三国商事株式会社 有価証券報告書 第108期(2022/04/01-2023/03/31)

提出書類 有価証券報告書-第108期(2022/04/01-2023/03/31)
提出日
提出者 三国商事株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       三国商事株式会社(E02565)
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    【表紙】
    【提出書類】                     有価証券報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2023年6月29日

    【事業年度】                     第108期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

    【会社名】                     三国商事株式会社

    【英訳名】                     MIKUNI    SHOJI   CO.,   LTD.

    【代表者の役職氏名】                     取締役社長  今 野 博 文

    【本店の所在の場所】                     東京都港区浜松町一丁目10番7号

    【電話番号】                     03(3438)1021(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役管理本部長  森 本  昇

    【最寄りの連絡場所】                     東京都港区浜松町一丁目10番7号

    【電話番号】                     03(3438)1021(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役管理本部長  森 本  昇

    【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません

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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等
           回次           第104期       第105期       第106期       第107期       第108期

          決算年月           2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月

    売上高            (千円)     18,328,450       17,438,787       15,129,357       21,990,623       26,068,973

    経常利益又は
                (千円)       10,398      △ 74,490       104,894       578,873       721,672
    経常損失(△)
    親会社株主に帰属する
    当期純利益又は
                (千円)      △ 44,999      △ 115,473        89,526       410,014       501,339
    親会社株主に帰属する
    当期純損失(△)
    包括利益            (千円)      △ 90,484      △ 176,083       178,732       449,066       545,899
    純資産額            (千円)      1,698,580       1,492,550       1,641,368       2,060,549       2,576,484

    総資産額            (千円)      7,292,231       7,257,471       7,784,835       10,588,379       11,329,801

    1株当たり純資産額            (円)       284.19       249.77       274.69       344.85       431.27

    1株当たり当期純利益
                 (円)       △ 7.53      △ 19.32       14.98       68.62       83.91
    又は当期純損失(△)
    潜在株式調整後
                 (円)         ―       ―       ―       ―       ―
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率            (%)        23.3       20.6       21.1       19.5       22.7
    自己資本利益率            (%)         ―       ―       5.5       22.2       21.6

    株価収益率            (倍)         ―       ―       ―       ―       ―

    営業活動による
                (千円)       302,017      △ 522,220       198,727      1,470,959       △ 125,201
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                (千円)       △ 6,641      △ 43,622       △ 1,131       10,813      △ 32,888
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                (千円)      △ 371,446       265,577       △ 24,900      △ 205,964       402,494
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
                (千円)       734,333       431,037       610,581      1,861,097       2,067,005
    の期末残高
    従業員数            (名)        106        96       91       102       100
     (注)   1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.第104期、第105期の自己資本利益率は、親会社株主に帰属する当期純損失のため記載しておりません。
       3.株価収益率については、非上場株式であり相場や気配が存在しないため記載しておりません。
       4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第107期の期首から適用してお
         り、第107期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっており
         ます。
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     (2)  提出会社の経営指標等
           回次           第104期       第105期       第106期       第107期       第108期

          決算年月           2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月

    売上高            (千円)     16,522,941       15,437,670       13,475,305        20,085,214       24,078,169

    経常利益            (千円)       114,722        51,692       60,905       459,619       692,682

    当期純利益
                (千円)       16,440      △ 170,847        15,484       200,979       416,359
    又は当期純損失(△)
    資本金            (千円)       350,000       350,000       350,000       350,000       350,000
    発行済株式総数            (株)     6,000,000       6,000,000       6,000,000        6,000,000       6,000,000

    純資産額            (千円)      1,781,562       1,530,432       1,609,744        1,820,614       2,241,940

    総資産額            (千円)      6,559,456       6,603,311       7,139,911        9,432,129       9,448,238

    1株当たり純資産額            (円)       298.08       256.10       269.40       304.69       375.27

                 (円)
                         5.00       5.00       5.00       5.00       5.00
    1株当たり配当額(内1
    株当たり中間配当額)            (円)
                         ( -)       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)
    1株当たり当期純利益
                 (円)        2.75      △ 28.59        2.59       33.64       69.69
    又は当期純損失(△)
    潜在株式調整後
                 (円)         ―       ―       ―        ―       ―
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率            (%)        27.2       23.2       22.5       19.3       23.7
    自己資本利益率            (%)        0.9        ―       1.0       11.7       20.5

    株価収益率            (倍)         ―       ―       ―        ―       ―

    配当性向            (%)       181.8         ―      193.1        14.9        7.2

    従業員数            (名)         75       75       71        81       79

    株主総利回り            (%)         ―       ―       ―        ―       ―

    最高株価            (円)         ―       ―       ―        ―       ―

    最低株価            (円)         ―       ―       ―        ―       ―

     (注)   1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.  第105期の自己資本利益率及び配当性向は、当期純損失のため記載しておりません。
       3.株価収益率、株主総利回り、最高株価、最低株価については、非上場株式であり相場や気配が存在しないた
         め記載しておりません。
       4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第107期の期首から適用してお
         り、第107期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっており
         ます。
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    2  【沿革】
      1941年6月        三国電気株式会社設立(東京市京橋区木挽町)
      1947年10月        大阪支店を開設
      1951年12月        三国株式会社と商号変更
      1955年4月        三国商事株式会社と商号変更
      1960年9月        日立営業所を開設
      1962年6月        本社を東京都港区浜松町の現在地に新築・移転
              東京証券取引所市場第二部に上場
      1969年7月        小山営業所を開設
      1973年7月        長野営業所を開設
      1975年4月        日立グループ・丸紅株式会社・東洋鋼鈑株式会社の傘下に入りました
      1978年7月        社団法人日本証券業協会の店頭登録扱銘柄となりました
      1982年4月        名古屋営業所を開設
      1999年10月        社団法人日本証券業協会の気配公表銘柄となりました
      2000年4月        三国(国際)有限公司(子会社)を設立
      2001年12月        三国(上海)貿易有限公司(子会社)を設立
      2003年5月        三国(上海)貿易有限公司を三国(上海)電器件有限公司に改称
      2004年6月        名古屋営業所を名古屋支店に改称
      2006年5月        長野営業所を長野支店に改称
      2007年11月        三国永業(天津)国際貿易有限公司(子会社)を設立
      2009年2月        三国貿易(深圳)有限公司を設立
      2015年11月        MIKUNI    TRADING    ASIA(THAILAND)CO.,LTD.(子会社)を設立
      2017年10月        気配公表銘柄としての指定を取り消し、みらい證券株式会社が運営する株主コミュニティに登
              録いたしました
      2021年7月        三国貿易(深圳)有限公司を閉鎖
      2022年4月        長野支店を長野営業所に改称
              名古屋支店を名古屋営業所に改称
      2022年12月        小山営業所を閉鎖
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    3  【事業の内容】
      当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社と連結子会社(海外4社)で構成されております。当社グルー
     プの主な取り扱い製品は、「電線関連製品(加工付電線、電子機器用電線、巻線他)」「化成品関連製品(銅張積層
     板、合成樹脂、半導体・電子部品他)」「金属関連製品(表面処理鋼板、薄板、電磁鋼板他)」を販売しておりま
     す。
      当社及び当社の関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。
      なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。
      東京支店
       「電線関連製品」「化成品関連製品」「金属関連製品」を販売しております。
      大阪支店
       「電線関連製品」「化成品関連製品」「金属関連製品」を販売しております。
      日立支店
       「電線関連製品」「化成品関連製品」「金属関連製品」を販売しております。
      海外
       「電線関連製品」「化成品関連製品」「金属関連製品」を販売しております。
      事業の系統図は、次のとおりであります。

     (注)三国(国際)有限公司は2022年9月27日、三国永業(天津)国際貿易有限公司は2022年12月23日開催の取締役会に










        おいて解散を決議し、現在清算手続き中であります。
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    4  【関係会社の状況】
                       資本金        主要な事業        議決権の

        名称        住所                                 関係内容
                      又は出資金          の内容       所有割合
    (連結子会社)
                中国                            当社取扱商品の販売
    三国(国際)有限公司                 8,849千香港ドル         海外          100.0%
                香港                            役員の兼任2名
    (注)2、4
    (連結子会社)
                                            当社取扱商品の加工及び販売
    三国(上海)電器件            中国
                      1,700千米ドル        海外          100.0%     役員の兼任2名
    有限公司            上海市
                                            借入債務の保証
    (注)2、5
    (連結子会社)
    三国永業(天津)            中国                            当社取扱商品の販売
                                       100.0%
                      1,400千米ドル        海外
                                       (10.71%)
    国際貿易有限公司            天津市                            役員の兼任2名
    (注)2、3、4
    (連結子会社)
                タイ         10,000千                   当社取扱商品の販売
    MIKUNI    TRADING
                              海外          100.0%
               バンコク市         タイバーツ                    借入債務の保証
    ASIA(THAILAND)
    CO.,LTD.
     (注)   1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
       2.特定子会社に該当しております。
       3.「議決権の所有割合」欄の(内書)は、間接所有であります。
       4.三国(国際)有限公司は2022年9月27日、三国永業(天津)国際貿易有限公司は2022年12月23日開催の取締役会
         において解散を決議し、現在清算手続き中であります。
       5.三国(上海)電器件有限公司については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める
         割合が10%を超えております。
         主要な損益情報等 ①            売上高              3,457,669千円
                   ②   経常利益                 13,550千円
                  ③            当期純利益               13,550千円
                  ④            純資産額               218,625千円
                  ⑤            総資産額            1,978,386千円
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    5  【従業員の状況】
     (1)  連結会社の状況
                                               2023年3月31日       現在
              セグメントの名称                            従業員数(名)
    東京支店                                                   31

    大阪支店                                                   21

    日立支店                                                   11

    海外                                                   21

    全社(共通)                                                   16

                 合計                                      100

     (注)   1.従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出
         向者を含む就業人員であります。
       2.全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
     (2)  提出会社の状況

                                               2023年3月31日       現在
       従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(円)
            79            49.4             14.2           5,877,504

             セグメントの名称                            従業員数(名)

    東京支店                                                   31

    大阪支店                                                   21

    日立支店                                                   11

    全社(共通)                                                   16

                合計                                       79

     (注)   1.従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。
       2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
       3.全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
     (3)  労働組合の状況

       労使関係は常に安定しており、当社グループには労働組合は結成されておりません。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      (1)  経営方針
      当社グループは、1941年創業以来、電機・電子機器・自動車・インフラ分野など、幅広い分野に関わる商社とし
     て、電気絶縁材料・各種ケーブル製品・特殊鋼鈑等、BtoBビジネスを中心に展開し業容を拡大して参りました。お
     取引先様の特徴のある豊富な各種製品のご紹介を通じ、お客様のニーズに対して、ベストのソリューションを考え、
     ご提案し、お応えすることを目指しています。
      国内、海外拠点のグローバルネットワークを構築し、お客様のグローバル展開でのご要望に対しても、”いつで
     も””どこでも”お応えできるよう、営業体制を整備して参ります。
      経済活動は益々変化が加速し、かつ、不確実性も高くなっています。私共は、これからも社会の変化に真摯に向き
     合い、「果敢に挑戦し、お客様と共に新しい時代を切り拓く!」をモットーに、お客様のニーズにしっかり向き合
     い、日々の取り組みを通じ、社会へも貢献して参ります。
      (2)  経営環境及び対処すべき課題等
      今後の我国経済は、新型コロナウイルス感染症の5類への移行や経済活動の正常化により持ち直しが期待されます
     が、継続的な物価上昇に加え、地政学リスクや金融政策の動向などによる世界的な景気の不透明感が高まっており、
     今後も予断を許さない状況が続くものと予想されます。
      このような経済環境下にありまして、当社グループは、新商流及び既存顧客への売上拡大と受注の確保を積極的に
     推し進めるとともに、引き続き業務の合理化と収益力の強化に努め、業績の向上に総力を結集する所存であります。
    2  【サステナビリティに関する考え方及び取組】

      当社グループのサステナビリティに関する考え方は及び取組は、次のとおりであります。
      なお、文中の将来の関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)  ガバナンス
       気候変動の取組体制
       当社グループは、地球環境問題を経営方針の最重要事項の一つと位置付け、事業活動を通じて地球環境の保全及
      び改善に努め、人と自然が調和した豊かな未来の実現に貢献することにより、気候変動を課題と認識しおります。
       人材育成方針
       当社グループでは、必要な時に必要な人材を採用するという考え方のもと、経歴や年齢にとらわれず各個人の能
      力に基づいた採用を行っております。
       また、社員の能力向上や専門的な知識の習得を図るため、社外の研修にも積極的に参加しております。
     (2)  戦略
       気候変動の関する戦略
       当社グループは、「地球にやさしい製品で未来の社会貢献します」をスローガンに、電線、化成品、金属等の製
      品及びサービスの提供を通じて、地球環境保全に努めるために環境マネジメントシステムを構築し、環境の継続的
      改善を推進しております。気候変動は当社グループの課題であり、サステナビリティ経営の戦略の一つとして取組
      を強化して参ります。
       当社グループの事業活動、製品及びサービスが環境に与える影響のうち、以下の項目を重点テーマとして取り組
      み継続的に推進しております。
       ①エコ製品及び環境保全に貢献する製品の販売を積極的に推進いたします。
       ②改善活動(業績改善、経費削減、在庫削減等)と通じて、省エネルギー・省資源など環境負荷の低減を行う。
       ③環境負荷化学物質の適正管理を行う。
       人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略
       時差勤務や育児短時間勤務、在宅勤務等、社員がより働きやすくなる環境づくりを推進しているほか、成果が処
      遇に反映されるような人事制度を構築しております。
     (3)  気候変動に関するリスク管理
       気候変動に関するリスクの内容については「                     3 事業等のリスク (5)気候変動リスクについて                        」をご参照くだ
      さい。
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     (4)  指標及び目標
       気候変動の関する指針及び目標
       当社グループは、年間売上高に対するエコ製品の販売占有率に目標を定めております。2022年度は、目標の66%
      に対して実績が71%であり、達成率は108%となっております。
       人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績、指標及び
      目標
       今後も持続的な成長に向けて多様な人材を採用するとともに、社員一人ひとりが能力を発揮し、自律的かつ柔軟
      に働ける環境を整備してまいります。
    3  【事業等のリスク】

