北日本紡績株式会社 有価証券報告書 第100期(2022/04/01-2023/03/31)

提出書類 有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)
提出日
提出者 北日本紡績株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      北日本紡績株式会社(E00566)
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    【表紙】
    【提出書類】                     有価証券報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                     北陸財務局長

    【提出日】                     2023年6月27日

    【事業年度】                     第100期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

    【会社名】                     北日本紡績株式会社

    【英訳名】                     KITANIHON     SPINNING     CO.,LTD

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  粕 谷 俊 昭

    【本店の所在の場所】                     石川県白山市福留町201番地1

    【電話番号】                     (076)277-7530

    【事務連絡者氏名】                     取締役   篠 原 顕 二 郎

    【最寄りの連絡場所】                     石川県白山市福留町201番地1

    【電話番号】                     (076)277-7530

    【事務連絡者氏名】                     取締役   篠 原 顕 二 郎

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等
             回次             第96期       第97期       第98期       第99期       第100期

            決算年月             2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月
    売上高               (千円)         ―       ―     615,391       830,451      1,185,980
    経常損失(△)               (千円)         ―       ―    △ 101,830      △ 129,149       △ 92,943
    親会社株主に帰属する
                   (千円)         ―       ―    △ 61,214      △ 128,098      △ 271,090
    当期純損失(△)
    包括利益               (千円)         ―       ―    △ 63,058      △ 163,056      △ 282,726
    純資産額               (千円)         ―       ―     867,071      1,080,371        959,936
    総資産額               (千円)         ―       ―    1,816,790       2,070,203       2,071,340
    1株当たり純資産額                (円)         ―       ―      58.00       62.87       49.86
    1株当たり当期純損失(△)                (円)         ―       ―     △ 5.69      △ 7.87      △ 15.53
    潜在株式調整後
                    (円)         ―       ―       ―       ―       ―
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率                (%)         ―       ―      47.6       52.1       46.2
    自己資本利益率                (%)         ―       ―       ―       ―       ―
    株価収益率                (倍)         ―       ―       ―       ―       ―
    営業活動による
                   (千円)         ―       ―    △ 101,688      △ 160,982       △ 91,570
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                   (千円)         ―       ―     135,010      △ 351,399      △ 207,070
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                   (千円)         ―       ―     377,235       336,120       274,231
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
                   (千円)         ―       ―     480,230       308,628       286,577
    の期末残高
    従業員数                (人)         ―       ―       66       74       82
    (注)   1.第98期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。なお、連結子会社の
         企業結合日(みなし取得日)を第98期連結会計年度末日としているため、第98期連結会計年度においては連結
         範囲に含めた子会社の業績は含まれておりません。
      2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
      3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在しておりますが、1株当たり当期純損失の
         ため記載しておりません。
      4.自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失のため記載しておりません。
      5.株価収益率についは、1株当たり当期純損失のため記載しておりません。
      6.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           2020年3月31日)等を第99期の期首から適用してお
         り、第99期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
         す。
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     (2)  提出会社の経営指標等
             回次             第96期       第97期       第98期       第99期       第100期

            決算年月             2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月
    売上高                (千円)       454,184       590,024       615,391       716,291       999,196
    経常損失(△)                (千円)       △ 3,026     △ 48,444      △ 99,358     △ 112,986      △ 74,501
    当期純損失(△)                (千円)       △ 7,469     △ 49,586      △ 61,214     △ 131,273      △ 260,105
    持分法を適用した場合の
                    (千円)         ―       ―       ―       ―       ―
    投資利益
    資本金                (千円)       714,000       714,000       929,449      1,117,704       1,198,316
    発行済株式総数                (千株)        1,291       1,291      15,193       17,399       19,440
    純資産額                (千円)       558,406       465,966       867,071      1,077,196        967,746
    総資産額                (千円)      1,353,082       1,328,473       1,682,985       1,868,856       1,904,570
    1株当たり純資産額                 (円)       64.59       53.91       58.00       62.69       50.27
    1株当たり配当額(うち1株当                          0       0       0       0       0
                     (円)
    たり中間配当額)                         ( 0 )      ( 0 )      ( 0 )      ( 0 )      ( 0 )
    1株当たり当期純損失(△)                 (円)       △ 0.86      △ 5.74      △ 5.69      △ 8.06      △ 14.9
    潜在株式調整後1株当たり当期
                     (円)         ―       ―       ―       ―       ―
    純利益
    自己資本比率                 (%)        41.3       35.1       51.4       57.5       50.6
    自己資本利益率                 (%)         ―       ―       ―       ―       ―
    株価収益率                 (倍)         ―       ―       ―       ―       ―
    配当性向                 (%)         ―       ―       ―       ―       ―
    営業活動による
                    (千円)        5,245     △ 62,345         ―       ―       ―
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                    (千円)      △ 28,419       5,415        ―       ―       ―
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                    (千円)      △ 10,388       69,441         ―       ―       ―
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
                    (千円)       50,431       65,526         ―       ―       ―
    の期末残高
    従業員数                (人)         66       69       62       66       69
    株主総利回り(比較指標:配当                        135.9       256.4       216.6       141.3       120.7
                    (%)
    込みTOPIX)                       ( 92.7  )    ( 81.7  )    ( 113.8   )    ( 113.4   )    ( 116.7   )
                                           908
    最高株価                (円)        1,598       3,170               326       149
                                        (5,910)
                                           148
    最低株価                (円)         671      1,559               123       75
                                         (2,710)
    (注)   1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
      2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第96期及び第97期は潜在株式がないため、また、第98期以
         降については、潜在株式は存在しておりますが、1株当たり当期純損失のため記載しておりません。
      3.第96期以降の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
      4.第96期以降の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失のため記載しておりません。
      5.2020年6月6日付で普通株式1株につき7株の割合で株式分割を行っており、第96期の期首に当該株式分割が
         行われたものと仮定して、第96期及び第97期の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しており
         ます。
      6.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は旧市場(東京証券取引所市場第二部)における株価を、2022
         年4月4日以降は新市場(東京証券取引所スタンダード市場)における株価を記載しております。
      7.第98期より連結財務諸表を作成しているため、第98期以降の営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動に
         よるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載して
         おりません。
      8.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           2020年3月31日)等を第99期の期首から適用してお
         り、第99期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
         す。
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    2  【沿革】
       年月                           沿革

     1948年10月
            政府の第一次スフ紡績50万錘復元計画に呼応して、北陸地方の有志によって地元産業の発展の
            為、資本金2,500万円、各種繊維の紡績及び加工を主たる目的とし、北日本紡績株式会社の商号
            をもって本社及び金沢工場を石川県金沢市に設置し設立。
     1949年1月       大阪市東区に大阪出張所を設置。東京都中央区に東京事務所を設置。
     1950年10月       2,500万円増資して資本金5,000万円。
     1951年6月       5,000万円増資して資本金10,000万円。
     1952年1月       当社株式を大阪証券取引所市場第2部に上場。
     1954年3月       当社株式を東京証券取引所市場第2部に上場。
     1954年4月       10,000万円増資して資本金20,000万円。
     1957年7月       10,000万円増資して資本金30,000万円。
     1958年4月       大阪出張所を営業所に改称。
     1963年9月       21,000万円増資して資本金51,000万円。
     1964年5月       金沢工場敷地内に仮撚工場を新設、長繊維ウーリー加工糸の生産・販売を開始。
     1964年10月       20,400万円増資して資本金71,400万円。
     1971年8月       株式会社リック・コーポレーション(旧・鳥越産業株式会社、連結子会社)を設立。
     1976年4月       大阪営業所を支社に改称。
     1984年6月       キタボー興産株式会社(連結子会社)を設立。
     1986年9月       東京事務所を廃止。
     1988年11月       能都産業株式会社を設立。
     1990年3月       能登工場(旧:能都工場)を石川県鳳至郡能都町(現・鳳珠郡能登町)に新設、委託加工先へ賃貸。
     1994年9月       大阪支社を廃止。
     1996年4月       松任工場を石川県松任市(現・白山市)福留町に新設。
     2002年11月       承徳帝賢北日本紡績有限公司(持分法適用関連会社)を設立。
     2005年3月       能都産業株式会社を清算。
     2005年6月       現在地に本社を移転。
     2008年9月       東京証券取引所から上場廃止。
     2009年1月       能登工場(旧:能都工場)を閉鎖。
     2010年3月       仮撚事業を廃止。
     2011年5月       承徳帝賢北日本紡績有限公司を清算。
     2013年7月
            当社株式は大阪証券取引所及び東京証券取引所の現物市場の統合に伴い、東京証券取引所市場第
            2部に上場。
     2016年12月       株式会社リック・コーポレーション、キタボー興産株式会社を清算。
     2017年4月       大阪市中央区に大阪営業所を設置。
     2020年7月       東京都中央区に東京本社を設置。
     2020年11月       21,544万円増資して資本金92,944万円。
     2021年1月       株式交換により株式会社中部薬品工業を完全子会社化。(現連結子会社)
     2021年8月
            新株の発行及び新株予約権の行使18,825万円により資本金111,770万円。
        ~9月
     2021年9月       事業譲受により静岡県掛川市に生産拠点を取得。(掛川工場)
     2021年11月       株式取得により金井産業株式会社を完全子会社化。(現連結子会社)
     2022年4月       東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第二部からスタンダード市場へ移行。
     2023年2月       新株の発行8,061万円により資本金119,831万円
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    3  【事業の内容】

        当社グループは、当社及び連結子会社2社で構成されその概況は次のとおりであります。なお、以下に示す区
       分はセグメントと同一の区分であります。
        当社の事業は、紡績事業、テキスタイル事業、ヘルスケア事業及びリサイクル事業に区分されております。
        紡績事業は、主に合繊紡績糸の製造及び販売を行っております。
        テキスタイル事業は、主に中東向け民族衣装用生地の販売を行っております。
        ヘルスケア事業は、主に不織布マスクの製造及び販売、その他衛生用品の製造及び栄養機能食品等の企画販売
       を行っております。
        リサイクル事業は、主にプラスチック廃材を加工製造し、プラスチック資材として販売しております。
       事業の系統図は、次のとおりであります。

      〔事業系統図〕
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    4  【関係会社の状況】
                                       議決権の所有

                         資本金
                               主要な事業の
       名称         住所                       (又は被所有)           関係内容
                                 内容
                        (百万円)
                                         割合(%)
                              ヘルスケア製品
    (連結子会社)                          の製造及び販売
                                               当社製品の販売
             愛知県北名古屋市            79                100.0
                                               役員の兼任1名
    ㈱中部薬品工業                          化粧品の製造及
                              び販売
                              各種プラスチッ
                                               資金の貸付
    (連結子会社)                          ク廃材のリサイ
             山口県周南市            10                100.0      役員の兼任3名
    金井産業㈱                          クル資材への加
                                               (うち当社従業員1名)
                              工販売
    (注)有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
    5  【従業員の状況】

     (1)  連結会社の状況
                                               2023年3月31日       現在
             セグメントの名称                            従業員数(人)
               紡績事業                                 51

             テキスタイル事業                                   3

             ヘルスケア事業                                   5

             リサイクル事業                                  17

              全社(共通)                                  6

                合計                                82

     (注)従業員数は就業人員(常用パート・アルバイト及び嘱託社員を含む)であります。
     (2)  提出会社の状況

                                               2023年3月31日       現在
       従業員数(人)             平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
         69             44.8              13.5            3,306,243

             セグメントの名称                            従業員数(人)

               紡績事業                                 51

             テキスタイル事業                                   3

             ヘルスケア事業                                   2

             リサイクル事業                                   7

              全社(共通)                                  6

                合計                                69

      (注) 1.従業員数は就業人員(常用パート及び嘱託社員を含む)であります。
        2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
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      (3)   労働組合の状況
        北日本紡績㈱には労働組合があり、UAゼンセン同盟に加入しております。2023年3月31日現の組合員は33人
       であります。なお、労使関係については円満な状況にあり、特に記載すべき事項はありません。
        また、連結子会社には労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
     (4)女性活躍推進に関する状況

                                                 2023年3月31日現在
                                 女性管理職比率(%)               男性の育児休業等
              会社名
                                       (注1)           取得率(%)
    北日本紡績株式会社(当社)                               50.0   (注2)         該当なし(注4)
    株式会社中部薬品工業                               100.0             該当なし(注4)

    金井産業株式会社                              該当なし     (注3)         該当なし(注4)

      (注)1 原籍人数ベースで集計しております。
         2 当社原籍の管理職社員は6名(女性3名、男性3名)となっております。
         3 管理職社員に該当する従業員はおりません。
         4 育児休業事由に該当する従業員はおりません。
         5 男女間賃金差については、当社及び連結子会社は女性活躍推進法等による公表義務の対象外であること
           から、記載を省略しております。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
       当社グループは、継続的かつ安定的な収益基盤を確立して企業価値を高めることを目標としております。今後も
      経営環境は、半導体不足の影響、エネルギーコストや原材料価格の上昇、及び為替の急激な変動等により先行きは
      不透明な状況で推移する見通しとなっております。当社グループといたしましては、紡績事業の人材確保による生
      産性向上、テキスタイル事業の更なる拡販、ヘルスケア事業の新製品開発、リサイクル事業の仕入、販売強化及び
      生産体制強化に取り組み、黒字化に向け強化してまいります。
    2  【サステナビリティに関する考え方及び取組】

      当社は、2021年1月12日に公表した中期経営計画にて長期ビジョンとして「未来の環境社会に貢献します。」を掲
     げ、地域に根差したメーカーとしての使命感と能動的な行動を行うことで、当社独自の価値創造を創出し、サステナ
     ビリティへの好機に繋げるよう、以下のとおり取り組みを行っております。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。
     (1)ガバナンス

       当社及び当社グループは、サスティナビリティを巡る課題への対応は                                、重要なリスクの減少のみならず収益機会
      にもつながる重要な経営課題の一部であると認識し、適宜、経営戦略に織り込んでおります。
       サスティナビリティに関する重要事項の監視及び管理は、経営会議にて審議を行い、そのうち経営上重要な事項
      について取締役会にて承認を行っております。また、必要に応じて、主要株主や経営顧問等との面談において、サ
      スティナビリティに関する課題解決の事業活動への活用について意見を聴収し、事業計画へ反映しております。
     (2)戦略

       当社グループでは、上記の通り、サスティナビリティを巡る課題解決を事業活動の一環として据え、事業の多様
      化を推進しております。多角的に複数の事業へ進出することで、環境と社会の持続可能性に関するリスクを分散す
      るとともに、ヘルスケア事業により健康寿命や衛生管理への社会的意識の高まりを、リサイクル事業により環境保
      護や温室効果ガス削減規制への社会的ニーズを、それぞれ商機として取り込むことを方針としています。具体的
      な、サスティナビリティに対する戦略については、各事業戦略と一体として把握しております。
        人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略

          当社では、人材の多様性確保の観点より、優秀な女性人材を積極的に管理職として登用することを方針と
         し、その比率は過半数を超過しております。また、多様性確保のみならず、製造業および地方経営の人材不
         足というリスクへの対応として、外国国籍の従業員雇用を推進する戦略を取っております。
     (3)リスク管理

       サスティナビリティ関連のリスク及び機会は、リサイクル事業部または総務部にて識別を行っております。識別
      されたリスク及び危機については、各事業部にて内容を精査したうえで、経営会議にて各リスクを受容するか対応
      または回避するかの判断と、各機会の事業戦略への導入について審議と決定を行っております。
     (4)指標及び目標

       当社グループでは、上記の通り、サスティナビリティを巡る課題解決を事業活動の一環として据え、ヘルスケア
      事業やリサイクル事業を行っております。サスティナビリティに対する指標及び目標については、当該事業に係る
      損益指標及び営業目標と一体として把握していることから、個別に重要性は無いものと判断しております。
          人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績、指

