クワザワホールディングス株式会社 有価証券報告書 第74期(2022/04/01-2023/03/31)

提出書類 有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
提出日
提出者 クワザワホールディングス株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                               クワザワホールディングス株式会社(E02610)
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    【表紙】
     【提出書類】                   有価証券報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条第1項

     【提出先】                   北海道財務局長

     【提出日】                   2023年6月30日

     【事業年度】                   第74期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

     【会社名】                   クワザワホールディングス株式会社

     【英訳名】                   KUWAZAWA     Holdings     Corporation

     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  桑澤 嘉英

     【本店の所在の場所】                   札幌市白石区中央2条7丁目1番1号

     【電話番号】                   011-864-1111

     【事務連絡者氏名】                   経営企画部長  信太 孝樹

     【最寄りの連絡場所】                   札幌市白石区中央2条7丁目1番1号

     【電話番号】                   011-860-5080

     【事務連絡者氏名】                   経営企画部長  信太 孝樹

     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                         証券会員制法人札幌証券取引所

                         (札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
      (1)  連結経営指標等
             回次             第70期       第71期       第72期       第73期       第74期
            決算年月             2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月

                           92,834       92,390       93,942       62,947       64,308
     売上高             (百万円)
                            1,156       1,347       1,285        997      1,083
     経常利益             (百万円)
     親会社株主に帰属する
                             765       844       108       559       601
                  (百万円)
     当期純利益
                             684       734       307       430       575
     包括利益             (百万円)
                           13,023       13,668       13,885       14,279       14,704
     純資産額             (百万円)
                           42,513       44,042       42,975       39,018       40,138
     総資産額             (百万円)
                           857.67       900.70       914.95       941.45       971.26
     1株当たり純資産額              (円)
                            50.96       56.17        7.19       37.24       39.99
     1株当たり当期純利益              (円)
     潜在株式調整後1株当たり
                   (円)          -       -       -       -       -
     当期純利益
                            30.3       30.7       32.0       36.3       36.4
     自己資本比率              (%)
                             6.1       6.4       0.8       4.0       4.2
     自己資本利益率              (%)
                             9.1       8.4       95.5       14.8       12.1
     株価収益率              (倍)
     営業活動による
                            1,414        867      2,168        760      1,316
                  (百万円)
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                                           161        24
                  (百万円)          △ 121      △ 188                     △ 92
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                  (百万円)          △ 654      △ 141      △ 832     △ 1,830       △ 720
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                            7,095       7,632       9,130       8,085       8,588
                  (百万円)
     期末残高
                            1,061       1,055       1,079       1,031       1,012
     従業員数              (名)
     (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2 第70期連結会計年度において、非連結子会社であった余市レミコン株式会社は2018年10月1日に連結子会社
           である株式会社ニッケーを存続会社とする吸収合併により消滅しております。
         3 第72期連結会計年度において、株式会社フリー・ステアーズは2020年4月1日付で株式取得により株式会社
           クワザワの子会社となったため、新たに連結の範囲に含めております。なお、株式会社クワザワは2020年10
           月1日に持株会社体制へ移行し、クワザワホールディングス株式会社へ商号変更しております。
         4 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第73期の期首から適用してお
           り、第73期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
           す。これにより、第73期の売上高は大幅に減少しております。
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      (2)  提出会社の経営指標等
             回次             第70期       第71期       第72期       第73期       第74期
            決算年月             2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月

                           69,480       69,786       34,638        1,482       1,288
     売上高及び営業収益             (百万円)
                             346       700       123       389       112
     経常利益             (百万円)
     当期純利益又は
                             334       485              347
                  (百万円)                        △ 512             △ 451
     当期純損失(△)
                             417       417       417       417       417
     資本金             (百万円)
                           16,694       16,694       16,694       16,694       16,694
     発行済株式総数              (千株)
                            6,988       7,291       2,892       3,136       2,540
     純資産額             (百万円)
                           29,197       30,154        9,711       8,470       8,330
     総資産額             (百万円)
                           464.60       484.75       192.28       208.50       168.87
     1株当たり純資産額              (円)
                            6.00       6.00       6.00       10.00       12.00
     1株当たり配当額
                   (円)
     (1株当たり中間配当額)                       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)
     1株当たり当期純利益又は
                            22.22       32.29              23.12
                   (円)                      △ 34.09             △ 30.05
     1株当たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後1株当たり
                   (円)          -       -       -       -       -
     当期純利益
                            23.9       24.2       29.8       37.0       30.5
     自己資本比率              (%)
                             4.8       6.8              11.5
     自己資本利益率              (%)                      △ 10.1             △ 15.9
                            20.8       14.6              23.8
     株価収益率              (倍)                        -              -
                            27.0       18.6              43.2
     配当性向              (%)                        -              -
                             447       443        58       55       56
     従業員数              (名)
                            102.6       106.1       154.3       126.5       113.8

     株主総利回り              (%)
     (比較指標:配当込み
                   (%)        ( 95.0  )     ( 85.9  )    ( 122.1   )    ( 124.6   )    ( 131.8   )
     TOPIX)
     最高株価              (円)          569       717       758       688       560
                           (1,080)
     最低株価              (円)          295       378       391       540       395

                            (923)
     (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2 第70期の1株当たり配当額6円には、東京証券取引所市場第一部上場記念配当1円を含んでおります。
         3 第74期の1株当たり配当額12円には、創業90周年記念配当2円を含んでおります。
         4 当社は、2018年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第70期の株価に
           ついては株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、( )内に株式分割前の最高株価及び最低株価
           を記載しております。
         5 当社は、2020年10月1日の会社分割により持株会社体制へ移行しております。そのため、従来売上高として
           おりました表記を第72期より売上高及び営業収益に変更しております。
         6 第72期及び第73期以降の経営指標等の売上高及び営業収益並びに第72期以降の従業員数等の大幅な変動は、
           2020年10月1日の会社分割により持株会社体制へ移行したことによるものです。
         7 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第73期の期首から適用してお
           り、第73期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
           す。
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         8 最高株価及び最低株価は、2019年3月19日以前は東京証券取引所市場第二部、2019年3月20日以降は東京証
           券取引所市場第一部、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものです。
     2【沿革】

       当社は、1933年に創業者桑澤清が札幌㋝タイル煉瓦問屋を開業したことに始まり、1939年には浅野セメント(現、
      太平洋セメント株式会社)製品の取扱いを開始したことから、今日の礎を築きました。
       その後順次業容の拡大を見せましたが、1951年2月に法人化した以降の当社及び主要な関係会社の主な変遷は、次
      のとおりであります。
        1951年2月       資本金5百万円の株式会社に改組。商号を株式会社桑澤商店に変更。

        1961年3月       札幌アサノ運輸株式会社設立(現、連結子会社)。
        1963年1月       桑澤建材工業株式会社設立(現、連結子会社株式会社クワザワ工業)。
        1963年7月       山光運輸株式会社設立(現、連結子会社)。
        1964年2月       本社を現在地に移転。
        1967年3月       株式会社住まいのクワザワ設立(現、連結子会社)。
        1968年4月       恵庭コンクリート株式会社設立(現、子会社恵庭アサノコンクリート株式会社)。
        1971年3月       商号を株式会社クワザワに変更。
        1972年2月       児玉建材株式会社を吸収合併。
        1973年9月       札幌証券取引所に上場。
        1974年6月       三和建材株式会社に資本参加(現、連結子会社北翔建材株式会社)。
        1981年2月       クワザワサッシ工業株式会社設立(現、連結子会社)。
        1983年4月       株式会社クワザワエージェンシー設立(現、連結子会社)。
        1984年4月       一般建設業建設大臣許可。
        1993年4月       北海道管材株式会社設立。
        1998年12月       日桑建材株式会社設立(現、子会社)。
        1999年5月       当社、越智産業株式会社、日本ベニア株式会社(現、株式会社ジューテック)の3社業務提携によ
               るネストグループ発足。
        2002年4月       株式会社クワザワリフォームセンター設立(現、連結子会社株式会社クワザワ)。
        2003年5月       丸三商事株式会社に資本参加(現、連結子会社)。
        2005年10月       株式会社光和に資本参加(現、連結子会社)。
        2005年12月       和寒コンクリート株式会社、東日本自工株式会社に資本参加(現、連結子会社)。
        2007年10月       北海道管材株式会社の株式一部譲渡により、連結子会社から持分法適用関連会社化。
        2011年7月       株式会社ニッケーに資本参加(現、連結子会社)。
        2011年10月       株式会社サツイチに資本参加(現、連結子会社)。
        2014年10月       連結子会社株式会社エフケー・ツタイを吸収合併。
        2016年4月       原木屋産業株式会社、原木屋セーフティーステップ株式会社に資本参加(現、連結子会社)。
        2016年4月       連結子会社株式会社建材社を吸収合併。
        2018年3月       東京証券取引所市場第二部に上場。
        2018年10月       株式会社ニッケーが非連結子会社余市レミコン株式会社を吸収合併。
        2019年3月       東京証券取引所市場第一部に指定。
        2020年4月       株式会社フリー・ステアーズに資本参加(現、連結子会社)。
        2020年10月       会社分割により建設資材卸売事業・建設工事事業・太陽光発電事業を株式会社クワザワリフォーム
               センターに承継させ、持株会社体制へ移行。これに伴い、当社はクワザワホールディングス株式会
               社に、株式会社クワザワリフォームセンターは株式会社クワザワに商号変更。
        2022年4月       東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からスタンダード市場に
               移行。
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     3【事業の内容】
       当社グループ(当社及び関係会社)は、持株会社である当社と、連結子会社17社、持分法適用関連会社1社、非連
      結子会社3社及び持分法非適用関連会社3社で構成され、建設資材の販売及び工事施工を主な事業の内容とし、さら
      に関連する物流及び周辺サービス等の事業活動を展開しており、北海道地域を事業基盤として各地域に展開しており
      ます。
       当社グループの事業内容、各事業に係る位置付けは、次のとおりであります。なお、以下に示す事業区分は、「第
      5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に掲げるセグメントの区
      分と同一であります。
       なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており
      ます。これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断するこ
      ととなります。
      (1)  建設資材

       建設資材は、当社グループのコア事業であり、主に国内の資材メーカー、代理店及び商社より仕入れた建設資材等
      を、国内の建材販売店、ハウスメーカー、ゼネコン及び工務店に販売しております。
       当該事業においては、セメント、生コンクリート、コンクリート用化学混和剤、土木資材及び鉄鋼製品などの「基
      礎資材」、外装材、内装材、断熱材及びガラス・サッシなどの「建築資材」、住宅機器(キッチン、バスルーム、洗
      面化粧台、トイレ、給湯機器、暖房機器等)及び省エネルギー・創エネルギー機器などの「住宅資材」に係る仕入販
      売等を行っており、うち生コンクリート及び住宅用・ビル用サッシについては製造・加工販売を行っております。
       当該事業を展開する当社グループは以下のとおりであります。
      <セグメントに属する関係会社>
        (建設資材の販売等)
        ㈱クワザワ、北翔建材㈱、㈱光和、原木屋産業㈱、原木屋セーフティーステップ㈱、北海道管材㈱(※)、
        日桑建材㈱(○)、ホクセイ産業㈱(*)
        (建築資材の製造等)
        クワザワサッシ工業㈱、和寒コンクリート㈱、㈱ニッケー、恵庭アサノコンクリート㈱(○)、
        大野アサノコンクリート㈱(*)
      (2)  建設工事

       建設工事は、各種工事の請負・施工等を主体としており、建設資材の販売に伴う外壁取付やユニットバスなどの工
      事施工等を行う「資材関連工事」、ゼネコン等の下請けとなる内装工事や戸建住宅の建築請負に係る元請工事などを
      行う「専業工事」、住宅リフォーム全般を扱う「住宅リフォーム工事」のほか、マンションの防水工事及び塗装工事
      を主体とした「大規模修繕工事」等を展開しております。
       当該事業を展開する当社グループは以下のとおりであります。
      <セグメントに属する関係会社>
        ㈱クワザワ、㈱クワザワ工業、㈱住まいのクワザワ、丸三商事㈱、㈱フリー・ステアーズ、
        ㈱インシュレーション(*)
      (3)  資材運送

       資材運送は、当社グループ及び外部企業等を顧客として、セメントや建設資材及びその他の運送業務を展開するほ
      か、車両のリース業務及び倉庫業務等を事業展開しております。
      <セグメントに属する関係会社>
        札幌アサノ運輸㈱、山光運輸㈱、㈱サツイチ
      (4)  不動産賃貸

       不動産賃貸は、北海道内を中心に倉庫、事務所、土地等の賃貸事業を行っております。
      <セグメントに属する関係会社>
        当社、㈱ニッケー、山光運輸㈱、㈱サツイチ
      (5)  その他

       太陽光発電、保険代理業、車両整備、施設管理等を行っております。
      <セグメントに属する関係会社>
        ㈱クワザワ、㈱クワザワエージェンシー、東日本自工㈱、和光クリーン㈱(○)
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      (6)  全社(共通)
       グループ会社の経営管理を行っております。
      <セグメントに属する関係会社>
        当社
      無印は連結子会社、(※)印は持分法適用関連会社、(○)印は非連結子会社、(*)印は持分法非適用関連会社でありま

      す。
       以上の当社グループにおける事業の系統図は、次のとおりであります。

     (注) 無印は連結子会社、※印は持分法適用関連会社、○印は非連結子会社、*印は持分法非適用関連会社











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     4【関係会社の状況】
                                     議決権の所有
                          資本金    主要な事業
            名称          住所              〔又は被所有〕             関係内容
                         (百万円)      の内容
                                     割合(%)
     (連結子会社)
                                           経営管理
                     札幌市         建設資材           100  資金の貸借
      ㈱クワザワ      (注)3、5                      100
                     白石区         建設工事           (-)  役員の兼任5名
                                           不動産の賃貸借
     (連結子会社)
                                           経営管理
                     札幌市                    100
                              建設工事             資金の貸借
      ㈱クワザワ工業    (注)3、5                       68
                     白石区                    (-)
                                           不動産の賃貸借
     (連結子会社)
                                           経営管理
                     札幌市                    100  資金の貸借
      ㈱住まいのクワザワ  (注)3                       50  建設工事
                     白石区                      役員の兼任1名
                                         (-)
                                           不動産の賃貸借
     (連結子会社)
                     札幌市                    100  経営管理
      北翔建材㈱                       20  建設資材
                     西区                      資金の貸借
                                         (-)
     (連結子会社)
                                           経営管理
                     札幌市                    100
      クワザワサッシ工業㈱                       10  建設資材             資金の貸借
                     白石区
                                         (-)
                                           不動産の賃貸借
     (連結子会社)
                                           経営管理
                     札幌市                    100  資金の貸借
      ㈱クワザワエージェンシー                       10  その他
                     白石区                      役員の兼任1名
                                         (-)
                                           不動産の賃貸借
     (連結子会社)
                                           経営管理
                     仙台市                    100
      丸三商事㈱                       35  建設工事             資金の貸借
                     若林区                    (-)
                                           役員の兼任1名
     (連結子会社)
                                           経営管理
                     東京都
                                         100  資金の貸借
                     千代田         建設工事
      ㈱フリー・ステアーズ (注)3                      100
                                           役員の兼任2名
                                         (-)
                     区
                                           不動産の賃貸借
     (連結子会社)
                                           経営管理
                     北海道                    100
      ㈱光和                       10  建設資材             資金の貸借
                     網走市
                                         (-)
                                           役員の兼任1名
     (連結子会社)
                     札幌市                    100  経営管理
                              その他
      東日本自工㈱                       30
                     西区                      資金の貸借
                                         (-)
     (連結子会社)
                     北海道
                                         100  経営管理
      和寒コンクリート㈱               上川郡       20  建設資材
                                         (-)  資金の貸借
                     和寒町
     (連結子会社)
                     北海道
                              建設資材           100  経営管理
      ㈱ニッケー               余市郡       12
                              不動産賃貸             資金の貸借
                                         (-)
                     余市町
     (連結子会社)
                                           経営管理
                     札幌市         資材運送           100
      ㈱サツイチ                       26               資金の貸借
                     北区         不動産賃貸
                                         (-)
                                           不動産の賃貸借
     (連結子会社)
                                           経営管理
                     栃木県                    100
                              建設資材             資金の貸借
      原木屋産業㈱                       10
                     栃木市                    (-)
                                           役員の兼任1名
     (連結子会社)
                                           経営管理
                     栃木県                    100
      原木屋セーフティーステップ㈱                       10  建設資材             資金の貸借
                     栃木市                    (-)
                                           役員の兼任1名
     (連結子会社)
                                           経営管理
                     札幌市         資材運送           100
      山光運輸㈱                       13               資金の貸借
                     白石区         不動産賃貸
                                         (10)
                                           不動産の賃貸借
     (連結子会社)
                     札幌市                    60  経営管理
      札幌アサノ運輸㈱                       20  資材運送
                     東区                      資金の貸借
                                         (-)
     (持分法適用関連会社)
                     札幌市                    25
      北海道管材㈱                       30  建設資材             -
                     北区                    (-)
     (注)1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
         2 「議決権の所有〔又は被所有〕割合」欄の(内書)は、間接所有であります。
         3 特定子会社であります。
         4 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
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         5 ㈱クワザワ及び㈱クワザワ工業については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に
           占める割合が10%を超えております。
            ㈱クワザワの主要な損益情報等                    ① 売上高              41,764百万円
                                ② 経常利益                514百万円
                                ③ 当期純利益                341百万円
                                ④ 純資産額               4,542百万円
                                ⑤ 総資産額              20,132百万円
            ㈱クワザワ工業の主要な損益情報等                    ① 売上高               9,020百万円

                                ② 経常利益                141百万円
                                ③ 当期純利益                98百万円
                                ④ 純資産額               3,746百万円
                                ⑤ 総資産額               6,265百万円
     5【従業員の状況】

      (1)連結会社における状況
                                                  2023年3月31日現在
              セグメントの名称                            従業員数(名)
                                                          394
     建設資材
                                                          277
     建設工事
                                                          268
     資材運送
     不動産賃貸                                                     -

                                                          17
     その他
                                                          56
     全社(共通)
                                                         1,012
                 合計
     (注)1 従業員数は、就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの
           出向者を含む。)であります。
         2 不動産賃貸は、専従している従業員はおりません。
      (2)提出会社の状況

                                                  2023年3月31日現在
        従業員数(名)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
                 56             42.9              12.6             5,472
     (注)1 従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であります。
         2 平均年間給与は、賞与及び基準賃金を含んでおります。
         3 提出会社の従業員は、すべて持株会社に属しておりますので、セグメント別の記載は省略しております。
      (3)労働組合の状況

         労働組合は結成されておりません。また労使関係について特に記載すべき事項はありません。
      (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性の育児休業等取得率、男女の賃金格差の状況

        ①提出会社
                                                  2023年3月31日現在
                                    労働者の男女の賃金の差異(%)
      管理職に占める
                男性労働者の育児休
      女性労働者の割合
                                        うち正規雇用           うちパート・
                 業等取得率(%)
                              全労働者
         (%)
                                          労働者          有期労働者
             4.0           0.0           67.4           66.9           189.3
     (注)1 管理職に占める女性労働者の割合は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第
           64号)(以下「女性活躍推進法」という。)の規定に基づき算出したものであります。
         2 男性労働者の育児休業等取得率は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
           法律」(1991年法律第76号)(以下「育児・介護休業法」という。)の規定に基づき、「育児休業、介護休
           業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)(以下「育
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           児・介護休業法施行規則」という。)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであ
           ります。
         3 労働者の男女の賃金の差異は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。賃金は、基本給、
           超過労働(時間外労働、休日労働及び深夜労働)に対する報酬、賞与等を含んでおります。
        ②連結子会社

                                                  2023年3月31日現在
                                        労働者の男女の賃金の差異(%)
                  管理職に占める         男性労働者の育児
          名称        女性労働者の割合          休業等取得率
                                             うち正規雇用        うちパート・
                                      全労働者
                     (%)         (%)
                                              労働者       有期労働者
     ㈱クワザワ                   1.2         20.0        64.6        65.5        51.5
     山光運輸㈱                   0.0          -        -        -        -

     (注)1 女性活躍推進法及び育児・介護休業法の規定による公表義務の対象となる連結子会社を記載しております。
         2 山光運輸㈱の男性労働者の育児休業等取得率及び労働者の男女の賃金の差異の状況は、女性活躍推進法及び
           育児・介護休業法の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
         3 管理職に占める女性労働者の割合は、女性活躍推進法上の規定に基づき算出したものであります。
         4 男性労働者の育児休業等取得率は、育児・介護休業法の規定に基づき、育児・介護休業法施行規則第71条の
           4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
         5 労働者の男女の賃金の差異は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。賃金は、基本給、
           超過労働(時間外労働、休日労働及び深夜労働)に対する報酬、賞与等を含んでおります。
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    第2【事業の状況】
     1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末(2023年3月31日)現在において当社が判断したものであり
      ます。
      (1)  経営方針

         当社は、コーポレート・ガバナンスの充実強化に取り組むにあたって、企業理念、経営理念等を念頭に置きつ
        つ、経営活動における効率的な意思決定と業務執行、ステークホルダー間の最適バランスの充足、会社情報の適時
        適切な開示の確保などを経営の基本方針としております。
         この経営方針を実現するため、行動を具体化した「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定しており
        ます。この基本方針を誠実に実践していくことで、様々なステークホルダーから選ばれ信頼される企業を目指しま
        す。
         当社グループは、「住宅・建設業界において、良質なサービス(製造・販売・施工・運送など)を提供して、安
        全・健康・快適な生活空間を創造する」ことを社業の基本としております。
         グループ経営においては、2020年10月に持株会社体制へ移行しており、経営資源の獲得と配分を適時に実現し機
        動的かつ柔軟な経営判断を可能にするグループ運営体制を構築する方針であります。
      (2)  経営環境

