櫻護謨株式会社 有価証券報告書 第163期(2022/04/01-2023/03/31)

提出書類 有価証券報告書-第163期(2022/04/01-2023/03/31)
提出日
提出者 櫻護謨株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                        櫻護謨株式会社(E01107)
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    【表紙】
    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2023年6月30日

    【事業年度】                      第163期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

    【会社名】                      櫻護謨株式会社

    【英訳名】                      SAKURA    RUBBER    CO.,   LTD.

    【代表者の役職氏名】                      取締役社長  中 村 浩 士

    【本店の所在の場所】                      東京都渋谷区笹塚一丁目21番17号

                           (上記は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記「最寄りの連
                          絡場所」において行っております。)
    【電話番号】                      東京(03)3466―2171(代表)
                          常務取締役総務部長  遠 藤 聡

    【事務連絡者氏名】
    【最寄りの連絡場所】                      東京都渋谷区笹塚一丁目48番3号

    【電話番号】                      東京(03)3466―2171(代表)

                          常務取締役総務部長  遠 藤 聡

    【事務連絡者氏名】
    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等
            回次            第159期       第160期       第161期       第162期       第163期

           決算年月            2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月

    売上高              (千円)     10,449,033       14,347,245       10,022,238        8,871,002       10,691,422

    経常利益又は
                  (千円)       697,882      1,104,348        268,392      △ 150,305       409,003
    経常損失(△)
    親会社株主に帰属する当期純
    利益
                  (千円)       427,973       675,703       235,780       △ 94,502       314,190
    又は親会社株主に帰属する当
    期純損失(△)
    包括利益              (千円)       319,046       665,327       411,498       △ 70,166       343,027
    純資産額              (千円)     6,612,585       7,219,735       7,563,503       7,444,713       7,763,447

    総資産額              (千円)     13,844,120       15,857,576       14,775,121       14,375,238       16,323,611

    1株当たり純資産額              (円)     6,834.05       7,461.69       7,816.98       7,694.73       8,024.42

    1株当たり当期純利益又は
                   (円)       441.08       698.34       243.68       △ 97.67       324.74
    1株当たり当期純損失(△)
    潜在株式調整後
                   (円)         -       -       -       -       -
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率              (%)        47.8       45.5       51.2       51.8       47.6
    自己資本利益率              (%)        6.6       9.8       3.2      △ 1.3       4.1

    株価収益率              (倍)        12.7        6.2       17.1        -      16.2

    営業活動による
                  (千円)       365,607      1,043,809       1,214,557         71,587      △ 254,507
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                  (千円)     △ 287,690      △ 607,054      △ 504,599       △ 90,220       292,035
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                  (千円)     △ 191,931       △ 47,073       140,491        29,934      △ 370,745
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
                  (千円)     1,935,087       2,324,769       3,175,219       3,186,520       2,853,302
    の期末残高
    従業員数              (名)        342       360       351       339       314
     (注)   1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
       2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           2020年3月31日)等を第162期の期首から適用してお
         り、第162期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっており
         ます。
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     (2)  提出会社の経営指標等
            回次            第159期       第160期       第161期       第162期       第163期

           決算年月            2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月

    売上高              (千円)      9,782,010       13,602,928        9,435,830       8,159,136       9,923,888

    経常利益又は
                  (千円)       674,232      1,002,860        166,088      △ 263,718       318,287
    経常損失(△)
    当期純利益又は
                  (千円)       435,074       626,455       179,132      △ 154,147       268,273
    当期純損失(△)
    資本金              (千円)       506,000       506,000       506,000       506,000       506,000
    発行済株式総数              (株)     1,012,000       1,012,000       1,012,000       1,012,000       1,012,000

    純資産額              (千円)      6,333,189       6,898,683       7,043,981       6,850,497       7,106,941

    総資産額              (千円)     12,981,687       14,757,997       13,833,323       13,489,237       15,275,424

    1株当たり純資産額              (円)      6,545.30       7,129.88       7,280.04       7,080.56       7,345.84

    1株当たり配当額
                           60       70       50       25       50
    (内1株当たり              (円)
                          ( -)       ( -)      ( -)      ( -)       ( -)
    中間配当額)
    1株当たり当期純利益又は
                   (円)       448.40       647.45       185.14      △ 159.32       277.28
    1株当たり当期純損失(△)
    潜在株式調整後
                   (円)         -       -       -       -       -
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率              (%)        48.8       46.7       50.9       50.8       46.5
    自己資本利益率              (%)        7.1       9.5       2.6      △ 2.2       3.8

    株価収益率              (倍)        12.5        6.6       22.5        -      18.9

    配当性向              (%)        13.4       10.8       27.0        -      18.0

    従業員数              (名)        299       317       317       296       279

    株主総利回り              (%)       109.0        85.0       83.3       62.3       105.7
    (比較指標:配当込みTOPIX)              (%)       ( 95.0  )     ( 85.9  )    ( 122.1   )    ( 124.6   )    ( 131.8   )
                          5,960

    最高株価              (円)               7,800       5,290       4,150       5,250
                          [580]
                          5,430
    最低株価              (円)               4,280       3,880       2,930       2,621
                          [486]
     (注)   1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
       2 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであり、2022年4
         月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
       3 2018年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を行っているため、第159期の株価については株式
         併合後の最高株価及び最低株価を記載し、株式併合前の最高株価及び最低株価は                                     [   ] にて記載しておりま
         す。
       4 第159期の1株当たり配当額は、創立100周年記念配当10円を含んでおります。
       5 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           2020年3月31日)等を第162期の期首から適用してお
         り、第162期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっており
         ます。
       6 第162期まで、株主総利回りの比較指標に東証第二部株価指数を用いておりましたが、2022年4月4日の東
         京証券取引所の市場再編に伴い廃止されました。このため第163期から比較指標を、継続して比較すること
         が可能な配当込みTOPIXに変更しております。
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    2  【沿革】
      1918年5月        櫻護謨株式会社設立、各種ゴム製品製造を目的とする。
      戦時中        陸、海軍軍需工場に指定。
      1943年8月        事業目的に航空機部品の製造加工及び販売を追加。
      1943年12月        名古屋工場新設。
      1945年5月        本社工場、東京大空襲で全焼。
      1946年5月        本社工場復旧。
      1950年12月        「桜ファイヤーホース」の特許登録。
      1954年7月        事業目的に消防機器の製造及び販売を追加。
      1955年6月        航空機用ホース並びにゴム部品に対する航空事業法による運輸大臣仕様承認書の交付をうけ業
              界唯一の指定工場となる。
      1962年6月        米国エスターライン・カークヒル・ラバー社と技術提携、「航空機用ダクト類」の生産開始。

      1964年3月        東京証券取引所市場第二部に上場。
      1964年10月        米国クレイン・レジストフレックス社(現 パーカーハニフィン・ストラトフレックス社)と
              技術提携、「航空機用PTFEホース」の生産開始。
      1969年9月        中野工場新設。
      1970年1月        本社工場に高圧ゴムホースJIS表示の許可。
      1972年4月        工場再配置促進法の趣旨により工場の集約を決定し、栃木県大田原市に工場用地を取得。
      1973年4月        大田原製作所第一期工事竣工。
      1974年10月        本社新社屋竣工。
      1974年11月        名古屋工場を大田原製作所へ移転集約。
      1975年11月        大田原製作所第二期工事竣工。本社工場を大田原製作所へ移転集約。
      1976年6月        桜ホース株式会社設立。(現 連結子会社)
      1977年3月        大田原製作所第三期工事竣工。中野工場を大田原製作所へ移転集約。
      1978年9月        米国クレイン・レジストフレックス社(現 パーカーハニフィン・ストラトフレックス社)と
              技術提携、「ダイナチューブ・フィッティング」の生産開始。
      1978年10月        株式会社二十一世紀設立。(現 連結子会社)

      1978年11月        本社工場跡地に笹塚ショッピング・モール竣工オープン。
      1982年10月        米国エスターライン・カークヒル・ラバー社と技術提携、「インフレイタブルシール」の生産
              開始。
      1989年5月        米国パーカーハニフィン・ストラトフレックス社と技術提携「航空機用ライトウェートラバー

              ホース」の生産開始。
      1989年7月        神奈川工場新設。

      1989年7月        株式会社サクラフローシステムズ(現 櫻テクノ株式会社)設立。(現 連結子会社)
      1990年1月        米国ボーイング社の複合材工程認定合格。
      1996年3月        米国エスターライン・カークヒル・ラバー社と技術提携し「民間航空機用シール」の生産開
              始。
      1999年2月        品質システム国際規格「ISO9001」の認証を取得。

      2011年4月        株式会社川尻機械設立。(現 連結子会社)
      2016年9月        日本エス・エイ・エス株式会社設立。(現 連結子会社)
      2021年9月        神奈川工場売却。
      2022年4月        東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第二部からスタンダード市場へ移行。
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    3  【事業の内容】
      当社グループは、当社、連結子会社5社の計6社で構成されており、消防・防災事業、航空・宇宙、工業用品事
     業、不動産賃貸事業を展開しております。
      当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりであり

     ます。
     (消防・防災事業)
      主に、当社、桜ホース㈱並びに日本エス・エイ・エス㈱において、消防ホース、消防用吸管、防災救助資機材、労
     働安全機器などの製造販売を行っております。
     (航空・宇宙、工業用品事業)
      主に、当社、櫻テクノ㈱並びに㈱川尻機械において、航空・宇宙関連部品、金属部品、ダクト、複合材、石油関連
     ゴム製品、建築土木関連ゴム製品及びゴム製品等製造用金型などの製造販売を行っております。
     (不動産賃貸事業)
      当社及び㈱二十一世紀において、主に笹塚ショッピング・モールの賃貸、運営を行っております。
     事業の系統図は次のとおりであります。

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    4  【関係会社の状況】
                                      議決権の

                       資本金又は
                                    所有(被所有)割合
                             主要な事業
         名称         住所     出資金                          関係内容
                              の内容
                                          被所有
                                    所有割合
                        (千円)
                                     (%)
                                         割合(%)
    (連結子会社)
                  東京都                             役員の兼任 3名
                             消防・防災
    桜ホース㈱                      30,000             100      ―
                             事業
                  渋谷区                             消防防災機器の販売
                  東京都            不動産                 役員の兼任 2名
    ㈱二十一世紀                     15,000             100      ―
                  渋谷区            賃貸事業                 賃貸不動産の管理運営
                                              役員の兼任 2名
                             航空・宇宙
                  栃木県
                                              工業用高圧ホースの組
    櫻テクノ㈱ (注)2                     70,000    、工業用品         100      ―
                  大田原市                             立販売及び土木資材の
                             事業
                                              販売
                             航空・宇宙
                  東京都                             役員の兼任 1名
    ㈱川尻機械                     10,000    、工業用品         100      ―
                  江戸川区                             金型の設計製造販売
                             事業
                  東京都
                             消防・防災                 労働安全機器の輸入・
    日本エス・エイ・エス㈱                      10,000             100      ―
                             事業                 販売、並びに保守点検
                  渋谷区
     (注)   1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
       2 特定子会社であります。
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    5  【従業員の状況】
     (1)  連結会社の状況
                                               2023年3月31日       現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
    消防・防災事業
                                               289
    航空・宇宙、工業用品事業
    不動産賃貸事業                                            13
    全社(共通)                                            12
                合計                               314
     (注)   1 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出
         向者を含む就業人員数であります。
       2 従業員数には嘱託社員を含めております。
       3 当社グループは、同一の従業員が消防・防災事業及び航空・宇宙、工業用品事業の両事業に従事している場
         合が多いため、従業員数について区分記載しておりません。
       4 当社グループは当連結会計年度に希望退職者の募集を行い、消防・防災事業及び航空・宇宙、工業用品事業
         において7名退職し従業員数が減少しております。
     (2)  提出会社の状況

                                               2023年3月31日       現在
       従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
               279             41.6             18.9             5,303
             セグメントの名称                            従業員数(名)

    消防・防災事業
                                               267
    航空・宇宙、工業用品事業
    不動産賃貸事業                                            ―
    全社(共通)                                            12
                合計                               279
     (注)   1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
       2 従業員数には嘱託社員を含めております。
       3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
       4 当社は、同一の従業員が消防・防災事業及び航空・宇宙、工業用品事業の両事業に従事している場合が多い
         ため、従業員数について区分記載しておりません。
       5 当社は、当事業年度に希望退職者の募集を行い、消防・防災事業及び航空・宇宙、工業用品事業において7
         名退職し従業員数が減少しております。
     (3)  労働組合の状況

       当社の労働組合は、何れの上部団体にも属さず中正穏健であって、会社と極めて円満な労使関係を持続しており
      ます。尚、連結子会社に、労働組合はありません。
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     (4)  管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
      提出会社
                    当事業年度
      管理職に
                           労働者の男女の
            男性労働者の
      占める
                        賃金の差異(%)(注1、3)
                                               補足説明
             育児休業
     女性労働者
             取得率(%)
                            正規雇用       パート・
     の割合(%)
                     全労働者
              (注2)
                             労働者      有期労働者
      (注1)
                                         男女の賃金の差異に関する主な理
                                         由 
                                          正規雇用労働者では、管理職に占
                                         める女性労働者の割合が低いこと、
                                         時短勤務制度を選択し時間数による
                                         給与按分の対象となっている女性が
         5.0        ―      73.4       84.6       41.4
                                         男性より多いことによるものです。
                                          パート・有期労働者では男性が定
                                         年後再雇用のフルタイム嘱託社員が
                                         多いことに比べ、女性は勤務時間の
                                         短いパート社員が多いことによるも
                                         のです。
     (注)   1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
         であります。
       2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規
         定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成
         3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
       3.パートタイマーの賃金については労働時間を元に算出しております。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

     (1)経営方針及び目標とする経営指標
       当社グループは、顧客第一の精神に徹し「顧客に満足される製品(もの)作り」、「正確な仕事で品質保証」を
      実践することにより広く社会に貢献することを経営理念として事業を行っております。
       目標とする経営指標は、持続的な成長と企業価値の向上という観点から「連結売上高経常利益率3%以上の維
      持」としており、安定的な収益の確保を目指しております。
     (2)経営環境及び対処すべき課題

       今後のわが国経済は、国内物価上昇がピークアウトするとの見通しはあるものの、世界経済の減速リスクや高ま
      る人手不足感など、先行き不透明な状況で推移するものと思われます。
       このような状況のもと当社グループといたしましては、当社グループが提供する製品やサービスにより、引き続
      き安心・安全な社会の維持に貢献してまいります。コスト上昇圧力に対しては、生産体制の見直しと原価構造の改
      善、適切な売価の再設定を継続して進めてまいります。また、事業の持続的な成長のため人材の確保は不可欠であ
      り、賃金や働き方の改善も重要課題として取り組んでまいります。
       当社は、東京証券取引所の「スタンダード市場」に上場しておりますが、2023年3月31日時点で当該市場の上場
      基準を充たしておりません。上場維持基準への適合に向けた計画を速やかに策定してまいります。
       消防・防災事業では、激甚化・頻発化する自然災害に対し、人命の救助、社会インフラの安全確保に特化した救
      助資機材や特殊車両のニーズが高まっております。ニーズに合致した商材の開発、提案、拡販を行ってまいりま
      す。
       航空・宇宙、工業用品事業では、生産体制の見直しと原価構造の改善を継続して進めております。また、将来の
      宇宙分野の需要拡大に向けた新製造方法確立を目指すとともに、航空部品や発電所向け部品の製造技術を活かし、
      新分野に貢献できるよう研究・開発を進めてまいります。
       不動産賃貸事業では、同事業の中核である商業施設のテナント様と連携を図り、地域社会に貢献する営業を続け
      てまいります。
       今後も強固な経営基盤の確立と持続的な成長を目指して、グループ一丸となり対処すべき課題に取り組んでまい
      ります。
    2  【サステナビリティに関する考え方及び取組】

       当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)ガバナンス

       当社グループは、サステナビリティ全般を取締役会において統括しており、代表取締役社長の中村浩士がサステ
      ナビリティ課題に関する経営判断の最終責任を有しております。環境マネジメントについては、常務取締役の遠藤
      聡を環境管理責任者とする環境管理委員会を設置し、定期的なモニタリングと評価を行っております。
     (2)戦略

       ① 人的資本
       当社グループは、経営理念である「顧客に満足される製品(もの)作り」、「正確な仕事で品質保証」の実践を
      継続するため、多様性に富んだ人財・組織である必要性を認識しております。男女共同参画社会の実現に向けた取
      り組みはもとより、人材の育成と働き甲斐のある職場環境の整備を行い、個人並びに組織の能力と生産性を高めて
      いくことを基本方針としております。また、優秀な人材を確保するため、新卒採用に加え、即戦力として期待でき
      る中途採用も継続して行います。
       ② 環境
       当社グループは「環境方針」を2012年4月に策定し、環境への負荷の少ない循環型社会実現に寄与するため、製
      品の開発・設計の段階から生産・物流、廃棄などの全段階における環境負荷低減に努めております。
     (3)リスク管理

       当社グループにおけるリスク管理は、リスクの発生頻度や当社グループが受ける影響度に応じて、担当業務執行
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      部門において行い、取締役会に報告しております。取締役会は、全社的なリスク管理の視点から対応すべきリスク
      を優先順位付けし、事業計画に反映しております。
     (4)指標及び目標

       ① 人的資本
       多様性に富んだ組織に向け女性が長期に活躍できる職場を目指し、次の指標を用いております。
            指標                 目標             実績(当連結会計年度)
      従業員数に占める                    現状の16%から引き上げる
                                               19.7%
      女性従業員数の割合                   (2021年4月~2026年4月)
                                               93.4%
      男性の平均勤続年数における                    現状の93%から引き上げる
                                          (女性16.9年/男性18.1年)
      女性の平均勤続年数の割合                   (2021年4月~2026年4月)
       (注)上記指標の算定は、嘱託社員を含みパートタイマー社員を除く。
       ② 環境
       廃棄物、水利用、電力、化石燃料、有機溶剤、二酸化炭素など10項目の使用量や排出量の低減目標を2021年度か
      ら2023年度の3年計画で策定しており、項目ごとに2020年度に対して3年間で3%減(毎年1%減)または現状維
      持を目指しております。
       目標に対する当連結会計年度の結果は、集計に時間を要するため公表可能な数値はありません。なお、前連会計
      年度では目標8項目達成に対し、ガソリン使用量並びに軽油使用量の低減の2項目が未達成となっております。
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    3  【事業等のリスク】
      有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの経営成績、財
     政状態及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のと
     おりであります。
     (1)  原材料価格の高騰

