大和製衡株式会社 有価証券報告書 第111期(2022/04/01-2023/03/31)

提出書類 有価証券報告書-第111期(2022/04/01-2023/03/31)
提出日
提出者 大和製衡株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       大和製衡株式会社(E02290)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   有価証券報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条第1項
     【提出先】                   近畿財務局長
     【提出日】                   令和5年6月29日
     【事業年度】                   第111期(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
     【会社名】                   大和製衡株式会社
     【英訳名】                   Yamato    Scale   Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  川西 勝三
     【本店の所在の場所】                   兵庫県明石市茶園場町5番22号
     【電話番号】                   078(918)5507
     【事務連絡者氏名】                   執行役員 経理部長  吉田 健二
     【最寄りの連絡場所】                   兵庫県明石市茶園場町5番22号
     【電話番号】                   078(918)5507
     【事務連絡者氏名】                   執行役員 経理部長  吉田 健二
     【縦覧に供する場所】                   大和製衡株式会社 東日本支店
                         (東京都港区浜松町1丁目22番5号(浜松町センタービル4階))
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
      (1)連結経営指標等
             回次             第107期       第108期       第109期       第110期       第111期
            決算年月            平成31年3月       令和2年3月       令和3年3月       令和4年3月       令和5年3月

                           27,510       27,578       28,056       29,478       31,511
     売上高             (百万円)
                           3,084       2,639       3,585       3,926       4,617
     経常利益             (百万円)
     親会社株主に帰属する当期
                           2,368       1,846       2,591       2,728       3,308
                  (百万円)
     純利益
                           1,600       1,187       3,305       3,502       3,981
     包括利益             (百万円)
                           16,644       17,703       20,859       24,243       28,075
     純資産額             (百万円)
                           30,940       31,460       36,341       40,859       45,052
     総資産額             (百万円)
                          1,596.94       1,699.58       2,011.32       2,333.71       2,824.52
     1株当たり純資産額              (円)
                           238.27       185.73       260.68       274.50       332.83
     1株当たり当期純利益              (円)
     潜在株式調整後1株当たり
                   (円)          -       -       -       -       -
     当期純利益
                            51.3       53.6       55.0       56.8       59.9
     自己資本比率              (%)
                            14.9       11.2       14.0       12.6       13.2
     自己資本利益率              (%)
     株価収益率              (倍)          -       -       -       -       -

     営業活動によるキャッ
                                    754      5,075       2,492       4,003
                  (百万円)          △ 31
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                                           51
                  (百万円)        △ 2,347       △ 462            △ 1,056      △ 3,609
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                  (百万円)         △ 121      △ 130      △ 151      △ 121      △ 151
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末
                           8,228       8,226       13,388       15,330       16,055
                  (百万円)
     残高
                            924       966       943       981       959
     従業員数              (名)
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.当社の株式は非上場につき、「株価収益率」の表示をしておりません。
         3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を第110期の期首より適用し
           ており、第110期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となって
           おります。
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      (2)提出会社の経営指標等
             回次             第107期       第108期       第109期       第110期       第111期
            決算年月            平成31年3月       令和2年3月       令和3年3月       令和4年3月       令和5年3月

                           20,228       19,627       20,165       20,713       22,168
     売上高             (百万円)
                           1,683       1,578       2,401       2,965       3,749
     経常利益             (百万円)
                           1,257       1,214       1,806       2,143       2,730
     当期純利益             (百万円)
                            497       497       497       497       497
     資本金             (百万円)
                         9,940,015       9,940,015       9,940,015       9,940,015       9,940,015
     発行済株式総数              (株)
                           10,897       11,555       13,604       15,482       18,028
     純資産額             (百万円)
                           22,316       23,237       25,343       27,226       30,295
     総資産額             (百万円)
                          1,096.36       1,162.53       1,368.66       1,557.61       1,813.71
     1株当たり純資産額              (円)
                           12.00       15.00       12.00       15.00       20.00

     1株当たり配当額
                   (円)
     (1株当たり中間配当額)                       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)
                           126.55       122.21       181.74       215.67       274.65
     1株当たり当期純利益              (円)
     潜在株式調整後1株当たり
                   (円)          -       -       -       -       -
     当期純利益
                            48.8       49.7       53.7       56.9       59.5
     自己資本比率              (%)
                            11.5       10.8       14.4       14.7       16.3
     自己資本利益率              (%)
     株価収益率              (倍)          -       -       -       -       -

                            9.4       12.2        6.6       7.0       7.3
     配当性向              (%)
                            482       488       483       485       478

     従業員数              (名)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 21 )      ( 19 )      ( 16 )      ( 12 )      ( 11 )
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.当社の株式は非上場につき、「株価収益率」の表示をしておりません。
         3.株主総利回り、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。
         4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を第110期の期首より適用し
           ており、第110期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となって
           おります。
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     2【沿革】
        昭和20年12月         株式会社川西機械製作所製衡部の権利・義務、人事等一切を継承して、大和製衡株式会社を設
                立、計量器の製造、販売を開始。
        昭和37年7月         普通はかり工場新工場完成。
        昭和47年5月         東京営業所、現在地に移転、東京支店に改称。
        昭和49年12月         兵庫県明石市に子会社ヤマトハカリ計装株式会社(連結子会社)を新設。
        昭和51年1月         福岡市博多区に九州営業所を新設。
        昭和51年4月         広島市西区に子会社中国ヤマトハカリ株式会社(連結子会社)を新設。
        昭和53年5月         南武ヤマトハカリ㈱(連結子会社)を当社工業はかり製品の修理及び据付業務を担当する子会
                社とした。
        昭和60年8月         西ドイツ・デュッセルドルフにデュッセルドルフ駐在事務所を新設。
        昭和61年5月         千葉市に千葉営業所を新設、名古屋出張所を名古屋営業所に改称。
        昭和62年9月         デュッセルドルフ駐在事務所を閉鎖し、現地法人ヤマトスケール有限会社(連結子会社)を新
                設。
        平成2年8月         上海東昌大和衡器有限公司(現 上海大和衡器有限公司)(連結子会社)を新設。
        平成5年5月         米国・コロラド州に現地法人ヤマトコーポレーション(連結子会社)を新設。
        平成6年8月         英国にヤマトスケールデータウェイ[ユー.ケイ](連結子会社)を新設。
        平成7年6月         東京支店を東日本支店に改称。
                中日本支店を新設。
        平成10年8月         バルダン機器㈱(現 ヤマトハカリシステム㈱)(連結子会社)を子会社とした。
        平成20年6月         インド・ニューデリーに現地法人ヤマトスケールインディア(連結子会社)を新設。
        平成25年9月         アラブ首長国連邦のドバイに中近東支店を新設。
        平成26年12月         メキシコにヤマトスケールメキシコを新設。
        平成27年3月         ロシア・モスクワに有限責任会社ヤマトスケール(ロシア)を新設。
        平成27年6月         タイ・バンコクにヤマトスケール(タイランド)を新設。
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     3【事業の内容】
       当社グループは、当社及び子会社12社及び関連会社2社(令和5年3月31日現在)で構成され、産機製品、自動機
      器製品、一般機器製品の製造・販売を主な内容とし、更に各製品に関連する研究及びその他サービスの事業活動を展
      開しております。
       当社グループは、製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種、同系列の精密機器を専
      ら製造販売しております。
       部門別の主要製品は次のとおりであります。
            部 門                  主要製品

        産機製品

         工業用はかり            トラックスケール、軸重・輪重計、大形台はかり、
                    ホッパースケール、コンスタントフィードウェア、給
                    炭機、コンベヤスケール、パッカースケール、クレー
                    ンスケール、ロードセルおよび指示計
         その他の産業機械            タイヤ関連試験装置、各種風洞天秤、力試験機

        自動機器製品            データウェイ、オートチェッカ、ケースパッカー、各

                    種検査装置
        一般機器製品

         汎用はかり            台はかり、自動台はかり、デジタル台はかり、上皿は
                    かり、デジタル上皿はかり、卓上データウェイ
         家庭用はかり            ヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケール
         健康関連機器            体組成計、体脂肪計、身長体重計、魚脂肪計
      ① 生産

        (イ)国内
          当社が大部分の製品を生産していますが、当社以外では連結子会社ヤマトハカリ計装㈱及び南武ヤマトハカリ
         ㈱が工業用のはかりの一部を製造、販売あるいは当社からの委託を受けて、製造、据付工事を行っております。
        (ロ)海外
          工業用はかりについては、連結子会社上海大和衡器有限公司、関連会社金龍ヤマト製衡㈱が、汎用はかりにつ
         いては連結子会社上海大和衡器有限公司が当社からの委託を受けて、製造、据付工事を行っております。
      ② 販売
        (イ)国内
          全国に支店、営業所を配置して、ユーザーへの直接販売と、連結子会社(中国ヤマトハカリ㈱、ヤマトハカリ
         システム㈱)や関連会社(仙台ヤマトハカリ㈱)をはじめ、はかり販売店等を経由した販売を行っております。
        (ロ)海外
          連結子会社ヤマトスケール有限会社が欧州の販売拠点、連結子会社ヤマトコーポレーションが米国の販売拠
         点、連結子会社ヤマトスケールデータウェイ〔ユー.ケイ〕が英国の販売拠点、連結子会社ヤマトスケ-ルイン
         ディアがインドの販売拠点、非連結子会社有限責任会社ヤマトスケール(ロシア)がロシアの販売拠点、非連結
         子会社ヤマトスケールメキシコがメキシコの販売拠点、非連結子会社ヤマトスケール(タイランド)が東南アジ
         アの販売拠点として当社グループの製品の販売を行っております。
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       事業の系統図は次の通りであります。
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     4【関係会社の状況】
                                                  令和5年3月31日現在
                                       議決権の所

                         資本金又は       主要な事業
         名称          住所                    有割合           関係内容
                         出資金       の内容
                                       (%)
     (連結子会社)

                                計量器、周
                                辺機器等の
                                製造、販売
                                             当社所有の建物を賃貸してい
     ヤマトハカリ計装㈱           兵庫県明石市           10百万円     および修          100
                                             る。役員の兼務4名。
                                理、据付・
                                保全サービ
                                ス
                                計量器、周
                                辺機器等の
                                販売および             中国・四国地方の販売拠点。
     中国ヤマトハカリ㈱           広島市西区           10百万円               100
                                修理、据             役員の兼務4名。
                                付・保全
                                サービス
                                計量器、周
                                辺機器等の
     ヤマトスケール有限                                        ヨーロッパ(イギリスを除
                ドイツ    ウイリッ
                                販売および
     会社                     562千ユーロ                 100   く)の販売拠点。役員の兼務
                                修理、据
                ヒ
        (注1、注2)                                        3名。
                                付・保全
                                サービス
                                計量器、周
                                辺機器等の
     上海大和衡器有限公                           製造、販売
                                             中国における製造及び販売拠
     司           中国上海市           8,274万元      および修          70
                                             点。役員の兼務3名。
        (注1)                           理、据付・
                                保全サービ
                                ス
                                計量器、周
                                辺機器等の
     ヤマトコーポレー
                アメリカ     ウィス
                                販売および             アメリカ及び中南米の販売拠
     ション                     10万US$                100
                                修理、据             点。役員の兼務5名。
                コンシン
        (注1、注2)
                                付・保全
                                サービス
                                計量器、周
                                辺機器等の
                                製造、販売             関東地区の据付・修理、販売
     南武ヤマトハカリ㈱           横浜市都筑区           12百万円     および修          100   を行っている。役員の兼務4
                                理、据付・             名。
                                保全サービ
                                ス
                                計量器、包
                                装機、周辺
                                機器等の販
     ヤマトハカリシステ           愛知県西春日井郡                              中部地区の販売拠点。役員の
                           16百万円     売および修          100
     ム㈱           春日町                              兼務3名。
                                理、据付・
                                保全サービ
                                ス
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                                       議決権の所
                         資本金又は       主要な事業      有又は被所
         名称          住所                               関係内容
                         出資金       の内容      有割合
                                        (%)
                                計量器、周
                                辺機器等の
     ヤマトスケールデー
                英国西ヨーク                 販売および             イギリスの販売拠点。役員の
     タウェイ(ユー.ケ                     10万ポンド                100
                シャー                 修理、据             兼務2名。
     イ)
                                付・保全
                                サービス
                                計量器、周
                                辺機器等の
     ヤマトスケールイン                       1,050万     販売および          100   インドの販売拠点。役員の兼
                インドデリー
     ディア                       ルピー    修理、据          (5)   務2名。
                                付・保全
                                サービス
     (持分法適用関連会
     社)
                                計量器、周
                                辺機器等の
                                             韓国での据付・修理・販売を
                           46,000万     製造、販売
     金龍ヤマト製衡㈱           韓国仁川廣域市                           49   行っている。役員の兼務3
                            ウォン    及び修理、
                                             名。
                                据付・保全
                                サービス
     (注1)特定子会社に該当しております。
     (注2)ヤマトコーポレーション及びヤマトスケール有限会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除
        く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
     (注3)議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
              主要な損益情報等            ヤマトコーポレーション              ヤマトスケール有限会社

            (1)売上高(百万円)                        8,523              3,851

            (2)経常利益(百万円)                        1,023               217

            (3)当期純利益(百万円)                         780              145

            (4)純資産額(百万円)                        4,336              1,840

            (5)総資産額(百万円)                        7,425              3,440

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     5【従業員の状況】
      (1)連結会社における状況
                                                 令和5年3月31日現在
       事業部門の名称           製造部門(名)           販売部門(名)           管理部門(名)            合計(名)

      従業員数                   560           230           169           959

     (注)1.従業員数は、就業人員数であります。
         2.臨時従業員の年間平均雇用人員は寡少でありますので、記載しておりません。
         3.当社グループは、単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
      (2)提出会社の状況

                                                 令和5年3月31日現在
        従業員数(名)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)

           478(11)                 43              14            5,770

       事業部門の名称           製造部門(名)           販売部門(名)           管理部門(名)            合計(名)

      従業員数                 331(9)           111(0)           36(2)          478(11)

     (注)1.従業員数は、就業人員数であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
         2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3.当社、単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
      (3)労働組合の状況

         提出会社の労働組合は、下表のとおりであります。なお、労使関係については、概ね良好であります。
                                                 令和5年3月31日現在
          組合名             人員(名)              上部団体名              労働協約
      ヤマトハカリユニオン                       306     JAM兵庫                  あり