         標及び目標
           当社グループの管理職社員においては、女性管理職比率は57.1%、外国人管理職比率は14.2%となって
          おります。また、役員については、女性役員比率は10.0%、外国人役員比率は10.0%となっております。
          (いずれも2023年3月末現在、連結子会社含む。)
           今後の目標として、製造部署での女性管理職比率が低いことから、これを改善し、製造部署在籍の女性
          管理職を全体の10.0%以上確保することを目標としております(現状は0.0%)。また、外国人管理職や外
          国人役員の国籍に偏りがあることから、より多様性を確保し、他国籍の外国人管理職を10.0%以上新たに
          登用することを目標としております(現状は日本及び他1国)。
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    3  【事業等のリスク】
       有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営
      成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のと
      おりであります。
       なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。
     (1)  経済状況・消費動向について
       当社グループは、紡績事業は日本国内向け、テキスタイル事業は主に中東向けに製品を供給しております。これ
      らの地域の景気や個人消費の動向などの経済状態が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (2)  為替変動等について
       当社グループは、外貨建ての商品販売・原料仕入取引を行っており、為替相場の変動によるリスクをヘッジする
      目的で為替予約を行っておりますが、影響をすべて排除することは不可能であり、当社の業績に影響を及ぼす可能
      性があります。
     (3)  災害や事故による影響について
       想定外の自然災害、事故等の発生により当社の事業所及び従業員の多くが被害を被った場合、当社の業績に影響
      を及ぼす可能性があります。
     (4)  市場競争力について
       商品開発は、安定した収益を確保するための重要課題と認識しております。しかしながら、人的要因、資金的要
      因等から商品開発が進展しない可能性もあり、また、目標とした商品を開発できたとしても、市場の評価を仰ぐも
      のであるため、当社が市場の変化を十分に予測できず、他社との競争力が後退した場合、当社の業績に影響を及ぼ
      す可能性があります。
     (5)  法的規制について
       当社グループは、会社法、金融商品取引法、法人税法、労働基準法、証券取引所が定めた上場規則等の各種法規
      制や制度の制限を受けております。当社は、法令順守を徹底しておりますが、今後、法令等の改正や法的規制が強
      化された場合、それに対応するための費用が増大し当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (6)  新型コロナウイルス感染症に関するリスク
       新型コロナウイルス感染症の影響で、従業員の感染による一時的な操業停止や国内外の景気悪化が生じた場合に
      は当社の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
     (7)  減損会計の影響について
       当社グループは有形固定資産や無形固定資産の固定資産を保有しております。当社が保有している資産の市場価
      格が著しく下落した場合や事業の収益性が悪化した場合には減損会計の適用により固定資産について減損損失が発
      生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (8)  継続企業の前提に関する重要事象等及び重要事象等を改善するための対応策等
       当社グループは、第96期から連続して営業損失を計上しており、当連結会計年度においても154,702千円の営業損
      失を計上し、営業キャッシュ・フローも91,570千円のマイナスとなっております。こうした状況から当社グループ
      には継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
       当社グループは、当該事象に対応すべく、以下の対応策を実施しております。
       ①  紡績事業及びテキスタイル事業の強化
        紡績事業は、取引先との連携強化、研究開発の迅速化により高機能繊維の開発に取り組み、自社ブランドの確
       立を図ってまいります。
        テキスタイル事業は、グレードの多様化による販売強化に取り組んでおります。
       ②  ヘルスケア事業のポートフォリオ変更
        ヘルスケア事業は、不織布マスクの製造販売から、連結子会社である中部薬品工業を中核としたオーラルケア
       用品や健康補助食品へシフトし、開発強化に取り組みます。
       ③リサイクル事業の強化
        リサイクル事業は、既存の紡績事業に並ぶコア事業の早期実現に向けて、掛川工場の操業を高めるとともに、
       白山本社工場への新規設備導入を行い、売上と利益の拡大を図ります。
       ④  キャッシュ・フローの改善
        運転資金面では、前年度に株主割当増資により調達した資金を活用しているものの、新規設備や商品仕入の先
       行投資のため、キャッシュ・フローは継続してマイナスの状態にあります。引き続き、新株予約権行使促進等の
       資金政策を進めるとともに、投資の早期収益化に努めてまいります。なお、2023年1月17日に第三者割当による新
       株及び新株予約権の発行を決議し、同年2月7日に発行価額の払込を受けていることから、今後の資金的余裕は担
       保しております。
       これらの対応策を進めていくことにより、当連結会計年度末において継続企業の前提に関する重要な不確実性は
      認められないものと判断しております。
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    4  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       当連結会計年度末における当社グループの財政状態、経営成績及びキャシュ・フロー(以下、「経営成績等」と
      いう。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内
      容 は次のとおりであります。
     (1)  経営成績等の状況の概要
      ①  経営成績の状況
       当連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日)における世界経済は、経済活動制限の緩和が進む一方
      で、ウクライナ紛争に端を発したエネルギーコストの上昇や自動車向け半導体不足の影響が長引くとともに、為替
      も急激に変動し、注視すべき状況が継続いたしました。
       当社の最終ユーザー諸国においては、中東諸国では行動制限解除によるラマダン好況を受けて、受注や新たな引
      き合いへの追い風となったものの、中国ではゼロコロナ政策に伴う景気減速の影響が強く残る形となりました。
       我が国経済においては、新型コロナウイルス感染症対策と社会経済活動正常化との両立が進められる中で景気は
      緩やかな持ち直しが見られた一方で、資源高騰に伴うエネルギー価格の大幅上昇や原材料価格の値上がりから、未
      だ楽観視できない経営環境が継続しております。
       このような環境下、当社グループでは、製品需要を勘案した生産体制や人員体制を整備し、既存事業の発展・強
      化に努めるとともに、新規事業であるリサイクル事業の生産と販売体制の安定化を進めてまいりました。しかしな
      がら、販売価格改定による売価への転嫁が急激なコスト上昇に追いつかなかったこと、及びリサイクル事業におけ
      る一時的な生産数量と販売数量の減少があったことにより、前連結会計年度と比較して赤字幅の縮小には至りませ
      んでした。
       以上の結果、当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高1,185,980千円となり、営業損失154,702千円、経
      常損失92,943千円、親会社株主に帰属する当期純損失271,090千円となりました。
       各セグメント別の業績は次のとおりであります。
        なお、各セグメントの営業損益は、各事業に配分していない全社費用123,422千円を配分する前の金額でありま
      す。
      (紡績事業)
       当連結会計年度における受注状況は、未だ半導体不足による先行きの不透明感から自動車向け用途製品には頭打
      ち感があるものの、全体として受注の引き合いは堅調に推移しております。
       主力のアラミド繊維製品においては、前連結会計年度からの自動車生産業のⅤ字回復が落ち着いたことから、自
      動車関連用向け紡績糸の生産量が若干減少し、前連結会計年度との比較では2.9%減少し487tとなりました。
       一方で、回復傾向にある高級インナー向け紡績糸においては当連結会計年度の下期より需要が最盛期を迎え、生
      産量は前年同期より若干増加となりました。また、ポリエステル等の他素材についても、ユニフォーム関連向け紡
      績糸の受注が好調に推移しており、生産量は前連結会計年度より3割程度増加しております。
       この結果、紡績事業全体での当連結会計年度の生産数量は前連結会計年度より2.6%増加し674tとなりました。
      ただし利益面においては、加工費の価格改定による売価転嫁を進めているものの、大幅なエネルギー価格の上昇に
      よるコストアップの影響を受けて増益には至らず、売上高344,916千円(前年同期比4.7%増)に対して、営業利益
      1,825千円(前年同期比91.7%減)となりました。
      (テキスタイル事業)
       当連結会計年度における当該事業の状況につきましては、加工スペースの確保等の不確定要素はあるものの、中
      東各マーケットにおいて新型コロナウイルス感染症の影響が少なくなったことで販売が順調に推移し、為替も円安
      基調で推移したため、計画を超える営業利益を達成することができました。
       ただし、新たな引き合いも増え受注は堅調に推移しているものの、加工委託先スペースの問題から計画していた
      数量の出荷には至りませんでした。今後も引き続き、加工場のキャパシティ確保に努め、契約の納期管理とスムー
      ズな出荷を図っていく方針であります。
       この結果、テキスタイル事業の当連結会計年度の業績は、売上高522,311千円(前年同期比76.3%増)、営業利益
      37,636千円(前年同期比826.7%増)となりました。
      (ヘルスケア事業)
       当連結会計年度において、既存商材の不織布マスクは、前連結会計年度より続く業界内の競争激化やマスクの需
      要低下を背景に受注と生産が伸び悩みました。
       子会社である株式会社中部薬品工業では、既存の主力製品であるパウダー歯磨き粉の販売数量は減少しているも
      のの、当連結会計年度に販売を開始した委託製造の新商品については市場ニーズを取り込めたことで、全体的な販
      売数量は徐々に回復基調にあります。仕入商品においては、市場全体として原材料費高騰の傾向があるものの、新
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      商品発売による売上増にて全体への影響を最小限に止めることができました。
       今後は、セグメント全体として利益率の悪化してる旧商品を廃版化する一方で、利益率の高い新商品へとシフト
      し、収益構造の健全化を進めていく計画であります。
       この結果、ヘルスケア事業の当連結会計年度の業績は、売上高99,738千円(前年同期比0.3%減)、営業損失
      25,335千円(前年同期は35,784千円の営業損失)となりました。
      (リサイクル事業)
       前連結会計年度より新たに開始したリサイクル事業につきましては、第1四半期会計期間においては、生産設備
      の不具合を受け一時的に生産量減少となったことが事業損益の悪化を招きましたが、第2四半期会計期間以降は安
      定的に生産を継続し、出荷量も回復傾向にあります。
       販売状況においては、これまでの主要供給先であった中国向出荷(景気後退の影響を受けて大幅な販売数量減少
      となった)から、国内販売先の開拓に注力し、大手プラスチック成形メーカー等の国内企業向けの販売割合を増や
      すことで販売ポートフォリオの改善を行いました。
       しかしながら、原材料の調達が予定に対して未達となったことや電気料金等の価格転嫁が進まなかったことによ
      り、大幅な利益減少となりました。
       この結果、リサイクル事業の当連結会計年度の業績は、売上高218,945千円(前年同期比108.6%増)、営業損失
      45,448千円(前年同期は3,705千円の営業損失)となりました。
      ②  財政状態の状況

      (資産)
       流動資産は588,312千円となり、前連結会計年度末に比べ20,475千円の増加となりました。これは主に運転資金の
      需要や設備投資により現金及び預金が22,051千円減少した一方で、売上高の増加と事業規模拡大により受取手形及
      び売掛金が22,240千円増加したこと、及び売上原価の高騰や未出荷商品の増加により商品及び製品が21,930千円増
      加したことによるものであります。固定資産は新事業の生産拡大のための投資により主に建設仮勘定が157,664千円
      増加となった一方で減損損失の計上により126,365千円、投資有価証券が売却と時価の減少により28,402千円減少
      し、前連結会計年度末に比べ19,338千円の減少となりました。
       この結果、総資産は2,071,340千円となり、前連結会計年度末に比べ1,136千円の増加となりました。
      (負債)
       流動負債は687,428千円となり、前連結会計年度末に比べ110,399千円の増加となりました。これは主に新事業の
      設備投資等への資金需要に備えて当座貸越契約の枠を拡大し、短期借入金が108,000千円増加したことによるもので
      あります。固定負債は、主に資産除去債務を認識したことで前連結会計年度末に比べ11,171千円増加し423,975千円
      となりました。
       この結果、負債合計は1,111,403千円となり、前連結会計年度末に比べ121,571千円の増加となりました。
      (純資産)
       純資産は959,936千円となり、前連結会計年度末に比べ120,434千円の減少となりました。これは主に新株発行に
      より資本金と資本剰余金がそれぞれ80,611千円ずつ増加した一方で、親会社株主に帰属する当期純損失を計上した
      ことで利益剰余金が271,090千円減少したこと、及び有価証券の売却や時価の下落によりその他有価証券評価差額金
      が11,636千円減少したことによるものであります。
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      ③  キャッシュ・フローの状況

       当連結会計年度末における現金及び現金同等物(「以下「資金」という)は、286,577千円となりました。当連結
      会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 
      (営業活動によるキャッシュ・フロー) 
       当連結会計年度における営業活動による資金は91,570千円の減少(前連結会計年度は160,982千円の減少)となり
      ました。これは主に、税金等調整前当期純損失△259,622千円を計上した一方で、減損損失126,365千円、固定資産
      圧縮損52,667千円をそれぞれ計上したことで資金が留保したこと、及び売上債権の増加△22,240千円があったこと
      によるものであります。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)
       当連結会計年度における投資活動による資金は207,070千円の減少(前連結会計年度は351,399千円の減少)とな
      りました。これは主に、投資有価証券の売却による収入23,737千円、有形固定資産の取得による支出△231,042千円
      によるものであります。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)
       当連結会計年度における財務活動による資金は274,231千円の増加(前連結会計年度は336,120千円の増加)とな
      りました。これは主に、短期借入金の増加108,000千円、株式の発行による収入155,907千円、新株予約権の行使に
      よる収入1,081千円によるものであります。
      (参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

                                2023年3月期
       自己資本比率                               46.2
       時価ベースの自己資本比率                              108.4
       キャッシュ・フロー対有利子負債比率                                ―
       インタレスト・ガバレッジ・レシオ                                ―
       自己資本比率:自己資本/総資産
       時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
       キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/キャッシュ・フロー
       インタレスト・ガバレッジ・レシオ:キャッシュ・フロー/利払い 
      (注)1.株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
         2.キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。
         3.有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っているすべての負債を対象としてお
           ります。
         4.キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・ガバレッジ・レシオは営業キャッシュ・フ
           ローがマイナスのため記載しておりません。
      ④  生産、受注及び販売の状況

       a.生産実績
       当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
               セグメントの名称                      金額(千円)             前期比(%)
                 紡績事業                           325,597           14.02
               テキスタイル事業                               ―          ―
               ヘルスケア事業                             35,872          △49.02
               リサイクル事業                            196,728           161.35
                  合計                          558,198           29.45
        (注)    1.金額は、製造原価によっております。
           2.  当連結会計年度において、生産実績に著しい変動がありました。これは、主に紡績事業の需要回
             復、及び、リサイクル事業におきましては、前連結会計年度の期中より新規事業拠点の取得と
             金井産業株式会社を新規に連結した影響により生産能力が増加したことから、生産高が増加した
             ことによるものであります。また、ヘルスケア事業におきましては、市場における製品の需要
             低下により生産高が減少しております。
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       b.受注状況

       当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
         セグメントの名称            受注高(千円)          前期比(%)        受注残高(千円)          前期比(%)
            紡績事業             367,719           10.4        111,716           25.6
         テキスタイル事業               518,702           73.0          ―        △100
          ヘルスケア事業               99,738          △0.3           ―         ―
          リサイクル事業              218,945          108.6           ―         ―
            その他               69       △52.6           ―         ―
             合計           1,205,174            43.0        111,716           20.7
       (注)    当連結会計年度において、受注実績に著しい変動がありました。これは、主にテキスタイル事業にお
          ける新型コロナウイルス感染症の影響による海外市場の需要が回復したこと、及び、リサイクル事業に
          おきましては、前連結会計年度の期中より新規事業拠点の取得と金井産業株式会社を新規に連結した
          影響により商圏が拡大していることから、受注が増加したことによるものであります。
       c.販売実績

       当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
               セグメントの名称                      金額(千円)             前期比(%)
                 紡績事業                         344,916            4.57
               テキスタイル事業                           522,311           76.39
               ヘルスケア事業                           99,738          △0.38
               リサイクル事業                          218,945           108.65
                  その他                           69        △52.59
                  合計                       1,185,980            42.81
        (注)    主要な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当 連結会計    年度
              相手先
                          金額(千円)         割合(%)        金額(千円)         割合(%)
        帝人㈱                     242,173         29.1        220,980         18.6
        GEEDEEKAY     INTERNATIONAL
                             155,830         18.7        192,266         16.2
        ㈱クラボウインターナショナル                     48,066         5.7       171,359         14.4
        (注)    当連結会計年度において、販売実績に著しい変動がありました。これは、主にテキスタイル事業にお
          きましては新型コロナウイルス感染症の影響による海外市場の需要が回復したこと、及び、前連結会計
          年度の期中より新規事業拠点の取得と金井産業株式会社を新規に連結した影響により商圏が拡大したこ
          とから、販売数量が増加したことによるものであります。      
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     (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものであります。
      ①  当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
        当社グループの当連結会計年度の経営成績等につきましては、世界的な金融引き締め政策、中国のゼロコロナ
       政策による経済減速、ロシア、ウクライナ紛争による原油高及びエネルギーコストの大幅上昇、並びに新規人員
       確保の問題など、極めて厳しい状況で推移いたしました。
        各事業において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による需要減少からの回復基調が継続したものの、紡
       績事業においては電気代の高騰が収益を圧迫し、計画していた程の利益回復には至りませんでした。一方、テキ
       スタイル事業は、成約が順調に推移したことと円安が寄与したことで、計画を上回る利益を獲得することができ
       ました。新規事業の大きな柱であるリサイクル事業においては、生産設備の不具合や原材料調達の伸び悩みによ
       り、計画に比べ大幅に減産を余儀なくされたことや、コストアップを値上げに転嫁することが困難であったこと
       で、利益は大幅に計画を下回りました。
        当社グループの今後の課題といたしましては、既存事業である紡績事業、テキスタイル事業を強化しつつ、新
       規事業であるリサイクル事業については、安定的操業と国内顧客の取り込みを行い、業績回復を図ってまいりま
       す。
      ②  キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に関する情報
        当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりであります。
        当社グループの事業活動における主な資金需要は、運転資金及び設備資金等であります。運転資金需要は、生
       産活動のための原材料費や労務費及び製造経費、及び販売活動のための商品仕入に伴う代金支払いをはじめ、受
       注獲得のための営業費、新製品開発のための研究開発費等が含まれます。設備資金等の需要は、生産性向上を目
       的とした生産設備等の取得であります。
        これらの資金需要については、営業キャッシュ・フローを源泉とすることを原則としておりますが、不足分は
       必要に応じ、運転資金等の短期的な資金については金融機関との当座貸越契約にて、設備資金等の長期的な資金
       については新株予約権の行使による払込資金等の自己資本による資金調達にて対応していくこととしておりま
       す。
      ③  重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され
       ております。この連結財務諸表の作成にあたり、見積りが必要な事項については、過去の実績や状況に応じて判
       断を行い、その結果を基に金額を算出しております。当社グループで採用する重要な会計方針の詳細については
       「第5    経理の状況 1        連結財務諸表等 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記
       載のとおりであります。
    5  【経営上の重要な契約等】

       該当事項はありません。
    6  【研究開発活動】

        業績向上に貢献するため、生産品種の拡大、新分野・新用途の開発に取り組みました。
        当連結会計年度における研究開発費の総額は                     10,163   千円であります。
        紡績事業については、取引先企業と共に生産品種の拡大等に取り組み、販売費及び一般管理費に                                            6,007   千円計上
       しております。
        その他、抗菌・抗ウイルス糸の研究開発に取り組み、販売費及び一般管理費に                                    4,155   千円計上しております。
        テキスタイル事業、ヘルスケア事業及びリサイクル事業については、研究開発費の計上はありません。
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    第3   【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

      当連結会計年度の設備投資額は総額                 231,042    千円であり、セグメントごとの設備投資は主に次のとおりでありま
     す。
      紡績事業における設備投資は、生産設備の維持補修を中心とする総額                                22,432   千円であります。
      テキスタイル事業及びヘルスケア事業における設備投資は、実施しておりません。
      リサイクル事業における設備投資は、本社本社敷地内でのプラスチックリサイクル事業用設備の設置を中心とする
     総額205,080千円、及び掛川工場での生産設備の維持補修を中心とする2,495千円であります。
      全社共通における設備投資は、従業員寮の維持補修を中心とする総額                                178  千円であります。
    2  【主要な設備の状況】

     (1)  提出会社
                                                 2023年3月31日       現在
                                    帳簿価額(千円)
      事業所名                                                従業員数
             セグメントの        設備の
                              機械装置
               名称      内容
      (所在地)                                                  (名)
                         建物及び          土地    リース
                               及び              その他      合計
                          構築物         (面積㎡)      資産
                               運搬具
              紡績事業
    松任工場
                     生産設備               716,442
             ヘルスケア事業             17,200     42,168          2,703    183,799     962,314       61
                     本社機能               (35,075)
    (白山市福留町)
               その他
             テキスタイル
    大阪事務所                営業拠点        ―     ―     ―     ―     ―     ―     3
               事業
                     生産設備
    掛川工場                                68,288
             リサイクル事業         事務所       ―     ―          ―     ―   68,288       5
    (静岡県掛川市)                               (3,468)
                     厚生寮
     (注)1.金額には消費税等を含めておりません。
       2.帳簿価額のうち「その他」は、主に工具、器具及び備品並びに建設仮勘定であります。
     (2)  国内子会社

                                                 2023年3月31日       現在
                                     帳簿価額(千円)
           事業所名                                           従業員数
                 セグメント      設備の
     会社名
                                機械装置
                  の名称      内容
           (所在地)                                            (名)
                           建物及び          土地    リース
                                 及び             その他     合計
                            構築物         (面積㎡)      資産
                                運搬具
           本社工場
    ㈱中部薬品             ヘルスケア      生産設備               16,811
            (愛知県                 7,976      128          ―     0  24,916       2
    工業              事業     事務所                (413)
           北名古屋市)
           本社工場
                 リサイクル      生産設備               94,184
    金井産業㈱       (山口県                23,995      310          ―     0  118,490       7
                  事業     事務所              (3,425)
            周南市)
     (注)1.金額には消費税等を含めておりません。
       2.帳簿価額のうち「その他」は、主に工具、器具及び備品であります。
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    3  【設備の新設、除却等の計画】
     (1)  重要な設備の新設等
                             投資予定額
        事業所名                                         完了予定     完成後の
              セグメントの
    会社名                 設備の内容                 資金調達方法       着手年月
                            総額    既支払額
                名称
        (所在地)                                          年月    増加能力
                           (千円)     (千円)
        松任工場
                    加工設備の
    提出                                         2022年     2024年
              リサイクル
                    建屋及び       158,261     158,261      自己資金                (注)2
        (白山市
              事業
    会社                                         6月     3月
                    倉庫
        福留町)
     (注) 1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        2.生産能力増強を目的とするものでありますが、完成後の増加能力は合理的に算出することが困難なため、
          記載をしておりません。
     (2)  重要な設備の除却等