         わが国経済は、新型コロナウイルス感染症対策と経済社会活動の両立が進展する中、全国旅行支援や水際対策緩
        和などの各種政策の効果もあり、景気は緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、エネルギー・原材料価
        格の高騰や円安による物価上昇に加え、欧米諸国の金融引き締めによる景気後退懸念など、景気の下振れリスクも
        あり、先行き不透明感は残るものと思われます。
         当社グループを取り巻く事業環境につきましては、資材価格の高騰や労務費の上昇など建設コストが上昇する厳
        しい経営環境の中、新設住宅着工戸数は減少した一方、公共投資は弱含みながらも底堅く、民間投資は堅調に推移
        しました。建設業界を巡る経営環境は、同様な収益環境下、予断を許さない状況が続くものと予想されます。
      (3)  経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

         当社グループは、企業価値の向上のために収益性を重視するとともに、キャッシュ・フローを重視した財務基盤
        の安定に注力しております。このため、収益力強化と経営効率化を図り、経常利益及び自己資本比率を重要な経営
        指標として、その向上に取り組んでおります。
      (4)  優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

         当社グループは、安定的かつ持続的な成長を実現するために、以下の課題に優先的に対応しております。
      (経営戦略)
        ① 既存事業・新規事業・事業領域拡大
         a.既存事業
          ア 建設資材事業:顧客満足の向上、リニューアル・土木市場の強化、新商品の開発
          イ 建設工事事業:施工体制の強化、施工の品質管理、職方・外国人労働者の確保
          ウ 資材運送事業:既存顧客との関係強化、大型ドライバーの確保、原価削減による売上総利益の向上
         b.新規事業・事業領域拡大
          ア シナジー創出に向けたM&Aの推進、新規事業における収益力向上
          イ 事業領域拡大を目指した成長分野と生産性向上への積極的な投資
        ② 経営基盤の強化
         a.人材の採用・確保・再配置、教育の強化、働き方改革の推進
        b.キャッシュ・フローの増大、安定的な財務基盤の構築
        ③ サステナビリティへの取り組み
          当社グループでは、「私たちは、安全で快適な生活空間を創造し、豊かな社会の実現に貢献します。」とい
         う企業理念に基づき、事業を通じてSDGs達成のため、新たな取組についても積極的に貢献したいと考えていま
         す。取扱う建設関連資材や建築物は、世代を超えて使い続けられるものであり、「より豊かな社会の実現に貢
         献し持続的に成長する」というサステナビリティの基本方針のもと、企業価値の向上を目指します。
          当社グループは、本年4月にリスク管理委員会の中に「サステナビリティ部会」を設置しました。当部会で
         は、地球環境対策としての脱炭素化実現に向けた取り組みを検討するとともに、サステナビリティに関する課
         題への対応を行います。
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      (投資戦略)
        ① M&A投資
          当社グループとのシナジー効果が見込まれるものを対象に投資しています。2020年4月には、マンション大
         規模改修工事業者の株式会社フリー・ステアーズを買収しました。
        ② 人的投資
          企業価値を向上し、持続的成長を続けていくためには、優秀な人員の採用及び育成が重要な経営課題であり
         ます。採用活動を強化するとともに、各種研修の拡充を推進していくほか、計画的なジョブローテーションや
         OJTの強化並びに教育制度の拡充等に努め、社員のスキルアップに資する施策を実施します。
      (合理化の推進)
         当社は、2020年10月に持株会社体制へ移行し、戦略機能の強化と高効率な管理体制の構築を推進しておりま
        す。業務の効率化については、顧客サービスの向上、営業力の強化とともに、業務プロセスの改革を進めており
        ます。これらの業務の効率化とあわせてチェック機能をより強化する体制の構築に取り組みます。
      (5)  内部統制の強化とコーポレート・ガバナンス

         当社は、健全で持続的な成長を確保し、ステークホルダーからの信頼に応えるべく、コンプライアンス体制の
        強化、迅速かつ正確な情報開示の充実など、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。2018年12
        月には、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の
        諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたしました。
         2020年6月には、取締役会の監督機能の一層の強化及び意思決定の迅速化と機動性の強化を図ることを目的とし
        て監査等委員会設置会社に移行しました。
     2【サステナビリティに関する考え方及び取組】

       当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取り組みは、次のとおりであります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末(2023年3月31日)現在において当社グループが判断したも
      のであります。
      (1)  サステナビリティ全般に関するガバナンス及びリスク管理

         本項については、「         第2 事業の状況 3.事業等のリスク                  」及び「    第4 提出会社の状況 4.コーポレー
        ト・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な
        考え方   」に記載しております。
      (2)  人的資本に関する戦略並びに指標及び目標

        ① 戦略(人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する取り組み)
          当社は経営理念として「働きがいのある会社をつくる」を掲げております。性別、年齢別、国籍別で差別しな
         いという考えは、社内人事評価にも反映されているため、能力、識見及び人格で評価し、性別等は関係しており
         ません。また、障害者雇用、外国人雇用も積極的に行い、各種社内制度の充実に取り組んでおります。今後も経
         営理念に沿って能力に応じた登用を継続して行く方針であります
        ② 指標及び目標
                                                  2023年3月31日現在
             指標                  実績                  目標
     研修時間
      新卒研修                               1,344時間      継続的に拡充
      新任管理職研修等                               1,444時間
     障害者雇用率                                 1.4%    法定雇用率以上
     健康診断受診率                                 100%    100%を継続
     (注)1 研修時間は連結子会社への出向者を含む新卒研修受講者8名、新任管理職研修等受講者98名の合計時間であ
           ります。
         2 障害者雇用率は全ての連結子会社で集計することが困難なため、当社及び主要な連結子会社である㈱クワザ
           ワの実績であります。なお、民間企業の法定雇用率は2.3%であり、当事業年度は未達成のため障害者雇用
           納付金を納付しております。
         3 健康診断受診率は全ての連結子会社で集計することが困難なため、当社及び主要な連結子会社である㈱クワ
           ザワの労働基準監督署に提出している健康診断結果報告書より算出したものであります。
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     3【事業等のリスク】
       当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及び
      キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは以下のとおりでありま
      す。
       当社は、これらのリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の迅速な対応に努める方針で
      あります。なお、本項における将来に関する事項は、当連結会計年度末(2023年3月31日)現在において当社が判断
      したものであります。
      (1)  環境・社会リスクについて

        当社は、リスク管理委員会を設置のうえ、サステナビリティの観点で重要度の高いリスクについて、管理・モニタ
      リングを行い、リスクの低減に努めています。また、リスク管理の一環として、環境、社会に関する潜在的リスクの
      把握に努めております。
        このようなリスク対策を実施したとしても、当社グループの事業活動により社会に対し負の影響が発生した場合に
      は、事業の遅延や停止、損害賠償等の追加的費用、レピュテーション低下等の悪影響を及ぼす可能性があります。
      (2)  外部環境について

        当社グループの事業は、主に建設工事等に関連する事業領域において展開しており、国内における民間設備投資
      や住宅着工、公共工事等の動向に影響を受けております。
        今後、景気や税制・金利・不動産市況等の動向等により民間設備投資や新設住宅着工の減少が生じた場合、ま
      た、国や地方公共団体における公共工事の削減等が生じた場合には、建設需要の減少等により当社グループの経営
      成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
      (3)  特定地域への集中について

        当社グループの事業は、北海道地域を中心に事業展開しており、当該地域への依存度が高くなっております。こ
      のため、当社グループの事業が北海道の経済環境や建設需要等の動向に影響を受けた場合、当社グループの経営成
      績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        当社グループは、こうした地域集中リスクを低減させるため、北海道外における事業展開の強化を推進しており
      ます。
      (4)  季節変動等について

        当社グループの事業は、主に建設工事に関連する事業領域で展開しており、経済環境や建設需要などの季節変動
      による影響を受けます。当社グループは、工事等の大型案件を受注した際に、工事の遅延等により案件の進捗が遅
      れる場合、当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。
        当社グループでは、大型工事案件の進捗管理を徹底して、これらのリスク極小化対策を講じております。
      (5)  建設資材について

        当社グループでは、建設資材の仕入価格等の変動に応じた販売価格への転嫁が困難となる場合には、当社グルー
      プの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        当社グループは、建設資材では仕入価格に適正なマージンを加味した販売価格を設定しており、建設工事におい
      ても原材料コストを考慮して適正利潤の維持に努めております。
      (6)  外注企業の確保について

        当社グループの建設工事及び資材運送においては、外注先として工事施工業者や運送業者等を活用しておりま
      す。今後において、外注先の確保に支障が生じた場合、当社グループの事業活動の制約要因となる可能性があるほ
      か、外注コストの上昇が生じた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま
      す。
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      (7)  契約不適合の発生及び訴訟等について
        当社グループは、工事における設計・施工不良等を起因とした重大な契約不適合が発生した場合、その責任に関
      する補修・補償等に係る負担が生じ、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        当社グループは、関連法令に基づき品質管理体制を重視した業務を運営することで、当該リスクの低減に努めて
      おります。
        また、当社グループの事業活動に関連してトラブルや問題が生じた場合、これらに起因する損害賠償請求あるい
      は訴訟が提起される可能性があります。これらの訴訟内容により、当社グループの経営成績及び財政状態並びに社
      会的信用に影響を及ぼす可能性があります。
      (8)  取引先に対する信用リスクについて

        当社グループの主要な販売先は、国内の建材販売店、工務店及び建設関連企業であります。外部環境の急激な変
      化や取引先における業績悪化等により売上債権に係る貸倒れ等が発生した場合、当社グループの経営成績及び財政
      状態は影響を受ける可能性があります。
        当社グループは、取引先の経営状況に応じた与信枠設定及び継続的な経営状態の把握により、売上債権に係る信
      用リスクのコントロールに努めております。
      (9)  企業買収等について

        当社グループは、事業基盤強化及び新たな事業展開を推進するために、M&Aや事業の再編等を行っておりま
      す。企業買収等において、想定できない事業計画の遅延や収益性の低下、未認識リスクの発生等が生じ、シナジー
      効果が十分に発揮されない場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        当社グループは、対象企業の財務内容、契約内容の精査やマーケット調査等の事前調査を十分に行うなど、リス
      クの極小化に対応しております。
      (10)   人材の確保及び育成について

        当社グループは、業容拡大及び取引先ニーズの多様化等に対応するため必要な人材の確保と育成に努めていく方
      針です。しかしながら、必要な人材確保が進捗しなかった場合や既存の人材が社外に流出した場合には、当社グ
      ループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
      (11)   個人情報管理について

        当社グループは、事業の遂行にあたって個人情報を有しております。その個人情報について、役職員による外部
      漏えいや第三者による不正取得等が発生した場合、当社グループに対する損害賠償請求や社会的信用の低下等が生
      じ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        当社グループは、「プライバシーポリシー」や規程・マニュアルの策定、システム対応の強化及び教育研修の実
      施等を行うことで、個人情報管理体制の強化に取り組んでおります。
      (12)   法的規制について

        当社グループの事業活動においては、建設業法、宅地建物取引業法、倉庫業法及びその他関連法令の各種法規制
      を受けております。また、法令等に基づき各事業運営に係る許認可等を取得しております。
        一方、違反その他事由によりこれら許認可の停止又は取消を含む処分が発生した場合や法改正等により規制強化
      が生じた場合には、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を受ける可能性があります。
        当社グループは、法令遵守のためのコンプライアンス体制を強化しており、現時点において各許認可に係る欠格
      事由に該当する事実は無いものと認識しております。
      (13)   自然災害・感染症等について

        大規模の地震、火災等の自然災害及び新型コロナウイルス、インフルエンザ等の感染症が想定を大きく上回る規
      模で発生した場合、当社グループの事業拠点等が重大な損害を受ける可能性があります。その場合、当社グループ
      の業務処理の遅延が発生し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        当社グループは、それらに対応したマニュアルを整備し、避難訓練を実施するなど、安全対策等を講じておりま
      す。
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      (14)   減損リスクについて
        当社グループは、保有する固定資産及びリース資産に対して減損会計基準に基づき適切な減損処理を実施してお
      ります。しかし、それらの価値が著しく低下した場合には追加の減損処理が必要となり、こうした場合には当社グ
      ループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
      (15)   退職給付債務について

        当社グループの退職給付制度は、確定給付型の確定給付企業年金制度及び退職一時金制度等を採用しております。
      退職給付費用及び退職給付債務は、数理計算上設定した退職給付債務の割引率及び年金資産の期待運用収益率といっ
      た前提条件に基づいて算出しております。しかしながら、実際の結果が前提条件と異なる場合には、当社グループの
      経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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     4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)  経営成績等の状況の概要
        ① 財政状態及び経営成績の状況
         当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症対策と経済社会活動の両立が進展する中、全
        国旅行支援や水際対策緩和などの各種政策の効果もあり、景気は緩やかな回復基調で推移しました。しかしなが
        ら、エネルギー・原材料価格の高騰や円安による物価上昇に加え、欧米諸国の金融引き締めによる景気後退懸念な
        ど、景気の下振れリスクもあり、先行き不透明な状況が続きました。
         当社グループの位置する建設関連業界におきましては、資材価格の高騰や労務費の上昇など建設コストが上昇す
        る厳しい経営環境の中、新設住宅着工戸数は減少した一方、公共投資は弱含みながらも底堅く、民間投資は堅調に
        推移しました。
         このような環境において当社グループは、顧客獲得に向けた営業力の強化と施工体制の拡充、PB商品の開発・拡
        販、既存取引先との関係強化を実施しました。
         この結果、当連結会計年度の業績は、売上高643億8百万円(前期比2.2%増)、営業利益8億53百万円(前期比
        3.2%増)、経常利益10億83百万円(同8.6%増)、親会社株主に帰属する当期純利益6億1百万円(同7.4%増)
        となりました。
         セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
        (建設資材)
         建設資材売上は資材価格の段階的な値上げ等の影響はあったものの、営業力強化により顧客と信頼関係を構築・
        維持することができ、基礎資材売上は主力市場である北海道において、公共投資が弱めの動きながら底堅く推移し
        たことなどから、売上高は336億78百万円(前期比1.6%増)、セグメント利益は5億6百万円(同106.8%増)とな
        りました。
        (建設工事)
         当社グループの主力市場では住宅投資が減少しているものの、設備投資の持ち直しを受け、施工体制の整備・拡
        充を推し進めてきた結果、中小規模を中心とした工事受注が堅調に推移したことなどから、売上高は265億30百万
        円(前期比5.9%増)、セグメント利益は2億40百万円(同28.6%増)となりました。
        (資材運送)
         前年好調に推移した基礎資材運送の反動減や急激なエネルギー価格の高騰により、売上高は35億53百万円(前期
        比15.4%減)、セグメント利益は6百万円(同92.3%減)となりました。
        (不動産賃貸)
         賃貸収入が安定的に推移したものの、修繕費等が例年以上に発生したことなどから、売上高は2億60百万円(前
        期比1.5%増)、セグメント利益は1億68百万円(同8.6%減)となりました。
        (その他)
         太陽光発電事業が好調に推移した結果、売上高は2億84百万円(前期比4.9%増)、セグメント利益は60百万円
        (同15.5%増)となりました。
        ② キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度末における現金及び現金同等物は85億88百万円となり、前連結会計年度末と比べ5億3百万円の
        増加となりました。
         営業活動によるキャッシュ・フローは13億16百万円となり、前連結会計年度と比べ5億56百万円の増加となりま
        した。
         投資活動によるキャッシュ・フローは△92百万円(前連結会計年度は24百万円)となりました。
         財務活動によるキャッシュ・フローは△7億20百万円となり、前連結会計年度と比べ11億9百万円の増加となり
        ました。
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        ③ 生産、受注及び販売の実績
         a.受注実績
           当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
           セグメントの名称           受注高(百万円)          前期比(%)        受注残高(百万円)           前期比(%)

         建設資材                    -         -          -         -

         建設工事                  27,838          104.7          7,843          91.9

         資材運送                    -         -          -         -

         不動産賃貸                    -         -          -         -

         その他                    -         -          -         -

              合計             27,838          104.7          7,843          91.9

         (注)セグメント間取引については、相殺消去しております。
         b.販売実績

           当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                 販売高(百万円)                  前期比(%)
         建設資材                              33,678                  101.6

         建設工事                              26,530                  105.9

         資材運送                              3,553                  84.6

         不動産賃貸                               260                101.5

         その他                               284                104.9

                合計                       64,308                  102.2

         (注)セグメント間取引については、相殺消去しております。
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      (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
        ① 財政状態の状況に関する認識及び分析・検討内容
         当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針
        としております。
         当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比べ11億19百万円増加して401億38百万円となりまし
        た。
         流動資産は同13億40百万円増加して308億18百万円となりました。流動資産の増加の主なものは、現金及び預
        金、契約資産の増加によるものであります。
         固定資産は同2億20百万円減少して93億19百万円となりました。固定資産のうち有形固定資産は同2億81百万円
        減少して64億67百万円、無形固定資産は同28百万円増加して1億48百万円、投資その他の資産は同31百万円増加し
        て27億4百万円となりました。固定資産の減少の主なものは、減価償却が進んだことによる固定資産の減少による
        ものであります。
         当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末と比べ6億94百万円増加して254億33百万円となりまし
        た。
         流動負債は、同25億38百万円増加して227億17百万円となりました。流動負債の増加の主なものは、1年内返済
        予定の長期借入金の増加によるものであります。
         固定負債は同18億43百万円減少して27億15百万円となりました。固定負債の減少の主なものは、長期借入金の減
        少によるものであります。
         当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末と比べ4億25百万円増加して147億4百万円となりまし
        た。純資産の増加の主なものは、利益剰余金の増加であります。
         この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の36.3%から36.4%となりました。
        ② 経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

         当連結会計年度の経営成績は、売上高は前連結会計年度と比較して2.2%増加の643億8百万円となりました。
         販売費及び一般管理費は、前連結会計年度と比較して1.5%増加の73億64百万円となりました。この増加は主に
        営業活動の再開が進んだことによる変動費の増加であります。営業利益は同3.2%増加の8億53百万円となりまし
        た。
         営業外収益は、保険解約返戻金が増加したことから前連結会計年度と比較して24.4%増加の3億11百万円となり
        ました。営業外費用は同2.4%増加の81百万円となりました。経常利益は同8.6%増加の10億83百万円となりまし
        た。
         特別利益は、投資有価証券売却益が減少したことから前連結会計年度と比較して44.7%減少の14百万円となりま
        した。特別損失は、固定資産除却損が減少したことから同22.3%減少の28百万円となりました。
         これらの結果、税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度と比較して8.4%増加の10億69百万円となり、法人
        税等は、同13.8%増加の4億91百万円となりました。このうち法人税、住民税及び事業税は4億88百万円、法人税
        等調整額は2百万円となりました。
         親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度と比較して7.4%増加の6億1百万円となりました。
         なお、当連結会計年度における各セグメントの概況は、次のとおりです。

         建設資材においては、建設資材売上は資材価格の段階的な値上げ等の影響はあったものの、営業力強化により顧
        客と信頼関係を構築・維持することができ、基礎資材売上は主力市場である北海道において、公共投資が弱めの動
        きながら底堅く推移したことなどから、売上高は前連結会計年度と比較して5億17百万円増加の336億78百万円、
        セグメント利益は同2億61百万円増加の5億6百万円となりました。
         建設工事においては、当社グループの主力市場では住宅投資が減少しているものの、設備投資の持ち直しを受
        け、施工体制の整備・拡充を推し進めてきた結果、中小規模を中心とした工事受注が堅調に推移したことなどか
        ら、売上高は前連結会計年度と比較して14億74百万円増加の265億30百万円となり、セグメント利益は同53百万円
        増加の2億40百万円となりました。
         資材運送においては、前年好調に推移した基礎資材運送の反動減や急激なエネルギー価格の高騰により、売上高
        は前連結会計年度と比較して6億48百万円減少の35億53百万円となり、セグメント利益は同82百万円減少の6百万
        円となりました。
         不動産賃貸事業においては、賃貸収入が安定的に推移したものの、修繕費等が例年以上に発生したことなどか
        ら、売上高は前連結会計年度と比較して3百万円増加の2億60百万円となり、セグメント利益は同15百万円減少の
        1億68百万円となりました。
         その他事業においては、太陽光発電事業が好調に推移した結果、売上高は前連結会計年度と比較して13百万円増
        加の2億84百万円となり、セグメント利益は同8百万円増加の60百万円となりました。
        ③ キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
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         当社グループの当連結会計年度末のキャッシュ・フローは、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、
        前連結会計年度末と比べ5億3百万円増加し、当連結会計年度末には85億88百万円となりました。当連結会計年度
        における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         営業活動の結果、増加した資金は13億16百万円となりました。
         これは主に、仕入債務の増減額9億80百万円、減価償却費4億27百万円が計上されたためであります。
         また、仕入債務の増減額及び未払又は未収消費税等の増減額の増加などにより、前連結会計年度に比べ5億56百
        万円の増加となりました。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         投資活動の結果、減少した資金は92百万円(前連結会計年度は24百万円の増加)となりました。
         これは主に、固定資産の取得による支出1億77百万円が計上されたためであります。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         財務活動の結果、減少した資金は7億20百万円となりました。
         これは主に、長期借入金の返済による支出4億90百万円、配当金の支払額1億50百万円が計上されたためであり
        ます。
         また、短期借入金の純増減額の増加などにより、前連結会計年度に比べ11億9百万円の増加となりました。
         前連結会計年度においては、特に連結グループ間での資金需要の分析・調整に注力し資金の効率化を進めたこと
        により、短期借入金が大幅に減少しております。また、当連結会計年度においても、連結グループ間での資金需要
        の分析・調整に注力し資金の効率化に努めております。
         当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金等の短期資金は、自己資金及び金融機関から
        の短期借入金を財源としており、設備投資や事業投資等の長期資金は、自己資金、金融機関からの長期借入金及び
        リース等を財源としており、設備の特性や金利動向等の調達環境を勘案したうえで適切な調達方法を選択しており
        ます。
         当連結会計年度末における当社グループの資金は85億88百万円であり、有利子負債残高を控除したネットキャッ
        シュ残高は54億80百万円となり実質無借金経営を維持しております。ネットキャッシュ残高の維持を重視し財政の
        健全性を継続いたします。
        ④ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
        おりますが、この連結財務諸表の作成にあたっては、一定の会計基準の範囲内で見積りが行われている部分があ
        り、資産・負債及び収益・費用の数値に反映されております。これらの見積りについては、継続して評価を行って
        おりますが、実際の結果は見積りによる不確実性があるため、これらの見積り結果と異なる場合があります。
         連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについて
        は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載の
        とおりであります。
     5【経営上の重要な契約等】