      (4)提出会社の管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

                                                 令和5年3月31日現在
                                      労働者の男女の賃金の差異(%)
        管理職に占める              男性労働者の
                                          うち正規雇用         うちパート・
      女性労働者の割合(%)              育児休業取得率(%)
                                   全労働者
                                          労働者         有期労働者
                0.9              0.0         59.3         77.0         49.1
     (注)男性労働者の育児休業取得率については、育児・介護休業法に基づき、育児・介護休業法施行規則第71条の4第
         1号における育児休業等および育児目的休暇の取得割合を算出しております。
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    第2【事業の状況】
     1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。なお、文中の将来に関す
      る事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       当期は新型コロナウイルスとロシアのウクライナ侵略の中で物価と消費動向は翻弄され、実質GDPは一進一退し、
      停滞感がある中、当社グループは中期経営計画に基づき、ユーザーメリットを提供する製品及び事業の創造、グロー
      バルな事業展開による真の国際企業への転換、製品・業務・サービスの品質向上による安心安全の提供に努めてまい
      りました。
       当社グループといたしましては、中期経営計画に基づきさらなる歩留まり向上の技術革新により精度が向上した定
      量計量器の販売拡大を展開、展示会を始めとした営業活動の強化にするとともに、経営計画の核である「景気に左右
      されない企業体質の実現」に向けて、
      ① 本社、海外拠点、国内協業会社を三本柱とした生産・調達体制の確立とパートナー企業との適切なサプライ
         チェーンの確立。
      ② 本社・子会社・協力会社が一体となった製品品質とサービスの品質の継続的な向上と、安心・満足・信頼を提供
         できるグローバルなサービスネットワークの構築。
      ③ 基幹システムによる情報の共有化、スピード化、業務の効率化と大和グループの強化、および自動化システムに
         よる省力化を視野に入れた環境整備活動。
      を実施してまいります。
     2【サステナビリティに関する考え方及び取組】

       当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組みは、以下のとおりであります。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)ガバナンス

         当社グループは、環境、社会、従業員、人権の尊重、腐敗・贈収賄の防止、サイバーセキュリティ、データセ
        キュリティ等の企業の永続的価値向上に関わる事象に対して経営体制、内部統制及び、監査役監査を適切に機能さ
        せ課題の抽出、審議、検討を行い、最適な組織の運営と構築に努めています。
         当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する詳細は、「                              第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバ
        ナンスの状況等       」をご参照下さい。
      (2)リスク管理

         当社グループは、リスクに対する予防、軽減を図ることを目的とし、リスク管理体制を整備しております。リス
        ク管理体制においては、様々なリスクの情報を収集し、可能性を分析してリスクが顕性化した場合の対策を講じて
        おります。また、状況に応じた内外の専門家による専門的な見地からの対応も図っております。
         当社グループが認識する事業上等のリスクに関する詳細は、「                              第2 事業の状況 3.事業等のリスク                  」をご参
        照下さい。
      (3)人的資本

         当社グループは、経営理念である「信頼・技術・創造」(常により高い技術を志向し、新機軸の商品を創造し、
        業界の技術的発展に心掛けると共に、品質の向上とサービスの徹底を図り、顧客の信頼を確保する)のもと人材こ
        そが企業成長の原動力であるとの認識を持っております。
         その認識のもと、未来への基盤づくりとして人材高度化、人材定着に積極的な投資を行っております。具体的に
        は新入社員教育、若手フォローアップ研修、中堅社員研修、新任監督者研修、新任管理職研修等の階層別社内研修
        の充実化を図っており、また各種資格取得や自己啓発のための通信教育に対する金銭的支援等により、個々の社員
        が持てる能力を最大限に発揮できる制度及び環境の整備を推進しております。
         今後も社員の処遇改善や人員の増強と並行しながら、働き方改革を進め、社員とのエンゲージメントを深め、社
        内の人材育成及び働きがいの向上に取り組んでいく方針です。
      (4)社内環境整備

         当社グループは、年齢、国籍、性別等を区別することなく、成果を上げた従業員を正しく評価し、意欲と能力の
        ある優秀な従業員が平等に管理職登用への機会が得られるような人事制度を整備しております。また、老朽化した
        建屋設備を改修し、安心安全で生産性の高い職場環境、設備を整えるとともに職場における良好なコミュニケー
        ション機会を確保し、社員一人ひとりの心と身体の健康保持・増進に取り組みます。
      (5)指標

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         当社グループの管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金差異に
        関する詳細は、「        第1 企業の概況 5.従業員の状況                 」をご参照下さい。
     3【事業等のリスク】

       有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能
      性のある事項については以下のようなものがあります。
       なお、文中における将来性に関する事項は、有価証券報告書提出日(令和5年6月29日)現在において当社グルー
      プが判断したものであります。
      (1)経済状況

       当社グループ事業の主軸である「はかり」のうちの大部分は生産・研究設備及び産業用の副資材として使われるも
      のであり、国内外の設備投資環境の変化の影響を受けます。
       今後、国内外の設備投資環境が急速に悪化する事態が生じる場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可
      能性があります。
       地域別売上比率は国内約34.3%、海外約65.7%で海外の比率が高いことから、各々の地域で経済動向の影響をうけ
      る可能性があります。
      (2)為替相場の変動

       当社の売上高に占める外貨建売上高の割合は41.8%であります。そのため当社は、為替相場の変動によるリスクを
      回避する目的で、適宜為替予約等で対策を施しております。
       しかしながら、為替相場の変動による影響を緩和することは可能であっても、あらゆる影響を排除することは不可
      能であり、当社の経営成績及び財政状態に少なからず影響を与えております。
      (3)新製品開発力

       新製品開発においては、中長期的な設計・開発力を維持し継続するために若手技術者の育成と、円滑な技能継承が
      重要かつ急務になっています。その為、開発工程の節目ではベテラン開発者と共に確認を行い、開発品質の維持と下
      若手技術者の教育をはかっています。
       特許・意匠の知的財産についても、出願件数だけでなく、より市場での独占性を高めるために他社の回避技術を阻
      む自社の広範囲な権利化や海外市場での模倣を防ぐ特許・意匠の権利化など特許の質とグローバル対応に重点を置い
      て対策が必要です。
       コスト面で競合他社、海外製品との熾烈な競争にある分野については他社より優れた技術、新規性のある技術で
      ユーザーメリットのある製品を提供できなければ市場を失い、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があ
      ります。
      (4)競争力

       産業用のはかりを取り巻く市場環境は、国内産業の空洞化がすすむなかで、競合他社との競争は激しく、価格面で
      も厳しくなっています。
       また、組み合わせはかりにおいても、特にローエンド市場においては安価な中国製の商品との競争が激化しており
      ます。当社は上海大和衡器有限公司と連携して低価格に対応していますが、限度を超えると当社グループの経営成績
      に悪影響を及ぼす可能性があります。
       グループ会社を含めた低コスト生産体制の確立と低価格商品に対する戦略を誤ると市場を失う危険があります。
      (5)海外進出

       国内における人口減少が叫ばれる現況下において、活動の重心を海外戦略に移動させてゆく必要があります。イン
      ドを含めたアジア諸国におけるネットワークの構築をすすめ、市場と販路を開拓し拡大させてゆきます。
       また、成長市場の攻略とともに既に進出している国においてもさらなるシェア拡大は重要な施策となります。
       しかしながら、これらの国々への進出やさらなる投資は、ビジネス習慣の違いや社会インフラや国際問題等の危険
      があると同時に、その危険を回避できなければ市場を失い、また投資を回収できない危険があります。
      (6)重要部品・重要加工工程の外部依存

       重要部品及び重要加工工程は自社で製造、管理するように努めながら、重要パートナー企業と認定した商社・メー
      カーを通じた外部調達も行っております。
       また、為替のリスクを回避するために子会社である上海大和上海大和衡器有限公司を生産拠点と位置づけ、重要な
      部品の製作・重要な加工も積極的に委託を行い、調達の比率を高めております。そのため上海大和上海大和衡器有限
      公司に対しては生産を管掌する総経理を含め、複数名の日本人スタッフを常駐させて工程管理、品質管理を行ってお
      りますが、これにより重要部品の不足、重要加工工程の遅れ、品質不良が全く生じないという保証にはならず、重要
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      部品の不足、重要加工工程の遅れは結果として製品の供給遅延、コスト高騰などに繋がり、円滑な事業運営に支障を
      きたす可能性があります。
      (7)製品の欠陥

       当社グループは、「ビジネス企画」と題した組織的活動を通じて、製品の特性に応じた品質を確保し、顧客ニーズ
      に沿った魅力あふれる製品づくりに全力を上げております。
       また、開発工程において想定されるリスク対策を行った上で生産に着手すると共に、計量法や製造物責任法等、さ
      まざまな法的規制の遵守に努めております。
       しかし、これらの取り組みを行っても、全ての製品について欠陥が無く、将来においてリコール又は大規模なク
      レーム、製造物賠償責任が発生しないという保証はありません。
       これらリコールやクレーム、製造物賠償責任につながる製品の欠陥は、多額のコスト増に加え、当社グループの社
      会的評価に重大な影響を及ぼし、当社グループの経営成績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
      (8)新型コロナウイルス感染症の拡大

       行政の対応が新型コロナウイルス感染症は2類から5類に対応移行したことから、当社としてもいままでの特別な
      感染防止対応は停止いたしましたが、国内外の感染の状況を踏まえながら継続してソーシャルディスタンスを意識し
      た節度ある活動に努めています。
       しかしながら、再拡大、長期化の可能性もあり、ビジネス、生産活動の制約または停止、ひいては世界的な景気の
      悪化により経営成績、及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
      (9)ロシア・ウクライナ情勢の影響

       長期化の様相を呈しておりますが、現時点ではロシア・ウクライナ情勢の変化による経営成績への大きな影響はな
      い見通しです。引き続き、状況を注視した上で適切な対応をおこなっていきます。
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     4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)経営成績等の状況の概要
        当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及び
       キャッシュ・フローの状況(以下、「経営成績等」という。)の概要は次のとおりであります。
       ①財政状態及び経営成績の状況
        新型コロナウイルスとロシアのウクライナ侵略の中で物価と消費動向は翻弄され、実質GDPは一進一退し、停滞感
       がある中、当社グループは中期経営計画に基づき、ユーザーメリットを提供する製品及び事業の創造、グローバル
       な事業展開による真の国際企業への転換、製品・業務・サービスの品質向上による安心安全の提供に努めてまいり
       ました。
        その結果、当期の受注高は34,378百万円で、前期に比べ7.7%増加いたしました。また、売上高は31,511百万円
       で、前期に比べ、6.9%増加いたしました。利益につきましては、経常利益4,617百万円で、前期に比べ17.6%増加
       し、親会社株主に帰属する当期純利益は3,308百万円で、前期に比べ21.3%増加いたしました。
        以上より、財政状態につきましては、当連結会計年度末の資産合計は前連結会計年度と比べ4,193百万円増加し、
       45,052百万円となりました。
        当連結会計年度末の負債合計は前連結会計年度と比べ360百万円増加し、16,976百万円となりました。
        当連結会計年度末の純資産合計は前連結会計年度末と比べ3,832百万円増加し、28,075百万円となりました。
        製品種類別ごとの経営成績は次のとおりであります。

        産機製品
         産機製品につきましては、国内市場では、新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、前年度から先送りさ
        れてきた設備計画の再開に加え、設備の老朽化による更新需要や脱炭素、デジタル化の加速に向けた取り組みから
        新規設備投資が増加の傾向に転じました。道路関係では計測機器の老朽化対策と道路保全を重視した車両計測シス
        テムで大口案件を受注することができました。また、新たな展開として貨物コンテナの安全輸送の観点から、過積
        載と積荷の偏りを無停止で計測するシステムを採用頂き受注することができました。製鉄業界などの既存顧客で
        も、CO2削減に効果的な既設設備の改善、合理化による更新など自動化も含めた受注が増加しました。
         売上に関しましては、電気部品等の長納期化や工事遅延などの影響もありましたが、高速道路関係の大口案件を
        予定通り売上計上できました。
         一方、海外市場では、上海ロックダウン及びその後の中国における新型コロナウイルス感染拡大により営業活動
        が低迷しました。東南アジア、インド、北米を主体に営業活動を再開することができましたが、受注につなげるこ
        とができませんでした。売上についても一部で電気部品等の長納期化の影響を受けました。
         以上の結果、産機製品全体の売上高に関しましては、前年度実績に対して3.7%の増加となりました。一方、受注
        高は前年度実績に対して49.2%の増加となりました。
        自動機器製品

         自動機器製品の国内市場では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、引き続き営業活動が制限される一年間
        となりました。そのような中、FOOMA                  JAPAN(国際食品工業展)、西日本食品創造展の展示会に出展し、生産性向上
        を訴求する提案を行い、食品市場の新規および既存顧客から主力製品のデータウェイ、オートチェッカ、ケース
        パッカーの引き合いを得ることができ、これらが受注に結びつきました。一方、売上に関しましては、電気部品等
        の長納期化の影響を受けました。
         一方、海外市場では、前年度の勢いのまま上半期は旺盛な設備投資に支えられ受注好調だったものの、欧州では
        ロシアの隣国ウクライナへの侵略に起因する欧州不況が下半期の受注活動に影響を与えました。また、米国では、
        人件費急騰、ワークスタイルの多様化など企業活動リスクが高まりましたが、受注は通年で堅調に推移しました。
        また、新興国市場では、年度初めに発生した上海ロックダウンが中国における生産活動を2か月凍結させ、その後
        も電気部品等の長納期化が続くなど特定商品の受注活動に影を落としました。そのような状況でも、再開された各
        地展示会に積極的に出展し、子会社、包装機メーカー、代理店の各販売チャネル向けに営業訓練、技術訓練、デモ
        機供給などの梃入れを行った結果、円安の追い風にも支えられ受注、売上ともに前年度を上回る成果を上げること
        ができました。
         自動機器製品全体の売上高に関しましては、前年度実績に対して9.6%の増加となりました。一方、受注高は前年
        度実績に対して0.1%の減少となりました。
        一般機器製品

         一般機器製品の国内市場では、汎用品の電子はかりを中心に半導体不足による欠品が蔓延し受注に大きく影響を
        与える結果となりました。下半期には回復をしてきましたが、未出荷品の生産が込み合い新規注文の長納期が続く
        など混乱した1年となりました。卓上データウェイにつきましては、働き手不足による省人化の要求が続く中で、
        中小企業からの引合いは増加しましたが、汎用品同様に半導体不足による長納期が影響し計画の延期も出てくるな
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        ど、営業活動に支障を与えましたが新たに食肉市場に向けた商品を投入した事で昨年並みの受注に繋げることがで
        きました。
         一方、海外市場では経済活動の再開から北米向けの汎用品の受注も回復しており、海外出張の再開で卓上データ
        ウェイを中心に展示会への出展や攻略市場への同行営業を実施した事で、欧米で好調な受注を獲得することができ
        ました。特に英国子会社との活動で受注を増加させることができました。また、汎用品については新たに市場投入
        した電子はかりへの切り換えも順調に進展したことから受注を伸ばしましたが、卓上データウェイの長納期の影響
        もあり来年度へ遅延する案件も多く出ました。
         以上の結果、一般機器製品全体の売上高に関しましては、前年度実績に対して5.9%の減少となりました。また、
        受注高は前年度実績に対して9.0%の減少となりました。
       ②キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動がプラス、投
        資活動及び財務活動がマイナスとなり、その結果、資金は前連結会計年度と比べ724百万円増加の16,055百万円の
        資金残高となりました。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度において、営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益等により、4,003百万円の収入(前
        連結会計年度は2,492百万円の収入)となりました。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度において、投資活動による資金は、定期預金の預入による支出等により、3,609百万円の支出
        (前連結会計年度は1,056百万円の支出)となりました。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度において、財務活動による資金は配当金の支払等により、151百万円の支出(前連結会計年度は
        121百万円の支出)となりました。
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       ③生産、受注及び販売の実績
        a.生産実績
         当連結会計年度における生産実績を製品の種類別に示すと、次のとおりであります。
           製品の種類                 生産高(百万円)                  前年同期比(%)
       産機製品                            8,964                  103.9