      当社グループの業績は、今後起こりうる様々な要因により大きな影響を受ける可能性があります。
      以下において、当社グループにおける事業展開上のリスク要因となる可能性がある主な事項を記載しております。
      なお、業績に影響を与える要因は、これらに限定されるものではありません。また、これらの事項は、期末日現在
     において判断したものであります。
      (1) 事業環境が変化するリスク
       当社グループは、国内のほか、アジア地域で事業活動を展開しているため、日本の一般景気動向のみならず、前
      記各国での経済状況の影響も受ける可能性があります。
       従って、日本を含む当社グループの事業展開上重要な地域における経済情勢や消費者動向の変動等が当社グルー
      プの業績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。
      (2) 取引先の信用リスク
       当社グループは取引先に対し、売掛債権、前渡金、保証その他の形で信用供与を行っており、信用リスクを負っ
      ております。これら取引先、契約相手先が、支払不能、契約不履行等に陥る場合、当社グループの事業及び財政状
      態が悪影響を受ける可能性があります。
       当社グループでは、取引先の与信審査の徹底や担保・保証等の取得に係るリスク管理に努めており、また、上記
      の信用リスクが顕在化した場合に備えるため、貸倒引当金を設定しております。
       しかしながら、こうした管理によりリスクを十分に回避できる保証はありません。また、当社グループの見積り
      や評価が正しいとは限らなかった場合や経済状況の悪化、その他の予期せぬ要因により当社グループの事業が大き
      な影響を受ける可能性があります。
      (3) 為替相場変動のリスク
       当社グループは、海外子会社を中心に輸出及び輸入を行っていることから、為替相場の変動は当社グループの経
      営成績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループでは、為替相場の変動リスクを軽減するための施策を実行
      しておりますが、為替相場の変動による経営成績への影響を完全に回避できる可能性はありません。
      (4) 自然災害、パンデミックに関するリスク
       当社グループにおける取扱製品供給者の拠点に、万一、大規模災害が発生した場合、取扱製品の調達等に支障が
      生じる恐れがあり、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、感染症の感染拡大等による
      顧客や従業員の確保不足等の影響で営業活動の継続が困難となった場合、当社グループの経営成績等に影響を及ぼ
      す可能性があります。
      (5) 気候変動に関するリスク
       当社グループにおける取扱製品供給者の拠点に、気候変動における重要な影響が発生した場合、取扱製品の調達
      等に支障が生じる恐れがあり、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      (6) 取扱製品及びそれらの原材料価格の変動について
       当社グループの取扱製品やそれらの原材料価格が変動した場合、競合他社との価格競争力の維持が困難になり、
      当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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    4  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」と
      いう。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内
      容は次のとおりであります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
     (1)  経営成績

       当期における我国経済は、新型コロナウイルス感染防止に係わる行動制限が徐々に緩和され、経済活動の正常化
      に向けた動きが見られました。しかしながら、ウクライナ情勢の長期化によるエネルギー・原材料価格の高騰や為
      替相場の変動など、依然として先行きは不透明な状況が続いております。
       このような経済環境下にありまして、当社グループは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めたうえで、
      受注の確保と拡大を目指し、主要仕入先からの事業譲渡による新商流の増加や既存顧客の深耕とともに、新規顧客
      及び成長市場の開拓を推し進めてまいりました。また、新事業開発室を中心に新規仕入先及び取扱製品の拡大を図
      るとともに、組織体制の強化による業務の合理化と収益力強化などの改善施策にも取り組んでまいりました。
       以上の結果、当連結会計年度の売上高は26,068百万円と前年同期と比べ4,078百万円(18.5%)の増加、売上総利
      益は2,180百万円と前年同期と比べ379百万円(21.1%)の増加、営業利益は809百万円と前年同期と比べ238百万円
      (41.8%)の増加、経常利益は721百万円と前年同期と比べ142百万円(24.7%)の増加となり、親会社株主に帰属
      する当期純利益は501百万円と前年同期と比べ91百万円(22.3%)の増加となりました。
        セグメントの経営成績は次のとおりであります。

       東京支店
       自動車業界において半導体不足による減産が続いたものの、電動車関連の需要が伸び、巻線が堅調に推移いたし
      ました。一方、半導体業界においては、情報端末を主体とした民生用途の需要低迷により、半導体用テープが減少
      いたしましたが、半導体製造装置向け機器用電線は堅調に推移いたしました。また、建材向け鋼板や電力機器向け
      電磁鋼板の売上が増加したほか、前期に主要仕入先から事業譲渡を受けた新商流が年度を通して寄与し、電線・電
      子材等の売上が大きく伸長いたしました。この結果、当支店の売上高は11,143百万円と前年同期と比べ1,317百万円
      (13.4%)の増加となり、営業利益は295百万円と前年同期と比べ55百万円(23.2%)の増加となりました。
       大阪支店
       エネルギー及び原材料価格の高騰や中国でのゼロコロナ政策継続による物流の停滞、円安ドル高の進行などによ
      り景気の先行きが不透明な中、二次電池用鋼板の売上確保や銅張積層板の新規仕入先との関係強化による売上拡
      大、電線分野において事業譲渡を受けた顧客への売上拡大を図りました。また、エネルギー及び原材料価格の高騰
      に伴う仕入先からの価格改定要請に対応し、顧客への浸透も進めてまいりました。この結果、当支店の売上高は
      8,055百万円と前年同期と比べ1,466百万円(22.2%)の増加となり、営業利益は340百万円と前年同期と比べ168百
      万円(98.5%)の増加となりました。
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       日立支店
       前半に海外向け電動工具の輸出用部材が需要好調であったものの、後半に大幅な生産調整が入り、売上が大きく
      減少いたしました。また自動車関連は、電子部品及び半導体不足の影響により需要減少となりました。一方、配線
      板材料や医療機器向け鋼板は堅調な需要に支えられたほか、主要仕入先から事業譲渡を受けた製品や発電用設備部
      品としてのカーボン・セラミック製品の売上も堅調に推移し、保守点検部品の売上も増加いたしました。この結
      果、当支店の売上高は2,141百万円と前年同期と比べ448百万円(26.5%)の増加となり、営業利益は70百万円と前
      年同期と比べ39百万円(127.3%)の増加となりました。
       海外
       中国においてはゼロコロナ政策継続により電子部品(LED等)の売上が低迷する一方で、電動バイク、アシスト自
      転車の需要が旺盛で二次電池用部材の売上が増加しました。また東南アジアにおいては自動車生産が好調に推移し
      車載関連向け鋼材、塗料用樹脂の売上が増加しました。この結果、売上高は4,728百万円と前年同期と比べ846百万
      円(21.8%)の増加となり、営業利益は136百万円と前年同期と比べ21百万円(13.8%)の減少となりました。
        仕入及び販売の実績は、次のとおりであります。

       ① 仕入実績
       当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                       仕入高(千円)             前年同期比(%)

    東京支店                                     10,367,523            111.8

    大阪支店                                      9,327,139            125.4

    日立支店                                      2,208,071            105.0

    海外                                      2,117,691            127.4

                合計                          24,020,426            117.3

     (注)   セグメント間取引については、相殺消去しております。
       ② 販売実績

       当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                       販売高(千円)             前年同期比(%)

    東京支店                                     11,143,451            113.4

    大阪支店                                      8,055,856            122.2

    日立支店                                      2,141,535            126.5

    海外                                      4,728,130            121.8

                合計                          26,068,973            118.5

     (注)   セグメント間取引については、相殺消去しております。
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     (2)  財政状態
       資産
       当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末から741百万円増加し11,329百万円となりました。主とし
      て、現金及び預金が205百万円、電子記録債権が360百万円、商品及び製品が131百万円、未収入金が259百万円それ
      ぞれ増加し、受取手形が213百万円、売掛金が138百万円それぞれ減少したことにより流動資産が652百万円増加
      し、有形固定資産が8百万円増加し、無形固定資産が6百万円減少し、投資有価証券が57百万円、退職給付に係る
      資産が11百万円それぞれ増加したことにより固定資産が89百万円増加したことによるものであります。
       負債
       当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末から225百万円増加し8,753百万円となりました。主として、
      電子記録債務が405百万円、短期借入金が454百万円ぞれぞれ増加し、支払手形及び買掛金が636百万円、未払法人
      税等が14百万円それぞれ減少したことにより流動負債が205百万円増加し、繰延税金負債が40百万円増加し、役員
      退職慰労引当金が11百万円、退職給付に係る負債が8百万円それぞれ減少したことにより固定負債が20百万円増加
      したことによるものであります。
       純資産
       当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末から515百万円増加し、2,576百万円となりました。主とし
      て、利益剰余金が471百万円、その他有価証券評価差額金が34百万円それぞれ増加したことによるものでありま
      す。
     (3)  キャッシュ・フローの状況

        当連結会計年度末における現金及び現金同等物は2,067百万円となり、前連結会計年度末と比較し205百万円
       (11.1%)の増加となりました。
        各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
       営業活動によるキャッシュ・フロー
        当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローは、△125百万円となりました。主な要因は、棚卸
       資産の増加、仕入債務の減少、法人税等の支払額によるものであり、前年同期と比べ1,596百万円(前年同期は、
       1,470百万円)の減少となりました。
       投資活動によるキャッシュ・フロー
        当連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フローは、△32百万円となりました。主な増加の要因
       は、投資有価証券の売却による収入であり、主な減少の要因は、有形固定資産の取得による支出によるものであ
       り、前年同期と比べ43百万円(前年同期は10百万円)の減少となりました。
       財務活動によるキャッシュ・フロー
        当連結会計年度において財務活動によるキャッシュ・フローは、402百万円となりました。これは主に、短期借
       入金の増加によるものであり、前年同期と比べ608百万円(前年同期は△205百万円)の増加となりました。
        当社グループの運転資金需要のうち主なものは、商品の仕入のほか、販売費及び一般管理費の営業費用であり
       ます。当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針として
       おります。
        運転資金は、自己資金及び金融機関からの借入を基本としております。
     (4)  重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

       当社グループの連結財務諸表は、我国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお
      ります。重要な会計方針については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(連結財務諸表作成の
      ための基本となる重要な事項)」に記載しております。連結財務諸表の作成にあたっては、会計上の見積りを行う
      必要があり、特に以下の事項は、経営者の会計上の見積りの判断が財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼすと
      考えております。
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       (繰延税金資産)
       当社グループは、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや、回収
      可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性
      は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合、繰延
      税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。
       (固定資産の減損処理)

       当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループ
      から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減
      額し、当該減少額を減損損失として計上しております。減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては
      慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生
      じ減少した場合、減損処理が必要となる可能性があります。
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    5  【経営上の重要な契約等】
      契約会社名           契約先       契約年月日          契約内容          備考      契約期間

                        1963年      同社製品の販売に関する             特約店
              株式会社レゾナッ                                   契約日より継続
     三国商事株式会社
              ク                                   契約
                        4月      事項             契約
                        1956年      同社製品の販売に関する             特約店
              株式会社プロテリ                                   契約日より継続
     三国商事株式会社
              アル                                   契約
                        10月      事項             契約
                        1947年      同社金属材料の販売に             特約店
              伊藤忠丸紅鉄鋼株                                   契約日より継続
     三国商事株式会社
              式会社                                   契約
                        1月      関する事項             契約
                        1959年      同社製品の販売に関する             特約店
                                                 契約日より継続
     三国商事株式会社          東洋鋼鈑株式会社
                                                 契約
                        11月      事項             契約
    6  【研究開発活動】

      該当事項はありません。
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    第3   【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

      該当事項はありません。
    2  【主要な設備の状況】

     (1)  提出会社
                                             ( 2023年3月31日       現在)
                                     帳簿価額(千円)
                                                        従業
       事業所名
               セグメント
                     設備の内容                                   員数
                               機械装置
                の名称
       (所在地)
                          建物及び           土地
                                         リース 
                                                        (名)
                                              その他     合計
                               及び  
                                          資産
                           構築物         (面積㎡)
                               運搬具
               東京支店
    東京支店
                                     23,222
                    営業設備       29,349      ─          245    3,238    56,056     47
                全社(共
                                     (270.74)
    (東京都港区)
                通)
    大阪支店
                                       ─
               大阪支店      営業設備       4,409      ─           ─   1,082     5,492     15
                                       (─)
    (大阪府大阪市北区)
    日立支店
                                     27,306
               日立支店      営業設備       17,423       0          ─    462   45,192     11
                                   (2,895.00)
    (茨城県那珂市)
     (注)   1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品の合計であります。
       2.大阪支店の建物は賃借しており、月額賃借料は796千円であります。
     (2)  在外子会社

                                             ( 2023年3月31日       現在)
                                      帳簿価額(千円)
                                                        従業
         会社名
                 セグメント
                       設備の内容                                 員数
                                 機械装置
                  の名称
        (所在地)
                            建物及び          土地
                                          リース 
                                                        (名)
                                               その他     合計
                                 及び  
                                           資産
                             構築物         (面積㎡)
                                 運搬具
    三国(上海)電器件有限公司
                                        ─
                   海外    営業設備        ─    535          ─    654    1,189    11
                                        (─)
    (中国 上海市)
    MIKUNI    TRADING    ASIA
                                        ─
    (THAILAND)CO.,LTD.               海外    営業設備        ─    ─          ─   1,279     1,279     4
                                        (─)
    (タイ バンコク市)
     (注) 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。
    3  【設備の新設、除却等の計画】