        該当事項はありません。
     6【研究開発活動】

       該当事項はありません。
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    第3【設備の状況】
     1【設備投資等の概要】
       当社グループは、主に販売拠点の拡充、新設他、老朽設備の代替等について適宜設備投資を実施しております。
       当連結会計年度については、セグメント間消去後のグループ全体で                                222  百万円の設備投資を実施いたしました。
       セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。なお、設備投資にはリース資産を含めた有形
      固定資産及び無形固定資産への投資を記載しております。
      (1)  建設資材

         当連結会計年度の主な設備投資は、新基幹システムの開発費用を中心として総額                                      94 百万円の設備投資を実施いた
        しました。
         なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
      (2)  建設工事

         当連結会計年度の主な設備投資は、事業用不動産の取得を中心として総額                                   77 百万円の設備投資を実施いたしまし
        た。
         なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
      (3)  資材運送

         当連結会計年度の主な設備投資は、事業用車両の取得を中心として総額                                  28 百万円の設備投資を実施いたしまし
        た。
         なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
      (4)  不動産賃貸

         当連結会計年度の主な設備投資は、賃貸不動産の改修を中心として総額                                  10 百万円の設備投資を実施いたしまし
        た。
         なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
      (5)  その他

         当連結会計年度の主な設備投資は、事業用設備の更新について0百万円の設備投資を実施いたしました。
         なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
      (6)  全社(共通)

         当連結会計年度の主な設備投資は、会計システム用サーバーを中心として総額10百万円の設備投資を実施いたし
        ました。
         なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
     2【主要な設備の状況】

      (1)  提出会社
                                                  2023年3月31日現在
                                     帳簿価額(百万円)

                                                         従業
        事業所名         セグメント      設備の
                            建物    機械装置                         員数
        (所在地)          の名称      内容               土地     リース
                            及び     及び               その他     合計    (名)
                                     (面積㎡)       資産
                            構築物     運搬具
                                         〔3〕
     本社           不動産賃貸       事務所
                            1,517       -      46     7    32   1,603     56
     (札幌市白石区)           全社(共通)       その他
                                       (8,006)
     東札幌倉庫                                    476
                不動産賃貸       倉庫       59     -           -     -    535    -
     (札幌市白石区)                                  (5,580)
     ㈱クワザワ千葉事業所
                       事務所                  315
     ほか6か所           不動産賃貸             166      -           -     0    482    -
                       倉庫               (27,674)
     (千葉市若葉区他)
     (注)1 上記中〔外書〕は連結会社以外からの賃借設備の年間賃借料であります。
         2 現在休止中の主要な設備はありません。
         3 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。
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      (2)国内子会社
                                                  2023年3月31日現在
                                       帳簿価額(百万円)
                                                         従業
               事業所名      セグメント      設備の
                               建物    機械装
        会社名                                                  員数
                                         土地    リース
              (所在地)       の名称      内容
                               及び    置及び              その他     合計
                                                         (名)
                                       (面積㎡)      資産
                               構築物     運搬具
              本社他
                    建設資材           〔90〕     〔3〕     〔1〕   〔0〕
     ㈱クワザワ         (札幌市            事務所                        8   204    345
                    建設工事            7     0     -    189
              白石区他)
              本社他
                                          150
     ㈱クワザワ工業         (札幌市      建設工事      事務所      24     -          5    15    194    77
                                        (1,611)
              白石区他)
                                         〔30〕
              本社他            事務所
     ㈱住まいの                          〈10〉     〔2〕     〈40〉         〔1〕
              (札幌市      建設工事      モデル                    -        51    65
     クワザワ                           10     -     40         0
              白石区他)            ハウス
                                         (791)
              本社                            〔1〕
                                〔4〕     〔0〕             〔0〕
     北翔建材㈱         (札幌市      建設資材      事務所                -    -         0   12
                                 0    -             -
              西区)                         (34,687)
              本社
     クワザワサッシ                      事務所
              (札幌市      建設資材            0     0     -    -     0    0   14
     工業㈱                      工場
              白石区)
              本社他
     ㈱クワザワ                           〔0〕
              (札幌市      その他      事務所          -     -    -    -    -    7
     エージェンシー                           -
              白石区他)
              本社                            〔2〕
     丸三商事㈱         (仙台市      建設工事      事務所      14     -     90    -     1   105    24
              若林区)                          (1,647)
              本社他
     ㈱フリー・ステ                           〔9〕     〔0〕         〔0〕
              (東京都千      建設工事      事務所                -        -    -    26
     アーズ                           -     -         -
              代田区他)
              本社他                           〈18〉
                                〈3〉     〔3〕             〔0〕
     ㈱光和         (北海道      建設資材      事務所               293     0       329    28
                                35     0             0
              網走市他)                         (10,359)
              本社
                           事務所               100        〔1〕
     東日本自工㈱         (札幌市      その他            9     6         -        116    10
                           工場             (3,622)           0
              西区)
              本社
     和寒         (北海道            事務所                15
                    建設資材            7    24         -     0    48    10
     コンクリート㈱         上川郡            工場             (28,541)
              和寒町)
              本社他
                                         〈13〉
              (北海道      建設資材      事務所     〈1〉                  〔0〕
     ㈱ニッケー                                17     144     71        301    12
              余市郡      不動産賃貸      工場      66                   0
                                       (53,293)
              余市町)
              本社他                           〈77〉
                    資材運送      事務所    〈199〉      〔0〕             〈0〉
     ㈱サツイチ         (札幌市                            128     -        805    81
                    不動産賃貸      倉庫     667      7             1
              北区他)                         (19,426)
              本社他                            〔1〕
                                〔0〕                  〔1〕
     原木屋産業㈱         (栃木県      建設資材      事務所          11     25    -        61    19
                                23                   1
              栃木市他)                          (1,553)
              本社
     原木屋セーフ                          〔13〕     〔2〕     〔3〕        〔2〕
              (栃木県      建設資材      事務所                    -         0   39
     ティーステップ㈱                           -     0     -        -
              栃木市)
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                                       帳簿価額(百万円)
                                                         従業
               事業所名      セグメント      設備の
                               建物    機械装
        会社名                                                  員数
                                         土地    リース
              (所在地)       の名称      内容
                               及び    置及び              その他     合計
                                                         (名)
                                       (面積㎡)      資産
                               構築物     運搬具
              本社他            事務所     〔0〕    〔218〕      〈63〉         〔1〕
                    資材運送
     山光運輸㈱         (札幌市            倉庫    〈329〉      〈0〉     132     -    〈0〉    484    150
                    不動産賃貸
              白石区他)            車両     336      14  (10,718)            1
                                          〔0〕
              本社他
                           事務所     〔0〕          〈3〉
     札幌アサノ運輸㈱         (札幌市      資材運送                 0         -     0    51    37
                           車両      2          49
              東区他)
                                        (5,050)
     (注)1 上記中〔外書〕は連結会社以外からの賃借設備の年間賃借料であります。
         2 上記中〈内書〉は連結会社以外への賃貸設備であります。
         3 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおります。
     3【設備の新設、除却等の計画】

     (1)重要な設備の新設
                             投資予定金額              着手及び完了予定年月
      会社名          セグメント                      資金調達                 完成後の
           所在地          設備の内容
     事業所名           の名称            総額    既支払額      方法                増加能力
                                             着手      完了
                           (百万円)     (百万円)
     ㈱クワザワ      札幌市     建設資材・       基幹

                              595      63  自己資金      2022.3      2024.3       -
      本社     白石区     建設工事      システム
     (2)重要な設備の除却等

        該当事項はありません。
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    第4【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)  【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
                普通株式                                      36,000,000

                  計                                    36,000,000

        ②【発行済株式】

           事業年度末現在発行数            提出日現在発行数
                                   上場金融商品取引所名又は
      種類        (株)           (株)                            内容
                                  登録認可金融商品取引業協会名
            (2023年3月31日)           (2023年6月30日)
                                  東京証券取引所
                                                  単元株式数は100株
                16,694,496           16,694,496
     普通株式                            (スタンダード市場)
                                                  であります。
                                  札幌証券取引所
                16,694,496           16,694,496
       計                                  -             -
      (2)  【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
      (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
      (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金
                                資本金増減額        資本金残高
         年月日         総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                                (百万円)       (百万円)
                  (千株)       (千株)                     (百万円)       (百万円)
     2018年7月1日(注)                8,347       16,694         -       417        -       318

     (注)株式分割(1:2)によるものであります。
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      (5)  【所有者別状況】
                                                  2023年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                       単元未満
        区分      政府及び                      外国法人等                  株式の状
                        金融商品     その他の                個人
              地方公共     金融機関                                計    況(株)
                        取引業者      法人               その他
               団体                   個人以外      個人
                      15     21     137      14     28   14,910     15,125
     株主数(人)             -                                        -
     所有株式数
                    16,198      3,200     72,775       762      54   73,815     166,804      14,096
                  -
     (単元)
     所有株式数の割合
                     9.71     1.92     43.63      0.46     0.03     44.25
                  -                                 100.00       -
     (%)
     (注)1 自己株式1,652,308株は、「個人その他」に16,523単元、「単元未満株式の状況」に8株含まれておりま
           す。
         2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が40単元含まれております。
      (6)  【大株主の状況】

                                                  2023年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                            所有株式数
           氏名又は名称                     住所                  総数に対する所有
                                             (千株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
                        東京都文京区小石川1丁目1-1                       2,700         17.95
     太平洋セメント株式会社
                        札幌市中央区南1条西4丁目13                       1,394          9.27
     桑澤商事株式会社
                        東京都千代田区丸の内3丁目3-1                        802         5.34
     吉野石膏株式会社
                        東京都港区浜松町2丁目11-3                        397         2.64
     日本マスタートラスト信託銀行株式会社
                        札幌市白石区中央2条7丁目1-1                        348         2.32
     クワザワ従業員持株会
     株式会社LIXIL                   東京都品川区西品川1丁目1-1                        339         2.26
                                                324         2.15

     株式会社北海道銀行                   札幌市中央区大通西4丁目1番地
                        札幌市中央区大通西3丁目7                        310         2.06
     株式会社北洋銀行
                                                287         1.91
     桑澤 嘉英                   札幌市中央区
                        東京都千代田区有楽町1丁目13-1                        257         1.71
     第一生命保険株式会社
                                               7,163         47.62
              計                   -
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      (7)  【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  2023年3月31日現在
            区分            株式数(株)           議決権の数(個)                 内容
     無議決権株式                          -       -              -

     議決権制限株式(自己株式等)                          -       -              -

     議決権制限株式(その他)                          -       -              -

                     (自己保有株式)
                                      -
                           1,652,300
                     普通株式
     完全議決権株式(自己株式等)                                               -
                     (相互保有株式)
                                      -
                             50,800
                     普通株式
                           14,977,300             149,773
     完全議決権株式(その他)                普通株式                              -
                             14,096
     単元未満株式                普通株式                 -              -
                           16,694,496
     発行済株式総数                                 -              -
                                        149,773
     総株主の議決権                          -                    -
     (注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株(議決権40個)
           含まれております。
         2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式8株及び相互保有株式24株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                  2023年3月31日現在
                                                      発行済株式
                                    自己名義所      他人名義所      所有株式数      総数に対す
       所有者の氏名又は名称                 所有者の住所            有株式数      有株式数       の合計     る所有株式
                                     (株)      (株)      (株)      数の割合
                                                       (%)
     (自己保有株式)
                    札幌市白石区中央2条7丁目
                                    1,652,300            1,652,300         9.90
     クワザワホールディングス株式                                         -
                    1-1
     会社
     (相互保有株式)               北海道北見市西三輪6丁目
                                      40,000      10,800      50,800       0.30
     ホクセイ産業株式会社          (注)     1-2
                                    1,692,300        10,800     1,703,100        10.20
            計               -
     (注)ホクセイ産業株式会社は、当社グループの取引先会社で構成される持株会(クワザワ取引先持株会 札幌市白石
         区中央2条7丁目1-1)に加入しており、同持株会名義で当社株式10,800株を所有しております。
                                 24/102








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     2【自己株式の取得等の状況】
      【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
      (1)  【株主総会決議による取得の状況】
          該当事項はありません。
      (2)  【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
      (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

          会社法第155条第7号による取得
                 区分                  株式数(株)             価額の総額(円)
     当事業年度における取得自己株式                                       4            1,604
     当期間における取得自己株式                                       -              -
     (注)当期間における取得自己株式には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による
         株式数は含めておりません。
      (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                 当期間
               区分
                                    処分価額の総額                処分価額の総額
                            株式数(株)                株式数(株)
                                      (円)                (円)
     引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             -        -        -        -
     消却の処分を行った取得自己株式                             -        -        -        -
     合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移
                                  -        -        -        -
     転を行った取得自己株式
     その他(-)                             -        -        -        -
     保有自己株式数                         1,652,308            -     1,652,308            -
     (注)当期間における保有自己株式には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による
         株式数は含めておりません。
     3【配当政策】

       当社の利益配分に関しましては、将来に備えた経営基盤の強化に配慮しながら、株主の皆様のご期待にお応えでき
      るよう、安定的な配当水準を維持することを基本としております。また、内部留保金につきましては、財務内容の一
      層の強化とグループ内の経営効率化に努め、あわせて経営基盤の拡大を図るため、適宜実施する投資の資金として充
      当する方針であります。
       当社は、年1回の期末配当と業績に応じて中間配当を行うことを基本方針としております。この基本方針に基づ
      き、当期の利益配当につきましては、普通配当10円と記念配当2円(創業90周年記念配当)をあわせ、1株当たり12
      円とさせていただきました。
       なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当及び会社法第459条第1項の規定に基づく剰余金の配当につ
      いて、取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。
      (注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

             決議年月日         配当金の総額(百万円)             1株当たり配当額(円)
            2023年5月15日
                                180              12
            取締役会決議
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     4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社は、株主、顧客、地域社会及び従業員等のステークホルダーに対する責任を全うし、当社グループの持
         続的な成長と企業価値の最大化を実現することを目的として、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みま
         す。
          また、当社グループでは、「私たちは、安全で快適な生活空間を創造し、豊かな社会の実現に貢献しま
         す。」という企業理念に基づき、事業を通じてSDGs達成のため、新たな取組についても積極的に貢献したいと
         考えています。取扱う建設関連資材や建築物は、世代を超えて使い続けられるものであり、「より豊かな社会
         の実現に貢献し        持続的に成長する」というサステナビリティの基本方針のもと、企業価値の向上を目指しま
         す。
          当社は、本年4月にリスク管理委員会の中に「サステナビリティ部会」を設置しました。当部会では、地球
         環境対策としての脱炭素化実現に向けた取り組みを検討するとともに、サステナビリティに関する課題への対
         応を行います。
          なお、当社は、「クワザワホールディングス株式会社                          コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」を制定
         し、当社ホームページ(https://www.kuwazawa-hd.co.jp/)に公開しております                                     。
        ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

          当社は、取締役会の監督機能の強化と意思決定の機動性の強化を通じて、コーポレート・ガバナンス体制の
         一層の充実を図るべく、監査等委員会設置会社を採用し、企業統治の体制として以下の機関を設置しておりま
         す。
         <取締役会>
          取締役会は、原則として毎月1回、また必要に応じて随時開催し、経営に関する重要事項の決定及び業務執
         行の監督を行なっております。当事業年度において取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況に
         ついては次のとおりであります。
           役職名
                       氏 名       開催回数       出席回数            備 考
         代表取締役社長              桑澤 嘉英          13       13            -

           取締役

         副社長執行役員              小玉 明彦          13       13            -
        グループ営業本部長
           取締役
          専務執行役員            佐藤 喜美夫          13       13            -
          管理本部長
           取締役
          専務執行役員             桑澤 悠介          13       13            -
       グループ営業本部副本部長
                                            2022年6月29日退任
           取締役           芝山 好一          3       3
                                            退任までの全ての取締役会に出席
                                            2022年6月29日就任
       取締役(常勤監査等委員)                 為国 徹         10       10
                                            就任後全ての取締役会に出席
       社外取締役(監査等委員)                山下 信行          13       13            -
       社外取締役(監査等委員)                佐藤 博志          13       13            -

       社外取締役(監査等委員)                山本 賢正          13       13            -

                                            2022年6月29日就任
       社外取締役(監査等委員)                斎藤 準護          10       10
                                            就任後全ての取締役会に出席
                                            2022年6月29日就任
       社外取締役(監査等委員)                林 美香子          10       10
                                            就任後全ての取締役会に出席
                                            2022年6月29日退任
       取締役(常勤監査等委員)                坂井 邦與          3       3
                                            退任までの全ての取締役会に出席
                                            2022年6月29日退任
       社外取締役(監査等委員)                 宮下 隆         3       3
                                            退任までの全ての取締役会に出席
                                 26/102



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          取締役会における具体的な検討内容は、株主総会に関する事項、決算に関する事項、配当金に関する事項、
         取締役に関する事項、社内規程の改廃に関する事項等であります。
         <監査等委員会>
          監査等委員会は、原則として毎月1回、また必要に応じて随時開催し、監査等委員会で策定した監査の方
         針・計画に基づき実施する調査や取締役会等の重要な会議への出席等を通じて、取締役(監査等委員である取
         締役を除く。)の職務執行を監査するとともに、会計監査人との相互連携により、監査・監督の実効性の充実
         を図っています。
        <指名・報酬委員会>
          指名・報酬委員会は、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化する
         ため、取締役会の下に           その諮問機関として設置され、監査等委員会の意見を尊重した上で、取締役会に答申し
         ております。当事業年度において指名・報酬委員会を3回開催しており、個々の委員の出席状況については次
         のとおりであります。
           役職名
                       氏 名       開催回数       出席回数            備 考
         代表取締役社長              桑澤 嘉英          3       3    指名・報酬委員会委員長

          社外取締役
                       山下 信行          3       3    社外取締役(監査等委員)
         (監査等委員)
          社外取締役
                       佐藤 博志          3       3    社外取締役(監査等委員)
         (監査等委員)
         指名・報酬委員会における具体的な検討内容は、株主総会に付議する取締役の選任及び報酬に関する事項、
        取締役の報酬に関する事項等であります。
         <経営会議>
          経営会議は、代表取締役の諮問機関として設置され、原則として毎月1回以上開催し、当社の重要事項に関
         する審議及び経営進捗状況等の重要事項の報告を行っております。
         <リスク管理委員会>
          リスク管理委員会は、組織横断的かつ包括的なリスク管理を行なうために設置され、原則として1年間に数
         回開催し、個別リスクに対する管理状況の把握やリスクの未然防止に関する指導・監督を行なっております。
         <関係会社責任者会議>
          関係会社責任者会議は、各子会社の代表取締役又はそれに準ずる取締役が出席して年2回開催し、業務執行状
         況の確認や当社からコンプライアンスに関連した重要事項について、指示、教育を行っております。
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          提出日現在の会社の機関・内部統制の関係を図によって示すと、次のとおりであります。
        ③ 企業統治に関するその他の事項











