田辺工業株式会社 有価証券報告書 第55期(2022/04/01-2023/03/31)

提出書類 有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)
提出日
提出者 田辺工業株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       田辺工業株式会社(E00242)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   有価証券報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条第1項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年6月29日
     【事業年度】                   第55期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
     【会社名】                   田辺工業株式会社
     【英訳名】                   TANABE    ENGINEERING      CORPORATION
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  水澤 文雄
     【本店の所在の場所】                   新潟県上越市大字福田20番地
     【電話番号】                   025(545)6500(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役兼常務執行役員管理部長 権守 勇一
     【最寄りの連絡場所】                   新潟県上越市大字福田20番地
     【電話番号】                   025(545)6500(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役兼常務執行役員管理部長 権守 勇一
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                       田辺工業株式会社(E00242)
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
      (1)連結経営指標等
             回次             第51期       第52期       第53期       第54期       第55期
            決算年月             2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月

                         37,495,536       37,708,621       38,123,091       42,526,149       42,944,179
     売上高              (千円)
                         2,494,726       2,685,227       2,742,956       2,898,184       2,785,014
     経常利益              (千円)
     親会社株主に帰属する当期純
                         1,531,111       1,880,534       1,754,067       1,872,869       1,656,320
                   (千円)
     利益
                         1,441,944       1,962,069       1,864,808       1,857,242       1,953,015
     包括利益              (千円)
                         14,599,423       16,272,568       17,816,349       19,367,765       20,967,650
     純資産額              (千円)
                         29,141,561       30,530,265       33,307,454       35,093,983       37,574,079
     総資産額              (千円)
                          1,364.32       1,520.67       1,664.94       1,809.92       1,959.43
     1株当たり純資産額               (円)
                           143.08       175.74       163.92       175.02       154.78
     1株当たり当期純利益               (円)
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         ( -)       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)
     期純利益
                            50.1       53.3       53.5       55.2       55.8
     自己資本比率               (%)
                            11.0       12.2       10.3       10.1        8.2
     自己資本利益率               (%)
                            5.63       3.81       5.37       5.21       6.27
     株価収益率               (倍)
     営業活動によるキャッシュ・
                         3,061,236        844,300      1,632,302       3,051,666       1,829,632
                   (千円)
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                   (千円)     △ 1,368,916      △ 1,257,195      △ 1,133,614      △ 1,351,077       △ 647,688
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                                         367,938
                   (千円)      △ 237,530      △ 497,295            △ 1,186,269       △ 196,395
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                         4,557,487       3,683,160       4,525,013       5,124,250       6,174,237
                   (千円)
     高
                           1,035       1,021       1,047       1,057       1,081
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 220  )     ( 172  )     ( 156  )     ( 184  )     ( 171  )
     (注)1.連結ベースの潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第54期の期首から適用してお
           り、第54期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
           す。
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      (2)提出会社の経営指標等
             回次             第51期       第52期       第53期       第54期       第55期
            決算年月             2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月

                         35,671,956       35,764,783       35,537,927       39,623,200       40,739,645
     売上高              (千円)
                         2,520,177       2,808,223       2,873,528       2,756,681       2,860,178
     経常利益              (千円)
                         1,600,069       1,923,428       1,855,269       1,766,996       1,792,747
     当期純利益              (千円)
                          885,320       885,320       885,320       885,320       885,320
     資本金              (千円)
                         10,728,000       10,728,000       10,728,000       10,728,000       10,728,000
     発行済株式総数               (株)
                         14,009,027       15,573,496       17,208,042       18,622,238       20,055,430
     純資産額              (千円)
                         27,681,761       28,553,897       31,279,391       33,456,435       36,113,749
     総資産額              (千円)
                          1,309.14       1,455.34       1,608.09       1,740.25       1,874.18
     1株当たり純資産額               (円)
                           27.00       30.00       30.00       33.00       40.00
     1株当たり配当額               (円)
     (内1株当たり中間配当額)               (円)         ( -)       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)
                           149.53       179.74       173.37       165.13       167.53
     1株当たり当期純利益               (円)
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益
                            50.6       54.5       55.0       55.7       55.5
     自己資本比率               (%)
                            12.0       13.0       11.3        9.9       9.3
     自己資本利益率               (%)
                            5.39       3.73       5.08       5.52       5.79
     株価収益率               (倍)
                            18.1       16.7       17.3       20.0       23.9
     配当性向               (%)
                            746       749       774       785       821
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 93 )      ( 99 )     ( 108  )     ( 108  )     ( 109  )
                            76.1       66.4       88.3       94.2       103.2
     株主総利回り               (%)
     (比較指標:TOPIX(配当込
                    (%)        ( 95.0  )     ( 85.9  )    ( 122.1   )    ( 124.6   )    ( 131.8   )
     み))
     最高株価               (円)        1,121       1,030        925       953      1,014
     最低株価               (円)         654       590       574       827       885

     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであり、2022年4月4日
           以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
         3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第54期の期首から適用してお
           り、第54期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
           す。
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                                                       田辺工業株式会社(E00242)
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     2【沿革】
       1921年、新潟県西頸城郡青海町(現、新潟県糸魚川市)において、大手化学会社電気化学工業株式会社青海工場の
      構内で、生産設備の保全を主たる業務として、個人経営にて田辺鉄工所を創業したのが当社の起源であります。
       1935年、商号を合資会社田辺工作所に変更、法人組織に改組し、1951年合資会社田辺工作所の業務を分離し、田辺
      建設株式会社と田辺化工機株式会社2社を設立しました。
       1969年、田辺建設株式会社の機電事業部(機械・電気部門)を分離し、機械製作・工業用炉の製造・配管・空調・
      電気設備等の事業内容で当社を設立しました。
       その後の主な変遷は次のとおりであります。
      1969年2月         田辺建設株式会社の機電事業部(機械・電気部門)を分離し、資本金1,000万円をもって、田辺

               工業株式会社を設立、本社所在地を新潟県西頸城郡青海町(現、新潟県糸魚川市)に、営業所を
               青海(現、青海支店、新潟県糸魚川市)・直江津(現、北陸支店、新潟県上越市)・千葉(現、
               千葉支店、千葉県市原市)・東京(現、東京本社、東京都千代田区)に設置
      1969年4月         建設業法に基づく特定建設業の種類のうち、「電気工事業」「管工事業」「鋼構造物工事業」及
               び一般建設業の種類のうち、「とび・土木工事業」「タイル・れんが工事業」「機械器具設置工
               事業」「電気通信工事業」の許可を国土交通大臣(旧建設大臣)より受ける(以後3年ごとに許
               可更新)
      1971年3月         「電気工事業の業務の適正化に関する法律」の規定に基づき、電気工事業者として登録
      1977年2月         第一種圧力容器製造認定工場として新潟労働局長(旧新潟労働基準局長)より許可を受ける
      1983年2月         新潟営業所を新潟県新潟市に設置
      1983年6月         ウエストフェン社(独)とウエストマットに関する技術提携契約を締結
      1983年6月         ウエストマットの販売代理店として、田辺インターナショナル株式会社を東京都千代田区に設立
               (出資比率20%)(1987年5月東京都文京区に移転)
      1986年4月         名古屋出張所を愛知県名古屋市に設置(現、名古屋支店)
      1988年4月         産業装置部を新潟県西頸城郡名立町に設置(1991年3月新潟県上越市に移転)
      1989年2月         電力事業部を新潟県上越市に設置
      1989年12月         田辺インターナショナル株式会社の株式を取得し、100%子会社とする
      1992年2月         建設業法に基づく特定建設業の種類のうち、「土木工事業」「建設工事業」の許可を国土交通大
               臣(旧建設大臣)より受ける
      1993年9月         大阪支店を大阪府大阪市中央区に設置
      1993年9月         日本証券業協会に株式を店頭登録
      1996年10月         表面処理加工の事業を行うため、タイ国にタナベタイランド社(現、連結子会社)を設立(出資
               比率100%)
      1998年10月         埼玉技術センターを埼玉県吉川市に設置
      1999年12月         電気計装工事、送電工事、営業部門において「ISO9001」を取得
      2000年12月         田辺商事株式会社、田辺運輸株式会社の株式を取得
      2002年3月         産業プラント設備工事、設備保全工事、管工事、鋳造用工業炉部門において「ISO9001」を取
               得
      2003年5月         送電工事部門において「ISO14001」を取得
      2003年11月         本社所在地を新潟県上越市に移転
      2004年12月         日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場
      2006年5月         田辺商事株式会社、田辺運輸株式会社の株式を売却
      2006年12月         産機エンジニアリング部を東京都千代田区へ移転、呼称を東京本社とする
      2007年3月         ジャスダック証券取引所への上場を廃止し、東京証券取引所市場第二部に株式を上場
      2010年3月         姫路技術センターを兵庫県姫路市に設置
      2010年3月         子会社田辺インターナショナル株式会社を解散
      2010年10月         中国に田工商貿(上海)有限公司(現、田工実業(上海)有限公司)(現、連結子会社)を設立
               (出資比率100%)
      2010年12月         シンガポールにタナベエンジニアリングシンガポール社(現、連結子会社)を設立(出資比率
               100%)
      2013年4月         タナベタイランド社に、機械工場を増設
      2013年4月         鹿島支店を茨城県神栖市に設置
      2014年10月         グリーンパワーTANABE東松山太陽光発電所を埼玉県東松山市に設置
      2018年5月         マレーシアにタナベテクニカルサービスマレーシア社(現、連結子会社)を設立(出資比率
               100%)
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      2020年4月         幕張E&Iエンジセンター(現、幕張エンジセンター)を千葉県千葉市に設置
      2020年4月         大牟田支店を福岡県大牟田市に設置
      2020年4月         タナベタイランド社に、バンコクビジネスセンターを設置
      2021年11月         デジタルイノベーションセンターを千葉県千葉市に設置
      2022年4月         東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第二部からスタンダード市場
               に移行
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     3【事業の内容】
      当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(田辺工業株式会社)及び連結子会社4社により構成されており
     ます。当社グループは、日本国内において設備工事事業(産業プラント設備工事、設備保全工事、電気計装工事、送電
     工事、管工事)を主体とした事業と、その他(鋳造用工業炉の製造・販売)の事業を営んでおります。また、海外にお
     いては中国、シンガポール、マレーシアを中心に設備工事事業と、タイ国内では表面処理事業及び設備工事事業を営ん
     でおります。
      当社グループの事業内容及び当社と関係会社との当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。
      なお、次の部門は「第5 経理の状況 1                     連結財務諸表等        (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの
     区分と同一であります。
      (1)設備工事事業

         当社及び連結子会社が次の設備工事事業を営んでおります。
         産業プラント設備工事             化学・医薬、その他工業部材等のプラント設備・装置、環境設備、各種省力機器

                      システム、自動化機器の設計・製作・施工を主な事業としております。
                      海外においては、田工実業(上海)有限公司(連結子会社)が中国において産業
                      機械装置の販売、メンテナンス、機材の輸出入を、タナベエンジニアリングシン
                      ガポール社(連結子会社)はシンガポール国内中心にプラント設備の設計・施
                      工・メンテナンスを、タナベテクニカルサービスマレーシア社(連結子会社)は
                      マレーシア国内中心にプラント設備の設計・施工・メンテナンスを、タナベタイ
                      ランド社(連結子会社)においても主に機械装置の設計・製作を行っておりま
                      す。
         設備保全工事

                      化学・食品・医薬品等のプラント設備、発電所機器の設備診断・保全改修を主な
                      事業としております。
         電気計装工事             化学・食品・医薬品等のプラント設備、公共・一般建築物の電気計装設備、情報

                      通信設備の設計・施工及び太陽光発電設備の設計・施工・売電を主な事業として
                      おります。
         送電工事             送電用鉄塔建設、送配電線の新設・張替の施工を主な事業としております。

         管工事

                      公共ガス水道工事、防消火設備、衛生設備の設計・施工を主な事業としておりま
                      す。
      (2)表面処理事業                連結子会社であるタナベタイランド社が、タイ国内で表面処理事業を行っており

                      ます。
      (3)その他

         鋳造用工業炉             当社の鋳造用工業炉部門が鋳造用工業炉(アルミ鋳物生産用工業炉)の製造・販
                      売、また産業機械の輸入・販売を行っております。
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       事業の系統図は次のとおりであります。
     4【関係会社の状況】








       連結子会社
                                          議決権の
                             資本金      主要な事業の
          名称           住所                     所有割合        関係内容
                            (千円)       内容
                                          (%)
                              700,921                  当社が技術を提供
                  タイ国                 設備工事事業
     タナベタイランド社                        (200,000                100   している。
                  プラチンブリ県                 表面処理事業
                           千タイバーツ)                     役員の兼務 2名
                                                当社が技術を提供

                  中国            500,000
     田工実業(上海)有限公司
                                   設備工事事業          100   している。
                  上海市         (29,970千元)
                                                役員の兼務 1名
                              102,719                  当社が技術を提供

     タナベエンジニアリング
                  シンガポール         (1,600千シン        設備工事事業          100   している。
     シンガポール社
                           ガポールドル)                     役員の兼務 無
                              96,940

                                                当社が技術を提供
     タナベテクニカルサービ                       (3,500千マ
                  マレーシア                 設備工事事業          100   している。
     スマレーシア社                      レーシアリン
                                                役員の兼務 無
                              ギット)
     (注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
         2.上記連結子会社は特定子会社であります。
         3.上記連結子会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社ではありません。
         4.上記連結子会社の売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が、それぞれ
           100分の10以下であるため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
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     5【従業員の状況】
      (1)連結会社の状況
                                                   2023年3月31日現在
              セグメントの名称                            従業員数(人)
                                                     832

      設備工事事業                                                   ( 106  )
                                                     219
      表面処理事業                                                    ( 62 )
                                                    1,051
       報告セグメント計                                                   ( 168  )
                                                      3
      その他                                                    ( 1 )
                                                     27
      全社(共通)                                                    ( 2 )
                                                    1,081

                 合計                                       ( 171  )
     (注)    1.従業員数は就業人員で記載しており、臨時雇用者数は、当連結会計年度の平均人員を( )に外数で記載
         し  ております。
        2.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
      (2)提出会社の状況

         従業員数、平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与
                                                  2023年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(才)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
           821             41.0              15.7               6,283,677

               ( 109  )
              セグメントの名称                            従業員数(人)

                                                     791

      設備工事事業                                                   ( 106  )
                                                     791
       報告セグメント計                                                   ( 106  )
                                                      3
      その他                                                    ( 1 )
                                                     27
      全社(共通)                                                    ( 2 )
                                                     821

                 合計                                       ( 109  )
     (注)1.従業員数は就業人員で記載しており、臨時雇用者数は、当事業年度の平均人員を( )に外数で記載してお
           ります。
         2.平均年間給与は税込支払給与額であり、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
         3.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
      (3)労働組合の状況

         当社グループの労働組合の状況でありますが、当社の労働組合である田辺工業労働組合(上部団体UAゼンセ
        ン)は、1969年6月に結成され、2023年3月31日現在の組合員数は309名であります。
         労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。
      (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

         提出会社
                    当事業年度
                      労働者の男女の賃金の差異(%)

     管理職に占め       男性労働者の
                           (注)1.
     る女性労働者       育児休業取得
     の割合(%)       率(%)
                                   パート・
     (注)1.       (注)2.        全労働者        正社員
                                   有期社員
          -      5.6%       63.6%       68.1%       38.1%
     (注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
           であります。
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         2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規
           定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成
           3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
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    第2【事業の状況】
     1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。
     なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)経営理念

          当社グループは、「お客様・従業員・株主・業務関係者そして社会の、みんなに喜ばれる親切で的確な仕事を
         しよう」を社是に掲げ、技術をもってお客さまの「ものづくり」への貢献を通じ、社会の発展に貢献することを
         経営理念として事業を展開しております。
     (2)経営方針

          当社グループは時代に即応した顧客が求める製造設備、インフラ設備の企画・製作・建設、メンテナンスまで
         一貫して幅広く対応し、長年培った技術の蓄積とエンジニアリングをコアに、お客様が満足する製造設備を提供
         してまいります。また、現場、現実、現物の三現主義の徹底をベースに技術、施工レベルを絶え間なく向上さ
         せ、ニーズを的確に捉えた設備を提供することで、「ものづくり」に貢献してまいります。
          当社グループは、技術力、総合力の強化により、企業価値を高めることを経営の基本方針としております。
     (3)当社グループを取り巻く経営環境と中期的な経営戦略

          国内外経済に影響を与える不確定な要素が多いなか、ウィズコロナの下、各種政策の効果などにより景気の持
         ち直しが期待されます。一方で、ウクライナ情勢の長期化等によるエネルギー価格や物価の高騰、原材料の供給
         制約や、世界的な金融引き締め等が続く中、海外景気の下振れが国内経済を下押しするリスクもあり、先行きは
         予断を許さない厳しい状況が続くものと思われます。当社グループの主要セグメントである設備工事事業におき
         ましては、不透明感が強まる国内外の景気動向により、お客様の設備投資の抑制や受注競争の激化による受注価
         格の下落が懸念されます。
          また、タイ国で事業展開しております、表面処理事業も同様、景気の変動によりHDD部品・自動車部品の需
         要減が懸念され、予断を許さない状況が当面続くものと思われます。
          このような厳しい経営環境ではありますが、当社グループは次の基本戦略のもと、環境変化に対応し、「常に
         世の中から必要とされ、存続する企業」として、持続的な成長を目指してまいります。
          〈基本戦略〉
         ①安定収益基盤の確保(コア事業を強化する)
         ②海外事業の強化
         ③成長基盤の確立
         ④人材基盤の強化
         ⑤コンプライアンス体制のさらなる強化
         〈中期経営計画〉
          2020年度から推進中の、中期経営計画では「成長促進」の時期と位置付け、具体的な諸施策を着実に実行する
         ことにより、連結売上高500億円以上、連結営業利益率8%以上、ROE10%以上、海外比率15%以上の目標達成
         を目指しております。
     (4)目標とする経営指標

          売上高及び営業利益率は、企業経営の基本的な指標であり、会社の本来の業務における収益性の判断材料とし
         て重要な指標としております。また、資本効率の観点からROEも重要な指標としております。
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     (5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
          今後の景気動向は、日本国内においては、ウィズコロナの下、各種政策の効果などにより景気の持ち直しが期
         待されます。一方、世界的な金融引き締めが続く中、海外景気の下振れが国内経済を下押しするリスクもあり、
         先行きは予断を許さない厳しい状況が続くものと思われます。
          一方、このような状況のなかでも、各製造業・メーカーでは社会構造の変化(環境・カーボンニュートラル・
         EV・5G・デジタル化等)に対応した設備投資が加速すると考えられます。
          当社グループとしましては、常に前向きに新製品・新ビジネスに挑戦している成長分野のお客さまのニーズを
         的確に捉え、お客様の事業計画段階から参入し、お客様のエンジニアリングパートナーとしての関係構築を図る
         等、中期的な目標達成を目指し、基本戦略に沿って次の諸施策の取り組みを優先的に加速させてまいります。
         ①安定収益基盤の確保(コア事業を強化する)

         ◆大型・高レベルのEPC案件の拡大
           当社グループの主要セグメントである設備工事部門が当社グループの安定収益基盤です。同部門の事業拡
          大・発展を目指しており、大型・高レベルのEPC案件(産業プラント・電気計装、建築・土木・設計一括
          型)の受注拡大を目指しております。具体的な施策として建築部門の人材補強、社内プロジェクト体制の確立
          を進めており、機械・電気計装部門の設計、積算部門を集約した機能をもつ幕張エンジセンターを設置し
          (2020年4月設置)、大型EPC案件の受注確保に取り組んでまいりました。その成果としてEPC案件を取
          り込む等の効果が現れております。その他、エンジニアリング力・技能向上、技術・技能者及びプロジェクト
          マネージャーの計画的な教育を図っております。また、採用、購買部門の強化等の諸施策を着実に実施するこ
          とにより、今後も更に大型・高レベルのEPC案件の受注拡大を図り、安定収益基盤を確立してまいります。
           同部門のコア・コンピタンスの一つである「総合力」を遺憾無く発揮し、企画から設計、開発、調達、施工
          からメンテナンスまで一貫したお客様が満足する製造設備を提供し、安定収益基盤の確保を図ります。
         ◆地域エリア及び事業領域の拡大

           設備工事部門のコア・コンピタンスの一つに「機動力」があります。同部門は特徴として、他社にはあまり
          例を見ない、当社従業員から構成される直営部隊(高度な技能を有した技能者集団)を有しており、お客さま
          へ迅速できめ細かな対応が可能であります。その強みを活かし、多店舗化による地域エリアの拡大を進めてま
          いりました。今後につきましては中京地区(名古屋・豊橋)、関西地区、九州地区(大牟田)において社内
          ジョイントおよび協力会社を含めた施工体制の強化を図るとともに、「ものづくり」に関するあらゆる産業分
          野を網羅する広範囲な事業フィールドの拡大を図ってまいります。
         ②海外事業の強化

           現状、当社グループは国内中心に事業展開しておりますが、一部に工場設備の国内回帰の動きもみられるも
          のの、長期的視点においては「国内低調、海外活況」であるとの認識に基づき、海外市場を「成長市場」と位
          置付け、タイ、シンガポール、中国(上海)、マレーシアにて子会社を設立し、高い経済成長や人口増加傾向
          の見られるアセアン域内中心に事業を展開しております。
           海外事業は当社グループ全体の将来の成長に大きく貢献するものと期待し、積極的に経営資源を投入する
          も、ここ数年は各社とも海外経済の減速により、業績は低迷しております。この状況を打破すべく、具体的に
          は次の諸施策の取り組みを加速し、中期的な目標である海外比率15%以上の達成を目指します。
           タイ国で事業展開している表面処理事業はHDD部品・自動車部品の表面処理需要の減少に備えて、自動車
          のEV化に伴う、電子部品をターゲットとした新ラインを設置し、新部品の表面処理需要を取り込んでおりま
          す。
           また、タイ及びアセアン周辺諸国の市場開拓を目的に、タイ国の首都バンコクに開設したバンコクビジネス
          センターを拠点とし、営業、市場調査、新規事業開発を行っております。
           シンガポール、マレーシアで展開している設備工事事業においては、現地におけるEPC案件等の需要の取
          り込みを図っております。
           中国(上海)で展開している設備工事事業においては、営業強化のため人的補強を行い、現地における中・
          小型のEPC案件、メンテナンス需要の取り込みを図っております。
           当社グループ全体としては海外子会社との連携を強化し、グループシナジーを早期に創出してまいります。
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         ③成長基盤の確立
         ◆オリジナル製品の確立
           現状、当社グループの収益基盤の中心である設備工事事業は、基本的に「請負ビジネス」であり、需要の予
          測をある程度機械的に見込むことが困難である事等の課題を有しております。その課題解決に向け、「成長が
          見込まれる事業領域における当社のオリジナル製品の確立」を重点項目と定め、新製品の開発に取り組んでお
          ります。例えば、工場や施設で自動走行させることができるAGV(無人搬送車)や双腕ロボットを用いた薬
          液充填ロボットセル等は、人手不足や重労働、危険作業等解消を目的とした当社の製品です。
           少子高齢化を突き進む社会や「コロナ後」の無人化・非接触化の社会システム構築においては、生産・サー
          ビスの無人化(ロボット化)、自動化・省力化が更に推し進められると思われます。当社グループは、その需
          要を取り込むべく、更にオリジナルの技術・装置・システムの拡充を加速し、また、各メーカーとの技術融合
          による高付加価値の装置・システムの確立を図ります。
         ◆新ビジネスモデル構築に向けた取り組みへの加速

           当社グループは新たなビジネスモデルとして、ICT(情報通信技術)を活用したウェアラブルカメラソ
          リューションの提供に取り組んでおります。具体的には「ウェアラブルカメラを活用した、映像コミュニケー
          ションサービス」として、東日本電信電話株式会社(NTT東日本)と業務提携を行い、遠隔地から現場と映
          像・音声をリアルタイムに繋ぎ活用する仕組みです。
           同サービスの販売と通信系ビジネスへの連携を拡げるため、社内に専門部署(デジタルイノベーションセン
          ター)を設け、同センターにおいては、市場開拓、顧客ニーズの調査等を重ねており、ニーズに応じた機種ラ
          インナップの拡充、販売代理店との連携強化などの販売網の拡充を通して、販売拡大に向けた取り組みを行っ
          ております。今後も、同ソリューションの他、環境関連や通信関連分野の新しいビジネスモデル構築に向けた
          取り組みや、EV材、カーボンニュートラル等ものづくりの最先端技術への積極的なアプローチを図り、ま
          た、社会課題(ESG、SDGs対応)へ向けた取り組みを推進します。
         ④人材基盤の強化