       経常的な設備の更新のための除却を除き、重要な除却等の計画はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
                普通株式                          69,599,576
                  計                         69,599,576
      ②  【発行済株式】
            事業年度末現在           提出日現在

                                 上場金融商品取引所名又は
      種類       発行数(株)          発行数(株)                            内容
                                登録認可金融商品取引業協会名
            ( 2023年3月31日       )   (2023年6月27日)
                                                単元株式数は100株で

                                東京証券取引所
     普通株式           19,440,694          19,440,694
                                スタンダード市場
                                                  あります。
       計         19,440,694          19,440,694             ―             ―

     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
         提出日現在において、該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

          当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
     第2回新株予約権
                     2021年7月21日
     決議年月日
                     2021年8月13日
     割当日
     新株予約権の総数※                14,383個(新株予約権1個につき目的となる株数は100株)
     発行価額                新株予約権1個当たり115円(発行時の総額 2,839,350円)
     新株予約権の目的となる株式の
                     普通株式 1,438,300株
     種類、内容及び数※
                     総額 246,308,875円
                      1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価額

                     本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価額は、行使請
                     求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請
                     求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権
                     の目的となる株式の種類、内容及び数」欄記載の株式の数で除した額とす
     新株予約権の行使により株式を                る。
     発行する場合の株式の発行価額
     及び資本組入額※                2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及
                     び資本準備金
                     本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資
                     本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増
                     加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は
                     その端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する
                     資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
     新株予約権の行使時の払込金

                     1株につき 170.1円
     額※
                     第三者割当の方法による。
                     ASIA   PLASTIC    VICTORY    PTE.LTD.         17,283個
     割当対象者
                     令和キャピタル有限責任事業組合                    7,407個
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                     本新株予約権の一部を行使することができる。但し、本新株予約権の1個未
                     満の行使はできない。なお、本新株予約権の行使によって当社の発行済株式
     新株予約権の行使条件※                総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本
                     新株予約権を行使することはできない。
                     2021年8月13日から          2023年8月12日

     新株予約権の行使期間※
     新株予約権の譲渡に関する事
                     本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
     項※
     組織再編成行為に伴う新株予約
                     (注)
     権の交付に関する事項※
                     本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取
                     引の終値が20取引日連続して当該各取引日に適用のある行使価額の120%を
                     超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日(以下「取得日」とい
                     う。)の2週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことに
     取得条項に関する事項※                より、当該取得日において本新株予約権1個につき当初発行価額で、当該取
                     得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。な
                     お、本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他合理的な方法とし
                     て当社取締役会が決定する方法により行うものとする。
     ※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31

     日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記
     載を  省略  しております。
     (注)当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

       下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存す
       る本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第
       8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件
       にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
      ①   交付する再編成対象会社の新株予約権の数残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準
       に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
      ②  新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類再編成対象会社の普通株式とする。
      ③  新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数と
       する。
      ④  新株予約権を行使することのできる期間別記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使すること
       ができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、別記「新株予約権の行使期
       間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑤  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項別記「新株
       予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」欄第2項「新株予約権の行使により
       株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金」に準じて決定する。
      ⑥  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額別記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基
       準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的であ
       る再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
      ⑦  その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件別記「新株予約権の行使の条件」に準じて
       決定する。
      ⑧  譲渡による新株予約権の取得の制限新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認
       を要するものとする。
      ⑨  新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨
       てるものとする。
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     第3回新株予約権
                     2023年1月17日
     決議年月日
                     2023年2月8日
     割当日
     新株予約権の総数※                20,408個(新株予約権1個につき目的となる株数は100株)
     発行価額                新株予約権1個当たり53円(総額 1,081,624円)
     新株予約権の目的となる株式の
                     普通株式 2,040,800株
     種類、内容及び数※
                     総額 162,304,824円
                      1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価額

                     本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価額は、行使請
                     求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請
                     求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権
                     の目的となる株式の種類、内容及び数」欄記載の株式の数で除した額とす
     新株予約権の行使により株式を                る。
     発行する場合の株式の発行価額
     及び資本組入額※                2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及
                     び資本準備金
                     本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資
                     本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増
                     加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は
                     その端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する
                     資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
     新株予約権の行使時の払込金

                     1株につき 79円
     額※
                     第三者割当の方法による。
     割当対象者
                     PT  ASIA   PLASTIK    VICTORI         20,408個
                     本新株予約権の一部を行使することができる。但し、本新株予約権の1個未
                     満の行使はできない。なお、本新株予約権の行使によって当社の発行済株式
     新株予約権の行使条件※                総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本
                     新株予約権を行使することはできない。
                     2023年2月9日から          2025年2月7日

     新株予約権の行使期間※
     新株予約権の譲渡に関する事
                     本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
     項※
     組織再編成行為に伴う新株予約
                     (注)
     権の交付に関する事項※
                     本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取
                     引の終値が20取引日連続して当該各取引日に適用のある行使価額の120%を
                     超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日(以下「取得日」とい
                     う。)の2週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことに
     取得条項に関する事項※                より、当該取得日において本新株予約権1個につき当初発行価額で、当該取
                     得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。な
                     お、本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他合理的な方法とし
                     て当社取締役会が決定する方法により行うものとする。
     ※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。                                  提出日の前月末現在(2023年5月31日)に

     おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を                                                     省
     略 しております。
      (注)当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
         (以下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点におい
        て残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236
        条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権
        を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
       ①  交付する再編成対象会社の新株予約権の数残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基
         準に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
       ②  新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類再編成対象会社の普通株式とする。
       ③  新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
         とする。
       ④  新株予約権を行使することのできる期間別記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使するこ
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         とができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、別記「新株予約権の行
         使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
       ⑤  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項別記「新株
         予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」欄第2項「新株予約権の行使に
         より株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金」に準じて決定する。
       ⑥  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額別記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を
         基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目
         的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
       ⑦  その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件別記「新株予約権の行使」に準じて決定
         する。
       ⑧  譲渡による新株予約権の取得の制限新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承
         認を要するものとする。
       ⑨  新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨
         てるものとする。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
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     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】
                  発行済株式       発行済株式        資本金      資本金残高       資本準備金       資本準備金
         年月日         総数増減数       総数残高       増減額             増減額       残高
                   (千株)       (千株)       (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
    2020年6月6日(注)1                 7,746       9,037        ―    714,000         ―     1,257
    2020年11月27日(注)2                 6,155      15,193      215,449       929,449       215,449       216,706

    2021年1月12日(注)3                  ―     15,193         ―    929,449       11,337      228,044

    2021年8月11日(注)4、7                 1,175      16,369      100,001      1,029,451        100,001       328,046

    2021年8月20日~
                     1,030      17,399       88,253     1,117,704        88,253      416,299
    2021年9月30日(注)5
    2023年2月7日(注)6                 2,040      19,440       80,611     1,198,316        80,611      496,911
    (注)1.普通株式1株を7株に株式分割しております。
       2.株主割当増資 発行価額70円 資本組入額35円
       3.株式会社中部薬品工業との株式交換(1:50.77)による増加であります。
       4.有償第三者割当 1,175,800株 発行価額170.1円 資本組入額85.05円
         割当先 ASIA       PLASTIC    VICTORY    PTE.LTD.及び令和キャピタル有限責任事業組合
       5.第2回新株予約権の行使による増加であります。
       6.有償第三者割当 2,040,800株 発行価額79円 資本組入額39.5円
         割当先 PT        ASIA   PLASTIK    VICTORI
       7.2021年7月21日付「第三者割当による新株式発行並びに新株予約権発行に関するお知らせ」にて公表しまし
         た新株予約権に係る調達資金の支出予定時期について、以下の変更が生じております。
       変更の理由、経緯

        当社は、2021       年7月    21  日開示の「第三者割当による新株式発行並びに新株予約権発行に関するお知らせ」に
       おいて、その調達予定資金の手取概算額618百万円を事業基盤の獲得・拡大を目的としたM&Aに伴う株式取得費
       用等として支出する計画とする旨開示させていただいております。手取概算額のうち、新株式に係る200百万円は
       充当済であり、新株予約権の支出予定額418百万円のうち178百万円は調達し、充当済みであります。未充当額の
       240百万円については引き続き、M&A案件の発掘を継続いたしますので、下記の通り支出時期の変更をすること
       といたしました。
       支出予定時期変更の内容

        新株予約権による支出時期の変更内容は、以下のとおりであります。(変更箇所は_で示しております。)
     変更前
            具体的な使途                 支出予定額(百万円)                 支出(予定)時期
                                       418   2021年8月~      2023年6月
    事業基盤の獲得・拡大を目的としたM&Aに伴
    う株式取得費用等
    合計                                   418
     変更後

            具体的な使途                 支出予定額(百万円)                 支出(予定)時期
                            カッコ内は2023年4月まで
                               の支出済み金額
                                       418   2021年8月~      2024年6月
    事業基盤の獲得・拡大を目的としたM&Aに伴
                                      (178)
    う株式取得費用等
    合計                                   418
                                      (178)
    (注)差額の240百万円については新株予約権が未行使であり調達前となっております。
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     (5)  【所有者別状況】
                                               2023年3月31日       現在
                        株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                     単元未満
      区分                            外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                      金融商品     その他の                個人
                                                      (株)
           地方公共     金融機関                                計
                      取引業者      法人               その他
             団体
                                個人以外      個人
    株主数
               ―      1     17     30     13     19    3,476     3,556       ―
    (人)
    所有株式数
               ―    4,412     21,465     24,788     31,125       352   112,145     194,287      11,994
    (単元)
    所有株式数
               ―    2.27     11.04     12.75     16.02      0.18     57.72      100      ―
    の割合(%)
     (注)   自己株式244,231株は「個人その他」に2,242単元、「単元未満株式の状況」に31株含めて表示しております。
     (6)  【大株主の状況】

                                               2023年3月31日       現在
                                                  発行済株式(自己
                                           所有株式数       株式を除く。)の
         氏名又は名称                     住所
                                            (千株)     総数に対する所有
                                                  株式数の割合(%)
                     JL.HANG        KESTURI        KAV.A-39&A-
                     02,DESA/KELURAHAN          KABIL.KECNONGSA.KOTA
    PT  ASIA   PLASTIK    VICTORI
                     MATAN.PROVINSI         KEPULAUAN       RIAU.KODE          2,040         10.63
     (常任代理人横山雅明)
                     POS:2946
                     (東京都文京区湯島3丁目3-4)
    合同会社サクセスインベストメン
                     東京都中央区日本橋馬喰町2丁目5番12号6F                          1,161         6.05
    ト
                     56   KALLANG     PUDDING     ROAD    #07-02
    ASIA   PLASTIC    VICTORY    PTE.LTD
                     HH@KALLANG      SINGAPORE                     877        4.57
     (常任代理人横山雅明)
                      (東京都文京区湯島3丁目3-4)
    株式会社証券ジャパン                 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-18                           718        3.74
    直山 秀人                 石川県金沢市                           653        3.40
    中原証券株式会社                 東京都中央区日本橋室町4丁目4-1                           576        3.00
    日本証券金融株式会社                 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10号                           441        2.29
    本多 敏行                 東京都中央区                           359        1.87
    帝人株式会社                 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号                           350        1.82
    鷲津 有一                 静岡県浜松市                           350        1.82
            計                   ―                7,528         39.21
     (注) PT ASIA PLASTIC VICTORIは、2023年2月7日に第三者割当増資により発行した全株式を引き受けたことか
        ら新たに主要株主になっております。その結果、合同会社サクセスインベストメントは主要株主に該当しない
        こととなりました。
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     (7)  【議決権の状況】
      ①  【発行済株式】
                                               2023年3月31日       現在
           区分             株式数(株)          議決権の数(個)               内容
    無議決権株式                           ―         ―                ―
    議決権制限株式(自己株式等)                           ―         ―                ―
    議決権制限株式(その他)                           ―         ―                ―
                      普通株式       244,200
    完全議決権株式(自己株式等)                                    ―                ―
                      普通株式     19,184,500
    完全議決権株式(その他)                                 191,845                   ―
                      普通株式       11,994
    単元未満株式                                    ―    一単元(100株)未満の株式
                           19,440,694
    発行済株式総数                                    ―               ―
    総株主の議決権                           ―      191,845                  ―
     (注)「単元未満株式」には、当社所有の自己株式31株が含まれております。
      ②  【自己株式等】

                                               2023年3月31日       現在
                                                  発行済株式
                               自己名義      他人名義      所有株式数
      所有者の氏名                                           総数に対する
                   所有者の住所           所有株式数      所有株式数       の合計
       又は名称                                           所有株式数
                                (株)      (株)      (株)
                                                  の割合(%)
    北日本紡績株式会社           石川県白山市福留町201番地1                 244,200         ―    244,200        1.25
         計             ―          244,200         ―    244,200        1.25

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    2  【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】 
         会社法第155条第7号による普通株式の取得
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】
         該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

         該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

            区分                 株式数(株)                 価額の総額(円)
    当事業年度における取得自己株式                          140                 12,460
    当期間における取得自己株式                          ―                  ―
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                             当事業年度                   当期間

            区分
                                 処分価額の総額                  処分価額の総額
                         株式数(株)                  株式数(株)
                                   (千円)                  (千円)
    引き受ける者の募集を行った
                              ―         ―         ―         ―
    取得自己株式
                                       ―
    消却の処分を行った取得自己株式                          ―                  ―         ―
    合併、株式交換、株式交付、会社分割
                              ―         ―         ―         ―
    に係る移転を行った取得自己株式
    その他                          ―         ―         ―         ―
    保有自己株式数                       244,231           ―      244,231           ―

    3  【配当政策】

      当社は、株主への還元を第一として配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを
     基本方針としております。
      当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間
     配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
      当期につきましては、長引く市況の低迷など厳しい状況にあるため、誠に遺憾ではありますが無配とさせて頂きま
     す。次期以降につきましては、全社を挙げて業績の回復に取り組み、早期復配に向けて努める所存であります。
      また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
     ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
       当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の意思決定の迅速化並びに経営の透明性の確
      保と経営のチェック機能の強化を重要な課題とし、株主の立場に立って企業価値を最大化することを目的としてお
      ります。
     ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

      a.企業統治の体制の概要
        当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。
        取締役会は、有価証券報告書提出日現在、議長を務める代表取締役社長                                  粕谷俊昭、CFO取締役 篠原顕二郎、
       取締役    内田俊夫、社外取締役           GU  MINCHEN、常勤監査等委員である取締役                   青山隆司、監査等委員である社外取
       締役   望月徹、監査等委員である社外取締役                  川崎豊の7名で構成されております。
        定時取締役会を年4回開催し、必要に応じて臨時取締役会の開催を行っております。当事業年度においては、
       定時取締役会においては四半期連結決算または連結決算の承認、臨時取締役会においては、資金調達方法とその
       資金使途の審議について検討を行いました。その他、経営の基本方針その他重要事項を決定するとともに業務執
       行状況の監督を行っております。なお、当事業年度中に開催した全9回の取締役会において、取締役全員が出席
       いたしました。
        監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、常勤監査等委員である取締役                                     青山隆司、監査等委員である社
       外取締役     望月徹、監査等委員である社外取締役                  川崎豊の3名で構成され、独立して公正な監査が行える体制を
       とっております。
        定時監査等委員会を年4回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を行います。監査等委員である取締役は、
       取締役会に出席し、議案審議に必要な発言を適宜行っております。また、取締役の職務執行を監査するとともに
       会計監査人との相互連携により、監査の実効性の充実を図っております。なお、常勤監査等委員は、取締役会の
       ほか、経営会議等の重要な会議に出席し、必要な情報を収集するとともに、経営課題の共通認識に努めておりま
       す。
        当社は、経営会議を毎月開催しております。取締役(社外取締役を除く)、部課長が出席し、取締役会の定め

