はごろもフーズ株式会社 有価証券報告書 第94期(2022/04/01-2023/03/31)

提出書類 有価証券報告書-第94期(2022/04/01-2023/03/31)
提出日
提出者 はごろもフーズ株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                    はごろもフーズ株式会社(E00508)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   有価証券報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条第1項
     【提出先】                   東海財務局長
     【提出日】                   2023年6月29日
     【事業年度】                   第94期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
     【会社名】                   はごろもフーズ株式会社
     【英訳名】                   HAGOROMO     FOODS   CORPORATION
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 後藤 佐恵子
     【本店の所在の場所】                   静岡県静岡市清水区島崎町151番地
                         (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
                         行っています。)
     【電話番号】                   該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                   該当事項はありません。
     【最寄りの連絡場所】                   静岡県静岡市駿河区南町11番1号 静銀・中京銀静岡駅南ビル3階
     【電話番号】                   (054)288-5200
     【事務連絡者氏名】                   専務取締役経営企画本部長兼SDGs担当 川隅 義之
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         はごろもフーズ株式会社東京支店
                         (東京都中央区八丁堀一丁目5番2号 はごろもビル)
                         はごろもフーズ株式会社名古屋支店
                         (愛知県名古屋市中区新栄町二丁目9番地 スカイオアシス栄)
                         はごろもフーズ株式会社大阪支店
                         (大阪府大阪市都島区片町二丁目2番48号 JEI京橋ビル)
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
      (1)連結経営指標等
            回次            第90期       第91期        第92期       第93期        第94期
           決算年月            2019年3月       2020年3月        2021年3月       2022年3月        2023年3月

                        79,920,570       82,852,186        67,346,570       68,447,247        70,452,491

     売上高             (千円)
     経常利益又は経常損失
                        1,868,952       3,402,675        3,910,034       2,551,879
                  (千円)                                    △ 791,673
     (△)
     親会社株主に帰属する当期
                         993,995      2,316,341        2,976,063       2,010,490
     純利益又は親会社株主に帰             (千円)                                   △ 1,320,064
     属する当期純損失(△)
                         780,175      1,735,840        4,421,088       2,966,138
     包括利益             (千円)                                    △ 460,963
                        27,116,648       28,513,292        32,435,612       34,930,790        33,999,147

     純資産額             (千円)
                        47,470,924       51,294,918        56,947,467       61,231,564        60,656,201

     総資産額             (千円)
                         2,881.41        3,029.87       3,446.66        3,711.85       3,612.87

     1株当たり純資産額              (円)
     1株当たり当期純利益又は
                          105.62        246.14       316.24        213.64
     1株当たり当期純損失              (円)                                    △ 140.27
     (△)
     潜在株式調整後1株当たり
                   (円)         -       -        -       -        -
     当期純利益
                           57.1       55.6        57.0       57.0        56.1
     自己資本比率              (%)
                            3.7       8.3        9.8       6.0

     自己資本利益率              (%)                                      △ 3.8
                           25.0       11.2        10.0       14.6

     株価収益率              (倍)                                       -
     営業活動によるキャッ
                        2,620,852       2,488,967        3,531,331       3,895,309
                  (千円)                                     △ 53,464
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                  (千円)     △ 2,066,779      △ 2,007,033      △ 5,501,736      △ 1,924,912      △ 2,018,835
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                                 816,387      2,420,520
                  (千円)      △ 883,724                     △ 994,887      △ 997,372
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末
                         810,711      2,108,785        2,558,478       3,533,831         463,873
                  (千円)
     残高
                            703       710        736       714        692
     従業員数
                   (名)
     (外、平均臨時雇用者数)                      ( 131  )     ( 124  )     ( 118  )     ( 109  )      ( 84 )
     (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
         2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           2020年3月31日)等を第93期の期首から適用し、第
           92期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっています。
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      (2)提出会社の経営指標等
             回次            第90期       第91期       第92期       第93期       第94期
            決算年月            2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月

                         78,848,142       81,824,439       66,655,109       68,258,335       70,282,373

     売上高              (千円)
                         1,785,738       3,419,394       3,858,766       2,547,228

     経常利益又は経常損失(△)              (千円)                                   △ 832,656
     当期純利益又は当期純損失
                          927,195      2,339,302       2,871,549       2,012,934
                   (千円)                                  △ 1,349,629
     (△)
                         1,441,669       1,441,669       1,441,669       1,441,669       1,441,669
     資本金              (千円)
                           10,325       10,325       10,325       10,325       10,325

     発行済株式総数              (千株)
                         26,754,682       28,302,865       31,855,321       34,110,969       32,551,104

     純資産額              (千円)
                         47,006,782       51,036,171       56,189,928       60,188,815       58,883,901

     総資産額              (千円)
                          2,842.95       3,007.51       3,384.99       3,624.73       3,459.00

     1株当たり純資産額               (円)
                           27.00       46.00       50.00       50.00       50.00
     1株当たり配当額
                    (円)
     (内、1株当たり中間配当額)                      ( 9.00  )    ( 18.00   )    ( 25.00   )    ( 25.00   )    ( 25.00   )
     1株当たり当期純利益又は
                           98.52       248.58       305.14       213.90
                    (円)                                   △ 143.42
     1株当たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益
                            56.9       55.5       56.7       56.7       55.3
     自己資本比率               (%)
                            3.5       8.5       9.5       6.1

     自己資本利益率               (%)                                    △ 4.0
                            26.8       11.1       10.4       14.6

     株価収益率               (倍)                                      -
                            27.4       18.5       16.4       23.4

     配当性向               (%)                                      -
                            670       673       721       698       675
     従業員数
                    (名)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 127  )     ( 118  )    ( 112  )     ( 105  )     ( 84 )
                           100.6       106.7       123.9       124.2       122.2
     株主総利回り               (%)
     (比較指標:TOPIX)               (%)       ( 92.7  )     ( 81.7  )    ( 113.8   )    ( 113.4   )    ( 116.7   )
                           2,785
     最高株価               (円)               2,805       3,450       3,300       3,185
                          (1,394)
                           2,561
     最低株価               (円)               2,520       2,665       2,965       2,950
                          (1,322)
     (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
         2 2018年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行っています。第90期の株価については株
           式併合後の最高株価および最低株価を記載し、( )内に株式併合前の最高株価および最低株価を記載して
           います。
         3 第91期の1株当たり配当額46円は、株式上場20周年記念配当10円を含みます。
         4 第92期の1株当たり配当額50円は、創業90周年記念配当14円を含みます。
         5 第92期の従業員数が増加した主な要因は、2021年3月1日付で連結子会社であったはごろも商事株式会社を
           吸収合併したためです。
         6 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           2020年3月31日)等を第93期の期首から適用し、第
           92期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっています。
         7 最高株価および最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所(スタンダード市場)におけるものであ
           り、それ以前は東京証券取引所(市場第二部)におけるものです。
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     2【沿革】
        当社は、その源を漁業用縄卸売業等を営む後藤磯吉(初代)が、1931年5月鮪油漬缶詰事業を起こしたところにおき
      ます。同事業は戦時下1942年10月に静岡県缶詰株式会社に統合されましたが、戦後同社の解散にともない、改めて缶
      詰製造事業を再開しました。
        年月                           沿革
      1947年7月        静岡県清水市(現・静岡市)に株式会社清水屋を資本金350千円にて設立。
      1947年8月        商号を後藤物産株式会社に変更。
      1948年5月        商号を後藤物産罐詰株式会社に変更。
      1950年3月        静岡県清水市(現・静岡市)に清水プラントを新設(2006年12月、老朽化により閉鎖)。
      1950年10月        商号を後藤罐詰株式会社に変更。
      1951年2月        焼津食品合資会社・焼津水産缶詰株式会社を吸収合併。静岡県焼津市に焼津プラントを新設。
      1956年5月        東京営業所(現・東京支店)を開設。
      1956年10月        後藤漁業株式会社を吸収合併。
      1958年11月        鮪油漬缶詰類の製品名「シーチキン」を商標登録。
      1961年7月        名古屋営業所(現・名古屋支店)を開設。
      1962年3月        大阪営業所(現・大阪支店)を開設。
      1962年10月        静岡県清水市(現・静岡市)にマカロニ類製造工場(パスタプラント)を新設。
      1969年7月        商号をはごろも罐詰株式会社に変更。
      1976年11月        福島県福島市に東北はごろも株式会社を資本金10百万円にて設立。
      1978年10月        静岡県焼津市にフィッシュエキス・フィッシュミール製造工場(現・バイオプラント)を新設。
      1987年7月        ペットフード販売のため子会社、株式会社シーエイディを資本金10百万円にて設立。
      1987年9月        東北はごろも株式会社を吸収合併。
      1987年12月        商号をはごろもフーズ株式会社に変更。
      1988年3月        静岡県焼津市の焼津プラントを同市内に移転・新設。
      1988年6月        タイ国バンコックにバンコック駐在員事務所を開設。
      1990年12月        物流体制強化のため子会社、セントラル物流株式会社(現・連結子会社                                 セントラルサービス㈱)を
               資本金10百万円にて設立。
               インドネシア国に鮪・鰹缶詰製造の合弁会社(                     P.T.アネカ・ツナ・インドネシア)を設立。
      1991年10月
      1998年4月        静岡県焼津市の焼津プラント内にチルドプラントを新設。
      2000年2月        東京証券取引所市場第二部に上場。
      2000年9月        静岡県焼津市に包装米飯製造工場(サンライズプラント)を新設。
      2001年3月        株式会社シーエイディを吸収合併。
      2005年4月        株式会社マルアイ、マルアイ商事株式会社、愛食興産株式会社(2005年9月に株式会社マルアイと
               合併)の全株式を取得。
      2010年5月        株式会社マルアイの販売部門を、当社とマルアイ商事株式会社に事業譲渡しグループの販売体制
               を再編。
      2012年1月        静岡県静岡市のパスタプラントを、閉鎖した清水プラント跡地に移転・新設し、富士山パスタプ
               ラントに名称変更。
      2017年4月
               株式会社マルアイを吸収合併。
      2018年3月
               本社を静岡県静岡市駿河区に移転。
      2018年4月
               マルアイ商事株式会社をはごろも商事株式会社に商号変更。
      2018年11月
               品質管理および製品開発体制強化のため、HIC(はごろもイノベーションセンター)を開設。
      2020年10月
               静岡県静岡市に鮪・鰹缶詰製造工場(新清水プラント)を新設。
      2021年3月
               はごろも商事株式会社を吸収合併。
      2022年4月
               東京証券取引所スタンダード市場に移行。
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     3【事業の内容】
        当社グループは、当社、子会社1社および関連会社1社で構成され、食品事業を主な事業内容とし、他に不動産賃
      貸等の事業を行っています。
        なお、当社グループは食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであり、セグメント情報を記載していないこ
      とから、事業部門別に記載しています。
        当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりです。

        食品事業 :当社は、缶詰類・パスタ・包装米飯・かつお削りぶし・のりおよびその他製品の製造販売を行ってい
              ます。
              子会社であるセントラルサービス㈱は、当社の物流業務のうち製品出荷手配および運送業者への運賃
              支払などの運送事務等を行っています。
              関連会社であるP.T.アネカ・ツナ・インドネシアは、ツナ製品等の製造委託先です。
        その他事業:当社は、不動産賃貸他を行っています。
        事業の系統図は次のとおりです。

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     4【関係会社の状況】
      (1)連結子会社
                          資本金               議決権の所有
         名称          住所            主要な事業の内容                    関係内容
                          (千円)                割合(%)
                                                運送事務委託
     セントラルサービス㈱           静岡市清水区          20,000     運送業             100.0
                                                役員の兼任等あり
      (2)持分法適用の関連会社

                          資本金               議決権の所有
         名称          住所            主要な事業の内容                    関係内容
                         (千米ドル)                 割合(%)
     P.T.アネカ・ツナ・                                           製品の製造委託
                インドネシア国          25,000     缶詰等の製造販売              33.0
     インドネシア                                           役員の兼任等あり
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     5【従業員の状況】
      (1)  連結会社の状況
         セグメント情報を記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりです。
                                                  2023年3月31日現在
              事業の部門等の名称                             従業員数(名)
                                                  ( 4)

      営業部門                                           192
      製造部門                                           337  (74)

                                                  ( 6)
      管理部門                                           163
                                                 692

                 合計                                 ( 84 )
     (注)従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイト)は年間の平均人員を(                                                 )内に外
        数で記載しています。
      (2)  提出会社の状況

                                                  2023年3月31日現在
                 従業員数(名)           平均年齢(歳)          平均勤続年数(年)           平均年間給与(円)
     職員              541  (10)            41.25           17.02         5,373,234
     現業員              134  (74)            37.55            6.70         2,593,286

                   675              40.52           14.99         4,729,130

      合計または平均               ( 84 )
     (注)    1 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイト)は年間の平均人員を(                                               )内に外
           数で記載しています。
         2 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含みます。
      (3)  労働組合の状況

          労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しています。
      (4)  管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女賃金の差異

         提出会社
                          当事業年度
                          労働者の男女の賃金((注)1および3)の差異(%)

      管理職に占める女性           男性労働者の
                                                      補足説明
                                               うち
      労働者の割合(%)           育児休業取得率
                                     うち
                           全労働者                 パートタイム・
        (注)1        (%)(注)2
                                   正規雇用労働者
                                             有期労働者
         5.9          83.3         54.3         54.5         67.8       下記に記載
     (注)    1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定にもとづき算出したも
           のです。
         2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規
           定にもとづき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平
           成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。
         3 賃金は、基本給、時間外勤務手当、各種手当、賞与等を含み、退職金、通勤手当等を除きます。
       差異についての補足説明

        正規雇用者の差異については、転勤のない職制での女性比率が高いことが要因です。同一の労働において、処遇
       における男女差はありません。
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    第2【事業の状況】
     1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は次のとおりです。なお、文中の将来に関する事項は、
      当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。
     (1)会社の経営の基本方針
        当社グループは、「人と地球に愛される企業を目指します。」の経営理念のもと、健全な企業活動の成果を消費
      者・従業員・投資家・取引先等に還元し、社会的責任を果たします。
        「人と自然を、おいしくつなぐ」をコーポレート・メッセージとし、笑顔がおいしい食シーンのお手伝いをするこ
      とを使命と考えています。
        また、幅広い食材の提供、さらには「食」にかかわるすべての事業が私たちの事業領域と考えます。「食」にかか
      わるすべてのシーンでのおいしさ、栄養、そして楽しい語り合い(テーブルコミュニケーション)に、私たちの事業機
      会を広げていきます。
     (2)目標とする経営指標

        当社グループは、収益力の観点から売上高経常利益率を、株主重視の観点から自己資本利益率(ROE)を指標と
      して捉え、これらの基調的な改善に努めています。
     (3)経営環境

        当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症と共存する生活スタイルへの移行により経済社
      会活動の正常化が進み、個人消費においても緩やかな持ち直しの動きも見られました。しかし、様々な社会情勢によ
      る原材料やエネルギー価格の上昇や、各国の金融政策等に起因する為替相場の変動等が影響し、先行き不透明な状態
      が続きました。
        食品業界においては、上述の要因等による製品の価格改定が続いたため、お客様の生活防衛意識が高まり消費が停
      滞する等、厳しい経営環境が続きました。
     (4)中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

        国内では人口減少の進行等の社会問題がさらに顕著になり、世界的には海洋・森林資源等の環境問題がさらに深刻
      化すると予想されます。また、新型コロナウイルス感染症の拡大や地政学リスクの高まりによる経済社会活動への影
      響は継続すると見込まれます。お客様の意識や生活スタイルは大きく変化し、毎日の暮らしに直結する食品、特に長
      期保存が可能な加工食品へのお客様の期待はさらに増し、当社グループの果たすべき役割も大きくなると考えます。
        2023年度は、2021年~2023年度の中期経営計画『Challenge                            for  100th!』の最終年度となります。直近では、物
      価上昇でお客様の生活防衛意識が高まり消費が停滞している一方で、原材料やエネルギー価格・物流費等の製造コス
      トは大幅に上昇し、当社グループを取り巻く経営環境は引き続き大変厳しいと予想しています。環境の変化に柔軟に
      対応し、中期経営計画の目標の達成とサステナビリティ活動を推進し、持続可能な社会の実現への貢献を通して信頼
      されるブランド、更なる企業価値の向上に努めるとともに、次期中期経営計画さらには2031年の創業100周年に向け
      ての目標達成の足掛かりとなるよう、取り組みを一層強化します。
       <創業100周年に向けての目標>


        目標①:信頼感・安心感のある「はごろも」ブランドの確立→キッチンで最も愛されるブランドを目指す

            ◇缶詰・レトルトパウチ分野でシェア№1を獲得する
            ◇安全・安心な製品の安定供給という社会的な責務を果たすとともに、資源の有効活用、環境保全、社会
             貢献にも積極的に取り組み、信頼されるブランドを育てる
        目標②:自信・働き甲斐・生き甲斐の持てる会社を実現
            ◇自らの成長と、豊かで魅力ある生活を実現することができる環境を整備する
            ◇多様な従業員が協力・協業する中で、新たな価値を生み出す魅力ある職場を創出する
       <中期経営計画>

        名称:Challenge        for  100th!“もっと美味しく、もっと便利に、もっと優しく                          ”
        期間:2021年4月1日~2024年3月31日
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        基本方針:
        ◇「もっと美味しく、もっと便利に、もっと優しく」をコンセプトに既存事業の深耕と、新事業および製品開発の
         推進
         ・新分野、新素材、新技術を含めた新製品開発の推進
         ・シェア№1製品の育成と強化
         ・不採算製品の改良、および不採算カテゴリーの改善と整理
        ◇自信を持ったモノづくりと安定供給を実現するための設備と人財への積極的な投資の推進
         ・自信を持った製品づくりのための積極的な人財育成、設備投資
         ・製品の安定供給のための強固なネットワークづくり
         ・DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
        ◇自信と誇りを持って働ける職場・会社づくりの推進
         ・一人ひとりが活き活きと活躍できる人事および福利厚生制度の構築
         ・働き方改革の推進
         ・「安全・安心」な職場環境の整備
        ◇一企業市民として、公正な経営を目指すとともに、社会貢献活動や環境問題への取り組みを強化し、「もっと優
         しい」会社を目指す
         ・持続可能な開発目標(SDGs)への積極的な取り組み
         ・リスクマネジメントおよびBCP(事業継続計画)体制の強化
         ・一企業市民としてのコンプライアンス体制および社会貢献活動の強化と推進
         ・環境問題への積極的な取り組み
        今後も、お客様はもとより、株主・取引先・地域社会そして従業員を含め、すべてのステークホルダーの皆様から

      信頼され、愛される企業を目指し、事業活動に取り組んでいきます。
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     2【サステナビリティに関する考え方及び取組】
        当社グループのサステナビリティに関する考え方および取り組みは、以下の通りです。なお、文中の将来に関する
      事項は当連結会計年度において当社グループが判断したものです。
      (1)  サステナビリティ
        当社グループは、従来から環境に配慮した製品で事業を営んでおり、安全・安心な食品を安定的にお客様にお届
       けすることを通して、すべての人の健康と笑顔のお手伝いをすることが企業理念の実践であり、またそれが当社グ
       ループのサステナビリティ活動であると考えます。
        当社グループのサステナビリティ活動を、国連の持続可能な開発目標(SDGs)のワークフローに沿って取り
       組むことで、社会的な課題を解決し、持続可能な社会の実現に貢献するとともに、当社グループの継続的な成長を
       目指します。
       ①ガバナンス
        2021年2月に代表取締役社長および各本部長で構成する「SDGs推進委員会」を発足し、持続可能な社会の実
       現への貢献と、当社グループの継続的な成長に向けて、当社グループが認識する社会的課題と、事業におけるリス
       クをSDGsのワークフローに沿って抽出し、バリューチェーンごとに分別したうえで、2023年度末までに最優先
       で取り組むべき重点課題を選定しました。あわせて各部門における推進担当を任命し、取り組みを推進する体制を
       整えました。
        各部門で重点課題に対する取り組みを進め、進捗を「SDGs推進委員会」で検証し、さらに取締役会に諮り、
       その内容を定期的に内外に公表します。
       ②リスク管理

        SDGs推進委員会および本部長会議にて、政治、経済、社会情勢、気候変動等、当社グループを取り巻く環境
       を踏まえ、事業への影響度、発生可能性からリスクレベルを総合的に判断し、その対応を検討しています。
        当社グループの原材料の多くは天産物です。環境の変化に大きく影響を受ける当社グループは、生物多様性を守
       ることが重要な経営課題であると捉えているため、気候変動に関するリスクは重要リスクとして、地政学的リス
       ク、法規制や市場等の移行リスクについては当該委員会で検討し対応方針を決定し、取締役会に報告しています。
       ③重点課題

        当社グループが認識する社会的課題と、事業におけるリスクをSDGsのワークフローに沿って抽出し、バ
       リューチェーンごとに分別したうえで、最優先で取り組むべき「重点課題」を特定しました。
        そのうえで、2023年度末までの取り組み事項と定性目標を策定しました。従来から取り組んでいる事項について
       も記載しています。
       <サステナビリティ重点課題>
        ◇シーチキンの原料であるマグロ・カツオを守る                       ―豊かな海洋資源を持続可能に―
         ・シーチキン原料の100%使用(マグロ・カツオ)
         ・持続可能な原料の使用推進
         ・プラスチック包装資材の使用削減
         ・ツナ代替原料を使用した製品の拡大
        ◇持続可能な容器・包装資材の使用推進                   ―人と地球にやさしい製品づくり―
         ・再生可能資源を使用した容器(缶詰)の継続的な使用推進
         ・FSC認証資材の使用推進
         ・容器包装資材の廃棄削減
        ◇食品ロス削減        ―自然の恵みを大切にする―
         ・賞味期間表示の変更(賞味年月日から賞味年月へ)
         ・賞味期間のさらなる延長
         ・自社の産業廃棄物排出量の削減
         ・自社の食品リサイクル率(再生利用実施率)100%
         ・賞味期限は「おいしいめやす」啓蒙活動
         ・適量製品の開発
         ・フードバンク等への製品寄贈
        ◇エネルギー・水リスクへの対策                ―地球のためにできること―
         ・自社のエネルギー消費量の削減
         ・自社の二酸化炭素排出量の削減
         ・自社のプラントでの水使用量の削減
         ・二酸化炭素排出量のより少ない資材の使用
         ・モーダルシフトの推進
         ・営業車の削減・二酸化炭素排出量の少ない車両への切替
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         ・クールビズ・ウォームビズの推進
        ◇環境保全活動への取り組み              ―美しい地域を守るために―
         ・工場の排水の削減
         ・自社の紙使用量の削減(ペーパーレス)
         ・地域の清掃活動への参加
         ・環境社会検定(eco検定)の推奨
        ◇自信・働き甲斐・生き甲斐の持てる会社の実現                       ―ともに働く仲間のために―
         ・多様な働き方の提案
         ・「健康経営優良法人」の取得
      (2)  人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針等

        当社グループの掲げるサステナビリティに関する重点課題「自信・働き甲斐・生き甲斐の持てる会社の実現-と
       もに働く仲間のために-」の実現のため、従業員の多様性を活かすことを前提とした、働き甲斐や成長意欲を高め
       る人事制度と、それを維持するための安全で安心な職場環境の確立を目指しています。
        また、これを後押しするための人材育成方針にもとづいた研修や教育など、従業員の成長や豊かな生活を築いて
       いくことを支援していく方針です。
        なお、人材育成等について、当社グループにおいて具体的な取り組みを行っていますが、関連する指標のデータ
       は、提出会社の状況を記載します。
       ①女性活躍の推進・新たな職制の導入に向けて
        当社ではすでに様々な事業領域において多くの女性が活躍していますが、さらに加速する必要があると認識して
       います。目標として、2030年3月期までに管理職に占める女性の割合を11%まで引き上げることを掲げています。
                          2023年3月           2025年3月目標            2030年3月目標

