旭産業株式会社 有価証券報告書 第75期(2022/04/01-2023/03/31)

提出書類 有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
提出日
提出者 旭産業株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                        旭産業株式会社(E01566)
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    【表紙】

    【提出書類】                     有価証券報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2023年6月28日

    【事業年度】                     第75期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

    【会社名】                     旭産業株式会社

    【英訳名】                     Asahi   Sangyo    Co.,Ltd

    【代表者の役職氏名】                     取締役社長  牛久保 尚志

    【本店の所在の場所】                     埼玉県本庄市沼和田948番地

    【電話番号】                     0495(24)2181(代表)

    【事務連絡者氏名】                     総務課長  須賀 彰

    【最寄りの連絡場所】                     埼玉県本庄市沼和田948番地

    【電話番号】                     0495(24)2181(代表)

    【事務連絡者氏名】                     総務課長  須賀 彰

    【縦覧に供する場所】                     該当なし

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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】
    1 【主要な経営指標等の推移】
      提出会社の状況
            回次            第71期       第72期       第73期       第74期       第75期
           決算年月            2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月

    売上高    (千円)

                        4,412,540       3,035,069       2,519,174       3,872,894       3,542,671
    経常利益(△損失)(千円)                    △ 27,455        8,311       14,500       53,992        3,608

    当期純利益(△純損失)
                         △ 27,986        7,781       13,880       55,350        3,178
    (千円)
    持分法を適用した場合の投資利益
                            ―       ―       ―       ―       ―
    (千円)
    資本金    (千円)
                          96,000       96,000       96,000       96,000       96,000
    発行済株式総数        (千株)
                          1,300       1,300       1,300       1,300       1,300
    純資産額     (千円)
                          56,403       62,962       78,726       133,840       137,623
    総資産額     (千円)
                        1,492,011       1,215,847       1,235,618       1,274,930       1,492,418
    1株当たり純資産額          (円)
                          44.47       49.64       62.06       105.51       108.50
                            ―       ―       ―       ―       ―
    1株当たり配当額
    (うち1株当たり中間配当額)              (円)
                           ( ―)       ( ―)       ( ―)       ( ―)       ( ―)
    1株当たり当期純利益金額
                         △ 22.06        6.13       10.94       43.64        2.50
    (△純損失金額)(円)
    潜在株式調整後1株当たり当期純利
                            ―       ―       ―       ―       ―
    益金額    (円)
    自己資本比率       (%)
                           3.78       5.18       6.37       10.50        9.22
    自己資本利益率        (%)

                         △ 39.41       13.04       19.59       52.08        2.34
    株価収益率      (倍)

                            ―       ―       ―       ―       ―
    配当性向     (%)

                            ―       ―       ―       ―       ―
    営業活動によるキャッシュ・フロー
                          79,377       44,373       81,102       137,693        14,567
    (千円)
    投資活動によるキャッシュ・フロー
                         △ 53,131      △ 18,840      △ 15,600      △ 36,798      △ 113,171
    (千円)
    財務活動によるキャッシュ・フロー
                         164,720      △ 151,597       △ 64,105      △ 131,341       110,378
    (千円)
    現金及び現金同等物の期末残高               (千
                         244,137       118,073       119,469        89,024       100,798
    円)
                            64       63       57       56       56
    従業員数
                           ( ―)       ( ―)       ( ―)       ( ―)       ( ―)
    (外、平均臨時雇用者数)(人)
     (注)   1.当社は連結財務諸表を作成していないので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載し
         ていない。
       2.第72期、第73期、第74期及び第75期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存
         在しないため記載していない。また、第71期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株
         当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載していない。
       3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           2020年3月31日)等を第74期の期首から適用してお
         り、第74期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっている。
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    2 【沿革】
       年月                           項目

     1948年6月       資本金100万円をもって旭産業株式会社設立
             脱穀機籾摺機の生産開始
     1957年9月       耕うん機の生産開始
     1961年10月       株式を東京証券取引所第二部へ上場
     1962年10月       工場を閉鎖し任意整理に入る。
     1965年6月       工場を再開し籾摺機、カッターの生産を再開
     1970年4月       農機具製造を中止
             サンデン株式会社(旧名三共電器株式会社)より受注の自動販売機、冷凍ショーケース等の組立を
             開始
     1972年3月       サンデン株式会社よりのカーエアコン取付部品の生産を開始
     1975年4月       カーエアコン取付部品の組立工場完成
     1985年12月       サンデン株式会社に第三者割当増資、同社の関連会社となる。
     1986年10月       機械工場の新築
     1994年12月
             シリンダブロックSD-5(カーエアコン用コンプレッサ部品)加工ラインをサンデン株式会社よ
             り移設
     1998年10月       シリンダブロックSD6V加工ライン新設
     2003年7月       シリンダブロックSD7V加工ラインをサンデン株式会社より移設
     2008年6月       鋼板プーリ製造ラインを新設し生産を開始
     2018年3月       ロータ加工及び組立ラインを株式会社三和より移設、ロータ一貫生産を開始
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    3 【事業の内容】
      当社は子会社及び関連会社を有していない。
      なお、当社は自動車部品等の製造販売を主な事業とするサンデン株式会社の関連会社であり、コンプレッサ部品と
     カーエアコン取付部品を主力とする同社製品の部品加工を行っている他、その他製品販売を行っている。
      事業の系統図は次の通りである。
    4 【関係会社の状況】







      その他の関係会社は次の通りである。
                         資本金              議決権の所有割合
        名称          住所             主要な事業内容                     関係内容
                        (百万円)               又は被所有割合
                                                 原材料の仕入、加

                                         (被所有)
                                                 工部品の売上を行
                              自動車部品等の
    サンデン株式会社          群馬県伊勢崎市           21,741                 直接
                                                 なっている。
                              製造販売
                                          31.1%
                                                 設備賃借あり。
     (注) サンデン株式会社は有価証券報告書を提出している。

    5 【従業員の状況】

     (1) 提出会社の状況
                                                2023年3月31日       現在
       従業員数     (人)                                   平均年間給与       (円)
                      平均年齢             平均勤続年数
              56        46才6ヶ月              14年5ヶ月               4,272,990

     (注)   1.従業員数は就業人員である。
       2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。
     (2) 労働組合の状況

       当社従業員は労働組合を結成していない。従業員側は必要な都度代表者を選出して交渉に当っており、労使関係
      は極めて平穏である。
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    第2 【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
      文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものである。
      当社の当事業年度については各種改善活動の成果に加え製造経費の最適管理及び変動労務費抑止策を遂行したが、

     設備投資による固定費及び導入設備の生産立ち上げに伴うコスト増も影響した結果、営業損失の計上となった。今後
     も継続して受注等の変動要因に柔軟に対応し得るような構造改革を目指す考えであるが、ウクライナ情勢や米中対立
     など地政学リスクへの警戒感から今後、経済への悪影響が懸念される中、急激な事業環境の変化にも迅速に対応でき
     るようリスク管理の強化と共に、より筋肉質で強靭な企業体質への変革を図るため、徹底した原価改善活動及び働き
     方改革などを通じ間接部門の生産性を向上させ、固定費の削減に努めていかなければならない。
      また世界的に自動車業界は大きな変革期にある。自動車用コンプレッサ事業は、急速な電気自動車の普及に伴い電
     動コンプレッサの需要も急加速すると考えられる。当社ではこの100年に一度の大変革期と言われる「CASE」の
     時流に取り残されることなき様、また新事業である自動化・省人化関連製品並びに半導体製造関連製品も含め、設備
     などのハードウェアのみならずソフト面                   (技術・人・情報・意識他)でのスパイラルアップを図り、昨今のボーダー
     レス且つグローバルな競争時代を勝ち抜く所存である。
    2  【サステナビリティに関する考え方及び取組】

      地球温暖化による環境の変化は重要な社会的課題であり、自動車業界においても脱炭素社会の実現に向けた動きは
     グローバルとなっている。当社は「もの造り企業」であることから、事業活動による環境負荷への低減及び環境保護
     活動並びに多様な人材が働ける職場環境整備に関係するリスクと機会を重要な経営課題と認識している。
     (1)  ガバナンス

       当社では品質環境委員会を設置している。品質環境委員会は全社的な組織として構成されており、環境保護活動
      を含むサステナビリティ関連の課題について月に1回、審議及び検討を行う。また、その内容が取締役会に報告さ
      れることで、取締役会がこれらの課題について監督を行う仕組みとなっている。
     (2)  戦略

       当社は事業活動に影響を及ぼすリスク及び機会の重要度を評価した結果、「人材の確保」を事業に大きく影響を
      及ぼす可能性のある重要なリスク及び機会として判断した。このようなリスク及び機会に対し対策を講じることが
      リスクの低減と機会の獲得に繋がるものと考えている。
       ・人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略
        持続可能な社会への貢献と自らの発展を実現させるためには人材が重要であり、当社では人材教育及び育成体
       制の確立並びに多様な人材が働ける職場環境の整備を目指し取り組みを行うこととしている。
     (3)  リスク管理

       当社は各部門を含む全社的なリスクを総合的に洗い出し、方針の立案、施策の進捗状況管理、指導及び助言を行
      う機関として品質環境委員会を設置している。品質環境委員会では検討されたサステナビリティ関連の課題につい
      ても管理を行っている。
     (4)  指標及び目標