      該当事項はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                      発行可能株式総数(株)

               普通株式                                    24,000,000

                計                                   24,000,000

      ②  【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在

                                 上場金融商品取引所
        種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
                                 商品取引業協会名
              ( 2023年3月31日       )  (2023年6月29日)
       普通株式           6,000,000          6,000,000      非上場・非登録           単元株式数1,000株

        計          6,000,000          6,000,000         ―            ―

     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
       該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

       該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                  (株)       (株)      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
    2010年6月30日(注)                ―   6,000,000        50,000      350,000         ―     1,333
     (注)その他利益剰余金からの振り替えによる増加であります。
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     (5)  【所有者別状況】
                                               2023年3月31日       現在
                      株式の状況(1単元の株式数1,000株)
                                                    単元未満
      区分                           外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                個人
                                                     (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                               個人以外      個人
    株主数
              ―      2     ―     15      1     ―     456     474      ―
    (人)
    所有株式数
              ―     129      ―    3,042       1     ―    2,788     5,960     40,000
    (単元)
    所有株式数
              ―    2.16      ―    51.04      0.02      ―    46.78     100.00        ―
    の割合(%)
     (注)   1.自己株式25,814株は「個人その他」の欄に25単元、「単元未満株式の状況」の欄に814株をそれぞれ含めて
         表示しております。
       2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式25単元含まれております。
     (6)  【大株主の状況】

                                               2023年3月31日       現在
                                                  発行済株式
                                                  (自己株式を除
                                           所有株式数
         氏名又は名称                     住所
                                                 く。)の総数に対
                                            (千株)
                                                 する所有株式数
                                                  の割合(%)
    株式会社レゾナック                東京都港区芝大門1-13-9                           792       13.26
    株式会社プロテリアル                東京都江東区豊洲5-6-36                           755       12.64

    株式会社ケイエムコーポ                愛知県名古屋市北区若葉通1-38                           423       7.08

    山崎商事株式会社                東京都江東区千石1-3-8                           402       6.72

    山崎  一                千葉県浦安市                           382       6.39

    伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社                東京都中央区日本橋1-4-1                           254       4.25

    東洋鋼鈑株式会社                東京都品川区東五反田2-18-1                           195       3.26

    有限会社千修                千葉県松戸市常盤平3-1-2                           116       1.94

    廣谷 真紀子                千葉県松戸市                           97       1.62

    池 毅彦                福岡県福岡市                           81       1.35

           計                   ―                3,498        58.55

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     (7)  【議決権の状況】
      ①  【発行済株式】
                                               2023年3月31日       現在
           区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
    無議決権株式                    ―          ―              ―

    議決権制限株式(自己株式等)                    ―          ―              ―

    議決権制限株式(その他)                    ―          ―              ―

                    (自己保有株式)
    完全議決権株式(自己株式等)                             ―              ─
                    普通株式      25,000
                    普通株式
    完全議決権株式(その他)                                5,935           ─
                        5,935,000
                    普通株式      40,000
    単元未満株式                             ―              ─
    発行済株式総数                    6,000,000         ―              ―

    総株主の議決権                    ―            5,935           ―

     (注)   1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式25,000株(議決権25個)が含ま
         れております。
       2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式814株が含まれております。
      ②  【自己株式等】

                                               2023年3月31日       現在
                                                   発行済株式
                               自己名義       他人名義      所有株式数
       所有者の氏名                                           総数に対する
                    所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
        又は名称                                           所有株式数
                                (株)       (株)       (株)
                                                   の割合(%)
    (自己保有株式)
                 東京都港区浜松町
                                 25,000         ─     25,000        0.41
                 一丁目10番7号
    三国商事株式会社
          計             ―          25,000         ─     25,000        0.41
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    2  【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】会社法第155条第7号による普通株式の取得
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】
       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

             区分                 株式数(株)                価額の総額(千円)

     当事業年度における取得自己株式                                 1,033                  88

     当期間における取得自己株式                                  ―                 ―

     (注)    当期間における取得自己株式には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
        よる株式数は含めておりません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                             当事業年度                  当期間

             区分
                                処分価額の総額                 処分価額の総額
                         株式数(株)                 株式数(株)
                                   (千円)                 (千円)
     引き受ける者の募集を行った
                              ―         ―         ―         ―
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         ―         ―         ―         ―
     合併、株式交換、株式交付、
     会社分割に係る移転を行った                         ―         ―         ―         ―
     取得自己株式
     その他                         ―         ―         ―         ―
     保有自己株式数                       25,814           ─       25,814           ─

     (注)当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
        による株式数は含めておりません。
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    3  【配当政策】
      当社は創業以来利益確保に努め、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。
     配当については、各決算期の経営成績並びに今後の事業展開を考慮し、安定した配当を維持・継続しつつ、株主の皆
     様に還元していくことを基本方針としております。
      この基本方針に基づき当期は、2023年6月29日開催の第108期定時株主総会において、配当として、1株につき5
     円の配当を実施することにいたしました。
      当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本としており、会社法第454条第5項に現定する中間
     配当を行うことができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会
     であります。
      内部留保金については、企業体質の強化及び事業拡大の原資として活用し、これがひいては将来、安定的配当に寄
     与していくものと考えております。
      (注) 当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
         決議年月日           配当金の総額(千円)            1株当たり配当額(円)
    2023年6月29日
                            29,870             5.00
    定時株主総会決議
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
    (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
       当社はコーポレート・ガバナンスに関し、経営上の最も重要な課題の一つと位置づけ、より透明性の高い経営を
      実現するため経営管理組織・体制を整備し、経営効率の向上、経営監視機能の強化、法令遵守の徹底に取り組んで
      おります。
      ②企業統治の体制の概要

        当社は監査役制度を採用し、提出日現在、取締役4名(うち社外取締役1名)、監査役2名(社外監査役2名)の
       体制となっております。取締役の人数を適正規模とすることで総合的な観点から意思決定を行っております。
      ③企業統治に関するその他の事項

       a.内部統制システムの整備等
        当社では、適正かつ効率的な経営により事業の持続的発展を実現することができるよう内部統制システムの整
       備に努めております。
        コンプライアンス体制については、遵法活動及び企業倫理の観点から2010年3月に「三国商事株式会社行動規
       範」を制定するとともに、規程及び組織を整備するなど、コンプライアンスの徹底を図っております。また、コ
       ンプライアンス活動を推進する総務部を中心に取締役及び従業員に対する教育啓蒙活動を行うほか、各部門との
       情報連絡を通してコンプライアンス状況の把握に努めております。
       b.取締役の員数
        当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
       c.取締役の選任の決議要件
        当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
       主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする
       旨を定款に定めております。
       d.株主総会の特別決議要件
        当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
       の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めており
       ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを
       目的とするものであります。
       e.中間配当
        当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当
       を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためでありま
       す。
       f.自己株式の取得
        当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を
       定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためでありま
       す。
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      ④取締役会の活動状況
      地  位        氏  名                       出席状況
     取締役社長       今 野 博 文         当期開催の取締役会13回全てに出席しております。
     取 締 役       森 本   昇         当期開催の取締役会13回全てに出席しております。
     取 締 役       内 田 雄 治         当期開催の取締役会13回全てに出席しております。
     取 締 役       佐々木 忠 幸         社外取締役就任後開催の取締役会10回中9回に出席しております。
        取締役会における具体的な検討内容は、代表取締役及び役付取締役の選定、取締役報酬額の決定、経営計画の
       策定、計算書類の承認、株主総会の招集、会社規程の改廃、業務執行状況の報告等であります。
        三国(国際)有限公司は2022年9月27日、三国永業(天津)国際貿易有限公司は2022年12月23日開催の取締役会に
       おいて解散を決議しております。
      ⑤役員報酬の内容

                                                    対象となる
                                   報酬等の状況
             役員区分                                       役員の員数
                                     (千円)
                                                     (名)
     取締役                                          29,400       5
     社外取締役                                            600     2

     社外監査役                                           1,200      2

       (注)1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
         2. 上記支給額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金7,600千円及び役員賞与支給予定額4,100千
           円を含んでおります。
      ⑥リスク管理体制の整備の状況

       当社は、法令、災害、環境、品質、化学物質、契約、公正取引及び輸出管理等に係るコンプライアンス順守のた
      めの「三国商事株式会社行動規範」を制定しております。また、支店ごとのリスク管理の状況については、監査室
      が管理本部と連携して内部監査を実施しております。
      当社における会社情報の適時開示における社内体制図

      ⑦子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況






       当社子会社において、当社の経営方針に従った適正な業務運営が行われるよう、子会社の役員に当社役員または
      当社使用人その他適切な人材を選任するとともに、定期的に取締役会他、重要な会議に出席することで、子会社の
      業務を当社が管理しております。
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    (2)  【役員の状況】
      ① 役員一覧
    男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
                                                     所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (千株)
                              1984年4月      日立電線株式会社(現株式会社プ
                                    ロテリアル)入社
                              2012年2月      同社  海外事業本部      海外事業部
                                    国際営業部長
                              2013年7月      日立金属株式会社(現株式会社プ
                                    ロテリアル)
       代表取締役
                                    (日立電線メクテック社長)
       取締役社長
               今 野 博 文       1962年2月12日生                            (注)3      10
                              2015年7月      同社(日立金属香港有限公司            董
         兼
       営業本部長
                                    事総経理)
                              2016年4月      同社(日立金属投資中国有限公司
                                    副総経理)
                              2020年6月
                                    当社専務取締役営業本部長
                              2021年6月      当社代表取締役社長兼
                                    営業本部長(現)
                              1984年4月      日立電線株式会社(現株式会社プ
                                    ロテリアル)入社
                              2015年7月      日立金属株式会社(現株式会社プ
                                    ロテリアル)経営企画センター
                                    グループ会社支援部長
                              2016年1月      同社海外統括本部経営管理部長
                                    兼経営企画本部グループ会社支援
        取締役
       管理本部長
                                    部長
         兼
                              2016年10月      同社財務本部グループ会社
               森 本   昇       1960年7月31日生                            (注)3      10
      海外統括部長
                                    マネジメント部長
         兼
                              2017年4月      同社経営企画本部グループ会社
       総務部長
                                    マネジメント部長
                              2021年6月      当社取締役管理本部長
                              2022年6月      当社取締役管理本部長
                                    兼海外統括部長
                              2022年10月      当社取締役管理本部長
                                    兼海外統括部長兼総務部長(現)
                              1984年4月      日立化成工業株式会社(現株式会
                                    社レゾナック)入社
                              2006年4月      同社機能性材料事業部
                                    ケミカル部門営業部長
        取締役
                              2017年4月      日立化成株式会社(現株式会社レ
       営業本部
       副本部長       内 田 雄 治       1962年2月3日生              ゾナック)営業本部              (注)3      5
         兼
                                    グローバル地域統括部関東支店長
       大阪支店長
                              2021年6月      当社取締役営業本部副本部長
                                    兼化成品関連製品管掌
                              2022年4月      当社取締役営業本部副本部長
                                    兼大阪支店長(現)
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                                                     所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (千株)
                              2023年4月      伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社
                                    鋼材第三本部薄板部電機鋼板課
        取締役       松 永   進       1974年4月18日生                            (注)3      ―
                                    薄板部長代行兼課長(現)
                              2023年6月      当社取締役(現)
                              2023年2月      株式会社レゾナック
                                    地域アカウント企画部部長(現)
        監査役       田 中 康 文       1965年9月5日生                            (注)4      ―
                              2023年6月      当社監査役(現)
                              2023年4月      株式会社プロテリアル
                                    経営戦略本部
                                    グループ会社マネジメント部員
        監査役       熊 澤 達 広       1962年6月25日生                            (注)4      ―
                                    (現)
                              2023年6月      当社監査役(現)
                            計                            25
     (注)1.取締役松永 進氏は、社外取締役であります。
        2.監査役田中康文及び熊澤達広の両氏は、社外監査役であります。
        3.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
        4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
      ② 社外役員の状況

        当社の社外取締役は1名であります。社外取締役の松永 進氏は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の社員でありま
       す。同社は、当社株式の4.23%(出資比率)を保有する株主であると共に、当社の継続的な商品仕入先でありま
       す。
        当社の社外監査役は2名であります。社外監査役の田中康文及び熊澤達広の両氏はそれぞれ、株式会社レゾ
       ナック及び株式会社プロテリアルの社員であります。株式会社レゾナック及び株式会社プロテリアルは、当社株
       式をそれぞれ13.20%(出資比率)及び12.59%(出資比率)を保有する株主であると共に、当社の継続的な商品仕入
       先であります。
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    (3)  【監査の状況】
      ① 監査役監査の状況
        監査役は、2名の社外監査役で構成されております。各監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するととも
       に、取締役からの聴取、重要な決裁書類の閲覧等を通じ、取締役の意思決定の過程及び業務執行状況について監
       査を行っております。
        当事業年度における主な活動状況については、次のとおりであります。
        地  位        氏  名                     出席状況
        監 査 役       吉 和 崇 之        当期開催の取締役会13回全てに出席しております。
        監 査 役       栗 田 保 裕        当期開催の取締役会13回全てに出席しております。

        監査役の協議において、監査報告書の作成、監査の方針、監査計画の策定、業務及び財産状況の調査方法、会
       計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換、経理処理の留意事
       項等について検討しております。
        また、監査上の主要な検討事項について、会計監査人と対象項目の協議を重ね、選定された項目に対する監査
       の実施状況・結果の報告について確認を行っております。
      ② 内部監査の状況

