クリナップ株式会社 有価証券報告書 第70期(2022/04/01-2023/03/31)

提出書類 有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)
提出日
提出者 クリナップ株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      クリナップ株式会社(E02406)
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    【表紙】
     【提出書類】                    有価証券報告書

     【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項

     【提出先】                    関東財務局長

     【提出日】                    2023年6月28日

                          第70期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

     【事業年度】
     【会社名】                    クリナップ株式会社

                          Cleanup    Corporation

     【英訳名】
     【代表者の役職氏名】                    代表取締役 社長執行役員  竹内 宏

     【本店の所在の場所】                    東京都荒川区西日暮里6丁目22番22号

                          03(3894)4771(代表)

     【電話番号】
     【事務連絡者氏名】                    取締役 専務執行役員  川田 和弘

     【最寄りの連絡場所】                    東京都荒川区西日暮里6丁目22番22号

                          03(3894)4771(代表)

     【電話番号】
     【事務連絡者氏名】                    取締役 専務執行役員  川田 和弘

     【縦覧に供する場所】                    クリナップ株式会社営業本部中部支社
                          (愛知県名古屋市中区錦1丁目16番20号)
                          クリナップ株式会社営業本部関西支社
                          (大阪府大阪市西区靭本町1丁目11番7号)
                          クリナップ株式会社生産本部
                          (福島県いわき市四倉町細谷字小橋前52番地)
                          株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
      (1)  連結経営指標等
             回次             第66期       第67期       第68期       第69期       第70期
                         2018年度       2019年度       2020年度       2021年度       2022年度

                         (自 2018年       (自 2019年       (自 2020年       (自 2021年       (自 2022年
            決算年月             4月1日       4月1日       4月1日       4月1日       4月1日
                          至 2019年        至 2020年        至 2021年        至 2022年        至 2023年
                         3月31日)       3月31日)       3月31日)       3月31日)       3月31日)
                          104,486       107,525       104,185       113,305       124,012

     売上高             (百万円)
     経常利益又は経常損失
                                   2,545       2,714       4,261       3,562
                  (百万円)         △ 376
     (△)
     親会社株主に帰属する当期
                                   1,465       1,746       3,155       2,523
     純利益又は親会社株主に帰             (百万円)         △ 704
     属する当期純損失(△)
                                    550      2,601       2,665       2,180
     包括利益             (百万円)         △ 787
                           50,824       50,898       52,761       54,636       55,857

     純資産額             (百万円)
                           80,408       80,106       83,939       85,289       87,938

     総資産額             (百万円)
                          1,388.62       1,379.67       1,430.20       1,481.01       1,514.13

     1株当たり純資産額              (円)
     1株当たり当期純利益又は
                                   39.91       47.34       85.55       68.41
     1株当たり当期純損失              (円)       △ 19.26
     (△)
     潜在株式調整後1株当たり
                   (円)          -       -       -       -       -
     当期純利益
                            63.2       63.5       62.9       64.1       63.5
     自己資本比率              (%)
                                   2.88       3.37       5.88       4.57

     自己資本利益率              (%)        △ 1.37
                                   13.41       11.47        6.20       10.10

     株価収益率              (倍)       △ 30.69
     営業活動によるキャッ
                           1,131       6,780       2,663       5,783       4,303
                  (百万円)
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                  (百万円)        △ 2,548      △ 2,038      △ 1,601      △ 2,622      △ 2,285
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                                          1,228
                  (百万円)        △ 1,562      △ 1,841             △ 3,639      △ 2,025
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末
                           17,182       20,061       22,361       21,986       22,034
                  (百万円)
     残高
                           3,518       3,462       3,454       3,469       3,456
     従業員数              (人)
     (注)1.第67期以降の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
           せん。
         2.第66期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式
           が存在しないため記載しておりません。
         3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第69期の期首から適用してお
           り、第69期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
           す。
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      (2)  提出会社の経営指標等
             回次             第66期       第67期       第68期       第69期       第70期
                         2018年度       2019年度       2020年度       2021年度       2022年度

                         (自 2018年       (自 2019年       (自 2020年       (自 2021年       (自 2022年
            決算年月             4月1日       4月1日       4月1日       4月1日       4月1日
                          至 2019年        至 2020年        至 2021年        至 2022年        至 2023年
                         3月31日)       3月31日)       3月31日)       3月31日)       3月31日)
                           98,015       100,631        97,710       107,030       117,653
     売上高             (百万円)
     経常利益又は経常損失
                                   2,119       2,274       3,822       3,009
                  (百万円)         △ 511
     (△)
     当期純利益又は当期純損失
                                   1,248       1,509       2,872       2,327
                  (百万円)         △ 704
     (△)
                           13,267       13,267       13,267       13,267       13,267
     資本金             (百万円)
                         37,442,374       37,442,374       37,442,374       37,442,374       37,442,374

     発行済株式総数              (株)
                           48,731       49,303       50,597       52,377       53,827

     純資産額             (百万円)
                           77,530       76,897       80,273       81,653       84,577

     総資産額             (百万円)
                          1,331.41       1,336.45       1,371.53       1,419.79       1,459.11

     1株当たり純資産額              (円)
                           20.00       20.00       20.00       23.00       26.00
     1株当たり配当額
                   (円)
    (内1株当たり中間配当額)                      ( 10.00   )    ( 10.00   )    ( 10.00   )    ( 10.00   )    ( 13.00   )
     1株当たり当期純利益又は
                                   34.01       40.93       77.86       63.10
     1株当たり当期純損失              (円)       △ 19.26
     (△)
     潜在株式調整後1株当たり
                   (円)         -       -       -       -       -
     当期純利益
                            62.9       64.1       63.0       64.1       63.6
     自己資本比率              (%)
                                   2.55       3.02       5.58       4.38

     自己資本利益率              (%)       △ 1.42
                                   15.73       13.27        6.81       10.95

     株価収益率              (倍)       △ 30.68
                                   58.81       48.86       29.54       41.20

     配当性向              (%)      △ 103.84
                           2,926       2,904       2,896       2,941       2,926

     従業員数              (人)
                            75.0       70.6       74.0       75.2       98.2

     株主総利回り              (%)
     (比較指標:配当込み
                   (%)        ( 95.0  )     ( 86.0  )    ( 122.2   )    ( 124.6   )    ( 131.8   )
     TOPIX)
     最高株価              (円)         908       810       582       614       729
     最低株価              (円)         568       410       436       501       507

     (注)1.第67期以降の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
           せん。
         2.第66期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式
           が存在しないため記載しておりません。
         3.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前
           については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
         4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第69期の期首から適用してお
           り、第69期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
           す。
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     2【沿革】
       1949年10月        井上登が東京都荒川区において個人経営による食卓の製造販売を開始
       1954年10月        資本金1百万円をもって井上食卓㈱を設立
       1957年2月        東京都荒川区に工場を新設、食卓の大量生産を開始
       1960年10月        商号を井上工業㈱と変更、食卓製造を中止し、ステンレス流し台の製造販売に切り替え
       1962年3月        福島県双葉郡久之浜町(現 福島県いわき市久之浜町)に工場を新設(久之浜工場)し、量産体
               制を確立、本社(東京)の工場を閉鎖
       1967年10月        福島県いわき市に四倉工場を新設
       1969年8月        三幸運輸㈱(福島県いわき市)を買収し、商号をクリナップ運輸㈱に変更、工場の輸送部門を移
               管
       1971年4月        販売部門を分離し、クリナップ東京販売㈱他、4地区に販売子会社4社を設立
        同 6月        福島県いわき市にクリナップ常磐工業㈱を設立
       1974年5月        福島県いわき市常磐水野谷町にステンレス浴槽専門工場を新設(現 鹿島工場)
               福島県いわき市にクリナップ調理機工業㈱を設立、業務用厨房機器の製造を分離
       1976年6月        ステンレス部材の迅速な供給を目的に福島県いわき市に㈱クリナップステンレス加工センターを
               設立
       1977年2月        大分県宇佐市に木工製造組立の工場を新設(大分工場)
       1978年1月        大分工場を分離独立させ業務を九州クリナップ工業㈱に移管
       1979年6月        香港に現地法人クリナップ香港リミテッドを設立
       1981年1月        岡山県勝田郡勝央町にオールステンレス流し台の生産工場を新設(現 岡山工場)
       1983年1月        クリナップ常磐工業㈱を吸収合併(現 湯本工場)
        同 2月        中華人民共和国北京市に北京事務所を新設
        同 3月        決算期を従来の12月から3月に変更
        同 4月        商号をクリナップ㈱と変更
               全国の販売子会社7社を吸収合併、並びに2社の営業を譲り受け全国に6支店を設置
       1984年1月        福島県いわき市に鹿島システム工場を新設
        同 4月        クリナップ岡山工業㈱に岡山工場の業務を移管
       1986年2月        福島県いわき市にカラーステンレス展示館を開設
       1988年9月        株式を東京店頭登録銘柄として社団法人日本証券業協会に登録
       1989年4月        福島県いわき市に仁井田工場を新設
        同 10月        福島県いわき市にクリナップトレーニングセンターを開設
       1990年2月        株式を東京証券取引所市場第二部に上場
        同 10月        下仁井田クリナップ工業㈱を設立し仁井田工場の業務を移管
       1991年9月        株式を東京証券取引所市場第一部銘柄に指定
       1992年7月        福島県いわき市にクレート工場を新設
       1996年5月        福島県いわき市にクリナップ研究所を新設
       2002年3月        下仁井田クリナップ工業㈱を吸収合併
       2003年3月        クリナップ香港リミテッドを清算
       2005年10月        岡山県津山市にクリナップ岡山工業㈱津山工場を新設(現 津山工場)
        同 11月        クリナップテクノサービス㈱がクリナップテクノサービス西日本㈱を吸収合併
       2006年1月        クリナップ運輸㈱がクリナップ岡山運輸㈱を吸収合併
               クリナップ岡山工業㈱に九州クリナップ工業㈱の業務を移管
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        同 7月        九州クリナップ工業㈱を清算
       2008年4月        クリナップロジスティクス㈱がクリナップ運輸㈱を吸収合併
       2010年8月        クリナップテクノサービス㈱がクリナップデザイン㈱を吸収合併
       2011年9月        中華人民共和国瀋陽市に可麗必斯家具(瀋陽)有限公司を新設
        同 12月        クリナップ調理機工業㈱を清算
       2017年4月        クリナップ岡山工業㈱を吸収合併
               情報システム関連の会社である㈱エイチエスケイ(茨城県日立市)を買収し、商号をクリナップ
               ソリューション㈱に変更するとともに、本社を東京都荒川区へ移転
       2019年10月        北京事務所を閉鎖
       2021年5月        香港支店を閉鎖
               可麗必斯家具(瀋陽)有限公司を清算
       2022年4月        東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移
               行
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     3【事業の内容】
      当社グループ(当社及び当社の関係会社をいう。)は、当社及び子会社8社並びに関連会社1社で構成され、住宅及
     び店舗・事業所用設備機器関連事業を主な内容とし、さらに当該事業に関する物流、サービス等の事業活動を行ってお
     ります。
      当社グループの事業に係る位置付けは次のとおりであります。なお、次の3部門について当社は、セグメント情報を
     記載していないため、事業部門別によって記載しております。
     (住宅及び店舗・事業所用設備機器関連)
      厨房部門及び浴槽・洗面部門
      当社は、厨房機器、浴槽・洗面機器の製造、販売を行っております。
      井上興産㈱は、当社及び子会社にステンレス素材及びステンレス鋼材等の供給を行っております。
      クリナップテクノサービス㈱は、当社が製造、販売する製品・商品の販売、施工及びアフターサービス等を行ってお
     ります。
      可麗娜厨衛(上海)有限公司は、中国等で生産された原材料・商品等を販売しております。
     (その他)
      その他部門
      ㈱クリナップステンレス加工センターは、ステンレス素材の切断、着色加工及び販売を行っております。
      クリナップロジスティクス㈱は、当社グループの製品等の輸送及び荷役、物流サービスの向上と異業種共同配送等利
     用運送事業を行っております。
      クリナップキャリアサービス㈱は、主に当社グループに対する人材派遣事業を行っているほか、有料老人ホーム事
     業、介護事業を行っております。
      クリナップハートフル㈱は、主に当社グループからの事務受託事業を行っております。
      クリナップソリューション㈱は、主に当社グループに対するコンピュータソフトウェアの開発、販売、保守業務を
     行っております。
      事業の系統図は次のとおりであります。

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     4【関係会社の状況】
                                               関係内容
                               議決権の所有
                     資本金
                         主要な事業
         名称        住所              割合又は被所
                         の内容
                                            役員の    資金援助
                     (百万円)
                               有割合(%)      営業上の取引                設備の賃貸借
                                            兼任等    等
    (連結子会社)
                                                    当社所有の土地、
                                     当社の原材料
     株式会社クリナップステ                                               建物等の賃借
                福島県
                       126   その他       100.0    及び商品の仕        有    なし
     ンレス加工センター           いわき市                                     当社に対し土地の
                                     入先
                                                    賃貸
                東京都                     当社の原材料
     井上興産株式会社                  10   厨房       100.0           有    なし       なし
                荒川区                     の仕入先
                                     当社の製品・               当社所有の土地、
     クリナップロジスティク           東京都                     商品の運送及           設備・運     建物等の賃借
                       50   その他       100.0           無
     ス株式会社           台東区                     び荷役、運送           転資金     当社に対し土地の
                                     管理               賃貸
                                     当社の製品・
     クリナップテクノサービ           埼玉県          厨房、浴           商品の施工、               当社所有の土地、
                       87          100.0           無    なし
     ス株式会社           草加市          槽・洗面           アフターサー               建物等の賃借
                                     ビス
                福島県                     当社への人材
     クリナップキャリア
                       100   その他       100.0           有    なし       なし
     サービス株式会社           いわき市                     派遣
     クリナップハートフル           東京都                     当社からの事               当社所有の土地、
                           同上                  有    なし
                       25          100.0
     株式会社           荒川区                     務受託               建物等の賃借
                                     コンピュータ
     クリナップソリューショ           東京都                     ソフトウェア               当社所有の土地、
                           同上                  無   運転資金
                       25          100.0
     ン株式会社           荒川区                     の開発及び販               建物等の賃借
                                     売
                中華人民                     当社の原材料
                      万米ドル
     可麗娜厨衛(上海)                     厨房、浴
                共和国                 100.0    及び商品の仕        有    なし       なし
     有限公司                  320   槽・洗面
                上海市                     入先
     (注)1.「主要な事業の内容」には、事業部門別の名称を記載しております。
         2.上記の子会社は特定子会社に該当しておりません。
         3.上記の子会社のうちには有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
         4.クリナップロジスティクス株式会社は、2022年6月に本社を東京都中央区から東京都台東区へ移転しており
          ます。
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     5【従業員の状況】
      (1)  連結会社の状況
                                                  2023年3月31日現在
              事業部門等の名称                            従業員数(人)
      厨房、浴槽・洗面関連等(営業)                                        1,991
      厨房、浴槽・洗面関連等(生産)                                         952
      管理・その他                                         513
                                             3,456
                 合計
     (注)1.従業員数は就業人員であります。
         2.セグメント情報を記載しておらず、また、事業部門を兼務する従業員がほとんどのため、事業部門等別の従
           業員数を記載しております。
      (2)  提出会社の状況

                                                  2023年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
          2,926              41.1              16.0            5,357,292

              事業部門等の名称                            従業員数(人)

      厨房、浴槽・洗面関連等(営業)                                        1,737
      厨房、浴槽・洗面関連等(生産)                                         919
      管理・その他                                         270
                                             2,926
                 合計
     (注)1.従業員数は就業人員であります。
         2.平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
         3.セグメント情報を記載しておらず、また、事業部門を兼務する従業員がほとんどのため、事業部門等別の従
           業員数を記載しております。
      (3)  労働組合の状況

        当社グループには、クリナップ労働組合が組織されており、所属上部団体はありません。2023年3月31日現在の組
      合員数は、879人で労使関係は安定しており、特記すべき事項はありません。
       (4)  管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

         提出会社
                              当事業年度
                                 労働者の男女の賃金の差異(%)(注)1、3
       管理職に占める女性           男性労働者の育児休
       労働者の割合(%)            業取得率(%)
                                          正規雇用           パート・
                               全労働者
         (注)1           (注)2
                                          労働者          有期労働者
              3.1          52.2           62.1           62.6          71.5
     (注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
           であります。
         2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規
           定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成
           3年労働省第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
         3.当社では、同じ役割・職種においては男女同一賃金となっておりますが、勤続年数が長い場合は給与が高く
           なる傾向となっており、勤続年数が長い従業員の男性比率が高いことや、給与所得の高い職種の男性比率が
           高いことなどによるものと考えております。
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    第2【事業の状況】
     1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        当社グループ(当社及び連結子会社をいう。以下同じ。)の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下の
      とおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したもの
      であります。
      (1)  会社の経営の基本方針

        当社は、創業以来「五心」を経営の核とし、事業活動を通じてお客様の豊かな住まいづくりに貢献してきました。
      今後も「新たな暮らし価値」を創造・提案し、企業理念「家族の笑顔を創ります」の実現に向け邁進します。
        当社が製造・販売するシステムキッチンやシステムバスルームなどの住宅設備機器は、人々の快適で豊かな暮らし







      づくりの実現に大いに貢献するものと考え、常にユーザーの立場に立った開発姿勢と先進的な技術力で提案し続けて
      まいりたいと考えております。当社の商品をお使いいただいているかぎり、メンテナンスや顧客の相談に応えていけ
      るサービス体制をつくり、商品というハードとサービスというソフトを一つのパッケージとして提供することを経営
      の基本方針としております。
      (2)  目標とする経営指標

        当社は、安定的かつ継続的に高収益をあげることが経営の使命と考え、そのためにシステムキッチン及びシステム
      バスルームなど高付加価値商品の販売に注力し、専業メーカーとしてのブランド力を高め、営業利益率を向上させる
      ことを経営目標の1つにおいております。
      (3)  経営環境、中長期的な会社の経営戦略及び優先的に対処すべき課題

        当社グループを取り巻く経営環境は、巣篭もり需要による住環境充実への関心の高まりは継続し、リフォーム需要
      が堅調に推移した一方、新設住宅着工戸数における持家は1年を通して低調に推移しました。また、依然として不安
      定な国際情勢もあり、原材料/資材の供給不足や価格高騰の影響など、未だ先行き不透明な状況が続いております。
        このような中、当社グループは2021中期経営計画(2021-2023年度)を策定し、企業理念「家族の笑顔を創りま
      す」の実現に加え、サステナブル経営の方向性、事業を通じた重要課題(ESG・SDGs課題)解決に向けた取り
      組みを長期ビジョンとして明確化しております。
        その中でこの先10年の事業活動で目指すべきスローガンを、次のとおり定めております。
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        また、このスローガンの実現を目指して2021中期経営計画(2021-2023年度)の基本方針を、次のとおり定めてお




      ります。
        上記の基本方針に基づき、当社グループの強みをより一層発揮させ、「持続的な成長」の実現を目指して邁進して



      まいります。
      (4)  経営戦略の現状と見通し

        当社グループの収益は、革新的な商品とサービスを提供することによっております。今後も継続して、当社独自の
      画期的な新商品開発による他社との差別化ができるよう、研究開発に積極的な体制をとってまいります。
      (5)  経営者の問題認識と今後の方針について

        当社グループは高品質、高付加価値の革新的な商品を開発できると自負しておりますが、景況感やライフスタイル
      の変化もあり、市場は不透明な状況にあります。また、競合他社動向を意識した新商品開発に各社積極的になり、業
      界環境は厳しさを増しております。この状況下で、先行優位、競争優位を維持するために、常々商品の機能を強化し
      差別化に努めるとともに、商品開発期間の短縮も行っておりますが、商品のライフサイクルも短縮化傾向にあり、開
      発コストの負担も増大しております。しかしながら、当社グループの将来の成長は、革新的な商品とサービスの提供
      にあると確信しており、今後も付加価値の高い商品を開発し、業績に繋げてまいりたいと考えております。
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     2【サステナビリティに関する考え方及び取組】
      当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)ガバナンス