           当社グループの経営において、大切な経営資源は「人」です。優秀な人材確保のための求人対策として、採
          用プロジェクトにより、新人・中途社員の採用を積極的に取り組んでおります。また、人材育成と専門技術の
          伝承を目的とした教育訓練センター(2016年に設置)を活用し、「見て触って体験できる」を基本コンセプト
          とし、教育・実務訓練に取り組んでおります。今後も、主要な拠点に同センターを設置するなどし(大牟田に
          新たな教育訓練センターを建設中)、少子高齢化により若手層の就業者の確保が困難になりつつある状況下、
          当社グループは自社の人的資源を充実しつつ、併せて協力企業との連携を強化し、更に人材の確保・早期育
          成、戦力化に取り組んでまいります。
         ⑤コンプライアンス体制のさらなる強化

           コンプライアンス委員会の設置や経営課題・戦略等をテーマとする経営会議を社外取締役・社外監査役の有
          効な活動を通じ、更なる取締役会の実効性向上、及び適切かつ透明性のある情報開示に努めてまいります。
           また、当社グループの成長と成功には優秀な従業員の確保が必要であり、従業員がさらに高いパフォーマン
          スを発揮できるよう、「働き方改革」に向けた諸施策の実施による効率的・効果的な働き方を追求するため、
          改善提案活動や社内のDX化に取り組んでおります。2021年4月より新基幹系システムを稼働しており、更な
          るシステムの有効利用を図り、また、設計・施工・購買管理等の全社的なデジタル化に取り組み、効率的な働
          き方を追求してまいります。DX化の基盤となる情報インフラについては、社内ネットワークの整備、情報機
          器管理体制の整備を進行しており、セキュリティ対策の更なる強化に努めてまいります。
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     2【サステナビリティに関する考え方及び取組】
    (1)サステナビリティ全般に対する項目
      ①ガバナンス
         当社の事業活動において、サステナビリティは重要な位置づけであることから、当社のサステナビリティの取り
        組みを主導する組織である「サステナビリティ委員会」を設置し、代表取締役社長執行役員を任命しました。サス
        テナビリティ委員会は原則として年に2回取締役会に対して報告を行います。今後は、当社にとって重要な課題へ
        の取り組みや、GHG排出量の算定へ向けた検討をすすめてまいります。
         取締役会は、サステナビリティ委員会からの報告に対して、重要な経営戦略として議論、方針決定することに加
        え、サステナビリティに対する取り組みのモニタリングを行います。また、サステナビリティ委員会の下にサステ
        ナビリティの取り組みを推進する「サステナビリティ協議会」を設置し、各現場から情報を収集してサステナビリ
        ティ委員会に報告するほか、サステナビリティ委員会で決定された取組の実行を行います。
      ②リスク管理





         当社のサステナビリティ委員会は、サステナビリティに関する審議過程において、個別事業のリスクの確認を行
        うことで、サステナビリティ関連のリスク管理の統括機関の役割も担います。リスクの対応方針や課題について優
        先度を評価・選別し、重要なリスク要因については継続的にモニタリング・対応します。個別の事業に対応を求め
        る事項に関しては、当委員会から展開し対応を監督します。また、リスクに関する重要事項については、当委員会
        での審議を経て、取締役会に付議・報告します(年1回以上)。取締役会は、報告されたリスクが当社事業に与え
        る影響を踏まえて経営判断を行います。
    (2)人的資本に関する項目

        当社は優秀な人材確保のため、リファラル採用等の様々な施策を通じて人材採用を積極的に取り組んでおりま
        す。また、人材育成と専門技術の伝承を目的とした教育訓練センター(2016年に青海支店内に設置)を活用した教
        育・実務訓練に取り組み、中途や専門外から入社する人材であってもスキルを身に着け、活躍出来る仕組み・環境
        を整えております。今後も、主要な拠点に同センターを設置するなどし、少子高齢化により若手層の就業者の確保
        が困難になりつつある状況下、当社は自社の人的資源を充実しつつ、更に人材の確保・早期育成、戦力化に取り組
        んでまいります。
        加えて、従業員がさらに高いパフォーマンスを発揮できるよう、「働き方改革」に向けた諸施策の実施による効
        率的・効果的な働き方を追求するため、改善提案活動や社内のDX化に取り組んでおります。今後も従業員が働き
        やすい環境の整備に努めてまいります。
         また、人材育成・採用の促進に関する方針及び社内環境整備に関する目標値と、今年度の実績は下記の通りで

        す。
                        2023年3月末実績            目標(2026年3月末)
        管理職における中途社員比率                36%            35%以上

        1級施工管理技士資格保有者数                164名            175名

        平均残業時間                22.5時間            20時間以内

        平均年休取得日数                13日            15日以上

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     3【事業等のリスク】
       有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
      能性のある事項には、以下のようなものがあります。
       なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものであります。
      (1)経済の変化に伴うリスク

       設備工事業界におきましては、国内外の経済変動や国際情勢に影響を受けやすく、国内外の景気が低迷し、国や企
      業の設備投資の抑制や受注競争激化に伴う、受注価格の下落等が続きますと、当社グループの業績に影響を与える可
      能性があります。
      (2)表面処理事業の市場環境について
        タイ国において表面処理事業を中心に行っておりますタナベタイランド社の売上高は、HDD部品表面処理の依存
      度が高く、当該部品の売上高が減少した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (3)信用リスク
        当社グループの主体である設備工事業界においては、国内の受注環境は厳しい状況が続くものと予想されます。
       当社は、受注の拡大をはかるため、市場動向を見極め設備投資の好調な業種や、今後、有望分野に営業の拡大を図
      る所存です。そのため、新規顧客が増加することが予想され、当社では債権管理をより一層強化して行く方針であり
      ますが、その顧客に予測不能な事態が発生した場合には、売上債権の回収に支障を来たす可能性があり、その回収不
      能額により当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (4)製品及び施工の欠陥リスク
       当社は、施工管理及び製品製作には万全を期しておりますが、重大なかし担保責任及び製造物責任賠償につながる
      ような欠陥が発生した場合には、損害賠償が生じる可能性があります。また、工事施工段階での想定外の追加原価発
      生により不採算工事が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (5)労働災害発生時のリスク
        当社は、工事施工、製品製作にあたり安全管理を徹底して行っておりますが、万が一、労働災害、事故が発生した
      場合、補償等に要する費用面での負担は各種保険により軽減されるものの、重大な労働災害、事故は信用の失墜につ
      ながり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (6)資材の市況リスクについて
        当社は、鋼材、管材、電材等の資材を調達しており、価格動向に関する情報収集・発信に努め、資材の早期発注、
      多様な調達先の開拓、工事価格への転嫁等の対策を行っておりますが、品不足や原材料価格の高騰等により資材価格
      が急速かつ大幅に上昇した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (7)法的規制等に関連するリスクについて
        当社は、建設業法に基づき、特定建設業許可(8業種、国土交通大臣許可(特-1)第3902号)及び特定建設業許可
      (1業種、国土交通大臣許可(特-2)第3902号)並びに一般建設業許可(6業種、国土交通大臣許可(般-1)第3902
      号)を受けております。なお、建設業法に規定される許可要件を満たさなくなった場合、または欠格要件に該当する
      こととなった場合には、建設業法第29条により許可の取り消しとなります。
       当社グループでは、当該許可の要件の維持ならびに各法令の遵守に努めており、現時点において、これらの免許の
      取消事由に該当する事実はないと認識しております。しかしながら、万一法令違反等によって許可が取り消された場
      合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (8)人材確保に関するリスク
       当社グループの主体である設備工事業界においては、人材が大きな経営資源となっています。採用プロジェクトに
      より、新人・中途社員の採用を積極的に進め、人材育成と専門技術の伝承を目的とした教育訓練センターを活用し人
      的資源の充実に取り組んでおりますが、少子高齢化による人口減少や同業界就労者の減少や高齢化等により、新たな
      人材の確保が困難になり、施工体制の確立が出来ない場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (9)カントリーリスクについて
        当社グループは、中国、アセアン諸国に海外連結子会社を有しており、その国における政治や経済・社会情勢の変
      化、法的規制の変更等により、事業継続が困難になるリスクを負っております。
        当社グループは、こうした事業遂行上の環境変化に関して各種専門家、取引先等から最新の情報収集を行うととも
      に、関連部署との連携を密に行う等リスクの管理・ヘッジに努めておりますが、政治・経済情勢の予期せぬ変化や予
      想を超える天災害等の事業環境に大幅な変化をもたらすような事態が発生した場合、当社グループの業績に影響を与
      える可能性があります。
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      (10)感染症のリスクについて
       当社グループの拠点の周辺地域において、新型コロナウイルス、インフルエンザ、ノロウイルス等の感染が拡大し
      た場合、一時的に事業活動が阻害されるなど、当社グループの経営成績、財務状況等に影響を与える可能性がありま
      す。
       特に未だ収束の時期が見通せない新型コロナウイルスに関しては、下記の様な予防や拡大防止に対して適切な管理
      体制を構築することにより、新型コロナウイルスに起因する影響の極小化を図っております。
      ・手洗い、手指の消毒、室内の換気、シーンに応じたマスクの着用など、感染対策として有効な対応の実施
      ・作業員間のスペースの確保、作業員の行動履歴の確認等、顧客の定める基準に沿った現場における感染防止対策
      (11)情報セキュリティのリスク
       当社グループは、事業活動の展開上、多くの客先情報(設備情報、機密情報等)を入手し事業展開しております。
      これらの情報等が、サイバー攻撃等により社外に漏洩した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性がありま
      す。
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     4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)経営成績等の状況の概要
       当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以
      下、「経営成績等」という。)の状況は次のとおりであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況

         当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が緩和され、各種政策の効
        果などにより社会経済活動の正常化が進みました。一方、ウクライナ情勢の長期化等によるエネルギー価格や物価
        の高騰、原材料の供給制約や、世界的な金融引き締め等が続く中で、景気は不透明な状況が続いております。
         設備工事業界においては、公共投資は底堅く推移し、民間設備投資も持ち直しの動きが見られました。しかしな
        がら、国内外の景気動向が不透明な状況等から、お客様の投資判断は慎重な動きとなり、受注・価格競争は厳しい
        状況で推移しております。
         このような状況下で、当社グループはお客様のニーズに合った設備の提案を積極的に行い、受注の確保・拡大に
        努めてまいりました。
         この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
        a.財政状態

         当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,480百万円増加し、37,574百万円となりました。
         当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ880百万円増加し、16,606百万円となりました。
         当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,599百万円増加し、20,967百万円となりました。
        b.経営成績

         設備工事事業におきましては、当社グループの主要顧客である化学業界において半導体・EV材等の製造に関連
        する大型プラント建設工事、環境負荷低減に向けた取り組みに関連する工事、定期修繕工事等を中心とした受注が
        あり、前期を上回る受注高となりました。タイ国の表面処理事業は、HDD向け表面処理はHDD業界の販売低迷
        があり、不調でありました。また、自動車部品向けの表面処理はEV用の需要の高まりは期待できるものの横ばい
        の状況であり、表面処理事業全体では前期を若干下回りました。売上高は、国内においては新型コロナウイルス感
        染症による施工環境への影響は少なく、工事の進捗は概ね順調に推移したことや前期繰越工事の完成などから、前
        期並みとなりました。
         この結果、受注高48,399百万円(前連結会計年度比5.0%増)、売上高42,944百万円(同1.0%増)となりまし
        た。
         利益面につきましては、施工体制の確立、施工効率の改善、原価管理の徹底により売上総利益率が改善しました
        が、カーボンニュートラル対応や業務のDX推進などの諸施策による販売費及び一般管理費の増加があり、営業利
        益2,732百万円(同2.9%減)、経常利益2,785百万円(同3.9%減)、親会社株主に帰属する当期純利益1,656百万
        円(同11.6%減)と前期を下回る結果となりました。
         セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

        (設備工事事業)
         民間プラント・機械装置を主体としております産業プラント設備工事は、基本戦略に沿って大型EPC案件の需
        要を取り込むべく、営業・施工体制の確立を図ってまいりました。その結果、半導体・EV材等の製造に関連する
        大型プラントの建設工事、環境負荷低減に向けた取り組みに関連する工事を中心とした受注があり、受注高25,227
        百万円(前期比11.5%増)と前期を上回りました。売上高は、工事の進捗は概ね順調でありましたが、翌期以降に
        進捗が予定されている工事もあり、20,407百万円(同0.8%減)と前期並みとなりました。
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         民間プラント保全工事を主体としております設備保全工事は、客先工場設備の生産性改善を目的とした設備更新
        や定修工事等の需要を取り込むべく、迅速で細やかな対応を図ってまいりました。その結果、工場設備の定期修繕
        工事を中心とした受注が堅調であり、受注高9,736百万円(同2.8%減)と前期を若干下回りました。売上高は工事
        の進捗が概ね順調であり9,996百万円(同8.2%増)と前期を上回りました。
         電気計装工事は、産業プラント設備工事部門とのジョイントによる、プラント建設工事を中心とした受注があ
        り、受注高8,795百万円(同3.2%増)となりました。売上高は翌期以降に進捗が予定されている工事もあり、
        7,796百万円(同0.8%減)と前期並みとなりました。
         送電工事は、電力会社の設備保守等の受注が堅調であり、受注高2,434百万円(同9.4%増)、売上高2,364百万
        円(同8.3%増)ともに前期を上回りました。
         管工事は、民間設備工事において前期のような大型物件の受注がなく、受注高1,039百万円(同30.0%減)、売
        上高1,207百万円(同16.7%減)ともに前期を下回りました。
         設備工事事業合計では、受注高47,233百万円(同5.3%増)、売上高41,772百万円(同1.1%増)、セグメント利
        益3,807百万円(同3.6%増)となりました。
        (表面処理事業)
         タイ国で事業展開しております表面処理事業について、HDD向け表面処理はHDD業界の販売低迷があり不調
        でありました。また、自動車部品向けの表面処理はEV用の需要の高まりは期待できるものの横ばいの状況であ
        り、受注高1,044百万円(前期比3.2%減)、売上高1,044百万円(同3.2%減)と前期を若干下回りました。また、
        原材料価格や燃料価格の上昇等により原価率は上昇し、セグメント損失85百万円(前期は48百万円の利益)となり
        ました。
        (その他)
         鋳造用工業炉は、受注高121百万円(前期比9.4%減)、売上高126百万円(同14.3%減)、セグメント損失2百万
        円(前期は20百万円の損失)となりました。
        ②キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,049百万円増加し、6,174百万円(前
        連結会計年度末比20.5%増)となりました。
         当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が2,635百万円、減価償却費717百万円、未成工
        事受入金の増加891百万円などの収入がありましたが、売上債権の増加1,269百万円等の支出もあり、営業活動によ
        るキャッシュ・フローは1,829百万円の収入(前連結会計年度末比40.0%減)となりました。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         投資活動によるキャッシュ・フローは、主に建物・構築物等の有形固定資産の取得による支出等により、647百
        万円の支出(前連結会計年度末比52.1%減)となりました。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加があったものの、長期借入金の返済による支出等によ
        り、196百万円の支出(前連結会計年度末比83.4%減)となりました。
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        ③生産、受注及び販売の実績
         当社グループが営んでいる事業の大部分を占める設備工事事業(産業プラント設備工事、設備保全工事、電気計
        装工事、送電工事、管工事)では生産実績を定義することが困難であり、設備工事事業においては請負形態を取っ
        ているため販売実績という定義は実態にそぐいません。
         従って、生産、受注及び販売の実績については「(1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状
        況 b.経営成績」における各セグメントの状況に関連付けて記載しております。
         なお、参考のため提出会社単独の事業の状況は次のとおりであります。
      (1)受注工事高、完成工事高、繰越工事高

          第54期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
               前期繰越工事高       当期受注工事高               当期完成工事高        次期繰越工事高
        工事別                       計(千円)
                 (千円)       (千円)               (千円)       (千円)
     産業プラント設備工事

                  8,055,967       22,263,116       30,319,084       18,743,199       11,357,385
     設備保全工事
                  1,200,629       10,014,602       11,215,231        9,241,562       1,774,016
     電気計装工事             5,358,457       8,521,953       13,880,411        7,858,262       5,999,248
     送電工事              156,991       2,224,306       2,381,298       2,182,996        197,984
     管工事              497,151       1,486,292       1,983,444       1,449,489        533,954
     鋳造用工業炉              27,941       134,424       162,365       147,689        14,592
         計
                  15,297,139       44,644,696       59,941,835       39,623,200       19,877,182
          第55期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

               前期繰越工事高       当期受注工事高               当期完成工事高        次期繰越工事高
        工事別                       計(千円)
                 (千円)       (千円)               (千円)       (千円)
     産業プラント設備工事             11,357,385       24,248,343       35,605,728       19,248,019       16,357,708

     設備保全工事             1,774,016       9,736,317       11,510,334        9,996,959       1,513,374
     電気計装工事             5,999,248       8,795,486       14,794,735        7,796,443       6,998,292
     送電工事              197,984       2,434,337       2,632,322       2,364,210        268,111
     管工事              533,954       1,039,886       1,573,840       1,207,438        366,402
     鋳造用工業炉
                   14,592       121,789       136,381       126,574        9,807
         計        19,877,182       46,376,160       66,253,343       40,739,645       25,513,697
     (注)1.前期以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更のあるものについては、当期受注工事高にそ
           の増減額を含みます。したがって当期完成工事高にもかかる増減額が含まれています。
        2.第54期の当期完成工事高と次期繰越工事高は「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年
           3月31日)等を適用したことによる累積的影響額を反映したものとなっております。
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      (2)受注工事高の受注方法別比率
         工事の受注方法は特命と競争に大別されます。
          期別             区分          特命(%)          競争(%)          計(%)
                  産業プラント設備工事                 22.0          78.0          100

                  設備保全工事                 33.1          66.9          100

          第54期
                  電気計装工事                 26.8          73.2          100
      (自 2021年4月1日
                  送電工事                 21.8          78.2          100
       至 2022年3月31日)
                  管工事                 26.6          73.4          100
                  鋳造用工業炉                100.0           0.0          100

                  産業プラント設備工事                 21.4          78.6          100

                  設備保全工事                 45.8          54.2          100

          第55期
                  電気計装工事                 38.7          61.3          100
      (自 2022年4月1日
                  送電工事                 30.1          69.9          100
       至 2023年3月31日)
                  管工事                 15.4          84.6          100
                  鋳造用工業炉                100.0           0.0          100

     (注) 百分比は請負金額比であります。
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      (3)完成工事高
          期別             区分         官公庁(千円)          民間(千円)          合計(千円)
                  産業プラント設備工事                 171,991        18,571,208          18,743,199

                  設備保全工事                 50,703        9,190,858          9,241,562

          第54期
                  電気計装工事                 337,632         7,520,629          7,858,262
      (自 2021年4月1日
                  送電工事                  2,610        2,180,386          2,182,996
       至 2022年3月31日)
                  管工事                 251,252         1,198,237          1,449,489
                  鋳造用工業炉                   -       147,689          147,689

                        計            814,190        38,809,009          39,623,200

                  産業プラント設備工事                 199,988        19,048,031          19,248,019

                  設備保全工事                 32,826        9,964,133          9,996,959

          第55期
                  電気計装工事                 583,176         7,213,266          7,796,443
      (自 2022年4月1日
                  送電工事                  3,500        2,360,710          2,364,210
       至 2023年3月31日)
                  管工事                 229,590          977,847         1,207,438
                  鋳造用工業炉                   -       126,574          126,574

                        計          1,049,082         39,690,563          40,739,645

       第54期の完成工事高のうち請負金額1億円以上の主なものは次のとおりであります。
         AGC㈱                    単極式電解槽(F2)更新 EPC
         旭化成㈱                    DFR3機械工事
         ㈱ダイセル                    レジスト新技術①パイロット設備工事
         東洋合成工業㈱                    先端パイロット棟建設工事
       第55期の完成工事高のうち請負金額1億円以上の主なものは次のとおりであります。

         亀田製菓㈱                    白根工場 糯第1工場2階、第2工場3階天井不燃化工事
         デンカ㈱                    SN粉第Ⅴ期増強工事
         ソーダニッカ㈱                    広島大野ケミカルセンター能力増強工事 1期工事
         セントラル硝子㈱                    1233Z増能工事(二期)
       完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであります。

                             第54期                   第55期
                         (自 2021年4月1日                   (自 2022年4月1日
                          至 2022年3月31日)                   至 2023年3月31日)
           相手先
                                完成工事高に対                   完成工事高に対
                       金額(千円)                   金額(千円)
                                する割合(%)                   する割合(%)
      デンカ㈱                   6,842,315            17.3       7,673,508            18.8

      AGC㈱                   4,568,209            11.5           -          -

            計            11,410,524             28.8       7,673,508            18.8

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      (4)手持工事高(2023年3月31日現在)
          区分           官公庁(千円)              民間(千円)              合計(千円)
      産業プラント設備工事                     11,551            16,346,157              16,357,708

      設備保全工事                       -          1,513,374              1,513,374

      電気計装工事                    323,884             6,674,407              6,998,292

      送電工事                       -           268,111              268,111

      管工事                      640            365,762              366,402

      鋳造用工業炉                       -            9,807              9,807

           計               336,075            25,177,621              25,513,697

       手持工事高のうち請負金額1億円以上の主なものは、次のとおりであります。
       ㈱カネカ                 コンパウンドプラント設置工事                       2023年    10月 完成予定
       AGC㈱                 上中工場E系増設工事                       2023年    11月 完成予定

       旭化成㈱                 D6Z P1-7、8建設工事 機電計一括工事                       2024年    5月 完成予定

       デンカ㈱                 先端球状フィラー工場新設工事                       2024年    8月 完成予定

       東日本高速道路㈱                 北陸自動車道 子不知トンネルラジオ再放送設備                       2025年    1月 完成予定

                        更新工事
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      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       経営者の視点による当社グループの経営成績等の分析・検討内容は次のとおりであります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

        1)財政状態
        (流動資産)
         当連結会計年度末における流動資産の残高は27,608百万円(前連結会計年度末25,269百万円)となり、2,339百
        万円増加しました。これは、主に現金預金が1,049百万円、受取手形・完成工事未収入金等が1,360百万円増加し
        たことによるものと分析しております。
        (固定資産)
         当連結会計年度末における固定資産の残高は9,965百万円(同9,824百万円)となり、140百万円増加しました。
        これは、主に建物・構築物が796百万円、機械、運搬具及び工具器具備品が168百万円増加したことによるものと
        分析しております。
        (流動負債)
         当連結会計年度末における流動負債の残高は15,051百万円(同13,841百万円)となり、1,210百万円増加しまし
        た。これは主に電子記録債務が532百万円、短期借入金が500百万円、未成工事受入金が893百万円増加したことに
        よるものと分析しております。
        (固定負債)
         当連結会計年度末における固定負債の残高は1,554百万円(同1,885百万円)となり、330百万円減少しました。
        これは、主に長期借入金が300百万円減少したことによるものと分析しております。
        (純資産)
         当連結会計年度末における純資産の残高は20,967百万円(同19,367百万円)となり、1,599百万円増加しまし
        た。これは、主に利益剰余金が1,303百万円増加したことによるものと分析しております。
        2)経営成績