          当社の内部統制システムは、内部統制が効率的かつ効果的になるよう、外部のコンサルティング会社と契約し
         て、有効な手法を取入れて構築してまいりました。また、整備・運用については、当社の経営企画部5名が主管
         となって、より効果的になるよう整備・改善・指導・教育を行い、内部監査室3名は、独立性を保つよう、整
         備・運用状況の評価のみに専念しております。
          当社のリスク管理体制は、リスク管理に関する体制を整備するために、リスク管理の基本方針や規程を定めて
         おります。また、グループ内リスク管理体制強化のため、リスク管理委員会を設置し、社長が委員長となって経
         営企画部に事務局を置き、各委員は、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程、経理規程、関係会社管理規程、
         文書管理規程、規程管理規程に照らし合わせながら、グループにおけるリスク管理に関する体制の整備及び運用
         状況を評価・分析し、必要に応じてマニュアルを作成するなどして、その有効性を高めております。
          また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社グループのコンプライアンスを徹底し、リスクを管理
         しながら業務を適性かつ効率的に遂行するとともに、「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告の信頼性の
         確保」、「法令等の遵守」及び「資産の保全」を目的として、グループ全体の内部統制の仕組みを整備、構築
         し、業務の改善に努めております。
         a.当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
          ア 当社グループは、関係会社管理規程、コンプライアンス規程等を定め、子会社が重要な法令違反その他コ
           ンプライアンスに関する重要な事実等を発見した場合は、遅滞なく当社へ報告する旨定めております。
          イ 子会社は、関係会社管理規程に定める承認事項及び報告事項に関して当社に報告し、企業集団全体に関す
           る会議にも参加します。
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         b.当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          ア 当社グループは、リスク管理基本方針及びリスク管理規程等を定め、グループ内リスク管理体制強化のた
           めにリスク管理委員会を設置し、グループにおけるリスク管理に関する体制の整備及び運用状況を評価・分
           析し、その有効性を高めております。
          イ 子会社は、会社の財務状況の把握に努め、取締役会や経営会議等において損益状況を報告し、損失に影響
           を与える重要事実が発見された場合は、速やかに当社に報告します。
         c.当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          ア 当社は、子会社が効率的な業務執行を行うために必要な支援を行うとともに、事業運営に関する重要事項
           について経営企画部が事務局となり情報交換及び適切な指導を行います。
          イ 子会社は、業務執行を効率的に行うために、業務の合理化及び手続き等の簡略化に努め、必要な場合は当
           社より助言を得ます。また、内部統制が有効に機能するようITシステムに関する整備を推進します。
         d.当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
          ア 子会社は、コンプライアンス規程及び倫理規程等を定めるとともに、コンプライアンス管理責任者を配置
           し、業務の適正の確保に努めます。
          イ 子会社の取締役等及び使用人のコンプライアンス違反に対する通報体制として、内部通報制度及び外部通
           報制度を整備し、その運用に関する規程を定め、是正、改善の必要があるときは速やかに適切な措置をとり
           ます。
          ウ 内部監査室長は、内部監査規程に基づき子会社を定期的に監査し、その結果を社長に報告します。
        ④ 責任限定契約の内容の概要

          当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契
         約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当
         該責任限定が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がな
         かったときに限られます。
          また、当社と会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の契約を締結しており、
         当該契約の内容の概要は次のとおりであります。
         a.受嘱者は、本契約の履行に伴い生じた委嘱者の損害について、受嘱者に悪意又は重大な過失があった場合を
           除き、受嘱者の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として委嘱者から受け、又は受け
           るべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額をもって、委嘱者に
           対する損害賠償責任の限度とする。
         b.受嘱者の行為が(a.)の要件を充足するか否かについては、委嘱者がこれを判断し、速やかに受嘱者に結果を
           通知するものとする。
        ⑤ 取締役の定数

          当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は6名以内とする旨
         を定款に定めております。
        ⑥ 取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行い、株主総会にお
         いて議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数をもって行うとする旨を定款に定めております。
        ⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項

         a.剰余金の配当等の決定機関
           当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を
          除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配
          当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものでありま
          す。
         b.中間配当
           当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間
          配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためで
          あります。
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         c.自己の株式の取得
           当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得
          することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を
          可能とすることを目的とするものであります。
         d.取締役の責任免除
           当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含
          む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定め
          ております。これは、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、また社内外を問
          わず広く適任者を得られるようにすることを目的とするものであります。
         e.監査役の責任免除
           2020年6月26日開催の第71期定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会
          社法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる
          旨を定款附則に定めております。
           また、第71期定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第
          1項の損害賠償責任を限定する契約については、従前の例による旨を定款附則に定めております。
           これは監査等委員会設置会社への移行にあたり、定款から監査役に関する責任免除に関する規定を削除した
          ため、その経過措置を定めたものであります。
        ⑧ 株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
         以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主
         総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものでありま
         す。
      (2)  【役員の状況】

        ① 役員一覧
         男性   9 名 女性    1 名 (役員のうち女性の比率             10.0  %)
                                                         所有株
          役職名          氏名      生年月日                略歴            任期    式数
                                                         (千株)
                                 1976年4月     東京海上火災保険株式会社(現、東
                                      京海上日動火災保険株式会社)入社
                                 1981年7月     当社入社
                                 1984年2月     当社札幌建材支店長
                                 1985年5月     当社取締役
                                 1987年5月     当社常務取締役
        代表取締役社長          桑澤 嘉英      1953年6月8日      生
                                                     (注)2     287
                                 1990年6月     当社専務取締役
                                 1995年6月     当社代表取締役副社長
                                 1997年6月     当社代表取締役社長(現任)
                                 2020年10月     株式会社クワザワ代表取締役社長
                                      (現任)
                                 1978年4月     当社入社
                                 2005年9月     当社札幌営業三部長
                                 2009年4月     当社北海道本部副本部長
                                 2010年3月     当社東京本部副本部長
                                 2010年6月     当社取締役
                                 2013年4月     当社東京本部長
                                 2013年6月     当社常務取締役
          取締役
                                 2014年4月     当社営業統括本部副本部長
        副社長執行役員          小玉 明彦      1955年5月12日      生
                                                     (注)2     10
                                 2016年6月     当社取締役(現任)
       グループ営業本部長
                                 2016年6月     当社常務執行役員
                                 2017年6月     当社専務執行役員
                                 2017年6月     当社営業統括本部長
                                 2020年10月
                                      当社グループ営業本部長(現任)
                                 2020年10月
                                      株式会社クワザワ取締役(現任)
                                 2022年6月     当社副社長執行役員(現任)
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                                                         所有株
          役職名          氏名      生年月日                略歴            任期    式数
                                                         (千株)
                                 1975年4月     株式会社北海道拓殖銀行入行
                                 1998年11月     株式会社北洋銀行入行
                                 2006年4月     当社入社
                                      当社審査部長兼経営相談室長
                                 2014年4月     当社管理本部副本部長
                                 2014年4月     当社総務部長
                                 2014年6月
                                      当社取締役(現任)
          取締役
                                 2016年6月     当社常務執行役員
        専務執行役員          佐藤 喜美夫      1952年7月27日      生
                                                     (注)2     31
                                 2017年3月     株式会社クワザワエージェンシー代
         管理本部長
                                      表取締役社長
                                 2017年10月     当社経営相談室長
                                 2018年4月     当社管理本部長(現任)
                                 2020年10月     株式会社クワザワ取締役(現任)
                                 2021年5月     株式会社クワザワエージェンシー取
                                      締役会長(現任)
                                 2022年6月     当社専務執行役員(現任)
                                 2008年4月     株式会社北洋銀行入行
                                 2015年4月     当社入社
                                 2019年4月     当社札幌営業二部長
                                 2020年4月     当社営業統括副本部長
          取締役
                                 2020年6月
                                      当社取締役(現任)
        専務執行役員          桑澤 悠介      1985年10月3日      生                       (注)2     104
                                 2020年6月     当社常務執行役員
      グループ営業本部副本部長
                                 2020年10月     当社グループ営業本部副本部長
                                      (現任)
                                 2020年10月     株式会社クワザワ取締役(現任)
                                 2023年6月     当社専務執行役員(現任)
                                 1984年4月     株式会社北洋相互銀行(現、株式会
                                      社北洋銀行)入行
                                 2018年4月     当社入社
                                      当社審査部長
          取締役
                                 2020年10月     当社総務部長
                   為国 徹     1960年12月20日      生                       (注)3      1
       (常勤監査等委員)
                                 2022年4月     当社管理本部副本部長
                                 2022年6月
                                      当社取締役(常勤監査等委員)
                                      (現任)
                                 2022年6月     株式会社クワザワ監査役(現任)
                                 1965年4月     東京海上火災保険株式会社(現、東
                                      京海上日動火災保険株式会社)入社
                                 1990年6月     同社北海道本部札幌支店長
                                 1994年5月     株式会社東管札幌支店長
                                      札幌東管サービス株式会社代表取締
                                      役社長
                                 2001年6月     北海道交通株式会社常務取締役
          取締役
                                 2004年6月     株式会社百景園代表取締役社長
                  山下 信行      1940年4月22日      生                       (注)3     12
        (監査等委員)
                                 2009年5月     同社取締役顧問
                                 2013年6月     当社社外取締役
                                 2019年8月     株式会社小樽グリーンホテル取締役
                                 2020年6月     当社社外取締役(監査等委員)
                                      (現任)
                                 2022年8月     株式会社小樽グリーンホテル取締役
                                      会長(現任)
                                 31/102






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                                               クワザワホールディングス株式会社(E02610)
                                                           有価証券報告書
                                                         所有株
          役職名          氏名      生年月日                略歴            任期    式数
                                                         (千株)
                                 1972年4月     株式会社東海銀行(現、株式会社三
                                      菱UFJ銀行)入行
                                 1988年4月     株式会社北海道銀行本店営業部入行
                                 1992年10月     同行澄川支店長
                                 1995年2月     同行八戸支店長
                                 2000年4月     同行薄野支店長
                                 2003年10月     岩田建設株式会社(現、岩田地崎建
          取締役
                                      設株式会社)入社
                  佐藤 博志      1948年11月17日      生                       (注)3      6
        (監査等委員)
                                 2006年6月     同社執行役員経営企画室長
                                 2014年10月     弁護士法人太田・小幡綜合法律事務
                                      所(現、弁護士法人PLAZA総合法律
                                      事務所)入所企業支援部長(現任)
                                 2017年6月     当社社外取締役
                                 2020年6月
                                      当社社外取締役(監査等委員)
                                      (現任)
                                 1976年4月     東京海上火災保険株式会社(現、東
                                      京海上日動火災保険株式会社)入社
                                 1993年10月     Tokio   Marine   Europe   Insurance
                                      Limited   パリ支店長
                                 2002年7月     東京海上火災保険株式会社(現、東
                                      京海上日動火災保険株式会社)札幌
          取締役
                                      支店長
                  山本 賢正      1954年1月11日      生                       (注)3     -
                                 2006年7月     同社東北コンプライアンス・オフィ
        (監査等委員)
                                      サー
                                 2010年7月     同社内部監査部・主任監査役
                                 2014年3月     同社定年退職
                                 2017年6月     当社社外監査役
                                 2020年6月
                                      当社社外取締役(監査等委員)
                                      (現任)
                                 1989年4月     日本セメント株式会社(現、大平洋
                                      セメント株式会社)入社
                                 1991年1月     同社北陸支店営業課
                                 1995年5月     同社東京支店長野営業所
                                 1999年8月     同社東京支店固化材営業部
                                 2011年4月     同社セメント事業本部営業部営業グ
          取締役
                  斎藤 準護      1964年10月2日      生                       (注)3     -
                                      ループ
        (監査等委員)
                                 2013年4月     同社セメント事業本部営業部固化材
                                      営業グループリーダー
                                 2022年4月     同社北海道支店長(現任)
                                 2022年6月
                                      当社社外取締役(監査等委員)
                                      (現任)
                                 1976年4月     札幌テレビ放送株式会社入社
                                 1985年1月     フリーキャスターとして活動開始
                                      (現在に至る)
                                 2008年4月     慶應義塾大学大学院システムデザイ
                                      ン・マネジメント研究科特任教授
                                 2008年6月     ホクレン農業協同組合連合会員外監
                                      事
          取締役
                                 2012年1月     北海道大学大学院農学研究院客員教
                  林 美香子      1953年4月12日      生                       (注)3     -
        (監査等委員)
                                      授(現任)
                                 2015年6月     株式会社北洋銀行社外取締役
                                 2020年4月     慶應義塾大学大学院システムデザイ
                                      ン・マネジメント研究所顧問
                                      (現任)
                                 2022年6月     当社社外取締役(監査等委員)
                                      (現任)
                              計                            454
     (注)1 取締役 山下信行、佐藤博志、山本賢正、斎藤準護、林美香子の5氏は、社外取締役であります。
         2 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時
           株主総会終結の時までであります。
         3 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時
           株主総会終結の時までであります。
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         4 当社では、経営の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能の分担を明確化し、経営機能と執行機能
           の双方を強化することにより経営の合理化及び効率化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、
           上記の取締役を兼務する執行役員ほか専任の執行役員は6名で、常務執行役員情報システム開発室長 蛯子
           恭、常務執行役員管理本部副本部長 遠藤裕揮、常務執行役員グループ営業本部副本部長 酒巻雄一、執行
           役員管理本部副本部長 小間章裕、執行役員グループ営業本部工事管理部長 工藤智哉、執行役員管理本部
           副本部長 佐藤靖也で構成されております。
         5 取締役 桑澤悠介は、代表取締役社長 桑澤嘉英の次男であります。
        ② 社外役員の状況

          当社の取締役は、経営判断の客観性、適正性を維持するために、社外取締役を選任しております。
          社外取締役は5名で、山下信行は、会社経営者としての経歴またその経験を有しており、当社の経営全般に助
         言をいただくことで、当社の経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、株式会社小樽グリーンホ
         テルの取締役会長であり、同社は当社と人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。佐藤博志は、金
         融業界の経歴及び法律分野の経験を有しており、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制が強
         化できると判断し選任しております。なお、弁護士法人PLAZA総合法律事務所の企業支援部長であり、同所は当
         社と人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。山本賢正は、長年にわたり監査業務に従事し、企業
         内部監査への造詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し選任しております。斎藤準護は、当社
         株式を2,700,810株所有する筆頭株主である太平洋セメント株式会社の北海道支店長であり、特に当社事業との
         関連の高い分野における専門的な知識と経験を有しており、当社の経営及び業務執行について専門的な見地から
         助言・監督していただけるものと判断し選任しております。なお、太平洋セメント株式会社は当社グループと商
         品販売などの取引がありますが、いずれの取引も当社グループと関係を有しない他の取引先と同様の取引条件に
         よっており、取締役個人と直接利害関係を有するものではありません。林美香子は、大学院の客員教授を務める
         他、フリーキャスターとしても活躍し、地域再生や農業に造詣が深く、その多様な経験と専門的知見を活かし、
         独立性を持って適切な監査を実施していただけるものと判断し選任しております。
          社外取締役山下信行は、当社株式を12,900株、社外取締役佐藤博志は、6,800株所有しております。
          当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針につきましては、選任にあたっ
         て、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人札幌証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考
         にしつつ、当社制定の「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に則り、対応しております。
        ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

         制部門との関係
          社外取締役は、社外の視点から取締役の業務執行の監督や経営計画への意見具申等を積極的に行っており、取
         締役会では、社外役員を含めた活発な議論が行われております。現在、社外役員のみを構成員とする会合は開催
         されていませんが、代表取締役との意見交換が適宜行われており、客観的な情報交換・認識共有が十分に図れて
         いる体制にあります。
          監査等委員会、内部監査室、監査法人は、各々が独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率
         的に進めるため、監査実施状況等について定期的に意見交換をいたします。取締役会及び監査等委員会は、会計
         監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを策定し、十分な監査時間を確保しております。会計監査人と
         は、代表取締役をはじめ経営陣幹部との面談を実施しております。
      (3)  【監査の状況】

        ① 監査等委員会監査の状況
          当社の監査等委員会は、常勤監査等委員の為国徹を委員長として、社外取締役5名を含む6名で構成されてお
         り、立案された案件を法令・定款などに照らし、その適格性及び執行責任を監督し、コーポレート・ガバナンス
         の強化に努めております。また、監査等委員会監査基準に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席
         や重要な書類の閲覧等を通じて、取締役の職務遂行について監査を行うほか、会計監査人から定期的に監査計画
         や監査結果の報告を受け、意見交換等をするなど会計監査人の業務遂行の適正性を確認しております。
          常勤監査等委員為国徹は、金融業界の経歴またその経験を有し、当社での経歴並びに財務及び会計につきまし
         て相当程度の知見を有しております。
          社外監査等委員山下信行は、会社経営者としての経歴またその経験を有しており、経営全般について広範な知
         見を有しております。
          社外監査等委員佐藤博志は、金融業界の経歴及び法律分野の経験を有しており、当該分野において相当程度の
         知見を有しております。
          社外監査等委員山本賢正は、長年にわたり監査業務に従事し、企業内部監査への造詣が深く、財務及び会計に
         関する相当程度の知見を有しております。
          社外監査等委員斎藤準護は、当社筆頭株主である太平洋セメント株式会社の北海道支店長であり、特に当社事
         業との関連の高い分野における専門的な知識と経験を有しております。
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          社外監査等委員林美香子は、大学院の客員教授を務める他、フリーキャスターとしても活躍し、地域再生や農
         業に造詣が深く、多様な経験と専門的知見を有しております。
          当事業年度において当社は監査等委員会設置会社として監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員
         の出席状況については次のとおりであります。
            氏 名        開催回数        出席回数                  備 考
                                  2022年6月29日就任
           為国 徹          10        10
                                  就任後全ての監査等委員会に出席
           山下 信行          13        13                  -
           佐藤 博志          13        13                  -

           山本 賢正          13        13                  -

                                  2022年6月29日就任
           斎藤 準護          10        10
                                  就任後全ての監査等委員会に出席
                                  2022年6月29日就任
           林 美香子          10        10
                                  就任後全ての監査等委員会に出席
                                  2022年6月29日退任
           坂井 邦與          3        3
                                  退任までの全ての監査等委員会に出席
                                  2022年6月29日退任
           宮下 隆          3        3
                                  退任までの全ての監査等委員会に出席
          監査等委員会における具体的な検討内容は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状
         況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
          監査等委員の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の
         閲覧、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。また、常勤監査等委員は本社及び
         主要な事業所における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役等及び監査役との意思疎通・情報交換や子会社
         からの事業報告の確認を行い、監査等委員会に報告しております。
        ② 内部監査の状況

          当社の内部監査部門として社長直属の内部監査室(3名)を設置し、内部統制システムに関する基本方針、内
         部監査規程及び年度監査計画に基づき監査を実施し、業務改善に向けた助言・勧告を行うとともに取締役・監査
         等委員会に監査結果を報告しております。あわせて、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備・運用
         状況の有効性評価を行っております。内部監査室は、独立性を保つよう、整備・運用状況の評価のみに専念して
         おります。なお、当連結会計年度における運用状況等については、重大な欠陥や不備はなく、有効であることを
         取締役会において確認しております。また、当社の内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的
         に改善に取り組んでおります。
        ③ 会計監査の状況

         a.監査法人の名称
           EY新日本有限責任監査法人
         b.継続監査期間
           15年
         c.業務を執行した公認会計士
           指定有限責任社員 業務執行社員 大黒 英史
           指定有限責任社員 業務執行社員 新木 亘
         d.監査業務に係る補助者の構成
           当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他23名であります。
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         e.監査法人の選定方針と理由
           監査法人としての品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案し検討した結果、適任と判
          断したためであります。また、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認め
          られる場合は、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。このほか、会計監
          査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会は、監査法人の解任又は不再任
          を株主総会の議案として提出することを決議いたします。
         f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
           監査等委員会は監査法人の選任並びに評価に関する基準を策定し、監査法人に対して評価を行っておりま
          す。この評価については、監査法人の独立性と専門性について相当であることを確認しております。
        ④ 監査報酬の内容等

         a.監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
          区分
               監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく           監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく
                 報酬(百万円)           報酬(百万円)           報酬(百万円)           報酬(百万円)
                        40                       40
         提出会社                          -                       -
         連結子会社                -           -           -           -

                        40                       40
           計                         -                       -
         b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
           該当事項はありません。
         c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
           該当事項はありません。
         d.監査報酬の決定方針
           当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査計画、監査日数、当社の
          規模等を勘案して監査報酬を決定しております。
         e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
           取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計画
          の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等についてその適切性・妥当性を検討し、審議した
          結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意の判断をしております。
      (4)  【役員の報酬等】

        ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         a.方針
           取締役の報酬は、各取締役の役割に応じて、固定報酬である「基本報酬」、短期インセンティブとしての
          「業績連動報酬」、中長期インセンティブとしての「譲渡制限付株式報酬」から構成されております。
           なお、社外取締役及び監査等委員である取締役には、固定報酬である「基本報酬」のみを支給しておりま
          す。
          「業績連動報酬」は、業績向上への意欲を高めるため、業務成果に関わりが深い項目である連結売上高、連結
          経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を指標としております。「業績連動報酬」の決定方法は、これ
          らの指標に一定率を乗じて決定しております。
           「譲渡制限付株式報酬」は、株主と利益意識を共有し、中長期的視点で企業価値向上に取り組むために、割
          り当てております。また、総額については、対象取締役の役割や金銭報酬とのバランス等の事項を総合的に勘
          案し設定しております。
         b.報酬の支給割合の決定方法
           取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬
          水準も踏まえ、取締役会が決定します。
           当社は2018年12月に独立社外取締役を委員の過半数とする任意の「指名・報酬委員会」を設置しており、取
          締役の種類別の報酬割合については、まず同委員会において検討を行います。取締役会(委任を受けた代表取
          締役社長)は、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合により取締役の
          個人別の報酬等の内容を決定することとします。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連
          動報酬:株式報酬の比率を概ね「80%:15%:5%」とします。
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         c.報酬等の額の決定方法
           取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた取締役全員の最高限度額の範囲内で取締役会が決定して
          います。
           なお、取締役の報酬制度の妥当性については、取締役会からの諮問を受けて、指名・報酬委員会で審議し、
          その結果を取締役会に答申しております。取締役会では当該答申を議論したうえ、当社の報酬制度に基づき決
          定しております。
           取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性
          を含めた多角的な検討を行っており、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断
          しております。なお、当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係
          る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報
          酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
           監査等委員の報酬は、株主総会の決議により定められた監査等委員の報酬総額の最高限度額の範囲内で、監
          査等委員会の協議により決定しております。
         (注)1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額は、2020年6月26日開催の第71回定時株主総