        当社における内部監査は、代表取締役直轄の監査室(1名)で構成されております。当社が定める「内部監査
       規定」に基づき当社並びに子会社の会計監査、業務監査、組織及び制度監査を行っております。これらの内部監
       査は、監査計画に基づき実施しており、これらの監査結果は、経営トップに報告されるとともに、監査室と監査
       役は必要な都度、相互に情報交換を行っております。
      ③ 会計監査の状況

       a.  監査法人の名称
        みおぎ監査法人
       b.  継続監査期間
        2022年3月以降2年間
       c.  業務を執行した公認会計士
        指定社員 業務執行社員   山田 将文
        指定社員 業務執行社員   中村 謙介
       d.  監査業務に係る補助者の構成
        当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名であります。
       e.  監査法人の選定方針と理由
        当社の事業特性及び事業規模を踏まえて、同監査法人の監査実績及び監査費用が当社の事業規模に適している
       こと及び専門性、独立性並びに品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると
       判断したためであります。
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       f.監査法人の異動
        当社の監査法人は次のとおり異動しております。
         第106期(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
         第107期(連結・個別) みおぎ監査法人
        なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

        (1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
         ① 選任する監査公認会計士等の名称
          みおぎ監査法人
         ② 退任する監査公認会計士等の名称
          EY新日本有限責任監査法人
        (2) 当該異動の年月日
          2021年6月29日
        (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月
          1975年8月
        (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
          該当事項はありません。
        (5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
          当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2021年6月29日をもって任期満了となりました。
          2021年5月28日開催の取締役会において、後任として新たにみおぎ監査法人を選任する議案の内容が決定
         されたことを受け、みおぎ監査法人を会計監査人として選任いたしました。
          取締役会がみおぎ監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、当社の事業特性及び事業規模を踏まえ
         て、同監査法人の監査実績及び監査費用が当社の事業規模に適していること及び専門性、独立性並びに品質
         管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
        (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
         ① 退任する監査公認会計士等の意見
          特段の意見はない旨の回答を得ております。
         ② 取締役会の意見
          妥当であると判断しております。
      ④ 監査報酬の内容等

       a.  監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                      当連結会計年度
       区 分
                監査証明業務に            非監査業務に           監査証明業務に            非監査業務に
                基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
       提出会社               12,000             ─         12,000             ─
      連結子会社                 ─           ─           ─           ─

        計             12,000             ─         12,000             ─

       b.  監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

        該当事項はありません。
       c.  その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
        該当事項はありません。
       d.  監査報酬の決定方針
        当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、原則として、契約当事者の協議により決定し
       ております。
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    (4)  【役員の報酬等】
       記載すべき事項はありません。
    (5)  【株式の保有状況】

       記載すべき事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以
      下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

      務諸表等規則という。)に基づいて作成しております。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表について、みおぎ監査法人によ
     り監査を受けております。
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    1  【連結財務諸表等】
     (1)  【連結財務諸表】
      ①  【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              1,861,097              2,067,005
                                     ※2  427,305            ※2  213,386
        受取手形
                                    ※2  1,286,310            ※2  1,646,421
        電子記録債権
        売掛金                              4,929,131              4,790,578
        商品及び製品                               986,642             1,118,353
        前渡金                                2,837              31,024
        未収入金                               233,929              493,912
        その他                                8,245              7,800
                                      △ 30,217             △ 10,912
        貸倒引当金
        流動資産合計                              9,705,281              10,357,570
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                              404,187              416,145
                                      △ 326,889             △ 331,612
          減価償却累計額
                                     ※1  77,298            ※1  84,532
          建物及び構築物(純額)
         機械装置及び運搬具
                                        19,365              19,632
                                      △ 18,856             △ 19,097
          減価償却累計額
          機械装置及び運搬具(純額)                               508              535
                                     ※1  126,152            ※1  126,152
         土地
         リース資産                               2,946              2,946
                                       △ 1,964             △ 2,700
          減価償却累計額
          リース資産(純額)                               982              245
         その他
                                        38,797              43,470
                                      △ 33,020             △ 36,128
          減価償却累計額
          その他(純額)                              5,776              7,342
         有形固定資産合計                              210,719              218,808
        無形固定資産
                                        24,090              17,665
        投資その他の資産
                                     ※1  546,833            ※1  604,564
         投資有価証券
         従業員に対する長期貸付金                               5,460              4,804
         退職給付に係る資産                               74,764              86,443
         その他                               70,031              92,304
                                      △ 48,801             △ 52,362
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                              648,288              735,755
        固定資産合計                               883,097              972,230
      資産合計                               10,588,379              11,329,801
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                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                    ※1  4,651,353            ※1  4,014,726
        支払手形及び買掛金
                                     ※1  949,014           ※1  1,354,730
        電子記録債務
                                    ※1  2,368,183            ※1  2,822,558
        短期借入金
        リース債務                                  752              253
        未払法人税等                               150,290              136,207
        役員賞与引当金                                3,600              4,100
                                       180,119              175,943
        その他
        流動負債合計                              8,303,313              8,508,519
      固定負債
        リース債務                                  253               -
        繰延税金負債                                74,212              114,791
        役員退職慰労引当金                                26,450              14,670
                                       123,600              115,335
        退職給付に係る負債
        固定負債合計                               224,516              244,796
      負債合計                                8,527,829              8,753,316
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               350,000              350,000
        資本剰余金                                2,967              2,967
        利益剰余金                              1,422,299              1,893,762
                                       △ 3,444             △ 3,533
        自己株式
        株主資本合計                              1,771,821              2,243,196
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                               260,342              295,274
        為替換算調整勘定                                19,260              27,239
                                        9,125              10,774
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                               288,728              333,288
      純資産合計                                2,060,549              2,576,484
     負債純資産合計                                 10,588,379              11,329,801
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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
      【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     売上高                                 21,990,623              26,068,973
                                   ※1  20,190,018            ※1  23,888,715
     売上原価
     売上総利益                                 1,800,604              2,180,257
     販売費及び一般管理費
      荷造運搬費                                 180,897              233,242
      従業員給料及び手当                                 513,556              536,589
      賞与                                 110,068              119,946
      退職給付費用                                 15,156               6,095
      役員退職慰労引当金繰入額                                 10,170               7,600
      役員賞与引当金繰入額                                  3,600              4,100
                                       396,412              463,112
      その他
      販売費及び一般管理費合計                                1,229,860              1,370,687
     営業利益                                  570,743              809,570
     営業外収益
      受取利息                                 13,051               9,724
      受取配当金                                  7,096              8,836
      受取賃貸料                                  2,192              1,434
      為替差益                                 38,386                 -
      受取手数料                                 15,246                 -
      貸倒引当金戻入額                                    -            17,102
                                        4,295              7,910
      雑収入
      営業外収益合計                                 80,268              45,007
     営業外費用
      支払利息                                 44,755              68,782
      売上債権売却損                                   726             4,152
      為替差損                                    -            50,096
      支払手数料                                 13,150               6,120
      デリバティブ評価損                                  7,064              2,328
                                        6,442              1,425
      雑損失
      営業外費用合計                                 72,139              132,905
     経常利益                                  578,873              721,672
     特別利益
                                     ※4  11,822
      関係会社清算益                                                  -
                                      ※2  1,602
      固定資産売却益                                                  -
                                          -            8,405
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                 13,425               8,405
     特別損失
                                      ※3  9,002
      固定資産売却損                                                  -
                                     ※5  31,839
      減損損失                                                  -
                                                   ※6  13,046
      特別退職金                                    -
                                        2,336                -
      ゴルフ会員権評価損
      特別損失合計                                 43,177              13,046
     税金等調整前当期純利益                                  549,120              717,031
     法人税、住民税及び事業税
                                       149,744              194,614
                                      △ 10,638              21,077
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  139,106              215,691
     当期純利益                                  410,014              501,339
     親会社株主に帰属する当期純利益                                  410,014              501,339
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      【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     当期純利益                                  410,014              501,339
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                 39,774              34,932
      為替換算調整勘定                                 △ 8,953              7,979
                                        8,230              1,648
      退職給付に係る調整額
                                     ※1  39,051            ※1  44,559
      その他の包括利益合計
     包括利益                                  449,066              545,899
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                 449,066              545,899
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      ③  【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2021年4月1日 至          2022年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
    当期首残高               350,000         2,967       1,042,160         △ 3,436       1,391,691
    当期変動額
     剰余金の配当                               △ 29,876                △ 29,876
     親会社株主に帰属す
                                    410,014                 410,014
     る当期純利益
     自己株式の取得                                         △ 8        △ 8
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計                 -         -      380,138          △ 8      380,129
    当期末残高               350,000         2,967       1,422,299         △ 3,444       1,771,821
                          その他の包括利益累計額

                                                  純資産合計
               その他有価証券                 退職給付に係る        その他の包括利益
                       為替換算調整勘定
                評価差額金                 調整累計額         累計額合計
    当期首残高               220,567         28,213          895       249,676        1,641,368
    当期変動額
     剰余金の配当                                                △ 29,876
     親会社株主に帰属す
                                                     410,014
     る当期純利益
     自己株式の取得                                                  △ 8
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純              39,774        △ 8,953         8,230        39,051         39,051
     額)
    当期変動額合計               39,774        △ 8,953         8,230        39,051        419,181
    当期末残高               260,342         19,260         9,125        288,728        2,060,549
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     当連結会計年度(自         2022年4月1日 至          2023年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
    当期首残高               350,000         2,967       1,422,299         △ 3,444       1,771,821
    当期変動額
     剰余金の配当                               △ 29,876                △ 29,876
     親会社株主に帰属す
                                    501,339                 501,339
     る当期純利益
     自己株式の取得                                         △ 88        △ 88
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計                 -         -      471,463          △ 88      471,374
    当期末残高               350,000         2,967       1,893,762         △ 3,533       2,243,196
                          その他の包括利益累計額

                                                  純資産合計
               その他有価証券                 退職給付に係る        その他の包括利益
                       為替換算調整勘定
                評価差額金                 調整累計額         累計額合計
    当期首残高               260,342         19,260         9,125        288,728        2,060,549
    当期変動額
     剰余金の配当                                                △ 29,876
     親会社株主に帰属す
                                                     501,339
     る当期純利益
     自己株式の取得                                                  △ 88
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純              34,932         7,979         1,648        44,559         44,559
     額)
    当期変動額合計               34,932         7,979         1,648        44,559        515,934
    当期末残高               295,274         27,239         10,774        333,288        2,576,484
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      ④  【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                 549,120              717,031
      減価償却費                                 17,872              18,186
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  5,084             △ 16,035
      受取利息及び受取配当金                                △ 20,147             △ 18,560
      支払利息                                 44,755              68,782
      為替差損益(△は益)                                △ 17,475               3,103
      デリバティブ評価損益(△は益)                                  7,064              2,328
      売上債権の増減額(△は増加)                               △ 1,002,944                65,539
      棚卸資産の増減額(△は増加)                                △ 273,871             △ 123,808
      仕入債務の増減額(△は減少)                                2,336,435              △ 244,068
      投資有価証券売却損益(△は益)                                    -           △ 8,405
      役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                △ 30,110             △ 11,780
      役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 2,400               500
      退職給付に係る資産の増減額(△は増加)                                 △ 2,470             △ 8,040
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 △ 2,245             △ 9,528
      減損損失                                 31,839                 -
      ゴルフ会員権評価損                                  2,336                -
      関係会社清算損益(△は益)                                △ 11,822                 -
      固定資産売却損益(△は益)                                  7,399                -
                                      △ 116,818             △ 301,869
      その他
      小計                                1,521,600               133,375
      利息及び配当金の受取額
                                        20,255              18,631
      利息の支払額                                △ 48,181             △ 67,217
                                      △ 22,714             △ 209,991
      法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                1,470,959              △ 125,201
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                                 △ 1,845             △ 16,377
      有形固定資産の売却による収入                                 22,621                 -
      無形固定資産の取得による支出                                 △ 3,450             △ 3,255
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 6,717             △ 7,388
      投資有価証券の売却による収入                                    -            11,770
                                         204            △ 17,638
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                 10,813             △ 32,888
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                △ 175,946              432,548
      配当金の支払額                                △ 29,270             △ 29,212
                                        △ 747             △ 841
      その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 205,964              402,494
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                  △ 25,293             △ 38,495
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                 1,250,515               205,908
     現金及び現金同等物の期首残高                                  610,581             1,861,097
                                    ※1  1,861,097            ※1  2,067,005
     現金及び現金同等物の期末残高
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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1.連結の範囲に関する事項
     (1)  連結子会社の数          4 社
       連結子会社の名称
        三国(国際)有限公司
        三国(上海)電器件有限公司
        三国永業(天津)国際貿易有限公司
        MIKUNI    TRADING    ASIA(THAILAND)CO.,LTD.
        三国(国際)有限公司は2022年9月27日、三国永業(天津)国際貿易有限公司は2022年12月23日開催の取締役会に
        おいて解散を決議し、現在清算手続き中であります。
       なお、非連結子会社はありません。
    2.持分法の適用に関する事項
      持分法の適用会社はありません。
    3.連結子会社の事業年度等に関する事項
      三国(国際)有限公司、三国(上海)電器件有限公司、三国永業(天津)国際貿易有限公司、MIKUNI                                               TRADING    ASIA
      (THAILAND)CO.,LTD.は、12月31日であります。
      連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について
      は、連結上必要な調整を行なっております。
    4.会計方針に関する事項
     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      ① 有価証券
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法
          (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法
      ② デリバティブ等
        デリバティブ
         時価法を採用しております。ただし、金利スワップについて、特例処理の要件を満たしている場合は特例処
        理を採用しております。
      ③ 商品及び製品
        主として総平均法に基づく原価法
        (収益性の低下による簿価切下げの方法)
     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
      ① 有形固定資産(リース資産を除く)
        当社は定率法を、また、在外連結子会社は定額法を採用しております。ただし、当社は1998年4月1日以降に
        取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
        は、定額法を採用しております。
        具体的な耐用年数
         建物及び構築物    5~65年
         機械装置及び運搬具  4~15年
         工具、器具及び備品  2~20年
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      ② 無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(主として5年)に基づく定額法を採
        用しております。
      ③  リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     (3)  重要な引当金の計上基準
      ① 貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
       a 一般債権
         貸倒実績率によっております。
       b 貸倒懸念債権及び破産更生債権等
         個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      ② 役員賞与引当金
        当社は、役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
      ③ 役員退職慰労引当金
        当社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法
      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
       期間定額基準によっております。
      ② 数理計算上の差異の費用処理方法
        数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)
       による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
     (5)  重要な収益及び費用の計上基準
       当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する
       通常時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
       当社グループは「電線関連製品」「化成品関連製品」「金属関連製品」の販売を行っております。
       製品の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合に
      は、出荷時に収益を認識しております。
     (6)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
       外貨建金銭債権債務は、決算末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
       す。なお、在外子会社の資産及び負債は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費
       用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に
       含めております。
     (7)  重要なヘッジ会計の方法
      ①ヘッジ会計の方法
       特例処理の要件を満たしている金利スワップについて、特例処理を採用しております。
      ②ヘッジ手段とヘッジ対象
       ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
        ヘッジ手段…金利スワップ取引
        ヘッジ対象…借入金の利息
      ③ヘッジ方針
       デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、ヘッジ対象に係る金利変動リスクをヘッジしております。
      ④ヘッジ有効性評価の方法
       金利スワップの特例処理の適用要件を満たしているため、有効性の評価は省略しております。
     (8)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
       手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日又は償還日の到来する流動性の高い、容易に換金可能
       であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
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       (重要な会計上の見積り)
       翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある会計上の見積りはありません。
       (未適用の会計基準等)