         (売上高)
         売上高は、半導体・電子材・EV材等の製造に関連する大型プラントの建設工事をはじめ、環境負荷低減に向
        けた取り組みに関連する工事、定期修繕工事等の受注が堅調に推移し、前連結会計年度の42,526百万円に対し418
        百万円増(前連結会計年度比1.0%増)の42,944百万円となりました。なお、セグメント別の分析については、
        「(1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況 b.経営成績」に記載のとおりであります。
         (売上総利益)
         売上総利益は、前連結会計年度の6,937百万円に対し、289百万円増(同4.2%増)の7,227百万円となりまし
        た。また、売上総利益率は16.8%となりました。競争が厳しさを増し、資材費の高騰等もあるなか、施工体制の
        確立、施工効率の改善、原価管理の徹底等の取り組みにより、前連結会計年度に比べ0.5ポイント増加したものと
        分析しております。
         (販売費及び一般管理費)
         販売費及び一般管理費は、前連結会計年度の4,123百万円に対し、371百万円増(同9.0%増)の4,494百万円と
        なりました。カーボンニュートラル等の社会課題への対応、受注拡大や新規雇用の獲得に向けた広告宣伝、業務
        のDX推進などの諸施策等が194百万円、従業員給料手当が71百万円増加したこと等によるものと分析しておりま
        す。
         (営業利益)
         以上により、営業利益は前連結会計年度の2,814百万円に対し、81百万円減(同2.9%減)の2,732百万円となり
        ました。
         (営業外損益)
         営業外損益(純額)は、前連結会計年度の83百万円の収入に対し、31百万円減(同37.9%減)の52百万円とな
        りました。
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         (経常利益)
         経常利益は、前連結会計年度の2,898百万円に対し、113百万円減(同3.9%減)の2,785百万円となりました。
        これは、主に営業利益の減少によるものと分析しております。
         (特別損益)
         特別損益(純額)は、前連結会計年度の104百万円の損失に対し、149百万円の損失となりました。
        これは、主に特別利益が前連結会計年度より28百万円減少したことによるものと分析しております。
         (親会社株主に帰属する当期純利益)
         親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度の1,872百万円に対し、216百万円減(同11.6%減)の
        1,656百万円となりました。
         1株当たり当期純利益は、前連結会計年度の175円02銭に対し、20円24銭減少し154円78銭となりました。
         当社グループの経営に影響を与える要因として、当社グループの属する設備工事業界は受注産業であり、国内外

        の経済動向や国際情勢の影響を受けやすく、景気の変動により公共投資や民間設備投資の大幅な抑制が続くと、当
        社グループの業績に与える影響が大きいと認識しております。
         現状の見通しとして、日本国内においては、ウィズコロナの下、各種政策の効果などにより景気の持ち直しが期
        待されます。一方、世界的な金融引き締めが続く中、海外景気の下振れが国内経済を下押しするリスクもあり、先
        行きは予断を許さない厳しい状況が続くものと思われます。
         当社グループにおきましては、お客様のニーズを的確に捉え、当社グループの特色である、「技術力」、「機動
        力」、「総合力」を活かし、独立系エンジニアリングメーカーとしての柔軟な対応力を強みに、同業他社との差別
        化を図り「ものづくり」に関するあらゆる産業分野を網羅すべく、広範囲な事業フィールドで事業を推進する所存
        です。
         このような状況のもと、当社グループは2020年度から新たな中期経営計画(ローリング方式により定め)に従
        い、「成長促進」の時期として位置付け、連結売上高50,000百万円以上、連結営業利益8%以上、ROE10%以
        上、海外比率15%以上を目標としております。
         2024年3月期の連結業績見通しは、連結売上高は前期からの繰越工事が多いこともあり47,000百万円(前連結会
        計年度比9.4%増)と予想しております。利益面では、連結営業利益2,950百万円(同7.9%増)、連結経常利益
        3,000百万円(同7.7%増)、親会社株主に帰属する当期純利益1,900百万円(同14.7%増)と予想しております。
         経営者の問題意識と今後の方針について、現在の事業環境及び入手可能な情報を基に環境変化にスピード感を
        持って柔軟に対応すべく、最善の経営方針を立案し、諸対策を実着に実行してまいります。
         今後は不透明な市場環境ではありますが、優先的に対処すべき事業上の課題に記載のとおり、まずは、安定収益
        を確保すべく、足下の受注案件の獲得及び業績見通し達成に全力を挙げていくとともに、中長期的な成長に向け、
        確実に「手を打つ」、両面での経営が重要であると認識し、最適な経営資源の配分を行いつつ「世の中から必要と
        され、存続する企業」として、次世代の社会・産業に貢献する会社を目指します。
        ②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

         当社グループは、安定的な外部資金調達能力の維持及び向上が重要であると認識しており、主要な取引先金融機
        関との良好な取引関係の維持に努めております。加えて、健全な財務状態の維持も重要であると認識しており、自
        己資本比率を50%以上に維持することを、経営目標の一つとして掲げております。
         この様な基本的な考え方に沿って諸施策を進めることにより、当社グループの成長を維持するために必要とされ
        る運転資金及び設備資金の調達に、何らの支障も生じないものと認識しております。
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         次に経営資源の配分に関する考え方として、営業活動により得た収益を事業活動の財源と捉え、その効率的な運
        用を最重点課題としております。運用先として、運転資金、更なる経営基盤の充実に備えるための人材育成・教
        育、設備及び研究開発への投資、財務基盤強化に繋がる有利子負債削減を企図した借入金返済がございます。
         株主に対する利益還元につきましては、株主還元の安定的拡大を目指し、配当性向の目安を将来的に30%以上と
        することを目指しております。
         上記の考え方に基づき、次のとおり、資金需要に応じた資金調達を行っております。

         まず当社グループの資金需要について、運転資金需要の主なものは、工事施工に係る材料費及び外注費の他、人
        件費であります。また、設備資金需要の主なものは、事業領域拡大に向けた拠点の設立や、生産性向上に向けた機
        械の購入であります。
         上記の運転資金及び設備資金の調達に当たっては、内部資金及び国内金融機関からの借入を活用しております。
         運転資金の調達につきましては、当社において取引先金融機関3行とコミットメントライン契約(50億円)を締
        結し、機動的な資金調達を行っております。設備資金の調達につきましては、取引先金融機関からの長期借入金に
        より賄うことを基本的な方針としております。また、緊急時の資金需要への備えとして、当社において複数の取引
        先金融機関と当座貸越契約を締結しております。
        ③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

         当グループの連結財務諸表は、わが国において一般的に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成され
        ております。重要な会計方針については、本報告書「第一部 企業情報 第5 経理の状況 1 連結財務諸表
        等 (1) 連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。
         この連結財務諸表の作成にあたり、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額
        並びに開示に影響を与える見積りを必要としております。
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     5【経営上の重要な契約等】
       当連結会計年度において、締結している経営上の重要な契約等はありません。
     6【研究開発活動】

        当社グループは社会ならびに顧客の多様化するニーズに対応するため、新技術の研究から工法・工具の改善等の
       研究開発を行っております。
        当連結会計年度における研究開発費は                 87,671   千円であり、各セグメント別の主な研究開発の内容は次のとおりで
      あります。なお、連結子会社においては、研究開発活動は特段行っておりません。
       (設備工事事業)
        各種自動化の技術開発、通信関連技術の構築、ウェアラブルカメラソリューションの研究を行っております。
        当事業に係る研究開発費は            87,671   千円であります。
       (表面処理事業)
        研究開発活動は特段行っておりません。
        (その他)
        研究開発活動は特段行っておりません。
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    第3【設備の状況】
     1【設備投資等の概要】

       当連結会計年度は、設備工事事業においては、提出会社にて、市場拡大に対応するべく事業用建物の新設を中心に
      768,599    千円の設備投資を実施しました。表面処理事業においては、タナベタイランド社にて、製品の高品質化対応
      等を企図し事業用建物の拡充を中心に                 35,246   千円の設備投資を実施しました。
       なお、生産能力に重大な影響を与えるような固定資産の売却、撤去等はありません。
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     2【主要な設備の状況】
      (1)提出会社
                                                   2023年3月31日現在
                                                        従業員数
                                        帳簿価額
                                                         (人)
                                                     合計
                                         土地
       事業所名
                                機械・運搬
                                               リース資産     (千円)
             セグメントの名称         設備の内容
                            建物・構
      (所在地)
                                具・工具器
                            築物
                                具・備品
                                               (千円)
                                            金額
                             (千円)
                                 (千円)     面積(㎡)
                                           (千円)
     本社

                                       5,344.49                    27
             全社        統括業務施設       174,357     159,395          99,205       -  432,957
     (新潟県上越市)
                                     (20,090.76)                     (2)
     青海支店                プラント機器

                                       1,956.38
     (新潟県糸魚川        設備工事事業        製造工場・倉                                     196
                             643,126     33,169         26,448       -  702,744
                                     (15,799.11)
     市)                庫・事務所                                     (18)
                     プラント機器
     北陸支店                                                      162
             同上        製造工場・倉       626,199     34,276     1,011.82     35,637       -  696,113
     (新潟県上越市)                                                     (13)
                     庫・事務所
                     プラント機器
     千葉支店
             同上        製造工場・倉       404,594     21,610    11,892.62     907,023      6,112   1,339,340       125
     (千葉県市原市)
                     庫・事務所
                                                          (27)
                     プラント機器
     鹿島支店                                                      25
             同上        製造工場・倉
                             212,337     20,998     4,849.00     55,173     4,101    292,610
     (茨城県神栖市)                                                      (8)
                     庫・事務所
                     プラント機器
     名古屋支店                                  2,595.03                    35
             同上        製造工場・倉       469,630     12,805         244,513        -  726,949
     (愛知県名古屋市)                                (1,808.81)                      (6)
                     庫・事務所
     大牟田支店                プラント機器
                                                           13
     (福岡県大牟田        同上        製造工場・倉
                             439,991     15,774     8,116.10    270,268        -  726,034
                                                           (-)
     市)                庫・事務所
     電力事業部
                                                           62
     (新潟県上越市・
             同上        倉庫・事務所        88,756     24,550     6,582.57    477,819      6,313    597,439
                                                           (4)
     新潟市中央区)
                     自動化・省力
     埼玉技術センター                                                      38
             同上        化設備の組       135,061     34,159     5,025.25    308,460      6,624    484,306
     (埼玉県吉川市)                                                      (8)
                     立・製造工場
                     プラント機器
                     製造工場・自
     姫路技術センター
                                                           43
             同上        動化・省力化       260,994     13,432     6,611.58    200,900        -  475,327
     (兵庫県姫路市)
                                                           (7)
                     設備の組立・
                     製造工場
     東松山太陽光発電
     所                発電・売電施
             同上                46,589    174,980     41,486.60     311,411     29,415    562,396       -
     (埼玉県東松山
                     設
     市)
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                                        帳簿価額
                                         土地

       事業所名                                                 従業員数
                                機械・運搬
                                               リース資産
             セグメントの名称         設備の内容
                            建物・構
      (所在地)                          具・工具器                    合計    (人)
                            築物
                                具・備品
                                                    (千円)
                                                (千円)
                             (千円)               金額
                                 (千円)     面積(㎡)
                                           (千円)
     東京本社
     (東京都千代田        同上        販売業務施設                                     17
                             26,436     22,135       -     -     -   48,571
     区)                                                     (-)
     大阪支店

             同上        販売業務施設        14,990     8,074    1,034.00     31,044       -   54,109      11
     (大阪府大阪市)
                                                          (2)
     幕張エンジセン
                     販売業務施設
                                                           12
     ター        同上        及び設計業務        11,662     4,047       -     -     -   15,710
                                                          (1)
                     施設
     (千葉県千葉市)
     デジタルイノベー
                                                           9
     ションセンター
             同上        販売業務施設        17,203     24,694       -     -     -   41,898
                                                          (2)
     (千葉県千葉市)
     営業部・他                販売業務施設
                                                           43
     (新潟県上越市・        同上        及び設計業務        66,722     29,143    1,581.16     94,065       -  189,931
                                                          (4)
     富山県富山市)                施設
     産業装置課
                     鋳造用工業炉                                      3
     (新潟県上越市・        その他                15,283     2,110       -     -     -   17,394
                     製造工場
                                                          (1)
     愛知県名古屋市)
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      (2)在外子会社
                                                   2023年3月31日現在
                                         帳簿価額
                                  機械・運                       従業員
                                          土地
            事業所     セグメントの
                                               リース資産
      会社名                 設備の内容      建物・構    搬具・工                       数
            (所在地)      名称                                    合計
                                                         (人)
                             築物    具器具・
                                                (千円)
                                       面積     金額         (千円)
                              (千円)    備品
                                       (㎡)     (千円)
                                  (千円)
                        メッキ処理                                   219
                 表面処理事業             215,945     312,711     26,000     90,432         619,090
                                                   -
                        工場
                                                          (62)
           本社・工場
     タナベタイラ
           (タイ国プラ
                        自動化・省
     ンド社
           チンブリ県)
                        力化設備の                                   21
                 設備工事事業
                              181,670     50,012       -     -      231,683
                                                   -
                        組立・製造                                   (-)
                        工場
     田工実業(上      本社
                        販売業務施                                   4
     海)      (中国上海      設備工事事業               0    224      -     -        224
                                                   -
                        設                                   (-)
     有限公司      市)
     タナベエンジ      本社
                                                           12
     ニアリングシ      (シンガポー      同上      同上
                                 0   4,785      -     -   8,666    13,451
                                                          (-)
     ンガポール社      ル)
     タナベテクニ      本社
                                                           4
     カルサービス      (マレーシ      同上      同上       1,110     2,399      -     -       3,509
                                                   -
                                                          (-)
     マレーシア社      ア)
     (注)1.帳簿価額には建設仮勘定は含めておりません。
         2.提出会社は主に設備工事事業を営んでおり、設備の大半は設備工事事業または共通的に使用されているの
           で、各セグメントに分類せず、主要な事業所ごとに一括して記載しております。
         3.提出会社の土地及び建物の一部は連結会社以外から賃借しております。賃借料は115,580千円であり、土地
           の面積については、( )内に外書きで示しております。
         4.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しております。
         5.帳簿価額は減損損失計上後の金額であります。
         6.提出会社の土地・建物のうち連結会社以外の者へ賃貸中の主なものは次のとおりであります。
            事業所
                              土地(㎡)                  建物(㎡)
           (所在地)
            青海支店
                                     -                356.00
         (新潟県糸魚川市)
             本社
                                   377.34                    -
          (新潟県上越市)
         7.提出会社の土地の面積欄で、本社・北陸支店が同一敷地内にあるものは、北陸支店を本社に含めて表示して
           おります。また、連結子会社のタナベタイランド社におきましては、表面処理事業と、設備工事事業が同一
           敷地内にあるため、表面処理事業に含めて表示しております。
         8.提出会社の本社の土地・建物等の中には、福利厚生施設を含めております。
         9.提出会社の本社所有地の内訳は次のとおりであります。
         事業所                所在地               面積(㎡)           金額(千円)
                 新潟県上越市(賃貸)                            377.34            1,090

                 新潟県上越市(資材置場)                           4,452.00             83,364

                 千葉県市原市(寮)                            445.71            12,500

      本社
                 長野県上水内郡信濃町(厚生施設)                            44.64             900
                 群馬県吾妻郡嬬恋村(厚生施設)                            24.80            1,350

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         10.リース契約による賃借設備のうち主なものは次のとおりであります。なお、在外子会社については主要な賃
           借設備はありません。
      (提出会社)
                                                      リース契約
            セグメント                             リース期間      年間リース
      事業所名                 設備の内容            台数(台)                   残高
            の名称                              (年)     料(千円)
                                                       (千円)
            全社

     本社
                   複写機・FAX(所有権移転外
     青海支店                               73台       5      12,512      31,168
            設備工事事
                   ファイナンス・リース)
     北陸支店
            業・その他
     千葉支店他
     青海支店

            設備工事事       CADシステム(所有権移転外                本体21台他端
     北陸支店                                       5       1,219      2,718
            業・その他       ファイナンス・リース)                 末機一式
     千葉支店他
     本社

            全社
     青海支店              車輌(所有権移転外ファイナン
                                    495台         5      191,755      389,062
            設備工事事
     北陸支店              ス・リース)
            業・その他
     千葉支店他
     3【設備の新設、除却等の計画】

       経営規模の拡大、施工の機械化等に伴い工場、事務所、機械設備等の拡充更新を推進しつつあり、その計画を示せ
      ば次のとおりであります。
      (1)重要な設備の新設等

         (提出会社)
                                   投資予定金額               着手及び完了予定年月
       名称     セグメン               延床面積                資金調達方
                  設備の内容
     (所在地)      トの名称                (㎡)      総額    既支払額     法
                                                   着手     完了
                                 (千円)     (千円)
     大牟田
     教育訓練セ
            設備工事                                自己資金
     ンター            教育訓練施設          364.00      438,000      37,215           2023.2     2024.4
            事業                                及び借入金
     (福岡県大
     牟田市)
         (在外子会社)

         重要な設備の新設等の計画はありません。
      (2)重要な設備の除却等

         提出会社、在外子会社、いずれも重要な設備の除却等の計画はありません。
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    第4【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
                普通株式                                 32,000,000

                  計                                32,000,000

        ②【発行済株式】

              事業年度末現在発行            提出日現在発行数
                                     上場金融商品取引所名又は登録
        種類         数(株)            (株)                           内容
                                     認可金融商品取引業協会名
              (2023年3月31日)           (2023年6月29日)
                                                     権利内容に何

                                                     ら限定のない
                                                     当社における
                                         東京証券取引所             標準となる株
                 10,728,000            10,728,000
       普通株式
                                        スタンダード市場             式であり、単
                                                     元株式数は
                                                     100株であり
                                                     ます。
                 10,728,000            10,728,000

        計                                    -            -
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

               発行済株式総
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数
                       数残高(株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (株)
      2017年4月1日
                5,364,000       10,728,000            -     885,320          -    1,475,320
        (注)
      (注)     同日付で2017年3月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を1株につき2株の
          割合で株式を分割しました。
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      (5)【所有者別状況】
                                                    2023年3月31日現在
                           株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満株
        区分                             外国法人等                  式の状況
              政府及び地          金融商品取     その他の法
                    金融機関                         個人その他       計
                                                       (株)
              方公共団体          引業者     人
                                   個人以外      個人
     株主数(人)                  8    16     166      23      2   9,781     9,996
                 -                                        -
     所有株式数(単元)                 8,728     1,144     22,611      5,832       3   68,931     107,249      3,100
                 -
     所有株式数の割合
                      8.13     1.07     21.08      5.44     0.00     64.27     100.00
                 -                                        -
     (%)
     (注)1.自己株式27,084株は、「個人その他」欄に270単元及び「単元未満株式の状況」欄に84株を含めて記載して
           おります。
         2.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、26単元含まれております。
      (6)【大株主の状況】

                                                  2023年3月31日現在
                                                   発行済株式(自
                                                   己株式を除
                                            所有株式数
         氏名又は名称                     住所                      く。)の総数に
                                            (千株)
                                                   対する所有株式
                                                   数の割合(%)
                                               934        8.73

     田辺工業取引先持株会               新潟県上越市大字福田20番地
                                               860        8.03
     有限会社ケイアンドアイ               東京都荒川区南千住6丁目37番9-2603号
                    新潟県新潟市中央区東堀前通7番町1071番地1                          500        4.67
     株式会社第四北越銀行
                                               320        2.99
     四月朔日義雄               千葉県千葉市若葉区
     NOMURA PB NOM
     INEES LIMITE               1 ANGEL LANE, LONDO
     D OMNIBUS-MAR               N, EC4R 3AB, UNITED 
                                               305        2.85
     GIN (CASHPB)               KINGDOM
     (常任代理人野村證券株式会               (中央区日本橋1丁目13-1)
     社)
                                               304        2.84
     田辺よし江               東京都荒川区
                                               285        2.66
     田辺工業従業員持株会               新潟県上越市大字福田20番地
                                               244        2.28
     田辺商事株式会社               新潟県糸魚川市寺島2丁目3番18号
                                               221        2.06
     出頭久美子               新潟県新潟市中央区
     合同会社TNB               新潟県糸魚川市清崎2-2                          220        2.05
                                              4,195         39.21

            計                   -
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      (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2023年3月31日現在
            区分             株式数(株)           議決権の数(個)                内容
      無議決権株式                           -       -             -

      議決権制限株式(自己株式等)                           -       -             -

      議決権制限株式(その他)                           -       -             -

                      (自己保有株式)

      完全議決権株式(自己株式等)                                 -             -
                       普通株式
                              27,000
                            10,697,900          106,979

      完全議決権株式(その他)                  普通株式                             -
                               3,100
      単元未満株式                  普通株式                -             -
                            10,728,000
      発行済株式総数                                 -             -
                                      106,979
      総株主の議決権                           -                    -
     (注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,600株含まれております。また、
         「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数26個が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2023年3月31日現在
                                                  発行済株式総数に
      所有者の氏名又                   自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
                所有者の住所                                  対する所有株式数
      は名称                   式数(株)         式数(株)         計(株)
                                                  の割合(%)
               新潟県上越市大字
                            27,000                 27,000          0.25
     田辺工業株式会社                                  -
               福田20番地
                            27,000                 27,000          0.25
         計          -                     -
                                 33/121











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     2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】 普通株式
      (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
      (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
      (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                 区分                   株式数(株)            価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                      -             -
      当期間における取得自己株式                                      -             -
    (注)当期間における取得自己株式には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
        よる株式は含まれておりません。
      (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                  当事業年度                 当期間
                区分
                                     処分価額の総額                処分価額の総額
                             株式数(株)                株式数(株)
                                       (円)                (円)
        引き受ける者の募集を行った取得自己株式                          -        -        -        -

        消却の処分を行った取得自己株式                          -        -        -        -

        合併、株式交換、株式交付、会社分割に係
                                  -        -        -        -
        る移転を行った取得自己株式
        その他
                                  -        -        -        -
        ( - )
        保有自己株式数                       27,084           -     27,084           -
     (注)1.「保有自己株式」欄には、単元未満株式の買取りによる自己株式が含まれています。
        2.当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
          の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
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     3【配当政策】
       当社は、内部留保の充実により企業体質の強化をはかりながら、株主の皆様へは配当性向等を考慮し、安定した配
      当を維持しつつ、更に業績の伸展等を勘案して特別配当を実施する等、株主に利益還元することを基本方針としてお
      ります。
       内部留保金につきましては、企業基盤の強化のため、新技術開発のための研究開発投資、教育への投資等、有効に
      活用してまいります。
       当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができる制度を整備しております。基本的には、
      期末配当によって行う方針であります。
       これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
       当期の期末配当金につきましては、当期の業績の伸展及び配当性向等を勘案し、1株当たり40円を実施いたしまし
      た。
       なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定
      款に定めております。
       当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりであります。

                        配当金の総額          1株当たり配当額
            決議年月日
                         (千円)            (円)
           2023年6月28日
                            428,036             40.0
           定時株主総会決議
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     4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社グループは、顧客、従業員、株主、取引先等のステークホルダーの皆様への貢献を通じ、共存共栄を図り
        ながら持続的な成長と企業価値の最大化に努めております。その実現においてコーポレート・ガバナンスの充実
        を経営の最重要課題と位置付け、経営の健全性・効率性・透明性の向上とともに、迅速・果断な意思決定による
        経営活力の増大を推進しております。
         また、自らの社会的責任を自覚し、コンプライアンスに基づく誠実かつ公正な業務の遂行に努めることが重要
        な責務であるとの認識のもと、当社グループにおけるコンプライアンス推進のあり方について「コンプライアン
        ス規程」を定め、法令、規則及び社会規範等の遵守に努めております。
        ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