       当社はサステナビリティ関連の重要な取り組みとして①製品・サービス                                   ②環境    ③人権・働きがいの3項目を挙
      げており、その指標としてSDGs(Sustainable                        Development      Goals)宣言し、目標としている。
       ・人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績、指標及
      び目標
        当社では年次有給休暇の取得や定期健康診断及び卒煙プログラム並びにストレスチェックの実施など従業員の
       心と体の健康を重視し、あらゆるハラスメント禁止の徹底により働きやすい職場づくりを目指している。また人
       権と多様性を尊重し、高齢者・障がい者雇用の促進により全ての人が分け隔てなく平等に働ける職場づくりを実
       践している。
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    3  【事業等のリスク】
      有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものが
     ある。
      なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものである。
     (1)  サンデン株式会社への依存について

       当社はカーエアコン用コンプレッサ部品を主力製品として製造及び販売を行なっており、売上高の97.0%をサン
      デン株式会社へ依存しているが、同社とは継続的かつ安定した取引関係にある。今後も更なる取引の拡大を推進す
      ると共にサンデン株式会社以外への販路拡大も図っていかなければならないが、同社の今後の生産及び販売動向等
      により、当社の業績が影響を受ける可能性がある。
     (2)  製品の欠陥について

       当社は得意先の品質管理基準に従って、全ての製品について欠陥が発生しないよう万全な品質保証体制の下に製
      造を行なっているが、将来的に当社に起因する問題が発生するおそれを完全に排除することはできない。当社責任
      の問題が発生した場合には、多額のコスト増となり、当社の業績が影響を受ける可能性がある。
     (3)  生産立地等について

       当社の生産拠点は第3「設備の状況」の2「主要な設備の状況」の通り1箇所のみであり、土地及び機械装置の
      一部に賃借しているものがあるとともに、工場建物に木造で老朽化の進んだ部分がある。順次計画的な改善を行な
      わなければならないが、将来的にこれらに対する投資が業績に影響を及ぼし得る可能性がある。またこれらでの災
      害の発生、法的な問題その他で生産活動を中断させるおそれのある要因を完全に防止することはできない。
      (4)  新型コロナウイルス感染症について

       新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大は、当社にとって事業運営上のリスクとして認識している。国や地方
      自治体の方針を基に安全を最優先にすると共に、当社事業への影響を最小限に抑えるべく感染拡大防止対策の維持
      と事業継続のための体制維持の観点から対応を行う考えである。
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    4  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

     (1)  経営成績等の状況の概要
       当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況
      の概要は次の通りである。
      ①  財政状態及び経営成績の状況

       当事業年度の世界経済動向は、世界的な物価高と金融引き締めによる内需の下振れに加え、コロナ感染拡大によ
      る中国経済の一時的な失速もあり緩やかな減速といえる状況であった。当社においては、主力である自動車用コン
      プレッサ事業において、既存製品であるエンジン車向けカーエアコン用コンプレッサ部品の需要動向を見据えた効
      率化及び改善を推進すると共に、電動コンプレッサの需要拡大を見据えた5軸複合機を含む設備投資を積極的に行
      う事で同部品の増産体制を構築した。併せて自動車用コンプレッサに続く第二の事業として前事業年度に獲得した
      自働化・省人化関連製品の製造を本格的な量産軌道に乗せるべく事業再構築補助金を活用した設備投資を実施。受
      注拡大への対応を実施した事に加え精力的な営業活動の結果、新たに半導体製造設備関連製品の受注も獲得。今春
      以降、本格的な量産開始となる予定であり、既存の自動車関連事業と併せて中核事業へ成長させて行く所存であ
      る。
       先述の結果、当事業年度のコンプレッサ部品関係の売上高は前期比9.6%減の34億35百万円となった。カーエアコ
      ン取付部品関係の売上高は、前期比25.4%減の2.9百万円、新事業を含むその他売上高は前期比47.4%増の1億4百
      万円であった。これらを合計した当事業年度の売上高は、前期比8.5%減の35億42百万円となった。一方、損益面で
      は各種改善活動の成果に加え製造経費の最適管理及び変動労務費抑止策を遂行したが、設備投資による固定費増及
      び導入設備の生産立ち上げに伴うコスト増もあり営業損失14百万円                               (前期は営業利益40百万円)となった。これに一
      時帰休による雇用調整助成金の受給があり、結果として当期純利益3百万円(前期は当期純利益55百万円)                                                 の計上と
      なっている。
       財政状況については、事業年度末の総資産は14億92百万円(前期末比2億17百万円増加)と伸長され、当期純利
      益計上により純資産は1億37百万円(前期末比3.7百万円増加)となった。また自己資本比率は前期末より1.3ポイ
      ント減少し9.2%となった。今後も継続して安定的な財務体制を目指し活動を進める。
       ②   キャッシュ・フロー

       当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが得ら
      れたため、投資活動及び財務活動にも資金を使用した結果、前事業年度末に比べ11百万円増加し、当事業年度末に
      は1億円となった。
       また当事業年度中における各キャッシュ・フローは次の通りである。
      (営業活動によるキャッシュ・フロー)

       当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、前年同期と比べて1億23百万円減少し14百万円となった。
       これは主に仕入債務の増加額49百万円、減価償却費46百万円などと、売上債権の増加額21百万円、棚卸資産の増
      加11百万円などによる収入と支出との相殺によるものである。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)

       当事業年度において投資活動の結果使用した資金は前年同期と比べて76百万円増加し1億13百万円となった。
       これは主に有形固定資産の取得による支出1億13百万円によるものである。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)

       当事業年度において財務活動の結果得られた資金は1億10百万円(前年同期は1億31百万円の使用)となった。
       これは主に長期借入金の返済による支出99百万円と、短期借入金の借入れによる収入1億36百万円及び長期借入
      金の借入れによる収入90百万円との相殺によるものである。
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      ③  生産、受注及び販売の状況
       当社はカーエアコン関連部品の製造を行う単一セグメントのため、生産、受注及び販売の実績については製品区
      分別に記載している。
     a.  生産実績

       当事業年度の生産実績を製品区分別に示すと、次の通りである。
                              第75期

                                              前年同期比      (%)
           製品区分別                (自    2022年4月1日
                           至   2023年3月31日       )
    コンプレッサ部品(千円)                            3,445,194                    90.2

    カーエアコン取付部品(千円)                              2,942                  76.6

    その他(千円)                             59,225                  360.0

          合計(千円)                      3,507,362                    91.4

     (注) 金額は販売価格によっている。
     b.  受注状況

       当事業年度の受注状況を製品区分別に示すと、次の通りである。
                      受注高    (千円)      前年同期比      (%)    受注残高     (千円)     前年同期比      (%)

         製品区分別
    コンプレッサ部品                    3,485,132            92.7        319,518           118.5

    カーエアコン取付部品                      2,904          74.5          337         100.0

    その他                      56,744          229.3          1,752          31.3

           合計              3,544,780            93.6        321,608           116.7

     c.  販売実績

       当事業年度の販売実績を製品区分別に示すと、次の通りである。
                              第75期

                                              前年同期比      (%)
           製品区分別                (自    2022年4月1日
                           至   2023年3月31日       )
    コンプレッサ部品(千円)                            3,435,215                    90.4

    カーエアコン取付部品(千円)                              2,904                  74.6

    その他(千円)                             104,551                   147.4

          合計(千円)                      3,542,671                    91.5

     (注) 最近2事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、以下の通りであ
        る。
                            第74期                   第75期

          相手先
                      金額(千円)          割合(%)         金額(千円)          割合(%)
    サンデン株式会社                    3,801,982            98.2       3,438,119            97.0

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     (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
      経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次の通りである。
      なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものである。
      ①財政状態の分析

       当社の当事業年度末における財政状態は、当期純利益3百万円の計上となったことから剰余金が20百万円(前期
      は17百万円)とプラスとなったが、自己資本比率は9.2%と1.3ポイント下降した。経営の安定化を図るためには、
      継続した利益創出による財政強化の必要があると考える。
      ②経営成績の分析

       当事業年度の経営成績は、電動コンプレッサの需要拡大を見据えた設備投資を行った他、自動車関連事業に次ぐ
      事業として前事業年度に獲得した制御機器関連製品の製造に対し、事業再構築補助金を活用した設備投資を実施。
      各種改善活動に加え製造経費の最適管理及び変動労務費抑止策を遂行したが、設備投資による固定費増及び導入設
      備の生産立ち上げに伴うコスト増が影響し営業損失14百万円となった。しかし新型コロナウィルスの影響による一
      時帰休に応じた       雇用調整助成金の受給もあった結果                、当期純利益3百万円(前期は当期純利益55百万円)を計上す
      ることができた。次期以降については、制御機器関連製品の取引拡大の他、新たに獲得した半導体製造設備関連製
      品の受注を大きな機会と捉え、第二の柱として事業成長を図る所存である。なお、サンデン株式会社の生産及び販
      売動向等の影響やウクライナ情勢などが当社に及ぼす影響を見極めることができていないことから、現時点では数
      字による見通しを示すことが困難な状態となっている。
      ③キャッシュ・フローの状況の分析

       当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、財務活動による資金が得られたことなどにより、投資活
      動及び営業活動に資金を使用し1億円(前事業年度末は89百万円)となった。今後の世界情勢や新型コロナウイル
      ス感染症等による影響が発生しないとも言えないため、財務活動による資金調達を前倒しで進め資金繰りを管理す
      ることが重要となる。
      ④重要な会計方針及び見積り

       財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されている。この財務諸表の作
      成にあたって、決算日における資産・負債の報告数値、報告期間における収益・費用の報告数値に影響を与える見
      積りは、主に賞与引当金及び退職給付引当金であり、継続して評価を行っている。
    5  【経営上の重要な契約等】

