ジオスター株式会社 内部統制報告書 第54期(2022/04/01-2023/03/31)

提出書類 内部統制報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
提出日
提出者 ジオスター株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
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                                                           内部統制報告書
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                                                           内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     内部統制報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2023年6月29日

    【会社名】                     ジオスター株式会社

    【英訳名】                     GEOSTR    Corporation

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 端山 真吾

    【最高財務責任者の役職氏名】                     執行役員 大石 仁

    【本店の所在の場所】                     東京都文京区小石川一丁目4番1号

                          (2022年9月26日から本店所在地 東京都文京区小石川一丁目28番1
                         号が上記のように移転しております。)
    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         ジオスター株式会社 仙台支店
                         (宮城県仙台市青葉区中央四丁目7番17号)
                         ジオスター株式会社 大阪支店
                         (大阪府大阪市中央区備後町三丁目2番15号)
                         ジオスター株式会社 名古屋支店
                         (愛知店名古屋市中区新栄二丁目19番6号)
                         ジオスター株式会社 九州支店
                         (福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目19番5号)
                         (注) 上記の仙台支店及び九州支店は、金融商品取引法に規定する縦
                            覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供
                            する場所としております。
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                                                           内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
     代表取締役社長端山真吾及び執行役員大石仁は、当社及び連結子会社(以下当社グループ)の財務報告に係る内部統制
    の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び
    に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基
    本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
     なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
    な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
    は防止又は発見することができない可能性があります。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

     財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年3月31日を基準日として行われており、評価に当
    たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
     本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
    た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価において
    は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統
    制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。
     財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な
    範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定し
    ており、会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合
    理的に決定しております。なお、連結子会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し
    て、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
     業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の予想売上高(連結会社間取引消
    去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の予想連結売上高の概ね2/3に達している当社のみを
    「重要な事業拠点」としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目と
    して売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としております。さらに、選定した重要な事業拠点
    にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴
    う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追
    加しております。
    3  【評価結果に関する事項】

     上記の評価の結果、2023年3月31日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断してお
    ります。
    4  【付記事項】

      該当事項はありません。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
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