        管理職に占める女性の割合
                            5.9            7.0            11.0
        (%)
        女性の特性や個性を活かした魅力ある職場作りを推進することは、組織が成長するための大きな活力となると考

       えています。そのために、女性がキャリアの形成をとめることなく活躍することができる環境を整えることが重要
       であると考え、柔軟な働き方の推進による仕事と育児の両立支援に取り組んでいます。あわせて女性がリーダー職
       を目指すマインドを醸成するための研修やリーダーとしての立場や役割を理解するとともに、部下の指導や育成に
       関する研修を検討しています。
        また、当社では新卒採用において女性の採用を強化し、女性の活躍機会を後押ししています。
       新卒採用者数

             年月            男性(名)             女性(名)            女性比率(%)
        2020年4月                   19             20            51.3
        2021年4月                   18             19            51.4
        2022年4月                   12             18            60.0
        2023年4月                   15             15            50.0
       ②男性の育児・子育てへの支援

        男性が積極的に育児参加することで、職場全体が育児への理解を深めるとともに、育児を応援する職場環境の醸
       成にもつながると考え、男性育児休業制度・取得についての説明会を実施しました。あわせて社内報等でも育児休
       業取得者の取得例を紹介するなど積極的な取得に向けての環境づくりに取り組んでいます。
        2022年度は、当社における男性の育児休業取得率は、前期比8.3ポイント増加の83.3%となりました。
                          2021年3月            2022年3月            2023年3月

        男性育児休業取得率(%)                    42.9            75.0            83.3
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     3【事業等のリスク】
         当社グループでは、リスクを環境変化において制御不能な事象と定義し、有価証券報告書に記載した事業の状
        況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクについては、以下
        のようなものがあると認識しています。ただし、これらは全てのリスクを網羅したものではなく、記載された事項
        以外の予見しがたいリスクも存在します。当社グループは、リスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避およ
        び発生した場合の対応に努めてまいります。
         なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。
        リスク             内容             影響              対応策

               ・シーズン毎の漁獲量および収               ・供給量の減少            ・供給元の複数化
                穫量の変動              ・価格の高騰            ・原材料の戦略的な調達
               ・為替相場の変動               ・供給の停止や遅延            ・原材料の有効活用
               ・原油および鉄鋼価格の変動                          ・生産性の向上によるコストダウン
     原材料の供給量と価
     格の変動
               ・気候変動による資源保護や環
                境問題への取り組み強化によ
                る各種規制の強化
                                          ・供給元や生産拠点の複数化

               ・政治不安や経済情勢の悪化               ・製品および原材料の
                                          ・原材料の戦略的な調達
               ・法制度の改正および政策や方                供給停止や遅延
                                          ・関係国における政治、経済および
                針の変更              ・販売停止による利益
                                           社会情勢等の情報収集
               ・労働者のストライキ                減少
     カントリーリスク
                                          ・労働組合との関係強化
               ・人権および環境保護等の侵害               ・在外関連会社の利益
                に対する措置による供給停止               減少
                              ・為替相場の変動
                                          ・事業継続計画の整備と定期的な見

               ・自然災害や感染症の拡大によ               ・生産設備への甚大な
                                           直し
                る社会的および経済的な混乱               被害
                                          ・供給元や生産拠点の複数化
               ・輸出規制等による保護主義の               ・製品および原材料の
                                          ・業務の代替機能の強化
                拡大               供給量の減少
     自然災害や感染症等
                                          ・産業医と連携した感染症防止策の
     の不測の事態の発生
               ・生産設備および物流施設等の               ・海上輸送および国内
                                           徹底
                破損や要員の不足               流通の停止や遅延
                                          ・サプライチェーンの多様化
               ・サプライチェーンの崩壊               ・本社機能の停止
                                          ・高付加価値製品の開発と育成

               ・人口減少による長期的な消費               ・販売活動の低迷
     市場動向の変化
                                          ・企業価値およびブランド力の強化
                の減少              ・流通チャネルの変化
                                          ・業務の省人化と省力化の徹底

               ・労働人口の減少               ・事業活動の低迷
                                          ・地域に密着した魅力ある職場づく
     人財の確保
                                           り
                                          ・セキュリティポリシーの徹底

               ・ネットワークやシステムの破               ・システム障害による
                                          ・ネットワーク監視の強化
                壊およびデータの流出               業務の停止
     システム等への侵入
                                          ・従業員教育の徹底
               ・従業員による情報漏洩               ・機密情報や個人情報
     や情報漏洩
                               等の流出
         当社グループにおける新型コロナウイルス感染症拡大防止策の内容と事業への影響および収束後の対応について



        は、以下のとおりです。
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       1.拡大防止策の内容
          新型コロナウイルスの感染拡大にともない、当社グループでは、従業員とその家族の安全確保、感染拡大の
         防止を最優先に次のような対応をしています。なお、感染状況と政府発表のガイドラインにより、一部の対応
         については緩和する予定です。
         ・出社前の体温測定の実施
         ・通勤および業務中のマスク着用と、手洗いの義務付け
         ・事務所内の除菌作業の徹底
         ・時差出勤、在宅勤務、分散業務の実施
         ・不要不急な取引先への来訪および商談や出張の制限
         ・WEB会議の積極活用
         ・飛沫感染防止パーテーションの設置
         ・昼食休憩時間の分散化
       2.事業への影響

          当社グループは、比較的賞味期間の長い製品を多く取り扱っていることもあり、外出自粛の影響等により、
         家庭用製品の需要が拡大しましたが、その後は安定的に推移しました。
          一方で原材料の多くを海外から輸入しており、海上輸送の停滞や遅延が供給体制に与える影響は小さくない
         と考えます。当連結会計年度においては、契約時期や船積みを前倒しする等の対応により、販売・生産計画に
         もとづいた生産体制を維持しました。今後、海上輸送の停滞や遅延が大規模化した場合に備えて、関係国にお
         ける情報収集の強化、在庫管理の徹底等、更なる安定的な原材料の調達体制を整備します。
          上記により、当社グループにおいて新型コロナウイルス感染症拡大が事業に与える影響は、現在のところは
         軽微と考えております。引き続き、安全・安心な製品の安定的な供給を可能にする生産体制の構築に努め、事
         業に与える影響が最小限となるよう尽力します。
       3.収束後の対応

          来年度は、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、コロナと共存する生活スタイルへの移行に
         よりお客様の消費動向も変化すると予想しています。またコロナ禍で需要が拡大した製品は、家庭内での消費
         が増加したこともありますが、流通過程や家庭内で在庫されていることも推測されます。コロナの収束後は、
         これらの製品の需要の低下も危惧されます。当社グループは、以下のような対策を迅速に講じ、需要の拡大に
         努めます。
          ・家庭内での更なる消費拡大に向けたレシピの提供等の強化
          ・店頭での購買意欲を増進する消費者キャンペーン等の実施
          ・販売チャネルの開拓と拡大
          ・機能性および簡便性を重視した新製品の市場への投入
          新型コロナウイルス感染症については、ワクチンや治療薬の普及により収束する可能性もありますが、一方

         で継続的に対応が必要な事象と考えています。当社グループは、製品のよりー層の安定的で強靭な供給体制の
         構築に尽力します。あわせて従業員がより安全に働ける環境づくりを推進します。
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     4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)  経営成績等の状況の概要
      ①財政状態及び経営成績の状況
        当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症と共存する生活スタイルへの移行により経済社
      会活動の正常化が進み、個人消費においても緩やかな持ち直しの動きも見られました。しかし、様々な社会情勢によ
      る原材料やエネルギー価格の上昇や、各国の金融政策等に起因する為替相場の変動等が影響し、先行き不透明な状態
      が続きました。
        食品業界においては、上述の要因等による製品の価格改定が続いたため、お客様の生活防衛意識が高まり消費が停
      滞する等、厳しい経営環境が続きました。
        このような中、当社グループは、中期経営計画の優先課題である信頼感・安心感のある「はごろも」ブランドの確
      立に取り組み、お客様のニーズに応える健康志向や簡便性、利便性といった機能性を追求した製品の販売に注力しま
      した。あわせて、販売促進活動の一つである「シーチキン食堂」のテレビコマーシャルと連携した「朝たん(=朝に
      たんぱく質を摂る)」等のメニュー提案により、製品のさらなる需要喚起とブランド価値の訴求に努めました。
        一方でまぐろ・かつお等の主原料や食用油等の副材料、空缶・パウチ等の容器包装資材の価格が高騰し、さらにエ
      ネルギー価格・物流費等の上昇により売上原価が大幅に増加したことから、多くの製品において価格改定を実施しま
      した。
        この結果、家庭用製品の販売は、健康志向や機能性を追求した製品がお客様に支持されたこと等により増加しまし
      た。また業務用製品の販売は、各種給食やコンビニエンスストア向けの需要が回復したこと等により増加したため、
      当連結会計年度の売上高は704億52百万円(前年同期比2.9%増)となりました。
        利益面では、製品の価格改定を上回る原材料価格の大幅な値上がり等による売上原価の上昇と、販売奨励金や物流
      費の増加等により、営業損失は11億33百万円(前年同期は22億68百万円の営業利益)、受取配当金が増加したこと等
      により、経常損失は7億91百万円(前年同期は25億51百万円の経常利益)、乾物製品群に関わる固定資産の減損損失
      の計上とそれに伴う税効果会計による法人税等の減少により、親会社株主に帰属する当期純損失は13億20百万円(前
      年同期は20億10百万円の親会社株主に帰属する当期純利益)となりました。
        また、当社グループは、食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の開示は行っ
      ていませんが、製品群別の販売動向は以下のとおりです。
      表:製品群別売上高(連結)                             (単位:千円、%)

                              前期            当期           増減
              製品群
                            金額     構成比       金額     構成比      金額      率
           ツナ                 31,216,951       45.6     31,965,938       45.4     748,987      2.4
           デザート                 5,735,572       8.4     5,760,709       8.2     25,136      0.4
         家
           パスタ&ソース                 5,655,587       8.3     6,098,696       8.7    443,108      7.8
         庭
         用
           総菜                 6,873,696       10.0     6,794,324       9.6    △79,372      △1.2
         食
           削りぶし・のり・ふりかけ類                 3,222,613       4.7     3,188,429       4.5    △34,183      △1.1
       製
         品
       品
           ギフト・その他食品                 2,646,414       3.9     2,667,840       3.8     21,426      0.8
                 計          55,350,836       80.9     56,475,938       80.2    1,125,102       2.0
          業務用食品                   11,007,672       16.1     11,824,442       16.8     816,770      7.4
          ペットフード・バイオ他                   1,696,936       2.5     1,782,906       2.5     85,969      5.1
                計           68,055,445       99.5     70,083,287       99.5    2,027,842       3.0
        その他                      391,801      0.5      369,204      0.5    △22,597      △5.8
               合計             68,447,247       100.0     70,452,491       100.0    2,005,244       2.9
        「ツナ」では、主力の油漬缶詰がコロナ禍での需要拡大の一服と、価格改定による買い控え等の影響を受けました

      が、高たんぱく・低脂質・低糖質という健康面を訴求した「オイル不使用シーチキン」シリーズや、開けやすく後片
      付けが簡単なパウチタイプの「シーチキンSmile」シリーズが好調で、売上高は前年同期比2.4%増加しました。
        「デザート」では、コロナ禍でフルーツ製品の利便性があらためて支持され、中身が見えて取り扱いが簡単なフ
      ルーツパウチが堅調で、売上高は同0.4%増加しました。
        「パスタ&ソース」では、パスタはデュラム小麦粉の高騰等による価格改定を実施した中で、コロナ禍でパスタの
      利便性が認知されていること等により、結束タイプのスパゲッティ「ポポロスパ」や、8月に新発売した強力粉と
      デュラムセモリナを配合しもっちり食感を実現した「ポポロスパやんわか8分」が伸長しました。ソースは同じく8
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      月に発売した和の素材を使った和えるパスタソース「和える七香」シリーズが好調で、売上高は同7.8%増加しまし
      た。
        「総菜」では、2月にリニューアルした「ホームクッキング」シリーズと、青物パウチ製品のいわしが好調でした
      が、価格改定を実施した「シャキッとコーン」シリーズや料理素材が低調で、売上高は同1.2%減少しました。
        「削りぶし・のり・ふりかけ類」では、2月に発売したご飯にふりかけるだけで、のり弁風のご飯が楽しめる簡
      単・便利なふりかけ「のり弁慶」や、着色料や甘味料不使用という製品コンセプトがお客様に支持されている「天下
      無添ふりかけ」シリーズ等のふりかけは好調でしたが、削りぶしやかつおパック・きざみのりの販売が低調で、売上
      高は同1.1%減少しました。
        「ギフト・その他食品」では、贈答品市場の回復が想定よりも進まずギフトが低調でしたが、電子レンジで簡単に
      調理可能な包装米飯「パパッとライス」が引き続き好調で、売上高は同0.8%増加しました。
        「業務用食品」では、各種給食やコンビニエンスストア向けの需要が順調に回復したこと等により、売上高は同
      7.4%増加しました。
        「ペットフード・バイオ他」では、素材と天然水と寒天だけで作ったペットフード「無一物パウチ」シリーズに、
      真鯛と鱈を使用し既存品との差別化をはかった「プレミアム無一物」、一本釣り漁法で漁獲した原材料を使用した新
      製品を各々投入し、品揃えをさらに拡充したこともあり、売上高は同5.1%増加しました。
      ②キャッシュ・フローの状況

        当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、30億69百万円減少し、4億63百万円と
      なりました。
        当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)
        当連結会計年度の営業活動により減少した資金は53百万円(前年同期は38億95百万円の増加)となりました。これ
      は主に、売上債権の減少および仕入債務の増加があったこと、ならびに減価償却費を計上したものの、棚卸資産の増
      加や税金等調整前当期純損失の計上、ならびに法人税等の支払いがあったことによるものです。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)
        当連結会計年度の投資活動により減少した資金は20億18百万円(前年同期は19億24百万円の減少)となりました。
      これは主に、有形固定資産の売却収入があったものの、有形固定資産の取得支出があったことによるものです。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
        当連結会計年度の財務活動により減少した資金は9億97百万円(前年同期は9億94百万円の減少)となりました。
      これは主に、長期借入金の返済や配当金の支払があったことによるものです。
      ③生産、受注及び販売の実績

       a.  生産実績
         当連結会計年度における製品群別生産実績は次のとおりです。
                 品目                    金額(千円)              前期比(%)
               ツナ                        48,594,114                13.8

               デザート                         7,649,210               10.7

               パスタ&ソース                        10,644,690                5.2

       家庭用食品        総菜                        10,129,765                5.7

               削りぶし・のり・ふりかけ類                         4,045,911               △8.0

               ギフト・その他食品                         3,343,987                2.6

                      計                 84,407,680                9.6

      業務用食品                                  19,255,478                19.9

      ペットフード・バイオ他                                  2,398,495               20.2

                 合計                      106,061,654                11.6

     (注)    1 金額は販売価額で表示しています。
         2 生産実績には外注仕入実績を含みます。
       b.  受注実績

         当社グループは受注生産を行っていません。
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       c.  販売実績
         当社グループは主として卸売業者に販売しています。当連結会計年度の販売実績は次のとおりです。
                  品目                    金額(千円)             前期比(%)
                  ツナ                      31,965,938               2.4

                  デザート                      5,760,709               0.4

                  パスタ&ソース                      6,098,696               7.8

          家庭用食品        総菜                      6,794,324              △1.2

                  削りぶし・のり・ふりかけ類                      3,188,429              △1.1

      製品
                  ギフト・その他食品                      2,667,840               0.8
                         計               56,475,938               2.0

          業務用食品                              11,824,442               7.4

          ペットフード・バイオ他                               1,782,906               5.1

                     計                   70,083,287               3.0

     その他                                    369,204             △5.8

                  合計                      70,452,491               2.9

     (注)     主な相手先別の販売実績および総販売実績に対する割合は、次のとおりです。
         なお、販売実績の総販売実績に対する割合が10%未満の相手先については「-」表記にしています。
                           前連結会計年度                   当連結会計年度
                         (自 2021年4月1日                   (自 2022年4月1日
                          至 2022年3月31日)                   至 2023年3月31日)
           相手先
                       金額(千円)          割合(%)         金額(千円)          割合(%)
      伊藤忠商事㈱                   21,043,181             30.7       21,097,179             29.9

      三菱商事㈱                   10,420,110             15.2       11,793,759             16.7

      三井物産㈱                   11,584,895             16.9       11,557,934             16.4

      イオン商品調達㈱                       -          -      7,312,698            10.4

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      (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容は次のとおりです。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものです。
      ①当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
         当社グループの製品の原材料の多くは天産物であり、年度や季節により漁獲量や収穫量が増減します。また、食
        糧需給のバランスや、環境・資源問題による規制の影響等の様々な要因で市場価格が変動します。一方で製品の販
        売は、主に卸店等を経由し量販店で販売される形態であり、原材料等の市場価格の変動を製品の販売価格に反映さ
        せるには一定期間を要するため、販売奨励金を有効に活用しながら、販売数量と利益の最適化を目指します。
         さらに当社グループは、ツナ製品を製造する海外関連会社における持分法による投資利益や、保有する取引先等
        の株式からの受取配当金を含めた売上高経常利益率を重視しています。
         このような背景を踏まえ、当社グループは単年度ではなく中長期的な視点で、各種製品の市場シェアの向上と利
        益の基調的な改善および株主重視の観点から、自己資本利益率(ROE)を指標として捉え、これらの基調的な改
        善に取り組んでいます。
         当連結会計年度は、中期経営計画「Challenge                     for  100th!」の基本方針に則り、厳しい環境の中で目標達成のた

        め取り組みを推進しました。
        <中期経営計画>
         名称:Challenge        for  100th!“もっと美味しく、もっと便利に、もっと優しく“
         期間:2021年4月1日~2024年3月31日
         基本方針:
         ◇「もっと美味しく、もっと便利に、もっと優しく」をコンセプトに既存事業の深耕と、新事業および製品開発
          の推進
         ・新分野、新素材、新技術を含めた新製品開発の推進
         ・シェア№1製品の育成と強化
         ・不採算製品の改良、および不採算カテゴリーの改善と整理
         ◇自信を持ったモノづくりと安定供給を実現するための設備と人財への積極的な投資の推進
         ・自信を持った製品づくりのための積極的な人財育成、設備投資
         ・製品の安定供給のための強固なネットワークづくり
         ・DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
         ◇自信と誇りを持って働ける職場・会社づくりの推進
         ・一人ひとりが活き活きと活躍できる人事福利厚生制度の構築
         ・働き方改革の推進
         ・「安全・安心」な職場環境の整備
         ◇一企業市民として、公正な経営を目指すとともに、社会貢献活動や環境問題への取り組みを強化し、「もっと
          優しい」会社を目指す
         ・持続可能な開発目標(SDGs)への積極的な取り組み
         ・リスクマネジメント、およびBCP(事業継続計画)体制の強化
         ・一企業市民としてのコンプライアンス体制および社会貢献活動の強化と推進
         ・環境問題への積極的な取り組み
         当連結会計年度においても、中期経営計画にもとづき健康志向や簡便性を追及した価値訴求型の新製品の開発に

        積極的に取り組みました。主要製品であるシーチキンにおいては、健康面やたんぱく質訴求等の取り組みを通し
        て、ブランド価値の向上をはかりました。さらに得意分野での一層のシェアアップをはかり、各カテゴリーにおけ
        る№1製品の育成に努めました。
         販売面では、全カテゴリーにおいて原材料やエネルギー価格の上昇の影響を大きく受けながらも、主力のツナ
        は、高たんぱく・低脂質・低糖質という健康面を訴求した「オイル不使用シーチキン」シリーズや、開けやすく後
        片付けが簡単なパウチタイプの「シーチキンSmile」シリーズの品揃えの強化により、売上高は増加しました。
         パスタ&ソースでは、パスタはコロナ禍でパスタの利便性が認知されていること等により結束タイプのスパゲッ



        ティ「ポポロスパ」や、8月に新発売した強力粉とデュラムセモリナを配合しもっちり食感を実現した「ポポロス
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        パやんわか8分」が好調でした。ソースは同じく8月に発売した「和える七香」シリーズが好調で、売上高は増加
        しました。他の製品との明確な製品コンセプトによる差別化・高付加価値化を実現しました。
         さらに「キッチンで最も愛されるブランド」の構築のため、お客様ニーズに応える愛される製品の開発と育成を



        推進しました。「社員全員が開発者である」という意識のもとで、全社員を対象にした新製品アイディアコンテス
        ト『H-1(はごろもナンバーワン)グランプリ』を2021年から開催し、11月には第1回の特別賞受賞アイディア
        からかつお粉と沖縄県産の海水塩をブレンドした「かちゅまーす」を発売しました。
         管理面では、新型コロナウイルス感染症拡大の防止対策の一環として、引き続き在宅勤務や時差出勤を導入し、



        柔軟で多様な働き方を推進しました。併せて、IT関連でワークフローシステムやWEB会議の積極的な活用によ
        り、業務の生産性の向上や多くの決裁業務の負荷軽減と迅速化を実現するなど、マネジメントシステムを改善しま
        した。
         当連結会計年度は、原材料およびエネルギー価格の大幅な値上がりによる売上原価の上昇により、多くの製品に
        おいて価格改定を実施し、業績に大きな影響を与えました。また乾物製品において、熱田プラントを木曽岬プラン
        トに併合し、輸送コストを削減し生産の効率化と品質向上を図りました。当該プラントで製造のふりかけカテゴ
        リーにおいては、新製品のご飯にふりかけるだけでのり弁風のご飯が楽しめる「のり弁慶」ふりかけ等の販売が伸
        長しました。
         当社グループは、比較的賞味期間が長い製品を多く取り扱っていることもあり、今後も感染症の拡大や大規模な



        災害発生時にあっても、安定した製品供給を行うことの使命を強く認識し、当社に課せられた社会的責任を遂行で
        きるよう努めていきます。
         このような施策を実施しましたが、売上原価等の上昇により当連結会計年度における売上高経常利益率は、前期
        比4.8ポイント下降し、△1.1%となりました。自己資本利益率(ROE)は、同9.8ポイント下降し、△3.8%とな
        りました。詳細は、「(1)経営成績等の状況の概要                        ①財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりです。
         次年度も当社グループは、老朽化した設備の改修や、就労人口の減少等の環境変化に対応する生産体制を整備す
        るための積極的な設備投資を予定しており、継続的に減価償却費の増加を見込んでいます。さらに、主力製品の原
        材料については、地政学的リスクと為替相場の変動や環境・資源問題への関心の高まりから、今後も原料価格が上
        昇すると予想しています。加えてその他の原材料や容器包装資材においても、原油および穀物相場や為替相場の影
        響を受けることを想定しています。さらに各分野における人材不足がより顕著になり、人件費や物流費の上昇も懸
        念されます。引き続き、開発・生産・販売の各部門において、独創力・競争力を具備した製品やサービスを提供し
        続けることで、収益基盤の基調的な改善に努めます。
      ②財政状態の分析
         当社グループの資産構成は、流動資産が約56%、有形固定資産が約24%、投資有価証券が約16%、その他の資産
        が約4%で、他の食品製造業者と比べて有形固定資産の比率が低いと認識しています。この背景としては、多品種
        の製品を安定的に生産し市場に供給するため、国内外約70か所の協力工場に製品の製造を委託していることによる
        ものです。
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         当社グループの生産設備等の投資計画は、使用年数や生産性等を考慮し、設備の更新時期が短期間に集中しない
        よう計画的に実施することとしています。
         自己資本に蓄積した利益等は、配当金として株主へ還元する一方で、将来の生産設備の更新に充てることで、投
        資と調達のバランスを意識しています。
         当連結会計年度末における財政状態の分析は次のとおりです。
       a.資産
        当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末より5億75百万円減少して、606億56百万円となりました。こ
       れは主に、商品及び製品が24億59百万円、投資有価証券が10億1百万円、原材料及び貯蔵品が7億99百万円増加し
       たものの、現金及び預金が30億69百万円、受取手形が18億97百万円減少したことによるものです。
       b.負債
        当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末より3億56百万円増加して、266億57百万円となりました。こ
       れは主に、未払法人税等が5億2百万円、長期借入金が4億82百万円、未払金が2億42百万円減少したものの、支
       払手形及び買掛金が18億86百万円増加したことによるものです。
       c.純資産
        当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末より9億31百万円減少して、339億99百万円となりました。
       これは主に、その他有価証券評価差額金が4億53百万円、退職給付に係る調整累計額が3億49百万円増加したもの
       の、利益剰余金が17億90百万円減少したことによるものです。
        この結果、当連結会計年度末における自己資本比率は56.1%、1株当たり純資産額は3,612円87銭となりました。
      ③資本の財源及び資金の流動性