              会において、年額250百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を除きます。)と決議
              されております。当該株主総会終結時点での取締役の員数は5名(うち社外取締役0名)です。ま
              た、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の譲渡制限付株式報酬制度の報酬総
              額は、上記の報酬総額とは別枠で、2023年6月29日開催の第74回定時株主総会にて年額50百万円以内
              総数8万株以内と決議されております。当該株主総会終結時点での取締役(社外取締役及び監査等委
              員である取締役を除く。)は4名です。
            2 監査等委員の報酬総額は、2020年6月26日開催の第71回定時株主総会において、年額70百万円以内と
              決議されております。当該株主総会終結時点での監査等委員の員数は5名(うち社外取締役4名)で
              す。
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        ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                報酬等の種類別の総額(百万円)
                                                    対象となる
                      報酬等の総額
              役員区分                                      役員の員数
                       (百万円)
                               固定報酬      業績連動報酬        退職慰労金        (名)
          取締役(監査等委員及び

                           89       79        9              4
                                                 -
          社外取締役を除く)
          監査等委員(社外取締役
                            8       8                     2
                                          -       -
          を除く)
                            6       6                     4
          社外役員                                -       -
         (注)1 上記には2022年6月29日開催の第73回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)
              1名を含んでおります。
            2 当事業年度における業績連動報酬等に係る業績指標は2022年3月期では売上総利益、経常利益、親会
              社株主に帰属する当期純利益の目標達成度、2021年3月期では売上高、経常利益、親会社株主に帰属
              する当期純利益の目標達成度で、報酬算定に属する期間の実績は2022年3月期では売上総利益
              92.8%、経常利益99.7%、親会社株主に帰属する当期純利益101.6%、2021年3月期では売上高
              102.6%、経常利益160.6%、親会社株主に帰属する当期純利益108.0%であります。当該指標を選択
              した理由は、取締役の責任のもと目標達成に向け事業活動を行った結果が反映される指標であり、企
              業の持続的成長を図るうえで重要な指標と判断したからであります。当社の業績連動報酬は、業績指
              標別、職位別の達成度テーブル及び重点施策の遂行状況等を反映したもので算定されております。
            3 取締役会は代表取締役社長桑澤嘉英に対し各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当業務の業績等
              を踏まえた評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各
              取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。な
              お、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性について確認してお
              ります。
        ③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

          連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
         (役員退職慰労金)

         当社は役員退職慰労金に関して、2008年5月15日開催の取締役会において役員退職慰労金制度を廃止いたしまし
         た。同年6月27日開催の株主総会にて当時在任中であった取締役7名に対し、在任期間相当の役員退職慰労金の
         支給を決議しております。なお、当事業年度末において未払いとなっている取締役は1名であります。
        ④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

          該当事項はありません。
      (5)  【株式の保有状況】

        ① 投資株式の区分の基準及び考え方
          当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、以下
         の基準を設けております。
         a.純投資目的である投資株式に区分するもの
           価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式
         b.純投資目的以外の目的である投資株式に区分するもの
           政策上保有した株式であり、価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的としない株式
          当社及び連結子会社の株式の政策保有にあたっては、取引先との関係強化等の総合的な観点から、保有企業の
         企業価値向上に資すると認められる株式を、限定的に保有することとします。当社グループとの取引状況や投資
         先企業の経営状況等を定期的に把握した上、資本政策に合致しない保有株式については縮減を進めます。
          取締役会では、毎年、当社グループが政策保有している上場株式について、保有によるメリット、リスク、資
         本コストとのバランス等を具体的に精査し、保有の適否を検証して、売却する銘柄を決定します。政策保有株式
         に係る議決権行使については、全ての議案内容を精査し、投資先企業において、株主価値を大きく毀損する行為
         がある、長期間にわたり業績が著しく悪化し回復の見込みがない、その他議案に賛成することに重大な疑義があ
         る、のいずれかの項目に該当する議案には、会社提案・株主提案に関わらず、肯定的な議決権の行使を行いませ
         ん。
        ② 株式会社クワザワにおける株式の保有状況
          当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会
         社)である     株式会社クワザワ        については以下のとおりです。
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         a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
          (1)  銘柄数及び貸借対照表計上額
                  銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(百万円)
                     15             40
     非上場株式
                     14             485
     非上場株式以外の株式
          (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                  銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                           株式数の増加の理由
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
     非上場株式                -             -             -

                                     取引先持株会による拠出及び取引関係強化のた
                      2             2
     非上場株式以外の株式
                                     めの追加取得
          (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                  銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                      1             0
     非上場株式
                      1             9
     非上場株式以外の株式
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          (2)  特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
            特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                                    保有目的、業務提携等の概要、
                株式数(株)         株式数(株)                            当社の株式の
         銘柄                              定量的な保有効果
                                                      保有の有無
                                     及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  建設資材等の取引を行っており、事業上
                    39,106         39,106
     TOTO㈱
                                  の関係を勘案し良好な関係の維持・強化                      有
                      172         193
                                  を図るため
                                  建設資材等の取引を行っており、事業上
                    40,195         40,195
     太平洋セメント㈱
                                  の関係を勘案し良好な関係の維持・強化                      有
                      99         81
                                  を図るため
                                  建設資材等の取引を行っており、事業上
                    26,281         25,606
                                  の関係を勘案し良好な関係の維持・強化
     住友林業㈱
                                  を図るため                      有
                                  なお、株式数の増加は、同社の取引先持
                      68         55
                                  株会に拠出しているもの
                                  同社の子会社である㈱土屋ホーム等と建
                    160,024         160,024
     ㈱土屋ホールディン                             設工事等の取引を行っており、事業上の
                                                        無
     グス                             関係を勘案し良好な関係の維持・強化を
                      31         28
                                  図るため
                    40,079         40,079

                                  建設資材等の取引を行っており、事業上
     戸田建設㈱
                                  の関係を勘案し良好な関係の維持・強化                      無
                      27         29
                                  を図るため
                                  建設資材等の取引を行っており、事業上

                    12,056         12,056
     ㈱LIXIL
                                  の関係を勘案し良好な関係の維持・強化                      有
                      26         27
                                  を図るため
                                  建設工事等の取引を行っており、事業上
                     1,544         1,448
                                  の関係を勘案し良好な関係の維持・強化
     大東建託㈱
                                  を図るため                      無
                                  なお、株式数の増加は、同社の取引先持
                      20         18
                                  株会に拠出しているもの
                                  建設資材及び建設工事等の取引を行って
                    11,907         11,907
     ㈱大林組                             おり、事業上の関係を勘案し良好な関係                      無
                      12         10
                                  の維持・強化を図るため
                                  建設資材等の取引を行っており、事業上
                     4,522         4,522
     ㈱栗本鐵工所                             の関係を勘案し良好な関係の維持・強化                      有
                       9         7
                                  を図るため
                                  建設工事等の取引を行っており、事業上
                     3,355         3,355
     大建工業㈱
                                  の関係を勘案し良好な関係の維持・強化                      有
                       7         7
                                  を図るため
                                  建設資材等の取引を行っており、事業上
                     2,000         2,000
     住友不動産㈱
                                  の関係を勘案し良好な関係の維持・強化                      無
                       5         6
                                  を図るため
                                  建設工事等の取引を行っており、事業上
                      200         200
     東建コーポレーショ
                                  の関係を勘案し良好な関係の維持・強化                      無
     ン㈱
                       1         1
                                  を図るため
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                 当事業年度         前事業年度
                                    保有目的、業務提携等の概要、
                株式数(株)         株式数(株)                            当社の株式の
         銘柄                              定量的な保有効果
                                                      保有の有無
                                     及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  同社の子会社である日本製紙ユニテック
                     1,000         1,000
                                  ㈱等と建設工事等の取引を行っておりま
     日本製紙㈱
                                  すが、事業上の関係を勘案した結果、保                      無
                                  有の優位性が希薄になったことから売却
                       1         1
                                  を検討
                      575         575

                                  建設工事等の取引を行っており、事業上
     ㈱ピーエス三菱                             の関係を勘案し良好な関係の維持・強化                      無
                                  を図るため
                       0         0
                                  建設工事等の取引を行っておりますが、

                              3,600
                      -
                                                        無
                                  事業上の関係を勘案した結果、保有の優
     高島㈱
                                  位性が希薄になったことから売却を検討
                                8
                      -
                                  し、当期において売却
     (注) 定量的な保有効果については記載が困難であります。2023年3月を基準として、保有によるメリット、リス

          ク、資本コストとのバランス等を具体的に精査し、保有の適否を検証して、継続保有もしくは売却する銘柄を
          決定いたしました。
         b.保有目的が純投資目的である投資株式

           該当事項はありません。
        ③ 提出会社における株式の保有状況

         a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
          (1)  銘柄数及び貸借対照表計上額
                  銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(百万円)
                      4             59
     非上場株式
                      5             56
     非上場株式以外の株式
    (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                  銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                           株式数の増加の理由
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
     非上場株式                -             -             -

     非上場株式以外の株式                -             -             -

    (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                  銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                      1             8
     非上場株式
     非上場株式以外の株式                -             -

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          (2)  特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
            特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                                    保有目的、業務提携等の概要、
                株式数(株)         株式数(株)                            当社の株式の
         銘柄                              定量的な保有効果
                                                      保有の有無
                                     及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  借入金等の取引を行っており、主要取引
                    110,000         110,000
     ㈱北洋銀行                             金融機関としての関係を勘案し良好な関                      有
                      30         26
                                  係の維持・強化を図るため
                                  同社の子会社である㈱みずほ銀行と借入
                     5,845         5,845
                                  金等の取引及び、みずほ信託銀行㈱と証
     ㈱みずほフィナン                             券代行業務・企業年金等の取引を行って
                                                      無(注2)
     シャルグループ                             おり、主要取引金融機関としての関係を
                      10          9  勘案し良好な関係の維持・強化を図るた
                                  め
                    10,996         10,996

                                  同社の子会社である㈱北海道銀行と借入
     ㈱ほくほくフィナン                             金等の取引を行っており、主要取引金融
                                                      無(注2)
     シャルグループ                             機関としての関係を勘案し良好な関係の
                      10          9
                                  維持・強化を図るため
                                  同社の子会社である第一生命保険㈱と生

                     1,700         1,700
     第一生命ホールディ
                                  命保険等の取引を行っており、事業上の
                                                      無(注2)
     ングス㈱
                                  関係を勘案し良好な関係の維持・強化を
                       4         4
                                  図るため
                                  同社の子会社である㈱三菱UFJ銀行と借
                     1,200         1,200
     ㈱三菱UFJフィナン                             入金等の取引を行っておりますが、事業
                                                      無(注2)
     シャル・グループ                             上の関係を勘案した結果、保有の優位性
                       1         0
                                  が希薄になったことから売却を検討
     (注)1 定量的な保有効果については記載が困難であります。2023年3月を基準として、保有によるメリット、リス
           ク、資本コストとのバランス等を具体的に精査し、保有の適否を検証して、継続保有もしくは売却する銘柄
           を決定いたしました。
         2 同社は当社の株式を保有しておりませんが、同社の子会社が当社の株式を保有しております。
         b.保有目的が純投資目的である投資株式

           該当事項はありません。
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    第5【経理の状況】
     1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)  当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に
        基づいて作成しております。
      (2)  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づい

        て作成しております。
     2 監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日
      まで)の連結財務諸表及び事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限
      責任監査法人により監査を受けております。
     3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。会計基準等の内容を適切に
      把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、当該機構が主催するセミナーへ参加して
      おります。
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     1【連結財務諸表等】
      (1)  【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                         8,100              8,604
        現金及び預金
                                         5,375              4,799
        受取手形
                                         2,965              3,322
        電子記録債権
                                         9,665              10,047
        売掛金
                                          939             1,425
        契約資産
                                           2              1
        リース投資資産
                                          633              646
        商品及び製品
                                          769              971
        販売用不動産
                                          510              478
        未成工事支出金
                                          95              97
        原材料及び貯蔵品
                                          446              461
        その他
                                         △ 25             △ 38
        貸倒引当金
                                        29,478              30,818
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                     ※2 ,※4  5,840           ※2 ,※4  5,856
          建物及び構築物
                                        △ 2,740             △ 2,915
           減価償却累計額
                                         3,099              2,941
           建物及び構築物(純額)
                                          986              985
          機械装置及び運搬具
                                         △ 919             △ 902
           減価償却累計額
                                          67              83
           機械装置及び運搬具(純額)
                                       ※2  3,120             ※2  3,096
          土地
                                         1,208              1,208
          リース資産
                                         △ 847             △ 942
           減価償却累計額
                                          360              265
           リース資産(純額)
          建設仮勘定                                 0              0
                                        ※4  332            ※4  353
          その他
                                         △ 232             △ 274
           減価償却累計額
                                          99              79
           その他(純額)
                                         6,748              6,467
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                          119              148
          その他
                                          119              148
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                     ※1 ,※2  1,215           ※1 ,※2  1,269
          投資有価証券
                                          27              18
          長期貸付金
                                          187              209
          繰延税金資産
                                          179              137
          退職給付に係る資産
                                         1,152              1,176
          その他
                                         △ 90             △ 107
          貸倒引当金
                                         2,672              2,704
          投資その他の資産合計
                                         9,540              9,319
        固定資産合計
                                        39,018              40,138
       資産合計
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                                                           有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
       流動負債
                                       ※2  11,269             ※2  10,862
        支払手形及び買掛金
                                       ※2  6,802             ※2  8,172
        電子記録債務
                                          30              30
        短期借入金
                                        ※2  490           ※2  1,773
        1年内返済予定の長期借入金
                                          80              71
        リース債務
                                          133              284
        未払法人税等
                                          205              205
        賞与引当金
                                          25              22
        役員賞与引当金
                                           0
        工事損失引当金                                                -
                                          29              30
        完成工事補償引当金
                                       ※5  1,112             ※5  1,264
        その他
                                        20,179              22,717
        流動負債合計
       固定負債
                                       ※2  3,078             ※2  1,305
        長期借入金
                                          97              25
        リース債務
                                          420              430
        繰延税金負債
                                          91              93
        退職給付に係る負債
                                           3              23
        資産除去債務
                                          224              224
        厚生年金基金解散損失引当金
                                          643              612
        その他
                                         4,559              2,715
        固定負債合計
                                        24,739              25,433
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                          417              417
        資本金
                                          326              326
        資本剰余金
                                        13,679              14,130
        利益剰余金
                                         △ 446             △ 446
        自己株式
                                        13,975              14,426
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                          212              239
        その他有価証券評価差額金
                                         △ 39             △ 69
        退職給付に係る調整累計額
                                          173              170
        その他の包括利益累計額合計
                                          130              107
       非支配株主持分
                                        14,279              14,704
       純資産合計
                                        39,018              40,138
     負債純資産合計
                                 44/102







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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                       ※1  62,947             ※1  64,308
     売上高
                                       ※2  54,867
                                                       56,089
     売上原価
                                         8,080              8,218
     売上総利益
                                       ※3  7,253             ※3  7,364
     販売費及び一般管理費
                                          827              853
     営業利益
     営業外収益
                                          34              40
       受取利息
                                          41              35
       受取配当金
                                           6              39
       保険解約返戻金
                                          42              55
       持分法による投資利益
                                           0              2
       保証債務取崩額
                                          125              138
       雑収入
                                          250              311
       営業外収益合計
     営業外費用
                                          72              62
       支払利息
                                           0              0
       債権売却損
                                           0              0
       保証債務費用
                                           6              19
       雑損失
                                          79              81
       営業外費用合計
                                          997             1,083
     経常利益
     特別利益
                                         ※4  6            ※4  10
       固定資産売却益
                                          19               3
       投資有価証券売却益
                                          25              14
       特別利益合計
     特別損失
                                                       ※5  3
       固定資産売却損                                    -
                                         ※6  11             ※6  0
       固定資産除却損
                                                         0
       投資有価証券評価損                                    -
                                         ※7  25            ※7  23
       減損損失
                                          36              28
       特別損失合計
                                          987             1,069
     税金等調整前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                     434              488
                                                         2
                                          △ 2
     法人税等調整額
                                          431              491
     法人税等合計
                                          555              578
     当期純利益
     非支配株主に帰属する当期純損失(△)                                     △ 4             △ 22
                                          559              601
     親会社株主に帰属する当期純利益
        【連結包括利益計算書】

                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                          555              578
     当期純利益
     その他の包括利益
                                                         26
       その他有価証券評価差額金                                  △ 100
                                         △ 23             △ 29
       退職給付に係る調整額
                                       ※1  △ 124            ※1  △ 2
       その他の包括利益合計
                                          430              575
     包括利益
     (内訳)
                                          434              598
       親会社株主に係る包括利益
       非支配株主に係る包括利益                                   △ 4             △ 22
                                 45/102


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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                   417         326       13,156         △ 446       13,452
      会計方針の変更による累積
                                         53                 53
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                        417         326       13,209         △ 446       13,506
     期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
                                        △ 90                △ 90
      親会社株主に帰属する
                                         559                 559
      当期純利益
      自己株式の取得                                           △ 0        △ 0
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -        469         △ 0        469
     当期末残高                   417         326       13,679         △ 446       13,975
                         その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分         純資産合計
                  その他有価証券         退職給付に係る        その他の包括利益
                   評価差額金         調整累計額         累計額合計
     当期首残高
                        313        △ 15        298         134       13,885
      会計方針の変更による累積
                                                          53
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                        313        △ 15        298         134       13,939
     期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                                   △ 90
      親会社株主に帰属する
                                                          559
      当期純利益
      自己株式の取得
                                                          △ 0
      株主資本以外の項目の
                       △ 100        △ 23       △ 124         △ 4       △ 129
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  △ 100        △ 23       △ 124         △ 4        339
     当期末残高                   212        △ 39        173         130       14,279
                                 46/102







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          当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                   417         326       13,679         △ 446       13,975
      会計方針の変更による累積
                                                          -
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                        417         326       13,679         △ 446       13,975
     期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                  △ 150                △ 150
      親会社株主に帰属する
                                         601                 601
      当期純利益
      自己株式の取得                                           △ 0        △ 0
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -        450         △ 0        450
     当期末残高
                        417         326       14,130         △ 446       14,426
                         その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分         純資産合計
                  その他有価証券         退職給付に係る        その他の包括利益
                   評価差額金         調整累計額         累計額合計
     当期首残高                   212        △ 39        173         130       14,279
      会計方針の変更による累積
                                                          -
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                        212        △ 39        173         130       14,279
     期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                         △ 150
      親会社株主に帰属する
                                                          601
      当期純利益
      自己株式の取得                                                    △ 0
      株主資本以外の項目の
                        26        △ 29        △ 2       △ 22        △ 25
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   26        △ 29        △ 2       △ 22        425
     当期末残高                   239        △ 69        170         107       14,704
                                 47/102







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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                          987             1,069
       税金等調整前当期純利益
                                          442              427
       減価償却費
                                          25              23
       減損損失
                                          34
       のれん償却額                                                  -
                                                         29
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   △ 50
       受取利息及び受取配当金                                   △ 75             △ 76
                                          72              62
       支払利息
       持分法による投資損益(△は益)                                   △ 42             △ 55
                                           4
       有形固定資産除売却損益(△は益)                                                 △ 7
       投資有価証券売却及び評価損益(△は益)                                   △ 19              △ 2
                                                         2
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                   △ 0
       退職給付に係る資産の増減額(△は増加)                                   △ 3             △ 1
                                                         0
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                   △ 1
                                           2              0
       完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
       工事損失引当金の増減額(△は減少)                                   △ 7             △ 0
       役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                   △ 3             △ 3
                                                         53
       未成工事受入金の増減額(△は減少)                                  △ 482
       保険解約返戻金                                   △ 6             △ 39
                                         1,248
       売上債権の増減額(△は増加)                                                △ 653
                                          731
       棚卸資産の増減額(△は増加)                                                △ 186
       その他の資産の増減額(△は増加)                                   △ 77             △ 99
                                                        980
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  △ 939
                                                         89
       未払又は未収消費税等の増減額                                  △ 464
                                                         24
                                         △ 31
       その他の負債の増減額(△は減少)
                                         1,342              1,637
       小計
       利息及び配当金の受取額                                    75              76
       利息の支払額                                   △ 73             △ 64
       法人税等の支払額                                  △ 591             △ 338
                                           7              6
       持分法適用会社からの配当金の受取額
                                          760             1,316
       営業活動によるキャッシュ・フロー
                                 48/102









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                                                  (単位:百万円)

                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     投資活動によるキャッシュ・フロー
       定期預金の預入による支出                                    -              △ 0
       固定資産の取得による支出                                   △ 86             △ 177
                                           7              10
       固定資産の売却による収入
       固定資産の除却による支出                                   △ 9             △ 0
       投資有価証券の取得による支出                                   △ 4             △ 5
                                          45              31
       投資有価証券の売却による収入
                                           6              39
       保険積立金の解約による収入
       貸付けによる支出                                   △ 90             △ 91
                                          157              102
       貸付金の回収による収入
                                          24
       投資活動によるキャッシュ・フロー                                                 △ 92
     財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                 △ 1,150                -
       長期借入金の返済による支出                                  △ 490             △ 490
       自己株式の取得による支出                                   △ 0             △ 0
       配当金の支払額                                   △ 90             △ 150
       非支配株主への配当金の支払額                                   △ 0              -
                                         △ 99             △ 80
       リース債務の返済による支出
       財務活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 1,830              △ 720
                                                        503
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   △ 1,044
                                         9,130              8,085
     現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※1  8,085             ※1  8,588
     現金及び現金同等物の期末残高
                                 49/102