         当社における企業統治体制は次のとおりであります。
         1.企業統治の体制の概要
          当社は、取締役会及び監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っております。また、経営の意思決定と
         業務執行を分離することにより、経営の迅速化及び効率化並びにコーポレート・ガバナンスの充実をはかること
         を目的として、執行役員制度を導入しております。
          提出日現在において、取締役会は7名(うち社外取締役2名)で構成され、経営方針、法令で定められた事
         項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付けております。
          執行役員は10名で、うち4名の取締役が執行役員を兼務しております。
          重要な経営課題に対応するため、取締役及び執行役員により構成する経営会議を毎月1回開催し、業務執行に
         関して協議し、迅速、適切な対応を行っております。
          監査役会は3名の監査役(うち社外監査役2名)により設置し、経営の監視、監督を行っております。
          コンプライアンス委員会を中心として、コンプライアンスに関する施策の全般を推進し、もって当社に発生し
         得る各種のリスクを未然に防止するための体制を構築しております。また、顧問弁護士とは顧問契約に基づき、
         必要に応じ適宜アドバイスを受けております。
          内部監査は監査室が定期的に実施し、職務執行の適正を確保する体制をとっております。なお、子会社につい
         ても、監査室が監査を実施しております。
         ・会社の機関の基本説明
          <取締役会>
          目的  経営方針、法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況
              を監督する機関と位置付けております。
          権限  会社の重要な業務執行に関する意思を決定し、及び代表取締役の職務の執行を監督する。
          議長  四月朔日 義雄(代表取締役会長)
          構成員 水澤 文雄
              山口 久行
              権守 勇一
              青木 栄一
              横田 猶一(社外取締役)
              野本 直樹(社外取締役)
          <監査役会>
          目的  経営の監視・監督を通して、当社の持続的な成長を確保し、社会の信頼に応える企業統治体制の確立
              を担っております。
          権限  取締役等の職務執行状況等に関する意見陳述、会社の業務・財産の監査等を行う。
          議長  小杉 順(常勤監査役)
          構成員 伊藤 秀夫(社外監査役)
              島宗 隆一(社外監査役)
         <経営会議>
          目的  重要な経営課題に対応するため、取締役及び執行役員により構成する経営会議を毎月1回開催し、経
              営に関する重要な事項の審議を行っております。
          権限  重要な経営事項に関する意思決定のための審議機関とし、所定の事項の審議を主たる任務とする。
          議長  水澤 文雄(代表取締役社長)
          構成員 四月朔日 義雄
              山口 久行
              権守 勇一
              青木 栄一
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              横田 猶一(社外取締役)
              野本 直樹(社外取締役)
              小杉 順
              伊藤 秀夫(社外監査役)
              島宗 隆一(社外監査役)
              木戸間 重親
              田中 稔
              高嶋 利行
              相澤 陽一
              小林 裕幸
         <コンプライアンス委員会>
          目的  コンプライアンスに関する施策の全般を推進し、もって当社に発生し得る各種のリスクを未然に防止
              するための体制構築を推進しております。
          権限  コンプライアンス推進の方針、体制、規程等、その施策の全般に関する事項を所管する。
          議長  水澤 文雄(代表取締役社長)
          構成員 四月朔日 義雄
              山口 久行
              権守 勇一
              青木 栄一
              横田 猶一(社外取締役)
              野本 直樹(社外取締役)
              小杉 順
              伊藤 秀夫(社外監査役)
              島宗 隆一(社外監査役)
              木戸間 重親
              田中 稔
              高嶋 利行
              相澤 陽一
              小林 裕幸
         <サステナビリティ委員会>
          目的  当社のサステナビリティに関する取り組みを主導する組織として設置しております。
          権限  サステナビリティに関する方針、体制、リスク管理、その他の施策全般に関する事項を所管する。
          議長  水澤 文雄(代表取締役社長)
          構成員 四月朔日 義雄
              山口 久行
              権守 勇一
              青木 栄一
              横田 猶一(社外取締役)
              野本 直樹(社外取締役)
              小杉 順
              伊藤 秀夫(社外監査役)
              島宗 隆一(社外監査役)
              木戸間 重親
              田中 稔
              高嶋 利行
              相澤 陽一
              小林 裕幸
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         ・当社の企業統治の体制の模式図は次のとおりであります。
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         2.当該体制を採用する理由
          コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題と認識し、経営の健全性・適法性・透明性の推進に努め
         ることを基本方針として取り組んでおりますが、当社の事業規模等を勘案のうえ経営の監視、監督面で十分機能
         すると判断し、当該体制を採用しております。
        ③企業統治に関するその他の事項

          内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
          1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
           1)役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「田辺工業グループ倫理規程」及び
            「コンプライアンス規程」を定め、コンプライアンスを基本とした経営の強化を図る。
           2)法務部門を事務局としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに基づく誠実かつ公正な業
            務の遂行を確保する。
           3)「職務権限規程」により、適正に職務の執行が行われる体制とする。
           4)監査室は、職務執行を監査、評価し、職務執行の適正を確保する。
           5)「内部通報制度」を活用し、不正行為等の早期発見を図るとともに、通報者に対して不利益な取扱いをし
            ないことを明確にする。
          2.取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
           1)役職員は、取締役会、経営会議等の議事録、稟議書その他職務の執行に係る情報を、「文書取扱規程」、
           「保存文書年限表」の定めるところに従い適切に保存し管理する。
          3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           1)事業に関する特に重要な施工上のリスク、労働災害のリスクは、各部・支店で施工計画会議、安全衛生会
            議等でリスク管理を行う。与信管理、情報セキュリティ管理は管理部を中心としてリスク管理を行う。そ
            の他のリスクは各部門長がリスク管理を行う。各部門長は、必要に応じリスク管理の状況を取締役会に報
            告する。
           2)新たにリスクが生じた場合は、取締役会において速やかに対応責任者を決定する。
           3)当社の経営に重要な損害等を与える事態が発生し、又はそのおそれがあることを認める場合において、迅
            速かつ適切な初動対応を行うことにより損害等を最小化するために、臨時コンプライアンス委員会を設置
            する。
          4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
           1)取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督を行う。
           2)意思決定のプロセスの簡素化、迅速化を図るとともに、重要事項については、毎月1回開催する経営会議
            でより慎重な意思決定を行う。
           3)取締役の職務権限と担当業務を明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制とする。
           4)年度予算を定め、会社として達成すべき目標を明確化し予算管理会議を通して全社ベースでの進捗状況を
            管理する。
          5.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
           1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
             当社は、関係会社管理規程に基づき子会社の業務執行を管理し、子会社は月次報告、四半期報告の他、
             子会社の取締役等の職務の執行について定期的に報告を行う。
           2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           <1>子会社の事業に関するリスクは、子会社で管理を行う。
           <2>新たなリスクが生じた場合又は法令等の適用若しくは解釈に関して疑義等が生じた場合には、速やかに
             当社担当役員に報告し、コンプライアンス委員会等においてその対応を協議する。
           <3>子会社は、リスク管理に係る体制を整備し、当社はその体制確保のため支援を行う。
           3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
           <1>当社は、子会社に関する重要な事項は取締役会、経営会議で決定する。
           <2>その他の事項の決定は、当社職務権限規程、子会社が定める職務権限に従い役割分担を明確にし、効率
             的な運用を行う。
           <3>年度予算を定め、会社として達成すべき目標を明確化し毎月進捗状況を管理する。
           4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
           <1>子会社の役職員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「田辺工業グループ倫理規
             程」及び「コンプライアンス規程」で、コンプライアンスを基本とした経営の強化を図る。
           <2>海外子会社は、当該国の法令、規則、商習慣を遵守する体制を整備する。
           <3>監査室は、子会社の内部監査を行う。
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          6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその
           使用人の取締役からの独立性に関する事項
           1)現在、監査役の職務を補助する使用人はいないが、監査役会が必要とした場合は、取締役会は監査役会と
            協議のうえ、業務補助のため監査役スタッフを置くとともに必要な協力を行う。
           2)監査役の要請により、監査室、管理部は監査業務を補助する。
           3)監査役スタッフの人選、人事考課等については、監査役会の意見を尊重し、同意を得た上で行う。
          7.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
           1)監査役スタッフを置く場合は、監査役は、指示の実効性の確保のために、監査役スタッフに対して指揮命
            令権を有する。
           2)取締役会は、監査スタッフの業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
          8.当社の監査役に報告をするための体制
           1)役職員(子会社含む)は、会社に重大な損害を与える事項が発生し、又は発生する恐れがあるときは、直
            ちに監査役に報告する。
           2)役職員(子会社含む)は,法令、定款に違反する重大な事実が発生する可能性若しくは発生した場合は、
            直ちに監査役に報告する。
           3)各支店・部を統括する役職員は、必要に応じ担当する部門のリスク管理業務執行状況等について報告す
            る。
          9.監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための
           体制
           1)当社及び子会社は、報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いが生じないことを
            確保する。
          10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用
           又は債務の処理に係る方針に関する事項
            監査役がその職務の執行について、費用の前払等を請求した場合又は会計監査人・弁護士、その他の各分
            野の専門家に対して相談する場合、職務の執行に関係しないと認められる場合を除き、その費用は会社が
            負担する。
          11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
           1)取締役社長をはじめとする各取締役と定期的に会合を持ち、情報及び意見交換を行う。
           2)監査室は、内部監査の状況報告を、監査役に対しても定期的及び必要に応じて行い、相互の連携を図る。
           3)監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、情報及び意見交換を行うとともに、必要に応じて会計監査
            人に報告を求める。
           4)監査役は、取締役会、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べる。
        ④責任限定契約の内容の概要

          当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償
         責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監
         査役とも法令が定める額としております。
          なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が、責任の原因となった職務の遂
         行について善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。
        ⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

          当社は、すべての取締役、執行役員および監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役
         員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保険料は会社が全額負担しており、被保険者の
         実質的な保険料負担はありません。
          当該保険契約では、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担する事となった訴訟費
         用及び損害賠償金等を填補することとされています。ただし法令違反の行為のあることを認識して行った行為
         に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
        ⑥取締役の定数

          当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
        ⑦取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
         株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投
         票によらない旨定款に定めております。
        ⑧株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項

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         1.当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨定
          款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を可
          能 とすることを目的とするものであります。
         2.当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間
          配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的と
          するものであります。
         3.当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含
          む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定め
          る限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行す
          るにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするも
          のであります。
        ⑨株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
         主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めてお
         ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこ
         とを目的とするものであります。
        ⑩株式会社の支配に関する基本方針

          株式会社の支配に関する基本方針については、重要な事項と認識しておりますが、現時点では具体的な方針
         及び買収防衛策等は導入しておりません。
        ⑪取締役会の活動状況

          当事業年度において当社は取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて随時開催することとしてお
         り、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
               氏名            開催回数              出席回数
            四月朔日 義雄                17回              17回
             水澤 文雄              17回              17回
             山口 久行              17回              17回
             権守 勇一              17回              17回
             横田 猶一              17回              17回
             野本 直樹              17回              16回
          取締役会における具体的な検討内容は、法令に定める取締役会決議事項及び報告事項のほか、経営計画・目

         標の策定、組織体制に関する事項、法務に関する重要な事項、情報セキュリティに関する事項、各部門におけ
         る業務執行の状況・課題、その他当社の経営上重要な事項であります。
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      (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  10 名 女性    -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                       所有株式数
         役職名          氏名       生年月日              略歴           任期
                                                       (千株)
                                 1969年2月     当社 入社
                                 1981年10月     当社 取締役営業部長
                                 1983年9月     当社 常務取締役
                                 1987年8月     当社 常務取締役東京本部長
                                 1990年4月     当社 常務取締役営業本部長
                                 1990年6月     当社 専務取締役営業本部長
                                 1998年10月     当社 代表取締役社長
         代表取締役
                                 1998年10月     タナベタイランド社代表取締役
                                                    (注)   3
                 四月朔日 義雄       1941年7月3日      生                           320
                                      (現任)
          会長
                                 2009年6月     当社 代表取締役社長兼
                                        社長執行役員
                                 2010年10月     田工商貿(上海)有限公司
                                      董事長
                                 2015年7月     田工実業(上海)有限公司
                                      董事(現任)
                                 2023年6月     当社 代表取締役会長(現任)
                                 1983年2月     当社 入社
                                 1998年9月     タナベタイランド社代表取締役社
                                      長
                                 2003年4月     タナベタイランド社代表取締役
                                      (現任)
                                 2003年4月     当社 産機エンジニアリング
                                        部長
                                 2003年6月     当社 取締役産機エンジニア
                                        リング部長
                                 2009年6月     当社 取締役退任
                                        上席執行役員産機エン
                                        ジニアリング部長
         代表取締役
                                 2010年4月     当社 上席執行役員埼玉技術
                                                    (注)   3
                  水澤 文雄       1955年4月22日      生                            55
          社長
                                        センター長
                                 2011年4月     当社 上席執行役員営業部長
                                 2012年4月     当社 上席執行役員北陸支店長
                                 2013年6月     当社 取締役兼上席執行役員
                                        北陸支店長
                                 2016年6月     当社 取締役兼常務執行役員
                                        北陸支店長
                                 2018年4月     当社 取締役兼常務執行役員
                                        大阪支店長
                                 2021年4月     当社 取締役兼常務執行役員
                                 2023年6月     当社 代表取締役社長兼
                                        社長執行役員(現任)
                                 1979年4月     当社 入社
                                 2009年6月     当社 執行役員千葉支店長
                                 2013年4月     当社 執行役員青海支店長
                                 2013年6月     当社 上席執行役員青海支店長
         取締役
                                 2014年6月     当社 取締役兼上席執行役員
                  山口 久行       1956年6月15日      生                     (注)   3
                                                          29
                                        青海支店長
         青海支店長
                                 2016年6月     当社 取締役兼常務執行役員
                                        青海支店長
                                 2023年6月     当社 取締役兼専務執行役員
                                        青海支店長(現任)
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                                                       所有株式数

         役職名          氏名       生年月日              略歴           任期
                                                       (千株)
                                 1979年4月     当社 入社
                                 2013年4月     当社 事務部長
                                 2013年5月     田工実業(上海)有限公司監事
                                 2014年6月     当社 執行役員事務部長
                                 2015年6月     当社 上席執行役員事務部長
         取締役
                                 2016年6月     当社 取締役兼上席執行役員               (注)   3
                  権守 勇一       1957年2月18日      生                            17
         管理部長
                                        事務部長
                                 2018年4月     当社 取締役兼上席執行役員
                                        管理部長
                                 2023年6月     当社 取締役兼常務執行役員
                                        管理部長(現任)
                                 1985年4月     当社 入社
                                 2013年4月     当社 鹿島支店長
                                 2016年6月     当社 執行役員鹿島支店長
         取締役
                                 2018年4月     当社 執行役員千葉支店長
                                                    (注)   3
                  青木 栄一       1960年9月25日      生                            12
                                 2019年6月     当社 上席執行役員千葉支店長
         千葉支店長
                                 2022年6月     当社 常務執行役員千葉支店長
                                 2023年6月     当社 取締役兼常務執行役員
                                        千葉支店長(現任)
                                 1972年4月     三菱電機株式会社 入社
                                 2006年4月     同社 関越支社 新潟支店長
                                 2012年4月     三菱電機ビルテクノサービス株式
                                      会社当社 関越支社 ファシリ
                                                    (注)   3
         取締役         横田 猶一       1953年6月17日      生       ティー営業部長
                                                          -
                                 2014年4月     同社 関越支社 支社長付・新潟
                                      支店嘱託駐在
                                 2016年3月     同社 退職
                                 2016年6月     当社 社外取締役(現任)
                                 1987年10月     監査法人中央会計事務所入所
                                      (合併により中央新光監査法人)
                                 1989年7月     同所 退職
                                 1989年7月     太田昭和監査法人 入所(現EY新
                                      日本有限責任監査法人)
         取締役         野本 直樹       1958年12月24日      生                     (注)   3
                                                          -
                                 2010年9月     同所 長岡事務所長
                                 2017年6月     同所 退職
                                 2017年7月     野本直樹公認会計士事務所 所長
                                      (現任)
                                 2018年6月     当社 社外取締役(現任)
                                 1974年4月     当社 入社
                                 1995年4月     当社 青海支店副支店長
                                 1995年6月     当社 取締役青海支店長
                                 2009年6月     当社 取締役兼常務執行役員
                                        青海支店長
                                                    (注)   4
         常勤監査役          小杉 順      1950年11月11日      生                            68
                                        営業統括(北信越)
                                 2013年4月     当社 取締役兼常務執行役員
                                        千葉支店長
                                        鹿島支店担当
                                 2016年6月     当社 常勤監査役(現任)
                                 1993年4月     弁護士登録
                                 1997年4月     緑風法律事務所所長(現任)
                                 2007年4月     新潟県弁護士会副会長               (注)   4
         監査役         伊藤 秀夫       1954年8月1日      生
                                                          -
                                 2011年6月     当社 社外監査役(現任)
                                 2012年4月     新潟県弁護士会会長
                                 43/121




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                                                       所有株式数

         役職名          氏名       生年月日              略歴           任期
                                                       (千株)
                                 1978年4月     関東信越国税局 採用
                                 2016年7月     関東信越国税局 退職
                                 2016年8月     税理士登録
                                 2016年8月     島宗隆一事務所所長
                                 2017年10月     税理士法人齋藤・島宗会計 宮内
         監査役         島宗 隆一       1955年8月16日      生                    (注)4
                                      事務所 所長
                                                          -
                                 2019年6月     当社 社外監査役(現任)
                                 2019年6月     日本精機株式会社 社外取締役
                                      (監査等委員)
                                 2020年8月     税理士法人齋藤・島宗会計 代表
                                      社員税理士(現任)
                                           計               503
     (注)1. 取締役横田 猶一、野本 直樹は、社外取締役であります。
       2. 監査役伊藤 秀夫、島宗 隆一は、社外監査役であります。
       3. 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
       4. 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
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       5.      当社は、執行役員制度を導入しており、2023年6月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
          (※は取締役兼務者)
              役名         氏名                    職名
           ※社長執行役員           水澤 文雄

                             青海支店長

                             品質・安全推進室担当
           ※専務執行役員           山口 久行        名古屋支店担当
                             姫路技術センター
                             大牟田支店担当
           ※常務執行役員           権守 勇一        管理部長

                             千葉支店長

           ※常務執行役員           青木 栄一
                             鹿島支店担当
                             営業部長
            上席執行役員          木戸間 重親
                             デジタルイノベーションセンター担当
                             タナベエンジニアリングシンガポール社社長
            上席執行役員           小野 哲也        タナベテクニカルサービスマレーシア社社長
                             タナベエンジニアリングアジア社社長
                             北陸支店長
            執行役員           田中 稔
                             幕張エンジセンター担当
            執行役員           高嶋 利行        鹿島支店長

            執行役員           相澤 陽一

                             技術部長
            執行役員           小林 裕幸

                             埼玉技術センター長
        ② 社外役員の状況

          当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
          当社と社外取締役横田猶一とは人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお同氏は、2016年3月
         まで、当社と取引実績のある三菱電機ビルテクノサービス株式会社に所属しておりましたが、当該取引の規模
         は当社及び同社の事業規模に比して僅少であり、また取引の頻度も高くないことから、同氏の独立性に影響を
         及ぼすおそれはないと判断しております。
          当社と社外取締役野本直樹とは人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお同氏は、当社の会
         計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年6月に同監査法人を退職しておりま
         す。当社は、同監査法人に対して監査報酬等の支払いを行っておりますが、その額は2023年3月期で32百万円
         程度であり、当社及び同監査法人のいずれにとっても、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断して
         おります。
          当社と社外監査役伊藤秀夫とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
          社外監査役伊藤秀夫は、緑風法律事務所の所長でありますが、当社と緑風法律事務所との間には、人的関
         係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
          当社と社外監査役島宗隆一とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
          当社は社外取締役及び社外監査役が会社と利害関係のない中立的な立場で経営に参加することにより、経営
         の健全性、適法性、透明性を確保することが可能となり、コーポレート・ガバナンスの充実を図れるものと考
         えております。
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          なお、当社の社外役員選任に当たっての独立性判断については、会社法上の要件及び東京証券取引所の定め

         る独立役員の要件を満たすことを基準としております。
          当社の社外取締役及び社外監査役選任状況に関する考え方につきましては、社外取締役にあっては実業界で
         の経験、専門分野における豊富な知識等をもち、幅広い見地から当社の経営全般に助言できる有識者を選任す
         る方針であり、また、社外監査役にあっては会計、税務、法務等の分野で豊富な経験をもつ有識者を選任する
         方針であります。社外取締役2名及び社外監査役2名はいずれもその資質を有し、それぞれ社外取締役及び社
         外監査役として適任と考えております。
          また、社外取締役横田猶一及び野本直樹、社外監査役伊藤秀夫及び島宗隆一は東京証券取引所の定めに基づ
         く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
          なお、社外監査役は監査役会の構成員として、監査室及び会計監査人と必要の都度相互の情報交換・意見交
         換を行う等連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上をはかっております。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

         統制部門との関係
          社外取締役は取締役会への出席等を通じ各監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携に基づき、必
         要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携のとれた取締役の職務執行に対しての監督機能を果たすと
         考えております。
          社外監査役と内部統制を主管する管理部長は、連絡・打合せ等を密に行い、一般的、中立的な立場による意
         見を尊重し、内部統制の運用に活かしております。
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      (3)【監査の状況】
        ①監査役監査の状況
         提出日現在において、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。各監査役は監査
        役会が定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会、経営会議、予算管理会議等重要な会議への出席や、業務及
        び財産の状況調査を経理スタッフとともに行い、取締役の職務遂行を監査しております。なお、社外監査役2名
        はそれぞれ税理士、弁護士の資格を有し、会計・税務・法務に関する相当程度の知見を有しております。
         当事業年度において監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであ

        ります。
            氏名                  開催回数                  出席回数
           小杉 順                           11 回                  11 回

           伊藤 秀夫                           11 回                  11 回

           島宗 隆一                           11 回                  11 回

         監査役会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画の策定、取締役の職務執行の監査、監査役監査
        の実施、監査報告書の作成、コーポレート・ガバナンス及び内部統制システムの整備・運用状況、子会社の経営
        管理状況、会計監査人の報酬に関する事項、事業報告・計算書類及び附属明細書の監査・承認に関する事項等で
        あります。
         また、常勤監査役の活動として、監査役監査の実施、重要な会議への出席及び経営幹部への状況聴取等を通し
        て経営管理状況の把握に努めております。その他、監査室及び会計監査人との間においては三者による協議の実
        施や監査計画の共有を行う等、相互の連係による効果的かつ効率的な監査体制の構築を図っております。
        ②内部監査の状況

         内部監査部門は、内部統制システムの適正な整備・運用、その他コーポレートガバナンス及びリスクマネジメ
        ントに基づく業務遂行の確認を目的として、社長直轄の監査室として専任者(1名)を設置し、適法かつ効率的
        な業務遂行、内部牽制の観点より、内部監査を定期的に実施しております。
         内部監査部門は、監査役会及び会計監査人と必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど連携を密にし
        て、監査の実効性と効率性の向上を図っております。また、内部統制を主管する管理部は、内部監査、監査役監
        査、会計監査人監査の結果について報告を受け、規定の改定等に活かすなど連絡を密にしております。
         内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査部門は、定期的に監査役会に出席の上、内部監査の
        結果及び内部統制システムの運用状況・課題等について監査役会に報告するとともに、重要な事項については必
        要に応じコンプライアンス委員会等に報告することとしております。
        ③会計監査の状況

        a.監査法人の名称
           EY新日本有限責任監査法人
        b.継続監査期間

           33年間
        c.業務を執行した公認会計士

           塚田 一誠
           髙橋  顕
        d.監査業務に係る補助者の構成

           監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等1名、その他7名で構成されておりま
          す。
        e.監査法人の選定方針と理由

           当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施するこ
          とができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監
          査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総
          合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有す
          ることを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
           会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する
          会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1
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          項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたし
          ます。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を
          解 任した旨及びその理由を報告いたします。
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        f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
           当社監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、監査役及び監査役会はEY新日本有限責
          任監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しており
          ます。その結果、同監査法人による会計監査は、適正に行われているものと判断しております。
        ④監査報酬の内容等

        a.監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
        区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
                     32,500                       32,500
      提出会社                             -                       -
      連結子会社                  -           -           -           -

                     32,500                       32,500

         計                          -                       -
        b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Youngグループ)に属する組織に対する報酬

                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
      提出会社                  -           -           -           -

                      3,832           1,668           5,106
      連結子会社                                                    -
                      3,832           1,668           5,106
         計                                                 -
          (前連結会計年度)

           当社の連結子会社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準等への対応に関する助言・指
          導業務であります。
          (当連結会計年度)

           該当事項はありません。
        c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

           該当事項はありません。
        d.監査報酬の決定方針

           当社の事業規模、監査内容及び監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得た上で監査報酬額を決定してお
          ります。
        e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

           会計監査人から説明を受けた、当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の
          監査実績の検証及び評価、並びに監査遂行状況の相当性及び報酬額等を慎重に審議した結果、会計監査人の
          報酬等は妥当と認め、会社法第399条第1項及び第2項の同意をいたしました。
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      (4)【役員の報酬等】
        ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         当社は役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を定めており、その内容は、企業価値の持続的な向上
        を図り、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能する報酬体系を構築することとしております。
        イ.基本方針

         当社の役員報酬制度は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(社
        外取締役を除く。以下「業務執行取締役」という。)及び社外取締役の報酬は、金銭報酬である月額報酬及び賞
        与により構成することとする。
        ロ.金銭報酬の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定
        に関する方針を含む。)
         業務執行取締役の報酬について、月額報酬は、役位ごとの役割の大きさや責任範囲等に基づき決定し、毎月支
        払うこととし、賞与は、役位、職責、在任年数、当期の会社業績・配当、従業員の賞与水準、過去の支給実績等
        (以下「会社業績等」という。)を総合的に勘案して決定し、年に一度定時株主総会の翌日に支払うこととす
        る。
         社外取締役の報酬については、その職責及び市場水準等(以下「職責等」という。)を勘案して月額報酬及び
        賞与を決定することとする。その月額報酬は、毎月支払うこととし、賞与は、年に一度定時株主総会の翌日に支
        払うこととする。
        ハ.各報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
         取締役の種類別の報酬は、金銭報酬(月額報酬及び賞与)のみとする。
         取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2023年6月28日開催の第55回定時株主総会であり、取締役の

