ダイジェット工業株式会社 有価証券報告書 第97期(2022/04/01-2023/03/31)

提出書類 有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31)
提出日
提出者 ダイジェット工業株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                   ダイジェット工業株式会社(E01488)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】

    【提出書類】                     有価証券報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                     近畿財務局長

    【提出日】                     2023年6月28日

    【事業年度】                     第97期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

    【会社名】                     ダイジェット工業株式会社

    【英訳名】                     DIJET INDUSTRIAL CO., LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  生悦住 歩

    【本店の所在の場所】                     大阪市平野区加美東二丁目1番18号

    【電話番号】                     06(6791)6781(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役総務部長兼経理部長  安藤 信夫

    【最寄りの連絡場所】                     大阪市平野区加美東二丁目1番18号

    【電話番号】                     06(6791)6781(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役総務部長兼経理部長  安藤 信夫

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等

           回次           第93期       第94期       第95期       第96期       第97期
          決算年月           2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月
    売上高            (千円)      9,998,993       9,046,377        7,092,154       8,067,127       8,803,371
    経常利益又は
                 (千円)       538,368       236,872       △ 519,391        19,895       312,192
    経常損失(△)
    親会社株主に帰属する
    当期純利益
                 (千円)       407,238       158,441       △ 643,485        64,765       362,284
    又は親会社株主に帰属
    する当期純損失(△)
    包括利益            (千円)       147,881      △ 178,130       △ 219,511       234,586       363,179
    純資産額            (千円)      7,498,312       7,215,744        6,951,325       7,178,859       7,497,378
    総資産額            (千円)      17,163,896       17,072,057       16,148,199       16,079,703       16,387,261
    1株当たり純資産額             (円)      2,522.53       2,427.68       2,338.91       2,415.59       2,522.85
    1株当たり当期純利益
                 (円)       137.00        53.31      △ 216.51        21.79       121.91
    又は当期純損失(△)
    潜在株式調整後
                 (円)         ―       ―        ―       ―       ―
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率             (%)        43.7       42.3        43.1       44.6       45.8
    自己資本利益率             (%)         5.5       2.2       △ 9.1       0.9       4.9
    株価収益率             (倍)        12.5       23.3        ―       49.1        6.9
    営業活動による
                 (千円)      1,026,224        579,647       1,165,060        104,521       692,190
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                 (千円)      △ 1,219,254      △ 1,071,583       △ 1,073,960        △ 15,032      △ 327,349
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                 (千円)      △ 142,924        69,712       213,198       △ 477,603       △ 341,689
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物の
                 (千円)      1,686,474       1,258,287        1,577,308       1,202,304       1,240,625
    期末残高
                          420       413       427       415       407
    従業員数             (名)
                         (102 )      (98 )      (90 )      (91 )       ( 90 )
     (注)   1 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
       2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           2020年3月31日)等を第96期の期首から適用してお
         り、第96期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
         す。
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     (2)  提出会社の経営指標等
           回次           第93期       第94期       第95期       第96期       第97期
          決算年月           2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月
    売上高            (千円)      9,443,355       8,516,513       6,680,426       7,731,100       8,268,183
    経常利益又は
                (千円)       399,849        88,398      △ 632,350        66,075       201,802
    経常損失(△)
    当期純利益又は
                (千円)       304,016        79,271      △ 718,582       141,536       234,086
    当期純損失(△)
    資本金            (千円)      3,099,194       3,099,194       3,099,194       3,099,194       3,099,194
    発行済株式総数            (千株)        2,992       2,992        2,992       2,992       2,992
    純資産額            (千円)      7,098,004       6,803,261       6,304,584       6,433,739       6,663,887
    総資産額            (千円)      16,677,050       16,560,792        15,521,600       15,416,937       15,503,690
    1株当たり純資産額             (円)      2,387.86       2,288.91        2,121.31       2,164.87       2,242.39
    1株当たり配当額             (円)
                          35       15       ―       15       25
                         (―)       (―)       (―)       (―)       (―)
    (内1株当たり中間配当額)             (円)
    1株当たり当期純利益
                 (円)       102.27        26.67      △ 241.78        47.62       78.77
    又は当期純損失(△)
    潜在株式調整後
                 (円)         ―       ―       ―       ―       ―
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率             (%)        42.6       41.1       40.6       41.7       43.0
    自己資本利益率             (%)         4.3       1.1      △ 11.0        2.2       3.6
    株価収益率             (倍)        16.7       46.6        ―       22.4       10.7
    配当性向             (%)        34.2       56.2        ―       31.5       31.7
                         409       400        414       402       394
    従業員数             (名)
                         (101 )      (97 )      (90 )      (91 )      (90 )
    株主総利回り             (%)        88.9       66.0       69.6       57.9       47.8
                        (95.0  )     (85.9  )     (122.1  )     (124.6  )     (131.8  )
    (比較指標:配当込みTOPIX)             (%)
    最高株価             (円)        2,069       2,000        1,479       1,375       1,103
    最低株価             (円)        1,538        865       1,014        920       789
     (注)   1 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
       2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       3 第93期の1株当たり配当額35円には、創業80周年記念配当5円を含んでおります。
       4 最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所スタンダード市場におけるものであり、それ
         以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
       5 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           2020年3月31日)等を第96期の期首から適用してお
         り、第96期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
         す。
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    2  【沿革】
       年月                           沿革

      1938年10月        小林鉱業株式会社の内地事業所として超硬工具の製造を開始。
      1950年12月        在内地資産の現物出資により百年工業株式会社に改組し、新しく発足。
      1954年3月        生悦住貞太郎(故人)が社長に就任、経営の刷新と技術陣の強化をはかり特に品質の均一化と画
             期的な優秀品の製造に専念。
      1954年6月        ダイジェット工業株式会社に商号変更。
      1958年4月        日本工業規格表示許可工場となる(JIS H5501超硬合金)。
      1962年6月        大阪証券取引所市場第2部に上場。
      1963年11月        本社社屋を新築。
      1970年4月        名古屋証券取引所市場第2部に上場。
      1977年10月        生悦住 望(故人)が社長に就任。
      1980年10月        本社に技術研究所を新築。
      1982年5月        米国駐在員事務所開設。
      1983年10月        米国駐在員事務所を閉鎖し、新たに100%出資子会社DIJET INC.を設立(現・連結子
             会社)。
      1985年2月        英国ハーツ・ウェルイン・ガーデン市に欧州駐在員事務所を開設。
      1985年3月        大阪府富田林市に富田林工場新築。
      1985年11月        愛知県知立市に名古屋工場を新築移転。
      1985年12月        東京証券取引所市場第2部に上場。
      1989年9月        東京証券取引所、大阪証券取引所及び名古屋証券取引所の市場第1部銘柄に指定。
      1991年4月        欧州駐在員事務所をヨーロッパ支店に昇格。
      1991年7月        茨城県水海道市(現常総市)につくば工場を新築。
      1992年5月        三重県青山町(現伊賀市)に三重工場を新築。
      1996年2月        バンコク駐在員事務所開設。
      1996年3月        三重合金工場操業開始。
      1997年12月        品質マネジメントシステムISO9001認証取得。
      2001年5月        環境マネジメントシステムISO14001認証取得。
      2002年10月        上海駐在員事務所開設。
      2005年6月        名古屋証券取引所上場廃止。
      2005年12月        三重原料工場操業開始。
      2006年6月        生悦住 望(故人)が会長に、生悦住 歩が社長(現任)に就任。
      2006年12月        広東駐在員事務所開設。
      2007年4月        ムンバイ駐在員事務所開設。
      2009年1月        三重工具第二工場操業開始。
      2009年7月        大連支所開設。
      2010年3月        つくば事業所及び名古屋工場を休止。
      2010年10月        武漢支所開設。
      2013年7月        東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所市場第1部に上場。
      2013年9月        黛杰漢金(滄州)精密模具有限公司を設立(現・持分法適用会社)。
      2013年12月        成都支所開設。
      2014年10月        ヨーロッパ支店を独国デュッセルドルフに移転し、欧州支店と改称。
      2016年10月        欧州支店を発展的に解消し、新たに100%出資子会社DIJET GmbHを設立(現・連結子
             会社)。
      2018年12月        三重合金第二工場操業開始。
      2022年4月        東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第1部からスタンダード市
             場に移行。
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    3 【事業の内容】
      当社グループ(当社、連結子会社、関連会社)は、当社、子会社2社(米国法人1社、独国法人1社)及び関連会社1
     社で構成され、それぞれ主として超硬工具の製造販売とそれに関連するサービス等を行っております。
      当社グループが行っている事業に係わる位置づけは次のとおりであります。
       〔焼肌チップ〕         当社が直接需要先より受注し、生産、販売を行っております。
       〔切削工具〕         当社が製造しております。販売は当社、子会社:DIJET INC.(米国法人、略称
                INC)及びDIJET GmbH(独国法人、略称GmbH)が行っており、販売方式・
                販売先については、代理店・特約店・販売店を通じて販売するほか、需要先への直販も
                行っております。
       〔耐摩耗工具〕         当社及び関連会社:黛杰漢金(滄州)精密模具有限公司(中国法人、略称黛杰漢金)が直接需
                要先より受注し、生産、販売を行っております。
       〔その他〕         当社、INC及びGmbHは、上記製品に附帯した工具類を製造・販売しております。
                販売方式、販売先については、切削工具の場合と同様であります。
    以上の状況を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

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    4  【関係会社の状況】
                                               2023年3月31日       現在
                                   議決権の
                       資本金      主要な事業
        名称        住所                   所有割合           関係内容
                      又は出資金        の内容
                                    (%)
    (連結子会社)
               米国                         当社製品の販売並びに技術支援・
                            超硬工具の
    DIJET INC.
               ミシガン州       800千米ドル                100.0   人材派遣
    (注)1,3
                            販売
               プリモス市                         役員の兼任 1名
    (連結子会社)
               独国
                            超硬工具の
    DIJET GmbH
                      100千ユーロ                100.0   当社製品の販売並びに技術支援
               デュッセルド
    (注)1,4
                            販売
               ルフ市
    (持分法適用関連会社)
               中国
                                        当社の超硬合金を使用した工具の製造・
    黛杰漢金(滄州)精密模具有                        冷間鍛造金型の
                                        販売
               滄州      2,700万人民元                 50.0
    限公司                        製造・販売
                                        役員の兼任 2名
               黄驊市
     (注)   1 特定子会社に該当しております。
       2 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
       3 DIJET INC.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合
         が10%を超えております。
         主要な損益情報等            ①   売上高             1,222,251千円
                    ②    経常利益               94,268千円
                    ③    当期純利益             67,882千円
                    ④    純資産額              700,060千円
                    ⑤    総資産額              774,352千円
       4 DIJET GmbHについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合
         が10%を超えております。
         主要な損益情報等            ①   売上高              1,282,338千円
                    ②    経常利益                 45,649千円
                    ③    当期純利益               29,749千円
                    ④    純資産額               384,910千円
                    ⑤    総資産額               846,614千円
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    5  【従業員の状況】
     (1) 連結会社の状況
                                               2023年3月31日       現在
             事業部門等の名称                            従業員数(名)
    焼肌チップ製造                                      79 (23)

    切削工具製造                                      81 (35)

    耐摩耗工具製造                                      35 (4)

    全社(共通)                                      212  ( 28 )

                合計                          407  ( 90 )

     (注)   1 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出
         向者を含む就業人員であります。
       2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
       3 臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。
       4 当社グループは単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
     (2)  提出会社の状況

                                               2023年3月31日       現在
       従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
            394  ( 90 )            41.2             19.8             5,171

             事業部門等の名称                            従業員数(名)

    焼肌チップ製造                                      79 (23)

    切削工具製造                                      81 (35)

    耐摩耗工具製造                                      35 (4)

    全社(共通)                                      199  ( 28 )

                合計                          394  ( 90 )

     (注)   1 従業員数は当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。
       2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
       3 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
       4 臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。
       5 当社グループは単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
     (3)  労働組合の状況

       当社グループにはダイジェット工業労働組合(企業内組合)が組織(組合員数311名)されております。なお、労使
      関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
      (4)   管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金格差

         女性管理職比率                 男性育児休業取得率                   男女間賃金格差

                                         全従業員        61.0%
           1.8%                         25.0%                   うち、正規雇用従業員 63.8%
                                          うち、臨時従業員   62.2%
     (注)   1 男性育児休業取得率は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平
         成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す
         る法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出してお
         ります。
       2 臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。
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    第2 【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
     (1)経営の基本方針
       当社グループは、事業活動の基本となる経営理念として、「経営は創造である。習慣を打破し独創性豊かな技術
      開発で世界に貢献し、溌剌とした人材の結集で自己啓発を促進し、その能力を最高に発揮する。」を掲げており、
      この経営理念のもと、生産財の一隅を担うメーカーとして産業界の創造的製品並びに新素材の出現および加工技術
      の進展に常に追随しうる情報収集力を養い、技術力と開発力を備え、本業による収益を高めて株主に報い、従業員
      の生活環境を満たし、各種取引先との共存に配慮して社会に貢献することを経営の基本方針としております。
       具体的な行動指針として、以下の4つを設定し、経営の基本方針の推進に邁進しております。
       ①自身で自由な発想で行動し、斬新な発想で既成概念を打ち壊す溌溂とした社員が独創的な新製品、新技術、新
       生産技術を開発して、新しい価値を世界に広げる。
       ②出来ないと思うより、まずやってみる。そのうえで改善、工夫、協力で実現させる。
       ③前を見つめ、一歩先のイノベーションを追求する。
       ④意識改革を断行し、初心に帰ってやり直すことで、今後の飛躍を果たす。
     (2)目標とする経営指標

       当社グループは、合金から切削工具・耐摩耗工具まで社内で一貫して製造するメーカーであり、顧客ニーズに対
      して、開発・製造・販売の各部門が共同してタイムリーに製品提供することにより、業績を向上していくことを目
      標としております。この目標の達成状況を判断する経営指標として売上高営業利益率を用いており、中長期的に
      10%以上とすることを目指しております。
       また、配当に関しましては、安定した配当を維持すべきことを基本方針としており、業績に応じた適正な利益配
      分を行い、現状は配当性向25%を目標としております。配当性向につきましては、売上高営業利益率を向上させ、
      更なる引き上げを目指してまいります。
     (3)経営環境

       わが国産業におきましては、社会環境がウィズコロナへと進んでいくことで、経済活動回復に伴う経済正常化に
      よる景気の持ち直しが期待される一方で、ウクライナ情勢長期化等の地政学リスク、原材料やエネルギー価格の高
      騰、欧米諸国の金融引き締め等による急激な為替変動や世界的な景気後退が懸念されており、今後も不透明な経営
      環境が続くことが予想されます。
       機械工具業界におきましても、当連結会計年度も機械工具の生産高が前年比でプラスを維持しておりますが、大
      口の需要先である、自動車業界や航空業界等の動向に注視が必要な状況が続いております。
       当社グループの業績への影響に関しましては、国内向けの売上高は前連結会計年度より微増となりましたが、海
      外向けの売上高は新型コロナウイルス感染拡大前を上回る水準まで回復しており、売上高を増やす結果となりまし
      た。(地域別売上高実績:国内;前年同期比+0.4%、海外;+18.1%)。なお、新型コロナウイルス感染症に関し
      ましては、ワクチン接種の効果もあり、経済活動に与える影響は今後徐々に薄まるものと想定しております。(後
      記3 事業等のリスク 参照)。
       当社グループといたしましては、後記「(4)事業上及び財務上の対処すべき課題」に記載しております、各種
      施策を引き続き継続することで、より収益性が高く、効率的な事業活動の基盤を構築していく所存であります。
     (4)事業上及び財務上の対処すべき課題

      ①販売体制の強化
       ・得意商品の受注生産体制の確立
       ・国内における得意商品の拡販と、得意商品を創造・育成する国内販売体制の構築
       ・海外拠点と本社の連携強化と、持続可能な世界販売体制の整備
       ・マーケティング戦略にもとづく自社製品の強みに適合した市場の開拓
      ②収益性の向上・生産技術力の強化
       ・原材料等の価格上昇リスクにも対応できる原価低減の徹底
       ・自動化と業務効率改善による製造工程の短縮・生産性の最大化
       ・アワーレートの低減やプロダクトライフサイクルにもとづいた製品管理
      ③新製品の開発促進
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       ・「高速・高能率・高精度」をキーワードとした最速製品化を実現できる新製品開発体制の再構築
       ・ユーザーニーズに即した提案型商品、革新的なオリジナル商品およびコア商品の開発推進
       ・環境負荷低減・EV化部品等に対応した次世代製品の開発
      ④人事労務施策の推進
       ・新人事制度の定着による人材育成の促進
       ・働き方改革および健康経営の推進による生産性の向上と労働環境の整備
      ⑤社会的責任の対応
       ・持続可能な企業価値の向上のため、コーポレートガバナンスの更なる充実
       ・コンプライアンス体制の整備および運用の徹底
       ・リスクマネジメント体制の強化
       ・大規模自然災害への対策推進
       ・ESGを重視したサステナブル経営の推進
    2  【サステナビリティに関する考え方及び取組】

      当社グループは、創業以来長きにわたり、経営理念「経営は創造である。習慣を打破し独創性豊かな技術開発で世
     界に貢献し、溌溂とした人材の結集で自己啓発を促進しその能力を最高に発揮する。」を実践し、社会へ貢献するこ
     とを目指して事業活動を展開し、その社会的責任を果たすことによって、社会との信頼関係を築いてまいりました。
      サステナビリティについても、経営理念の実践により、継続的・安定的な収益を確保し、社会から信頼される企業
     活動を行うことで、持続的な企業価値の向上を目指すことが基本であると考えております。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)ガバナンス

       当社グループでは、サステナビリティ関連のリスクを含めた全社的なリスクをマネジメントする組織として、取
      締役会の下にリスク管理委員会を設置しております。同委員会の役割は、「リスクマネジメントの取組み全体の方
      針・方向性の協議・承認」、「各リスクテーマ共通の仕組みの協議・承認」等であり、それらの実施内容について
      取締役会に定期的に報告することになっております。
     (2)リスク管理

       当社グループのリスクマネジメントの取組みにおいて対象とするリスクの類型は、外的要因リスク、オペレー
      ショナルリスク、財務リスクとに区分しており、サステナビリティ関連のリスクもこの区分の中で管理しておりま
      す。各リスクが当社グループに与える影響を総合的に評価し、リスクマネジメントの優先順位の決定及びリスクマ
      ネジメントによるリスク低減効果を確認いたしております。
       その結果認識したリスクのうち、サステナビリティ関連のリスクの主なものは、以下のとおりであります。
      ①気候変動などの地球環境への配慮
       「気候変動などの地球環境への配慮」は、まず、地球規模で広がる環境問題に対して、環境問題の原因となる環
      境負荷の多くが企業の事業活動から生じていることを認識し、自社の事業活動において環境配慮を志向していくこ
      とが、社会から強く求められています。
       そのような地球環境に配慮した取組みは、将来の環境問題の解決に大きく貢献するとともに、当社グループの事
      業活動においても継続的な発展や成長に資するため、経営の重要課題であります。
       当社グループにおきましては、地球環境の保全、環境汚染の予防を認識し、循環型社会の視点に立った事業展開
      を目指し、以下の取組みを実施しております。
       ・CO   2 排出量の削減
       ・省エネ・省資源
       ・環境負荷の低減
       ・環境関連法・その他の各種協定の遵守
      ②人権の尊重
       「人権の尊重」は、企業が社会的責任を果たすうえで重要な基盤となる要素であり、企業のグローバル化が進展
      する中、自社の事業活動が人権に及ぼす影響を認識・把握し、対応することが重要となっています。当社グループ
      は、人権問題への取組みの重要性を認識し、経営の重要課題として、以下の取組みを実施しております。
       ・従業員の人権意識の向上
       ・取引先の審査
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      ③取引先との公正・適切な取引
       「取引先との公正・適切な取引」は、取引先との関係を常に公正かつ透明なものとすることで信頼関係を維持す
      ることが、環境・社会に配慮した事業活動を行ううえで経営の重要課題であり、以下の取組みを実施しておりま
      す。
       ・サプライチェーンマネジメントの実施
       ・原材料の調達管理
       ・独占禁止・下請代金関連法の遵守および反社会的勢力との断絶
      ④自然災害等への危機管理
       「自然災害等への危機管理」は、重大事故・重大災害も含め、大規模自然災害等の有事や危機が生じた場合に、
      従業員をはじめ人身の安全確保と事業の復旧・継続、損害の最小化を図れるように事前に備えておくことであり、
      当社グループのリスクマネジメントの一環として必要な取組みでもあり、経営の重要課題であります。
       当社グループにおきましては、大規模自然災害等の発生時の人身の安全確保とリスクや損害の低減を目指し、以
      下の取組みを実施しております。
       ・重大事故・重大災害の防止
       ・大規模自然災害への対応
       ・サイバー攻撃・情報漏洩への対応
     <人材の育成及び社内環境整備に関する方針>