       当社グループは、石油化学製品や金属素材を主な原材料とする製品を製造しております。原油価格や金属素材価
      格の変動に対しては、資材調達時のロット購入や適切な在庫管理によるコストダウンを図っておりますが、世界的
      な需給のひっ迫や地政学リスクの上昇などにより、原材料価格が急激に高騰する局面では販売価格への転嫁にも限
      界があり、原価の上昇や支払代金の増加など経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
     (2)  製品の欠陥
       当社グループは、国内及び海外の品質基準により製品の製造を行い、全ての製品につき欠陥が発生しないように
      万全の品質保証体制を整えておりますが、重大な品質不良、品質事故が発生した場合、追加コストの発生や製品評
      価の低下による取引高の減少など、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
     (3)  大規模自然災害リスク並びに感染症拡大リスク
       当社グループは、災害リスク等に対して、リスク管理規定並びに防災計画を整備し、想定外の事象を極力排除し
      対策を実施しております。しかしながら、ひとたび大規模災害等が発生した場合、従業員の心身へのダメージや、
      事業拠点・生産設備の損壊・閉鎖などによる直接的影響、社会インフラの不安定化に伴う受注量の大幅減、原材料
      の調達難、物流機能の低下など間接的影響により、甚大な損害が発生し事業の継続を困難にする可能性がありま
      す。
       また、未知の感染症の発生と感染拡大により社会の混乱や経済活動の制約が生じた場合、従業員並びに関係者の
      感染リスク軽減を最優先事項として、十分に安全を確保した体制のもと事業活動を行ってまいりますが、様々な取
      引の遅延や中断などにより経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
     (4)  情報セキュリティについて
       当社グループは、自社の技術・営業・その他事業に関する機密情報を保有し、また、取引先等の機密情報に接す
      ることがあります         。最新のセキュリティ環境によるシステムやネットワークの構築と、情報セキュリティポリ
      シー、リスク管理等の諸規定に基づく情報利用を徹底し、情報漏洩防止について対策しておりますが、サイバー攻
      撃による情報漏洩、昨今の在宅勤務体制の強化に伴う負の影響として情報拡散が発生した場合、取引の中断や停
      止、当社グループの有形無形を問わない財産を毀損する可能性があります。
     (5)  人材の確保について
       当社グループは、事業活動と持続的な成長にあたり、研究開発部門の技術者、製造部門の熟練技能者をはじめ、
      品質管理、販売、調達並びに経営管理の各部門の業務遂行とマネジメントなどに有能な人材の確保が不可欠であ
      り、定期的な人材の採用と育成に努めております。企業間の人材獲得競争が激しくなるなど人材の確保が困難な状
      況となった場合、当社グループの事業活動に影響を与える可能性があります。
     (6)  知的財産権について
       当社グループは、事業活動に関連する有用な知的財産権の取得並びに保護に努めております。その知的財産権に
      ついて訴訟やクレーム等の問題が発生した場合、当社グループの事業活動に影響を与える可能性があります。
     (7)  為替・金利変動リスク
       当社グループは、外貨建の輸入取引に係る為替や資金調達に係る金利など、市況変動の影響を受ける取引をして
      おります。為替変動に対しては為替予約などの利用、金利変動に対しては金利の固定化や金利スワップなどの利用
      により、それぞれ一定の範囲内で変動リスクを低減する取引を行っておりますが、短期及び中長期の予測を超えた
      市況変動があった場合、為替決済代金や金利支払額の増加などにより経営成績及び財政状態に影響を与える可能性
      があります。
     (8)  固定資産の減損
       当社グループは、工場や賃貸用不動産など多くの固定資産を事業に活用しております。中長期的な視点による経
      営管理のもと固定資産を評価しておりますが、今後、事業環境が大幅に悪化した場合、減損損失が発生し、経営成
      績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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     (9)  退職給付制度について
       当社グループの退職給付制度は、主として確定給付型企業年金制度を採用しております。退職給付債務及び退職
      給付費用は、合理的な見積に基づく基礎率の設定と数理計算を行っておりますが、年金資産の運用状況の急激な悪
      化や従業員の就業環境等に変化があった場合、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
     (10)   当社株式の流動性について
       提出会社である当社は、株式会社東京証券取引所のスタンダード市場へ上場しております。当社は、2023年3月
      31日基準日現在、「流通株式時価総額」、「流通株式比率」について、上場維持基準を充たしておりません。「第
      2事業の状況 1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(2)経営環境及び対処すべき課題」に記載のとお
      り、「上場維持基準の適合に向けた計画書」に基づき上場維持基準適合へ取り組んでおりますが、外部環境の影響
      により計画の遅れが発生した場合、株価や株式の流動性と財政状態に影響を与える可能性があります。
      なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2023年6月30日)現在において、当社グループが

     判断したものであります。
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    4  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
     (1)  経営成績等の概要

      ①  経営成績の状況
       当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響の落ち着きから、国内非製造業を中心
      に回復傾向を示しております。一方、ウクライナ情勢の長期化、欧米諸国のインフレと金融政策、為替の円安推移
      などの要因からエネルギー価格や原材料価格は上昇を続け、販売価格への転嫁は進んでいるものの、企業の収益や
      個人の家計を圧迫して推移いたしました。
       このような状況のもと当社グループといたしましては、引き続きお客様に満足される製品・サービスの提供によ
      り、安心・安全な社会の維持に貢献するべく事業活動を行っております。また、前期は赤字決算となったことか
      ら、収益性の早期回復を目指し、生産体制の見直し、原価構造の改善、売価の再設定等を進めてまいりました。
       当連結会計年度の売上高は、受注環境の好転や積極的な営業活動の成果により増収となりました。
       利益面では、エネルギー価格並びに原材料価格上昇の影響は大きいものの、増収効果、生産体制の見直しの進
      捗、工場稼働率の向上などの要因から、前期に比べ売上原価率が改善し売上総利益は増加しました。その結果、営
      業損益並びに経常損益も前期の赤字から黒字転換しております。特別損益では、経営資源の有効活用及び財政基盤
      の強化を目的として、不動産賃貸事業の物件を売却し、固定資産売却益177百万円を計上しております。また、2022
      年10月31日を退職日とする希望退職者募集の結果、割増退職金等の事業構造改善費用32百万円を特別損失に計上し
      ております。
       その結果、     売上高は10,691百万円          (前期比    20.5%増    )、  営業利益425百万円         (前期は営業利損失128百万円)、                経
      常利益409百万円        (前期は経常損失150百万円)、               親会社株主に帰属する当期純利益314百万円                    (前期は親会社株主に
      帰属する当期純損失94百万円)となりました。
       当連結会計年度における報告セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
      (消防・防災事業)

       消火栓ホースはコロナ禍の反動から点検交換需要増となった前期と比べ販売数量は減少しておりますが、消防
      ホース・消火栓ホースともに、原材料価格の高騰を考慮した営業活動を進め販売単価は上昇しております。
       資機材では、世界的な半導体不足から消防車両関連にも供給遅れが一部で残り、消防車両積載向け資機材は販売
      が減少しておりますが、大規模災害対応資機材案件が伸長し、前期を大幅に上回る販売となりました。
       その結果、     売上高6,767百万円         (前期比    24.8%増    )、  セグメント利益(営業利益)は415百万円                   (前期比    130.6%
      増 )となりました。
      (航空・宇宙、工業用品事業)
       航空・宇宙部門では、官需大型機向けエンジン部品及び配管類は、前期が受注の底となり、当期の受注状況は緩
      やかに回復していることから販売が増加しました。民間機向けシール材なども、新型コロナウイルス感染症の影響
      から一時は受注が低調に推移しておりましたが、販売が増加しております。
       工業用品部門では、原油貯蔵施設等の点検改修が活発になっていることからタンクシールの販売が大幅に増加し
      ております。子会社における金属加工品も前期から継続して高水準な販売を維持しました。
       利益面では、生産体制の見直しの進捗、工場稼働率の向上などにより、前期の営業損失から黒字転換を果たしま
      した。
       その結果、航空・宇宙、工業用品事業の                   売上高は3,426百万円          (前期比    16.3%増    )、  セグメント利益(営業利益)
      は255百万円      (前期はセグメント損失105百万円)となりました。
      (不動産賃貸事業)
       商業施設の賃貸及び運営管理は順調に推移しましたが、経営資源の有効活用及び財政基盤の強化を目的として賃
      貸住宅1棟を売却し、また、収益性向上のため別の賃貸住宅1棟を全面改装いたしました。
       その結果、     売上高は497百万円         (前期比0.9%減)、          セグメント利益(営業利益)は105百万円                   (前期比    19.9%減    )
      となりました。
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      ②  財政状態の状況

      (流動資産)
       当連結会計年度末の流動資産残高は                 11,925百万円      となり、前連結会計年度末に比べ                2,398百万円の増加         となりま
      した。主として、受取手形、売掛金及び契約資産が2,598百万円、棚卸資産が243百万円それぞれ増加した一方、現
      金及び預金が333百万円、電子記録債権が137百万円それぞれ減少したことによるものです。
      (固定資産)
       当連結会計年度末の固定資産残高は                 4,398百万円      となり、前連結会計年度末に比べ                449百万円の減少        となりまし
      た。主として、有形固定資産が460百万円減少したことによるものです。
      (流動負債)
       当連結会計年度末の流動負債残高は                5,991百万円      となり、前連結会計年度末に比べ               1,840百万円の増加         となりまし
      た。主として、支払手形及び買掛金が1,310百万円、電子記録債務が381百万円それぞれ増加したことによるもので
      す。
      (固定負債)
       当連結会計年度末の固定負債残高は                 2,569百万円      となり、前連結会計年度末に比べ                211百万円の減少        となりまし
      た。主として、社債が220百万円減少したことによるものです。
      (純資産)
       当連結会計年度末の純資産残高は               7,763百万円      となり、前連結会計年度末に比べ               318百万円の増加        となりました。
      主として、利益剰余金は親会社株主に帰属する当期純利益314百万円の増加と剰余金の処分24百万円により減少
      し、その他の包括利益累計額は、その他有価証券評価差額金が15百万円増加したことによるものです。
      ③  キャッシュ・フローの状況
       当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より                                               333百万円
      減 の 2,853百万円      となりました。
       営業活動によるキャッシュ・フローは、                   254百万円の資金の減少           (前期は    71百万円の資金の増加           )となりまし
      た。これは、主として税金等調整前当期純利益547百万円に対し、減価償却費276百万円、仕入債務の増加額1,691
      百万円、賞与引当金の増加額93百万円などの資金増加要因と、売上債権の増加額2,460百万円、たな卸資産の増加
      額243百万円などの資金減少要因によるものです。
       投資活動によるキャッシュ・フローは、                   292百万円の資金の増加           (前期は    90百万円の資金の減少           )となりまし
      た。これは、主として有形固定資産の取得による支出126百万円、有形固定資産の売却による収入444百万円などに
      よるものです。
       財務活動によるキャッシュ・フローは、                   370百万円の資金の減少           (前期は    29百万円の資金の増加           )となりまし
      た。これは、主として社債及び借入金による収支338百万円の減少、配当金の支払額24百万円などによるもので
      す。
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      ④  生産、受注及び販売の状況
       a.  生産実績
       当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                       生産高(千円)              前期比(%)

    消防・防災事業                                      1,509,754            +6.7

    航空・宇宙、工業用品事業                                      3,428,362           +20.1

                合計                          4,938,117           +15.7

     (注) 金額は、販売価格によっております。
       b.  受注実績

       当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
       セグメントの名称              受注高(千円)          前期比(%)        受注残高(千円)          前期比(%)

    消防・防災事業                    6,838,384          +23.7          253,149         +38.9

    航空・宇宙、工業用品事業                    4,562,498          +20.5         4,352,279          +35.3

          合計              11,400,883          +22.4         4,605,429          +35.5

       c.  販売実績

       当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                       販売高(千円)              前期比(%)

    消防・防災事業                                      6,767,481           +24.8

    航空・宇宙、工業用品事業                                      3,426,247           +16.3

    不動産賃貸事業                                       497,693           △0.9

                合計                          10,691,422            +20.5

     (注)   1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
       2 主な相手先別の販売実績の総販売実績に対する割合
                         前連結会計年度                   当連結会計年度
             相手先
                     販売高(千円)           割合(%)         販売高(千円)           割合(%)
          官公庁             1,504,489            17.0       2,572,885            24.1

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     (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
       なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
      ①  経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

       当社グループは、最近の当社グループを取り巻く経営環境の変化が大きいことから、まずは安定的な収益率の確
      保へ注力することとし、当連結会計年度から目標とする経営指標を「連結売上高経常利益率3%の維持」と再設定
      し、事業活動を進めてまいりました。
       当連結会計年度は、消防・防災事業並びに航空・宇宙、工業用品事業において増収となりました。売価の再設定
      など値上げ効果もありますが、主たる要因は受注の増加です。利益面では、前期から継続する人員の再配置など生
      産体制の見直し、航空・宇宙、工業用品事業の受注回復を受けた工場稼働率の向上とそれに伴う固定費の吸収、設
      備投資の抑制、収益性の回復から評価減の対象となる棚卸資産の減少などを要因として、売上原価率は前期83.7%
      から当期79.8%と良化、販売費及び一般管理費も売上高に対する比率は前期17.8%から当期16.2%と良化しまし
      た。その結果、連結売上高経常利益率3.8%となり目標とする経営指標の水準に戻っておりますが、現状は収益性
      の回復途上と認識しております。今後も予想される物価上昇と、設備投資抑制の解除や人的資本投資の課題に当連
      結会計年度から取り組み、次期以降に目標である「経常利益率3%の維持」の達成へ事業活動を進めております。
       報告セグメントごとの経営成績については次のとおりであります。
      (消防・防災事業)

       大規模災害対応資機材案件の販売増の増収効果と、工場稼働率の向上により消防・防災事業も共用費負担が減少
      したことから、外部顧客への売上高に対するセグメント営業利益率は6.1%(前期3.3%)に上昇し、当期の経営成
      績は十分なものと判断しております。
      (航空・宇宙、工業用品事業)
       航空・宇宙部門では、エンドユーザーの中期的な計画のもと、大型機のエンジン部品及び配管類の受注は緩やか
      に回復しております。原材料価格の上昇などコスト増加要因は多いものの、受注回復による工場稼働率の向上から
      原価率を抑制することができました。
       工業用品部門では、世界的な需給のひっ迫からゴム材料の一部が入手困難という課題は前期から継続したもの
      の、受注納期の調整や代替原材料の選定など対策を進めており、案件を順調に消化し増収となりました。
       その結果、外部顧客への売上高に対するセグメント営業利益率                              は7.5%(前期△3.6%)となっております。収
      益性は回復途上にあると認識しておりますが、当期の経営成績は一定の成果を上げたと判断しております。
      (不動産賃貸事業)
       外部顧客への売上高に対するセグメント営業利益率は21.3%(前期26.3%)となりました。賃貸不動産1件を売
      却、1件を全面改装しました。改装費用により利益率は低下しておりますが、事業保有資産を最適化した結果であ
      り、当期の経営成績は十分なものと判断しております。
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      ②  財政状態の状況に関する認識及び分析・検討内容
      (流動資産)
       主要な科目残高の前期比は、現金及び預金90.1%、売上債権(受取手形、売掛金及び契約資産並びに電子記録債
      権の合計。)168.2%、棚卸資産(商品及び製品、半製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品の合計)109.9%となり、そ
      れぞれ安定した水準で維持しております。
       現金及び預金は、地政学的リスクをはじめとする外部環境の動向を踏まえ、適切な流動性を確保しております。
       売上債権は、例年、消防・防災事業の販売が顧客予算との関連性から年度後半に集中するため、期末の残高が増
      加する傾向にあり、当連結会計年度においては特にその傾向が顕著となりました。また、航空・宇宙、工業用品事
      業の増収も売上債権残高の増加要因となっております。
       棚卸資産は、受注の増加、物価上昇と為替レートの円安進行による原材料価格の高騰に伴い残高が増加しました
      が、金額ベースによる在庫回転率は僅かながら良化しております。引き続き調達及び生産の効率化に向けた取り組
      みが必要と認識しております。
      (固定資産)

       当連結会計年度は、有形固定資産及び無形固定資産への投資額87百万円(建設仮勘定を除く。)に対し、減価償
      却費(無形固定資産の償却費を含む。)276百万円となり、償却費の範囲内で投資を行っております。前期同様、
      当連結会計年度も期首から厳しい経営見通しであったことから、投資額は喫緊の課題に向けた投資に絞った結果と
      なっております。また、賃貸住宅1棟を売却し、収益性向上を目的とした別の賃貸住宅1棟の全面改装を行っており
      ます。これらは中長期的な投資行動として適切であると判断しております。
      (流動負債、固定負債)

       支払手形及び買掛金と電子記録債務の合計残高は前期比199.3%となっております。消防・防災事業の販売取引
      が年度後半に集中することと相関して購買取引も増加する傾向にあり、当連結会計年度も売上債権同様増加してお
      ります。
       資金調達関連として、社債、長期借入金並びに短期借入金の合計残高は前期比90.2%となりました。当連結会計
      年度は、新型コロナウイルス感染症の影響低減等を考慮し、固定資産の売却による収入を原資として有利子負債を
      圧縮した結果、前期に比べ残高は減少致しました。
      (純資産)
       親会社株主に帰属する当期純利益の計上や配当実施の結果、株主資本残高は前期比103.9%となりました。その
      他の包括利益累計額の変動に重要な要因はありません。
       なお、自己資本比率は47.6%(前期51.8%)と前期に比べ減少しておりますが、その主な要因は期末の営業取引
      集中に伴う一時的な仕入債務の増加であり、経営基盤の安定性は引き続き確保しているものと判断しております。
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      ③  キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
       当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は、期末に売上が集中し債権の回収が翌期に繰り越されたことで、
      営業キャッシュ・フローがマイナスに転じました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、前期に引き続き資金
      のバランスを維持しつつ設備投資を行うとともに、当期は経営資源の有効活用および財政基盤の強化のため、所有
      している賃貸不動産を一棟売却しております。また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響も収まりつつあること
      から手元資金の流動性水準を見直し、固定資産の売却資金を原資として借入金を圧縮いたしました。その結果、現
      金及び現金同等物の残高は前期比89.5%となっております。
       資金調達については、金融機関からの借入を基本としております。調達した資金は自己資金とあわせ、原材料や
      商品購入資金、人件費や経費支払いなどの運転資金と、研究開発費や設備投資資金に充当しております。長期借入
      を行う場合、借入期間は原則5年以内としておりますが、不動産取得などの投資資金については、投資回収期間を
      考慮し借入期間を別途設定する場合があります。なお、当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と
      当座貸越契約を締結しており、突発的な資金需要が発生した場合の手許流動性を確保する手段を準備しておりま
      す。当連結会計年度末日現在の当座貸越契約の未実行残高は1,790百万円であります。
      ④  重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
       当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
      おります。連結財務諸表の作成にあたり、決算日における資産、負債の報告数値及び報告期間における収益、費用
      の報告数値に影響を与える見積りを行う必要があります。見積りを行った時点で合理的と考えられる仮定に基づき
      判断を行いますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は異なる可能性があります。
       当期の連結財務諸表に対して、重要な会計上の見積りとして認識している項目は以下のとおりであります。
       (棚卸資産の評価)
       棚卸資産について適正な価値で貸借対照表に計上するため、評価を行っております。過剰、滞留、陳腐化した棚
      卸資産については、合理的な見積り在庫回転期間に基づき評価損を計上しております。また、収益性の低下した棚
      卸資産については、将来の需要や販売価格等の見積りに基づき、正味実現可能価額まで評価損を計上しておりま
      す。
       (固定資産の減損)
       固定資産について、その帳簿価額が回収できないという兆候を示す事象や経営状況の変化が発生した場合、減損
      の判定を行っております。将来キャッシュ・フローの見積りに基づき減損の判定を行い、減損の認識が必要と判断
      した場合、帳簿価額が回収可能価額を上回る部分について減損損失を計上しております。
       (繰延税金資産)
       繰延税金資産について、将来の課税所得の見積りやタックス・プランニングに基づき、一定期間における回収可
      能性が高いと判断した部分に限り計上しております。回収可能性が見込めないと判断した部分については評価性引
      当金を計上しております。将来の課税所得の見積りやタックス・プランニングは、事業計画を基礎として過去の業
      績等も考慮し策定しておりますが、経済情勢の変動、経営成績の悪化、事業計画の変更などにより、適宜、見直し
      が行われます。繰延税金資産の回収可能性についても定期的に検討を行い、繰延税金資産の計上額及び税金費用に
      適切に反映しております。
       詳細は「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表等 注記事項(重要な会計上の見積り)」に

      記載しております。
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    5  【経営上の重要な契約等】
      当社は米国カークヒル社及びパーカーハニフィン・ストラトフレックス社との間に技術援助契約を締結しておりま
     すが、その概要は次のとおりであります。
     (a)―1    カークヒル社
       (1) 技術の種類             ジェットスターターダクト、航空機用ダクト、航空機用シリコンプロダクト
                     の製造技術
       (2)  技術援助の内容

                     日本における製造、販売並びに東南アジアにおける販売のライセンスの受入
       (3) 契約の期限             2027年7月1日

       (4) 特許使用料             製造販売高の5%
     (a)―2    カークヒル社

       (1) 技術の種類             航空機用インフレイタブルシールの製造技術
       (2) 技術援助の内容             日本における製造、販売並びに東南アジアにおける販売のライセンスの受入