     ・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)
     ・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)
     ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)
     (1)  概要

       その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用される場合の子会
      社株式等の売却に係る税効果の取扱いを定めるもの。
     (2) 適用予定日

       2025年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
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      (連結貸借対照表関係)
    ※1    担保資産及び担保付債務
       担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                              ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        建物                         32,322   千円              29,359   千円
        土地                         23,222   千円              23,222   千円
        投資有価証券                         42,817   千円              49,631   千円
        計                         98,362   千円             102,213    千円
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                              ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        仕入債務                        4,054,531     千円            3,736,596     千円
        短期借入金                         360,043    千円             480,065    千円
        計                        4,414,575     千円            4,216,662     千円
    ※2    売掛債権譲渡高

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
       売掛債権譲渡高                         715,361    千円             767,214    千円
      (連結損益計算書関係)

    ※1 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                             至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        売上原価                         △ 37,515   千円             △ 1,632   千円
    ※2    固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                             至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        建物                          1,602   千円                -
    ※3    固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                             至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        建物                          1,789   千円                -
        土地                          7,213   千円                -
        計                          9,002   千円                -
    ※4    関係会社清算益

      前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
       連結子会社であった三国(深圳)有限公司の清算結了に伴い、為替換算調整勘定を取り崩したこと等によるもので
      あります。
      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

       該当事項はありません。
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    ※5    減損損失
     前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
     当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
          場所              用途             種類              金額
    日立支店(茨城県那珂市)              事業用資産             建物及び構築物                  3,379千円
    日立支店(茨城県那珂市)              事業用資産             土地                  28,406千円
    日立支店(茨城県那珂市)              事業用資産             その他                    52千円
    (減損を認識するに至った経緯)
       営業活動から生じる損益が継続してマイナス又は継続してマイナスとなる見込みである資産グループについて、
      帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
    (資産のグルーピング方法)
       キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として事業所毎を基本単位とし、グルーピングしておりま
      す。
    (回収可能価額が算定方法)
       当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値により測定しております。正味売却価額は取引
      事例等を勘案した合理的な見積りにより評価しております。また、使用価値は、将来キャッシュ・フローが見込ま
      れないため備忘価額として評価しております。
     当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

       該当事項はありません。
    ※6    特別退職金

      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )
       三国(国際)有限公司は2022年9月27日開催の取締役会において解散を決議したことに伴う、従業員への経済補償
      金を特別退職金(13,046千円)として特別損失に計上しております。
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      (連結包括利益計算書関係)
    ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
       その他有価証券評価差額金
        当期発生額                        56,791   千円              62,113   千円
                                 -              △8,405    千円
        組替調整額
         税効果調整前
                               56,791   千円              53,707   千円
                              △17,016    千円             △18,775    千円
         税効果額
         その他有価証券評価差額金                        39,774   千円              34,932   千円
       為替換算調整勘定
        当期発生額                        △1,332    千円              7,979   千円
                              △11,260    千円                -
        組替調整額
         税効果調整前
                              △12,593    千円              7,979   千円
                                3,639   千円                -
         税効果額
         為替換算調整勘定                        △8,953    千円              7,979   千円
       退職給付に係る調整額
        当期発生額                        17,463   千円              14,471   千円
                               △5,603    千円             △12,095    千円
        組替調整額
         税効果調整前
                               11,859   千円              2,375   千円
                               △3,629    千円              △726   千円
         税効果額
         退職給付に係る調整額                         8,230   千円              1,648   千円
             その他の包括利益合計                  39,051   千円              44,559   千円
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      (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
     1.発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                6,000,000              -           -       6,000,000
     2.自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                 24,683             98           -         24,781
     (変動事由の概要)
      増加数の内訳は、次のとおりであります。
      単元未満株式の買取りによる増加                  98株
     3.新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
     4.配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
                       配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (千円)         (円)
    2021年6月29日
               普通株式           29,876          5.00    2021年3月31日         2021年6月30日
    定時株主総会
      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
       決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)      配当額(円)
    2022年6月29日
              普通株式      利益剰余金         29,876        5.00   2022年3月31日         2022年6月30日
    定時株主総会
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     当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )
     1.発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                6,000,000              -           -       6,000,000
     2.自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                 24,781           1,033            -         25,814
     (変動事由の概要)
      増加数の内訳は、次のとおりであります。
      単元未満株式の買取りによる増加 1,033株
     3.新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
     4.配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
                       配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (千円)         (円)
    2022年6月29日
               普通株式           29,876          5.00    2022年3月31日         2022年6月30日
    定時株主総会
      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
       決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)      配当額(円)
    2023年6月29日
              普通株式      利益剰余金         29,870        5.00   2023年3月31日         2023年6月30日
    定時株主総会
      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※1    現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
                             1,861,097     千円            2,067,005     千円
       現金及び預金勘定
       現金及び現金同等物                       1,861,097     千円            2,067,005     千円
      (リース取引関係)

    1.ファイナンス・リース取引
      (借主側)
     所有権移転外ファイナンス・リース取引
      ①  リース資産の内容
        有形固定資産         主として、本社におけるホストコンピューター(工具、器具及び備品)であります。
      ②  リース資産の減価償却の方法
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    2.オペレーティング・リース取引

      (借主側)
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        1年以内                        4,399千円                 4,148千円
        1年超                        1,145千円                  14千円
        合計                        5,545千円                 4,163千円
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      (金融商品関係)
    1.金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
       当社グループは、主に各種絶縁材料・電子部品・鉄鋼及び電線等の販売事業を行うための、必要な運転資金(主
      に銀行借入)を調達しております。デリバティブは、基本的に外貨建金銭債権債務の予想される決済高の範囲内で
      為替予約取引を利用することとしており、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である受取手形、電子記録債権、売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建営業
      債権については,将来の為替相場の変動リスクに晒されております。貸付金は、取引先及び従業員に対するもので
      あり、貸出先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との業務等に関するものであり、市
      場価格の変動リスクに晒されております。
       営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。また、外貨建営業債務
      については、将来の為替相場の変動リスクに晒されております。借入金は、運転資金の調達を目的としたものであ
      り、1年以内の返済期日であります。
       デリバティブ取引は、通常の取引の範囲内で、外貨建営業債権債務に係る為替予約取引を行っており、為替相場
      の変動リスクに晒されております。
      (3)  金融取引に係るリスク管理体制

       ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        当社グループは、債権管理規程に従い、営業債権及び貸付金については、経理部及び営業部門が主要な取引先
       の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び債権残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等に
       よる回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
        デリバティブ取引の利用に当たっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、信用度の高い国内の
       銀行を契約先としているため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと判断しております。
       ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
        為替予約取引の実行及び管理は社内管理規程に従い経理部が行っており、取引に当たっては経理担当役員の決
       裁により行っております。また、取引の状況については、定期的に取締役会に報告しております。
        投資有価証券については、投資先(取引企業)の信用状況を定期的に調査し、取引先企業との関係を勘案して
       保有状況を継続的に見直ししております。
       ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
        当社グループは、経理部が資金の調達、返済及び運用等を、資金繰計画に基づいて最も効率的な方法で行い管
       理しております。
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    2.金融商品の時価等に関する事項
      連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                      連結貸借対照表計上額
                                    時価(千円)            差額(千円)
                         (千円)
    投資有価証券(※2)
     ①その他有価証券                         545,759            545,759              ―

           資産計                  545,759            545,759              ―

    デリバティブ取引(※3)                         △5,028            △5,028              ―

       (※1)「現金及び預金」「受取手形」「電子記録債権」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」
         及び「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
         記載を省略しております。
       (※2)     市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照
         表計上額は以下のとおりであります。
               区分               前連結会計年度(千円)
             非上場株式                             1,074
       (※3)     デリバティブ取引によって、生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
            る項目については、△で表示しております。
      当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                      連結貸借対照表計上額
                                    時価(千円)            差額(千円)
                         (千円)
    投資有価証券(※2)
     ①その他有価証券                         603,490            603,490              ─

           資産計                  603,490            603,490              ─

    デリバティブ取引(※3)                           944            944            ─

       (※1)「現金及び預金」「受取手形」「電子記録債権」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」
         及び「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
         記載を省略しております。
       (※2)     市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照
         表計上額は以下のとおりであります。
               区分               当連結会計年度(千円)
             非上場株式                             1,074
       (※3)     デリバティブ取引によって、生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
            る項目については、△で表示しております。
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     (注1)金銭債権の連結決算日後の償還予定額
       前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                 1年超         5年超

                      1年以内(千円)                           10年超(千円)
                               5年以内(千円)         10年以内(千円)
    現金及び預金                     1,861,097             ─         ─         ─
    受取手形                      427,305            ─         ─         ─

    電子記録債権                     1,286,310             ─         ─         ─

    売掛金                     4,929,131             ─         ─         ─

           合計              8,494,165             ─         ─         ─

       当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                 1年超         5年超

                      1年以内(千円)                           10年超(千円)
                               5年以内(千円)         10年以内(千円)
    現金及び預金                     2,067,005             ─         ─         ─
    受取手形                      213,386            ─         ─         ─

    電子記録債権                     1,646,421             ─         ─         ─

    売掛金                     4,790,578             ─         ─         ─

           合計              8,717,392             ─         ─         ─

     (注2)短期借入金の連結決算日後の返済予定額

      前連結会計年度(        2022年3月31日       )

                         1年超       2年超       3年超       4年超

                  1年以内                                  5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                  (千円)
                         (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
    短期借入金              2,368,183          ─       ─       ─       ─       ─
         合計         2,368,183          ─       ─       ─       ─       ─
      当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                         1年超       2年超       3年超       4年超

                  1年以内                                  5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                  (千円)
                         (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
    短期借入金              2,822,558          ─       ─       ─       ─       ─
         合計         2,822,558          ─       ─       ─       ─       ─
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    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
     ております。
      レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定
     の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
     インプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する
     レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      (1)   時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

       前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                    時価(千円)
           区分
                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
    投資有価証券
     その他有価証券

      株式                      545,759            ―         ―      545,759

           資産計               545,759            ―         ―      545,759

    デリバティブ取引

     通貨関連                        ―       5,028          ―       5,028

           負債計                  ―       5,028          ―       5,028

       当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                    時価(千円)
           区分
                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
    投資有価証券
     その他有価証券

      株式                      603,490            ―         ―      603,490

    デリバティブ取引

     通貨関連                        ―        944         ―        944

           資産計               603,490           944         ―      604,434

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      (2)   時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
      前連結会計年度(        2022年3月31日       )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(        2023年3月31日       )

       該当事項はありません。
      (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

      投資有価証券
      上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル
     1の時価に分類しております。
      デリバティブ取引

      為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しており
     ます。
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      (有価証券関係)
      1.その他有価証券
      前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                      連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
           区分
                          (千円)            (千円)            (千円)
    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えるもの
      株式                         545,759            181,232            364,526
           小計                  545,759            181,232            364,526

    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えないもの
      株式                           ─            ─            ─
           小計                    ─            ─            ─

           合計                  545,759            181,232            364,526

      当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                      連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
           区分
                          (千円)            (千円)            (千円)
    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えるもの
      株式                         603,490            185,255            418,234
           小計                  603,490            185,255            418,234

    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えないもの
      株式                           ─            ─            ─
           小計                    ─            ─            ─

           合計                  603,490            185,255            418,234

      2.連結会計年度中に売却したその他有価証券

      前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )

                      売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         区分
                      (千円)             (千円)             (千円)
    株式                      11,770              8,405               ─
         合計                 11,770              8,405               ─
      3.減損処理を行った有価証券