       自動機器製品                            20,970                  107.6

       一般機器製品                            1,720                  88.3

             合計                     31,655                  105.3

     (注)金額は販売価格によっております。
        b.受注実績

         当連結会計年度における受注実績を製品の種類別に示すと、次のとおりであります。
         製品の種類           受注高(百万円)           前年同期比(%)          受注残高(百万円)           前年同期比(%)
      産機製品                    8,364          149.2           6,076          152.6

      自動機器製品                    23,283           99.9          5,931          113.9

      一般機器製品                    2,731          91.0           340         116.9

          合計               34,378          107.7          12,348          130.2

        c.販売実績

         当連結会計年度における販売実績を製品の種類別に示すと、次のとおりであります。
           製品の種類                 販売高(百万円)                  前年同期比(%)
       産機製品                            6,270                  103.7

       自動機器製品                            22,559                  109.6

       一般機器製品                            2,681                  94.1

             合計                     31,511                  106.9

     (注)主な相手先別の販売実績については、総販売実績に対する割合が100分の10以上の相手先がありませんので省略
         しております。
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      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
       す。
        なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(令和5年6月29日)現在において判断したも
       のであります。
       ①重要な会計方針及び見積り

         当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って作成し
        ております。この連結財務諸表の作成に当っては、決算日における財政状態、経営成績に影響を与えるような見
        積り・予測を必要としております。当社は、過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判断される前提に基づき、継
        続的に見積り・予測を実施しております。
         なお、連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なもの
        については、第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務表 注記事項(重要な会計上の見積り)に
        記載のとおりであります。
       ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

       a.経営成績
        1.売上高
         当連結会計年度の経営成績は、売上高は前連結会計年度に対し2,033百万円(6.9%)増加の31,511百万円とな
        りました。日本国内で5.5%の減少、海外では14.8%の増加となりました。
        2.売上原価、販売費及び一般管理費
         売上原価は前連結会計年度に対し451百万円(2.6%)増加の17,896百万円となり、売上高に対する売上原価の
        比率は2.4ポイント改善良化して56.8%となりました。
         販売費及び一般管理費は、768百万円(9.1%)増加の9,258百万円となりました。
         販売費及び一般管理費に含まれている研究開発費は57百万円(6.1%)増加の1,003百万円となり、売上高に対
        する比率は3.2%となりました。研究開発活動についての詳細は、「第2                                  事業の状況      6研究開発活動」として開
        示しております。
        3.営業利益
         営業利益は、前連結会計年度の3,543百万円に対し813百万円(23.0%)増加の4,357百万円となりました。
        4.営業外収益、営業外費用
         営業外収益は前連結会計年度に対し148百万円(33.1%)減少の301百万円となりました。
         営業外費用は前連結会計年度に対し25百万円(38.2%)減少の41百万円となりました。
        5.経常利益
         経常利益は、前連結会計年度の3,926百万円に対し690百万円(17.6%)増加の4,617百万円となりました。
        6.特別利益、特別損失
         特別利益は前連結会計年度に対し、26百万円減少の0百万円となりました。
         特別損失は前連結会計年度に対し、30百万円減少の5百万円となりました。
        7.親会社株主に帰属する当期純利益
         親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度の2,728百万円に対し579百万円(21.2%)増加の3,308百
        万円となりました。
       b.資産および負債・資本

        当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に対し4,193百万円(10.3%)増加の45,052百万円となりまし
       た。
        流動資産は、前連結会計年度末に対し3,686百万円(11.3%)増加の36,257百万円となりました。これは主に現金
       及び預金が3,715百万円(23.9%)増加したことによるものであります。
        有形固定資産は、前連結会計年度末に対し334百万円(14.6%)増加の2,630百万円となりました。
        投資その他の資産は前連結会計年度末に対し147百万円(2.7%)増加の5,624百万円となりました。
        固定資産合計では前連結会計年度末に対し506百万円(6.1%)増加の8,794百万円となりました。
        当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に対し360百万円(2.2%)増加の16,976百万円となりまし
       た。
        当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に対し3,832百万円(15.8%)増加の28,075百万円となり、自己
       資本比率は前連結会計年度末の56.8%から59.9%に良化しました。
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       c.キャッシュ・フローの状況
        当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は16,055百万円となっており、前連結会計年度と比較して724百
       万円増加しております。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)
        当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産で495百万円減少したものの、税金等調
       整前当期純利益の4,611百万円の増加要因があったことから、4,003百万円の収入となりました。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)
        当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは定期預金の預入による支出3,204百万円があったこ
       とから、3,609百万円の支出となりました。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
        当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払額149百万円等により151百万円の支
       出となりました。前連結会計年度と比べて支出が30百万円増加しております。
       d.資本の財源及び資金の流動性

       1.キャッシュ・フロー
        当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「c.キャッシュ・フローの状況」に記載のとおり
       です。
       2.契約債務

        令和5年3月31日現在の契約債務の概要は以下のとおりであります。
                               年度別要支払額(百万円)
      契約債務            合計        1年以内        1年超3年以内         3年超5年以内           5年超
      短期借入金              2,700         2,700           -         -         -

      リース債務               127          49         69          8         -

       3.財政状態

        当社グループの運転資金需要のうち主なものは、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資
       を目的とした資金需要は、設備投資等によるものであります。
        当社グループは、事業運営上必要な資金の安定性を確保・維持することを基本方針としており、短期運転資金に
       ついては自己資金と金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金については自己資金と金融機関からの長
       期借入を基本としております。
        なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は2,827百万円となっておりま
       す。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は16,055百万円となっております。
     5【経営上の重要な契約等】

       該当事項はありません。
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     6【研究開発活動】
        産業機械の分野においては、本質安全防爆用バリヤユニットの開発、塵芥車用自重計の新モデルの開発を継続して
      います。
        自動機器の分野においては、自動補足式はかりでは、Jシリーズチェッカの型式承認の取得が完了し、多連式
      チェッカ等の各種アプリケーションの開発を行いました。組合せはかりでは、アプリケーションモデルの開発を進捗
      させ、モデルバリエーションを拡大しました。
        一般機器の分野においては、欧州向けでは、OIML対応品の発売準備が整い、また、北米市場向けでは、車いす体重
      計、手すり付き体重計が受注できる状態になりました。国内向けではDP-7300PWへマナーチェンジが出来る状態にな
      りました。
        以上、社会的貢献を果たすため、当期は1,003百万円の研究開発投資と54名の開発人員で研究開発に取り組みまし
      た。
        事業部門の研究開発活動を示すと次の通りであります。
      ・産業機械

         商品開発では、ロードセルの配線距離が現行品より延長可能な本質安全防爆用バリヤユニットの開発は試作が完
        了し、本質安全防爆検定の受験準備が整いました。10月に開発を開始した塵芥車用自重計の新モデルの開発は継続
        して実施しています。
         デジタル指示計では、一部機種に搭載しているCPUが生産中止となったため、CPUを変更し、CPUの切り替えが完
        了しました。
      ・自動機器

         自動補足式はかりではCSJ/CMJの型式承認を取得し、複連式はかりの型式承認の準備を行いました。商品開発と
        しては、多連式チェッカの制御ソフト、新計量方式連包仕様、傾斜チェッカ、定量計量機の開発を行いました。
         組合せはかりでは、付着性の高い商品を計量できるアプリケーションモデルの開発を進捗させ、モデルバリエー
        ションを拡大しました。また、半導体調達難に対応するため、代替品の検討、評価を行いました。
      ・一般機器

         欧州向けでは、UDS-300,J-100W,DP-6601がOIML対応品として22年6月より発売が出来る状態になりました。
         北米市場向けでは車いす体重計、手すり付き体重計の注文を受けられる状態になりました。
         国内向けではCPU基板の部品生産中止に伴う設計変更を行い電池の使用本数を2/3に削減し且つ、電池寿命を1.5
        倍にアップしたDP-7300PWへマナーチェンジが出来る状態になりました。
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    第3【設備の状況】
     1【設備投資等の概要】
       中期的な経営基盤の強化という視点から、当連結会計年度は、447百万円の設備投資を実施し、ナンバ-ワン商品
      によるビジネス創りへの投資、海外市場展開への投資、社員の活力を引き出し、社員が成長するための人材投資、販
      売投資、経営改革投資を行いました。
     2【主要な設備の状況】
       当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりであります。
      (1)提出会社
                                      帳簿価額(百万円)
        事業所名       セグメントの                                         従業員数
                      設備の内容
                                         土地
       (所在地)        名称              建物及び構     機械装置及                      (人)
                                       (面積      その他      合計
                            築物     び運搬具
                                        平方米)
     本社工場                はかり生産設備                     118               478
                 -               423     179           415     1,137
     (兵庫県明石市)                他                    (45,822)                 (11)
      (2)国内子会社

                                        帳簿価額(百万円)
                                                        従業
                事業所名      セグメントの
        会社名                     設備の内容               土地             員数
                                      機械装置
                      名称
               (所在地)                  建物及び
                                                        (人)
                                      及び運搬    (面積     その他     合計
                                 構築物
                                      具     平方米)
              本社工場
     ヤマトハカリシステ                       はかり生産                 26
              (愛知県西春日井
                        -             2     1         0    31    22
     ム㈱                       設備                (202)
              郡春日町)
      (3)在外子会社

                                        帳簿価額(百万円)
                                                        従業
                事業所名      セグメントの
                                                        員数
        会社名                     設備の内容               土地
                                      機械装置
                      名称
               (所在地)                  建物及び
                                          (面積              (人)
                                      及び運搬          その他     合計
                                 構築物
                                      具     平方米)
     上海大和衡器有限公         本社工場              はかり生産                 -
                        -            73    159          3    237    199
     司         (中国上海市)              設備               (48,894)
              本社工場
     ヤマトスケール有限                       研究開発用                 43
              (ドイツ・ウィ          -            65     3         25    138    57
     会社                       設備
                                           (10,000)
              リッヒ)
              本社工場
     ヤマトコーポレー                       はかり販促                 195
              (米国・ウィスコ
                        -            681     17         142    1,036     84
     ション                       用設備               (38,700)
              ンシン)
     (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、リース資産等及び使用権資産の合計であります。建設
           仮勘定の金額は含んでおりません。
         2.上海大和衡器有限公司の土地は賃借しております。
         3.現在休止中の主要な設備はありません。
         4.従業員数の( )は臨時雇用者数を外書しております。
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     3【設備の新設、除却等の計画】
       原価の低減、品質の維持・向上及び業務の効率向上等を図るため、設備の増設、改修等を計画しております。
       投資予定額は300百万円であり、全額自己資金でまかなう予定であります。
       令和5年3月31日現在において重要な設備の新設、拡充及び改修計画は、次のとおりであります。
      (1)新設
                                     投資予定額(百万円)
                事業所名
                       セグメントの                             完了予定
          会社名                    設備の内容                 着手年月
                (所在地)       名称                             年月
                                      総額     既支払額
                                               令和5年     令和5年
                             クレーン
                                        37     -
                                                 10月     12月
                             自動化設備           32     -   未定     未定

                本社工場
         大和製衡㈱
                         -
               (兵庫県明石市)
                             検査装置           20     -   未定     未定
                             サーバーデータ                  令和5年     令和6年

                                        30     -
                             保護対策                    10月     3月
      (2)改修

         重要な設備の改修は、(1)新設の欄に掲げた置換分のみであります。
      (3)売却

         重要な設備の売却・廃却等の予定はありません。
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    第4【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           20,000,000

                  計                                20,000,000

        ②【発行済株式】

              事業年度末現在発行数                         上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
        種類          (株)                      又は登録認可金融商品               内容
                           (令和5年6月29日)
               (令和5年3月31日)                         取引業協会名
                                                     単元株式数
     普通株式              9,940,015             9,940,015       非上場
                                                     1,000株
        計           9,940,015             9,940,015             -          -
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

         該当事項はありません。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

               発行済株式総                              資本準備金増
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高              資本準備金残
        年月日       数増減数                              減額
                       数残高(株)        (百万円)        (百万円)              高(百万円)
                 (株)                            (百万円)
     昭和49年5月18日            289,515      9,940,015           14       497        -        0

      (注)株式による配当  1:0.03   289,515 株
                  発行価格                           50 円
                  資本組入額                          50 円
      (5)【所有者別状況】

                                                   令和5年3月31日現在
                        株式の状況(1単元の株式数 1,000株)
                                                      単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
           政府及び地           金融商品取     その他の法
                                                       (株)
                 金融機関                          個人その他       計
           方公共団体           引業者     人
                                 個人以外      個人
     株主数(人)         -     11     -     39     -     -     270     320    -
     所有株式数
              -    1,831       -    2,184       -     -    5,837     9,852     88,015
     (単元)
     所有株式数の
              -    18.58       -    22.17       -     -    59.25      100    -
     割合(%)
                                21/81



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      (6)【大株主の状況】
                                                 令和5年3月31日現在
                                                  発行済株式(自己
                                                  株式を除く。)の
                                          所有株式数
         氏名又は名称                    住所                      総数に対する所有
                                           (千株)
                                                  株式数の割合
                                                  (%)
                                             1,250          12.58
     川西 能久               兵庫県西宮市
                                              523         5.27
     川西 勝三               兵庫県西宮市
                                              517         5.21
     川西 多美               兵庫県芦屋市
                                              515         5.18
     川西 央也               兵庫県神戸市東灘区
                                              490         4.93
     ㈱三井住友銀行               東京都千代田区丸の内1丁目1番2号
                                              490         4.93
     (一財)川西報公会               兵庫県明石市茶園場町8番27号
                                              400         4.02
     ㈱みずほ銀行               東京都千代田区大手町1丁目5番5号
                                              332         3.34
     川西 康夫               東京都品川区
     川西倉庫㈱                                         296         2.98
                    兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目4番16号
                                              249         2.52
     ㈱みなと銀行               兵庫県神戸市中央区三宮町2丁目1番1号
                                             5,064          50.95
           計                  -
     (注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
         2.所有株式数の割合は小数点第3位を四捨五入して表示しております。
         3.所有株式数の計は千株未満を切り捨てて表示しております。
      (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                 令和5年3月31日現在
             区分              株式数(株)           議決権の数(個)               内容

      無議決権株式                        -            -            -

      議決権制限株式(自己株式等)                        -            -            -

      議決権制限株式(その他)                        -            -            -

      完全議決権株式(自己株式等)                        -            -            -

                         普通株式     9,852,000

      完全議決権株式(その他)                                      9,852         -
                         普通株式         88,015

      単元未満株式                                    -            -
      発行済株式総数                        9,940,015           -            -