         当社グループの運転資金需要のうち主なものは、製品および原材料の購入費用のほか、製造費、販売費及び一般
        管理費等の営業費用です。投資を目的とした資金需要のうち主なものは、生産設備等への設備投資によるもので
        す。
         当社グループの資金調達の方針は、必要資金を円滑かつ効率的に調達することにあります。
         短期運転資金は、自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備資金や長期運転資金への調達
        につきましては、自己資金および金融機関からの長期借入を基本としています。
         なお、当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は32億75百万円となっていま
        す。また、キャッシュ・フローにつきましては、「(1)                          経営成績等の状況の概要            ②キャッシュ・フローの状況」
        に記載しています。
      ④重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準にもとづき作成され
        ています。
         この連結財務諸表の作成にあたっては、会計上の見積りを行う必要があり、特に以下の事項は、経営者の会計上
        の見積りの判断が財政状態および経営成績に重要な影響を及ぼすと考えています。
         なお、当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5                                   経理の状況      1  連結財務諸表等        (1)
        連結財務諸表       注記事項     連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しています。
        (繰延税金資産)
         当社グループは、将来の利益計画にもとづいた課税所得が十分に確保できることや、回収可能性があると判断し
        た将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しています。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積
        りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ、課税所得の見積額が減少した場合、繰延税
        金資産が減額され、税金費用が計上される可能性があります。
        (固定資産の減損処理)
         当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産または資産グループについて、当該資産または資産グ
        ループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額ならびに回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳
        簿価額を回収可能価額まで減額しています。減損の兆候の把握、減損損失の認識および測定に当たっては慎重に検
        討していますが、事業計画や市場環境の変化等により、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ、割引前
        将来キャッシュ・フローや回収可能価額の見積額が減少した場合、減損処理が必要となる可能性があります。
        (退職給付に係る資産および退職給付に係る負債)

         当社グループは、従業員退職給付費用および債務について、数理計算上で設定される前提条件にもとづき算出し
        ています。これらの前提条件には、割引率、発生した給付額、利息費用、年金資産の長期期待運用収益率、死亡率
        等の要素が含まれています。実際の結果がこれらの前提条件と異なる場合、または前提条件に変更が生じた場合、
        その影響は累積され、将来の会計期間にわたって償却されるため、将来の退職給付費用に影響を及ぼす可能性があ
        ります。
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     5【経営上の重要な契約等】
        該当事項はありません。
     6【研究開発活動】

        当社グループは、「人と地球に愛される企業を目指します。」という経営理念のもと、技術開発と製品開発の両
       面から研究開発に取り組んでいます。
        技術開発分野では、ツナの原料の一層の有効的な利用を進めるため、製造の各工程の製造技術について研究を進
       めました。
        新製品開発分野では、以下のとおり進めました。
        ◎ツナ
         「シーチキンSmileマイルド(MSC)」、「シーチキンSmile純」
        ◎デザート
         「つぶッと!ゆであずき糖質オフ(パウチ)」、「朝からフルーツ(パウチ)」2品(アロココ・ゴールデンパ
         イン)、「満点寒天」3品(こしあん・柚子・黒糖)
        ◎プレミックス
         「パパッとレンジむしパンミックス」2品(プレーンタイプ・砂糖使用量80%カット)
        ◎パスタ&ソース
         「Myピタポポロスパ7分結束」、「ポポロスパやんわか8分」、「ペンネ(100g)」、「ポポロマカ4分
         (100g)」、「和える七香」3品(シーチキンマヨ・松茸風味和風ソース・アラビアータ)、「パパッとレンジ
         ミートソース」
        ◎総菜
         「さばで健康オリーブオイル」、「北海道産シャキッと!とうもろこし」、「シャキッと!コーンじゃがバタ
         コ」、「Home       Cooking    マッシュルームランダムスライス」
        ◎削りぶし・のり・ふりかけ類
         「おでんの粉」、「焙炒ソフトパックはごろも舞(1.5g×6袋)」、「パパッとふりかけ梅ぇ~かつお」、「天
         下無添ひじきふりかけ」、「のり弁慶」、「減塩かみきれーる味付おかずのり(8P(8切6枚))」、「かみ
         きれーる手巻キッズ」
        ◎ペットフード
         「プレミアム無一物パウチ」2品(真鯛・鱈)、「無一物パウチ一本釣り漁法」2品(まぐろ・かつお)、「無
         一物パウチ寒天ゼリータイプ一本釣り漁法」2品(まぐろ・かつお)
        なお、当連結会計年度における研究開発費は、                     265,064    千円です。

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    第3【設備の状況】
     1【設備投資等の概要】
       第94期(2022年4月1日~2023年3月31日)
       当連結会計年度においては、木曽岬プラントの設備新設、製造設備の更新および合理化を中心とする継続的な設備
      投資を実施した結果、当社グループの設備投資の総額は                          2,226,779     千円となりました。
     2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主な設備は次のとおりです。
                                                (2023年3月31日現在)
                                     帳簿価額(千円)

               セグメントの
       事業所名                                                従業員数
                      設備の内容
       (所在地)                                                 (人)
                             建物及び     機械装置      土地
                 名称
                                             その他      合計
                             構築物    及び運搬具      (面積㎡)
     焼津プラント          食品事業       缶詰生産設備        859,940     536,912     491,039     84,979    1,972,871        135
     (静岡県焼津市)                                   (19,345)
     新清水プラント          食品事業       缶詰生産設備       2,501,250     1,153,525       66,909    121,225     3,842,910        59
     (静岡市清水区)                                    (4,927)
     富士山          食品事業       パスタ生産設        679,298     422,083      93,706     5,740    1,200,828        61
     パスタプラント                 備                   (3,243)
     (静岡市清水区)
     サンライズプラント          食品事業       包装米飯生産        171,946     220,554     435,001     61,195     888,697       23
     (静岡県焼津市)                 設備                   (17,000)
     はごろもイノベー          食品事業       その他設備        486,954      34,795     229,496     378,859     1,130,106        53
     ションセンター                                    (1,848)
     (静岡市清水区)
     はごろもビル          不動産賃貸事       その他設備        256,847         0  200,044     54,485     511,377       36
     (東京都中央区)          業                           (325)
     木曽岬プラント          食品事業              1,463,383      547,837     145,453      2,666    2,159,341        119
                      鰹等削り節・
                      海苔製品
     (三重県桑名郡木曽                                   (11,016)
                      生産設備
     岬町)
     木曽岬第二プラント          食品事業       節原料         66,483        0  321,546       ―   388,029        1
                      冷蔵設備
     (三重県桑名郡木曽                                    (9,878)
     岬町)
    (注)1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、リース資産、ソフトウエアおよび建設仮勘定の合計で
          す。
        2 生産能力に重要な影響を及ぼす休止中の設備はありません。
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     3【設備の新設、除却等の計画】
      (1)重要な設備の新設等
       重要な影響を及ぼす設備の新設等はありません。当社グループの設備投資については、業界動向、生産計画、投資
      効率等を総合的に勘案して策定しています。
      (2)重要な設備の除却等

       重要な影響を及ぼす設備の除却等はありません。
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    第4【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
                普通株式                                      41,300,000

                  計                                    41,300,000

        ②【発行済株式】

                事業年度末現在           提出日現在
                                   上場金融商品取引所名又は登録
        種類        発行数(株)          発行数(株)                           内容
                                   認可金融商品取引業協会名
               (2023年3月31日)          (2023年6月29日)
                                   東京証券取引所
                   10,325,365          10,325,365
       普通株式                                           単元株式数100株
                                   スタンダード市場
                   10,325,365          10,325,365
         計                                 ―            ―
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                   発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金
          年月日         総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                    (株)       (株)      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     2018年10月1日 (注)1             △10,325,366        10,325,365           -   1,441,669          -    942,292

     2019年8月1日 (注)2                  -   10,325,365           -   1,441,669       △942,292          -

    (注)1 2018年6月28日開催の定時株主総会において、当社普通株式について2株を1株に併合する株式併合議案が承
         認可決されています。これにより、株式併合の効力発生日である2018年10月1日をもって、発行済株式総数は
         10,325,366株減少し、10,325,365株となっています。
       2 2019年6月27日開催の定時株主総会において、資本準備金の額の減少に関する議案が承認可決されたため、
         2019年8月1日をもって、資本準備金の額942,292,956円の全額を減少し、その減少額全額をその他資本剰余
         金に振り替えました。
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      (5)【所有者別状況】
                                                  2023年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                       単元未満
                                                       株式の状
        区分                             外国法人等
              政府及び
                                                       況
                        金融商品     その他の               個人
              地方公共     金融機関                                計
                        取引業者     法人               その他          (株)
              団体                    個人以外      個人
                      11     13     88     21      1   3,452     3,586

     株主数(人)            -                                         -
     所有株式数
                     7,091      701    53,537       779      5   40,943     103,056      19,765
                 -
     (単元)
     所有株式数の割合
                     6.88     0.68     51.95      0.75     0.01     39.73
                 -                                   100      -
     (%)
    (注)自己株式914,804株は、「個人その他」に9,148単元、「単元未満株式の状況」に4株含まれています。
      (6)【大株主の状況】

                                                  2023年3月31日現在
                                                発行済株式(自己株式を

                                          所有株式数
          氏名又は名称                    住所                 除く。)の総数に対する
                                           (千株)
                                                所有株式数の割合(%)
     公益財団法人

                      静岡市清水区辻1-1-1                      4,391            46.67
     はごろも教育研究奨励会
                      静岡市清水区島崎町151
                                             878            9.34
     はごろも高翔会
                      はごろもフーズ株式会社内
                      静岡市葵区呉服町1-10                       291            3.10

     株式会社静岡銀行
                      東京都千代田区大手町1-2-1                       291            3.10

     農林中央金庫
                                             198            2.11

     後藤康雄                 静岡市清水区
                      東京都江東区新大橋2-5-2                       150            1.59

     株式会社榎本武平商店
                      静岡市清水区島崎町151
                                             148            1.58
     はごろもフーズ従業員持株会
                      はごろもフーズ株式会社内
                      静岡市駿河区国吉田1-7-37                       135            1.44
     木内建設株式会社
                      東京都千代田区大手町1-2-1                       108            1.15

     三井物産株式会社
     東洋製罐グループホールディングス
                      東京都品川区東五反田2-18-1                       86           0.91
     株式会社
                                            6,681            70.99
             計                  ―
    (注)上記のほか、自己株式が914千株あります。
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      (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  2023年3月31日現在
            区分            株式数(株)          議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                           -          -         -

     議決権制限株式(自己株式等)                           -          -         -

     議決権制限株式(その他)                           -          -         -

                      (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                     -         -
                             914,800
                      普通株式
                            9,390,800            93,908
     完全議決権株式(その他)                 普通株式                             -
                              19,765
     単元未満株式      (注)                 普通株式                    -  1単元(100株)未満の株式
                            10,325,365
     発行済株式総数                                     -         -
                                        93,908
     総株主の議決権                           -                   -
    (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式4株が含まれています。
        ②【自己株式等】

                                                  2023年3月31日現在
                                自己名義      他人名義      所有株式数       発行済株式総数
        所有者の氏名
                      所有者の住所          所有株式数      所有株式数       の合計      に対する所有
         又は名称
                                 (株)      (株)      (株)     株式数の割合(%)
     (自己保有株式)
                   静岡市清水区島崎町151               914,800             914,800          8.86
                                          -
     はごろもフーズ株式会社
                                 914,800             914,800          8.86
           計             -                  -
     2【自己株式の取得等の状況】

        【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
      (1)【株主総会決議による取得の状況】

         該当事項はありません。
      (2)【取締役会決議による取得の状況】

         該当事項はありません。
      (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                 区分                   株式数(株)             価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                     50           149,050
      当期間における取得自己株式                                      -              -

    (注)当期間における取得自己株式には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取り
        による株式は含まれていません。
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      (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                                 当事業年度                 当期間
               区分
                                    処分価額の総額                処分価額の総額
                            株式数(株)                株式数(株)
                                      (円)                (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                           -        -        -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                           -        -        -        -

      合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る
                                -        -        -        -
      移転を行った取得自己株式
      その他
                                -        -        -        -
      (-)
      保有自己株式数                        914,804           -      914,804           -
    (注)当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取
        りによる株式は含まれていません。
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     3【配当政策】
        当社の利益配分は、収益性の向上と財務体質の強化のために内部留保の充実をはかるとともに、安定した配当を続
      けることを基本としています。
        当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としています。これらの剰余金の配当
      の決定機関は、期末配当および中間配当ともに取締役会にて行っています。
        第94期の配当につきましては、中間配当金として1株当たり25円、期末配当金も同様に1株当たり25円、年間配当
      金は1株当たり50円としました。
        内部留保資金につきましては、一層の品質向上と生産合理化のための投資と安定的な配当の維持への備えに充てて
      いきます。
        また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めています。
        なお、第94期の剰余金の配当は以下のとおりです。
                             配当金の総額                 1株当たり配当額
           決議年月日
                              (百万円)                   (円)
          2022年11月7日
                               235                  25.00
           取締役会決議
          2023年5月12日
                               235                  25.00
           取締役会決議
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     4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社グループは、「人と地球に愛される企業を目指します。」の経営理念のもと、健全な企業活動の成果を消費
        者・従業員・投資家・取引先等に還元し、社会的責任を果たしていきます。また、「人と自然を、おいしくつな
        ぐ」をコーポレート・メッセージとし、笑顔がおいしい食シーンのお手伝いをすることを使命と考えます。
         当社グループにおいては、お客様、株主様、お取引先、地域社会、従業員を含めたステークホルダーの皆様の期
        待と信頼に応えるため、法令を遵守し、積極的な情報開示と説明責任を果たすとともに、各種ブランドの強化・育
        成と事業活動を通じて適正な利潤を確保し、継続的に企業価値を高めていくことが、コーポレート・ガバナンスの
        基本と考えており、経営上の最重要の経営課題のひとつとして位置付けています。
        ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

         当社は、監査役制度を採用しています。企業統治体制の主な機関として取締役会、監査役会および会計監査人を
        設置しています。これらと連係して機能する機関として、内部監査を行う全員経営推進部を設置しています。
         また、取締役の指名・報酬などに係るガバナンス強化のため経営諮問委員会を設置しています。
         当社においては企業規模等を考慮し、取締役に業務執行権限を委嘱する経営管理組織が適当と考えています。各
        取締役はそれぞれの経営判断にもとづいて委嘱事項の執行にあたり、同時に執行状況を取締役会に報告し、その監
        督を行う体制を敷いており、当社の企業統治は十分機能していると判断しています。
        イ.取締役会

          取締役会は、16名の取締役(うち3名は社外取締役)で構成され、代表取締役社長の後藤佐恵子が議長を務
         めます。取締役会は、原則として月1回、必要に応じて随時開催しています。取締役会では、法令および取締
         役会規程に定められた事項について審議を行い、決議します。また、取締役会には、監査役5名(うち3名は
         社外監査役)が出席し、取締役の業務執行状況を監査しています。
          当連結会計年度末における取締役会の構成員および出席状況等は以下の通りです。
            役職名             氏名         開催回数        出席回数        経営諮問委員会
          代表取締役会長             後藤 康雄            14回        14回
          代表取締役社長             後藤 佐恵子            14回        14回
         代表取締役副社長              松井 敬           14回        14回
           専務取締役            川隅 義之            14回        14回         委員長
            取締役           山田 雅文            14回        14回
            取締役
                       日笠 博文            14回        14回
            取締役
                       田村 智之            14回        14回
            取締役
                       望月 浩志            14回        14回
            取締役
                       大石 雅弘            14回        14回
            取締役
                       給田 尚文            14回        14回
            取締役
                       鈴木 孝夫            10回        10回
            取締役
                       山本 秀幸            10回        10回
            取締役
                       越野 勉           10回        10回
           社外取締役            田口 博雄            14回        13回          委員
           社外取締役            向井地 純一            14回        14回
           社外取締役            伊藤 元重            10回        9回
            監査役           松永 年史            14回        14回
            監査役           溝口 康博            14回        14回
           社外監査役            牛尾 奈緒美            14回        13回
           社外監査役            秋山 信彦            14回        14回          委員
           社外監査役            小髙 新吾            10回        10回
         ※表中の開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
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          当社では、事業本部(生産・販売・開発等)、サービス本部(総務部・人事厚生部)、経営企画本部(財務
         部・企画部)、品質保証本部(品質保証部・お客様相談部)の各本部を設け、それぞれに本部長を置いて部門
         別統括管理を分掌させ、迅速な意思決定をはかっています。重要な管理業務は複数部署による相互検証・相互
         チェックを組み込んだ内部牽制が働く組織体制をとっています。
        ロ.監査役会

          監査役会は、常勤監査役2名、非常勤監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、原則として月1回必
         要に応じて随時開催しています。監査役および監査役会の業務については、「(3)監査の状況 ①監査役監
         査の状況」に記載しています。
        ハ.全員経営推進部

          内部監査を担当する全員経営推進部は要員6名を配置し、社内各部署の業務について経営方針・規程等への
         準拠状況を計画的に監査しています。全員経営推進部の業務については、「(3)監査の状況 ②内部監査の
         状況」に記載しています。
        ニ.経営諮問委員会

          社外取締役・社外監査役・社内取締役各1名からなる経営諮問委員会を設置し、取締役の選解任、選定・解
         職の方針・基準に関する事項や取締役の報酬体系・制度・水準に関する事項およびその具体的な金額案、その
         他コーポレート・ガバナンスに関する事項等について、取締役会からの諮問にもとづき審議し、その結果を取
         締役会に答申しています。当連結会計年度に開催された経営諮問委員会4回のうち、全ての会議に全ての委員
         が出席しました。
          以上をまとめると次の図のとおりです。

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        ③企業統治に関するその他の事項
        イ.内部統制システムの整備の状況
          当社は、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を会社法、会社法施行規則、金融商品取引法
         の規定にしたがい次のとおり定めています。なお、本件については企業グループ一体となって取り組むものと
         し、また、その有効性を継続的に点検・評価し、改善・強化に努めるものとします。
        (イ)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
         a.法令遵守を経営の基本原則とし、社会的良識を備えた市民としての判断基準・行動基準をコンプライアンス
           ブック・行動規範等に定める。
         b.取締役会は原則として月1回、必要に応じて随時開催し、監査役も出席して重要事項の決定と業務執行状況
           の監督を行う。
         c.社外取締役を選任することで、取締役の監督機能を充実させるとともに、アドバイス機能の強化をはかる。
         d.内部通報制度により不正等の早期発見と発生抑止をはかる。
         e.反社会的な勢力とは如何なる面においても一切関係を持たない。
        (ロ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
           関連規程に則り保存・管理する。
        (ハ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
            原材料、為替変動、災害、品質等に係るリスクについては、それぞれの主管部署を定め、継続的な情報収
           集と分析、および対応策の立案等リスク管理に当たる。
        (ニ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
         a.取締役に業務執行権限を委嘱することができる。当該取締役はそれぞれの経営判断にもとづいて委嘱事項の
           執行に当たり、同時に執行状況を取締役会に報告し、その監督を受ける。
         b.事業本部(生産・販売・開発等)、サービス本部(総務部・人事厚生部)、経営企画本部(財務部・企画
           部)、品質保証本部(品質保証部・お客様相談部)を設け、それぞれに本部長を置いて部門別統括管理を分
           掌させ、迅速な意思決定をはかる。
         c.予算統制を経営企画本部企画部、内部監査を全員経営推進部が分掌し、当社グループの内部牽制を機能させ
           る。
         d.代表取締役・本部長・社外取締役・企画部長による本部長会議により、各本部にまたがる重要な経営課題を
           共有し、調整する。
        (ホ)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
         a.コンプライアンスブック・行動規範等の配布等により遵法意識の徹底をはかる。
         b.重要な管理業務については規程に決裁権限・標準業務手順等を定める。
         c.業務管理に関する重要事項については複数部署による相互検証等を組み込んだ内部牽制の働く組織編成とす
           る。
         d.全員経営推進部が業務執行状況の適法性・効率性を内部監査する。
         e.内部通報制度により不正等の早期発見と発生抑止をはかる。
         f.反社会的な勢力とは如何なる面においても一切関係を持たない。
        (へ)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
         a.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告に関する体制
         (a)当社の取締役の一部が子会社の取締役を兼務し、重要事項の決定に関与し、業務執行状況を監督する。
         (b)子会社を管理する担当部署を定め、定期的もしくは必要に応じ情報の収集・分析を行う。
         (c)当社の部長会・サービス部門会議等の重要会議において、子会社の取締役等が出席し、子会社の業務の
            遂行状況を毎月報告する。
         b.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
            原材料、為替変動、災害、品質等に係るリスクについて、継続的な情報収集と分析、および対応策の立案
           等リスク管理の状況を必要に応じ、それぞれの業務を分掌する取締役が取締役会に報告する。
         c.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
         (a)子会社を管理する担当部署を定めるとともに、当社グループの基本理念や方針を共有し、業務の整合性
            の確保と効率的な遂行をはかるため、関係会社管理規程を定める。
         (b)重要な管理業務については規程類に当社グループ内標準の業務手順を定める。
         (c)予算統制により当社グループ内各社の業績を管理する。
         (d)全員経営推進部が子会社における業務執行状況の適法性・効率性を監査する。
         d.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
         (a)当社グループに共通するコンプライアンスブック・行動規範等の配布等により遵法意識の徹底をはか
            る。
         (b)当社グループに共通する内部通報制度により不正等の早期発見と発生抑止をはかる。
        (ト)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
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            監査役会の事務局を担当する総務部内に、他の業務に優先して監査役の要請に対応する使用人を予め指名
           し配属するとともに、当該使用人に監査役の指示による調査の権限を付与する。
        (チ)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
           前号の使用人の任命・異動・考課等の決定には監査役会の事前の同意を得る。
        (リ)監査役の前々号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
           前々号の使用人に対する監査役の指示は他の業務に優先するものとし、業務分掌規程にその旨を定める。
        (ヌ)次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制
         a.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
         (a)取締役会への出席のほか、部長会・サービス部門会議等の重要会議に監査役の出席を求める。
         (b)以下に定める事項については速やかに監査役に報告する。
           ・法令・定款違反に関する事項
           ・品質の欠陥に関する事項
           ・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
           ・決算分析および月次決算分析
           ・内部監査実施状況
         b.子会社の取締役等又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
         (a)監査役は子会社の取締役会に出席し、業務執行状況等の報告を受ける。
         (b)監査役は当社の部長会・サービス部門会議等の重要会議に出席し、子会社の業務の遂行状況等の報告を
            受ける。
        (ル)監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体
           制
            当社は、監査役へ報告した当社グループの役員および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不
           利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループ内に徹底する。
        (ヲ)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費
           用又は債務の処理に係る方針に関する事項
            当社は、監査役が必要と認めるときは、法律や会計等の専門家を利用できるものとし、その費用は会社が
           負担する。
        (ワ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
         a.全員経営推進部長は、監査の実効性をより高めるため、監査役および会計監査人が全員経営推進部と定期的
           に情報・意見を交換する機会を確保する。
         b.人事厚生部長は、内部通報制度の通報内容を全て監査役に報告する。
        (カ)財務報告に係る内部統制を確保するための体制
           金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うための関連規程を制
           定し、財務報告に係る内部統制を整備・運用するとともに、その評価・改善を継続的に行う。
        ロ.リスク管理体制の整備の状況
          企画部が年に1回、各部門に対しリスクヒアリングを実施し、リスクの見直しおよび対処方法等について本部
         長会議へ報告し、リスク発生時には迅速に対応できるよう管理体制の整備に努めています。
        ④責任限定契約の内容と概要