         当社グループは、サステナビリティに関する重要課題を定め、事業経営に大きく影響を与える気候変動等の環境
        課題への対応や、会社の持続的な成長を支える人的資本に関する重要課題への取り組みを推進しております。
         推進体制として代表取締役社長執行役員を委員長とするサステナビリティ委員会、リスクマネジメント委員会を
        設置しております。
         サステナビリティ委員会は、当社グループにおける持続可能な社会の実現に向けた活動の方向性や目標設定、重
        要課題(ESG・SDGs課題)に関わる活動の進捗状況の管理を行っております。さらに重要課題のうち環境と
        人的資本に関わる課題に対しては、当委員会の傘下に「環境分科会」「人的資本分科会」を設置し実行計画の立
        案、進捗状況の管理を行い、サステナビリティ委員会に報告する体制をとっております。
         リスクマネジメント委員会は、対処すべきリスクの発生を事前に把握・管理し対策を講じるとともに、全社で将
        来起こり得る損失の発生についての予測・低減・回避に取り組んでおります。当委員会の傘下には「コンプライア
        ンス部会」「内部統制部会」「BCP(事業継続計画)/SCM(サプライチェーンマネジメント)部会」を設置
        し、活動状況をリスクマネジメント委員会に報告する体制をとっております。
         両委員会によって評価審議した内容に応じ、取締役会に報告・提案される体制を整えております。
      (2)戦略







         当社グループは、気候変動が及ぼすリスクや機会を事業戦略の重要な要素と位置づけ、当社の長期ビジョン「ク
        リナップサステナブルビジョン2030」の目標年度である2030年度に向けて、温室効果ガス排出量削減目標を掲げ、
        具体的な取り組みを進めております。
         同様に人的資本が、持続的企業価値向上を支える最も重要な要素の一つであるとの認識に基づき、多様な人材を
        活かし、一人ひとりの能力を最大限発揮することでイノベーションが生まれ、個人と組織が共に成長し続けられる
        企業を目指しております。
         そのために、人材育成基本方針を掲げ、職場環境の整備や働き甲斐のある職場づくりに取り組んでおります。
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      (3)リスク管理
         当社グループは、気候変動に伴う自然災害などによる、事業活動に直接影響を与える物理的リスクや、人材の流
        動化、生産労働人口の低下による人材獲得が困難になるリスクなどを、持続的な事業運営を棄損する最大のリスク
        と捉えております。リスクマネジメント委員会の下部組織であるBCP/SCM部会ではリスクの特定、対策立
        案、進捗状況の確認を行っております。この内容はサステナビリティ委員会とも共有し、グループ全体でリスク低
        減活動を推進しております。その活動内容については両委員会にて審議、評価が行われ、必要に応じ取締役会に報
        告しております。
      (4)指標及び目標

         当社グループは、気候変動への対応として温室効果ガス排出量(スコープ1、2)を2030年度までに50%削減
        (2013年度比)を掲げております。これまでの取り組みとしては、再生可能エネルギーによる電力への転換やLED
        照明への切替え、生産工場での太陽光発電設備設置などを推進しております。
        (今後気候変動対応活動を推進する上で、基準年の設定見直しや算出の精緻化により目標数値が変動する場合がご
        ざいます。)
         また、人材の多様性の確保を進め、一人ひとりが能力を最大限に発揮できる機会を提供し、個人と組織が共に成
        長できる取り組みを推進しております。当該指標に対する目標と実績は、次のとおりであります。
                指標                  目標            実績(当連結会計年度)
        管理職に占める女性労働者の割合                     2030年度までに15%                      3.8%
        男性労働者の育児休業取得率                     2030年度までに100%                      56.6%
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     3【事業等のリスク】
        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成
      績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり
      であります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)  経済状況の変動

        当社グループの営業収入のほとんどは国内需要によるものであるため、国内の経済状況の動向に影響を受けます。
      国内景気後退による新設住宅着工戸数、またはリフォーム需要が著しく減少した場合や、原材料費や物流コストの高
      騰は当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
      (2)  事故及び自然災害

        当社グループは、事故や自然災害など経営に重大な損害や影響などを与える可能性のある不測の事態の発生に備
      え、危機管理体制の整備を推進しております。「危機管理規程」において、自然災害やそれに伴う大規模な火災・停
      電、感染症の拡大、重大な事故・事件、外部からの人為的な危害・攻撃など様々な危険事象への対策を定めるととも
      に、定期的な訓練や施設・設備の点検を実施し、社員及び関係者の安全の確保並びに被害等の事業への影響を最小限
      とすることに努めております。
        しかしながら、予測を超える大規模な事故や自然災害が発生し、当社の生産・販売活動が長期間停止した場合、当
      社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
      (3)  原材料の供給に関するリスク

        当社グループの生産・販売活動において使用する原材料及び部品部材につきましては、適正な在庫の確保や複数社
      購買などの対応により安定的な調達に努めております。しかしながら、不安定な国際情勢や自然災害、感染症、事故
      などの影響により、サプライヤーからの供給が中断あるいは遅延した結果、製品の供給が滞り、当社グループの業績
      及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
        また、市況や為替の変動などにより原材料等の仕入価格やエネルギーが予想を上回る高騰を続け、生産性向上やV
       E活動による原価低減では吸収しきれず販売価格への転嫁が遅れた場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を
       及ぼす可能性があります。
      (4)  情報セキュリティ

        当社グループは事業活動において保有する情報資産を重要な資産と位置づけております。情報資産の改ざん、破
      壊、流出などを防ぐため「セキュリティポリシー」を掲げ、関連規程により情報システム利用者が遵守すべきルール
      を定めており、全社員並びに関係者に対し情報セキュリティの重要性に理解を深めるための教育や活動を行っており
      ます。また、実施されているセキュリティリスク対策は、定期的な評価・見直しを行い、情報資産やネットワークの
      セキュリティ強化・維持に努めております。
        しかし、これらの対策を講じてもサイバー攻撃や未知のコンピュータウイルスへの感染などにより発生する情報セ
      キュリティ事故による社会的信用の低下、地震等の自然災害の発生による情報システムの停止などにより当社グルー
      プの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
      (5)  人材の確保及びダイバーシティ推進

        少子高齢化の進行による労働人口の減少が深刻化しており、企業間での人材獲得競争の激化や退職などにより優秀
      な人材の確保と維持・育成が困難な状況となった場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があ
      ります。
        これに対応するため、当社グループでは多様な働き方の推進、人材育成のため各種研修プログラムを充実させると
      ともに、両立支援制度の充実、女性のキャリア形成支援や高齢者雇用、外国籍労働者雇用、障がい者雇用など、ダイ
      バーシティ&インクルージョンへの取り組みを行っております。また、労働環境の変化に対応できる体制として業務
      の効率化や省人化を推進してまいります。
      (6)  価格競争


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        システムキッチンをはじめとする住宅設備機器業界における競争は、新設住宅着工戸数の減少もあり、非常に厳し
      いものとなっております。当社グループは、高品質、高付加価値の新商品を開発できるメーカーであると考えており
      ま すが、技術的に追随することも比較的容易なこともあり、短期間に類似商品が販売されるため、将来においても有
      効に競争できる保証はありません。競合他社が、類似商品をより低価格で導入し、価格競争が激化した場合、当社グ
      ループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
      (7)  感染症

        当社グループは、「危機管理規程」及び「感染症対策要領」を定め、感染症等の発生に備えた対策と発生後の対応
      方法を定めており、お客様、お取引先、従業員及びその家族の安全確保を最優先とし、事業への影響を最小限とする
      よう努めております。
        ショールームでは事前来場予約の促進、感染防止策の徹底など、安心・安全に商品を体感できるよう努めているほ
      か、自宅などから直接相談できる「オンライン相談」やショールーム見学が疑似体験できる「オンラインショールー
      ム」などのWEBコンテンツを充実させて営業活動を行っております。社内におきましても在宅勤務や時差出勤の活
      用、ITツール活用によるリモート会議、研修、面談の実施など感染防止に向けた取り組みを行っております。
        しかしながら、今後新たな感染症の発生や拡大によっては商品供給の遅延リスクや、個人消費の低迷による売上の
      減少等、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
      (8)  気候変動

        当社グループは気候変動をサステナブル経営の重要課題の一つと捉えております。気候変動抑制や環境保全に関す
      る全社的取り組みは、サステナビリティ委員会の下部組織である環境分科会で方針の策定・施策審議等が行われてお
      ります。また、気候変動が及ぼす当社グループ事業活動へのリスクに関してはリスクマネジメント委員会の下部組織
      であるBCP/SCM部会にてリスクの特定や対策の審議が行われ同委員会に報告されております。
        当社グループの長期ビジョンにおいて、2013年度比温室効果ガス50%削減を掲げ、その目標達成に向けた活動を推
      進しております。
        しかしながら、気候変動抑制や環境保全のための新たな規制や法令の改定などにより環境に関する費用や設備の変
      更等への負担が増加した場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
      (9)  製造物責任・損害賠償責任

        当社グループは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、その規格要求事項に
      従って製品を製造しております。
        また、お客様が安全・安心にご使用いただける製品とその取付・設置を行うため「クリナップグループ製品安全自
      主行動指針」を定め、製品安全の確保に取り組んでおります。安全に関する法令や安全基準の遵守はもとより、製品
      開発・設計、製造、検査、原材料の調達、取付・設置及び修理、事故発生時の苦情受付、製品回収の対応について社
      内規程を定めております。
        しかしながら、製品の欠陥や取付・設置の不具合等により製造物責任を問われる事故が発生し、当社グループの企
      業・ブランドイメージの低下や製造物責任賠償保険の補償限度を超える損害賠償責任が生じた場合、当社グループの
      業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
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     4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)  経営成績等の状況の概要
        当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」とい
      う。)の状況の概要は次のとおりであります。
        ①  財政状態及び経営成績の状況

         当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大が収まりを見せはじめ、社会経済活動
        再開に向けた行動制限緩和により、正常化に向かう動きが見られました。
         住宅設備機器業界におきましては、巣篭もり需要による住環境充実への関心の高まりは継続し、リフォーム需要
        が堅調に推移した一方、新設住宅着工戸数における持家は1年を通して低調に推移しました。また、依然として不
        安定な国際情勢もあり、原材料/資材の供給不足や価格高騰の影響など、未だ先行き不透明な状況が続いておりま
        す。
         このような中、当社グループは、2021中期経営計画(2021-2023年度)の2年目にあたり「持続的な成長」に向
        けた企業価値向上に努めてまいりました。
         商品面では、主力の中高級システムキッチン「STEDIA(ステディア)」を中心に、付加価値の高い商品を
        市場に提供してまいりました。また、海外事業では、2022年10月よりタイの生活様式に合わせたシステムキッチン
        の現地生産を開始しました。
         販売面では、大切な顧客接点であるショールームでの価値提供強化を図るため、2022年9月に川越ショールー
        ム、10月に津ショールームをリニューアルオープンしました。また、11月に京都ショールーム、12月に山形ショー
        ルームを移転し、ライフスタイルを体感できる“共感型ショールーム”としてオープンしました。全国102ヶ所の
        ショールームにおきましては、事前来場予約の促進、感染防止策の徹底など、安心・安全に商品を体感できるよう
        努めております。さらには自宅などから直接相談できる「オンライン相談」やショールーム見学が疑似体験できる
        「オンラインショールーム」などのWEBコンテンツの提供に取り組んでまいりました。
         生産面では、東西の生産拠点での生産性向上、VE活動を推進し、原価低減に努めてまいりました。
         この結果、当連結会計年度の売上高を部門別にみますと、厨房部門は前期比10.5%増の100,818百万円、浴槽・
        洗面部門は同2.0%増の15,251百万円となりました。
         以上の結果、当連結会計年度の売上高は、前期比9.4%増の124,012百万円となりました。利益面では、原材料や
        エネルギーの価格高騰などの影響により売上原価が大幅に上昇し、営業利益は同20.6%減の3,014百万円、経常利
        益は同16.4%減の3,562百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同20.0%減の2,523百万円となりました。
                                                    (単位:百万円)
                    前連結会計年度             当連結会計年度
                   (自 2021年4月1日             (自 2022年4月1日
                                              増減額      前期比(%)
                    至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
      売上高                   113,305             124,012       +10,707         +9.4
      営業利益                    3,795             3,014        △780       △20.6

      経常利益                    4,261             3,562        △699       △16.4

      親会社株主に帰属する
                          3,155             2,523        △632       △20.0
      当期純利益
        (資産の部)

         当連結会計年度末の資産合計は87,938百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,649百万円増加いたしました。
        流動資産は56,787百万円となり、2,550百万円増加いたしました。これは売掛金が1,215百万円、電子記録債権が
        1,243百万円増加したこと等によります。固定資産は31,151百万円となり、98百万円増加いたしました。これは無
        形固定資産が914百万円増加した一方、有形固定資産が75百万円、投資その他の資産が741百万円減少したことによ
        ります。
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        (負債の部)
         当連結会計年度末の負債合計は32,081百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,427百万円増加いたしました。
        流動負債は26,387百万円となり、11百万円増加いたしました。これは買掛金が875百万円、電子記録債務が980百万
        円、未払金が284百万円増加した一方、短期借入金が1,500百万円、一年内返済予定の長期借入金が650百万円減少
        したこと等によります。固定負債は5,693百万円となり、1,416百万円増加いたしました。これは長期借入金が
        1,347百万円増加したこと等によります。
        (純資産の部)
         当連結会計年度末の純資産合計は55,857百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,221百万円増加いたしまし
        た。これは親会社株主に帰属する当期純利益が2,523百万円、配当金の支払が959百万円あったこと等によります。
        この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の64.1%から63.5%になりました。
                                                    (単位:百万円)
                    前連結会計年度              当連結会計年度
                   (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                                   増減額
                    至 2022年3月31日)                至 2023年3月31日)
       流動資産                    54,236              56,787              +2,550
       固定資産                    31,053              31,151               +98

        資産合計                  85,289              87,938              +2,649

       流動負債                    26,376              26,387               +11

       固定負債                    4,277              5,693             +1,416

        負債合計                  30,653              32,081              +1,427

        純資産合計                  54,636              55,857              +1,221

      自己資本比率(%)                     64.1              63.5              △0.5

        ②  キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ47百万円
        (0.2%)増加して22,034百万円となりました。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は4,303百万円(前期比25.6%減)となりました。これ
        は税金等調整前当期純利益が3,689百万円、減価償却費が3,225百万円、仕入債務の増加が1,854百万円あった一
        方、売上債権の増加が1,994百万円、棚卸資産の増加が652百万円、法人税等の支払が1,275百万円あったこと等に
        よるものです。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は2,285百万円(前期比12.9%減)となりました。これ
        は投資有価証券の売却による収入が302百万円、投資有価証券の償還による収入が500百万円、有価証券の償還によ
        る収入が300百万円あった一方、生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支
        出が1,668百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が1,717百万円あったこと等によるもの
        です。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度において、財務活動の結果使用した資金は2,025百万円(前期比44.3%減)となりました。これ
        は短期借入金の純減が1,500百万円、長期借入金の返済による支出が2,303百万円、配当金の支払が959百万円あっ
        た一方、長期借入れによる収入が3,000百万円あったこと等によるものです。
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                                                    (単位:百万円)
                        前連結会計年度             当連結会計年度
                      (自 2021年4月1日             (自 2022年4月1日
                                                    増減額
                       至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
      営業活動による
                              5,783             4,303            △1,480
      キャッシュ・フロー
      投資活動による
                             △2,622             △2,285              +337
      キャッシュ・フロー
      財務活動による
                             △3,639             △2,025             +1,614
      キャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物期末残高                       21,986             22,034              +47
        ③  生産、受注及び販売の実績

         a.  生産実績
          当連結会計年度の生産実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。
                             当連結会計年度
          事業部門の名称                (自 2022年4月1日                        前期比(%)
                           至 2023年3月31日)
     厨房部門(百万円)                             52,865                  +10.6
     浴槽・洗面部門(百万円)                             12,120                  +1.1

     その他(百万円)                              1,974                 △28.7

          合計(百万円)                        66,959                  +7.0

        (注)金額は平均販売価格によっております。
         b.  商品仕入実績

          当連結会計年度の商品仕入実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。
                             当連結会計年度
          事業部門の名称                (自 2022年4月1日                        前期比(%)
                           至 2023年3月31日)
     厨房部門(百万円)                             32,577                 +13.1
     浴槽・洗面部門(百万円)                              2,299                  +4.0

     その他(百万円)                               545                +11.3

          合計(百万円)                        35,421                 +12.5

        (注)金額は仕入価格によっております。
         c.  受注実績

          当社グループの受注生産品の売上高は、僅少でありますので記載を省略しております。
         d.  販売実績

          当連結会計年度の販売実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。
                             当連結会計年度
          事業部門の名称                (自 2022年4月1日                        前期比(%)
                           至 2023年3月31日)
     厨房部門(百万円)                             100,818                  +10.5
     浴槽・洗面部門(百万円)                             15,251                  +2.0

     その他(百万円)                              7,942                 +12.3

          合計(百万円)                       124,012                   +9.4

      (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
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        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①  財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

         a.  財政状態及び経営成績
          当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大が収まりを見せはじめ、社会経済活
         動再開に向けた行動制限緩和により、正常化に向かう動きが見られました。
          住宅設備機器業界におきましては、巣篭もり需要による住環境充実への関心の高まりは継続し、リフォーム需
         要が堅調に推移した一方、新設住宅着工戸数における持家は1年を通して低調に推移しました。また、依然とし
         て不安定な国際情勢もあり、原材料/資材の供給不足や価格高騰の影響など、未だ先行き不透明な状況が続いて
         おります。
          このような中、当社グループの売上高は、前連結会計年度に比べ9.4%増の124,012百万円となりました。主力
         の厨房部門では、システムキッチン高級品クラスの「CENTRO(セントロ)」が前期比において数量減、金
         額増、中・高級品クラスの「STEDIA(ステディア)」は数量、金額とも増、普及品クラスの「ラクエラ」
         は数量減、金額増となりました。この結果、厨房部門の売上高は前連結会計年度比10.5%増の100,818百万円と
         なりました。浴槽・洗面部門では、システムバスルーム中・高級品クラスの「アクリアバス」は数量、金額とも
         減、普及品クラスの「ユアシス」は数量、金額とも増、洗面化粧台においては数量減、金額増となりました。こ
         の結果、浴槽・洗面部門の売上高は前連結会計年度比2.0%増の15,251百万円となりました。
          売上原価は、売上原価率が前連結会計年度に比べ2.1%上昇し68.1%、84,426百万円となりました。売上原価
         上昇の主な要因は、原材料やエネルギーの価格高騰によるものです。
          販売費及び一般管理費は、前連結会計年度に比べ1,798百万円増加し、36,571百万円となりました。これは主
         に物流費、一般管理費等の増加によるものです。売上高に対する販売費及び一般管理費の比率は1.2%減少いた
         しました。
          この結果、営業利益は3,014百万円となり、前連結会計年度に比べ780百万円の減益となりました。営業利益率
         は2.4%となり、前連結会計年度に比べ0.9%悪化いたしました。
          営業外損益については、純額で547百万円の収益で前連結会計年度に比べ81百万円増加いたしました。
          この結果、経常利益は3,562百万円となり、前連結会計年度に比べ699百万円の減益となりました。
          特別損益については、特別利益は雇用調整助成金が減少した一方、投資有価証券売却益等の増加により223百
         万円となり、前連結会計年度に比べ70百万円の増加となりました。特別損失は新型コロナウイルス感染症による
         損失の減少等により96百万円となり、前連結会計年度に比べ9百万円の減少となりました。
          この結果、税金等調整前当期純利益は3,689百万円となり、前連結会計年度に比べ619百万円の減益となりまし
         た。
          法人税等については、前連結会計年度に比べ12百万円増加し、1,165百万円の計上となりました。
          以上により、親会社株主に帰属する当期純利益は前連結会計年度に比べ632百万円減益の2,523百万円となりま
         した。
         b.  経営成績に重要な影響を与える要因