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        【注記事項】
        (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
      1.連結の範囲に関する事項
        (1)  連結子会社の数           17 社
           主要な連結子会社の名称
            ㈱クワザワ
            ㈱フリー・ステアーズ
            ㈱クワザワ工業
            ㈱住まいのクワザワ
            丸三商事㈱
        (2)  主要な非連結子会社名

           日桑建材㈱
           和光クリーン㈱
           恵庭アサノコンクリート㈱
          連結の範囲から除いた理由
           非連結子会社3社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)
          及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためでありま
          す。
      2.持分法の適用に関する事項

        (1)  持分法を適用した関連会社数                 1 社
           会社等の名称
            北海道管材㈱
        (2)  持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

           日桑建材㈱
           和光クリーン㈱
           恵庭アサノコンクリート㈱
           大野アサノコンクリート㈱
          持分法を適用しない理由
           持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼ
          す影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。
      3.連結子会社の事業年度等に関する事項

          連結子会社のうち、和寒コンクリート㈱の決算日は12月31日、㈱クワザワエージェンシーの決算日は2月20
         日、東日本自工㈱の決算日は2月28日であります。
          連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につ
         いては、連結上必要な調整を行っております。
          上記のほかの連結子会社の決算日は、全て連結決算日と同一となっております。
      4.会計方針に関する事項

        (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
         ① 有価証券
            その他有価証券
             市場価格のない株式等以外のもの
              時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
             市場価格のない株式等
              移動平均法による原価法
         ② 棚卸資産
            評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
            未成工事支出金及び販売用不動産については個別法、その他の商品については主として移動平均法を採用
           しております。
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        (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
         ① 有形固定資産(リース資産を除く)
            定率法によっております。
            ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得し
           た建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
            なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
         ② 無形固定資産(リース資産を除く)
            定額法によっております。
            なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
           おります。
         ③ リース資産
            所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
             自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
            所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
             リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
        (3)  重要な引当金の計上基準

         ① 貸倒引当金
            債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率又は法人税法上の規定に基づく法
           定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
           上しております。
         ② 賞与引当金
            従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
         ③ 役員賞与引当金
            役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度における支給見込額を計上しております。
         ④ 工事損失引当金
            連結会計年度末の手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、その
           損失見込額を計上しております。
         ⑤ 完成工事補償引当金
            将来発生する契約不適合、アフターサービス等の費用にあてるため、完成工事に係る過去の実績に基づい
           て計算された額を計上しております。
         ⑥ 厚生年金基金解散損失引当金
            厚生年金基金の解散に伴い発生する損失に備えるため、当該負担見込相当額を計上しております。
        (4)  退職給付に係る会計処理の方法

         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
           は、給付算定式基準によっております。
         ② 数理計算上の差異の費用処理方法
            数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10
           年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
         ③ 小規模企業等における簡便法の採用
            一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支
           給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
                                 51/102






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        (5)  重要な収益及び費用の計上基準
          当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
         履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
         ① 商品及び製品の販売
           建設資材事業においては、セメント、生コンクリート、コンクリート用化学混和剤、土木資材及び鉄鋼製品
          などの基礎資材、住宅機器及び省エネルギー機器などの住宅資材の販売を行っております。このうち、生コン
          クリート及びサッシについては製造・加工販売を行っております。これらの商品及び製品の販売については、
          顧客に商品及び製品それぞれを引き渡した時点で収益を認識しております。当社及び連結子会社が代理人と判
          断した商品は主に、製造を伴わない生コンクリートを中心とした基礎資材であり、これらの商品の販売につい
          ては他の当事者により商品が提供されるように手配することが当社及び連結子会社の履行義務であることか
          ら、代理人取引と判断しております。商品の販売のうち、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断した
          ものについては、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純
          額を収益として認識しております。基礎資材及び住宅資材の販売について、リベートを付して販売する場合、
          取引価格は、契約において顧客と約束した対価から当該リベートの見積額を控除した金額で算定しており、当
          該リベートの見積額は過去の実績等に基づき合理的に算出しております。約束された対価は履行義務の充足時
          点から概ね2ヶ月以内に支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
         ② 工事契約
           建設工事事業においては、建設資材の販売に伴う外壁取付やユニットバスなどの工事施工等を行う「資材関
          連工事」、ゼネコン等の下請けとなる内装工事や戸建て住宅の建築請負に係る元請け工事などをおこなう「専
          業工事」、住宅リフォーム全般を扱う「住宅リフォーム工事」のほか、マンションの防水工事及び塗装工事を
          主体とした「大規模修繕工事」を行っております。これらの工事契約については、一定の期間にわたり履行義
          務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、主に発生原価に基づくインプット法
          によっております。進捗度の測定は、契約ごとに期末日までに発生した原価が見積り総原価に占める割合に基
          づいて行っており、進捗度を合理的に見積もることができない契約については、発生した原価のうち回収する
          ことが見込まれる部分と同額を収益として認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行
          義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、履行義
          務を充足した時点で収益を認識する方法に変更しております。また、工事契約において当社及び連結子会社は
          契約不適合責任を負っており、引渡しが完了した物件の契約不適合に基づくアフターサービス等の費用を過去
          の実績に基づいて算定し、完成工事補償引当金として認識しております。工事の対価は契約条件に従い、概ね
          履行義務の進捗に応じて段階的に受領しており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
         ③ 運送契約
           資材運送事業においては、建設資材等の運送業務を行っており、運送役務が完了した時点で収益を認識して
          おります。約束された対価は履行義務の充足時点から概ね2ヶ月以内に支払いを受けており、対価の金額に重
          要な金融要素は含まれておりません。
         ④ 不動産賃貸契約
           不動産賃貸事業においては、倉庫、事務所、土地等の賃貸を行っており、賃貸契約に定めた賃貸期間の経過
          に基づき収益を計上しております。約束された対価は賃貸期間の開始日前に支払いを受けており、対価の金額
          に重要な金融要素は含まれておりません。
         ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
          リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
        (6)  のれんの償却方法及び償却期間

           個別案件ごとに判断し、合理的な年数(5年)で均等償却しております。
        (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

           手許現金、要求払預金及び取得日から3ヵ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ
          り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
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        (重要な会計上の見積り)
         一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法における工事原価総額の見積り
         (1)  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                                   (単位:百万円)
                       前連結会計年度           当連結会計年度
          売上高                   8,055           14,411

         (2)  識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

          ① 算出方法
            履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法における完成工事高は、工事契約
           ごとに連結会計年度末時点での工事原価総額の見積りに対する発生原価の割合を進捗度として算定しており
           ます。また、進捗度を合理的に見積もることができない契約については、発生した原価のうち回収すること
           が見込まれる部分と同額を完成工事高として計上しております。
          ② 主要な仮定
            当社グループは、戸建て住宅の建築請負を始めとした建築一式工事やマンションの大規模工事を始めとし
           た防水・塗装工事、他にも内装・外壁等、手掛ける工事種類は多岐にわたり、また、取引先においても、ゼ
           ネコン、建材販売店、工務店、マンションの管理組合のほか民間の個人等、多様な発注者と取引を行ってお
           ります。これらの工事の種類又は規模、発注者の状況等により、工事契約ごとに個別性があるため、工事契
           約ごとに工事担当者が一定の仮定のもと工事原価総額の見積りを行っております。履行義務を充足するにつ
           れて、一定の期間にわたり収益を認識する方法による完成工事高の算出において用いる主要な仮定は、外注
           費であります。この仮定は、工期の変更や施工過程における工事内容の変更、追加工事の受注等により工事
           契約ごとに合理的に見積もっております。
          ③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
            翌連結会計年度以降においても工事の種類及び規模、発注者の特性等、工事契約ごとの個別的な要因によ
           り外注費等の仮定が変動し、工事原価総額に影響を及ぼす可能性があります。したがって、工事原価総額の
           見積りは不確実性を伴い、これらの仮定について見直しが必要となった場合には、工事原価総額の変更を通
           じて翌連結会計年度の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
        (未適用の会計基準等)

        ・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)
        ・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)
        ・「税効果会計に係る会計基準の適用方針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)
       (1)概要

          その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用される場合の子
         会社株式等の売却に係る税効果の取り扱いを定めるものであります。
       (2)適用予定日
          2025年3月期の期首から適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
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        (連結貸借対照表関係)
     ※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     投資有価証券(株式)                                430百万円                 478百万円
     ※2 担保資産及び担保付債務

         担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
          担保に供している資産
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     建物                                 22百万円                 20百万円
     土地                                252百万円                 233百万円
     投資有価証券                                161百万円                 148百万円
     計                                436百万円                 401百万円
          担保付債務

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     支払手形及び買掛金                                379百万円                 406百万円
     電子記録債務                                374百万円                 404百万円
     1年内返済予定の長期借入金                                 30百万円                 30百万円
     長期借入金                                269百万円                 269百万円
     計                               1,054百万円                 1,110百万円
      3 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     受取手形裏書譲渡高                                 62 百万円                64 百万円
     ※4 固定資産の取得価額から直接減額している国庫補助金等の圧縮記帳額は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     建物及び構築物                                 81百万円                 81百万円
     その他                                 0百万円                 0百万円
     計                                 82百万円                 82百万円
     ※5 その他のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     契約負債                                272  百万円                323  百万円
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        (連結損益計算書関係)
     ※1 顧客との契約から生じる収益
       売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契
      約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(セグメント情報等)セグメント情報 3 報告セグメントご
      との売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報」に記載しておりま
      す。
     ※2 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額は、次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2021年4月1日                            (自 2022年4月1日
              至 2022年3月31日)                            至 2023年3月31日)
                            0百万円                           -百万円
     ※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                  当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                   至 2023年3月31日)
     給料手当                               3,569   百万円               3,564   百万円
     賞与引当金繰入額                                190  百万円                225  百万円
     役員賞与引当金繰入額                                 25 百万円                21 百万円
     退職給付費用                                 97 百万円                96 百万円
     減価償却費                                202  百万円                179  百万円
     のれん償却額                                 34 百万円                -百万円
     ※4 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     機械装置及び運搬具                                 5百万円                 10百万円
     土地                                 0百万円                 -百万円
     計                                 6百万円                 10百万円
     ※5 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     機械装置及び運搬具                                 -百万円                  3百万円
     土地                                 -百万円                  0百万円
     計                                 -百万円                  3百万円
     ※6 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     建物及び構築物                                 0百万円                 0百万円
     機械装置及び運搬具                                 11百万円                  0百万円
     その他(工具、器具及び備品)                                 0百万円                 0百万円
     計                                 11百万円                  0百万円
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     ※7 減損損失
       当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
         前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
            用途          場所          種類       減損損失(百万円)
        営業店舗等          栃木県栃木市          車両及び運搬具等                  19
        営業店舗          愛媛県松山市          建物附属設備                   0
        遊休          北海道磯谷郡蘭越町          土地                   4
        遊休          北海道茅部郡鹿部町          土地                   0
                      合計                         25
         当社グループは、原則として事業用資産については管理会計上の区分に基づき営業店舗ごとに、賃貸資産及び遊
        休資産については1物件ごとに区分してグルーピングを行っております。のれんについては、会社単位でグルーピ
        ングを行っております。
         営業店舗につきましては、継続的な収益性の低下が見られたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減
        少額を減損損失(20百万円)として特別損失に計上しております。
         時価が下落している遊休資産につきましては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(4
        百万円)として特別損失に計上しております。
         減損損失計上額の固定資産の種類ごとの内訳
               種類           金額(百万円)
        建物及び構築物                          6
        機械装置及び運搬具                          5
        土地                          4
        その他(工具器具備品)                          0
        その他(ソフトウエア)                          3
        その他(電話加入権)                          0
        その他(借地権)                          4
         営業店舗及び遊休の資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、正味売却価額の算定に
        あたっては、原則として不動産鑑定士による不動産鑑定評価額によっておりますが、重要性のない物件について
        は、不動産鑑定評価額を合理的に調整した額により算定しております。
         当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

            用途          場所          種類       減損損失(百万円)
        営業店舗等          札幌市東区他          建物附属設備等                   0
        営業店舗等          北海道苫小牧市          建物等                   1
        営業店舗等          北海道留萌市          土地                  19
        遊休          北海道小樽市          土地                   1
        営業店舗          横浜市都筑区          工具器具備品                   0
        営業店舗          千葉県佐倉市          工具器具備品                   0
                      合計                         23
         当社グループは、原則として事業用資産については管理会計上の区分に基づき営業店舗ごとに、賃貸資産及び遊
        休資産については1物件ごとに区分してグルーピングを行っております。のれんについては、会社単位でグルーピ
        ングを行っております。
         営業店舗等につきましては、継続的な収益性の低下が見られたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該
        減少額を減損損失(22百万円)として特別損失に計上しております。
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         時価が下落している遊休資産につきましては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(1
        百万円)として特別損失に計上しております。
         減損損失計上額の固定資産の種類ごとの内訳
               種類           金額(百万円)
        建物及び構築物                          1
        機械装置及び運搬具                          0
        土地                         20
        その他(工具器具備品)                          1
        その他(電話加入権)                          0
         営業店舗及び遊休の資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、正味売却価額の算定に
        あたっては、原則として不動産鑑定士による不動産鑑定評価額によっておりますが、重要性のない物件について
        は、不動産鑑定評価額を合理的に調整した額により算定しております。
        (連結包括利益計算書関係)

     ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     その他有価証券評価差額金
      当期発生額                              △160百万円                   25百万円
                                      19百万円                  2百万円
      組替調整額
       税効果調整前
                                    △140百万円                   28百万円
                                      40百万円                 △1百万円
       税効果額
       その他有価証券評価差額金                             △100百万円                   26百万円
     退職給付に係る調整額
      当期発生額                               △45百万円                 △52百万円
                                      10百万円                  9百万円
      組替調整額
       税効果調整前
                                     △35百万円                 △43百万円
                                      11百万円                 14百万円
       税効果額
       退職給付に係る調整額                              △23百万円                 △29百万円
         その他の包括利益合計                           △124百万円                  △2百万円
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        (連結株主資本等変動計算書関係)
         前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
        1 発行済株式に関する事項
         株式の種類          当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
     普通株式(株)                  16,694,496              -          -      16,694,496

        2 自己株式に関する事項

         株式の種類          当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
     普通株式(株)                   1,665,199              84          -       1,665,283

         (変動事由の概要)
           増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
            相互保有株式の増加                     72株
            単元未満株式の買取りによる増加               12株
        3 新株予約権等に関する事項

            該当事項はありません。
        4 配当に関する事項

         (1)配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり配当額
        決議        株式の種類                             基準日        効力発生日
                         (百万円)          (円)
      2021年5月14日
                普通株式              90          6  2021年3月31日         2021年6月14日
       取締役会
         (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類       配当の原資                        基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
      2022年5月13日
               普通株式      利益剰余金           150        10   2022年3月31日         2022年6月14日
       取締役会
         当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

        1 発行済株式に関する事項
         株式の種類          当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
     普通株式(株)                  16,694,496              -          -      16,694,496

        2 自己株式に関する事項

         株式の種類          当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
     普通株式(株)                   1,665,283             112           -       1,665,395

         (変動事由の概要)
           増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
            相互保有株式の増加                     108株
            単元未満株式の買取りによる増加                4株
        3 新株予約権等に関する事項

            該当事項はありません。
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        4 配当に関する事項
         (1)配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり配当額
        決議        株式の種類                             基準日        効力発生日
                         (百万円)          (円)
      2022年5月13日
                普通株式              150          10   2022年3月31日         2022年6月14日
       取締役会
         (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類       配当の原資                        基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
      2023年5月15日
               普通株式      利益剰余金           180        12   2023年3月31日         2023年6月14日
       取締役会
        (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     現金及び預金勘定                               8,100百万円                 8,604百万円
     預入期間が3ヵ月を超える定期預金                                △15百万円                 △15百万円
     現金及び現金同等物                               8,085百万円                 8,588百万円
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        (リース取引関係)
      1.ファイナンス・リース取引
        (借主側)
         所有権移転ファイナンス・リース取引
         (1)リース資産の内容
            有形固定資産
             機械装置及び運搬具であります。
         (2)リース資産の減価償却の方法

            連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産
           の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
         所有権移転外ファイナンス・リース取引

         (1)リース資産の内容
            有形固定資産
             機械装置及び運搬具及び工具、器具及び備品であります。
         (2)リース資産の減価償却の方法

            連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産
           の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
      2.オペレーティング・リース取引

        (借主側)
         オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                   (単位:百万円)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度

                           (2022年3月31日)                  (2023年3月31日)
     一年以内                                  274                  240

     一年超                                  496                  373

     合計                                  771                  614

        (貸主側)

         オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                   (単位:百万円)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度

                           (2022年3月31日)                  (2023年3月31日)
     一年以内                                   11                   9

     一年超                                   13                   9

     合計                                   24                  18

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        (金融商品関係)
      1 金融商品の状況に関する事項
        (1)  金融商品に対する取組方針
           当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入によって調達しております。一時的
          な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
        (2)  金融商品の内容及びそのリスク

           営業債権である受取手形、電子記録債権、売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。投資有価証
          券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクにさらされてお
          ります。また、関係会社に対し長期貸付を行っております。
           営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及
          びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり
          ます。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクにさらされております。
        (3)  金融商品に係るリスク管理体制

         ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
           当社グループは、債権管理規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、営業部門と管理部門が連携して
          主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況
          の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
           当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクにさらされる金融資産の貸借対照表価額に
          より表わされております。
         ② 市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
           投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関
          係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
         ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
           当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元
          流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
        (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
          り、当該価額が変動することもあります。
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      2 金融商品の時価等に関する事項
         連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
         前連結会計年度(2022年3月31日)
                          連結貸借対照表計上額
                                       時価(百万円)           差額(百万円)
                             (百万円)
     投資有価証券(*2)                              582           582            -
              資産計                     582           582            -

     長期借入金                             3,569           3,572             3

              負債計                    3,569           3,572             3

         当連結会計年度(2023年3月31日)

                          連結貸借対照表計上額
                                       時価(百万円)           差額(百万円)
                             (百万円)
     投資有価証券(*2)                              609           609            -
              資産計                     609           609            -

     長期借入金                             3,078           3,083             4

              負債計                    3,078           3,083             4

     (*1)現金は記載を省略しており、預金、受取手形、電子記録債権、売掛金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、
         短期借入金については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しておりま
         す。
     (*2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は
         以下のとおりであります。
             区分             前連結会計年度(百万円)                  当連結会計年度(百万円)

           非上場株式                            633                  660

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     (注1)金銭債権の連結決算日後の償還予定額
          前連結会計年度(2022年3月31日)
                                   1年超         5年超
                         1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (百万円)                            (百万円)
                                  (百万円)         (百万円)
     現金及び預金                        8,100           -         -         -
     受取手形                        5,375           -         -         -
     売掛金                        9,665           -         -         -
     電子記録債権                        2,965           -         -         -
             合計                26,106           -         -         -
          当連結会計年度(2023年3月31日)

                                   1年超         5年超
                         1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (百万円)                            (百万円)
                                  (百万円)         (百万円)
     現金及び預金                        8,604           -         -         -
     受取手形                        4,799           -         -         -
     売掛金                       10,047           -         -         -
     電子記録債権                        3,322           -         -         -
             合計                26,773           -         -         -
     (注2)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

          前連結会計年度(2022年3月31日)
                                   1年超         5年超
                         1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (百万円)                            (百万円)
                                  (百万円)         (百万円)
     短期借入金                         30         -         -         -
     長期借入金                         490        2,759          152         166
          当連結会計年度(2023年3月31日)

                                   1年超         5年超
                         1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (百万円)                            (百万円)
                                  (百万円)         (百万円)
     短期借入金                         30         -         -         -
     長期借入金                        1,773         1,016          152         136
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      3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
      ております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定
                の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
                インプットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する
      レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      (1)  時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

         前連結会計年度(2022年3月31日)
                                      時価(百万円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
     投資有価証券

      その他有価証券
       株式                         582          -         -         582
            資産計                  582          -         -         582

         当連結会計年度(2023年3月31日)

                                      時価(百万円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
     投資有価証券

      その他有価証券
       株式                         609          -         -         609
            資産計                  609          -         -         609

      (2)  時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

         前連結会計年度(2022年3月31日)
                                      時価(百万円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
     長期借入金                         -        3,572           -        3,572

            負債計                  -        3,572           -        3,572

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         当連結会計年度(2023年3月31日)
                                      時価(百万円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
     長期借入金                         -        3,083           -        3,083

            負債計                  -        3,083           -        3,083

     (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
         投資有価証券
          上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレ
         ベル1の時価に分類しております。
         長期借入金
          長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現
         在価値法より算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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        (有価証券関係)
      1 その他有価証券
         前連結会計年度(2022年3月31日)
                     連結貸借対照表計上額                取得原価              差額
                        (百万円)             (百万円)             (百万円)
     連結貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
      株式                         557             248             308
           小計                    557             248             308

     連結貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
      株式                         25             28             △3
           小計                    25             28             △3
           合計                    582             277             304