       る基本方針に基づき、その具体的な執行方針、進捗状況等の審議を行っております。
      b.企業統治の体制を採用する理由








        当社は、監査等委員会設置会社でありますが、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与する
       ことで取締役会の監督機能が充実すると判断したため、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
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     ③企業統治に関するその他の事項
      a.内部統制システムの整備の状況
      (1)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
        当社は、取締役会、監査等委員会、会計監査人による経営管理体制をとっております。取締役は、職務の執行
       が法令及び定款に適合することを確保するために担当する部署の内部統制を整備するとともに必要な諸規則を制
       定し、周知徹底を図るとともに取締役会規則を遵守しております。また、グループ会社においても必要な諸規則
       を制定し、重要事項の事前承認や報告を受けることにより業務の適正を確保しております。
      (2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
        当社は、「文書管理規定」その他の社内規定に則り、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電子媒体にて
       記録し、関連文書とともに保存・管理しております。取締役は、いつでもこれを閲覧することができます。
      (3)損失の危険に関する規程その他の体制
        当社グループは業務執行に係るリスクに関して、各関係部門においてそれぞれ予見されるリスク分析と識別を
       行い、リスク管理体制を明確化しております。
      (4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
        当社グループは、取締役会、経営会議の各規定、組織規定等により、各取締役及び使用人の分掌と権限を定め
       ております。
      (5)当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
        当社の子会社に対し、コンプライアンスの確保、会計基準の同一性確保等グループ一体となった内部統制の維
       持・向上を図っております。
      (6)監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使
       用人の取締役からの独立性に関する事項
        当社は、現在、監査等委員会の職務を補助する使用人はおりませんが、監査等委員会から求められた場合に
       は、監査等委員会と協議のうえ合理的な範囲で配置することとしております。また、当該使用人の任命・異動等
       人事権に関する事項の決定には、監査等委員会の事前の同意を得ることにより取締役からの独立性を確保するこ
       ととしております。
      (7)取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する事項
        当社グループが決定する重要事項は、監査等委員に報告することとし、更に内部監査室担当者が行う監査の結
       果、会社に損害を及ぼすおそれのある事実を発見した時は遅滞なく報告いたします。監査等委員へ報告をした者
       に対して、報告したことを理由として人事上の制裁処分その他不利益な取り扱いは行わないものといたします。
       また、監査等委員は代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題や監査上の重要事項について意見
       交換を行うとともに、会社の重要会議に出席し、重要な意見決定や業務執行状況を把握いたします。さらに、監
       査が実効的に行われることを確保するために関連部門が監査等委員補助を行うこととしております。
      (8)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費
       用又は債務の処理に係る方針に関する事項
        監査等に係る諸費用については、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、監査等
       委員の請求により当該費用又は債務を処理することとしております。
      (9)財務報告の信頼性を確保するための体制
        当社は、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を企業基盤強化のインフラ整備の一環として位置
       付け、組織の業務全体に係わる財務情報を集約したものである財務報告の信頼性を確保するために、当該財務報
       告に係わる内部統制の有効かつ効率的な整備・運用を行うこととしております。
      b.責任限定契約の内容の概要
        当社と業務執行取締役等でない取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠
       償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役でない
       取締役が責任の原因になった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
      c.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
        当社は、取締役全員を被保険者として、役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。保険料
       は全額会社が負担しております。
        対象となる保険事故は、取締役が職務上行った行為(不作為を含む)に起因して、株主、投資家、従業員その
       他第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が損害賠償金・争訟費用を負担することによっ
       て被る損害に対するものであります。なお、故意又は重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により填補
       されません。
      d.リスク管理体制の整備の状況
        当社のリスク管理体制は、業務に関わるすべてのリスクについて、各管理担当部署において適切に把握し、重
       要事項については、経営機関において対応策を十分検討しております。
      e.取締役の定数
       当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする
      旨を定款で定めております。
      f.取締役の選任の決議条件
       当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
      が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によら
      ないものとする旨定款に定めております。
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      g.株主総会の特別決議要件
       当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の
      3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、
      株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするもので
      あります。
      h.自己の株式の取得
       当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨
      定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、市場取引等によ
      り、自己の株式を取得することを目的とするものであります。
      i.中間配当
       当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当
      を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を目的とするものであります。
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    (2)  【役員の状況】
     ①役員一覧
    男性  7 名 女性    0 名 (役員のうち女性の比率             0 %)
                                                       所 有
      役職名       氏名       生年月日                 略歴              任期   株式数
                                                       (百株)
                            1982年4月      三井石油化学工業㈱(現:三井化学
                                  ㈱) 入社
                            2007年7月      同社本社基礎化学品事業本部
                                  フェノール副事業部長
                                                   2023年
                            2010年12月      同社本社基礎化学事業本部
     取締役社長
                                                    6月
           粕 谷 俊 昭       1959年3月30日      生
                                                         ―
                                  工業薬品事業部長
                                                    から
     代表取締役
                            2013年10月      住友商事ケミカル㈱企画開発本部長
                                                    1年
                            2015年4月      同社執行役員有機化学品カンパニー長
                            2018年4月      ダイソーケミカル㈱取締役
                            2019年10月      ㈱和円商事取締役副社長
                            2020年5月      当社代表取締役社長(現在)
                            1974年4月      日商岩井㈱(現:双日㈱)入社東京海外
                                  経理課
                            1980年4月      同社東京合成樹脂部
                            1987年4月      同社台北支店化学品部課長
                            1996年10月      日商岩井香港有限公司(香港法人)エネ
                                  ルギー・化学品部部長
                                                   2023年
                            2002年7月      日商岩井プラスチック㈱(現:双日プラ
                                                    6月
                                  ネット㈱)企画開発本部長
      取締役     内 田 俊 夫       1951年4月2日      生
                                                         ―
                                                    から
                            2006年5月      同社取締役物流資材部長
                                                    1年
                            2009年7月      オー・ジー㈱入社
                            2011年3月      上海欧積貿易有限公司(中国法人)出向
                            2014年4月      オー・ジー㈱経営企画室海外戦略部
                            2019年8月      国際人材サポート協同組合代表理事(現
                                  在)
                            2020年5月      当社取締役(現在)
                            2011年9月
                                  ㈱FFBC-Management入社
                                                   2023年
                            2015年1月
                                  ㈱ハイシンクジャパン入社
                                                    6月
                            2016年6月
                                  CMC JAPAN㈱取締役
      取締役     篠 原 顕二郎       1985年3月9日      生
                                                         ―
                                                    から
                            2018年9月
                                  (同)サクセスインベストメント代表社員
                                                    1年
                            2020年5月
                                  当社取締役(現在)
                            1986年7月
                                 同済大学建築設計研究院 設計エンジニア
                            1995年2月
                                 同済大学建築設計研究院 副院長
                                                   2023年
                            2004年2月
                                                    6月
                                 上海華都建築計画設計(有)代表取締役
            GU MINCHEN
      取締役             1963年3月15日      生
                                                         ―
                                                    から
                            2015年7月
                                 上海華都建築計画設計(有)シニアコンサ
                                                    1年
                                 ルタント(現在)
                            2022年6月
                                 当社取締役(現在)
                            1980年4月      ㈱北國銀行入行
                                                   2023年
                            2010年4月      同行監査部上席監査役
                                                    6月
      取締役
                            2011年12月      セコム北陸㈱営業開発部長
           青 山 隆 司       1956年12月10日      生                           から
                                                         ―
                            2023年5月      当社入社
    (監査等委員)
                                                    1年
                            2023年6月      当社取締役(監査等委員)(現在)
                                                   (注)4
                            1979年4月      農林中央金庫入庫
                            1983年4月      JPモルガンチェース銀行NY本店出向
                            1988年4月      大蔵省出向
                                                   2022年
                            2001年4月      三菱商事㈱国際戦略研究所プロデュー
      取締役
                                                    6月
                                  サー/コンサルタント
            望 月  徹       1955年11月16日      生
                                                         ―
                            2009年4月      フィナンシャル・インスティチュート㈱
                                                    から
    (監査等委員)
                                  (現:エクステンド㈱)入社
                                                    2年
                            2016年6月      桐生青果㈱社外取締役(現在)
                            2020年5月      当社取締役
                            2020年7月      当社取締役(監査等委員)(現在)
                            1996年4月      ㈱扶桑入社
                            1988年9月      ㈱アネスト入社
                                                   2022年
                            2000年8月      同社取締役
      取締役
                                                    6月
                            2008年4月      ㈱ES 代表取締役社長
            川崎   豊       1974年3月25日      生
                                                         ―
                            2012年2月      国会議員秘書(現在)
                                                    から
    (監査等委員)
                            2013年4月      アイルエンジニアリング㈱顧問(現在)
                                                    2年
                            2018年4月      ㈱モンディアン顧問(現在)
                            2020年7月      当社取締役(監査等委員)(現在)
                             計                             ―
      ※1.GU      MINCHEN、望月徹及び川崎豊は、社外取締役であります。
       2.GU     MINCHEN、望月徹及び川崎豊は、東京証券取引所が指定を義務付けする一般株主と利益相反が生じるおそ
         れのない独立役員であります。
       3.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
         委員長 青山隆司 委員 望月徹 委員 川崎豊
       4.任期は、当社定款の定めにより、退任された監査等委員である取締役の任期の満了すべき時となるため、
         2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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     ②社外取締役の状況
        社外取締役GU       MINCHEN氏は、上海華都建築計画設計有限責任公司の代表取締役を歴任し、会社経営の経験が豊
       富であります。その経験とグローバルでの幅広い見識を活かし、経営の重要事項の決定及び業務執行に対して、
       監督・助言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
        社外取締役望月徹は、長く金融業及びコンサルティング業に携わり、国内外を問わず、金融及び会社経営の分
       野に関する深い経験と見識を有しております。また、大蔵省への出向経験もあり、当社のガバナンス経営に大き
       く貢献できるとともに、健全な会社経営のため、公正な立場から社外取締役としての職務の執行を適切に遂行し
       ていただけるものと判断したため選任しております。
        社外取締役川崎豊は、㈱ESの代表取締役や国会議員秘書を務めており、その経歴を通じて培った経験・見識
       に基づき、業務執行取締役の職務の執行に対する適切な助言・監督を行う能力を有しており、公正な立場から社
       外役員として職務の執行を適切に遂行していただけるものと判断したため選任しております。
        また、当社は、一般株主との利益相反取引を生じるおそれがない独立性の高い人物であるとして、社外取締役
       GU  MINCHEN氏、望月徹氏及び社外取締役川崎豊氏の3氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし
       て指定し、同取引所へ独立役員として届け出ております。なお、上記の社外取締役との間に特別の利害関係はあ
       りません。
        当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独
       立役員の独立性に関する基準を参考にしております。
        社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、経営者としての経験から適宜質問を行い意見交換を
       実施し、連携を図っております。
        監査等委員は、取締役会や監査等委員会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査等
       委員監査においてはその独立性、中立性、専門性を発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、会計監査人
       と連携し情報取集や意見交換を行っております。
     (3)  【監査の状況】

     ①監査等委員監査の状況
        当社の監査等委員会は、取締役(監査等委員)1名、社外取締役(監査等委員)2名で構成しております。
        監査等委員監査は、定時監査等委員会を年4回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催することとして
       おります。随時、会計監査人及び内部監査室から報告及び説明を受けるとともに、当社の監査基準に基づき誠実
       かつ公正に内部監査を実施しております。
        当事業年度は監査等委員会を5回開催し、1回あたりの所要時間は約20分でした。
        個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
            氏  名            開催回数           出席回数
          本  秀行                  5           5
          望月  徹                  5           5
          川崎  豊                  5           5
        (注)本秀行氏は、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時を持って                                 退任  いたしました。
        監査等委員会における検討事項として、定時監査等委員会においては、四半期毎の取締役の職務執行及び決算

       開示内容の適切性について審議を行い、臨時監査等委員会においては、会計監査人の報酬及び業務内容の適切性
       について検討を行いました。その他、取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を把握し、取締役の職務執行
       の合規性や、業務執行の妥当性・効率性に重点を置いて監査を行っております。
        また、常勤監査等委員である取締役は、監査環境の整備及び社内情報の収集に努め、監査等委員である社外取
       締役と情報の共有及び意思疎通を図っております。また、内部監査室より日常的に報告を受け、必要に応じて説
       明を求めるなどして内部統制システムの整備及び運用状況等の把握に努めております。
        監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するほか、取締役会での議題やそれぞれのテーマに応じた意
       見交換・議論を行うことで、取締役の職務の執行状況を把握するとともに必要に応じ提言を行っております。
     ②内部監査の状況

        内部監査室は、社長直属の部署として独立し、内部監査人1名にて構成しております。
        内部監査は、監査等委員及び会計監査人との連携のもと、年間計画を作成し内部監査を実施しており、必要に
       応じて別に指名されたものを加えて実施しております。監査後は、監査結果を社長に報告し、関係役員にも回付
       しております。
        また、内部監査人は常勤監査等委員と同じ執務エリアにて業務にあたり、両者間の情報交換を密にしている
       他、管理担当取締役や総務部長と定期的に面談の機会を設けて相互報告を行い、内務監査の実効性を担保してお
       ります。
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     ③会計監査の状況
       a.監査法人の名称
          史彩監査法人
       b.継続監査期間
          3年
       c.業務を執行した公認会計士
          大塚 貴史
          西田 友洋
       d.監査業務に係る補助者の構成
          当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、公認会計士試験合格者3名、その他1名でありま
         す。
       e.監査法人の選定方針と理由
          当社は、当監査法人の独立性及び職務執行状況を総合的に勘案し、当監査法人を選任しております。
          また、当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる
         場合、監査等委員全員の同意により解任いたします。
       f.監査等委員及び監査等委員会による監査人の評価
          当社の監査等委員及び監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指
         針」に基づいて、当監査法人の評価を行っております。その結果、当監査法人による監査が適切に行われて
         いることを確認しております。
     ④監査報酬の内容等

      a.監査公認会計士等に対する報酬の内容)
                        前連結会計年度                     当連結会計年度
           区分
                   監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                  基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)          基づく報酬(千円)
          提出会社              19,300             ―        20,500             ―
         連結子会社                 ―          ―          ―          ―
           計             19,300             ―        20,500             ―
      b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

         該当事項はありません。
      c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
         該当事項はありません。
      d.監査報酬の決定方針
         監査日数、当社の規模などを勘案し、決定しております。
      e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
         監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積もりの算出根拠など
        について必要な検証を行いました。その結果、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第399
        条第1項の同意を得ております。
     (4)  【役員の報酬等】

    ①  役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

        当社は、2021年2月12日開催の取締役会で取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針と
       いう。)を定めております。当社の個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする
       ことを基本方針としております。取締役の報酬は、基本報酬(固定報酬)のみで構成し、役位、職責、貢献度、
       業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
        取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的な内容について委任
       を受けるものとしております。取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役が作成した報酬
       案を取締役会において審議しており、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
        当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、取締役(監査等売
       委員である取締役を除く。)の報酬の額は、月額700万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人
       分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。
        監査等委員である取締役の金銭報酬額は、2016年6月29日開催の定時株主総会において月額80万円以内と決議
       しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
        取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、取締役会決議に基づき代表取締役粕谷俊昭がその具体的な
       内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、個々の取締役の基本報酬の額であり、権限を委任した
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       理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うことについて、代表取締役が最も適して
       いるからであります。
     ②   役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                報酬等の種類別の総額(千円)
                      報酬等                             対象となる
          役員区分            の総額                             役員の員数
                      (千円)                               (名)
                             固定報酬      業績連動報酬        退職慰労金
      取締役(監査等委員及び社外取
                        16,560       16,560          ―        ―        3
      締役を除く。)
      取締役(監査等委員)
                        1,800        1,800         ―        ―        1
      (社外取締役を除く。)
      社外役員                   1,650        1,650         ―        ―        3
    ③  役員ごとの報酬等の総額等

       報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
     (5)  【株式の保有状況】

      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、純投資目的株式を原則保有しないこととしております。また、純投資目的以外の目的である投資株
        式は、取引先等との業務上の関係の維持及び強化や取引の円滑化を図り、企業価値向上につなげることを目的
        として、取引先等の株式を保有しております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         当社は、保有目的が純投資以外の目的である投資株式について、当該株式の保有が安定した取引関係の構築
        などにより中長期的に当社グループの企業価値向上に資する判断した場合においては継続保有し、保有する意
        義や合理性が認められないと判断した場合は売却する方針であります。その方針のもと、毎年取締役会におい
        て個別銘柄ごとに保有する経済合理性や意義を検証し、保有の適否を判断しております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額
                             貸借対照表計上額の
                      銘柄数
                      (銘柄)
                               合計額(千円)
         非上場株式               5             11,504
         非上場株式以外の株式               4            126,538

         (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                      銘柄数      株式数の増加に係る取得
                      (銘柄)      価額の合計額(千円)
         非上場株式              ―               ―
         非上場株式以外の株式              ―               ―

         (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                      銘柄数      株式数の減少に係る売却
                      (銘柄)      価額の合計額(千円)
         非上場株式              ―               ―
         非上場株式以外の株式               1             23,737

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       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
         特定投資株式
                   当事業年度         前事業年度
                                                     当社の株
                                     保有目的、定量的な保有効果
                   株式数(株)         株式数(株)
            銘柄                                         式の保有
                                      及び株式数が増加した理由
                                                      の有無
                   貸借対照表         貸借対照表
                   計上額(千円)         計上額(千円)
                                    紡績事業に係る営業上の取引先
                       71,200         71,200
                                    (製造した紡績糸の主要販売先)
         帝人㈱                                             有
                                    として関係強化を目的とし保有し
                       99,395         97,045
                                    ております。
                                    紡績事業に係る関係強化を目的と
                                    し保有しておりましたが、株式保
                                    有の経済的合理性を勘案のうえ保
                                    有しております。
                         ―       13,153
                                    保有の合理性は、保有に伴う便益
                                    やリスクが資本コストに見合って
                                    いるか等を精査して検証してお
         ㈱石川製作所                          り、保有の合理性が認められなく                   有
                                    なった場合には、株価が一定以上
                                    となった際に機動的に売却ができ
                                    る旨を取締役会決議にて決定して
                         ―       19,321
                                    おります。
                                    なお、2022年6月に全株式を売却
                                    したため、提出日現在において保
                                    有する株式はありません。
                                    紡績事業に係る営業上の取引先
                       10,000         10,000
                                    (製造した紡績糸の主要販売先)
         帝国繊維㈱                                             無
                                    として関係強化を目的とし保有し
                       16,530         17,300
                                    ております。
                                    テキスタイル事業に係る営業上の
                       15,000         15,000
                                    取引先(当社の販売する民族衣装
         小松マテーレ㈱                          用生地の委託加工先)として関係                   無
                                    強化を目的とし保有しておりま
                       10,365         21,090
                                    す。
                                    金融取引(当社に対する当座貸越
                         60         60
         北國フィナン
                                    契約及び長期借入契約の融資)の
         シャルホール                                             無
                                    協力関係の維持強化を目的とし保
         ディングス               248         183
                                    有しております。
         (注)定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有目的、経済合理性、取引
           状況等により検証しております。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式
         該当事項はありません。
      ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
         該当事項はありません。
      ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
         該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1)  当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      基づいて作成しております。
     (2)  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