      人材は事業活動における価値創造の源泉であり、その価値を最大限に引き出すことで、当社の中長期的な企業価値
     の向上を目指しております。
      人的資本に関する方針は以下のとおりです。
     (1)人材育成
       当社の人材育成方針は、評価制度と研修制度の二本柱からなり、管理職と担当者のコミュニケーション強化によ
      り、人材育成を強力に推し進めるものです。評価制度につきましては、2020年度から導入した新たな人事制度に基
      づき、全従業員が目標を設定し取り組んでおり、業績評価と行動評価の両面で評価されます。研修制度につきまし
      ては、階層別研修の実施により、各層に求められるマネジメント力等の向上に努めております。
     (2)多様性の確保

       当社は、従業員一人ひとりの能力開発と女性の積極的登用の二つをダイバーシティの柱としています。ダイバー
      シティ経営への第一歩は、中核人材登用など女性の活躍推進を図りジェンダーギャップをなくすことであると考
      え、さらに社員の個々の成長を促し、その個性や能力を発揮することで、多様な人材がいきいきと働くことのでき
      る職場環境の構築・企業風土の醸成を促進し、ダイバーシティの推進へとつなげていくことを目指しております。
       中核人材の多様性を企業の競争力とするために、当社では特にジェンダーギャップの解消を重要な経営課題とし
      て位置づけています。2035年に管理職の女性比率を10%以上とすることを目標に掲げ、それに向けて、現在大卒採
      用における女性比率を50%以上確保することを目標としております(2020年4月~2023年4月入社4年間累計実績
      46.7%)。その他の多様性ある人材確保については、現在、中途採用者の管理職への登用や、外国人社員の業務役員
      への登用等を行い、多様な人材が幅広く活躍することのできる環境を確保しております。今後も引き続き、事業展
      開を鑑みた上で、職歴・年齢等のアイデンティティにも考慮し、適材適所に多様性ある人材の登用を推進していき
      ます。
     (3)従業員の健康・労働環境への配慮

       「従業員の健康・労働環境への配慮」は、企業が人的資本を有効活用して、継続的に発展し社会に貢献していく
      ための、経営の重要課題と認識しております。
       当社は、「すべての従業員が仕事にやりがいを感じ、当事者意識と挑戦意欲を持って改善に取り組むようになる
      こと」を目標に掲げており、その実現に向け、「健康経営の実践」、「安全衛生の推進」、「労働環境の整備」等
      の取組みを強化しております。
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    3  【事業等のリスク】
      当社グループは、リスクを「経営における一切の不確実性」と定義し、具体的には以下の項目を例示しております
     (ただし、これらに限定されるものではありません)。
     ・当社グループに直接または間接に経済的損失をもたらす可能性
     ・当社グループの事業の継続を中断・停止させる可能性
     ・当社グループの信用を毀損し、ブランドイメージを失墜させる可能性
      当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等に重要な影響を及ぼす可能性があるリスクの
     うち、重要なものについては以下のようなものがあります。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     ・原材料の調達
      当社グループが製造する製品の原材料は、タングステンとコバルトがその大部分を占めており、いずれも、生産地
     が極端に偏在しているレアメタルであることから、安定調達ができなかったり調達価格が急騰することにより、生産
     が困難となり製造コストが上昇する可能性があります。当社グループといたしましては、調達先からの原材料に関す
     る情報収集を継続的に実施し調達ソースを分散するとともに、常に適切な在庫水準を維持することにより、リスクの
     軽減に努めております。
     ・生産及び製造
      当社グループが生産する製品は、標準品と特殊品とに分類されますが、いずれも当社グループの予想を上回る需要
     が発生した場合、生産能力の調整が十分に行えない可能性があります。当社グループといたしましては、適切な設備
     投資を実施することにより十分な生産能力を備えるとともに、適切な営業活動を通じてお客様の需要動向を十分に把
     握することにより、リスクの軽減に努めております。
     ・為替相場の変動
      当社グループの売上高の概ね50%が海外向けで、うち約10%がドル建て、約10%がユーロ建てとなっており、為替
     相場の変動により売上高や収益の減少となる可能性があります。当社グループといたしましては、生産性の向上を柱
     とした原価引き下げにより、リスクの軽減に努めております。
     ・大規模災害等
      当社グループは、国内及び海外に事業拠点を有しており、地震、台風、津波等の自然災害、伝染病、感染症の世界
     流行、及びテロ等の犯罪行為等により業務遂行が阻害される可能性があります。当社グループといたしましては、工
     場を分散立地するとともに、非常事態発生に備えた事業継続計画の整備等により、リスクの回避に努めております。
      2020年1月に発生いたしました新型コロナウイルス感染症に関しましては、当社グループの当初の予想を大きく超
     えた規模へと拡大いたしましたが、ワクチン接種の効果もあり、経済活動に与える影響は今後徐々に薄まるものと想
     定しております。
     ・借入金
      2023年3月期における、当社グループの借入金は4,936百万円(短期借入金2,292百万円、長期借入金2,644百万円)
     で、総資産に対する割合は30.1%となっており、今後の金融情勢が当社グループの業績及びキャッシュ・フローに影
     響を及ぼす可能性があります。当社グループといたしましては、棚卸資産の圧縮や収益力強化により借入金を削減
     し、財務体質改善することで、リスクの軽減に努めております。
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    4  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
    (1)経営成績等の状況の概要
      当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」とい
     う。)の状況の概要は次のとおりであります。
     ①財政状態及び経営成績の状況
      イ.財政状態の状況
      (資産)
       資産は前連結会計年度末に比べ307百万円増加し16,387百万円となりました。このうち流動資産は553百万円の増
      加、固定資産は246百万円の減少となりました。 
       流動資産の変動の主な要因は、棚卸資産が551百万円増加したことであります。
       固定資産のうち、有形固定資産は367百万円減少しました。変動の主な要因は、減価償却費の計上による減少950
      百万円、設備投資の実施による増加584百万円であります。投資その他の資産は137百万円増加しました。変動の主
      な要因は、投資有価証券が32百万円、繰延税金資産が59百万円それぞれ増加したことであります。
      (負債)

       負債は前連結会計年度末に比べ10百万円減少し、8,889百万円となりました。このうち流動負債は1百万円の増
      加、固定負債は12百万円の減少となりました。
       流動負債の変動の主な要因は、電子記録債務が76百万円、未払法人税等が35百万円それぞれ増加し、短期借入金
      が94百万円減少したことであります。
       固定負債の変動の主な要因は、リース債務が12百万円減少したことであります。
      (純資産)

       純資産は前連結会計年度末に比べ318百万円増加し7,497百万円となりました。このうち株主資本は、親会社株主
      に帰属する当期純利益が362百万円であったこと等により317百万円増加し6,822百万円となりました。また、その他
      の包括利益累計額は674百万円となりました。
      ロ.経営成績の状況

      (売上高)
       連結売上高は、前年同期比9.1%増の8,803百万円となりました。このうち国内販売は前年同期比0.4%増の4,106
      百万円となり、輸出は同18.1%増の4,697百万円となりました。輸出の地域別では、北米向けが前年同期比32.6%増
      の1,060百万円、欧州向けが同14.0%増の1,262百万円、アジア向けが同14.7%増の2,336百万円、その他地域向けが
      同16.8%増の37百万円となり、この結果、連結売上高に占める輸出の割合は、前年同期に比べ4.1ポイント増加し
      53.4%となりました。
       製品別では、焼肌チップが前年同期比2.0%減の678百万円、切削工具が同10.0%増の7,106百万円、耐摩耗工具が
      同10.4%増の996百万円となりました。
      (売上原価、販売費及び一般管理費)
        売上原価率は前年同期に比べ4.2ポイント改善し、66.8%となりました。
        販売費及び一般管理費は前年同期比13.1%増の2,635百万円となりました。主な要因といたしましては、営業活
       動において新型コロナウイルス感染症の影響が一服したことにより広告宣伝費、旅費交通費が増加したこと等が
       挙げられます。
      (営業損益)
        売上高の増加や売上原価率が改善したこと等により、営業利益は288百万円(前年同期は営業利益10百万円)と
       なりました。
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      (営業外損益)
        受取配当金の増加等により、営業外収益は前年同期比9.5%増の127百万円となりました。営業外費用は前年同
       期比2.8%減の103百万円となりました。
      (経常損益)
        経常利益は312百万円(前年同期は経常利益19百万円)となりました。
      (特別損益)
        投資有価証券売却益を78百万円計上いたしました。
      (親会社株主に帰属する当期純損益)
        親会社株主に帰属する当期純利益は362百万円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益64百万円)となり
       ました。
     ②キャッシュ・フローの状況

      (営業活動によるキャッシュ・フロー)
        営業活動により獲得した資金は692百万円でありました(前年同期は104百万円の獲得)。資金流入の主な要因
       は、減価償却費1,010百万円であり、資金流出の主な要因は、棚卸資産の増加489百万円であります。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)
        投資活動により流出した資金は327百万円でありました(前年同期は15百万円の流出)。主な要因は、投資有価証
       券の売却による収入100百万円、有形固定資産の取得による支出386百万円であります。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)
        財務活動により流出した資金は341百万円でありました(前年同期は477百万円の流出)。主な要因は、短期借入
       の返済による支出(純額)100百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出200百万円であります。
        以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べ、38百万円増加し1,240
       百万円となりました。
     ③生産、受注及び販売の実績

      当社グループは事業の種類として、超硬合金・工具の製造及び製品等の販売を営んでいる単一事業であり、当連結
     会計年度における製品分類ごとの生産、受注及び販売実績は次のとおりであります。
     イ.生産実績

                                         当連結会計年度
                                    ( 2022年4月1日       ~ 2023年3月31日       )
                 製品
                                                 前年同期比
                                   生産高(千円)
                                                 増減率(%)
     焼肌チップ                                  718,689              △3.1
     切削工具                                 7,090,133                4.5
     耐摩耗工具                                  932,938               7.8
     その他                                   2,696              41.2
                 合計                     8,744,456                4.2
     (注)   金額は販売価格をもって計上しております。
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     ロ.受注実績

       当社グループでは、一部見込による生産もありますので、次表は契約の成立したものを受注高として計上し、契
      約成立後未出荷のものを受注残高として計上しております。
                                         当連結会計年度
                                    ( 2022年4月1日       ~ 2023年3月31日       )
                 製品
                                              受注残高
                                       前年同期比             前年同期比
                               受注高(千円)
                                       増減率(%)             増減率(%)
                                              (千円)
     焼肌チップ                             649,336        △9.5      49,614       △37.0
     切削工具                            7,102,125          5.0     432,410        △0.9
     耐摩耗工具                             989,500         5.1     151,647        △4.5
     その他                             20,772        21.9      1,394      △51.1
                 合計                8,761,733          3.8     635,065        △6.2
     ハ.販売実績

                                         当連結会計年度
                                    ( 2022年4月1日       ~ 2023年3月31日       )
                 製品
                                                 前年同期比
                                   販売高(千円)
                                                 増減率(%)
     焼肌チップ                                  678,489              △2.0
     切削工具                                 7,106,074                10.0
     耐摩耗工具                                  996,582               10.4
     その他                                  22,226              55.0
                 合計                     8,803,371                9.1
     (注)   1 主要な販売先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりであります。
                              前連結会計年度                当連結会計年度

                             (自    2021年4月1日             (自    2022年4月1日
                相手先             至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
                           金額(千円)        割合(%)       金額(千円)        割合(%)
          SHANGHAI     STAR   INTERNATIONAL
                              857,749         10.6      1,018,930          11.6
          TRADE   CO.,LTD.
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    (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
      経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
     なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     ①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

       当連結会計年度におけるわが国経済は、ウィズコロナを前提とした社会環境が整いつつある中、経済活動が緩や
      かに回復に向かう一方で、ウクライナ情勢等の地政学的リスクの長期化、原材料やエネルギー価格の高騰、欧米諸
      国の金融引き締め等による急激な為替変動や世界的な景気後退懸念の高まりにより、依然として先行き不透明な状
      況が続いております。
       そのような中、当社グループにおきましては、新型コロナウイルス感染症の活動制限が徐々に緩和される中、
      ウィズコロナのもと、引き続きリモートによる商談打合せ、WEBセミナー、メールやSNSによる製品紹介等新
      たな営業活動を推進するとともに、対面による営業活動も増やしつつ、販売の拡大に努めました。
       切削工具につきましては、顧客ニーズに応えた新製品の開発に注力し、新コーティング「DS1コート」、肩削
      り加工用工具「SIC-EVO」等の新製品に加え、注力しているソリッドドリル「ストライクドリル」に加工深さ
      8Dタイプ、ロールタップ下穴用等ラインナップを拡充して販売致しました。
       また、耐摩耗用工具につきましては、当社独自の開発材料であるサーメタルにおいて、滑り性・耐酸化性・低熱
      伝導率・軽量等の特長を活かして、従来の金型では対応できない領域で成果を挙げております。
       売上高に関しましては、新型コロナウイルス感染症の世界的流行による生産活動鈍化の影響からの回復がみら
      れ、国内向けは前年比0.4%の増加、海外向けは、北米向けが前年比32.6%の増加、欧州向けが同14.0%の増加、ア
      ジア向けでは同14.7%の増加となり、通年で増収となりました。
       利益に関しましては、海外向けを中心に需要が回復した事で、生産効率が高まり原価率が改善した事等が要因と
      なり、総じて大幅な増益となりました。売上高営業利益率は、前年同期比3.2ポイント改善し3.3%となりました
      が、当社が目標としております10%に対しては、未達の状況であります。「1 経営方針、経営環境及び対処すべ
      き課題等 (3)経営環境」にも記載のとおり、新型コロナウイルス感染症に関しましては、経済活動に及ぼす影
      響は今後徐々に薄まるものと想定しております。アフターコロナ時代に適応可能な事業環境を構築し、強固な収益
      体質を確立してまいります。
     ②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

       当連結会計年度は受注・売上が回復基調にあり、大幅な増益となった事で、営業キャッシュ・フローは改善いた
      しました。
       資金について、当社は、円滑な事業活動に必要十分な流動性の確保と財務の安定性維持を資金調達の基本方針と
      しております。資金調達は主として銀行等からの借入金によりますが、5年の長期資金を中心とし、約定弁済を付
      することにより借り換えリスクの低減を図っております。その他、中長期的な財務の安定性と資金調達の柔軟性・
      機動性の向上を図る目的で、2,000百万円のコミットメントライン契約を締結しております。
       現金及び現金同等物の保有額については厳密な目標水準を定めておりませんが、単体ベースの売上高の約1.5か月
      分の1,000百万円を目安に運用しております。
     ③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

       当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
      おります。この連結財務諸表の作成に当たって、当社経営陣は資産、負債及び収入・費用の各報告数値に影響を与
      える見積りの仮定を過去の実績や状況に応じて合理的に設定し、算定しておりますが、状況の変化によりこれらの
      見積りと異なる場合があります。
       連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりであります。
      (a)繰延税金資産の回収可能性

        繰延税金資産の認識に際して用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについて
       は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載の
       とおりであります。
      (b)退職給付債務の算定

        当社グループには、確定給付制度を採用している会社が存在します。確定給付制度の退職給付債務及び関連す
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       る勤務費用は、数理計算上の仮定を用いて退職給付見込額を見積り、割り引くことにより算定しております。数
       理計算上の仮定には、割引率、長期期待運用収益率、昇給率、退職率等の様々な計算基礎があります。
        当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連
       結会計年度以降の連結財務諸表において認識する退職給付に係る負債及び退職給付費用の金額に重要な影響を与
       える可能性があります。
        なお、当連結会計年度末の退職給付債務の算定に用いた主要な数理計算上の仮定は「第5                                          経理の状況 1        連
       結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (退職給付関係)(8)数理計算上の計算基礎に関する事項」に記載
       のとおりであります。
      (c)減損会計における拠点別損益及び将来キャッシュ・フロー

        減損兆候の有無を判定する際に用いられる拠点別損益の算出、ならびに減損損失を認識するかどうかの判定及
       び使用価値の算定において用いられる将来キャッシュ・フローの算出に際して用いた仮定のうち、重要なものに
       ついては、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に
       記載のとおりであります。
    5  【経営上の重要な契約等】

      特記すべき事項はありません。
    6  【研究開発活動】

       当社グループにおいて、研究開発活動は連結財務諸表を作成する当社のみが行っております。当社の研究開発に
      ついては以下のとおりであります。
       当社グループにおける研究開発は、超硬工具の一貫製造メーカーの強みを活かし、超硬合金・切削工具・耐摩耗
      用工具の研究開発部門が連携をとり、市場変化、顧客ニーズに即応した商品性の高い新製品開発を行っておりま
      す。基本方針としましては、高能率・高精度化および長加工寿命化によりお客様のリードタイム短縮と加工コスト
      低減に貢献する。また、製造時の消費エネルギー削減により環境に優しい製品を開発することを掲げております。
      ・材料およびコーティング被膜の開発

       基本方針のもと、各材料のポテンシャルを最大限に引き出す製法を追求し、工具性能向上を目指した材料、コー
      ティング被膜の開発、そしてそれらを効率的に生産する製造技術の開発を行っております。
       当連結会計年度の研究開発におきましては、Ti合金切削用インサートの寿命を大幅に延長したコーティング被
      膜「DS1コート」を市場投入致しました。またサーメタル素材におきましては、社内の連携を強化し、その特性
      が活きてくる用途調査を行い、実際にユーザーに使用して頂き、評価試験を続けております。
       今後も工具寿命を向上させる被膜開発や新素材の研究開発に取組み、新商品開発を後押ししてまいります。
      ・新素材の市場開拓および加工技術の開発

       耐摩耗用工具分野では、合金から工具までを社内で一貫して製造するメーカーとしてのノウハウを活かした当社
      独自の材料を開発し、自動車業界を中心に新規事業分野へ金型を投入しております。
       顧客ニーズに応えるべく、開発材料の加工方法の違いによる残留応力の疲労寿命への影響や各種基礎データの蓄
      積を行うと共に、加工技術において、切削工具部門との連携により疲労寿命の向上が期待できる直彫り加工を推進
      し、金型形状の再現性を高め、寿命の安定化を目指した取組みを進めてまいりました。
       今後も当社の開発材料や加工技術等の独自技術を活かした金型を投入してまいります。
      ・最新刃先交換式肩削りカッタの開発

       生産性向上を目的として、肩削り加工用刃先交換式カッタ「ショルダーエクストリーム11タイプ(EXSAP11形・
      MSX11形)」を開発いたしました。
       「ショルダーエクストリーム11タイプ」の特長は、
       ①小型インサートの多刃使用により高能率な高速加工を実現しただけでなく、高剛性、低抵抗な設計により、肩
      削りだけでなく、平面削り、溝削りプランジ加工、ヘリカル加工等幅広い用途で使用する事が可能な高能率加工用
      カッタとしています。
       ②インサートは両面使用可能な4コーナー仕様とし、高精度な外周研磨により従来比1/2の外径精度を実現しまし
      た。刃立ち性にも優れており、荒加工だけでなく、中仕上げ加工においても使用可能であり、立壁面の垂直度の高
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      い高精度な加工を可能としました。
       ③インサート形状および材種は、PMブレーカ(材種JC8050、JC8118)とSLブレーカ(材種JC7550、JC7518)
      の計4種類で、幅広い被削材に対応し高能率な加工を可能としました。
       ④高能率加工による消費電力の削減と、長寿命加工による廃却工具の削減で環境に優しい製品として、2022年度
      日本機械工具工業会の環境調和製品に認定されました。
      ・ミラーボールTS形インサートの開発

       ミラーボールは高精度金型仕上げ加工を実現する刃先交換式ボールエンドミルであり、高硬度材の高速加工にお
      いて高精度かつ長寿命な仕上げ加工を実現するTS形インサートを開発いたしました。
       ミラーボールTS形インサートの特長は、
       ①強ねじれ刃形により食付き時の耐衝撃性を向上しつつ、切削抵抗の低減で加工時のびびりを抑制し、60HRCを超
      える高硬度材の中仕上げから仕上げ加工において安定した加工を可能としました。
       ②ボールエンドミル中心切れ刃部の切りくずポケット形状を広げて、切りくず排出性を向上させて仕上げ面精度
      を向上することを可能としました。
       ③高硬度材の高速加工用PVD被膜DH1コートと超微粒子超硬合金の組合せによる材種「DH102」を採用
      し、加工寿命を大幅に向上することを可能としました。
       ④環境に優しい製品として、2022年度日本機械工具工業会の環境調和製品に認定されました。
       なお、当連結会計年度の試作製造・技術改良等を含めた研究開発活動に要した費用は                                        383  百万円であります。