          当社グループの連結売上高に占める厨房部門の売上高割合は、当連結会計年度81.3%、前連結会計年度80.6%
         となっております。当連結会計年度の新設住宅着工戸数は86万戸でありましたが、今後の新築需要、リフォーム
         需要動向が悪化した場合、原材料費や物流コストの著しい高騰、競合他社との競争が一層激化した場合、消費者
         ニーズに合致した新商品を適時に導入できなかった場合、また、自然災害等により当社グループの生産設備に甚
         大な影響を及ぼした場合において、厨房部門のシステムキッチンの販売動向に影響し、当社グループの経営成績
         に影響を与えることが考えられます。
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        ②  キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

         当社グループの資金状況は、営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度に比べ1,480百万円減少し、
        4,303百万円となりました。
         投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ337百万円減少し、2,285百万円となりました。
         財務活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ1,614百万円減少し、2,025百万円となりました。
         なお、詳細につきましては、第2[事業の状況]4[経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの
        状況の分析](1)        経営成績等の状況の概要            ②  キャッシュ・フローの状況に記載しておりますので、ご参照くださ
        い。
         以上の結果、当連結会計年度末の資金は、前連結会計年度末に比べ47百万円増加し、22,034百万円となりまし
        た。
         当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金について、内部留保資金又は借入により調達することとして
        おります。
        ③  重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
        おります。この連結財務諸表の作成にあたって連結決算日における資産・負債の報告数値及び連結会計年度におけ
        る収益・費用の報告数値に影響を与える見積りを、過去の実績や状況に応じ合理的だと考えられる要因に基づき判
        断し、行っております。実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、見積りと異なる場合があります。
         当社グループの連結財務諸表の作成において、以下の重要な会計方針が、当社グループの重要な判断と見積りに
        大きな影響を及ぼすと考えております。
         a.  収益の認識
          当社グループの商品又は製品の販売に係る収益は、主に卸売又は製造等による販売であり、顧客との販売契約
         に基づいて商品又は製品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品又は製品に対する支配を獲得して充足され
         ると判断し、引き渡し時点で収益を認識しております。
          また、請負契約による当社グループの商品又は製品の納入等に係る収益については、履行義務を充足するにつ
         れて、一定の期間にわたり収益を認識しており、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、主として発生
         原価に基づくインプット法によっております。なお、請負契約における取引開始日から完全に履行義務を充足す
         ると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を
         認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する方法によっております。
         b.  貸倒引当金
          当社グループは、顧客の支払い不能時に発生する貸倒損失に備えるため、貸倒引当金を計上しております。顧
         客の財政状態が悪化し、その支払い能力が低下した場合、追加引当が必要となる場合があります。
         c.  投資の減損
          当社グループは、長期的に円滑かつ密接な関係を維持するために特定の顧客及び金融機関に対する少数持分を
         所有しております。これらの株式には市場価格のある公開会社の株式と、市場価格のない非公開会社株式が含ま
         れます。当社グループは、著しい投資価値の下落について、回復可能性がないと判断した場合、投資の減損損失
         を計上しております。
         d.  税効果会計
          当社グループは、繰延税金資産の計上にあたっては、将来回収可能性に基づき計上しております。将来の課税
         所得及び実現可能性の高い税務計画を検討し、回収可能性がないと考えられるものについては、評価性引当額を
         計上しております。繰延税金資産の全部又は一部を将来実現できないと判断した場合、当該判断を行った期間に
         繰延税金資産の調整額を費用として計上します。同様に、計上金額の純額を上回る繰延税金資産を今後実現でき
         ると判断した場合、繰延税金資産への調整により当該判断を行った期間に利益を増加させることになります。
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         e.  退職給付会計

          従業員退職給付費用及び退職給付債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されております。
         これらの前提条件には、割引率、将来の報酬水準、退職率、死亡率及び年金資産の長期期待運用収益率などが含
         まれます。当社グループの確定給付企業年金制度において退職給付債務の割引率は、退職給付の支払見込期間及
         び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用して算出しております。長期期待運用収益率
         は、運用収益の実績等に基づき、見直しの必要性を検討しております。実際の結果が前提条件と異なる場合、又
         は、前提条件が変更された場合、その影響は数理計算上の差異として認識され、将来(認識後10年)にわたって
         償却されるため、将来期間において認識される費用に影響を及ぼします。
     5【経営上の重要な契約等】

      該当事項はありません。
     6【研究開発活動】

      当社グループの研究開発活動は開発部門に主体をおき、営業部門及び生産部門と連携して「新たな業界標準となる新
     商品開発」の実現のため、社内固有技術の活用と協力企業による共同研究開発を積極的に推進しております。
      当連結会計年度の研究開発活動につきましては、市場の変化や顧客の要求に迅速に対応すべく商品開発の期間短縮
     と、収益性向上のためVE等による原価低減活動を展開いたしました。また、人体への安全性を配慮した部材を採用す
     るとともに、ステンレス等の再生利用が容易な材料を使用する等、環境に配慮した商品づくりを積極的に推進しており
     ます。
      厨房部門では、2022年上期に「ハウスメーカー向けシステムキッチン」「家電量販店向けシステムキッチン」のバリ
     エーションの拡充とデザイン性の向上を行い発売いたしました。
      事業領域の拡大を目指す「ValcucineJP」「HIROMA」では、多様化する市場ニーズへの対応力の強
     化に取り組み、浴槽・洗面部門では、独自技術により競争力を強化し、お客様に利便性や快適性を評価いただける商品
     開発に取り組んでおります。
      また、2021年に定めた「クリナップサステナブルビジョン2030」による「人と暮らしの未来を拓く」のテーマの
     もと、ビジョン実現に向けた活動を展開しております。武蔵野美術大学と産学共同でキッチンの未来を考え、11月には
     地域社会におけるコミュニケーションの場をつくり、非常時には助け合いもできるプロトタイプのキッチンを製作し、
     実証実験を行っております。
      以上のように、専業メーカーとして独自性のある物づくりのために必要な技術開発を行うとともに、企業理念「家族
     の笑顔を創ります」を実現するために、快適な機能性と機能美を備えた新しい商品提案を行う活動を展開しておりま
     す。
      なお、当連結会計年度における研究開発活動に費やした支出の総額は、                                 1,185   百万円であります。
     (注)事業部門を明確に区分できる支出の割合が低いため、事業部門別の支出金額は記載しておりません。

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    第3【設備の状況】
     1【設備投資等の概要】
      当社グループでは、独自の技術とアイデアを組み合わせ、環境と調和のとれた厨房関連、浴槽・洗面関連商品の提供
     をするため、生産設備の更新、整備と営業拠点の充実及び戦略的情報システム構築を目的に全体で                                             4,037   百万円(無形
     固定資産含む)の設備投資を実施いたしました。
      生産設備につきましては、新製品への設備や整備、合理化を目的として投資を行っており、生産設備総額で1,193百
     万円の設備投資を行いました。
      営業拠点の整備につきましては、京都ショールーム、山形ショールームを移転オープンするとともに、その他ショー
     ルームにおいても新商品の展示入替を実施いたしました。これらにより、営業拠点投資の総額は495百万円となりまし
     た。
      サステナビリティ・ESG関連では、太陽光発電設備や重筋作業対策設備など、気候変動や労働環境改善等を考慮し
     た設備投資を総額148百万円行いました。
      また、生産管理、顧客管理と図面作成、見積等営業業務支援や情報基盤整備を中心とした情報投資を2,071百万円行
     いました。
      なお、所要資金につきましては、主に自己資金によっております。
     2【主要な設備の状況】

      当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
        (1)  提出会社
                                                  2023年3月31日現在
                                       帳簿価額
         事業所名        事業部門の                                       従業員数
                                機械装置
                      設備の内容     建物及び          土地    リース資
                 名称
        (所在地)                        及び運搬               その他     合計    (人)
                           構築物              産
                                     (百万円)
                                具              (百万円)     (百万円)
                           (百万円)         (面積㎡)     (百万円)
                                (百万円)
     生産設備
      四倉工場                厨房、浴
                 厨房、                       577
      (福島県いわき市)                槽・洗面機
                              649     307          -    114    1,649      278
                 浴槽・洗面                    (82,702)
      (注)3                器生産設備
      鹿島システム工場                厨房機器生                 552
                 厨房             966     755          -     25   2,301      242
      (福島県いわき市)                産設備               (76,209)
      湯本工場                厨房機器生                 477
                 厨房
                              336     654          -     18   1,488      96
      (福島県いわき市)                産設備               (32,884)
                      厨房、浴
      クレート工場           厨房、                      1,278
                      槽・洗面機        239     302          -     23   1,843      81
      (福島県いわき市)           浴槽・洗面                    (60,722)
                      器生産設備
                      浴槽・洗面
      鹿島工場                                 138
                 浴槽・洗面     機器生産設        321     210          -     6    677     63
      (福島県いわき市)
                                     (33,885)
                      備
                      厨房、浴
      岡山工場           厨房、                       297
                      槽・洗面機        359     233          -     5    895     136
      (岡山県勝田郡勝央町)           浴槽・洗面
                                     (25,648)
                      器生産設備
      津山工場                厨房機器生                  94
                 厨房             567     320          -     8    990     37
                      産設備
      (岡山県津山市)                               (28,270)
                                 21/101






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                                       帳簿価額
         事業所名                                               従業員数
                 事業部門の               機械装置
                      設備の内容
                           建物及び          土地    リース資
        (所在地)         名称               及び運搬               その他     合計    (人)
                           構築物         (百万円)     産
                                具
                                              (百万円)     (百万円)
                           (百万円)              (百万円)
                                     (面積㎡)
                                (百万円)
     営業設備
      本社
                 全社的管理                      1,249
      (東京都荒川区)                その他設備
                              671      0         596    2,286     4,803      272
                 業務
                                     (2,888)
      (注)4
      東京支社 他2支社、
                 厨房、                       381
      5支店                販売設備
                             1,032      -        1,001      554    2,969     1,721
                 浴槽・洗面                    (8,599)
      (東京都千代田区他)
      クリナップテクノサービ
      ス㈱           厨房、                       485
                      その他設備
                              163     -         -     4    653     -
                 浴槽・洗面
      (埼玉県草加市他)                               (2,203)
      (注)2
     その他の設備
      トレーニングセンター
                                        17
                 その他     研修施設        246     -         -     1    265     -
      (福島県いわき市)
                                     (14,474)
      仙台研修センター                                 110
                 その他     研修施設
                              93     -         -     0    204     -
      (宮城県仙台市)                               (2,948)
      クリナップロジスティク
      ス㈱                                  65
                      運送及び
                 その他              50     0         -     0    116     -
      (大分県宇佐市)                倉庫設備               (32,578)
      (注)2
      クリナップロジスティク
      ス㈱
                      運送及び                 176
                 その他              3     0         -     -    180     -
      (岡山県勝田郡勝央町他)                倉庫設備               (14,212)
      (注)2
      クリナップハートフル㈱
                                        29
                 その他     その他設備
      (東京都荒川区)                        57     -         -     0    87     -
                                      (66)
      (注)2
      クリナップ研究所                                  15
                 その他     研究設備        57     -         -     5    78     -
      (福島県いわき市)                                (915)
      福利厚生施設                                 104
                 その他     厚生施設        115      0         -     4    224     -
      (福島県いわき市)                               (3,781)
        (2)  国内子会社

                                                   2023年3月31日現在
                                       帳簿価額
         会社名                                               従業員数
                                機械装置
                 事業部門の
                                      土地
                      設備の内容     建物及び              リース資
                                及び運搬               その他     合計
                 名称
        (所在地)                                                (人)
                           構築物              産
                                     (百万円)
                                具
                                              (百万円)     (百万円)
                           (百万円)              (百万円)
                                     (面積㎡)
                                (百万円)
     ㈱クリナップステンレス
                      ステンレス
     加工センター                                  87
                 その他     素材加工設        162     38         -     0    288     27
     (福島県いわき市)                               (14,020)
                      備
     (注)6
     クリナップキャリアサー
                                       244
     ビス㈱           その他     介護施設
                              637      1         -     10    894     69
                                     (16,528)
     (福島県いわき市)
     クリナップロジスティク
     ス㈱                 運送及び                  82
                 その他              40     26         -     2    153     99
                      倉庫設備
     (福島県いわき市)                                (3,889)
     (注)5、7
                                 22/101



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        (3)  在外子会社

         主要な設備はありません。
     (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品とソフトウエアであり、建設仮勘定とソフトウエア仮勘

           定は含んでおりません。
         2.提出会社より該当事業所に貸与しているものであります。
         3.帳簿価額の「その他」には、ソフトウエア58百万円を含んでおります。
         4.帳簿価額の「その他」には、ソフトウエア2,135百万円を含んでおります。
         5.帳簿価額の「その他」には、ソフトウエア0百万円を含んでおります。
         6.提出会社に貸与中の土地7百万円を含んでおります。
         7.提出会社に貸与中の土地11百万円、クリナップキャリアサービス㈱に貸与中の建物及び構築物3百万円を含
           んでおります。
         8.現在休止中の主要な設備はありません。
         9.上記の他、主要な賃借設備として以下のものがあります。
          (提出会社)
               事業所名                                     賃借料
                          事業部門の名称             設備の内容
               (所在地)                                    (百万円)
           東京支社 他2支社、5支店
                                                年間賃借料
                         厨房、浴槽・洗面            販売設備
           (東京都千代田区他)                                         1,940
     3【設備の新設、除却等の計画】

      当社グループの設備投資につきましては、需要予測、生産計画、利益に対する投資割合等を勘案し、提出会社を中心
     に計画しております。
      当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修に係る投資予定金額は8,400百万円で、所要資金につきまし
     ては、主に自己資金によって賄う予定であります。
      重要な設備の新設等は、以下のとおりであります。
      なお、除却等の計画は現在のところありません。
                     2023年3月末計画金額
        事業部門等の名称                          設備等の主な内容・目的                資金調達方法
                        (百万円)
      厨房、浴槽・洗面関連等                           新製品生産設備、新製品金
                             3,410                     主に自己資金
      (生産)                           型、生産設備の合理化等
      厨房、浴槽・洗面関連等
                             1,400    営業拠点の移設、合理化等                 主に自己資金
      (営業)
                                 情報基盤整備、戦略的情報
       管理・その他                       3,590    システムの構築、環境保                 主に自己資金
                                 全、既存設備の維持等
           合計                  8,400
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    第4【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                          130,000,000

                  計                               130,000,000

        ②【発行済株式】

            事業年度末現在発行数             提出日現在発行数

                                   上場金融商品取引所名又は登録
      種類         (株)            (株)                           内容
                                   認可金融商品取引業協会名
             (2023年3月31日)            (2023年6月28日)
                                   東京証券取引所                単元株式数は100

              37,442,374            37,442,374
     普通株式
                                   プライム市場                株であります。
              37,442,374            37,442,374
       計                                   -             -
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

         該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

               発行済株式総                              資本準備金増
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高              資本準備金残
        年月日       数増減数                              減額
                       数残高(株)        (百万円)        (百万円)              高(百万円)
               (株)                              (百万円)
      2017年5月31日         △4,500,000        37,442,374            -     13,267          -     12,351

      (注)自己株式の消却による減少であります。
                                 24/101








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      (5)【所有者別状況】
                                                    2023年3月31日現在
                           株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満株
        区分                             外国法人等                  式の状況
              政府及び地          金融商品取     その他の法
                    金融機関                         個人その他       計   (株)
              方公共団体          引業者     人
                                   個人以外      個人
     株主数(人)             -     19     25     206      97      7   7,714     8,068      -
     所有株式数(単元)             -   69,070      4,710    135,470      34,359       9   130,607     374,225      19,874
     所有株式数の割合
                 -    18.46      1.26     36.20      9.18     0.00     34.90     100.00       -
     (%)
      (注)自己株式        551,354株は「個人その他」に              5,513単元、及び「単元未満株式の状況」に                    54株含めて記載してお
          ります。
      (6)【大株主の状況】

                                                  2023年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
         氏名又は名称                    住所                      総数に対する所有
                                           (千株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                                             8,609          23.33

     株式会社井上               東京都荒川区荒川1丁目50番18号
     日本マスタートラスト信託銀
                                             2,661          7.21
                    東京都港区浜松町2丁目11番3号
     行株式会社
                                             2,221          6.02
     クリナップ真栄会               東京都荒川区西日暮里6丁目22番22号
                                             2,161          5.85

     クリナップ共進会               東京都荒川区西日暮里6丁目22番22号
                                             1,829          4.95

     株式会社タカヤス               東京都荒川区荒川1丁目50番18号
                                             1,806          4.89

     クリナップ社員持株会               東京都荒川区西日暮里6丁目22番22号
                                              967         2.62

     株式会社日本カストディ銀行               東京都中央区晴海1丁目8番12号
                                              757         2.05

     株式会社三菱UFJ銀行               東京都千代田区丸の内2丁目7番1号
                                              693         1.87

     三菱UFJ信託銀行株式会社               東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
     株式会社ミツウロコグループ
                                              597         1.61
                    東京都中央区京橋3丁目1番1号
     ホールディングス
                                            22,306          60.46
           計                  -
         (注)上記の所有株式数のうち、信託銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
            株式会社日本カストディ銀行
                信託口         936千株
                年金特金口                    16千株
                年金信託口                    14千株
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      (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  2023年3月31日現在
           区分            株式数(株)           議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                      -           -             -

     議決権制限株式(自己株式等)                      -           -             -

     議決権制限株式(その他)                      -           -             -

                             551,300
     完全議決権株式(自己株式等)                普通株式                 -             -
                            36,871,200            368,712
     完全議決権株式(その他)                普通株式                              -
                              19,874
     単元未満株式                普通株式                 -             -
                            37,442,374
     発行済株式総数                                 -             -
                                        368,712
     総株主の議決権                      -                        -
         (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式                              54株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                  2023年3月31日現在
                                                    発行済株式総数
                             自己名義所有        他人名義所有       所有株式数の        に対する所有株
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                             株式数(株)        株式数(株)       合計(株)        式数の割合
                                                    (%)
                  東京都荒川区西日暮
                                551,300               551,300          1.47
     クリナップ株式会社                                     -
                  里6丁目22番22号
                                551,300               551,300          1.47
          計            -                   -
     2【自己株式の取得等の状況】

      【株式の種類等】
      会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
      (1)【株主総会決議による取得の状況】
        該当事項はありません。
      (2)【取締役会決議による取得の状況】
        該当事項はありません。
      (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
                  区分                   株式数(株)            価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                     100            55,560

      当期間における取得自己株式                                      10            7,210

      (注)当期間における取得自己株式には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
          りによる株式は含まれておりません。
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      (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                                 当事業年度                 当期間
               区分
                                    処分価額の総額                処分価額の総額
                            株式数(株)                株式数(株)
                                      (円)                (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                           -        -        -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                           -        -        -        -

      合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る
                                 -        -        -        -
      移転を行った取得自己株式
      その他
                                 -        -        -        -
      (-)
      保有自己株式数                         551,354           -      551,364           -
      (注)当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
          取りによる株式は含まれておりません。
     3【配当政策】

      当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営方針の一つと考えております。長期的な安定と成長を実現するこ
     とにより最大の利益をあげ、安定的な配当を長期的に継続していくことを基本方針としております。
      当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
      これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
      内部留保資金につきましては、新製品生産設備、営業拠点整備、情報基盤整備等の設備投資に充て、効率的な経営に
     よる収益力の向上と資本効率の向上に努めてまいります。
      以上の方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、2023年6月28日の第70回定時株主総会におきまして、1株
     当たり13円と決議されました。これにより中間配当金(1株当たり13円)とあわせ、当期の1株当たりの配当金は年間
     26円の配当となります。
      当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として行うこと
     ができる旨を定款に定めております。
      なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                             配当金の総額                 1株当たり配当額
           決議年月日
                              (百万円)                   (円)
          2022年11月7日
                                      479                   13
           取締役会決議
          2023年6月28日
                                      479                   13
          定時株主総会決議
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     4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社は、創業60周年にあたる2009年に、企業理念「家族の笑顔を創ります」を掲げました。また、同時に制定し
        た次の行動理念に則り、変化するステークホルダーの期待に迅速に対応できる経営を持続し、経営監視の強化、ス
        テークホルダーとの良好な関係の強化のためにコーポレート・ガバナンスに取り組んでおります。
        1.私たちは、心豊かな食・住文化を創ります