        報酬限度額を年額220,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)とすることについて決議を受けておりま
        す。監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日開催の第38回定時株主総会であり、監査役
        の報酬限度額を年額30,000千円以内とすることについて決議を受けております。
         個人別の取締役の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を
        受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の月額報酬の額及び会社業績等又は職責等を踏まえた賞与の額の
        評価配分としております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を
        行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。当該権限が代表取締役社長によって適切に行
        使されるよう、個人別の取締役の報酬については、株主総会で承認された限度額の範囲内において、代表取締役
        社長及び担当執行役員が報酬案を策定し、社外取締役に事前説明を行ったうえで、社外取締役の意見・助言を踏
        まえ、取締役会の協議により取締役の報酬額を決定し、上記委任を受けた代表取締役社長は、当該取締役会の決
        定を前提とし、その配分を決定することとしております。
         監査役の報酬については、監査役会の協議により決定しております。
        ②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                               報酬等の種類別の総額(千円)
                                                     対象となる
                  報酬等の総額
         役員区分                                            役員の員数
                   (千円)                           左記のうち、
                          固定報酬      業績連動報酬        退職慰労金              (人)
                                              非金銭報酬等
     取締役
                    125,520       125,520                              4
                                     -       -      -
     (社外取締役を除く。)
     監査役
                     13,600       13,600                              1
                                     -       -      -
     (社外監査役を除く。)
                     21,540       21,540                              4
     社外役員                                -       -      -
        ③役員ごとの連結報酬等の総額等

         連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
        ④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

         該当事項はありません。
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      (5)【株式の保有状況】
        ①投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、その
        保有目的及び保有実態の観点から合理的に判断いたします。専ら株式の売買による差益及び配当金の受入れに
        よって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である株式投資と、安定的な取引関係の維持強化
        及び中長期的な企業価値向上への寄与等を目的として保有する株式を純投資以外の目的である投資株式と、それ
        ぞれ区分しております。
        ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

         イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証
           内容
          ・顧客や取引先の株式を保有することが安定的な関係強化のために必要であり、かつ中長期的な当社の企業
           価値向上に資すると合理的に判断される場合に限り株式を保有することとし、保有する合理性が乏しい政
           策保有株式については適宜の売却を検討する方針であります。
          ・保有株式に係る配当金の実績、一定期間における評価差損益、受注額等の当社の業績への寄与度等から成
           る保有に伴う便益と、これに対する保有の資本コストの状況を検討し、保有の適否を合理的に判断するこ
           ととしております。
          ・取締役会において、基準日の株価に基づく株式の評価差損益の状況、配当予想金額に基づく予想受入れ配
           当金額、当該事業年度における取引実績及び株式保有先各社の業績予想に基づく動向等、可能な限りの定
           量的な状況把握により保有の合理性を個別に検証しております。
         ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

                  銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                      9           8,824
     非上場株式
                      5          136,972
     非上場株式以外の株式
    (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                  銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                           株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
     非上場株式                -             -  -

                      2           1,852
     非上場株式以外の株式                                取引先持株会を通じた株式の取得
    (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                  銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
     非上場株式                -             -

     非上場株式以外の株式                -             -

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         ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報
          特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                                    保有目的、業務提携等の概要、
                株式数(株)         株式数(株)                            当社の株式の
         銘柄                              定量的な保有効果
                                                      保有の有無
                                     及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (千円)         (千円)
                    20,000         20,000

                                  主に設備工事事業における当社の重要な
     デンカ㈱
                                  取引先であり、安定的な関係構築のため                      有
                                  保有しております。
                    54,700         68,000
                    14,400         14,400

     ㈱第四北越フィナン                             資金調達の重要な取引先であり、安定的
                                                        有
     シャルグループ                             な関係構築のため保有しております。
                    41,616         36,072
                                  主に設備工事事業において取引があり、

                     9,126         8,656
     ㈱レゾナック・ホー                             取引関係維持のため保有しております。
                                                        無
     ルディングス                             株式数の増加は取引先持株会を通じた株
                    19,858         21,033
                                  式の取得によるものです。
                    20,824         20,824

                                  主に設備工事事業において取引があり、
     東北電力㈱
                                                        無
                                  取引関係維持のため保有しております。
                    13,723         14,826
                                  主に設備工事事業において取引があり、

                     2,051         1,828
                                  取引関係維持のため保有しております。
     ㈱カネカ                                                   無
                                  株式数の増加は取引先持株会を通じた株
                     7,075         6,478
                                  式の取得によるものです。
        ③保有目的が純投資目的である投資株式

                         当事業年度                     前事業年度
          区分
                     銘柄数        貸借対照表計上額の              銘柄数        貸借対照表計上額の
                    (銘柄)         合計額(千円)            (銘柄)         合計額(千円)
     非上場株式                     -           -           -           -

                          10         70,510             10         67,455
     非上場株式以外の株式
                              当事業年度

          区分
                   受取配当金の           売却損益の           評価損益の
                   合計額(千円)           合計額(千円)           合計額(千円)
     非上場株式                     -           -           -

                        1,665                     45,271
     非上場株式以外の株式                                -
        ④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

         該当事項はありません。
        ⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

         該当事項はありません。
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    第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
     (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。
     (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)の規定に

      基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)により作成しております。
      2.監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任
     監査法人による監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容
     を適切に把握し、又、会計基準等の変更等について的確に対応する体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機
     構へ加入し、会計基準設定主体等の行う研修への参加をしております。
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     1【連結財務諸表等】
      (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                       5,124,250              6,174,237
        現金預金
                                     ※4  18,860,749            ※4  20,221,186
        受取手形・完成工事未収入金等
                                      ※4  501,066             ※4  508,442
        電子記録債権
                                       ※3  61,240
                                                      127,609
        未成工事支出金
                                      ※1  511,544             ※1  310,468
        その他の棚卸資産
                                        212,506              268,971
        その他
                                        △ 1,882             △ 2,060
        貸倒引当金
                                      25,269,475              27,608,853
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                       7,318,792              8,114,818
          建物・構築物
                                       5,190,539              5,359,003
          機械、運搬具及び工具器具備品
                                       3,143,599              3,152,404
          土地
                                        361,671              336,817
          リース資産
                                        193,064               91,886
          建設仮勘定
                                      △ 8,011,106             △ 8,638,403
          減価償却累計額
                                       8,196,561              8,416,527
          有形固定資産合計
        無形固定資産                                372,156              276,280
        投資その他の資産
                                        423,477              406,048
          投資有価証券
                                        726,267              737,331
          繰延税金資産
                                        106,044              129,037
          その他
                                       1,255,790              1,272,417
          投資その他の資産合計
                                       9,824,507              9,965,225
        固定資産合計
                                      35,093,983              37,574,079
       資産合計
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                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
       流動負債
                                       5,981,565              5,779,219
        支払手形・工事未払金等
                                       2,504,510              3,037,067
        電子記録債務
                                                   ※2  1,000,000
                                        500,000
        短期借入金
                                        41,361              34,471
        リース債務
                                       1,558,172              1,195,336
        未払金
                                        687,789              422,869
        未払費用
                                        537,370              558,565
        未払法人税等
                                        614,340             1,507,810
        未成工事受入金
                                        40,328              22,696
        完成工事補償引当金
                                        22,150
        工事損失引当金                                                -
                                       1,230,395              1,270,828
        賞与引当金
                                        60,000              55,000
        役員賞与引当金
                                        63,232              167,640
        その他
                                      13,841,217              15,051,506
        流動負債合計
       固定負債
                                        600,000              300,000
        長期借入金
                                        45,205              30,184
        リース債務
                                        130,000              130,000
        長期未払金
                                       1,109,794              1,094,737
        退職給付に係る負債
                                       1,885,000              1,554,922
        固定負債合計
                                      15,726,217              16,606,428
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        885,320              885,320
        資本金
                                       1,475,320              1,475,320
        資本剰余金
                                      17,172,165              18,475,355
        利益剰余金
                                        △ 7,020             △ 7,020
        自己株式
                                      19,525,784              20,828,974
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        60,413              53,987
        その他有価証券評価差額金
                                                      223,874
        為替換算調整勘定                               △ 15,680
                                       △ 202,752             △ 139,186
        退職給付に係る調整累計額
                                                      138,675
        その他の包括利益累計額合計                               △ 158,019
                                      19,367,765              20,967,650
       純資産合計
                                      35,093,983              37,574,079
     負債純資産合計
                                 55/121








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     売上高
                                     ※1  42,526,149            ※1  42,944,179
       完成工事高
                                      42,526,149              42,944,179
       売上高合計
     売上原価
                                     ※6  35,588,751            ※7  35,716,962
       完成工事原価
                                      35,588,751              35,716,962
       売上原価合計
     売上総利益
                                       6,937,398              7,227,217
       完成工事総利益
                                       6,937,398              7,227,217
       売上総利益合計
     販売費及び一般管理費
                                       1,306,046              1,312,105
       従業員給料手当
                                        440,931              506,614
       賞与引当金繰入額
                                        60,000              55,000
       役員賞与引当金繰入額
                                        62,602              60,800
       退職給付費用
                                        287,755              304,193
       減価償却費
                                        110,273              108,675
       事業税
                                     ※2  1,855,579            ※2  2,146,930
       その他
                                       4,123,188              4,494,320
       販売費及び一般管理費合計
                                       2,814,210              2,732,896
     営業利益
     営業外収益
                                          662             1,056
       受取利息
                                         8,870              8,965
       受取配当金
                                        43,648              55,411
       受取地代家賃
                                        13,343
       受取出向料                                                  -
                                         5,815
       為替差益                                                  -
                                        50,100              30,811
       その他
                                        122,441               96,244
       営業外収益合計
     営業外費用
                                        12,681              11,941
       支払利息
                                         4,561              6,155
       債権売却損
                                        19,101              11,049
       コミットメントフィー
                                                       6,327
       支払補償費                                    -
                                                       6,741
       為替差損                                    -
                                         2,122              1,910
       その他
                                        38,467              44,126
       営業外費用合計
                                       2,898,184              2,785,014
     経常利益
     特別利益
                                        ※3  471             ※3  64
       固定資産売却益
                                        26,641
       受取保険金                                                  -
                                         1,818                9
       ゴルフ会員権売却益
                                        28,930                74
       特別利益合計
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                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     特別損失
                                                      ※4  757
       固定資産売却損                                    -
                                       ※5  44,706             ※5  48,588
       固定資産処分損
                                                       7,912
       投資有価証券評価損                                    -
                                       ※8  86,863             ※8  91,859
       減損損失
                                         1,499
                                                         -
       ゴルフ会員権評価損
                                        133,070              149,117
       特別損失合計
                                       2,794,044              2,635,971
     税金等調整前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                   971,412             1,013,788
                                       △ 50,236             △ 34,136
     法人税等調整額
                                        921,175              979,651
     法人税等合計
                                       1,872,869              1,656,320
     当期純利益
     非支配株主に帰属する当期純利益                                     -              -
                                       1,872,869              1,656,320
     親会社株主に帰属する当期純利益
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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                       1,872,869              1,656,320
     当期純利益
     その他の包括利益
       その他有価証券評価差額金                                 △ 46,973              △ 6,425
                                        20,642              239,555
       為替換算調整勘定
                                        10,704              63,565
       退職給付に係る調整額
                                      ※ △ 15,626             ※ 296,694
       その他の包括利益合計
                                       1,857,242              1,953,015
     包括利益
     (内訳)
                                       1,857,242              1,953,015
       親会社株主に係る包括利益
       非支配株主に係る包括利益                                    -              -
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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 885,320        1,475,320        15,605,123          △ 7,020      17,958,742
      会計方針の変更による累積
                                        15,200                 15,200
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                      885,320        1,475,320        15,620,323          △ 7,020      17,973,943
     期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
                                      △ 321,027                △ 321,027
      親会社株主に帰属する当期
                                      1,872,869                 1,872,869
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                    -         -     1,551,841            -     1,551,841
     当期末残高                 885,320        1,475,320        17,172,165          △ 7,020      19,525,784
                             その他の包括利益累計額

                                                     純資産合計
                  その他有価証券評価                 退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                          為替換算調整勘定
                  差額金                    累計額      計額合計
     当期首残高                 107,387        △ 36,323       △ 213,457        △ 142,392       17,816,349
      会計方針の変更による累積
                                                         15,200
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                      107,387        △ 36,323       △ 213,457        △ 142,392       17,831,550
     期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 321,027
      親会社株主に帰属する当期
                                                       1,872,869
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
                      △ 46,973         20,642         10,704        △ 15,626        △ 15,626
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                      △ 46,973         20,642         10,704        △ 15,626       1,536,215
     当期末残高                  60,413        △ 15,680       △ 202,752        △ 158,019       19,367,765
                                 59/121








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          当連結会計年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 885,320        1,475,320        17,172,165          △ 7,020      19,525,784
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 353,130                △ 353,130
      親会社株主に帰属する当期
                                      1,656,320                 1,656,320
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      1,303,190            -      1,303,190
     当期末残高
                      885,320        1,475,320        18,475,355          △ 7,020      20,828,974
                             その他の包括利益累計額

                                                     純資産合計
                  その他有価証券評価                 退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                          為替換算調整勘定
                  差額金                    累計額      計額合計
     当期首残高                  60,413        △ 15,680       △ 202,752        △ 158,019       19,367,765
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 353,130
      親会社株主に帰属する当期
                                                       1,656,320
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
                      △ 6,425        239,555         63,565        296,694         296,694
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                      △ 6,425        239,555         63,565        296,694        1,599,885
     当期末残高                  53,987        223,874        △ 139,186         138,675       20,967,650
                                 60/121











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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                       2,794,044              2,635,971
       税金等調整前当期純利益
                                        689,477              717,561
       減価償却費
                                        86,863              91,859
       減損損失
                                          210              178
       貸倒引当金の増減額(△は減少)
                                        67,378              35,433
       賞与引当金の増減額(△は減少)
                                                       1,669
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 △ 14,070
                                         3,959
       完成工事補償引当金の増減額(△は減少)                                               △ 17,680
                                        16,550
       工事損失引当金の増減額(△は減少)                                               △ 22,150
       受取利息及び受取配当金                                 △ 9,533             △ 10,022
                                        12,681              11,941
       支払利息
                                         5,000
       為替差損益(△は益)                                                  -
       投資有価証券売却損益(△は益)                                   △ 34              -
                                                       7,921
       投資有価証券評価損益(△は益)                                    -
                                                        692
       有形固定資産売却損益(△は益)                                  △ 471
                                        25,341              23,823
       有形固定資産除却損
       売上債権の増減額(△は増加)                               △ 2,452,014             △ 1,269,395
                                       1,669,779
       未成工事支出金の増減額(△は増加)                                               △ 66,018
                                                      216,735
       棚卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 12,423
                                        16,679
       その他の流動資産の増減額(△は増加)                                               △ 47,989
                                        917,739              143,790
       仕入債務の増減額(△は減少)
                                                      891,923
       未成工事受入金の増減額(△は減少)                                △ 253,611
                                        329,200
       その他の流動負債の増減額(△は減少)                                              △ 609,510
                                        198,213               91,276
       その他
                                       4,090,959              2,828,014
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  9,533              10,022
       利息の支払額                                 △ 12,519             △ 11,752
                                      △ 1,036,306              △ 996,651
       法人税等の支払額
                                       3,051,666              1,829,632
       営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー
       有形固定資産の取得による支出                               △ 1,213,312              △ 615,737
                                          471              716
       有形固定資産の売却による収入
       無形固定資産の取得による支出                                 △ 87,218              △ 9,678
       投資有価証券の取得による支出                                 △ 61,781              △ 2,568
                                          464              427
       投資有価証券の売却による収入
                                        10,298
                                                      △ 20,848
       その他
       投資活動によるキャッシュ・フロー                               △ 1,351,077              △ 647,688
                                 61/121







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                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
                                                      600,000
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                △ 371,500
       長期借入金の返済による支出                                △ 440,000             △ 400,000
       配当金の支払額                                △ 320,741             △ 346,419
                                       △ 54,027             △ 49,975
       リース債務の返済による支出
       財務活動によるキャッシュ・フロー                               △ 1,186,269              △ 196,395
                                        84,916              64,438
     現金及び現金同等物に係る換算差額
                                        599,236             1,049,986
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
                                       4,525,013              5,124,250
     現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※ 5,124,250             ※ 6,174,237
     現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
      1.連結の範囲に関する事項
       (1)連結子会社数          4 社
         連結子会社名は「第1 企業の概況 4.関係会社の状況」に記載のとおりであります。
       (2)主要な非連結子会社の名称等
         該当事項はありません。
      2.持分法の適用に関する事項

         持分法を適用していない非連結子会社の状況
         該当事項はありません。
      3.連結子会社の事業年度等に関する事項

        連結子会社であるタナベタイランド社、田工実業(上海)有限公司、タナベエンジニアリングシンガポール社及
        びタナベテクニカルサービスマレーシア社の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成に当たっては同決
        算日現在の財務諸表を使用しております。
        ただし、1月1日から連結決算日3月31日までの期間に発生した重要な取引については連結上必要な調整を行っ
        ております。
      4.会計方針に関する事項

       (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
         有価証券
          その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
             時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
           市場価格のない株式等
             移動平均法による原価法
         棚卸資産
          未成工事支出金
             個別法による原価法
          その他棚卸資産
             先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
       (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
         有形固定資産(リース資産を除く)
           定率法
          なお、在外子会社は定額法
            ただし、親会社については、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年
            4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
            なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
         無形固定資産(リース資産を除く)
          定額法
            なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用
           しております。
         リース資産
           リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
                                 63/121








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       (3)重要な引当金の計上基準
         貸倒引当金
           売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
          権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。
         完成工事補償引当金
           完成工事のかし担保等の費用に充てるため、当連結会計年度末に至る一年間の完成工事高に対して過去の
          実績を基礎に補修見込みを加味して計上しております。
         工事損失引当金
           当連結会計年度末手持工事のうち、損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、そ
          の損失見積額を計上しております。
         賞与引当金
           当社は従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度負担額を計
          上しております。なお、在外子会社につきましては、期末時点での残高はありません。
         役員賞与引当金
           当社は役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額の当連結会計年度負担額を計上して
          おります。なお、在外子会社については該当事項はありません。
       (4)退職給付に係る会計処理の方法
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
          は、期間定額基準によっております。
         ②数理計算上の差異の費用処理方法
           数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
          年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
       (5)重要な収益及び費用の計上基準
           設備工事事業における主な事業内容は、化学・医薬・自動車部材工業界向け製造設備の製作から据付、保
          全工事のほか、公共、電力会社向けインフラ施設工事であります。
           当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度
          に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、主に各報告期間の期末日までに
          発生した実際原価が、予想される総原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、履行義務の
          充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合
          は、原価回収基準により収益を認識しております。取引の対価は、主に受注時から履行義務を充足するまで
          の期間における未成工事受入金の受領、または、履行義務充足後の支払いを要求しております。履行義務充
          足後の支払いは、履行義務の充足時点から一年以内に行われるため、重要な金融要素は含んでおりません。
           表面処理事業における主な事業内容は、自動車部品・コンピュータ部品・エレクトロニクス部品等への表
          面処理であります。当該契約については製品を引き渡した時点で顧客が当該製品に対する支配を獲得してい
          ることから、履行義務が充足されると判断し、一時点で充足される履行義務とし収益を認識しております。
          取引の対価は、主に履行義務充足後の支払いを要求しております。履行義務充足後の支払いは、履行義務の
          充足時点から一年以内に行われるため、重要な金融要素は含んでおりません。
       (6)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
           外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
         ます。
          なお、在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、当該子会社の決算日の直物為替相場により円貨に
         換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
       (7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
           手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし
         か負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
       (8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
          イ.退職給付に係る負債の計上基準
             退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき
            退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。
             未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計
            額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
             なお、一部の在外子会社については、期末時点における退職給付債務の見込額に基づき計上しており
            ます。
          ロ.親会社と連結子会社で会計処理基準が異なるもの
             有形固定資産の減価償却の方法は、親会社は定率法、在外子会社は定額法を採用しております。
                                 64/121




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         (重要な会計上の見積り)
       前連結会計年度(自2021年4月1日                  至2022年3月31日)
       (1)  表面処理事業に係る固定資産の減損
        ①  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
          減損損失 86,863千円
        ②  会計上の見積りの理解に資するその他の情報

         減損損失計上額の算出方法については、連結損益計算書関係の注記、「減損損失の内訳」に記載のとおりであ
        ります。
         当社グループは、タナベタイランド社が営む表面処理事業において、各製造ラインを独立したキャッシュ・フ
        ローを生み出す単位としてグルーピングを行っております。
         減損の兆候がある資産又は資産グループについては減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきであ
        ると判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。減損の兆候が認められ
        たものの減損損失を計上しなかった資産グループに関しては、割引前将来キャッシュ・フローが検討対象とする
        固定資産の帳簿価額を上回っております。
         表面処理事業の一部の製造ラインに関連する有形固定資産の減損損失の金額を検討するに当たり、その資産グ
        ループにおける回収可能価額を使用価値により測定しております。使用価値は、将来キャッシュ・フローの割引
        現在価値として算定しており、資産グループの継続的使用によって生ずる将来キャッシュ・フローは事業計画、
        その後の成長率並びに有形固定資産の使用後の処分によって生ずる正味売却価額を基礎として見積もっておりま
        す。
         将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、売上高、営業費用及び成長率であります。売上高につ
        いては直近の受注情報や過去の実績データ、営業費用については直近の生産実績データを基礎として算定してお
        ります。また成長率は、事業計画の策定において入手した情報や新型コロナウイルスの影響を考慮して算定して
        おります。
         主要な仮定である売上高、営業費用及び成長率は、見積りの不確実性が高く、受注・生産状況の変動に伴い、
        将来キャッシュ・フローの見積額が変動することにより、減損損失の計上が必要となる可能性があります。
       (2)  設備工事事業における一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益

        ①  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
          売上高 12,120,032千円
        ②  会計上の見積りの理解に資するその他の情報

         一定の期間にわたり履行義務を充足し認識される収益は、履行義務の充足に係る進捗度に基づき測定し、当該
        進捗度は工事の総原価見積額に対する連結会計年度末までに発生した工事原価が占める割合に基づき算定してお
        ります。
         工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容は客先の指図に基づいて行うことから、工事総原価の見積りに
        際しては画一的な判断尺度を得ることが難しいという特性があります。このため、工事総原価の見積りは、工事
        に関する専門的な知識と施工経験を有する現場責任者が設定する一定の仮定とその判断に依拠することから、不
        確実性を伴うものとなります。
         また一般的に工事は、その完成・引渡までに長期間を要することから、工事の進行途上における工事契約の変
        更、施工環境の変化による施工遅延、資材価格等の変動が生じる場合があり、工事総原価の適時・適切な見直し
        には複雑性が伴います。
         このため、翌連結会計年度に係る連結財務諸表において認識する完成工事高の金額に重要な影響を与える可能
        性があります。
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       (3)  設備工事事業に係る工事損失引当金
        ①  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
          工事損失引当金 22,150千円
        ②  会計上の見積りの理解に資するその他の情報

         工事損失引当金は、当連結会計年度末における手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、請負金
        額と工事の総原価見積額との差額をその損失見込み額として算定しております。
         工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容は客先の指図に基づいて行うことから、工事総原価の見積りに
        際しては画一的な判断尺度を得ることが難しいという特性があります。このため、工事総原価の見積りは、工事
        に関する専門的な知識と施工経験を有する現場責任者が設定する一定の仮定とその判断に依拠することから、不
        確実性を伴うものとなります。
         また一般的に工事は、その完成・引渡までに長期間を要することから、工事の進行途上における工事契約の変
        更、施工環境の変化による施工遅延、資材価格等の変動が生じる場合があり、工事総原価の適時・適切な見直し
        には複雑性が伴います。
         このため、翌連結会計年度に係る連結財務諸表において認識する工事損失引当金の金額に重要な影響を与える
        可能性があります。
                                 66/121