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    第3 【設備の状況】
    1 【設備投資等の概要】

      当連結会計年度中に、総額            584  百万円の設備投資を実施いたしました。主なものは生産増強及び維持更新投資を中
     心に合金製造設備310百万円、切削工具製造設備247百万円などであります。
    2  【主要な設備の状況】

     (1)  提出会社
                                    帳簿価額(千円)
                                                        従業
      事業所名       事業部門等
                   設備の内容                                     員数
      (所在地)       の名称
                        建物及び     機械装置      土地
                                                        (名)
                                        リース資産      その他      合計
                         構築物    及び運搬具      (面積㎡)
            焼肌チップ
                  合金・切削
            切削工具
                  工具・耐摩
    本社・工場
                                    260,245
            耐摩耗工具
                  耗工具製造       132,905     345,248           471,234      35,188    1,244,823     191[16]
                                    (13,449)
    (大阪市平野区)
            全社的管理
                  設備
            業務・販売
                  その他設備
            業務
    三重合金工場
                  合金・切削
    三重合金第二工場
            焼肌チップ
                                    500,966
                  工具製造設      1,365,800     1,199,153           789,103      88,706    3,943,731     128[28]
    三重工場                                (40,110)
            切削工具
                  備
    (三重県伊賀市)
    富田林工場              合金製造
                                    196,920
            焼肌チップ             60,295     246,458           6,474     7,573    517,721     28[6]
                                    (3,328)
    (大阪府富田林市)              設備
     (注)   1 現在休止中の主要な設備はありません。
       2 従業員数の[ ]は、臨時従業員数を外書きしております。
     (2)  国内子会社

       該当事項はありません。
     (3)  在外子会社

                                      帳簿価額(千円)
                                                        従業
             事業所名           設備の
                  事業部門等
      会社名                                                  員数
                  の名称
             (所在地)           内容
                            建物及び     機械装置      土地
                                                        (名)
                                         リース資産      その他     合計
                            構築物    及び運搬具     (面積㎡)
            本社
    DIJET 
                       事業用                 ─
            (米国        ─           ─   4,347           ─   1,440     5,788   9[─]
                       車両                [558]
    INC.
            ミシガン州)
            本社
    DIJET
                       事務用
            (独国
                   ―           ─     ─     ─     ─   3,701     3,701   4[─]
    GmbH
                       機器
             デュッセル
            ドルフ)
     (注) 1 土地及び建物の一部を賃借しております。年間賃借料はそれぞれINC5,182千円、GmbH14,316千円で
          あります。賃借している土地の面積については、[ ]で外書きしております。
        2 現在休止中の主要な設備はありません。
        3 従業員数の[ ]は、臨時従業員数を外書きしております。
    3 【設備の新設、除却等の計画】

     (1)新設
       特記すべき事項はありません。
     (2)除却

       特記すべき事項はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                      発行可能株式総数(株)

               普通株式                                    8,000,000
                計                                  8,000,000
      ②  【発行済株式】

            事業年度末          提出日現在

                               上場金融商品取引所名又は
     種類     現在発行数(株)           発行数(株)                             内容
                              登録認可金融商品取引業協会名
          ( 2023年3月31日       )  (2023年6月28日)
                                 東京証券取引所
                                              単元株式数      100株
    普通株式         2,992,999          2,992,999
                                 スタンダード市場
      計        2,992,999          2,992,999             ―              ―
     (注) 発行済株式数には現物出資による発行株式4,000株(2,000千円)が含まれております。
     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
       該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

       該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

      該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                  (株)       (株)      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
    2017年10月1日
                △26,936,997        2,992,999          ―   3,099,194          ―   1,689,280
    (注)
     (注) 株式併合(10:1)によるものであります。
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     (5)  【所有者別状況】
                                               2023年3月31日       現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                    単元未満
      区分                           外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                個人
                                                     (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                               個人以外      個人
    株主数
            -       17     25     108      16      3   1,672     1,841      -
    (人)
    所有株式数
            -     8,466      406    5,438      456      22   14,986     29,774      15,599
    (単元)
    所有株式数
            -     28.43      1.36     18.26      1.53     0.07     50.33     100.00      -
    の割合(%)
     (注) 株主名簿上の自己株式               21,214株は「個人その他」に              212単元、「単元未満株式の状況」に                 14株含めて記載し
        ております。
     (6)  【大株主の状況】

                                               2023年3月31日       現在
                                                   発行済株式
                                                   (自己株式を
                                           所有株式数        除く。)の
         氏名又は名称                     住所
                                            (千株)      総数に対する
                                                   所有株式数
                                                   の割合(%)
                     大阪市平野区加美東2丁目1番18号
    ダイジヱット取引先持株会                                           212       7.15
                     ダイジェット工業株式会社総務部内 
    日本マスタートラスト信託銀行株
                     東京都港区浜松町2丁目11番3号
                                               154       5.21
    式会社(信託口)
                     大阪市平野区加美東2丁目1番18号
    ダイジヱット持株会                                           153       5.16
                     ダイジェット工業株式会社総務部内 
    株式会社みずほ銀行                 東京都千代田区大手町1丁目5番5号                           147       4.97
    シルバーロイ株式会社                 兵庫県神崎郡福崎町南田原2035番地                            135       4.54

    生悦住 歩                 大阪市阿倍野区                           128       4.33

    株式会社三菱UFJ銀行                 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号                           124       4.19

                     大阪市平野区加美東2丁目1番18号
    ダイジヱット共栄会                                            85       2.88
                     ダイジェット工業株式会社総務部内 
    明治安田生命保険相互会社                 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号                           85       2.88
    共栄火災海上保険株式会社                 東京都港区新橋1丁目18番6号                           82       2.79

           計                   ―                1,310        44.09

     (注) ダイジヱット取引先持株会は当社の仕入先により、ダイジヱット持株会は当社の得意先により、ダイジヱット
        共栄会は当社の特約店により構成されております。
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     (7)  【議決権の状況】
      ①  【発行済株式】
                                               2023年3月31日       現在
           区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
    無議決権株式                    ―          ―              ―
    議決権制限株式(自己株式等)                    ―          ―              ―
    議決権制限株式(その他)                    ―          ―              ―
                    (自己保有株式)
                                        権利内容に何ら限定のない当社にお
    完全議決権株式(自己株式等)                              ―
                    普通株式      21,200
                                        ける標準となる株式
                    普通株式
    完全議決権株式(その他)                               29,562    同上
                        2,956,200
                    普通株式      15,599
    単元未満株式                              ―      同上
    発行済株式総数                    2,992,999         ―              ―
    総株主の議決権                    ―           29,562            ―
     (注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式                              14株が含まれております。
      ②  【自己株式等】

                                               2023年3月31日       現在
                               自己名義      他人名義      所有株式数      発行済株式総数
       所有者の氏名
                    所有者の住所          所有株式数      所有株式数       の合計      に対する所有
        又は名称
                                (株)      (株)      (株)    株式数の割合(%)
                 大阪市平野区加美東
    (自己保有株式)
                                21,200         -    21,200          0.71
    ダイジェット工業株式会社
                 2丁目1番18号
          計             ―          21,200         -    21,200          0.71
    2  【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】           会社法第155条第7号による普通株式の取得
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

           区分           株式数(株)        価額の総額(千円)

     当事業年度における取得自己株式                        99         82
     当期間における取得自己株式                        22         18
     (注)    当期間における取得自己株式には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取によ
        る株式数は含めておりません。
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     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                            当事業年度                  当期間

            区分
                                処分価額の総額                 処分価額の総額
                        株式数(株)                 株式数(株)
                                  (千円)                 (千円)
    引き受ける者の募集を行った
                             ―         ―         ―         ―
    取得自己株式
    消却の処分を行った取得自己株式                         ―         ―         ―         ―
    合併、株式交換、株式交付、会社分
                             ―         ―         ―         ―
    割に係る移転を行った取得自己株式
    その他                         ―         ―         ―         ―
    保有自己株式数                       21,214           ―       21,236           ―

     (注) 当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に
        よる株式数は含めておりません。
    3  【配当政策】

      当社は、利益配分の基本方針について、財務体質強化のための内部留保とともに、経営の重要な政策課題として認
     識しております。
      配当に関しましては、安定した配当を維持すべきことを基本方針としており、業績に応じた適正な利益配分を行
     い、配当性向25%を目標としております。
      また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めており、株主への利益
     還元の機会を増やすため、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針といたしております。配当の決定機関は、
     中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
      当事業年度の配当につきましては、1株当たり25円としております。
     (注)  基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

                               配当金の総額             1株当たり配当額

              決議年月日
                                (千円)               (円)
        2023年6月28日        定時株主総会決議                      74,294                 25
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は株主重視の立場を基本とし、社会的責任を果たすべく透明性・健全性の高い効率的な経営活動をめざし
       ております。このためにも、継続的、安定的に収益を確保し、企業価値を高めることが経営の最重要課題と考え
       ております。
      ② コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由

       イ.コーポレート・ガバナンス体制の概要
         当社は、2015年6月26日付をもって、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
         当社におけるコーポレート・ガバナンス体制につきましては、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設
        置しております。当社の取締役の員数は7名(監査等委員である取締役3名含む)で、うち2名(監査等委員
        である取締役2名)は独立した社外取締役であります。
         当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図及び機関の内容は以下のとおりです。
        1.取締役会









          取締役7名(うち社外取締役2名)で構成し、定期または必要に応じて臨時に取締役会を開催し、法令、
         定款及び取締役会規則等に定められた事項を審議・決定するほか、取締役の業務執行状況の報告等を通じて
         意思の疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督・監視いたします。
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         [取締役会の活動状況]
          各取締役の当事業年度に開催した取締役会への出席率は、次のとおりです。
              役職名             氏 名             出席状況(出席率)
            代表取締役社長              生悦住 歩              10回/10回(100%)
             常務取締役             古林 雄一              10回/10回(100%)
              取締役            安藤 信夫              10回/10回(100%)
              取締役            藤井 繁光              10回/10回(100%)
            常勤監査等委員              井川 貴夫              10回/10回(100%)
             監査等委員             小島 康秀              10回/10回(100%)
             監査等委員              平井 満             10回/10回(100%)
         [具体的な検討事項]

          取締役会における検討事項として、剰余金の配当、役員の異動・選定、定時株主総会の招集および付議議
         案承認、事業報告・計算書類等承認、決算原案の承認、決算短信の承認、業績分析、取締役会全体評価、役
         員報酬の決定、コーポレートガバナンス報告書の承認、財務報告に係る内部統制の評価範囲の決定などがあ
         ります。
        2.監査等委員会

          独立した社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名で構成し、法令、定款及び監査等委員会規則
         に従い、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並
         びに不再任に関する議案の内容の決定のほか、監査等委員会の監査方針、年間の監査計画等を決定いたしま
         す。定期または必要に応じて臨時に監査等委員会を開催し、重要な付議案件の検討、監査内容の報告並びに
         意見交換等を通じて、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行います。
          なお、当社は、監査等委員である取締役3名との間において、会社法第427条第1項の規定により同法第
         423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定め
         る最低限度額となります。
        3.経営会議

          業務執行取締役、業務役員および部門長で構成し、原則として毎月2回定期または必要に応じて臨時に開
         催し、年度経営計画、方針管理並びに会社業績の報告及びその対応策等、経営全般にわたる業務執行に関す
         る事項を審議し、情報の共有化を図り、効率的な事業運営を図ります。
        4.会計監査人

          当社は、会計監査人として清友監査法人と監査契約を結んでおり、公認会計士矢本博三氏及び和田司氏が
         会計監査業務を執行し、公認会計士3名、その他1名がその監査業務に係る補助を行っております。指定社
         員業務執行社員両氏の監査継続年数は矢本博三氏7年、和田司氏5年であります。
          なお、当社は、同監査法人との間において、会社法第427条第1項の規定により同法第423条第1項の賠償
         責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となっ
         ております。
       ロ.当該コーポレート・ガバナンス体制を採用する理由

         当社は、取締役会の監視・監督機能の強化、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行による経営の公正
        性、透明性及び効率性の向上など、コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を図るため、2015年6月に監
        査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
         また、これにより取締役会における重要な業務執行の決定の一部を業務執行取締役へ委任し、一層経営の意
        思決定及び業務執行の迅速化を図っております。
      ③ 企業統治に関するその他の事項

       イ.内部統制システムの整備状況
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         当社は、2023年3月31日開催の取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を一部改定して決議
        し、以下のとおりの内容としております。
        1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

         ①取締役及び使用人に対する行動の基本方針として行動規範及び行動規準を定め、遵守に努めるものとす
          る。
         ②「取締役会規則」に従い、取締役会を定期に開催して業務執行の状況を報告するほか、必要に応じて適宜
          臨時に開催して取締役間の意思の疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督し、法令定款違反行為を未
          然に防止する。また、取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査等委員会及び
          取締役会に報告し、その是正を図るものとする。
         ③取締役の職務執行については、監査等委員会の定める監査の方針及び分担等の監査基準に従って監査等委
          員会が監査し、経営に対する監査機能の強化を図るものとする。
         ④内部監査機関として執行部門から独立した内部監査部門を置き、「内部業務監査規定」及び「財務報告に
          係る内部統制規定」に従って定期的に内部監査またはモニタリングを実施し、内部統制の充実、徹底を図
          るものとする。
         ⑤法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、総務部門または監査等
          委員会を直接の情報受領者とする内部通報制度を整備し、法令定款違反及び社内規定に反する行為を早期
          に発見し、その予防を図るものとする。
         ⑥監査等委員会は当社のコンプライアンス体制及び内部通報制度の運用に問題があると認めるときは、意見
          を述べるとともに改善策の策定を求めることができるものとする。
        2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

         ①取締役の職務執行に係る情報及び文書については、「文書関係規定」に従ってその保存媒体に応じて適切
          かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとする。
         ②取締役の職務執行に係る情報及び文書については、取締役(監査等委員である取締役を含む。)が随時閲
          覧できることとする。
        3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

         ①当社の事業運営に伴うリスクの管理については、「リスク管理規定」に従い、リスク管理委員会を設置し
          て社内外のリスクの評価、分析、対応策の検討を行い、各リスクの主管責任部門がその対応策を実施して
          マニュアルの作成、見直し及び研修を必要に応じて行い、そのリスクの低減等に取り組むものとする。
         ②不測の事態が発生した場合は、「危機管理規定」に従い、社長指揮下の緊急時対策本部を設置し、迅速か
          つ適切な対応を行って損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制をとるものとする。
        4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

         ①取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を定期及び適
          宜臨時に開催し、取締役間で意思の疎通を図るとともに、「取締役会規則」で定める重要事項について迅
          速かつ適切な意思決定を行うものとする。
         ②監査等委員会設置会社として、取締役会は、取締役に対し重要な業務執行の決定の一部を委任して、取締
          役の職務の執行の迅速化及び監督機能の強化を図るものとする。
         ③業務執行の適正化、迅速化及び監督機能の強化を図るため、業務役員を置くものとする。
          業務役員は重要な使用人として取締役会が任命し、取締役はその指揮の下で業務役員に業務執行を分担
          し、重要な課題に迅速かつ柔軟に対応する。
         ④取締役会のほか、業務執行取締役、業務役員及び部門長で構成する経営会議を定期に開催し、経営全般に
          わたる情報の共有化を図り、業務執行の迅速化を図るものとする。
         ⑤取締役及び業務役員の業務執行については、「職務権限規定」、「業務分掌規定」等に従った権限の委譲
          を行い、その効率化を図るものとする。
        5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

         ≪子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制≫
            当社の定める「関係会社管理規定」に従い、子会社の管理及び経営指導を行うとともに、子会社に対し
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           て、経営計画、営業成績、財務状況その他業務上の重要事項について定期的に当社への報告を求めるもの
           とする。
         ≪子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制≫
            子会社においては、その規模及び特性等を踏まえ、リスクの評価及び管理体制を適切に構築し、運用す
           るものとする。
         ≪子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制≫
           ①子会社における迅速かつ効率的な意思決定を行うため、子会社は取締役会を定期に開催するほか必要に
            応じて適宜臨時に開催し、経営に関わる重要事項の意思決定及び経営全般に対する監督を行うものとす
            る。
           ②子会社は自社の社内規定に従い、決裁手続き及び決裁権限等を明確に定め、業務を効率的に遂行できる
            ようにするものとする。
         ≪子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制≫
           ①当社及び子会社の業務の適正を確保するため、当社及び子会社全てに適用する行動指針として行動規範
            及び行動規準を定め、遵守に努めるものとする。
           ②子会社の業務執行については、当社の内部監査部門による内部監査を定期的に実施し、適正の確保を図
            るものとする。
        6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

          監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の配置にあたっての具体的な内容(組織、人数等)に
         ついては、取締役会は監査等委員会の意見を聴取し、人事担当部門及び関係部門の意見を考慮して、必要に
         応じて専任の使用人を決定するものとする。
        7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除

          く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する監査
          等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
         ①監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず監査等委員
          会の指揮命令下で職務を遂行し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及びその他の使用人の指揮
          命令を受けないものとする。
         ②監査等委員会の職務を補助すべき使用人の評価は監査等委員会が行い、その任命、解任、人事異動、賃金
          等の改定については監査等委員会の同意を必要とするものとする。
        8.当社及び子会社の取締役及び使用人等から監査等委員会への報告に関する体制

         ①当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社または子会社の業務または業績に影響を与える重要な事項、
          法令定款違反、その他のコンプライアンス上の重要な事項について、当社の監査等委員会に都度報告する
          ものとする。
         ②監査等委員会は、いつでも必要に応じて当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、報告を求めることが
          できるものとする。
        9.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保

          するための体制
          監査等委員会へ前項①の報告を行った当社または子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたこと
         を理由として不利な取り扱いを行うことを禁止するものとする。
        10.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用または

          債務の処理に係る方針に関する事項
          監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等
         委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとす
         る。
        11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

         ①監査等委員は、取締役会のほか経営会議等の重要会議に出席し、取締役及びその他の使用人の業務執行を
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          監視することとする。
         ②監査等委員会は、代表取締役社長及び会計監査人と、必要に応じて意見交換を行うものとする。
         ③監査等委員会は、必要に応じて内部監査部門に調査を求めることができるものとする。
         ④監査等委員会と内部監査部門、会計監査人及び子会社の監査役(もしくはこれに相当する者)は相互に連
          携を保つものとする。
       ロ.リスク管理体制の整備の状況

         当社の事業運営に伴うリスク管理体制は、平時においては、リスク管理規定に従い、リスク管理委員会を設
        置して社内外のリスクの評価、分析、対応等の検討を行い、各リスクの主管責任部門がその対応策を自部門に
        おいて作成した規定、ガイドライン並びにマニュアル等に基づき実施し、必要に応じてマニュアル等の作成、
        見直し及び研修を行い、そのリスクの低減等に取り組むものとしております。
         また、不測の事態が発生した場合においては、社長指揮下の緊急時対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応
        を行うことにより損害を最小限に止める体制をとるものとしております。
       ハ.会社の支配に関する基本方針

         当社は会社法施行規則第118条第3号に定める「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方
        に関する基本方針」(以下、「会社の支配に関する基本方針」といいます。)を定めており、その概要は次の
        とおりです。
        1.会社の支配に関する基本方針の内容

          当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の事業特性並びに株主の皆様をはじめと
         する国内外の顧客・取引先・社員等の各ステークホルダーとの間に築かれた関係や当社の企業価値の本源を
         十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、継続的若しくは持続的に向上
         させる者であることが必要と考えております。
          また、当社は、当社株券等に対する大規模な買付行為が行われた際に、これに応じられるかどうかは、最
         終的には株主の皆様の自由な意思と判断によるべきものであると考えておりますが、一方では、大規模な買
         付行為の中には、その目的等から見て当社の企業価値ひいては株主共同の利益に明白な侵害をもたらすも
         の、株主の皆様に株券等の売却を事実上強要するおそれのあるもの、当社の取締役会が代替案を提案するた
         めの必要な情報や時間を与えることなく行われるもの、当社と当社のステークホルダーとの関係を損ねるお
         それのあるもの等、企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも想定されます。
          当社では、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するような大規模な買付行為を行う
         者は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。
        2.会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