      総株主の議決権                        -              9,852         -

        ②【自己株式等】

                                                 令和5年3月31日現在
                                                 発行済株式総数に対

                            自己名義所有       他人名義所有       所有株式数の
       所有者の氏名又は名称              所有者の住所                             する所有株式数の割
                            株式数(株)       株式数(株)       合計(株)
                                                 合(%)
           -            -        -       -       -         -

           計            -        -       -       -         -

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     2【自己株式の取得等の状況】
      【株式の種類等】 該当事項はありません。
      (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
      (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
      (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

          該当事項はありません。
      (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

          該当事項はありません。
     3【配当政策】

       当社は、創業以来一貫して株主への利益還元を重要な課題のひとつと考えて事業の経営にあたってきました。この
      方針の下に、利益配分につきましては会社の各期の経営成績の状況等を勘案して期末配当を実施してきております。
       また、当社は期末配当の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は、期
      末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
       当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり20円(うち普通配当20円)の配当を実施す
      ることを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は7.3%となりました。
       内部留保資金につきましては、中長期的な事業計画に基づき実施する、成長分野への経営資源の集中のために有効
      投資してまいりたいと考えております。
       当社は「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当することができる。」旨を定款に定めて
      おります。
       なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                              配当金の総額          1株当たりの配当額
                   決議年月日
                               (千円)            (円)
                  令和5年6月29日
                               198,800             20
                  定時株主総会決議
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     4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
      (コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
       当社は、企業の社会的な責任を認識し、ステークホルダーたる株主、取引先、地域社会、従業員等に対する責務を
      全うするため、経営における透明性と健全性の確保、意思決定の迅速化、効率化が不可欠であると考えております。
      今後も常にコンプライアンスの理念に立ってコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んで参ります。
      ①企業統治に関する事項

        a.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
          業務執行体制としては、取締役6名、執行役員6名の計12名(令和5年6月29日現在)で構成されており、毎
         月1回開催される経営会議に参画しております。又、経営の基本方針策定の最高意思決定機関としての取締役会
         は、上記取締役に、経営の責任者たる代表取締役社長及び常勤監査役1名を加えた8名で運営され、機能強化と
         権限委譲を進めております。取締役会は、定例取締役会の他、必要に応じて随時開催し、経営の意思決定並びに
         業務執行の監視、監督を行っております。今後もコンプライアンス、リスク管理の面から社内での体制整備、監
         視強化を図って参ります。
        b.当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

          当社グループにおける業務の適正を確保するための体制として、子会社の経営管理については、子会社の経営
         意思を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件の事前協議を実施しております。
        c.役員報酬

          当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
           役員報酬の内容:
            取締役に支払った報酬  7名                          264百万円
            監査役に支払った報酬  1名                          13百万円
        d.取締役の定数及び取締役の選任決議要件

          当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めており、また、取締役の選任決議は、議決権を行使することが
         できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしておりま
         す。なお、その決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
        e.剰余金の配当等

          当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によっ
         て毎年9月30日を基準日として、中間配当として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
        f.株主総会の特別決議要件

          当社は、株主総会の特別決議に必要な定足数の確保をより確実にするため、会社法第309条第2項に定める決
         議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の
         3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
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        g.取締役会の活動状況
          当事業年度において取締役会を5回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりでありま
         す。
                氏名                開催回数                 出席回数
         川西 勝三                               5回                 3回
         川西 能久 (注)1                               1回                 1回
         岡村 剛敏                               5回                 5回
         長井 孝幸                               5回                 5回
         松田 俊彦 (注)1                               1回                 1回
         加藤 卓也                               5回                 5回
         澤田 力  (注)2                               4回                 4回
         山本 淳也 (注)2                               4回                 3回
         国崎 啓介 (注)2                               4回                 4回
         (注)1.川西能久氏、松田俊彦氏については、令和4年6月29日開催の第110回定時株主総会終結の時をもっ
              て任期満了となりましたので、在任時に開催された取締役会の出席状況を明記しております。
            2.澤田力氏、山本淳也氏、国崎啓介氏については、令和4年6月29日開催の第110回定時株主総会にお
              いて、新たに取締役に選任されましたので、取締役の就任後に開催された取締役会の出席状況を記載
              しております。
          取締役会における主な検討事項は、中期経営計画の進捗状況、重要な営業戦略、コンプライアンス及びリスク

         管理を含めた内部統制の運用状況等であります。
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      (2)【役員の状況】
        男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
                                                      所有株式数
         役職名          氏名       生年月日               略歴           任期
                                                       (千株)
                                昭和42年10月      当社入社
                                昭和48年11月      取締役就任
                                昭和52年12月      常務取締役就任
                                昭和61年3月      常務取締役、営業本部長
                                平成3年6月      専務取締役就任、営業本部長
                                平成7年6月      代表取締役就任、専務取締役、経
     代表取締役社長                     昭和18年
                                      営企画担当
                                                   (注)1
                 川西 勝三
                                                        523
     (事業本部)                    6月20日生
                                平成9年4月      代表取締役、専務取締役、営業本
                                      部長
                                平成10年4月      代表取締役専務取締役
                                平成10年6月      代表取締役副社長就任
                                平成11年6月      代表取締役社長就任
                                令和4年6月      代表取締役社長、事業本部(現
                                      任)
                                平成6年4月      当社入社
                                平成21年4月      自動機器事業部副事業部長
                                平成21年6月      執行役員、自動機器事業部副事業
                                      部長
                                平成22年6月      取締役就任、事業本部副本部長兼
                                      自動機器事業部副事業部長
                                平成23年4月      取締役、事業本部副本部長兼自動
                                      機器事業部長
                                平成25年4月      取締役、事業本部兼自動一般機器
                                      事業部長
                                平成27年6月      取締役、事業本部副本部長兼自動
                                      一般機器事業部長
                                平成28年10月      取締役、事業本部副本部長兼自動
     代表取締役専務取締役
                                      一般機器事業部長兼企画管理本部
                          昭和45年
                                                   (注)1
     (事業本部兼産機事業部長
                 岡村 剛敏                                       5
                                      長兼総務部長
                         8月16日生
     兼MS経営責任者)
                                平成29年6月      取締役、産機事業部長兼管理本部
                                      長兼総務部長
                                令和2年6月      取締役、管理本部長兼企画本部長
                                      兼総務部長兼産機事業部担当、
                                      (重要な兼職)ヤマトコーポレー
                                      ション取締役
                                令和4年6月      取締役、事業本部兼産機事業部長
                                      兼MS経営責任者、(重要な兼
                                      職)ヤマトコーポレーション取締
                                      役
                                令和5年6月      代表取締役専務取締役就任、事業
                                      本部兼産機事業部長兼MS経営責
                                      任者、(重要な兼職)ヤマトコー
                                      ポレーション取締役(現任)
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                                                      所有株式数
         役職名          氏名       生年月日               略歴           任期
                                                       (千株)
                                平成10年4月      当社入社
                                平成25年4月      自動一般機器事業部副事業部長
                                平成26年4月      事業本部兼自動一般機器事業部副
                                      事業部長
                                平成26年6月      執行役員、事業本部兼自動一般機
                                      器事業部副事業部長
                                平成27年6月      取締役、事業本部兼自動一般機器
                                      事業部副事業部長
                                平成29年6月      取締役、自動機器事業部長
                                平成30年12月      取締役、自動機器事業部長兼生産
     常務取締役
                          昭和44年
                                      本部長、(重要な兼職)ヤマトス
                                                   (注)1
     (事業本部兼自動一般機器             長井 孝幸
                                                        1
                         8月11日生
                                      ケール(ヨーロッパ)有限会社代表
     事業部長兼生産本部長)
                                令和4年6月      取締役、事業本部兼自動一般機器
                                      事業部長兼生産本部長兼検査機器
                                      製造課長、(重要な兼職)ヤマト
                                      スケール(ヨーロッパ)有限会社代
                                      表
                                令和5年6月      常務取締役就任、事業本部兼自動
                                      一般機器事業部長兼生産本部長
                                      (重要な兼職)ヤマトスケール
                                      (ヨーロッパ)有限会社代表(現
                                      任)
                                平成20年10月      当社入社
                                令和元年6月      執行役員、技術本部副本部長兼情
     取締役
                                      報特許室長
     (事業本部兼技術本部長兼                     昭和46年
                                令和3年6月      取締役、技術本部副本部長兼情報
                                                   (注)1
                 加藤 卓也
                                                        1
     情報特許室長兼大和グルー                    7月9日生
                                      特許室長
     プ検定機関長)
                                令和4年6月      取締役、事業本部兼技術本部長兼
                                      情報特許室長兼大和グループ検定
                                      機関長(現任)
                                令和元年10月      当社入社
                                令和3年4月      海外自動機器営業部長、(重要な
                                      兼職)ヤマトコーポレーション取
                                      締役、上海大和衡器有限公司董事
                                令和4年6月      取締役、自動一般機器事業部副事
                                      業部長兼海外自動機器営業部長、
     取締役
                                      (重要な兼職)ヤマトコーポレー
     (自動一般機器事業部副事
                          昭和47年
                                                   (注)1
                 山本 淳也                                       1
                                      ション取締役、上海大和衡器有限
     業部長兼海外自動機器営業                    2月16日生
                                      公司董事
     部長)
                                令和5年4月      取締役、自動一般機器事業部副事
                                      業部長兼海外自動機器営業部長、
                                      (重要な兼職)ヤマトコーポレー
                                      ションCEO、上海大和衡器有限公司
                                      董事(現任)
                                平成3年3月      当社入社
                                平成21年4月      自動機器営業部長
                                令和2年9月      執行役員、自動機器事業部副事業
                                      部長兼自動機器営業部長、(重要
                                      な兼職)中国ヤマトハカリ株式会
     取締役
                                      社取締役、ヤマトハカリシステム
     (自動一般機器事業部副事                     昭和36年
                                                   (注)1
                  澤田 力
                                                        1
                                      株式会社取締役
     業部長兼自動機器営業部
                         9月11日生
                                令和4年6月      取締役、自動一般機器事業部副事
     長)
                                      業部長兼自動機器営業部長兼、
                                      (重要な兼職)中国ヤマトハカリ
                                      株式会社取締役、ヤマトハカリシ
                                      ステム株式会社取締役(現任)
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                                                      所有株式数
         役職名          氏名       生年月日               略歴           任期
                                                       (千株)
                                昭和61年4月      当社入社
                                平成20年8月      普通はかり事業部長
                                平成21年4月      普通はかり事業部副事業部長
                                平成25年4月      自動一般機器事業部副事業部長兼
                                      国際本部副本部長兼自動一般機器
                                      営業部長
                                平成27年6月      執行役員、自動一般機器事業部副
                                      事業部長
                                平成29年6月      一般機器事業部副事業部長兼一般
                                      機器営業部長、(重要な兼職)中
     取締役
                                      国ヤマトハカリ株式会社取締役、
     (企画本部長兼情報システ
                          昭和43年
                                      ヤマトハカリ計装株式会社取締役
                                                   (注)1
     ム室長兼自動一般機器事業
                 國﨑 啓介                                       1
                         1月10日生
                                令和4年6月      取締役、自動一般機器事業部副事
     部副事業部長兼一般機器営
                                      業部長兼一般機器営業部長、(重
     業部長)
                                      要な兼職)中国ヤマトハカリ株式
                                      会社取締役、ヤマトハカリ計装株
                                      式会社取締役
                                令和5年6月      取締役、企画本部長兼情報システ
                                      ム室長兼自動一般機器事業部副事
                                      業部長兼一般機器営業部長、(重
                                      要な兼職)中国ヤマトハカリ株式
                                      会社取締役、ヤマトハカリ計装株
                                      式会社取締役(現任)
                                昭和47年4月      当社入社
                                平成14年6月      総務部主席部員
                          昭和22年
                                平成25年4月      経理部主席部員             (注)2
     常勤監査役             瀧口 良一                                       1
                         7月20日生
                                平成26年6月      補欠監査役兼経理部主席部員
                                平成28年6月      当社監査役就任(現任)
                                昭和57年4月      当社入社

                                平成22年6月      経営企画部主席部員
                                平成23年6月      執行役員、経営企画部長
                                平成24年6月      取締役、経営企画部長
                                平成25年4月      取締役、企画管理本部長兼経営企
                                      画部長
                          昭和34年
                                平成27年6月      取締役、企画管理本部長兼経営企
                                                   (注)3
     常勤監査役             山本 勝                                      10
                         11月26日生
                                      画部長兼総務部長
                                平成28年10月      取締役、企画管理本部副本部長兼
                                      情報システム室長
                                平成29年6月      企画本部副本部長兼情報システム
                                      室長
                                令和4年6月      企画本部長兼情報システム室長
                                令和5年6月
                                      当社監査役就任(現任)
                                計                       546
    (注)1.令和5年6月29日から選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
        2.令和2年6月29日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
          まで。
        3.令和5年6月29日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
          まで。
        4.法令、定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、令和5年6月29日開催の、第111回定時株主
          総会において、補欠監査役として吉田健二氏が選任されております。
                                28/81





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        5.当社は、執行役員制度を導入しており、佐藤恭将、哈純、廖有鈞、清水亮、島崎彰英、岡部修一、吉田健
          二、小野貴伸の各氏が就任しております。当社の執行役員は取締役を兼務しておりません。
               氏名                        役職・担当
                          執行役員 産機事業部副事業部長 兼 南武ヤマトハカリ株式会社
       佐  藤  恭  将
                          取締役
                          執行役員 ヤマトスケール(ヨーロッパ)有限会社代表 兼 ヤマ
       哈  純
                          トスケールデータウェイ(UK)株式会社社長
       廖  有  鈞

                          執行役員 上海大和衡器有限公司董事長 兼 総経理
                          執行役員 自動一般機器事業部副事業部長 兼 ヤマトコーポレー

       清  水  亮
                          ション取締役 兼 上海大和衡器有限公司董事
                          執行役員 産機事業部副事業部長 兼 産機営業部長 兼 中国ヤ
       島  崎  彰  英
                          マトハカリ株式会社取締役
       岡  部  修  一

                          執行役員 事業本部 兼 自動一般機器事業部副事業部長
                          執行役員 経理部長 兼 補欠監査役 兼 ヤマトハカリ計装株式

       吉  田  健  二
                          会社監査役 兼 南武ヤマトハカリ株式会社監査役
       小  野  貴  伸

                          執行役員 総務部長
        6.連結の対象としていない子会社等における略歴は記載しておりません。

        7.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
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      (3)【監査の状況】
    ①監査役監査の状況
      常勤監査役1名は取締役会をはじめとする重要会議への出席等を通じて、業務及び財産の状況の調査等を行い、取締
     役の職務執行を監査する体制を採っております。
      なお、常勤監査役の瀧口良一氏は当社において経理関係の業務に長く従事し、財務および会計に関する相当程度の知
     見を有しております。
    ②内部監査の状況

      社内に内部監査組織はありませんが、取締役会は相互牽制機能が有効に機能するように常に注意を払っております。
    ③会計監査の状況

      a.監査法人の名称
       ひびき監査法人
      b.継続監査期間

       33年
       上記継続調査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている
      可能性があります。
      c.業務を執行した公認会計士

