高千穂交易株式会社 内部統制報告書 第72期(2022/04/01-2023/03/31)

提出書類 内部統制報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)
提出日
提出者 高千穂交易株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                      高千穂交易株式会社(E02927)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   内部統制報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の4の4第1項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年6月29日
     【会社名】                   高千穂交易株式会社
     【英訳名】                   TAKACHIHO     KOHEKI    CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 井出 尊信
     【最高財務責任者の役職氏名】                   該当事項はありません。
     【本店の所在の場所】                   東京都新宿区四谷一丁目6番1号(YOTSUYA                    TOWER内)
     【縦覧に供する場所】
                         高千穂交易株式会社 大阪支店
                         (大阪市北区梅田三丁目3番20号(明治安田生命大阪梅田ビル内))
                         高千穂交易株式会社 名古屋支店
                         (名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号(名駅サウスサイドスクエア内))
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                          EDINET提出書類
                                                      高千穂交易株式会社(E02927)
                                                           内部統制報告書
     1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
      (1)     代表取締役社長井出尊信は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しております。
      (2)     当社は、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内
         部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に準拠して、財務報告に係る内部統制を整備
         及び運用しております。
          なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を
         合理的な範囲で達成しようとするものであります。そのため、財務報告に係る内部統制により、財務報告の虚偽
         の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
     2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

      (1)  評価の基準日
          当社は、当事業年度末日である2023年3月31日を基準日として、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたし
         ました。
      (2)  評価の基準
          当社は、財務報告に係る内部統制の評価にあたり、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評
         価の基準に準拠しております。
      (3)  評価手続の概要
          当社は、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)を評価し、当該評
         価結果を踏まえ、評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。
          当該業務プロセスの評価においては、選定した業務プロセスを分析したうえ、財務報告の信頼性に影響を及ぼ
         す統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することにより、内部統制の有効
         性に関する評価をいたしました。
      (4)  評価範囲及び評価範囲を決定した手順、方法等
          財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼
         性に重要な影響を及ぼす重要性の観点から、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、金額的及び質的影響の重要
         性を考慮して決定いたしました。そのうえで、次のとおり評価対象とする業務プロセスに係る内部統制の評価範
         囲を合理的に決定いたしました。
         ①重要な事業拠点の決定については、当社及び連結子会社の個別売上高及び営業利益を指標とし、連結売上高の
          概ね2/3以上及び利益貢献度を勘案いたしました。
         ②上記重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目は、売上、売掛金及び棚卸資産で、当該
          勘定科目に至る業務プロセスを評価対象にいたしました。そのほか、財務報告へ及ぼす影響を考慮し、重要な
          虚偽記載の可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスについても評価対象といた
          しました。
     3【評価結果に関する事項】

        上記に従って評価した結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断い
      たしました。
     4【付記事項】

        該当事項はありません。
     5【特記事項】

       該当事項はありません。
                                 2/2





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2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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