      務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表について、史彩監査法人により
     監査を受けております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
     容を適切に把握し、又は、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団
     法人財務会計基準機構へ加入し、セミナーに参加しております。
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    1  【連結財務諸表等】
     (1)  【連結財務諸表】
      ①  【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               308,628              286,577
                                     ※4  116,756            ※4  138,996
        受取手形及び売掛金
        商品及び製品                                85,731              107,661
        仕掛品                                17,857              21,651
        原材料及び貯蔵品                                18,300               7,773
                                        20,562              25,651
        その他
        流動資産合計                               567,837              588,312
      固定資産
        有形固定資産
                                     ※1  100,866            ※1  55,399
         建物及び構築物(純額)
                                                   ※7  42,607
         機械装置及び運搬具(純額)                               91,576
                                    ※1 .3  973,669           ※1 .3  971,557
         土地
         リース資産(純額)                               3,407              2,703
                                                   ※7  178,949
         建設仮勘定                               21,285
                                        7,622              4,850
         その他(純額)
                                    ※2  1,198,427            ※2  1,256,067
         有形固定資産合計
        無形固定資産
         ソフトウエア                                440              188
         リース資産                                 0              0
         電話加入権                                 97              97
                                       101,204               54,875
         のれん
         無形固定資産合計                              101,742               55,161
        投資その他の資産
                                     ※1  166,595            ※1  138,193
         投資有価証券
         敷金及び保証金                               31,738              31,804
         繰延税金資産                               2,612               620
                                        1,249              1,180
         その他
         投資その他の資産合計                              202,196              171,798
        固定資産合計                              1,502,366              1,483,027
      資産合計                                2,070,203              2,071,340
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                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                     ※1  46,331            ※1  36,391
        支払手形及び買掛金
                                   ※1 、 ※6  431,500          ※1 、 ※6  539,500
        短期借入金
                                     ※1  16,696            ※1  24,282
        1年内返済予定の長期借入金
        リース債務                                1,048              1,048
        未払消費税等                                3,996              18,104
        未払法人税等                                8,335              10,184
        賞与引当金                                7,038              8,401
                                     ※5  62,082            ※5  49,515
        その他
        流動負債合計                               577,028              687,428
      固定負債
                                     ※1  184,133            ※1  186,851
        長期借入金
        リース債務                                4,091              3,043
        繰延税金負債                                9,033              5,492
        再評価に係る繰延税金負債                               202,560              202,560
        退職給付に係る負債                                12,525              13,380
                                         460             12,648
        その他
        固定負債合計                               412,804              423,975
      負債合計                                 989,832             1,111,403
     純資産の部
      株主資本
        資本金                              1,117,704              1,198,316
        資本剰余金                               416,299              496,911
        利益剰余金                              △ 886,637            △ 1,157,727
                                      △ 32,851             △ 32,863
        自己株式
        株主資本合計                               614,516              504,636
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                20,623               8,986
                                     ※3  443,577            ※3  443,577
        土地再評価差額金
        その他の包括利益累計額合計                               464,200              452,564
      新株予約権                                  1,654              2,735
      純資産合計                                1,080,371               959,936
     負債純資産合計                                 2,070,203              2,071,340
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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                     ※1  830,451           ※1  1,185,980
     売上高
                                       747,629             1,090,433
     売上原価
     売上総利益                                   82,821              95,546
     販売費及び一般管理費
      役員報酬                                 21,520              22,410
      給料及び手当                                 45,139              56,738
      支払報酬                                 20,795              21,042
      賞与引当金繰入額                                  3,700              4,894
                                       132,073              145,163
      その他
                                     ※2  223,230            ※2  250,248
      販売費及び一般管理費合計
     営業損失(△)                                 △ 140,408             △ 154,702
     営業外収益
      受取利息                                    14              13
      受取配当金                                  8,225              8,058
      不動産賃貸料                                  8,180              7,317
      為替差益                                  5,687                ―
      補助金収入                                  1,121              63,264
                                        3,962              3,180
      その他
      営業外収益合計                                 27,193              81,834
     営業外費用
      支払利息                                 10,198              11,188
      新株発行費                                  4,536              5,316
      為替差損                                    ―             2,565
                                        1,200              1,005
      その他
      営業外費用合計                                 15,934              20,076
     経常損失(△)                                 △ 129,149              △ 92,943
     特別利益
      投資有価証券売却益                                  8,643              12,068
      新株予約権戻入益                                  1,786                ―
                                          ―              284
      固定資産売却益
      特別利益合計                                 10,430              12,353
     特別損失
                                      ※3  7,389           ※3  126,365
      減損損失
                                          ―            52,667
      固定資産圧縮損
      特別損失合計                                  7,389             179,032
     税金等調整前当期純損失(△)                                 △ 126,108             △ 259,622
     法人税、住民税及び事業税
                                        4,191              7,918
                                       △ 2,201              3,548
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   1,989              11,467
     当期純損失(△)                                 △ 128,098             △ 271,090
     非支配株主に帰属する当期純利益                                     ―              ―
     親会社株主に帰属する当期純損失(△)                                 △ 128,098             △ 271,090
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       【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     当期純損失(△)                                 △ 128,098             △ 271,090
     その他の包括利益
                                      △ 34,957             △ 11,636
      その他有価証券評価差額金
                                    ※1   △  34,957           ※1   △  11,636
      その他の包括利益合計
     包括利益                                 △ 163,056             △ 282,726
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                △ 163,056             △ 282,726
      非支配株主に係る包括利益                                    ―              ―
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      ③  【連結株主資本等変動計算書】
       前連結会計年度(自         2021年4月1日 至          2022年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
    当期首残高               929,449         228,044        △ 758,538        △ 32,828        366,126
    当期変動額
     新株の発行              100,001         100,001                          200,003
     新株の発行(新株予約
                    88,253         88,253                         176,507
     権の行使)
     親会社株主に帰属する
                                    △ 128,098                △ 128,098
     当期純損失(△)
     自己株式の取得                                         △ 22        △ 22
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純額)
    当期変動額合計               188,255         188,255        △ 128,098          △ 22      248,389
    当期末残高              1,117,704         416,299        △ 886,637        △ 32,851        614,516
                      その他の包括利益累計額

                                  その他の
                                          新株予約権         純資産合計
              その他有価証券評価差
                        土地再評価差額金          包括利益
                  額金
                                  累計額合計
    当期首残高               55,580        443,577         499,158         1,786        867,071
    当期変動額
     新株の発行                                                 200,003
     新株の発行(新株予約
                                                      176,507
     権の行使)
     親会社株主に帰属する
                                                     △ 128,098
     当期純損失(△)
     自己株式の取得                                                  △ 22
     株主資本以外の項目
                   △ 34,957          ―      △ 34,957         △ 132      △ 35,089
     の当期変動額(純額)
    当期変動額合計               △ 34,957          ―      △ 34,957         △ 132       213,299
    当期末残高               20,623        443,577         464,200         1,654       1,080,371
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       当連結会計年度(自         2022年4月1日 至          2023年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
    当期首残高              1,117,704         416,299        △ 886,637        △ 32,851        614,516
    当期変動額
     新株の発行               80,611         80,611                         161,223
     新株の発行(新株予約
     権の行使)
     親会社株主に帰属する
                                    △ 271,090                △ 271,090
     当期純損失(△)
     自己株式の取得                                         △ 12        △ 12
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純額)
    当期変動額合計               80,611         80,611       △ 271,090          △ 12      △ 109,879
    当期末残高              1,198,316         496,911       △ 1,157,727         △ 32,863        504,636
                      その他の包括利益累計額

                                  その他の
                                          新株予約権         純資産合計
              その他有価証券評価差
                        土地再評価差額金          包括利益
                  額金
                                  累計額合計
    当期首残高               20,623        443,577         464,200         1,654       1,080,371
    当期変動額
     新株の発行                                                 161,223
     新株の発行(新株予約
     権の行使)
     親会社株主に帰属する
                                                     △ 271,090
     当期純損失(△)
     自己株式の取得                                                  △ 12
     株主資本以外の項目
                   △ 11,636          ―      △ 11,636         1,081       △ 10,555
     の当期変動額(純額)
    当期変動額合計               △ 11,636          ―      △ 11,636         1,081       △ 120,434
    当期末残高                8,986        443,577         452,564         2,735        959,936
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      ④  【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                   前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (自 2021年4月1日             (自 2022年4月1日
                                  至 2022年3月31日)              至 2023年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純損失                                 △ 126,108            △ 259,622
      減価償却費                                   27,942             31,040
      のれん償却額                                    7,393            15,387
      受取利息及び受取配当金                                  △ 8,240            △ 8,071
      支払利息                                   10,198             11,188
      減損損失                                    7,389            126,365
      新株予約権戻入益                                  △ 1,786              ―
      為替差損益(△は益)                                  △ 4,659            △ 2,357
      投資有価証券売却損益(△は益)                                  △ 8,643           △ 12,068
      補助金収入                                  △ 1,121           △ 63,264
      固定資産圧縮損                                     ―           52,667
      売上債権の増減額(△は増加)                                  △ 38,935            △ 22,240
      棚卸資産の増減額(△は増加)                                  △ 52,421            △ 15,196
      仕入債務の増減額(△は減少)                                  △ 11,006            △ 9,940
      未払金の増減額(△は減少)                                    9,070             △ 87
      前渡金の増減額(△は増加)                                   18,624            △ 8,852
      未収入金の増減額(△は増加)                                   15,853            △ 1,393
      未収消費税等の増減額(△は増加)                                     ―           4,673
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                  △ 4,376            14,108
                                          5,347             2,031
      その他
      小計                                 △ 155,481            △ 145,634
      利息及び配当金の受取額
                                          8,240             8,071
      利息の支払額                                  △ 10,055            △ 12,692
      法人税等の支払額                                  △ 4,807            △ 6,035
      法人税等の還付額                                     ―           1,455
                                          1,121            63,264
      補助金の受取額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 160,982            △ 91,570
     投資活動によるキャッシュ・フロー
                                     ※3   △  180,036
      事業譲受による支出                                                  ―
      投資有価証券の売却による収入                                   17,442             23,737
      有形固定資産の取得による支出                                  △ 99,213           △ 231,042
                                     ※2   △  69,475
      連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出                                                  ―
      敷金及び保証金の差入による支出                                  △ 20,115              △ 65
                                           ―            300
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 351,399            △ 207,070
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                                                   (単位:千円)
                                   前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (自 2021年4月1日             (自 2022年4月1日
                                  至 2022年3月31日)              至 2023年3月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                  △ 20,000            108,000
      長期借入れによる収入                                     ―           30,000
      長期借入金の返済による支出                                  △ 16,436            △ 19,696
      リース債務の返済による支出                                  △ 1,048            △ 1,048
      株式の発行による収入                                  195,467             155,907
      新株予約権の発行による収入                                    2,839             1,081
      新株予約権の行使による株式の発行による収入                                  175,322               ―
                                          △ 22            △ 12
      自己株式の取得による支出
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                  336,120             274,231
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                     4,659             2,357
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   △ 171,602            △ 22,051
     現金及び現金同等物の期首残高                                    480,230             308,628
                                      ※1  308,628          ※1  286,577
     現金及び現金同等物の期末残高
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      【注記事項】
      (継続企業の前提に関する事項)
       該当事項はありません。
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

    1.連結の範囲に関する事項
       当社は、全ての子会社を連結しております。
     (1)  連結子会社の数
       2 社
     (2)連結子会社の名称
        ㈱中部薬品工業
        金井産業㈱
    2.連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
    3.会計方針に関する事項

     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      ① 有価証券
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
           決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移
          動平均法により算定)を採用しております。
         市場価格のない株式等
           移動平均法に基づく原価法を採用しております。
      ② 棚卸資産
         主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法にとり算定)
        を採用しております。
     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法

      ① 有形固定資産(リース資産を除く)
        主として定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物及び構築物              7~50年
         機械装置及び運搬具            4~12年
         工具器具備品               4~10年
      ② 無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に
       基づいております。
      ③ リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     (3)  重要な引当金の計上基準

      ① 貸倒引当金
        期末現在の売掛債権その他の債権額に対し、債権内容その他相手先に財政状態等により、合理的に見積もった
       額を計上しております。なお、この方法により算定した貸倒引当金はありませんので、計上しておりません。
      ② 賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額により計上しております。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法

        当社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額を計上しておりま
       す。退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る期末要支給額を退職給付債務とする方法
       を用いた簡便法を適用しております。そのほか、一部の連結子会社は複数事業主制度の企業年金基金制度に加入
       しておりますが、自社の拠出に対応する年金資金の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と
       同様に会計処理しております。
     (5)  のれんの償却方法及び償却期間

        のれんについては、5年間から10年間で均等償却を行っております。
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     (6)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
        手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか
       負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
     (7)重要な収益及び費用の計上基準

        当社グループは、紡績事業、テキスタイル事業、ヘルスケア事業、リサイクル事業等の商品の販売を行ってお
       り、これらの商品の販売については、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通
       常の期間であるため、商品の出荷時点で収益を認識しております。取引の対価は履行義務を充足してから1年以
       内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
     (8)重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
       ます。
      (重要な会計上の見積り)

    1.繰延税金資産の回収可能性
     (1)連結財務諸表に計上した額
                        前連結会計年度          当連結会計年度
        繰延税金資産                 2,612    千円       620   千円
        繰延税金負債                 9,033    千円      5,492    千円
     (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
       将来減算一時差異等に対して、将来加算一時差異の解消に係るスケジューリング及び将来の事業計画に基づく課
      税所得の見積りに基づいて繰延税金資産を算定しております。課税所得の見積は、取締役会によって承認された事
      業計画に基づき行っております。事業計画における主要な仮定は、主要な販売先の状況や各商品の需要等でありま
      す。
       なお、当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、課税所得の実績
      が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。 
    2.有形無形固定資産に係る減損損失の認識の要否

     (1)連結財務諸表に計上した額
       前連結会計年度
         有形固定資産       1,198,427千円、無形固定資産              101,742千円、減損損失              7,389千円
       当連結会計年度
         有形固定資産       1,256,067千円、無形固定資産                55,161千円、減損損失           126,365千円
     (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
       固定資産につきましては、減損の兆候がある場合には、当該事業から得られる割引前将来キャッシュ・フローの
      総額と帳簿価額とを比較することによって、減損損失の認識の要否を判定します。判定の結果、割引前将来キャッ
      シュ・フローの総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額
      し、帳簿価額の減額は減損損失として計上しています。各事業から得られる割引前将来キャッシュ・フローの見積
      りは、取締役会で承認された事業計画を基礎としており、設備の稼働率、主要販売先の状況や各商品の需要等の外
      部的要因を主要な仮定として織り込んでおります。これらの仮定は不確実性を伴い、将来キャッシュ・フローの見
      積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。
      (会計上の見積りの変更)

       当社及び連結子会社の工場建物に係るアスベスト除去費用に関して、工事事業者から新たな情報の入手に伴い、
      資産除去債務の見積額の変更を行っております。見積りの変更による増加額12,648千円を資産除去債務残高(連結
      貸借対照表上はその他)に計上しております。
       なお、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。
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      (連結貸借対照表関係)
    ※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
     (1)担保に供している資産
                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        投資有価証券                      118,135    千円             126,290    千円
        建物及び構築物                       30,773    〃              23,026    〃
        土地                      733,253     〃             733,253     〃
        計                      882,162     〃             882,570     〃
     (2)担保に係る債務
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        買掛金                       17,722   千円              8,746   千円
        短期借入金                      431,500     〃             539,500     〃
        1年以内返済長期借入金                       8,316    〃              8,316    〃
        長期借入金                       40,840    〃              32,524    〃
        計                      498,378     〃             589,086     〃
    ※2 有形固定資産の減価償却累計額

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        有形固定資産の減価償却累計額                     2,292,181     千円            2,374,304     千円
    ※3 土地の再評価

       土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評価
      差額金を純資産の部に計上しております。
       ・再評価の方法 … 土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定め
                る地方税法第341条第10号の土地課税台帳に登録されている価額及び同第2条第4号に定める
                地方税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するため
                に国税庁長官が定めて公布した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定してお
                ります。
       ・再評価を行った年月日 … 2000年3月31日
    ※4 受取手形及び売掛金

     前連結会計年度(        2022年3月31日       )
      受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額(前連結会計年度)は、それぞれ以下のとおりで
      あります。
          受取手形              12,732   千円
          売掛金             104,023    千円
     当連結会計年度(        2023年3月31日       )

      受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額(当連結会計年度)は、それぞれ以下のとおりで
      あります。
          受取手形              8,979   千円
          売掛金             130,017    千円
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    ※5 前受金
     前連結会計年度(        2022年3月31日       )
       流動負債のその他のうち、顧客との契約から生じた債務の金額(前連結会計年度)は、以下のとおりでありま
      す。
          前受金              3,609   千円
     当連結会計年度(        2023年3月31日       )

       流動負債のその他のうち、顧客との契約から生じた債務の金額(当連結会計年度)は、以下のとおりでありま
      す。
          前受金               ―  千円
    ※6 当座貸越契約

       当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく
      借入未実行残高は次のとおりであります。
                          前連結会計年度           当連結会計年度
          当座貸越極度額の総額
                           431,500千円           539,500千円
          借入実行残高
                           431,500千円           539,500千円
          差引額
                             ― 千円           ― 千円
    ※7    当連結会計年度に        取得した固定資産について、取得価額から控除した圧縮記帳額は、建設仮勘定52,667                                       千円

      (前連結会計年度―千円)であります。
      (連結損益計算書関係)

    ※1    顧客との契約から生じる収益
         売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客
        の契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(セグメント情報等)                                     3.報告セグメントごとの
        売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」に記載しております。
    ※2    一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        一般管理費                       13,671   千円              10,163   千円
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    ※3    減損損失
       当社グループは管理会計上の単位を資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位
      でグルーピングしております。そして、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
      前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )

         場所              用途              種類            減損損失
                      遊休資産

     石川県白山市 松任工場                                機械装置             7,389千円
                   (ヘルスケア事業部)
     ヘルスケア事業部に係るマスク製造設備について、一定期間遊休状態にあり稼働再開の目途が立っていないことか
    ら、当初想定していた収益獲得が見込めず、回収可能性はゼロであると判断しております。そのため、当該資産の帳簿
    価額7,389千円を全額、減損損失として特別損失に計上しております。
      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )

         場所              用途              種類            減損損失
                      事業用資産

     石川県白山市 松任工場                              建物、機械装置等               29,350千円
                   (ヘルスケア事業部)
                       事業用          建物、構築物、機械装

     静岡県掛川市 掛川工場                                             97,015千円
                   (リサイクル事業部)               置、土地、のれん等
     当社松任工場(石川県白山市)のヘルスケア事業部は、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであるため、固
    定資産の帳簿価額を回収可能額まで減額し、減損損失29,350千円(建物4,601千円、機械装置24,500千円、その他248千
    円)を計上しております。回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュフローがマイナスであ
    ることから、零として算定しております。
     リサイクル事業における当社掛川工場(静岡県掛川市)は、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであるた
    め、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失97,015千円(建物43,866千円、構築物3,440千円、機械装
    置14,305千円、土地2,112千円、のれん30,941千円、その他2,348千円)を計上しております。回収可能価額は正味売却
    価額により測定しており、当該正味売却価額は、不動産鑑定評価額により算定しております。
      (連結包括利益計算書関係)

    ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                                       (千円)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                             至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        その他有価証券評価差額金
         当期発生額                        △41,626                 △4,665
                                  △8,643                △12,068
         組替調整額
          税効果調整前
                                 △50,269                 △16,733
                                  15,312                 5,097
          税効果額
          その他有価証券評価差額金                       △34,957                 △11,636
               その他の包括利益合計                  △34,957                 △11,636
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      (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
     1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
               当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
      株式の種類
                 株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
      発行済株式
       普通株式            15,193,394           2,206,500              ―       17,399,894

        合計           15,193,394           2,206,500              ―       17,899,894

       自己株式

       普通株式              243,974             117           ―        244,091

        合計             243,974             117           ―        244,091

     (注)1.普通株式の増加数の内訳は次のとおりであります。
         第三者割当増資による増加                      1,175,800株
         新株予約権の行使による増加                      1,030,700株
       2.自己株式の増加の内訳は次のとおりであります。
         単元未満株式の買取りによる増加                         117株
     2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

                                   目的となる株式の数(株)
                                                     当連結会計
                       目的となる
      会社名          内訳                                     年度末残高
                             当連結会計
                                               当連結会計
                       株式の種類
                                     増加      減少
                                                      (千円)
                                                年度末
                              年度期首
            ストック・オプショ
            ンとしての新株予約           普通株式       253,000         ―   253,000         ―      ―
            権(第1回)
     提出会社
            2021年新株予約権           普通株式          ―  2,469,000      1,030,700      1,438,300        1,654
               合計               253,000     2,469,000      1,283,700      1,438,300        1,654