       代表社員 業務執行社員  石原 美保
       代表社員 業務執行社員  藤田 貴大
      d.会計監査業務に係る補助者の構成

       公認会計士 4名
       その他   1名
      e.監査法人の選定方針と理由

       当社は、監査法人を選定するにあたって、当社の現状と会計制度を照らし適時適切に監督、指導を実施し、なおか
      つ会計上潜在するリスクの指摘、予防指示を行える監査活動とその内容を考慮しております。なお、解任又は不解任
      についての議案決定は、監査役が監査法人の活動状況及び関連部門からの聴きとりにおいて必要と判断した場合に行
      います。
    ④監査報酬の内容等
      a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
        区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(百万円)           酬(百万円)           報酬(百万円)           酬(百万円)
      提出会社                   9           -            9           -

      連結子会社                  -           -           -           -

         計               9           -            9           -

      b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PKF                        International)に属する組織に対する報酬(a.を除く)

       該当事項はありません。
      c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

       該当事項はありません。
      d.監査報酬の決定方針

       当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より監査日程、人数等、年度の監査
      計画の提示を受け、前期比較や世間動向等により総合的に判断し決定しております。
                                30/81



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      e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
       当社の監査役は、会計監査人の監査活動状況、監査品質、監査報酬水準等を確認した結果、会計監査人の報酬等は
      妥当であると判断し、同意しております。
      (4)【役員の報酬等】

       当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
       なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナ
      ンスの概要」に記載しております。
      (5)【株式の保有状況】

       当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
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    第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
      (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づ

        いて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(令和4年4月1日から令和5年3月
      31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の財務諸表について、ひび
      き監査法人により監査を受けております。
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     1【連結財務諸表等】
      (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (令和4年3月31日)              (令和5年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                        15,544              19,259
        現金及び預金
                                       ※3  7,834             ※3  6,883
        受取手形、売掛金及び契約資産
                                       ※2  8,118             ※2  8,934
        棚卸資産
                                         1,214              1,314
        その他
                                         △ 141             △ 135
        貸倒引当金
                                        32,571              36,257
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                         4,420              4,642
          建物及び構築物
                                        △ 3,265             △ 3,382
           減価償却累計額
                                         1,154              1,259
           建物及び構築物(純額)
          機械装置及び運搬具                               1,970              1,964
                                        △ 1,590             △ 1,587
           減価償却累計額
                                          380              376
           機械装置及び運搬具(純額)
                                         2,274              2,433
          工具、器具及び備品
                                        △ 1,930             △ 1,996
           減価償却累計額
                                          343              437
           工具、器具及び備品(純額)
                                          408              427
          土地
                                          12              12
          リース資産
                                          △ 3             △ 2
           減価償却累計額
                                           8              10
           リース資産(純額)
          使用権資産                                              155
                                          -
                                          -             △ 39
           減価償却累計額
                                                        116
           使用権資産(純額)                               -
                                                         2
          建設仮勘定                                 -
                                         2,295              2,630
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                          242
          借地権                                               -
                                          273              540
          その他
                                          515              540
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                       ※1  3,357             ※1  3,406
          投資有価証券
                                          691              777
          繰延税金資産
                                         1,427              1,440
          その他
                                         5,477              5,624
          投資その他の資産合計
                                         8,287              8,794
        固定資産合計
                                        40,859              45,052
       資産合計
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                                                  (単位:百万円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (令和4年3月31日)              (令和5年3月31日)
     負債の部
       流動負債
                                         6,944              7,395
        支払手形及び買掛金
                                         2,700              2,700
        短期借入金
                                          423              347
        未払金
                                          741              844
        未払法人税等
                                          94               7
        未払消費税等
                                          882             1,070
        未払費用
                                          107               75
        製品保証引当金
                                         2,587              2,249
        契約負債
                                          18              82
        その他
                                        14,500              14,772
        流動負債合計
       固定負債
                                         1,587              1,564
        退職給付に係る負債
                                          417              456
        役員退職慰労引当金
                                          110              183
        その他
                                         2,115              2,203
        固定負債合計
                                        16,616              16,976
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                          497              497
        資本金
                                          31              31
        資本剰余金
                                        21,519              24,679
        利益剰余金
                                        22,048              25,207
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                          187              152
        その他有価証券評価差額金
                                          932             1,614
        為替換算調整勘定
                                          29              33
        退職給付に係る調整累計額
                                         1,149              1,799
        その他の包括利益累計額合計
                                         1,045              1,068
       非支配株主持分
                                        24,243              28,075
       純資産合計
                                        40,859              45,052
     負債純資産合計
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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和3年4月1日              (自 令和4年4月1日
                                至 令和4年3月31日)               至 令和5年3月31日)
                                       ※1  29,478             ※1  31,511
     売上高
                                       ※4  17,444             ※4  17,896
     売上原価
                                        12,033              13,615
     売上総利益
                                     ※2 ,※3  8,490           ※2 ,※3  9,258
     販売費及び一般管理費
                                         3,543              4,357
     営業利益
     営業外収益
                                          33              64
       受取利息
                                          45              54
       受取配当金
                                          97
       為替差益                                                  -
                                          61              44
       持分法による投資利益
                                          70
       受取立退料                                                  -
                                          140              138
       その他
                                          450              301
       営業外収益合計
     営業外費用
                                          14              16
       支払利息
                                           0              0
       棚卸資産除却損
                                                         4
       為替差損                                    -
                                          51              20
       その他
                                          67              41
       営業外費用合計
                                         3,926              4,617
     経常利益
     特別利益
                                          26
       投資有価証券売却益                                                  -
                                         ※5  0            ※5  0
       有形固定資産売却益
                                          26               0
       特別利益合計
     特別損失
                                         ※7  28             ※7  5
       有形固定資産除却損
                                         ※6  7            ※6  0
       有形固定資産売却損
                                          36               5
       特別損失合計
                                         3,916              4,611
     税金等調整前当期純利益
                                         1,134              1,404
     法人税、住民税及び事業税
                                          △ 1             △ 69
     法人税等調整額
                                         1,133              1,334
     法人税等合計
                                         2,783              3,276
     当期純利益
     非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に
                                          54
                                                        △ 32
     帰属する当期純損失(△)
                                         2,728              3,308
     親会社株主に帰属する当期純利益
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         【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和3年4月1日              (自 令和4年4月1日
                                至 令和4年3月31日)               至 令和5年3月31日)
                                         2,783              3,276
     当期純利益
     その他の包括利益
       その他有価証券評価差額金                                  △ 143              △ 35
                                          823              646
       為替換算調整勘定
                                          15               4
       退職給付に係る調整額
                                          23              90
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                        ※1  719            ※1  705
       その他の包括利益合計
                                         3,502              3,981
     包括利益
     (内訳)
                                         3,323              3,959
       親会社株主に係る包括利益
                                          178               22
       非支配株主に係る包括利益
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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                      株主資本
                       資本金         資本剰余金          利益剰余金          株主資本合計
     当期首残高                      497           31         18,910          19,438
     当期変動額
      剰余金の配当
                                               △ 119         △ 119
      親会社株主に帰属する当期純利
                                               2,728          2,728
      益
      株主資本以外の項目の当期変動
                                                          -
      額(純額)
     当期変動額合計                       -          -         2,609          2,609
     当期末残高
                           497           31         21,519          22,048
                            その他の包括利益累計額

                                              非支配株主持分        純資産合計
                   その他有価証券       為替換算調整勘       退職給付に係る       その他の包括利
                   評価差額金         定     調整累計額      益累計額合計
     当期首残高                   331       208       13      553       866      20,859
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                         △ 119
      親会社株主に帰属する当期純利
                                                         2,728
      益
      株主資本以外の項目の当期変動
                       △ 144       723       15      595       178       774
      額(純額)
     当期変動額合計                  △ 144       723       15      595       178      3,383
     当期末残高
                        187       932       29      1,149       1,045      24,243
                                37/81











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          当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                      株主資本
                       資本金         資本剰余金          利益剰余金          株主資本合計
     当期首残高                      497           31         21,519          22,048
     当期変動額
      剰余金の配当                                         △ 149         △ 149
      親会社株主に帰属する当期純利
                                               3,308          3,308
      益
      株主資本以外の項目の当期変動
                                                          -
      額(純額)
     当期変動額合計                       -          -         3,159          3,159
     当期末残高                      497           31         24,679          25,207
                            その他の包括利益累計額

                                              非支配株主持分        純資産合計
                   その他有価証券       為替換算調整勘       退職給付に係る       その他の包括利
                   評価差額金         定     調整累計額      益累計額合計
     当期首残高
                        187       932       29      1,149       1,045      24,243
     当期変動額
      剰余金の配当                                                   △ 149
      親会社株主に帰属する当期純利
                                                         3,308
      益
      株主資本以外の項目の当期変動
                       △ 35      681        4      650       22      673
      額(純額)
     当期変動額合計                  △ 35      681        4      650       22      3,832
     当期末残高                   152      1,614        33      1,799       1,068      28,075
                                38/81











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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和3年4月1日              (自 令和4年4月1日
                                至 令和4年3月31日)               至 令和5年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         3,916              4,611
       税金等調整前当期純利益
                                          497              450
       減価償却費
                                                         1
       持分法による投資損益(△は益)                                   △ 17
                                          28
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                                 △ 12
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                   △ 15             △ 17
       受取利息及び配当金                                   △ 79             △ 118
                                          14              16
       支払利息
                                          57              39
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
       投資有価証券売却損益(△は益)                                   △ 26              -
                                           7              0
       有形固定資産売却損益(△は益)
       製品保証引当金の増減額(△は減少)                                   △ 14             △ 34
                                                       1,098
       売上債権の増減額(△は増加)                                  △ 410
       棚卸資産の増減額(△は増加)                                  △ 484             △ 495
       その他の流動資産の増減額(△は増加)                                  △ 462              △ 74
                                                        180
       仕入債務の増減額(△は減少)                                   △ 78
                                          167
       その他の流動負債の増減額(△は減少)                                                 △ 12
                                          396
       前受金の増減額(△は減少)                                                △ 467
                                           5              8
       その他
                                         3,503              5,171
       小計
                                          79              118
       利息及び配当金の受取額
       利息の支払額                                   △ 14             △ 16
                                        △ 1,075             △ 1,270
       法人税等の支払額
                                         2,492              4,003
       営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー
       定期預金の預入による支出                                  △ 213            △ 3,204
                                          213              213
       定期預金の払戻による収入
       有形固定資産の取得による支出                                 △ 1,004              △ 432
       無形固定資産の取得による支出                                   △ 77             △ 145
       投資有価証券の取得による支出                                   △ 10             △ 11
                                          30               0
       投資有価証券の売却による収入
                                           4
                                                        △ 29
       その他
       投資活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 1,056             △ 3,609
     財務活動によるキャッシュ・フロー
       配当金の支払額                                  △ 119             △ 149
                                          △ 2             △ 2
       リース債務の返済による支出
       財務活動によるキャッシュ・フロー                                  △ 121             △ 151
                                          628              482
     現金及び現金同等物に係る換算差額
                                         1,942               724
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
                                        13,388              15,330
     現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※1  15,330             ※1  16,055
     現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1.連結の範囲に関する事項
     (1)連結子会社の数            9 社
       主要な連結子会社の名称
       「第1.企業の概況 4.関係会社の状況」に記載しているため省略しております。
     (2)主要な非連結子会社の名称等

       主要な非連結子会社
       有限責任会社ヤマトスケール(ロシア)
       ヤマトスケールメキシコ
       ヤマトスケール(タイランド)
      (連結の範囲から除いた理由)
        非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益
       剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
    2.持分法の適用に関する事項
     (1)持分法適用の関連会社数                  1 社
       金龍ヤマト製衡㈱
     (2)持分法を適用していない非連結子会社(有限責任会社ヤマトスケール(ロシア)、ヤマトスケールメキシコ、ヤマ
      トスケール(タイランド))及び関連会社(仙台ヤマトハカリ㈱)は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金
      (持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体とし
      ても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
     (3)持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用して
      おります。
     3.連結子会社の事業年度等に関する事項
       連結子会社のうち上海大和衡器有限公司の決算日は、12月31日であります。
       連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、1月1日から連結決算
      日3月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
     4.会計方針に関する事項
      (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
      イ 有価証券
       その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
          時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しておりま
         す。
        市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法を採用しております。
      ロ 棚卸資産
         製品・原材料は移動平均法による原価法、仕掛品は個別法による原価法(いずれも貸借対照表価額は収益性の低
        下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
      ハ デリバティブ
        時価法
     (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
      イ 有形固定資産(リース資産を除く)
         当社及び国内連結子会社は定率法を、また、在外連結子会社は定額法を採用しております。
        (ただし、当社及び国内連結子会社は平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに平成28年4
        月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。)
         なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。
         建物及び構築物                         3~50年
         機械装置及び運搬具                  4~7年
      ロ 無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
      ハ リース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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     (3)重要な引当金の計上基準
      イ 貸倒引当金
         売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
        権については、個別回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      ロ 製品保証引当金
         販売した製品の品質保証に係る費用の発生に備えるため、当該費用の発生額を個別に見積もれるものは、個別見
        積もりにより、個別に見積もれないものは、売上高に対する過去の実績率に基づき見積計上しております。
      ハ 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規定に基づく期末要支給額を計上しております。
     (4)退職給付に係る会計処理の方法
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期
        間定額基準によっております。
        ②数理計算上の差異の費用処理方法
         数理計算上の差異については、翌連結会計年度に費用処理しております。
        ③小規模企業における簡便法の採用
         一部の国内連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当連結会計年度末自
        己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
        また、一部の国内連結子会社は、確定拠出年金制度を採用しております。
     (5)重要な収益及び費用の計上基準
         当社および連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行業務の内容及び当該
        履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
        ① 製品の販売
         当社グループは、はかり製品の製造及び販売を行っております。このような製品の販売については、契約条件に
        照らし合わせて顧客が製品に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客へ
        の製品の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。なお、国内の据付を伴わない販売
        については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、出荷時点
        で収益を認識しております。
        ② 製品の修理等のサービス
         当社グループは、製品の修理等のサービスを行っております。このような修理等のサービスについては、役務の
        提供の完了時点が履行義務の充足時期であり、当該時点において収益を認識しております。
     (6)重要なヘッジ会計の方法
      イ ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を充たしている為替予約等については、振当処理を
        適用しております。
      ロ ヘッジ手段とヘッジ対象
         当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。
         ヘッジ手段…為替予約
         ヘッジ対象…製品輸出による外貨建売上債権
      ハ ヘッジ方針
         内部規定に基づき、為替変動リスクをヘッジする目的で行っております。
      ニ ヘッジ有効性評価の方法
         ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動を完全に相殺
        するものと想定することができるため、ヘッジの有効性の判断は省略しております。
     (7)のれんの償却方法及び償却期間
       のれんの償却については、5年間の定額法により償却を行っております。
     (8)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
       手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ
      ない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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         (重要な会計上の見積り)
         製品保証引当金
         (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                                   (単位:百万円)
                       前連結会計年度           当連結会計年度
                     (令和4年3月31日)           (令和5年3月31日)
          製品保証引当金                    107            75
         (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

