 会 社

       取 締 役 会  御            中

                               有限責任監査法人 ト ー マ

                                         ツ    
                                 静 岡 事 務 所
                            指定有限責任社員

                                     公認会計士      郷 右 近 隆 也
                            業 務 執 行 社 員
                            指定有限責任社員

                                           石    黒    宏    和
                                     公認会計士
                            業 務 執 行 社 員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるヨシコン株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第55期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ヨシコ
    ン株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している                                         。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
    と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
    て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
    大規模な造成工事を伴う不動産開発にかかる販売用不動産の評価

     連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(大規模な造成工事を伴う不動産開発にかか
    る販売用不動産の評価)と同一内容であるため、記載を省略している                                。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
    任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある                                                 。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
    内容に対して意見を表明するものではない                   。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
    財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
    重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある                                           。
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                                                           有価証券報告書
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
    することが求められている            。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない                              。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる                              。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある                     。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る 。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される                                   。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する                            。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
      続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手する            。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
      の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する                                               。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
      及び関連する注記事項の妥当性を評価する                   。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
      結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある                                            。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
      どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
      会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する                        。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う                                                    。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う                        。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
    項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ
    れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
    ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない                                               。
                                                       以   上

     ※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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