     (注) 1.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しておりま
         す。
       2.目的となる株式の数の変動事由の概要
         ストック・オプションとしての新株予約権(第1回)の減少は、権利失効によるものであります。
         2021年新株予約権の増加は、発行によるものであります。
         2021年新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。
     3.配当に関する事項 

        該当事項はありません。
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     当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )
     1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
               当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
      株式の種類
                 株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
      発行済株式
       普通株式            17,399,894           2,040,800              ―       19,440,694

        合計           17,899,894           2,040,800              ―       19,440,694

       自己株式

       普通株式              244,091             140           ―        244,231

        合計             244,091             140           ―        244,231

     (注)1.普通株式の増加数の内訳は次のとおりであります。
         第三者割当増資による増加                      2,040,800株
       2.自己株式の増加の内訳は次のとおりであります。
         単元未満株式の買取りによる増加                         140株
     2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

                                   目的となる株式の数(株)
                                                     当連結会計
                       目的となる
      会社名          内訳                                     年度末残高
                             当連結会計
                                               当連結会計
                       株式の種類
                                     増加      減少
                                                      (千円)
                                                年度末
                              年度期首
            2021年新株予約権           普通株式      1,438,300          ―      ―  1,438,300        1,654

     提出会社
            2023年新株予約権           普通株式          ―  2,040,800          ―  2,040,800        1,081
               合計              1,438,300      2,040,800          ―  3,479,100        2,735

     (注) 1.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しておりま
         す。
       2.目的となる株式の数の変動事由の概要
         2023年新株予約権の増加は、発行によるものであります。
     3.配当に関する事項 

        該当事項はありません。
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      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
    ※1  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま
      す。
                              前連結会計年度              当連結会計年度
                             (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                             至   2022年3月31日       )     至   2023年3月31日       )
        現金及び預金                         308,628    千円          286,577    千円
        預入期間が3か月を超える定期預金                            ―  〃             ―  〃
        現金及び現金同等物                         308,628     〃          286,577     〃
    ※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

     前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
        株式の取得により新たに金井産業株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式
       の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
        流動資産                          81,969    千円
        固定資産                         117,130      〃
        のれん                          63,318     〃
        流動負債                         △61,167      〃
        固定負債                         △78,150      〃
         株式の取得価額                         123,100      〃
        現金及び現金同等物                         △53,624      〃
         差引:取得のための支出                          69,475     〃
     当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

        該当事項はありません。
    ※3 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲渡にかかる資産及び負債の主な内訳

     前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
       当社グループが掛川工場の事業譲受により取得した資産及び負債の内訳並びに事業の譲受価額と事業譲受による
      支出は次のとおりです。
        固定資産                            134,595       千円

        消耗品等                              161      〃
                                    45,279        〃
        のれん
         事業の譲渡価額                           180,036 
                                           〃
                                     ―   
                                           〃
        現金及び現金同等物
                                    180,036 
         差引:事業譲受による支出                                  〃
     当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

        該当事項はありません。
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      (金融商品関係)
    1.金融商品の状況に関する事項
     (1) 金融商品に対する取組方針
        当社グループは、資金運用は短期的な預金等に限定し、資金調達は、銀行等金融機関からの借入による方針で
       あります。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であり
       ます。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
        営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引先ごとに債権の期日管理及び残高管理を
       行うとともに、信用調査等を実施することによりリスク低減を図っております。
        投資有価証券は株式であり、市場リスクや発行会社の業績変動リスクがあります。四半期ごとに時価や発行会
       社の財務状況等の把握を行い、当該企業との関係を勘案して保有意義の見直しを行っております。
        営業債務である買掛金については、支払期日が1年以内となっております。
        短期借入金及び長期借入金は運転資金に係る資金調達であります。
        また、営業債務、借入金の資金調達に係る流動性リスクは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金
       繰り計画を作成することにより流動性リスクを管理しております。
        デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替
       予約であります。なお、ヘッジ手段は為替予約であり、ヘッジ対象は外貨建売上債権、外貨建買入債務及び外貨
       建予定取引であり、外貨建債権債務の残高及び成約高の範囲内でヘッジ対象に係る為替相場変動リスクを一定の
       範囲内でヘッジする方針です。
     (3)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
       れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
       より、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

      連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等
     と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)。
      前連結会計年度(        2022年3月31日       )

                      連結貸借対照表計上額                時価            差額
                          (千円)            (千円)            (千円)
    (1)  有価証券及び投資有価証券
     ①   その他有価証券
                             154,940            154,940              ―
           資産計                  154,940            154,940              ―
    (1)  長期借入金
                             200,829            200,210             △618
           負債計                  200,829            200,210             △618
      当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                      連結貸借対照表計上額                時価            差額
                          (千円)            (千円)            (千円)
    (1)  有価証券及び投資有価証券
     ①   その他有価証券
                             126,538            126,538              ―
           資産計                  126,538            126,538              ―
    (1)  長期借入金
                             211,133            210,390              742
           負債計                  211,133            210,390              742
     (注1)「現金及び預金」については現金であること、預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもの
        であることから、記載を省略しております。また、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短
        期借入金」についても短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略し
        ております。
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     (注2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連
        結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                  (単位:千円)
               区分              2022年3月31日                2023年3月31日
             非上場株式等                        11,504                11,654
     (注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
        前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                        1年超      5年超
                                 1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
                                  (千円)                  (千円)
                                        (千円)      (千円)
        現金及び預金                           306,632         ―      ―      ―
        受取手形                           12,732        ―      ―      ―

        売掛金                           104,023         ―      ―      ―

        当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                        1年超      5年超
                                 1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
                                  (千円)                  (千円)
                                        (千円)      (千円)
        現金及び預金                           286,577         ―      ―      ―
        受取手形                            8,979        ―      ―      ―

        売掛金                           130,017         ―      ―      ―

     (注4) 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

        前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                            1年超      2年超      3年超      4年超
                     1年以内                               5年超
                           2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                      (千円)                               (千円)
                            (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
        短期借入金              431,500         ―      ―      ―      ―      ―
        長期借入金               16,696      18,282      18,996      17,708      13,884      115,263
             合計          448,196       18,282      18,996      17,708      13,884      115,263
        当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                            1年超      2年超      3年超      4年超
                     1年以内                               5年超
                           2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                      (千円)                               (千円)
                            (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
        短期借入金              539,500         ―      ―      ―      ―      ―
        長期借入金               24,282      24,996      23,708      19,884      15,684      102,579
             合計          563,782       24,996      23,708      19,884      15,684      102,579
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     3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類
      しております。
      レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
      レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す
      るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
       (1)時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品
      前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                                 (単位:千円)
                                     時価
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
    投資有価証券
    その他有価証券
     株式                    154,940           ―         ―      154,940
           資産計               154,940           ―         ―      154,940
      当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                                 (単位:千円)
                                     時価
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
    投資有価証券
    その他有価証券
     株式                    126,538           ―         ―      126,538
           資産計               126,538           ―         ―      126,538
       (2)時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融商品

      前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                                 (単位:千円)
                                     時価
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
    長期借入金                        ―      200,210           ―      200,210
           負債計                 ―      200,210           ―      200,210
      当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                                 (単位:千円)
                                     時価
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
    長期借入金                        ―      210,390           ―      210,390
           負債計                 ―      210,390           ―      210,390
    (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係る                           インプットの説明
     投資有価証券
       上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、そのため時価を
      レベル1の時価に分類しております。
     長期借入金(1年内返済予定含む)
       これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値
      法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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      (有価証券関係)

    1.その他有価証券
      前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                      連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
           区分
                          (千円)            (千円)            (千円)
    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えるもの
     株式                        154,940            125,284            29,656
     債券                          ―            ―            ―
           小計                  154,940            125,284            29,656
    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えないもの
     株式                          ―            ―            ―
     債券                          ―            ―            ―
     その他                          ―            ―            ―
           小計                    ―            ―            ―
           合計                  154,940            125,284            29,656
      当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                      連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
           区分
                          (千円)            (千円)            (千円)
    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えるもの
     株式                        116,173            99,716            16,456
     債券                          ―            ―            ―
           小計                  116,173            99,716            16,456
    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えないもの
     株式                        10,365            13,899           △3,534
     債券                          ―            ―            ―
     その他                          ―            ―            ―
           小計                  10,365            13,899           △3,534
           合計                  126,538            113,615            12,922
    2.連結会計年度中に売却したその他有価証券

      前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
        区分          売却額(千円)            売却益の合計額(千円)              売却損の合計額(千円)
       株 式                 17,515               8,643                ―
       債 券                   ―              ―              ―
       その他                   ―              ―              ―
       合 計                 17,515               8,643                ―
      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )

        区分          売却額(千円)            売却益の合計額(千円)              売却損の合計額(千円)
       株 式                 23,737              12,068                ―
       債 券                   ―              ―              ―
       その他                   ―              ―              ―
       合 計                 23,737              12,068                ―
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      (退職給付関係)
    1.採用している退職給付制度の概要
      当社グループには複数の退職給付制度が存在しており、当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けて
     いるほか、一部の連結子会社は、中小企業退職金共済制度(確定拠出型)および複数事業主制度の確定給付企業年金
     基金に加入しております。
      当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債および退職給付費用を計算しております。連結
     子会社の加入する複数事業主制度の確定給付企業年金基金については、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的
     に計算することが出来ないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。
    2.確定給付制度

     (1)  簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                                     (千円)
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        退職給付債務の期首残高                          12,000                 12,525
        退職給付費用                          1,715                 1,715
        退職給付の支払額                         △1,190                  △860
        退職給付債務の期末残高                          12,525                 13,380
     (2)  退職給付費用

                                                     (千円)
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        間便法で計算した退職給付費用                          1,715                 1,715
    3.確定拠出制度

      連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度300千円、当連結会計年度401千円であります。
    4.複数事業主制度

      確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金制度への要拠出額は、前連結会計年度405千
     円、当連結会計年度475千円であります。
     (1)  複数事業主制度の直近の積立状況
                                                       (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
      年金資産の額                                 13,974,887              14,372,137
      年金財政計算上の数理債務の額                                 10,089,528               9,630,319
      差引額                                 3,885,359              4,741,818

     (2)  複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合
       前連結会計年度 0.05%(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 
       当連結会計年度 0.04%(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 
     (3)  補足説明
       上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高(前連結会計年度3,156,612千円、当連結会計
      年度2,307,857千円)、別途積立金(前連結会計年度5,974,040千円、当連結会計年度7,041,971千円)、当年度剰余
      金(前連結会計年度1,067,931千円、当連結会計年度7,703千円)であります。なお、本制度における過去勤務債務
      の償却方法は元利均等償却であり、残余償却期間は3年2か月であります。
       また、上記(1)及び(2)につきましては、連結財務諸表作成時において入手可能な直近時点の数値に基づいており
      ます。なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しておりません。
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      (ストック・オプション等関係)
    1.ストック・オプションにかかる当初の資産計上額及び科目名
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
    現金及び預金                                  ―               ―千円

     2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                                   1,786千円

    新株予約権戻入益                                                 ―千円
    3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
      2022年3月末にて権利不行使により失効し、該当事項はありません。
    4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
      2022年3月末にて権利不行使により失効し、該当事項はありません。
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      (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前連結会計年度               当連結会計年度

                                ( 2022年3月31日       )       ( 2023年3月31日       )
       繰延税金資産
        税務上の繰越欠損金(注)                            216,686    千円           265,523    千円
        退職給付に係る負債                             3,815    〃           4,075    〃
        賞与引当金                             2,189    〃           2,611    〃
        減損損失                            141,064     〃          168,590     〃
        未払事業税                             2,526    〃           2,837    〃
        資産調整勘定                            12,183    〃           9,424    〃
        資産除去債務                              ―             4,200
                                    13,257    〃           12,532    〃
        その他
       繰延税金資産小計
                                    391,721     〃          469,797     〃
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
                                   △216,220      〃         △265,516      〃
        (注)
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性
                                   △155,811      〃         △186,171      〃
        引当額
       評価性引当額小計                            △372,032      〃         △451,687      〃
       繰延税金資産合計                             19,689    〃           18,109    〃
       繰延税金負債

        固定資産圧縮積立金                            △17,077     〃          △15,864     〃
        その他有価証券評価差額金                            △9,033     〃          △3,936     〃
                                      ―            △3,181
        資産除去債務に対応する除去費用
       繰延税金負債合計                            △26,110     〃          △22,981     〃
       繰延税金負債純額                             △6,420     〃          △4,872     〃
       再評価に係る繰延税金負債
                                   △202,560      〃         △202,560      〃
        土地再評価差額金
       再評価に係る繰延税金負債合計                            △202,560      〃         △202,560      〃
       再評価に係る繰延税金負債の純額                            △202,560      〃         △202,560      〃
     (注)   税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

        前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                        1年超     2年超      3年超      4年超
                  1年以内                            5年超       合計
                       2年以内     3年以内      4年以内      5年以内
      税務上の繰越欠損金(a)              3,612     4,179     13,025      109,898        ―   85,969     216,686千円
      評価性引当額             △3,612     △4,179     △13,025      △109,898         ―  △85,504     △216,220〃
      繰延税金資産               ―     ―     ―      ―     ―     465      465〃
      (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                        1年超      2年超      3年超     4年超
                  1年以内                            5年超       合計
                       2年以内      3年以内      4年以内     5年以内
      税務上の繰越欠損金(a)              4,237     13,067     109,902        ―    8,314     130,000      265,523千円
      評価性引当額             △4,237     △13,067     △109,902         ―   △8,314     △129,993      △265,516〃
      繰延税金資産               ―     ―      ―     ―     ―      7      7〃
      (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

    主要な項目別の内訳
     前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
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      (資産除去債務関係)
     1.資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
      (1) 当該資産除去債務の概要
       工場建物及び倉庫に含まれるアスベストの除去費用であります。
      (2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

        使用見込期間については、対象となる各建物の状況により10年~30年と見積り、割引率については、0.0%を使
       用して資産除去債務の金額を計算しております。
      (3) 当該資産除去債務の総額の増減

        建物に含まれるアスベストに関して、工事業者からアスベスト除去費用の新たな情報を入手したため、アスベ
       スト除去費用に関して見積りの変更を行いました。
        この見積りの変更による増加額12,648千円を資産除去債務残高に加算しております。
        資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
                         前連結会計年度                 当連結会計年度

                        (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                        至   2022年3月31日)               至   2023年3月31日)
    期首残高                         ― 千円                 ― 千円
    見積りの変更による増減額
                             ―  〃               12,648 〃
    期末残高                         ―  〃               12,648 〃
     2.連結貸借対照表に計上していない資産除去債務

       当社は、建物賃貸借契約に基づき使用する事務所において、退去時における原状回復に係る債務を有しておりま
      すが、原状回復を行う必要性が不透明である状況から資産除去債務を合理的に見積もることが困難であること及び
      重要性の観点から、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
      (賃貸等不動産関係)

        当社は、石川県の鳳珠郡能登町において賃貸用の土地を有しております。
        2022年3月期における当該賃貸不動産に関する賃貸損益は2,249千円(賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営
       業外費用に計上)であります。
        2023年3月期における当該賃貸不動産に関する賃貸損益は2,249千円(賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営
       業外費用に計上)であります。
        また、当該賃貸不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                              (自    2021年4月1日             (自    2022年4月1日
                               至   2022年3月31日       )      至   2023年3月31日       )
                  期首残高                      56,801               56,801
    連結貸借対照表計上額              期中増減額                        ―               ―

                  期末残高                      56,801               56,801

    期末時価                                   57,301               57,301

     (注)   時価の算定方法は、「固定資産税評価額」に基づいて自社で算定した金額であります。
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      (収益認識関係)
     1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりでありま
      す。
     2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

       収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 3.会計方
      針に関する事項 (6)           重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
     3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計

      年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に
      関する情報
      (1)  契約資産及び契約負債の残高等

                                              (単位:千円)
                               前連結会計年度            当連結会計年度
      顧客との契約から生じた債権(期首残高)
        受取手形
                                      1,296            12,732
        売掛金
                                     59,293            104,023
                                     60,589            116,756
      顧客との契約から生じた債権(期末残高)

                                     12,732             8,979
        受取手形
        売掛金
                                     104,023            130,017
                                     116,756            138,996
      契約負債(期首残高)                                 ―           3,609
      契約負債(期末残高)                                3,609              ―
       契約負債は、主に、衣装用生地販売において、引き渡し時に収益を認識する顧客との生地の販売契約について、
      支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩され
      ます。
       前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、ありません。また、
      前連結会計年度において、契約負債が3,609千円増加した理由は、顧客からの前受金の受け取りによるものでありま
      す。
       過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、前連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変
      動)の額に重要性はありません。
       当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、3,609千円でありま
      す。また、当連結会計年度において、契約負債が3,609千円減少した理由は、顧客への生地の引き渡しによる前受金
      の減少であり、これにより当連結会計年度において契約負債はありません。
       過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変
      動)の額に重要性はありません。
      (2)  残存履行義務に配分した取引価格

        当社グループでは、当初予想される契約期間が1年を超える契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省
      略しております。
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      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
    1 報告セグメントの概要
      (1)報告セグメントの決定方法
        当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離した財務情報が入手可能であり、当社取締役会が経営資
       源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 
        当社の事業は、紡績事業、テキスタイル事業、ヘルスケア事業及びリサイクル事業を報告セグメントとしてお
       ります。
      (2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
        「紡績事業」は主に合繊紡績糸の製造及び販売を行っております。
        「テキスタイル事業」は主に中東向け民族衣装用生地の販売を行っております。
        「ヘルスケア事業」は主に不織布マスクの製造及び販売、その他衛生用品の製造及び栄養機能食品等の
         企画販売を行っております。
        「リサイクル事業」は主にプラスチック廃材を加工製造し、プラスチック資材として販売しております。
     2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
       報告されている事業セグメントの会計処理方法は、連結財務諸表を作成するために採用している会計処理の方法
      と同一であります。
       報告セグメントの利益は、営業利益をベースとした数値であります。
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     3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
       前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       ) 
                                                   (単位:千円)
                       報告セグメント
                                                      連結財務
                                           その他
                                                調整額
                                                     諸表計上額
                 テキスタイル       ヘルスケア      リサイクル
                                                (注)2
                                           (注)1
            紡績事業                          計
                                                      (注)3
                   事業       事業      事業
    売上高
     アラミド        266,020         ―      ―      ―   266,020        ―      ―   266,020
     ポリテロン        30,106         ―      ―      ―    30,106       ―      ―    30,106
     その他紡績        33,023         ―      ―      ―    33,023       ―      ―    33,023