        2.私たちは、公正で誠実な企業活動を貫きます
        3.私たちは、自らの家族に誇れる企業を創ります
        ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

         当社は、取締役会、監査役会及び取締役会の諮問機関として経営諮問委員会、サステナビリティ委員会、リスク
        マネジメント委員会を設置するほか、執行役員制度を導入して業務執行機能を分離し、迅速な業務執行及び的確な
        意思決定の実現を図っております。
         a)取締役会は、社内取締役5名、社外取締役2名で構成しております。月1回定期的に、又は必要に応じて臨

          時に開催され、経営方針や経営戦略の重要な意思決定を行うとともに、会社の経営に関する重要事項を審議、
          決議し、また、取締役の職務の執行を監督する機能を担っております。更に、業務執行機能を分離し業務の迅
          速な執行を図るため執行役員制度を導入し、執行役員の業務執行機能も監督しております。
           構成員は次のとおりです。
            代表取締役会長        井上 強一
            代表取締役 社長執行役員   竹内 宏  (議長)
            取締役 専務執行役員     山田 雅二
            取締役 専務執行役員     川田 和弘
            取締役 専務執行役員     井上 泰延
            取締役            川﨑 享  (社外取締役)
            取締役            千代田 有子(社外取締役)
         b)監査役会は、常勤社内監査役2名、社外監査役2名で構成しております。月1回定期的に、又は必要に応じ

          て臨時に開催され、監査に関する重要な事項についての報告を受け、協議を行い、又は決議をしております。
          また、監査役は、取締役会、執行役員会等の重要な会議又は委員会に出席するほか、会計監査人、法務・監査
          部と連携すると共に、取締役の職務の執行を主として適法性の観点から監査を実施しております。
           構成員は次のとおりです。
            常勤監査役          山根 康正 (議長)
            常勤監査役          島崎 憲夫
            監査役            新谷 謙一 (社外監査役)
            監査役            高品 彰  (社外監査役)
         c)取締役会の諮問機関として、経営諮問委員会は、社内取締役1名(委員長 井上泰延)、社外取締役2名、

          社外監査役2名で構成しております。必要に応じて臨時に開催され、取締役会から諮問を受けた事項等の審
          議、取締役会への答申を行います。また、サステナビリティ活動の推進を目的としたサステナビリティ委員
          会、リスク対策及び将来起こり得る損失の発生の低減等を目的としたリスクマネジメント委員会の委員長は、
          代表取締役社長執行役員の竹内宏がつとめております。
         当社が現状の体制を採用する理由につきましては、変化するステークホルダーの期待に迅速に対応し、良好な関

        係を強化するとともに、豊富な業務経験と当業界について専門的な見識を有した社内取締役と、それぞれの専門分
        野における豊富な経験と幅広い知見に基づき当社の経営の監督と助言を行う社外取締役が構成員となることで、迅
        速かつ的確な業務執行の監督と、外部からの監視を行うことを目的とした現状の体制が最も適していると判断した
        ことによるものです。
         また、社外監査役が、客観的かつ中立的な立場で取締役会等に出席し、監査を実施しておりますので、外部によ

        る監視は十分に機能していると考えております。
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         当社のコーポレート・ガバナンスの仕組みは下図のとおりです。

        ③ 企業統治に関するその他の事項










         当社の内部統制システムは、2006年5月に「クリナップグループ内部統制システムの整備に関する基本方針」を
        取締役会で決議いたしました。その決議に従い、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制の強化に向けた体制
        の整備に努めており、担当取締役及び監査役が進捗状況を確認しております。なお、当社は、2010年7月に「反社
        会的勢力排除に向けた体制」の追加、また、2015年4月に「子会社の業務の適正を確保するための体制」の追加、
        更に2021年9月に「損失の危険の管理」の文言変更についてそれぞれ取締役会で決議しており、必要に応じて適宜
        基本方針の見直しを行っております。
         コンプライアンスにつきましても、企業理念に基づくステークホルダーの期待を裏切らないための行動規範とし
        て「行動基準」を2001年4月に制定し、必要に応じて適宜見直しを行うとともに、コンプライアンス教育・研修を
        全グループ社員へ継続的に実施しております。また、法令違反や「行動基準」に反する不正行為等の通報情報に関
        する内部通報を受け付けるため「クリナップホットライン」を設置し、調査、対応を行い問題の早期発見及び是正
        並びに通報者保護の体制を整備、維持しております。更に、内部統制につきましても、リスクマネジメント委員会
        の傘下に内部統制部会を設置しており、全社活動として内部統制の整備及び運用課題の改善に取り組むための体制
        を整備し、維持しております。
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         当社のリスク管理体制は、財務リスクの管理につきましては、財務報告に係る内部統制システムの整備と運用状
        況の評価結果を担当取締役が取締役会に報告し、内部統制部会を中心に措置を講じる体制を整備しております。
         また、内部監査の指摘事項の管理につきましても、法務・監査部が「内部監査報告書」を作成して代表取締役及
        び担当取締役に報告するとともに、被監査部門の担当取締役及び部門責任者は是正、改善状況を確認し、代表取締
        役に報告する体制を整備しております。更に、製品安全、安全衛生、環境保全、情報セキュリティ及び雇用等の各
        部門の所管業務に付随するリスクの管理につきましても、担当取締役のもとに管理体制、規程類を整備し、発生の
        予防及び拡大防止に努めるとともに、リスクの発生又はそのおそれがある場合には直ちに代表取締役に報告する体
        制を整備しております。
         また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」その他関連規程に基づき、子会社が当
        社の取締役会や社長承認を要する事項及び報告する事項を定め、連携と統制を行う仕組みを構築しております。
        ④ 責任限定契約の内容の概要

         当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任
        を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定
        める最低責任限度額といたします。
        ⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

         当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。
        当該保険契約の被保険者の範囲は、社外を含む取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりませ
        ん。当該保険契約では、被保険者である役員が、その業務に起因して株主、投資家、従業員その他の第三者から損
        害賠償請求を提起された場合の損害賠償金及び訴訟費用等を補うものです。ただし、被保険者の職務の執行の適正
        性が損なわれないようにするため、法令違反行為であることを認識して行った行為に起因する損害賠償請求等につ
        いては、補填の対象としないこととしております。
        ⑥ 取締役の定数及び選任の決議要件

         当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。また、取締役の選任決議について、議決権を行使する
        ことができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定め
        ております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
        ⑦ 株主総会の特別決議要件

         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
        の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めておりま
        す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的
        とするものであります。
        ⑧ 自己株式の取得

         当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得する
        ことができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とする
        ため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
        ⑨ 中間配当

         当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当
        を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
        ⑩ 取締役及び監査役の責任免除

         当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第423条第1項の規定
        により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)
        の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めておりま
        す。
        ⑪ 取締役会の活動状況

         当社は、当事業年度において取締役会を月1回定期的に、又は必要に応じて臨時に開催しており、個々の取締役
        の出席状況は次のとおりであります。
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            氏 名          開催回数              出席回数
           井上 強一             15              12
           竹内 宏             15              15
           山田 雅二             15              15
           川田 和弘             15              15
           井上 泰延             15              13
           川﨑 享             15              15
           千代田 有子             15              15
         取締役会における具体的な検討内容は、予算、経営計画及び決算開示の決議、組織人事の変更、社内規程類の改
        定などであります。
        ⑫ 経営諮問委員会の活動状況

         当社は、当事業年度において経営諮問委員会を必要に応じて臨時に開催しており、個々の委員の出席状況は次の
        とおりであります。
            氏 名          開催回数              出席回数
           井上 泰延             2              2
           川﨑 享             2              2
           千代田 有子             2              2
           新谷 謙一             2              2
           高品 彰             2              2
         経営諮問委員会における具体的な検討内容は、取締役及び執行役員人事に関する選解任基準等の検討、取締役報
        酬に関する決定プロセスの検討などであります。
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      (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性    10 名 女性      1 名 (役員のうち女性の比率             9.1  %)
                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       (千株)
                               1971年4月      松下電工㈱(現 パナソニック
                                     ホールディングス㈱)入社
                               1974年7月      当社入社
                               1978年3月      当社取締役
                               1979年5月      当社企画管理本部長
                               1979年6月      クリナップ香港リミテッド代表
                                     取締役社長
                               1981年6月      京葉キッチンサービス㈱(現 
                                     井上興産㈱)代表取締役社長
                               1983年3月      当社代表取締役副社長
                               1983年5月      当社営業統轄本部長
                               1986年4月      当社CPS推進本部長兼経営企
       代表取締役会長          井上 強一      1949年3月17日      生
                                                   (注)6       391
                                     画室長
                               1987年2月      当社マーケッティング本部長
                               1987年7月      当社代表取締役社長
                                     クリナップ調理機工業㈱代表取
                                     締役社長
                                     九州クリナップ工業㈱代表取締
                                     役社長
                                     クリナップ岡山工業㈱代表取締
                                     役社長
                                     ㈱クリナップステンレス加工セ
                                     ンター代表取締役社長
                               2017年1月
                                     当社代表取締役会長(現任)
                               1979年4月      当社入社
                               2010年3月      当社営業本部九州支店長
                               2012年3月      当社営業本部中部支社長
                               2012年7月      当社執行役員
                               2014年3月      当社営業本部関西支社長
                               2014年7月      当社常務執行役員
                               2015年3月      当社営業本部関西支社長兼関西
                                     支社営業開発部長
          ※
                               2016年3月      当社ハウス・直需事業部長
        代表取締役           竹内 宏     1956年1月14日      生                       (注)6       20
                               2016年6月      当社取締役
        営業本部管掌
                               2018年1月      当社営業本部長
                               2018年3月      当社ハウス・直需事業部管掌
                               2018年4月      当社代表取締役      社長執行役員
                                     (現任)
                               2020年4月      当社営業部門管掌
                               2021年4月      当社ハウス営業部、直需営業部
                                     管掌
                               2022年4月      当社営業本部管掌(現任)
                               1978年4月      当社入社
                               2012年6月      クリナップ岡山工業㈱代表取締
                                     役社長
                               2012年7月      当社執行役員
                               2013年3月      当社生産本部生産体制再編委員
                                     会西日本担当
          ※
                               2016年3月      当社生産本部長
         取締役
                               2016年6月
                                     当社取締役(現任)
                 山田 雅二      1955年12月5日      生                      (注)6       22
      購買部、CS推進部、
                               2016年7月      当社常務執行役員
     開発部門、生産本部管掌
                               2018年7月
                                     当社専務執行役員(現任)
                               2019年3月      当社開発全部門、生産全部門管
                                     掌
                               2020年4月      当社購買部、生産部門管掌
                               2022年4月      当社購買部、CS推進部、開発
                                     部門、生産本部管掌(現任)
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                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       (千株)
                               1982年4月      当社入社
                               2006年3月      当社営業本部営業管理部長
                               2011年3月      当社経理部長
                               2014年7月      当社執行役員
                               2015年7月      当社常務執行役員
                               2018年6月      当社取締役(現任)
          ※
                                     当社経営企画部管掌
         取締役        川田 和弘      1959年6月1日      生                      (注)6       13
                               2019年3月      当社経理部担当兼経営企画部、
     経理部担当兼経営企画部管掌
                                     総務部管掌
                               2019年7月
                                     当社専務執行役員(現任)
                               2020年4月      当社経理部、経営企画部担当
                               2021年4月      当社経理部担当兼経営企画部管
                                     掌(現任)
                               2014年3月      当社入社
                               2017年3月      当社執行役員
                                     当社総務部担当
                                     クリナップハートフル㈱代表取
                                     締役社長
                               2019年3月      当社経営企画部、総務部担当
                               2019年6月      井上興産㈱代表取締役社長(現
                                     任)
          ※
                               2019年7月      当社常務執行役員
         取締役
                               2020年4月      当社総務部、海外営業部担当
       海外事業推進部、          井上 泰延      1985年11月16日      生                      (注)6       54
                               2020年6月      当社取締役(現任)
     法務・監査部、総務部、
                               2021年4月      当社総務部、海外事業推進部担
     人事部、情報システム部管掌
                                     当
                               2021年7月      当社専務執行役員(現任)
                               2022年4月      当社海外事業推進部担当兼法
                                     務・監査部、総務部、人事部、
                                     情報システム部管掌
                               2023年4月      当社海外事業推進部、法務・監
                                     査部、総務部、人事部、情報シ
                                     ステム部管掌(現任)
                               1995年10月      川﨑電気エンジニアリング㈱代
                                     表取締役社長
                               2001年12月      シーアンドケー㈱代表取締役社
                                     長
                               2008年5月      ㈱エム・アイ・ピー入社
         取締役        川﨑 享     1965年4月28日      生                      (注)6        6
                               2013年5月      ㈱エム・アイ・ピー代表取締役
                                     社長(現任)
                               2015年5月      ㈱リンガーハット社外取締役
                                     (現任)
                               2016年6月
                                     当社取締役(現任)
                               1994年4月      弁護士登録、開業
                               2002年1月      千代田法律事務所開設同事務所
                                     代表(現任)
                               2016年6月      当社取締役(現任)
         取締役        千代田 有子      1961年1月14日      生
                                                   (注)6       -
                               2018年6月      ㈱広済堂ホールディングス社外
                                     取締役
                               2020年6月
                                     ㈱TBK社外取締役(現任)
                                 33/101





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                                                      クリナップ株式会社(E02406)
                                                           有価証券報告書
                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       (千株)
                               1970年4月      松浦税務会計事務所入所
                               1974年10月      当社入社
        常勤監査役         山根 康正      1949年4月2日      生
                                                   (注)5       16
                               1997年4月      当社経理部財務担当部長
                               1997年6月      当社常勤監査役(現任)
                               1978年4月      当社入社
                               2006年3月      当社総務部長
                               2008年5月      当社執行役員
                               2011年3月      当社総務部長兼法務・監査部担
                                     当
                               2012年7月      当社総務部長兼法務・監査部長
                               2013年3月      当社総務部長兼法務・監査部担
                                     当
                               2014年6月      当社取締役
                                     当社常務執行役員
                               2015年3月      当社総務部長兼コミュニケー
                                     ション部、おいしい暮らし研究
                                     所管掌
        常勤監査役         島崎 憲夫      1954年5月3日      生                      (注)7       12
                               2016年3月      当社経営企画部、コミュニケー
                                     ション部、経理部、購買部管掌
                               2016年7月      当社専務執行役員
                               2017年3月      当社コミュニケーション部担当
                                     兼経営企画部、新事業推進部、
                                     経理部、購買部、CS推進本部
                                     管掌
                               2018年3月      当社営業統括部長兼経営企画
                                     部、経理部、購買部、CS推進
                                     本部管掌
                               2018年6月      当社営業統括部長兼購買部管掌
                               2019年3月      当社営業全部門管掌
                               2020年6月      当社常勤監査役(現任)
                               1985年4月      弁護士登録、開業
                               2000年6月      当社監査役(現任)
         監査役        新谷 謙一      1957年7月23日      生
                                                   (注)5       -
                               2011年6月      日清オイリオグループ㈱社外監
                                     査役
                               1983年9月      公認会計士登録、開業
                               2004年6月      明和監査法人代表社員
                               2013年7月      日本公認会計士協会本部理事
                               2014年6月      明和監査法人退職
         監査役        高品 彰     1948年11月15日      生                      (注)5       -
                               2016年6月      日本公認会計士協会 神奈川県
                                     会会長
                               2019年6月      横浜市監査委員(現任)
                                     当社監査役(現任)
                                         計
                                                          536
                                 34/101







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     (注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。

         2.取締役井上泰延は、代表取締役会長井上強一の長男であります。
         3.取締役川﨑享及び千代田有子は、社外取締役であります。
         4.監査役新谷謙一及び高品彰は、社外監査役であります。
         5.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
         6.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
         7.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
         8.当社では、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行機能強化並びに業務執行責任の明確化を図るため2002
           年7月1日に執行役員制度を導入しております。
           執行役員は取締役兼任(※印)を除いて15名で、常務執行役員開発部門担当藤原亨、常務執行役員営業本部
           関西支社長菅信人、常務執行役員法務・監査部、総務部、人事部担当柴野寛秀、常務執行役員営業本部東京
           支社長丹羽淳、常務執行役員営業本部長連建悟、CS推進部担当中里敦、情報システム部担当本田仁郎、営
           業本部商品・営業企画部長兼営業管理部担当須藤義弘、営業本部ハウス・直需営業部長兼リテール営業部担
           当田尻浩一、購買部長阿部淳一、海外事業推進部担当遠藤俊弘、生産本部長岡部正直、生産本部技術部、生
           産担当吉田勝一、営業本部SR・営業推進部長兼市場開発部担当桑田操、経営企画部長河田秀一で構成され
           ております。
        ② 社外役員の状況

         当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
         社外取締役川﨑享は、㈱エム・アイ・ピーの代表取締役であり、当社は同社と生産管理についてのコンサルティ
        ングに関する取引がありますが、当事業年度における取引額は、当社の当連結会計年度における、販売費及び一般
        管理費の0.1%未満であります。また、同氏は当社の株主ですが、その保有株式数は6,000株であります。
         社外取締役千代田有子は、千代田法律事務所の代表として独立した弁護士業務を行っており、当社との間には特
        別な利害関係はありません。
         当社は、社外取締役の両氏が、当社の企業統治において、経営者、弁護士というそれぞれの精通する専門分野の
        豊富な経験や幅広い知見等に基づき、当社の経営の監督と助言が行われることを期待し、選任しております。
         社外監査役新谷謙一は、新谷法律事務所にて独立した弁護士業務を行っており、社外監査役高品彰は、高品公認
        会計士事務所にて独立した公認会計士業務を行っております。両氏は、当社の経営陣から著しいコントロールを受
        けることや、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る立場にはなく、現に一般株主との利益相反が存在し
        ないだけでなく、将来においても、それが生ずるおそれがないことから、当社は両氏を社外監査役として適任であ
        ると判断しております。
         当社は、社外監査役の両氏が、当社の企業統治において、弁護士、公認会計士というそれぞれの精通する専門分
        野の法的見識等に基づき、適法性の観点から意見が提言されることを期待し、選任しております。
         また、当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準を定めております。なお、当社は一般株主
        との利益相反の生じるおそれのないことから、現任の社外取締役及び社外監査役を、㈱東京証券取引所の定めに基
        づく独立役員として同取引所に届け出ております。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

         統制部門との関係
         社外取締役及び社外監査役が、その機能及び役割を果たすことができるよう、取締役会資料の事前提供及び決議
        事項に関する事前説明を行うとともに、必要に応じて担当部門へのヒアリングなど、情報収集が図れる体制を整備
        しております。また、社外監査役には、監査役会において、常勤監査役から重要な会議の詳細な内容、監査役監査
        の実施状況及び法務・監査部の内部監査、内部統制評価の指摘事項の報告を受ける体制を、並びに会計に関する事
        項については、会計監査人連絡会において、会計監査人から監査の状況等の説明を受ける体制を整備しておりま
        す。
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      (3)【監査の状況】
        ① 監査役監査の状況
          監査役監査につきましては、取締役会に出席して質問をし、又は意見を述べるほか、その他重要な会議又は委
         員会への出席、重要な決裁書類の閲覧、関係者からの報告聴取、会計監査人及び法務・監査部との協議又は意見
         交換等により取締役の職務の執行及び執行役員の業務執行を主として適法性の観点から監査を実施しておりま
         す。なお、監査役会は月1回定期的に開催し当事業年度は臨時監査役会を含め15回実施しております。監査役と
         会計監査人との会計監査人連絡会は、当事業年度は6回実施し、監査情報の交換を行っております。
          なお、常勤監査役山根康正は、長年にわたり当社経理部門で経理業務に携わり、豊富な経験と財務及び会計に
         関する相当程度の知見を有しております。また、監査役高品彰は、公認会計士として会計・税務に精通してお
         り、豊富な経験や幅広い知見を有しております。
          当事業年度の監査役会における、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
            氏 名          開催回数              出席回数
           山根 康正             15              15
           島崎 憲夫             15              14
           新谷 謙一             15              15
           高品 彰             15              15
          監査役会における具体的な検討事項は、監査報告書の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針、職務の