         当社と業務執行を行わない取締役および各監査役は、会社法第427条第1項の規定にもとづき、同法第423条第1
        項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。
         当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としています。
        ⑤役員等賠償責任保険契約の内容と概要

         当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結
        し、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の被保険者が負担することになる損害賠償金および訴訟費用等
        の損害を当該保険契約により填補することとしています。
         被保険者は、当社および当社子会社の取締役ならびに監査役です。
         なお、当該保険の保険料につきましては、取締役会の承認を踏まえ、当社負担としています。
        ⑥取締役の定数

         当社は、取締役の定数を17名以内にする旨を定款で定めています。
        ⑦取締役の選任及び解任の決議要件
         当社は、取締役の選任決議につき、株主総会において議決権を行使できることができる株主の議決権の3分の1
        以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらない旨を定款で定めてい
        ます。取締役に法令ならびに定款等への違反や社内規定にもとづく懲戒等による不適格事由に抵触する事象が発生
        した場合には、取締役会が当該取締役の解任を発議し、株主総会で決議します。
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        ⑧取締役会で決議できる株主総会決議事項

        イ.当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除
          き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めています。
        ロ.当社は、株主への利益還元重視の観点から継続的・安定的な配当を行うため、会社法第454条第5項の規定に
          より、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めて
          います。
        ハ.当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、機動的な資本政策等を遂行するた
          め、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めています。
        ⑨株主総会の特別決議要件

         当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的に、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件に
        ついて、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の
        2以上をもって行う旨を定款で定めています。
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      (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  19 名 女性    2 名 (役員のうち女性の比率             9.52  %)
                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                       (百株)
                               1971年4月     味の素㈱入社
                               1978年4月     当社入社
                               1980年2月     総務部長
                               1983年6月     取締役就任 総務部長
                               1985年6月     常務取締役就任 総務部長
        代表取締役
                               1986年6月     代表取締役社長就任
                 後藤 康雄      1949年2月14日      生                       (注)1
                                                         1,986
          会長
                               2005年4月     ㈱マルアイ代表取締役会長就任
                               2007年6月     代表取締役会長就任(現任)
                               2008年2月     (公財)はごろも教育研究奨励会理事長就
                                    任(現任)
                               2022年6月     清水コンテナターミナル株式会社代表取
                                    締役社長就任(現任)
                               1997年4月     味の素㈱入社
                               2002年6月     米国スタンフォード大学経営大学院修士
                                    課程修了
                               2002年9月     マッキンゼー・アンド・カンパニー・イ
                                    ンク・ジャパン入社
                               2004年4月     当社入社
                               2004年6月     取締役就任 生産本部長補佐
                               2007年6月     サービス本部副本部長
        代表取締役                                           (注)1
                 後藤 佐恵子      1974年11月19日      生
                               2008年4月     全員経営推進室長
                                                          350
          社長                                          (注)6
                               2010年1月     経営企画部担当
                               2011年6月     経営企画部担当兼お客様相談部担当
                               2012年6月     常務取締役就任 サービス本部長
                               2019年6月     経営企画本部長
                               2019年10月     代表取締役社長就任(現任)
                               2020年6月     (公財)はごろも教育研究奨励会理事就任
                                    (現任)
                               1987年4月     ㈱東食入社
                               1998年7月     当社入社
                               2002年10月     バンコク駐在員事務所長
                               2010年1月     生産第二部長
                               2014年4月     デザート・総菜ユニット長
                               2014年6月     取締役就任 デザート・総菜ユニット長
                               2015年6月     事業本部長補佐兼デザート・総菜ユニッ
                                    ト長
                               2016年6月     常務取締役就任 事業本部長補佐
        代表取締役
                                    (ユニット担当)兼シーチキンユニット長
                 松井 敬     1963年8月27日      生                       (注)1
                                                           22
       副社長 事業本部長
                               2017年9月     事業本部長補佐兼シーチキン・デザー
                                    ト・総菜ユニット長
                               2019年6月     事業本部副本部長兼シーチキン・デザー
                                    ト・総菜ユニット長
                               2019年9月     事業本部副本部長兼シーチキン・デザー
                                    ト・総菜ユニット長兼バイオユニット長
                               2019年10月     代表取締役副社長就任(現任)
                                    事業本部長兼バイオユニット長
                               2020年1月
                                    事業本部長(現任)
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                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                       (百株)
                               1980年4月     当社入社
                               1990年1月     沖縄営業所長
                               2006年6月     経営企画部部長
                               2008年6月     総務部長
                               2009年6月     取締役就任 総務部長
                               2012年6月     サービス本部副本部長兼総務部長
        専務取締役
                               2014年4月     経営企画室担当
       経営企画本部長兼          川隅 義之     1957年8月28日      生                       (注)1
                                                          64
                               2016年6月     常務取締役就任
        SDGs担当
                                    事業本部長補佐(支店担当)
                               2017年9月     経営企画室担当
                               2019年6月     サービス本部長
                               2019年10月     専務取締役就任(現任)
                                    経営企画本部長
                               2021年6月     経営企画本部長兼SDGs担当(現任)
                               1982年4月     当社入社

                               2009年6月     ㈱マルアイ取締役販売企画部長
                               2012年6月     名古屋支店長
                               2014年4月     第1事業部長兼乾物ユニット長
                               2014年6月     取締役就任(現任)第1事業部長
                                    兼乾物ユニット長
                               2015年1月     第1事業部長兼乾物ユニット長
         取締役
                                    兼パスタ・米飯ユニット長
                 山田 雅文      1961年9月24日      生                       (注)1
                                                           25
        東京支店長
                               2015年3月     乾物ユニット長
                                    兼パスタ・米飯ユニット長
                               2016年6月     パスタ・米飯ユニット長
                               2017年6月     東京支店長
                               2019年6月     事業本部副本部長
                                    兼乾物・パスタ・米飯ユニット長
                               2021年4月     東京支店長(現任)
                               1990年4月     当社入社
                               2011年10月     営業開発室長
                               2013年4月     家庭用営業部副部長兼第1グループマ
                                    ネージャー
                               2014年4月     シーチキンユニット長
         取締役
                 日笠 博文      1967年8月6日      生
                                                    (注)1
                                                           12
                               2016年6月     取締役就任(現任) 乾物ユニット長
       サービス本部長
                               2017年6月     乾物・パスタ・米飯ユニット長
                               2019年6月     サービス本部副本部長兼人事厚生部長
                               2019年10月     サービス本部長兼人事厚生部長
                               2022年4月
                                    サービス本部長(現任)
                                 34/110





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                                                    はごろもフーズ株式会社(E00508)
                                                           有価証券報告書
                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                       (百株)
                               1991年4月     当社入社
                               2000年1月     沖縄営業所長
                               2011年1月     家庭用営業部次長兼営業第1グループマ
                                    ネージャー
         取締役
                               2013年4月     営業開発室長兼第1グループマネー
       事業本部副本部長兼
                 田村 智之      1968年8月31日      生                       (注)1
                                                           20
                                    ジャー
       乾物・パスタ・
                               2016年6月     大阪支店長
       米飯ユニット長
                               2019年6月     取締役就任(現任) 東京支店長
                               2021年4月     事業本部副本部長兼乾物・パスタ・米飯
                                    ユニット長(現任)
                               1988年4月     当社入社
                               2009年1月     フードサポート部東京営業所長
                               2011年1月     P.T.アネカ・ツナ・インドネシアへ出
                                   向 工場長
                               2016年2月     富士山パスタプラント副工場長
         取締役
                               2016年4月     富士山パスタプラント工場長
       品質保証本部長兼
                               2019年4月     シーチキン・デザート・総菜ユニット
                 望月 浩志      1963年4月19日      生                       (注)1
                                                           17
       品質保証部長兼
                                   新清水プラント準備室長
       HICセンター長
                               2020年6月
                                   取締役就任(現任)
                               2020年9月     新清水プラント工場長
                               2022年6月     新清水プラント工場長兼生産統括担当
                               2023年6月     品質保証本部長兼品質保証部長兼HIC
                                   センター長(現任)
                               1985年4月     当社入社
                               2011年6月     お客様相談部品質管理室長
                               2021年1月     品質保証部長
         取締役
                 大石 雅弘      1963年1月4日      生                       (注)1
                                                           10
       焼津プラント工場長
                               2021年4月     焼津プラント副工場長
                               2021年6月     取締役就任 焼津プラント工場長(現
                                    任)
                               1995年4月     当社入社
                               2021年1月     品質保証部品質管理室長
                               2021年4月     品質保証部長
         取締役
                               2021年6月
                                    取締役就任(現任)
                 給田 尚文      1968年10月20日      生                       (注)1
                                                           11
      新清水プラント工場長
                               2022年6月     品質保証本部長兼品質保証部長兼HIC
                                    センター長
                               2023年6月     新清水プラント工場長(現任)
                               1990年4月     当社入社
                               2009年1月
                                   札幌営業所長
                               2012年1月
                                   福岡営業所長
         取締役
                               2015年3月
                                   広域量販営業所長
      事業本部本部長補佐兼
                               2017年6月
                 鈴木 孝夫      1967年7月4日      生       広域流通部長                (注)1
                                                           11
     シーチキン・デザート・総菜
                               2019年6月
                                   大阪支店長
        ユニット長
                               2019年10月     事業本部本部長補佐兼シーチキン・デザー
                                   ト・総菜ユニット長(現任)
                               2022年6月
                                   取締役就任 (現任)
                                 35/110



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                                                           有価証券報告書
                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                       (百株)
                               1991年4月     当社入社
                               2014年1月     福岡営業所長
                               2019年6月     広域流通部長
         取締役
                 山本 秀幸      1968年6月27日
                                                    (注)1
                                                           17
                               2021年1月     開発部長兼製品開発室長
         開発部長
                               2022年4月     開発部長(現任)
                               2022年6月     取締役就任(現任)
                               1992年4月     当社入社
                               2017年6月     経理部長兼財務グループマネージャー
         取締役
                               2019年6月     財務部長兼財務グループマネージャー
      経営企画本部副本部長兼            越野 勉     1968年10月18日      生                       (注)1
                                                           12
                               2021年1月     財務部長
         財務部長
                               2022年6月     取締役就任 経営企画本部副本部長兼財
                                    務部長(現任)
                               1971年7月     日本銀行入行
                               1980年9月     国際決済銀行に出向
                               1990年5月     日本銀行調査統計局企画調査課長
                               1994年4月     松山支店長
                               1996年9月     検査役
                                                    (注)1
         取締役        田口 博雄      1948年8月29日      生
                                                           5
                               1997年5月     静岡支店長
                                                    (注)7
                               2001年4月     法政大学社会学部教授就任
                               2002年4月
                                    静岡県金融アドバイザー就任(現任)
                               2011年6月     監査役就任
                               2015年6月     取締役就任(現任)
                               1973年4月     農林中央金庫入庫
                               1993年6月     水戸支店長
                               1995年6月     農業部副部長
                               1997年6月     静岡支店長
                               1999年4月     組合金融第一本部開発部長
                               2000年7月     業務開発部長
                                                    (注)1
                               2002年3月     JAバンク企画実践部長
         取締役       向井地 純一      1950年1月10日      生
                                                           10
                                                    (注)7
                               2002年8月     全国農業協同組合中央会常務理事
                               2006年8月     同専務理事
                               2009年6月     農林中央金庫代表理事副理事長
                               2011年6月     農林中金総合研究所顧問
                               2015年6月     監査役就任
                               2020年6月
                                    取締役就任(現任)
                                 36/110







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                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                       (百株)
                               1979年2月     ロチェスター大学経済学博士号取得
                               1982年4月
                                    東京大学経済学部助教授
                               1993年12月
                                    東京大学経済学部教授
                               1996年4月
                                    東京大学大学院経済学研究科教授
                               2007年10月     東京大学大学院経済学研究科教授兼経済
                                    学部長
                               2015年6月     東日本旅客鉄道株式会社社外取締役(現
                                    任)
                                                    (注)1
                               2016年4月
         取締役        伊藤 元重      1951年12月19日      生
                                    学習院大学国際社会科学部教授                       -
                                                    (注)7
                               2016年6月     監査役就任
                                    東京大学名誉教授(現任)
                               2018年6月     株式会社静岡銀行社外取締役
                                    住友化学株式会社社外取締役(現任)
                               2022年4月
                                    JX金属株式会社社外取締役(現任)
                               2022年6月
                                    取締役就任(現任)
                               2022年10月
                                    株式会社しずおかフィナンシャルグルー
                                    プ社外取締役(現任)
                                 37/110














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                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                       (百株)
                               1971年4月     ㈱静岡銀行入社
                               1990年4月     当社へ出向
                               1994年6月     取締役就任 経営企画室長
                               1995年1月     サービス部門統轄
                                    兼経理部長兼経営企画部長
        常勤監査役         松永 年史      1948年11月16日      生
                                                    (注)5
                                                          75
                               1999年8月     ㈱静岡銀行退社
                               2000年1月     経営企画部長
                               2002年6月     常務取締役就任 経営企画部長
                               2006年6月     常勤監査役就任(現任)
                               1977年4月     当社入社
                               1997年1月     大阪支店長
                               1998年1月     東京支店長
                               1999年6月     取締役就任 東京支店長
                               2000年1月     営業部長
                               2002年6月     販売本部長補佐兼営業部長
                               2003年6月     販売本部長代行兼営業部長
                               2004年6月     常務取締役就任 販売本部長代行
        常勤監査役         溝口 康博      1952年10月20日      生                       (注)2
                                                          86
                                    兼営業部長
                               2005年4月     販売本部長兼営業部長
                               2006年6月     専務取締役就任 販売本部長兼営業部長
                               2007年1月     販売本部長
                               2007年6月     代表取締役社長就任
                               2015年4月     取締役相談役
                               2015年6月     常勤監査役就任(現任)
                               1983年4月     株式会社フジテレビジョン入社
                               1998年4月     明治大学専任講師
                               2009年4月     明治大学情報コミュニケーション学部教
                                    授(現任)
                               2009年8月     内閣府男女共同参画推進連携会議有識者
                                    議員
                               2011年6月     株式会社セブン銀行社外監査役
                               2014年6月     JXTGホールディングス株式会社(現
                                    ENEOSホールディングス株式会社)
                                    社外監査役
                                                    (注)3
         監査役       牛尾 奈緒美      1961年3月8日      生
                                                           -
                               2016年4月     明治大学副学長
                                                    (注)7
                               2018年3月     株式会社ポーラ・オルビスホールディン
                                    グス社外取締役(現任)
                               2019年2月     文部科学省第10期中央教育審議会委員
                               2019年6月     株式会社静岡銀行社外監査役
                               2020年6月     監査役就任(現任)
                               2021年6月     第一生命保険株式会社社外取締役(現
                                    任)
                               2022年10月
                                    株式会社しずおかフィナンシャルグルー
                                    プ社外取締役(現任)
                                 38/110




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                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                       (百株)
                               1996年4月     東海大学海洋学部講師
                               2000年4月     東海大学海洋学部助教授
                               2006年4月     東海大学海洋学部教授
                               2011年4月     東海大学大学院地球環境科学研究科主任
                                    教授
                               2012年4月     東海大学社会教育センター博物館館長
                                                    (注)4
                               2014年4月     東海大学海洋学部博物館館長
         監査役        秋山 信彦      1961年9月24日      生
                                                           -
                                                    (注)7
                               2017年4月     東海大学海洋学部水産学科主任
                               2019年4月     東海大学海洋学部長
                               2021年4月     東海大学海洋学部教授兼海洋研究所アク
                                    アカルチャーテクノロジーセンター所長
                                    (現任)
                               2021年6月     監査役就任(現任)
                               1986年4月     日本銀行入行
                               1995年5月     外務省出向 在中華人民共和国日本国大
                                    使館二等書記官
                               1997年4月     在中華人民共和国日本国大使館一等書記
                                    官
                               2008年7月     日本銀行香港事務所長
                               2013年5月     日本銀行金融研究所参事役
                               2014年6月     日本銀行金融研究所参事役兼情報技術研
                                                    (注)5
         監査役        小髙 新吾      1963年5月2日      生
                                                           -
                                    究センター長
                                                    (注)7
                               2015年11月     日本銀行静岡支店長
                               2021年10月     麗澤大学経済学部教授
                               2022年4月     麗澤大学経済学部教授兼キャリアセン
                                    ター長
                               2022年6月
                                    監査役就任(現任)
                               2023年4月     麗澤大学経済学部教授兼キャリアセン
                                    ター長兼経済学部副学部長(現任)
                                                         2,734
                          計
     (注)1 2023年6月29日開催の定時株主総会から1年間

         2 2023年6月29日開催の定時株主総会から4年間
         3 2020年6月26日開催の定時株主総会から4年間
         4 2021年6月25日開催の定時株主総会から4年間
        5 2022年6月29日開催の定時株主総会から4年間
         6 代表取締役社長後藤佐恵子は代表取締役会長後藤康雄の長女です。
         7 取締役田口博雄、向井地純一、伊藤元重は社外取締役、監査役牛尾奈緒美、秋山信彦、小髙新吾は社外監査
         役です。なお、当社は社外取締役3名および社外監査役3名を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員とし
         て指定し、同取引所に届け出ています。
        ② 社外役員の状況

          当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。
          各社外取締役および各社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。社外取締役伊藤元重氏
         は、東日本旅客鉄道株式会社、住友化学株式会社、JX金属株式会社および株式会社しずおかフィナンシャルグ
         ループの社外取締役です。社外監査役牛尾奈緒美氏は、明治大学の情報コミュニケーション学部教授、株式会社
         ポーラ・オルビスホールディングス、第一生命保険株式会社および株式会社しずおかフィナンシャルグループの
         社外取締役です。社外監査役秋山信彦氏は、東海大学の海洋学部教授および海洋研究所アクアカルチャーテクノ
         ロジーセンター所長です。社外監査役小髙新吾氏は、麗澤大学の経済学部教授、キャリアセンター長および経済
         学部副学部長です。東日本旅客鉄道株式会社、住友化学株式会社、JX金属株式会社、株式会社ポーラ・オルビ
         スホールディングス、第一生命保険株式会社、明治大学、東海大学および麗澤大学と当社との間に特別の利害関
         係はありません。株式会社しずおかフィナンシャルグループは、当社との間に資金の借入等の取引関係がある株
         式会社静岡銀行の持株会社です。
                                 39/110

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          社外取締役の選任にあたっては、独立性とともに当社や業界について一定の知見を有することを重視し、原則
         として社外監査役経験者を選任しています。独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判
         断 基準等を参考にしています。
          社外監査役の選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞ
         れの専門知識・経験等を活かした監査を行っていただけるよう、その独立性を重視しています。独立性について
         は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
          なお、社外取締役および社外監査役の当社株式の保有状況は、「①役員一覧」の「所有株式数」に記載のとお
         りです。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

        統制部門との関係
          社外取締役は、取締役の業務執行に対する監視・監督や取締役会において客観的な視点から意見具申を行うほ
         か、重要な業務執行の意思決定をする役割を担います。社外監査役は、重要会議において必要に応じて質問し、
         報告を受け、意見を表明しています。原則として月1回開催する監査役会において、常勤監査役の報告を受け、
         的確な監査業務の遂行等につき協議します。また、内部監査を担当する全員経営推進部および会計監査人と連係
         を保ち監査効果の向上に努めています。
                                 40/110















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      (3)【監査の状況】
      ①監査役監査の状況
        a.組織・人員
         当社の監査役は5名で、常勤監査役2名と社外監査役3名で構成されています。常勤監査役の松永年史は経理部
        長および経理部所管取締役を経験し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
         なお、監査役の職務を補助するため総務部内に他の業務に優先して監査役の要請に対応する従業員を配置してい
        ます。
        b.監査役・監査役会の活動状況
         監査役会は原則として月次で開催し、当事業年度において計14回開催し、個々の監査役の出席状況は次のとおり
        です。
               氏名                開催回数                  出席回数
             松永 年史                   14回                 14回

             溝口 康博                   14回                 14回

             牛尾 奈緒美                   14回                 13回

             秋山 信彦                   14回                 14回

             小髙 新吾                   10回                 10回

         ※表中の開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
         監査役会における主な検討事項は、監査の方針・職務の分担等の決定、内部統制システムの整備・運用状況の確
        認、会計監査人の選解任・不再任に関する事項、会計監査人の報酬等に対する同意、監査役選任議案に対する同
        意、会計監査人の監査の方法および結果の相当性の確認、監査報告書案等です。
         常勤監査役は、監査役会で定めた監査方針・計画・職務分担に従い、取締役会その他重要な会議への出席、重要
        な決裁書類等の閲覧、本社および主要な事業所における業務および財産状況の調査、子会社の取締役会等への出
        席、子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を行いました。その結
        果を原則として月次で監査役会に報告し、的確な監査業務の遂行を協議しました。
      ②内部監査の状況

         全員経営推進部の内部監査担当には業務経験豊富な要員6名を配置し、社内各部署の業務について経営方針・規
        程等への準拠状況を計画的に監査しています。全員経営推進部長は、内部監査計画の作成にあたっては、監査効率
        の向上をはかるため、監査役および会計監査人と調整を行っています。また、内部監査結果は監査役および会計監
        査人にも報告しています。
      ③会計監査の状況

        a.監査法人の名称
          双研日栄監査法人
        b.継続監査期間

          38年間
        c.業務を執行した公認会計士

          吉澤 秀雄
          箕輪 光紘
        d.監査業務に係る補助者の構成

          当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他1名です。
        e.監査法人の選定方針と理由

          当社は、監査法人としての独立性および品質管理体制、監査チームの独立性や専門性、業界への知見や監査報
         酬等を総合的に勘案し監査法人を選定しています。双研日栄監査法人では、審査担当社員による監査業務全般の
         審査や、品質管理担当者による品質管理システムの整備運用状況のモニタリングなどから監査業務の実施状況を
         検証しているなど、その管理体制についても整備されていると認められます。また、当社が属する缶詰食品業界
         にも精通しているため、適任であると判断しています。
        f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

                                 41/110


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          当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して、監査法人としての独立性および品質管理体制、監査計画
         の妥当性やその遂行状況、また監査チームの独立性・編成・専門的能力などの要素毎に評価を行っています。
      ④監査報酬の内容等

        a.監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
        区分
               監査証明業務にもとづ           非監査業務にもとづく           監査証明業務にもとづ           非監査業務にもとづく
               く報酬(百万円)           報酬(百万円)           く報酬(百万円)           報酬(百万円)
                       34                       34

      提出会社                             -                       -
      連結子会社                  -           -           -           -

                       34                       34

         計                          -                       -
        b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

          該当事項はありません。
        c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

          該当事項はありません。
        d.監査報酬の決定方針

          当社の監査公認会計士等に関する監査報酬は、監査上の重要課題、監査日数、監査人員等の監査計画の妥当性
         を勘案し、監査法人との協議を経て、監査役会の同意を得て決定しています。
        e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