     衣装用生地
                ―    296,102         ―      ―   296,102        ―      ―   296,102
     販売
     不織布マス
                ―      ―    20,033        ―    20,033       ―      ―    20,033
     ク
     その他衛生
                ―      ―    80,086        ―    80,086       ―      ―    80,086
     関連製品
     プラスチッ
     クリサイク           ―      ―      ―   104,931      104,931        ―      ―   104,931
     ル製品
     その他           ―      ―      ―      ―      ―     146      ―     146
     セグメント間
     の内部売上高           ―      ―      -      ―      ―     ―      ―      ―
     又は振替高
     顧客との契
     約から生じ        329,151      296,102      100,120      104,931      830,305       146      ―   830,451
     る収益
     外部顧客へ
             329,151      296,102      100,120      104,931      830,305       146      ―   830,451
     の売上高
    セグメント利
    益又はセグメ
              22,197       4,060     △ 35,784     △ 3,705    △ 13,231       119   △ 127,295     △ 140,408
    ン  ト  損  失
    (△)
    セグメント
             911,930       47,342      172,948      507,406     1,639,628         0   430,575     2,070,203
    資産
    その他の項目
     減価償却費          7,185        ―     6,464     11,840      25,490       ―    2,452     27,942

     有形無形固
     定資産増加         3,141        ―    26,192     408,869      438,203        ―    1,318     439,522
     額
     (注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、浄水器のレンタル等の事業であり
         ます。
        2.「調整額」の内容は以下のとおりであります。
        (1)  セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
          全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
        (2)  セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
          全社資産は、現金及び預金、投資有価証券及び管理部門等に係る資産であります。
        (3)  減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。
        (4)  有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社部門等に関する設備投資であります。
       3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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       当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       ) 
                                                   (単位:千円)
                       報告セグメント
                                                      連結財務
                                           その他
                                                調整額
                                                     諸表計上額
                 テキスタイル       ヘルスケア      リサイクル
                                                (注)2
                                           (注)1
            紡績事業                          計
                                                      (注)3
                   事業       事業      事業
    売上高
     アラミド        251,291         ―      ―      ―   251,291        ―      ―   251,291
     ポリテロン        39,881         ―      ―      ―    39,881       ―      ―    39,881
     その他紡績        53,744         ―      ―      ―    53,744       ―      ―    53,744

     衣装用生地
                ―    522,311         ―      ―   522,311        ―      ―   522,311
     販売
     不織布マス
                ―      ―     6,752        ―    6,752       ―      ―    6,752
     ク
     その他衛生
                ―      ―    92,985        ―    92,985       ―      ―    92,985
     関連製品
     プラスチッ
     クリサイク           ―      ―      ―   218,945      218,945        ―      ―   218,945
     ル製品
     その他           ―      ―      ―      ―      ―     69      ―      69
     セグメント間
     の内部売上高           ―      ―      ―      ―      ―     ―      ―      ―
     又は振替高
     顧客との契
     約から生じ        344,916      522,311       99,738     218,945     1,185,911         69      ―  1,185,980
     る収益
     外部顧客へ
             344,916      522,311       99,738     218,945     1,185,911         69      ―  1,185,980
     の売上高
    セグメント利
    益又はセグメ
              1,825      37,636     △ 25,335     △ 45,448     △ 31,322       42  △ 123,422     △ 154,702
    ン  ト  損  失
    (△)
    セグメント
             951,770       80,519      110,895      571,584     1,714,769         ―   356,570     2,071,340
    資産
    その他の項目
     減価償却費          7,207        ―     4,000     17,421      28,629       ―    2,411     31,040

     有形無形固
     定資産増加        22,777         ―     6,227     175,820      204,824        ―      ―   204,824
     額
     (注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、浄水器のレンタル等の事業であり
         ます。
        2.「調整額」の内容は以下のとおりであります。
        (1)  セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
          全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
        (2)  セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
          全社資産は、現金及び預金、投資有価証券及び管理部門等に係る資産であります。
        (3)  減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。
        (4)  有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社部門等に関する設備投資であります。
       3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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      【関連情報】
      前連結会計年度(自         2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
     1.製品及びサービスごとの情報
        セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)  売上高
        本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
      (2)  有形固定資産
        本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

                                                   (単位:千円)
          顧客の名称又は氏名                    売上高             関連するセグメント名
       帝人㈱                        242,173                 紡績事業
       GEEDEEKAY     INTERNATIONAL
                              155,830               テキスタイル事業
      当連結会計年度(自         2022年4月1日        至   2023年3月31日       )

     1.製品及びサービスごとの情報
        セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)  売上高
        本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
      (2)  有形固定資産
        本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

                                                   (単位:千円)
          顧客の名称又は氏名                    売上高             関連するセグメント名
       帝人㈱                        220,980                 紡績事業
       ㈱クラボウインターナショナル                        171,359               テキスタイル事業
       GEEDEEKAY     INTERNATIONAL
                              192,266               テキスタイル事業
      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

      前連結会計年度(自         2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
                                                  (単位:千円)
                  テキスタ      ヘルスケ      リサイクル
            紡績事業                          計    その他     全社・消去        合計
                  イル事業       ア事業       事業
    減損損失         -      -      7,389        ―     7,389     -      -      7,389
      当連結会計年度(自         2022年4月1日        至   2023年3月31日       )

                                                  (単位:千円)
                  テキスタ      ヘルスケ      リサイクル
            紡績事業                          計    その他     全社・消去        合計
                  イル事業       ア事業       事業
    減損損失           ―      ―    29,350       97,015      126,365       ―      ―   126,365
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      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
      前連結会計年度(自         2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
                                                   (単位:千円)
                  テキスタ      ヘルスケ      リサイク
            紡績事業                          計     その他     全社・消去        合計
                  イル事業       ア事業      ル事業
    当期償却額         -      -      -       7,393       7,393     -      -      7,393
    当期末残高         -      -      -      101,204       101,204      -      -     101,204
      当連結会計年度(自         2022年4月1日        至   2023年3月31日       )

                                                   (単位:千円)
                  テキスタ      ヘルスケ      リサイク
            紡績事業                          計     その他     全社・消去        合計
                  イル事業       ア事業      ル事業
    当期償却額         ―      ―      ―      15,387       15,387      ―      ―      15,387
    当期末残高         ―      ―      ―      54,875       54,875      ―      ―      54,875
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

        該当事項はありません。
      【関連当事者情報】

     1.関連当事者との取引
      前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )
       該当事項はありません。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

       該当事項はありません。
     3.主要株主

      前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )
                             議決権等
         会社等の                         関連当事者
                       事業の内容       の所有               取引金額          期末残高
          名称
     種類           所在地                       取引の内容            科目
                                   との
                        又は職業      (被所有)               (千円)          (千円)
         又は氏名                          関係
                             割合(%)
              JL.HANG KESTURI
                                       第三者割当
                                                        80,611
                                                  資本金
              KAV.A-39    & A-02,
                      プラスチック樹
                                       増資       161,223
                              (被所
                                                 資本準備金
                                                         80,611
              Desa/Kelurahan
          PT ASIA
                      脂、プラスチッ
                                       (注1)
                              有)
              Kabil,Kec.
     主要株主     PLASTIK            ク製品の販売及             なし
                              直接
                                       新株予約権
              Nongsa,Kota     Batam,   び輸入輸出業
          VICTORI
                              10.63%
                                       の割当
                                              1,081   新株予約権       1,081
                      務、投資業務
              Provinsi    Kepulauan
                                       (注2)
              Riau
    (注1)第三者割当増資は、2023年1月17日開催の取締役会決議に基づき実施されたものです。1株当たりの発行価額
    は取締役会決議の直前営業日(2023年1月16日)の株価に0.9を乗じた金額である79円と決定しております。
    (注2)新株予約権の金額は、第三者算定機関の評価結果をもとに決定しております。
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       (1株当たり情報)
                           前連結会計年度                  当連結会計年度

                         (自    2021年4月1日               (自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日       )         至   2023年3月31日       )
    1株当たり純資産額                               62.87   円               49.86   円
    1株当たり当期純損失(△)                              △7.87   円              △15.53    円

     (注)   1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益について、1株当たり当期純損失のため記載しておりません。
       2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  
                                      前連結会計年度           当連結会計年度
                                     (自    2021年4月1日        (自    2022年4月1日
                                     至   2022年3月31日       )  至   2023年3月31日       )
    1株当たり当期純利益
     親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)                                     △128,098           △271,090

     普通株主に帰属しない金額(千円)                                        ―           ―

     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)                                     △128,098           △271,090

     普通株式の期中平均株式数(株)                                    16,268,109           17,446,524

    潜在株式調整後1株当たり当期純利益

     親会社株主に帰属する当期純利益調整額(百万円)
                                              ―           ―
      普通株式増加数(株)                                         ―           ―
     (うち新株予約権(株))
                                             (―)           (―)
                                    2021年7月21日取締役           2021年7月21日取締役
                                    会決議の新株予約権           会決議の新株予約権
                                    普通株式     1,438,300株      普通株式     1,438,300株
                                    なお、この概要は、           2023年1月17日取締役
                                    「第4提出会社の状況           会決議の新株予約権
    希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益                                1 株式等の状況           普通株式     2,040,800株
    の算定に含めなかった潜在株式の概要                                (2)新株予約権等の
                                               なお、この概要は、
                                    状況」に記載の通りで
                                               「第4提出会社の状況
                                    あります。
                                               1 株式等の状況
                                               (2)新株予約権等の
                                               状況」に記載の通りで
                                               あります。
       3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                      前連結会計年度           当連結会計年度
                                      ( 2022年3月31日       )   ( 2023年3月31日       )
    純資産の部の合計額(千円)                                      1,080,371            959,936
    純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                        1,654           2,735

    (うち新株予約権)(千円)                                       (1,654)           (2,735)

    普通株式に係る期末の純資産額(千円)                                      1,078,717            957,200

    1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)                                     17,155,803           19,196,463

      (重要な後発事象)


      該当事項はありません。
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      ⑤ 【連結附属明細表】
       【社債明細表】
        該当事項はありません。
       【借入金等明細表】

                      当期首残高        当期末残高         平均利率
           区分                                      返済期限
                       (千円)        (千円)         (%)
    短期借入金                     431,500        539,500         2.125        ―
    1年以内に返済予定の長期借入金                     16,696        24,282         1.092        ―
    1年以内に返済予定のリース債務                      1,048        1,048        4.742        ―
    長期借入金(1年以内に返済予定                                           2024年3月10日~ 
                         184,133        186,851         1.151
    のものを除く。)                                             2031年2月10日
                                                   2026年9月16
    リース債務(1年以内に返済予定
                                              日~           2027年10
                          4,091        3,043        4.586
    のものを除く。)
                                                      月10日
           合計              637,469        754,725           ―       ―
     (注)   1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
       2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額
         は以下のとおりであります。
                    1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内         4年超5年以内
             区分
                      (千円)          (千円)          (千円)         (千円)
          長期借入金               24,996          23,708          19,884         15,684
          リース債務               1,048          1,048           718         226
      【資産除去債務明細表】

                 当期首残高           当期増加額           当期減少額           当期末残高

        区分
                  (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
    石綿障害予防規則に
    基づくアスベスト除                   ―         12,648             ―         12,648
    去義務
        合計               ―         12,648             ―         12,648
     (2)  【その他】
       当連結会計年度における四半期情報等
                                                    当 連結
           (累計期間)                   第1四半期       第2四半期       第3四半期
                                                   会計  年度
    売上高                     (千円)       254,221       551,320       908,645      1,185,980

    税金等調整前      当期純損失(△)               (千円)       △25,464       △83,887      △115,079       △259,622

    親会社株主に帰属する          当期純損失(△)           (千円)       △27,970       △89,872      △123,596       △271,090

    1株当たり当期純損失(△)                      (円)       △1.63       △5.23       △7.20      △15.53

           (会計期間)                   第1四半期       第2四半期       第3四半期       第4四半期

    1株当たり四半期純損失(△)                      (円)       △1.63       △3.60       △1.96       △8.04

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    2  【財務諸表等】
     (1)  【財務諸表】
       ①【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               176,317              187,381
                                     ※1  75,363            ※1  96,010
        売掛金
        商品及び製品                                78,339              104,054
        仕掛品                                7,629              6,179
        原材料                                10,811                810
        貯蔵品                                2,265              2,480
        前払費用                                3,468              2,995
                                      ※1  1,612            ※1  4,330
        未収入金
        前渡金                                7,709              16,562
                                                     ※1  193
                                        6,014
        その他
        流動資産合計                               369,531              420,998
      固定資産
        有形固定資産
                                     ※2  64,343            ※2  17,200
         建物
         構築物                               3,783                0
                                                   ※4  38,689
         機械及び装置                               89,860
         車両運搬具                                624             3,478
         工具、器具及び備品                               7,622              4,850
                                     ※2  865,877            ※2  863,765
         土地
         リース資産                               3,407              2,703
                                                   ※4  178,949
                                        21,285
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                             1,056,804              1,109,637
        無形固定資産
         ソフトウエア                                440              188
         リース資産                                 0              0
         電話加入権                                 0              0
                                        39,997                ―
         のれん
         無形固定資産合計                               40,437                188
        投資その他の資産
                                     ※2  166,445            ※2  138,043
         投資有価証券
         関係会社株式                              127,050              127,050
         敷金及び保証金                               31,686              31,752
                                     ※1  76,900            ※1  76,900
         関係会社長期貸付金
         投資その他の資産合計                              402,082              373,745
        固定資産合計                              1,499,325              1,483,572
      資産合計                                1,868,856              1,904,570
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                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形                                2,635                ―
                                     ※2  26,556            ※2  14,422
        買掛金
                                   ※2 、 ※3  431,500        ※1 、 ※2 、 ※3  579,500
        短期借入金
                                      ※2  4,320            ※2  4,320
        1年内返済予定の長期借入金
        リース債務                                1,048              1,048
                                                   ※1  31,662
        未払金                                41,534
        未払費用                                7,950              9,034
        未払法人税等                                7,980              9,852
        未払消費税等                                  ―            16,670
        預り金                                1,219              1,309
        賞与引当金                                5,771              6,944
                                        4,856              1,044
        その他
        流動負債合計                               535,375              675,810
      固定負債
                                     ※2  14,160            ※2  9,840
        長期借入金
        リース債務                                4,091              3,043
        繰延税金負債                                9,033              3,936
        再評価に係る繰延税金負債                               202,560              202,560
        退職給付引当金                                12,525              13,380
        関係会社事業損失引当金                                13,454              25,190
                                         460             3,063
        その他
        固定負債合計                               256,285              261,013
      負債合計                                 791,660              936,824
     純資産の部
      株主資本
        資本金                              1,117,704              1,198,316
        資本剰余金
                                       416,299              496,911
         資本準備金
         資本剰余金合計                              416,299              496,911
        利益剰余金
         利益準備金                              178,500              178,500
         その他利益剰余金
          従業員保護資金                             13,000              13,000
          配当引当積立金                             10,000              10,000
          固定資産圧縮積立金                             37,094              34,461
                                     △ 1,128,406             △ 1,385,879
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             △ 889,812            △ 1,149,917
        自己株式                               △ 32,851             △ 32,863
        株主資本合計                               611,341              512,446
      評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                20,623               8,986
                                       443,577              443,577
        土地再評価差額金
        評価・換算差額等合計                               464,200              452,564
      新株予約権                                  1,654              2,735
      純資産合計                                1,077,196               967,746
     負債純資産合計                                 1,868,856              1,904,570
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       ②【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                     ※1  716,291            ※1  999,196
     売上高
     売上原価
      商品及び製品期首棚卸高                                 32,710              78,339
      当期製品製造原価                                 385,423              465,444
                                                   ※1  493,159
                                       314,166
      当期商品仕入高
      合計                                 732,300             1,036,943
      商品及び製品期末棚卸高                                 78,339              104,054
      商品及び製品売上原価                                 653,960              932,889
     売上総利益                                   62,331              66,306
     販売費及び一般管理費
      運送費及び保管費                                  7,272              12,975
      役員報酬                                 19,020              20,010
      給料及び手当                                 40,506              52,035
      減価償却費                                  2,273              2,853
      旅費及び交通費                                  5,923              6,125
      支払報酬                                 20,399              21,042
                                        88,324              86,928
      その他
      販売費及び一般管理費合計                                 183,720              201,971
     営業損失(△)                                 △ 121,388             △ 135,664
     営業外収益
                                       ※1  140           ※1  1,547
      受取利息
      受取配当金                                  8,225              8,058
      不動産賃貸料                                  8,180              7,317
      為替差益                                  5,687                ―
      補助金収入                                  1,121              63,264
                                         474              807
      その他
      営業外収益合計                                 23,829              80,995
     営業外費用
                                                   ※1  10,945
      支払利息                                  9,691
      新株発行費                                  4,536              5,316
      為替差損                                    ―             2,565
                                        1,200              1,005
      その他
      営業外費用合計                                 15,428              19,832
     経常損失(△)                                 △ 112,986              △ 74,501
     特別利益
      投資有価証券売却益                                  8,643              12,068
                                        1,786               284
      その他
      特別利益合計                                 10,430              12,353
     特別損失
      固定資産圧縮損                                    ―            52,667
      関係会社株式評価損                                  4,001                ―
      減損損失                                  7,389             126,365
                                        13,454              11,735
      関係会社事業損失引当金繰入額
      特別損失合計                                 24,845              190,768
     税引前当期純損失(△)                                 △ 127,401             △ 252,916
     法人税、住民税及び事業税
                                        3,871              7,189
                                          ―              ―
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   3,871              7,189
     当期純損失(△)                                 △ 131,273             △ 260,105
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       ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2021年4月1日 至          2022年3月31日)
                                                    (単位:千円)

                                   株主資本
                      資本剰余金                    利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                資本金
                         資本剰余金                              利益剰余金
                    資本準備金          利益準備金
                                   従業員    配当引当     固定資産     繰越利益
                          合計                              合計
                                   保護資金     積立金    圧縮積立金      剰余金
    当期首残高            929,449     228,044     228,044     178,500     13,000     10,000     39,727    △ 999,766    △ 758,538
    当期変動額
     新株の発行           188,255     188,255     188,255
     当期純損失(△)                                            △ 131,273    △ 131,273
     固定資産圧縮積立金の
                                             △ 2,633      2,633
     取崩
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計            188,255     188,255     188,255       ―     ―     ―   △ 2,633    △ 128,639    △ 131,273
    当期末残高           1,117,704      416,299     416,299     178,500     13,000     10,000     37,094    △ 1,128,406     △ 889,812
                  株主資本          評価・換算差額等

                         その他有価

                                       新株予約権     純資産合計
                    株主資本合          土地再評価     評価・換算
               自己株式         証券評価差
                      計         差額金    差額等合計
                          額金
    当期首残高           △ 32,828    366,126     55,580    443,577     499,158      1,786    867,071