         分担、監査役と会計監査人との監査に関する連携についての報告書の作成、会計監査人の選任等に関する議案の
         内容の決定、監査役・補欠監査役の選任議案の同意、会計監査人の報酬の同意などであります。
          また、常勤監査役の活動として、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、法務・監査部
         門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会、その他
         の重要な会議に出席し、取締役及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
         め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
          事業報告、同附属明細書、計算書類、同附属明細書、連結計算書類については適正性の確認のための監査をい
         たしました。
        ② 内部監査の状況

          内部監査につきましては、法務・監査部(担当2名)が監査を担当し、担当取締役が承認した年度計画に基づ
         き社内及び子会社の事業所に対し、法令及び社内規程への準拠性、違法性、業務活動の有効性、効率性等を確認
         するために監査を実施しており、その監査結果については定期的に担当取締役及び監査役へ直接報告を行ってお
         ります。また、財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用状況評価につきましては、内部統制部会の事務
         局を法務・監査部(担当2名)に置き、重要な事業所を内部監査と重複しないように選定し、評価しておりま
         す。なお、統制活動に係る監査及び評価の結果につきましては、担当間で情報を共有し、内部統制報告制度のも
         とで一元的に取り扱っております。
        ③ 会計監査の状況

         a.監査法人の名称
           仰星監査法人
         b.継続監査期間

           41年間
         c.業務を執行した公認会計士

           南 成人
           春田 岳亜
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         d.監査業務に係る補助者の構成
           当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等3名、その他1名であります。
         e.監査法人の選定方針と理由

           当社は監査法人を選定するにあたり、監査法人の独立性、品質管理体制、当社の事業内容を理解した上での
          専門性の有無、監査手続の適切性等を総合的に検討した結果、仰星監査法人は適格であると判断いたしまし
          た。
         f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

           当社の監査役及び監査役会は、会計監査人を再任するか否かに関して毎事業年度終了後に監査法人の評価を
          行っております。この評価の手続は、期初には会計監査人の品質管理の状況、年度監査方針等について説明を
          受け、期中においては会計監査人の事業所往査への立会、会計監査人と監査役との連絡会における監査の状況
          の説明等、会計監査人とのコミュニケーションを行い、会計監査人が独立性を保持し監査が行われているか等
          を確認し、期末における監査報告書受領時には期中の監査概要を含め監査報告書の説明を受け、当事業年度に
          おける監査が適正に行われていたか否かを把握いたします。
           その上で監査役会は、監査法人の内部統制の体制、監査内容及び監査法人から受領した次年度における監査
          方針、監査体制、監査計画等の概要について、その妥当性の検討並びに当社の会計監査人の解任又は不再任の
          決定方針等の確認を行い、監査法人の評価を行います。
        ④ 監査報酬の内容等

         a.監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                        当連結会計年度
                    (自 2021年4月1日                       (自 2022年4月1日
                     至 2022年3月31日)                         至 2023年3月31日)
        区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(百万円)           酬(百万円)           報酬(百万円)           酬(百万円)
                       33                       34

      提出会社                             -                       -
      連結子会社                  -           -           -           -

                       33                       34

         計                          -                       -
           当社及び連結子会社における非監査業務の内容の、該当事項はありません。
         b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

           該当事項はありません。
         c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

           該当事項はありません。
         d.監査報酬の決定方針

           当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模や特性等をもとに監査日数
          等を検討し、他社の売上比率、総資産比率を参考にして総合的に勘案し決定することとしております。
         e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

           取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査
          人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度における職務執行状況や報酬実績、並びに当事業年度の
          会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積り算出根拠の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等は
          適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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      (4)【役員の報酬等】
        ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
          当社は、2020年8月6日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議し
         ております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について委員の過半数が社外役員(社外
         取締役及び社外監査役)で構成される任意の経営諮問委員会(以下、経営諮問委員会という。)の答申を受けて
         おります。
          取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された
         報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、経営諮問委員会からの答申が尊重されて
         いることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
          取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は次のとおりです。
          a.基本報酬に関する方針

            取締役の基本報酬は、金銭による固定報酬のみとし、会社の業績及び社会情勢を踏まえた上で、当人の業
           績貢献度、役割遂行度のほかインセンティブも考慮し、総合的に勘案してその額を決定し、月例で支払う。
          b.報酬等の決定の委任に関する事項
            各取締役の具体的な基本報酬の額については、取締役会決議に基づき代表取締役にその決定を委任するこ
           とができる。なお、代表取締役は、株主総会において承認を得た報酬等の範囲内において、経営諮問委員会
           の答申を得たうえで決定するものとする。
          c.上記のほか報酬等の決定に関する方針
            会社業績が著しく低迷した場合、または社会的に責任を明らかにすべき事態が発生した場合などには、取
           締役会決議によって、各取締役報酬の一部返上をすることができる。
          取締役会は代表取締役に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。代表取締役である社長執

         行役員(営業本部管掌)竹内宏が各取締役の最終評価を行い、担当を持たない代表取締役会長井上強一の客観的
         な助言を得て取締役の個人別報酬の額を決定しております。また、委任した理由は、当社全体の業績等を勘案し
         つつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したことによります。
          なお、取締役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の定時株主総会において月額40百万円以内(ただし、使用
         人分給与は含まない。)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、15名です。
          また、監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の定時株主総会において月額7百万円以内と決議されてお
         ります。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名です。
        ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                 報酬等の種類別の総額(百万円)
                                                     対象となる
                     報酬等の総額
           役員区分                                          役員の員数
                      (百万円)
                              固定報酬       業績連動報酬        退職慰労金
                                                      (人)
                          213        213                        7

       取締役(社外取締役を除く)                                    -        -
                          37        37                        2

       監査役(社外監査役を除く)                                    -        -
                          23        23                        4

       社外役員                                   -        -
          (注)取締役の報酬等の額には、2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名の
             在任中の報酬等の額が含まれております。
      (5)【株式の保有状況】

        ① 投資株式の区分の基準及び考え方
          当社は、投資株式の区分について、株価値上がりや配当金の受取による利益確保を目的としている株式を、純
         投資目的である株式としております。
          商品・サービスや生産活動及び財務・経理・総務に係る業務を円滑に推進することを目的としている株式を、
         純投資目的以外である株式としております。
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        ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

         a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
           内容
           当社が保有している株式は、すべて純投資目的以外の株式であります。
           当社は、株式を保有する場合には、発行会社及びその関連会社との取引関係の維持・強化及び株式安定等の
          保有目的の合理性を条件とすることを基本的な方針としております。同株式の取得や処分については、当社の
          成長に寄与するものかを担当取締役が検証し、必要に応じ取締役会にて決議することとしております。
         b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                  銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(百万円)
                     18             166
     非上場株式
                     29            3,533
     非上場株式以外の株式
         (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                  銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                           株式数の増加の理由
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
     非上場株式                -             -             -

                      3             5  (注)1、2
     非上場株式以外の株式
         (注)1.持株会加入銘柄の買付3銘柄、5百万円であります。
            2.株式分割等により株式数が増加した銘柄は除いております。
         (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                  銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
     非上場株式                -             -

                      1            302
     非上場株式以外の株式
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         c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

           特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                                    保有目的、業務提携等の概要、
                株式数(株)         株式数(株)                            当社の株式の
         銘柄                              定量的な保有効果
                                                      保有の有無
                                     及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                    685,172         685,172
     ㈱ミツウロコグルー
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため                      有
     プホールディングス
                      885         709
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社グループの生産活動に
                    176,100         176,100
     アイカ工業㈱
                                  係る業務のより円滑な推進のため                      有
                      534         526
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                    468,000         468,000
     ㈱山善                             ビスに係る業務のより円滑な推進のため                      有
                      475         441
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                    125,000         125,000
     ユアサ商事㈱
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため                      無
                      473         362
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)財務・経理・総務に係る業
                    403,324         403,324
     ㈱三菱UFJフィナ
                                  務のより円滑な推進のため                      有
     ンシャル・グループ
                      341         306
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                    35,000         35,000
     住友不動産㈱
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため                      無
                      104         118
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                    74,310         74,310
     ナイス㈱
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため                      有
                      101         145
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                    83,784         83,784
     JKホールディング
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため                      有
     ス㈱
                      86         100
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                    26,213         25,761
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため
     積水ハウス㈱
                                  (定量的な保有効果)(注)2                      無
                                  (株式数が増加した理由)持株会加入銘
                      70         61
                                  柄月例取得による増加
                                  (保有目的)財務・経理・総務に係る業
                    12,712         12,712
     ㈱三井住友フィナン
                                  務のより円滑な推進のため                      有
     シャルグループ
                      67         49
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                    34,983         33,316
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため
     ヤマエグループホー
                                  (定量的な保有効果)(注)2                      無
     ルディングス㈱
                                  (株式数が増加した理由)持株会加入銘
                      63         34
                                  柄月例取得による増加
                                 40/101





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                 当事業年度         前事業年度
                                    保有目的、業務提携等の概要、
                株式数(株)         株式数(株)                            当社の株式の
         銘柄                              定量的な保有効果
                                                      保有の有無
                                     及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  (保有目的)当社グループの生産活動に
                    32,400         32,400
     ㈱イクヨ                             係る業務のより円滑な推進のため                      有
                      50         42
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社グループの生産活動に
                    50,000         50,000
     ㈱紀文食品                             係る業務のより円滑な推進のため                      無
                      49         56
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                    40,500         40,500
     OCHIホールディ
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため                      無
     ングス㈱
                      49         51
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                    52,127         49,926
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため
     ㈱サーラコーポレー
                                  (定量的な保有効果)(注)2                      無
     ション
                                  (株式数が増加した理由)持株会加入銘
                      39         31
                                  柄月例取得による増加
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                    49,980         49,980
     ㈱キムラ                             ビスに係る業務のより円滑な推進のため                      無
                      25         27
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                    18,150          9,075    ビスに係る業務のより円滑な推進のため
     橋本総業ホールディ
                                  (定量的な保有効果)(注)2                      無
     ングス㈱
                                  (株式数が増加した理由)株式分割によ
                      20         17
                                  る増加
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                    12,100         12,100
     大丸エナウィン㈱
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため                      有
                      15         13
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     6,615         6,615
     大阪ガス㈱
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため                      無
                      14         13
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社グループの生産活動に
                     2,600         2,600
     岩塚製菓㈱
                                  係る業務のより円滑な推進のため                      有
                      12         10
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                    10,000         10,000
     DCMホールディン
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため                      無
     グス㈱
                      11         10
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)財務・経理・総務に係る業
                     4,200         4,200
     第一生命ホールディ
                                  務のより円滑な推進のため                      有
     ングス㈱
                      10         10
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                    20,000         20,000
     ㈱コスモスイニシア                             ビスに係る業務のより円滑な推進のため                      無
                       9         8
                                  (定量的な保有効果)(注)2
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                 当事業年度         前事業年度
                                    保有目的、業務提携等の概要、
                株式数(株)         株式数(株)                            当社の株式の
         銘柄                              定量的な保有効果
                                                      保有の有無
                                     及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     6,050         6,050
     カメイ㈱
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため                      無
                       8         6
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                    28,028         28,028
     ㈱土屋ホールディン
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため                      無
     グス
                       5         4
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社グループの生産活動に
                     8,400         8,400
     ㈱スパンクリート
                                  係る業務のより円滑な推進のため                      有
     コーポレーション
                       1         2
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     1,300         1,300
     明和地所㈱
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため                      無
                       1         0
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                     2,420         2,420
     三谷産業㈱
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため                      無
                       0         0
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                                  (保有目的)当社グループの商品・サー
                      440         440
     ㈱長谷工コーポレー
                                  ビスに係る業務のより円滑な推進のため                      無
     ション
                       0         0
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                             100,000
                      -
     大和ハウス工業㈱
                                  -                      無
                               320
                      -
        (注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
           2.定量的な保有効果については、取引先との年間取引額が含まれるため、営業上の機密情報に該当するこ
             と、また、他社への不要な情報提供となることから記載が困難であります。保有の合理性は、以下の項
             目を検証し、総合的に判断しております。なお、検証項目については、今後も継続して検討いたしま
             す。
            [検証項目]
            <定性項目>
            ①取得経緯
            ②取引関係の有無
            ③保有する時点での戦略的意義
            ④保有しない場合の取引の存続・安定性等に係るリスク
            ⑤保有を継続した場合のメリットの継続性・今後の取引の見通し・リスク
            <定量項目>
            ①直近の取引額
            ②年間受取配当金額・株式評価損益
           みなし保有株式

            該当事項はありません。
        ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

          該当事項はありません。
        ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
          該当事項はありません。
        ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
          該当事項はありません。
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    第5【経理の状況】
     1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)  当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
      (2)  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づ

        いて作成しております。
     2 監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(自2022年4月1日至2023年3月31
      日)の連結財務諸表及び事業年度(自2022年4月1日至2023年3月31日)の財務諸表について、仰星監査法人による
      監査を受けております。
     3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
      容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財
      務会計基準機構へ加入し、対応しております。
        また、公益財団法人財務会計基準機構の行うセミナーに参加しております。
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     1【連結財務諸表等】
      (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                        21,486              21,534
        現金及び預金
                                          634              415
        受取手形
                                        13,506              14,722
        売掛金
                                          326              318
        契約資産
                                        13,275              14,519
        電子記録債権
                                         1,298               993
        有価証券
                                         1,310              1,735
        商品及び製品
                                          167              184
        仕掛品
                                         1,215              1,339
        原材料及び貯蔵品
                                         1,012              1,025
        その他
                                        54,236              56,787
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                       ※5  7,206             ※5  6,907
          建物及び構築物(純額)
                                       ※5  3,108             ※5  2,854
          機械装置及び運搬具(純額)
                                         1,058               884
          工具、器具及び備品(純額)
                                         6,928              6,958
          土地
                                         1,525              1,598
          リース資産(純額)
                                          339              888
          建設仮勘定
                                       ※1  20,166             ※1  20,091
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                         2,288              2,151
          ソフトウエア
                                          838             1,889
          ソフトウエア仮勘定
                                          128              128
          その他
                                         3,255              4,170
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                       ※2  4,663             ※2  4,210
          投資有価証券
                                          272
          退職給付に係る資産                                               -
                                          325              295
          繰延税金資産
                                         2,487              2,500
          その他
                                         △ 117             △ 116
          貸倒引当金
                                         7,631              6,890
          投資その他の資産合計
                                        31,053              31,151
        固定資産合計
                                        85,289              87,938
       資産合計
                                 44/101







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                                                   (単位:百万円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
       流動負債
                                         7,150              8,025
        買掛金
                                         7,109              8,090
        電子記録債務
                                         1,500
        短期借入金                                                -
                                         1,994              1,344
        1年内返済予定の長期借入金
                                          215              271
        リース債務
                                         4,855              5,140
        未払金
                                          924              732
        未払法人税等
                                          700              936
        契約負債
                                         1,194              1,169
        賞与引当金
                                          80              69
        製品保証引当金
                                           5
        資産除去債務                                                -
                                          645              607
        その他
                                        26,376              26,387
        流動負債合計
       固定負債
                                          334             1,682
        長期借入金
                                         1,243              1,254
        リース債務
                                          26              35
        長期未払金
                                          416              416
        役員退職慰労引当金
                                          412              429
        資産除去債務
                                                        115
        退職給付に係る負債                                  -
                                          234              115
        繰延税金負債
                                         1,609              1,643
        その他
                                         4,277              5,693
        固定負債合計
                                        30,653              32,081
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        13,267              13,267
        資本金
                                        12,351              12,351
        資本剰余金
                                        27,934              29,499
        利益剰余金
                                         △ 419             △ 419
        自己株式
                                        53,133              54,698
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         1,491              1,572
        その他有価証券評価差額金
                                          94              152
        為替換算調整勘定
                                         △ 83             △ 565
        退職給付に係る調整累計額
                                         1,502              1,159
        その他の包括利益累計額合計
                                        54,636              55,857
       純資産合計
                                        85,289              87,938
     負債純資産合計
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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                      ※1  113,305             ※1  124,012
     売上高
                                       ※3  74,737             ※3  84,426
     売上原価
                                        38,568              39,585
     売上総利益
                                     ※2 ,※3  34,772           ※2 ,※3  36,571
     販売費及び一般管理費
                                         3,795              3,014
     営業利益
     営業外収益
                                          15              15
       受取利息
                                          113              125
       受取配当金
                                          306              335
       仕入割引
                                          22              23
       受取賃貸料
                                          94              115
       その他
                                          553              616
       営業外収益合計
     営業外費用
                                          28              22
       支払利息
                                          59              46
       その他
                                          87              68
       営業外費用合計
                                         4,261              3,562
     経常利益
     特別利益
                                         ※4  1            ※4  15
       固定資産売却益
                                          132              208
       投資有価証券売却益
                                          19
                                                         -
       雇用調整助成金
                                          152              223
       特別利益合計
     特別損失
                                         ※5  52            ※5  37
       固定資産除売却損
                                          20              55
       退職特別加算金
                                          13               2
       減損損失
                                          19
                                                         -
       新型コロナウイルス感染症による損失
                                          105               96
       特別損失合計
                                         4,308              3,689
     税金等調整前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                    1,029              1,093
                                          123               71
     法人税等調整額
                                         1,152              1,165
     法人税等合計
                                         3,155              2,523
     当期純利益
                                         3,155              2,523
     親会社株主に帰属する当期純利益
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         【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                         3,155              2,523
     当期純利益
     その他の包括利益
                                                         81
       その他有価証券評価差額金                                  △ 352
                                          106               57
       為替換算調整勘定
                                         △ 243             △ 481
       退職給付に係る調整額
                                        ※ △ 490            ※ △ 342
       その他の包括利益合計
                                         2,665              2,180
     包括利益
     (内訳)
                                         2,665              2,180
       親会社株主に係る包括利益
       非支配株主に係る包括利益                                    -              -
                                 47/101
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自2021年4月1日至2022年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                  13,267         12,351         25,570         △ 419       50,769
      会計方針の変更による累積的
                                        △ 53                △ 53
      影響額
     会計方針の変更を反映した当期
                       13,267         12,351         25,516         △ 419       50,715
     首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
                                        △ 737                △ 737
      親会社株主に帰属する当期純
                                        3,155                 3,155
      利益
      自己株式の取得                                            △ 0        △ 0
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -       2,418         △ 0       2,418
     当期末残高                  13,267         12,351         27,934         △ 419       53,133
                             その他の包括利益累計額

                                                     純資産合計
                  その他有価証券評価                 退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                          為替換算調整勘定
                  差額金                 累計額         計額合計
     当期首残高
                       1,844         △ 11        159        1,992        52,761
      会計方針の変更による累積的
                                                          △ 53
      影響額
     会計方針の変更を反映した当期
                       1,844         △ 11        159        1,992        52,708
     首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                                   △ 737
      親会社株主に帰属する当期純
                                                         3,155
      利益
      自己株式の取得
                                                          △ 0
      株主資本以外の項目の当期変
                       △ 352         106        △ 243        △ 490        △ 490
      動額(純額)
     当期変動額合計                  △ 352         106        △ 243        △ 490        1,927
     当期末残高                  1,491          94        △ 83       1,502        54,636
                                 48/101







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          当連結会計年度(自2022年4月1日至2023年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                  13,267         12,351         27,934         △ 419       53,133
     当期変動額
      剰余金の配当                                  △ 959                △ 959
      親会社株主に帰属する当期純
                                        2,523                 2,523
      利益
      自己株式の取得                                            △ 0        △ 0
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計
                        -         -       1,564         △ 0       1,564
     当期末残高                  13,267         12,351         29,499         △ 419       54,698
                             その他の包括利益累計額

                                                     純資産合計
                  その他有価証券評価                 退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                          為替換算調整勘定
                  差額金                 累計額         計額合計
     当期首残高                  1,491          94        △ 83       1,502        54,636
     当期変動額
      剰余金の配当                                                   △ 959
      親会社株主に帰属する当期純
                                                         2,523
      利益
      自己株式の取得
                                                          △ 0
      株主資本以外の項目の当期変
                        81         57       △ 481        △ 342        △ 342
      動額(純額)
     当期変動額合計                   81         57       △ 481        △ 342        1,221
     当期末残高
                       1,572         152        △ 565        1,159        55,857
                                 49/101