          監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人からの報告聴取や関連資料の入手等を通じて、会計監査
         人の監査計画の内容、過年度の監査計画と実績の状況、報酬見積りの相当性等を確認した結果、監査品質を維
         持・向上していくために合理的な水準であると判断し、同意しています。
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      (4)【役員の報酬等】
      ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
      a.取締役の報酬
          当社は、2022年11月7日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議して
         います。当該取締役会の決議に際しては、予め決議する内容について経営諮問委員会へ諮問し、答申を受けてい
         ます。
          また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、決定方法および内容が取締役会で決
         議された決定方針に沿うものであり、経営諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しています。
          取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
       (a)基本方針
          当社の取締役の報酬は、確定額報酬としての基本報酬(金銭報酬)および退職慰労金により構成されている。
         当社は安全・安心な食品を安定供給する社会的な使命を負っているので、短期的な収益の拡大よりも中長期的
         で基調的な業績の改善を重視している。取締役の報酬に関しても短期的な業績に連動した報酬ではなく、中長
         期的な視点で業務執行を可能とする安定した報酬を基本としている。個々の取締役の報酬の決定に際しては経
         営への貢献度と職責の重要度等も勘案した適正な水準とすることを基本方針とする。
       (b)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関す
         る方針を含む。)
          当社の取締役の基本報酬は、月例の標準報酬部分および半期(6月・12月)ごとの付加報酬部分からなる。役
         員報酬規程の定めに従い、人事労務を所管する取締役が、各取締役の標準報酬額原案(従業員の基本給の最高額
         ×役位係数に在籍年数を勘案した額、および役職手当(社外取締役を除く))を算定する。なお、役位係数は
         1.3~10.0倍前後とする。この原案にもとづき、代表取締役は、経営への貢献度と職責の重要度を勘案して標準
         報酬額および付加報酬額(年間標準報酬額の1割前後)案を策定し、経営諮問委員会に諮問する。経営諮問委員
         会の答申を受けて、取締役会は各取締役の報酬額を決定する。
       (c)退職慰労金の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を
         含む。)
          当社の取締役の退職慰労金は、役員退職慰労金規程の定めに従い、当該取締役が在任した役位(会長・社
         長・副社長・専務取締役・常務取締役・取締役)毎に基本支給額を算出し、功労加算または減額事由を取締役
         会が認めた場合は、基本支給額に加算・減額を行う。退職慰労金は、株主総会決議を経て支給することとす
         る。
       (d)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決
         定に関する方針
          当社の報酬は確定額報酬のみであり、確定額報酬が取締役の個人別の報酬等の額の全部を占めるものとす
         る。
       (e)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
          個人別の報酬額は1994年6月29日開催の株主総会で決議された報酬総額を限度とし、経営諮問委員会での審
         議を踏まえ、取締役会が決定する。また、退職慰労金については株主総会の決議において取締役会に一任され
         た場合には、取締役会において役員退職慰労金規程にもとづき、支給額・時期・方法等を決定する。
      b.監査役の報酬

          監査役の報酬は、監査役の協議により決定しています。
         なお、当社は、1994年6月29日開催の株主総会で、取締役の報酬総額(全員分)を年額540百万円以内(使用人

        兼務役員の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬総額(全員分)を年額72百万円以内と決定しました。
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      ②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                 報酬等の種類別の総額(千円)
                      報酬等の総額                             対象となる役員の
          役員区分
                       (千円)                            員数(人)
                                 固定報酬          退職慰労金
                          395,660          330,650          65,010           15
     取締役(社外取締役を除く)
                           20,420          20,420                      2
     監査役(社外監査役を除く)                                            -
                           29,160          27,480          1,680           8
     社外役員
        (注)1 取締役の報酬等には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれていません。
           2 上記の他、無報酬の取締役1名が存在しています。
           3 2021年6月25日開催の第92期定時株主総会において監査役に対する退職慰労金制度の廃止を決議してい
             るため、監査役の役員退職慰労引当金繰入額は、発生していません。
      ③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

                                         報酬等の種類別の額(千円)
                 総額
        氏名               役員区分       会社区分
                (千円)
                                        固定報酬           退職慰労金
      後藤 康雄            114,282      取締役       提出会社              89,400            24,882

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      (5)【株式の保有状況】
      ①投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、専ら株式の価値の変動または株式にかかる配当によって利益を受けることを目的とする場合の株式を、
        「純投資目的である保有株式」とし、貸借対照表の流動資産に計上します。それ以外の株式については「純投資目
        的以外の目的で保有する株式」とし、貸借対照表の固定資産に計上します。
      ②保有目的が純投資目的以外である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
         「純投資目的以外の目的で保有する株式」は、主に良好な取引関係の維持・向上を目的として保有しています
         が、事業内容・開示状況・株主政策および優待品等の調査・研究を目的として、同業他社等の株式を保有してい
         る場合もあります。
          保有目的が適切であり保有にともなう便益やリスクが資本コストに見合っている銘柄については、継続保有す
         ることとし、保有の妥当性が認められないと考える場合には縮減する方針です。なお、当社では、株式について
         は、優良かつ換金性の高い資産と認識しており、原料事情や企業活動、経済情勢等による緊急時の対策手段とし
         て利用することも想定しています。保有する株式は、毎年、個別銘柄毎に配当利回り、リスク、資本コストを精
         査し、保有の適否を取締役会で検証しています。
      b.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

                  銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                     20          1,143,423
     非上場株式
                     63          7,754,924
     非上場株式以外の株式
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                  銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                           株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
     非上場株式                -             -             -

                      9           4,454
     非上場株式以外の株式                                取引先持株会への定期拠出による取得
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                  銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
     非上場株式                -             -

     非上場株式以外の株式                -             -

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      c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
         特定投資株式

                当事業年度         前事業年度
                                   保有目的、業務提携等の概要、
                                                     当社の株式の
                株式数(株)         株式数(株)
        銘柄                              定量的な保有効果
                                                     保有の有無
                                    及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (千円)         (千円)
                                 主力取引銀行である同社傘下の銀行と資
                  2,317,625         2,317,625
                                 金・外為取引を行っています。当社の創
     ㈱しずおかフィナ                            業時から取引を継続しており、事業上の
                                                       有
     ンシャルグループ                            関係を勘案し、同社との良好な関係の維
                  2,204,061         2,000,110      持、強化を図るため継続して保有してい
                                 ます。
                                 原材料や製品等の輸入取引や販売の代理
                   302,000         302,000
                                 店業務を委託しています。事業上の良好
     三菱商事㈱
                                                       有
                                 な関係の維持、強化を図るため継続して
                  1,434,802         1,389,502
                                 保有しています。
                                 原材料や製品等の輸入取引や販売の代理
                   305,000         305,000
                                 店業務を委託しています。事業上の良好
     伊藤忠商事㈱
                                                       有
                                 な関係の維持、強化を図るため継続して
                  1,311,805         1,263,920
                                 保有しています。
                                 原材料や製品等の輸入取引や販売の代理
                   307,000         307,000
                                 店業務を委託しています。事業上の良好
     三井物産㈱
                                                       有
                                 な関係の維持、強化を図るため継続して
                  1,263,612         1,021,696
                                 保有しています。
                                 全国の量販店等への製品の販売取引を
                    87,100         87,100
                                 行っています。事業上の関係を勘案し、
     伊藤忠食品㈱
                                                       有
                                 同社との良好な関係の維持、強化を図る
                   444,210         422,870
                                 ため継続して保有しています。
                                 主力取引銀行である同社傘下の銀行と資
                   223,100         223,100
     ㈱三菱UFJフィ                            金取引、年金や証券代行事務委託等の取
     ナンシャル・グ                            引を行っています。事業上の関係を勘案                      有
     ループ                            し、同社との良好な関係の維持、強化を
                   189,166         169,622
                                 図るため継続して保有しています。
                                 主に同社傘下の事業会社等と製品の販売
                    27,919         27,905
                                 取引を行っています。事業上の関係を勘
     ㈱セブン&アイ・                            案し、同社との良好な関係の維持、強化
                                                       無
     ホールディングス                            を図るため継続して保有しています。株
                   166,816         162,211     式数の増加は、持株会への定期拠出によ
                                 る株式の取得です。
                                 主に中京エリアでの製品の販売取引を
                    73,645         72,975
                                 行っています。事業上の関係を勘案し、
     セントラルフォレ
                                 同社との良好な関係の維持、強化を図る
                                                       有
     ストグループ㈱
                                 ため継続して保有しています。株式数の
                   134,771         131,428     増加は、持株会への定期拠出による株式
                                 の取得です。
                                 全国の量販店等への製品の販売取引を
                    25,000         25,000
                                 行っています。事業上の関係を勘案し、
     加藤産業㈱
                                                       無
                                 同社との良好な関係の維持、強化を図る
                    87,750         79,250
                                 ため継続して保有しています。
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                当事業年度         前事業年度

                                   保有目的、業務提携等の概要、
                                                     当社の株式の
                株式数(株)         株式数(株)
        銘柄                              定量的な保有効果
                                                     保有の有無
                                    及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (千円)         (千円)
                                 主に甲信エリアでの製品の販売取引を
                    53,316         52,759
                                 行っています。事業上の関係を勘案し、
                                 同社との良好な関係の維持、強化を図る
     ㈱マルイチ産商                                                  無
                                 ため継続して保有しています。株式数の
                    58,647         54,975    増加は、持株会への定期拠出による株式
                                 の取得です。
                                 主に九州エリアでの製品の販売取引を
                    29,995         29,093
                                 行っています。事業上の関係を勘案し、
     ヤマエグループ
                                 同社との良好な関係の維持、強化を図る
     ホールディングス
                                                       有
                                 ため継続して保有しています。株式数の
     ㈱
                    54,321         30,023    増加は、持株会への定期拠出による株式
                                 の取得です。
                                 主に関東エリアでの製品の販売取引を
                    41,693         41,687
                                 行っています。事業上の関係を勘案し、
                                 同社との良好な関係の維持、強化を図る
     ㈱いなげや                                                  無
                                 ため継続して保有しています。株式数の
                    53,492         56,278    増加は、持株会への定期拠出による株式
                                 の取得です。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    9,000         9,000
     ユニ・チャーム㈱
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
                    48,969         39,231
                                 ます。
                                 主にパスタの原材料であるデュラム小麦
                    9,620         9,620
                                 粉を購入しています。事業上の関係を勘
     日東富士製粉㈱
                                                       有
                                 案し、同社との良好な関係の維持、強化
                    43,193         43,482
                                 を図るため継続して保有しています。
                                 主に東北エリアでの製品の販売取引を
                    17,882         17,377
                                 行っています。事業上の関係を勘案し、
                                 同社との良好な関係の維持、強化を図る
     ㈱サトー商会                                                  有
                                 ため継続して保有しています。株式数の
                    21,476         23,077    増加は、持株会への定期拠出による株式
                                 の取得です。
                                 主に関西エリアでの製品の販売取引を
                    13,830         13,830
     エイチ・ツー・
                                 行っています。事業上の関係を勘案し、
     オーリテイリング
                                                       無
                                 同社との良好な関係の維持、強化を図る
     ㈱
                    20,592         11,714
                                 ため継続して保有しています。
                                 同社傘下の事業会社より空缶等の容器の
                    11,000         11,000
     東洋製罐グループ
                                 購入や製造ラインの設計・管理等を委託
     ホールディングス
                                 しています。事業上の関係を勘案し、同                      有
     ㈱
                                 社との良好な関係の維持、強化を図るた
                    20,086         15,466
                                 め継続して保有しています。
                                 主に関西エリアでの製品の販売取引を
                    23,182         23,178
                                 行っています。事業上の関係を勘案し、
                                 同社との良好な関係の維持、強化を図る
     ㈱オークワ                                                  無
                                 ため継続して保有しています。株式数の
                    19,612         21,347    増加は、持株会への定期拠出による株式
                                 の取得です。
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                当事業年度         前事業年度

                                   保有目的、業務提携等の概要、
                                                     当社の株式の
                株式数(株)         株式数(株)
        銘柄                              定量的な保有効果
                                                     保有の有無
                                    及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (千円)         (千円)
                                 主に同社傘下の事業会社等と製品の販売
                    7,270         7,033
                                 取引を行っています。事業上の関係を勘
                                 案し、同社との良好な関係の維持、強化
     イオン㈱
                                                       無
                                 を図るため継続して保有しています。株
                    18,656         18,352    式数の増加は、持株会への定期拠出によ
                                 る株式の取得です。
                                 全国の量販店等への製品の販売取引を
                    5,420         5,420
                                 行っています。事業上の関係を勘案し、
     三菱食品㈱
                                                       無
                                 同社との良好な関係の維持、強化を図る
                    17,615         16,314
                                 ため継続して保有しています。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    1,195         1,195
     日清食品ホール
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
     ディングス㈱
                    14,495         10,241
                                 ます。
                                 主に資金取引を行っています。事業上の
                    9,300         9,300
                                 関係を勘案し、同社との良好な関係の維
     ㈱清水銀行                                                  有
                                 持、強化を図るため継続して保有してい
                    13,512         14,638
                                 ます。
                                 北海道エリアでの製品の販売取引を行っ
                    15,840         15,840
                                 ています。事業上の関係を勘案し、同社
     イオン北海道㈱
                                                       無
                                 との良好な関係の維持、強化を図るため
                    12,735         17,804
                                 継続して保有しています。
                                 製品の運送・保管業務を委託していま
                    11,600         11,600
     キユーソー流通シ
                                 す。事業上の関係を勘案し、同社との良
                                                       有
     ステム㈱
                                 好な関係の維持、強化を図るため継続し
                    11,472         11,600
                                 て保有しています。
     ユナイテッド・
                                 主に関東エリアでの製品の販売取引を
                    10,000         10,000
     スーパーマーケッ
                                 行っています。事業上の関係を勘案し、
                                                       無
     トホールディング
                                 同社との良好な関係の維持、強化を図る
                    11,140         10,540
     ス㈱
                                 ため継続して保有しています。
                                 主に段ボールを購入しています。事業上
                    12,612         12,612
                                 の関係を勘案し、同社との良好な関係の
     レンゴー㈱
                                                       無
                                 維持、強化を図るため継続して保有して
                    10,833          9,862
                                 います。
                                 主に中京エリアでの製品の販売取引を
                    9,400         9,400
                                 行っています。事業上の関係を勘案し、
     ㈱ヤマナカ                                                  無
                                 同社との良好な関係の維持、強化を図る
                    6,486         6,627
                                 ため継続して保有しています。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    1,000         1,000
     東洋水産㈱
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
                    5,550         4,370
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    1,000         1,000
     花王㈱
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
                    5,167         5,025
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    1,000         1,000
     サトウ食品㈱
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
                    4,980         4,835
                                 ます。
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                                                    はごろもフーズ株式会社(E00508)
                                                           有価証券報告書
                当事業年度         前事業年度
                                   保有目的、業務提携等の概要、
                                                     当社の株式の
                株式数(株)         株式数(株)
        銘柄                              定量的な保有効果
                                                     保有の有無
                                    及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (千円)         (千円)
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    1,000         1,000
     味の素㈱
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
                    4,606         3,475
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    1,000         1,000
     カゴメ㈱
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
                    3,090         3,120
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    1,000         1,000
     ハウス食品グルー
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
     プ本社㈱
                    2,810         2,894
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    1,000         1,000
     アヲハタ㈱
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
                    2,443         2,416
                                 ます。
                                 ペットフード専門店等への製品の販売取
                    2,690         2,670
                                 引を行っています。事業上の関係を勘案
     エコートレーディ
                                 し、同社との良好な関係の維持、強化を
                                                       無
     ング㈱
                                 図るため継続して保有しています。株式
                    2,348         1,575
                                 数の増加は、持株会への定期拠出による
                                 株式の取得です。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    1,000         1,000
     キユーピー㈱
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      有
                    2,228         2,342
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    1,331         1,331
     ㈱日清製粉グルー
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
     プ本社
                    2,064         2,270
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    1,000         1,000
     ㈱なとり                            する調査・研究を目的として保有してい                      有
                    1,936         1,949
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     500         500
     日本ハム㈱
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
                    1,917         2,075
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    1,000         1,000
     フジッコ㈱
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
                    1,854         1,929
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    1,000         1,000
     山崎製パン㈱
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
                    1,604         1,499
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     800         800
     ブルドックソース
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      有
     ㈱
                    1,529         1,708
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    1,000         1,000
     ライオン㈱
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
                    1,431         1,362
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     400         400
     エスビー食品㈱
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
                    1,412         1,472
                                 ます。
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                                                           有価証券報告書
                当事業年度         前事業年度
                                   保有目的、業務提携等の概要、
                                                     当社の株式の
                株式数(株)         株式数(株)
        銘柄                              定量的な保有効果
                                                     保有の有無
                                    及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (千円)         (千円)
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     500         500
     ㈱ニチレイ                            する調査・研究を目的として保有してい                      無
                    1,342         1,184
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    1,000         1,000
     ケンコーマヨネー
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
     ズ㈱
                    1,207         1,387
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    2,550         2,550
     ENEOSホール
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
     ディングス㈱
                    1,186         1,167
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     500         500
     ㈱永谷園ホール
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
     ディングス
                    1,046          966
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    1,000         1,000
     ㈱雪国まいたけ                            する調査・研究を目的として保有してい                      無
                    1,002         1,141
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     300         300
     エバラ食品工業㈱
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
                     930         843
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    1,000         1,000
     焼津水産化学工業
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
     ㈱
                     854         909
                                 ます。
                                 主に中国エリアでの製品の販売取引を
                    1,000         1,000
                                 行っています。事業上の関係を勘案し、
     ㈱あじかん                                                  有
                                 同社との良好な関係の維持、強化を図る
                     831         835
                                 ため継続して保有しています。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    1,000         1,000
     日本製麻㈱
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
                     745         367
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    1,000         1,000
     ㈱日東ベスト                            する調査・研究を目的として保有してい                      無
                     740         787
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     200         200
     日清オイリオグ
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
     ループ㈱
                     650         569
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                    1,000         1,000
     ㈱ニッスイ                            する調査・研究を目的として保有してい                      無
                     543         548
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     200         200
     昭和産業㈱
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
                     507         523
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     190         190
     マルハニチロ㈱
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
                     451         455
                                 ます。
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     200         200
     プリマハム㈱
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
                     440         440
                                 ます。
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                当事業年度         前事業年度
                                   保有目的、業務提携等の概要、
                                                     当社の株式の
                株式数(株)         株式数(株)
        銘柄                              定量的な保有効果
                                                     保有の有無
                                    及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (千円)         (千円)
                                 事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     100         100
     ㈱STIフード
                                 する調査・研究を目的として保有してい                      無
     ホールディングス
                     299         218
                                 ます。
     (注)当社では、特定保有株式における定量的な保有効果の測定は困難ですが、毎期、個別銘柄毎に取引状況や配当利

        回り等について検証しています。
         みなし保有株式

          該当事項はありません。
      ③保有目的が純投資目的である投資株式

          該当事項はありません。
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    第5【経理の状況】
      1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。
        以下「連結財務諸表規則」という。)にもとづいて作成しています。
      (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)にもとづいて作成しています。
        また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成していま
        す。
      2 監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定にもとづき、連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31
      日まで)の連結財務諸表および事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表について、双研日栄
      監査法人による監査を受けています。
      3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っています。具体的には、会計基準等の内容
      を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法
      人財務会計基準機構へ加入し、監査法人等が行う研修会への参加や会計専門誌の定期購読等を行っています。
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                                                    はごろもフーズ株式会社(E00508)
                                                           有価証券報告書
     1【連結財務諸表等】
      (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                       3,533,831               463,873
        現金及び預金
                                       7,570,025              5,672,375
        受取手形
                                      10,808,243              10,102,638
        売掛金
                                       9,006,839              11,465,945
        商品及び製品
                                        65,707              46,935
        仕掛品
                                       2,449,198              3,248,526
        原材料及び貯蔵品
                                       2,153,594              3,237,702
        その他
                                        △ 2,738                -
        貸倒引当金
                                      35,584,701              34,237,996
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                      17,562,184              17,277,223
          建物及び構築物
                                     △ 10,172,957              △ 9,830,036
           減価償却累計額
                                     ※2  7,389,226            ※2  7,447,187
           建物及び構築物(純額)
          機械装置及び運搬具                             12,454,424              12,131,096
                                      △ 8,887,624             △ 8,928,443
           減価償却累計額
                                       3,566,800              3,202,652
           機械装置及び運搬具(純額)
                                     ※2  3,487,847            ※2  3,273,560
          土地
                                        320,944              304,984
          リース資産
                                       △ 140,755             △ 156,450
           減価償却累計額
                                        180,189              148,534
           リース資産(純額)
          建設仮勘定                               73,048              68,552
                                       2,386,295              2,351,716
          その他
                                      △ 1,740,810             △ 1,745,073
           減価償却累計額
                                        645,485              606,643
           その他(純額)
                                      15,342,598              14,747,130
          有形固定資産合計
        無形固定資産                                409,223              404,217
        投資その他の資産
                                   ※1 ,※2  8,799,459           ※1 ,※2  9,800,883
          投資有価証券
                                        10,777               6,751
          繰延税金資産
                                        566,861              974,711
          退職給付に係る資産
                                        521,192              487,942
          その他
                                        △ 3,250             △ 3,432
          貸倒引当金
                                       9,895,041              11,266,856
          投資その他の資産合計
                                      25,646,863              26,418,204
        固定資産合計
                                      61,231,564              60,656,201
       資産合計
                                 53/110






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                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
       流動負債
                                      12,568,861              14,455,314
        支払手形及び買掛金
                                      ※2  482,688             ※2  482,688
        1年内返済予定の長期借入金
                                        42,085              21,623
        リース債務
                                       5,646,898              5,404,847
        未払金
                                        516,321               13,885
        未払法人税等
                                        396,438              362,150
        賞与引当金
                                        874,527              783,721
        その他
                                      20,527,820              21,524,229
        流動負債合計
       固定負債
                                     ※2  3,198,853            ※2  2,716,165
        長期借入金
                                        44,073              22,800
        リース債務
                                       1,575,668              1,465,051
        繰延税金負債
                                        812,198              776,529
        役員退職慰労引当金
                                        12,502              11,480
        退職給付に係る負債
                                        129,657              140,795
        その他
                                       5,772,953              5,132,824
        固定負債合計
                                      26,300,774              26,657,053
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                       1,441,669              1,441,669
        資本金
                                        942,527              942,527
        資本剰余金
                                      30,630,426              28,839,831
        利益剰余金
                                      △ 2,163,143             △ 2,163,292
        自己株式
                                      30,851,480              29,060,736
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                       3,820,843              4,274,072
        その他有価証券評価差額金
                                        188,406
        繰延ヘッジ損益                                              △ 4,378
                                                      205,415
        為替換算調整勘定                               △ 43,492
                                        113,551              463,301
        退職給付に係る調整累計額
                                       4,079,309              4,938,411
        その他の包括利益累計額合計
                                      34,930,790              33,999,147
       純資産合計
                                      61,231,564              60,656,201
     負債純資産合計
                                 54/110








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                     ※1  68,447,247            ※1  70,452,491
     売上高
                                     ※2  52,864,491            ※2  58,629,965
     売上原価
                                      15,582,755              11,822,526
     売上総利益
                                   ※3 ,※4  13,314,096           ※3 ,※4  12,956,409
     販売費及び一般管理費
                                       2,268,658
     営業利益又は営業損失(△)                                               △ 1,133,883
     営業外収益
                                          70              70
       受取利息
                                        190,275              224,024
       受取配当金
                                         2,989              29,241
       持分法による投資利益
                                        39,278              38,978
       仕入割引
                                        68,592              66,155
       賃貸料収入
                                        46,618              76,180
       その他
                                        347,826              434,650
       営業外収益合計
     営業外費用
                                        13,831              13,824
       支払利息
                                        35,960              29,546
       賃貸収入原価
                                         2,126              12,259
       棚卸資産廃棄損
                                        12,687              36,809
       その他
                                        64,605              92,440
       営業外費用合計
                                       2,551,879
     経常利益又は経常損失(△)                                                △ 791,673
     特別利益
                                       ※5  6,499           ※5  359,952
       固定資産売却益
                                        349,041
       補助金収入                                                  -
                                       ※6  78,722             ※6  15,622
       受取補償金
                                        434,263              375,575
       特別利益合計
     特別損失
                                          54              181
       貸倒引当金繰入額
                                       ※7  54,911             ※7  41,563
       固定資産除却損
                                                     ※8  16,154
       固定資産売却損                                    -
                                         1,875
       投資有価証券評価損                                                  -
                                                    ※9  878,168
       減損損失                                    -
                                                    ※10  194,651
       事業整理損                                    -
                                                     ※11  67,653
                                          -
       品質関連損失
                                        56,841             1,198,374
       特別損失合計
     税金等調整前当期純利益
                                       2,929,301
                                                    △ 1,614,472
     又は税金等調整前当期純損失(△)
     法人税、住民税及び事業税                                   911,296               34,004
                                         7,514
                                                     △ 328,412
     法人税等調整額
                                        918,811
     法人税等合計                                                △ 294,407
                                       2,010,490
     当期純利益又は当期純損失(△)                                               △ 1,320,064
     親会社株主に帰属する当期純利益
                                       2,010,490
                                                    △ 1,320,064
     又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)
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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                       2,010,490
     当期純利益又は当期純損失(△)                                               △ 1,320,064
     その他の包括利益
                                        622,975              453,229
       その他有価証券評価差額金
                                        90,697
       繰延ヘッジ損益                                              △ 192,785
                                        65,310              273,212
       退職給付に係る調整額
                                        176,663              325,445
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                       ※ 955,647             ※ 859,101
       その他の包括利益合計
                                       2,966,138
     包括利益                                                △ 460,963
     (内訳)
                                       2,966,138
       親会社株主に係る包括利益                                              △ 460,963
       非支配株主に係る包括利益                                    -              -
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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                1,441,669         942,527       29,090,471        △ 2,162,718        29,311,949
     当期変動額
      剰余金の配当
                                      △ 470,535                △ 470,535
      親会社株主に帰属する当期
                                      2,010,490                 2,010,490
      純利益
      自己株式の取得                                           △ 424        △ 424