       (3) 契約の期限             2024年12月31日

       (4) 特許使用料             製造販売高の5%
     (b)―1    パーカーハニフィン・ストラトフレックス社

       (1) 技術の種類             航空機用PTFEホース、継手金具(ダイナチューブ、ナットロック)の製
                     造技術
       (2) 技術援助の内容
                     日本における製造、販売の独占的ライセンス並びに東南アジアにおける販売
                     ライセンスの受入
       (3) 契約の期限             2029年11月12日
       (4)  特許使用料
                     製品の工場渡し正味販売価格の1.5%~9.5%
     (b)―2    パーカーハニフィン・ストラトフレックス社

       (1) 技術の種類             航空機用ライトウェートラバーホース並びにその継手金具の製造技術
       (2) 技術援助の内容             日本における製造、販売の独占的ライセンスの受入
       (3) 契約の期限             2029年11月12日
       (4) 特許使用料             製品の工場渡し正味販売価格の5%
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    6  【研究開発活動】
      当企業集団における研究開発活動は、連結財務諸表を作成する当社のみが行っており、お客様や市場のニーズをと
     らえた開発と、当社の技術的なシーズを製品化するための研究に取り組んでおります。
      当連結会計年度の研究開発活動については、以下のとおりであります。
      (1)  消防・防災事業

      前期から継続して生産能力の向上を図る製造方法の研究と新ホースの開発、ホース用大口径金具の開発、品質保証
     体制の向上を図る検査方法の研究などを実施しております。
      (2)  航空・宇宙、工業用品事業

      前期から継続して次期基幹ロケット向け金属部品及び金属配管の量産化をターゲットとした製造方法の研究開発、
     高分子素材の性能改良、防水性塗料の多用途展開並びに製造工程の改良などを実施しております。
      これらの結果、当連結会計年度における研究開発費は、                           188  百万円であります。消防・防災事業及び航空・宇宙、

     工業用品事業の両事業の研究開発活動を同一部署が包括的に行っているため、セグメントごとの研究開発費は集計し
     ておりません。
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    第3   【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

      当連結会計年度における当社グループの設備投資は、総額                           87 百万円(有形固定資産のほか無形固定資産への投資を
     含む)を投下しました。
      主な設備投資として、消防・防災事業及び航空・宇宙、工業用品事業において大田原製作所の合理化・更新設備に
     54百万円、不動産賃貸事業において賃貸用不動産の改装工事などに32百万円を投下いたしました。
      また、当連結会計年度において、不動産賃貸事業の建物1棟及び土地を売却しております。その内容は以下の通り
     です。
        会社名           所在地          設備の内容           売却時期          売却益(千円)
       櫻護謨㈱          東京都渋谷区           賃貸不動産           2022年11月            177,714
    2  【主要な設備の状況】

     (1)  提出会社
                                               2023年3月31日       現在
                                    帳簿価額(千円)
                                                        従業
       事業所名        セグメント      設備の
                                                        員数
                          建物     機械装置
       (所在地)         の名称      内容
                                     土地    リース
                                                        (名)
                          及び      及び              その他      合計
                                    (面積㎡)      資産
                          構築物      運搬具
              消防・防災
              事業、航      本社
    本社他
              空・宇宙、      機能、                 91,805
    (注)2                      98,976        ―        1,833    2,394     195,009      53
              工業用品事      販売業                  (662)
    (東京都渋谷区)
              業及び不動      務施設
              産賃貸事業
              消防・防災
    名古屋営業所他 
              事業及び航
    (注)3
                    販売業
              空・宇宙、              339      ―     ―    ―    138      478    23
    (名古屋市西区他)                務施設
              工業用品事
              業
              消防・防災
              事業及び航
    大田原製作所
                    生産                238,724
              空・宇宙、            335,824      350,457           5,665    17,053     947,725     203
                    設備                (50,948)
    (栃木県大田原市)
              工業用品事
              業
                    賃貸
    笹塚ショッピング                商業
              不動産
                                    1,159,835
    モール他                施設、
                         1,166,118         ―          ―   2,509    2,328,463       ―
                                     (8,603)
              賃貸事業
    (東京都渋谷区他)                賃貸
                    住居
     (注)   1.帳簿価額のうち「その他」の内容は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は除いております。
       2.連結会社以外から建物の一部を賃借しております。年間賃借料は52,355千円であります。
       3.連結会社以外から建物を賃借しております。なお、年間賃借料は重要性が低いため記載を省略しておりま
         す。
     (2)  国内子会社

       主要な設備はありません。
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    3  【設備の新設、除却等の計画】
     (1)  重要な設備の新設等
       主に更新設備が中心であり、重要な設備の新設等はありません。
     (2)  重要な設備の除却等

       更新設備以外の重要な設備除却等はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                     1,800,000

                計                                   1,800,000

      ②  【発行済株式】
             事業年度末現在          提出日現在

                              上場金融商品取引所名又は登録認
       種類       発行数(株)         発行数(株)                            内容
                                可金融商品取引業協会名
             ( 2023年3月31日       ) (2023年6月30日)
                                  東京証券取引所
      普通株式          1,012,000         1,012,000                       単元株式数 100株
                                  スタンダード市場
        計        1,012,000         1,012,000             ―              ―

     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                              資本金増減額       資本金残高
        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                               (千円)       (千円)
                  (株)       (株)                    (千円)       (千円)
    2018年10月1日            △9,108,000        1,012,000          ―    506,000         ―    285,430
     (注)株式併合(10:1)によるものであります。
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     (5)  【所有者別状況】
                                               2023年3月31日       現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                    単元未満
      区分                           外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                個人
                                                     (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                               個人以外      個人
    株主数
              ―      8     17     81      6     ―     553     665      ―
    (人)
    所有株式数
              ―    1,120      168    2,470       37     ―    6,293     10,088      3,200
    (単元)
    所有株式数
              ―    11.10      1.67     24.48      0.37      ―    62.38      100      ―
    の割合(%)
     (注) 自己株式44,522株は「個人その他」に445単元、「単元未満株式の状況」に22株含まれております。
     (6)  【大株主の状況】

                                               2023年3月31日       現在
                                                   発行済株式
                                                   (自己株式を
                                           所有株式数        除く。)の
         氏名又は名称                     住所
                                            (千株)      総数に対する
                                                  所有株式数の
                                                    割合(%)
    中 村 浩 士                 東京都世田谷区                           120       12.48
    岩 﨑 哲 也                 東京都豊島区                           112       11.57

    梶 原 祐理子                 東京都八王子市                           83       8.68

    中 村 惠美子                 東京都世田谷区                           60       6.26

    光通信㈱                 東京都豊島区西池袋1丁目4-10                           56       5.80

    中 村 一 雄                 東京都世田谷区                           54       5.59

    ㈱金陽社                 東京都品川区大崎1丁目2-2                           49       5.14

    徳力精工㈱                 東京都府中市緑町3丁目10-1                           38       3.97

    ㈱りそな銀行                 大阪市中央区備後町2丁目2-1                           33       3.41

    東京海上日動火災保険㈱                 東京都千代田区大手町2丁目6—4                           30       3.19

            計                   ―                 639       66.14

     (注) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて算定し
        ております。
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     (7)  【議決権の状況】
      ①  【発行済株式】
                                               2023年3月31日       現在
           区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
    無議決権株式                    ―          ―              ―

    議決権制限株式(自己株式等)                    ―          ―              ―

    議決権制限株式(その他)                    ―          ―              ―

                    (自己保有株式)
    完全議決権株式(自己株式等)                              ―              ―
                    普通株式      44,500
                    普通株式
    完全議決権株式(その他)                                9,643           ―
                         964,300
    単元未満株式                普通株式      3,200       ―              ―
    発行済株式総数                    1,012,000         ―              ―

    総株主の議決権                    ―            9,643           ―

     (注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式22株が含まれております。
      ②  【自己株式等】

                                               2023年3月31日       現在
                                                   発行済株式
                               自己名義       他人名義      所有株式数
       所有者の氏名                                           総数に対する
                    所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
        又は名称                                           所有株式数
                                (株)       (株)       (株)
                                                   の割合(%)
                   東京都渋谷区笹塚
       (自己保有株式)
                                 44,500      ―       44,500        4.40
       櫻護謨株式会社
                    一丁目21番17号
          計             ―          44,500      ―       44,500        4.40
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    2  【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】           会社法第155条第7号による普通株式の取得
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】
       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

               区分                  株式数(株)             価額の総額(千円)
    当事業年度における取得自己株式                                     30              106
    当期間における取得自己株式                                     ―              ―
     (注)当期間における取得自己株式には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
        よる株式数は含めておりません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                           当事業年度                   当期間

           区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                 (千円)                  (千円)
    引き受ける者の募集を行った
                            ―         ―         ―         ―
    取得自己株式
    消却の処分を行った取得自己株式                        ―         ―         ―         ―
    合併、株式交換、株式交付、
    会社分割に係る移転を行った                        ―         ―         ―         ―
    取得自己株式
    その他                        ―         ―         ―         ―
    保有自己株式数                      44,522           ―       44,522           ―
     (注) 当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
        による株式数は含めておりません。
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    3  【配当政策】
      配当政策につきましては、株主の皆様への利益還元を充実させていくことを経営の最重要政策と考えており、業績
     に応じた配当を行うことを基本方針としております。
      一方、設備投資や研究開発投資を通じた強固な企業基盤の確立と将来の事業展開に備えるため、内部留保の充実な
     どを考慮した利益配分に努めてまいります。
      剰余金の配当は、中間配当を行うことができる旨を当社定款に定めており、中間配当及び期末配当の年2回を基本
     的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
      当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、業績の内容を勘案し、株主の皆様のご支援にお応えするた
     め、期末配当1株につき           50円  (年間配当金      50円  )としました。
     (注) 基準日が当事業年度(2023年3月期)に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

                        配当金の総額         1株当たり配当額
            決議年月日
                         (千円)           (円)
       2023年6月29日
                            48,373           50.00
       定時株主総会決議 
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は、顧客第一の精神に徹し、「顧客に満足される製品(もの)作り」、「正確な仕事で品質保証」を実践す
       ることにより広く社会に貢献することを経営理念として掲げ、事業を行っております。
       この経営理念を実践することで会社の持続的な成長と企業価値を向上させるとともに、株主の皆様、お客様、仕
       入先、地域社会、従業員など当社を取り巻く全てのステークホルダーの方々の権利や利益を尊重し、コーポレー
       ト・ガバナンスの強化を図ってまいります。
        また、コンプライアンスの一層の徹底を図り、適時・適切な情報開示についての体制を充実させてまいりま
       す。
       (コーポレート・ガバナンスに関する基本方針)

         (1)株主の権利・平等性の確保に努力します。
        (2)株主以外のステークホルダーとの適切な協働に努力します。
        (3)適切な情報開示と透明性の確保に努力します。
        (4)取締役会において透明・公正かつ果断な意思決定ができるよう努力します。
        (5)株主との対話を通して企業価値を高めていけるよう努力します。
        なお、コーポレート・ガバナンスの状況については、当事業年度末日現在の状況を記載しておりますが、有価

       証券報告書提出日までの変動事項については補足して記載しております。
      ②  企業統治の体制及び当該体制を採用する理由

        当社は、監査役会設置会社であります。当社の最高意思決定機関である株主総会は、取締役、監査役並びに会
       計監査人を選任いたします。それぞれ独立した立場から取締役、監査役並びに会計監査人が職務を行うことによ
       り、業務の意思決定及び執行と監督及び監査の権限が明確に分離独立され、株主より付託された企業経営のため
       の統治体制の透明性と有効性が保証されるものと考え、当該体制を採用しております。
        経営の意思決定機関として、取締役会を取締役9名(うち社外取締役2名)及び監査役3名(うち社外監査役2
       名)、常務会を取締役4名で構成し、毎月交互に定期開催するとともに、必要に応じて臨時の取締役会、常務会を
       開催し、重要事項を付議し、迅速かつ的確な経営判断を行っております。各取締役は役割と課題を十分理解して
       監督と執行を行い、必要に応じて取締役会に協議報告をもって事に対処しております。なお、取締役会及び常務
       会の構成人数は当事業年度末日現在における人数であります。
        取締役の職務執行に対する監査として、監査役は各取締役からの業務報告の聴取などを通じて、その業務の適
       法性、妥当性の監査を行い、監査体制の強化に努めており、取締役の職務執行を十分に監視しております。ま
       た、当社の会計事項に関する監査として、会計監査人による会計監査の検証を行い、会計報告に関する適正性を
       監視しております。なお、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成し、監査に関する重要事項の報
       告、協議、決定を行っております。
        会計監査人は独立した会計監査機関として、当社及び連結子会社の財産及び損益状況その他会計に関する報告
       について、法令及び企業会計基準等のもとに適切に作成されているか、一般に公正妥当と認められる監査の基準
       に準拠して監査しております。
      ③  企業統治に関するその他の事項

       a.当社及び子会社の内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
        当社は、企業行動憲章及びコンプライアンス規定を定め、経営理念の実現を目指し、公正、透明で自由な競争
       並びに適正な取引を行うとともに、環境保全への取組や情報セキュリティ等の多様化する社会的ニーズに応え、
       企業市民としてあるべき体制の整備に努めております。
        当社子会社は、当社の子会社管理規定の下、当社企業行動憲章を遵守し、適法性、企業倫理性、財務報告の信
       頼性を確保するため、各子会社の規模並びに事業内容に応じて当社に準じた体制の整備に努め、当社グループ全
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       体としての内部統制システムを構築しております。
        取締役会の決定に基づく業務の執行については、職務規定、分課分掌規定において、それぞれの責任者及びそ
       の 責任、執行手続の詳細について定めております。業務執行部門は個々のミーティング、営業会議、製作所会議
       等を通じ、業務執行の計画、行動、報告、評価、課題の解決を周知徹底して実行しております。取締役の職務執
       行に係る情報については、文書管理規定等に基づき保存・管理しております。
        法務面では、法律事務所と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを戴きながら経営上の法律問題等に対
       処しております。重大な法令違反及びその他コンプライアンスに関する重要な事実の発生は直ちに会社生命に危
       機をもたらすという認識のもと、取締役が重要な事実を発見した場合には遅滞なく監査役及び取締役会へ報告す
       る体制を整備しております。また、内部通報制度運用規定を定め、法令遵守義務のある行為等について、社内及
       び社外に法令違反事実の通報窓口を設置し、会社は通報内容の守秘及び通報者への不利益な扱いを行わない体制
       を整備しております。
        財務報告に係る内部統制システムについては、各業務フローの内部監査を進めるとともに、昨今の経営環境変
       化のスピードに対応しつつ、財務報告の信頼性並びに業務の有効性及び効率性を高めるため、随時、IT環境の
       整備を含めた内部統制システムの改善を行い当社の経営理念に帰結するよう対応しております。
        リスク管理体制については、社内規定の整備やリスク管理規定を定め、不測の事態が発生した場合には、社長
       を本部長とする対策本部を設置し、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める管理体制を整備しております。ま
       た、反社会勢力の排除のため、反社会勢力との関係を一切遮断し、反社会勢力の排除を目的とする外部専門機関
       との緊密な連携関係の構築、情報の収集及び適切な対応のための啓発を実施しております。
       b.責任限定契約の内容の概要

        当社は、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役(業務執
       行取締役等である者を除く。)及び監査役との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1
       項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定
       する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)
       及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
       c.役員等賠償責任保険契約の内容の概要

        当社は役員が職務の遂行にあたり、取締役、監査役全員を被保険者として、役員等賠償責任保険(D&O保
       険)契約を締結しております。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負
       担はありません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または該
       当責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について、補填することとされています。
       ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免
       責事由があります。
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       d.会社の支配に関する基本方針
        当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について特に定めておりません。
       e.取締役の定数及び選任決議要件

        当社は、取締役の定数を18名以内とする旨を定款で定めております。
        また、取締役の選任の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権3分の1以上を有する
       株主が出席しその議決権の過半数をもって行う旨、選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
       f.取締役会で決議できる株主総会決議事項

        イ.自己株式の取得
         当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応し財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行するこ
        とを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の
        株式を取得することができる旨を定款で定めております。
        ロ.中間配当
         当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会決議によ
        り、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
        ハ.取締役の責任免除
         当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を
        怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の
        決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
        ニ.監査役の責任免除
         当社は、監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を
        怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の
        決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
       g.株主総会の特別決議要件

        当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使するこ
       とができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その決議の3分の2以上をもって行う旨を定款
       で定めております。
      ④ 取締役会の活動状況

        当事業年度において当社は取締役会を9回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであ
       ります。
           氏名        開催回数         出席回数
         中村 浩士          9回         9回
         岩﨑 哲也          9回         9回
          伊藤 宏          9回         9回
          遠藤 聡          9回         9回
         黒川 洋二          9回         9回
         国府田 文彦           9回         9回
          中条 誠          9回         8回
         中村 一雄          9回         9回
         白坂 成功          9回         9回
        当事業年度の取締役会における具体的な検討内容は、当期の経営計画及び中期計画の承認と計画に対する進歩
       状況の評価、影響度が上昇したリスクの評価、希望退職者募集を含む人事の方針、コンプライアンス遵守への取
       り組み、設備投資並びに不動産売却などであります。
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     (2)  【役員の状況】
      ①  役員の一覧
    男性  12 名 女性    ―名 (役員のうち女性の比率              ―%)
                                                      所有
         役職名          氏名      生年月日               略歴            任期   株式数
                                                      (株)
                               1993年10月     当社入社
                               1995年6月     取締役総合企画部長
        代表取締役
                               1997年6月     常務取締役総合企画担当兼総合企
         社長
                                     画部長
                 中村 浩士      1961年1月7日                           (注)3   120,824
                               2001年6月     専務取締役営業本部長兼総合企画
         兼
                                     部長
        営業本部長
                               2003年2月     代表取締役社長兼営業本部長(現
                                     任)
                               1991年4月     当社入社
                               1995年6月     取締役大田原製作所技術部長
                               1997年6月     常務取締役大田原製作所技術担当
                                     兼技術部長
        代表取締役
                 岩﨑 哲也      1962年1月12日        2003年6月     専務取締役(代表取締役)大田原製              (注)3   112,004
         副社長
                                     作所長
                               2010年6月     ㈱二十一世紀代表取締役社長(現
                                     任)
                                〃    代表取締役副社長(現任)
                               1976年4月     当社入社
                               2000年4月     大阪営業所長兼営業一課長
                               2004年4月     営業本部営業第一部担当部長
                               2009年6月     桜ホース㈱代表取締役社長(現任)
                                〃    取締役営業本部営業第一部長
                               2010年6月     取締役営業本部PM兼営業一部長
                               2011年6月
                                     取締役営業本部PM(消防・防災
                                     部門)
                               2014年6月
                                     常務取締役営業本部PM(消防・
        常務取締役
                                     防災部門)
        営業副本部長
                               2020年6月
                                     常務取締役営業本部PM(消防・
          兼
                 伊藤 宏      1952年10月26日              防災、工業用品部門担当)              (注)3     150
       消防・防災部門統括
                               2020年10月
                                     常務取締役営業副本部長兼営業本
          兼
                                     部PM
        総合企画部長
                               2021年6月     常務取締役営業副本部長兼営業本
                                     部PM(工業用品部門担当)兼消
                                     防・防災部門統括
                                〃    櫻テクノ㈱代表取締役社長(現任)
                               2022年6月     常務取締役営業副本部長兼消防・
                                     防災部門統括
                               2023年4月     常務取締役営業副本部長兼消防・
                                     防災部門統括兼総合企画部長(現
                                     任)
                               1977年4月     当社入社
                               2001年4月     大田原製作所工務部次長
                               2008年7月     総務部担当部長
        常務取締役
                 遠藤 聡      1955年1月23日        2009年7月     執行役員総務部担当部長              (注)3     100
        総務部長
                               2011年6月     取締役総務部長
                               2015年4月     取締役総務部長兼物流部長
                               2017年6月     常務取締役総務部長(現任)
                               1983年4月     当社入社
                               2004年4月     大阪営業所長兼営業一課長
                               2009年4月     営業本部営業第一部次長
         取締役
                               2010年7月     営業本部営業一部担当部長兼営業
       営業本部PM
     (消防・防災部門担当)            黒川 洋二      1964年5月15日              一課長              (注)3     200
         兼
                               2011年7月     執行役員営業本部営業一部長
        営業一部長
                               2015年6月     取締役営業本部営業一部長
                               2021年6月     取締役営業本部PM(消防・防災
                                     部門担当)兼営業一部長(現任)
                               1990年4月     当社入社
                               2007年4月     大田原製作所技術部航空二課長
                               2017年6月     大田原製作所技術部長
                               2018年7月     執行役員大田原製作所技術部長
         取締役
                               2019年4月     執行役員大田原製作所長兼技術部
                 國府田 文彦      1967年2月3日                           (注)3     200
       大田原製作所長
                                     長
                                     取締役大田原製作所所長兼技術部
                                2019年6月
                                     長
                               2020年6月     取締役大田原製作所長(現任)
                                 31/108