       該当事項はありません。
       なお、減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減
      損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を
      行っております。
       また、市場価格のない株式の減損処理にあたっては、財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合に
      は、個別に回復可能性等を判断し、減損処理の要否を決定しております。
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      (デリバティブ取引関係)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連
       前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                契約額等のうち
                        契約額等                    時価        評価損益
                                  1年超
              種類
                        (千円)                    (千円)         (千円)
                                  (千円)
         為替予約取引
    市場取
          売建
    引以外
           米ドル
                          286,226            ─      △2,904         △2,904
    の取引
           中国元
                           41,548            ―      △2,124         △2,124
    合計                      327,774            ─      △5,028         △5,028
       当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                契約額等のうち
                        契約額等                    時価        評価損益
                                  1年超
              種類
                        (千円)                    (千円)         (千円)
                                  (千円)
         為替予約取引
    市場取
          売建
    引以外
           米ドル
                           48,391            ─         623         623
    の取引
           中国元
                           28,211            ─         321         321
    合計                       76,602            ─         944         944
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      (退職給付関係)
    1.採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しております。
      確定給付企業年金制度(すべて積立型制度であります)では、勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しており
     ます。
    2.確定給付制度

     (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                                至   2022年3月31日       )    至   2023年3月31日       )
      退職給付債務の期首残高                               415,969千円              382,914千円
       勤務費用                               20,498千円              17,996千円
       利息費用                               1,663千円              1,531千円
       数理計算上の差異の発生額                              △11,566千円              △23,307千円
       退職給付の支払額                              △43,650千円              △28,780千円
      退職給付債務の期末残高                               382,914千円              350,354千円
     (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                                至   2022年3月31日       )    至   2023年3月31日       )
      年金資産の期首残高                               350,577千円              334,078千円
       期待運用収益                               1,402千円              1,336千円
       数理計算上の差異の発生額                               5,896千円             △8,836千円
       事業主からの拠出額                               9,568千円              9,584千円
       退職給付の支払額                              △33,346千円              △14,700千円
      年金資産の期末残高                               334,078千円              321,462千円
     (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

      産の調整表
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
      積立型制度の退職給付債務                               259,314千円              235,019千円
      年金資産                              △334,078千円              △321,462千円
                                     △74,764千円              △86,443千円
      非積立型制度の退職給付債務                               123,600千円              115,335千円
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                48,835千円              28,891千円
      退職給付に係る負債                               123,600千円              115,335千円

      退職給付に係る資産                               △74,764千円              △86,443千円
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                48,835千円              28,891千円
     (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                                至   2022年3月31日       )    至   2023年3月31日       )
      勤務費用                                20,498千円              17,996千円
      利息費用                                1,663千円              1,531千円
      期待運用収益                               △1,402千円              △1,336千円
      数理計算上の差異の費用処理額                               △5,603千円             △12,095千円
      確定給付制度に係る退職給付費用                                15,156千円              6,095千円
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     (5)  退職給付に係る調整額
       退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                                至   2022年3月31日       )    至   2023年3月31日       )
      数理計算上の差異                                11,859千円              2,375千円
      合計                                11,859千円              2,375千円
     (6)  退職給付に係る調整累計額

       退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
      未認識数理計算上の差異                                13,149千円              15,525千円
      合計                                13,149千円              15,525千円
     (7)  年金資産に関する事項

      ①年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
      債券                                   15%              18%
      株式                                   44%              41%
      一般勘定                                   13%              13%
      その他                                   28%              28%
      合計                                   100%              100%
      ②長期期待運用収益率の設定方法

        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
       多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (8)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                                至   2022年3月31日       )    至   2023年3月31日       )
      割引率                                   0.4%              0.4%
      長期期待運用収益率                                   0.4%              0.4%
                                     1.0%   ~  5.6%          1.0%   ~  5.6%
      予想昇給率
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      (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
      (繰延税金資産)
       退職給付に係る負債                        36,280千円                 33,364千円
       貸倒引当金                        22,681千円                 17,447千円
       未払賞与                        17,595千円                 17,748千円
       役員退職慰労引当金                         8,093千円                 4,489千円
       投資有価証券評価損                        12,363千円                 9,762千円
       減損損失                        22,984千円                 22,951千円
       税務上の繰越欠損金(注)2                        65,630千円                 73,377千円
                               16,416千円                 18,774千円
       その他
       繰延税金資産小計
                               202,045千円                 197,916千円
       税務上の繰越欠損金に係る評価性引
                              △65,630千円                 △73,377千円
       当額(注)2
       将来減算一時差異等の合計に係る評
                              △51,273千円                 △54,693千円
       価性引当額
       評価性引当額小計(注)1                       △116,903千円                 △128,070千円
       繰延税金資産合計
                               85,141千円                 69,845千円
      (繰延税金負債)

       固定資産圧縮積立金                       △27,352千円                 △26,942千円
       その他有価証券評価差額金                       △104,184千円                 △122,959千円
       退職給付に係る調整累計額                        △4,023千円                 △4,750千円
       退職給付に係る資産                       △17,312千円                 △19,773千円
                               △6,480千円                △10,210千円
       子会社の留保金
       繰延税金負債合計                       △159,353千円                 △184,637千円
      繰延税金資産(負債)純額                        △74,212千円                △114,791千円
     (注)   1.評価性引当額が11,167千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引

         当額7,747千円、役員退職慰労引当金に係る評価性引当額2,325千円がそれぞれ増加したよるものでありま
         す。
       2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

        前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                               (単位:千円)
                           1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                           5年超      合計
                          2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(a)              1,800     7,733     20,308       ─    1,419     34,367      65,630
         評価性引当額             △1,800     △7,733     △20,308        ─   △1,419     △34,367      △65,630
         繰延税金資産                ─     ─     ─     ─     ─     ─      ─
       (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                               (単位:千円)
                           1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                           5年超      合計
                          2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(a)              6,499     21,377       ─    1,494     3,397     40,608      73,377
         評価性引当額             △6,499     △21,377        ─   △1,494     △3,397     △40,608      △73,377
         繰延税金資産                ─     ─     ─     ─     ─     ─      ─
       (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
     主要な項目別の内訳
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                  ( 2022年3月31日       )       ( 2023年3月31日       )
       法定実効税率                                 30.6%                ─
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                 0.1%                ─
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                △0.1%                 ─
       住民税均等割等                                 0.4%                ─
       海外子会社税率差異                                △1.4%                 ─
       子会社留保金                                 0.3%                ─
       役員賞与損金不算入額                                 0.2%                ─
       税額控除                                 0.1%                ─
       評価性引当額                                △5.5%                 ─
                                        0.6%                ─
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                                 25.3%                ─
     (注)    当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分
        の5以下であるため注記を省略しております。
      (資産除去債務関係)

       当社は、事務所の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識して
      おります。
       なお、賃借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、該当資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動
      産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属
      する金額を費用に計上する方法によっております。
      (収益認識関係)

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
      顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針
     に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末

     において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
      前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
      (1)  契約残高
       顧客との契約から生じた債権残高は以下のとおりであります。
                                (単位:千円)
                             当連結会計年度
    顧客との契約から生じた債権(期首残高)                              5,539,462
    顧客との契約から生じた債権(期末残高)                              6,642,748
      (2)  残存履行義務に配分した取引価格

       当社グループにおいては、予想契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じ
      る対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )
      (1)  契約残高
       顧客との契約から生じた債権残高は以下のとおりであります。
                                (単位:千円)
                             当連結会計年度
    顧客との契約から生じた債権(期首残高)                              6,642,748
    顧客との契約から生じた債権(期末残高)                              6,650,386
      (2)  残存履行義務に配分した取引価格

       当社グループにおいては、予想契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じ
      る対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
    1.報告セグメントの概要
     (1)報告セグメントの決定方法、各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
       当社の報告セグメントは当社の構成単位のうち分離されて財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配
      分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社は主に「電線関
      連製品」「化成品関連製品」「金属関連製品」の販売を行っており、国内においては各支店が、海外においては現
      地関係会社が主体となって海外での製品販売の活動を行っております。当社及び当社の関連会社はそれぞれ独立し
      た経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
       従って、当社グループは販売拠点を基礎としたセグメントから構成されており、「東京支店」「大阪支店」「日
      立支店」「海外」の4つを報告セグメントとしております。
     (2)報告セグメントの変更等に関する事項
       国内における報告セグメントの長野営業所は、当連結会計年度より東京支店から大阪支店へ変更しております。
      なお、前連結会計年度のセグメント情報につきましては、変更後の区分により作成しており、「3.報告セグメン
      トごとの売上高、利益又は損失、資産の金額に関する情報及び収益の分解情報」の前連結会計年度に記載しており
      ます。
    2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産の金額の算定方法
      報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
     る記載と概ね同一であります。
      報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価
     格に基づいております。
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    3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産に関する情報及び収益の分解情報
      前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
                                                   (単位:千円)
                           報告セグメント
                                                    連結財務諸表
                                               調整額
                                                      計上額
                        日本
                                               (注)1
                                                     (注)2
                                   海外      計
                 東京支店      大阪支店      日立支店
    売上高

     顧客との契約から
                 9,826,315      6,589,847      1,692,615      3,881,845     21,990,623           -   21,990,623
     生じる収益
     その他収益                -      -      -      -      -       -       -
     外部顧客への売上高            9,826,315      6,589,847      1,692,615      3,881,845     21,990,623           -   21,990,623

     セグメント間の内部
                   11,967    1,436,694       527,774      104,515     2,080,951      △ 2,080,951          -
     売上高又は振替高
         計        9,838,283      8,026,541      2,220,390      3,986,360     24,071,575      △ 2,080,951      21,990,623
    セグメント利益              239,831      171,392      30,969     158,304      600,498      △ 29,754      570,743

    セグメント資産             3,675,297      2,459,539       681,021     1,820,423      8,636,282       1,952,096      10,588,379

    その他の項目

     減価償却費                -    1,218       979      544     2,742      15,130       17,872

     有形固定資産及び
                     -      -     756      471     1,227       4,095       5,322
     無形固定資産の増加額
     (注)   1.セグメント利益の調整額             △29,754千円      には、セグメント間振替高            △4,242千円      、各報告セグメントに配分し
         ていない全社費用        △25,511千円      が含まれております。
          また、セグメント資産の調整額               1,952,096千円       には、セグメント間振替高            △682,359千円       、各報告セグメン
         トに配分していない全社資産             2,634,456千円       が含まれております。
       2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
       3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に本社管理部内で使用する固定資産であります。
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      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )
                                                   (単位:千円)
                           報告セグメント
                                                    連結財務諸表
                                               調整額
                                                      計上額
                        日本
                                               (注)1
                                                     (注)2
                                   海外      計
                 東京支店      大阪支店      日立支店
    売上高

     顧客との契約から
                11,143,451      8,055,856      2,141,535      4,728,130     26,068,973           -   26,068,973
     生じる収益
     その他収益                -      -      -      -      -       -       -
     外部顧客への売上高           11,143,451      8,055,856      2,141,535      4,728,130     26,068,973           -   26,068,973

     セグメント間の内部
                   76,207    2,273,473       387,646      414,063     3,151,390      △ 3,151,390          -
     売上高又は振替高
         計       11,219,659      10,329,329      2,529,181      5,142,193     29,220,363      △ 3,151,390      26,068,973
    セグメント利益              295,412      340,187      70,407     136,455      842,462      △ 32,892      809,570

    セグメント資産             3,241,448      2,425,645       682,098     2,374,944      8,724,137       2,605,663      11,329,801

    その他の項目

     減価償却費               462     1,134      1,137       873     3,606      14,579       18,186

     有形固定資産及び
                   1,848       264    12,350      1,005     15,467       4,186      19,653
     無形固定資産の増加額
     (注)   1.セグメント利益の調整額             △32,892千円      には、セグメント間振替高            △10,124千円      、各報告セグメントに配分し
         ていない全社費用        △22,767千円      が含まれております。
         また、セグメント資産の調整額              2,605,663千円       には、セグメント間振替高            △515,207千円       、各報告セグメント
         に配分していない全社資産            3,117,309千円       が含まれております。
       2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
       3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に本社管理部内で使用する固定資産であります。
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      【関連情報】
       前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
      1.製品及びサービスごとの情報
       報告セグメントについては、当社グループは販売拠点別を基礎としたセグメントから構成されており、製品及び
      サービスごとの情報の把握が困難のため記載を省略しております。
      2.地域ごとの情報

       (1)  売上高
           日本             中国             その他              合計
          18,104,597     千円        3,415,217     千円         470,808    千円        21,990,623     千円

      (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国に分類しております。
       (2)  有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ご
       との有形固定資産の記載を省略しております。
      3.主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
      ん。
       当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )

      1.製品及びサービスごとの情報
       報告セグメントについては、当社グループは販売拠点別を基礎としたセグメントから構成されており、製品及び
      サービスごとの情報の把握が困難のため記載を省略しております。
      2.地域ごとの情報

       (1)  売上高
           日本             中国             その他              合計
          21,330,424     千円        4,082,911     千円         655,637    千円        26,068,973     千円

      (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国に分類しております。
       (2)  有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ご
       との有形固定資産の記載を省略しております。
      3.主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
      ん。
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      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
        前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
                      報告セグメント
                  日本                         その他    全社・消去       合計

                               海外       計
           東京支店      大阪支店      日立支店
    減損損失          ─      ─  31,839   千円        ─  31,839   千円      ─     ─  31,839   千円

        当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )

        該当事項はありません。
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

        該当事項はありません。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

        該当事項はありません。
      【関連当事者情報】

      関連当事者との取引
       連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      1.連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等
        前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
                             議決権等
                    資本金又
         会社等の名称               事業の内容         関連当事者           取引金額         期末残高
                              の所有
     種類           所在地    は出資金                   取引の内容           科目
          又は氏名               又は職業         との関係           (千円)         (千円)
                             (被所有)
                    (千円)
                             割合(%)
                                      電子電気材料
                             所有
                                             3,667,188    買掛金      761,103
                                      等の仕入
               東京都               直接   0
        昭和電工マテリ
    主要株主                15,454,363     製造業         商品の仕入
        アルズ㈱
               千代田区              被所有
                                      利息の
                                              10,430    ─     ─
                              直接13
                                      受取り
                             所有
               東京都               直接   0
                                      電線・ケーブ
    主要株主    日立金属㈱           26,283,559     製造業         商品の仕入            7,005,286    買掛金     2,608,240
                                      ル等の仕入
               港区              被所有
                              直接12
     (注)1.取引条件及び取引条件の決定方針等
        (1)電子電気材料等及び電線・ケーブル等の仕入については、市場価格を勘案して、価格交渉の上、決定し
          ております。
        (2)金利については、市場金利を勘案して、利率を合理的に決定しております。
        2.昭和電工マテリアルズ㈱及び日立金属㈱の買掛金については、建物・土地を担保として抵当に供しており
         ます。
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        当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )
                             議決権等
                    資本金又
         会社等の名称               事業の内容         関連当事者           取引金額         期末残高
                              の所有
     種類           所在地    は出資金                   取引の内容           科目
          又は氏名               又は職業         との関係           (千円)         (千円)
                             (被所有)
                    (千円)
                             割合(%)
                                      電子電気材料
                             所有
                                             3,476,900    買掛金      509,440
                                      等の仕入
               東京都               直接   0
    主要株主    ㈱レゾナック           15,554,363     製造業         商品の仕入
               港区              被所有
                                      利息の
                                               5,411    ─
                              直接13
                                      受取り
                             所有
               東京都               直接   0
                                      電線・ケーブ
    主要株主    ㈱プロテリアル            310,000   製造業         商品の仕入            9,155,584    買掛金     2,506,897
                                      ル等の仕入
               江東区              被所有
                              直接12
     (注)1.取引条件及び取引条件の決定方針等
        (1)電子電気材料等及び電線・ケーブル等の仕入については、市場価格を勘案して、価格交渉の上、決定し
          ております。
        (2)金利については、市場金利を勘案して、利率を合理的に決定しております。
        2.㈱レゾナック及び㈱プロテリアルの買掛金については、建物・土地を担保として抵当に供しております。
      2.連結財務諸表提出会社の同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
                             議決権等

                   資本金又
        会社等の名称               事業の内容      の所有    関連当事者           取引金額          期末残高
     種類          所在地    は出資金                    取引の内容           科目
         又は氏名               又は職業     (被所有)     との関係           (千円)          (千円)
                   (千円)
                             割合(%)
    主要株主
    (法人)
                                                  買掛金      101,108
                                       電線・ケー
    が議決権
                                       ブル等の仕      1,160,298
    の過半数
                                       入
                                                 電子記録債
              東京都
    を所有し    日立金属商事
                    350,000   卸売業       ―   商品の仕入                      178,347
    ている会    ㈱
              港区
                                                   務
    社(当該
    会社の子
                                       手数料の
                                                   ─     ─
                                             15,246
    会社を含
                                       受取り
     む)
     (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
        (1)電線・ケーブル等の仕入については、市場価格を勘案して、価格交渉の上、決定しております。
        (2)手数料については、価格交渉の上、決定しております。
        当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )

                             議決権等

                   資本金又
        会社等の名称               事業の内容      の所有    関連当事者           取引金額          期末残高
     種類          所在地    は出資金                    取引の内容           科目
         又は氏名               又は職業     (被所有)     との関係           (千円)          (千円)
                   (千円)
                             割合(%)
    主要株主
    (法人)
                                                  買掛金      92,677
    が議決権
    の過半数
        ㈱プロテリア                               電線・ケー
              東京都
    を所有し
        ルトレーディ            350,000   卸売業       ―   商品の仕入     ブル等の仕       953,578
    ている会
              江東区
        ング                               入
    社(当該
                                                 電子記録債
    会社の子
                                                       153,620
                                                   務
    会社を含
     む)
     (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
        電線・ケーブル等の仕入については、市場価格を勘案して、価格交渉の上、決定しております。
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      (1株当たり情報)
                           前連結会計年度                  当連結会計年度

                         (自    2021年4月1日               (自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日       )         至   2023年3月31日       )
    1株当たり純資産額                              344.85   円               431.27   円
    1株当たり当期純利益                               68.62   円               83.91   円

     (注)   1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                                (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                項目
                                至   2022年3月31日       )    至   2023年3月31日       )
    親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                   410,014             501,339
    普通株主に帰属しない金額(千円)                                      -             -

    普通株主に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                   410,014             501,339

    普通株式の期中平均株式数(千株)                                    5,975             5,974

      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ⑤ 【連結附属明細表】
        【社債明細表】
        該当事項はありません。
        【借入金等明細表】

                      当期首残高         当期末残高         平均利率

           区分                                       返済期限
                       (千円)         (千円)         (%)
    短期借入金                    2,368,183         2,822,558           2.867        ―
    1年以内に返済予定のリース債務                       752         253        1.849        ─

    リース債務(1年以内に返済予定
                           253         ─         ─      ─
    のものを除く。)
    その他有利子負債                       ─         ─         ─      ―
           合計             2,369,189         2,822,812            ─      ―

     (注)   「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
        【資産除去債務明細表】

        該当事項はありません。
     (2)  【その他】

       該当事項はありません。
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    2  【財務諸表等】
     (1)  【財務諸表】
      ①  【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              1,438,680              1,626,457
                                     ※4  427,305            ※4  213,386
        受取手形
                                    ※4  1,286,310            ※4  1,646,421
        電子記録債権
                                  ※2 , ※4  4,260,782          ※2 , ※4  3,649,276
        売掛金
        商品及び製品                               811,161              778,008
        前払費用                                3,017              2,920
        関係会社短期貸付金                               122,390              133,530
        未収入金                               213,986              386,463
        その他                                1,436              2,391
                                      △ 25,321              △ 4,657
        貸倒引当金
        流動資産合計                              8,539,751              8,434,199
      固定資産
        有形固定資産
         建物                              393,042              405,000
                                      △ 315,744             △ 320,467
          減価償却累計額
                                     ※1  77,298            ※1  84,532
          建物(純額)
         構築物
                                        11,144              11,144
                                      △ 11,144             △ 11,144
          減価償却累計額
          構築物(純額)                                0              0
         機械及び装置
                                        14,279              14,279
                                      △ 14,279             △ 14,279
          減価償却累計額
          機械及び装置(純額)                                0              0
         工具、器具及び備品
                                        29,466              32,265
                                      △ 25,933             △ 27,481
          減価償却累計額
          工具、器具及び備品(純額)                              3,532              4,783
                                     ※1  126,152            ※1  126,152
         土地
         リース資産                               2,946              2,946
                                       △ 1,964             △ 2,700
          減価償却累計額
          リース資産(純額)                               982              245
         有形固定資産合計                              207,966              215,714
        無形固定資産
         ソフトウエア                               20,731              14,306
                                        3,358              3,358
         電話加入権
         無形固定資産合計                               24,090              17,665
        投資その他の資産
                                     ※1  546,833            ※1  604,564
         投資有価証券
         関係会社株式                               34,300              71,936
         従業員に対する長期貸付金                               5,460              4,804
         ゴルフ会員権                               57,363              56,000
         前払年金費用                               56,577              64,618
         その他                               8,587              31,095
                                64/85




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                                                       三国商事株式会社(E02565)
                                                           有価証券報告書
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
                                      △ 48,801             △ 52,362
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                              660,321              780,658
        固定資産合計                               892,378             1,014,039
      資産合計                                9,432,129              9,448,238
     負債の部
      流動負債
                                     ※1  303,868
        支払手形                                              13,195
                                     ※1  949,014           ※1  1,354,730
        電子記録債務
                                  ※1 , ※2  4,234,429          ※1 , ※2  3,757,376
        買掛金
        短期借入金                              1,500,000              1,500,000
        リース債務                                  752              253
        未払金                                15,527              13,849
        未払費用                                86,010              86,670
        未払法人税等                               148,447              129,379
        前受金                                  278             5,349
        預り金                               111,005               33,176
        役員賞与引当金                                3,600              4,100
                                        6,365              11,701
        その他
        流動負債合計                              7,359,299              6,909,782
      固定負債
        退職給付引当金                               118,563              109,034
        役員退職慰労引当金                                26,450              14,670
        関係会社支援損失引当金                                41,378              68,055
        繰延税金負債                                65,568              104,754
                                         253               -
        リース債務
        固定負債合計                               252,215              296,515
      負債合計                                7,611,514              7,206,297
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               350,000              350,000
        資本剰余金
                                        1,333              1,333
         資本準備金
         資本剰余金合計                               1,333              1,333
        利益剰余金
         利益準備金                               87,500              87,500
         その他利益剰余金
          固定資産圧縮積立金                             62,035              61,105
          別途積立金                             800,000              800,000
                                       262,847              650,260
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             1,212,383              1,598,866
        自己株式                               △ 3,444             △ 3,533
        株主資本合計                              1,560,272              1,946,666
      評価・換算差額等
                                       260,342              295,274
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                               260,342              295,274
      純資産合計                                1,820,614              2,241,940
     負債純資産合計                                 9,432,129              9,448,238
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      ②  【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     売上高
      売上高                               20,085,214              24,078,169
     売上原価
      商品期首棚卸高                                 563,723              811,161
                                     18,923,798              22,316,798
      当期商品仕入高
      合計                               19,487,522              23,127,959
      商品期末棚卸高                                 811,161              778,008
      売上原価合計                               18,676,360              22,349,951
     売上総利益                                 1,408,853              1,728,218
     販売費及び一般管理費
      荷造運搬費                                 100,740              105,753
      役員報酬                                 23,970              19,500
      従業員給料及び手当                                 440,542              452,423
      賞与                                 110,068              119,946
      退職給付費用                                 15,156               6,095
      役員退職慰労引当金繰入額                                 10,170               7,600
      役員賞与引当金繰入額                                  3,600              4,100
      福利厚生費                                 81,648              86,443
      旅費                                 13,769              21,145
      水道光熱費                                  4,340              5,585
      通信費                                 14,003              14,641
      消耗品費                                  3,590              4,212
      賃借料                                 31,950              32,400
      租税公課                                 22,492              25,860
      貸倒引当金繰入額                                  3,030                -
      減価償却費                                 17,328              17,313
      交際費                                  1,379              4,772
      修繕費                                   735              819
      保険料                                 13,004              16,149
                                        80,651              100,215
      その他
      販売費及び一般管理費合計                                 992,172             1,044,978
     営業利益                                  416,681              683,239
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                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     営業外収益
      受取利息                                 13,758              10,552
      受取配当金                                  7,096              8,836
      受取賃貸料                                  2,192              1,434
      為替差益                                 51,603              27,449
      貸倒引当金戻入額                                    -            17,102
      受取手数料                                 15,246                 -
                                        2,884              1,379
      雑収入
      営業外収益合計                                 92,781              66,754
     営業外費用
      支払利息                                 20,367              14,944
      売上債権売却損                                  3,357              32,494
      支払保証料                                  3,882              1,025
      支払手数料                                 13,150               6,120
      デリバティブ評価損                                  7,064              2,328
                                        2,021               399
      雑損失
      営業外費用合計                                 49,843              57,312
     経常利益                                  459,619              692,682
     特別利益
                                      ※1  1,602
      固定資産売却益                                                  -
                                          -            8,405
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                  1,602              8,405
     特別損失
                                      ※2  9,002
      固定資産売却損                                                  -
                                                   ※3  30,690
      関係会社株式評価損                                 73,488
      ゴルフ会員権評価損                                  2,336                -
      関係会社支援損失引当金繰入額                                  8,254              47,767
                                     ※4  31,839
                                                        -
      減損損失
      特別損失合計                                 124,919               78,457
     税引前当期純利益                                  336,302              622,629
     法人税、住民税及び事業税
                                       146,393              185,860
                                      △ 11,070              20,410
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  135,323              206,270
     当期純利益                                  200,979              416,359
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      ③  【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2021年4月1日 至          2022年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                                 株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
               資本金
                         資本剰余金                           利益剰余金
                    資本準備金           利益準備金
                                    固定資産           繰越利益
                          合計                           合計
                                         別途積立金
                                    圧縮積立金            剰余金
    当期首残高           350,000      1,333     1,333     87,500     78,356     800,000      75,422    1,041,279
    当期変動額
     剰余金の配当                                          △ 29,876    △ 29,876
     固定資産圧縮積立金
                                     △ 16,321           16,321       -
     の取崩
     当期純利益                                           200,979     200,979
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計              -     -     -     -  △ 16,321       -   187,424     171,103
    当期末残高           350,000      1,333     1,333     87,500     62,035     800,000     262,847    1,212,383
                  株主資本         評価・換算差額等

                         その他有価証

                                    純資産合計
                               評価・換算
               自己株式     株主資本合計       券
                               差額等合計
                         評価差額金
    当期首残高           △ 3,436    1,389,177      220,567     220,567     1,609,744

    当期変動額
     剰余金の配当                △ 29,876               △ 29,876
     固定資産圧縮積立金
                        -                -
     の取崩
     当期純利益                200,979                200,979
     自己株式の取得            △ 8     △ 8               △ 8
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                      39,774     39,774     39,774
     額)
    当期変動額合計             △ 8   171,094      39,774     39,774     210,869
    当期末残高           △ 3,444    1,560,272      260,342     260,342     1,820,614
                                68/85