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       当連結会計年度(自2022年4月1日                  至2023年3月31日)
        会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に
       係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のあるものは次の通りです。
        なお、当社グループは、新型コロナウイルス感染症の影響については、生産活動に今後も重大な支障を生じさせ
       ないものと仮定し、入手可能な外部の情報等を踏まえ、係る仮定の下で収益認識に係る進捗度の算定、繰延税金資
       産の回収可能性並びに固定資産の減損等の会計上の見積りを行っております。
        しかし、当感染症拡大の今後の影響を正確に予測する事は困難であり、将来の不確実性が、当社グループが行う
       会計上の見積りの結果に影響を与える可能性があります。
       (1)  表面処理事業に係る固定資産の減損

        ①  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
          減損損失 91,859千円
        ②  会計上の見積りの理解に資するその他の情報

         減損損失計上額の算出方法については、連結損益計算書関係の注記、「減損損失の内訳」に記載のとおりであ
        ります。
         当社グループは、タナベタイランド社が営む表面処理事業において、各製造ラインを独立したキャッシュ・フ
        ローを生み出す単位としてグルーピングを行っております。
         減損の兆候がある資産又は資産グループについては減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきであ
        ると判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。減損の兆候が認められ
        たものの減損損失を計上しなかった資産グループに関しては、割引前将来キャッシュ・フローが検討対象とする
        固定資産の帳簿価額を上回っております。
         表面処理事業の一部の製造ラインに関連する有形固定資産の減損損失の金額を検討するに当たり、その資産グ
        ループにおける回収可能価額を使用価値により測定しております。使用価値は、将来キャッシュ・フローの割引
        現在価値として算定しており、資産グループの継続的使用によって生ずる将来キャッシュ・フローは事業計画、
        その後の成長率並びに有形固定資産の使用後の処分によって生ずる正味売却価額を基礎として見積もっておりま
        す。
         将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、売上高、営業費用及び成長率であります。売上高につ
        いては直近の受注情報や過去の実績データ、営業費用については直近の生産実績データを基礎として算定してお
        ります。また成長率は、事業計画の策定において入手した情報や新型コロナウイルスの影響を考慮して算定して
        おります。
         主要な仮定である売上高、営業費用及び成長率は、見積りの不確実性が高く、受注・生産状況の変動に伴い、
        将来キャッシュ・フローの見積額が変動することにより、減損損失の計上が必要となる可能性があります。
       (2)  設備工事事業における一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益

        ①  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
          売上高 12,419,597千円
        ②  会計上の見積りの理解に資するその他の情報

         一定の期間にわたり履行義務を充足し認識される収益は、履行義務の充足に係る進捗度に基づき測定し、当該
        進捗度は工事の総原価見積額に対する連結会計年度末までに発生した工事原価が占める割合に基づき算定してお
        ります。
         工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容は客先の指図に基づいて行うことから、工事総原価の見積りに
        際しては画一的な判断尺度を得ることが難しいという特性があります。このため、工事総原価の見積りは、工事
        に関する専門的な知識と施工経験を有する現場責任者が設定する一定の仮定とその判断に依拠することから、不
        確実性を伴うものとなります。
         また一般的に工事は、その完成・引渡までに長期間を要することから、工事の進行途上における工事契約の変
        更、施工環境の変化による施工遅延、資材価格等の変動が生じる場合があり、工事総原価の適時・適切な見直し
        には複雑性が伴います。
         このため、翌連結会計年度に係る連結財務諸表において認識する完成工事高の金額に重要な影響を与える可能
        性があります。
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       (3)  設備工事事業に係る工事損失引当金
        ①  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
          工事損失引当金 -千円
        ②  会計上の見積りの理解に資するその他の情報

         工事損失引当金は、当連結会計年度末における手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、請負金
        額と工事の総原価見積額との差額をその損失見込み額として算定しております。なお、当連結会計年度において
        は該当はありません。
         工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容は客先の指図に基づいて行うことから、工事総原価の見積りに
        際しては画一的な判断尺度を得ることが難しいという特性があります。このため、工事総原価の見積りは、工事
        に関する専門的な知識と施工経験を有する現場責任者が設定する一定の仮定とその判断に依拠することから、不
        確実性を伴うものとなります。
         また一般的に工事は、その完成・引渡までに長期間を要することから、工事の進行途上における工事契約の変
        更、施工環境の変化による施工遅延、資材価格等の変動が生じる場合があり、工事総原価の適時・適切な見直し
        には複雑性が伴います。
         このため、翌連結会計年度に係る連結財務諸表において認識する工事損失引当金の金額に重要な影響を与える
        可能性があります。
         (会計方針の変更)

      (時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号                                     2021年6月17日。以下「時価算定
       会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める
       経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとい
       たしました。これによる、連結財務諸表に与える影響はありません。
         (未適用の会計基準等)

      ・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日 企業会計基準委員
       会)
      ・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
      ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日 企業会計基準委員
       会)
      (1)概要

        2018年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等(以下「企業会計基準第28号
       等」)が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会への移管が完
       了されましたが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号等の公表後に改めて検討を行
       うこととされていたものが、審議され、公表されたものであります。
        ・  税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
        ・  グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果
      (2)適用予定日

        2025年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

       「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時
       点で評価中であります。
         (表示方法の変更)

        該当事項はありません。
         (追加情報)

        該当事項はありません。
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         (連結貸借対照表関係)
     1.※1 その他の棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     材料貯蔵品                               511,544    千円              310,468    千円
     2.※2 貸出コミットメント

      当社においては、運転資金の効率的な資金調達を行うため取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しておりま
     す。当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     貸出コミットメントの総額                              5,000,000千円                 5,000,000千円
     借入実行残高                                  -               600,000
     差引額                               5,000,000                 4,400,000
     3.※3

      損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しておりま
     す。損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は次のとおりであり
     ます。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     未成工事支出金                                 626千円                  -千円
     4.※4

      受取手形・完成工事未収入金等及び電子記録債権のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のと
     おりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     受取手形                               196,859    千円              36,541   千円
                                   9,120,409                 10,072,227
     完成工事未収入金
                                    501,066                 508,442
     電子記録債権
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         (連結損益計算書関係)
     1.※1 顧客との契約から生じる収益
       売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契
      約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した
      情報」に記載しております。
     2.※2 一般管理費に含まれる研究開発費は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2021年4月1日                            (自 2022年4月1日
              至 2022年3月31日)                              至 2023年3月31日)
                          70,908   千円                         87,671   千円
     3.※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2021年4月1日                            (自 2022年4月1日
              至 2022年3月31日)                            至 2023年3月31日)
     建物・構築物                       49千円                            -千円
     機械、運搬具及び工具器具備品                       422                            64
            計                471                            64
     4.※4 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2021年4月1日                            (自 2022年4月1日
              至 2022年3月31日)                            至 2023年3月31日)
     機械、運搬具及び工具器具備品                        -千円                           757千円
            計                -                           757
     5.※5 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2021年4月1日                            (自 2022年4月1日
              至 2022年3月31日)                            至 2023年3月31日)
     建物・構築物                     35,807千円                            39,254千円
     機械、運搬具及び工具器具備品                      8,899                            6,880
     無形固定資産                        -                          2,453
            計              44,706                            48,588
     6.※6 完成工事原価に含まれている工事損失引当金繰入額

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2021年4月1日                            (自 2022年4月1日
              至 2022年3月31日)                            至 2023年3月31日)
                          22,150千円                              -千円
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     7.※7 期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれており
         ます。
               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2021年4月1日                            (自 2022年4月1日
             至 2022年3月31日)                            至 2023年3月31日)
                            -千円                         242,126    千円
     8.※8 減損損失の内訳

       当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
      前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
          場所                   用途                     種類
                   事業用資産
     タナベタイランド社                                             機械
                  (表面処理設備)
       当社グループは、タナベタイランド社が営む表面処理事業において、各製造ラインを独立したキャッシュ・フロー
      を生み出す単位としてグルーピングを行っております。
       一部の製造ラインについて、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響を含む事業環境の変化に伴い収益性が低下
      したことにより、投資額の回収が見込めなくなったため、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該
      減少額を減損損失(86,863千円)として特別損失に計上いたしました。その内訳は、機械(86,863千円)であります。
       なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により測定しております。使用価値の算定方法等の会計上の見積りの内
      容に関する情報は、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載しております。使用価値を測定するための割引率は
      4.35%を適用しております。
      当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

          場所                   用途                     種類
                   事業用資産
     タナベタイランド社                                             機械
                  (表面処理設備)
       当社グループは、タナベタイランド社が営む表面処理事業において、各製造ラインを独立したキャッシュ・フロー
      を生み出す単位としてグルーピングを行っております。
       一部の製造ラインについて、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響を含む事業環境の変化に伴い収益性が低下
      したことにより、投資額の回収が見込めなくなったため、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該
      減少額を減損損失(91,859千円)として特別損失に計上いたしました。その内訳は、機械(91,859千円)であります。
       なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により測定しております。使用価値の算定方法等の会計上の見積りの内
      容に関する情報は、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載しております。使用価値を測定するための割引率は
      10.00%を適用しております。
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         (連結包括利益計算書関係)
       ※その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日               (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                △60,557千円               △11,248千円
      組替調整額                                   4               -
       税効果調整前
                                      △60,553               △11,248
       税効果額                                13,579                4,822
       その他有価証券評価差額金
                                      △46,973                △6,425
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                 20,642               239,555
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                △49,036                22,614
      組替調整額                                 64,439               68,846
       税効果調整前
                                       15,402               91,461
       税効果額                               △4,697               △27,895
       退職給付に係る調整額
                                       10,704               63,565
       その他の包括利益合計
                                      △15,626                296,694
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
         前連結会計年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
          株式の種類
                     首株式数(株)          加株式数(株)          少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                  10,728,000              -          -      10,728,000

            合計             10,728,000              -          -      10,728,000

     自己株式

      普通株式(注)                    27,084            -          -        27,084

            合計               27,084            -          -        27,084

         2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

           該当事項はありません。
         3.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
                 株式の種類                          基準日         効力発生日
        (決議)
                          (千円)       額(円)
     2021年6月25日
                  普通株式          321,027           30   2021年3月31日          2021年6月28日
     定時株主総会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
        (決議)
                       (千円)             当額(円)
     2022年6月28日
                普通株式        353,130      利益剰余金           33   2022年3月31日         2022年6月29日
     定時株主総会
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         当連結会計年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
          株式の種類
                     首株式数(株)          加株式数(株)          少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                  10,728,000              -          -      10,728,000

            合計             10,728,000              -          -      10,728,000

     自己株式

      普通株式(注)                    27,084            -          -        27,084

            合計               27,084            -          -        27,084

         2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

           該当事項はありません。
         3.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
                 株式の種類                          基準日         効力発生日
        (決議)
                          (千円)       額(円)
     2022年6月28日
                  普通株式          353,130           33   2022年3月31日          2022年6月29日
     定時株主総会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
        (決議)
                       (千円)             当額(円)
     2023年6月28日
                普通株式        428,036      利益剰余金           40   2023年3月31日         2023年6月29日
     定時株主総会
                                 74/121











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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
    1.※    現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                              至   2022年3月31日)               至   2023年3月31日)
     現金預金勘定                            5,124,250     千円            6,174,237     千円
     現金及び現金同等物                            5,124,250                 6,174,237
         (リース取引関係)

      1.ファイナンス・リース取引
       所有権移転外ファイナンス・リース取引
       ①   リース資産の内容
         設備工事事業における機械及び装置、車両運搬具であります。
       ②   リース資産の減価償却の方法
         連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価
        償却の方法」に記載のとおりであります。
      2.オペレーティング・リース取引

         オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    (単位:千円)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (2022年3月31日)                  (2023年3月31日)
      1年内                                32,172                  30,055
      1年超                                76,072                  64,037
      合計                               108,244                   94,092
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         (金融商品関係)
        1.金融商品の状況に関する事項
         (1)金融商品に対する取組方針
          当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。
          一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達してお
         ります。
         (2)金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びにリスク管理体制
          営業債権である受取手形・完成工事未収入金等及び電子記録債権は顧客の信用リスクに晒されております。
          当該リスクに関しては、販売管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、取引先
         の信用状況を年1回把握する体制としております。
          投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については、四半期ご
         とに時価の把握を行っております。
          営業債務である支払手形・工事未払金等及び電子記録債務はそのほとんどが4ヶ月以内の支払期日でありま
         す。
          借入金のうち、短期借入金は運転資金に係る銀行借入であります。長期借入金は主に長期的な運転資金や設
         備投資に必要な資金の調達を目的とした借入金であります。
          営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは各社が月次に資金繰計画を作
         成する等の方法により管理しております。
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        2.金融商品の時価等に関する事項
          連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
          前連結会計年度(2022年3月31日)

                            連結貸借対照表計上額
                                           時価(*1)            差額
                                (*1)
          (1)  受取手形・完成工事未収入金等
                               18,860,749千円            18,860,749千円             -千円
          (2)  電子記録債権
                                 501,066            501,066           -
          (3)  投資有価証券
                                 412,675            412,675           -
             その他有価証券(*3)
          (4)  支払手形・工事未払金等
                               (5,981,565)            (5,981,565)             -
          (5)  電子記録債務
                               (2,504,510)            (2,504,510)             -
          (6)  短期借入金
                                (100,000)            (100,000)            -
          (7)  未払金
                               (1,558,172)            (1,558,172)             -
          (8)  長期借入金
                               (1,000,000)             (998,207)         △1,792
          当連結会計年度(2023年3月31日)

                            連結貸借対照表計上額
                                           時価(*1)            差額
                                (*1)
          (1)  受取手形・完成工事未収入金等
                               20,221,186千円            20,221,186千円             -千円
          (2)  電子記録債権
                                 508,442            508,422           -
          (3)  投資有価証券
                                 397,223            397,223           -
             その他有価証券(*3)
          (4)  支払手形・工事未払金等
                               (5,779,219)            (5,779,219)             -
          (5)  電子記録債務
                               (3,037,067)            (3,037,067)             -
          (6)  短期借入金
                                (700,000)            (700,000)            -
          (7)  未払金
                               (1,195,336)            (1,195,336)             -
          (8)  長期借入金
                                (600,000)            (598,668)         △1,331
         (*1)負債に計上しているものについては( )で示しております。
         (*2)「現金及び預金」については、現金であること、および預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に
            近似するものであることから、記載を省略しております。
         (*3)市場価格のない株式等は、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商
            品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                 区分             前連結会計年度            当連結会計年度
          非上場株式                       10,802千円            8,824千円
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        3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
           前連結会計年度(2022年3月31日)
                                    1年超         5年超
                           1年以内
                                                      10年超
                                   5年以内         10年以内
                           (千円)
                                                      (千円)
                                    (千円)          (千円)
         現金預金                  5,124,250            -         -         -
         受取手形・
                           18,860,749             -         -         -
             完成工事未収入金等
         電子記録債権                   501,066           -         -         -
         投資有価証券

          その他有価証券のうち満期
          があるもの
          (1)  債券
                               -         -         -         -
          (2)  その他
                               -      100,037         49,294           -
               合計            24,486,067          100,307         49,294           -

           当連結会計年度(2023年3月31日)

                                    1年超         5年超
                           1年以内
                                                      10年超
                                   5年以内         10年以内
                           (千円)
                                                      (千円)
                                    (千円)          (千円)
         現金預金                  6,174,237            -         -         -
         受取手形・
                           20,221,186             -         -         -
             完成工事未収入金等
         電子記録債権                   508,442           -         -         -
         投資有価証券

          その他有価証券のうち満期
          があるもの
          (1)  債券
                               -         -         -         -
          (2)  その他
                             40,190         10,716         92,756           -
               合計            26,944,055           10,716         92,756           -

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        4.長期借入金の連結決算日後の返済予定
           前連結会計年度(2022年3月31日)
                  1年以内      1年超2年以       2年超3年以       3年超4年以       4年超5年以         5年超
                  (千円)       内(千円)       内(千円)       内(千円)       内(千円)        (千円)
         短期借入金         100,000          -       -       -       -       -
         長期借入金         400,000       300,000       200,000       100,000          -       -

           当連結会計年度(2023年3月31日)

                  1年以内      1年超2年以       2年超3年以       3年超4年以       4年超5年以         5年超
                  (千円)       内(千円)       内(千円)       内(千円)       内(千円)        (千円)
         短期借入金         700,000          -       -       -       -       -
         長期借入金         300,000       200,000       100,000          -       -       -

        5.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

           金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに
          分類しております。
           レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
          の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
           レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定
          に係るインプットを用いて算定した時価
           レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
           時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
          属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
          (1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

            前連結会計年度(2022年3月31日)
                                      時価(千円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
     投資有価証券

      株式                       213,866            -         -       213,866
      その他                         -       198,809            -       198,809
            資産計                213,866         198,809            -       412,675

            当連結会計年度(2023年3月31日)

                                      時価(千円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
     投資有価証券

      株式                       207,482            -         -       207,482
      その他                         -       189,740            -       189,740
            資産計                207,482         189,740            -       397,223

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          (2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
            前連結会計年度(2022年3月31日)
                                      時価(千円)
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
     受取手形・完成工事未収入金等                         -      18,860,749             -     18,860,749

     電子記録債権                         -       501,066           -       501,066
            資産計                  -      19,361,816             -     19,361,816

     支払手形・工事未払金等                         -      5,981,565            -      5,981,565

     電子記録債務                         -      2,504,510            -      2,504,510
     短期借入金                         -       100,000           -       100,000

     未払金                         -      1,558,172            -      1,558,172

     長期借入金                         -       998,207           -       998,207
            負債計                  -      11,142,456             -     11,142,456

            当連結会計年度(2023年3月31日)

                                      時価(千円)
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
     受取手形・完成工事未収入金等                         -      20,221,186             -     20,221,186

     電子記録債権                         -       508,442           -       508,442
            資産計                  -      20,729,628             -     20,729,628

     支払手形・工事未払金等                         -      5,779,219            -      5,779,219

     電子記録債務                         -      3,037,067            -      3,037,067
     短期借入金                         -       700,000           -       700,000

     未払金                         -      1,195,336            -      1,195,336

     長期借入金                         -       598,668           -       598,668
            負債計                  -      11,310,291             -     11,310,291

     (注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
          投資有価証券
           上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を
          レベル1の時価に分類しております。その他は金融機関より提示される観察可能な時価情報を基に時価を測定
          し、その時価をレベル2に分類しています。
          受取手形・完成工事未収入金等及び電子記録債権
           これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味し
          た利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
          支払手形・工事未払金等、電子記録債務、短期借入金及び未払金
           これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローと、返済期日までの
          期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類してお
          ります。
          長期借入金
           これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在
          価値法により測定しており、レベル2の時価に分類しております。
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         (有価証券関係)
     1.その他有価証券
        前連結会計年度(2022年3月31日)
                            連結貸借対照表計上
                     種類                  取得原価(千円)            差額(千円)
                            額(千円)
                 (1)株式                 154,663           55,589           99,074
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                     -           -           -
                    等
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えるも
                  ② 社債                  -           -           -
     の
                  ③ その他                  -           -           -
                 (3)その他                 59,805           57,619           2,186
                     小計             214,468           113,208           101,260
                 (1)株式                 59,202           68,223          △9,020
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                     -           -           -
                    等
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えない
                  ② 社債                  -           -           -
     もの
                  ③ その他                  -           -           -
                 (3)その他                 139,003           149,780          △10,776
                     小計             198,206           218,003          △19,797
               合計                   412,675           331,212           81,463
    (注)市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額10,802千円)は、上表の「その他有価証券」には含めておりませ

        ん。
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        当連結会計年度(2023年3月31日)
                            連結貸借対照表計上
                     種類                  取得原価(千円)            差額(千円)
                            額(千円)
                 (1)株式                 184,723           96,260           88,463
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                     -           -           -
                    等
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えるも
                  ② 社債                  -           -           -
     の
                  ③ その他                  -           -           -
                 (3)その他                 10,716           10,235            480
                     小計             195,440           106,496           88,944
                 (1)株式                 22,759           29,404          △6,645
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                     -           -           -
                    等
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えない
                  ② 社債                  -           -           -
     もの
                  ③ その他                  -           -           -
                 (3)その他                 179,024           197,042          △18,018
                     小計             201,783           226,447          △24,663
               合計                   397,223           332,943           64,280
    (注)市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額8,824千円)は、上表の「その他有価証券」には含めておりませ

        ん。
     2.売却したその他有価証券

        前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                   売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(千円)
                                     (千円)              (千円)
     (1)株式                         40              -              4
     (2)債券
      ①   国債・地方債等
                              -              -              -
      ②   社債
                              -              -              -
      ③   その他
                              -              -              -
     (3)その他                         -              -              -
          合計                    40              -              4
        当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

         該当事項はありません。
     3.減損処理を行った有価証券

        前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
         該当事項はありません。
        当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

         当連結会計年度において、有価証券について7,912千円(その他有価証券の株式7,912千円)の減損処理を行って
        おります。
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         (退職給付関係)
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しており
      ます。
       確定給付企業年金制度(すべて積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給
      します。
       退職一時金制度(すべて非積立型制度であります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を
      支給します。
       また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。
       なお、一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                  至 2022年3月31日)              至 2023年3月31日)
         退職給付債務の期首残高                              2,254,427千円              2,328,630千円
          勤務費用                              153,904              167,843
          利息費用                               2,188              2,256
          数理計算上の差異の発生額                               26,965             △73,222
          退職給付の支払額                             △108,855              △131,070
          過去勤務費用の発生額                                 -              -
         退職給付債務の期末残高                              2,328,630              2,294,438
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                  至 2022年3月31日)              至 2023年3月31日)
         年金資産の期首残高                              1,180,356千円              1,219,645千円
          期待運用収益                               11,803              12,196
          数理計算上の差異の発生額                              △22,071              △50,607
          事業主からの拠出額                              115,734              101,774
          退職給付の支払額                              △66,177              △82,498
         年金資産の期末残高                              1,219,645              1,200,510
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

         産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
         積立型制度の退職給付債務                              1,437,400千円              1,402,939千円
         年金資産                             △1,219,645              △1,200,510
                                        217,754              202,428
         非積立型制度の退職給付債務                               892,040              892,309
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,109,794              1,094,737
         退職給付に係る負債                              1,109,794              1,094,737

         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,109,794              1,094,737
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                  至 2022年3月31日)              至 2023年3月31日)
         勤務費用                               153,904千円              167,843千円
         利息費用                                2,188              2,256
         期待運用収益                               △11,803              △12,196
         数理計算上の差異の費用処理額                                22,130              46,716
         過去勤務費用の費用処理額                                42,308              22,130
         確定給付制度に係る退職給付費用                               208,729              226,750
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      (5)退職給付に係る調整額
         退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                  至 2022年3月31日)              至 2023年3月31日)
         過去勤務費用                                22,130千円              22,130千円
         数理計算上の差異                                42,308              46,716
           合 計                              64,439              68,846
      (6)退職給付に係る調整累計額

         退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
         未認識過去勤務費用                               121,716千円               99,585千円
         未認識数理計算上の差異                               169,203               99,872
           合 計                             290,920              199,458
      (7)年金資産に関する事項

        ① 年金資産の主な内訳
          年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
           債券                               42%              43%
           株式                               19              18
           保険資産(一般勘定)                               23              24
           その他                               15              15
             合 計                            100              100
        ② 長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
         多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
          割引率                               0.3%              0.6%
          長期期待運用収益率                               1.0%              1.0%
          予想昇給率                               4.2%              4.2%
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         (ストック・オプション等関係)
          当社グループは、ストック・オプション等関係について、該当事項はありません。
         (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                               (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
      繰延税金資産
        賞与引当金                             375,270    千円           387,602    千円
        退職給付に係る負債                             332,684               326,129
        役員退職引当金                             39,650               39,650
        投資有価証券評価損                             31,528               33,942
        減損損失                             103,465               98,360
        棚卸資産評価減                                -            87,951
                                    357,233               386,418
        その他
        繰延税金資産小計
                                   1,239,833               1,360,055
        評価性引当額                            △392,986               △533,992
        繰延税金資産合計                             846,847               826,062
      繰延税金負債
        在外子会社の留保利益                            △99,530               △72,077
        その他有価証券評価差額金                            △21,049               △16,227
                                       -             △427
        その他
      繰延税金負債合計                             △120,580               △88,731
      繰延税金資産(負債)の純額                              726,267               737,331
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