      株主資本以外の項目の当期

      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      1,539,955          △ 424      1,539,530
     当期末残高                1,441,669         942,527       30,630,426        △ 2,163,143        30,851,480
                              その他の包括利益累計額

                                                      純資産合計
                 その他有価証券                     退職給付に係る       その他の包括利益
                        繰延ヘッジ損益       為替換算調整勘定
                  評価差額金                     調整累計額       累計額合計
     当期首残高               3,197,868        97,708      △ 211,922        40,007      3,123,662       32,435,612
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △ 470,535
      親会社株主に帰属する当期
                                                       2,010,490
      純利益
      自己株式の取得

                                                         △ 424
      株主資本以外の項目の当期

                    622,975        90,697       168,430        73,543       955,647       955,647
      変動額(純額)
     当期変動額合計                622,975        90,697       168,430        73,543       955,647      2,495,178
     当期末残高               3,820,843        188,406       △ 43,492       113,551      4,079,309       34,930,790
                                 57/110









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          当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                1,441,669         942,527       30,630,426        △ 2,163,143        30,851,480
     当期変動額
      剰余金の配当                                △ 470,530                △ 470,530
      親会社株主に帰属する当期
                                     △ 1,320,064                △ 1,320,064
      純損失(△)
      自己株式の取得
                                                △ 149        △ 149
      株主資本以外の項目の当期

      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -     △ 1,790,595          △ 149     △ 1,790,744
     当期末残高                1,441,669         942,527       28,839,831        △ 2,163,292        29,060,736
                              その他の包括利益累計額

                                                      純資産合計
                 その他有価証券                     退職給付に係る       その他の包括利益
                        繰延ヘッジ損益       為替換算調整勘定
                  評価差額金                     調整累計額       累計額合計
     当期首残高
                    3,820,843        188,406       △ 43,492       113,551      4,079,309       34,930,790
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △ 470,530
      親会社株主に帰属する当期
                                                      △ 1,320,064
      純損失(△)
      自己株式の取得
                                                         △ 149
      株主資本以外の項目の当期

                    453,229      △ 192,785       248,908       349,750       859,101       859,101
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                    453,229      △ 192,785       248,908       349,750       859,101      △ 931,642
     当期末残高               4,274,072        △ 4,378      205,415       463,301      4,938,411       33,999,147
                                 58/110










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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
       税金等調整前当期純利益
                                       2,929,301
                                                    △ 1,614,472
       又は税金等調整前当期純損失(△)
                                       1,762,536              1,731,357
       減価償却費
                                                      878,168
       減損損失                                    -
                                                      194,651
       事業整理損                                    -
                                                       67,653
       品質関連損失                                    -
                                         1,875
       投資有価証券評価損益(△は益)                                                  -
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 13,931              △ 2,738
                                        32,953
       その他の引当金の増減額(△は減少)                                               △ 69,957
       退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)                                 △ 30,620             △ 16,378
       受取利息及び受取配当金                                △ 190,345             △ 224,094
                                        13,831              13,824
       支払利息
                                         2,016              2,609
       為替差損益(△は益)
       持分法による投資損益(△は益)                                 △ 2,989             △ 29,241
       有形固定資産売却損益(△は益)                                 △ 6,499            △ 343,797
       補助金収入                                △ 349,041                 -
       受取補償金                                 △ 78,722             △ 15,622
                                                     2,603,255
       売上債権の増減額(△は増加)                               △ 1,585,873
       棚卸資産の増減額(△は増加)                                △ 721,171            △ 3,549,214
                                        389,528
       未収入金の増減額(△は増加)                                              △ 913,601
                                        670,422             1,886,453
       仕入債務の増減額(△は減少)
                                        502,372
       未払金の増減額(△は減少)                                               △ 64,936
                                        420,965
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                              △ 422,713
                                        237,511              536,084
       その他
                                       3,984,117               647,290
       小計
                                        197,773              224,094
       利息及び配当金の受取額
       利息の支払額                                 △ 13,522             △ 13,569
                                        354,291
       補助金の受取額                                                  -
                                        198,834               30,600
       補償金の受取額
                                       △ 826,185             △ 941,879
       法人税等の支払額
                                       3,895,309
       営業活動によるキャッシュ・フロー                                               △ 53,464
     投資活動によるキャッシュ・フロー
       有形固定資産の取得による支出                               △ 1,822,443             △ 2,405,284
                                         8,202             490,705
       有形固定資産の売却による収入
       投資有価証券の取得による支出                                 △ 4,398             △ 4,454
                                       △ 106,273              △ 99,802
       その他
       投資活動によるキャッシュ・フロー                               △ 1,924,912             △ 2,018,835
     財務活動によるキャッシュ・フロー
       長期借入金の返済による支出                                △ 482,688             △ 482,688
       ファイナンス・リース債務の返済による支出                                 △ 41,239             △ 44,004
       配当金の支払額                                △ 470,535             △ 470,530
                                         △ 424             △ 149
       自己株式の取得による支出
       財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 994,887             △ 997,372
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                    △ 157             △ 285
                                        975,352
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                               △ 3,069,958
                                       2,558,478              3,533,831
     現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※ 3,533,831              ※ 463,873
     現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
      1.連結の範囲に関する事項
         連結子会社の数         1 社
        連結子会社名
         セントラルサービス株式会社
          なお、非連結子会社はありません。
      2.持分法の適用に関する事項

      (1)持分法適用の非連結子会社数
          該当はありません。
      (2)持分法適用の関連会社数                1 社
          会社名
           P.T.アネカ・ツナ・インドネシア
      (3)持分法適用会社であるP.T.アネカ・ツナ・インドネシアの決算日は12月31日です。連結財務諸表の作成に当
        たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しています。なお、連結決算日までの間に発生した重要な取引につい
        ては、連結上必要な調整を行っています。
      3.連結子会社の事業年度等に関する事項

        すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しています。
      4.会計方針に関する事項

      (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
        ①有価証券
         その他有価証券
          (イ)市場価格のない株式等以外のもの
             時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
          (ロ)市場価格のない株式等
             移動平均法による原価法
        ②デリバティブ
         時価法
        ③棚卸資産
         月次総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下にもとづく簿価切下げの方法により算
        定)
      (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
        ①有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に
        取得した建物付属設備および構築物については定額法)を採用しています。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
         建物及び構築物   10~50年
         機械装置及び運搬具 4~10年
        ②無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法を採用しています。ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5
        年)にもとづく定額法を採用しています。
        ③リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
      (3)重要な引当金の計上基準
        ①貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
        ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
        ②賞与引当金
         従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しています。
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        ③役員退職慰労引当金
         役員退職慰労金の支出に備えるため、内規にもとづく期末要支給額を計上しています。
      (4)退職給付に係る会計処理の方法
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
        給付算定式基準によっています。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
         過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
        額法により按分した額を費用処理することとしています。
         数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
        (10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしていま
        す。
        ③未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法
         未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他
        の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しています。
        ④小規模企業等における簡便法の採用
         連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を適用しています。
      (5)重要な収益及び費用の計上基準
         主にツナ・総菜・デザート・パスタ等の食品の製造・販売から収益を得ており、顧客との販売契約において受
        注した製品を引き渡す義務を負っています。この履行義務を満たす時点として、「収益認識に関する会計基準の
        適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、顧客へ出荷した時点で収益を認識しています。この収益は
        契約に定める価格から値引きおよびリベート等を控除した金額で算定しています。
      (6)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
         外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理していま
        す。なお、在外関連会社に持分法を適用するに当たっては、資産および負債は在外関連会社の決算日の直物為替
        相場により円貨に換算し、収益および費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における
        為替換算調整勘定に計上しています。
      (7)重要なヘッジ会計の方法
        ①ヘッジ会計の方法
         為替予約については振当処理を採用しています。なお、外貨建予定取引をヘッジ対象とする為替予約の振当処
        理については、連結決算日において為替予約を時価評価したことによる評価差額を連結貸借対照表に計上してい
        ます。
         また、金利スワップについては特例処理を採用しています。
        ②ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段…為替予約、金利スワップ
         ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務および予定取引、借入金
        ③ヘッジ方針
         社内規程に定めた基本方針、取引権限、取引限度額、手続等にもとづき、為替変動リスクおよび金利変動リス
        クをヘッジしています。
        ④ヘッジの有効性評価の方法
         為替予約については、すべて製品等の購入予定にもとづくもので、キャッシュ・フローを固定化するものであ
        り、有効性の評価を省略しています。
         金利スワップについては、特例処理の要件を満たしていますので、有効性の評価を省略しています。
      (8)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
         手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし
        か負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。
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         (重要な会計上の見積り)
      1.固定資産の減損損失
      (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した額
                                                 (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
         乾物事業に係る固定資産の帳簿価額                             2,570,937              2,547,371
         減損損失                                -           878,168
      (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

         ①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
          当社グループでは減損損失の兆候の判定にあたり、管理会計上の事業区分(事業用資産は主として製品群別、
         賃貸用資産および遊休資産は物件別)にもとづき資産のグルーピングを行い、営業活動から生ずる損益の継続的
         なマイナスや経営環境の著しい悪化等の減損の兆候の有無を把握し、減損の兆候がある場合には、当該資産グ
         ループについて、減損損失を認識するかどうかの判定を行っています。
          減損損失の認識の判定にあたっては、当該資産グループの使用および最終的な処分から見込まれる割引前将来
         キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較し、判定を行っています。割引前将来キャッシュ・フローの総額
         は、取締役会で承認された事業計画および外部の専門家による不動産鑑定評価等の資産評価レポートにもとづき
         算定しています。当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合
         には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として計上します。回収可能価額は、使用価値もしくは正
         味売却価額のいずれか大きい方の金額としています。
          当連結会計年度においては、原材料やエネルギー価格の高騰および為替相場の変動等により売上原価が著しく
         上昇し、さらにお客様の生活防衛意識の高まり等から販売が低迷したこと等により収益性が低下したため、乾物
         事業を含む複数の資産グループで、減損の兆候があると認められ、減損損失を認識するかどうかの判定を行いま
         した。
          判定により、減損損失の認識が必要とされた乾物事業に係る資産について、帳簿価額を回収可能価額(正味売
         却価額)まで減額し、減損損失として計上しています。
         ②当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
          割引前将来キャッシュ・フローは取締役会で承認された事業計画にもとづき算定しています。当該事業計画
         は、直近の動向を反映し更新しており、将来の販売計画や主要原材料単価については、過去の実績および直近の
         経済状況を加味した仮定を用いています。各事業区分の業績は販売単価・数量および主要原材料単価の変動によ
         り大きく影響を受けます。また、回収可能価額(正味売却価額)は、外部の専門家による不動産鑑定評価等の資
         産評価レポートにもとづき算定しています。
         ③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
          今後の経済状況の変動、競合他社との競争激化や主要原材料単価の大幅な変動により各事業区分の損益実績が
         事業計画から乖離した場合や将来の不確実な経済条件の変動により、正味売却価額の見直しが必要となった場
         合、翌連結会計年度の連結財務諸表に影響を与える可能性があります。
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      2.繰延税金資産の回収可能性
      (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                                                  (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
         繰延税金資産(繰延税金負債相殺前)                               349,570              698,261
      (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

         ①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
          当社グループは、税務上の繰越欠損金および将来減算一時差異に対して、将来の収益力にもとづく課税所得お
         よびタックス・プランニングにもとづき、繰延税金資産を計上しています。ただし、繰延税金資産の回収可能性
         に不確実性がある場合は、評価性引当額の計上を行い、将来実現する可能性が高いと考えられる金額を繰延税金
         資産として計上しています。課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としています。
         ②当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
          当社グループは、課税所得の見積りの基礎となる将来の事業計画における主要な仮定については、主に将来の
         市場動向、主要原材料価格の動向をもとに判断しています。
         ③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
          繰延税金資産の回収可能性は、主に将来の課税所得の見積りによるところが大きく、主要な仮定である将来の
         市場動向や主要原材料価格の動向の予測は見積りの不確実性が高く、将来の課税所得の見積り額が変動すること
         により、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与える可能性があります。
         (未適用の会計基準等)

      ・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日 企業会計基準委員
        会)
      ・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
      ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日 企業会計基準委員
        会)
      (1)概要

         2018年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等(以下「企業会計基準第28
        号等」)が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会への移管
        が完了されましたが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号等の公表後に改めて検
        討を行うこととされていたものが、審議され、公表されたものです。
         ・税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
         ・グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果
      (2)適用予定日

         2025年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

         「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、
         現時点で評価中です。
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         (表示方法の変更)
      (連結損益計算書)
       前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「棚卸資産廃棄損」は、営業外費用の総額
      100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるた
      め、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
       この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた14,813千円
      は、「棚卸資産廃棄損」2,126千円、「その他」12,687千円として組み替えています。
         (追加情報)

      (新型コロナウイルス感染症に関する会計上の見積り)
        新型コロナウイルス感染症の流行の収束時期に関しては、いまだ不透明で予測することは困難ですが、当社グルー
      プの業績に与える影響は軽微であるとの判断のうえ、会計上の見積りを行っています。
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         (連結貸借対照表関係)
     ※1 関連会社に対するもの
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     投資有価証券(株式)                              1,587,290千円                 1,943,465千円
     ※2 担保資産及び担保付債務

         担保資産
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     建物及び構築物                               196,063千円                 183,015千円
     土地                               586,715                 586,715
     投資有価証券                               400,000                 440,788
              計                     1,182,779                 1,210,519
         担保付債務

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     1年内返済予定の長期借入金                               372,648千円                 372,648千円
     長期借入金                              2,745,603                 2,372,955
              計                     3,118,251                 2,745,603
         (連結損益計算書関係)

     ※1   顧客との契約から生じる収益
        売上高については、顧客との契約から生じる収益およびそれ以外の収益を区分して記載していません。また、当
       社グループは、食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の分解情報に
       重要性はないため記載を省略しています。
     ※2 期末棚卸高は、収益性の低下にともなう簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれてい

         ます。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                  至 2023年3月31日)
                                     97,967   千円              211,167    千円
     ※3 販売費及び一般管理費のうち主要なもの

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                  至 2023年3月31日)
     販売奨励金                              2,374,976     千円             2,526,505     千円
                                   1,639,255                 1,146,595
     広告宣伝費
                                   2,246,992                 2,213,199
     荷造運賃
                                   1,271,860                 1,371,905
     保管費
                                   1,516,993                 1,476,623
     給料及び手当
                                    240,179                 209,749
     賞与引当金繰入額
                                     61,154                 67,815
     役員退職慰労引当金繰入額
                                    146,447                 145,042
     退職給付費用
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     ※4 研究開発費の総額
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                  至 2023年3月31日)
                                    238,597    千円              265,064    千円
        研究開発費は、すべて一般管理費に計上しています。
     ※5 固定資産売却益の内訳

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                  至 2023年3月31日)
                                       -千円                 513千円
     建物及び構築物
     機械装置及び運搬具
                                     6,499                 2,924
     土地
                                       -               356,489
     その他(有形固定資産)
                                       -                 23
              計                       6,499                359,952
     ※6 受取補償金

      前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
       当社グループは、原材料の不良にともなう受取補償金を計上しています。
      当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

       当社グループは、製品廃棄にともなう受取補償金を計上しています。
     ※7 固定資産除却損の内訳

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                  至 2023年3月31日)
     建物及び構築物
                                     47,906千円                  3,832千円
     機械装置及び運搬具
                                     6,839                 34,646
     その他(有形固定資産)
                                      165                3,083
     無形固定資産
                                       -                  0
              計                       54,911                 41,563
     ※8 固定資産売却損の内訳

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                  至 2023年3月31日)
                                       -                9,997千円
     建物及び構築物
     機械装置及び運搬具                                  -                6,157
              計                         -               16,154
     ※9 減損損失

      当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
       当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しています。
            場所            用途              種類          減損損失(千円)

                                建物及び構築物
       三重県桑名郡木曽岬町            乾物製品製造工場等                                  878,168
                                機械装置及び運搬具、土地
       当社グループは、事業用資産については主として管理会計上の事業区分にもとづく製品群をキャッシュ・フローを

      生み出す最小の単位として、また、賃貸用資産および遊休資産については個別の物件ごとにグルーピングを行い、各
      資産グループについて減損損失を認識するかどうかの判定を行っています。
       乾物製品製造工場等については、収益性が低下したことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額
      を減損損失(建物及び構築物486,490千円、機械装置及び運搬具174,854千円、土地216,823千円)として特別損失に
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      計上しています。なお、回収可能価額は正味売却価額を使用し、外部の専門家による「鑑定評価書」および「動産評
      価書」にもとづく金額で評価しています。
     ※10 事業整理損

      当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
       当社グループは、前連結会計年度において決定したバイオ製品の自社生産体制の見直しにともない、バイオプラン
      トの解体費用等を事業整理損として計上しています。
     ※11 品質関連損失

      当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
       当社グループは、品質不良にともない製造に使用できなくなった原材料の廃棄等に係る損失を品質関連損失として
      計上しています。
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         (連結包括利益計算書関係)
     ※     その他の包括利益に係る組替調整額および税効果額
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日               (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                871,833千円               640,794千円
      組替調整額                                 1,875                 -
       税効果調整前
                                      873,709               640,794
       税効果額                              △250,733               △187,565
       その他有価証券評価差額金
                                      622,975               453,229
     繰延ヘッジ損益:
      当期発生額                                129,328              △274,897
       税効果額                               △38,630                82,111
       繰延ヘッジ損益
                                       90,697              △192,785
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                 85,832               392,493
      組替調整額                                 7,295              △2,913
       税効果調整前
                                       93,127               389,579
       税効果額                               △27,817               △116,367
       退職給付に係る調整額
                                       65,310               273,212
     持分法適用会社に対する持分相当額:
      当期発生額                                176,663               325,445
        その他の包括利益合計
                                      955,647               859,101
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当連結会計年度期首          当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度末
                     株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                  10,325,365              -          -      10,325,365

           合計             10,325,365              -          -      10,325,365

     自己株式

      普通株式(注)                    914,620            134          -       914,754

           合計               914,620            134          -       914,754

    (注)普通株式の自己株式の株式数の増加134株は、単元未満株式の買取請求による増加134株です。
     2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
        ①2021年6月25日の第92期定時株主総会において、次のとおり決議しています。
        ・普通株式の配当に関する事項
        (イ)配当金の総額            235,268千円
        (ロ)1株当たり配当額                                   25円00銭
           (うち記念配当7円を含む)
        (ハ)基準日                                 2021年3月31日
        (ニ)効力発生日                               2021年6月28日
        (ホ)配当の原資                                   利益剰余金
        ②2021年11月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しています。
        ・普通株式の配当に関する事項
        (イ)配当金の総額            235,266千円
        (ロ)1株当たり配当額                                  25円00銭
        (ハ)基準日                                 2021年9月30日
        (ニ)効力発生日                               2021年12月3日
        (ホ)配当の原資                                   利益剰余金
      (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
         2022年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しています。
         ・普通株式の配当に関する事項
         (イ)配当金の総額            235,265千円
         (ロ)配当の原資                                  利益剰余金
         (ハ)1株当たり配当額                                  25円00銭
         (ニ)基準日                                 2022年3月31日
         (ホ)効力発生日                               2022年6月30日
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     当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当連結会計年度期首          当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度末
                     株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                  10,325,365              -          -      10,325,365

           合計             10,325,365              -          -      10,325,365

     自己株式

      普通株式(注)                    914,754            50          -       914,804

           合計               914,754            50          -       914,804

    (注)普通株式の自己株式の株式数の増加50株は、単元未満株式の買取請求による増加50株です。
     2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
        ①2022年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しています。
        ・普通株式の配当に関する事項
        (イ)配当金の総額            235,265千円
        (ロ)1株当たり配当額                                   25円00銭
        (ハ)基準日                                 2022年3月31日
        (ニ)効力発生日                               2022年6月30日
        (ホ)配当の原資                                   利益剰余金
        ②2022年11月7日開催の取締役会において、次のとおり決議しています。
        ・普通株式の配当に関する事項
        (イ)配当金の総額            235,265千円
        (ロ)1株当たり配当額                                  25円00銭
        (ハ)基準日                                 2022年9月30日
        (ニ)効力発生日                               2022年12月5日
        (ホ)配当の原資                                   利益剰余金
      (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
         2023年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しています。
         ・普通株式の配当に関する事項
         (イ)配当金の総額            235,264千円
         (ロ)配当の原資                                  利益剰余金
         (ハ)1株当たり配当額                                  25円00銭
         (ニ)基準日                                 2023年3月31日
         (ホ)効力発生日                               2023年6月14日
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                             至   2022年3月31日)               至   2023年3月31日)
     現金及び預金勘定                             3,533,831     千円             463,873千円
                                                     463,873
     現金及び現金同等物                             3,533,831
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         (リース取引関係)
    (借主側)
      ファイナンス・リース取引
        所有権移転外ファイナンス・リース取引
        (1)  リース資産の内容
          有形固定資産
          主として、太陽光発電設備およびツナ缶詰製造設備(機械装置)です。
        (2)  リース資産の減価償却の方法
          連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項                                    (2)  重要な減価償却資産の減
         価償却の方法」に記載のとおりです。
    (貸主側)

      オペレーティング・リース取引
       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     (単位:千円)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (2022年3月31日)                  (2023年3月31日)
     1年内                              23,311                  50,520
     1年超                                -                29,610
             合計                      23,311                  80,130
         (金融商品関係)

      1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
         当社グループは、余資運用等は行わず、必要な運転資金を、銀行借入や受取手形および売掛金の債権の流動化に
        より必要額を調達することとしています。
         設備投資等の資金については、設備投資計画等に照らして、必要な資金(主に銀行借入や社債発行)を調達する
        こととしています。
         デリバティブ取引は、為替変動リスクおよび金利変動リスクを回避するために利用しており、投機目的のための
        取引は行わない方針です。
       (2)金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制

         営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されていますが、当該リスクに関して、社内規
        程に則り、主な取引先の信用調査、取引先別の期日管理および残高管理を行うことによりリスクの軽減を図ってい
        ます。
         投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する取引先の株式であり、
        定期的に把握された時価や損益等の状況を取締役が出席する定例会議で報告しています。
         営業債務である支払手形、買掛金および未払金は、1年以内の支払期日です。営業債務の一部には、通常の営業
        過程における輸出入取引に係る為替相場の変動リスクを最小限に抑えるために、為替予約取引を利用してヘッジし
        ています。
         借入金のうち短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達で
        す。
         デリバティブ取引の利用に当たっては信用度の高い商社・金融機関等を契約相手とすることで、信用リスクの軽
        減を図っています。デリバティブ取引に対する基本方針、取引権限、取引限度額、手続等を社内規程により管理し
        ており、取引の実行は当該取引の担当部門が行っています。
        また、取引の状況については、取締役が出席する定例会議で報告・検討しています。
       (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