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                                                      所有
         役職名          氏名      生年月日               略歴            任期   株式数
                                                      (株)
                               1994年4月     当社入社
         取締役
                               2008年7月     大田原製作所技術部航空技術課長
       大田原製作所
                               2015年7月     大田原製作所生産部次長
         副所長         中条 誠      1971年2月11日                           (注)3     300
                               2019年7月     執行役員大田原製作所生産部長
         兼
                               2020年6月     取締役大田原製作所副所長兼生産
        生産部長
                                    部長(現任)
                               1982年4月     信越化学工業㈱入社
                               1988年4月     ㈱金陽社入社
                               1991年6月     ㈱金陽社取締役
         取締役        中村 一雄      1957年11月7日                           (注)3   54,152
                               2001年6月     ㈱金陽社代表取締役副社長
                               2003年6月     当社取締役(現任)
                               2008年6月     ㈱金陽社代表取締役会長(現任)
                               1994年4月     三菱電機㈱入社
                               2010年4月     慶應義塾大学准教授(システムデ
                                    ザイン・マネジメント研究科)
                               2010年8月     和歌山大学客員教授
                               2014年4月     九州工業大学非常勤講師
                               2015年12月     内閣府革新的研究開発推進プログ
                                    ラムプログラム・マネージャー
         取締役        白坂 成功      1969年4月23日                           (注)3     ―
                               2016年4月     宇宙航空研究開発機構宇宙飛翔工
                                    学研究系客員准教授
                               2016年6月     当社取締役(現任)
                               2017年4月     慶應義塾大学教授(システムデザ
                                    イン・マネジメント研究科)(現
                                    任)
                               2020年10月     ㈱INDUSTRIAL-X社外取締役(現任)
                               1975年3月     航空自衛隊入隊
                               2001年4月     同第1術科学校第1教育部長
                               2002年8月     同北部航空方面隊司令部装備部長
                               2004年12月     同第1補給処副処長
        常勤監査役         越智 賢史      1952年11月5日        2008年8月     同空将補              (注)4     ―
                               2008年10月     当社入社
                               2010年10月     営業本部航空機器部長
                               2016年6月     常勤監査役(現任)
                               2022年6月     ㈱川尻機械常勤監査役(現任)
                               1967年4月     伊藤忠商事㈱入社
                               1983年8月     アジア開発銀行入行
                               1990年5月     IMF(国際通貨基金)アジア局上
                                    席エコノミスト
         監査役
                 岩﨑 惠弘      1944年7月13日        2002年1月     アジア開発銀行南アジア局長              (注)4     700
        (非常勤)
                               2007年2月     岩崎企業㈱代表取締役社長(現任)
                               2009年6月     岩崎不動産㈱代表取締役社長(現
                                    任)
                               2010年6月     当社監査役(現任)
                               1982年4月     東洋信託銀行㈱入社
                               2012年6月     三菱UFJ信託銀行㈱執行役員営
                                    業開発部長
                               2013年6月     同行常務執行役員
                               2017年6月     アールワイ保険サービス㈱代表取
         監査役
                 山口 裕之      1960年1月5日              締役社長              (注)4     ―
        (非常勤)
                               2020年6月     当社監査役(現任)
                               2021年4月     アールワイ保険サービス㈱代表取
                                    締役会長(現任)
                               2021年6月     ㈱アルファシステムズ社外取締役
                                    (現任)
                            計                         288,630
     (注)   1 中村一雄及び白坂成功は、社外取締役であります。

       2 岩﨑惠弘及び山口裕之は、社外監査役であります。
       3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時
         までであります。
       4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時
         までであります。
       5 代表取締役副社長           岩﨑哲也は、代表取締役社長              中村浩士の弟であります。
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      ②  社外役員の状況
        当社の社外役員は、当事業年度末日現在、社外取締役2名、社外監査役2名が選任されており、それぞれ独立
       した立場から意見を述べていただき、経営の意思決定または監査の適正性並びに妥当性の確保のために助言、提
       言を行っていただいております。なお、当社からの独立性に関する方針として、法令で定めるほかに、「当社主
       要株主でない者」、「当社の関係会社に属さず過去にも属してない者」、「当社グループの重要な取引先の業務
       執行者でない者」を考慮し人選を行っております。
        社外取締役中村一雄氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務
       執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏が代表取締役会長を務める㈱金陽社は当社の大株主であり
       ますが、当社と㈱金陽社との間に重要な取引関係はありません。また、同氏と直接利害関係はありません。当社
       は㈱金陽社の株式を保有しておりますが、㈱金陽社発行済株式総数に対する当社の所有割合は低く、㈱金陽社の
       経営に影響を与えるような重要性はありません。なお、当社代表取締役副社長の岩﨑哲也氏が㈱金陽社の社外取
       締役に就任しており、社外役員の相互就任関係にあります。
        社外取締役白坂成功氏は、学識者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び
       業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏と当社との間には取引関係並びに利害関係はありませ
       ん。同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ておりま
       す。
        社外監査役岩﨑惠弘氏は、金融機関並びに経営者としての経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見
       を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏は岩崎企業
       ㈱及び岩崎不動産㈱の代表取締役社長であります。当社と岩崎不動産㈱との間に重要な取引関係はありません。
       当社連結子会社である㈱二十一世紀と岩崎不動産㈱との間には、不動産賃貸に関連する管理業務契約に基づく取
       引を行っておりますが、取引条件は十分に勘案されたものであり重要な影響を及ぼすものはありません。また、
       同氏と直接利害関係はありません。
        社外監査役山口裕之氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し
       ており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。なお、同氏は当社取引
       先である三菱UFJ信託銀行㈱の出身者ですが、当社と同行との間の主な取引は証券代行業務であり融資取引は
       ありません。また、同行が所有する当社株式の所有割合についても低いため、重要な影響を及ぼすような関係は
       ありません。同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出て
       おります。
      ③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

      制部門との関係
        社外役員による監督または監査の実効性を高めるため、内部監査室による内部統制監査の報告は全ての社外役
       員に対して、常勤監査役による監査の詳細に関する報告については社外監査役に対して適宜行い、情報を共有化
       しております。また、社外取締役並びに社外監査役を中心とした意見交換の場を定期的に設定し、相互連携を図
       り企業統治体制の強化に努めております。社外監査役と会計監査人の間においても定期的な意見交換を実施して
       おります。意見交換に基づく提言は、取締役会、監査役、内部監査室へ適宜行われ、内部統制の構築及び改善に
       活かされております。
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     (3)  【監査の状況】
      ①  監査役監査の状況
        当社の監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されております。
        当事業年度中の監査役会の開催は11回であり、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。
              氏名           開催回数        出席回数
             越智 賢史             11回        11回
             岩﨑   惠弘          11回        11回
            山口 裕之               11回        11回
        監査役会における具体的な検討内容は、以下のとおりであります。

        ・監査方針、各監査役の業務分担、監査計画
        ・取締役の職務執行状況
        ・内部統制の整備及び運用状況並びに内部監査の実施状況
        ・会計監査人の職務執行体制並びに監査の相当性
        監査役は、取締役会に出席して決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。また、会計監
       査人から監査内容について説明を受け、情報交換を行うなど連携を図り、財務報告における会計基準等の専門的
       な分野への理解を共有し、監査の実効性を確認しております。
        常勤監査役は、取締役会の他、常務会などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に
       関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて事業拠点への実地調査を行い、取締役並びに各部門担当者より報告を
       受け意見交換を行っております。
      ②  内部監査の状況

        内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、専任1名と必要に応じて他部署兼任のサポートメン
       バー複数名が内部統制の運用状況を中心に定期的に内部監査を実施する体制を整備しております。内部監査室は
       年度単位の監査計画を立案のうえ監査要点を定め監査を実施し、内部統制の運用状況及びその有効性について取
       締役会に対し年3回の内部監査結果報告を行っております。また、必要に応じて内部統制システムの改善につい
       て提言を行っております。代表取締役社長は内部監査報告に基づき、内部統制の有効性の確認及び改善を十分に
       行える体制となっております。
        監査役、会計監査人及び内部監査室は必要に応じて連絡、協議を行い、それぞれの監査視点からの情報を集積
       し相互の連携を維持しております。
      ③  会計監査の状況

       a.監査法人の名称
        藍監査法人
         当社は、会計方針とその適用方法、一定の前提条件を必要とする見積り評価、財政状態並びに経営成績に関
        して、関係会社を含め必要とされる会計記録及び資料を全て提供し会計監査を受けるとともに、監査し易い環
        境づくりに努めております。
       b.継続監査期間

        17年間
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       c.業務を執行した公認会計士の氏名
            業務を執行した公認会計士の氏名                      所属する監査法人             継続監査年数
        指定社員・業務執行社員 関端京夫                            藍監査法人             2年
        指定社員・業務執行社員 小林新太郎                            藍監査法人             7年
     (注)   当社と藍監査法人または業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
       d.監査業務に係る補助者の構成

         当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他1名であります。
       e.監査法人の選定方針と理由

         監査役会は、会計監査人を選定するにあたり、監査法人の独立性、専門性、品質管理体制、監査業務を遂行
        する組織体制並びに監査報酬の水準等を総合的に判断し決定しております。また、監査役会は、監査法人の職
        務遂行状況を総合的に判断し、監査役会が決定した「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」(会社法
        第340条、公益社団法人日本監査役協会発行の実務指針、等)に基づき、監査の適正性及び信頼性が確保できな
        いと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたしま
        す。
       f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

         監査役及び監査役会は、藍監査法人に対して評価を行っております。藍監査法人の専門性、組織としての体
        制、職務内容、これまでの会計監査人の職務の遂行状況から、実効性のある監査が行われていると認識してお
        り、また、その独立性にも問題は無いと評価しております。
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      ④  監査報酬の内容等
       a.監査公認会計士等に対する報酬
                     前連結会計年度                     当連結会計年度
        区分
                監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
       提出会社              24,800             ―         24,800             ―
      連結子会社                 ―           ―           ―           ―

        計             24,800             ―         24,800             ―

     (注) 上記報酬は各事業年度に係る監査契約に基づく金額であります。非監査業務はありません。
       b.監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬(a.を除く)

         該当事項はありません。
       c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

         該当事項はありません。
       d.監査報酬の決定方針

         当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査計画、監査日数、当社の規
        模、業務の特性及び前年度の報酬等の要素を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
       e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

         取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表
        する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析、評価、監査計画における監
        査時間、配員、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報
        酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
       当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該決定方針
      は、当社の持続可能な成長と企業価値の向上、社会への貢献を確実に進めるため、取締役がそれぞれの職務を執行
      し、その職務に対する報酬として支払うことを基本の考えとしております。
       当社の取締役の報酬は、報酬枠の対象となり業績に連動しない固定報酬、業績に連動する賞与、退任時の退職慰
      労金により構成しております。
       また、社外取締役及び監査役の報酬は、固定報酬及び慰労退職金により構成しております。
       役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、以下のとおりであります。
       (固定報酬)
       固定報酬は、株主総会における報酬限度額に関する決議に基づいております。
       固定報酬に関する報酬限度額は、以下の株主総会決議により承認されております。
       ・取締役の報酬限度額150百万円 1997年6月27日 第137回定時株主総会決議
       ・監査役の報酬限度額20百万円 2004年6月29日 第144回定時株主総会決議
       なお、2023年6月29日開催の第163回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は新たに30百万円と決議されて
      おります。
       取締役の個別の報酬額については各取締役が担当する役割の大きさとその地位に基づき、その基本となる額を役
      職別に役職格差、役職年次別差等を換算し、報酬額を決定します。
       (賞与)
       業績連動報酬である役員賞与は業績指標等を反映した現金報酬とし、定時株主総会の決議に基づき支給いたしま
      す。業績指標は個別決算の当期純利益を採用しており、当期純利益に比例して変動する支給率を乗じた金額の範囲
      内を基礎として、取締役の職務の評価を踏まえ総合的に判断して決定しております。業績指標は、当社の連結業績
      に占める個別業績の比率が高いこと、当期純利益が最終的な経営活動の成果であり配当や内部留保の原資となるこ
      とを理由として採用しております。
       なお、当事業年度の当期純利益は268,273千円となっております。
       (退職慰労金)
       退職慰労金は、株主総会における退職慰労金贈呈決議を経て、内規に従い算定しております。
       取締役の個別の報酬額については、決定権限を取締役会から代表取締役社長の中村浩士へ委任しております。当

      社では、代表取締役社長が各取締役の業務執行と業績評価を統括していることから、委任に相当の理由があると判
      断しております。代表取締役社長による当事業年度に係る報酬等の内容の決定について、方針に沿うものであった
      か取締役会が事後的に確認する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されてい
      ることから、その内容が方針に沿うものであると判断しております。
      ②  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                報酬等の種類別の総額
                                                    対象となる
               報酬等の総額
                                    賞与
      役員区分
                                                    役員の員数
                          固定報酬
                                          役員退職慰労引当金
                (千円)
                                  (業績連動報酬)
                                                      (名)
                                            繰入額(千円)
                          (千円)
                                    (千円)
    取締役
    (社外取締役除く)              155,159          99,367          40,000          15,792         7
    監査役
    (社外監査役除く)               11,452          10,710            ―         742        1
    社外役員               19,265          17,880            ―        1,385         4

     (注) 使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与含む。)は含まれておりません。なお、使用人給与相当額に重要な
        ものはありません。
     ③  役員ごとの連結報酬等の総額等

       連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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     (5)  【株式の保有状況】
      ①  投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを保有目的とする株式を純投資
       目的の株式と位置づけております。
      ②  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
       内容
         純投資以外の目的である保有投資株式については、当該株式が安定的かつ長期的な取引関係の維持・強化等
        の観点から、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断され株主の利益に繋がる場合に、株式の政策保有
        を行う方針です。
         取締役会においては、上記方針に則り、政策保有の意義の検討を継続的に行っております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                            貸借対照表計上額の
                     銘柄数
                     (銘柄)
                              合計額(千円)
        非上場株式               9             5,774
        非上場株式以外の株式               8            223,029
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                     銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
        非上場株式以外の株式               1               90     持株会取引による取得
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

         該当事項はありません。
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       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
    特定投資株式

                  当事業年度      前事業年度
                                                      当社の株
                  株式数(株)      株式数(株)
                                  保有目的、業務提携等の概要、
          銘柄                                             式の保有
                  貸借対照表      貸借対照表
                               定量的な保有効果及び株式数が増加した理由
                                                       の有無
                   計上額      計上額
                   (千円)      (千円)
                             消防・防災事業において、販売取引、仕入取引ともに
                   48,000      48,000
                             継続して行っております。当社と同じ防災分野を扱う
    日本ドライケミカル㈱                         同社ですが得意とする製品やサービスの範囲が異なる                           有
                             ことから、事業への保有効果はあると判断しておりま
                   86,064      83,520
                             す。
                             財務面での銀行取引ほか、当社の経営方針や政策決定
                   71,250      71,250
    ㈱三菱UFJフィナンシャ                         のための情報交換、必要に応じたビジネスマッチング
                                                        有
    ル・グループ                         やサービス紹介などのサービス面を含め、事業全般へ
                   60,412      54,171
                             の保有効果はあると判断しております。
                             消防・防災事業において、同社の子会社と販売取引を
                   15,000      15,000
                             継続して行っております。同社の子会社は主要な顧客
    ㈱丸山製作所                                                    有
                             の一社であり、事業への保有効果はあると判断してお
                   26,865      23,400
                             ります。
                             財務面での銀行取引ほか、当社の経営方針や政策決定
                   50,000      50,000
                             のための情報交換、当社工場が立地する栃木県下のビ
    ㈱栃木銀行                         ジネスマッチングやサービス紹介などのサービス面を                           有
                             含め、事業全般への保有効果はあると判断しておりま
                   13,700      11,050
                             す。
                             財務面での銀行取引ほか、当社の経営方針や政策決定
                   19,300      19,300
                             のための情報交換、必要に応じたビジネスマッチング
    ㈱りそなホールディングス                                                    有
                             やサービス紹介などのサービス面を含め、事業全般へ
                   12,342      10,115
                             の保有効果はあると判断しております。
                             不動産賃貸事業において、商業施設の設備保守及び維
                    7,200      7,200
                             持管理業務を同社の子会社に委託しております。商業
    ㈱ミライト・ワン(注)1                         施設オープン以来の継続取引であり設備について熟知                           有
                             していることから、事業への保有効果はあると判断し
                   11,872      14,032
                             ております。
                             消防・防災事業において、販売取引、仕入取引ともに
                    4,465      4,377
                             継続して行っております。当社と同じ防災分野を扱う
    芦森工業㈱      (注)2
                             同社ですが得意とする製品やサービスの範囲が異なる                           無
                             ことから、事業への保有効果はあると判断しておりま
                    6,528      3,940
                             す。
                    2,000      2,000    航空・宇宙、工業用品事業において、工業用品の販売

                             取引を継続して行っております。同社は主要な顧客の
    トーヨーカネツ㈱         (注)2
                                                        無
                             一社であり、事業への保有効果はあると判断しており
                    5,244      4,904    ます
     (注)1       ㈱ミライト・ホールディングスは2022年7月1日付で㈱ミライト、㈱ミライトテクノロジーズと3社合併

         し、同日付けにて㈱ミライト・ワンに商号を変更しております。
       2      定量的な保有効果の記載は困難であり、保有の合理性を検証した方法については、「a.保有方針及び保有
         の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載して
         おります。
    みなし保有株式

      該当事項はありません。
      ③  保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
      ④  当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

        該当事項はありません。
      ⑤  当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

        該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に基
      づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務

      諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表について、藍監査法人により監
     査を受けております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するた
     め、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、最新情報の入手と研修会の実施により、連結財務諸表等の適正性を確
     保する取組みを行っております。
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    1  【連結財務諸表等】
      (1)  【連結財務諸表】
         ①  【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              3,355,720              3,022,502
                                    ※1  3,062,820            ※1  5,661,520
        受取手形、売掛金及び契約資産
                                   ※1 ,※4  547,332           ※1 ,※4  409,351
        電子記録債権
        商品及び製品                                96,114              212,860
        半製品                               517,151              482,630
        仕掛品                              1,284,748              1,432,245
        原材料及び貯蔵品                               571,528              585,679
        未収還付法人税等                                9,103                -
        その他                                85,945              124,347
                                       △ 3,425             △ 5,817
        貸倒引当金
        流動資産合計                              9,527,040              11,925,320
      固定資産
        有形固定資産
         建物                             6,957,430              6,926,012
                                     △ 5,259,112             △ 5,350,606
          減価償却累計額
                                    ※2  1,698,317            ※2  1,575,405
          建物(純額)
         構築物
                                       350,190              364,112
                                      △ 318,375             △ 321,734
          減価償却累計額
                                     ※2  31,815            ※2  42,378
          構築物(純額)
         機械及び装置
                                      3,061,360              3,077,426
                                     △ 2,600,763             △ 2,717,804
          減価償却累計額
                                     ※2  460,596            ※2  359,622
          機械及び装置(純額)
         車両運搬具
                                        25,598              26,352
                                      △ 23,531             △ 23,682
          減価償却累計額
          車両運搬具(純額)                              2,066              2,670
         工具、器具及び備品
                                       287,706              283,281
                                      △ 256,328             △ 262,125
          減価償却累計額
          工具、器具及び備品(純額)                             31,378              21,155
                                    ※2  1,715,808            ※2  1,490,366
         土地
         リース資産
                                        40,579              40,579
                                      △ 25,487             △ 33,081
          減価償却累計額
          リース資産(純額)                             15,092               7,498
         建設仮勘定                               4,504                -
         有形固定資産合計                             3,959,580              3,499,098
        無形固定資産
                                        26,158              22,572
        投資その他の資産
                                     ※2  273,855            ※2  296,962
         投資有価証券
         繰延税金資産                              308,976              255,693
         その他                              284,628              323,963
                                       △ 5,001                -
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                              862,458              876,619
        固定資産合計                              4,848,198              4,398,290
      資産合計                               14,375,238              16,323,611
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                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                              1,524,554              2,834,986
        電子記録債務                               179,362              560,584
                                   ※2 ,※5  940,000           ※2 ,※5  820,000
        短期借入金
        1年内償還予定の社債                                40,000              220,000
                                     ※2  758,356            ※2  589,027
        1年内返済予定の長期借入金
        リース債務                                8,233              2,389
        未払法人税等                                28,799              175,684
        賞与引当金                               155,426              249,019
        役員賞与引当金                                   -            40,000
        設備関係支払手形                                41,819               2,815
        設備関係電子記録債務                                21,945              24,090
                                     ※3  451,926            ※3  472,540
        その他
        流動負債合計                              4,150,423              5,991,137
      固定負債
        社債                               240,000               20,000
                                    ※2  1,455,735            ※2  1,446,827
        長期借入金
        リース債務                                8,212              5,822
        繰延税金負債                                10,989              12,263
        役員退職慰労引当金                               221,100              239,542
        退職給付に係る負債                               553,619              560,671
        資産除去債務                                12,848              13,143
                                     ※3  277,596            ※3  270,755
        その他
        固定負債合計                              2,780,101              2,569,026
      負債合計                                6,930,524              8,560,163
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               506,000              506,000
        資本剰余金                               285,430              285,430
        利益剰余金                              6,858,041              7,148,043
                                      △ 173,688             △ 173,794
        自己株式
        株主資本合計                              7,475,783              7,765,679
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                83,012              98,701
                                      △ 114,082             △ 100,933
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                               △ 31,070              △ 2,232
      純資産合計                                7,444,713              7,763,447
     負債純資産合計                                 14,375,238              16,323,611
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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                    ※1  8,871,002           ※1  10,691,422
     売上高
                                  ※2 ,※4  7,424,083           ※2 ,※4  8,531,663
     売上原価
     売上総利益                                 1,446,919              2,159,759
                                  ※3 ,※4  1,575,379           ※3 ,※4  1,733,966
     販売費及び一般管理費
     営業利益又は営業損失(△)                                 △ 128,460              425,793
     営業外収益
      受取利息                                    13              13
      受取配当金                                  8,270              9,003
      受取地代家賃                                 14,247              14,293
      貸倒引当金戻入額                                   127              435
                                        11,779              10,532
      その他
      営業外収益合計                                 34,438              34,279
     営業外費用
      支払利息                                 41,736              41,832
      社債利息                                   731              637
      為替差損                                  8,779              5,611
                                        5,036              2,986
      その他
      営業外費用合計                                 56,283              51,068
     経常利益又は経常損失(△)                                 △ 150,305              409,003
     特別利益
                                     ※5  38,442           ※5  177,714
      固定資産売却益
      特別利益合計                                 38,442              177,714
     特別損失
                                       ※6  940           ※6  6,425
      固定資産除売却損
                                                   ※7  32,862
                                          -
      事業構造改善費用
      特別損失合計                                   940             39,288
     税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
                                      △ 112,803              547,428
     失(△)
     法人税、住民税及び事業税
                                        53,105              191,247
                                      △ 71,406              41,991
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  △ 18,300              233,238
     当期純利益又は当期純損失(△)                                  △ 94,502              314,190
     非支配株主に帰属する当期純利益                                      -              -
     親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
                                      △ 94,502              314,190
     帰属する当期純損失(△)
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        【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     当期純利益又は当期純損失(△)                                  △ 94,502              314,190
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                 △ 9,457              15,689
                                        33,793              13,148
      退職給付に係る調整額
                                      ※  24,335            ※  28,837
      その他の包括利益合計
     包括利益                                  △ 70,166              343,027
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                △ 70,166              343,027
      非支配株主に係る包括利益                                    -              -
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      ③  【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2021年4月1日        至  2022年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                        株主資本                その他の包括利益累計額
                                       その他    退職給付     その他の
                                                    純資産合計
                                  株主資本
               資本金    資本剰余金     利益剰余金     自己株式          有価証券     に係る    包括利益
                                   合計
                                      評価差額金     調整累計額     累計額合計
    当期首残高           506,000     285,430    7,000,922     △ 173,443    7,618,910      92,469   △ 147,875    △ 55,406   7,563,503
    当期変動額
     剰余金の配当                   △ 48,378         △ 48,378                  △ 48,378
     親会社株主に帰属す
                        △ 94,502         △ 94,502                  △ 94,502
     る当期純損失(△)
     自己株式の取得                         △ 244    △ 244                  △ 244
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                                  △ 9,457    33,793     24,335     24,335
     額)
    当期変動額合計             -     - △ 142,881      △ 244  △ 143,126     △ 9,457    33,793     24,335   △ 118,790
    当期末残高           506,000     285,430    6,858,041     △ 173,688    7,475,783      83,012   △ 114,082    △ 31,070   7,444,713
     当連結会計年度(自         2022年4月1日        至  2023年3月31日)

                                                  (単位:千円)
                        株主資本                その他の包括利益累計額
                                       その他    退職給付     その他の
                                                    純資産合計
                                  株主資本
               資本金    資本剰余金     利益剰余金     自己株式          有価証券     に係る    包括利益
                                   合計
                                      評価差額金     調整累計額     累計額合計
    当期首残高           506,000     285,430    6,858,041     △ 173,688    7,475,783      83,012   △ 114,082    △ 31,070   7,444,713
    当期変動額
     剰余金の配当                   △ 24,187         △ 24,187                  △ 24,187
     親会社株主に帰属す
                         314,190          314,190                   314,190
     る当期純利益
     自己株式の取得                         △ 106    △ 106                  △ 106
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                                  15,689     13,148     28,837     28,837
     額)
    当期変動額合計             -     -  290,002      △ 106   289,896     15,689     13,148     28,837    318,734
    当期末残高           506,000     285,430    7,148,043     △ 173,794    7,765,679      98,701   △ 100,933     △ 2,232   7,763,447
                                 45/108









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      ④  【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
                                      △ 112,803              547,428
      純損失(△)
      減価償却費                                 290,915              276,021
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  4,874             △ 2,609
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                △ 92,373              93,593
      役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                    -            40,000
      役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                 13,880              18,442
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 30,893              25,835
      受取利息及び受取配当金                                 △ 8,284             △ 9,017
      支払利息                                 42,467              42,470
      保険返戻金                                 △ 1,550                -
      固定資産除売却損益(△は益)                                △ 37,502             △ 171,288
      売上債権の増減額(△は増加)                                △ 142,236            △ 2,460,718
      棚卸資産の増減額(△は増加)                                 204,803             △ 243,872
      仕入債務の増減額(△は減少)                                △ 217,150             1,691,654
                                        48,839             △ 19,429
      その他
      小計                                 24,774             △ 171,491
      利息及び配当金の受取額
                                        7,925              8,530
      利息の支払額                                △ 43,321             △ 43,275
      法人税等の支払額                                △ 61,582             △ 63,214
                                       143,792               14,942
      法人税等の還付額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                 71,587             △ 254,507
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                                △ 182,867             △ 126,903
      有形固定資産の売却による収入                                 120,019              444,160
                                      △ 27,372             △ 25,221
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 90,220              292,035
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      社債の償還による支出                                △ 40,000             △ 40,000
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                △ 210,000             △ 120,000
      長期借入れによる収入                                1,010,000               680,000
      長期借入金の返済による支出                                △ 670,755             △ 858,237
      自己株式の取得による支出                                  △ 244             △ 106
      配当金の支払額                                △ 48,260             △ 24,163
                                      △ 10,805              △ 8,238
      その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 29,934             △ 370,745
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   11,301             △ 333,218
     現金及び現金同等物の期首残高                                 3,175,219              3,186,520
                                    ※  3,186,520            ※  2,853,302
     現金及び現金同等物の期末残高
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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

    1.連結の範囲に関する事項

        すべての子会社を連結しております。
        ・連結子会社の数            5 社
        ・連結子会社の名称 桜ホース㈱、㈱二十一世紀、櫻テクノ㈱、㈱川尻機械、日本エス・エイ・エス㈱
    2.持分法の適用に関する事項
        該当事項はありません。
    3.連結子会社の事業年度等に関する事項
        全ての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
    4.会計方針に関する事項
     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      ①有価証券
       その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの…時価法
                     (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
       市場価格のない株式等…移動平均法による原価法
      ②デリバティブ
        時価法
      ③棚卸資産
       通常の販売目的で保有する棚卸資産
       評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
        a商品及び製品、半製品、仕掛品…主として先入先出法
        b原材料及び貯蔵品…主として移動平均法
     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
      ①有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法
       但し、1998年4月1日に以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附
      属設備及び構築物については、定額法を採用しております。不動産賃貸部門においては定額法を採用しておりま
      す。
       なお、主な耐用年数は次のとおりです。
       建物及び構築物   3年~65年
       機械及び装置    4年~10年
       工具、器具及び備品 2年~10年
      ②無形固定資産(リース資産を除く)
       定額法
       なお、自社利用ソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
      ③リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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     (3)  重要な引当金の計上基準
      ①貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      ②賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
      ③役員賞与引当金
        役員に対する賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額に基づき計上しております。
      ④役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法
      ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
       期間定額基準によっております。
      ②数理計算上の差異の費用処理方法
        数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)
       による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
      ③小規模企業等における簡便法の採用
        当社の退職一時金制度の一部と一部の連結子会社では、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職
       給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
     (5)  重要な収益及び費用の計上基準
        当社及び連結子会社は、「収益認識に関する会計基準」等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が
       顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
        なお、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には出荷時点において
       収益を認識しております。
     (6)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
        外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
       ます。
     (7)  重要なヘッジ会計処理の方法
      ①ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理
       を採用しております。
      ②ヘッジ手段とヘッジ対象
       ・ヘッジ手段
        為替予約、金利スワップ
       ・ヘッジ対象
        外貨建金銭債権債務、借入金の利息
      ③ヘッジ方針
        主として内部規定に基づき、為替相場変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
      ④ヘッジ有効性の評価方法
        ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎にして、
       ヘッジ有効性を評価しています。但し、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略し
       ております。
     (8)  繰延資産の処理
        社債発行費は支出時に全額費用処理しております。
     (9)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
        手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、
       かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資であります。
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    (重要な会計上の見積り)
    1.繰延税金資産

    (1)  当年度の連結財務諸表に計上した金額
                                              (千円)
                         前連結会計年度               当連結会計年度
       繰延税金資産                         308,976               255,693
    (2)  会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

        a)当年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
          繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号)に従い、翌連結会計年度以降
          の事業計画を基礎に将来の課税所得を見積り、回収可能性がある将来減算一時差異については、繰延税金資
          産として資産計上を行い、回収不能なものについては評価性引当額を計上しております。
        b)当年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

          翌連結会計年度以降の事業計画及び課税所得の見積りについては、外部環境の影響をはじめとする今後の経
          営環境に一定の仮定をおいて算出しております。
        c)翌年度の連結財務諸表に与える影響

          主要な仮定として用いた翌連結会計年度以降の事業計画や課税所得の見積りに大きな変動があった場合に
          は、実際に回収可能な将来減算一時差異も変動する可能性があり、この場合、翌連結会計年度の連結財務諸
          表に影響を与えます。
    2.棚卸資産の評価

    (1)  当年度の連結財務諸表に計上した金額
                                              (千円)
                         前連結会計年度               当連結会計年度
       商品及び製品                         96,114              212,860
       半製品                         517,151               482,630
       仕掛品                        1,284,748               1,432,245
       原材料及び貯蔵品                         571,528               585,679
    (2)  会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

        a)当年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
          取得原価をもって連結貸借対照表価額とし、正味売却価額が取得原価より下落している場合には、当該正味
          売却価額をもって連結貸借対照表価額としております。
        b)当年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

          正味売却価額は直近の販売価格を基礎とするほか、棚卸資産ごとに正常な営業循環過程を定め、当該営業循
          環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産について、規則的に帳簿価額を切下げる方法を適切な評価
          額として算出しております。
        c)翌年度の連結財務諸表に与える影響

          当連結会計年度末において回収可能として算出した連結貸借対照表価額と翌連結会計年度以降の実際の回収
          額には、大きく変動が生じる可能性があり、この場合、翌連結会計年度の連結財務諸表に影響を与えます。
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      (連結貸借対照表関係)
    ※1 受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、連

       結財務諸表「注記事項(収益認識関係)3.(1)契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。
    ※2 担保資産

                              前連結会計年度                当連結会計年度
                             ( 2022年3月31日       )        ( 2023年3月31日       )
        建物                       1,572,809     千円           1,432,736     千円
        構築物                         29,642    〃            38,413    〃
        機械及び装置                        452,443    〃            347,945    〃
        土地                       1,370,723     〃           1,145,786     〃
        投資有価証券                         63,283    〃            72,755    〃
          計                       3,488,901     〃           3,037,637     〃
     上記に対応する債務
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                             ( 2022年3月31日       )        ( 2023年3月31日       )
        短期借入金                        940,000    千円            820,000    千円
        長期借入金                       2,214,091     〃           2,035,854     〃
        (うち1年内返済予定の長期借入金)                        ( 758,356    〃)           ( 589,027    〃)
          計                       3,154,091     〃           2,855,854     〃
     このうち工場財団抵当として担保に供している資産

     大田原製作所
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                             ( 2022年3月31日       )        ( 2023年3月31日       )
        建物                        260,418    千円            248,380    千円
        構築物                         15,751    〃            22,662    〃
        機械及び装置                        452,443    〃            347,945    〃
        土地                         40,724    〃            40,724    〃
          計                        769,337    〃            659,713    〃
     上記に対応する債務
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                             ( 2022年3月31日       )        ( 2023年3月31日       )
        短期借入金                        710,000    千円            620,000    千円
        長期借入金                       1,795,901     〃           1,632,045     〃
        (うち1年内返済予定の長期借入金)                        ( 614,256    〃)           ( 436,278    〃)
          計                       2,505,901     〃           2,252,045     〃
    ※3    その他のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。

                                             当連結会計年度

                              前連結会計年度
                             ( 2022年3月31日       )
                                             ( 2023年3月31日       )
        契約負債(短期)                          5,640   千円             3,362   千円
        契約負債(長期)                         70,582    〃            69,604    〃
    ※4 電子記録債権割引高

                              前連結会計年度                当連結会計年度
                             ( 2022年3月31日       )        ( 2023年3月31日       )
        電子記録債権割引高                         66,321    千円            62,281    千円
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    ※5 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
       連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                             ( 2022年3月31日       )        ( 2023年3月31日       )
        当座貸越極度額の総額                       2,600,000     千円           2,600,000     千円
        借入実行残高                        930,000    〃            810,000    〃
        差引額                       1,670,000     〃           1,790,000     〃
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      (連結損益計算書関係)
    ※1    顧客との契約から生じる収益

       売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との
      契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(セグメント情報等)3.報告セグメントごとの売上高、
      利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報」に記載しております。
    ※2    期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれておりま

      す。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        売上原価                        87,942   千円             67,879   千円
    ※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        給料及び手当                       542,847    千円             569,229    千円
        役員報酬                       133,740     〃             139,297     〃
        賞与引当金繰入額                        55,364    〃             97,110    〃
        役員賞与引当金繰入額                          -  〃             40,000    〃
        退職給付費用                        63,769    〃             58,337    〃
        役員退職慰労引当金繰入額                        17,139    〃             18,442    〃
        減価償却費                        21,906    〃             20,251    〃
    ※4 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                            至    2022年3月31日       )       至    2023年3月31日       )
                               228,070    千円             188,952    千円
    ※5 固定資産売却益の内訳

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        建物                        6,889   千円            △42,658    千円
        土地                        37,199    〃            234,671    〃
        売却関連費用                       △5,646    〃            △14,298     〃
        計                        38,442    〃            177,714    〃
    ※6 固定資産除売却損の内訳

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        建物                         192  千円                - 千円
        機械及び装置                          0 〃             1,747   〃
        車両運搬具                          0 〃                0 〃
        工具、器具及び備品                          50  〃              750  〃
        処分費用                         698  〃             3,928   〃
        計                         940  〃             6,425   〃
    ※7 事業構造改善費用

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     当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
       効率的な人員体制の再構築と生産性の向上による業績の早期回復を実現するため、次の費用を「事業構造改善費
      用」として特別損失に計上しております。
       希望退職者の募集に伴う、割増退職金及び再就職支援費用                                                   32,862千円
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      (連結包括利益計算書関係)
    ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        その他有価証券評価差額金
         当期発生額
                              △14,709    千円              22,619   千円
         組替調整額                         - 〃                -  〃
          税効果調整前
                              △14,709     〃             22,619    〃
          税効果額                      5,252   〃            △6,930    〃
          その他有価証券評価差額金
                               △9,457    〃             15,689    〃
        退職給付に係る調整額
         当期発生額
                               14,338   千円               835  千円
         組替調整額
                               33,937    〃             17,948    〃
          税効果調整前
                               48,276    〃             18,783    〃
          税効果額                     △14,482     〃            △5,635    〃
          退職給付に係る調整額
                               33,793    〃             13,148    〃
             その他の包括利益合計                  24,335    〃             28,837    〃
      (連結株主資本等変動計算書関係)

     前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )

     1.発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                1,012,000              -           -       1,012,000
     2.自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                 44,426             66           -         44,492
        (変動事由の概要)
        増加数の内訳は、次のとおりであります。
         単元未満株式の買取りによる増加                                                    66株
     3.新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
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     4.配当に関する事項
      (1)   配当金支払額
                      配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                       (千円)         (円)
    2021年6月29日
               普通株式           48,378           50   2021年3月31日         2021年6月30日
    定時株主総会
      (2)   基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
       決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)       配当額(円)
    2022年6月29日
              普通株式      利益剰余金         24,187         25  2022年3月31日         2022年6月30日
    定時株主総会
     当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

     1.発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                1,012,000              -           -       1,012,000
     2.自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                 44,492             30           -         44,522
        (変動事由の概要)
        増加数の内訳は、次のとおりであります。
         単元未満株式の買取りによる増加                                                    30株
     3.新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
     4.配当に関する事項

      (1)   配当金支払額
                      配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                       (千円)         (円)
    2022年6月29日
               普通株式           24,187           25   2022年3月31日         2022年6月30日
    定時株主総会
      (2)   基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
       決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)       配当額(円)
    2023年6月29日
              普通株式      利益剰余金         48,373         50  2023年3月31日         2023年6月30日
    定時株主総会
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      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
    ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        現金及び預金                      3,355,720     千円            3,022,502     千円
        預入期間が3ヵ月を超える
                              △169,200     〃           △169,200     〃
        定期預金
        現金及び現金同等物                      3,186,520     〃           2,853,302     〃
      (リース取引関係)