    当期変動額
     新株の発行                376,510                        376,510
     当期純損失(△)               △ 131,273                       △ 131,273
     固定資産圧縮積立金の
     取崩
     自己株式の取得            △ 22    △ 22                       △ 22
     株主資本以外の項目の
                         △ 34,957         △ 34,957     △ 132  △ 35,089
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計             △ 22   245,214    △ 34,957      ―  △ 34,957     △ 132   210,125
    当期末残高           △ 32,851    611,341     20,623    443,577     464,200      1,654   1,077,196
                                69/85








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     当事業年度(自       2022年4月1日 至          2023年3月31日)
                                                    (単位:千円)

                                   株主資本
                      資本剰余金                    利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                資本金
                         資本剰余金     利益準備                        利益剰余金
                    資本準備金
                                  従業員    配当引当     固定資産     繰越利益
                          合計     金                        合計
                                  保護資金     積立金    圧縮積立金      剰余金
    当期首残高           1,117,704      416,299     416,299    178,500     13,000     10,000     37,094    △ 1,128,406      △ 889,812
    当期変動額
     新株の発行           80,611     80,611     80,611
     当期純損失(△)                                           △ 260,105     △ 260,105
     固定資産圧縮積立金の
                                            △ 2,633      2,633
     取崩
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計            80,611     80,611     80,611     ―     ―     ―   △ 2,633    △ 257,472     △ 260,105
    当期末残高           1,198,316      496,911     496,911    178,500     13,000     10,000     34,461    △ 1,385,879     △ 1,149,917
                  株主資本          評価・換算差額等

                         その他有価

                                       新株予約権     純資産合計
                    株主資本合          土地再評価     評価・換算
               自己株式         証券評価差
                      計         差額金    差額等合計
                          額金
    当期首残高           △ 32,851    611,341     20,623    443,577     464,200      1,654   1,077,196

    当期変動額
     新株の発行                161,223                        161,223
     当期純損失(△)               △ 260,105                       △ 260,105
     固定資産圧縮積立金の
     取崩
     自己株式の取得            △ 12    △ 12                       △ 12
     株主資本以外の項目の
                         △ 11,636         △ 11,636     1,081   △ 10,555
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計             △ 12  △ 98,894    △ 11,636      ―  △ 11,636     1,081   △ 109,449
    当期末残高           △ 32,863    512,447      8,986    443,577     452,564      2,735    967,746
                                70/85









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     【注記事項】
      (継続企業の前提に関する事項)
        該当事項はありません。
      (重要な会計方針)

    1.資産の評価基準及び評価方法
     (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
       子会社株式…移動平均法に基づく原価法を採用しております。
       その他有価証券
       ① 市場価格のない株式等以外のもの
         …期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
         より算定)を採用しております。
       ② 市場価格のない株式等
         …移動平均法による原価法を採用しております。
     (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

       通常の販売目的で保有する棚卸資産
        主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
       主として定額法を採用しております。
       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物              7~50年
        機械及び装置              4~17年
        工具、器具及び備品              4~10年
     (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
       定額法を採用しております。
       なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
     (3)  リース資産
      所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    3.引当金の計上基準

     (1)  貸倒引当金
       期末現在の売掛債権その他の債権額に対し、債権内容その他相手先の財政状態等により、合理的に見積もった額
      を計上しております。なお、この方法により算出した貸倒引当金はありませんので計上しておりません。
     (2)  賞与引当金
       従業員賞与の支出に充てるため、支給見込額により計上しております。
     (3)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込み額を計上しております。
       退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を
      用いた簡便法を適用しております。
     (4)関係会社事業損失引当金
       関係会社の事業の損失に備えるために、関係会社に対する投資額を超えて当社が負担することとなる損失見込額
      を計上しております。
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    4.収益及び費用の計上基準
       当社は、紡績事業、テキスタイル事業、ヘルスケア事業、リサイクル事業等の商品の販売を行っており、これら
      の商品の販売については、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であ
      るため、商品の出荷時点で収益を認識しております。取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領してお
      り、重要な金融要素は含まれておりません。
    5.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
    6.のれんの償却方法及び償却期間

       のれんの償却については、5年間で均等償却しております。
       (重要な会計上の見積り)

     1.繰延税金資産の回収可能性
       (1)財務諸表に計上した額
                           前事業年度            当事業年度
         繰延税金負債                 9,033    千円      3,936    千円
       (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
         連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り 1.繰延税金資産の回収可能性)」に同一の内容を記載
        しているため、注記を省略しております。
     2.有形無形固定資産に係る減損損失の認識の要否
       (1)財務諸表に計上した額
          前事業年度
           有形固定資産 1,056,804千円、無形固定資産 40,437千円、                             減損損失 7,389千円
          当事業年度
           有形固定資産         1,109,637千円、無形固定資産                    188千円、減損損失         126,365千円
       (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
         連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り 2.有形無形固定資産に係る減損損失の認識の要否)」
        に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
       (会計上の見積りの変更)

        当社の工場建物に係るアスベスト除去費用に関して、工事事業者からの新たな情報の入手に伴い、資産除去債
       務の見積額の変更を行っております。見積りの変更による増加額3,063千円を資産除去債務残高(貸借対照表上は
       その他)に計上しております。
        なお、この変更による当事業年度の損益への影響はありません。
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      (貸借対照表関係)
      ※1 子会社に対する金銭債権及び金銭債務
                               前事業年度                 当事業年度
                             ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        短期金銭債権                           143千円                1,692千円
        長期金銭債権                         76,900 〃                 76,900 〃
        短期金銭債務                           ― 〃               40,140 〃
      ※2 担保資産及び担保付債務

        担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             ( 2022年3月31日       )        ( 2023年3月31日       )
         土地                         716,442千円                 716,442千円
         建物                         20,780 〃                 15,050 〃
         投資有価証券                         118,135 〃                 126,290 〃
           計                         855,358 〃                 857,782 〃
         短期借入金                         431,500 〃                 539,500 〃

         1年内返済予定の長期借入金                          4,320 〃                 4,320 〃
         長期借入金                         14,160 〃                 9,840 〃
         買掛金                         17,722 〃                 8,746 〃
           計                         467,702 〃                 562,406 〃
     ※3 当座貸越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づ
       く借入未実行残高は次のとおりであります。
                              前事業年度           当事業年度
          当座貸越極度額の総額
                              431,500千円           539,500千円
          借入実行残高
                              431,500千円           539,500千円
          差引額
                               ― 千円            ―千円
      ※4    当事業年度に      取得した固定資産について、取得価額から控除した圧縮記帳額は、建設仮勘定52,667千                                        円

        (前事業年度―千円)であります。
      (損益計算書関係)

      ※1    関係会社との取引高
                             前事業年度                当事業年度
                          (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
       営業取引による取引高
        売上高                         9,386   千円               507  千円
        仕入高                          ― 〃                31 〃
       営業取引以外の取引による取引高                          126  〃              1,678   〃
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       (有価証券関係)
      子会社株式
       前事業年度(      2022年3月31日       )
        子会社株式(貸借対照表計上額127,050千円)は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載して
       おりません。
       当事業年度(      2023年3月31日       )
        子会社株式(貸借対照表計上額127,050千円)は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載して
       おりません。
      (税効果会計関係)

      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                   前事業年度              当事業年度
                                 ( 2022年3月31日       )       ( 2023年3月31日       )
       繰延税金資産
        繰越欠損金                               204,587    千円          244,503    千円
        退職給付引当金                                3,815    〃           4,075    〃
        賞与引当金                                1,758    〃           2,115    〃
        減損損失                               138,934     〃          168,023     〃
         未払事業税                                1,530    〃           2,837    〃
        資産調整勘定                               12,183    〃           9,424    〃
        関係会社株式評価損                                10,365    〃          10,365    〃
        関係会社事業損失引当金                                4,098    〃           7,673    〃
        資産除去債務                                  ―              933
        その他                               4,107    〃           5,737    〃
       繰延税金資産小計
                                      381,380     〃          455,690     〃
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                              △204,587      〃         △244,503      〃
                                     △160,545      〃         △196,092      〃
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
       評価性引当額小計                              △365,132      〃         △440,595      〃
       繰延税金資産合計                                16,248    〃          15,094    〃
       繰延税金負債

       固定資産圧縮積立金                               △16,248     〃         △15,094     〃
                                      △9,033     〃          △3,936     〃
       その他有価証券評価差額金
       繰延税金負債合計                               △25,281     〃         △19,030     〃
       繰延税金負債の純額                               △9,033     〃          △3,936     〃
       再評価に係る繰延税金負債
                                     △202,560      〃        △202,560      〃
       土地再評価差額金
       再評価に係る繰延税金負債合計                              △202,560      〃        △202,560      〃
       再評価に係る繰延税金負債の純額                              △202,560      〃        △202,560      〃
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

       なった主要な項目別の内訳
         前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
      (収益認識関係)

       顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」
      に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ④  【附属明細表】
       【有形固定資産等明細表】
                                        当期末減価
                                        償却累計額            差引当期末
                 当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高            当期償却額
       資産の種類                                 又は償却             残高
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)            (千円)
                                         累計額            (千円)
                                         (千円)
    有形固定資産
                              48,468
      建物              609,043       5,453           566,028      548,828       4,128     17,200
                             (48,468)
                               3,440
      構築物              44,811        ―          41,370      41,370       342       0
                              (3,440)
                              38,805
      機械及び装置             1,495,447        4,733          1,461,375      1,422,685       17,098      38,689
                             (38,805)
                               3,437
     車両運搬具
                   7,162      6,370           10,095      6,617      1,321      3,478
                             (2,052)
                                545
     工具、器具及び備品
                  57,318        ―          56,773      51,923      2,227      4,850
                              (545)
                               2,112
      土地              865,877        ―         863,765        ―      ―   863,765
                              (2,112)
     リース資産               8,307       ―      ―    8,307      5,603       704     2,703
      建設仮勘定              21,285     221,632      63,968     178,949        ―      ―   178,949
                              160,777
      有形固定資産計          3,109,254       238,190           3,186,667      2,077,029       25,821    1,109,637
                             (95,424)
    無形固定資産
     ソフトウエア
                   5,291       ―      ―    5,291      5,102       251      188
     リース資産               2,315       ―      ―    2,315      2,315       ―      0
     電話加入権               1,120       ―      ―    1,120      1,120       ―      0
                              30,941
     のれん              45,279        ―          14,338      14,338      9,055       ―
                             (30,941)
                              30,941
      無形固定資産計            54,007        ―          23,066      22,877      9,307       188
                             (30,941)
     (注)1.当期減少額欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
       2.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。
       3.当期増加額主な内訳は、次のとおりであります。
          建物       資産除去債務に係る資産の計上                            3,063   千円
          機械装置       紡績製造設備の入替                            1,938    〃
                 掛川工場設備等の増設                            2,495    〃
          車両運搬具       リサイクル事業(白山本社)の運送用車両の購入                            4,092    〃
          建設仮勘定       リサイクル事業(白山本社)の機械の購入                           117,895     〃
                 リサイクル事業(白山本社)の製造建物新設                           71,550    〃
                 紡績製造設備の入替                           21,314    〃
                 リサイクル事業(白山本社)の車両運搬具購入                            4,092    〃
       4.当期減少額の内容は、次のとおりであります。
          建設仮勘定       圧縮記帳                           52,667    千円
                 機械装置への振替                            4,733    〃
                 車両運搬具への振替                            4,092    〃
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       【引当金明細表】

                                   当期減少額        当期減少額
                   当期首残高        当期増加額                         当期末残高
          区分                          (目的使用)         (その他)
                    (千円)        (千円)                         (千円)
                                    (千円)        (千円)
    賞与引当金                  5,771        6,944        5,711          ―       6,944
    関係会社事業損失引当金                  13,454        11,735          ―        ―      25,190
     (2)  【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3) 【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
    事業年度             4月1日から3月31日まで

    定時株主総会             6月中

    基準日             決算期末日

                 9月30日       3月31日

    剰余金の配当の基準日
    1単元の株式数             100株

    単元未満株式の買取り

                 (特別口座)
                 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                      三井住友信託銀行株式会社
      取扱場所
                 (特別口座)
                 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                      三井住友信託銀行株式会社
      株主名簿管理人
      取次所             三井住友信託銀行株式会社 全国各支店

      買取手数料             株式の売買委託に係る手数料として別途定める金額

    公告掲載方法             電子公告(http://www.ktbo.co.jp)

                 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をできない場合

                 は、北國新聞に掲載して行う。
    株主に対する特典             なし

     (注)    当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
        (1)  会社法第189条第2項各号に掲げる権利
        (2)  会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
        (3)  株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
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    第7   【提出会社の参考情報】
    1  【提出会社の親会社等の情報】

     当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2  【その他の参考情報】

     当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
    (1)有価証券報告書及びその添付書類、確認書

       事業年度      第99期   (自    2021年4月1日        至    2022年3月31日       )2022年6月29日北陸財務局長に提出。
    (2)内部統制報告書及びその添付書類

       2022年6月29日北陸財務局長に提出。
    (3)四半期報告書及び確認書

       第100期    第1四半期(自         2022年4月1日        至    2022年6月30日       )2022年8月15日北陸財務局長に提出。
       第100期    第2四半期(自         2022年7月1日        至    2022年9月30日       )2022年11月14日北陸財務局長に提出。
       第100期    第3四半期(自         2022年10月1日        至    2022年12月31日       )2023年2月14日北陸財務局長に提出。
    (4)臨時報告書

       2022年7月7日北陸財務局長に提出。
        金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会
       における議決権行使の結果)の規定に基づく                    臨時報告書     であります。
       2023年2月15日北陸財務局長に提出。
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(                            主要株主    の異動)の規定に基づく臨時報告書であり
       ます。
       2023年6月8日北陸財務局長に提出。
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(                            主要株主    の異動)の規定に基づく臨時報告書であり
       ます。
     (5)有価証券届出書及びその添付書類

       2023年1月19日 関東財務局長に提出。
        第三者割当による新株式及び行使価額修正条項付第3回新株予約権の発行によるものであります。
     (6)有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

       事業年度 第99期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2022年7月1日北陸財務局長に提出。
       事業年度 第99期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2022年7月4日北陸財務局長に提出。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2023年6月27日

    北日本紡績株式会社
    取締役会 御中
                        史彩監査法人
                         東京都港区

                         指定社員

                                   公認会計士        大塚 貴史
                         業務執行社員
                         指定社員

                                   公認会計士        西田 友洋
                         業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる北日本紡績株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
    借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結
    財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、北
    日本紡績株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
    績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
    任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
    要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
    の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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                                                           有価証券報告書
    有形固定資産及び無形固定資産の減損損失
           監査上の主要な検討事項の
                                         監査上の対応
             内容及び決定理由
     会社及び連結子会社は、注記事項(重要な会計上の見                           当監査法人は、固定資産の減損の検討に当たり、主に
    積り2.有形無形固定資産に係る減損損失の認識の要                           以下の監査手続を実施した。
    否)に記載のとおり、当連結会計年度末の連結貸借対照                           ・ 固定資産の減損に係る内部統制の整備状況及び運用
    表において、有形固定資産を1,256,067千円及び無形固                             状況の有効性を評価した。
    定資産を55,161千円計上しており、減損損失を126,365                           ・ 資産グループの減損の兆候を把握するため、会社が
    千円計上している。また、有形固定資産及び無形固定資                             作成した固定資産の減損に関する資料等を閲覧し
    産の合計が連結貸借対照表の資産合計に占める割合は                             た。
    63.3%である。                           ・ 本社費の配賦計算について、配賦基準の合理性を検
     会社及び連結子会社は、営業損失の悪化等により減損                            討するとともに、配賦計算の正確性及び配賦の網羅
    の兆候を判定し、兆候が識別された資産グループに関し                             性を検討した。
    て、減損損失の認識の判定を行っている。                           ・ 減損の兆候が把握された資産グループについて、会
     減損の兆候がある場合、当該資産グループから得られ                            社が実施した減損損失の認識の判定を検討するため
    る割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳                             に、割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる事
    簿価額を下回る場合には、使用価値又は正味売却価額の                             業計画を閲覧した。
    いずれか高い方の金額まで帳簿価額を減額し、当該減少                           ・ 減損の兆候が把握された資産グループの事業計画及
    額を減損損失として計上している。                             びその仮定の合理性及び実行可能性について、経営
     将来キャッシュ・フローは、将来の事業計画に基づき                            者に対する質問及び過去実績との比較等により検討
    見積っているが、当該事業計画の実現には、売上高の成                             した。
    長率、原価の発生予測等の今後の経営環境の変化による                           ・ 不動産鑑定評価額について、経営者が利用した外部
    不確実性を伴うものであり、経営者の主要な仮定や判断                             の不動産鑑定士の適性、能力及び客観性の評価を
    に大きく影響を受ける。                             行った。
     また、会社の掛川工場については、不動産鑑定評価額                          ・ 今後の回収可能性が認められない当該資産グループ
    により正味売却価額を算定している。                             について、帳簿価額が回収可能価額まで減額されて
     以上から、当監査法人は、有形固定資産及び無形固定                            いることを再計算により確かめた。
    資産の計上額に金額的重要性があること、及び減損損失
    の計上の要否には不確実性があり質的重要性もあること
    から、有形固定資産及び無形固定資産の減損損失は、監
    査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、
    その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
    記載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
    容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
    のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
    することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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                                                           有価証券報告書
    連結財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
     事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
     入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
     意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
    な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した
    事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止
    されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
    回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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    <内部統制監査>
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、北日本紡績株式会社の2023年
    3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、北日本紡績株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
    内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
    務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
    制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
    ある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
     る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
     適用される。
    ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
     部統制報告書の表示を検討する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
     は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
     任を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し
    た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以   上
     ※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
        社)が別途保管しております。
      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           有価証券報告書
                       独立監査人の監査報告書

                                                    2023年6月27日

    北日本紡績株式会社
    取締役会  御中
                        史彩監査法人

                         東京都港区

                         指定社員

                                   公認会計士        大塚 貴史
                         業務執行社員
                         指定社員

                                   公認会計士        西田 友洋
                         業務執行社員
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる北日本紡績株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第100期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、北日本
    紡績株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
    と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
    て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
    有形固定資産及び無形固定資産の減損損失

     会社は、注記事項(重要な会計上の見積り2.有形無形固定資産に係る減損損失の認識の要否)に記載のとおり、
    当事業年度末の貸借対照表において、有形固定資産を1,109,637千円及び無形固定資産を188千円計上しており、減損
    損失を126,365千円計上している。また、有形固定資産及び無形固定資産の合計が貸借対照表の資産合計に占める割合
    は58.3%である。
     監査上の主要な検討事項の内容、決定理由及び監査上の対応については、連結財務諸表の監査報告書に記載されて
    いる監査上の主要な検討事項(有形固定資産及び無形固定資産の減損損失)と同一内容であるため、記載を省略して
    いる。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営
    者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告
    プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
    内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
    財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
    重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
    することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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                                                           有価証券報告書
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
    な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監
    査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい
    る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
    理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以   上

     (注)   1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
        会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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