          当社グループは、製造・販売した製品につき品質保証を行っており、販売が完了した製品に関連して将来発生
         すると見込まれる費用を見積って製品保証引当金として計上しております。
          連結財務諸表に計上した製品保証引当金は、製品の品質保証期間内に発生するクレームに対する費用の支出に
         備えるため、将来のクレーム発生見積額を、売上高に対する過去の実績率を基礎にして計上しております。ま
         た、一部の製品ついては、製番ごとに個別にクレーム発生見積額を計上しております。
          このクレーム発生見積額は、最善の見積に基づき計上しておりますが、実際の支払額と異なる場合があり、翌
         連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
         (会計方針の変更)

        (米国会計基準ASU第2016-02「リース」の適用)
         米国における在外連結子会社では、当連結会計年度より米国会計基準ASU第2016-02「リース」を適用しておりま
        す。これに伴い、借手のリース取引については、原則全てのリースについて使用権資産及びリース債務を認識して
        おります。
         米国会計基準ASU第2016-02の適用にあたっては、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影
        響を適用開始時に認識する方法を採用しております。
         本基準の適用に伴い、連結貸借対照表において有形固定資産が116百万円、流動負債が46百万円、固定負債が69
        百万円それぞれ増加しております。なお、当連結会計年度の損益及びセグメント情報に与える影響は軽微です。
         (未適用の会計基準等)

     ・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 令和4年10月28日 企業会計基準委員
     会)
     ・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 令和4年10月28日 企業会計基準委員会)
     ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 令和4年10月28日 企業会計基準委員
     会)
    (1)概要

       平成30年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等(以下「企業会計基準第28号
      等」)が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会への移管が完了
      されましたが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号等の公表後に改めて検討を行うこ
      ととされていたものが、審議され、公表されたものであります。
        ・税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
        ・グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果
    (2)適用予定日

       令和7年3月期の期首から適用します。
    (3)当該会計基準等の適用による影響

       「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時
      点で評価中であります。
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         (連結貸借対照表関係)
     ※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (令和4年3月31日)                  (令和5年3月31日)
     投資有価証券                              1,112                  1,202
     ※2 棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (令和4年3月31日)                 (令和5年3月31日)
     製品                               3,680   百万円               3,418   百万円
                                    1,565                 2,235
     仕掛品
                                    2,872                 3,280
     原材料
     ※3 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (令和4年3月31日)                 (令和5年3月31日)
     受取手形                               1,156   百万円               1,323   百万円
                                    6,678                 5,560
     売掛金
         (連結損益計算書関係)

     ※1 顧客との契約から生じる利益
       売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契
      約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した
      情報」に記載しております。
     ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 令和3年4月1日                 (自 令和4年4月1日
                             至 令和4年3月31日)                   至 令和5年3月31日)
     従業員賞与手当                                378  百万円                405  百万円
                                    2,783                 3,325
     給料
                                      84                 85
     退職給付費用
                                      57                 94
     役員退職慰労引当金繰入額
                                     202                 195
     減価償却費
                                     589                 584
     支払運賃
                                     283                 387
     旅費交通費
                                     945                1,003
     研究開発費
                                      19
     貸倒引当金繰入額                                                  △ 9
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     ※3 一般管理費に含まれる研究開発費の総額

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 令和3年4月1日                            (自 令和4年4月1日
              至 令和4年3月31日)                              至 令和5年3月31日)
                           945  百万円                         1,003   百万円
     ※4 期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれておりま

        す。
               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 令和3年4月1日                            (自 令和4年4月1日
              至 令和4年3月31日)                              至 令和5年3月31日)
                           △ 4 百万円                           83 百万円
     ※5 有形固定資産の売却益は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 令和3年4月1日                 (自 令和4年4月1日
                             至 令和4年3月31日)                 至 令和5年3月31日)
     工具、器具及び備品                                 0百万円                 0百万円
              合計                         0                 0
     ※6 有形固定資産の売却損は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 令和3年4月1日                 (自 令和4年4月1日
                             至 令和4年3月31日)                 至 令和5年3月31日)
     機械装置及び運搬具                                 7百万円                 0百万円
              合計                         7                 0
     ※7 有形固定資産の除却損は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 令和3年4月1日                 (自 令和4年4月1日
                             至 令和4年3月31日)                 至 令和5年3月31日)
     建物撤去費用                                 22百万円                 -百万円
     工具器具及び備品                                 6                 -
     機械装置及び運搬具                                 -                  5
              合計                        28                  5
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         (連結包括利益計算書関係)
          ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 令和3年4月1日               (自 令和4年4月1日
                                至 令和4年3月31日)               至 令和5年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                △208百万円                △50百万円
      組替調整額                                  -               △0
       税効果調整前
                                      △208                △51
       税効果額                                 64               15
       その他有価証券評価差額金
                                      △143                △35
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                 823               646
      組替調整額                                  -               -
       税効果調整前
                                       823               646
       税効果額                                 -               -
       為替換算調整勘定
                                       823               646
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                  41               47
      組替調整額                                 △18               △41
       税効果調整前
                                        23                5
       税効果額                                △7               △1
       退職給付に係る調整額
                                        15                4
     持分法適用会社に対する持分相当額:
      当期発生額                                  24               90
      組替調整額                                 △0               △0
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                        23               90
        その他の包括利益合計
                                       719               705
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
         前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(株)          加株式数(株)          少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                   9,940,015             -          -      9,940,015
            合計             9,940,015             -          -      9,940,015
     自己株式
      普通株式                       -          -          -          -
            合計                 -          -          -          -
          2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

            該当事項はありません。
          3.配当に関する事項

           (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
                  株式の種類                          基準日        効力発生日
     (決議)                     (百万円)       額(円)
     令和3年6月29日
                  普通株式             119         12  令和3年3月31日         令和3年6月30日
     定時株主総会
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
                                   1株当たり
                     配当金の総額
               株式の種類              配当の原資      配当額         基準日        効力発生日
     (決議)                (百万円)
                                   (円)
     令和4年6月29日
               普通株式           149   利益剰余金           15  令和4年3月31日         令和4年6月30日
     定時株主総会
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         当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(株)          加株式数(株)          少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                   9,940,015             -          -      9,940,015
            合計             9,940,015             -          -      9,940,015
     自己株式
      普通株式                       -          -          -          -
            合計                 -          -          -          -
          2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

            該当事項はありません。
          3.配当に関する事項

           (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
                  株式の種類                          基準日        効力発生日
     (決議)                     (百万円)       額(円)
     令和4年6月29日
                  普通株式             149         15  令和4年3月31日         令和4年6月30日
     定時株主総会
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
                                   1株当たり
                     配当金の総額
               株式の種類              配当の原資      配当額         基準日        効力発生日
     (決議)                (百万円)
                                   (円)
     令和5年6月29日
               普通株式           198   利益剰余金           20  令和5年3月31日         令和5年6月30日
     定時株主総会
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※1   現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                       前連結会計年度                      当連結会計年度
                    (自    令和3年4月1日                   (自    令和4年4月1日
                     至   令和4年3月31日)                    至   令和5年3月31日)
     現金及び預金勘定                  15,544   百万円                   19,259   百万円
     預入期間が3か月を
                        △213                     △3,204
     超える定期預金
     現金及び現金同等物                  15,330                      16,055
         (リース取引関係)

     1.ファイナンス・リース取引
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
      ①   リース資産の内容
        (ア)有形固定資産
          乗用車(機械装置及び運搬具)であります。
      ②   リース資産の減価償却の方法
         連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項                                      (2)重要な減価償却資産の減
        価償却の方法」に記載のとおりであります。
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         (金融商品関係)
          1.金融商品の状況に関する事項
          (1)金融商品に対する取組方針
           当社グループは、主にはかりの製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行
          借入や社債発行)を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転
          資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、内部管理規定に従い、実需の範囲で行うこととし
          ております。
          (2)金融商品の内容及びそのリスク

           営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、グローバルに事業を展
          開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、一部外貨建て
          の営業債務をネットしたポジションについて先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、
          主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
           営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原
          料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての
          売掛金残高の範囲内にあります。借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必
          要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年未満であります。
           デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先
          物為替予約取引であります。
          (3)金融商品に係るリスク管理体制

          ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
           当社は、債権管理規定に従い、営業債権について、各事業部門における営業管理部が主要な取引先の状況を
          定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収
          懸念の早期把握や軽減を図っております。
           デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクの少ない、格付の高い金融機関とのみ
          取引を行っております。
           当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクにさらされる金融資産の連結貸借対照表価
          額により表わされております。
          ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
           当社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、一部を先
          物為替予約を利用してヘッジしております。なお、為替相場の状況により、半年を限度として、輸出に係る予
          定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建営業債権に対する先物為替予約を行っております。
           投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、取引先企業
          との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
           デリバティブ取引については、取引権限や限度額等を定めた内部管理規定に基づき、経理部が取引を行い、
          経理課において記帳及び契約先と残高照合等を行っております。
          ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
           当社グループは、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新し、手許流動性を確保
          することに努め、流動性リスクを管理しております。
          (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
          り、当該価額が変動することがあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に
          関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
          (5)信用リスクの集中

           当期の連結決算日現在における営業債権は特定の大口顧客に集中することなく適度に分散されております。
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      2.金融商品の時価等に関する事項
        連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
          前連結会計年度(令和4年3月31日)

                     連結貸借対照表計上額
                                    時価(百万円)             差額(百万円)
                        (百万円)
     投資有価証券                         2,191             2,191               -
           資産計                   2,191             2,191               -

          当連結会計年度(令和5年3月31日)

                     連結貸借対照表計上額
                                    時価(百万円)             差額(百万円)
                        (百万円)
     投資有価証券                         2,151             2,151               -
           資産計                   2,151             2,151               -

     (*1)「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」、および「短期借入金」
          については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しており
          ます。
          なお、市場価格のない株式等は上表には含めておりません。((*2)参照)
     (*2)市場価格のない株式等
                                                   (単位:百万円)
                             前連結会計年度                  当連結会計年度

             区分
                           (令和4年3月31日)                  (令和5年3月31日)
     非上場株式等                                                    1,255
                                      1,166
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        (注1)金銭債権の連結決算日後の償還予定額
          前連結会計年度(令和4年3月31日)
                                    1年超         5年超
                           1年以内                           10年超
                                    5年以内         10年以内
                            (百万円)                           (百万円)
                                    (百万円)          (百万円)
          現金及び預金                   15,544           -         -         -
          受取手形及び売掛金                    7,834          -         -         -

                合計              23,379           -         -         -

          当連結会計年度(令和5年3月31日)
                                    1年超         5年超
                           1年以内                           10年超
                                    5年以内         10年以内
                            (百万円)                           (百万円)
                                    (百万円)          (百万円)
          現金及び預金                   19,259           -         -         -
          受取手形及び売掛金                    6,883          -         -         -

                合計              26,143           -         -         -

        (注2)短期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

           前連結会計年度(令和4年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (百万円)                                    (百万円)
                         (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
          短期借入金           2,700         -       -       -       -       -

          リース債務             2       1       1       1       1       -

            合計         2,702         1       1       1       1       -

           当連結会計年度(令和5年3月31日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (百万円)                                    (百万円)
                         (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
          短期借入金           2,700         -       -       -       -       -

          リース債務             49       43       25        7       0       -

            合計         2,749         43       25        7       0       -

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        3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
     おります。
      レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
               対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイ
               ンプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ

     ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     (1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

      前連結会計年度(令和4年3月31日)
                                     時価(百万円)

               区分
                          レベル1         レベル2         レベル3          合計
         投資有価証券
          その他有価証券                   2,191          -         -       2,191
              資産計               2,191          -         -       2,191
      当連結会計年度(令和5年3月31日)

                                     時価(百万円)

               区分
                          レベル1         レベル2         レベル3          合計
         投資有価証券
          その他有価証券                   2,151          -         -       2,151
              資産計               2,151          -         -       2,151
     (2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

      該当事項はありません。
     (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

      投資有価証券
           上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を
          レベル1の時価に分類しております。
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         (有価証券関係)
     1.その他有価証券
        前連結会計年度(令和4年3月31日)
                            連結貸借対照表計上
                     種類                  取得原価(百万円)            差額(百万円)
                            額(百万円)
                 (1)株式                   748           380           368
     連結貸借対照表計上額
                 (2)その他                    -           -           -
     が取得原価を超えるも
     の
                     小計               748           380           368
                 (1)株式                  1,442           1,544           △101
     連結貸借対照表計上額
                 (2)その他                    -           -           -
     が取得原価を超えない
     もの
                     小計              1,442           1,544           △101
               合計                    2,191           1,924            266
        当連結会計年度(令和5年3月31日)

                            連結貸借対照表計上
                     種類                  取得原価(百万円)            差額(百万円)
                            額(百万円)
                 (1)株式                   843           394           448
     連結貸借対照表計上額
                 (2)その他                    -           -           -
     が取得原価を超えるも
     の
                     小計               843           394           448
                 (1)株式                  1,308           1,541           △233
     連結貸借対照表計上額
                 (2)その他                    -           -           -
     が取得原価を超えない
     もの
                     小計              1,308           1,541           △233
               合計                    2,151           1,936            215
     2.売却したその他有価証券

     前連結会計年度(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)
           種類           売却額(百万円)            売却益の合計額(百万円             売却損の合計額(百万円)

     (1)株式                         30              26              -

     (2)その他                         -              -              -
           合計                    30              26              -
     当連結会計年度(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

           種類           売却額(百万円)            売却益の合計額(百万円             売却損の合計額(百万円)

     (1)株式                          0              0              1

     (2)その他                         -              -              -
           合計                    0              0              1
     3.減損処理を行った有価証券

      前連結会計年度及び当連結会計年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
      なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行
     い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っており
     ます。
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         (デリバティブ取引関係)
          前連結会計年度(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)
                                          契約額等のうち
                                   契約額等                  時価
      ヘッジ会計の方法           取引の種類        主なヘッジ対象                 1年超
                                   (百万円)                 (百万円)
                                          (百万円)
                為替予約取引

                          受取手形及び
      為替予約等の
                 売建 ユーロ                       131         -
                                                     (注)
                            売掛金
      振当処理
                          受取手形及び
                 売建 米ドル                       348         -
                            売掛金
     (注)為替予約については、すべて振り当て処理によっており、ヘッジ対象とされている受取手形及び売掛金と一体
        として処理されているため、受取手形及び売掛金に含めて記載しております。
          当連結会計年度(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

                                          契約額等のうち
                                   契約額等                  時価
      ヘッジ会計の方法           取引の種類        主なヘッジ対象                 1年超
                                   (百万円)                 (百万円)
                                          (百万円)
                為替予約取引