      該当事項はない。
    6  【研究開発活動】

      特に記載すべき事項はない。
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    第3 【設備の状況】
    1 【設備投資等の概要】
      特に記載すべき事項はない。
    2 【主要な設備の状況】

                                                  2023年3月31日      現在
                                   帳簿価額
      事業所名                                               従業員数
                                  土地
               設備の内容
                      建物及び構     機械、装置
                                     リース資産      その他      合計
      (所在地)                                                (人)
                      築物     及び運搬具      (千円)
                                      (千円)     (千円)     (千円)
                       (千円)     (千円)
                                 (面積㎡)
                                 110,519
    本社工場
             製造、販売、管理業
                        80,504     132,275     (1,362.9)      86,412     15,694     425,406        56
             務施設・設備
    (埼玉県本庄市)
                                 [6,526.4]
     (注)   1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品である。
        2.土地、機械及び装置の一部を賃借しており、年間賃借料は5,103千円である。賃借している土地について
          は、[面積㎡]で外書している。
        3.現在休止中の主要な設備はない。
    3 【設備の新設、除却等の計画】

      当事業年度末現在における重要な設備の新設、改修は次の通りである。
     (1)  重要な設備の新設
       特に記載すべき事項はない。
     (2)  重要な改修

       特に記載すべき事項はない。
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    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】
      (1) 【株式の総数等】
       ① 【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)
      普通株式                                           1,920,000

                 計                                1,920,000

       ② 【発行済株式】

                                       上場金融商品取引所名
            事業年度末現在発行数(株)              提出日現在発行数(株)
       種類                                又は登録認可金融商品               内容
              ( 2023年3月31日       )     (2023年6月28日)
                                       取引業協会名
                                                   当社は単元株

    普通株式              1,300,000             1,300,000       非上場             制度を採用し
                                                   ていない。
       計           1,300,000             1,300,000             ―          ―

      (2) 【新株予約権等の状況】

       ①  【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はない。
       ②  【ライツプランの内容】

         該当事項はない。
       ③  【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はない。
      (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はない。
      (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                                             資本準備金
                             資本金増減額        資本金残高               資本準備金
              発行済株式総       発行済株式総
       年月日                                      増減額
                                                    残高   (千円)
              数増減数(株)        数残高(株)
                               (千円)       (千円)
                                              (千円)
    2010年8月31日               ―    1,300,000           ―     96,000      △65,115          ―

     (注) 資本準備金の減少は、会社法第448条第1項の規定に基づき、その他資本剰余金へ振替えたものである。
      (5)  【所有者別状況】

                                                  2023年3月31日      現在
                                      外国法人等
           政府及び地
                     金融商品取引
      区分          金融機関           その他の法人                   個人その他        計
                     業者
           方公共団体
                                   個人以外       個人
    株主数   (人)
              ―     ―      12       7      ―       4     768      791
    所有株式数
              ―     ―     3,718     395,814        ―     81,100      819,368     1,300,000
    (株)
    発行済株式総
    数に対する割
              ―     ―     0.29      30.45        ―     6.24      63.03       100
    合 (%)
     (注)   1.当社は単元株の制度を採用していない。
        2.自己株式31,540株は「個人その他」に含めて記載している。
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      (6)  【大株主の状況】
                                                2023年3月31日       現在
                                                   発行済株式
                                                   (自己株式を
                                          所有株式数          除く。)の
        氏名又は名称                    住所
                                           (千株)        総数に対する
                                                   所有株式数
                                                   の割合(%)
    サンデン株式会社               群馬県伊勢崎市寿町20番地                          393        31.05
    牛久保 尚志               埼玉県本庄市                          253        19.97

    牛久保 仁一               埼玉県本庄市                          133        10.55

    メルヴィン・ヴィルヒル               米国オハイオ州ヤングスタウン                          80        6.31

    浅見 道代               埼玉県本庄市                          64        5.11

    牛久保 郷子               埼玉県本庄市                          33        2.68

    大手 英一               群馬県安中市                          28        2.25

    牛久保 博一               埼玉県本庄市                          15        1.23

    高橋 徹               埼玉県本庄市                          12        0.99

    槌田 辰治               岡山県岡山市                           6        0.47

           計                  ―               1,022         80.61

     (注)   1.上記の他、自己株式31千株がある。
      (7)  【議決権の状況】

       ① 【発行済株式】
                                                2023年3月31日       現在
             区分              株式数(株)           議決権の数(個)              内容
    無議決権株式                         ―            ―            ―

    議決権制限株式        (自己株式等)

                             ―            ―            ―
    議決権制限株式        (その他)

                             ―            ―            ―
                         普通株式       31,540
    完全議決権株式        (自己株式等)
                                         ―            ―
                         普通株式     1,268,460

    完全議決権株式        (その他)
                                          1,268,460          ―
    単元未満株式                         ―            ―            ―

    発行済株式総数                          1,300,000          ―            ―

    総株主の議決権                         ―             1,268,460          ―

     (注) 「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式である。
       ② 【自己株式等】

                                                2023年3月31日       現在
                                                 発行済株式総数に
                        自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
     所有者の氏名又
                                                 対する所有株式数
               所有者の住所
                        式数   (株)      式数   (株)      計  (株)
     は名称
                                                 の割合    (%)
              埼玉県本庄市沼和
    旭産業株式会社                        31,540       ―          31,540           2.43
              田948番地
        計          ―          31,540       ―          31,540           2.43
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    2 【自己株式の取得等の状況】
                 該当事項はない。
      【株式の種類等】
      (1) 【株主総会決議による取得の状況】
        該当事項はない。
      (2) 【取締役会決議による取得の状況】

        該当事項はない。
      (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

        該当事項はない。
      (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                  当事業年度                当期間

               区分
                                    処分価額の総額               処分価額の総額
                             株式数    (株)           株式数    (株)
                                       (円)               (円)
    引き受ける者の募集を行った取得自己株式                           ―        ―        ―       ―
    消却の処分を行った取得自己株式                           ―        ―        ―       ―

    合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を
                                ―        ―        ―       ―
    行った取得自己株式
    その他
                                ―        ―        ―       ―
    (―)
    保有自己株式数                            31,540       ―        31,540       ―
    3 【配当政策】

      当社の配当政策は、現在の株主各位への配当を充実するとともに、将来の企業体質の強化及び安定的な利益確保の
     ため、内部留保を充実することを基本としている。
      また、期末配当の年1回の配当を行うこととしており、その決定機関は株主総会である。
      以上のような基本的な考えであるが、今後とも厳しい経営環境が予測されるため遺憾ながら前期に引続き配当は無
     配とした。
      内部留保資金は、生産設備更新、老朽化建物の更新及び環境関連の設備投資を計画的に進めるための資金需要等に
     備えるものである。
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は、事業環境の変化に対し迅速かつ的確に意思決定できる経営体制の確立と各部門への確実な展開及び経
       営の健全性を高めるためのコンプライアンス体制の整備、強化により、公正な経営の実現を重要課題と考えてい
       る。
      ②企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由

       1)企業統治体制の概要
       (a)当社の機関の基本説明等
        a.当社は監査役制度を採用しており、監査役2名を選任している。
        b.取締役4名を選任し、そのうちの1名が社外取締役である。
        c.当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は、24,481千円である。
       (b)経営管理体制
         当社の経営管理体制は下記の通りである。
       2)当該体制を採用する理由






        当社は上記の通り、組織体系がフラットであることにより、取締役と各部門の責任者が日常的に業務の進捗や
       様々な情報を共有することを可能としており、業務効率の向上と合わせて牽制機能も働いている。
      ③企業統治に関するその他の事項

       1)内部統制システムの整備の状況
        役割を明確にするために組織を分割し、取締役とその組織の長で構成する経営会議及び経営に影響のある専門
       的な事項についての会議を、それぞれ月1回開催している。また法令・国際ルール遵守を中心としたコンプライ
       アンスについては、経営陣のみならず、全社員が認識し実践することが重要と考える。この徹底のため、重要な
       ステークホルダーであるサンデン株式会社の制定したSTQM                             SANDEN       WAYの考えかたを導入し、サン
       デン株式会社との軌道を一つにしながら社内への展開を実施している。
       2)リスク管理体制の整備の状況
       「事業等のリスク」に記載の通りのリスクが現実のものとなった場合には、経営トップの指揮の下迅速かつ適切
       な対応を図ることを基本にしている。
      ④責任限定契約の内容の概要

        当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定
       する契約を締結している。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としてい
       る。
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      ⑤取締役の定数及び任期

        当社の取締役は8名以内、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
       の終結の時までとする旨を定款に定めている。
      ⑥取締役の選任及び解任の決議要件

        当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
       が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う旨、また、選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めて
       いる。解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その
       議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定めている。
      ⑦取締役会で決議できる株主総会決議事項

       該当事項はない。
      ⑧株主総会の特別決議要件

        当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
       主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定
       めている。
      ⑨取締役会の活動状況