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     当事業年度(自       2022年4月1日 至          2023年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                                 株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
               資本金
                         資本剰余金                           利益剰余金
                    資本準備金           利益準備金
                                    固定資産           繰越利益
                          合計                           合計
                                         別途積立金
                                    圧縮積立金            剰余金
    当期首残高           350,000      1,333     1,333     87,500     62,035     800,000     262,847    1,212,383
    当期変動額
     剰余金の配当                                          △ 29,876    △ 29,876
     固定資産圧縮積立金
                                      △ 929           929      -
     の取崩
     当期純利益                                           416,359     416,359
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計              -     -     -     -    △ 929      -   387,413     386,483
    当期末残高           350,000      1,333     1,333     87,500     61,105     800,000     650,260    1,598,866
                  株主資本         評価・換算差額等

                         その他有価証

                                    純資産合計
                               評価・換算
               自己株式     株主資本合計       券
                               差額等合計
                         評価差額金
    当期首残高           △ 3,444    1,560,272      260,342     260,342     1,820,614

    当期変動額
     剰余金の配当                △ 29,876               △ 29,876
     固定資産圧縮積立金
                        -                -
     の取崩
     当期純利益                416,359                416,359
     自己株式の取得            △ 88     △ 88               △ 88
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                      34,932     34,932     34,932
     額)
    当期変動額合計             △ 88   386,394      34,932     34,932     421,326
    当期末残高           △ 3,533    1,946,666      295,274     295,274     2,241,940
                                69/85









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     【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1.資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
       市場価格のない株式等
        移動平均法に基づく原価法
      子会社株式
        移動平均法による原価法
     (2)  デリバティブ等
       デリバティブ
        時価法
     (3)  商品及び製品の評価基準及び評価方法
       通常の販売目的で保有する商品及び製品
        総平均に基づく原価法
        (収益性の低下による簿価切下げの方法)
    2.固定資産の減価償却の方法
     (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法を採用しております。
       ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附
      属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
       具体的な耐用年数
       建物               5~65年
       構築物               10~30年
       機械及び装置               8~15年
       工具、器具及び備品               2~20年
     (2)  無形固定資産
       定額法を採用しております。
       なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しており
       ます。
     (3) リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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    3.引当金の計上基準
     (1)  貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
       a 一般債権
         貸倒実績率によっております。
       b 貸倒懸念債権及び破産更生債権等
         個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  役員賞与引当金
       役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     (3)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお
      ります。
      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間
       定額基準によっております。
      ② 数理計算上の差異の費用処理方法
        数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)によ
       る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
     (4)  役員退職慰労引当金
       役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
     (5)  関係会社支援損失引当金
       債務超過関係会社の支援に対する損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して、損失見込額を計上して
       おります。
    4 収益及び費用の計上基準
       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常時点(収益
      を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
       当社は、「電線関連製品」「化成品関連製品」「金属関連製品」の販売を行っております。
       製品の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合に
      は、出荷時に収益を認識しております。
    5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
      外貨建金銭債権債務は、決算末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
    6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
     (1)  退職給付に係る会計処理
       退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれ
      らの会計処理の方法と異なっております。
     (重要な会計上の見積り)

       翌事業年度年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある会計上の見積りはありません。
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                                                           有価証券報告書
      (貸借対照表関係)
    ※1 担保資産及び担保付債務
       担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                              ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        建物                         32,322   千円              29,359   千円
        土地                         23,222   千円              23,222   千円
        投資有価証券(注)                         42,817   千円              49,631   千円
        計                         98,362   千円             102,213    千円
                               前事業年度                 当事業年度

                              ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        仕入債務                        4,054,531     千円            3,736,596     千円
        計                        4,054,531     千円            3,736,596     千円
       (注)投資有価証券は、当社の関係会社である三国(上海)電器件有限公司の金融機関からの借入(前事業年度は
        360,043千円、当事業年度は480,065千円)に対して担保に供しております。
    ※2 関係会社に対する資産・負債

       区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは次のとおりであります。
                             前事業年度                 当事業年度
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
       売掛金                        510,989    千円             266,240    千円
       買掛金                         7,844   千円              26,428   千円
     3 保証債務

       金融機関からの借入債務等
                                 前事業年度              当事業年度
                               ( 2022年3月31日       )       ( 2023年3月31日       )
       三国(上海)電器件有限公司(関係会社)                           486,267    千円           742,879    千円
       MIKUNI    TRADING    ASIA(THAILAND)CO.,LTD.
                                   18,400   千円           19,550   千円
       (関係会社)
       計                           504,667    千円           762,429    千円
    ※4 売掛債権譲渡高

                             前事業年度                 当事業年度
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
       売掛債権譲渡高                      1,127,574     千円            1,466,121     千円
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      (損益計算書関係)
    ※1    固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                             至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        建物                          1,602千円                    ―
    ※2    固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                             至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        建物                          1,789千円                    ―
        土地                          7,213千円                    ―
        計                          9,002千円                    ―
    ※3    関係会社株式評価損

     当事業年度(自         2022年4月1日        至   2023年3月31日       )
       関係会社株式評価損30,690千円は、過年度に計上しておりました関係会社支援損失引当金21,090千円の戻入益と
      関係会社株式評価損51,781千円を相殺したものであります。
    ※4    減損損失

     前事業年度(自         2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
       当事業年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
          場所              用途             種類              金額
    日立支店(茨城県那珂市)              事業用資産             建物                  3,343千円
    日立支店(茨城県那珂市)              事業用資産             構築物                    35千円
    日立支店(茨城県那珂市)              事業用資産             工具、器具及び備品                    52千円
    日立支店(茨城県那珂市)              事業用資産             土地                  28,406千円
    (減損を認識するに至った経緯)

       営業活動から生じる損益が継続してマイナス又は継続してマイナスとなる見込みである資産グループについて、
      帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
    (資産のグルーピング方法)

       キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として事業所毎を基本単位とし、グルーピングしておりま
      す。
    (回収可能価額が算定方法)

       当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値により測定しております。正味売却価額は取引
      事例等を勘案した合理的な見積りにより評価しております。また、使用価値は、将来キャッシュ・フローが見込ま
      れないため備忘価額として評価しております。
     当事業年度(自         2022年4月1日        至   2023年3月31日       )

       該当事項はありません。
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      (有価証券関係)
      前事業年度(      2022年3月31日       )
       子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
       なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
                                前事業年度

                 区分
                                 (千円)
        子会社株式                              34,300
                 計                     34,300
      当事業年度(      2023年3月31日       )

       子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
       なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
                                当事業年度

                 区分
                                 (千円)
        子会社株式                              71,936
                 計                     71,936
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      (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             前事業年度                 当事業年度
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
      (繰延税金資産)
       退職給付引当金                        36,280千円                 33,364千円
       貸倒引当金                        22,681千円                 17,447千円
       未払賞与                        17,595千円                 17,748千円
       役員退職慰労引当金                         8,093千円                 4,489千円
       投資有価証券評価損                        12,363千円                 9,762千円
       減損損失                        22,984千円                 22,951千円
       関係会社株式評価損                        99,463千円                115,308千円
       関係会社支援損失引当金                        12,661千円                 20,825千円
                               14,555千円                 13,850千円
       その他
       繰延税金資産小計
                               246,679千円                 255,747千円
                              △163,398千円                 △190,826千円
       評価性引当額
       繰延税金資産合計
                               83,281千円                 64,921千円
      (繰延税金負債)

       固定資産圧縮積立金                       △27,352千円                 △26,942千円
       その他有価証券評価差額金                       △104,184千円                 △122,959千円
                              △17,312千円                 △19,773千円
       前払年金費用
       繰延税金負債合計                       △148,850千円                 △169,675千円
       繰延税金資産(負債)純額                       △65,568千円                △104,754千円
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主な項目別の内訳
                                前事業年度               当事業年度
                              ( 2022年3月31日       )       ( 2023年3月31日       )
      法定実効税率                             30.6%               30.6%
      (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                              6.8%               0.2%
      受取配当金等永久に益金に算入されない項目                             △0.1%               △0.1%
      住民税均等割                              0.7%               0.3%
      評価性引当額                              1.7%               4.4%
      役員賞与損金不算入額                              0.3%               0.2%
      税額控除                              0.1%              △1.7%
                                    0.1%              △0.8%
      その他
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                             40.2%               33.1%
      (収益認識関係)

       顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」
      に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ④ 【附属明細表】
        【有価証券明細表】
         【株式】
            銘柄                株式数(株)              貸借対照表計上額(千円)

    (投資有価証券)

    (その他有価証券)

    ㈱島津製作所                               65,361                 270,596

    ㈱タムラ製作所                              220,251                 181,487

    ㈱日立製作所                               14,000                 101,528

    協栄産業㈱                               12,552                 27,576

    ㈱京写                               53,000                 15,052

    ㈱みずほフィナンシャルグループ                               2,244                 4,214

    ㈱三菱UFJフィナンシャルグループ                               3,580                 3,035

    その他(4銘柄)                               65,981                  1,074

             計                      436,970                 604,564

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        【有形固定資産等明細表】
                                        当期末減価

                                                   差引当期末
                 当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      償却累計額      当期償却額
       資産の種類                                             残高
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)     又は償却累       (千円)
                                                    (千円)
                                        計額(千円)
    有形固定資産
     建物              393,042      12,350       392    405,000      320,467       5,106     84,532

     構築物              11,144        ─      ─    11,144      11,144        ─      0

     機械及び装置              14,279        ─      ─    14,279      14,279        ─      0

     工具、器具及び備品              29,466      3,043       245    32,265      27,481      1,791      4,783

     土地              126,152        ─      ─   126,152        ─      ─   126,152

     リース資産               2,946       ─      ─    2,946      2,700       736      245

      有形固定資産計            577,032      15,393       637    591,788      376,073       7,634     215,714

    無形固定資産

     ソフトウエア                ―      ―      ―   127,147      112,840       9,679     14,306

     電話加入権                ─      ─      ─    3,358       ─      ─    3,358

      無形固定資産計              ─      ─      ─   130,505      112,840       9,679     17,665

     (注)   1 .無形固定資産の金額が資産総額1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記
         載を省略しております。
       2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
                            建物設備工事
         建物           日立支店                       12,350千円
                            OA機器設備
         工具、器具及び備品          本社                        2,112千円
        【引当金明細表】

                                  当期減少額        当期減少額

                  当期首残高        当期増加額                        当期末残高
         区分                         (目的使用)         (その他)
                   (千円)        (千円)                        (千円)
                                   (千円)        (千円)
    貸倒引当金                74,122         7,195          ─      24,298        57,019
    役員賞与引当金                 3,600        4,100        3,600          ─      4,100

    役員退職慰労引当金                26,450         7,600        19,380          ─      14,670

    関係会社支援損失
                     41,378        47,767        21,090          ─      68,055
    引当金
     (注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
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     (2)  【主な資産及び負債の内容】
      連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
    事業年度             4月1日から3月31日まで

    定時株主総会             6月中

    基準日             3月31日

                 1株券、10株券、50株券、100株券、500株券、1,000株券、外に100株未満端数表示の
    株券の種類
                 株券
    剰余金の配当の基準日             9月30日、3月31日
    1単元の株式数             1,000株

    株式の名義書換え

      取扱場所
                 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地
                  東京証券代行株式会社 本店
      株主名簿管理人
                 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地
                  東京証券代行株式会社
      取次所             三井住友信託銀行株式会社本店及び全国各支店
      名義書換手数料             無料

      新券交付手数料             無料、但し、不所持株券の再交付の場合は、株券1枚につき50円

    単元未満株式の買取り

      取扱場所
                 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地
                  東京証券代行株式会社 本店
      株主名簿管理人             東京都千代田区神田錦町三丁目11番地
                  東京証券代行株式会社
      取次所             三井住友信託銀行株式会社本店及び全国各支店
      買取手数料             無料

                 当会社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事
                 由によって電子公告をすることができない場合は、東京都で発行する日本経済新聞に
                 掲載して行います。
    公告掲載方法
                 なお、電子公告は当会社のホームページ上に掲載しております。
                 (ホームページアドレス http://www.mikunishoji.co.jp/)
    株主に対する特典             なし
     (注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規
        定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受け
        る権利以外の権利を有しておりません。
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    第7   【提出会社の参考情報】
    1.  【提出会社の親会社等の情報】

       該当事項はありません。
    2.  【その他の参考情報】

     当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
    (1)  有価証券報告書及びその添付書類

      事業年度      第107期    (自    2021年4月1日        至    2022年3月31日       )2022年6月29日関東財務局長に提出。
    (2)  半期報告書

      事業年度      第108期    期中(自      2022年4月1日        至    2022年9月30日       )2022年12月22日関東財務局長に提出。
    (3)  臨時報告書

      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2023年6月27日関東財務
       局長に提出。
    (4)  臨時報告書

      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2023年6月27日関東財務
       局長に提出。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                        独立監査人の監査報告書
                                                    2023年6月29日

    三国商事株式会社
     取締役会 御中
                       みおぎ監査法人
                        東京千代田区

                     指  定  社  員

                                   公認会計士       山 田  将 文
                     業務執行社員
                     指  定  社  員
                                   公認会計士       中 村  謙 介
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる三国商事株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借
    対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
    務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三
    国商事株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
    及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
    任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他
    の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
    記載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
    容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
    のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
    することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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    連結財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
     事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
     入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。                                            監査人は、単独で監査
     意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
    を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
    の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい
    る場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以   上
      ※1     上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

      2   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                    2023年6月29日

    三国商事株式会社
     取締役会 御中
                       みおぎ監査法人
                        東京千代田区

                     指  定  社  員

                                   公認会計士       山 田  将 文
                     業務執行社員
                     指  定  社  員
                                   公認会計士       中 村  謙 介
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる三国商事株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第108期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三国商
    事株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他
    の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
    内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
    財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
    重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
    することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
                                84/85






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                                                       三国商事株式会社(E02565)
                                                           有価証券報告書
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
    を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
    の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい
    る場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以   上
      ※1     上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

      2   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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