                          受取手形及び
      為替予約等の
                 売建 ユーロ                       258         -
                                                     (注)
                            売掛金
      振当処理
                          受取手形及び
                 売建 米ドル                       406         -
                            売掛金
     (注)為替予約については、すべて振り当て処理によっており、ヘッジ対象とされている受取手形及び売掛金と一体
        として処理されているため、受取手形及び売掛金に含めて記載しております。
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         (退職給付関係)
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社及び連結子会社は、退職一時金制度及び確定拠出年金制度を設けております。
       国内連結子会社の一部は、従業員の内、親会社より出向している者を除き、その他の者に対する退職一時金制度を
      有しております。各社とも、該当する者は少数のため、簡便法を用いて退職給付債務を計算しております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 令和3年4月1日              (自 令和4年4月1日
                                 至 令和4年3月31日)              至 令和5年3月31日)
         退職給付債務の期首残高                               1,626百万円              1,587百万円
          勤務費用                                94              90
          利息費用                                2              4
          数理計算上の差異の発生額                               △41              △47
          退職給付の支払額                               △94              △72
         退職給付債務の期末残高                               1,587              1,564
        (注)簡便法を採用している連結子会社の退職給付債務を含めています。
      (2)退職給付債務と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (令和4年3月31日)              (令和5年3月31日)
         非積立型制度の退職給付債務                               1,587百万円              1,564百万円
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               1,587              1,564
         退職給付に係る負債                               1,587              1,564

         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               1,587              1,564
        (注)簡便法を採用している連結子会社の退職給付債務を含めています。
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 令和3年4月1日              (自 令和4年4月1日
                                 至 令和4年3月31日)              至 令和5年3月31日)
         勤務費用 注1                                 94百万円              90百万円
         利息費用                                 2              4
         数理計算上の差異の費用処理額                                △18              △41
         確定給付制度に係る退職給付費用                                 78              52
        (注1)簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用を含めております。
      (4)退職給付に係る調整額
         退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 令和3年4月1日              (自 令和4年4月1日
                                 至 令和4年3月31日)              至 令和5年3月31日)
         未認識数理計算上の差異                                 23百万円               5百万円
           合 計                               23               5
      (5)退職給付に係る調整累計額
         退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (令和4年3月31日)              (令和5年3月31日)
         未認識数理計算上の差異                                 41百万円              47百万円
           合 計                               41              47
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項
         主要な数理計算上の計算基礎
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (令和4年3月31日)              (令和5年3月31日)
          割引率                               0.28%              0.44%
          予想昇給率                               2.3              2.1
     3.確定拠出制度

         当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3
        月31日)82百万円、当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)89百万円であります。
         (ストック・オプション等関係)

         該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前連結会計年度            当連結会計年度
                             (令和4年3月31日)            (令和5年3月31日)
      繰延税金資産
        貸倒引当金                            21百万円            21百万円
        製品保証引当金                            28            18
        未払費用                            142            165
        棚卸資産                            104            114
        退職給付に係る負債                            483            478
        役員退職慰労引当金                            127            139
        未実現利益調整                            340            394
        減価償却超過額                            24            22
        資産除去債務                            13            13
                                   109            143
        その他
         繰延税金資産小計
                                  1,396            1,512
                                  △224            △270
        評価性引当額
         繰延税金資産合計
                                  1,169            1,241
      繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                           △79            △63
        海外子会社留保利益                           △343            △340
                                   △57            △60
        その他
         繰延税金負債合計                          △480            △464
         繰延税金資産の純額                           691            777
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

      主要な項目別の内訳
                                 前連結会計年度               当連結会計年度

                                (令和4年3月31日)               (令和5年3月31日)
     法定実効税率                               30.6%               30.6%
     (調整)
                                     0.6               0.1
     交際費等永久に損金に算入されない項目
                                    △0.1               △0.1
     受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                    △1.8               △1.4
     試験研究費等税額控除
                                    △0.5               △0.3
     持分法利益
                                     1.4               0.1
     海外子会社留保利益
                                     0.4               0.9
     評価性引当額
                                    △1.3               △0.8
     適用税率差異
                                    △0.4               △0.1
     その他
     税効果会計適用後の法人税等の負担率                               28.9               29.0
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         (資産除去債務関係)
          資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
            イ 当該資産除去債務の概要
             当社は、社有建物の解体時におけるアスベスト除去費用等につき資産除去債務を計上しております。
            ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法

             該当する建物は耐用年数を超過しているため、アスベスト除去費用等の見積額の全額を計上しておりま
            す。
            ハ 当該資産除去債務の総額の増減

                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自 令和3年4月1日              (自 令和4年4月1日
                                   至 令和4年3月31日)                至 令和5年3月31日)
               期首残高                            45百万円              45百万円
               有形固定資産の取得に伴う増加額                            -              -
               時の経過による調整額                            -              -

               資産除去債務の履行による減少額                            -              -

               その他増減額(△は減少)                            -              -
               期末残高                            45              45

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         (収益認識関係)
    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

     当社グループは精密機器事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の内訳は以下のとおりです。
                     製品の種類                金額(百万円)

                      産機製品                         6,046
                     自動機器製品                         20,583
                     一般機器製品                          2,849
                 顧客との契約から生じる収益                             29,478
                     その他の収益                           -
                   外部顧客への売上高                           29,478
    当連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

     当社グループは精密機器事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の内訳は以下のとおりです。
                     製品の種類                金額(百万円)

                      産機製品                         6,270
                     自動機器製品                         22,559
                     一般機器製品                          2,681
                 顧客との契約から生じる収益                             31,511
                     その他の収益                           -
                   外部顧客への売上高                           31,511
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結財務諸表等 注記事項(連結財務諸表作成の
    ための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」をご参照ください。
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    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末に
    おいて存在する顧客との契約から翌連結会計年度に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    (1)契約資産及び契約負債の残高等
                                               (単位:百万円)
                                  前連結会計年度           当連結会計年度

          顧客との契約から生じた債権(期首残高)                              7,202           7,834

          顧客との契約から生じた債権(期末残高)                              7,834           6,883

          契約資産(期首残高)                                -           -

          契約資産(期末残高)                                -           -

          契約負債(期首残高)                              2,043           2,587

          契約負債(期末残高)                              2,587           2,249

     契約負債は、主に将来の履行義務に係る対価の一部を顧客から受け取った前受金であります。
     なお、契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
     当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は2,176百万円であります。
    また、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益はありません。
    (2)残存履行義務に配分した取引価格

     予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し残存履行義務に関する情報の記載を省略し
    ております。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           前連結会計年度(自           令和3年4月1日          至   令和4年3月31日)及び当連結会計年度(自                      令和4年4月
           1日    至   令和5年3月31日)
             当社グループは、精密機器事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
          【関連情報】

           前連結会計年度(自           令和3年4月1日          至   令和4年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
            当社グループは、単一の製品・サービスの事業であるため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
                                                    (単位:百万円)
               日本        北米        欧州      東・東南アジア         その他の地域          合計
                11,439        6,590        5,198        4,011        2,238        29,478

            (2)有形固定資産

                                                    (単位:百万円)
               日本        北米        欧州        中国      その他の地域          合計
                1,120         794        151        223         5      2,295

           3.主要な顧客ごとの情報

             連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客がいないため、記載を省略しております。
           当連結会計年度(自           令和4年4月1日          至   令和5年3月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報
            当社グループは、単一の製品・サービスの事業であるため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
                                                    (単位:百万円)
               日本        北米        欧州      東・東南アジア         その他の地域          合計
                10,812        9,115        5,349        3,900        2,334        31,511

            (2)有形固定資産

                                                    (単位:百万円)
               日本        北米        欧州        中国      その他の地域          合計
                1,194        1,039         155        237         4      2,630

           3.主要な顧客ごとの情報

             連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客がいないため、記載を省略しております。
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          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
           前連結会計年度(自           令和3年4月1日          至   令和4年3月31日)
           該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           令和4年4月1日          至   令和5年3月31日)

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自           令和3年4月1日          至   令和4年3月31日)
           該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           令和4年4月1日          至   令和5年3月31日)

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自           令和3年4月1日          至   令和4年3月31日)
           該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           令和4年4月1日          至   令和5年3月31日)

           該当事項はありません。
         【関連当事者情報】

      Ⅰ.関連当事者との取引
         該当事項はありません。
      Ⅱ.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         該当事項はありません
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         (1株当たり情報)
               前連結会計年度                            当連結会計年度
            (自 令和3年4月1日                            (自 令和4年4月1日
             至 令和4年3月31日)                            至 令和5年3月31日)
     1株当たり純資産額                     2,333.71円       1株当たり純資産額                     2,824.52円

     1株当たり当期純利益                      274.50円      1株当たり当期純利益                      332.83円
      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について                             なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について
     は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。                            は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
     (注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 令和3年4月1日                 (自 令和4年4月1日
                            至 令和4年3月31日)                 至 令和5年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益
                                      2,728                 3,308
     (百万円)
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                   -                 -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する当
                                      2,728                 3,308
     期純利益(百万円)
     普通株式の期中平均株式数(株)                               9,940,015                 9,940,015
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
         該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                              当期首残高       当期末残高       平均利率
                区分                                    返済期限
                              (百万円)       (百万円)       (%)
     短期借入金                            2,700       2,700     0.40        -

     1年以内に返済予定の長期借入金                              -        -   -        -

     1年以内に返済予定のリース債務                              2       49   -        -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものは除く)                              -        -   -        -

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)                              6       78   -      令和10年

     その他有利子負債                              -        -   -        -

                合計                  2,709       2,827     -        -

     (注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
        2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配
           分しているため、記載しておりません。
        3.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであ
           ります。
                 1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

                  (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
     リース債務                    43          25           7          0

         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当該連結
         会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定
         により記載を省略しております。
      (2)【その他】

       該当事項はありません。
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     2【財務諸表等】
      (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (令和4年3月31日)              (令和5年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                         7,510              10,374
        現金及び預金
                                       ※1  7,824             ※1  7,227
        受取手形、売掛金及び契約資産
                                         1,131              1,097
        製品
                                         2,178              2,450
        原材料
                                         1,073              1,404
        仕掛品
                                           0              3
        前払費用
                                          19              23
        未収入金
                                          395              552
        その他
                                         △ 20             △ 19
        貸倒引当金
                                        20,115              23,115
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                         2,657              2,682
          建物
                                        △ 2,284             △ 2,314
           減価償却累計額
                                          373              367
           建物(純額)
          構築物                                239              241
                                         △ 181             △ 185
           減価償却累計額
                                          58              56
           構築物(純額)
          機械及び装置                               1,061              1,063
                                         △ 913             △ 925
           減価償却累計額
                                          147              137
           機械及び装置(純額)
          車両運搬具                                161              161
                                         △ 125             △ 119
           減価償却累計額
                                          36              41
           車両運搬具(純額)
          工具、器具及び備品                               2,060              2,188
                                        △ 1,774             △ 1,815
           減価償却累計額
                                          286              372
           工具、器具及び備品(純額)
                                          160              160
          土地
                                         1,063              1,137
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                          238              261
          ソフトウエア
                                          238              261
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                         2,233              2,190
          投資有価証券
                                          242              242
          関係会社株式
                                         1,277              1,277
          関係会社出資金
                                          668              669
          繰延税金資産
                                         1,387              1,401
          その他
                                         5,808              5,781
          投資その他の資産合計
                                         7,110              7,179
        固定資産合計
                                        27,226              30,295
       資産合計
                                63/81





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                                                           有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (令和4年3月31日)              (令和5年3月31日)
     負債の部
       流動負債
                                         3,190              3,460
        支払手形
                                         2,052              2,138
        買掛金
                                         2,700              2,700
        短期借入金
                                          65              75
        未払金
                                          596              577
        未払費用
                                          504              638
        未払法人税等
                                          441              474
        契約負債
                                           9              28
        預り金
                                          68              40
        製品保証引当金
                                         9,628              10,134
        流動負債合計
       固定負債
                                         1,611              1,591
        退職給付引当金
                                          417              456
        役員退職慰労引当金
                                          45              45
        資産除去債務
                                          39              39
        その他
                                         2,114              2,132
        固定負債合計
                                        11,743              12,267
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                          497              497
        資本金
        資本剰余金
                                           0              0
          資本準備金
                                           0              0
          資本剰余金合計
        利益剰余金
                                          124              124
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                        11,710              12,910
           別途積立金
                                         2,970              4,351
           繰越利益剰余金
                                        14,804              17,385
          利益剰余金合計
                                        15,302              17,883
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                          180              144
        その他有価証券評価差額金
                                          180              144
        評価・換算差額等合計
                                        15,482              18,028
       純資産合計
                                        27,226              30,295
     負債純資産合計
                                64/81







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        ②【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                               (自 令和3年4月1日              (自 令和4年4月1日
                                至 令和4年3月31日)               至 令和5年3月31日)
     売上高
                                       ※2  20,733             ※2  22,183
       総売上高
                                          20              15
       売上値引及び戻り高
                                        20,713              22,168
       売上高合計
     売上原価
                                         1,194              1,131
       製品期首棚卸高
                                       ※2  13,795             ※2  14,203
       当期製品製造原価
                                        14,990              15,335
       合計
                                         1,131              1,097
       製品期末棚卸高
                                        13,858              14,237
       製品売上原価
                                         6,854              7,930
     売上総利益
     販売費及び一般管理費
                                         2,109              2,133
       販売費
                                         2,326              2,489
       一般管理費
                                       ※1  4,435             ※1  4,622
       販売費及び一般管理費合計
                                         2,418              3,307
     営業利益
     営業外収益
                                           0              0
       受取利息
                                        ※2  259            ※2  324
       受取配当金
                                          11              13
       受取賃貸料
                                          253               87
       為替差益
                                          49              46
       その他
                                          574              471
       営業外収益合計
     営業外費用
                                          10              10
       支払利息
                                           0              0
       棚卸資産除却損
                                           0              0
       固定資産除却損
                                          17              18
       その他
                                          28              29
       営業外費用合計
                                         2,965              3,749
     経常利益
     特別利益
                                          26
                                                         -
       投資有価証券売却益
                                          26
       特別利益合計                                                  -
     特別損失
                                         ※3  22
                                                         -
       固定資産除却損
                                          22
       特別損失合計                                                  -
                                         2,968              3,749
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                     817             1,004
                                           7              14
     法人税等調整額
                                          825             1,019
     法人税等合計
                                         2,143              2,730
     当期純利益
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        【製造原価明細書】
                              前事業年度                  当事業年度
                          (自 令和3年4月1日                  (自 令和4年4月1日
                           至 令和4年3月31日)                  至 令和5年3月31日)
                    注記                 構成比                  構成比
           区分               金額(百万円)                  金額(百万円)
                    番号                 (%)                  (%)
     1.材料費                           10,551       70.4            11,334       71.4
     2.労務費                           1,538      10.3            1,594      10.0
                                2,898                  2,953
     3.経費               ※1                  19.3                  18.6
       当期総製造費用                               100.0                  100.0
                                14,988                  15,882
       期首仕掛品棚卸高                         1,015                  1,073
                                 185                  138
       他勘定受入高
           合計
                                16,190                  17,094
       期末仕掛品棚卸高                         1,073                  1,404
                                1,321                  1,486
       他勘定振替高             ※2
       当期製品製造原価                        13,795                  14,203
                       ※1.経費の主たるものは外注加工                  ※1.経費の主たるものは外注加工