      主要な項目別の内訳
                                前連結会計年度               当連結会計年度

                               (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
      法定実効税率
                                      30.5%               30.5%
      (調整)
      永久に損金に算入されない項目
                                      1.4               1.4
      永久に益金に算入されない項目
                                     △0.0               △0.0
      住民税等均等割額
                                      0.8               0.8
      評価性引当額の増減
                                      4.6              10.4
      直接税額控除
                                     △0.1               △0.3
      その他                               △4.2               △5.6
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                      33.0               37.2
         (企業結合等関係)

          該当事項はありません。
         (資産除去債務関係)

         金額的重要性が乏しいため注記を省略しております。
         (賃貸等不動産関係)

         賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため注記を省略しております。
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         (収益認識関係)
        1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        前連結会計年度(自 2021年4月1日  至 2022年3月31日)

                                                    (単位:千円)
                         報告セグメント
                                            その他
                                                      合計
                                            (注)
                 設備工事事業        表面処理事業           計
     産業プラント設備工事             20,566,815            -     20,566,815             -     20,566,815
     設備保全工事              9,241,562            -      9,241,562             -      9,241,562
     電気計装工事              7,858,262            -      7,858,262             -      7,858,262
     送電工事              2,182,996            -      2,182,996             -      2,182,996
     管工事              1,449,489            -      1,449,489             -      1,449,489
     表面処理事業                 -     1,079,333         1,079,333             -      1,079,333
     その他                 -        -         -       147,689         147,689
     顧客との契約から生じ
                  41,299,126         1,079,333         42,378,460           147,689        42,526,149
     る収益
     その他の収益                 -        -         -         -         -
     外部顧客への売上高             41,299,126         1,079,333         42,378,460           147,689        42,526,149
        (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである鋳造用工業炉事業等であります。
        当連結会計年度(自 2022年4月1日  至 2023年3月31日)

                                                    (単位:千円)
                         報告セグメント
                                            その他
                                                      合計
                                            (注)
                 設備工事事業        表面処理事業           計
     産業プラント設備工事             20,407,678            -     20,407,678             -     20,407,678
     設備保全工事              9,996,959            -      9,996,959             -      9,996,959
     電気計装工事              7,796,443            -      7,796,443             -      7,796,443
     送電工事              2,364,210            -      2,364,210             -      2,364,210
     管工事              1,207,438            -      1,207,438             -      1,207,438
     表面処理事業                 -     1,044,875         1,044,875             -      1,044,875
     その他                 -        -         -       126,574         126,574
     顧客との契約から生じ
                  41,772,729         1,044,875         42,817,604           126,574        42,944,179
     る収益
     その他の収益                 -        -         -         -         -
     外部顧客への売上高             41,772,729         1,044,875         42,817,604           126,574        42,944,179
        (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである鋳造用工業炉事業等であります。
        2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「注記事項(連結財務諸表作成のための基本と
        なる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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        3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
        (1)契約資産及び契約負債の残高等
         顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高は以下のとおりです。なお、連結貸借対照表上、顧
        客との契約から生じた債権及び契約資産は受取手形・完成工事未収入金等及び電子記録債権に、契約負債は未成工
        事受入金に含めております。
                              前連結会計年度          当連結会計年度

         顧客との契約から生じた債権(期首残高)                      13,203,364千円           9,818,335千円
         顧客との契約から生じた債権(期末残高)                      9,818,335          10,617,211
         契約資産(期首残高)                      3,699,534          9,543,481
         契約資産(期末残高)                      9,543,481          10,112,416
         契約負債(期首残高)                       750,616          594,064
         契約負債(期末残高)                       594,064         1,463,471
         契約資産は主に、期末日時点で完了しておりますが未請求の履行義務に係る対価に対する当社および連結子会社

        の権利に関連するものです。契約資産は、対価に対する当社および連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客
        との契約から生じた債権に振り替えられます。
         契約負債は主に、一定の期間にわたり充足される履行義務に対して顧客から受け取ったものです。契約負債は契
        約に基づいた履行義務を充足した時点で収益へ振り替えております。当連結会計年度に認識した収益のうち、期首
        現在の契約負債残高に含まれていた金額に重要性はありません。また、当連結会計年度において、過去の期間に充
        足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
        (2)残存履行義務に配分した取引価格

         当連結会計年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は25,688,815千円であり、当社グループ
        は、当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて1年から5年の間で収益を認識することを見込んでおり
        ます。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
       1.報告セグメントの概要
        当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、
       経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
        当社グループは、活動拠点ごとに設備工事事業を主体とした事業活動を展開しております。
        したがって、当社グループは「設備工事事業」「表面処理事業」の2つを報告セグメントとしております。
        「設備工事事業」は産業プラント設備工事、設備保全工事、電気計装工事、送電工事、管工事等の設備工事に関
       連する事業を展開しております。
        「表面処理事業」はタイ国において当社の連結子会社が表面処理(メッキ)事業を展開しております。
       2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、連結財務諸表を作成するため
       に採用される会計処理の原則及び手続きに準拠した方法であります。
        報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。
       3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

        前連結会計年度(自2021年4月1日                   至2022年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                           報告セグメント
                                              その他
                                                      合計
                                              (注)
                    設備工事事業        表面処理事業           計
        売上高

                     41,299,126         1,079,333        42,378,460          147,689       42,526,149
         外部顧客への売上高
                     41,299,126         1,079,333        42,378,460          147,689       42,526,149
             計
                      3,673,637          48,232       3,721,869                3,701,127
        セグメント利益                                       △ 20,742
                     31,384,548         1,666,547        33,051,095          80,848      33,131,943
        セグメント資産
        その他の項目
                       482,783        185,912        668,695         4,352       673,047
         減価償却費
         有形固定資産及び無
                      1,159,919          63,700       1,223,619           405     1,224,024
         形固定資産の増加額
        (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである鋳造用工業炉事業等でありま
       す。
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        当連結会計年度(自2022年4月1日                   至2023年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                           報告セグメント
                                              その他
                                                      合計
                                              (注)
                    設備工事事業        表面処理事業           計
        売上高

                     41,772,729         1,044,875        42,817,604          126,574       42,944,179
         外部顧客への売上高
                     41,772,729         1,044,875        42,817,604          126,574       42,944,179
             計
                      3,807,604                3,722,137                3,719,694
        セグメント利益                      △ 85,467                △ 2,442
                     33,629,325         1,557,635        35,186,961          91,691      35,278,652
        セグメント資産
        その他の項目
                       379,388        178,496        557,884         3,921       561,806
         減価償却費
         有形固定資産及び無
                       668,645         36,563        705,208                705,208
                                                  -
         形固定資産の増加額
        (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである鋳造用工業炉事業等でありま
       す。
     4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

                                                     (単位:千円)
                  売上高                  前連結会計年度             当連結会計年度
       報告セグメント計                                  42,378,460             42,817,604
       「その他」の区分の売上高                                   147,689             126,574
       セグメント間取引消去                                      -             -
       連結財務諸表の売上高                                  42,526,149             42,944,179
                                                     (単位:千円)

                   利益                 前連結会計年度             当連結会計年度
       報告セグメント計                                  3,721,869             3,722,137
       「その他」の区分の利益                                   △20,742              △2,442
       セグメント間取引消去                                      -             -
       全社費用(注)                                  △886,916             △986,797
       連結財務諸表の営業利益                                  2,814,210             2,732,896
       (注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
                                                     (単位:千円)

                   資産                 前連結会計年度             当連結会計年度
       報告セグメント計                                  33,051,095             35,186,961
       「その他」の区分の資産                                    80,848             91,691
       全社資産(注)                                  1,962,039             2,295,426
       連結財務諸表の資産合計                                  35,093,983             37,574,079
       (注)全社資産は、主に提出会社での余資運用資金(現預金及び有価証券)及び管理部門に係る資産等でありま
       す。
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                                                     (単位:千円)
                   報告セグメント計             その他          調整額       連結財務諸表計上額
         その他の項目
                  前連結会     当連結会     前連結会     当連結会     前連結会     当連結会     前連結会     当連結会
                  計年度     計年度     計年度     計年度     計年度     計年度     計年度     計年度
       減価償却費            668,695     557,884      4,352     3,921     56,821     184,587     729,868     746,393
       有形固定資産及び無形
                  1,223,619      705,208       405      -   276,432     337,602    1,500,456     1,042,811
       固定資産の増加額
       (注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に全社共通の目的で使用する資産の設備投資額であ
         ります。
          【関連情報】

           前連結会計年度(自2021年4月1日                   至2022年3月31日)
          1.製品及びサービスごとの情報
            設備工事事業の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しており
           ます。
          2.地域ごとの情報

          (1)売上高
            本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
          (2)有形固定資産

                                                (単位:千円)
            日本       タイ国        中国     シンガポール        マレーシア          合計
            7,152,821       1,018,368          377      20,598        4,394        8,196,561
           3.主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:千円)
             顧客の名称又は氏名                   売上高            関連するセグメント名
               デンカ㈱                     6,842,315          設備工事事業
               AGC㈱                     4,568,209          設備工事事業
           当連結会計年度(自2022年4月1日                   至2023年3月31日)

          1.製品及びサービスごとの情報
            設備工事事業の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しており
           ます。
          2.地域ごとの情報

          (1)売上高
            本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
          (2)有形固定資産

                                                (単位:千円)
            日本       タイ国        中国     シンガポール        マレーシア          合計
            7,484,458        914,883         224      13,451        3,509        8,416,527
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           3.主要な顧客ごとの情報
                                                  (単位:千円)
             顧客の名称又は氏名                   売上高            関連するセグメント名
               デンカ㈱                     7,673,508          設備工事事業
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

          前連結会計年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                       報告セグメント
                                       その他
                                             全社・消去         合計
                                       (注)
                設備工事事業       表面処理事業          計
                          86,863       86,863                      86,863
          減損損失           -                      -       -
           (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである鋳造用工業炉事業等であり
          ます。
           報告セグメント「表面処理事業」事業用資産について、収益性の低下に伴い、投資額の回収が見込めなく
          なったため、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
          当連結会計年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

                                                    (単位:千円)
                       報告セグメント
                                       その他
                                             全社・消去         合計
                                       (注)
                設備工事事業       表面処理事業          計
                          91,859       91,859                      91,859
          減損損失           -                      -       -
           (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである鋳造用工業炉事業等であり
          ます。
           報告セグメント「表面処理事業」事業用資産について、収益性の低下に伴い、投資額の回収が見込めなく
          なったため、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          該当事項はありません。
         (開示対象特別目的会社関係)

         該当事項はありません。
         (1株当たり情報)

                             前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (自 2021年4月1日                  (自 2022年4月1日
                            至 2022年3月31日)                  至 2023年3月31日)
      1株当たり純資産額                         1,809円92銭                  1,959円43銭

      1株当たり当期純利益                          175円02銭                  154円78銭

      潜在株式調整後1株当たり当期純利                     なお、潜在株式調整後1株当たり                    なお、潜在株式調整後1株当たり
      益                   当期純利益については、潜在株式が                  当期純利益については、潜在株式が
                        存在しないため記載しておりませ                  存在しないため記載しておりませ
                        ん。                  ん。
     (注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                              至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
      親会社株主に帰属する当期純利益(千
                                     1,872,869                 1,656,320
      円)
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -                 -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する当
                                     1,872,869                 1,656,320
      期純利益(千円)
      期中平均株式数(千株)                                10,700                 10,700
         (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                               当期首残高        当期末残高       平均利率
                区分                                     返済期限
                                (千円)        (千円)       (%)
     短期借入金                             100,000        700,000       0.24      -

     1年以内に返済予定の長期借入金                             400,000        300,000       0.23      -

     1年以内に返済予定のリース債務                             41,361        34,471        -     -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                             600,000        300,000       0.23   2024年~2025年

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                             45,205        30,184        -  2024年~2027年

     その他有利子負債                               -        -      -     -

                合計                1,186,567        1,364,656          -     -

     (注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配
          分しているため、記載しておりません。
        3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間における返済予定
          額は以下のとおりであります。
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                   (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
     長期借入金                200,000           100,000              -           -
     リース債務                 20,845           5,256           3,294            788

         【資産除去債務明細表】

          金額的重要性が乏しいため記載を省略しております。
      (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                  10,210,932          21,001,583          31,746,617          42,944,179
     税金等調整前四半期(当
                        530,820         1,446,918          2,185,547          2,635,971
     期)純利益(千円)
     親会社株主に帰属する四半
                        345,495          958,963         1,489,842          1,656,320
     期(当期)純利益(千円)
     1株当たり四半期(当期)
                         32.29          89.62          139.23          154.78
     純利益(円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益
                         32.29          57.33          49.61          15.56
     (円)
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     2【財務諸表等】
      (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                       4,430,929              5,107,587
        現金預金
                                        196,859               36,541
        受取手形
                                        501,066              508,442
        電子記録債権
                                      17,967,463              19,936,962
        完成工事未収入金
                                        54,569              109,830
        未成工事支出金
                                        366,373              142,785
        材料貯蔵品
                                                      116,948
        短期貸付金                                  -
                                        30,287              45,975
        前払費用
                                        126,391              182,654
        その他
                                        △ 1,882             △ 2,060
        貸倒引当金
                                      23,672,059              26,185,668
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                       5,765,187              6,276,236
          建物
                                      △ 2,691,737             △ 2,810,839
           減価償却累計額
                                       3,073,450              3,465,397
           建物(純額)
          構築物                              557,292              569,256
                                       △ 355,033             △ 380,718
           減価償却累計額
                                        202,258              188,538
           構築物(純額)
          機械及び装置                             1,892,437              1,926,661
                                      △ 1,521,045             △ 1,570,398
           減価償却累計額
                                        371,392              356,262
           機械及び装置(純額)
          車両運搬具                               18,558              16,638
                                       △ 15,220             △ 15,092
           減価償却累計額
                                         3,337              1,545
           車両運搬具(純額)
          工具器具・備品                              795,768              900,524
                                       △ 598,330             △ 622,972
           減価償却累計額
                                        197,438              277,552
           工具器具・備品(純額)
          土地                             3,061,971              3,061,971
                                        289,040              282,774
          リース資産
                                       △ 222,108             △ 230,206
           減価償却累計額
                                        66,931              52,567
           リース資産(純額)
                                        191,876               91,373
          建設仮勘定
                                       7,168,657              7,495,208
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                        62,154              62,154
          借地権
                                        272,422              191,486
          ソフトウエア
                                        32,204              18,882
          その他
                                        366,781              272,524
          無形固定資産合計
                                 94/121






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                                                           有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
        投資その他の資産
                                        423,477              406,048
          投資有価証券
                                        900,722              900,722
          関係会社株式
                                          997              997
          出資金
                                        119,560               3,571
          長期貸付金
                                         1,500               992
          長期前払費用
                                        736,820              748,326
          繰延税金資産
                                        65,858              99,688
          その他
                                       2,248,936              2,160,347
          投資その他の資産合計
                                       9,784,376              9,928,080
        固定資産合計
                                      33,456,435              36,113,749
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        969,721              479,961
        支払手形
                                       2,504,510              3,037,067
        電子記録債務
                                       4,908,044              5,204,065
        工事未払金
                                                   ※1  1,000,000
                                        500,000
        短期借入金
                                        27,328              28,511
        リース債務
                                       1,548,162              1,179,338
        未払金
                                        315,406              332,390
        未払費用
                                        511,979              558,565
        未払法人税等
                                        597,474             1,463,471
        未成工事受入金
                                        39,602              37,418
        預り金
                                        39,880              22,241
        完成工事補償引当金
                                        22,150
        工事損失引当金                                                -
                                       1,230,395              1,270,828
        賞与引当金
                                        60,000              55,000
        役員賞与引当金
                                        20,015              104,675
        設備関係支払手形
                                      13,294,671              14,773,535
        流動負債合計
       固定負債
                                        600,000              300,000
        長期借入金
                                        45,205              28,660
        リース債務
                                        130,000              130,000
        長期未払金
                                        764,319              826,122
        退職給付引当金
                                       1,539,525              1,284,782
        固定負債合計
                                      14,834,197              16,058,318
       負債合計
                                 95/121








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                                                           有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     純資産の部
       株主資本
                                        885,320              885,320
        資本金
        資本剰余金
                                       1,475,320              1,475,320
          資本準備金
                                       1,475,320              1,475,320
          資本剰余金合計
        利益剰余金
                                        141,200              141,200
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                        46,445
           特別償却準備金                                             -
                                       7,152,000              7,152,000
           別途積立金
                                       8,868,560              10,354,623
           繰越利益剰余金
                                      16,208,205              17,647,823
          利益剰余金合計
        自己株式                                △ 7,020             △ 7,020
                                      18,561,825              20,001,442
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        60,413              53,987
        その他有価証券評価差額金
                                        60,413              53,987
        評価・換算差額等合計
                                      18,622,238              20,055,430
       純資産合計
                                      33,456,435              36,113,749
     負債純資産合計
                                 96/121













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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     売上高
                                      39,623,200              40,739,645
       完成工事高
                                      39,623,200              40,739,645
       売上高合計
     売上原価
                                      33,216,225              33,908,017
       完成工事原価
                                      33,216,225              33,908,017
       売上原価合計
     売上総利益
                                       6,406,974              6,831,627
       完成工事総利益
                                       6,406,974              6,831,627
       売上総利益合計
     販売費及び一般管理費
                                        105,998              106,260
       役員報酬
                                       1,168,431              1,161,665
       従業員給料手当
                                        436,383              502,103
       賞与引当金繰入額
                                                       6,766
       退職金                                    -
                                        60,000              55,000
       役員賞与引当金繰入額
                                        61,597              58,095
       退職給付費用
                                        215,534              250,058
       法定福利費
                                        283,707              300,478
       福利厚生費
                                        77,932              72,047
       教育研修費
                                         9,266              10,500
       修繕維持費
                                        140,128              188,330
       事務用品費
                                        184,715              236,882
       通信交通費
                                        26,832              34,084
       動力用水光熱費
                                        70,908              87,671
       調査研究費
                                        34,127              63,662
       広告宣伝費
                                          210              178
       貸倒引当金繰入額
                                        12,732              16,017
       交際費
                                         1,436              1,617
       寄付金
                                        105,756              116,571
       地代家賃
                                        251,249              272,754
       減価償却費
                                        42,008              41,812
       租税公課
                                        110,273              108,675
       事業税
                                         5,469              8,783
       保険料
                                        355,569              404,687
       雑費
                                       3,760,270              4,104,703
       販売費及び一般管理費合計
                                       2,646,704              2,726,924
     営業利益
                                 97/121








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                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     営業外収益
                                          789              121
       受取利息
                                                     ※1  59,215
                                         8,870
       受取配当金
                                        43,648              45,065
       受取地代家賃
                                       ※1  47,565             ※1  45,521
       受取ロイヤリティー
                                        13,343
       受取出向料                                                  -
                                        32,841              18,720
       その他
                                        147,058              168,645
       営業外収益合計
     営業外費用
                                        11,723              11,293
       支払利息
                                         4,561              6,155
       債権売却損
                                        19,101              11,049
       コミットメントフィー
                                                       6,327
       支払補償費                                    -
                                                        467
       為替差損                                    -
                                         1,695                96
       その他
                                        37,081              35,391
       営業外費用合計
                                       2,756,681              2,860,178
     経常利益
     特別利益
                                        ※2  159             ※2  64
       固定資産売却益
                                         1,818                9
       ゴルフ会員権売却益
                                         1,978                74
       特別利益合計
     特別損失
                                       ※3  44,696             ※3  48,588
       固定資産処分損
                                        40,849
       関係会社株式評価損                                                  -
                                                       7,912
       投資有価証券評価損                                    -
                                         1,499
                                                         -
       ゴルフ会員権評価損
                                        87,046              56,500
       特別損失合計
                                       2,671,613              2,803,752
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                   946,020             1,017,688
                                       △ 41,404              △ 6,683
     法人税等調整額
                                        904,616             1,011,004
     法人税等合計
                                       1,766,996              1,792,747
     当期純利益
                                 98/121









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        【完成工事原価報告書】
                              前事業年度                  当事業年度
                          (自 2021年4月1日                  (自 2022年4月1日
                           至 2022年3月31日)                  至 2023年3月31日)
                    注記
                                     構成比                  構成比
           区分               金額(千円)                  金額(千円)
                                     (%)                  (%)
                    番号
     Ⅰ 材料費                         5,615,301        16.9          6,044,864        17.8

     Ⅱ 労務費                         2,014,443         6.1          2,031,456         6.0

     Ⅲ 外注費                        18,712,132         56.3          18,783,742         55.4

     Ⅳ 経費               ※1          6,874,348        20.7          7,047,954        20.8

                            (2,718,805)                  (2,646,437)

       (うち人件費)                               (8.2)                  (7.8)
           合計                  33,216,225         100.0          33,908,017         100.0

     (注)1.原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

        2.※1.経費のうちには、完成工事補償引当金繰入額が前事業年度に13,287千円含まれております。なお、当
              事業年度には該当事項はありません。
                                 99/121














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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                      株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                    資本金                                   自己株式
                                                  利益剰余金
                        資本準備金     利益準備金
                                   特別償却準          繰越利益剰     合計
                                        別途積立金
                                    備金         余金
     当期首残高                885,320    1,475,320      141,200      92,891    7,152,000     7,360,944     14,747,035      △ 7,020
     会計方針の変更による累積的影響
                                              15,200     15,200
     額
     会計方針の変更を反映した当期首
                    885,320    1,475,320      141,200      92,891    7,152,000     7,376,145     14,762,236      △ 7,020
     残高
     当期変動額
      特別償却準備金の取崩                              △ 46,445          46,445       -
      剰余金の配当                                       △ 321,027    △ 321,027
      当期純利益
                                             1,766,996     1,766,996
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計                  -     -     -  △ 46,445       -  1,492,414     1,445,969         -
     当期末残高
                    885,320    1,475,320      141,200      46,445    7,152,000     8,868,560     16,208,205      △ 7,020
                        評価・換算

                    株主資本
                        差額等
                             純資産合計
                        その他有価
                   株主資本合
                        証券評価差
                   計
                        額金
     当期首残高              17,100,655      107,387    17,208,042
     会計方針の変更による累積的影響
                     15,200          15,200
     額
     会計方針の変更を反映した当期首
                   17,115,855      107,387    17,223,243
     残高
     当期変動額
      特別償却準備金の取崩
                       -          -
      剰余金の配当              △ 321,027         △ 321,027
      当期純利益              1,766,996          1,766,996
      株主資本以外の項目の当期変動
                         △ 46,973    △ 46,973
      額(純額)
     当期変動額合計               1,445,969      △ 46,973    1,398,995
     当期末残高              18,561,825       60,413   18,622,238
                                100/121






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          当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                      株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                    資本金                                   自己株式
                                                  利益剰余金
                        資本準備金     利益準備金
                                   特別償却準          繰越利益剰     合計
                                        別途積立金
                                    備金         余金
     当期首残高
                    885,320    1,475,320      141,200      46,445    7,152,000     8,868,560     16,208,205      △ 7,020
     当期変動額
      特別償却準備金の取崩                              △ 46,445          46,445       -
      剰余金の配当                                       △ 353,130    △ 353,130
      当期純利益
                                             1,792,747     1,792,747
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計                  -     -     -  △ 46,445       -  1,486,063     1,439,617         -
     当期末残高
                    885,320    1,475,320      141,200        -  7,152,000     10,354,623     17,647,823      △ 7,020
                        評価・換算

                    株主資本
                        差額等
                             純資産合計
                        その他有価
                   株主資本合
                        証券評価差
                   計
                        額金
     当期首残高              18,561,825       60,413   18,622,238
     当期変動額
      特別償却準備金の取崩
                       -          -
      剰余金の配当              △ 353,130         △ 353,130
      当期純利益              1,792,747          1,792,747
      株主資本以外の項目の当期変動
                          △ 6,425    △ 6,425
      額(純額)
     当期変動額合計               1,439,617      △ 6,425   1,433,191
     当期末残高              20,001,442       53,987   20,055,430
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      (2)その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法
      2.棚卸資産の評価基準及び評価方法