     (注)市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額633百万円)については、上表の「その他有価証券」には含めて
         おりません。
         当連結会計年度(2023年3月31日)

                     連結貸借対照表計上額                取得原価              差額
                        (百万円)             (百万円)             (百万円)
     連結貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
      株式                         584             248             336
           小計                    584             248             336

     連結貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
      株式                         25             28             △3
           小計                    25             28             △3
           合計                    609             276             332

     (注)市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額660百万円)については、上表の「その他有価証券」には含めて
         おりません。
      2 売却したその他有価証券

         前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                   売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(百万円)
                                    (百万円)              (百万円)
      株式                        45              19              -
          合計                    45              19              -

         当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

                                   売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(百万円)
                                    (百万円)              (百万円)
      株式                        27              3             -
          合計                    27              3             -

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      3 減損処理を行った有価証券
          当連結会計年度において、有価証券について0百万円(その他有価証券の株式0百万円)減損処理を行ってお
         ります。
          なお、その他有価証券の減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合に
         は全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について
         減損処理を行っております。
          また、非上場株式の減損処理にあたっては、財政状態の悪化があり、かつ1株あたり純資産額が取得原価に比
         べて50%以上下落した場合には原則減損処理を行いますが、当該金額の重要性、回収可能性等を考慮して必要と
         認められた額について減損処理を行っております。
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        (退職給付関係)
      1 採用している退職給付制度の概要
          当社及び一部の連結子会社では、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度が、確定
         拠出型の制度として確定拠出年金制度及び中小企業退職金共済制度があり、個社毎に1つの制度あるいは複数の
         制度を組み合わせて設計しております。
          一部の連結子会社は、複数事業主制度の厚生年金基金制度及び企業年金基金制度に加入しており、このうち、
         自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度については、確定拠出制度と同様に
         会計処理しております。
          なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計
         算しております。
      2 確定給付制度

        (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                   (単位:百万円)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     退職給付債務の期首残高                                   830                 849
      勤務費用                                   62                 67
      利息費用                                   7                 7
      数理計算上の差異の発生額                                   12                 △1
      退職給付の支払額                                  △63                 △79
     退職給付債務の期末残高                                   849                 843
        (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                   (単位:百万円)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     年金資産の期首残高                                   950                 938
      期待運用収益                                   28                 28
      数理計算上の差異の発生額                                  △32                 △54
      事業主からの拠出額                                   50                 49
      退職給付の支払額                                  △58                 △72
     年金資産の期末残高                                   938                 888
        (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る

         資産の調整表
                                                   (単位:百万円)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     積立型制度の退職給付債務                                   758                 750
     年金資産                                  △938                 △888
                                       △179                 △137
     非積立型制度の退職給付債務                                    90                 92
     連結貸借対照表に計上された負債と資産の
                                        △88                 △44
     純額
     退職給付に係る負債                                    91                 93

     退職給付に係る資産                                  △179                 △137
     連結貸借対照表に計上された負債と資産の
                                        △88                 △44
     純額
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        (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                   (単位:百万円)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     勤務費用                                    62                 67
     利息費用                                    7                 7
     期待運用収益                                   △28                 △28
     数理計算上の差異の費用処理額                                    10                  9
     確定給付制度に係る退職給付費用                                    51                 56
        (5)退職給付に係る調整額

           退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は、次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     数理計算上の差異                                   △35                 △43
        (6)退職給付に係る調整累計額

           退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は、次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     未認識数理計算上の差異                                   △58                 △101
        (7)年金資産に関する事項

         ① 年金資産の主な内訳
            年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     債券                                  73.9%                 73.3%
     株式                                  4.9%                 4.9%
     現金及び預金                                  1.2%                 1.2%
     一般勘定                                  20.0%                 20.6%
     合計                                 100.0%                 100.0%
     (注) 年金資産は全額が企業年金制度に対して設定した退職給付信託であります。
         ② 長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成
           する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
        (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

           主要な数理計算上の計算基礎
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     割引率                                  1.0%                 1.0%
     長期期待運用収益率                                  3.0%                 3.0%
     予想昇給率                                  3.7%                 3.7%
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      3 確定拠出制度
          確定拠出制度(確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度及び企業年金基金制
         度を含む。)への要拠出額は、前連結会計年度66百万円、当連結会計年度63百万円であります。なお、このうち
         複数事業主制度の厚生年金基金及び企業年金基金への要拠出額は、前連結会計年度1百万円、当連結会計年度1
         百万円であります。
          要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は、以下のとおりであります。
        (1)複数事業主制度の直近の積立状況

                                                   (単位:百万円)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                             2022年3月31日現在                 2023年3月31日現在
     年金資産の額                                  10,518                 11,155
     年金財政計算上の数理債務の額と最低責任
                                       25,218                 25,814
     準備金の額との合計額
     差引額                                 △14,700                 △14,658
        (2)複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合

           前連結会計年度 0.2%(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
           当連結会計年度 0.2%(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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        (税効果会計関係)
      1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前連結会計年度                当連結会計年度
                               (2022年3月31日)                (2023年3月31日)
     (繰延税金資産)
     賞与引当金                                  120百万円                131百万円
     未払事業税及び未払地方法人特別税                                  12百万円                28百万円
     退職給付に係る負債                                  31百万円                31百万円
     未払役員退職慰労金                                  29百万円                21百万円
     減損損失                                  202百万円                208百万円
     貸倒引当金                                  46百万円                86百万円
     繰越欠損金                                  268百万円                360百万円
     販売用不動産                                  227百万円                231百万円
                                       327百万円                342百万円
     その他
      繰延税金資産小計
                                      1,267百万円                1,443百万円
     税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                                 △262百万円                △359百万円
                                      △676百万円                △722百万円
     将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
      評価性引当額小計                                △939百万円               △1,081百万円
      繰延税金資産合計
                                       327百万円                361百万円
     (繰延税金負債)

     その他有価証券評価差額金                                 △90百万円                △92百万円
     グループ法人税制に基づく関係会社株式売却益の
                                      △137百万円                △137百万円
     税務上の繰延
     土地評価差額                                 △215百万円                △213百万円
                                      △116百万円                △139百万円
     その他
      繰延税金負債合計                                △559百万円                △582百万円
      繰延税金負債純額(△)                                △232百万円                △221百万円
    (注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

         前連結会計年度(2022年3月31日)
                       1年超      2年超      3年超      4年超
                 1年以内                             5年超       合計
                       2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                (百万円)                            (百万円)       (百万円)
                      (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
        税務上の繰越欠
                    -      0      0      6     19     242        268
        損金(※1)
        評価性引当額            -     △0      △0      △6     △19     △236        △262
        繰延税金資産            -      -      -      -      -      5        5

        (※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
         当連結会計年度(2023年3月31日)

                       1年超      2年超      3年超      4年超
                 1年以内                             5年超       合計
                       2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                (百万円)                            (百万円)       (百万円)
                      (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
        税務上の繰越欠
                    -      0      5     19      -     334        360
        損金(※2)
        評価性引当額            -     △0      △5     △19       -    △334        △359
        繰延税金資産            -      -      -      -      -      0        0

        (※2) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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      2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
                               前連結会計年度                当連結会計年度
                              (2022年3月31日)                (2023年3月31日)
     法定実効税率                                   30.4%                30.4%
     (調整)
     交際費等永久に損金に算入されない項目                                   1.6%                1.6%
     受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                  △0.6%                △0.4%
     住民税均等割等                                   2.4%                2.2%
     評価性引当額の増減                                   7.2%                13.2%
     法人税特別控除                                  △0.1%                △3.7%
     子会社との税率差異                                   3.2%                6.3%
     のれん償却額                                   1.1%                 -%
     持分法による投資損益                                  △1.3%                △1.6%
                                       △0.1%                △2.2%
     その他
     税効果会計適用後の法人税等の負担率                                   43.7%                45.9%
        (表示方法の変更)

        前連結会計年度で「その他」に含めて表示しておりました「法人税特別控除」は重要性が増したため、当連結会
       計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組
       替えを行っております。
        この結果、前連結会計年度の「その他」として表示しておりました△0.1%は、「法人税特別控除」△0.1%、
       「その他」△0.1%として組替えを行っております。
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        (資産除去債務関係)
         営業店舗等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務及び一部営業店舗等の解体時におけるアス
        ベスト除去に係る処理費用を資産除去債務として認識しておりますが、重要性が乏しいため、記載を省略しており
        ます。
         なお、不動産賃貸契約に関連する差入保証金の額が、最終的に回収が見込めないと認められる金額を上回る場合
        は、負債の計上に代えて差入保証金の額を減額し、費用に計上する方法によっております。
        (賃貸等不動産関係)

         当社及び一部の子会社では、北海道その他の地域において、倉庫、事務所及び土地を有しております。
         2022年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は165百万円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は
        売上原価に計上)、固定資産売却益は0百万円(固定資産売却益は特別利益に計上)、減損損失は4百万円(減損
        損失は特別損失に計上)であります。
         2023年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は153百万円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は
        売上原価に計上)、固定資産売却損は0百万円(固定資産売却損は特別損失に計上)、減損損失は1百万円(減損
        損失は特別損失に計上)であります。
         また、当該賃貸不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                               前連結会計年度                当連結会計年度
                             (自 2021年4月1日                (自 2022年4月1日
                              至 2022年3月31日)                至 2023年3月31日)
        連結貸借対照表計上額
            期首残高                            2,241                2,188

            期中増減額                             △53                △49

            期末残高                            2,188                2,139

        期末時価                               2,732                2,973

     (注)1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
         2 期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加は、不動産取得による増加(3百万円)であり、主な減少
           は、減価償却費(51百万円)であります。
           当連結会計年度の主な増加は、不動産取得による増加(4百万円)であり、主な減少は、減価償却費(49百
           万円)であります。
         3 期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を
           行ったものを含む。)であります。
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        (収益認識関係)
         1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
           顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであり
          ます。
         2.収益を理解するための基礎となる情報

           収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
          4.会計方針に関する事項             (5)  重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
         3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計

          年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に
          関する情報
          (1)  契約資産及び契約負債の残高等
                                                 (単位:百万円)
                                    前連結会計年度           当連結会計年度

            顧客との契約から生じた債権(期首残高)                              19,639           17,999

            顧客との契約から生じた債権(期末残高)                              17,999           18,160

            契約資産(期首残高)                               530           939

            契約資産(期末残高)                               939          1,425

            契約負債(期首残高)                               795           272

            契約負債(期末残高)                               272           323

            契約資産は主にゼネコン等の下請けとなる内装工事や戸建て住宅の建築請負に係る元請け工事などを行う
           専業工事に係る対価に対する当社及び連結子会社の権利に関するものであります。
            契約資産は、対価に対する当社及び連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債
           権に振り替えております。ゼネコン等の下請け工事に関する対価は、概ね月ごとの出来高に基づき請求して
           おり、当該請求金額を取引先ごとの契約内容に基づく支払期間で受領しております。戸建て住宅の建築請負
           工事については概ね完成と同時期に受領しております。
            契約負債は主に建設工事に係る履行義務の充足前に顧客から受領した対価であり、連結貸借対照表上、流
           動負債のその他に含まれております。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
            前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、723百万円で
           あります。
            当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、247百万円で
           あります。
          (2)  残存履行義務に配分した取引価格

            残存履行義務については、そのほとんどが1年以内に収益を認識することを見込んでいるため、実務上の
           便法を適用し記載を省略しております。
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        (セグメント情報等)
        【セグメント情報】
        1 報告セグメントの概要
           当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
          が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
           当社グループは、建設資材を基礎とした商品・製品・サービス別セグメントから構成されており、「建設資
          材」、「建設工事」、「資材運送」、「不動産賃貸」の4つの事業を報告セグメントとしております。
           「建設資材」は、セメント・生コンクリート・土木資材等の基礎資材、外装材・内装材・トイレ・キッチ
          ン・バス等の建築資材を全国のゼネコンや建材販売店、ハウスメーカー、地場ビルダーに販売しております。
          「建設工事」は、建築一式工事や店舗・ビル・住宅の内装工事及びリフォーム工事の施工・管理を請負ってお
          ります。「資材運送」は、建築資材等の運送、倉庫業務を中心に、土木事業やクレーン車・ダンプ車の重機事
          業を行っております。「不動産賃貸」は、倉庫、事務所、土地等の不動産賃貸事業を行っております。
        2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

           報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のための会計処理の方法と同一であ
          り、報告セグメントの利益又は損失は営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高
          は市場実勢価格に基づいております。
                                 75/102















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        3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情
         報
           前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                                       連結財務
                       報告セグメント
                                        その他          調整額     諸表計上
                                              合計
                                        (注)1          (注)2       額
                              不動産
              建設資材     建設工事     資材運送            計
                                                       (注)3
                               賃貸
     売上高
      一時点で移転さ
               33,088     17,073      4,189       -   54,351       270    54,622       -   54,622
      れる財
      一定の期間にわ
      たり移転される           73    7,982       -     -    8,055       -    8,055       -    8,055
      財
      顧客との契約か
               33,161     25,056      4,189       -   62,407       270    62,678       -   62,678
      ら生じる収益
      その他の収益           -     -     13     256     269      -     269      -     269
      外部顧客への売
               33,161     25,056      4,202      256    62,676       270    62,947          62,947
                                                     -
      上高
      セグメント間の
                1,242      343     318     208    2,111       0   2,111
      内部売上高又は                                            △ 2,111       -
      振替高
               34,404     25,399      4,520      464    64,788       270    65,059          62,947
         計                                          △ 2,111
                 245     186      88     184     705      52     757      69     827
     セグメント利益
               16,986     15,314      3,262     2,054     37,618       575    38,193       825    39,018
     セグメント資産
     その他の項目

                 147      60     37     49     295      33     329     113     442
      減価償却費
      有形固定資産及
                 45     24     15      2     88      1     89      6     95
      び無形固定資産
      の増加額
     (注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電事業、保険代理店事業
           及び車両整備事業を含んでおります。
         2 調整額は以下のとおりであります。
          (1)セグメント利益の調整額69百万円には、セグメント間消去△290百万円、各報告セグメントに配分してい
           ない全社利益360百万円が含まれております。全社利益は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の収
           益及び一般管理費であります。
          (2)セグメント資産の調整額825百万円には、セグメント間消去△5,927百万円、各報告セグメントに配分して
           いない全社資産6,752百万円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社
           の資産であります。
          (3)減価償却費の調整額113百万円には、セグメント間消去17百万円、各報告セグメントに配分していない全
           社減価償却費96百万円が含まれております。全社減価償却費は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社
           の減価償却費であります。
          (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額6百万円は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社
           の設備投資であります。
         3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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           当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                                       連結財務
                       報告セグメント
                                        その他          調整額     諸表計上
                                              合計
                                        (注)1          (注)2       額
                              不動産
              建設資材     建設工事     資材運送            計
                                                       (注)3
                               賃貸
     売上高
      一時点で移転さ
               33,597     12,200      3,541       -   49,339       284    49,624       -   49,624
      れる財
      一定の期間にわ
      たり移転される           81   14,330       -     -   14,411       -   14,411       -   14,411
      財
      顧客との契約か
               33,678     26,530      3,541       -   63,751       284    64,035       -   64,035
      ら生じる収益
      その他の収益           -     -     11     260     272      -     272      -     272
      外部顧客への売
               33,678     26,530      3,553      260    64,023       284    64,308          64,308
                                                     -
      上高
      セグメント間の
                1,266      290     310     198    2,066       0   2,066
      内部売上高又は                                            △ 2,066       -
      振替高
               34,945     26,821      3,864      459    66,090       284    66,375          64,308
         計                                          △ 2,066
                 506     240      6    168     922      60     982          853
     セグメント利益                                              △ 128
               17,638     17,203      3,236     1,954     40,033       557    40,591          40,138
     セグメント資産                                              △ 452
     その他の項目

                 134      57     46     50     289      26     315     112     427
      減価償却費
      有形固定資産及
                 94     77     28     10     210      0    211      10     222
      び無形固定資産
      の増加額
     (注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電事業、保険代理店事業
           及び車両整備事業を含んでおります。
         2 調整額は以下のとおりであります。
          (1)セグメント利益の調整額△128百万円には、セグメント間消去△138百万円、各報告セグメントに配分して
           いない全社利益9百万円が含まれております。全社利益は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の収
           益及び一般管理費であります。
          (2)セグメント資産の調整額△452百万円には、セグメント間消去△7,209百万円、各報告セグメントに配分し
           ていない全社資産6,756百万円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない持株会
           社の資産であります。
          (3)減価償却費の調整額112百万円には、セグメント間消去15百万円、各報告セグメントに配分していない全
           社減価償却費96百万円が含まれております。全社減価償却費は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社
           の減価償却費であります。
          (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額10百万円は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社
           の設備投資であります。
         3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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        【関連情報】
        1 製品及びサービスごとの情報
           セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
        2 地域ごとの情報

         (1)売上高
            本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
         (2)有形固定資産

            本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
        3 主要な顧客ごとの情報

           外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はあ
          りません。
        【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

          前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                      報告セグメント
                                           その他     全社・消去        合計
            建設資材      建設工事      資材運送      不動産賃貸        計
               19       0                  20             4      25

     減損損失                      -      -            -
          当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                      報告セグメント
                                           その他     全社・消去        合計
            建設資材      建設工事      資材運送      不動産賃貸        計
                      1      22            23                  23

     減損損失          -                  -            -      -
        【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

          前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                      報告セグメント
                                           その他     全社・消去        合計
            建設資材      建設工事      資材運送      不動産賃貸        計
               34                         34                  34

     当期償却額                -      -      -            -      -
     当期末残高          -      -      -      -      -      -      -      -

          当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                      報告セグメント
                                           その他     全社・消去        合計
            建設資材      建設工事      資材運送      不動産賃貸        計
     当期償却額          -      -      -      -      -      -      -      -

     当期末残高          -      -      -      -      -      -      -      -

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        【関連当事者情報】
      1 関連当事者との取引
        (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
         ① 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等
            該当事項はありません。
         ② 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

            該当事項はありません。
        (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

         ① 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等
            該当事項はありません。
         ② 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

            該当事項はありません。
      2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

          該当事項はありません。
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        (1株当たり情報)
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日               (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     1株当たり純資産額                                   941.45円               971.26円
     1株当たり当期純利益                                   37.24円               39.99円

     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日               (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     1株当たり当期純利益
      親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)                                    559               601

      普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                          559               601
      当期純利益(百万円)
      普通株式の期中平均株式数(千株)                                   15,029               15,029
         3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                                (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
     純資産の部の合計額(百万円)                                    14,279               14,704

     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                     130               107

     (うち非支配株主持分(百万円))                                     (130)               (107)

     普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                    14,149               14,597

     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                         15,029               15,029
     期末の普通株式の数(千株)
        (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
        【社債明細表】
         該当事項はありません。
        【借入金等明細表】

                             当期首残高       当期末残高        平均利率
               区分                                     返済期限
                             (百万円)       (百万円)        (%)
     短期借入金                             30       30      0.486        -

     1年以内に返済予定の長期借入金                            490      1,773       0.287        -

     1年以内に返済予定のリース債務                             80       71       -      -

                                                  2024年6月28日~
     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)                           3,078       1,305       0.425
                                                  2027年9月30日
                                                  2024年4月19日~
     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)                             97       25       -
                                                  2027年2月3日
     その他有利子負債                             -       -       -      -
               合計                 3,777       3,206         -      -

     (注)1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2 リース債務(簡便法)の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で
           リース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの
           返済予定額の総額
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
         区分
                  (百万円)           (百万円)           (百万円)           (百万円)
     長期借入金                   470           290           225            30

     リース債務                   23            1           0           -

        【資産除去債務明細表】

         当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計
        年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
      (2)  【その他】

          当連結会計年度における四半期情報等
              (累計期間)                 第1四半期        第2四半期       第3四半期      当連結会計年度
     売上高                    (百万円)        13,455        30,396       49,421        64,308

     税金等調整前四半期(当期)純利益                    (百万円)          48       564      1,163        1,069

     親会社株主に帰属する四半期(当期)
     純利益
                         (百万円)          △2        305       710        601
     又は親会社株主に帰属する四半期
     純損失(△)
     1株当たり四半期(当期)純利益
                          (円)       △0.19        20.35       47.30        39.99
     又は1株当たり四半期純損失(△)
              (会計期間)                 第1四半期        第2四半期       第3四半期        第4四半期

     1株当たり四半期純利益
                          (円)       △0.19        20.54       26.95       △7.31
     又は1株当たり四半期純損失(△)
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     2【財務諸表等】
      (1)  【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                          627              663
        現金及び預金
                                         ※1  2            ※1  2
        売掛金
                                          33              18
        リース投資資産
                                           7              5
        前払費用
                                          472              509
        その他
                                          △ 2             △ 3
        貸倒引当金
                                         1,140              1,196
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                       ※2  2,950             ※2  2,975
          建物
                                        △ 1,106             △ 1,209
           減価償却累計額
                                         1,843              1,766
           建物(純額)
                                          249              252
          構築物
                                         △ 129             △ 144
           減価償却累計額
                                          119              108
           構築物(純額)
                                           5              5
          機械及び装置
                                          △ 3             △ 3
           減価償却累計額
                                           1              1
           機械及び装置(純額)
                                          98              107
          工具、器具及び備品
                                         △ 63             △ 73
           減価償却累計額
                                          35              33
           工具、器具及び備品(純額)
                                       ※2  1,574             ※2  1,597
          土地
                                          69              69
          リース資産
                                         △ 55             △ 61
           減価償却累計額
                                          13               7
           リース資産(純額)
                                         3,588              3,514
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                          15               9
          ソフトウエア
                                           0              0
          その他
                                          16              10
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                          118              116
          投資有価証券
                                         2,466              2,281
          関係会社株式
                                          35              35
          出資金
                                          18              11
          長期貸付金
                                           5              3
          従業員に対する長期貸付金
                                         1,235              1,085
          関係会社長期貸付金
                                           5              4
          破産更生債権等
                                           2              0
          長期前払費用
                                          152              150
          前払年金費用
                                          63              69
          その他
                                         △ 376             △ 149
          貸倒引当金
                                         3,725              3,609
          投資その他の資産合計
                                         7,330              7,133
        固定資産合計
                                         8,470              8,330
       資産合計
                                 82/102