         ①会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
         (ⅰ)企業価値向上への取組み
           当社は、1938年に創業以来、超硬合金・超硬工具の専業メーカーとして、「独創性豊かな技術開発で世
          界に貢献する」ことを経営理念に掲げ、新技術・新製品の創造による成長の持続を目指しております。
           また、当社は、その経営理念の実現のために、当社取締役会が策定する経営の基本方針及び中長期的な
          経営戦略に基づき、素材の開発から一貫した製品づくりを行い、国内外の幅広い需要家に提供していく中
          で、時代に即した事業体制の構築を進め、企業価値の向上に努めております。
           さらに、継続して社会から信頼され、企業倫理に則した公正な事業活動を推進していくために、内部統
          制システムを整備してコンプライアンス重視の経営体制の構築を進めております。
           このような取組みを通じて、当社は、社会的責任を果たすべく透明性・健全性の高い効率的な経営活動
          を実現し、株主の皆様をはじめとする各ステークホルダーに最大限に配慮しながら、継続的、安定的に収
          益を確保し、企業価値を高めることが経営の最重要課題と考えております。
         (ⅱ)コーポレートガバナンスの充実への取組み

           当社は、経営理念を実現し、株主重視の立場を基本として各ステークホルダーと良好な関係を築き、社
          会的責任を果たすべく透明性・健全性の高い効率的な経営活動を目指しております。そのためには、中長
          期的に企業価値の向上に努めるとともに、各ステークホルダーから信頼される企業となるため、コーポ
          レートガバナンスの充実が経営上の重要課題であると考えており、企業倫理に則した公正な事業活動を推
          進するためにコンプライアンス重視の経営体制の構築を進めるとともに、内部統制システムを整備し、経
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          営の透明性・健全性の向上に努めております。
           その一環として、当社は、2015年6月26日付をもって、監査等委員会設置会社に移行いたしました。こ
          れにより、取締役会は独立した社外取締役2名を含む3名の監査等委員である取締役を加えた7名の取締
          役で構成し、取締役会の監視・監督機能の強化、権限委譲による意思決定の迅速化等を図っております。
           現状のコーポレートガバナンス体制は、取締役会を最高の意思決定及び監督機関とし、定期又は必要に
          応じて臨時に開催して取締役及び業務役員が出席し、法令、定款及び取締役会規則等に定められた事項を
          審議・決定するほか、業務執行状況の報告等を通じて取締役又は業務役員間の意思の疎通を図るととも
          に、相互に業務執行を監督・監視しております。
           また、業務執行取締役に業務役員及び部門長を加えた経営会議を構成し、原則として2か月に1回又は
          必要に応じて臨時に開催し、年度経営計画、方針管理並びに会社業績の報告及びその対応策等、経営全般
          にわたる業務執行に関する事項を審議し、情報の共有化を図り、効率的な事業運営を図っております。さ
          らに、監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、取締役会における重要な業務執行の決定の一部を業
          務執行取締役に委任しており、経営の意思決定及び業務執行の迅速化を図っております。
           監査等委員会は、独立した社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名で構成し、法令、定款及
          び監査等委員会規則に従い、取締役の職務の執行を監査・監督するとともに、会計監査人の選任及び解任
          並びに不再任に関する議案の内容の決定のほか、監査等委員以外の取締役の選任・指名及び報酬に関する
          議案の内容についての意見陳述等を通じて各決定プロセスの透明性、客観性の確保に努めております。さ
          らに、常勤の監査等委員である取締役を置くことで、質の高い情報の収集効率を高め、内部統制システム
          の活用や会計監査人及び内部監査部門との連携を密に図り、執行側とのコミュニケーションを円滑にして
          監査等委員会による監査の実効性を高めることに努めております。
           また、当社は、株式会社東京証券取引所が2015年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コー
          ド」(2021年6月11日最終改訂)の趣旨を踏まえ、下記基本方針に沿って、今後も中長期的な企業価値の
          継続的向上のため、コーポレートガバナンスの一層の充実に取り組んでまいります。
          (1)  株主の権利・平等性の実質的な確保に努める。
          (2)  株主以外のステークホルダー(お客様、取引先、債権者、地域社会、従業員等)との適切な協働に努
            める。
          (3)  適切な情報開示と透明性の確保に努める。
          (4)  取締役会の役割・責務を適切に果たすことに努める。
          (5)  株主との建設的な対話に努める。
         ②会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され

          ることを防止するための取組みの概要
           当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させ、会社の支配に関する基本方針を実
          現するため、当初2008年6月27日開催の当社第82回定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て、
          「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」(買収防衛策)を導入し、直近では2023年6月28日開催
          の当社第97回定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て、一部内容を見直した上で継続(以下、継
          続後の対応策を「本プラン」といいます。)しております。
           本プランの対象となる当社株券等の買付けとは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすること
          を目的とする当社株券等の買付けその他の取得行為、若しくは結果として特定株主グループの議決権割合
          が20%以上となる当社株券等の買付けその他の取得行為、又はこれらに類似する行為(いずれも市場取
          引、公開買付け等の具体的な方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意した者による行
          為を除きます。かかる行為を以下、「大規模買付行為」といい、かかる行為を自ら単独で又は他の者と共
          同ないし協調して行う又は行おうとする者を以下、「大規模買付者」といいます。)とします。
           本プランでは、大規模買付者が遵守すべき、大規模買付行為が行われる場合の情報提供と検討時間の確
          保に関する一定のルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)を定めております。
           大規模買付ルールは、当社株主の皆様に対し、大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な
          情報や当社取締役会の意見を提供し、さらには当社取締役会の代替案の提示を受ける機会を確保すること
          を目的としております。当社取締役会は、大規模買付者に対し、大規模買付行為に関する必要かつ十分な
          情報を当社取締役会に提供することを要請し、追加情報についても適宜合理的な回答期限を設け、当該情
          報の提供完了後、大規模買付行為の評価検討のための期間を設定し、当社取締役会としての意見形成や必
          要に応じ代替案の策定を行い、公表することとします。
           従いまして、大規模買付行為は、当社において対抗措置を発動するか否かに係る判断を行うために合理
          的に必要な期間の経過後にのみ開始されるものとします。大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守した
          場合は、当社取締役会は、原則として、対抗措置をとりません。
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           他方、大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合、及び遵守していても大規模買付行為
          が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損し、対抗措置をとることが相当であると判断さ
          れ る場合には、当社取締役会は、当社企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措
          置をとることがあります。
           なお、対抗措置の中には、例えば既存の株主に対する新株予約権の無償割当てなどの措置を含んでおり
          ますが、実際に新株予約権の無償割当てを行う場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループ
          に属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及びその
          他の行使条件を設けることがあります。ただし、当社は、この場合において、大規模買付者が有する新株
          予約権の取得の対価として金銭を交付することを想定しておりません。
           対抗措置をとる場合には、大規模買付行為に関する当社取締役会の判断及び対応の客観性、公正性及び
          合理性を担保するために、当社取締役会は、対抗措置をとるか否かの判断に際して、特別委員会の勧告を
          最大限尊重するものとし、特別委員会の勧告又は当社取締役会の判断により、株主の皆様の意思を確認す
          ることが適切と判断した場合には、当社株主総会を開催することとします。
           本プランの詳細につきましてはインターネット上の当社ウェブサイト
          (https://www.dijet.co.jp/company/ir/index.html)に掲載しております。
        3.具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

         ①会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み
           前記2①に記載した企業価値向上への取組みやコーポレートガバナンスの充実への取組みは、当社の企
          業価値ひいては株主共同の利益を継続的、安定的に向上させるための具体的方策として策定されたもので
          あり、当社の会社の支配に関する基本方針に沿うものです。また、その内容に照らして、当社の企業価
          値・株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありませ
          ん。
         ②会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され

          ることを防止するための取組み
           本プランは、大規模買付行為が行われる際に、株主の皆様が判断し、あるいは取締役会が代替案を提案
          するために必要十分な情報や時間を確保する等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するため
          の取組みであり、当社の会社の支配に関する基本方針に沿うものです。
           本プランは、株主総会において株主の承認を得ることを条件に有効となるものであること、有効期間を
          3年間とするサンセット条項が付され、有効期間満了前であっても株主総会において本プランを廃止する
          旨の決議がなされた場合には本プランはその時点で廃止されること、本プランによる対抗措置がとられる
          際には必ず独立性の高い者のみから構成される特別委員会の判断を経ることが必要とされていること、そ
          の内容として合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措置がとられないように設定されてい
          ることなどにより、その合理性・客観性が担保されていることから、当社の企業価値・株主共同の利益を
          損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
       ニ.取締役に関する事項

         ①取締役の定数
           当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数を10名以内、監査等委員である取締役の定
          数を4名以内とする旨を定款で定めております。
         ②取締役の選任の決議要件

           当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
          主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨
          を定款で定めております。
       ホ.株主総会決議に関する事項

         ①取締役会で決議できることとした事項
          (1)  当社は自己の株式の取得について、会社運営をより効率的で機動的に行っていくことを目的として、
            会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得
            することができる旨を定款で定めております。
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          (2)  当社は株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決
            議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
          (3)  当社は取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の

            規定に基づき、取締役(取締役であったものを含む)について、同法第423条第1項に規定する損害賠
            償責任を法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めておりま
            す。また、監査等委員会設置会社に移行したことに伴う経過措置として、同法第426条第1項の規定に
            基づき、監査役であったものについて、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を法令の限度に
            おいて取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
         ②株主総会の特別決議要件

           当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することがで
          きる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款
          に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営
          することを目的とするものであります。
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     (2)  【役員の状況】
      ① 役員一覧
    男性  7 名 女性    0 名 (役員のうち女性の比率             0 %)
                                                     所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (株)
                               1985年4月      ㈱富士銀行入行
                               1991年6月      当社入社
                               1995年6月      取締役就任 国際部長
                               1997年6月      常務取締役就任
       取締役社長
               生悦住   歩       1962年9月9日      生                          128,650
                                    管理部長兼営業統括部長
                                                  (注)3
       代表取締役
                               1998年9月      常務取締役
                               2001年6月      専務取締役就任
                               2003年6月      代表取締役副社長就任
                               2006年6月      代表取締役社長就任(現)
                               1982年3月      当社入社
                               2006年4月      製造本部生産企画部長
                               2008年6月
                                    製造本部三重事業所長
                               2011年6月      業務役員就任 生産企画部長
                               2013年6月      取締役就任 製造担当
                                    兼生産企画部長
                               2015年6月      常務取締役就任
       常務取締役
               古 林 雄 一       1957年10月7日      生                           9,000
                                    営業・製造・技術担当
                                                  (注)3
       経営企画部長
                                    黛杰漢金(滄州)精密模具有限公司
                                    董事長就任(兼任)
                               2017年4月      当社常務取締役経営企画部長
                               2020年4月      当社常務取締役
                               2021年6月      当社常務取締役経営企画部長(現)
                                    DIJET INC.取締役就任
                                    (兼任)
                               1987年4月      ㈱富士銀行入行
                               2003年7月      ㈱みずほ銀行京都支店次長
                               2010年10月      みずほ信託銀行㈱大阪支店上席
                                    部長代理
                               2013年10月      同行コンプライアンス統括部参
        取締役
                                    事役
        総務部長        安 藤 信 夫       1963年5月18日      生                           3,900
                                                  (注)3
                               2016年7月      当社入社 経理部長
       兼経理部長
                               2016年10月      業務役員就任 経理部長
                               2017年6月      取締役就任 経理部長
                               2018年6月      取締役総務部長兼経理部長(現)
                               2021年12月      黛杰漢金(滄州)精密模具有限公司
                                    董事就任(兼任)
                               1982年3月      当社入社
                               2012年4月      切削工具技術部長
        取締役
               藤 井 繁 光       1959年4月28日      生  2017年4月      三重事業所長                   2,100
                                                  (注)3
       三重事業所長
                               2019年4月      業務役員三重事業所長
                               2021年6月      取締役三重事業所長(現)
                               1984年3月      当社入社
                               2016年4月      管理室長
                               2019年4月      管理部長
        取締役
               井 川 貴 夫       1960年2月13日      生                           1,600
                                                  (注)4
      (常勤監査等委員)
                               2020年3月      管理部シニアエキスパート
                               2021年6月      当社取締役(常勤監査等委員)就任
                                    (現)
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                                                     所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (株)
                               1976年7月      監査法人中央会計事務所入所
                               1980年9月      公認会計士登録
                               1990年8月      小島康秀公認会計士事務所開設
        取締役
               小 島 康 秀       1949年12月30日      生        (現)                    ―
                                                  (注)4
       (監査等委員)
                               2012年6月      当社監査役就任
                               2015年6月      当社取締役(監査等委員)就任 
                                    (現)
                               1979年4月      弁護士登録
                               1982年4月      平井満法律事務所開設(現)
        取締役
                平 井  満       1949年5月26日      生  2017年6月      当社補欠監査等委員就任                    ―
                                                  (注)4
       (監査等委員)
                               2019年6月      当社取締役(監査等委員)就任
                                    (現)
                            計                          145,250
     (注)   1 当社は監査等委員会設置会社であります。
       2 取締役      小島康秀、平井満の両氏は社外取締役であります
       3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024
         年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
       4 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
       5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役(以下、監査等委員という。)の員数を欠くことになる場合に
         備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴
         は次のとおりであります。
                                               所有株式数
              名       生年月日                略歴
                                                 (株)
                            1989年4月      弁護士登録
                            1995年4月      針原法律事務所(現 針原辻岡法
            針原 祥次       1955年3月28日生                                ―
                                 律事務所)開設(現)
                            2019年6月      当社補欠監査等委員就任(現)
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      ② 社外取締役
        当社は、社外取締役を2名選任しております。
        小島康秀氏は、公認会計士としての専門的な知識、経験等を有しており、当社の監査・監督体制に活かしてい
       ただくとともに、専門的見地からの適切な助言・提言をいただくために社外取締役に選任しております。さら
       に、買収防衛策の諮問機関である特別委員会の委員としても選任しております。なお、同氏と当社との間には特
       別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、株式会社東京証券取引所に対
       し、独立役員として届出ております。
        平井 満氏は、弁護士として法的な専門知識と経験を有しており、客観的立場から当社の経営を監査・監督し
       ていただくとともに、専門的見地からの適切な助言・提言をいただくために社外取締役に選任しております。な
       お、同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、株
       式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届出ております。
        当社は、監査等委員会設置会社として、社外取締役2名を含む3名の監査等委員である取締役で構成する監査
       等委員会による監査・監督体制とすることで、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナ
       ンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及
       び効率性を高めることが重要であると考えております。
        当社の2名の社外取締役(全員を独立役員に指定)は、いずれも独立性が高く、公認会計士あるいは弁護士と
       しての豊富な経験と幅広い見識をもった人物を選任しており、社外取締役による独立・公正な立場での監査・監
       督が実施されることにより、客観性及び中立性を確保した経営の監督・監視機能が有効に機能する体制であると
       判断しております。
        また、当社の社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準につきましては、株式会社東京
       証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準の要件を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないも
       のから選任することとしております。
        なお、2名の社外取締役は、監査等委員会において監査等委員会監査、内部監査並びに会計監査に関する事項
       について情報交換及び意見交換を行い、相互連携を図っております。また、取締役会には内部統制部門の責任者
       も出席しており、2名の社外取締役に対しても適宜内部統制の整備及び運用状況の報告がなされ、情報交換及び
       意見交換を行っています。
     (3)  【監査の状況】

      ① 監査等委員会監査の状況
        監査等委員会監査につきましては、独立した社外取締役2名を含む3名の監査等委員である取締役が、監査等
       委員会で定めた監査方針及び計画等に従い、取締役会、経営会議及びその他重要な会議に出席するほか、必要に
       応じて内部監査部門を通じて各業務部門に対してヒアリング・調査を行い、取締役会の意思決定の過程及び取締
       役の業務執行状況について監査いたします。
        また、常勤の監査等委員の活動として、取締役会、経営会議及びその他重要な会議に出席し、必要に応じて内
       部監査部門を通じて各業務部門に対してヒアリング・調査を行い、監査に必要な情報を収集し、会社の意思決定
       の過程や取締役の業務執行状況等を検証しています。また、会計監査人の往査や内部監査部門の内部統制監査等
       に立ち会い、各監査状況の監視及び検証を行っています。さらに、社外の監査等委員に対して、常勤の監査等委
       員より適宜情報提供を行うとともに、取締役会や監査等委員会の審議事項についての事前説明や情報提供を行っ
       ています。
        なお、監査等委員である取締役小島康秀氏は、公認会計士としての専門的な知識及び経験等を有しており、財
       務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
        監査等委員会と会計監査人との相互連携につきましては、毎年監査前に監査方針、監査計画並びに日程等につ
       いて意見交換を行うほか、会計監査人の監査日には必要に応じて監査計画の進捗状況、監査実施上の問題点等に
       ついて情報交換を行います。
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        [監査等委員会の状況]
         各監査等員の当事業年度に開催した監査等委員会への出席率は、次のとおりです。
                役職名             氏 名             出席状況(出席率)

              常勤監査等員              井川 貴夫              10回/10回(100%)

               監査等委員             小島 康秀              10回/10回(100%)
               監査等委員              平井 満             10回/10回(100%)
        [具体的な検討事項]

          監査等委員会における検討事項として、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備及び運用状況、
         取締役及び使用人等の業務執行状況、会計監査人の監査及びその職務の執行状況、業務監査の実施状況、K
         AMの検討、会計監査人の選解任、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本
         方針及び各取組みなどがあります。
      ② 内部監査の状況

        内部監査につきましては、内部監査機関として業務執行部門より独立した内部監査部門(構成員3名)が、内
       部業務監査規定及び財務報告に係る内部統制規定に従い、定期的に内部監査またはモニタリングを実施しており
       ます。
        監査等委員会と内部監査部門との相互連携につきましては、内部監査部門より随時内部監査またはモニタリン
       グの状況を報告するほか、必要に応じて監査等委員会が監査に関する指示を行い、定期的に意見交換及び情報交
       換を行います。内部監査部門と会計監査人との相互連携につきましても、定期的に情報交換及び意見交換を行っ
       ております。
        また、内部監査の結果につきましては、代表取締役社長及び常勤監査等委員に直接報告されます。
      ③ 会計監査の状況

       イ.監査法人の名称
         清友監査法人
        ロ.継続監査期間

         40年間
       ハ.業務を執行した公認会計士

         矢本 博三
         和田  司
       ニ.監査業務に係る補助者の構成

         当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士3名、その他1名となっております。
       ホ.監査法人の選定方針と理由

         当社は、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に基づき、監査法人を選定する方針であります。
         上記方針に基づき、清友監査法人を会計監査人として再任しております。
         <会計監査人の解任または不再任の決定の方針>
          当監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に
         は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
          また、当社監査等委員会は、会計監査人が職務を適正に執行することが困難であると認められる場合に
         は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
       ヘ.監査等委員会による監査法人の評価

         当監査等委員会は、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に基づき、当事業年度の会計監査業務
        の実施状況等を評価した結果、再任が相当であると判断しております。
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      ④ 監査報酬の内容等
       イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
                     前連結会計年度                     当連結会計年度

         区分
               監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
               基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
        提出会社             26,000             ―         26,000             ―
       連結子会社               ―           ―           ―           ―

         計           26,000             ―         26,000             ―

       ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)

         前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれも該当事項はありません。
       ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

         前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれも該当事項はありません。
       ニ.監査報酬の決定方針

         当社は、監査等委員会の会計監査人の報酬等に関する意見がある場合には、その意見を尊重するとともに、
        前事業年度における監査計画及び会計監査の実施状況等を踏まえ、当事業年度における監査計画及び監査業務
        の内容、関与予定の会計士等の構成と報酬額との妥当性及び相当性を考慮して、監査報酬を決定いたします。
       ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

         当社監査等委員会は、会計監査人の前事業年度における監査計画及び会計監査の実施状況について分析・評
        価を行い、また、担当会計士の専門性等をヒアリングするとともに必要な資料の提供を受け、会計監査人の職
        務の実行状況及び当事業年度における監査計画、関与予定の会計士等を確認し、報酬額の見積りについて検討
        を行った結果、相当であると判断したため、同意を行っております。
     (4)  【役員の報酬等】

      ① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        当社は、2021年2月5日開催の取締役会の決議により、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容
       に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めており、その基本方針は、会社業績との連動性を考慮し
       つつ、職責と成果を反映させた報酬体系とすることであり、その報酬は、基本報酬である月額報酬と短期的な業
       績連動報酬である役員賞与より構成することとしております。なお、当社は非金銭報酬等を設定しておりませ
       ん。
        月額報酬につきましては、月額固定報酬に加え、中長期的な業績と連動するインセンティブ報酬として株価連
       動型報酬を導入し、月額固定報酬の一定割合を自社株式取得目的報酬として支給し、これを当社役員持株会に拠
       出して一定数まで継続的に取得し、取得株式は役員在任期間中保有するものとしております。
        取締役(監査等委員を除く)の月額報酬につきましては、事前に聴取した監査等委員会の意見を踏まえた上
       で、株主総会で承認された報酬の範囲内で、取締役会の決議により、月額報酬総額を決定しております。
        取締役(監査等委員を除く)の役員賞与につきましては、当事業年度における期初に設定した連結業績予想の
       売上高・営業利益・親会社株主に帰属する当期純利益の達成率を業績指標として各役員の賞与額を算定し、事前
       に聴取した監査等委員会の意見を踏まえた上で、株主総会で承認された報酬の範囲内で、取締役会の決議によ
       り、役員賞与の支払総額を決定し、一定の時期(翌事業年度)に支給することとしております。ただし、無配ま
       たは純損失となった場合には不支給とします。
        なお、取締役(監査等委員を除く)の個別の月額報酬額の決定、および役員賞与の支払時期と個別の支払金額
       の決定については代表取締役社長生悦住歩氏に一任されております。当該権限を委任した理由は、当社全体の業
       績を俯瞰しつつ、各取締役(監査等委員を除く)の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適し
       ているからであります。当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長は、監査等委員会に原案に対する意
       見を聴取し、当該答申の内容を尊重し、決定しなければならないこととしており、当該手続きを経て取締役(監
       査等委員を除く)の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであ
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       ると判断しております。
        また、取締役(監査等委員)の報酬につきましては、株主総会で承認された報酬の範囲内で、監査等委員会の
       協議により、個別の月額報酬額および役員賞与を決定しております。ただし、無配または純損失となった場合に
       は、役員賞与は不支給とします。
        なお、種類別の報酬割合は、取締役(監査等委員を除く)については、基本報酬:業績連動報酬等=8:2
       (固定報酬:株価連動型報酬:役員賞与=7:1:2)となるように設定しており(業績指標を100%達成の場
       合)、連結業績予想の達成率により役員賞与が変動します。一方で、取締役(監査等委員)の役員賞与は、一定
       額として支給額を決定しており、報酬総額の10%未満としております。
        当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月26日であり、取締役(監査等委員を除く)の
       報酬限度額は年額1億8,000万円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額4,000万円以内となっておりま
       す。
        また、業績連動報酬である役員賞与に係る指標は、当該事業年度の業績目標に対する意識を高めるため、当事
       業年度における連結業績予想の売上高・営業利益・親会社株主に帰属する当期純利益の達成率としており、指標
       の目標としては現時点では定めておりません。
      ② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                              報酬等の種類別の総額(千円)

                                                   対象となる
                報酬等の総額
       役員区分                                            役員の員数
                 (千円)
                                             左記のうち
                                                     (名)
                        固定報酬      業績連動報酬        退職慰労金
                                            非金銭報酬等
    取締役(監査等委員を
    除く)
                   68,535       58,896        9,639         ―       ―      4
    (社外取締役を除く)
    取締役(監査等委員)
                   8,150       7,800        350        ―       ―      1
    (社外取締役を除く)
    社外役員               5,200       4,800        400        ―       ―      2
     (注)   1 当社は、2009年6月26日付で役員退職慰労金制度を廃止しております。
       2 当社は、非金銭報酬等を設定しておりません。
       3 上記支給額のほか、2021年12月8日に逝去されました取締役(監査等委員を除く)1名に対し、2022年6月
         28日開催の第96回定時株主総会決議に基づき、弔慰金7,604千円を当事業年度中に支給しております。
      ③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

        連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
      ④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

        該当事項はありません。
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     (5)  【株式の保有状況】

      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有目的が純投資目的である投資株式とは、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利
       益を受けることを目的とする株式であり、純投資目的以外の目的である投資株式とは、前述以外の目的をもって
       保有する株式であり、当社にとって一定規模の販売及び仕入等の取引関係並びに金融取引関係のある取引先との
       良好または安定的な取引関係の構築・維持・継続・発展のために保有する株式であると考えております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         当社は、取引先との良好な取引関係の構築・維持・発展、安定的な金融取引関係の維持・継続のために取引
        先の株式を保有しておりますが、当社の中長期的な企業価値の向上に資するかどうかを総合的に勘案し、必要
        でないと判断した株式については、処分・縮減していく方針としております。
         当社は、取締役会において、事業年度末時点で保有する純投資目的以外の目的である投資株式について、一
        定規模の販売及び仕入等の取引金額並びに金融取引金額等を基準として、個別の銘柄ごとに保有目的の適切
        性、保有に伴う便益やリスク等から保有の必要性を検証しております。その結果、当事業年度においては1銘
        柄を売却し、翌事業年度以降においては、引き続き検討をしております。
         また、処分する株式は経済情勢や譲渡損益等を考慮した上で適切な時期に売却いたします。
       ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

                            貸借対照表計上額の

                     銘柄数
                     (銘柄)
                              合計額(千円)
        非上場株式               4             23,851
        非上場株式以外の株式              13            1,268,744
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                     銘柄数      株式数の増加に係る取得

                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
        非上場株式              ―               ―                  ―
                                       取引関係の一層の強化のため、持株会
        非上場株式以外の株式               3             5,189   に加入しており、株式数が増加してお
                                       ります。
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                     銘柄数      株式数の減少に係る売却

                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
        非上場株式              ―               ―
        非上場株式以外の株式               1            100,302
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       ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

    特定投資株式

              当事業年度         前事業年度

                                                    当社の株
                                  保有目的、定量的な保有効果
              株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                                             式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                     の有無
               (千円)         (千円)
                               仕入先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                 367,652         367,652
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
    旭ダイヤモンド
                                                      有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
    工業㈱
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                 344,122         217,282
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                  56,027         55,248
                               販売先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
    ㈱不二越                          て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、                       有
                 221,308         231,491
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                               取引関係のより一層の強化のため、持株会に
                               加入しており、株式数が増加しております。
                               メインバンクとして取引関係を緊密にし、長
                               期的な財務の安定性維持を目的としておりま
                  96,377         96,377
                               す。
    ㈱みずほフィナ
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
    ンシャルグルー                                                 有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
    プ
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                 180,996         151,022
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                               販売先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                  8,367         8,320
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
    ㈱シマノ                                                 無
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                 191,102         234,274
                               取引関係のより一層の強化のため、持株会に
                               加入しており、株式数が増加しております。
                               準メインバンクとして取引関係を緊密にし、
                               長期的な財務の安定性維持を目的としており
                 173,300         173,300
                               ます。
    ㈱三菱UFJ
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
    フィナンシャ                                                 有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
    ル・グループ
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                 146,941         131,759
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                               販売先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                  7,600         7,600
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
    岡谷鋼機㈱                                                 有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                  78,812         74,024
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                    ―       18,512
                               経済情勢や保有意義の妥当性等を検討した上
    岩谷産業㈱                                                 有
                               で当事業年度に売却しております。
                    ―       95,707
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              当事業年度         前事業年度
                                                    当社の株
                                  保有目的、定量的な保有効果
              株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                                             式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                     の有無
               (千円)         (千円)
                               販売先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                  67,212         64,129
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
    ㈱ニチダイ                          て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、                       有
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                  24,868         26,036
                               取引関係のより一層の強化のため、持株会に
                               加入しており、株式数が増加しております。
                               販売先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                  37,280         37,280
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
    兼房㈱                                                 有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                  27,102         26,133
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                               販売先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                  7,400         7,400
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
    トラスコ中山㈱                                                 無
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                  16,598         17,752
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                               主要な金融機関として取引関係を緊密にし、
                               長期的な財務の安定性維持を目的としており
                  40,000         40,000
                               ます。
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
    ㈱百五銀行                                                 有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                  14,840         13,400
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                               主要な金融機関として取引関係を緊密にし、
                               長期的な財務の安定性維持を目的としており
                  3,540         3,540
                               ます。
    ㈱三井住友フィ
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
    ナンシャルグ                                                 有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
    ループ
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                  18,754         13,830
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                               販売先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                  18,000         18,000
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
    ㈱NaITO                                                 有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                  2,718         3,114
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
                               仕入先として取引関係を緊密にすることを目
                               的としております。
                   100         100
                               なお、定量的な保有効果の算定は困難であ
    神鋼商事㈱                                                 有
                               り、記載しておりませんが、取締役会におい
                               て、当事業年度末時点の保有状況に基づき、
                   580         356
                               一定の取引規模を基準として、取引状況等を
                               勘案し、保有の合理性を検証しております。
      (注)「―」は当該銘柄を保有していないことを示しております。
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    みなし保有株式
              当事業年度         前事業年度

                                                    当社の株
                                  保有目的、定量的な保有効果
              株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                                             式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                     の有無
               (千円)         (千円)
                    ―         ―
    ―                                              ―    ―
                    ―         ―
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

                      当事業年度                   前事業年度

                          貸借対照表計                   貸借対照表計
         区分
                  銘柄数                   銘柄数
                          上額の合計額                   上額の合計額
                  (銘柄)                   (銘柄)
                            (千円)                   (千円)
    非上場株式                  ―           ―        ―           ―
    非上場株式以外の株式                  ―           ―        ―           ―
                                当事業年度

         区分
                   受取配当金の             売却損益の             評価損益の
                   合計額(千円)             合計額(千円)            合計額(千円)
    非上場株式                      ―             ―            ―
    非上場株式以外の株式                      ―             ―            ―
      ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

            銘柄                株式数(株)               貸借対照表計上額(千円)

    ―                                  ―                  ―
      ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

            銘柄                株式数(株)               貸借対照表計上額(千円)

    ―                                  ―                  ―
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    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

      務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日ま
     で)及び事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、清友監査法人によ
     り監査を受けております。
    3   連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、以下の通り連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。
      会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準設
     定主体等の行う研修への参加を行っております。
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    1  【連結財務諸表等】
     (1)  【連結財務諸表】
      ①  【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              1,202,304              1,240,625
                                   ※1   1,798,670            ※1   1,891,622
        受取手形及び売掛金
                                   ※2   4,655,561            ※2   5,207,364
        棚卸資産
        未収消費税等                                41,229              58,300
        その他                               344,125              185,036
                                      △ 22,346              △ 9,515
        貸倒引当金
        流動資産合計                              8,019,543              8,573,432
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                             4,944,005              4,976,312
                                     △ 3,292,822             △ 3,416,309
          減価償却累計額
          建物及び構築物(純額)                            1,651,183              1,560,002
         機械装置及び運搬具
                                     11,879,835              11,750,064
                                     △ 9,762,633             △ 9,953,948
          減価償却累計額
          機械装置及び運搬具(純額)                            2,117,202              1,796,115
         土地
                                       975,530              975,530
         リース資産                             1,684,932              1,892,479
                                      △ 438,016             △ 625,666
          減価償却累計額
          リース資産(純額)                            1,246,916              1,266,812
         建設仮勘定
                                        2,761              26,650
         その他                             1,506,808              1,607,199
                                     △ 1,370,091             △ 1,469,729
          減価償却累計額
          その他(純額)                             136,716              137,469
                                   ※4   6,130,309            ※4   5,762,580
         有形固定資産合計
        無形固定資産
                                       264,644              248,678
         その他
         無形固定資産合計                              264,644              248,678
        投資その他の資産
                                   ※4   1,260,037            ※4   1,292,595
         投資有価証券
                                    ※3   300,900            ※3   334,346
         関係会社出資金
         保険積立金                               27,007              28,174
         繰延税金資産                               45,024              104,909
         その他                               59,836              70,143
                                      △ 27,600             △ 27,600
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             1,665,204              1,802,569
        固定資産合計                              8,060,159              7,813,828
      資産合計                               16,079,703              16,387,261
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                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                               450,158              419,606
        電子記録債務                               673,923              750,573
                                 ※4 、 ※5   2,386,635          ※4 、 ※5   2,292,420
        短期借入金
        未払法人税等                                42,021              77,225
        賞与引当金                               194,268              193,592
                                       510,465              526,049
        その他
        流動負債合計                              4,257,472              4,259,468
      固定負債
                                   ※4   2,646,522            ※4   2,644,123
        長期借入金
        リース債務                              1,166,573              1,154,040
        資産除去債務                                17,560              17,560
        退職給付に係る負債                               747,950              749,926
                                        64,765              64,765
        その他
        固定負債合計                              4,643,370              4,630,414
      負債合計                                8,900,843              8,889,883
     純資産の部
      株主資本
        資本金                              3,099,194              3,099,194
        資本剰余金                              1,703,329              1,703,329
        利益剰余金                              1,748,799              2,066,506
                                      △ 46,478             △ 46,561
        自己株式
        株主資本合計                              6,504,844              6,822,468
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                               379,857              420,580
        為替換算調整勘定                               163,259              251,744
                                       130,898               2,584
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                               674,015              674,909
      純資産合計                                7,178,859              7,497,378
     負債純資産合計                                 16,079,703              16,387,261
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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                   ※1   8,067,127            ※1   8,803,371
     売上高
                                 ※2 、 ※4   5,725,954          ※2 、 ※4   5,879,780
     売上原価
     売上総利益                                 2,341,172              2,923,591
                                 ※3 、 ※4   2,331,118          ※3 、 ※4   2,635,238
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   10,054              288,352
     営業外収益
      受取利息                                    42              218
      受取配当金                                 30,812              38,842
      為替差益                                 27,377              19,695
      持分法による投資利益                                 21,422              19,705
      助成金収入                                  2,624              2,133
      補助金収入                                  5,419              3,898
      受取賃貸料                                  8,049              6,491
                                        20,689              36,520
      その他
      営業外収益合計                                 116,437              127,506
     営業外費用
      支払利息                                 72,176              79,227
      支払手数料                                 28,366              19,445
      寄付金                                  2,850              2,870
                                        3,203              2,123
      その他
      営業外費用合計                                 106,596              103,666
     経常利益                                   19,895              312,192
     特別利益
                                       ※5   -          ※5   1,386
      固定資産売却益
      投資有価証券売却益                                  2,830              78,694
                                        72,928                 -
      保険差益
      特別利益合計                                 75,758              80,081
     特別損失
                                     ※6   4,961            ※6   2,474
      固定資産除売却損
                                        4,961              2,474
      特別損失合計
     税金等調整前当期純利益                                   90,692              389,798
     法人税、住民税及び事業税
                                        40,686              94,549
                                      △ 14,758             △ 67,035
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   25,927              27,513
     当期純利益                                   64,765              362,284
     非支配株主に帰属する当期純利益                                      -              -
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   64,765              362,284
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        【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     当期純利益                                   64,765              362,284
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                 △ 5,327              40,722
      為替換算調整勘定                                 70,876              74,744
      退職給付に係る調整額                                 70,336             △ 128,313
                                        33,936              13,740
      持分法適用会社に対する持分相当額
                                    ※1   169,821              ※1   894
      その他の包括利益合計
     包括利益                                  234,586              363,179
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                 234,586              363,179
      非支配株主に係る包括利益                                    ―              ―
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      ③  【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2021年4月1日 至          2022年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                       株主資本                 その他の包括利益累計額
                                    その他有価         退職給付に    その他の包
                                                      純資産合計
                                株主資本合         為替換算調
               資本金    資本剰余金    利益剰余金     自己株式         証券評価差         係る調整累    括利益累計
                                 計        整勘定
                                      額金         計額    額合計
               3,099,194    1,703,329    1,690,912     △ 46,303    6,447,132     385,184     58,446     60,561    504,193    6,951,325
    当期首残高
     会計方針の変更によ
                        △ 6,877        △ 6,877                      △ 6,877
     る累積的影響額
    会計方針の変更を反映
               3,099,194    1,703,329    1,684,034     △ 46,303    6,440,254     385,184     58,446     60,561    504,193    6,944,448
    した当期首残高
    当期変動額
                          ―         ―                      ―
     剰余金の配当
     親会社株主に帰属す
                         64,765         64,765                      64,765
     る当期純利益
                             △ 175    △ 175                      △ 175
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
                                      △ 5,327    104,812     70,336    169,821     169,821
     の当期変動額(純
     額)
                 ―    ―   64,765     △ 175    64,589    △ 5,327    104,812     70,336    169,821     234,411
    当期変動額合計
               3,099,194    1,703,329    1,748,799     △ 46,478    6,504,844     379,857    163,259     130,898    674,015    7,178,859
    当期末残高
     当連結会計年度(自         2022年4月1日 至          2023年3月31日)

                                                    (単位:千円)
                       株主資本                 その他の包括利益累計額
                                    その他有価         退職給付に    その他の包
                                                      純資産合計
                                株主資本合         為替換算調
               資本金    資本剰余金    利益剰余金     自己株式         証券評価差         係る調整累    括利益累計
                                 計        整勘定
                                      額金         計額    額合計
               3,099,194    1,703,329    1,748,799     △ 46,478    6,504,844     379,857    163,259     130,898    674,015    7,178,859
    当期首残高
     会計方針の変更によ
     る累積的影響額
    会計方針の変更を反映
    した当期首残高
    当期変動額
                        △ 44,578        △ 44,578                      △ 44,578
     剰余金の配当
     親会社株主に帰属す
                        362,284         362,284                      362,284
     る当期純利益
                              △ 82    △ 82                      △ 82
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
                                      40,722    88,485    △ 128,313      894     894
     の当期変動額(純
     額)
                 ―    ―   317,706     △ 82   317,623     40,722    88,485    △ 128,313      894   318,518
    当期変動額合計
               3,099,194    1,703,329    2,066,506     △ 46,561    6,822,468     420,580    251,744     2,584    674,909    7,497,378
    当期末残高
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      ④  【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                 90,692              389,798
      減価償却費                                 921,378             1,010,068
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                △ 92,079             △ 126,337
      長期未払金の増減額(△は減少)                                △ 302,567                 -
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 15,112             △ 12,831
      受取利息及び受取配当金                                △ 30,855             △ 39,061
      支払利息                                 72,176              79,227
      為替差損益(△は益)                                 △ 2,391               △ 96
      持分法による投資損益(△は益)                                △ 21,422             △ 19,705
      固定資産売却損益(△は益)                                    -           △ 1,386
      固定資産除売却損益(△は益)                                  4,961              2,474
      投資有価証券売却損益(△は益)                                 △ 2,830             △ 78,694
      保険差益                                △ 72,928                 -
      売上債権の増減額(△は増加)                                △ 290,589              △ 61,757
      棚卸資産の増減額(△は増加)                                △ 317,708             △ 489,934
      仕入債務の増減額(△は減少)                                 246,411               12,014
      未収消費税等の増減額(△は増加)                                △ 94,269             △ 17,070
      その他の流動資産の増減額(△は増加)                                △ 33,512              127,359
                                        97,210              13,239
      その他の流動負債の増減額(△は減少)
      小計                                 186,789              787,305
      利息及び配当金の受取額
                                        26,088              33,060
      利息の支払額                                △ 72,210             △ 79,503
      法人税等の還付額                                    -            10,118
                                      △ 36,145             △ 58,789
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                 104,521              692,190
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 5,781             △ 5,189
      投資有価証券の売却による収入                                  9,069             100,302
      有形固定資産の取得による支出                                △ 331,362             △ 386,563
      有形固定資産の売却による収入                                    -            1,458
      無形固定資産の取得による支出                                △ 68,249             △ 35,732
      保険積立金の積立による支出                                △ 12,800              △ 1,167
      保険積立金の解約による収入                                 394,276                 -
                                        △ 183             △ 456
      投資その他の資産の増減額(△は増加)
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 15,032             △ 327,349
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入れによる収入                                6,200,000              7,800,000
      短期借入金の返済による支出                               △ 6,400,000             △ 7,900,000
      長期借入れによる収入                                1,650,000              1,650,000
      長期借入金の返済による支出                               △ 1,765,873             △ 1,646,614
      自己株式の取得による支出                                  △ 228              △ 90
      ファイナンス・リース債務の返済による支出                                △ 161,439             △ 200,625
                                         △ 62           △ 44,358
      配当金の支払額
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 477,603             △ 341,689
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                   13,110              15,169
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                 △ 375,003               38,320
     現金及び現金同等物の期首残高                                 1,577,308              1,202,304
                                   ※1   1,202,304            ※1   1,240,625
     現金及び現金同等物の期末残高
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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1 連結の範囲に関する事項
      連結子会社の数               2 社
       主要な連結子会社の名称
        DIJET INC.
        DIJET GmbH
    2 持分法の適用に関する事項