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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         4,308              3,689
       税金等調整前当期純利益
                                         3,042              3,225
       減価償却費
       雇用調整助成金                                   △ 19              -
                                          19
       新型コロナウイルス感染症による損失                                                  -
                                          13               2
       減損損失
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   △ 0             △ 0
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                   △ 25             △ 25
       退職給付に係る資産又は負債の増減額                                  △ 316             △ 305
       受取利息及び受取配当金                                  △ 129             △ 141
                                          28              22
       支払利息
                                          52              37
       固定資産除売却損
       売上債権の増減額(△は増加)                                  △ 781            △ 1,994
       棚卸資産の増減額(△は増加)                                  △ 770             △ 652
       未収入金の増減額(△は増加)                                   △ 69             △ 20
                                          24              18
       差入保証金の増減額(△は増加)
       長期前払費用の増減額(△は増加)                                  △ 251             △ 226
                                         1,714              1,854
       仕入債務の増減額(△は減少)
                                                        222
       未払金の増減額(△は減少)                                   △ 19
                                          15               9
       長期未払金の増減額(△は減少)
       投資有価証券売却損益(△は益)                                  △ 132             △ 208
                                         △ 293              △ 49
       その他
                                         6,409              5,458
       小計
       利息及び配当金の受取額                                   131              144
       利息の支払額                                   △ 28             △ 24
                                          17
       雇用調整助成金の受取額                                                  -
       新型コロナウイルス感染症による損失の支払額                                   △ 19              -
       法人税等の支払額                                  △ 727            △ 1,275
                                           0              0
       法人税等の還付額
                                         5,783              4,303
       営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー
       有価証券の取得による支出                                   △ 0              -
                                                        300
       有価証券の償還による収入                                    -
       有形固定資産の取得による支出                                 △ 1,688             △ 1,668
                                          19              15
       有形固定資産の売却による収入
       無形固定資産の取得による支出                                 △ 1,170             △ 1,717
       投資有価証券の取得による支出                                  △ 593              △ 5
                                          318              302
       投資有価証券の売却による収入
                                          500              500
       投資有価証券の償還による収入
                                          △ 7             △ 10
       その他
       投資活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 2,622             △ 2,285
                                 50/101






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                                                   (単位:百万円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                    -            △ 1,500
       ファイナンス・リース債務の返済による支出                                  △ 211             △ 263
                                                       3,000
       長期借入れによる収入                                    -
       長期借入金の返済による支出                                 △ 2,690             △ 2,303
       自己株式の取得による支出                                   △ 0             △ 0
                                         △ 737             △ 959
       配当金の支払額
       財務活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 3,639             △ 2,025
                                          104               54
     現金及び現金同等物に係る換算差額
                                                         47
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                    △ 375
                                        22,361              21,986
     現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 21,986             ※ 22,034
     現金及び現金同等物の期末残高
                                 51/101















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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
         1.連結の範囲に関する事項
          連結子会社の数           8 社
          連結子会社の名称
           ㈱クリナップステンレス加工センター、井上興産㈱、クリナップロジスティクス㈱、クリナップテクノサー
          ビス㈱、クリナップキャリアサービス㈱、クリナップハートフル㈱、クリナップソリューション㈱、可麗娜厨
          衛(上海)有限公司
         2.持分法の適用に関する事項

          (1)  持分法を適用していない関連会社の名称
           マヴィ㈱
          (2)  持分法を適用しない理由
           持分法を適用していない関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等
          からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性が
          ないため持分法の適用範囲から除外しております。
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項

          連結子会社の決算日は、可麗娜厨衛(上海)有限公司(12月31日)を除き、連結決算日と一致しております。
         なお、可麗娜厨衛(上海)有限公司については、決算日現在の財務諸表を使用して連結決算を行っております。
         ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
         4.会計方針に関する事項

          (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
           ① 有価証券
              満期保有目的の債券
               償却原価法による原価法によっております。
              関連会社株式
               移動平均法による原価法によっております。
              その他有価証券
               市場価格のない株式等以外のもの
                連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法によ
               り処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
               市場価格のない株式等
                移動平均法による原価法によっております。
           ② 棚卸資産
              商品・製品・原材料・仕掛品
               総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に
              よっております。
              貯蔵品
               最終仕入原価法による原価法によっております。
                                 52/101






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          (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
           ① 有形固定資産(リース資産を除く。)
            当社及び国内連結子会社は定率法により償却を行っております。ただし、1998年4月1日以降に取得した
           建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、
           定額法によっております。
            また、在外連結子会社は定額法によっております。
            なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
             建物及び構築物  10年~50年
             機械装置及び運搬具5年~14年
             工具、器具及び備品2年~10年
           ② 無形固定資産
            定額法により償却を行っております。
            なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
           おります。
           ③ リース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却を行っております。
          (3)  重要な引当金の計上基準
           ① 貸倒引当金
            売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
           定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
           ② 賞与引当金
            当社及び国内連結子会社の従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度に
           対応する見込額を計上しております。
           ③ 製品保証引当金
            製品保証に伴う費用の支出に備えるため、過去の実績率に基づいて算出した見積額、及び特定の製品につ
           いては個別に算出した発生見込額を計上しております。
           ④ 役員退職慰労引当金
            当社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給見込額を引当計上しておりま
           す。
            なお、2004年5月に役員報酬体系を見直し、2004年6月の株主総会の日をもって役員退職慰労金制度を廃
           止しており、2004年7月以降対応分については、引当計上を行っておりません。
          (4)  退職給付に係る会計処理の方法
           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
           は、期間定額基準によっております。
           ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額
           法により費用処理することとしております。
            数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
           定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
           ③ 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法
            未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるそ
           の他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
           ④ 小規模企業等における簡便法の採用
            一部の連結子会社は、退職給付に係る資産及び負債並びに退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自
           己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
          (5)  重要な収益及び費用の計上基準


                                 53/101


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           当社グループは住宅及び店舗・事業所用設備機器関連事業を主な事業とし、厨房機器、浴槽・洗面機器等の
          製造、販売を行っております。
           これらの商品又は製品の販売に係る収益は、主に卸売又は製造等による販売であり、顧客との販売契約に基
          づいて商品又は製品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品又は製品に対する支配を獲得して充足される
          と判断し、引き渡し時点で収益を認識しております。
           また、請負契約による当社グループの商品又は製品の納入等に係る収益については、履行義務を充足するに
          つれて、一定の期間にわたり収益を認識しており、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、主として
          発生原価に基づくインプット法によっております。なお、請負契約における取引開始日から完全に履行義務を
          充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわた
          り収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する方法によっております。
           取引価格は、返品、値引き及び割戻し等の変動対価を考慮して算定しております。
           当社グループの取引に関する支払条件は、通常、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は
          含まれておりません。
          (6)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
           外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
          ります。なお、在外子会社の資産、負債、収益及び費用は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に
          換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
          (7)  のれんの償却方法及び償却期間
           のれんは発生年度以降5年間で均等償却しておりますが、重要性のないものは一括償却しております。
          (8)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
           手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし
          か負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
         (重要な会計上の見積り)

          (繰延税金資産の回収可能性)
          (1)  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                                                 (単位:百万円)
                               前連結会計年度               当連結会計年度
               繰延税金資産                        325               295
          (2)  識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

            繰延税金資産は、事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額(合理的な補正を含む)に基づき見積
           もっております。
            その算出方法につきましては、一時差異の回収可能性、欠損金がある場合にはその繰越可能期間内での
           控除可能性、税額控除を適用する場合はその制度の繰越期限等を勘案し、必要に応じて評価性引当金を計
           上する方法によっております。
            実際に発生する課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表
           において繰延税金資産の計上額に重要な影響を与える可能性があります。
                                 54/101







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         (会計方針の変更)
          (時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
           「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価
          算定会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2
          項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適
          用することといたしました。これによる連結財務諸表への影響はありません。
         (未適用の会計基準等)

          ・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日 企業会計基
           準委員会)
          ・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
          ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日 企業会計基
           準委員会)
          (1)  概要
           2018年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等(以下「企業会計基準
          第28号等」)が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会
          への移管が完了されましたが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号等の公表
          後に改めて検討を行うこととされていたものが、審議され、公表されたものであります。
           ・  税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
           ・  グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効
            果
          (2)  適用予定日
           2025年3月期の期首から適用します。
          (3)  当該会計基準等の適用による影響
           「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額について
          は、現時点で評価中であります。
         (連結貸借対照表関係)

          ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     有形固定資産の減価償却累計額                               43,678   百万円              45,170   百万円
          ※2 関連会社に対するものは、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     投資有価証券(株式)                                 7百万円                 7百万円
           3 保証債務

           従業員の金融機関からの借入金に対する保証債務は、次のとおりであります。
               前連結会計年度                            当連結会計年度
              (2022年3月31日)                            (2023年3月31日)
     従業員                      12百万円     従業員                       6百万円
           4 受取手形裏書譲渡高

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     受取手形裏書譲渡高                                569  百万円                622  百万円
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          ※5 圧縮記帳額
           国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     建物及び構築物                                 75百万円                 75百万円
     機械装置及び運搬具                                117                 117
         (連結損益計算書関係)

          ※1 顧客との契約から生じる収益
            売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧
           客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じ
           る収益を分解した情報」に記載しております。
          ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                  当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                   至 2023年3月31日)
     運賃荷造費・倉庫料                               6,836   百万円               7,617   百万円
                                    1,828                 1,866
     広告宣伝費及び販売促進費
                                    10,402                 10,430
     給与手当・賞与
                                     745                 730
     賞与引当金繰入額
                                     331                 339
     退職給付費用
                                    1,695                 1,705
     減価償却費
     貸倒引当金繰入額                                △ 0                △ 0
                                      23
     製品保証引当金繰入額                                                 △ 10
          ※3 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

               前連結会計年度                             当連結会計年度
             (自 2021年4月1日                            (自 2022年4月1日
              至 2022年3月31日)                              至 2023年3月31日)
                          1,147   百万円                         1,185   百万円
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          ※4 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     機械装置及び運搬具                                 1百万円                 0百万円
     工具、器具及び備品                                 0                 14
              計                        1                 15
          ※5 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
                            売却損         除却損         売却損         除却損
     建物及び構築物                        -百万円         9百万円        -百万円         10百万円
     機械装置及び運搬具                         0         0        -         1
     工具、器具及び備品                        -         25         -         8
     その他                        -         17         -         18
              計               0        52         -         37
         (連結包括利益計算書関係)

          ※  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                              △397百万円                  341百万円
      組替調整額                              △129                 △208
       税効果調整前
                                    △526                  132
       税効果額                             △174                   51
       その他有価証券評価差額金
                                    △352                   81
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                               106                  57
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                              △250                 △612
      組替調整額                              △100                  △81
       税効果調整前
                                    △351                 △694
       税効果額                              107                 212
       退職給付に係る調整額
                                    △243                 △481
     その他の包括利益合計
                                    △490                 △342
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
          前連結会計年度(自2021年4月1日至2022年3月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                     首株式数(株)          加株式数(株)          少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                  37,442,374              -          -      37,442,374

            合計             37,442,374              -          -      37,442,374

     自己株式

      普通株式(注)                    551,134            120          -       551,254

            合計              551,134            120          -       551,254

          (注)普通株式の自己株式の株式数の増加                    120株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
          2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

           該当事項はありません。
          3.配当に関する事項

           (1)  配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
                 株式の種類                          基準日         効力発生日
     (決議)                    (百万円)       額(円)
     2021年6月25日
                 普通株式             368         10   2021年3月31日          2021年6月28日
     定時株主総会
     2021年11月5日
                 普通株式             368         10   2021年9月30日          2021年12月1日
     取締役会
           (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (百万円)              当額(円)
     2022年6月28日
               普通株式           479    利益剰余金           13   2022年3月31日         2022年6月29日
     定時株主総会
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          当連結会計年度(自2022年4月1日至2023年3月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                     首株式数(株)          加株式数(株)          少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                  37,442,374              -          -      37,442,374

            合計             37,442,374              -          -      37,442,374

     自己株式

      普通株式(注)                    551,254            100          -       551,354

            合計              551,254            100          -       551,354

          (注)普通株式の自己株式の株式数の増加                    100株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
          2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

           該当事項はありません。
          3.配当に関する事項

           (1)  配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
                 株式の種類                          基準日         効力発生日
     (決議)                    (百万円)       額(円)
     2022年6月28日
                 普通株式             479         13   2022年3月31日          2022年6月29日
     定時株主総会
     2022年11月7日
                 普通株式             479         13   2022年9月30日          2022年12月1日
     取締役会
           (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (百万円)              当額(円)
     2023年6月28日
               普通株式           479    利益剰余金           13   2023年3月31日         2023年6月29日
     定時株主総会
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

          ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                             至   2022年3月31日)               至   2023年3月31日)
     現金及び預金勘定                            21,486百万円                 21,534百万円
     有価証券勘定                             1,298                  993
     償還までの期間が3か月を超える債券等                             △798                 △493
     現金及び現金同等物                            21,986                 22,034
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         (リース取引関係)
          1.ファイナンス・リース取引
            所有権移転外ファイナンス・リース取引
            (1)  リース資産の内容
              有形固定資産
              主として、住宅及び店舗・事業所用設備機器関連事業における設備等(建物、工具、器具及び備品)
             であります。
            (2)  リース資産の減価償却の方法
              連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償
             却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
          2.オペレーティング・リース取引

            オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                   (単位:百万円)
                            前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (2022年3月31日)                   (2023年3月31日)
     1年内                                  61                   83

     1年超                                  184                   148

     合計                                  245                   231

         (金融商品関係)

          1.金融商品の状況に関する事項
           (1)  金融商品に対する取組方針
            当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的な
           余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
           投機的な取引は行わない方針であります。
           (2)  金融商品の内容及びそのリスク
            営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。ま
           た、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
            有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市
           場価格の変動リスクに晒されております。
            営業債務である買掛金、電子記録債務並びに未払金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日でありま
           す。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
            借入金は、運転資金及び設備投資資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後
           2年8ヶ月であります。
           (3)  金融商品に係るリスク管理体制
            ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
             当社は、売上債権取扱規程に従い、営業債権について、営業管理部が主要な取引先の状況を定期的にモ
            ニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の
            早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の売上債権取扱規程に準じて、同様の管
            理を行っております。
             満期保有目的の債券は、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。
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            ②  市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

             当社は、為替や金利等の変動リスクに対し、為替予約ヘッジ、金利スワップ等の取引は行っておりませ
            ん。
             有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、
            また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続
            的に見直しております。
             デリバティブ取引の執行・管理については、デリバティブ取引実施要領に従い、取引の実行については
            財務課が窓口となり、経理課が管理を行って、随時担当役員及び上層部に報告し、それぞれのポジション
            において、取引の状況の把握、チェックが出来る体制となっております。
            ③  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
             当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動
            性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
           (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
           り、当該価額が変動することがあります。
           (5)  信用リスクの集中
            当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち10.2%が特定の大口顧客に対するものでありま
           す。
          2.金融商品の時価等に関する事項

           連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
           前連結会計年度(2022年3月31日)

                       連結貸借対照表計上額
                                     時価(百万円)            差額(百万円)
                         (百万円)
      有価証券及び投資有価証券                        5,787            5,773             △14
       資産計                        5,787            5,773             △14
      長期借入金                        2,329            2,335              5
       負債計                        2,329            2,335              5
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           当連結会計年度(2023年3月31日)
                       連結貸借対照表計上額
                                     時価(百万円)            差額(百万円)
                         (百万円)
      有価証券及び投資有価証券                        5,030            5,000             △29
       資産計                        5,030            5,000             △29
      長期借入金                        3,026            3,045              19
       負債計                        3,026            3,045              19
       (注)1.「現金」は注記を省略しており、「預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「買掛金」「電
            子記録債務」「未払金」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであ
            ることから、記載を省略しております。
          2.市場価格のない株式等は、「有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の
            連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                区分            前連結会計年度(百万円)                 当連結会計年度(百万円)

          非上場株式                              173                 173

           3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

            前連結会計年度(2022年3月31日)
                                    1年超         5年超
                           1年以内
                                                      10年超
                                    5年以内         10年以内
                           (百万円)
                                                      (百万円)
                                    (百万円)          (百万円)
          現金及び預金                   21,482           -         -         -
          受取手形                     634         -         -         -
          売掛金                   13,506           -         -         -
          電子記録債権                   13,275           -         -         -
          有価証券及び投資有価証券
           満期保有目的の債券
            社債                   301         -       1,003          -
           その他有価証券のうち満期
           があるもの
            債券(社債)                   499         -         -         -
                合計              49,701           -       1,003          -
                                 62/101







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            当連結会計年度(2023年3月31日)
                                    1年超         5年超
                           1年以内
                                                      10年超
                                    5年以内         10年以内
                           (百万円)
                                                      (百万円)
                                    (百万円)          (百万円)
          現金及び預金                   21,529           -         -         -
          受取手形                     415         -         -         -
          売掛金                   14,722           -         -         -
          電子記録債権                   14,519           -         -         -
          有価証券及び投資有価証券
           満期保有目的の債券
            社債                    -         -        503         -
           その他有価証券のうち満期
           があるもの
            債券(社債)                   499         -         -         -
                合計              51,686           -        503         -
           4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額

            前連結会計年度(2022年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                    5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (百万円)                                   (百万円)
                         (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
          長期借入金            1,994        334        -       -       -       -

            当連結会計年度(2023年3月31日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                    5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (百万円)                                   (百万円)
                         (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
          長期借入金            1,344       1,009        672        -       -       -

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           5.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

            金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
           に分類しております。
            レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
                    価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
            レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算
                    定に係るインプットを用いて算定した時価
            レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
            時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
           れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
           (1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

             前連結会計年度(2022年3月31日)
                                      時価(百万円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
      有価証券及び投資有価証券

       その他の有価証券
        株式                     3,485           -         -        3,485

        債券(社債)                       -         499          -         499
            資産計                 3,485          499          -        3,985

     (注)投資信託の時価は上記に含めておりません。投資信託の連結貸借対照表計上額は497百万円であります。
             当連結会計年度(2023年3月31日)

                                      時価(百万円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
      有価証券及び投資有価証券

       その他の有価証券
        株式                     3,533           -         -        3,533

        債券(社債)                       -         499          -         499

        投資信託                       -         493          -         493
            資産計                 3,533          993          -        4,527

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           (2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
             前連結会計年度(2022年3月31日)
                                      時価(百万円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
      有価証券及び投資有価証券

       満期保有目的の債券
        社債                       -        1,290           -        1,290
            資産計                  -        1,290           -        1,290

      長期借入金                         -        2,335           -        2,335

            負債計                  -        2,335           -        2,335

             当連結会計年度(2023年3月31日)

                                      時価(百万円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
      有価証券及び投資有価証券

       満期保有目的の債券
        社債                       -         473          -         473
            資産計                  -         473          -         473

      長期借入金                         -        3,045           -        3,045

            負債計                  -        3,045           -        3,045

     (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
           有価証券及び投資有価証券

            上場株式及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、
           その時価をレベル1の時価に分類しております。一方で、当社が保有している社債は、市場での取引頻度が
           低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しておりま
           す。
            投資信託は公表されている基準価額を用いて評価しており、その時価をレベル2の時価に分類しておりま
           す。
          長期借入金
            元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定して
           おり、レベル2の時価に分類しております。
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         (有価証券関係)
          1.満期保有目的の債券
           前連結会計年度(2022年3月31日)
                         連結貸借対照表計上額
                    種類                     時価(百万円)           差額(百万円)
                           (百万円)
     時価が連結貸借対照表計上
                    社債                -              -         -
     額を超えるもの
     時価が連結貸借対照表計上
                    社債              1,305              1,290          △14
     額を超えないもの
             合計                     1,305              1,290          △14

           当連結会計年度(2023年3月31日)