         金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当
        該価額が変動することもあります。また「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額
        等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
       (4)信用リスクの集中

         当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち64.6%が特定の大口顧客に対するものです。
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      2.金融商品の時価等に関する事項
         連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。
        前連結会計年度(2022年3月31日)

                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
       投資有価証券

        その他有価証券(※2)                           7,109,675           7,109,675               -
       資産計

                                7,109,675           7,109,675               -
       長期借入金                           3,198,853           3,161,045            △37,807

       負債計
                                3,198,853           3,161,045            △37,807
       デリバティブ取引(※3)                            268,653           268,653              -

        当連結会計年度(2023年3月31日)

                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
       投資有価証券

        その他有価証券(※2)                           7,754,924           7,754,924               -
       資産計

                                7,754,924           7,754,924               -
       長期借入金                           2,716,165           2,673,141            △43,023

       負債計
                                2,716,165           2,673,141            △43,023
       デリバティブ取引(※3)                           (6,244)           (6,244)               -

       (※1)現金は記載を省略しており、預金、受取手形、売掛金、支払手形及び買掛金、1年内返済予定の長期借入
          金、未払金、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載
          を省略しています。
       (※2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれていません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額
          は以下のとおりです。
                 区分            前連結会計年度(千円)                 当連結会計年度(千円)
           非上場株式                            102,493                 102,493
       (※3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に
          ついては( )で示しています。
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     (注)1.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
          前連結会計年度(2022年3月31日)
                                   1年超         5年超
                         1年以内                            10年超
                                  5年以内         10年以内
                         (千円)                            (千円)
                                  (千円)         (千円)
       現金及び預金                    3,533,831             -         -         -
       受取手形                    7,570,025             -         -         -

       売掛金                   10,808,243             -         -         -

             合計             21,912,100             -         -         -

          当連結会計年度(2023年3月31日)

                                   1年超         5年超
                         1年以内                            10年超
                                  5年以内         10年以内
                         (千円)                            (千円)
                                  (千円)         (千円)
       現金及び預金                     463,873            -         -         -
       受取手形                    5,672,375             -         -         -

       売掛金                   10,102,638             -         -         -

             合計             16,238,887             -         -         -

     (注)2.長期借入金の連結決算日後の返済予定額

          前連結会計年度(2022年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (千円)                                    (千円)
                         (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
      長期借入金              482,688       482,688       482,688       475,818       402,648      1,355,011
          合計          482,688       482,688       482,688       475,818       402,648      1,355,011

          当連結会計年度(2023年3月31日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (千円)                                    (千円)
                         (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
      長期借入金              482,688       482,688       475,818       402,648       402,648       952,363
          合計          482,688       482,688       475,818       402,648       402,648       952,363

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      3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
         金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベルに
        分類しています。
        レベル1の時価:同一の資産または負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
        レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
        レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
         時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

        るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
       (1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

          前連結会計年度(2022年3月31日)
                                      時価(千円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
      投資有価証券

       その他有価証券                      7,109,675             -         -      7,109,675
      デリバティブ取引                         -       268,653            -       268,653
            資産計               7,109,675          268,653            -      7,378,329

          当連結会計年度(2023年3月31日)

                                      時価(千円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
      投資有価証券

       その他有価証券                      7,754,924             -         -      7,754,924
            資産計               7,754,924             -         -      7,754,924

      デリバディブ取引                         -        6,244           -        6,244

            負債計                  -        6,244           -        6,244

       (2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

          前連結会計年度(2022年3月31日)
                                      時価(千円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
      長期借入金                         -      3,161,045             -      3,161,045
            負債計                  -      3,161,045             -      3,161,045

          当連結会計年度(2023年3月31日)

                                      時価(千円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
      長期借入金                         -      2,673,141             -      2,673,141
            負債計                  -      2,673,141             -      2,673,141

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     (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
       投資有価証券
         上場株式は相場価格を用いて評価しています。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベ
        ル1の時価に分類しています。
       デリバティブ取引

         金融機関から提示された為替レート等にもとづき算定しており、その時価をレベル2の時価に分類していま
        す。
       長期借入金

         元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算出してお
        り、レベル2の時価に分類しています。
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         (有価証券関係)
     1.その他有価証券
        前連結会計年度(2022年3月31日)
                                   連結貸借対照表          取得原価         差額
                               種類
                                   計上額(千円)          (千円)        (千円)
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの                          株式       7,070,944         1,658,364        5,412,579
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの                          株式        38,731         44,296       △5,565
                  合計                   7,109,675         1,702,661        5,407,014
    (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額                     102,493千円)は、市場価格のない株式等のため「その他有価証券」には含
         めていません。
        当連結会計年度(2023年3月31日)

                                   連結貸借対照表          取得原価         差額
                               種類
                                   計上額(千円)          (千円)        (千円)
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの                          株式       7,716,142         1,659,523        6,056,619
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの                          株式        38,782         45,717       △6,935
                  合計                   7,754,924         1,705,240        6,049,683
    (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額                     102,493千円)は、市場価格のない株式等のため「その他有価証券」には含
         めていません。
     2.売却したその他有価証券

        前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
         該当事項はありません。
        当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

         該当事項はありません。
     3.減損処理を行った有価証券

       前連結会計年度において、その他有価証券の株式1,875千円減損処理を行っています。
       当連結会計年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
       なお、減損処理に当たっては、市場価格のない株式等以外の有価証券については期末における時価が簿価に比べ
      30%以上下落した銘柄につき減損処理を行っています。また、市場価格のない株式等の有価証券については、期末に
      おける実質価額が著しく下落した銘柄につき減損処理を行っています。
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         (デリバティブ取引関係)
        1.  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
         前連結会計年度(2022年3月31日)
          該当するものはありません。
         当連結会計年度(2023年3月31日)

          該当するものはありません。
        2.  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

         通貨関連
         前連結会計年度(2022年3月31日)
                                             契約額等
         ヘッジ会計                 主なヘッジ         契約額等                  時価
                  取引の種類                          のうち1年超
          の方法                  対象        (千円)                 (千円)
                                             (千円)
                 為替予約取引
         為替予約等         買建           買掛金
         の振当処理          米ドル                    4,425,487             -      268,187
                   ユーロ                      7,893           -        466
                    合計                 4,433,380             -      268,653
         当連結会計年度(2023年3月31日)

                                             契約額等
         ヘッジ会計                 主なヘッジ         契約額等                  時価
                  取引の種類                          のうち1年超
          の方法                  対象        (千円)                 (千円)
                                             (千円)
                 為替予約取引

         為替予約等
                  買建           買掛金
         の振当処理
                   米ドル                    6,742,987             -      △6,244
                    合計                 6,742,987             -      △6,244

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         (退職給付関係)
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社および連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付型の制度として企業年金制度および退職一時
      金制度ならびに確定拠出制度を採用しています。なお、連結子会社では、退職給付債務の算定に簡便法を採用してい
      ます。
       確定給付企業年金制度(すべて積立型制度です。)では、給与と勤務期間にもとづいた一時金又は年金を支給しま
      す。
       退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間にもとづいた一時金を支給します。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                  至 2022年3月31日)              至 2023年3月31日)
         退職給付債務の期首残高                              4,561,918千円              4,590,418千円
          勤務費用                              205,195              216,224
          利息費用                               34,670              34,887
          数理計算上の差異の発生額                              △57,004              △536,267
          退職給付の支払額                             △154,362              △177,881
         退職給付債務の期末残高                              4,590,418              4,127,381
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                  至 2022年3月31日)              至 2023年3月31日)
         年金資産の期首残高                              5,012,183千円              5,157,279千円
          期待運用収益                              100,243              103,145
          数理計算上の差異の発生額                               28,828             △143,774
          事業主からの拠出額                              170,387              163,323
          退職給付の支払額                             △154,362              △177,881
         年金資産の期末残高                              5,157,279              5,102,092
      (3)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                  至 2022年3月31日)              至 2023年3月31日)
         退職給付に係る負債の期首残高                                12,359千円              12,502千円
          退職給付費用                               6,274              5,918
          退職給付の支払額                              △6,130              △6,940
         退職給付に係る負債の期末残高                                12,502              11,480
      (4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

         産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
         積立型制度の退職給付債務                              4,590,418千円              4,127,381千円
         年金資産                             △5,157,279              △5,102,092
                                       △566,861              △974,711
         非積立型制度の退職給付債務                                12,502              11,480
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              △554,358              △963,230
         退職給付に係る負債                                12,502              11,480

         退職給付に係る資産                              △566,861              △974,711
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              △554,358              △963,230
       (注)簡便法を適用した制度を含みます。
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      (5)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                  至 2022年3月31日)              至 2023年3月31日)
         勤務費用                               205,195千円              216,224千円
         利息費用                                34,670              34,887
         期待運用収益                              △100,243              △103,145
         数理計算上の差異の費用処理額                                7,295             △2,913
         簡便法で計算した退職給付費用                                6,274              5,918
         確定給付制度に係る退職給付費用                               153,192              150,971
      (6)退職給付に係る調整額

         退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりです。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                  至 2022年3月31日)              至 2023年3月31日)
         数理計算上の差異                                93,127千円              389,579千円
           合 計                              93,127              389,579
      (7)退職給付に係る調整累計額

         退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりです。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
         未認識数理計算上の差異                               165,914千円              653,620千円
           合 計                             165,914              653,620
      (8)年金資産に関する事項

        ① 年金資産の主な内訳
          年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
           債券                              40.4%              41.8%
           株式                              38.4              36.4
           一般勘定                              18.1              18.7
           その他                              3.1              3.1
             合 計                           100.0              100.0
        ② 長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想される年金資産の配分と、年金資産を構成す
         る多様な資産からの現在および将来期待される長期の収益率を考慮しています。
      (9)数理計算上の計算基礎に関する事項
         主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしています。)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
          割引率                               0.8%              1.4%
          長期期待運用収益率                               2.0%              2.0%
     3.確定拠出制度

       当社および連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度79,851千円、当連結会計年度76,751千円で
      す。
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         (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前連結会計年度           当連結会計年度
                               (2022年3月31日)           (2023年3月31日)
      繰延税金資産
        減価償却超過額等                           346,847千円           576,318千円
        税務上の繰越欠損金(注)2                              -         238,555
        役員退職慰労引当金                           243,109           232,099
        賞与引当金                           118,655           108,414
                                   149,459           199,867
        その他
      繰延税金資産小計
                                   858,071          1,355,256
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                              -           -
                                  △508,501           △656,994
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
      評価性引当額小計(注)1                           △508,501           △656,994
      繰延税金資産合計
                                   349,570           698,261
      繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                          1,588,045           1,775,610
        退職給付に係る資産                           169,321           291,146
        固定資産圧縮積立金                            76,847           76,847
                                   80,246           12,956
        その他
      繰延税金負債合計                           1,914,461           2,156,561
      繰延税金負債の純額                           1,564,891           1,458,300
      (注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、減損損失に係る評価性引当額183,078千円の増加です。
      (注)2.税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額
       前連結会計年度(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
       当連結会計年度(2023年3月31日)

                         1年超      2年超      3年超      4年超
                   1年以内                            5年超        合計
                        2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                   (千円)                            (千円)       (千円)
                        (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
        税務上の繰越欠損金
                      -      -      -      -      -   238,555         238,555
        (※1)
        評価性引当額              -      -      -      -      -      -         -
        繰延税金資産              -      -      -      -      -   238,555     (※2)238,555

       (※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
       (※2)税務上の繰越欠損金238,555千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産238,555千円を計上し
           ています。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、当社が2023年3月期に税引前当期純損失を
           計上したことにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を
           認識していません。
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     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

      た主要な項目別の内訳
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                (2023年3月31日)
       法定実効税率
                                   29.9%          当連結会計年度は、税金等
                                           調整前当期純損失を計上して
       (調整)
                                           いるため注記を省略していま
       交際費等永久に損金に算入されない項目                            1.0
                                           す。
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                           △0.7
       評価性引当額の増減
                                   0.3
       住民税均等割
                                   1.0
       持分法による投資損益
                                   0.0
       税額控除
                                  △0.6
       その他
                                   0.5
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   31.4
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         (賃貸等不動産関係)
     当社では、静岡県およびその他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸オフィスビルや賃貸倉庫、賃貸
    駐車場等を所有しています。なお、賃貸オフィスビルの一部および賃貸倉庫の一部については、当社が使用しているた
    め、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としています。
     これら賃貸等不動産および賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額、期中増減
    額および時価は、次のとおりです。
                                                    (単位:千円)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
      賃貸等不動産
       連結貸借対照表計上額
         期首残高                           1,275,617                 1,254,138
         期中増減額                            △21,479                 △20,158
         期末残高                           1,254,138                 1,233,979
       期末時価                              1,276,320                 1,276,320
      賃貸等不動産として使用される部分を含む
      不動産
       連結貸借対照表計上額
         期首残高                            490,755                 520,455
         期中増減額                             29,700                △17,487
         期末残高                            520,455                 502,968
       期末時価                              1,426,000                 1,436,000
     (注)1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失額を控除した金額です。
        2 賃貸等不動産の期中増減額のうち、前連結会計年度の主な減少額は減価償却費(42,438千円)です。当連結
         会計年度の主な減少額は減価償却費(41,560千円)です。
        3 期末時価は、主として外部の専門家による「不動産調査報告書」にもとづく金額です。
        また、賃貸等不動産および賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する損益は、次のとおりです。

                                                    (単位:千円)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
      賃貸等不動産
       賃貸収益                               99,348                 98,880
       賃貸費用                               36,629                 44,837
       差額                               62,719                 54,043
       その他(売却損益等)                                  -                 -
      賃貸等不動産として使用される部分を含む
      不動産
       賃貸収益                               97,200                 93,916
       賃貸費用                               71,330                 46,852
       差額                               25,869                 47,063
       その他(売却損益等)                                 △0                 △0
     (注) 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、当社が使用している部分を含むため、当該部分の賃貸
        収益は計上されていません。なお、当該不動産に係る費用(減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等)につい
        ては、賃貸費用に含まれています。
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         (収益認識関係)
         1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
           当社グループは、食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の分
          解情報に重要性はないため記載を省略しています。
         2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

           収益を理解するための基礎となる情報は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計方
          針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
         3.顧客との契約にもとづく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係ならびに当連結

          会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
          期に関する情報
          (1)契約資産および契約負債の残高等
                                                (単位:千円)
                                  前連結会計年度            当連結会計年度

          顧客との契約から生じた債権(期首残高)                           16,792,395            18,378,269

          顧客との契約から生じた債権(期末残高)                           18,378,269            15,775,013

          (2)残存履行義務に配分した取引価格

           当社グループにおいては、当社の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適
          用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しています。
         (セグメント情報等)

          【セグメント情報】
           当社グループは、食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略
          しています。
          【関連情報】

           前連結会計年度(自           2021年4月1日         至   2022年3月31日)
          1.製品及びサービスごとの情報
            当社グループは、食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであり、当該事業の外部顧客への売上高
           が連結損益計算書の売上高の90%超であるため、記載を省略しています。
          2.地域ごとの情報

           (1)売上高
            海外売上高がないため、該当事項はありません。
           (2)有形固定資産

            本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
           載を省略しています。
          3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
              顧客の名称又は氏名                    売上高             関連するセグメント名
           伊藤忠商事㈱                            21,043,181            食品事業

           三井物産㈱                            11,584,895            食品事業

           三菱商事㈱                            10,420,110            食品事業

         当連結会計年度(自           2022年4月1日         至   2023年3月31日)

          1.製品及びサービスごとの情報
            当社グループは、食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであり、当該事業の外部顧客への売上高
           が連結損益計算書の売上高の90%超であるため、記載を省略しています。
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          2.地域ごとの情報
           (1)売上高
            海外売上高がないため、該当事項はありません。
           (2)有形固定資産

            本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
           載を省略しています。
          3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
              顧客の名称又は氏名                    売上高             関連するセグメント名
           伊藤忠商事㈱                            21,097,179            食品事業

           三菱商事㈱                            11,793,759            食品事業

           三井物産㈱                            11,557,934            食品事業

           イオン商品調達㈱                             7,312,698            食品事業

          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           当社グループは、食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
        関連当事者との取引
        連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
         連結財務諸表提出会社の非連結子会社および関連会社等
        前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                              議決権等の所
                   資本金又は
         会社等の名               事業の内容           関連当事者と            取引金額        期末残高
      種類         所在地    出資金          有(被所有)            取引の内容          科目
         称又は氏名                又は職業            の関係            (千円)        (千円)
                   (千米ドル)
                               割合(%)
          P.T.                          製品等の製造
          アネカ・                     (所有)     委託
                         缶詰等の
               インドネ                           缶詰等の仕
     関連会社                    製造販売           役員の兼任、                買掛金
          ツナ・            25,000         直接 33.00                 5,256,632        1,362,897
               シア国                           入
          インドネ                          出向
          シア
        当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

                   資本金又は          議決権等の所
                                                取引金額        期末残高
         会社等の名               事業の内容           関連当事者と
      種類         所在地    出資金          有(被所有)            取引の内容          科目
         称又は氏名                又は職業            の関係            (千円)        (千円)
                   (千米ドル)           割合(%)
          P.T.                          製品等の製造
          アネカ・                     (所有)     委託
                         缶詰等の
               インドネ                           缶詰等の仕
     関連会社                    製造販売           役員の兼任、                買掛金
          ツナ・            25,000         直接 33.00                 6,605,866        1,254,429
               シア国                           入
          インドネ                          出向
          シア
     (注) 取引条件および取引条件の決定方針等
           P.T.アネカ・ツナ・インドネシアとの取引については、伊藤忠商事㈱を経由して行っており、上記金額は伊
          藤忠商事㈱と当社の取引金額を記載しています。また、当該取引については、伊藤忠商事㈱より提示された見
          積価格を検討のうえ決定しています。
         (1株当たり情報)

                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                                   至   2022年3月31日)            至   2023年3月31日)
     1株当たり純資産額
                                       3,711.85円              3,612.87円
     1株当たり当期純利益
                                        213.64円             △140.27円
     又は1株当たり当期純損失(△)
    (注)1.前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していま
          せん。当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、ま
          た、潜在株式が存在しないため記載していません。
       2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりです。
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                                   至   2022年3月31日)            至   2023年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益
                                      2,010,490             △1,320,064
     又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                     -              -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
                                      2,010,490             △1,320,064
     又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)
     普通株式の期中平均株式数(株)                                 9,410,677              9,410,595
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
         該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                              当期首残高       当期末残高       平均利率
                区分                                     返済期限
                               (千円)       (千円)       (%)
      1年以内に返済予定の長期借入金                           482,688       482,688        0.32       -

      1年以内に返済予定のリース債務                           42,085       21,623         -      -

      長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                          3,198,853       2,716,165         0.31     2024年~2031年

      リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                            44,073       22,800         -    2024年~2027年

      その他有利子負債(長期預り金)                            32,090       32,090        3.53     取引終了時

                合計               3,799,789       3,275,367          -      -

     (注)1 平均利率については、借入金および営業保証金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
         2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
           連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
         3 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は
           以下のとおりです。
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                   (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
      長期借入金                 482,688           475,818           402,648           402,648

      リース債務                 14,131            4,551           2,059           2,059

         【資産除去債務明細表】

         該当事項はありません。
      (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                         第1四半期        第2四半期        第3四半期       当連結会計年度
     売上高(千円)                         17,760,192        35,609,588        54,507,189        70,452,491
     税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
                                518,667        164,421       △125,902       △1,614,472
     四半期(当期)純損失(△)(千円)
     親会社株主に帰属する四半期純利益
     又は親会社株主に帰属する四半期(当期)                           357,702        84,839      △121,286       △1,320,064
     純損失(△)(千円)
     1株当たり四半期純利益又は
                                 38.01        9.02      △12.89       △140.27
     1株当たり四半期(当期)純損失(△)(円)
     (会計期間)                         第1四半期        第2四半期        第3四半期        第4四半期

     1株当たり四半期純利益
                                 38.01       △29.00        △21.90       △127.39
     又は1株当たり四半期純損失(△)(円)
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     2【財務諸表等】
      (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                       3,405,672               337,804
        現金及び預金
                                       7,570,025              5,672,375
        受取手形
                                     ※2  10,785,461            ※2  10,086,522
        売掛金
                                       9,010,250              11,470,843
        商品及び製品
                                        65,707              46,935
        仕掛品
                                       2,344,130              3,136,739
        原材料及び貯蔵品
                                        183,746              179,566
        前払費用
                                       1,653,672              3,014,088
        未収金
                                        314,464               42,085
        その他
                                        △ 2,738                -
        貸倒引当金
                                      35,330,393              33,986,961
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                     ※1  7,147,435            ※1  7,208,667
          建物
                                        241,533              238,519
          構築物
                                       3,533,076              3,183,589
          機械及び装置
                                         4,743              2,287
          車両運搬具
                                        645,485              604,388
          工具、器具及び備品
                                     ※1  3,487,847            ※1  3,273,560
          土地
                                        180,189              148,534
          リース資産
                                        73,048              68,552
          建設仮勘定
                                      15,313,359              14,728,100
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                        262,723              246,800
          ソフトウエア
                                        146,125              156,897
          その他
                                        408,848              403,698
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                     ※1  7,212,169            ※1  7,857,418
          投資有価証券
                                       1,040,930              1,040,930
          関係会社株式
                                        365,308              383,578
          前払年金費用
                                        521,055              486,645
          その他
                                        △ 3,250             △ 3,432
          貸倒引当金
                                       9,136,213              9,765,140
          投資その他の資産合計
                                      24,858,422              24,896,939
        固定資産合計
                                      60,188,815              58,883,901
       資産合計
                                 87/110







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                                                           有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
       流動負債
                                      12,215,854              14,115,320
        買掛金
                                      ※1  482,688             ※1  482,688
        1年内返済予定の長期借入金
                                        42,085              21,623
        リース債務
                                     ※2  5,990,161            ※2  5,741,091
        未払金
                                        254,794              387,837
        未払費用
                                        509,884               13,300
        未払法人税等
                                        11,108              11,986
        前受金
                                        26,350              201,190
        預り金
                                        390,481              356,162
        賞与引当金
                                        463,893               57,911
        その他
                                      20,387,302              21,389,111
        流動負債合計
       固定負債
                                     ※1  3,198,853            ※1  2,716,165
        長期借入金
                                        44,073              22,800
        リース債務
                                       1,515,465              1,288,480
        繰延税金負債
                                         2,921              2,663
        退職給付引当金
                                        799,573              772,779
        役員退職慰労引当金
                                        129,657              140,795
        その他
                                       5,690,543              4,943,685
        固定負債合計
                                      26,077,845              26,332,796
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                       1,441,669              1,441,669
        資本金
        資本剰余金
                                        942,527              942,527
          その他資本剰余金
                                        942,527              942,527
          資本剰余金合計
        利益剰余金
                                        360,417              360,417
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                       1,000,000              1,000,000
           配当引当積立金
                                        180,426              180,426
           固定資産圧縮積立金
                                        200,000              200,000
           新市場開拓準備金
                                      12,000,000              12,000,000
           別途積立金
                                      16,139,821              14,319,662
           繰越利益剰余金
                                      29,880,665              28,060,505
          利益剰余金合計
        自己株式                              △ 2,163,143             △ 2,163,292
                                      30,101,719              28,281,410
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                       3,820,843              4,274,072
        その他有価証券評価差額金
                                        188,406
                                                      △ 4,378
        繰延ヘッジ損益
                                       4,009,250              4,269,694
        評価・換算差額等合計
                                      34,110,969              32,551,104
       純資産合計
                                      60,188,815              58,883,901
     負債純資産合計
                                 88/110