     (1)   持分法を適用した関連会社の数                    1 社
       主要な持分法適用会社の名称
        黛杰漢金(滄州)精密模具有限公司
     (2)   持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項
       持分法を適用している会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用
      しております。
    3 連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。
    4 会計方針に関する事項

     (1)   重要な資産の評価基準及び評価方法
      ① 有価証券
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によります。
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によります。
      ② ゴルフ会員権等
         移動平均法による原価法によります。
         ただし、市場価格のあるものについて価格が著しく下落した場合、又は市場価格のないものについて当該株
         式等の発行会社の財政状態が著しく悪化した場合には減損処理を行っております。
      ③ 棚卸資産
         商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品
          主として先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によります。
     (2)   重要な減価償却資産の減価償却の方法

      ① 有形固定資産(リース資産を除く)
        主として定率法によります。
        ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附
        属設備及び構築物については定額法によります。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物及び構築物    10~65年
        機械装置及び運搬具  2~12年
      ② リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零又は残価保証額として算定する方法によっております。
      ③ 無形固定資産
        定額法によります。なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
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     (3)   重要な引当金の計上基準
      ① 貸倒引当金
        期末現在有する債権の貸倒れによる損失に備え、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
        の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      ② 賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備え、支給見込額基準により計上しております。
     (4)   退職給付に係る会計処理の方法

      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
         は、給付算定式基準によっております。
      ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
         過去勤務費用については、その発生時の連結会計年度に費用処理しております。
         数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)
         による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しております。
     (5)   重要な収益及び費用の計上基準

       当社及び連結子会社では超硬合金及び超硬工具の製造販売を行っており、製品の販売については主として顧客に
       製品を引き渡した時点で収益を認識しております。
     (6)   重要なヘッジ会計の方法

      ① ヘッジ会計の方法
        金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので特例処理を適用しております。
      ② ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段……金利スワップ
        ヘッジ対象……借入金の利息
      ③ ヘッジ方針
        借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用しております。
      ④ ヘッジ有効性評価の方法
        リスク管理方針に従って、以下の条件を満たす金利スワップを締結しております
        a.      金利スワップの想定元本と長期借入金の元本が一致している。
        b.      金利スワップと長期借入金の契約期間および満期が一致している。
        c.  長期借入金の変動金利のインデックスと金利スワップで受払いされる変動金利のインデックスが一致してい
        る。
        d.      長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致している。
        e.      金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一定である。
        従って、金利スワップの特例処理の要件を満たしておりますので、決算日における有効性の評価を省略してお
        ります。
     (7)   連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

       手許現金、要求払預金及び取得日から3ヵ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、か
       つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
     (8)   その他連結財務諸表作成のための重要な事項

       該当事項はありません。
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      (重要な会計上の見積り)
     1 繰延税金資産の回収可能性について
     (1)  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                                                  (単位:千円)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
          繰延税金資産                    45,024                  104,909
     (2)  識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

      ①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
       繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しております。当該判
      断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性、タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算
      前課税所得の十分性及び将来加算一時差異の十分性のいずれかを満たしているかどうかにより判断しております。
       収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性を判断するにあたっては、一時差異等の解消見込年度及び
      繰戻・繰越期間における課税所得を見積っております。課税所得は、経営環境等の外部要因に関する情報や当社グ
      ループが用いている内部の情報(過去における経営計画の達成状況、予算など)と整合的に修正し見積っておりま
      す。
      ②見積りに用いた主要な仮定

       翌連結会計年度以降の課税所得につきましては、新型コロナウイルス感染症が当社業績に与える影響について、
      今後徐々に薄まるとの仮定の下に策定した事業計画に基づいて見積もっております。
      ③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

       当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結
      会計年度以降の連結財務諸表において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能
      性があります。
     2 固定資産の減損について

     (1)  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                                                 (単位:千円)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
          減損損失※                    ―                  ―
         有形固定資産※                    6,130,309                  5,762,580
      ※前連結会計年度及び当連結会計年度において減損損失を計上した資産又は資産グループはありません。
     (2)  識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

      ①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
       当社は、原則として各事業所を一つの拠点とし、拠点別に算出した損益の状況や経営環境及び市場価格の状況
      等、当社が利用可能な情報に基づき減損兆候の有無を判定しております。
       また、兆候有りと判断された資産グループについては将来キャッシュフロー等の見積りを実施し、将来キャッ
      シュフローの合計額が固定資産の帳簿価額を下回る場合に、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該帳簿価額の
      減少額を減損損失として計上します。
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      ②見積りに用いた主要な仮定
      ・減損の兆候判定における拠点別損益の算定について
       主要拠点の内、一部の事業所については、最終製品の生産に加え製品素材の生産も行っており、素材の外部販売
      とともに他拠点への素材供給も担っております。素材の他拠点への売上は、いわゆる振替価格に基づいて算定して
      おり、振替価格の算定には見積原価等一定の仮定が含まれております。
       また、拠点別損益の算定に当たっては、製造経費の各拠点への帰属や本社費を初めとする共通経費の按分等につ
      いて、使用実態を反映するべく一定の仮定のもとに算定しております。
      ・将来キャッシュフローの算定について
       当連結会計年度の減損を認識するかどうかの判定及び使用価値の算定において用いられる将来キャッシュフロー
      につきましては、新型コロナウイルス感染症が当社業績に与える影響について、今後徐々に薄まるとの仮定の下に
      策定した事業計画に基づいて見積もっております。
      ③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

       当該見積り及び当該仮定について、将来における実態と仮定との乖離や将来の不確実な経済条件の変動等により
      見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する固定資産の減損の金額に重要な
      影響を与える可能性があります。
      (会計方針の変更)

       時価の算定に関する会計基準等の適用
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定
      会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める
      経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとい
      たしました。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
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      (連結貸借対照表関係)
    ※1 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ次のとおりであります。
                                             当連結会計年度
                            前連結会計年度
                            ( 2022年3月31日       )
                                            ( 2023年3月31日       )
        受取手形                       223,782    千円             373,349    千円
        売掛金                      1,574,887     千円            1,518,273     千円
    ※2 棚卸資産の内訳

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        商品及び製品                      2,245,806     千円            2,546,799     千円
        原材料及び貯蔵品                       960,739    千円            1,120,400     千円
        仕掛品                      1,449,014     千円            1,540,163     千円
    ※3 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        投資有価証券(株式)                          ―千円                 ―千円
        関係会社出資金                       300,900千円                 334,346千円
        (うち、共同支配企業に対する投
                              (300,900千円)                 (334,346千円)
        資の額)
    ※4 担保に供している資産の状況

      (1)  工場財団組成物件の額(帳簿価額)
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        建物及び構築物                        23,003千円                 20,420千円
        機械装置及び運搬具                         137千円                  0千円
        その他(工具器具備品)                          0千円                 0千円
        土地                       256,654千円                 256,654千円
        合計                       279,795千円                 277,075千円
      (2)    担保に供している資産の額(帳簿価額)

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        工場財団                       279,795千円                 277,075千円
        抵当権及び根抵当権
         建物及び構築物                       314,299千円                 299,035千円
         土地                       397,809千円                 397,809千円
        投資有価証券(注)                       900,514千円                 937,207千円
        合計                      1,892,418千円                 1,911,126千円
        (注) このうち消費貸借契約に基づくものは下記のとおりです。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
                               427,433千円                 327,547千円
      (3)    上記に対応する債務の額

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        短期借入金                       976,332千円                1,034,967千円
        長期借入金                      2,096,522千円                 2,093,281千円
        合計                      3,072,854千円                 3,128,248千円
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    ※5 コミットメントライン契約
       当社グループは、運転資金等の効率的かつ機動的な調達を行うことを目的として、取引銀行6行とそれぞれシン
      ジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借
      入未実行残高は次のとおりです。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        借入極度額                      2,000,000千円                 2,000,000千円
        借入実行残高                       800,000千円                 700,000千円
        差引借入未実行残高                      1,200,000千円                 1,300,000千円
      (連結損益計算書関係)

    ※1 顧客との契約から生じる収益
       売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との
       契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1 顧客との契約から生じる収益を分解
       した情報」に記載しております。
    ※2 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           ( 2021年4月1日       ~         ( 2022年4月1日       ~
                             2022年3月31日       )         2023年3月31日       )
        売上原価                       478,624    千円             401,587    千円
    ※3 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           ( 2021年4月1日       ~         ( 2022年4月1日       ~
                             2022年3月31日       )         2023年3月31日       )
        給料手当及び賞与                       819,358    千円             857,110    千円
        減価償却費                        24,146   千円             64,624   千円
        賞与引当金繰入額                        56,056   千円             56,865   千円
        退職給付費用                        41,097   千円             28,204   千円
    ※4 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           ( 2021年4月1日       ~         ( 2022年4月1日       ~
                             2022年3月31日       )         2023年3月31日       )
        一般管理費及び当期製造費用に含
                               366,390    千円             383,818    千円
        まれている研究開発費
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    ※5 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           ( 2021年4月1日       ~         ( 2022年4月1日       ~
                             2022年3月31日       )         2023年3月31日       )
        機械装置及び運搬具                          ―千円               1,383千円
        その他                          ―千円                 2千円
         計                          ―千円               1,386千円
    ※6 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           ( 2021年4月1日       ~         ( 2022年4月1日       ~
                             2022年3月31日       )         2023年3月31日       )
        (売却損)
         機械装置及び運搬具                          ―千円                330千円
         その他                         ―千円                153千円
        (除却損)
         建物及び構築物                          70千円                 0千円
         機械装置及び運搬具
                                4,890千円                 1,990千円
         その他                          0千円                 0千円
          計                        4,961千円                 2,474千円
      (連結包括利益計算書関係)

    ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                             ( 2021年4月1日       ~         ( 2022年4月1日       ~
                              2022年3月31日       )         2023年3月31日       )
        その他有価証券評価差額金
         当期発生額
                                △3,847千円                 127,671千円
          組替調整額
                                △2,830千円                △78,694千円
          税効果額                       1,350千円                △8,253千円
            その他有価証券評価差額金                        △5,327千円                 40,722千円
        為替換算調整勘定
         当期発生額                        70,876千円                 74,744千円
        退職給付に係る調整額
         当期発生額
                                 61,121千円               △106,047千円
         組替調整額
                                 9,214千円               △22,266千円
         退職給付に係る調整額
                                 70,336千円               △128,313千円
        持分法適用会社に対する持分相当額
                                 33,936千円                 13,740千円
         当期発生額
              その他の包括利益合計                  169,821千円                   894千円
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      (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
     1 発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                2,992,999              ―           ―       2,992,999
     2 自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                 20,968            147           ―         21,115
     (変動事由の概要)
        増減数の主な内訳は、次のとおりであります。
         単元未満株式の買取りによる増加                     147株
     3 配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
        該当事項はありません。
      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
                          配当金の総額       1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                      基準日        効力発生日
                           (千円)      配当額(円)
    2022年6月28日
              普通株式      利益剰余金         44,578       15.00    2022年3月31日         2022年6月29日
    定時株主総会
     当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

     1 発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                2,992,999              ―           ―       2,992,999
     2 自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                 21,115             99           ―         21,214
     (変動事由の概要)
        増減数の主な内訳は、次のとおりであります。
         単元未満株式の買取りによる増加                      99株
     3 配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
                      配当金の総額
                              1株当たり配当額
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                                 (円)
                        (千円)
    2022年6月28日
               普通株式           44,578         15.00    2022年3月31日         2022年6月29日
    定時株主総会
      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額       1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                      基準日        効力発生日
                           (千円)      配当額(円)
    2023年6月28日
              普通株式      利益剰余金         74,294         25  2023年3月31日         2023年6月29日
    定時株主総会
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      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
    ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           ( 2021年4月1日       ~         ( 2022年4月1日       ~
                             2022年3月31日       )         2023年3月31日       )
        現金及び預金勘定                      1,202,304千円                 1,240,625千円
        現金及び現金同等物                      1,202,304千円                 1,240,625千円
     2 重要な非資金取引の内容

       新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           ( 2021年4月1日       ~         ( 2022年4月1日       ~
                             2022年3月31日       )         2023年3月31日       )
        ファイナンスリース取引に係る
                               250,267千円                 201,776千円
        資産及び債務の額
      (リース取引関係)

     ファイナンス・リース取引
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
      (1)    リース資産の内容
       有形固定資産
        主として生産用設備(「機械装置及び運搬具」)であります。
      (2)    リース資産の減価償却の方法

       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零又は残価保証額とする定額法によっております。
      (金融商品関係)

    1 金融商品の状況に関する事項
     (1)   金融商品に対する取組方針
      当社グループは、主に超硬工具の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして必要な資金(主に銀行借入)を
     調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達
     しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であ
     ります。
     (2)   金融商品の内容及びそのリスク

      営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、輸出販売により生じている
     外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業等との業務等に関
     連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
      営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料
     等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、恒常的に外貨建ての売掛金残高の範
     囲内にあります。借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的
     としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動
     リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。なお、ヘッジ
     会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針等については、前述の「会計方針に関する事項」に記載されてい
     る「重要なヘッジ会計の方法」を参照ください。
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     (3)   金融商品に係るリスク管理体制
     ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
       当社は与信管理規定に従い、営業債権について営業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引
      相手ごとに期日及び残高を確認するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っており
      ます。
     ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
       当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。投資有
      価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。
     ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
       当社は、各部署からの報告に基づき経理部門が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどにより流動性リスクを
      管理しております。
     (4)   金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

      金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該
     価額が変動することもあります。
    2 金融商品の時価等に関する事項

      連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     前連結会計年度(        2022年3月31日       )

                      連結貸借対照表計上額                時価            差額

           区分
                          (千円)            (千円)            (千円)
    (1)投資有価証券

        その他有価証券                        1,236,185            1,236,185                ―
           資産計                 1,236,185            1,236,185                ―

    (1)長期借入金(1年以内返済予定長
                         (*1) 4,133,157               4,116,186            △16,971
      期借入金を含む)
    (2)リース債務(1年以内返済予定
                         (*1) 1,355,897               1,345,034            △10,863
      リース債務を含む)
           負債計                 5,489,054            5,461,220            △27,834
    デリバティブ取引                           ―            ―            ―

     (*1) 1年以内返済予定長期借入金の額は1,486,635千円、1年以内返済予定リース債務の額は189,324千円でありま
        す。
     (*2) 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」「短期借入金」に
        ついては、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから記載
        を省略しております。
     (*3) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上
        額は以下のとおりであります。
         区分         前連結会計年度(千円)
       非上場株式              23,851
      関係会社出資金               300,900
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     当連結会計年度(        2023年3月31日       )
                      連結貸借対照表計上額                時価            差額

           区分
                          (千円)            (千円)            (千円)
    (1)投資有価証券

        その他有価証券                        1,268,744            1,268,744                ―
           資産計                 1,268,744            1,268,744                ―

    (1)長期借入金(1年以内返済予定長
                         (*1) 4,136,543               4,113,683            △22,860
      期借入金を含む)
    (2)リース債務(1年以内返済予定
                         (*1) 1,368,179               1,326,846            △41,333
      リース債務を含む)
           負債計                 5,504,722            5,440,529            △64,193
    デリバティブ取引                           ―            ―            ―
     (*1) 1年以内返済予定長期借入金の額は1,492,420千円、1年以内返済予定リース債務の額は214,138千円でありま
        す。
     (*2) 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」「短期借入金」に
        ついては、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから記載
        を省略しております。
     (*3) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上
        額は以下のとおりであります。
         区分         当連結会計年度(千円)
       非上場株式              23,851
      関係会社出資金               334,346
    (注1) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

     前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                                 (単位:千円)
                                      1年超       5年超
                               1年以内                     10年超
                                      5年以内       10年以内
    現金及び預金                           1,202,304          ―       ―       ―
    受取手形及び売掛金                           1,798,670          ―       ―       ―
    投資有価証券
     その他有価証券                               ―       ―       ―       ―
                合計                3,000,974          ―       ―       ―
     当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                                 (単位:千円)
                                      1年超       5年超
                               1年以内                     10年超
                                      5年以内       10年以内
    現金及び預金                           1,240,625          ―       ―       ―
    受取手形及び売掛金                           1,891,622          ―       ―       ―
    投資有価証券
     その他有価証券                               ―       ―       ―       ―
                合計                3,132,247          ―       ―       ―
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    (注2) 長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
     前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                                 (単位:千円)
                         1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                 5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
           短期借入金         900,000         ―       ―       ―       ―       ―
           長期借入金        1,486,635       1,162,484        815,400       499,123       169,515         ―
           リース債務         189,324       193,159       208,183       345,629       278,166       141,434
             合計      2,575,959       1,355,643       1,023,583        844,752       447,681       141,434
     当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                                 (単位:千円)
                         1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                 5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
           短期借入金         800,000         ―       ―       ―       ―       ―
           長期借入金        1,492,420       1,145,336        829,059       499,451       170,277         ―
           リース債務         214,139       223,553       347,952       322,269       75,141      185,126
             合計      2,506,559       1,368,897       1,177,019        821,728       245,394       185,126
    3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
      ております。
      レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定
              の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
              インプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す
      るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      (1)  時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

     前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                                (単位:千円)
                                      時価
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
      投資有価証券

        その他有価証券
                                     ―         ―
                         1,236,185                           1,236,185
             株式
            資産計             1,236,185            ―         ―     1,236,185

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     当連結会計年度(        2023年3月31日       )
                                                (単位:千円)
                                      時価
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
      投資有価証券

        その他有価証券
                         1,268,744            ―         ―     1,268,744
             株式
            資産計             1,268,744            ―         ―     1,268,744

      (2)  時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

      前連結会計年度(         2022年3月31日       )
                                                (単位:千円)
                                      時価
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
      長期借入金(1年以内返済長期借
                             ―     4,116,186            ―     4,116,186
      入金を含む)
      リース債務(1年以内返済リース
                             ―     1,345,034            ―     1,345,034
      債務を含む)
            負債計                 ―     5,461,220            ―     5,461,220

      当連結会計年度(         2023年3月31日       )

                                                (単位:千円)
                                      時価
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
      長期借入金(1年以内返済長期借
                             ―     4,113,683            ―     4,113,683
      入金を含む)
      リース債務(1年以内返済リース
                             ―     1,326,846            ―     1,326,846
      債務を含む)
            負債計                 ―     5,440,529            ―     5,440,529

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      (注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
      投資有価証券
       上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベ
      ル1の時価に分類しております。
      長期借入金

       長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて
      算定しており、レベル2の時価に分類しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象
      とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用され
      る合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。
      リース債務

       リース債務の時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割
      り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
      デリバティブ取引

       金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
      その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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      (有価証券関係)
    1 その他有価証券
      前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                      連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
           区分
                          (千円)            (千円)            (千円)
    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えるもの
      株式                         979,370            417,292            562,078
           小計                  979,370            417,292            562,078

    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えないもの
      株式                         256,815            278,465           △21,649
           小計                  256,815            278,465           △21,649

           合計                1,236,185             695,757            540,428

      当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                      連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
           区分
                          (千円)            (千円)            (千円)
    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えるもの
      株式                        1,226,801             630,721            596,080
           小計                1,226,801             630,721            596,080

    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えないもの
      株式                         41,942            48,617           △6,675
           小計                  41,942            48,617           △6,675

           合計                1,268,744             679,339            589,405

    2 連結会計年度中に売却したその他有価証券

      前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
          種類           売却額(千円)            売却益の合計額(千円)              売却損の合計額(千円)
          株式                   9,069              2,830               ―
          合計                   9,069              2,830               ―
      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

          種類           売却額(千円)            売却益の合計額(千円)              売却損の合計額(千円)
          株式                  100,302              78,694                ―
          合計                  100,302              78,694                ―
    3 減損処理を行った有価証券

      前連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行ったものはありません。 
      当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行ったものはありません。
      なお、下落率が30%以上50%未満の株式の減損にあっては、個別銘柄ごとに直近2期間(連結決算会社は連結ベース
     で、個別決算会社は単体ベース)にわたり損失を計上している場合又は、株式の発行会社が債務超過の状態にある場合
     は減損処理を行うこととしております。
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      (デリバティブ取引関係)
    1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      前連結会計年度(        2022年3月31日       )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(        2023年3月31日       )

       該当事項はありません。
    2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                                 (単位:千円)
     ヘッジ会計        デリバティブ                            契約額のうち
                       主なヘッジ対象           契約額等                  時価
      の方法       取引の種類等                             1年超
            金利スワップ取引
    金利スワップ
                        長期借入金            168,272         41,632       (注)
    の特例処理
            支払固定・受取変動
     (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
        め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
      当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                                 (単位:千円)
     ヘッジ会計        デリバティブ                            契約額のうち
                       主なヘッジ対象           契約額等                  時価
      の方法       取引の種類等                             1年超
            金利スワップ取引
    金利スワップ
                        長期借入金            41,632           ―     (注)
    の特例処理
            支払固定・受取変動
     (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
        め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
      (退職給付関係)