                         連結貸借対照表計上額
                    種類                     時価(百万円)           差額(百万円)
                           (百万円)
     時価が連結貸借対照表計上
                    社債                -              -         -
     額を超えるもの
     時価が連結貸借対照表計上
                    社債               503              473         △29
     額を超えないもの
             合計                      503              473         △29

          2.その他有価証券

           前連結会計年度(2022年3月31日)
                         連結貸借対照表計上額
                    種類                   取得原価(百万円)            差額(百万円)
                           (百万円)
     連結貸借対照表計上額が取
                    株式              3,367              1,303         2,063
     得原価を超えるもの
                    株式               118              122         △3

                    債券               499              499          -

     連結貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
                   その他                497              502         △5
                    小計              1,115              1,124          △9

             合計                     4,482              2,428         2,053

       (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 166百万円)については、市場価格のない株式等のため、上表の「そ
          の他有価証券」には含めておりません。
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           当連結会計年度(2023年3月31日)
                         連結貸借対照表計上額
                    種類                   取得原価(百万円)            差額(百万円)
                           (百万円)
     連結貸借対照表計上額が取
                    株式              3,428              1,215         2,213
     得原価を超えるもの
                    株式               104              122         △17

                    債券               499              499          -

     連結貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
                   その他                493              502         △8
                    小計              1,098              1,124          △26

             合計                     4,527              2,340         2,186

       (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 166百万円)については、市場価格のない株式等のため、上表の「そ
          の他有価証券」には含めておりません。
          3.売却したその他有価証券

           前連結会計年度(自2021年4月1日至2022年3月31日)
                                   売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(百万円)
                                    (百万円)              (百万円)
     株式                         318              132              -
          合計                    318              132              -

           当連結会計年度(自2022年4月1日至2023年3月31日)

                                   売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(百万円)
                                    (百万円)              (百万円)
     株式                         302              208              -
          合計                    302              208              -

          4.減損処理を行った有価証券

           前連結会計年度(2022年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(2023年3月31日)

            該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
          1.採用している退職給付制度の概要
            当社グループは、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を
           採用しております。退職給付の制度として、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度及び退職一時金制度
           を設けております。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務
           の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。
            当連結会計年度末現在、当社及び国内連結子会社6社は共同委託契約の確定給付企業年金制度及び確定拠
           出年金制度を有し、内2社は拠出建制度(中小企業退職金共済)も有しております。なお、この拠出建制度
           (中小企業退職金共済)については、簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により退
           職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。他の連結子会社は退職一時金制度を有しておりま
           す。
          2.確定給付制度

           (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                  至 2022年3月31日)              至 2023年3月31日)
            退職給付債務の期首残高                            10,100百万円              10,248百万円
             勤務費用                            502              495
             利息費用                             73              74
             数理計算上の差異の発生額                             70              79
             退職給付の支払額                           △497              △582
            退職給付債務の期末残高                            10,248              10,315
           (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                  至 2022年3月31日)              至 2023年3月31日)
            年金資産の期首残高                            10,442百万円              10,555百万円
             期待運用収益                            313              316
             数理計算上の差異の発生額                           △180              △533
             事業主からの拠出額                            477              479
             退職給付の支払額                           △497              △581
            年金資産の期末残高                            10,555              10,235
           (3)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                  至 2022年3月31日)              至 2023年3月31日)
            退職給付に係る負債の期首残高                              35百万円              34百万円
             退職給付費用                             2              17
             退職給付の支払額                            △3              △15
            退職給付に係る負債の期末残高                              34              35
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           (4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付
            に係る資産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
            積立型制度の退職給付債務                            10,248百万円              10,315百万円
            年金資産                           △10,555              △10,235
                                        △306                80
            非積立型制度の退職給付債務                              34              35
            連結貸借対照表に計上された負債と資産の
                                        △272               115
            純額
            退職給付に係る負債                            △272               115

            連結貸借対照表に計上された負債と資産の
                                        △272               115
            純額
           (注)簡便法を適用した制度を含みます。
           (5)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                  至 2022年3月31日)              至 2023年3月31日)
            勤務費用                             502百万円              495百万円
            利息費用                              73              74
            期待運用収益                            △313              △316
            数理計算上の差異の費用処理額                            △110               △91
            過去勤務費用の費用処理額                              10              10
            簡便法で計算した退職給付費用                              2              17
            臨時に支払った割増退職金                              20              55
            確定給付制度に係る退職給付費用                             185              245
           (6)退職給付に係る調整額

            退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                  至 2022年3月31日)              至 2023年3月31日)
            過去勤務費用                              10百万円              10百万円
            数理計算上の差異                            △361              △704
              合 計                          △351              △694
           (7)退職給付に係る調整累計額

            退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
            未認識過去勤務費用                              50百万円              40百万円
            未認識数理計算上の差異                              70              774
              合 計                           121              815
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           (8)年金資産に関する事項
            ① 年金資産の主な内訳
             年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
            債券                              41%              43%
            株式                              31              33
            一般勘定                              5              3
            その他                              23              21
              合 計                           100              100
            ② 長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構
            成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
           (9)数理計算上の計算基礎に関する事項

             主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
            割引率                             0.8%              0.8%
            長期期待運用収益率                             3.0%              3.0%
          3.確定拠出制度

            当社グループの確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度334百万円、当連結会計年度337百万円であ
           ります。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前連結会計年度            当連結会計年度
                                 (2022年3月31日)            (2023年3月31日)
          繰延税金資産
           株式評価損                            77百万円            77百万円
           貸倒引当金                            35            35
           退職給付に係る負債                             5           15
           退職給付未払金                            19            20
           賞与引当金                            371            364
           未払事業税                            100            84
           繰越税額控除                            143            68
           役員退職慰労引当金                            127            127
           税務上の繰越欠損金(注)2                            102            79
           連結会社間内部利益消去                            52            95
                                      496            518
           その他
          繰延税金資産小計
                                     1,534            1,487
           税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)
                                      △8           △11
           2
                                     △608            △530
           将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
          評価性引当額小計(注)1                            △616            △541
          繰延税金資産合計
                                      917            945
          繰延税金負債
           固定資産圧縮積立金                           △83            △81
           その他有価証券評価差額金                           △562            △613
           退職給付に係る資産                           △86             20
                                      △93            △90
           その他
          繰延税金負債合計                            △826            △765
          繰延税金資産(負債)の純額                             91           180
          (注)1.評価性引当金が74百万円減少しております。この減少の主な内容は、将来減算一時差異等の合計に
               係る評価性引当額が77百万円減少し、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が2百万円増加した
               ことに伴うものであります。
             2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
           前連結会計年度(2022年3月31日)
                        1年超      2年超      3年超      4年超
                  1年以内                             5年超       合計
                       2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                 (百万円)                            (百万円)       (百万円)
                       (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
      税務上の繰越欠損金
                     -      -      57      -      20      24       102
      (※1)
      評価性引当額               -      -      -      -      -     △8        △8
      繰延税金資産               -      -      57      -      20      15     (※2)93

          (※1)     税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
          (※2)     税務上の繰越欠損金102百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産93百万円を計上し
             ております。当該繰延税金資産は、当社グループにおける税務上の繰越欠損金の残高102百万円(法定
             実効税率を乗じた額)の一部を認識したものであり、将来の課税所得見込みの計画により、回収不能
             と判断したものは評価性引当額として認識しております。
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           当連結会計年度(2023年3月31日)
                        1年超      2年超      3年超      4年超
                  1年以内                             5年超       合計
                       2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                 (百万円)                            (百万円)       (百万円)
                       (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
      税務上の繰越欠損金
                     -      31      -      20      -      27        79
      (※3)
      評価性引当額               -      -      -      -      -     △11        △11
      繰延税金資産               -      31      -      20      -      16     (※4)68

          (※3)     税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
          (※4)     税務上の繰越欠損金79百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産68百万円を計上し
             ております。当該繰延税金資産は、当社グループにおける税務上の繰越欠損金の残高79百万円(法定
             実効税率を乗じた額)の一部を認識したものであり、将来の課税所得見込みの計画により、回収不能
             と判断したものは評価性引当額として認識しております。
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
                                  前連結会計年度            当連結会計年度
                                 (2022年3月31日)            (2023年3月31日)
                                             法定実効税率と税効果
          法定実効税率
                                      30.6%
                                             会計適用後の法人税等
          (調整)
                                             の負担率との間の差異
           評価性引当額の増減                           △2.3
                                             が法定実効税率の100
           交際費等永久に損金に算入されない項目                            1.0
                                             分の5以下であるため
           受取配当金等永久に益金に算入されない項目                           △0.4
                                             注記を省略しておりま
           住民税均等割額                            2.6
                                             す。
           税額控除                           △7.5
           繰越税額控除等                            1.4
           その他                            1.2
          税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                      26.8
         (資産除去債務関係)

          資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
           (1)  当該資産除去債務の概要
            事務所、ショールームの建物等賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
           (2)  当該資産除去債務の金額の算定方法

            使用見込期間を取得から10年と見積り、割引率は0.0~1.3%を使用して資産除去債務の金額を計算してお
           ります。
           (3)  当該資産除去債務の総額の増減

                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (自 2021年4月1日             (自 2022年4月1日
                                   至 2022年3月31日)             至 2023年3月31日)
             期首残高                            410百万円             417百万円
             有形固定資産の取得に伴う増加額                             15             24
             時の経過による調整額                             0             0
             資産除去債務の履行による減少額                            △9             △12
             期末残高                            417             429
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         (収益認識関係)
         1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
         前連結会計年度 (自2021年4月1日至2022年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                    事業部門
                                                     合計
                           住宅及び店舗・事業所用
                                           その他
                              設備機器関連
          一時点で移転される財                        106,333            4,857         111,191

          一定の期間にわたり移転される財                         1,959            155         2,114
          顧客との契約から生じる収益                        108,293            5,012         113,305

          その他の収益                           -           -          -

          外部顧客への売上高                        108,293            5,012         113,305

         (注)報告セグメントは単一セグメントであるため、事業部門別に記載をしております。
         当連結会計年度 (自2022年4月1日至2023年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                                    事業部門
                                                     合計
                           住宅及び店舗・事業所用
                                           その他
                              設備機器関連
          一時点で移転される財                        115,845            5,044         120,889

          一定の期間にわたり移転される財                         2,980            143         3,123
          顧客との契約から生じる収益                        118,825            5,187         124,012

          その他の収益                           -           -          -

          外部顧客への売上高                        118,825            5,187         124,012

         (注)報告セグメントは単一セグメントであるため、事業部門別に記載をしております。
         2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
          「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項                                         (5)  重要な収益及び費
         用の計上基準」に記載のとおりであります。
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         3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計
         年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関
         する情報
         (1)  契約資産及び契約負債の残高等
                                                  (単位:百万円)
                                     前連結会計年度            当連結会計年度
          顧客との契約から生じた債権(期首残高)                                26,480            27,417

          顧客との契約から生じた債権(期末残高)                                27,417            29,656

          契約資産(期首残高)                                 564            326

          契約資産(期末残高)                                 326            318

          契約負債(期首残高)                                 834            700

          契約負債(期末残高)                                 700            936

          前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、393百万円であり

         ます。
          当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、376百万円であり
         ます。
         (2)  残高履行義務に配分した取引価格
          当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想
         される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。残存履行義務に配分した取引価格
         の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
                                         (単位:百万円)
                        前連結会計年度              当連結会計年度

         1年以内                      8,547              8,403

         1年超                      1,061               731

         合計                      9,609              9,135

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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           当社グループは、住宅及び店舗・事業所用設備機器関連事業とその他事業を行っておりますが、報告セグメ
          ントは単一セグメントであり、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
          【関連情報】

           前連結会計年度(自2021年4月1日至2022年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:百万円)
                         厨房部門        浴槽・洗面部門           その他          合計
         外部顧客への売上高                   91,274         14,956          7,075        113,305

           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産
             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
            記載を省略しております。
           当連結会計年度(自2022年4月1日至2023年3月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:百万円)
                         厨房部門        浴槽・洗面部門           その他          合計
         外部顧客への売上高                  100,818          15,251          7,942        124,012

           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産
             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
            記載を省略しております。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           当社グループは、住宅及び店舗・事業所用設備機器関連事業とその他事業を行っておりますが、報告セグメ
          ントは単一セグメントであり、記載を省略しております。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           当社グループは、住宅及び店舗・事業所用設備機器関連事業とその他事業を行っておりますが、報告セグメ
          ントは単一セグメントであり、記載を省略しております。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           当社グループは、住宅及び店舗・事業所用設備機器関連事業とその他事業を行っておりますが、報告セグメ
          ントは単一セグメントであり、記載を省略しております。
         【関連当事者情報】

          該当事項はありません。
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         (1株当たり情報)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                             至   2022年3月31日)               至   2023年3月31日)
     1株当たり純資産額                              1,481.01円                 1,514.13円
     1株当たり当期純利益                                85.55円                 68.41円

         (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
            2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                             至   2022年3月31日)               至   2023年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益
                                     3,155                 2,523
     (百万円)
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                 -                 -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期
                                     3,155                 2,523
     純利益(百万円)
     普通株式の期中平均株式数(千株)                               36,891                 36,891
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                               当期首残高        当期末残高       平均利率
                区分                                     返済期限
                               (百万円)        (百万円)        (%)
     短期借入金                             1,500         -      -     -

     1年内返済予定の長期借入金                             1,994        1,344      0.52      -

     1年内返済予定のリース債務                              215        271      -     -

     長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)                              334       1,682      0.54     2025年

     リース債務(1年内返済予定のものを除く。)                             1,243        1,254       -   2024年~36年

     その他有利子負債(注)4                             1,607        1,632      1.00      -

                合計                  6,895        6,184       -     -

         (注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
            2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース
              債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
            3.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済
              予定額は、以下のとおりであります。
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
         区分
                  (百万円)           (百万円)           (百万円)           (百万円)
     長期借入金                 1,009            672            -           -

     リース債務                  248           206           120            82

            4.「その他有利子負債」は長期預り金(営業保証金)であり、連結決算日後5年以内における返済予定
              額は、その金額を確定できないため記載を省略しております。
         【資産除去債務明細表】

          本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資
         産除去債務明細表の記載を省略しております。
      (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(百万円)                    29,206          61,310          94,112          124,012
     税金等調整前四半期(当期)
                           803         2,006          3,768          3,689
     純利益(百万円)
     親会社株主に帰属する四半期
                           488         1,334          2,607          2,523
     (当期)純利益(百万円)
     1株当たり四半期(当期)純
                          13.23          36.17          70.68          68.41
     利益(円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益又は
     1株当たり四半期純損失                     13.23          22.94          34.51          △2.26
     (△)(円)
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     2【財務諸表等】
      (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                        18,474              18,085
        現金及び預金
                                          634              414
        受取手形
                                        12,933              14,101
        売掛金
                                          326              318
        契約資産
                                        13,104              14,375
        電子記録債権
                                         1,298               993
        有価証券
                                         1,232              1,666
        商品及び製品
                                          154              180
        仕掛品
                                         1,176              1,291
        原材料及び貯蔵品
                                           2              2
        前渡金
                                          358              328
        前払費用
                                           6              30
        関係会社短期貸付金
                                          602              624
        未収入金
                                          24              27
        その他
                                        50,329              52,439
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                       ※4  6,057             ※4  5,811
          建物(純額)
                                        ※4  264            ※4  247
          構築物(純額)
                                       ※4  3,019             ※4  2,777
          機械及び装置(純額)
                                          12               9
          車両運搬具(純額)
                                         1,038               867
          工具、器具及び備品(純額)
                                         6,512              6,542
          土地
                                         1,525              1,598
          リース資産(純額)
                                          339              888
          建設仮勘定
                                        18,771              18,742
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                          40              40
          借地権
                                           0              0
          施設利用権
                                         2,364              2,193
          ソフトウエア
                                          863             2,072
          ソフトウエア仮勘定
                                          81              81
          その他
                                         3,350              4,388
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                         4,656              4,203
          投資有価証券
                                         1,708              1,708
          関係会社株式
                                           0              0
          出資金
                                          88              52
          関係会社長期貸付金
                                           0              0
          破産更生債権等
                                          298              334
          長期前払費用
                                         1,973              1,956
          差入保証金
                                          84              84
          会員権
                                          437              711
          前払年金費用
                                          73              72
          その他
                                         △ 117             △ 116
          貸倒引当金
                                         9,202              9,008
          投資その他の資産合計
                                        31,324              32,138
        固定資産合計
                                        81,653              84,577
       資産合計
                                 78/101



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                                                           有価証券報告書
                                                   (単位:百万円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
       流動負債
                                       ※1  6,909             ※1  7,804
        買掛金
                                         7,109              8,090
        電子記録債務
                                         1,500
        短期借入金                                                -
                                         1,994              1,344
        1年内返済予定の長期借入金
                                          215              271
        リース債務
                                       ※1  4,658             ※1  4,902
        未払金
                                          179              169
        未払費用
                                          789              542
        未払法人税等
                                          294              256
        未払消費税等
                                          210              507
        契約負債
                                          43              43
        預り金
                                         1,019               993
        賞与引当金
                                          80              69
        製品保証引当金
                                           5
                                                         -
        資産除去債務
                                        25,009              24,995
        流動負債合計
       固定負債
                                          334             1,682
        長期借入金
                                         1,243              1,254
        リース債務
                                          26              35
        長期未払金
                                         1,609              1,643
        長期預り金
                                          416              416
        役員退職慰労引当金
                                          412              429
        資産除去債務
                                          224              291
        繰延税金負債
                                         4,266              5,754
        固定負債合計
                                        29,276              30,749
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        13,267              13,267
        資本金
        資本剰余金
                                        12,351              12,351
          資本準備金
                                        12,351              12,351
          資本剰余金合計
        利益剰余金
                                         1,077              1,077
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                          189              185
           固定資産圧縮積立金
                                        18,800              18,800
           別途積立金
                                         5,620              6,993
           繰越利益剰余金
                                        25,687              27,055
          利益剰余金合計
        自己株式                                 △ 419             △ 419
                                        50,886              52,254
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         1,491              1,572
        その他有価証券評価差額金
                                         1,491              1,572
        評価・換算差額等合計
                                        52,377              53,827
       純資産合計
                                        81,653              84,577
     負債純資産合計
                                 79/101




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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     売上高
                                        60,637              66,386
       製品売上高
                                        46,393              51,266
       商品売上高
                                        107,030              117,653
       売上高合計
     売上原価
                                          562              558
       製品期首棚卸高
                                       ※1  38,871             ※1  44,428
       当期製品製造原価
                                        39,433              44,987
       合計
       製品期末棚卸高                                   558              669
                                        ※2  833             ※2  93
       製品他勘定振替高
                                        38,041              44,223
       製品売上原価
                                          832              674
       商品期首棚卸高
                                       ※1  31,499             ※1  35,421
       当期商品仕入高
                                        32,331              36,096
       合計
       商品期末棚卸高                                   674              997
                                        ※2  165             ※2  93
       商品他勘定振替高
                                        31,491              35,005
       商品売上原価
                                        69,533              79,229
       売上原価合計
                                        37,496              38,423
     売上総利益
     販売費及び一般管理費
                                        11,810              12,852
       販売費
                                        22,603              23,393
       一般管理費
                                     ※1 ,※3  34,413           ※1 ,※3  36,245
       販売費及び一般管理費合計
                                         3,083              2,178
     営業利益
     営業外収益
                                           6              6
       受取利息
                                        ※1  364            ※1  398
       受取配当金
                                          307              335
       仕入割引
                                         ※1  90            ※1  112
       受取賃貸料
                                          83              95
       その他
                                          852              948
       営業外収益合計
     営業外費用
                                          24              17
       支払利息
                                          15              16
       長期預り金利息
                                          46              67
       貸与資産諸経費
                                          27              16
       その他
                                          113              117
       営業外費用合計
                                         3,822              3,009
     経常利益
                                 80/101







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                                                   (単位:百万円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     特別利益
                                         ※4  0            ※4  14
       固定資産売却益
                                          132              208
       投資有価証券売却益
                                          132              223
       特別利益合計
     特別損失
                                         ※5  50            ※5  37
       固定資産除売却損
                                          17              34
       退職特別加算金
                                          13               2
       減損損失
                                          80              74
       特別損失合計
                                         3,874              3,157
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                     829              813
                                          172               16
     法人税等調整額
                                         1,002               829
     法人税等合計
                                         2,872              2,327
     当期純利益
                                 81/101