        取締役会における具体的な検討内容として、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事  
       項、株主総会の決議により授権された事項の他、法令及び定款に定められた事項の決議並びに業務執行状況の報
       告等である。
        なお当事業年度において取締役会は5回開催しており、個々の取締役の出席状況は次の通りである。
             氏名           開催回数           出席回数
           牛久保 尚志              5           5
            林 幸一             5           5
            細田 孝             5           5
            立川 嘉浩              5           3
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     (2)  【役員の状況】
      ①役員一覧
     男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
                                                      所有株式数
      役職名         氏名       生年月日                略歴             任期
                                                       (千株)
                             1986年4月      サンデン(株)入社
                             1995年8月      当社入社、生産部課長
    取締役社長
             牛久保 尚志        1963年6月26日        1998年6月      当社取締役                (注)1      253
    (代表取締役)
                             1998年10月      当社常務取締役
                             2001年6月      当社取締役社長(現任)
                             1980年3月      当社入社
                             2004年6月      当社生産技術部長
    取締役
              林 幸一       1955年11月25日                             (注)1       3
    生産本部長
                             2007年6月      当社取締役生産技術部長
                             2008年12月      当社取締役生産本部長(現任)
                             1983年4月      当社入社
    取締役
              細田 孝       1964年8月28日        2017年6月      当社生産本部 部長                (注)1       ―
    生産本部 部長
                             2020年6月      当社取締役生産本部 部長(現任)
                             1985年4月      サンデン(株)入社
                             2015年6月      サンデンホールディングス(株)
                                   製造本部副本部長
    取締役         立川 嘉浩       1962年8月7日                             (注)1       ―
                             2017年6月      サンデンホールディングス(株)
                                   執行役員 八斗島事業所長
                             2018年6月      当社取締役に就任(現任)
                             1972年3月      当社入社
                             2004年6月      当社技術部長
    監査役         田島 利昭       1947年2月1日                             (注)2       2
                             2007年2月      当社技術部長退任
                             2007年6月      当社監査役(現任)
                             1972年10月      当社入社
                             1991年10月      当社総務部長
    監査役          高橋 徹       1942年12月8日                             (注)2       12
                             1996年6月      当社取締役総務部長
                             2010年6月      当社監査役(現任)
                                      計                  271
     (注)   1.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間である。
       2.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間である。
       3.取締役立川嘉浩は、社外取締役である。
      ②社外役員の状況

       当社の社外取締役1名は、関係会社であるサンデン株式会社の常務執行役員である。
       なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。
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     (3)  【監査の状況】
      ①内部監査及び監査役監査の状況
       当社の監査役は2名(非常勤)であり、監査役は取締役会及び重要な会議への出席並びに業務及び財産の状況の
      調査等を通じ、取締役の職務執行の状況を監査している。また、監査役に対し中間決算及び年度末決算等について
      の会計帳簿や計算書類等の重要書類を随時提出し、適正な指導を受けている他、当社の監査公認会計士とのコミュ
      ニケーションを通じ、妥当性等につき監査を行っている。なお当社には、内部監査部門が代表取締役以外に対し直
      接報告を行う仕組みはない。
       当事業年度内における当社の取締役会の開催状況及び監査役の出席状況等は次の通りである。
             氏名         開催回数       出席回数          主な監査内容及び検討事項
            田島 利昭           5       5
                                   取締役の職務執行状況等の適格性
            高橋 徹           5       5
                                   中間決算及び年度末決算等の計算書類
      ②会計監査の状況

       1)  会計監査については、下記の体制により監査を受けている。
              監査業務を執行した公認会計士
                氏名           継続監査年数
              村田 克也               9
              森山 謙一               9
       2)  監査公認会計士等の選定方針と理由

         当社は、監査公認会計士等の選定方法を特に定めていないが、公認会計士としての独立性、専門性、監査の
        品質及び監査報酬等を総合的に勘案し選定しており、適正と判断している。
       3)  監査役による監査公認会計士の評価

         当社の監査役は、監査公認会計士に対し監査方法及び品質が相当であると評価している。
      ③監査報酬の内容等

       1)  監査公認会計士等に対する報酬の内容
               前事業年度                           当事業年度

                   非監査業務に基づく報酬             監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬
    監査証明業務に基づく報酬
         (千円)
                       (千円)              (千円)              (千円)
              4,000         ―                  4,000         ―

       2)  監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(                          1)を除く)

         該当事項はない。
       3)  その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

         該当事項はない。
       4)  監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

         該当事項はない。
       5)  監査報酬の決定方針

         当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、会計監査業務量等に基づき公認会計士との協議により決定す
        ることとする。
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     (4)  【役員の報酬等】

       該当事項はない。
     (5)  【株式の保有状況】

       該当事項はない。
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    第5 【経理の状況】
     1.財務諸表の作成方法について
       当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財
      務諸表等規則」という)に基づいて作成している。
     2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日ま
      で)の財務諸表について、公認会計士 村田克也氏及び公認会計士 森山謙一氏により監査を受けた。
     3.連結財務諸表について

       当社は子会社がないので、連結財務諸表を作成していない。
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    1  【財務諸表等】
      (1)  【財務諸表】
       ①  【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                95,024              106,798
        受取手形                                1,055              5,359
                                     ※2  624,413            ※2  641,651
        売掛金
        製品                                84,009              85,583
        仕掛品                                22,588              29,662
        原材料                               127,529              130,869
        貯蔵品                                  -             1,395
        前払費用                                4,372              10,352
        未収入金                                1,438                29
        未収消費税等                                  -             8,130
                                        1,762               592
        その他
        流動資産合計                               962,194             1,020,426
      固定資産
        有形固定資産
         建物                              412,557              414,537
                                      △ 336,450             △ 337,320
          減価償却累計額
                                     ※1  76,107            ※1  77,216
          建物(純額)
         構築物
                                        16,019              16,019
                                      △ 12,248             △ 12,731
          減価償却累計額
          構築物(純額)                              3,770              3,287
         機械及び装置
                                      1,280,288              1,360,998
                                     △ 1,210,664             △ 1,230,732
          減価償却累計額
                                     ※1  69,623           ※1  130,266
          機械及び装置(純額)
         車両運搬具
                                        10,785              11,080
                                       △ 8,785             △ 9,070
          減価償却累計額
          車両運搬具(純額)                              2,000              2,009
         工具、器具及び備品
                                        68,318              77,475
                                      △ 58,611             △ 67,288
          減価償却累計額
          工具、器具及び備品(純額)                              9,706              10,186
                                     ※1  110,519            ※1  110,519
         土地
         リース資産                              295,706              384,802
                                      △ 292,341             △ 298,389
          減価償却累計額
          リース資産(純額)                              3,364              86,412
         建設仮勘定                                 -             5,507
         有形固定資産合計                              275,093              425,406
        無形固定資産
                                          32              32
         電話加入権
         無形固定資産合計                                 32              32
        投資その他の資産
         投資有価証券                               4,501              5,412
         出資金                                 55              55
         事業保険掛金                               30,490              37,580
         長期前払費用                               2,382              3,155
                                          50              349
         その他
         投資その他の資産合計                               37,480              46,553
        固定資産合計                               312,605              471,992
      繰延資産
                                         130               -
        社債発行費
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        繰延資産合計                                  130               -
      資産合計                                1,274,930              1,492,418
     負債の部
      流動負債
        支払手形                                75,814              65,546
                                     ※2  514,239            ※2  573,968
        買掛金
        短期借入金                               106,664              242,856
        1年内償還予定の社債                                10,000                -
                                     ※1  85,768            ※1  57,064
        1年内返済予定の長期借入金
        リース債務                                1,249              17,074
        未払金                                19,104               9,762
        固定資産未払金                                16,544                -
        未払費用                                17,451              15,517
        未払法人税等                                  530              530
        未払消費税等                                14,786                -
        預り金                                8,697              8,974
        賞与引当金                                23,030              12,013
                                          -              810
        設備購入支払手形
        流動負債合計                               893,880             1,004,118
      固定負債
                                     ※1  174,221            ※1  193,761
        長期借入金
        リース債務                                2,580              78,210
        繰延税金負債                                  616              922
        退職給付引当金                                36,525              39,998
        役員退職慰労引当金                                27,567              32,085
                                        5,700              5,700
        資産除去債務
        固定負債合計                               247,209              350,677
      負債合計                                1,141,090              1,354,795
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                96,000              96,000
        資本剰余金
                                        21,000              21,000
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                               21,000              21,000
        利益剰余金
         その他利益剰余金
                                        17,422              20,600
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                               17,422              20,600
        自己株式                               △ 1,802             △ 1,802
        株主資本合計                               132,620              135,799
      評価・換算差額等
                                        1,219              1,824
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                1,219              1,824
      純資産合計                                 133,840              137,623
     負債純資産合計                                 1,274,930              1,492,418
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       ②  【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                    ※1  3,872,894            ※1  3,542,671
     売上高
     売上原価
      製品期首棚卸高                                 75,463              84,009
                                    ※1  3,769,520            ※1  3,490,330
      当期製品製造原価
      合計                                3,844,983              3,574,339
      製品期末棚卸高                                 84,009              85,583
      製品売上原価                                3,760,974              3,488,756
     売上総利益                                  111,920               53,914
     販売費及び一般管理費
      役員報酬                                 24,499              24,481
      給料及び手当                                 14,717              13,591
      賞与引当金繰入額                                  1,250               663
      法定福利費                                  5,259              5,526
      退職給付費用                                   403              639
      役員退職慰労引当金繰入額                                   276             4,518
      嘱託料                                  4,681              5,243
      減価償却費                                   515              393
                                        20,232              12,887
      その他
      販売費及び一般管理費合計                                 71,836              67,944
     営業利益又は営業損失(△)                                   40,083             △ 14,029
     営業外収益
      受取利息                                    0              0
      受取配当金                                   176              187
                                        18,214              21,862
      雑収入
      営業外収益合計                                 18,391              22,050
     営業外費用
      支払利息                                  4,187              3,705
      社債利息                                   116               35
                                         179              671
      その他
      営業外費用合計                                  4,483              4,412
     経常利益                                   53,992               3,608
     特別利益
                                      ※2  1,888             ※2  99
      固定資産売却益
      特別利益合計                                  1,888                99
     税引前当期純利益                                   55,880               3,708
     法人税、住民税及び事業税                                    530              530
     法人税等合計                                    530              530
     当期純利益                                   55,350               3,178
                                22/55