    1.ファイナンス・リース取引

    (借主側)
     所有権移転外ファイナンス・リース取引
      ①  リース資産の内容
       ・有形固定資産         主として、商業施設管理設備及び検査設備(機械及び装置)、通信機器(工具、器具及び備
        品)であります。
      ②  リース資産の減価償却の方法
        連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)                                       重要な減価償却資産の減
       価償却の方法」に記載のとおりであります。
    2.オペレーティング・リース取引

       重要性がないため、記載を省略しております。
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      (金融商品関係)
     (1)  金融商品に対する取組方針

        当社グループの資金運用は、余資がある場合に短期的な預金等で行うことに限定しております。資金調達は、
       運転資金及び設備資金の調達のために金利動向や長短のバランスを勘案して銀行借入を行うほか、必要に応じて
       社債発行や債権流動化を行っております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投
       機的な取引は行わない方針であります。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
        営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産、並びに電子記録債権には顧客の信用リスクが存在しますが、
       当該リスク管理のため与信管理規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、リスク軽減を図ってお
       ります。なお、連結子会社も上記に準じてリスク軽減を図っております。
        投資有価証券である株式には市場価格の変動リスクが存在しますが、主に業務上の関係を有する企業の株式で
       あり、定期的に時価や発行体の財務状況等を確認しております。
        営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日です。なお、その一部には原
       材料等の輸入に伴う外貨建て債務があり為替変動リスクが存在しますが、必要に応じて取引額の一定の範囲内で
       先物為替予約等を利用しリスク回避を行っております。
        借入金及び社債のうち、変動金利借入には金利変動リスクが存在しますが、借入額の一定の範囲内で金利ス
       ワップ取引を利用し、キャッシュ・フローの固定化を図りリスク回避を行っております。また、長期借入金の返
       済日及び社債の償還日については、原則として5年以内としております。
        デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ及び変動金利の借入金
       調達に係る金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした取引であります。契約先がいずれも信用度の高い金融
       機関であるため、相手先の契約不履行による信用リスクは低いと認識しており、また、内部規定により実需に対
       して一定の範囲内の取引に限定し投機的な契約は排除しております。デリバティブ取引の執行及び管理は、内部
       規定に従い、財務担当部署が取締役会の決議または定められた執行管理手続を経て行っております。
        当社グループは、各部署からの報告に基づき、適時に資金繰計画を作成・更新することにより、資金調達に係
       る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)を管理しております。
     (3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、
       当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する
       契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
        連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。
     前連結会計年度(        2022年3月31日       )

                           連結貸借対照表
                                         時価           差額
                             計上額
    (1)  投資有価証券
       その他有価証券(※2)                            268,080           268,080              ―
             資産計                   268,080           268,080              ―
    (2)  社債
                                280,000           279,974             △26
    (3)  長期借入金
                               2,214,091           2,218,162             4,071
    (4)  リース債務
                                 16,445           16,441             △4
             負債計                  2,510,536           2,514,577             4,041
    デリバティブ取引(※4)                              ―           ―           ―
     (※1)    現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借
        入金、設備関係支払手形並びに設備関係電子記録債務は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するも
        のであることから、記載を省略しております。
     (※2)    市場価格のない株式等は「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上
        額は以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度
                  区分
                                    (千円)
          非上場株式                                  5,774
     (※3)    社債、長期借入金及びリース債務に係る連結貸借対照表計上額及び時価については、それぞれ1年内償還予定
        の社債、1年内返済予定の長期借入金、リース債務(流動負債)を含んでおります。
     (※4)    デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
        いては( )で示しております。
     当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                           連結貸借対照表
                                         時価           差額
                             計上額
    (1)  投資有価証券
       その他有価証券(※2)                            291,187           291,187              ―
             資産計                   291,187           291,187              ―
    (2)  社債
                                240,000           239,962             △38
    (3)  長期借入金
                               2,035,854           2,036,984             1,130
    (4)  リース債務
                                 8,212           8,214             2
             負債計                  2,284,066           2,285,160             1,094
    デリバティブ取引(※4)                              ―           ―           ―
     (※1)    現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借
        入金、設備関係支払手形並びに設備関係電子記録債務は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するも
        のであることから、記載を省略しております。
     (※2)    市場価格のない株式等は「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上
        額は以下のとおりであります。
                                  当連結会計年度
                  区分
                                    (千円)
          非上場株式                                  5,774
     (※3)    社債、長期借入金及びリース債務に係る連結貸借対照表計上額及び時価については、それぞれ1年内償還予定
        の社債、1年内返済予定の長期借入金、リース債務(流動負債)を含んでおります。
     (※4)    デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
        いては( )で示しております。
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     (注1)    金銭債権の連結決算日後の償還予定額
           前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                          1年以内           1年超
               科目
                           (千円)          (千円)
          現金及び預金                  3,355,720              ―
          受取手形及び売掛金                  3,062,820              ―
          電子記録債権                   547,332             ―
               合計             6,965,873              ―
           当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                          1年以内           1年超
               科目
                           (千円)          (千円)
          現金及び預金                  3,022,502              ―
          受取手形及び売掛金                  5,661,520              ―
          電子記録債権                   409,351             ―
               合計             9,093,374              ―
     (注2)    社債、長期借入金、リース債務その他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

          前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                            1年超      2年超      3年超      4年超
                     1年以内                               5年超
                           2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                      (千円)                               (千円)
                            (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
        短期借入金              940,000         ―      ―      ―      ―      ―
        社債               40,000      220,000       20,000        ―      ―      ―
        長期借入金              758,356      450,729      394,856      174,746      377,404       58,000
        リース債務                8,233      2,389      2,389      2,389      1,042        ―
             合計         1,746,589       673,118      417,245      177,135      378,446       58,000
          当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                            1年超      2年超      3年超      4年超
                     1年以内                               5年超
                           2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                      (千円)                               (千円)
                            (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
        短期借入金              820,000         ―      ―      ―      ―      ―
        社債              220,000       20,000        ―      ―      ―      ―
        長期借入金              589,027      551,884      382,827      437,392       40,724      34,000
        リース債務                2,389      2,389      2,389      1,042        ―      ―
             合計         1,631,416       574,273      385,216      438,434       40,724      34,000
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    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
        金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに
       分類しております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算
                定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係
                るインプットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
       するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
       (1)  時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

       前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                                    (単位:千円)
                                     時価
          区分
                     レベル1          レベル2          レベル3           合計
    投資有価証券

     その他有価証券
     株式                   268,080             ―          ―        268,080
         資産計              268,080             ―          ―        268,080
    デリバティブ取引
     金利関連                     ―          ―          ―          ―
       当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                                    (単位:千円)
                                     時価
          区分
                     レベル1          レベル2          レベル3           合計
    投資有価証券

     その他有価証券
     株式                   291,187             ―          ―        291,187
         資産計              291,187             ―          ―        291,187
    デリバティブ取引
     金利関連                     ―          ―          ―          ―
       (2)  時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

       前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                                    (単位:千円)
                                     時価
          区分
                     レベル1          レベル2          レベル3           合計
    社債                      ―        279,974             ―        279,974

    長期借入金                      ―       2,218,162              ―       2,218,162
    リース債務                      ―        16,441            ―        16,441
         負債計                 ―       2,514,577              ―       2,514,577
                                 60/108



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       当連結会計年度(        2023年3月31日       )
                                                    (単位:千円)
                                     時価
          区分
                     レベル1          レベル2          レベル3           合計
    社債                      ―        239,962             ―        239,962

    長期借入金                      ―       2,036,984              ―       2,036,984
    リース債務                      ―         8,214            ―         8,214
         負債計                 ―       2,285,160              ―       2,285,160
    (注)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     投資有価証券
       上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベ
      ル1に分類しております。
     社債、長期借入金、並びにリース債務

       これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値
      法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
     デリバティブ取引

       取引先金融機関から提示された報告等の観察可能なインプットを用い、レベル2の時価に分類しております。な
      お、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
      め、その時価は、当該長期借入金に含めて記載しております。
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      (有価証券関係)
     その他有価証券

     前連結会計年度(        2022年3月31日       )

                    連結貸借対照表計上額                取得原価              差額
          区分
                       (千円)             (千円)             (千円)
    連結貸借対照表計上額が取得
    原価を超えるもの
     株式                       254,025             130,492             123,533
          小計                 254,025             130,492             123,533
    連結貸借対照表計上額が取得
    原価を超えないもの
     株式                       14,055             17,471            △3,415
          小計                  14,055             17,471            △3,415
          合計                 268,080             147,963             120,117

     (注)   1 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
       2 株式の減損にあたっては、当連結会計年度末における時価が、取得原価に比べ50%以上の下落をしている場
         合には全て減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には回復可能性等を考慮して、必要と認められた
         額について減損処理を行うこととしております。
     当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                    連結貸借対照表計上額                取得原価              差額
          区分
                       (千円)             (千円)             (千円)
    連結貸借対照表計上額が取得
    原価を超えるもの
     株式                       291,187             148,450             142,737
          小計                 291,187             148,450             142,737
    連結貸借対照表計上額が取得
    原価を超えないもの
     株式                         ―             ―             ―
          小計                    ―             ―             ―
          合計                 291,187             148,450             142,737

     (注)   1 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
       2 株式の減損にあたっては、当連結会計年度末における時価が、取得原価に比べ50%以上の下落をしている場
         合には全て減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には回復可能性等を考慮して、必要と認められた
         額について減損処理を行うこととしております。
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      (デリバティブ取引関係)
     1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

       該当事項はありません。
     2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                          契約額等のうち
     ヘッジ会計         デリバティブ                     契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                    1年超
      の方法        取引の種類等                      (千円)                  (千円)
                                             (千円)
            金利スワップ取引
    金利スワップ
                         長期借入金            300,000         300,000        (注)
    の特例処理
             支払固定・受取変動
     (注)   1.  時価につきましては、取引先金融機関より提示されたものによっております。
       2.  金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
         め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
       当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                          契約額等のうち
     ヘッジ会計         デリバティブ                     契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                    1年超
      の方法        取引の種類等                      (千円)                  (千円)
                                             (千円)
            金利スワップ取引
    金利スワップ
                         長期借入金            300,000         300,000        (注)
    の特例処理
             支払固定・受取変動
     (注)   1.  時価につきましては、取引先金融機関より提示されたものによっております。
       2.  金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
         め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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      (退職給付関係)
    1.採用している退職給付制度の概要

      当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制
     度を採用しております。
      確定給付制度として、規約型確定給付企業年金(積立型)、退職一時金(非積立型)を採用しており、確定給付企業年
     金では、給与と勤務期間に基づいた一時金または年金を支給しております。また、その他の退職一時金として、一時
     金を支給しております。
      なお、当社の退職一時金の一部と一部の連結子会社が採用している確定給付企業年金及び退職一時金については、
     簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
      確定拠出制度として、当社及び一部の連結子会社は確定拠出年金を採用しております。また、一部の連結子会社は
     中小企業退職金共済(中退共)を採用しております。
    2.確定給付制度

     (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
                                                      (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                                至   2022年3月31日       )    至   2023年3月31日       )
      退職給付債務の期首残高                                2,025,941              2,027,650
       勤務費用                                117,880              113,929
       利息費用                                 6,685              8,921
       数理計算上の差異の発生額                                △50,942              △94,541
       退職給付の支払額                                △71,913              △89,271
      退職給付債務の期末残高                                2,027,650              1,966,688
     (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)

                                                      (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                                至   2022年3月31日       )    至   2023年3月31日       )
      年金資産の期首残高                                1,506,816              1,522,606
       期待運用収益                                 18,383              22,839
       数理計算上の差異の発生額                                △36,603              △93,706
       事業主からの拠出額                                105,323              90,974
       退職給付の支払額                                △71,313              △89,271
      年金資産の期末残高                                1,522,606              1,453,442
     (3)  簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                                      (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                                至   2022年3月31日       )    至   2023年3月31日       )
      退職給付に係る負債の期首残高                                  51,877              48,574
       退職給付費用                                 4,507              4,993
       退職給付の支払額                                △5,304              △3,968
       制度への拠出額                                △2,505              △2,173
      退職給付に係る負債の期末残高                                  48,574              47,425
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     (4)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資
      産の調整表
                                                      (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
      積立型制度の退職給付債務                                2,043,895              1,986,769
      年金資産                               △1,547,040              △1,479,136
                                        496,854              507,633
      非積立型制度の退職給付債務                                  56,764              53,038
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 553,619              560,671
      退職給付に係る負債                                 553,619              560,671

      退職給付に係る資産                                    ―              ―
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 553,619              560,671
     (注) 簡便法を適用した制度を含めております。
     (5)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                      (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                                至   2022年3月31日       )    至   2023年3月31日       )
      勤務費用                                 117,880              113,929
      利息費用                                  6,685              8,921
      期待運用収益                                 △18,383              △22,839
      数理計算上の差異の費用処理額                                  33,937              17,948
      簡便法で計算した退職給付費用                                  4,507              4,993
      確定給付制度に係る退職給付費用                                 144,627              122,953
     (注) 上記の退職給付費用以外に、前連結会計年度は割増退職金を販売費及び一般管理費に計上しており、当連結会
        計年度は割増退職金を販売費及び一般管理費並びに特別損失の事業構造改善費用に計上しております。
     (6)  退職給付に係る調整額

       退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                      (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                                至   2022年3月31日       )    至   2023年3月31日       )
      数理計算上の差異                                  48,276              18,783
      合計                                  48,276              18,783
     (7)  退職給付に係る調整累計額

       退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                      (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
      未認識数理計算上の差異                                 162,974              144,191
      合計                                 162,974              144,191
     (8)  年金資産に関する事項

      ①年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
      債券                                   78%              69%
      株式                                   9%             11%
      一般勘定                                   0%              0%
      オルタナティブ                                   3%              7%
      短期資産                                   10%              13%
      合計                                  100%              100%
     (注) オルタナティブはヘッジファンド等であります。
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      ②長期期待運用収益率の設定方法
        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
       多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (9)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表している。)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                                至   2022年3月31日       )    至   2023年3月31日       )
      割引率                                  0.44%              0.69%
      長期期待運用収益率                                  1.22%              1.50%
      予想昇給率                                  2.63%              2.69%
    3.確定拠出制度

      当社及び一部の連結子会社の確定拠出制度への要拠出額(退職給付費用)は、前連結会計年度29,337千円、当連結会
     計年度28,218千円であります。
      (ストック・オプション等関係)

       該当事項はありません。

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      (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前連結会計年度             当連結会計年度
                                  ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
        (繰延税金資産)
         税務上の繰越欠損金          (注)2
                                     95,379千円             26,020千円
                                     47,059    〃          75,305    〃
         賞与引当金
                                     66,359    〃          71,907    〃
         役員退職慰労引当金
                                     166,351    〃         168,498    〃
         退職給付に係る負債
                                      2,528   〃          1,745   〃
         貸倒引当金
                                     50,364    〃          48,930    〃
         棚卸資産評価減
                                     40,077    〃          41,160    〃
         その他
        繰延税金資産小計                             468,120    〃         433,568    〃
         税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                    (注)2         △26,066     〃         △26,020     〃
         将来減算一時差異等の合計に係る評価性
                                    △106,745     〃        △119,874     〃
         引当額
        評価性引当額小計         (注)1                   △132,812     〃        △145,894     〃
        繰延税金資産合計                             335,308    〃         287,673    〃
        (繰延税金負債)
                                     37,321    〃          44,244    〃
         その他
                                     37,321    〃          44,244    〃
        繰延税金負債合計
                                     297,986    〃         243,429    〃
        繰延税金資産の純額
     (注)1.    評価性引当額が13,082千円増加しております。この増加の主な内容は、役員賞与引当金に係る評価制引当額

         が新たに発生したことによるものであります。
       2.  税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

        前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                         1年超     2年超     3年超     4年超
                    1年以内                        5年超        合計
                         2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(a)              ―     ―     ―     ―     ―   95,379        95,379千円
                                                    △26,066     〃
         評価性引当額              ―     ―     ―     ―     ―  △26,066
                                                   (b)69,313     〃
         繰延税金資産              ―     ―     ―     ―     ―   69,313
       (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
       (b)  税務上の繰越欠損金95,379千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産69,313千円を計上して
         おります。当該税務上の繰越欠損金は主に当社における税務上の繰越欠損金の残高67,964千円(法定実行税
         率を乗じた額)について認識しており、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分につい
         ては評価性引当金額を認識しておりません。
        当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                         1年超     2年超     3年超     4年超
                    1年以内                        5年超        合計
                         2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(a)              ―     ―     ―     ―     ―   26,020        26,020千円
                                                   △26,020     〃
         評価性引当額              ―     ―     ―     ―     ―  △26,020
                                                   (b)       ―  〃
         繰延税金資産              ―     ―     ―     ―     ―     ―
       (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
       (b)  税務上の繰越欠損金26,020千円(法定実効税率を乗じた額)について、当連結会計年度末現在、回収可能と
         判断したものはないため、繰延税金資産を計上しておりません。
                                 67/108




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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
     主要な項目別の内訳
                                  前連結会計年度             当連結会計年度
                                 ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
        法定実効税率                               ―           30.0%
        (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                               ―            0.5〃
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                               ―           △0.1〃
        留保金課税                               ―            7.7〃
        均等割                               ―            0.8〃
        過年度法人税等                               ―            0.0〃
        評価性引当額                               ―            2.4〃
        適用税率の差                               ―            1.1〃
        その他                               ―            0.2〃
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                               ―           42.6〃
     (注)   前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。
      (企業結合等関係)

       該当事項はありません。

      (資産除去債務関係)

       重要性がないため記載を省略しております。

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      (賃貸等不動産関係)
    1.賃貸等不動産の概要

       当社グループは、東京都において賃貸収益を得ることを目的として賃貸商業施設及び賃貸住宅を所有しておりま
      す。
    2.賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結決算日における時価及び当

     該時価の算定方法
                                                  (単位:千円)
                           前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    2021年4月1日               (自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日       )        至   2023年3月31日       )
                期首残高                  2,882,390                 2,791,655
    連結貸借対照表計上額            期中増減額                   △90,735                 △327,286
                期末残高                  2,791,655                 2,464,368
    期末時価                              6,370,531                 6,137,415
     (注)   1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
       2 期中増減額のうち主なものは、次のとおりであります。
         前連結会計年度 (増加)付帯設備更新による取得1,654千円
                 (減少)減価償却及び設備更新による除却
         当連結会計年度 (増加)賃貸住宅改装及び付帯設備更新による取得32,059千円
                  (減少)賃貸住宅の土地建物売却268,101千円、その他減価償却費及び設備更新による除
                      却
       3 期末時価は、主として不動産鑑定士による不動産鑑定評価による不動産鑑定評価書に基づいた金額でありま
         す。
    3.賃貸等不動産に関する損益

                                                  (単位:千円)
                           前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    2021年4月1日               (自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日       )        至   2023年3月31日       )
    賃貸損益                               118,166                 101,946
     (注)   1 賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に含めております。
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      (収益認識関係)
    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

        顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりでありま
        す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における履行義務の内容及び当該
        履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
        ①  消防・防災事業並びに②            航空・宇宙、工業用品事業

         消防・防災事業では、消防ホースをはじめとした消防・防災用品、救助資機材等の販売並びに点検及び修理
        作業等を行っております。航空・宇宙、工業用品事業では、航空機及びロケット用部品、タンクシールなどの
        工業用ゴム製品、ゴム等成型用金型の販売を行っております。これらの当該財又はサービスの支配が顧客に移
        転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
        す。
         国内販売においては、出荷時から当該財又はサービスの支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間
        である場合、出荷時に収益を認識しております。
         工業用ゴム製品など、顧客との契約において据付義務を負う製品は、履行義務を充足すると見込まれる時点
        までの期間がごく短いサービスであることから、据付が完了した時点で収益を認識しております。
          商品の販売のうち、当社グループが代理人に相当すると判断したものについては、他の当事者が提供する
        商品と交換に受け取る額から、当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
         点検・修理・保守などのサービス業務については、履行義務が一時点で充足される場合にはサービス提供完
        了時点において、一定期間にわたり充足される場合にはサービス提供期間にわたり進捗度に応じて収益を認識
        しています。進捗度は、見積総原価に対する実際原価の割合で算出し(インプット法)、発生したコストの範
        囲を基礎として収益を認識することで、財又はサービスの移転の忠実な描写となると判断しております。
         これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね1年以内に受領してお
        り、重大な金融要素は含んでおりません。
         ③  不動産賃貸事業