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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                     ※1  68,258,335            ※1  70,282,373
     売上高
                                     ※1  52,705,866            ※1  58,492,854
     売上原価
                                      15,552,468              11,789,518
     売上総利益
                                   ※1 ,※2  13,314,241           ※1 ,※2  12,956,396
     販売費及び一般管理費
                                       2,238,227
     営業利益又は営業損失(△)                                               △ 1,166,878
     営業外収益
                                      ※1  217,773             ※1  244,094
       受取利息及び配当金
                                        39,278              38,978
       仕入割引
                                       ※1  70,021             ※1  67,584
       賃貸料収入
                                       ※1  46,245             ※1  76,069
       その他
                                        373,320              426,727
       営業外収益合計
     営業外費用
                                        13,831              13,824
       支払利息
                                        35,960              29,611
       賃貸収入原価
                                         2,126              12,259
       棚卸資産廃棄損
                                        12,401              36,809
       その他
                                        64,319              92,506
       営業外費用合計
                                       2,547,228
     経常利益又は経常損失(△)                                                △ 832,656
     特別利益
                                       ※3  2,199           ※3  359,952
       固定資産売却益
                                        349,041
       補助金収入                                                  -
                                       ※4  78,722             ※4  15,622
       受取補償金
                                        429,963              375,575
       特別利益合計
     特別損失
                                          54              181
       貸倒引当金繰入額
                                       ※5  54,911             ※5  41,563
       固定資産除却損
                                                     ※6  15,915
       固定資産売却損                                    -
                                         1,875
       投資有価証券評価損                                                  -
                                                    ※7  878,168
       減損損失                                    -
                                                    ※8  194,651
       事業整理損                                    -
                                                     ※9  67,653
                                          -
       品質関連損失
                                        56,841             1,198,134
       特別損失合計
                                       2,920,350
     税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                               △ 1,655,216
     法人税、住民税及び事業税                                   899,118               26,850
                                         8,297
                                                     △ 332,438
     法人税等調整額
                                        907,415
     法人税等合計                                                △ 305,587
                                       2,012,934
     当期純利益又は当期純損失(△)                                               △ 1,349,629
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        【製造原価明細書】
                               前事業年度                 当事業年度
                           (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                            至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
                      注記                構成比                 構成比
            区分                金額(千円)                 金額(千円)
                      番号                (%)                 (%)
     Ⅰ 材料費                          15,122,309        65.3         17,142,732        69.9

     Ⅱ 労務費                           2,122,796        9.2         1,964,768        8.0

     Ⅲ 外注加工費                            447,830       1.9          444,918       1.8

                                2,894,020                 3,077,585

     Ⅳ 経費                 ※1                 12.5                 12.6
       自家製品製造費用

                               20,586,957                 22,630,003
                                2,560,271                 1,890,997
       半製品仕入高                                11.1                  7.7
       当期総製造費用                               100.0                 100.0

                               23,147,228                 24,521,001
       期首半製品・仕掛品棚卸高                          296,107                 297,928

                                    46                 152

       半製品他勘定受入高               ※2
         合計

                               23,443,382                 24,819,082
       期末半製品・仕掛品棚卸高                          297,928                 300,678

                                  9,779                 3,374

       半製品・仕掛品他勘定振替高               ※3
       当期製品製造原価

                               23,135,674                 24,515,028
      原価計算の方法
       缶詰製品等について工程別総合原価計算を行っています。
       なお、原価差額は期末において売上原価と棚卸資産に配賦しています。
    (注)※1 経費の主な内訳

                             前事業年度                  当事業年度
                          (自    2021年4月1日               (自    2022年4月1日
            項目
                           至   2022年3月31日)                至   2023年3月31日)
      減価償却費(千円)                          1,240,531                  1,260,272
      修繕費  (千円)                           364,069                  392,398
      水道光熱費(千円)                           451,894                  607,189

       ※2 半製品他勘定受入高の内訳

                             前事業年度                  当事業年度
                          (自    2021年4月1日               (自    2022年4月1日
            項目
                           至   2022年3月31日)                至   2023年3月31日)
      その他  (千円)                              46                  152
       ※3 半製品・仕掛品他勘定振替高の内訳

                             前事業年度                  当事業年度
                          (自    2021年4月1日               (自    2022年4月1日
            項目
                           至   2022年3月31日)                至   2023年3月31日)
      売上原価  (千円)                             773                 1,736

      その他   (千円)                            9,006                  1,637

         合計 (千円)                         9,779                  3,374

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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                 (単位:千円)
                                株主資本
                     資本剰余金                  利益剰余金
                                         その他利益剰余金

               資本金
                   その他資本     資本剰余金
                             利益準備金
                    剰余金      合計
                                   配当引当     固定資産     新市場開拓
                                                  別途積立金
                                   積立金    圧縮積立金      準備金
     当期首残高         1,441,669      942,527     942,527     360,417    1,000,000      180,426     200,000    12,000,000
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      自己株式の取得
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
      当期変動額合計           -     -     -     -     -     -     -     -
     当期末残高         1,441,669      942,527     942,527     360,417    1,000,000      180,426     200,000    12,000,000
                       株主資本                  評価・換算差額等

                 利益剰余金
              その他利益                        その他                純資産合計
                                株主資本           繰延ヘッジ      評価・換算
               剰余金           自己株式           有価証券
                    利益剰余金             合計           損益    差額等合計
                                     評価差額金
                     合計
               繰越利益
               剰余金
     当期首残高         14,597,422      28,338,265     △ 2,162,718     28,559,744      3,197,868       97,708    3,295,577     31,855,321
     当期変動額
      剰余金の配当         △ 470,535     △ 470,535           △ 470,535                      △ 470,535
      当期純利益         2,012,934      2,012,934           2,012,934                       2,012,934
      自己株式の取得                      △ 424     △ 424                      △ 424
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
                                      622,975      90,697     713,673      713,673
      (純額)
      当期変動額合計         1,542,399      1,542,399       △ 424   1,541,975       622,975      90,697     713,673     2,255,648
     当期末残高         16,139,821      29,880,665     △ 2,163,143     30,101,719      3,820,843       188,406     4,009,250     34,110,969
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          当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
                                                 (単位:千円)
                                株主資本
                     資本剰余金                  利益剰余金
                                         その他利益剰余金

               資本金
                   その他資本     資本剰余金
                             利益準備金
                    剰余金      合計
                                   配当引当     固定資産     新市場開拓
                                                  別途積立金
                                   積立金    圧縮積立金      準備金
     当期首残高
              1,441,669      942,527     942,527     360,417    1,000,000      180,426     200,000    12,000,000
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純損失(△)
      自己株式の取得
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
      当期変動額合計           -     -     -     -     -     -     -     -
     当期末残高
              1,441,669      942,527     942,527     360,417    1,000,000      180,426     200,000    12,000,000
                       株主資本                  評価・換算差額等

                 利益剰余金
              その他利益                        その他                純資産合計
                                株主資本           繰延ヘッジ      評価・換算
               剰余金           自己株式           有価証券
                    利益剰余金             合計           損益    差額等合計
                                     評価差額金
                     合計
               繰越利益
               剰余金
     当期首残高         16,139,821      29,880,665     △ 2,163,143     30,101,719      3,820,843       188,406     4,009,250     34,110,969
     当期変動額
      剰余金の配当         △ 470,530     △ 470,530           △ 470,530                      △ 470,530
      当期純損失(△)        △ 1,349,629     △ 1,349,629           △ 1,349,629                      △ 1,349,629
      自己株式の取得                      △ 149     △ 149                      △ 149
      株主資本以外の項
      目の当期変動額                                 453,229     △ 192,785      260,443      260,443
      (純額)
      当期変動額合計
              △ 1,820,159     △ 1,820,159       △ 149  △ 1,820,308       453,229     △ 192,785      260,443    △ 1,559,865
     当期末残高         14,319,662      28,060,505     △ 2,163,292     28,281,410      4,274,072       △ 4,378    4,269,694     32,551,104
                                 92/110








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                                                           有価証券報告書
        【注記事項】
         (重要な会計方針)
      1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
         時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
      2.デリバティブの評価基準及び評価方法

         時価法
      3.棚卸資産の評価基準及び評価方法

         製品・仕掛品・原材料
          月次総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下にもとづく簿価切下げの方法により算
         定)
      4.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に
        取得した建物付属設備および構築物については定額法)を採用しています。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
         建物                   10~50年
         機械及び装置             10年
      (2)無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法を採用しています。ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5
        年)にもとづく定額法を採用しています。
      (3)リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
      5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

         外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
      6.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
        ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
      (2)賞与引当金
         従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しています。
      (3)退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額にもとづき計上
        しています。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給
         付算定式基準によっています。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
         定額法により按分した額を費用処理することとしています。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
         (10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしています。
      (4)役員退職慰労引当金

         役員退職慰労金の支出に備えるため、内規にもとづく期末要支給額を計上しています。
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      7.収益及び費用の計上基準
         主にツナ・総菜・デザート・パスタ等の食品の製造・販売から収益を得ており、顧客との販売契約において受注
        した製品を引き渡す義務を負っています。この履行義務を満たす時点として、「収益認識に関する会計基準の適用
        指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、顧客へ出荷した時点で収益を認識しています。この収益は契約に
        定める価格から値引きおよびリベート等を控除した金額で算定しています。
      8.ヘッジ会計の方法

      (1)ヘッジ会計の方法
         為替予約については振当処理を採用しています。なお、外貨建予定取引をヘッジ対象とする為替予約の振当処
        理については、期末日において為替予約を時価評価したことによる評価差額を貸借対照表に計上しています。
         また、金利スワップについては特例処理を採用しています。
      (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段…為替予約、金利スワップ
         ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務および予定取引、借入金
      (3)ヘッジ方針
         社内規程に定めた基本方針、取引権限、取引限度額、手続等にもとづき、為替変動リスクおよび金利変動リス
        クをヘッジしています。
      (4)ヘッジの有効性評価の方法
         為替予約については、すべて製品等の購入予定にもとづくもので、キャッシュ・フローを固定化するものであ
        り、有効性の評価を省略しています。
         金利スワップについては、特例処理の要件を満たしていますので、有効性の評価を省略しています。
      9.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

         退職給付に係る会計処理
          退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務
         諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。
         (重要な会計上の見積り)

      1.固定資産の減損損失
      (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
                                              (単位:千円)
                                  前事業年度            当事業年度
         乾物事業に係る固定資産の帳簿価額                            2,570,937            2,547,371
         減損損失                                -         878,168
      (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

          連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に、同一の内容を記載しているため、注記を省略してい
         ます。
      2.繰延税金資産の回収可能性

      (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
                                              (単位:千円)
                                  前事業年度            当事業年度
         繰延税金資産(繰延税金負債相殺前)                             338,792            691,510
      (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

          連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に、同一の内容を記載しているため、注記を省略してい
         ます。
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         (表示方法の変更)
       (貸借対照表)
        前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収金」は、金額的重要性が増したため、当事
       業年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行って
       います。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた1,968,137千円は、「未
       収金」1,653,672千円、「その他」314,464千円として組み替えています。
       (損益計算書)

        前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「棚卸資産廃棄損」は、金額的重要性が増した
       ため、当事業年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替
       えを行っています。
        この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた14,528千円は、「棚
       卸資産廃棄損」2,126千円、「その他」12,401千円として組み替えています。
         (追加情報)

      (新型コロナウイルス感染症に関する会計上の見積り)
       新型コロナウイルス感染症の流行の収束時期に関しては、いまだ不透明で予測することは困難ですが、当社の業績
      に与える影響は軽微であるとの判断のうえ、会計上の見積りを行っています。
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         (貸借対照表関係)
     ※1 担保資産及び担保付債務
         担保資産
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     建物                               196,063千円                 183,015千円
     土地                               586,715                 586,715
     投資有価証券                               400,000                 440,788
              計                     1,182,779                 1,210,519
         担保付債務

                               前事業年度                 当事業年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     1年内返済予定の長期借入金                               372,648千円                 372,648千円
     長期借入金                              2,745,603                 2,372,955
              計                     3,118,251                 2,745,603
     ※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)

                               前事業年度                 当事業年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     短期金銭債権                                 547千円                 489千円
     短期金銭債務                               347,014                 339,408
         (損益計算書関係)

     ※1 関係会社との取引高
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                              至 2022年3月31日)                  至 2023年3月31日)
     営業取引による取引高
      売上高                                9,495千円                 6,181千円
      売上原価・販売費及び一般管理費                              3,595,836                 3,705,755
     営業取引以外の取引による取引高                                30,692                 23,264
     ※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度57%、当事業年度57%、一般管理費に属する費用のおお

       よその割合は前事業年度43%、当事業年度43%です。
       販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりです。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                              至 2022年3月31日)                  至 2023年3月31日)
     販売奨励金                               2,374,976     千円            2,526,506     千円
                                    1,640,879                 1,147,615
     広告宣伝費
                                    2,308,402                 2,275,193
     荷造運賃
                                    1,284,253                 1,384,558
     保管費
                                    1,487,156                 1,444,102
     給料及び手当
                                     232,751                 202,649
     賞与引当金繰入額
                                     59,654                 66,690
     役員退職慰労引当金繰入額
                                     335,118                 314,929
     減価償却費
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     ※3 固定資産売却益の内訳
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                              至 2022年3月31日)                  至 2023年3月31日)
     建物                                   -千円                513千円
     機械及び装置                                  978                2,924
     車両運搬具                                 1,221                  -
     工具、器具及び備品                                   -                 23
     土地                                   -              356,489
               計                       2,199                359,952
     ※4 受取補償金

      前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
       当社は、原材料の不良にともなう受取補償金を計上しています。
      当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

       当社は、製品廃棄にともなう受取補償金を計上しています。
     ※5 固定資産除却損の内訳

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                              至 2022年3月31日)                  至 2023年3月31日)
     建物                                47,906千円                 3,832千円
     構築物                                   0                -
     機械及び装置                                 6,839                34,646
     工具、器具及び備品                                  165                3,083
               計                       54,911                 41,563
     ※6 固定資産売却損の内訳

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                              至 2022年3月31日)                  至 2023年3月31日)
     建物                                   -               9,758千円
     機械及び装置                                   -               6,157
               計                         -               15,915
     ※7 減損損失

      当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
       当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しています。
            場所            用途              種類          減損損失(千円)

                                建物、構築物
       三重県桑名郡木曽岬町            乾物製品製造工場等                                  878,168
                                機械及び装置、土地
       当社は、事業用資産については主として管理会計上の事業区分にもとづく製品群をキャッシュ・フローを生み出す

      最小の単位として、また、賃貸用資産および遊休資産については個別の物件ごとにグルーピングを行い、各資産グ
      ループについて減損損失を認識するかどうかの判定を行っています。
       乾物製品製造工場等については、収益性が低下したことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額
      を減損損失(建物466,878千円、構築物19,611千円、機械及び装置174,854千円、土地216,823千円)として特別損失
      に計上しています。なお、回収可能価額は正味売却価額を使用し、外部の専門家による「鑑定評価書」および「動産
      評価書」にもとづく金額で評価しています。
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     ※8 事業整理損
      当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
       当社は、前事業年度において決定したバイオ製品の自社生産体制の見直しにともない、バイオプラントの解体費用
      等を事業整理損として計上しています。
     ※9 品質関連損失

       当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
       当社は、品質不良にともない製造に使用できなくなった原材料の廃棄等に係る損失を品質関連損失として計上して
      います。
         (有価証券関係)

     子会社株式および関連会社株式
      市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                              前事業年度                  当事業年度
             区分
                              (千円)                  (千円)
      子会社株式                               20,000                  20,000

      関連会社株式                              1,020,930                  1,020,930

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         (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              (2022年3月31日)            (2023年3月31日)
      繰延税金資産
        減価償却超過額等                           346,847千円            576,318千円
        税務上の繰越欠損金                             -         238,555
        役員退職慰労引当金                           238,832            230,829
        賞与引当金                           116,636            106,385
        事業整理損                             -          58,142
        投資有価証券評価損                           39,959            39,959
        品質関連損失                             -          20,208
        法定福利費                           17,283            15,135
        その他                           87,734            62,970
      繰延税金資産小計
                                  847,293           1,348,504
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                             -            -
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                          △508,501            △656,994
      評価性引当額小計
                                 △508,501            △656,994
      繰延税金資産合計
                                  338,792            691,510
      繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                          1,588,045            1,775,610
        前払年金費用                           109,117            114,574
        固定資産圧縮積立金                           76,847            76,847
        その他                           80,246            12,956
      繰延税金負債合計
                                 1,854,257            1,979,990
      繰延税金負債の純額
                                 1,515,465            1,288,480
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

      主要な項目別の内訳
      前事業年度(2022年3月31日)

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注
      記を省略しています。
      当事業年度(2023年3月31日)

       税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しています。
         (収益認識関係)

       顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に
      同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
         (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                     (単位:千円)
                                                       減価償却

       区分        資産の種類         当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                       累計額
                                     591,958
            建物            7,147,435      1,163,386             510,196     7,208,667      9,165,403
     有形固定資産
                                    (466,878)
                                      26,599
            構築物             241,533       61,333            37,747      238,519      664,632
                                     (19,611)
                                     201,771
            機械及び装置            3,533,076       680,795            828,511     3,183,589      8,777,807
                                    (174,854)
            車両運搬具              4,743        -       0    2,455      2,287      59,307
            工具、器具及び備品             645,485      141,893       2,731     180,259      604,388     1,744,262

                                     271,148
            土地            3,487,847        56,861              -   3,273,560          -
                                    (216,823)
            リース資産             180,189         -     1,446      30,208      148,534      156,450
            建設仮勘定             73,048     1,212,302      1,216,798          -    68,552        -

                 計       15,313,359       3,316,572      2,312,453      1,589,378      14,728,100      20,567,864

            ソフトウエア             262,723       81,770        -    97,693      246,800         -

     無形固定資産
            その他             146,125       44,225       1,650      31,803      156,897         -
                 計        408,848      125,996       1,650     129,496      403,698         -

      (注)1 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額です。
         2 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
            建物     木曽岬プラント改修工事    863,309千円
            機械及び装置 木曽岬プラント統合工事    231,211千円
                   焼津プラント生産設備改修工事 171,392千円
         3 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
            建物     減損損失           466,878千円
            土地     減損損失           216,823千円
            機械及び装置 減損損失           174,854千円
         【引当金明細表】

                                                     (単位:千円)
           科目           当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高

     貸倒引当金                     5,988          3,432          5,988          3,432

     賞与引当金                    390,481          356,162          390,481          356,162

     役員退職慰労引当金                    799,573           66,690          93,483          772,779

      (2)【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
      (3)【その他】

          該当事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り
      および買増し
                        (特別口座)
       取扱場所
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                               ───────
       買取手数料および

                        株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
       買増手数料
                        電子公告による。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公
                        告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。
      公告掲載方法
                        公告掲載URLは次のとおりです。
                        https://www.hagoromofoods.co.jp/
                        毎年3月31日、9月30日現在の株主名簿に記載または記録された500株以
                        上保有の株主に対し、継続保有期間3年未満の場合は参考小売価格3,000
      株主に対する特典
                        円相当の当社製品を、継続保有期間3年以上の場合は参考小売価格5,000
                        円相当の当社製品を贈呈。
    (注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を
       請求する権利、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の買増し請求をする権利
       以外の権利を行使することができません。
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    第7【提出会社の参考情報】
     1【提出会社の親会社等の情報】
       当社は、親会社等はありません。
     2【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。
      (1)有価証券報告書およびその添付書類ならびに確認書
        事業年度 第93期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2022年6月29日東海財務局長に提出。
      (2)内部統制報告書およびその添付書類
        2022年6月29日東海財務局長に提出。
      (3)四半期報告書および確認書
        第94期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)2022年8月8日東海財務局長に提出。
        第94期第2四半期(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日)2022年11月7日東海財務局長に提出。
        第94期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)2023年2月13日東海財務局長に提出。
      (4)臨時報告書
        金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会
        における議決権行使の結果)の規定にもとづく臨時報告書
        2022年6月30日東海財務局長に提出。
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                             2023年6月29日

    はごろもフーズ株式会社

      取締役会 御中

                              双研日栄監査法人

                               東京都中央区

                            指定社員

                                    公認会計士
                                            吉澤 秀雄
                            業務執行社員
                            指定社員

                                    公認会計士
                                            箕輪 光紘
                            業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるはごろもフーズ株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
    貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結
    財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、はご
    ろもフーズ株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
    績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
    たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
    であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
    成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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     固定資産の減損損失の認識の判定及び乾物事業の減損損失の計上
        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      会社の当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されてい                             当監査法人は固定資産の減損損失の認識の判定及び乾物
     る有形無形固定資産残高は15,151,348千円であり、連結総                            事業の減損損失の計上に関して主に以下の手続きを実施し
     資産(60,656,201千円)の25.0%を占めている。                            た。
      会社は、減損損失の兆候及び認識の判定を                    【注記事項】        ・ 減損損失の計上の要否に関する会社の検討プロセス
     (重要な会計上の見積り)の注記               のように行っている。               を理解し、内部統制の整備及び運用状況についてそ
      会社は当連結会計年度において複数の資産グループで減                               の有効性を評価した。
     損の兆候が認められたため、当該資産グループについて減                             ・ 固定資産の減損の兆候の有無を把握するに際して、
     損損失の認識の判定を行っている。判定の結果、乾物事業                               管理会計上の区分を基準とした減損兆候判定資料等
     に係る資産グループについて帳簿価額を回収可能価額(正                               を閲覧し、当該資料の網羅性及び正確性について評
     味売却価額)まで減額し、878,168千円の減損損失を計上                               価した。
     した。                             ・ 経営者等へのインタビューを実施し、事業計画の前
      減損損失の兆候の判定に際しては事業計画や外部の専門                               提となる事業戦略の理解及び合理性を評価した。
     家による資産評価レポートを利用しているが、事業計画の                             ・ 会社の策定した事業計画について、直近の実績及び
     主要な仮定である販売計画や主要原材料単価は、関連する                               市場環境の変化を反映した合理的な見直しが行われ
     市場及び外部環境の変化による不確実性を伴うものであ                               ているかどうか評価した。また、予算と実績との乖
     り、かつ経営者の判断も介在する。また資産の評価にあ                               離分析、販売計画や主要原材料単価等の仮定の合理
     たっては専門的な知識が必要であり、当該評価結果が減損                               性を評価した。
     損失の金額に重要な影響を及ぼしている。                             ・ 専門的な知識を必要とする資産評価について当監査
      以上から当監査法人は固定資産の減損損失の認識の判定                               法人内の専門要員を関与させ、資産評価レポートの
     及び乾物事業の減損損失の計上が当連結会計年度の連結財                               閲覧及び会社が評価を委託した専門家への質問を行
     務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検                               い、当該専門家の適性、能力及び客観性、会社の採
     討事項」に該当すると判断した。                               用した評価額の妥当性を検討した。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
    は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任





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     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
    関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
     付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
     ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
     手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
     に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断
    した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁
    止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
    回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、はごろもフーズ株式会社の
    2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、はごろもフーズ株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
    の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
    務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
    監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
    切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
    係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
    て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
        る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及
        び適用される。
     ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
        部統制報告書の表示を検討する。
     ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
        は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して
        責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
    別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
    いて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

     ※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)
         が別途保管しております。
      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                             2023年6月29日

    はごろもフーズ株式会社

      取締役会 御中

                              双研日栄監査法人

                               東京都中央区

                            指定社員

                                    公認会計士
                                            吉澤 秀雄
                            業務執行社員
                            指定社員

                                    公認会計士
                                            箕輪 光紘
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるはごろもフーズ株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第94期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、はごろも
    フーズ株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
    判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
    応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
     固定資産の減損損失の認識の判定及び乾物事業の減損損失の計上

      連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(固定資産の減損損失の認識の判定及び乾物事
     業の減損損失の計上)と実質的に同一の内容であるため、記載を省略している。
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    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
    は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
      監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
     施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
      ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
      が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
     かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
     を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項
    を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて
    いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
    理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係
    会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                        以 上

     ※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)
         が別途保管しております。
      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。