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       【製造原価明細書】
                            前事業年度                 当事業年度
                          (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                          至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
                    注記               構成比                 構成比
          区分               金額(千円)                 金額(千円)
                    番号                (%)                 (%)
    Ⅰ 原材料費                        3,016,187        79.9         2,763,435        79.0
    Ⅱ 労務費                         323,353        8.6          309,069        8.8

                              437,413                 424,899

    Ⅲ 経費               ※1                 11.6                 12.1
      当期総製造費用                                100.0                 100.0

                            3,776,954                 3,497,404
                              15,154                 22,588

      期首仕掛品たな卸高
          合計

                            3,792,108                 3,519,993
                              22,588                 29,662

      期末仕掛品たな卸高
      当期製品製造原価

                            3,769,520                 3,490,330
     (注)※1.経費のうち主要なものは次の通りである。
                              前事業年度                当事業年度

                項目            (自 2021年4月1日                (自 2022年4月1日
                            至 2022年3月31日)                至 2023年3月31日)
          外注加工費(千円)                          113,850                91,599
          業務委託費(千円)                          25,956                30,758

          減価償却費(千円)                          40,110                45,668

          リース料(千円)                          14,560                14,055

          賃借料(千円)                           5,082                4,957

          消耗型代(千円)                          12,893                5,218

          消耗工具費(千円)                          45,853                48,167

          電力料(千円)                          60,326                81,285

    (原価計算の方法)

      当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算である。
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       ③  【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2021年4月1日 至          2022年3月31日) 
                                                  (単位:千円)
                                                評価・換算
                             株主資本
                                                差額等
                     資本剰余金          利益剰余金
                                                    純資産合計
                                                その他
                             その他利益
                                           株主資本
               資本金                       自己株式          有価証券
                             剰余金
                   その他資本     資本剰余金          利益剰余金
                                            合計
                                                評価差額金
                    剰余金     合計          合計
                             繰越利益
                             剰余金
    当期首残高           96,000     21,000     21,000    △ 37,928    △ 37,928    △ 1,802    77,270     1,456    78,726
    当期変動額
     当期純利益                         55,350     55,350          55,350          55,350
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                                            △ 237    △ 237
     額)
    当期変動額合計             -     -     -   55,350     55,350      -   55,350     △ 237   55,113
    当期末残高           96,000     21,000     21,000     17,422     17,422    △ 1,802    132,620      1,219    133,840
     当事業年度(自       2022年4月1日 至          2023年3月31日) 

                                                  (単位:千円)
                                                評価・換算
                             株主資本
                                                差額等
                     資本剰余金          利益剰余金
                                                    純資産合計
                                                その他
                             その他利益
                                           株主資本
               資本金                       自己株式          有価証券
                             剰余金
                   その他資本     資本剰余金          利益剰余金
                                            合計
                                                評価差額金
                    剰余金     合計          合計
                             繰越利益
                             剰余金
    当期首残高           96,000     21,000     21,000     17,422     17,422    △ 1,802    132,620      1,219    133,840
    当期変動額
     当期純利益                         3,178     3,178          3,178          3,178
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                                             605     605
     額)
    当期変動額合計             -     -     -   3,178     3,178      -    3,178      605    3,783
    当期末残高           96,000     21,000     21,000     20,600     20,600    △ 1,802    135,799      1,824    137,623
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       ④  【キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税引前当期純利益                                 55,880               3,708
      減価償却費                                 40,626              46,062
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                  8,766             △ 11,017
      退職給付引当金の増減額(△は減少)                                 △ 5,022              3,473
      役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                   276             4,518
      受取利息及び受取配当金                                  △ 177             △ 188
      支払利息                                  4,303              3,741
      有形固定資産売却損益(△は益)                                 △ 1,888              △ 100
      売上債権の増減額(△は増加)                                △ 30,528             △ 21,542
      棚卸資産の増減額(△は増加)                                △ 35,596             △ 11,988
      その他の流動資産の増減額(△は増加)                                 12,891              △ 4,096
      その他の投資の増減額(△は増加)                                 △ 5,704             △ 7,862
      未収消費税等の増減額(△は増加)                                    -            △ 8,130
      仕入債務の増減額(△は減少)                                 71,692              49,460
      未払金の増減額(△は減少)                                 11,550              △ 9,342
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                 11,903             △ 16,216
      未払費用の増減額(△は減少)                                  2,568             △ 1,934
      その他の流動負債の増減額(△は減少)                                  △ 27              277
                                         131             △ 169
      その他
      小計                                 141,646               18,653
      利息及び配当金の受取額
                                         147              157
      利息の支払額                                 △ 3,571             △ 3,712
                                        △ 530             △ 530
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                 137,693               14,567
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                                △ 37,588             △ 113,271
                                         790              100
      有形固定資産の売却による収入
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 36,798             △ 113,171
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                △ 33,336              136,192
      長期借入れによる収入                                 20,000              90,000
      長期借入金の返済による支出                                △ 106,371              △ 99,164
      社債の償還による支出                                △ 10,000             △ 10,000
                                       △ 1,634             △ 6,649
      リース債務の返済による支出
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 131,341              110,378
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 30,445              11,774
     現金及び現金同等物の期首残高                                  119,469               89,024
                                     ※1  89,024           ※1  100,798
     現金及び現金同等物の期末残高
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      【注記事項】
       (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
      市場価格のない株式等以外のもの
       時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
      市場価格のない株式等
       移動平均法による原価法
    2.棚卸資産の評価基準及び評価方法

     製品 …… 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
     原材料 …… 最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
     原材料(有償受給分) …… 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
                   り算定)
     仕掛品 …… 最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
     仕掛品(有償受給分) …… 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に
                   より算定)
     貯蔵品 …… 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
    3.固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産       (リース資産を除く)
       定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した
      建物付属設備及び構築物については定額法)を採用している。
       なお、主な耐用年数は以下の通りである。
       建物      5~40年
       機械及び装置  8~9年
     (2)  無形固定資産       (リース資産を除く)
       定額法を採用している。
       なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいている。
     (3) リース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
    4.繰延資産の処理方法

     (1)  社債発行費
       定額法を採用している。
       償却年数 5年
    5.引当金の計上基準

     (1) 貸倒引当金
       債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
     (2) 賞与引当金
       従業員に対し支給する夏期賞与に充当するため、支給見積額(支給対象期間に対応する額)を計上している。
     (3)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してい
      る。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法
      を用いた簡便法を採用している。
     (4)  役員退職慰労引当金
       役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社内規に基づく期末要支給額を計上している。
    6.重要な収益及び費用の計上基準

      当社の主な事業は、自動車部品等の製造販売であり、コンプレッサ部品やカーエアコン取付部品等の製造及び販売
     を行っている。このような製品の販売については、製品を顧客に引渡した時点または顧客が検収した時点で収益を認
     識している。
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    7.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

      手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ
     ない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。
       (会計方針の変更)

       該当事項はない。
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       (貸借対照表関係)
    ※1    担保資産及び担保付債務
       担保に供している資産は次の通りである。
                             前事業年度                  当事業年度

                            ( 2022年3月31日       )          ( 2023年3月31日       )
    土地                               88,519千円                  88,519千円
    建物                               74,112                  65,322

    機械及び装置                               1,140                   570

             計                     163,772                  154,412

       担保付債務は次の通りである。

                             前事業年度                  当事業年度

                            ( 2022年3月31日       )          ( 2023年3月31日       )
    1年内返済予定の長期借入金                               44,596千円                  34,588千円
    長期借入金                              109,106                  64,698
             計                     153,702                  99,286

    ※2 関係会社項目

       関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたものの他次のものがある。
                             前事業年度                  当事業年度

                            ( 2022年3月31日       )          ( 2023年3月31日       )
    流動資産
     売掛金                              618,751千円                  639,709千円

    流動負債

     買掛金                              464,294                  526,689

     未払金                                 6                 ―

     3 当座借越契約に係る借入未実行残高等

       当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座借越契約を締結している。なお、事業年度末に
      おける当座借越契約に係る借入未実行残高等は次の通りである。
                             前事業年度                  当事業年度

                            ( 2022年3月31日       )          ( 2023年3月31日       )
    当座借越極度額                              290,000千円                  330,000千円
    借入実行残高                               50,000                 130,000

            差引額                      240,000                  200,000

     4 受取手形裏書譲渡高

                             前事業年度                  当事業年度

                            ( 2022年3月31日       )          ( 2023年3月31日       )
    受取手形裏書譲渡高                               47,670   千円               21,351   千円
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       (損益計算書関係)
    ※1    関係会社との取引に係るものが次の通り含まれている。
                             前事業年度                  当事業年度
                          (自    2021年4月1日                (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )         至   2023年3月31日       )
    関係会社への売上高
                                 3,801,982千円                  3,438,119千円
    関係会社からの材料仕入高                            2,855,637                  2,604,932

    ※2    固定資産売却益の内訳は次の通りである。

                             前事業年度                  当事業年度

                          (自    2021年4月1日                (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )         至   2023年3月31日       )
                                                      ―  千円
    機械及び装置                              1,888千円
                                    ―  千円

    車両運搬具                                                  99千円
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       (株主資本等変動計算書関係)
       前事業年度      (自    2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
       1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当事業年度期首株          当事業年度増加株          当事業年度減少株          当事業年度末株式
         株式の種類
                     式数(株)          式数(株)          式数(株)          数(株)
    発行済株式