         管理運営業務は継続的にサービスを提供しており、履行義務は一定の期間にわたり充足されることから、
        サービスの提供に応じて収益を認識しております。なお、当社グループが保有する商業施設等は、主に賃貸借
        契約に基づき履行義務が一定の期間にわたり充足されることから、期間の経過に応じて収益を認識しておりま
        す。
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    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末
      において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     (1)   契約資産及び契約負債の残高等

       顧客との契約から生じた債権及び契約負債は以下の通りであります。
                                                    (単位:千円)
                         前連結会計年度                   当連結会計年度
                      期首残高          期末残高          期首残高          期末残高
    顧客との契約から生じた債権
     受取手形                    289,500          488,165          488,165          347,642
     売掛金                   2,649,861          2,561,542          2.561.542          5,300,612
     電子記録債権                    514,584          547,332          547,332          409,351
    合計                   3,453,946          3,597,040          3,597,040          6,057,606
    契約資産                      ―          ―          ―          ―
    契約負債(短期)                     4,988          5,640          5,640          3,362
    契約負債(長期)                      ―        70,582          70,582          69,604
     (注)1      契約負債は、主に顧客からの前受金及び点検・修理・保守などのサービス業務契約における顧客からの長期
         前受収益であり、収益の認識に伴い取り崩されます。
       2 前受金は連結貸借対照表上、流動負債の「その他」、長期前受収益は固定負債の「その他」に含まれており
         ます。
       3 前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は2,666千円、当連
         結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は3,318千円でありま
         す。
       4 当連結会計年度における契約資産及び契約負債の残高に重要な変動はありません。
     (2)   残存履行義務に配分した取引価格

       残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は以下のとおりであります。
                                         (単位:千円)
                             前連結会計年度          当連結会計年度
          1年以内                          3,000         13,458
          1年超2年以内                          3,000         18,303
          2年超3年以内                          5,527         23,667
          3年超                         57,748         132,617
          合計                         69,276         188,046
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      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】

     1.報告セグメントの概要
     (1)  報告セグメントの決定方法
       当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締
      役会が、経営資源配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
       当社グループは、本社に製品・サービス別の営業部を置き、各営業部は取り扱う製品・サービスについて国内外
      の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
       従って、当社グループは営業部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「消防・防災事
      業」、「航空・宇宙、工業用品事業」及び「不動産賃貸事業」の3つを報告セグメントとしております。
     (2)  各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
       報告セグメントごとの主な事業内容は下記のとおりであります。
        報告セグメントの名称                              事業内容
                      消防ホースをはじめとする消防・防災用品と防災・救助資機材、テロ対応
    消防・防災事業
                      資機材などの製造販売
                      航空機用及びロケット関係部品、タンクシールなどの工業用品、ゴム等成
    航空・宇宙、工業用品事業
                      型用金型の製造販売
    不動産賃貸事業                  主に本社隣接地に所有する商業施設の賃貸事業

     2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
      ける記載と概ね同一であります。
       報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。
     3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報

       前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
                                                   (単位:千円)
                           報告セグメント
                                                      連結
                                              調整額      財務諸表
                  消防・防災      航空・宇宙、       不動産賃貸
                                         計
                                                     計上額
                   事業     工業用品事業         事業
    売上高
     一時点で移転される財             5,419,723       2,946,743        101,883      8,468,351          -   8,468,351
     一定の期間にわたり移
                     2,110        -       -     2,110        -     2,110
     転される財
    顧客との契約から生じる
                   5,421,834       2,946,743        101,883      8,470,462          -   8,470,462
    収益
    その他の収益                  -       -    400,540       400,540         -    400,540
     外部顧客への売上高
                   5,421,834       2,946,743        502,423      8,871,002          -   8,871,002
      セグメント間の内部
                      -       -     2,933       2,933      △ 2,933        -
      売上高又は振替高
          計         5,421,834       2,946,743        505,357      8,873,935        △ 2,933     8,871,002
    セグメント利益
                    180,248      △ 105,282       132,170       207,136      △ 335,596      △ 128,460
    又は損失(△)
    その他の項目
     減価償却費                55,480      123,719       98,383      277,583       13,331      290,915
     (注)   1 セグメント利益又は損失(△)の調整額                    △335,596千円       には、各報告セグメントに配分されていない全社費用
         が含まれております。
       2 セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
       3 セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはなって
         いないため開示しておりません。
       4 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社の減価償却費であります。
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       当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

                                                   (単位:千円)
                           報告セグメント
                                                      連結
                                              調整額      財務諸表
                  消防・防災      航空・宇宙、       不動産賃貸
                                         計
                                                     計上額
                   事業     工業用品事業         事業
    売上高
     一時点で移転される財             6,764,481       3,426,247        101,229     10,291,958           -   10,291,958
     一定の期間にわたり移
                     3,000        -       -     3,000        -     3,000
     転される財
    顧客との契約から生じる
                   6,767,481       3,426,247        101,229     10,294,958           -   10,294,958
    収益
    その他の収益                  -       -    396,464       396,464         -    396,464
     外部顧客への売上高
                   6,767,481       3,426,247        497,693     10,691,422           -   10,691,422
      セグメント間の内部
                      -       -       -       -       -       -
      売上高又は振替高
          計         6,767,481       3,426,247        497,693     10,691,422           -   10,691,422
    セグメント利益               415,579       255,457       105,841       776,877      △ 351,084       425,793
    その他の項目

     減価償却費                46,272      119,079       96,912      262,263       13,757      276,021
     (注)   1 セグメント利益の調整額             △351,084千円       には、各報告セグメントに配分されていない全社費用が含まれてお
         ります。
       2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
       3 セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはなって
         いないため開示しておりません。
       4 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社の減価償却費であります。
      【関連情報】

      前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
     1.製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報の中で同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)  売上高
       本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)  有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:千円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
                                        消防・防災事業
    官公庁                              1,504,489
                                        航空・宇宙、工業用品事業
      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

     1.製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報の中で同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。
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     2.地域ごとの情報
      (1)  売上高
       本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)  有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:千円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
                                        消防・防災事業
    官公庁                              2,572,885
                                        航空・宇宙、工業用品事業
      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

      前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

       該当事項はありません。
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

      前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

       該当事項はありません。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

      前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

       該当事項はありません。
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      【関連当事者情報】
     1.関連当事者との取引

      (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
         該当事項はありません。
      (2)  連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

         連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
       前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )

                             議決権等
          会社等の         資本金又
                        事業の内容      の所有     関連当事者           取引金額        期末残高
     種類     名称     所在地    は出資金                     取引の内容          科目
                        又は職業     (被所有)     との関係           (千円)        (千円)
          又は氏名          (千円)
                             割合(%)
    役員及び
    その近親
                             所有
                                  不動産賃貸管
    者が議決
               東京都              なし           管理業務
                                  理業務の受
    権の過半     岩崎不動産㈱           10,000   不動産賃貸業                       56,429     -    -
                                  託、役員の兼
               豊島区              (被所有)           収益
    数を所有
                                   任2名
                             なし
    している
    会社
     (注)   1 取引条件及び取引条件の決定方針
         不動産賃貸管理業務については、役務に係るコスト等を十分に考慮した収益が得られるよう契約しておりま
         す。
       2 岩崎不動産㈱の議決権は、当社代表取締役副社長岩﨑哲也が16.25%を直接所有及びその近親者が45.50%を
         直接所有、当社社外監査役岩﨑惠弘が38.25%を直接所有しております。
       3 取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

                             議決権等
          会社等の         資本金又
                        事業の内容      の所有     関連当事者           取引金額        期末残高
     種類     名称     所在地    は出資金                     取引の内容          科目
                        又は職業     (被所有)     との関係           (千円)        (千円)
          又は氏名          (千円)
                             割合(%)
    役員及び
    その近親
                             所有
                                  不動産賃貸管
    者が議決
               東京都              なし           管理業務
                                  理業務の受
    権の過半     岩崎不動産㈱           10,000   不動産賃貸業                       56,429     ー    ー
                                  託、役員の兼
               豊島区              (被所有)           収益
    数を所有
                                   任2名
                             なし
    している
    会社
     (注)   1 取引条件及び取引条件の決定方針
         不動産賃貸管理業務については、役務に係るコスト等を十分に考慮した収益が得られるよう契約しておりま
         す。
       2 岩崎不動産㈱の議決権は、当社代表取締役副社長岩﨑哲也が16.25%を直接所有及びその近親者が45.50%を
         直接所有、当社社外監査役岩﨑惠弘が38.25%を直接所有しております。
       3 取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         該当事項はありません。
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      (1株当たり情報)
                           前連結会計年度                  当連結会計年度

                         (自    2021年4月1日               (自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日       )         至   2023年3月31日       )
    1株当たり純資産額                             7,694.73    円              8,024.42    円
    1株当たり当期純利益又は
                                  △97.67    円               324.74   円
    1株当たり当期純損失
     (注)   1 前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、
         潜在株式が存在しないため記載しておりません。当期連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益
         については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                項目
                                至   2022年3月31日       )    至   2023年3月31日       )
    1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失
      親会社株主に帰属する当期純利益又は
                                      △94,502              314,190
      親会社株主に帰属する当期純損失(千円)
      普通株主に帰属しない金額             (千円)
                                         -              -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する
      当期純利益又は親会社株主に帰属する
                                      △94,502              314,190
      当期純損失      (千円)
      普通株式の期中平均株式数             (株)
                                      967,549              967,503
       3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                項目
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
      純資産の部の合計額          (千円)
                                     7,444,713              7,763,447
      純資産の部の合計額から控除する金額                  (千円)
                                         -              -
      普通株式に係る期末の純資産額               (千円)
                                     7,444,713              7,763,447
      1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
                                      967,508              967,478
      普通株式の数       (株)
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ⑤  【連結附属明細表】
        【社債明細表】
                             当期首残高      当期末残高       利率

       会社名          銘柄      発行年月日                        担保     償還期限
                              (千円)      (千円)      (%)
                        2018年                            2023年
              第22回無担保社債                 20,000       ―     0.45    なし
                        3月26日                            3月24日
                                     100,000
                        2018年                            2023年
              第23回無担保社債                100,000             0.48    なし
                        7月25日                            7月25日
                                    (100,000)
    当社
                                     100,000
                        2018年                            2023年
              第24回無担保社債                100,000             0.08    なし
                        9月28日                            9月29日
                                    (100,000)
                        2020年             40,000               2025年
              第25回無担保社債                 60,000            0.02    なし
                        1月31日            (20,000)                1月31日
                                     240,000
        合計          ―        ―     280,000             ―     ―      ―
                                    (220,000)
     (注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
       2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
            1年以内        1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
             (千円)          (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
               220,000          20,000            ―          ―         ―
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        【借入金等明細表】
                      当期首残高         当期末残高         平均利率

           区分                                       返済期限
                       (千円)         (千円)         (%)
    短期借入金                     940,000         820,000          1.46       ―
    1年以内に返済予定の長期借入金                     758,356         589,027          1.26       ―

    1年以内に返済予定のリース債務                      8,233         2,389          ―      ―

    長期借入金(1年以内に返済予定
                        1,455,735         1,446,827           1.26    2024年~2029年
    のものを除く。)
    リース債務(1年以内に返済予定
                          8,212         5,822          ―   2024年~2026年
    のものを除く。)
    その他有利子負債                       ―         ―         ―      ―
           合計             3,170,536         2,864,066            ―      ―

     (注)   1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
         なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結
         貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
       2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額
         は以下のとおりであります。
                    1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

             区分
                      (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
          長期借入金              551,884          382,827          437,392          40,724
          リース債務               2,389          2,389          1,042           ―

        【資産除去債務明細表】

         当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会

        計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
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     (2)  【その他】
       当連結会計年度における四半期情報等
              (累計期間)                第1四半期       第2四半期       第3四半期      当連結会計年度

    売上高                     (千円)      1,231,513       2,712,916       5,101,729       10,691,422

    税金等調整前四半期(当期)純利益又は

                         (千円)      △254,859       △322,354         43,919       547,428
    税金等調整前四半期純損失(△)
    親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益
                         (千円)      △184,787       △234,302         21,141       314,190
    又は親会社株主に帰属する四半期純損失
    (△)
    1株当たり四半期(当期)純利益又は
                         (円)      △190.99       △242.17         21.85       324.74
    1株当たり四半期純損失(△)
              (会計期間)                第1四半期       第2四半期       第3四半期       第4四半期

    1株当たり四半期純利益又は

                         (円)      △190.99        △51.18        264.02       302.90
    1株当たり四半期純損失(△)
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    2  【財務諸表等】
      (1)  【財務諸表】
         ①  【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              2,659,600              2,244,039
                                     ※2  488,165            ※2  347,642
        受取手形
        電子記録債権                               408,895              270,868
                                    ※2  2,540,423            ※2  5,230,434
        売掛金
        商品                                25,216              33,062
        製品                                   -            86,229
        半製品                               517,151              482,630
        原材料                               521,167              544,853
        仕掛品                              1,295,431              1,435,605
        貯蔵品                                14,485               9,843
        前払費用                                44,182              44,883
        関係会社短期貸付金                               116,282              121,783
        未収還付法人税等                                8,004                -
                                     ※2  18,006            ※2  51,508
        その他
                                       △ 3,555             △ 5,972
        貸倒引当金
        流動資産合計                              8,653,461              10,897,411
      固定資産
        有形固定資産
                                    ※1  1,684,665            ※1  1,559,319
         建物
                                     ※1  31,252            ※1  41,939
         構築物
                                     ※1  452,443            ※1  347,945
         機械及び装置
         車両運搬具                               2,066              2,511
         工具、器具及び備品                               32,921              22,095
                                    ※1  1,715,808            ※1  1,490,366
         土地
         リース資産                               15,092               7,498
                                        5,304                -
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                             3,939,556              3,471,676
        無形固定資産
         借地権                               5,894              5,894
         ソフトウエア                               12,904               9,678
                                        4,964              4,964
         その他
         無形固定資産合計                               23,762              20,536
        投資その他の資産
                                     ※1  210,908            ※1  228,804
         投資有価証券
         関係会社株式                              135,000              135,000
         破産更生債権等                               5,001                -
         保険積立金                              213,316              237,875
         繰延税金資産                              249,291              201,094
         その他                               63,941              83,025
                                       △ 5,001                -
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                              872,457              885,799
        固定資産合計                              4,835,775              4,378,013
      資産合計                               13,489,237              15,275,424
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                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                     ※2  468,270            ※2  168,607
        支払手形
        電子記録債務                               179,362              560,584
                                    ※2  1,016,391            ※2  2,615,804
        買掛金
                                   ※1 ,※3  940,000           ※1 ,※3  820,000
        短期借入金
        関係会社短期借入金                               181,104               66,637
        1年内償還予定の社債                                40,000              220,000
                                     ※1  758,356            ※1  589,027
        1年内返済予定の長期借入金
        リース債務                                8,233              2,389
        未払金                                60,543              33,022
                                     ※2  123,958            ※2  152,229
        未払費用
        未払法人税等                                   -           156,148
        未払消費税等                                11,146              46,308
        預り金                                30,306              28,100
        賞与引当金                               141,039              229,018
        役員賞与引当金                                   -            40,000
        設備関係支払手形                                41,819                606
        設備関係電子記録債務                                21,945              24,090
                                        24,127              23,066
        その他
        流動負債合計                              4,046,605              5,775,641
      固定負債
        社債                               240,000               20,000
                                    ※1  1,455,735            ※1  1,446,827
        長期借入金
        リース債務                                8,212              5,822
        長期預り敷金保証金                               201,282              193,565
        退職給付引当金                               381,773              406,580
        役員退職慰労引当金                               220,132              238,052
        資産除去債務                                12,848              13,143
                                        72,150              68,850
        その他
        固定負債合計                              2,592,133              2,392,841
      負債合計                                6,638,739              8,168,483
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                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               506,000              506,000
        資本剰余金
                                       285,430              285,430
         資本準備金
         資本剰余金合計                              285,430              285,430
        利益剰余金
         利益準備金                              112,964              112,964
         その他利益剰余金
          別途積立金                             352,573              352,573
                                      5,708,106              5,952,192
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             6,173,644              6,417,730
        自己株式                              △ 173,688             △ 173,794
        株主資本合計                              6,791,386              7,035,366
      評価・換算差額等
                                        59,111              71,575
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                59,111              71,575
      純資産合計                                6,850,497              7,106,941
     負債純資産合計                                 13,489,237              15,275,424
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      ②  【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                    ※4  8,159,136            ※4  9,923,888
     売上高
                                    ※4  7,004,848            ※4  8,050,234
     売上原価
     売上総利益                                 1,154,287              1,873,654
                                  ※1 ,※4  1,425,819           ※1 ,※4  1,572,197
     販売費及び一般管理費
     営業利益又は営業損失(△)                                 △ 271,531              301,457
     営業外収益
      受取利息及び配当金                                 28,350              36,921
      貸倒引当金戻入額                                   126              435
                                        30,809              31,817
      その他
                                     ※4  59,285            ※4  69,175
      営業外収益合計
     営業外費用
      支払利息                                 43,396              43,565
      社債利息                                   731              637
      為替差損                                  5,814              6,343
                                        1,529              1,797
      その他
                                     ※4  51,472            ※4  52,344
      営業外費用合計
     経常利益又は経常損失(△)                                 △ 263,718              318,287
     特別利益
                                     ※2  38,442           ※2  177,714
      固定資産売却益
      特別利益合計                                 38,442              177,714
     特別損失
                                       ※3  290           ※3  6,425
      固定資産除売却損
                                                   ※5  32,862
                                          -
      事業構造改善費用
      特別損失合計                                   290             39,288
     税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                 △ 225,566              456,712
     法人税、住民税及び事業税
                                        2,194             145,583
                                      △ 73,612              42,854
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  △ 71,418              188,438
     当期純利益又は当期純損失(△)                                 △ 154,147              268,273
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      【売上原価明細書】
                            前事業年度                 当事業年度

                          (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                          至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
                    注記                構成比                 構成比
          区分                金額(千円)                 金額(千円)
                    番号                 (%)                 (%)
    Ⅰ 商品製品売上原価
      期首商品製品棚卸高                   55,859                 25,216

      当期商品仕入高                 3,274,502                 4,384,372

                        3,459,460                 3,512,623

      当期製品製造原価             ※1
        計

                        6,789,822                 7,922,212
      期末商品製品棚卸高                   25,216                 119,291

                         18,279                 16,436

      他勘定振替高             ※2
        合計                            96.3                 96.7

                              6,746,326                 7,786,485
    Ⅱ 不動産賃貸費用

      減価償却費                          97,297                 96,201

      租税公課                          49,755                 51,326

      修繕費                          11,690                  7,504

      諸手数料                          64,158                 65,235

      保険料                          16,442                 15,979

                                19,177                 27,500

      その他
        合計                       258,522      3.7           263,748      3.3

         売上原価合計                           100.0                 100.0

                              7,004,848                 8,050,234
     ※1 原価計算の方法は、総合原価計算法を採用しております。
     ※2 他勘定振替高は、主に販売費及び一般管理費の広告宣伝費への振替であります。
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      ③  【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2021年4月1日        至  2022年3月31日)
                                                    (単位:千円)