      (1)未成工事支出金
        個別法による原価法
      (2)材料貯蔵品
        先入先出法による原価法
       (収益性の低下による簿価切下げの方法)
      3.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法
         ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建
        物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人
        税法に規定する方法と同一の基準によっております。
      (2)無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用してお
        ります。
      (3)リース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      4.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
        売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
       定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。
      (2)完成工事補償引当金
        完成工事のかし担保等の費用に充てるため、当事業年度末に至る一年間の完成工事高に対して過去の実績を基礎
       に補修見込みを加味して計上しております。
      (3)工事損失引当金
        当事業年度末手持工事のうち、損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、その損失見積
       額を計上しております。
      (4)賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。
      (5)役員賞与引当金
        役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
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      (6)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお
       ります。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間
        定額基準によっております。
       ②数理計算上の差異の費用処理方法
         数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10
        年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
      5.収益及び費用の計上基準

         設備工事事業における主な事業内容は、化学・医薬・自動車部材工業界向け製造設備の製作から据付、保全工
        事のほか、公共、電力会社向けインフラ施設工事であります。
         当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基
        づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、主に各報告期間の期末日までに発生した
        実際原価が、予想される総原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進
        捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準に
        より収益を認識しております。取引の対価は、主に受注時から履行義務を充足するまでの期間における未成工事
        受入金の受領、または、履行義務充足後の支払いを要求しております。履行義務充足後の支払いは、履行義務の
        充足時点から一年以内に行われるため、重要な金融要素は含んでおりません。
      6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
      7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

        退職給付に係る会計処理
         退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計
        処理の方法と異なっております。
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         (重要な会計上の見積り)
      前事業年度(自2021年4月1日                至2022年3月31日)
      (1)設備工事事業における一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益
       ①当事業年度の財務諸表に計上した金額
        売上高 10,462,361千円
       ②会計上の見積りの理解に資するその他の情報

        一定の期間にわたり履行義務を充足し認識される収益は、履行義務の充足に係る進捗度に基づき測定し、当該進
       捗度は工事の総原価見積額に対する事業年度末までに発生した工事原価が占める割合に基づき算定しております。
        工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容は客先の指図に基づいて行うことから、工事総原価の見積りに際
       しては画一的な判断尺度を得ることが難しいという特性があります。このため、工事総原価の見積りは、工事に関
       する専門的な知識と施工経験を有する現場責任者が設定する一定の仮定とその判断に依拠することから、不確実性
       を伴うものとなります。
        また一般的に工事は、その完成・引渡までに長期間を要することから、工事の進行途上における工事契約の変
       更、施工環境の変化による施工遅延、資材価格等の変動が生じる場合があり、工事総原価の適時・適切な見直しに
       は複雑性が伴います。
        このため、翌事業年度に係る財務諸表において認識する完成工事高の金額に重要な影響を与える可能性がありま
       す。
      (2)設備工事事業に係る工事損失引当金

       ①当事業年度の財務諸表に計上した金額
        工事損失引当金 22,150千円
       ②会計上の見積りの理解に資するその他の情報

        工事損失引当金は、当事業年度末における手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、請負金額と工
       事の総原価見積額との差額をその損失見込み額として算定しております。
        工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容は客先の指図に基づいて行うことから、工事総原価の見積りに際
       しては画一的な判断尺度を得ることが難しいという特性があります。このため、工事総原価の見積りは、工事に関
       する専門的な知識と施工経験を有する現場責任者が設定する一定の仮定とその判断に依拠することから、不確実性
       を伴うものとなります。
        また一般的に工事は、その完成・引渡までに長期間を要することから、工事の進行途上における工事契約の変
       更、施工環境の変化による施工遅延、資材価格等の変動が生じる場合があり、工事総原価の適時・適切な見直しに
       は複雑性が伴います。
        このため、翌事業年度に係る財務諸表において認識する工事損失引当金の金額に重要な影響を与える可能性があ
       ります。
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      当事業年度(自2022年4月1日                至2023年3月31日)
       会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に
      重要な影響を及ぼす可能性のあるものは次の通りです。
       なお、当社は、新型コロナウイルス感染症の影響については、生産活動に今後も重大な支障を生じさせないものと
      仮定し、入手可能な外部の情報等を踏まえ、係る仮定の下で収益認識に係る進捗度の算定、繰延税金資産の回収可能
      性並びに固定資産の減損等の会計上の見積りを行っております。
       しかし、当感染症拡大の今後の影響を正確に予測する事は困難であり、将来の不確実性が、当社が行う会計上の見
      積りの結果に影響を与える可能性があります。
      (1)設備工事事業における一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益

       ①当事業年度の財務諸表に計上した金額
        売上高 12,374,776千円
       ②会計上の見積りの理解に資するその他の情報

        一定の期間にわたり履行義務を充足し認識される収益は、履行義務の充足に係る進捗度に基づき測定し、当該進
       捗度は工事の総原価見積額に対する事業年度末までに発生した工事原価が占める割合に基づき算定しております。
        工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容は客先の指図に基づいて行うことから、工事総原価の見積りに際
       しては画一的な判断尺度を得ることが難しいという特性があります。このため、工事総原価の見積りは、工事に関
       する専門的な知識と施工経験を有する現場責任者が設定する一定の仮定とその判断に依拠することから、不確実性
       を伴うものとなります。
        また一般的に工事は、その完成・引渡までに長期間を要することから、工事の進行途上における工事契約の変
       更、施工環境の変化による施工遅延、資材価格等の変動が生じる場合があり、工事総原価の適時・適切な見直しに
       は複雑性が伴います。
        このため、翌事業年度に係る財務諸表において認識する完成工事高の金額に重要な影響を与える可能性がありま
       す。
      (2)設備工事事業に係る工事損失引当金

       ①当事業年度の財務諸表に計上した金額
        工事損失引当金 -千円
       ②会計上の見積りの理解に資するその他の情報

        工事損失引当金は、当事業年度末における手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、請負金額と工
       事の総原価見積額との差額をその損失見込み額として算定しております。なお、当事業年度においては該当はあり
       ません。
        工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容は客先の指図に基づいて行うことから、工事総原価の見積りに際
       しては画一的な判断尺度を得ることが難しいという特性があります。このため、工事総原価の見積りは、工事に関
       する専門的な知識と施工経験を有する現場責任者が設定する一定の仮定とその判断に依拠することから、不確実性
       を伴うものとなります。
        また一般的に工事は、その完成・引渡までに長期間を要することから、工事の進行途上における工事契約の変
       更、施工環境の変化による施工遅延、資材価格等の変動が生じる場合があり、工事総原価の適時・適切な見直しに
       は複雑性が伴います。
        このため、翌事業年度に係る財務諸表において認識する工事損失引当金の金額に重要な影響を与える可能性があ
       ります。
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         (会計方針の変更)
      (時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会

      計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な
      取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
      た。これによる財務諸表に与える影響はありません。
         (表示方法の変更)

       該当事項はありません。
         (追加情報)

       該当事項はありません。
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         (貸借対照表関係)
     1.※1 貸出コミットメント

      当社においては、運転資金の効率的な資金調達を行うため取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しておりま
     す。当事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     貸出コミットメントの総額                              5,000,000千円                 5,000,000千円
     借入実行残高                                  -               600,000
     差引額                               5,000,000                 4,400,000
         (損益計算書関係)

     1.※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

                前事業年度                            当事業年度
             (自 2021年4月1日                            (自 2022年4月1日
              至 2022年3月31日)                            至 2023年3月31日)
     受取配当金                        -千円                          50,250千円
     受取ロイヤリティー                     47,565                            45,521
     2.※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                前事業年度                            当事業年度
             (自 2021年4月1日                            (自 2022年4月1日
              至 2022年3月31日)                            至 2023年3月31日)
     機械及び装置                       159千円                            64千円
            計                159                            64
     3.※3 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

                前事業年度                            当事業年度
             (自 2021年4月1日                            (自 2022年4月1日
              至 2022年3月31日)                            至 2023年3月31日)
     建物、構築物                     35,807千円                            39,254千円
     機械及び装置                       323                           4,223
     工具器具・備品                      8,566                            2,657
     ソフトウエア                        -                          2,453
            計              44,696                            48,588
         (有価証券関係)

         子会社株式及び関連会社株式
          市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                                                      (単位:千円)
                                前事業年度                 当事業年度
                 区分
                              (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
          子会社株式                            900,722                 900,722
          関連会社株式                               -                 -
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         (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度               当事業年度
                                (2022年3月31日)                (2023年3月31日)
      繰延税金資産
        賞与引当金                             375,270    千円           387,602    千円
        退職給付引当金                             233,205               251,967
        役員退職引当金                             39,650               39,650
        投資有価証券評価損                             31,528               33,942
        関係会社株式評価損                             152,456               152,456
        減損損失                             103,465               98,360
        棚卸資産評価減                             14,103               87,951
                                    172,944               174,239
        その他
        繰延税金資産小計
                                   1,122,625               1,226,170
        評価性引当額                            △364,755               △461,189
        繰延税金資産合計                             757,869               764,980
      繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                            △21,049               △16,227
                                       -             △427
        その他
      繰延税金負債合計                             △21,049               △16,654
      繰延税金資産(負債)の純額                              736,820               748,326
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

      主要な項目別の内訳
                                 前事業年度               当事業年度
                                (2022年3月31日)                (2023年3月31日)
      法定実効税率
                                      30.5%               30.5%
      (調整)
      永久に損金に算入されない項目
                                      1.4               1.4
      永久に益金に算入されない項目
                                      0.0              △0.5
      住民税等均等割額
                                      0.9               0.8
      評価性引当額の増減
                                      1.5               3.4
      税額控除                               △0.1               △0.3
      その他                                0.3               0.8
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                      33.9               36.1
         (収益認識関係)

       顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)5.収
      益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
         (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有価証券明細表】
          【株式】
                                                  貸借対照表計上額
                         銘柄              株式数(株)
                                                    (千円)
                 デンカ㈱                           20,000            54,700
                 ㈱第四北越フィナンシャルグループ                           14,400            41,616
                 東海カーボン㈱                           23,000            28,980
                 ㈱レゾナック・ホールディングス                           9,126           19,858
     投資有価      その他有
                 東北電力㈱                           20,824            13,723
     証券      価証券
                 三菱ケミカルグループ㈱                           16,500            12,964
                 ㈱ブルボン                           6,000           12,834
                 田辺商事㈱                           1,500            7,753
                 ㈱カネカ                           2,051            7,075
                 平田機工㈱                           1,000            6,850
                 その他14銘柄                           7,153            9,953
                    計                        121,554            216,307
         【その他】

                                                  貸借対照表計上額
                         銘柄             投資口数等(口)
                                                    (千円)
                 脱炭素ジャパン                         46,124,177              46,788

                 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド

                                          47,152,644              46,077
     投資有価      その他有
                 Aコース
     証券      価証券
                 野村環境リーダーズ戦略ファンドA
                                          41,850,102              45,968
                 コース
                 エマージング・ソブリン1208                           5,000           40,190
                 にいがた未来応援日本株ファンド                         8,035,911             10,716

                    計                     143,167,834              189,740

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         【有形固定資産等明細表】
                                        当期末減価償
                当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額      差引当期末残高
       資産の種類
                (千円)      (千円)      (千円)      (千円)     償却累計額       (千円)       (千円)
                                        (千円)
     有形固定資産
      建物           5,765,187       586,427       75,378     6,276,236      2,810,839       175,065       3,465,397
      構築物            557,292       11,964        -    569,256      380,718       25,684       188,538
      機械及び装置
                 1,892,437       79,310      45,087     1,926,661      1,570,398        92,917       356,262
      車両運搬具            18,558        -     1,920      16,638      15,092       1,792        1,545
      工具器具・備品            795,768      178,698       73,941      900,524      622,972       98,151       277,552
      土地
                 3,061,971          -      -   3,061,971          -      -    3,061,971
      リース資産            289,040       12,702      18,968      282,774      230,206       27,065        52,567
      建設仮勘定            191,876      698,877      799,380       91,373        -      -      91,373
      有形固定資産計
                12,572,133       1,567,980      1,014,677      13,125,436       5,630,227       420,678       7,495,208
     無形固定資産
      借地権            62,154        -      -    62,154        -      -      62,154
      その他
       水道施設利用権           12,430        -      -    12,430      11,967        90       462
       電話加入権            8,871        -      -     8,871        -      -      8,871
       ソフトウエア
                 533,413       20,459       3,200     550,672      359,185       98,941       191,486
      その他計            554,715       20,459       3,200     571,974      371,153       99,031       200,821
       ソフトウエア仮勘
                  22,779       4,729      17,961       9,548        -      -      9,548
       定
      無形固定資産計            639,650       25,188      21,161      643,677      371,153       99,031       272,524
     長期前払費用
                  38,912        -      -    38,912      37,919       507        992
     繰延資産               -      -      -      -      -      -        -
       繰延資産計             -      -      -      -      -      -        -
    (注)当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

                                 北陸支店付帯棟建設
           建物、構築物          増加額(千円)                          342,636
                                  (新潟県上越市)
                                  青海支店増改築
           建物、構築物          増加額(千円)                          134,865
                                 (新潟県糸魚川市)
           建設仮勘定          増加額(千円)            北陸支店附帯棟建設              265,884
           建設仮勘定          増加額(千円)             青海支店増改築             135,370

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         【引当金明細表】
                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首残高        当期増加額                        当期末残高
           区分                         (目的使用)        (その他)
                      (千円)        (千円)                        (千円)
                                      (千円)        (千円)
      貸倒引当金 (注)                   1,882        2,060         -      1,882        2,060
      完成工事補償引当金 (注)                   39,880        22,241        9,907       29,972        22,241
      工事損失引当金                   22,150          -      22,150          -        -
      賞与引当金                 1,230,395        1,270,828        1,230,395            -    1,270,828
      役員賞与引当金                   60,000        55,000        60,000          -      55,000
     (注)1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
        2.完成工事補償引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額であります。
      (2)【主な資産及び負債の内容】

        連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
      (3)【その他】

         該当事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  毎年4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  毎年6月中

      基準日                  毎年3月31日

                       毎年9月30日
      剰余金の配当の基準日
                       毎年3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                       (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                       三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                       (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                       三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                               ──────
       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                       電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他の
      公告掲載方法                  やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
                       当社の公告掲載URLは次のとおり。https://www.tanabe-ind.co.jp/
                       株主優待制度
                       毎年9月30日及び3月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された、
      株主に対する特典
                       当社1単元(100株)以上ご所有の株主様を対象として、クオカード500円
                       券を贈呈いたします。
     (注)1. 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取

          得を請求する権利及び募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりませ
          ん。
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    第7【提出会社の参考情報】
     1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
     2【その他の参考情報】

     当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
        事業年度(第54期)(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2022年6月29日関東財務局長に提出
     (2)   内部統制報告書及びその添付書類

        2022年6月29日関東財務局長に提出
     (3)有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

        事業年度(第49期)(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)2023年2月13日関東財務局長に提出
        事業年度(第53期)(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)2023年2月13日関東財務局長に提出
        事業年度(第54期)(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2023年2月13日関東財務局長に提出
     (4)四半期報告書及び確認書

        (第55期第1四半期)(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)2022年8月10日関東財務局長に提出
        (第55期第2四半期)(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日)2022年11月11日関東財務局長に提出
        (第55期第3四半期)(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)2023年2月13日関東財務局長に提出
     (5)臨時報告書

       2022年6月30日関東財務局長に提出
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時
       報告書であります。
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2023年6月29日

    田辺工業株式会社

       取締役会 御中

                              EY新日本有限責任監査法人

                              新潟事務所

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              塚田 一誠
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              髙橋  顕
                            業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
    ている田辺工業株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ
    ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算
    書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、田辺
    工業株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
    績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
    たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
    であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
    成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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     設備工事事業における一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益
        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      会社及び連結子会社は、設備工事事業を営んでいる。                          注   当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し収
     記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事                            益を認識する方法における工事原価総額の見積りの妥当性
     項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用                            を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施し
     の計上基準     に記載のとおり、会社及び連結子会社は、完成                       た。
     工事高及び完成工事原価の計上基準として、当連結会計年                            (1)内部統制の評価
     度末までの工事進捗部分について履行義務の充足が認めら                             工事原価総額の見積りに関する会社の以下の内部統制の
     れる工事については、一定の期間にわたり履行義務を充足                            整備・運用状況を評価した。
     し収益を認識する方法(履行義務の充足に係る進捗度の見                             ・工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算書(工事
     積りはコストに基づくインプット法)を適用している。当                             の原価管理のために作成され承認された予算書)につい
     連結会計年度の売上高42,944,179千円のうち、一定の期間                             て、必要な承認により信頼性を確保するための統制
     にわたり履行義務を充足し収益を計上する方法により計上                             ・工事原価総額の各要素について、外部から入手した見
     した工事完成高は、12,419,597千円と29%を占めている。                             積書など客観的な価格により詳細に積み上げて計算して
      一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方                             いることを確認するための体制
     法により認識される収益は、履行義務の充足に係る進捗度                             ・工事の施工状況や実際の原価の発生額、あるいは顧客
     に基づき測定され、当該進捗度は工事の総原価見積額に対                             からの仕様変更指示に応じて、適時に工事原価総額の見
     する連結会計年度末までの発生原価の割合に基づき算定さ                             積りの改訂が行われる体制
     れる。                            ・工事の損益管理、進捗度について、工事原価の信頼性
      工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容が顧客の                            に責任を持つ工事現場責任者及び工事施工部署の責任者
     指図に基づいて行われることから、工事原価総額の見積り                            が適時・適切にモニタリングを行う体制
     にあたっては画一的な判断尺度を得られにくい。このた                            (2)工事原価総額の見積りの妥当性の評価
     め、工事原価総額の見積りは、工事に対する専門的な知識                             工事請負額、工事損益、工事内容、工事の施工状況等の
     と施工経験を有する工事現場責任者による一定の仮定と判                            内容に照らして、工事原価総額の見積りの不確実性が相対
     断を伴い不確実性を伴うものとなる。                            的に高い工事を識別し、以下の手続を実施した。
      また、工事は一般に長期にわたることから、工事の進行                             ・工事原価総額の見積りについて、その計算の基礎とな
     途上における工事契約の変更、施工環境の変化による施工                             る実行予算書と照合し、見積原価が請負工事契約の工事
     遅延、資材価格等の変動が生じる場合があり、工事原価総                             目的物に照らして整合しているか、費目別に積上げによ
     額の適時・適切な見直しには複雑性が伴う。                             り計算されているか、また、実行予算書の中に、将来の
      以上から、当監査法人は、工事収益及び履行義務の充足                             不確実性に対応することを理由として異常な金額の調整
     に係る進捗度の計算にあたり、工事原価総額の見積りが、                             項目が入っていないかどうか検討を行った。
     当連結会計年度において特に重要であり、監査上の主要な                             ・連結会計年度末時点の工事原価総額の見積りについ
     検討事項に該当するものと判断した。                             て、工事現場責任者への質問、工程表の閲覧を行った。
                                  さらに、当初の工事原価総額と比較し、当該変動が一定
                                  の基準以上のものについては、変更後の契約書や費目別
                                  の内訳の閲覧等により、その変動内容が工事の実態が反
                                  映されたものであるかどうか検討した。
                                  ・工事現場責任者に、工事の進捗状況及び工事原価総額
                                  の変動の要否の判断について質問を行い、工程表や費用
                                  の発生状況に照らして回答の合理性を検討した。
                                  ・工事現場の視察を行い、工事の施工状況が工事原価総
                                  額の見積り及び履行義務の充足に係る進捗度と整合して
                                  いるか検討した。
                                  ・工事原価総額の事前の見積額とその確定額又は再見積
                                  額を比較することによって、工事原価総額の見積プロセ
                                  スの評価を行った。
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    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
    は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
     付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
     ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
     手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
     に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断
    した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁
    止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
    回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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                                                       田辺工業株式会社(E00242)
                                                           有価証券報告書
    <内部統制監査>
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、田辺工業株式会社の202
    3年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、田辺工業株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
    の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
    務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
    監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
    切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
    係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
    て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
     る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
     用される。
    ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
     統制報告書の表示を検討する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
     は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
     を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
    別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
    いて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以  上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                       田辺工業株式会社(E00242)
                                                           有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2023年6月29日

    田辺工業株式会社

       取締役会 御中

                              EY新日本有限責任監査法人

                              新潟事務所

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              塚田 一誠
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              髙橋  顕
                            業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
    ている田辺工業株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第55期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、田辺工業
    株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
    判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
    応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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                                                           有価証券報告書
     設備工事事業における一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益
        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      会社は、設備工事事業を営んでいる。                  注記事項(重要な          当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し収
     会計方針)5.収益及び費用の計上基準                  に記載のとおり、         益を認識する方法における工事原価総額の見積りの妥当性
     会社は、完成工事高及び完成工事原価の計上基準として、                            を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施し
     当事業年度末までの工事進捗部分について履行義務の充足                            た。
     が認められる工事については、一定の期間にわたり履行義                            (1)内部統制の評価
     務を充足し収益を認識する方法(履行義務の充足に係る進                             工事原価総額の見積りに関する会社の以下の内部統制の
     捗度の見積りはコストに基づくインプット法)を適用して                            整備・運用状況を評価した。
     いる。当事業年度の売上高40,739,645                  千円のうち、一定           ・工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算書(工事
                                  の原価管理のために作成され承認された予算書)につい
     の期間にわたり履行義務を充足し収益を計上する方法によ
                                  て、必要な承認により信頼性を確保するための統制
     り計上した工事完成高は、12,374,776千円と30%を占めて
                                  ・工事原価総額の各要素について、外部から入手した見
     いる。
                                  積書など客観的な価格により詳細に積み上げて計算して
      一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方
                                  いることを確認するための体制
     法により認識される収益は、履行義務の充足に係る進捗度
                                  ・工事の施工状況や実際の原価の発生額、あるいは顧客
     に基づき測定され、当該進捗度は工事の総原価見積額に対
                                  からの仕様変更指示に応じて、適時に工事原価総額の見
     する事業年度末までの発生原価の割合に基づき算定され
                                  積りの改訂が行われる体制
     る。
                                  ・工事の損益管理、進捗度について、工事原価の信頼性
      工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容が顧客の
                                  に責任を持つ工事現場責任者及び工事施工部署の責任者
     指図に基づいて行われることから、工事原価総額の見積り
                                  が適時・適切にモニタリングを行う体制
     にあたっては画一的な判断尺度を得られにくい。このた
                                 (2)工事原価総額の見積りの妥当性の評価
     め、工事原価総額の見積りは、工事に対する専門的な知識
                                  工事請負額、工事損益、工事内容、工事の施工状況等の
     と施工経験を有する工事現場責任者による一定の仮定と判
                                 内容に照らして、工事原価総額の見積りの不確実性が相対
     断を伴い不確実性を伴うものとなる。
                                 的に高い工事を識別し、以下の手続を実施した。
      また、工事は一般に長期にわたることから、工事の進行
                                  ・工事原価総額の見積りについて、その計算の基礎とな
     途上における工事契約の変更、施工環境の変化による施工
                                  る実行予算書と照合し、見積原価が請負工事契約の工事
     遅延、資材価格等の変動が生じる場合があり、工事原価総
                                  目的物に照らして整合しているか、費目別に積上げによ
     額の適時・適切な見直しには複雑性が伴う。
                                  り計算されているか、また、実行予算書の中に、将来の
      以上から、当監査法人は、工事収益及び履行義務の充足
                                  不確実性に対応することを理由として異常な金額の調整
     に係る進捗度の計算にあたり、工事原価総額の見積りが、
                                  項目が入っていないかどうか検討を行った。
     当事業年度において特に重要であり、監査上の主要な検討
                                  ・事業年度末時点の工事原価総額の見積りについて、工
     事項に該当するものと判断した。
                                  事現場責任者への質問、工程表の閲覧を行った。さら
                                  に、当初の工事原価総額と比較し、当該変動が一定の基
                                  準以上のものについては、変更後の契約書や費目別の内
                                  訳の閲覧等により、その変動内容が工事の実態が反映さ
                                  れたものであるかどうか検討した。
                                  ・工事現場責任者に、工事の進捗状況及び工事原価総額
                                  の変動の要否の判断について質問を行い、工程表や費用
                                  の発生状況に照らして回答の合理性を検討した。
                                  ・工事現場の視察を行い、工事の施工状況が工事原価総
                                  額の見積り及び履行義務の充足に係る進捗度と整合して
                                  いるか検討した。
                                  ・工事原価総額の事前の見積額とその確定額又は再見積
                                  額を比較することによって、工事原価総額の見積プロセ
                                  スの評価を行った。
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    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
    は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
     施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
     継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
     る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
     起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
     を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
     事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
     かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
     を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項
    を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて
    いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
    理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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