     普通株式                    1,300,000             ―          ―      1,300,000

           合計              1,300,000             ―          ―      1,300,000

    自己株式

     普通株式                      31,540            ―          ―        31,540

           合計               31,540            ―          ―        31,540

       2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

         該当事項はない。
       3.配当に関する事項

        (1)配当金支払額
          配当金の支払いはない。
        (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          該当事項はない。
       当事業年度      (自    2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

       1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当事業年度期首株          当事業年度増加株          当事業年度減少株          当事業年度末株式
         株式の種類
                     式数(株)          式数(株)          式数(株)          数(株)
    発行済株式

     普通株式                    1,300,000             ―          ―      1,300,000

           合計              1,300,000             ―          ―      1,300,000

    自己株式

     普通株式                      31,540            ―          ―        31,540

           合計               31,540            ―          ―        31,540

       2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

         該当事項はない。
       3.配当に関する事項

        (1)配当金支払額
          配当金の支払いはない。
        (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          該当事項はない。
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       (キャッシュ・フロー計算書関係)
    ※1    現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                              前事業年度                  当事業年度

                           (自    2021年4月1日               (自    2022年4月1日
                            至   2022年3月31日       )         至   2023年3月31日       )
    現金及び預金勘定                               95,024千円                 106,798千円
    預入期間が3ヶ月を超える定期預金                              △6,000                  △6,000

    現金及び現金同等物                               89,024                 100,798

       (リース取引関係)

    1.ファイナンス・リース取引
     所有権移転外ファイナンス・リース取引
      ① リース資産の内容
       (ア)有形固定資産
        主として生産設備の機械及び装置である。
       (イ)無形固定資産
        ソフトウエアである。
      ② リース資産の減価償却方法
       重要な会計方針「3.固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである。
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       (金融商品関係)
        1.金融商品の状況に関する事項
         (1) 金融商品に対する取組方針
           設備投資等に対して必要な資金(主に銀行借入)を調達している。
         (2) 金融商品の内容及びそのリスク
           営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。
           有価証券はその他の有価証券であり、そのほとんどは業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価
          格の変動リスクに晒されている。
           営業債務である支払手形及び買掛金は、5ヶ月以内の支払期日である。
           借入金は運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、このうち一部は金利の変動リ
          スクに晒されている。
         (3) 金融商品に係るリスク管理体制
          ①信用リスク
           営業債権のほとんどは主要株主であるサンデン株式会社との取引であり、情報の早期把握に努めてい
          る。
          ②市場リスク
           有価証券については時価や財務状況を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状態を判断してい
          る。
          ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)
           当社は、経理部門が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動
          性リスクを管理している。
         (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
          含まれている。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する
          ことにより、当該価額が変動することがある。
         (5) 信用リスクの集中
           当社の当期事業年度末における売掛金のうち99.7%が特定の大口顧客(サンデン株式会社)に対するも
          のである。
        2.金融商品の時価等に関する事項

         貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次の通りである。
      前事業年度(      2022年3月31日       )

                        貸借対照表計上額
                                     時価(千円)            差額(千円)
                          (千円)
     投資有価証券
      その他有価証券                         4,001            4,001             ―
      資産計                         4,001            4,001             ―

     長期借入金                         174,221            170,563            △3,657

      負債計                        174,221            170,563            △3,657
      (注1)現金及び預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金、1年以内償還予定の社債、1年

       以内返済予定の長期借入金は、主に短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから
       記載を省略している。
      (注2)市場価格のない株式等の当中間貸借対照表計上額は次の通りである。
                                          (単位:千円)
                                    前事業年度
                 区分
                                   ( 2022年3月31日       )
         非上場株式                                      500
       これらについては、市場価額がなく、かつ、将来キャッシュ・フロ-を見積ることができず、時価を把握する
       ことが極めて困難と認められるため、「資産 投資有価証券」には含めていない。
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      (注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
        金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
       り、当該価額が変動することがある。
        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
       れている。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
       り、当該価額が変動することがある。
      当事業年度(      2023年3月31日       )

                        貸借対照表計上額
                                     時価(千円)            差額(千円)
                          (千円)
     投資有価証券
      その他有価証券                         4,912            4,912             ―
      資産計                         4,912            4,912             ―

     長期借入金                         193,761            184,188            △9,572

      負債計                        193,761            184,188            △9,572
      (注1)現金及び預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金、1年以内償還予定の社債、1年

       以内返済予定の長期借入金は、主に短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから
       記載を省略している。
      (注2)市場価格のない株式等の当中間貸借対照表計上額は次の通りである。
                                          (単位:千円)
                                    当事業年度
                 区分
                                   ( 2023年3月31日       )
         非上場株式                                      500
       これらについては、市場価額がなく、かつ、将来キャッシュ・フロ-を見積ることができず、時価を把握する
       ことが極めて困難と認められるため、「資産 投資有価証券」には含めていない。
      (注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
       り、当該価額が変動することがある。
        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
       れている。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
       り、当該価額が変動することがある。
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        3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
         金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
        に分類している。
        レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
                の 算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
        レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定
                に係るインプットを用いて算定した時価
        レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
         時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
        れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類している。
      (1)時価で貸借対照表に計上している金融商品

      前事業年度(      2022年3月31日       )
                                     時価(千円)
            区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
     投資有価証券

      その他有価証券
       株式                     4,001           ―         ―        4,001
           資産計                4,001           ―         ―        4,001

      当事業年度(      2023年3月31日       )

                                     時価(千円)
            区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
     投資有価証券

      その他有価証券
       株式                     4,912           ―         ―        4,912
           資産計                4,912           ―         ―        4,912

      (2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

      前事業年度(      2022年3月31日       )
                                     時価(千円)
            区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
     長期借入金                        ―       170,563            ―       170,563

           負債計                  ―       170,563            ―       170,563

      当事業年度(      2023年3月31日       )

                                     時価(千円)
            区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
     長期借入金                        ―       184,188            ―       184,188

           負債計                  ―       184,188            ―       184,188

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      (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
       資 産
       投資有価証券
         上場株式は相場価格を用いて評価している。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレ
        ベル1の時価に分類している。
       負 債
       社債、長期借入金
         これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算
        定しており、レベル2の時価に分類している。
       4.金銭債権の決算日後の償還予定額

         前事業年度(      2022年3月31日       )
                                     1年超        5年超
                             1年以内                        10年超
                                     5年以内        10年以内
                             (千円)                       (千円)
                                     (千円)        (千円)
         現金及び預金                      95,024          ―        ―        ―

         売掛金                      624,413          ―        ―        ―
                 合計              719,437          ―        ―        ―

         当事業年度(      2023年3月31日       )

                                     1年超        5年超
                             1年以内                        10年超
                                     5年以内        10年以内
                             (千円)                       (千円)
                                     (千円)        (千円)
         現金及び預金                      106,798          ―        ―        ―

         売掛金                      641,651          ―        ―        ―
                 合計              748,450          ―        ―        ―

       5.長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

         前事業年度(      2022年3月31日       )
                         1年超       2年超       3年超       4年超
                 1年以内                                    5年超
                        2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (千円)                                   (千円)
                         (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
         短期借入金          106,664          ―       ―       ―       ―       ―

         長期借入金          85,768       73,876       36,010       31,708       12,741       19,886

           合計        192,432        73,876       36,010       31,708       12,741       19,886

         当事業年度(      2023年3月31日       )

                         1年超       2年超       3年超       4年超
                 1年以内                                    5年超
                        2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (千円)                                   (千円)
                         (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
         短期借入金          242,856          ―       ―       ―       ―       ―

         長期借入金          57,064       67,758       45,160       27,621       23,452       29,770

           合計        299,920        67,758       45,160       27,621       23,452       29,770

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        (有価証券関係)
      1.その他有価証券
        前事業年度(      2022年3月31日       )
                              貸借対照表計上額

                                        取得原価     (千円)      差額   (千円)
                        種類
                                 (千円)
                     (1)株式                4,001          2,166          1,835

                     (2)債券                 ―          ―          ―

    貸借対照表計上額が取得原価を
    超えるもの
                     (3)その他                 ―          ―          ―
                        小計            4,001          2,166          1,835

                     (1)株式                 ―          ―          ―

                     (2)債券                 ―          ―          ―

    貸借対照表計上額が取得原価を
    超えないもの
                     (3)その他                 ―          ―          ―
                        小計              ―          ―          ―

                合計                     4,001          2,166          1,835

     (注) 非上場株式(貸借対照表計上額500千円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他
        有価証券」には含めていない。
        当事業年度(      2023年3月31日       )

                              貸借対照表計上額

                                        取得原価     (千円)      差額   (千円)
                        種類
                                 (千円)
                     (1)株式                4,912          2,166          2,746

                     (2)債券                 ―          ―          ―

    貸借対照表計上額が取得原価を
    超えるもの
                     (3)その他                 ―          ―          ―
                        小計            4,912          2,166          2,746

                     (1)株式                 ―          ―          ―

                     (2)債券                 ―          ―          ―

    貸借対照表計上額が取得原価を
    超えないもの
                     (3)その他                 ―          ―          ―
                        小計              ―          ―          ―

                合計                     4,912          2,166          2,746

     (注) 非上場株式(貸借対照表計上額500千円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他
        有価証券」には含めていない。
      2.事業年度中に売却したその他有価証券

        前事業年度(自         2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
        該当事項はない。
        当事業年度(自         2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