    1 採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しておりま
     す。
    2 確定給付制度

     (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                                至   2022年3月31日       )    至   2023年3月31日       )
      退職給付債務の期首残高                                2,540,263              2,425,391
       勤務費用                                117,045              108,372
       利息費用                                 16,664              15,884
       数理計算上の差異の発生額                                △59,648               64,900
       退職給付の支払額                               △188,934              △156,569
      退職給付債務の期末残高                                2,425,391              2,457,978
     (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                       (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                                至   2022年3月31日       )    至   2023年3月31日       )
      年金資産の期首残高                                1,629,896              1,677,440
       期待運用収益                                 35,857              36,903
       数理計算上の差異の発生額                                 1,473            △41,147
       事業主からの拠出額                                190,516              188,287
       退職給付の支払額                               △180,303              △153,432
      年金資産の期末残高                                1,677,440              1,708,052
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     (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資
      産の調整表
                                                       (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
      積立型制度の退職給付債務                                2,382,574              2,407,858
      年金資産                               △1,677,440              △1,708,052
                                        705,134              699,805
      非積立型制度の退職給付債務                                  42,816              50,120
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 747,950              749,926
      退職給付に係る負債                                 747,950              749,926

      退職給付に係る資産                                    ―              ―
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 747,950              749,926
     (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                       (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                                至   2022年3月31日       )    至   2023年3月31日       )
      勤務費用                                 117,045              108,372
      利息費用                                  16,664              15,884
      期待運用収益                                 △35,857              △36,903
      数理計算上の差異の費用処理額                                  9,214            △22,266
      確定給付制度に係る退職給付費用                                 107,067              65,087
     (5)  退職給付に係る調整額

       退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                       (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                                至   2022年3月31日       )    至   2023年3月31日       )
      数理計算上の差異                                  70,336            △128,313
      合計                                  70,336            △128,313
     (6)  退職給付に係る調整累計額

       退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                       (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
      未認識数理計算上の差異                                 130,898               2,584
      合計                                 130,898               2,584
     (7)  年金資産に関する事項

      ①年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
      債券                                   25%              24%
      株式                                   23%              23%
      企業年金保険                                   40%              41%
      その他                                   12%              12%
      合計                                   100%              100%
      ②長期期待運用収益率の設定方法

        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
       多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
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     (8)  数理計算上の計算基礎に関する事項
       当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表している。)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                                至   2022年3月31日       )    至   2023年3月31日       )
      割引率                                  0.71%              0.71%
      長期期待運用収益率                                   2.2%              2.2%
    3 確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度44,483千円、当連結会計年度44,920千円であります。
      (ストック・オプション等関係)

        前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれにおいても該当事項はありません。
      (税効果会計関係)

    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
        繰延税金資産          税務上の繰越欠損金                258,737千円              200,079千円
                  製品評価損                150,336千円              228,228千円
                  減損損失                 27,399千円              27,399千円
                  一括償却資産                 15,340千円              15,626千円
                  長期未払金                 16,311千円              16,311千円
                  退職給付に係る負債                268,751千円              230,117千円
                  賞与引当金                 59,407千円              59,200千円
                  貸倒引当金                 14,209千円              11,319千円
                                  112,242千円              172,620千円
                  その他
                  繰延税金資産小計                922,736千円              960,904千円
                  税務上の繰越欠損金に係
                                 △258,737千円              △200,079千円
                  る評価性引当額(注)2
                  将来減算一時差異等の合
                                 △453,175千円              △480,690千円
                  計に係る評価性引当額
                  評価性引当額小計(注)1               △711,913千円              △680,769千円
                  繰延税金資産合計                210,823千円              280,134千円
        繰延税金負債          その他有価証券評価差額               △160,571千円              △168,824千円

                                  △5,227千円              △6,400千円
                  その他
                  繰延税金負債合計               △165,798千円              △175,225千円
        繰延税金資産純額
                                  45,024千円             104,909千円
     (注)   1.評価性引当額が31,144千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引
         当額の減少によるものです。
       2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
       前連結会計年度(        2022年3月31日       )                         (単位:千円)

                         1年超     2年超     3年超     4年超
                    1年以内                         5年超       合計
                         2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(a)              ―     ―     ―     ―     71    258,666      258,737
         評価性引当額              ―     ―     ―     ―    △71   △258,666      △258,737
         繰延税金資産              ―     ―     ―     ―     ―      ―      ―
       (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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       当連結会計年度(        2023年3月31日       )                         (単位:千円)
                         1年超     2年超     3年超     4年超
                    1年以内                         5年超       合計
                         2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(a)              ―     ―     ―     ―     ―    200,079      200,079
                                     ―
         評価性引当額              ―     ―     ―          ―  △200,079      △200,079
         繰延税金資産              ―     ―     ―     ―     ―      ―      ―
       (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
        法定実効税率                             30.6%              30.6%
        (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             1.2%              0.8%
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                            △2.1%              △0.6%
        住民税均等割等                             12.1%              3.0%
        評価性引当額の減少                            △9.9%             △19.7%
        在外子会社の税率差異                            △2.8%              △1.3%
        法人税額控除                               ―           △5.1%
                                    △0.6%              △0.6%
        その他
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                             28.6%              7.1%
      (資産除去債務関係)

     資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
     (1)  当該資産除去債務の概要

      アスベスト含有建築資材の除去費用であります。
     (2)  当該資産除去債務の金額の算定方法

      使用見込期間を耐用年数とし、割引率は残存耐用年数に応じた国債の流通利回りを使用して資産除去債務の金額を
     計算しております。
     (3)  当該資産除去債務の総額の増減

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                            至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        期首残高                        17,560千円                 17,560千円
        資産除去債務の履行による減少額                          ―千円                 ―千円
        時の経過による調整額                          ―千円                 ―千円
        期末残高                        17,560千円                 17,560千円
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      (賃貸等不動産関係)
       当社グループは奈良県に遊休不動産を有しております。
       2022年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益はありません。
       2023年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益はありません。
       また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。
                                                  (単位:千円)
                           前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    2021年4月1日               (自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日       )        至   2023年3月31日       )
                期首残高                    14,400                 14,400
    連結貸借対照表計上額            期中増減額                      ―                 ―

                期末残高                    14,400                 14,400

    期末時価                                13,169                 13,169

     (注)   1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
       2.期末の時価は、路線価あるいは固定資産税評価額を基礎として評価しております。
      (収益認識関係)

     1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                                         (単位:千円)
                         前連結会計年度             当連結会計年度
                       (自    2021年4月1日          (自    2022年4月1日
                        至     2022年3月31日       )   至     2023年3月31日       )
     焼肌チップ                         692,681             678,489
     切削工具                        6,457,294             7,106,074
     耐摩耗工具                         902,812             996,582
     その他                          14,340             22,226
     顧客との契約から生じる収益                        8,067,127             8,803,371
     その他の収益                            ―             ―
     外部顧客への売上高                        8,067,127             8,803,371
     2 収益を理解するための基礎となる情報

        当社及び連結子会社では、超硬合金及び超硬工具の製造販売を行っており、これら製品を顧客へ提供すること
       を履行義務と認識しております。製品等に対する支配は製品等の引渡し時に顧客へ移転し、その時点で履行義務
       が充足される為、原則として製品を顧客へ引渡した時点で収益を認識しております。なお、収益認識に関する会
       計基準の適用指針第98項の要件を満たすものについては出荷時に収益を認識しております。
        また、製品の販売に際しては、顧客との取引契約に基づきリベートや割引を付していることから、変動対価が
       含まれます。変動対価の見積額は契約条件や過去の実績に基づく最頻値法により算定しており、製品の販売から
       生じる収益は当該見積額を控除して算出しております。
     3 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

        当社グループにおいては契約資産及び契約負債を計上していないため、該当事項はありません。
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      (セグメント情報等)
       【セグメント情報】
     1   報告セグメントの概要
       当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源
      の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
       当社及び連結子会社の事業は、主として超硬合金・工具の製造及び製品等の販売を営んでいるものであり、報告
      セグメントとしては当該事業のみを対象とし単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
       【関連情報】
       前連結会計年度(        2021年4月1日       ~ 2022年3月31日       )
     1   製品及びサービスごとの情報
                                                  (単位:千円)
                焼肌チップ         切削工具       耐摩耗工具         その他          合計
    外部顧客への売上高              692,681       6,457,294         902,812         14,340         8,067,127

     2   地域ごとの情報

      (1)  売上高                                                                                                                      (単位:千円)
       日本        北米        欧州           アジア            その他        合計
                              中国       その他
     4,091,047        799,722       1,106,972                        31,771       8,067,127
                             1,356,969        680,642
     (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

      (2)  有形固定資産
       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
     3   主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:千円)
           顧客の名称又は氏名                     売上高           関連するセグメント名
                                           超硬合金・工具の製造
     SHANGHAI     STAR   INTERNATIONAL       TRADE   CO.,LTD.
                                   857,749
                                            及び製品等の販売
       当連結会計年度(        2022年4月1日       ~ 2023年3月31日       )

     1   製品及びサービスごとの情報
                                                  (単位:千円)
                焼肌チップ         切削工具       耐摩耗工具         その他          合計
    外部顧客への売上高              678,489       7,106,074         996,582         22,226         8,803,371

     2   地域ごとの情報

      (1)  売上高
                                                   (単位:千円)
      日本       北米       欧州          アジア           その他          合計
                           中国      その他

      4,106,327       1,060,700       1,262,359                        37,101         8,803,371
                           1,565,396        771,485
     (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

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      (2)  有形固定資産
       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
     3   主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:千円)
           顧客の名称又は氏名                     売上高           関連するセグメント名
                                           超硬合金・工具の製造
     SHANGHAI     STAR   INTERNATIONAL       TRADE   CO.,LTD.
                                  1,018,929
                                            及び製品等の販売
       【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

        単一セグメントであるため記載を省略しております。
       【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

        該当事項はありません。
       【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

        該当事項はありません。
      【関連当事者情報】

    1 関連当事者との取引
     (1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      (ア)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
        該当事項はありません。
      (イ)   連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       前連結会計年度(        2021年4月1日       ~ 2022年3月31日       )
        該当事項はありません。
       当連結会計年度(        2022年4月1日       ~ 2023年3月31日       )

        該当事項はありません。
      (ウ)   連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        該当事項はありません。
      (エ)   連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等

       前連結会計年度(        2021年4月1日       ~ 2022年3月31日       )
         該当事項はありません。
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       当連結会計年度(        2022年4月1日       ~ 2023年3月31日       )
         該当事項はありません。
      (2)  連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

       該当事項はありません。
    2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

       該当事項はありません。
      (1株当たり情報)

       1株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに1株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりでありま
      す。
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                項目
                                 ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
    (1)  1株当たり純資産額(円)
                                       2,415.59             2,522.85
    (算定上の基礎)

     純資産の部の合計額(千円)                                  7,178,859             7,497,378

     普通株式に係る純資産額(千円)                                  7,178,859             7,497,378

     差額の主な内訳(千円)                                     ―             ―

     普通株式の発行済株式数(株)                                  2,992,999             2,992,999

     普通株式の自己株式数(株)                                   21,115             21,214

     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                       2,971,884             2,971,785
     普通株式の数(株)
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                項目                ( 2021年4月1日       ~      ( 2022年4月1日       ~
                                  2022年3月31日       )      2023年3月31日       )
    (2)  1株当たり当期純利益(円)
                                         21.79             121.91
    (算定上の基礎)

     連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期純利益
                                        64,765             362,284
     (千円)
     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
                                        64,765             362,284
     (千円)
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                      ―             ―
     普通株式の期中平均株式数(株)                                  2,971,939             2,971,846

     (注)   前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しない
       ため記載しておりません。
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      ⑤ 【連結附属明細表】
        【社債明細表】
     該当事項はありません。
        【借入金等明細表】

                      当期首残高         当期末残高         平均利率
           区分                                       返済期限
                       (千円)         (千円)         (%)
    短期借入金                     900,000         800,000           0.7       ―
    1年以内に返済予定の長期借入金                    1,486,635         1,492,420            0.8       ―

    1年以内に返済予定のリース債務                     189,324         214,139           4.6       ─

                                                2024年4月1日から
    長期借入金(1年以内に返済予定
                        2,646,522         2,644,123            0.8
    のものを除く。)                                             2028年3月31日
                                                2024年4月1日から
    リース債務(1年以内に返済予定
                        1,166,573         1,154,040            4.6
    のものを除く。)                                             2029年11月29日
    その他有利子負債                       ―         ―         ―      ―
           合計             6,389,054         6,304,722            ―      ―

     (注)   1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
       2 長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
                    1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
                      (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
          長期借入金             1,145,336           829,059          499,451          170,277
          リース債務              223,553          347,952          322,269          75,141

        【資産除去債務明細表】

                  当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高
        区分
                   (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
    アスベスト含有建築資
                      17,560             ―          ―        17,560
    材の除去費用
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     (2) 【その他】
       当連結会計年度における四半期情報等
                    第1四半期          第2四半期          第3四半期           第97期
                   連結累計期間          連結累計期間          連結累計期間          連結会計年度
                  自 2022年4月1日         自 2022年4月1日         自 2022年4月1日         自 2022年4月1日
                  至 2022年6月30日         至 2022年9月30日         至 2022年12月31日         至 2023年3月31日
    売上高          (千円)        2,072,038          4,311,345          6,441,266          8,803,371
    税金等調整前
    四半期(当期)純利          (千円)          45,446         304,057          285,345          389,798
    益
    親会社株主に帰属
    する
              (千円)          36,843         271,406          247,582          362,284
    四半期(当期)純利
    益
    1株当たり
    四半期(当期)純利          (円)          12.40          91.32          83.31         121.91
    益
                    第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

                   連結会計期間          連結会計期間          連結会計期間          連結会計期間
                  自 2022年4月1日         自 2022年7月1日         自 2022年10月1日         自 2023年1月1日
                  至 2022年6月30日         至 2022年9月30日         至 2022年12月31日         至 2023年3月31日
    1株当たり
    四半期純利益又は
              (円)          12.40          78.93         △8.02          38.60
    1株当たり
    四半期純損失(△)
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    2 【財務諸表等】
     (1) 【財務諸表】
      ①  【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              1,016,397               966,072
        受取手形                               129,020              106,201
        電子記録債権                                94,762              267,148
                                   ※2   1,590,871            ※2   1,540,385
        売掛金
        商品及び製品                              1,674,349              1,941,247
        仕掛品                              1,449,014              1,540,163
        原材料及び貯蔵品                               960,739             1,120,400
        前払費用                                59,949              58,164
                                    ※2   245,425            ※2   96,659
        未収入金
        未収消費税等                                41,229              58,300
        その他                                20,463              11,449
                                       △ 7,417             △ 7,244
        貸倒引当金
        流動資産合計                              7,274,806              7,698,949
      固定資産
        有形固定資産
         建物                             1,501,428              1,426,197
         構築物                              149,754              133,804
         機械及び装置                             2,110,119              1,790,345
         車両運搬具                               1,480              1,421
         工具、器具及び備品                              131,275              132,326
         土地                              975,530              975,530
         リース資産                             1,246,916              1,266,812
                                        2,761              26,650
         建設仮勘定
                                   ※1   6,119,267            ※1   5,753,090
         有形固定資産合計
        無形固定資産
         電話加入権                               17,259              17,259
                                       244,999              226,974
         その他
         無形固定資産合計                              262,258              244,233
        投資その他の資産
                                   ※1   1,260,037            ※1   1,292,595
         投資有価証券
         関係会社株式                              126,098              126,098
         関係会社出資金                              279,507              279,507
         差入保証金                               50,869              51,084
         保険積立金                               27,007              28,174
         繰延税金資産                               38,672              42,096
         その他                               6,013              15,460
                                      △ 27,600             △ 27,600
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             1,760,604              1,807,416
        固定資産合計                              8,142,131              7,804,741
      資産合計                               15,416,937              15,503,690
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                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形                               138,349              119,874
        電子記録債務                               673,923              750,573
                                    ※2   292,927            ※2   279,842
        買掛金
                                  ※1 、 ※3   900,000          ※1 、 ※3   800,000
        短期借入金
                                   ※1   1,486,635            ※1   1,492,420
        1年内返済予定の長期借入金
        未払法人税等                                38,018              76,464
        未払費用                               114,800               96,913
        賞与引当金                               194,268              193,592
                                       370,005              397,122
        その他
        流動負債合計                              4,208,929              4,206,803
      固定負債
                                   ※1   2,646,522            ※1   2,644,123
        長期借入金
        リース債務                              1,166,573              1,154,040
        資産除去債務                                17,560              17,560
        長期未払金                                64,765              64,765
                                       878,848              752,511
        退職給付引当金
        固定負債合計                              4,774,269              4,632,999
      負債合計                                8,983,198              8,839,803
     純資産の部
      株主資本
        資本金                              3,099,194              3,099,194
        資本剰余金
         資本準備金                             1,689,280              1,689,280
         その他資本剰余金                               14,048              14,048
                                        14,048              14,048
          自己株式処分差益
         資本剰余金合計                             1,703,329              1,703,329
        利益剰余金
         その他利益剰余金                             1,297,837              1,487,345
                                      1,297,837              1,487,345
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             1,297,837              1,487,345
        自己株式                               △ 46,478             △ 46,561
        株主資本合計                              6,053,882              6,243,307
      評価・換算差額等
                                       379,857              420,580
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                               379,857              420,580
      純資産合計                                6,433,739              6,663,887
     負債純資産合計                                 15,416,937              15,503,690
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      ②  【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                   ※3   7,731,100            ※3   8,268,183
     売上高
                                 ※2 、 ※3   5,792,440          ※2 、 ※3   5,915,462
     売上原価
     売上総利益                                 1,938,659              2,352,720
                                   ※1   1,966,941            ※1   2,148,490
     販売費及び一般管理費
     営業利益又は営業損失(△)                                  △ 28,281              204,230
     営業外収益
                                    ※3   140,901            ※3   38,878
      受取利息及び配当金
      為替差益                                 27,609              19,830
      助成金収入                                  2,624              2,133
      補助金収入                                  5,419              3,898
      受取賃貸料                                  8,049              6,491
                                        15,567              29,992
      その他
      営業外収益合計                                 200,172              101,224
     営業外費用
      支払利息                                 72,176              79,227
      支払手数料                                 28,366              19,445
      寄付金                                  2,850              2,870
                                        2,422              2,109
      その他
      営業外費用合計                                 105,814              103,652
     経常利益                                   66,075              201,802
     特別利益
      固定資産売却益                                    -            1,386
      投資有価証券売却益                                  2,830              78,694
                                        72,928                 -
      保険差益
      特別利益合計                                 75,758              80,081
     特別損失
      固定資産除売却損                                  4,961              2,474
                                        4,961              2,474
      特別損失合計
     税引前当期純利益                                  136,872              279,408
     法人税、住民税及び事業税
                                        11,000              57,000
                                      △ 15,663             △ 11,677
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  △ 4,663              45,322
     当期純利益                                  141,536              234,086
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      【製造原価明細書】
                             第96期                 第97期

                          (2021年4月1日~                 (2022年4月1日~
                            2022年3月31日)                  2023年3月31日)
                    注記                構成比                 構成比
          区分                金額(千円)                 金額(千円)
                    番号                 (%)                 (%)
    Ⅰ 原材料費                           809,800     13.9           1,006,901      16.2
    Ⅱ 労務費

     1 賃金・給料及び賞与                   1,358,137                 1,323,379

     2 賞与引当金繰入額                    126,274                 123,898

     3 退職給付費用                     98,082                 71,193

                         346,641                 345,812

     4 福利費                          1,929,135      33.2           1,864,284      30.0
    Ⅲ 製造経費

     1 外注加工費                    876,057                 869,040

     2 減価償却費                    870,919                 920,706

                        1,327,756       3,074,732      52.9    1,546,681       3,336,427      53.8

     3 その他経費
       当期総製造費用

                              5,813,669      100.0           6,207,614      100.0
                              1,346,255                 1,449,014

       期首仕掛品棚卸高
           計

                              7,159,924                 7,656,628
                              1,449,014                 1,540,163