                                   株主資本
                     資本剰余金                利益剰余金
                                                       株主資本
                                   その他利益剰余金
               資本金                                   自己株式
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                                       合計
                  資本準備金         利益準備金
                                買換資産圧         繰越利益
                        合計                      合計
                                    別途積立金
                                縮積立金         剰余金
    当期首残高           506,000    285,430    285,430    112,964    157,971    352,573    5,752,661    6,376,170    △ 173,443    6,994,158
    当期変動額
     剰余金の配当                                    △ 48,378    △ 48,378        △ 48,378
     当期純損失(△)                                    △ 154,147    △ 154,147        △ 154,147
     自己株式の取得                                              △ 244    △ 244
     買換資産圧縮積立金
                                △ 157,971         157,971                -
     の取崩
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計             -    -    -    - △ 157,971       - △ 44,554   △ 202,526     △ 244  △ 202,771
    当期末残高           506,000    285,430    285,430    112,964       -  352,573    5,708,106    6,173,644    △ 173,688    6,791,386
               評価・換算差額等

               その他

                       純資産合計
                  評価・換算
              有価証券
                  差額等合計
              評価差額金
    当期首残高           49,823    49,823   7,043,981

    当期変動額
     剰余金の配当                  △ 48,378
     当期純損失(△)                  △ 154,147
     自己株式の取得                   △ 244
     買換資産圧縮積立金
                          -
     の取崩
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純           9,287    9,287    9,287
     額)
    当期変動額合計           9,287    9,287   △ 193,483
    当期末残高           59,111    59,111   6,850,497
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     当事業年度(自       2022年4月1日        至  2023年3月31日)
                                                    (単位:千円)

                                   株主資本
                     資本剰余金                利益剰余金
                                                       株主資本
                                   その他利益剰余金
               資本金                                   自己株式
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                                       合計
                  資本準備金         利益準備金
                                買換資産圧         繰越利益
                        合計                      合計
                                    別途積立金
                                縮積立金         剰余金
    当期首残高           506,000    285,430    285,430    112,964       -  352,573    5,708,106    6,173,644    △ 173,688    6,791,386
    当期変動額
     剰余金の配当                                    △ 24,187    △ 24,187        △ 24,187
     当期純利益                                    268,273    268,273         268,273
     自己株式の取得                                              △ 106    △ 106
     買換資産圧縮積立金
                                                          -
     の取崩
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計             -    -    -    -    -    -  244,086    244,086     △ 106   243,980
    当期末残高           506,000    285,430    285,430    112,964       -  352,573    5,952,192    6,417,730    △ 173,794    7,035,366
               評価・換算差額等

               その他

                       純資産合計
                  評価・換算
              有価証券
                  差額等合計
              評価差額金
    当期首残高           59,111    59,111   6,850,497

    当期変動額
     剰余金の配当                  △ 24,187
     当期純利益                   268,273
     自己株式の取得                   △ 106
     買換資産圧縮積立金
                          -
     の取崩
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純          12,463    12,463    12,463
     額)
    当期変動額合計           12,463    12,463    256,443
    当期末残高           71,575    71,575   7,106,941
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     【注記事項】
      (重要な会計方針)

    1.資産の評価基準及び評価方法

     (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
      ①  子会社株式
       移動平均法による原価法
      ②  その他有価証券
       ・市場価格のない株式等以外のもの
        時価法
        (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
       ・市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法
     (2)  デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法
     (3)  棚卸資産の評価基準及び評価方法
      通常の販売目的で保有する棚卸資産
       評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
      ①  商品、製品、半製品、仕掛品
       先入先出法
      ②  原材料、貯蔵品
       主として移動平均法
    2.固定資産の減価償却の方法
     (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法
       但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く。)並びに2016年4月1日以降に取得した建物
      附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。不動産部門においては、定額法を採用しておりま
      す。
       なお、主な耐用年数は次のとおりです。
       建物及び構築物   3年~65年
       機械及び装置    4年~9年
       工具、器具及び備品 2年~10年
     (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
       定額法
       なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
     (3)  リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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    3.引当金の計上基準
     (1)  貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
      いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  賞与引当金
       従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
     (3)  役員賞与引当金
       役員に対する賞与の支給に備えるため、事業年度末における支給見込額に基づき計上しております。
     (4)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお
      ります。
       なお、数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
      (13年)の定額法による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。
     (5)  役員退職慰労引当金
       役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
    4.収益及び費用の計上基準
       当社は、「収益認識に関する会計基準」等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時
      点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
       なお、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には出荷時点において収
      益を認識しております。
    5.その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
     (1)  繰延資産の処理方法
       社債発行費は支出時に全額費用処理しております。
     (2)  ヘッジ会計処理の方法
       ① ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理
       を採用しております。
       ② ヘッジ手段とヘッジ対象
        ・ヘッジ手段…為替予約、金利スワップ
        ・ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務、借入金の利息
       ③ ヘッジ方針
        主として内部規定に基づき、為替相場変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
       ④ ヘッジ有効性の評価方法
        ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎にして、
       ヘッジ有効性を評価しております。但し、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略
       しております。
     (3)  退職給付に係る会計処理
       退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なって
      おります。
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    (重要な会計上の見積り)
    1.繰延税金資産

    (1)  当年度の財務諸表に計上した金額
                                              (千円)
                          前事業年度               当事業年度
       繰延税金資産                         249,291               201,094
    (2)  会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

        a)当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
          繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号)に従い、翌事業年度以降の
          事業計画を基礎に将来の課税所得を見積り、回収可能性がある将来減算一時差異については、繰延税金資
          産として資産計上を行い、回収不能なものについては評価性引当額を計上しております。
        b)当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

          翌事業年度以降の事業計画及び課税所得の見積りについては、外部環境の影響をはじめとする今後の経営
          環境に一定の仮定をおいて算出しております。
        c)翌年度の財務諸表に与える影響

          主要な仮定として用いた翌事業年度以降の事業計画や課税所得の見積りに大きな変動があった場合には、
          実際に回収可能な将来減算一時差異も変動する可能性があり、この場合、翌事業年度の財務諸表に影響を
          与えます。
    2.棚卸資産の評価

    (1)  当年度の財務諸表に計上した金額
                                              (千円)
                          前事業年度               当事業年度
       商品                         25,216               33,062
       製品                           ―             86,229
       半製品                         517,151               482,630
       原材料                         521,167               544,853
       仕掛品                        1,295,431               1,435,605
       貯蔵品                         14,485               9,843
    (2)  会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

        a)当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
          取得原価をもって貸借対照表価額とし、正味売却価額が取得原価より下落している場合には、当該正味売
          却価額をもって貸借対照表価額としております。
        b)当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

          正味売却価額は直近の販売価格を基礎とするほか、棚卸資産ごとに正常な営業循環過程を定め、当該営業
          循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産について、規則的に帳簿価額を切下げる方法を適切な
          評価額として算出しております。
        c)翌年度の財務諸表に与える影響

          当事業年度末において回収可能として算出した貸借対照表価額と翌事業年度以降の実際の回収額には、大
          きく変動が生じる可能性があり、この場合、翌事業年度の財務諸表に影響を与えます。
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      (貸借対照表関係)
    ※1 担保に供している資産

                               前事業年度                当事業年度
                             ( 2022年3月31日       )        ( 2023年3月31日       )
        建物                       1,572,809     千円           1,432,736     千円
        構築物                         29,642    〃            38,413    〃
        機械及び装置                        452,443    〃            347,945    〃
        土地                       1,370,723     〃           1,145,786     〃
        投資有価証券                         63,283    〃            72,755    〃
            計                       3,488,901     〃           3,037,637     〃
       上記に対応する債務
                               前事業年度                当事業年度
                             ( 2022年3月31日       )        ( 2023年3月31日       )
        短期借入金                        940,000    千円            820,000    千円
        長期借入金                       2,214,091     〃           2,035,854     〃
        (うち1年内返済予定の長期借入金)                        ( 758,356    〃)           ( 589,027    〃)
        計                       3,154,091     〃           2,855,854     〃
       このうち工場財団抵当として担保に供している資産

       大田原製作所
                               前事業年度                当事業年度
                             ( 2022年3月31日       )        ( 2023年3月31日       )
        建物                        260,418    千円            248,380    千円
        構築物                         15,751    〃            22,662    〃
        機械及び装置                        452,443    〃            347,945    〃
        土地                         40,724    〃            40,724    〃
            計                        769,337    〃            659,713    〃
       上記に対応する債務
                               前事業年度                当事業年度
                             ( 2022年3月31日       )        ( 2023年3月31日       )
        短期借入金                        710,000    千円            620,000    千円
        長期借入金                       1,795,901     〃           1,632,045     〃
        (うち1年内返済予定の長期借入金)                        ( 614,256    〃)           ( 436,278    〃)
        計                       2,505,901     〃           2,252,045     〃
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    ※2 関係会社に係る注記
       区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             ( 2022年3月31日       )        ( 2023年3月31日       )
        短期金銭債権                       1,542,099     千円           2,171,586     千円
        短期金銭債務                         40,611    〃            65,302    〃
    ※3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。事業年

      度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             ( 2022年3月31日       )        ( 2023年3月31日       )
        当座貸越極度額の総額                       2,600,000     千円           2,600,000     千円
        借入実行残高                        930,000    〃            810,000    〃
        差引額                       1,670,000     〃           1,790,000     〃
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      (損益計算書関係)
    ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

                             前事業年度                 当事業年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        給料及び手当                       496,861    千円             519,505    千円
        賞与引当金繰入額                        51,325    〃             93,346    〃
        役員賞与引当金繰入額                          -  〃             40,000    〃
        退職給付費用                        60,395    〃             54,723    〃
        役員退職慰労引当金繰入額                        16,636    〃             17,920    〃
        減価償却費                        21,050    〃             19,453    〃
      おおよその割合
                             前事業年度                 当事業年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        販売費                           63 %                61 %
        一般管理費                           37 %                39 %
    ※2 固定資産売却益の内訳

                             前事業年度                 当事業年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        建物                        6,889   千円            △42,658    千円
        土地                        37,199    〃            234,671    〃
        売却関連費用                       △5,646    〃            △14,298     〃
        計                        38,442    〃            177,714    〃
    ※3 固定資産除売却損の内訳

                             前事業年度                 当事業年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        建物                         192  千円                - 千円
        機械及び装置                          0 〃             1,747   〃
        車両運搬具                          0 〃                0 〃
        工具、器具及び備品                          50  〃              750  〃
        処分費用                          48  〃             3,928   〃
        計                         290  〃             6,425   〃
    ※4 関係会社に係る注記

       区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
                             前事業年度                 当事業年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        売上高                      3,457,037     千円            3,854,198     千円
        売上原価                       299,083    〃            250,686    〃
        販売費及び一般管理費                        1,262   〃             3,223   〃
        営業外収益                        28,594    〃             38,411    〃
        営業外費用                        1,660   〃             1,733   〃
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    ※5 事業構造改善費用
       当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
        効率的な人員体制の再構築と生産性の向上による業績の早期回復を実現するため、次の費用を「事業構造改善
       費用」として特別損失に計上しております。
        希望退職者の募集に伴う、割増退職金及び再就職支援費用                                                   32,862千円
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      (有価証券関係)
      前事業年度(      2022年3月31日       )

       子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
       なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
                                             (単位:千円)
                           前事業年度              当事業年度
              区分
                         ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
        子会社株式                        135,000              135,000
       (注)関連会社株式はありません。
      (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                   前事業年度             当事業年度
                                 ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
        (繰延税金資産)
                                                   ―  千円
         税務上の繰越欠損金                            67,964千円
                                    42,311    〃          68,705    〃
         賞与引当金
                                    114,532    〃         121,974    〃
         退職給付引当金
                                    66,039    〃          71,415    〃
         役員退職慰労引当金
                                     2,567   〃          1,791   〃
         貸倒引当金
                                    49,550    〃          46,580    〃
         棚卸資産評価減
                                    37,361    〃          40,357    〃
         その他
        繰延税金資産小計                            380,326    〃         350,825    〃
                                   △105,485     〃        △118,847     〃
        評価性引当額
                                    274,841    〃         231,977    〃
        繰延税金資産合計
        (繰延税金負債)
                                    25,333    〃          30,675    〃
         その他有価証券評価差額金
                                      216  〃           208  〃
         その他
                                    25,549    〃          30,883    〃
        繰延税金負債合計
                                    249,291    〃         201,094    〃
        繰延税金資産の純額
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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
     主要な項目別の内訳
                                   前事業年度             当事業年度
                                 ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
        法定実効税率                               ―           30.0%
        (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                               ―            0.4〃
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                               ―           △2.1〃
        留保金課税                               ―            9.2〃
        均等割                               ―            0.5〃
        評価性引当額                               ―            2.9〃
                                       ―            0.4〃
        その他
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                               ―           41.3〃
     (注)   前事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
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      (収益認識関係)
       顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」

      に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。

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      ④  【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                                  (単位:千円)

                     当期首       当期      当期      当期      当期末      減価償却
      区分      資産の種類
                     残高      増加額      減少額      償却額       残高      累計額
    有形固定資産
           建物
                    1,684,665        37,451      42,658      120,138     1,559,319      5,319,902
           構築物           31,252      13,922        ―     3,235      41,939      310,806

           機械及び装置          452,443       13,737       1,747     116,487      347,945     2,701,604

           車両運搬具           2,066      1,900        0    1,455      2,511      22,787

           工具、器具

                      32,921       8,554       750     18,630      22,095      268,702
           及び備品
           土地         1,715,808          ―    225,442         ―   1,490,366        ―

           リース資産           15,092        ―      ―     7,593      7,498      33,081

           建設仮勘定           5,304        ―     5,304        ―      ―    ―

              計      3,939,556        75,565      275,903      267,541     3,471,676      8,656,884

    無形固定資産
           借地権           5,894        ―      ―      ―     5,894      ―
           ソフトウェア           12,904        ―      ―     3,226      9,678      ―

           その他           4,964        ―      ―      ―     4,964      ―

              計        23,762        ―      ―     3,226      20,536      ―

     (注)   1  有形固定資産の増加のうち主なものは次のとおりであります。

         建物     不動産賃貸事業          賃貸用不動産改装工事及び設備更新                           25,784千円
       2  有形固定資産の減少のうち主なものは次のとおりであります。
         建物     不動産賃貸事業          賃貸用不動産                            42,658千円
                                                   225,442    〃
         土地        〃          〃
        【引当金明細表】

                                                  (単位:千円)

           科目           当期首残高         当期増加額         当期減少額         当期末残高
    貸倒引当金                      8,556         5,972         8,556         5,972
    賞与引当金                     141,039         229,018         141,039         229,018
    役員賞与引当金                       ―       40,000           ―       40,000
    役員退職慰労引当金                     220,132          17,920           ―       238,052
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     (2)  【主な資産及び負債の内容】
         連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

         該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
    事業年度             4月1日から3月31日まで

    定時株主総会             6月中

    基準日             3月31日

                 9月30日
    剰余金の配当の基準日
                 3月31日
    1単元の株式数             100株
    単元未満株式の買取り

                 (特別口座)
      取扱場所
                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                 (特別口座)
      株主名簿管理人
                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
      取次所             ―
      買取手数料             株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                 電子公告とする。ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない
                 事由が生じたときは日本経済新聞に掲載して公告する。
    公告掲載方法
                 当社公告掲載URL
                 http://www.sakura-rubber.co.jp/
    株主に対する特典             なし
     (注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない
        旨、定款で定めております。
        ・会社法第189条第2項各号に掲げる権利 
        ・会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
        ・募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
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    第7   【提出会社の参考情報】
    1  【提出会社の親会社等の情報】

     当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2  【その他の参考情報】

     当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
    (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

      事業年度      第162期    (自    2021年4月1日        至    2022年3月31日       ) 2022年6月30日関東財務局長に提出。
    (2)  内部統制報告書

      事業年度      第162期    (自    2021年4月1日        至    2022年3月31日       ) 2022年6月30日関東財務局長に提出。
    (3)  四半期報告書及び確認書

      第163期    第1四半期(自         2022年4月1日        至    2022年6月30日       ) 2022年8月10日関東財務局長に提出。
      第163期    第2四半期(自         2022年7月1日        至    2022年9月30日       ) 2022年11月14日関東財務局長に提出。
      第163期    第3四半期(自         2022年10月1日        至    2022年12月31日       ) 2023年2月14日関東財務局長に提出。
    (4)  臨時報告書

      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく
      臨時報告書
       2022年6月30日関東財務局長に提出。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2023年6月22日
    櫻護謨株式会社
     取締役会 御中
                             藍 監 査 法 人
                              東京都港区

                              指  定  社  員

                                       公認会計士       関 端 京 夫
                              業務執行社員
                              指  定  社  員

                                       公認会計士       小 林 新太郎
                              業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる櫻護謨株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照
    表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸
    表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、櫻
    護謨株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
    キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
    任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
    要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
    の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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                                                           有価証券報告書
    棚卸資産の評価

           監査上の主要な検討事項の
                                         監査上の対応
             内容及び決定理由
     当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている棚                           当監査法人は、棚卸資産の評価の妥当性を検討するに
    卸資産2,713百万円のうち、2,592百万円は個別貸借対照                           あたり、主として以下の監査手続を実施した。
    表で計上しており、連結総資産の約16%を占めている。
                                ・棚卸資産の評価に関連する内部統制の整備・運用状
     連結財務諸表注記(          重要な会計上の見積り          )に記載し      況の有効性を評価した。評価にあたっては、特定の恣意
    ているとおり、櫻護謨株式会社は棚卸資産の貸借対照表                           性が介入されるおそれがないよう、特に会社が採用する
    価額を収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算                           評価方法の妥当性について焦点をあてて、検討を行っ
    定しており、期末における正味売却価額が取得原価より                           た。
    下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借
                               ・経営者が実施した将来の需要や販売価格等の見積りな
    対照表価額としている。
                               どの重要な仮定の合理性の評価について、経営者に対す
     事業の性質上、航空・宇宙事業の半製品や仕掛品は一                           る質問、及び過去の棚卸資産の販売動向を検証した。
    般的には他に転用等が難しく、安定供給のためにも一定
                               ・経営者が評価の際に実施した基礎データの網羅性と正
    数保管する必要があることや、最低発注数量もあるた
                               確性を検証するとともに、評価対象資産の網羅性につい
    め、当該棚卸資産の正味実現可能額の見積りには不確実
                               て、監査人自ら再テストやサンプリングテストを実施し
    性が生じる。
                               た。
     以上から、当監査法人は、棚卸資産(半製品及び仕掛
    品)の評価が、当事業年度の連結財務諸表監査において
    特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当す
    ると判断した。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
    任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
    記載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
    容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
    のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
    することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
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                                                           有価証券報告書
    連結財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
    続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
    な監査証拠を入手する。
     ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
    評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
    及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
    基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
    結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事
    項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に
    対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
    づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
    るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
    る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
    を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
    意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判
    断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表
    が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利
    益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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                                                           有価証券報告書
    <内部統制監査>
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、櫻護謨株式会社の2023年3月
    31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、櫻護謨株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統
    制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告
    に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
    制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
    監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
    なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
    ある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施
    する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
    適用される。
     ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての
    内部統制報告書の表示を検討する。
     ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査
    人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
    任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
    識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
    について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。 
                                                       以  上

     ※  1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別
        途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                    2023年6月22日
    櫻護謨株式会社
     取締役会 御中
                             藍 監 査 法 人
                              東京都港区

                              指  定  社  員

                                       公認会計士       関 端 京 夫 
                              業務執行社員
                              指  定  社  員

                                       公認会計士       小 林 新太郎
                              業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる櫻護謨株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第163期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、櫻護謨
    株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
    と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
    て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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                                                           有価証券報告書
    棚卸資産の評価についての判断
     連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(棚卸資産の評価)と実質的に同一内容であ
    るため、記載を省略している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
    任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
    内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
    財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
    重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
    することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
    続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
    な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
    の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
    及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
    き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
    付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
    を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
    意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
    来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
    どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
    事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
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                                                          EDINET提出書類
                                                        櫻護謨株式会社(E01107)
                                                           有価証券報告書
    項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ
    れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
    る と合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

     ※  1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

        途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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