        該当事項はない。
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        (退職給付関係)
    前事業年度(自         2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
     1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用している。
       確定給付企業年金制度(積立型制度である。)及び中小企業退職金共済制度(積立型制度である。)では、給与
      と勤務期間に基づいた一時金を支給している。退職一時金制度(非積立型制度である。)では、退職給付として、
      給与と勤務期間に基づいた一時金を支給している。
       なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費
      用を計算している。
     2.簡便法を適用した確定給付制度

     (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

      退職給付引当金の期首残高(千円)                             41,547
       退職給付費用(千円)                             8,338
       退職給付の支払額(千円)                            △3,480
       制度への拠出額(千円)                            △9,880
      退職給付引当金の期末残高(千円)                             36,525
     (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

      積立型制度の退職給付債務(千円)                             136,132
      年金資産(千円)                            △136,132
                                     ―
      非積立型制度の退職給付債務(千円)                             36,525
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額(千円)                             36,525
      退職給付引当金(千円)                             36,525

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額(千円)                             36,525
     (3)  退職給付費用

      簡便法で計算した退職給付費用(千円)                              8,338
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    当事業年度(自         2022年4月1日        至    2023年3月31日       )
     1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用している。
       確定給付企業年金制度(積立型制度である。)及び中小企業退職金共済制度(積立型制度である。)では、給与
      と勤務期間に基づいた一時金を支給している。退職一時金制度(非積立型制度である。)では、退職給付として、
      給与と勤務期間に基づいた一時金を支給している。
       なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費
      用を計算している。
     2.簡便法を適用した確定給付制度

     (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

      退職給付引当金の期首残高(千円)                             36,525
       退職給付費用(千円)                            15,449
       退職給付の支払額(千円)                            △2,499
       制度への拠出額(千円)                            △9,476
      退職給付引当金の期末残高(千円)                             39,998
     (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

      積立型制度の退職給付債務(千円)                             134,346
      年金資産(千円)                            △134,346
      非積立型制度の退職給付債務(千円)                             39,998

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額(千円)                             39,998
      退職給付引当金(千円)                             39,998

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額(千円)                             39,998
     (3)  退職給付費用

      簡便法で計算した退職給付費用(千円)                             15,449
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       (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                   前事業年度             当事業年度
                                  ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
     (繰延税金資産)
       賞与引当金                                7,733   千円           4,034   千円
       繰越欠損金      (注)2
                                      27,372             28,125
       資産除去債務                                1,914             1,914
       退職給付引当金                               12,265             13,431
       役員退職慰労引当金                                9,256             10,774
       減損損失                                 664             662
                                        64             64
       その他
      繰延税金資産小計
                                      59,271             61,134
       税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                    (注)2
                                     △27,372             △28,125
                                     △31,898             △33,009
       将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
      評価性引当額小計         (注)1
                                     △59,271             △61,134
      繰延税金資産合計                                  ―             ―
     (繰延税金負債)

                                        616             922
       その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                                  616             922
     (注)1.評価性引当額が2,734千円減少している。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性

          引当金を認識したことに伴うものである。
        2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
     前事業年度(      2022年3月31日       )
                        1年超      2年超      3年超      4年超

                  1年以内                            5年超       合計
                        2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の繰越欠損金(※

                     ―      ―      ―      ―      ―    27,372        27,372
    1)
    評価性引当額                 ―      ―      ―      ―      ―  △27,372        △27,372

    繰延税金資産                 ―      ―      ―      ―      ―      ―        ―

      (※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。

     当事業年度(      2023年3月31日       )
                        1年超      2年超      3年超      4年超

                  1年以内                            5年超       合計
                        2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の繰越欠損金(※

                     ―      ―      ―      ―      ―    28,125        28,125
    1)
    評価性引当額                 ―      ―      ―      ―      ―  △28,125        △28,125

    繰延税金資産                 ―      ―      ―      ―      ―      ―        ―

      (※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。

    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
      法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記
     を省略している。 
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       (資産除去債務関係)
     資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
      イ 当該資産除去債務の概要
        工場建物のアスベスト除去費用等である。
      ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法

        使用見込期間を35年と見積もっている。なお、当該工場建物については、既に使用見込期間を経過しているこ
       とから、割引計算は行っていない。
      ハ 当該資産除去債務の総額の増減

                               前事業年度              当事業年度

                             (自    2021年4月1日           (自    2022年4月1日
                             至   2022年3月31日       )     至   2023年3月31日       )
        期首残高                            5,700千円              5,700千円
        有形固定資産の取得に伴う増加額                              ―              ―
        その他増減額                              ―              ―
        期末残高                            5,700              5,700
       (収益認識関係)

       顧客との契約から生じる収益を分解した情報等については、収益認識に関する会計基準等の対象となる収益に重
      要性が乏しいため、記載を省略している。
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       (セグメント情報等)
        【セグメント情報】
      Ⅰ 前事業年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
         当社は、カーエアコン関連部品の製造を行う単一セグメントであるため、記載を省略している。
      Ⅱ 当事業年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

         当社は、カーエアコン関連部品の製造を行う単一セグメントであるため、記載を省略している。
        【関連情報】

      前事業年度(自         2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
         1.製品及びサービスごとの情報
           単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を
          省略している。
         2.地域ごとの情報

          (1)  売上高
           本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略している。
          (2)  有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載
          を省略している。
         3.主要な顧客ごとの情報

        顧客の名称又は氏名                    売上高(千円)                関連するセグメント名

    サンデン株式会社                           3,801,982         カーエアコン関連部品の製造

      当事業年度(自         2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

         1.製品及びサービスごとの情報
           単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を
          省略している。
         2.地域ごとの情報

          (1)  売上高
           本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略している。
          (2)  有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載
          を省略している。
         3.主要な顧客ごとの情報

        顧客の名称又は氏名                    売上高(千円)                関連するセグメント名

    サンデン株式会社                           3,438,119         カーエアコン関連部品の製造

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        【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
        前事業年度(自         2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
         該当事項はない。
        当事業年度(自         2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

         該当事項はない。
        【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

        前事業年度(自         2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
         該当事項はない。
        当事業年度(自         2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

         該当事項はない。
        【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

        前事業年度(自         2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
         該当事項はない。
        当事業年度(自         2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

         該当事項はない。
        【関連当事者情報】

      1.関連当事者との取引
       (ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
        前事業年度(自         2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
                           議決権等の

                  資本金又
                       事業の内
         会社等の名                                    取引金額         期末残高
                                 関連当事者と
                           所有  (被所
     種類         所在地    は出資金                     取引の内容           科目
                       容又は職
                                 の関係
         称又は氏名                                     (千円)         (千円)
                       業     有)  割合
                  (百万円)
                                       材料の仕入

                                同社より有償
                                             2,855,637    買掛金      464,294
                                       (注)2
                                支給された材
                           (被所有)
              群馬県                  料を加工し同
    その他の    サンデン株
              伊勢崎     21,741   製造業     直接     社に売上げて
    関係会社    式会社
              市                  いる。また設
                           31.05%
                                       製品の売上
                                備の一部を賃
                                             3,801,982    売掛金      618,751
                                       (注)2
                                借している。
     (注)   1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。

       2.取引条件は一般取引先と同様である。
        当事業年度(自         2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

                           議決権等の

                  資本金又
                       事業の内
         会社等の名                                    取引金額         期末残高
                                 関連当事者と
                           所有  (被所
     種類         所在地    は出資金                     取引の内容           科目
                       容又は職
                                 の関係
         称又は氏名                                     (千円)         (千円)
                       業     有)  割合
                  (百万円)
                                       材料の仕入

                                同社より有償
                                             2,604,932    買掛金      526,689
                                       (注)2
                                支給された材
                           (被所有)
              群馬県                  料を加工し同
    その他の    サンデン株
              伊勢崎     21,741   製造業     直接     社に売上げて
    関係会社    式会社
              市                  いる。また設
                           31.05%
                                       製品の売上
                                備の一部を賃
                                             3,438,119    売掛金      639,709
                                       (注)2
                                借している。
     (注)   1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。

       2.取引条件は一般取引先と同様である。
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       (イ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
        前事業年度(自         2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
                           議決権等の

                  資本金又
                       事業の内
         会社等の名                                     取引金額         期末残高
                                関連当事者との
                           所有  (被所
     種類         所在地    は出資金                      取引の内容           科目
                       容又は職
                                関係
         称又は氏名                                      (千円)         (千円)
                       業     有)  割合
                  (百万円)
                           (被所有)

    役員及び                                   当社銀行借入
                      当社代表
    その近親    牛久保尚志       ―      ―      直接        ―    金に対する債       208,297     ―
                                                         ―
                      取締役
    者                                   務保証(注)1
                           19.97%
     (注)   1.当社は銀行借入金に対して代表取締役牛久保尚志氏より債務保証を受けている。なお、保証料の支払は行っ
         ていない。
        当事業年度(自         2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

                           議決権等の

                  資本金又
                       事業の内
         会社等の名                                     取引金額         期末残高
                                関連当事者との
                           所有  (被所
     種類         所在地    は出資金                      取引の内容           科目
                       容又は職
                                関係
         称又は氏名                                      (千円)         (千円)
                       業     有)  割合
                  (百万円)
                           (被所有)

    役員及び                                   当社銀行借入
                      当社代表
    その近親    牛久保尚志       ―      ―      直接        ―    金に対する債       243,569     ―
                                                         ―
                      取締役
    者                                   務保証(注)1
                           19.97%
     (注)   1.当社は銀行借入金に対して代表取締役牛久保尚志氏より債務保証を受けている。なお、保証料の支払は行っ
         ていない。
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       (1株当たり情報)
                                前事業年度                当事業年度

                              (自    2021年4月1日             (自    2022年4月1日
                              至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
    1株当たり純資産額                                105円51銭                108円50銭