                          費であります。                  費であります。
                                   1,681百万円                  1,735百万円
                       ※2.他勘定振替高の主たるものは                  ※2.他勘定振替高の主たるものは
                          次の通りであります。                  次の通りであります。
                            研究開発費        945百万円          研究開発費       1,003百万円
                       (原価計算の方法)                  (原価計算の方法)

                         当社の原価計算は、個別原価計                   当社の原価計算は、個別原価計
                        算を採用しております。                  算を採用しております。
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                     株主資本
                           資本剰余金               利益剰余金
                                         その他利益剰余金              株主資本合
                    資本金
                             資本剰余金                    利益剰余金     計
                        資本準備金          利益準備金
                             合計               繰越利益剰     合計
                                       別途積立金
                                             余金
     当期首残高                 497      0     0    124    10,610      2,046     12,780     13,277
     当期変動額
      別途積立金の積立                                    1,100    △ 1,100      -     -
      剰余金の配当
                                               △ 119    △ 119    △ 119
      当期純利益

                                               2,143     2,143     2,143
      株主資本以外の項目の当期変動

      額(純額)
     当期変動額合計
                      -     -     -     -    1,100      924    2,024     2,024
     当期末残高                 497      0     0    124    11,710      2,970     14,804     15,302
                    評価・換算差額等

                   その他有価          純資産合計
                        評価・換算
                   証券評価差
                        差額等合計
                   額金
     当期首残高
                      326     326    13,604
     当期変動額
      別途積立金の積立                           -
      剰余金の配当                         △ 119
      当期純利益
                               2,143
      株主資本以外の項目の当期変動
                     △ 146    △ 146    △ 146
      額(純額)
     当期変動額合計                △ 146    △ 146    1,878
     当期末残高
                      180     180    15,482
                                67/81








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          当事業年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                     株主資本
                           資本剰余金               利益剰余金
                                         その他利益剰余金              株主資本合
                    資本金
                             資本剰余金                    利益剰余金     計
                        資本準備金          利益準備金
                             合計               繰越利益剰     合計
                                       別途積立金
                                             余金
     当期首残高
                      497      0     0    124    11,710      2,970     14,804     15,302
     当期変動額
      別途積立金の積立                                    1,200    △ 1,200      -     -
      剰余金の配当                                         △ 149    △ 149    △ 149
      当期純利益                                         2,730     2,730     2,730

      株主資本以外の項目の当期変動

      額(純額)
     当期変動額合計                 -     -     -     -    1,200     1,380     2,580     2,580
     当期末残高
                      497      0     0    124    12,910      4,351     17,385     17,883
                    評価・換算差額等

                   その他有価          純資産合計
                        評価・換算
                   証券評価差
                        差額等合計
                   額金
     当期首残高                 180     180    15,482
     当期変動額
      別途積立金の積立
                                 -
      剰余金の配当                         △ 149
      当期純利益                         2,730
      株主資本以外の項目の当期変動
                     △ 35    △ 35    △ 35
      額(純額)
     当期変動額合計                 △ 35    △ 35    2,545
     当期末残高                 144     144    18,028
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法
    (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
    (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
         時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
      時価法
    3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
       製品・原材料は移動平均法による原価法、仕掛品は個別法による原価法(いずれも貸借対照表価額は収益性の低下
      に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
    4.固定資産の減価償却の方法
    (1)有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法(ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取
        得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物             5~50年
        機械及び装置               7年
    (2)無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法によっております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5
        年)に基づいております。
    (3)リース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    5.引当金の計上基準
    (1)貸倒引当金
         売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
        権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
    (2)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
      ①退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定
        額基準によっております。
      ②数理計算上の差異の費用処理方法
         数理計算上の差異は、翌事業年度に費用処理しております。
    (3)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく期末要支給額を計上しております。
    (4)製品保証引当金
         販売した製品の品質保証に係る費用の発生に備えるため、当該費用の発生額を個別に見積もれるものは、個別見
        積もりにより、個別に見積もれないものは、売上高に対する過去の実績率に基づき見積計上しております。
    6.収益及び費用の計上基準
       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行業務の内容及び当該履行義務を充足する
      通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
      ① 製品の販売
        当社は、はかり製品の製造及び販売を行っております。このような製品の販売については、契約条件に照らし合
       わせて顧客が製品に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品の
       到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。なお、国内の据付を伴わない販売について
       は、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、出荷時点で収益を
       認識しております。
      ② 製品の修理等のサービス
        当社は、製品の修理等のサービスを行っております。このような修理等のサービスについては、役務の提供の完
       了時点が履行義務の充足時期であり、当該時点において収益を認識しております。
                                69/81




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    7.ヘッジ会計の方法
    (1)ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を充たしている為替予約等については、振当処理を
        適用しております。
    (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
        当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。
        ヘッジ手段…為替予約
        ヘッジ対象…製品輸出による外貨建売上債権
    (3)ヘッジ方針
        内部規定に基づき、為替変動リスクをヘッジする目的で行っております。
    (4)ヘッジ有効性評価の方法
         ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動を完全に相殺
        するものと想定することができるため、ヘッジの有効性の判断は省略しております。
    8.その他財務諸表作成のための重要な事項
    (1)退職給付に係る会計処理
         退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処
        理の方法と異なっております。
         (重要な会計上の見積り)

         製品保証引当金
         (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
                                   (単位:百万円)
                        前事業年度           当事業年度
                     (令和4年3月31日)           (令和5年3月31日)
          製品保証引当金                    68           40
         (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

          (1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)製品保証引当金」の内容と同
         一であります。
         (貸借対照表関係)

     ※1 関係会社項目
        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                                  前事業年度               当事業年度

                               (令和4年3月31日)               (令和5年3月31日)
     流動資産
      受取手形、売掛金及び契約資産                                3,462百万円               3,787百万円
         (損益計算書関係)

    ※1 販売費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                               前事業年度               当事業年度
                            (自 令和3年4月1日               (自 令和4年4月1日
                             至 令和4年3月31日)                 至 令和5年3月31日)
        従業員賞与手当                            193  百万円              199  百万円
                                    651               669
        給料
                                     29               20
        退職給付費用
                                     43               36
        減価償却費
                                    384               337
        支払運賃
                                     83               145
        旅費交通費
                                     84               71
        広告宣伝費
                                    207               215
        外注加工費
                                70/81



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       一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                               前事業年度               当事業年度
                            (自 令和3年4月1日               (自 令和4年4月1日
                             至 令和4年3月31日)                 至 令和5年3月31日)
        従業員賞与手当                             64 百万円              73 百万円
                                    318               361
        給料
                                     57               94
        役員退職慰労引当金繰入額
                                     9               7
        退職給付費用
                                     93               81
        減価償却費
                                    945              1,003
        研究開発費
                                     86               82
        外注加工費
                                     58               74
        修繕費
    ※2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

                               前事業年度               当事業年度
                            (自 令和3年4月1日               (自 令和4年4月1日
                             至 令和4年3月31日)                 至 令和5年3月31日)
        関係会社への売上高                           9,446百万円               10,144百万円
        関係会社よりの仕入高                           1,865               1,842
        関係会社よりの受取配当金                            214               271
    ※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                               前事業年度               当事業年度
                            (自 令和3年4月1日               (自 令和4年4月1日
                             至 令和4年3月31日)                 至 令和5年3月31日)
        建物撤去費用                             22百万円               -百万円
                合計                     22               -
         (有価証券関係)

         子会社株式及び関連会社株式
          市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                                                  (単位:百万円)
                              前事業年度                 当事業年度
              区分
                           (令和4年3月31日)                 (令和5年3月31日)
       子会社株式                                193                 193
       関連会社株式                                49                 49
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         (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度                 当事業年度
                             (令和4年3月31日)                 (令和5年3月31日)
    繰延税金資産

     貸倒引当金                              6百万円                 5百万円
     未払費用                             128                 133
     棚卸資産
                                   7                 4
     退職給付引当金
                                  491                 486
     役員退職慰労引当金                             127                 139
     製品保証引当金                              20                 12
     減価償却超過額
                                   23                 21
     資産除去債務
                                   13                 13
     その他
                                   89                 88
      繰延税金資産小計
                                  908                 905
                                 △160                 △172
     評価性引当額
      繰延税金資産合計
                                  747                 733
    繰延税金負債
                                   79                 63
     その他有価証券評価差額金
    繰延税金負債合計
                                   79                 63
    繰延税金資産の純額
                                  668                 669
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

     要な項目別の内訳
                                前事業年度                 当事業年度
                             (令和4年3月31日)                 (令和5年3月31日)
    法定実効税率

                                  30.6%                 30.6%
    (調整)
     交際費等永久に損金に算入されない項目                              0.6                 0.2
     受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                  △2.3                 △2.2
     試験研究費等税額控除
                                  △1.3                 △1.6
     評価性引当額
                                   0.6                 0.3
     その他                             △0.4                 △0.1
    税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                  27.8                 27.2
         (収益認識関係)

          顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関
         係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有価証券明細表】
          【株式】
                                                  貸借対照表計上額
                   銘柄                    株式数(株)
                                                   (百万円)
                 川西倉庫(株)                        1,293,700              1,302

     投資有価証      その他有
                 日本毛織(株)                         250,000              246
     券      価証券
                 住友商事(株)                          44,096             103

                 日工(株)                         145,393              92

                 澁谷工業(株)                          28,890              72

                 (株)みずほフィナンシャルグループ                          36,984              69

                 (株)三井住友フィナンシャルグルー
                                           12,500              66
                 プ
                 (株)三菱UFJフィナンシャルグ
                                           56,600              47
                 ループ
                 三菱商事(株)                          7,000             33
                 トラスコ中山(株)                          10,000              22

                 (株)IHI                          3,600             11

                 川崎重工業(株)                          2,397              6

                 三井住友トラスト・ホールディングス
                                           1,490              6
                 (株)
                 日揮(株)                          4,000              6
                 住友重機械工業(株)                          2,000              6

                 亀田製菓(株)                          1,299              5

                 アサヒグループホールディングス
                                           1,100              5
                 (株)
                 新明和工業(株)                          4,316              5
                 (株)大林組                          5,000              5

                 AGC(株)                          1,000              4

                 その他(17銘柄)                         132,549              69

                    計                     2,043,914              2,190

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         【有形固定資産等明細表】
                                         当期末減価償

                 当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額      差引当期末残
        資産の種類
                                         償却累計額
                 (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)            (百万円)      高(百万円)
                                          (百万円)
     有形固定資産
      建物              2,657        27       3     2,682      2,314       33      367
      構築物               239       1      -      241      185       4      56
      機械及び装置              1,061        24      22     1,063       925       34      137
      車両運搬具               161       18      19      161      119       13      41
      工具、器具及び備品
                    2,060       219       92     2,188      1,815       131      372
      土地               160       -      -      160       -      -      160
       有形固定資産計            6,342       291      136     6,497      5,359       216     1,137
     無形固定資産
      ソフトウエア
                     545      138       -      684      421      115      261
       無形固定資産計
                     545      138       -      684      421      115      261
     長期前払費用                -      -      -      -      -      -      -
     繰延資産
          -           -      -      -      -      -      -      -
        繰延資産計             -      -      -      -      -      -      -
     (注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
             工具、器具及び備品            ERPサーバ                   31百万円
             建物            成品倉庫屋上防水工事                   23百万円
             工具、器具及び備品            機械工場空調設備                   9百万円
         2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

             工具、器具及び備品            DWプレス     510A型              13百万円
             工具、器具及び備品            65周年記念映画                   11百万円
             工具、器具及び備品            大型複写機      Docuwide9             8百万円
         【引当金明細表】

                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首残高        当期増加額                        当期末残高
           区分                         (目的使用)         (その他)
                     (百万円)        (百万円)                        (百万円)
                                     (百万円)        (百万円)
      貸倒引当金                    20        -         1       -        19

      役員退職慰労引当金                    417         94        55        -        456

      製品保証引当金                    68        40        42        27        40

    (注)製品保証引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替及び見積差額による戻入額であります。
      (2)【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
      (3)【その他】

          該当事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                       10,000株券、1,000株券、500株券、100株券および100株券未満の株数を表
      株券の種類
                       示した株券とする。
                       3月31日
      剰余金の配当の基準日
                       9月30日
      1単元の株式数                  1,000株
      株式の名義書換え

                       兵庫県明石市茶園場町5番22号
       取扱場所
                        大和製衡株式会社 総務部総務勤労課
       株主名簿管理人                 該当事項なし
                       兵庫県明石市茶園場町5番22号
       取次所
                        大和製衡株式会社 総務部総務勤労課
                       1万株以下の場合1,000円(消費税別)、1万株を超え1,000株増すごとに
       名義書換手数料
                       100円(消費税別)
       新券交付手数料                 一枚につき500円(消費税別)
      単元未満株式の買取り

                       兵庫県明石市茶園場町5番22号
       取扱場所
                        大和製衡株式会社 総務部総務勤労課
       株主名簿管理人                 該当事項なし
                       兵庫県明石市茶園場町5番22号
       取次所
                        大和製衡株式会社 総務部総務勤労課
       買取手数料                 1,000円(消費税別)
      株主に対する特典                  該当事項はありません。

    (注)単元未満株式を有する株主の権利については、当社定款第9条に以下の定めをしております。

       当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
       (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
       (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
       (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
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    第7【提出会社の参考情報】
     1【提出会社の親会社等の情報】
      当社は、親会社等はありません。
     2【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
      (1)有価証券報告書及びその添付書類
       事業年度(第110期)(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)令和4年6月29日近畿財務局長に提出
      (2)半期報告書
       (第111期中)(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)令和4年12月27日近畿財務局長に提出
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                  令和5年6月29日

    大和製衡株式会社

        取締役会 御中

                            ひびき監査法人

                            大阪事務所

                              代表社員

                                     公認会計士
                                             石原 美保
                              業務執行社員
                              代表社員

                                     公認会計士
                                             藤田 貴大
                              業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる大和製衡株式会社の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
    借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
    務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大和
    製衡株式会社及び連結子会社の令和5年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
    びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
    たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記
    載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

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     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    こ とにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
      を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
      な監査証拠を入手する。
     ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
      価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
      づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
      結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
      事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
      表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
      拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
      かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
      る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
      入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
      意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                         以 上

     (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。

         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                       大和製衡株式会社(E02290)
                                                           有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                  令和5年6月29日

    大和製衡株式会社

        取締役会 御中

                            ひびき監査法人

                            大阪事務所

                              代表社員

                                     公認会計士
                                             石原 美保
                              業務執行社員
                              代表社員

                                     公認会計士
                                             藤田 貴大
                              業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる大和製衡株式会社の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの第111期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大和製衡
    株式会社の令和5年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記
    載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                                           有価証券報告書
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響 を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
      を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
      な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
      論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
      注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
      事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
      うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
      事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上
     (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保管しております。

         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2017年10月31日

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