       期末仕掛品棚卸高
       当期製品製造原価               ※1

                              5,710,910                 6,116,464
     (注)   ※1 当期製品製造原価と売上原価の調整表

                区分              第96期(千円)                 第97期(千円)
         当期製品製造原価                           5,710,910                 6,116,464
         当期商品仕入高                            138,898                 140,100
         商品及び製品期首棚卸高                           1,712,630                 1,674,349
         合計                           7,562,439                 7,930,915
         他勘定振替高                             95,648                 74,205
         商品及び製品期末棚卸高                           1,674,349                 1,941,247
         売上原価                           5,792,440                 5,915,462
       ※2 当社の採用している原価計算の方法は、実際原価による工程別組別総合原価計算によっております。

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      ③  【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2021年4月1日 至          2022年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                             株主資本                   評価・換算差額等
                      資本剰余金          利益剰余金
                                                       純資産合
                                               その他有    評価・換
                               その他利
                                           株主資本
                                                        計
               資本金                        自己株式        価証券評    算差額等
                               益剰余金
                  資本準備    その他資    資本剰余        利益剰余
                                            合計
                                               価差額金     合計
                    金   本剰余金    金合計        金合計
                               繰越利益
                               剰余金
              3,099,194    1,689,280     14,048   1,703,329    1,163,178    1,163,178    △ 46,303   5,919,399     385,184    385,184   6,304,584
    当期首残高
     会計方針の変更によ
                               △ 6,877   △ 6,877       △ 6,877           △ 6,877
     る累積的影響額
     会計方針の変更を反
              3,099,194    1,689,280     14,048   1,703,329    1,156,301    1,156,301    △ 46,303   5,912,521     385,184    385,184   6,297,706
     映した当期首残高
    当期変動額
                                 ―    ―        ―            ―
     剰余金の配当
                               141,536    141,536        141,536            141,536
     当期純利益
                                        △ 175   △ 175           △ 175
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
                                                △ 5,327   △ 5,327   △ 5,327
     の当期変動額(純
     額)
                 ―    ―    ―    ―  141,536    141,536     △ 175   141,360    △ 5,327   △ 5,327   136,032
    当期変動額合計
              3,099,194    1,689,280     14,048   1,703,329    1,297,837    1,297,837    △ 46,478   6,053,882     379,857    379,857   6,433,739
    当期末残高
     当事業年度(自       2022年4月1日 至          2023年3月31日)

                                                    (単位:千円)
                             株主資本                   評価・換算差額等
                      資本剰余金          利益剰余金
                                                       純資産合
                                               その他有    評価・換
                               その他利
                                           株主資本
                                                        計
               資本金                        自己株式        価証券評    算差額等
                               益剰余金
                  資本準備    その他資    資本剰余        利益剰余
                                            合計
                                               価差額金     合計
                    金   本剰余金    金合計        金合計
                               繰越利益
                               剰余金
              3,099,194    1,689,280     14,048   1,703,329    1,297,837    1,297,837    △ 46,478   6,053,882     379,857    379,857   6,433,739
    当期首残高
     会計方針の変更によ
     る累積的影響額
     会計方針の変更を反
              3,099,194    1,689,280     14,048   1,703,329    1,297,837    1,297,837    △ 46,478   6,053,882     379,857    379,857   6,433,739
     映した当期首残高
    当期変動額
                               △ 44,578   △ 44,578       △ 44,578           △ 44,578
     剰余金の配当
                               234,086    234,086        234,086            234,086
     当期純利益
                                         △ 82   △ 82           △ 82
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
                                                40,722    40,722    40,722
     の当期変動額(純
     額)
                 ―    ―    ―    ―  189,508    189,508     △ 82  189,425    40,722    40,722    230,148
    当期変動額合計
              3,099,194    1,689,280     14,048   1,703,329    1,487,345    1,487,345    △ 46,561   6,243,307     420,580    420,580   6,663,887
    当期末残高
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     【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1 資産の評価基準及び評価方法
      (1)    有価証券
        ①      子会社株式
        移動平均法による原価法によります。
        ②      その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
         時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によります。
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法によります。
      (2)    ゴルフ会員権等
        移動平均法による原価法によります。
        ただし、市場価格のあるものについて価格が著しく下落した場合、又は市場価格のないものについて当該株式
        等の発行会社の財政状態が著しく悪化した場合には減損処理を行います。
      (3)    棚卸資産
        商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品
         主として先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によります。
    2 固定資産の減価償却の方法

      (1)    有形固定資産(リース資産を除く)
       主として定率法によります。ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月
       1日以降取得した建物附属設備及び構築物については定額法によります。
       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物        10~65年
        機械及び装置    2~12年
      (2)  リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零又は残価保証額として算定する方法によっております。
      (3)  無形固定資産
       定額法によります。
       なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
    3 引当金の計上基準

      (1)  貸倒引当金
       期末現在有する債権の貸倒れによる損失に備え、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
       債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  賞与引当金
       従業員の賞与の支給に備え、支給見込額基準により計上しております。
      (3)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年
       度末において発生していると認められる額を計上しております。
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
       定式基準によっております。
       過去勤務費用については、その発生時の事業年度に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による
       定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。
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    4 収益及び費用の計上基準
       当社及び連結子会社では超硬合金及び超硬工具の製造販売を行っており、製品の販売については主として顧客に
       製品を引き渡した時点で収益を認識しております。
    5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)    退職給付に係る会計処理
       退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と
       異なっております。
      (2)    ヘッジ会計の処理
       ① ヘッジ会計の方法
        金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので特例処理を適用しております。
       ② ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段……金利スワップ
        ヘッジ対象……借入金の利息
       ③ ヘッジ方針
        借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用しております。
       ④ ヘッジ有効性評価の方法
        リスク管理方針に従って、以下の条件を満たす金利スワップを締結しております
        a.      金利スワップの想定元本と長期借入金の元本が一致している。
        b.      金利スワップと長期借入金の契約期間および満期が一致している。
        c.  長期借入金の変動金利のインデックスと金利スワップで受払いされる変動金利のインデックスが一致してい
        る。
        d.      長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致している。
        e.      金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一定である。
        従って、金利スワップの特例処理の要件を満たしておりますので、決算日における有効性の評価を省略してお
        ります。
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      (重要な会計上の見積り)
    1 繰延税金資産の回収可能性について
     (1)  当事業年度の財務諸表に計上した金額                                                                                         (単位:千円)
                             前事業年度                  当事業年度
          繰延税金資産                    38,672                  42,096
     (2)  識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

       連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 1 繰延税金資産の回収可能性について (2)識別した項目
       に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
    2 固定資産の減損について

     (1)  当事業年度の財務諸表に計上した金額                                                                    (単位:千円)
                             前事業年度                  当事業年度
          減損損失※                    ―                  ―
         有形固定資産※                    6,119,267                  5,753,090
      ※前事業年度及び当事業年度において減損損失を計上した資産又は資産グループはありません。
     (2)  識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

       連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 2 固定資産の減損について (2)識別した項目に係る重要
       な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
      (会計方針の変更)

       時価の算定に関する会計基準等の適用
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定
      会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過
      的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたし
      ました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
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      (貸借対照表関係)
    ※1 (担保に供している資産の状況)
     (1)  工場財団組成物件の額(帳簿価額)
                              第96期                 第97期
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        建物                        23,003千円                 20,420千円
        構築物                          0千円                 0千円
        機械及び装置                         137千円                  0千円
        工具、器具及び備品                          0千円                 0千円
        土地                       256,654千円                 256,654千円
        合計                       279,795千円                 277,075千円
     (2)  担保に供している資産の額(帳簿価額)

                              第96期                 第97期
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        工場財団                       279,795千円                 277,075千円
        抵当権及び根抵当権
         建物                       314,299千円                 299,035千円
         土地                       397,809千円                 397,809千円
        投資有価証券(注)                       900,514千円                 937,207千円
        合計                      1,892,418千円                 1,911,126千円
        (注) このうち消費貸借契約に基づくものは下記のとおりです。

                              第96期                 第97期
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
                               427,433千円                 327,547千円
     (3)  上記に対応する債務の額

                              第96期                 第97期
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        短期借入金                       100,000千円                 100,000千円
        一年以内返済予定長期借入金                       876,332千円                 934,967千円
        長期借入金                      2,096,522千円                 2,093,281千円
        合計                      3,072,854千円                 3,128,248千円
    ※2 (関係会社に対する資産及び負債)

       区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているもの
                              第96期                 第97期
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        売掛金                       459,018千円                 491,504千円
        未収入金                         878千円                 745千円
        買掛金                        3,634千円                 5,177千円
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    ※3 コミットメントライン契約
        当社は、運転資金等の効率的かつ機動的な調達を行うことを目的として、取引銀行6行とシンジケーション方
       式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次
       のとおりです。
                              第96期                 第97期
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        借入極度額                      2,000,000千円                 2,000,000千円
        借入実行残高                       800,000千円                 700,000千円
        差引借入未実行残高                      1,200,000千円                 1,300,000千円
      (損益計算書関係)

    ※1 (販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額)
                              第96期                 第97期
                           ( 2021年4月1日       ~         ( 2022年4月1日       ~
                             2022年3月31日       )         2023年3月31日       )
        給与手当及び賞与                       629,913    千円             643,151    千円
        減価償却費                        19,823   千円              59,309   千円
        賞与引当金繰入額                        56,056   千円              56,865   千円
        退職給付費用                        41,097   千円              28,204   千円
        研究開発費                       248,203    千円             256,987    千円
       おおよその割合

        販売費                           63%                 56%
        一般管理費                           37%                 44%
    ※2 (他勘定振替高)

                              第96期                 第97期
                           ( 2021年4月1日       ~         ( 2022年4月1日       ~
                             2022年3月31日       )         2023年3月31日       )
        自社製品の自社消費高                        95,648千円                114,099千円
        その他                          ―千円              △39,894千円
               計                95,648千円                 74,205千円
    ※3 (関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額)

                              第96期                 第97期
                           ( 2021年4月1日       ~         ( 2022年4月1日       ~
                             2022年3月31日       )         2023年3月31日       )
        営業取引による取引高
         売上高                      1,614,240千円                 1,848,483千円
         仕入高                        51,077千円                 53,458千円
        営業取引以外の取引による取引高
         受取配当金                       110,056千円                   ―千円
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      (有価証券関係)
       前事業年度(      2022年3月31日       )
        子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等の為、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載して
       おりません。
        なお、市場価格のない株式等の子会社株式等の貸借対照表計上額は次のとおりです。
                                   (単位:千円)

                 区分               前事業年度
        子会社株式                              126,098

        関係会社出資金                              279,507
                 計                     405,605
       当事業年度(         2023年3月31日       )

        子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等の為、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載して
       おりません。
        なお、市場価格のない株式等の子会社株式等の貸借対照表計上額は次のとおりです。
                                   (単位:千円)

                 区分               当事業年度
        子会社株式                              126,098

        関係会社出資金                              279,507
                 計                     405,605
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                                   第96期              第97期

                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
        繰延税金資産          税務上の繰越欠損金                258,737千円              200,079千円
                  製品評価損                144,268千円              221,090千円
                  減損損失                 27,399千円              27,399千円
                  一括償却資産                 15,340千円              15,626千円
                  長期未払金                 16,311千円              16,311千円
                  退職給付引当金                268,751千円              230,117千円
                  賞与引当金                 59,407千円              59,200千円
                  貸倒引当金                 10,708千円              10,655千円
                                  92,124千円              99,041千円
                  その他
                  繰延税金資産小計
                                  893,049千円              879,522千円
                  税務上の繰越欠損金に係
                                 △258,737千円              △200,079千円
                  る評価性引当額
                  将来減算一時差異等の合
                                 △435,068千円              △468,522千円
                  計に係る評価性引当額
                  評価性引当額小計               △693,806千円              △668,601千円
                  繰延税金資産合計                199,243千円              210,921千円
        繰延税金負債          その他有価証券評価差額               △160,571千円              △168,824千円

                  繰延税金負債合計               △160,571千円              △168,824千円
        繰延税金資産純額
                                  38,672千円              42,096千円
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                   第96期              第97期

                                ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
        法定実効税率                             30.6%              30.6%
        (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.8%              1.2%
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                            △24.7%              △0.9%
        住民税均等割等                             8.0%              4.2%
        評価性引当額の減少                            △19.5%              △11.1%
        法人税額控除                               ―           △7.1%
                                     1.4%             △0.7%
        その他
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                            △3.4%              16.2%
      (収益認識関係)

       顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に
      同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
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      ④ 【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                   減価償却

                     当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
             資産の種類                                       累計額
                       (千円)      (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
                                                    (千円)
          有形固定資産
           建物            1,501,428       35,748        0   110,979     1,426,197      3,184,536
           構築物             149,754        298      ―    16,247      133,804      231,772
           機械及び装置            2,110,119       160,689       2,391     478,071     1,790,345      9,923,867
           車輌運搬具              1,480       562      ―     621     1,421      25,614
           工具、器具
                       131,275      154,141        155    152,935      132,326     1,440,180
           及び備品
           土地             975,530        ―      ―      ―    975,530         ―
           リース資産            1,246,916       207,546        ―   187,650     1,266,812       625,666
           建設仮勘定              2,761     44,496      20,607        ―    26,650        ―
            有形固定資産計          6,119,267       603,482      23,154     946,505     5,753,090      15,431,637
          無形固定資産
           電話加入権              17,259        ―      ―      ―    17,259        ―
           工業所有権                ―      ―      ―      ―      ―     3,000
           ソフトウェア              35,209     245,032        ―    58,167      222,074      220,057
           ソフトウエア仮勘定             209,790      18,232     223,122        ―     4,900        ―
            無形固定資産計           262,258      263,264      223,122      58,167      244,233      223,057
          (注)    1 有形固定資産の当期増加額の主な内容は次のとおりであります
                  資産の種類           事業所名            内容        金額(千円)
                機械及び装置           大阪事業所           切削工具製造設備                3,083
                          (富田林工場)           合金製造設備                64,931
                          三重事業所           切削工具製造設備                11,908
                          (合金第一・第二工場)
                                     合金製造設備                80,178
                工具器具備品           大阪事業所           切削工具製造設備                1,192
                          (富田林工場)           合金製造設備                14,376
                          三重事業所           切削工具製造設備                19,668
                          (合金第一・第二工場)
                                     合金製造設備               114,805
                リース資産           大阪事業所           切削工具製造設備                62,795
                          三重事業所           切削工具製造設備               144,750
             2 有形固定資産の当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
                  資産の種類           事業所名            内容        金額(千円)
                機械及び装置           大阪事業所           切削工具製造設備                 338
                          三重事業所           切削工具製造設備                2,052
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        【引当金明細表】
                       当期首残高        当期増加額        当期減少額        当期末残高

               科目
                        (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
          貸倒引当金                35,018        34,844        35,018        34,844
          賞与引当金                194,268        484,121        484,797        193,592
     (2) 【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
    事業年度              4月1日から3月31日まで

    定時株主総会              6月中

    基準日              3月31日

    剰余金の配当の基準日              9月30日、3月31日

    1単元の株式数              100株

    単元未満株式の買取・買増              (注)2

                  東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
      取扱場所
                   みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
                  東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
      株主名簿管理人
                   みずほ信託銀行株式会社
      取次所               ─
      買取・買増手数料              無料

                  当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
                  て電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
    公告掲載方法              なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおり
                  です。
                   https://www.dijet.co.jp/
    株主に対する特典              該当事項はありません。
     (注)   1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができませ
         ん。
         会社法第189条第2項各号に掲げる権利
         会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
         株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
       2 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平
         成16年法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取・買増等の株式の取り扱いについては、原則として
         口座を有する証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。ただし、特別口座に記録さ
         れた株式については、特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社が取り扱います。
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    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】

      当社には、親会社等はありません。
    2  【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
      有価証券報告書及び

                      事業年度        自   2021年4月1日           2022年6月28日
    (1)  その添付書類、
                      ( 第96期   )     至   2022年3月31日           近畿財務局長に提出。
      有価証券報告書の確認書
                      事業年度        自   2021年4月1日           2022年6月28日

    (2)  内部統制報告書
                      ( 第96期   )     至   2022年3月31日           近畿財務局長に提出。
      四半期報告書、                ( 第97期        自   2022年4月1日           2022年8月9日

    (3)
      四半期報告書の確認書               第1四半期)         至   2022年6月30日           近畿財務局長に提出。
                      ( 第97期        自   2022年7月1日           2022年11月10日

                     第2四半期)         至   2022年9月30日           近畿財務局長に提出。
                      ( 第97期        自   2022年10月1日           2023年2月9日

                     第3四半期)         至   2022年12月31日           近畿財務局長に提出。
                             企業内容等の開示に関す
                                           2022年7月1日
                    株主総会における          る内閣府令第19条第2項
    (4)  臨時報告書
                    議決権行使の結果          第9号の2の規定に基づ
                                           近畿財務局長に提出。
                             く臨時報告書
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2023年6月28日

    ダイジェット工業株式会社
     取締役会 御中
                               清友監査法人
                                大阪事務所
                        指定社員

                                   公認会計士       矢  本  博  三
                        業務執行社員
                        指定社員

                                   公認会計士       和  田     司
                        業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるダイジェット工業株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、
    連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算
    書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ダ
    イジェット工業株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の
    経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
    任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
    要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
    の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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                         固定資産の減損兆候の判定

     (監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由)
     連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)「2固定資産の減損について」                                   に記載のとおり、会社は当連結会計年

    度の連結貸借対照表において、有形固定資産5,762,580千円を計上している。
     会社は、原則として各事業所を一つの拠点とし、拠点ごとに資産のグルーピングを行っており、拠点別損益の悪
    化、主要な固定資産の時価の著しい下落等により減損の兆候の有無を判定し、兆候が識別された資産グループに関し
    て、減損損失の認識の判定を行っている。
     主要拠点の内、一部の事業所については、最終製品の生産に加え製品素材の生産も行っており、素材の外部販売と
    ともに他拠点への素材供給も担っている。他拠点への素材供給に際しては、いわゆる振替価格が利用されるが、振替
    価格は見積原価等一定の仮定のもとに算定されるため、拠点別損益に重要な影響を及ぼす可能性がある。
     また、各拠点別損益の算定に際しては、各拠点への製造経費の帰属、共通経費の配賦計算等について使用実態を反
    映すべく一定の仮定のもとに算定されており、拠点別損益に重要な影響を及ぼす可能性がある。
     以上のとおり、振替価格の設定や拠点別損益の算定については、経営者による主観的判断や不確実性を伴う会計上
    の見積りが含まれることから、当監査法人は、固定資産の減損に係る会計上の検討事項の内、拠点別の減損兆候の判
    定過程が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判
    断した。
     (監査上の対応)

     当監査法人は、固定資産の減損の検討に当たり主に以下の手続を実施した。

     ●  減損兆候判定に係る会社の内部統制の整備及び運用状況の有効性について評価した。

     ●  経営者による素材振替価格の設定や拠点別損益の算定過程について、ルールの合理性や変更の有無等について

       検討した。
     ●  会社が減損兆候の判定資料として作成した基礎資料について、各拠点に帰属する製造経費の網羅性の検証、

       拠点別損益の算定基礎となる工場別製造費用データとの照合や本社費を始めとする共通経費の配賦計算の正確性
       の検証、会社全体の損益計算書上の数値との整合性の検証等を実施した。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、
    その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
    記載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
    容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
    のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
    することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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    連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
    を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
    監査証拠を入手する。
    ・   連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
    価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
    び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
    づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
    論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項
    に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対
    して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
    いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・   連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
    かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる
    取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・   連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
    入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意
    見に対して責任を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
    な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した
    事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止
    されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
    回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ダイジェット工業株式会社の
    2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、ダイジェット工業株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した
    上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
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    て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の                                             基準に準拠して内部統
    制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
    ある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
    る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
    用される。
     ・  財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
    部統制報告書の表示を検討する。
     ・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
    は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
    を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し
    た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以 上
     ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

        社)が別途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                    2023年6月28日

    ダイジェット工業株式会社
     取締役会 御中
                               清友監査法人
                                大阪事務所
                        指定社員

                                   公認会計士       矢  本  博  三
                        業務執行社員
                        指定社員

                                   公認会計士       和  田     司
                        業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるダイジェット工業株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第97期事業年度の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ダイ
    ジェット工業株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績の状況を、全て
    の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
    と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
    て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
    固定資産の減損兆候の判定

     連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(固定資産の減損兆候の判定)と同一内容で
    あるため、記載を省略している。
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    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、
    その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
    内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
    財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
    重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
    することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
    を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
    監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
    び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
    き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
    付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
    を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
    意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
    来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・   財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
    うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
    象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
    な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
    ている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監
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                                                           有価証券報告書
    査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい
    る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
    理 的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
     ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
        社)が別途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。