    1株当たり当期純利益金額                                43円64銭                2円50銭

     (注)   1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。
       2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りである。
                                前事業年度                当事業年度
                              (自    2021年4月1日             (自    2022年4月1日
                              至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
    当期純利益金額(千円)                                 55,350                3,178

    普通株主に帰属しない金額(千円)                                   ―                ―

    普通株式に係る当期純利益金額(千円)                                 55,350                3,178

    期中平均株式数(株)                                1,268,460                1,268,460

       (重要な後発事象)

       該当事項はない。
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       ⑤ 【附属明細表】
        【有価証券明細表】
         有価証券の金額が資産の総額の1%以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により、有価証券明細表
        の記載を省略している。
        【有形固定資産等明細表】

                                        当期末減価償
                当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高            当期償却額      差引当期末残
                                        却累計額又は
       資産の種類
                                                     高 (千円)
                                        償却累計額
                 (千円)      (千円)      (千円)      (千円)            (千円)
                                          (千円)
    有形固定資産
      建物              412,557       1,980       ―    414,537      337,320       9,181      77,216
                                ―
      構築物              16,019        ―           16,019      12,731       483     3,287
     機械及び装置             1,280,288       80,710        ―   1,360,998      1,230,732       20,067      130,266
     車両運搬具
                  10,785       1,615      1,320      11,080       9,070      1,605      2,009
     工具、器具及び備品
                  68,318       9,156       ―    77,475      67,288       8,676      10,186
      土地              110,519        ―      ―    110,519        ―      ―    110,519
     リース資産              295,706       89,096        ―    384,802      298,389       6,048      86,412
     建設仮勘定                ―     5,507       ―     5,507       ―      ―     5,507
       有形固定資産計           2,194,195       188,065       1,320    2,380,940      1,955,533       46,062      425,406
    無形固定資産
      電話加入権                ―      ―      ―      32      ―      ―      32
     リース資産
                    ―      ―      ―     8,650      8,650       ―      ―
       無形固定資産計              ―      ―      ―     8,682      8,650       ―      32
    長期前払費用              2,382      1,578       805     3,155       ―      ―     3,155
     (注)   1.当期増加額のうち主なものは、次の通りである。
         建物             南工場南面検査室前高速シートシャッター                        1,980   千円
         車両運搬具             住友リーチフォークリフト                        1,615
         工具、器具及び備品             ワンショット3D形状測定機                        8,280
         機械及び装置             brotherコンパクトM/C(4台)                        64,370
         リース資産             brotherコンパクトM/C(2台)                        89,096
       2.無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少

         額」の記載を省略している。
        【社債明細表】

                          当期首残高      当期末残高

                                       利率
         銘柄         発行年月日                           担保       償還期限
                                       (%)
                           (千円)      (千円)
    旭産業株式会社        第1回

                                    ―
                  2018年3月26日          10,000            0.27    無担保社債       2023年3月24日
    無担保社債
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        【借入金等明細表】
                              当期首残高       当期末残高       平均利率

               区分                                    返済期限
                               (千円)       (千円)       (%)
    短期借入金                            106,664       242,856       1.064       ―

    1年内返済予定の長期借入金                             85,768       57,064      0.842       ―

    1年内返済予定のリース債務                             1,249       17,074      0.435       ―

    長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)                            174,221       193,761       0.999    2024年~2030年

    リース債務(1年内返済予定のものを除く。)                             2,580       78,210      0.381    2024年~2028年

                                          ―
    その他有利子負債                               ―             ―     ―
               合計                 370,482       588,965        ―     ―

     (注)   1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
       2.長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定は以下
         の通りである。
                1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
        区分
                  (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
    長期借入金               67,758           45,160           27,621           23,452
    リース債務               17,147           17,222           16,394           16,419

        【引当金明細表】
                                    当期減少額        当期減少額

                    当期首残高        当期増加額                        当期末残高
          区分                          (目的使用)         (その他)
                     (千円)        (千円)                        (千円)
                                     (千円)        (千円)
    賞与引当金                   23,030        12,013        23,030          ―      12,013
    役員退職慰労引当金                   27,567         4,518          ―        ―      32,085

        【資産除去債務明細表】

         当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末におけ
        る負債及び純資産の合計額の1%以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略して
        いる。
      (2)  【主な資産及び負債の内容】

      ①  資産の部
       イ.現金及び預金
                                          金額   (千円)

                区分
    現金                                               254

    預金

      当座預金                                             44,885

      普通預金                                             55,658

      定期預金                                              6,000

                小計                                106,543

                合計                                106,798

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       ロ.受取手形

         相手先別内訳
                                          金額   (千円)

                相手先
    アコス工業㈱                                              4,177

    ㈱新野                                              1,182
                合計                                 5,359

         期日別内訳

                                          金額   (千円)

                相手先
    2023年4月                                              2,639

       5月                                              1,756

       6月

                                                   348
       7月
                                                   616
                合計                                 5,359

       ハ.売掛金

         相手先別内訳
                                          金額   (千円)

                相手先
    サンデン㈱                                            639,709

    その他                                              1,942

                合計                                641,651

         売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

     当期首残高        当期発生高        当期回収高        当期末残高

                                        回収率    (%)
                                                  滞留期間(日)
      (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
                                                  (A)+(D)
                                                    2
                                        (C)
                                            ×100
       (A)        (B)        (C)        (D)
                                      (A)+(B)              (B)
                                                    365
        624,413       4,642,278        4,625,040         641,651            87.8         49.77

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       ニ.製品
                                          金額   (千円)
                品目
    コンプレッサ部品                                             85,171

    その他                                               411
                合計                                 85,583

       ホ.原材料

                                          金額   (千円)

                品目
    原材料

     コンプレッサ部品                                            130,752

     その他                                               117

                小計                                130,869

    貯蔵品

     その他                                            1,395

                小計                                 1,395

                合計                                132,265

       ヘ.仕掛品

                                          金額   (千円)

                品目
    コンプレッサ部品                                             29,466

    その他                                               196

                合計                                 29,662

       ト.未収入金

                                          金額   (千円)

                相手先
    その他                                               29

                合計                                   29

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      ②  負債の部
       イ.支払手形
         相手先別内訳
                                          金額   (千円)

                相手先
    岩瀬産業㈱                                             14,221

    ㈲見田村製作所                                             11,065

    ㈱マエキ                                             10,160

    ㈲須永製作所                                              6,566

    ㈱大野木産業                                              5,993

    その他                                             17,539

                合計                                 65,546

         期日別内訳

                                          金額   (千円)

                期日
    2023年4月                                             12,320

       5月                                          17,311

       6月                                          14,178

       7月                                          12,146

       8月                                          9,589

                合計                                 65,546

       ロ.買掛金

                                          金額   (千円)

                相手先
    サンデン㈱                                            526,689

    サミットスチール㈱                                             20,415

    リコージャパン㈱                                              6,257

    ㈲田中製作所                                              3,906

    ㈲見田村製作所                                              2,762

    その他                                             13,936

                合計                                573,968

                                49/55






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       ハ.未払金

                                          金額   (千円)

                相手先
    出光興産㈱                                              8,392

    その他                                              1,370
                合計                                 9,762

       ニ.退職給付引当金

                                          金額   (千円)

                区分
    未積立退職給付債務                                             39,998

                合計                                 39,998

      (3) 【その他】

        該当事項はない。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
    事業年度                  4月1日から3月31日まで
    定時株主総会                  6月中

    基準日                  3月31日

    株券の種類                  100株未満券 100株券 500株券 10,000株券 100,000株券

    剰余金の配当の基準日                  3月31日

    1単元の株式数                  単元株式制度の定めなし

    株式の名義書換え

     取扱場所
                       埼玉県本庄市沼和田948番地 旭産業株式会社
     株主名簿管理人                  なし

     取次所                  なし

     名義書換手数料                  無料

     新券交付手数料                  実費

    単元未満株式の買取り

     取扱場所                  ―

     株主名簿管理人                  ―

     取次所                  ―

     買取手数料                  ―

    公告掲載方法                  官報に掲載する

    株主に対する特典                  なし

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    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】
      当社は上場会社ではないため、金融商品取引法第24条の7第1項の適用はない。
    2 【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。
     (1)  有価証券報告書及びその添付書類
       事業年度(     第74期   )(自     2021年4月1日        至    2022年3月31日       )2022年6月28日関東財務局長に提出。
     (2)  半期報告書

       第75期   中(自     2022年4月1日        至    2022年9月30日       )2022年12月22日関東財務局長に提出。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はない。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                    2023年6月15日

    旭産業株式会社
     取締役会      御中
                               村田克也公認会計士事務所

                               埼玉県熊谷市
                                             村田 克也
                               公  認  会  計  士
                               森山謙一公認会計士事務所

                               埼玉県さいたま市
                                             森山 謙一
                               公  認  会  計  士
     監査意見

      私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
     る旭産業株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第75期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
     損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表に
     ついて監査を行った。
      私たちは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、旭産業株
     式会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの
     状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
     私たちの責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私たちは、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私たち
     は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経
     営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プ
     ロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
      私たちの財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私たちはその他の記載内容に
     対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
     務諸表又は私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
     な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
     ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、私たちが報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
     を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
     必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
     意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                54/55


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                                                           有価証券報告書
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
     としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
      続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
      の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
      及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
      結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
      どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
      会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
      不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係

      会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
    ※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

       社)が別途保管しております。
     2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                55/55












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お知らせ

2024年5月8日

2024年5月31日をもってサービスを終了させていただきます。

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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