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                                               クワザワホールディングス株式会社(E02610)
                                                           有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
       流動負債
                                         1,640              2,450
        短期借入金
                                          440             1,740
        1年内返済予定の長期借入金
                                           5              2
        リース債務
                                          182              278
        未払金
                                          15              23
        預り金
                                           7              8
        前受収益
                                          118              115
        賞与引当金
                                         2,409              4,617
        流動負債合計
       固定負債
                                         2,635               895
        長期借入金
                                           3              1
        リース債務
                                          36              23
        繰延税金負債
                                          149              149
        関係会社事業損失引当金
                                          99              104
        その他
                                         2,924              1,173
        固定負債合計
                                         5,334              5,790
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                          417              417
        資本金
        資本剰余金
                                          318              318
          資本準備金
                                           8              8
          その他資本剰余金
                                          327              327
          資本剰余金合計
        利益剰余金
                                          104              104
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         1,819              1,819
           別途積立金
                                          908              306
           繰越利益剰余金
                                         2,831              2,229
          利益剰余金合計
        自己株式                                 △ 446             △ 446
                                         3,129              2,527
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                           6              13
        その他有価証券評価差額金
                                           6              13
        評価・換算差額等合計
                                         3,136              2,540
       純資産合計
                                         8,470              8,330
     負債純資産合計
                                 83/102







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        ②【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度               当事業年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                       ※1  1,482             ※1  1,288
     営業収益
                                       ※2  1,024             ※2  1,192
     営業費用
                                          458               95
     営業利益
     営業外収益
                                         ※5  9            ※5  10
       受取利息
                                           4              3
       受取配当金
                                           6
       保険解約返戻金                                                  -
                                          51
       関係会社損失引当金戻入額                                                  -
                                         ※5  16            ※5  33
       雑収入
                                          88              47
       営業外収益合計
     営業外費用
                                         ※5  25            ※5  28
       支払利息
                                          133
       関係会社損失引当金繰入額                                                  -
                                           0              2
       雑損失
                                          158               30
       営業外費用合計
                                          389              112
     経常利益
     特別利益
                                         ※3  0
       固定資産売却益                                                  -
                                           7
                                                         -
       投資有価証券売却益
                                           8
       特別利益合計                                                  -
     特別損失
                                                       ※4  0
       固定資産売却損                                    -
                                                        185
       関係会社株式評価損                                    -
                                                        378
       関係会社債権放棄損                                    -
                                           4
                                                         -
       減損損失
                                           4             564
       特別損失合計
                                          393
     税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                                  △ 451
     法人税、住民税及び事業税                                     51              13
                                          △ 6             △ 13
     法人税等調整額
                                          45               0
     法人税等合計
                                          347
     当期純利益又は当期純損失(△)                                                  △ 451
                                 84/102









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        ③【株主資本等変動計算書】
         前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                            (単位:百万円)
                                    株主資本
                         資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株主資本
                  資本金         その他     資本                 利益   自己株式
                      資本             利益                     合計
                           資本    剰余金                 剰余金
                      準備金             準備金     別途   繰越利益
                          剰余金     合計                 合計
                                       積立金    剰余金
     当期首残高              417    318     8   327    104   1,819     650   2,574    △ 446   2,871
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △ 90   △ 90        △ 90
      特別償却準備金の取崩
                                             -    -         -
      当期純利益                                       347    347         347
      自己株式の取得                                                △ 0   △ 0
      会社分割による減少
                                         -    -    -         -
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               -    -    -    -    -    -    257    257    △ 0   257
     当期末残高              417    318     8   327    104   1,819     908   2,831    △ 446   3,129
                  評価・換算差額等

                  その他         純資産
                      評価・換
                 有価証券         合計
                      算差額等
                  評価
                      合計
                  差額金
     当期首残高
                    20    20   2,892
     当期変動額
      剰余金の配当                      △ 90
      特別償却準備金の取崩
                            -
      当期純利益                      347
      自己株式の取得                      △ 0
      会社分割による減少              -    -    -
      株主資本以外の項目の
                   △ 13   △ 13   △ 13
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計              △ 13   △ 13    243
     当期末残高               6    6   3,136
                                 85/102







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         当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
                                            (単位:百万円)
                                    株主資本
                         資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株主資本
                  資本金         その他     資本                 利益   自己株式
                      資本             利益                     合計
                           資本    剰余金                 剰余金
                      準備金             準備金     別途   繰越利益
                          剰余金     合計                 合計
                                       積立金    剰余金
     当期首残高
                   417    318     8   327    104   1,819     908   2,831    △ 446   3,129
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △ 150   △ 150        △ 150
      特別償却準備金の取崩
      当期純損失(△)                                      △ 451   △ 451        △ 451
      自己株式の取得                                                △ 0   △ 0
      会社分割による減少
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               -    -    -    -    -    -   △ 602   △ 602    △ 0   △ 602
     当期末残高              417    318     8   327    104   1,819     306   2,229    △ 446   2,527
                  評価・換算差額等

                  その他         純資産
                      評価・換
                 有価証券         合計
                      算差額等
                  評価
                      合計
                  差額金
     当期首残高               6    6   3,136
     当期変動額
      剰余金の配当                     △ 150
      特別償却準備金の取崩
      当期純損失(△)                     △ 451
      自己株式の取得
                            △ 0
      会社分割による減少
      株主資本以外の項目の
                    6    6    6
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                    6    6   △ 596
     当期末残高
                    13    13   2,540
                                 86/102







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        【注記事項】
        (重要な会計方針)
      1.資産の評価基準及び評価方法
          有価証券の評価基準及び評価方法
           子会社株式及び関連会社株式
            移動平均法による原価法
           その他有価証券
            市場価格のない株式等以外のもの
             時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
            市場価格のない株式等
             移動平均法による原価法
      2.固定資産の減価償却の方法

        (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
           定率法によっております。
           ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降取得した建物附
          属設備及び構築物については、定額法によっております。
           なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
        (2)  無形固定資産(リース資産を除く)

           定額法によっております。
           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっており
          ます。
        (3)  リース資産

           所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
           所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
      3.引当金の計上基準

        (1)  貸倒引当金
           債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
          については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
        (2)  賞与引当金

           従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
        (3)  退職給付引当金

           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事
          業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
           なお、当事業年度末において年金資産が退職給付債務(未認識数理計算上の差異を除く)を上回ったため、
          この差額を前払年金費用に計上しております。
           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
            は、給付算定式基準によっております。
           ② 数理計算上の差異の費用処理方法
             数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)
            による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
        (4)  関係会社事業損失引当金

           関係会社の事業に伴い発生する損失に備えるため、損失見込額を計上しております。
                                 87/102



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      4.収益及び費用の計上基準
        (1)  経営指導料及び業務委託料
          経営指導料及び業務委託料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であ
         り、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しておりま
         す。
        (2)  受取配当金

          受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
        (3)  不動産賃貸契約

          不動産賃貸事業においては、倉庫、事務所、土地等の賃貸を行っており、賃貸契約に定めた賃貸期間の経過に
         基づき収益を計上しております。約束された対価は賃貸期間の開始日前に支払いを受けており、対価の金額に重
         要な金融要素は含まれておりません。
        (4)  ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

          リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
      5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

          退職給付に係る会計処理
           退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異
          なっております。
        (重要な会計上の見積り)

         該当事項はありません。
        (貸借対照表関係)

     ※1 関係会社に対する資産及び負債
          区分掲記されたもののほか、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     売掛金                                 1百万円                 1百万円
          上記のほか、前事業年度において、関係会社に対する負債として、未払金、短期借入金に含まれるものの合計
         額は負債及び純資産の100分の5を超えており、その金額は1,641百万円であります。
          当事業年度において、関係会社に対する負債として、未払金、短期借入金に含まれるものの合計額は負債及び
         純資産の100分の5を超えており、その金額は2,450百万円であります。
     ※2 担保に供している資産は、次のとおりであります。

          担保に供している資産
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     建物                                 11百万円                 10百万円
     土地                                 97百万円                 97百万円
     計                                109百万円                 108百万円
                                 88/102






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        (損益計算書関係)
     ※1 関係会社との営業取引による取引高は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     営業収益                               1,386百万円                 1,190百万円
     ※2 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

        なお、金額はすべて一般管理費に属するものであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     貸倒引当金繰入額                                 22百万円                 114百万円
     役員報酬及び給料手当                                353百万円                 353百万円
     賞与引当金繰入額                                 17百万円                 20百万円
     退職給付費用                                 13百万円                 13百万円
     減価償却費                                162百万円                 159百万円
     ※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     土地                                 0百万円                 -百万円
     ※4 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     土地                                 -百万円                  0百万円
     ※5 関係会社項目

          関係会社との取引に係る営業外収益及び営業外費用は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     受取利息                                 8百万円                 10百万円
     雑収入                                 9百万円                 9百万円
     支払利息                                 13百万円                 18百万円
                                 89/102








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        (有価証券関係)
         前事業年度(2022年3月31日)
         子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載して
        おりません。
         なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
                                 当事業年度
                区分
                                 (百万円)
        子会社株式                                 2,418
        関連会社株式                                   48

                計                         2,466

         当事業年度(2023年3月31日)

         子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載して
        おりません。
         なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
                                 当事業年度
                区分
                                 (百万円)
        子会社株式                                 2,232
        関連会社株式                                   48

                計                         2,281

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                                                           有価証券報告書
        (税効果会計関係)
      1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     (繰延税金資産)
     賞与引当金                                  5百万円                 6百万円
     未払事業税及び未払特別法人事業税                                  2百万円                 0百万円
     未払役員退職慰労金                                 18百万円                 18百万円
     減損損失                                 124百万円                 124百万円
     貸倒引当金                                 115百万円                 46百万円
     投資有価証券評価損                                 10百万円                 10百万円
     関係会社株式評価損                                 390百万円                 665百万円
     関係会社事業損失引当金                                 45百万円                 45百万円
                                      10百万円                 27百万円
     その他
      繰延税金資産小計
                                      723百万円                 944百万円
                                     △712百万円                 △920百万円
     評価性引当額
      繰延税金資産合計
                                      10百万円                 24百万円
     (繰延税金負債)
     その他有価証券評価差額金                                 △0百万円                 △0百万円
     前払年金費用                                △46百万円                 △45百万円
                                      △0百万円                 △1百万円
     その他
      繰延税金負債合計                               △47百万円                 △47百万円
      繰延税金負債純額(△)                               △36百万円                 △23百万円
      2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
                                            税引前当期純損失を計上している
     法定実効税率                                  30.4%
                                           ため、注記を省略しております。
     (調整)
     交際費等永久に損金に算入されない項目                                   2.7%
     受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                 △29.0%
     住民税均等割等                                   0.2%
     評価性引当額の増減                                   7.3%
                                        0.0%
     その他
     税効果会計適用後の法人税等の負担率                                  11.6%
        (収益認識関係)

         収益を理解するための基礎となる情報
          収益を理解するための基礎となる情報は「注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準に記載の
         とおりです。
        (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                          当期末減価
                                          償却累計額              差引
                 当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高            当期償却額
        資産の種類                                   又は           当期末残高
                 (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)            (百万円)
                                          償却累計額            (百万円)
                                          (百万円)
     有形固定資産
      建物              2,950        26       1    2,975      1,209       104     1,766
      構築物               249       3      -      252      144       14      108
      機械及び装置                5      -      -       5      3      0      1
      工具、器具及び備品               98       8      -      107       73      10      33
      土地              1,574        25       2    1,597        -      -     1,597
      リース資産               69      -      -      69      61       6      7
      建設仮勘定               -       5      5      -      -      -      -
       有形固定資産計             4,947        69       9    5,007      1,492       135     3,514
     無形固定資産
      ソフトウエア               38       1      3      36      27       7      9
      ソフトウェア仮勘定               -       1      1      -      -      -      -
      電話加入権                0      -      -       0      -      -       0
       無形固定資産計              38       3      5      37      27       7      10
     長期前払費用                 8      -      -       8      7      1      0
     (注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
           土地     佐倉市土地購入         25百万円
           建物     佐倉市建物購入         10百万円
           建物     札幌市白石区事務所外壁工事   5百万円
           構築物    札幌市西区土地アスファルト舗装 3百万円
           工具器具備品 サーバー更新費用        7百万円
         2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
           土地     士別市土地売却         2百万円
        【引当金明細表】

                     当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高
           区分
                     (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
     貸倒引当金                      378          148          374          152

     賞与引当金                      118          115          118          115
     関係会社事業損失引当金                      149           -          -          149
      (2)  【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
      (3)  【その他】

          該当事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度                4月1日から3月31日まで
     定時株主総会                6月中

     基準日                3月31日

     剰余金の配当の基準日                3月31日

     1単元の株式数                100株

     単元未満株式の買取り

                     (特別口座)
       取扱場所
                     東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
                     (特別口座)
       株主名簿管理人
                     東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社
       取次所              -
       買取手数料              株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
                     当社の公告方法は、電子公告としております。
                     ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合
     公告掲載方法                は、日本経済新聞に掲載して行います。
                     当社の公告掲載URLは次のとおりであります。
                     https://www.kuwazawa-hd.co.jp/
                     毎年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された1単元(100株)以上保有の株
                     主様を対象として、下記のとおりクオカードを贈呈いたします。
                                保有株式数          クオカード贈呈額
     株主に対する特典
                                100株以上           1,000円分
                                500株以上           2,000円分
                                1,000株以上            3,000円分
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    第7【提出会社の参考情報】
     1【提出会社の親会社等の情報】
       当社には、親会社等はありません。
     2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
      (1)有価証券報告書及びその添付書類、確認書

         事業年度 第73期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2022年6月30日 北海道財務局長に提出
      (2)有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

         事業年度 第70期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書及び確認書
         であります。2022年10月28日 北海道財務局長に提出
         事業年度 第71期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書及び確認書
         であります。2022年10月28日 北海道財務局長に提出
         事業年度 第73期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書及び確認書
         であります。2022年10月28日 北海道財務局長に提出
      (3)内部統制報告書

         事業年度 第73期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2022年6月30日 北海道財務局長に提出
      (4)四半期報告書、四半期報告書の確認書

         第74期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)2022年8月12日 北海道財務局長に提出
         第74期第2四半期(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日)2022年11月11日 北海道財務局長に提出
         第74期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)2023年2月13日 北海道財務局長に提出
      (5)臨時報告書

         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基
         づく臨時報告書
         2022年7月6日 北海道財務局長に提出
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                 2023年6月30日

    クワザワホールディングス株式会社

      取締役会 御中

                          EY新日本有限責任監査法人

                          札   幌   事   務   所

                            指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            大黒 英史
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            新木  亘
                            業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
    ているクワザワホールディングス株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財
    務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ
    シュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査
    を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、クワ
    ザワホールディングス株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結
    会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
    たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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    監査上の主要な検討事項
     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
    であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
    成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
     一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法における工事原価総額の見積り
        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重                            当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し収
     要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及                            益を認識する方法における工事原価総額の見積りの妥当性
     び費用の計上基準 ②工事契約              に記載されているとおり、             を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施し
     当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が                            た。
     認められる工事については、一定の期間にわたり履行義務                            (1)内部統制の評価
     を充足し収益を認識する方法(工事進捗度の見積りは主に                             工事原価総額の見積りに関する会社の以下の内部統制の
     発生原価に基づくインプット法)を適用している。                            整備・運用状況を評価した。
     当連結会計年度の売上高64,308百万円のうち、一定の期間                            ・工事原価管理のために作成され、工事原価総額の見積り
     にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法により計上                            の基礎となる実行予算書(外注費については、外部委託業
     した工事完成高は、         【注記事項】(重要な会計上の見積                  者から見積書を入手し、実行予算に反映)を適切に承認し
     り)  に記載されているとおり14,411百万円と22.4%を占め                          その信頼性を確保するための統制
     ている。                            ・工事損益、工事進捗度を管理し、適時・適切に工事契約
      一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方                            額及び実行予算を担当者が修正する体制
     法による収益は、工事進捗度に基づき測定され、進捗度は                            (2)工事原価総額の見積りの妥当性の評価
     工事原価総額の見積りに対する連結会計年度末までの発生                             工事請負額、工事利益率、工事期間、工事の施工状況等
     原価の割合に基づき算定される。                            の内容に照らして、工事原価総額の見積りの不確実性が相
      工事原価総額の見積りには実行予算を使用しており、当                            対的に高い工事を識別し、以下の手続を実施した。
     該実行予算には、材料費、労務費、外注費等の仮定が含ま                            ・工事原価総額の見積りプロセスの評価を行うため、工事
     れている。工事原価総額の見積りは、これら仮定のうち、                            竣工前の見積額とその確定額を比較した。
     主として外注費の変動により重要な影響を受けている。し                            ・工事原価総額の見積りについて、各仮定が適切に算定さ
     たがって、工事原価総額の見積りにおける重要な仮定は外                            れていることを確かめるため、その工事原価総額と実行予
     注費であり、      【注記事項】(重要な会計上の見積り)                  に記   算書を照合し、実行予算における外注費については、
     載されているとおりである。                            会社が外部委託業者から入手した見積書と照合した。
      工事は、翌期以降においても工期の変更や施工過程にお                            ・工事原価総額の見直しが適切に行われていることを確か
     ける工事内容の変更、追加工事の受注等、各工事の個別的                            めるため、工事原価管理者に、工事の進捗状況及び工事原
     な要因により当初もしくは当期末時点の見積時には想定し                            価総額の変動の要否の判断について質問を行い、工程表や
     得なかった見積りの変更が生じることがあり、工事原価総                            原価の発生状況との整合性を検討した。
     額の見積りは不確実性を伴うものである。また、このよう
     な工事原価総額の見積りが適切に行われているかどうかに
     ついては経営者の判断が重要な要素となる。
      したがって、当監査法人は、一定の期間にわたり履行義
     務を充足し収益を認識する方法における工事原価総額の見
     積りが、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断し
     た。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
    他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
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     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
    立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
    証拠を入手する。
    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
    の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
    関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
    き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
    ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意
    を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外
    事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
    が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
    どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引
    や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
    手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に
    対して責任を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
    項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され
    ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると
    合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、クワザワホールディングス
    株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、クワザワホールディングス株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であ
    ると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基
    準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
    監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
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    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
    切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
    係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
    て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
    る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用
    される。
    ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
    統制報告書の表示を検討する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
    は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を
    負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した
    内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報
    告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                         以 上
     ※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

      2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                 2023年6月30日

    クワザワホールディングス株式会社

      取締役会 御中

                          EY新日本有限責任監査法人

                          札   幌   事   務   所
                            指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            大黒 英史
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            新木  亘
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
    ているクワザワホールディングス株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第74期事業年度の財
    務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、クワザワ
    ホールディングス株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全
    ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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    監査上の主要な検討事項
     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
    判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
    応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
     関係会社株式の評価
        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      会社は持株会社として、2023年3月31日現在、貸                             当監査法人は、関係会社株式の評価について、主として
     借対照表において、関係会社株式2,281百万円を計上して                            以下の監査手続を実施した。
     おり、これは総資産の27.4%を占めている。また、損益計                            ・会社の経理担当者が子会社から収集した財務情報をもと
     算書において、関係会社株式評価損185百万円を計上して                            に子会社の実質価額の著しい下落の有無を検討し、会社の
     いる。会社が保有する関係会社株式は、全て市場価格のな                            経理責任者が承認する内部統制の整備状況を評価した。
     い株式であり、       【注記事項】(重要な会計方針)1.資産                    ・財政状態の悪化を示す状況の有無を把握するため、関係
     の評価基準及び評価方法 有価証券の評価基準及び評価方                            会社を統括する会社の経営者への質問、取締役会等の議事
     法 に記載されているとおり移動平均法による原価法により                           録の閲覧を実施した。
     評価されている。会社は、市場価格のない関係会社株式に                            ・関係会社株式に係る会社の評価資料を入手し、実質価額
     ついて、実質価額と取得価額を比較し、株式の実質価額が                            が対象会社から報告される直近期末の財務情報を基礎と
     著しく下落している場合には、将来の回復可能性が十分な                            し、適切に算定されているか検討した。また、関係会社株
     証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで減額                            式について、著しい下落の有無を把握するため、算出され
     することとしている。                            た実質価額と帳簿価額の比較を行った。
      会社は、持株会社体制によりグループ経営に特化してい
     ることから、関係会社株式の金額的重要性が高く、貸借対
     照表において総資産に占める割合が高いことを踏まえ、当
     監査法人は、関係会社株式の評価が特に重要な監査領域で
     あると考え、監査上の主要な検討事項に該当すると判断し
     た。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
    他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
    立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
    証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
    施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
    関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
    継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
    る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起
    すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
    明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
    状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
    かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
    適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査
    上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場
    合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に
    見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
     ※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

      2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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