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        【製造原価明細書】
                              前事業年度                  当事業年度
                           (自 2021年4月1日                  (自 2022年4月1日
                            至 2022年3月31日)                   至 2023年3月31日)
                    注記                 構成比                  構成比
           区分               金額(百万円)                  金額(百万円)
                    番号                 (%)                  (%)
     Ⅰ 材料費                           29,410      74.4            34,446      76.5

     Ⅱ 労務費                ※1            5,329      13.5            5,324      11.8

                                 4,795      12.1            5,248      11.7

     Ⅲ 経費                ※2
        当期総製造費用

                                39,535      100.0            45,019      100.0
                                  144                  154

        期首仕掛品棚卸高
           合計

                                39,679                  45,174
        期末仕掛品棚卸高                          154                  180

                                  653                  564

        他勘定振替高            ※3
        当期製品製造原価

                                38,871                  44,428
         原価計算の方法
          標準原価に基づく総合原価計算を採用しており、期末に原価差額の調整をしております。
        (注)※1.労務費のうち賞与引当金繰入額は、次のとおりであります。

                                   前事業年度               当事業年度
                                (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
                    項目
                                 至   2022年3月31日)             至   2023年3月31日)
             賞与引当金繰入額(百万円)                          312               303

           ※2.経費の主な内訳は、次のとおりであります。

                                   前事業年度               当事業年度
                                (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
                    項目
                                 至   2022年3月31日)             至   2023年3月31日)
             支払手数料(百万円)                          484               617

             減価償却費(百万円)                         1,038               1,190

             研究開発費(百万円)                          910               963

           ※3.他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりであります。

                                   前事業年度               当事業年度
                                (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
                    項目
                                 至   2022年3月31日)             至   2023年3月31日)
             流動資産(百万円)                           23               29

             有形固定資産(百万円)                          568               502

             販売費及び一般管理費(百万円)                           37               26

                                 82/101





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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自2021年4月1日至2022年3月31日)
                                                (単位:百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金                利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                    資本金
                            資本剰余                      利益剰余
                       資本準備金         利益準備金     固定資産
                            金合計                  繰越利益    金合計
                                     圧縮積立    別途積立金
                                              剰余金
                                     金
     当期首残高               13,267    12,351    12,351     1,077     193   18,800     3,483    23,553
      会計方針の変更による累積的影響
                                                △ 1    △ 1
      額
     会計方針の変更を反映した当期首残
                    13,267    12,351    12,351     1,077     193   18,800     3,481    23,552
     高
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩
                                       △ 4         4    -
      剰余金の配当                                         △ 737    △ 737
      当期純利益
                                               2,872    2,872
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計                 -    -    -    -    △ 4    -   2,138    2,134
     当期末残高
                    13,267    12,351    12,351     1,077     189   18,800     5,620    25,687
                     株主資本       評価・換算差額等

                            その他有    評価・換    純資産合計
                        株主資本
                   自己株式         価証券評    算差額等
                        合計
                            価差額金    合計
     当期首残高
                     △ 419   48,753     1,844    1,844    50,597
      会計方針の変更による累積的影響
                          △ 1            △ 1
      額
     会計方針の変更を反映した当期首残
                     △ 419   48,752     1,844    1,844    50,596
     高
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩
                          -             -
      剰余金の配当                   △ 737            △ 737
      当期純利益
                         2,872             2,872
      自己株式の取得                △ 0    △ 0            △ 0
      株主資本以外の項目の当期変動額
                             △ 352    △ 352    △ 352
      (純額)
     当期変動額合計                 △ 0   2,134    △ 352    △ 352    1,781
     当期末残高
                     △ 419   50,886     1,491    1,491    52,377
                                 83/101








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          当事業年度(自2022年4月1日至2023年3月31日)
                                                (単位:百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金                利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                    資本金
                            資本剰余                      利益剰余
                       資本準備金         利益準備金     固定資産
                            金合計                  繰越利益    金合計
                                     圧縮積立    別途積立金
                                              剰余金
                                     金
     当期首残高
                    13,267    12,351    12,351     1,077     189   18,800     5,620    25,687
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩                                 △ 3         3    -
      剰余金の配当                                         △ 959    △ 959
      当期純利益                                         2,327    2,327
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計                 -    -    -    -    △ 3    -   1,372    1,368
     当期末残高               13,267    12,351    12,351     1,077     185   18,800     6,993    27,055
                     株主資本       評価・換算差額等

                            その他有    評価・換    純資産合計
                        株主資本
                   自己株式         価証券評    算差額等
                        合計
                            価差額金    合計
     当期首残高                △ 419   50,886     1,491    1,491    52,377
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩                     -             -
      剰余金の配当                   △ 959            △ 959
      当期純利益                   2,327             2,327
      自己株式の取得                △ 0    △ 0            △ 0
      株主資本以外の項目の当期変動額
                               81    81    81
      (純額)
     当期変動額合計                 △ 0   1,368      81    81   1,450
     当期末残高                △ 419   52,254     1,572    1,572    53,827
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.有価証券の評価基準及び評価方法
          (1)  満期保有目的の債券
           償却原価法による原価法によっております。
          (2)  子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法によっております。
          (3)  その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
            期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
           却原価は移動平均法により算定しております。)
           市場価格のない株式等
            移動平均法による原価法によっております。
         2.棚卸資産の評価基準及び評価方法

          (1)  商品・製品・原材料・仕掛品
           総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっており
          ます。
          (2)  貯蔵品
           最終仕入原価法による原価法によっております。
         3.固定資産の減価償却の方法

          (1)  有形固定資産(リース資産を除く。)
           定率法により償却を行っております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
          く。)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物・構築物      10年~50年
            機械及び装置、車両運搬具5年~11年
            工具、器具及び備品   2年~10年
          (2)  無形固定資産
           定額法により償却を行っております。
           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によってお
          ります。
          (3)  リース資産
           リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却を行っております。
         4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

          外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
         す。
         5.引当金の計上基準

          (1)  貸倒引当金
           売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
          の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
          (2)  賞与引当金
           従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に対応する見込額を計上しております。
          (3)  製品保証引当金
           製品保証に伴う費用の支出に備えるため、過去の実績率に基づいて算出した見積額、及び特定の製品につい
          ては個別に算出した発生見込額を計上しております。
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          (4)  退職給付引当金(前払年金費用)
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し
          ております。当事業年度末については、年金資産の見込額が退職給付債務の見込額に未認識過去勤務費用及び
          未認識数理計算上の差異を加減した額を超過しているため、超過額を前払年金費用として投資その他の資産に
          計上しております。
           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
           期間定額基準によっております。
           ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額
           法により費用処理することとしております。
            数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
           定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
          (5)  役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給見込額を引当計上しております。
           なお、2004年5月に役員報酬体系を見直し、2004年6月の株主総会の日をもって役員退職慰労金制度を廃止
          しており、2004年7月以降対応分については、引当計上を行っておりません。
         6.収益及び費用の計上基準

          当社は住宅及び店舗・事業所用設備機器関連事業を主な事業とし、厨房機器、浴槽・洗面機器等の製造、販売
         を行っております。
          これらの商品又は製品の販売に係る収益は、主に卸売又は製造等による販売であり、顧客との販売契約に基づ
         いて商品又は製品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品又は製品に対する支配を獲得して充足されると判
         断し、引き渡し時点で収益を認識しております。
          また、請負契約による当社の商品又は製品の納入等に係る収益については、履行義務を充足するにつれて、一
         定の期間にわたり収益を認識しており、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、主として発生原価に基
         づくインプット法によっております。なお、請負契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込
         まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せ
         ず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する方法によっております。
          取引価格は、返品、値引き及び割戻し等の変動対価を考慮して算定しております。
          当社の取引に関する支払条件は、通常、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれてい
         ません。
         7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

          退職給付に係る会計処理
           退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務
          諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
         (重要な会計上の見積り)

          繰延税金資産の回収可能性
          (1)  当事業年度の財務諸表に計上した金額
                                                  (単位:百万円)
                                前事業年度                当事業年度
             繰延税金資産(総額)                          586                644

             繰延税金負債(総額)                          810                936

             繰延税金負債(純額)                          224                291

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          (2)  識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

           繰延税金資産は、事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額(合理的な補正を含む)に基づき見積もっ
          ております。
           その算出方法につきましては、一時差異の回収可能性、欠損金がある場合にはその繰越可能期間内での控除
          可能性、税額控除を適用する場合はその制度の繰越期限等を勘案し、必要に応じて評価性引当金を計上する方
          法によっております。
           実際に発生する課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度以降の財務諸表において繰延
          税金資産の計上額に重要な影響を与える可能性があります。
         (会計方針の変更)

          (時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
           「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号                                     2021年6月17日。以下「時価
          算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に
          定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用す
          ることといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。
         (貸借対照表関係)

          ※1 関係会社に対する資産及び負債
           区分掲記されたもの以外で主なものは、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     買掛金                                907百万円                1,187百万円
     未払金                               1,330                 1,422
           2 保証債務

           従業員の金融機関からの借入金に対する保証債務は、次のとおりであります。
                前事業年度                            当事業年度
              (2022年3月31日)                            (2023年3月31日)
     従業員                      12百万円     従業員                       6百万円
           3 受取手形裏書譲渡高

                               前事業年度                 当事業年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     受取手形裏書譲渡高                                566  百万円                617  百万円
          ※4 圧縮記帳額

           国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     建物                                 32百万円                 32百万円
     構築物                                 1                 1
     機械及び装置                                116                 116
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         (損益計算書関係)
          ※1 関係会社との取引に係るもので主なものは、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     売上原価並びに販売費及び一般管理費                               15,773百万円                 18,205百万円
     受取配当金                                251                 272
     受取賃貸料                                 74                 95
          ※2 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     流動資産                                 8百万円                 3百万円
     有形固定資産                                398                  90
     販売費及び一般管理費                                 89                 88
     その他                                501                  4
              計                       998                 187
          ※3 販売費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                               前事業年度                  当事業年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                   至 2023年3月31日)
     運賃荷造費・倉庫費                               7,079   百万円               7,864   百万円
                                    1,042                 1,110
     広告宣伝費
                                    2,187                 2,205
     賃借料
     貸倒引当金繰入額                                △ 0                △ 0
                                      23
     製品保証引当金繰入額                                                 △ 10
             一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                               前事業年度                  当事業年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                   至 2023年3月31日)
     給料・賞与                               9,831   百万円               9,849   百万円
                                    4,045                 4,577
     手数料
                                    1,731                 1,755
     法定福利費
                                     317                 322
     退職給付費用
                                    1,718                 1,724
     減価償却費
                                     707                 690
     賞与引当金繰入額
          ※4 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     工具、器具及び備品                                 -百万円                 14百万円
                                                       -
     その他                                 0
              計                        0                 14
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          ※5 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
                            売却損         除却損         売却損         除却損
     建物・構築物                        -百万円         8百万円        -百万円         10百万円
     機械及び装置                        -         0        -         1
     工具、器具及び備品                        -         25         -         8
     その他                        -         15         -         18
              計               -         50         -         37
         (有価証券関係)

          子会社株式及び関連会社株式
           市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                区分             前事業年度(百万円)                 当事業年度(百万円)
         子会社株式                              1,701                 1,701
         関係会社株式                                7                 7
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                   前事業年度            当事業年度
                                 (2022年3月31日)            (2023年3月31日)
          繰延税金資産
           株式評価損                            77百万円            77百万円
           貸倒引当金                            35            35
           退職給付未払金                            17            18
           賞与引当金                            311            304
           未払事業税                            89            68
           繰越税額控除                            133            60
           役員退職慰労引当金                            127            127
                                      381            410
           その他
          繰延税金資産小計
                                     1,173            1,101
                                     △586            △457
           将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
          評価性引当額小計                            △586            △457
          繰延税金資産合計
                                      586            644
          繰延税金負債
           前払年金費用                           △133            △217
           固定資産圧縮積立金                           △83            △81
           その他有価証券評価差額金                           △562            △613
                                      △31            △22
           その他
          繰延税金負債合計                            △810            △936
          繰延税金資産の純額                            △224            △291
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

            となった主要な項目別の内訳
                                   前事業年度            当事業年度
                                 (2022年3月31日)            (2023年3月31日)
          法定実効税率
                                      30.6%            30.6%
          (調整)
           評価性引当額の増減
                                     △0.2            △4.1
           交際費等永久に損金に算入されない項目
                                      1.1            2.2
           受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                     △2.2            △2.9
           住民税均等割
                                      2.8            3.4
           税額控除
                                     △8.3            △5.6
           繰越税額控除等
                                      1.9            2.3
           その他
                                      0.2            0.4
          税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                      25.9            26.3
         (収益認識関係)

           顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関
          係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                          当期末減価償
                                                      差引当期末残
                 当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額
        資産の種類                                              高
                                          償却累計額
                 (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)            (百万円)
                                                      (百万円)
                                          (百万円)
     有形固定資産
      建物             21,955        263      169     22,049      16,237       501     5,811
      構築物              1,922       16       7     1,932      1,684        32      247

                                 128

      機械及び装置             17,100        457           17,429      14,652       696     2,777
                                (2)
      車両運搬具               60      -      -      60      51       3      9
                                 446
      工具、器具及び備品              8,895       594            9,044      8,177       613      867
                                (0)
      土地
                    6,512       30      -     6,542        -      -     6,542
      リース資産              2,161       358      122     2,397       799      285     1,598
      建設仮勘定               339     1,070       521      888       -      -      888
                                1,395
       有形固定資産 計            58,948       2,791            60,344      41,602       2,133      18,742
                                (2)
     無形固定資産
      借地権
                     40      -      -      40      -      -      40
      施設利用権                0      -      -       0      0      0      0
      ソフトウエア
                    4,392       653      823     4,223      2,030       824     2,193
      ソフトウエア仮勘定
                     863     1,253       43     2,072        -      -     2,072
      その他               81      -      -      81      -      -      81
       無形固定資産 計             5,379      1,906       866     6,419      2,030       824     4,388
     長期前払費用                537      224      164      597      262      188      334
     (注)1.当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
         (無形固定資産)
           ソフトウエア仮勘定
           自社利用のソフトウエア開発費 1,253百万円であります。
         2.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
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         【引当金明細表】
                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首残高        当期増加額                        当期末残高
           区分                          (目的使用)         (その他)
                     (百万円)        (百万円)                        (百万円)
                                     (百万円)        (百万円)
      貸倒引当金(注)                    117         -        -         0       116
      賞与引当金                   1,019         993       1,019          -        993
      製品保証引当金                    80        62        72        -        69
      役員退職慰労引当金                    416         -        -        -        416
         (注)貸倒引当金の当期減少額(その他)は、貸倒懸念債権等の回収に伴うもの及び一般債権に対する貸倒実績
            率による洗替額であります。
      (2)【主な資産及び負債の内容】

        連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
      (3)【その他】

        該当事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                               ──────

       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                        電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告による
      公告掲載方法                  ことができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
                        当社の公告掲載URLは次のとおり。https://cleanup.jp/
      株主に対する特典                  なし
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    第7【提出会社の参考情報】
     1【提出会社の親会社等の情報】
      当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
     2【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
        (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第69期)(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2022年6月28日関東財務局長に提出
        (2)  内部統制報告書及びその添付書類
         2022年6月28日関東財務局長に提出
        (3)  四半期報告書及び確認書
         (第70期第1四半期)(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)2022年8月9日関東財務局長に提出
         (第70期第2四半期)(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日)2022年11月14日関東財務局長に提出
         (第70期第3四半期)(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)2023年2月14日関東財務局長に提出
        (4)  臨時報告書
         2022年6月30日関東財務局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨
        時報告書であります。
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2023年6月28日

    クリナップ株式会社

      取締役会 御中

                             仰星監査法人

                              東京事務所

                             指定社員

                                     公認会計士
                                            南 成人
                             業務執行社員
                             指定社員

                                     公認会計士
                                            春田 岳亜
                             業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるクリナップ株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借
    対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務
    諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、クリ
    ナップ株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
    びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
    たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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    監査上の主要な検討事項
      監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
    であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
    成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
     繰延税金資産の回収可能性の評価
        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)                     に記載され       当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性の評価を検討
    ているとおり、会社は2023年3月31日現在の連結貸借対照                            するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
    表において、繰延税金資産295百万円を計上している。ま                            (1)内部統制の評価
    た、繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産の金額は、                         連結    繰延税金資産の回収可能性の評価に関連する内部統制の
    財務諸表注記(税効果会計関係)                に記載されているとおり            整備・運用状況の有効性を評価した。
    945百万円である。このうち、クリナップ株式会社における                            (2)回収可能性の分類の検討
    計上額は    財務諸表注記(税効果会計関係)                に記載されてい         繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計
    るとおり644百万円であり、全体の68%を占めるため特に重                            基準適用指針第26号)に基づく企業の分類に係る経営者の
    要である。                            判断の妥当性について、将来の事業計画や過去及び当期の
      繰延税金資産は、将来減算一時差異、税務上の繰越欠損                           課税所得等を基礎に検討した。
    金及び将来加算一時差異の金額を基礎として、将来の課税                            (3)事業計画の検討
    所得の見積り額に基づき、回収可能と判断される範囲内で                             経営者による将来の課税所得の見積りを評価するため、
    計上される。                            その基礎となる事業計画の実現可能性について検討した。
      将来の課税所得の見積りにあたっては、経営者が策定し                           将来の事業計画の検討にあたっては、今後の販売見込み及
    た事業計画が基礎となる。事業計画には、売上拡大や費用                            び費用削減策の実行可能性等について経営者と議論し、そ
    削減に係る施策が反映されている。                            の適切性について検討した。また、当連結会計年度におけ
      しかしながら、グループの営業収入のほとんどは国内需                           る事業計画数値と実績数値との乖離度合い、翌連結会計年
    要によるものであり、事業計画の達成は国内の経済状況の                            度における事業計画数値と当連結会計年度の実績数値の比
    影響を大きく受けることから、経営者は繰延税金資産の回                            較分析を実施して事業計画に係る見積りの精度を評価し
    収可能性の判断基礎となる将来の課税所得の算定にあた                            た。
    り、事業計画数値に一定の補正を行っている。                            (4)補正率の検討
      これら事業計画及び補正には、経営者の重要な仮定及び                            経営者が採用した事業計画の補正率の算定方法につい
    判断が含まれており、見積りの不確実性を伴うため、繰延                            て、過去の事業計画数値と実績数値との乖離の内容を前提
    税金資産の回収可能性の評価に重要な影響を及ぼす。                            に、その適切性を検討した。
      以上のことから、当監査法人はクリナップ株式会社にお
    ける繰延税金資産の回収可能性の評価は、当連結会計年度
    の財務諸表監査において特に重要であるため、監査上の主
    要な検討事項に該当するものと判断した。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
    は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
     付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
     ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
     手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
     に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断
    した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁
    止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
    回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、クリナップ株式会社の2023年
    3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、クリナップ株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内
    部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報
    告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
    監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
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    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
    切 な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
    係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
    て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
     る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
     用される。
    ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
     統制報告書の表示を検討する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
     は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
     を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
    別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
    いて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以 上
    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2023年6月28日

    クリナップ株式会社

      取締役会 御中

                             仰星監査法人

                              東京事務所

                             指定社員

                                     公認会計士
                                            南 成人
                             業務執行社員
                             指定社員

                                     公認会計士
                                            春田 岳亜
                             業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるクリナップ株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第70期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、クリナッ
    プ株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
    判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
    応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
     繰延税金資産の回収可能性の評価

      連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(繰延税金資産の回収可能性の評価)と同一内
     容であるため、記載を省略している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
    は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
                                100/101



                                                          EDINET提出書類
                                                      クリナップ株式会社(E02406)
                                                           有価証券報告書
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
     施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
     継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
     る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
     起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
     を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
     事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
      かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
      を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項
    を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて
    いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
    理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                101/101



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2024年4月16日

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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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