セントラルスポーツ株式会社 有価証券報告書 第53期(2022/04/01-2023/03/31)

提出書類 有価証券報告書-第53期(2022/04/01-2023/03/31)
提出日
提出者 セントラルスポーツ株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                  セントラルスポーツ株式会社(E05145)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   有価証券報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条第1項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年6月30日
     【事業年度】                   第53期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
     【会社名】                   セントラルスポーツ株式会社
     【英訳名】                   CENTRAL    SPORTS    CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長        執行役員  後藤 聖治
     【本店の所在の場所】                   東京都中央区新川一丁目21番2号
     【電話番号】                   03(5543)1800 (代表)
     【事務連絡者氏名】                   執行役員経理部長  安部 宏
     【最寄りの連絡場所】                   東京都中央区新川一丁目21番2号
     【電話番号】                   03(5543)1800 (代表)
     【事務連絡者氏名】                   執行役員経理部長  安部 宏
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
      (1)連結経営指標等
             回次             第49期       第50期       第51期       第52期       第53期
            決算年月             2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月

                           54,258       53,386       36,027       40,338       43,602
     売上高              (百万円)
                           3,950       3,374        752      2,595       1,346
     経常利益              (百万円)
     親会社株主に帰属する当期純
                           2,638       2,138              1,540        793
     利益又は親会社株主に帰属す              (百万円)                     △ 2,363
     る当期純損失(△)
                           2,623       2,119              1,623        921
     包括利益              (百万円)                     △ 2,392
                           23,702       24,738       22,144       23,540       23,901
     純資産額              (百万円)
                           43,125       44,732       43,746       44,777       42,565
     総資産額              (百万円)
                          2,102.44       2,207.06       1,975.95       2,100.70       2,133.28
     1株当たり純資産額               (円)
     1株当たり当期純利益又は1
                           234.19       190.37              137.52        70.86
                    (円)                    △ 211.03
     株当たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益
                            54.9       55.3       50.6       52.5       56.1
     自己資本比率               (%)
                            11.6        8.8              6.7       3.3
     自己資本利益率               (%)                     △ 10.1
                           13.47       12.04              17.03       34.74
     株価収益率               (倍)                        -
     営業活動によるキャッシュ・
                           4,214       3,787              6,322       2,097
                   (百万円)                     △ 2,968
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                   (百万円)       △ 2,642      △ 2,460       △ 456      △ 482      △ 346
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                                          3,504
                   (百万円)       △ 2,870       △ 814            △ 2,653      △ 3,010
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                           5,420       5,932       6,003       9,209       7,997
                   (百万円)
     高
                           1,117       1,144       1,176       1,094       1,018
     従業員数
                    (人)
     (ほか、平均臨時雇用人員)                      ( 3,101   )    ( 3,166   )    ( 2,526   )    ( 2,616   )    ( 2,662   )
     (注)1.第50期以前及び第52期・第53期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しない
           ため記載しておりません。第51期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損
           失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.第51期の株価収益率は、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
         3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           2020年3月31日)等を第52期の期首から適用してお
           り、第52期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値になっております。
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      (2)提出会社の経営指標等
             回次             第49期       第50期       第51期       第52期       第53期
            決算年月             2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月

                           48,958       48,048       32,398       36,012       38,732
     売上高              (百万円)
                           3,484       3,003        767      2,226       1,197
     経常利益              (百万円)
     当期純利益又は当期純損失
                           2,230       1,914              1,280        716
                   (百万円)                     △ 2,125
     (△)
                           2,261       2,261       2,261       2,261       2,261
     資本金              (百万円)
                           11,466       11,466       11,466       11,466       11,466
     発行済株式総数               (千株)
                           21,822       22,648       20,338       21,398       21,555
     純資産額              (百万円)
                           39,815       42,275       41,785       42,178       39,629
     総資産額              (百万円)
                          1,937.11       2,022.10       1,815.83       1,910.43       1,924.53
     1株当たり純資産額               (円)
                           78.00       57.00        5.00       41.00       31.00
     1株当たり配当額
                    (円)
     (うち1株当たり中間配当額)                      ( 39.00   )    ( 39.00   )      ( -)     ( 12.00   )    ( 21.00   )
     1株当たり当期純利益又は1
                           197.99       170.40              114.34        63.99
                    (円)                    △ 189.73
     株当たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益
                            54.8       53.6       48.7       50.7       54.4
     自己資本比率               (%)
                            10.5        8.6              6.1       3.3
     自己資本利益率               (%)                      △ 9.9
                           15.94       13.45              20.48       38.47
     株価収益率               (倍)                        -
                            39.4       33.5              35.9       48.4
     配当性向               (%)                        -
                           1,015       1,041       1,078        998       925
     従業員数
                    (人)
     (ほか、平均臨時雇用人員)                      ( 2,776   )    ( 2,806   )    ( 2,283   )    ( 2,299   )    ( 2,333   )
                            83.3       62.6       68.2       65.0       68.9
     株主総利回り               (%)
     (比較指標:配当込み
                    (%)        ( 95.0  )     ( 85.9  )    ( 122.1   )    ( 124.6   )    ( 131.8   )
     TOPIX)
     最高株価               (円)        4,480       3,355       2,740       2,694       2,600
     最低株価               (円)        3,155       1,905       1,851       2,242       2,359

     (注)1.第50期以前及び第52期・第53期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しない
           ため記載しておりません。第51期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損
           失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前
           は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
         3.第51期の株価収益率及び配当性向は、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
         4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           2020年3月31日)等を第52期の期首から適用してお
           り、第52期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値になっております。
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     2【沿革】
      1969年12月       セントラルスポーツクラブを創業、スポーツクラブ運営を開始。
      1970年5月       東京都新宿区百人町に㈱セントラルスポーツクラブを設立。東京都杉並区にスイミングスクールを開
             校し、スクール部門及び指導受託業務部門を開設。
      1977年3月       東京都新宿区百人町の本社事務所と千葉県市川市及び東京都新宿区にある営業所を併合し、本社とし
             て東京都中央区宝町に移転。
      1977年10月       東京都知事登録国内旅行業(第2152号)を取得し、旅行業を開始。
      1978年8月       セントラル産商㈱を東京都千代田区内幸町に設立し、当社の商事部門として営業を開始。
      1979年5月       セントラルスポーツ㈱に商号を変更。
      1979年10月       セントラル施設㈱を東京都中央区京橋に設立し、施設管理事業を開始。
      1980年5月       関西本部を大阪府大阪市東淀川区に設置。
      1981年7月       北日本営業本部を宮城県仙台市双葉ヶ丘に設置。
      1982年4月       セントラルスポーツ研究所を千葉県市川市相之川に開設。
      1983年10月       本社を東京都港区東新橋に移転。
      1983年11月       スポーツクラブの名称に日本で初めてフィットネスクラブと名づけたセントラルフィットネスクラブ
             新橋を開設。
      1984年4月       業務委託を目的としたトップアスリーツ㈱を東京都港区東新橋に設立。当社にて運営業務を受託。
      1986年1月       フィットネス事業部を法人需要の拡大に向けてコーポレイト部門として業務を開始。従来のフィット
             ネス事業部の活動はアカデミー本部として継続。
      1986年10月       西日本営業本部を兵庫県芦屋市船戸町に移転。
      1986年12月       セントラルスポーツダイビング協会(DACS=Diving                        Association      of  Central    Sports)を設立。
      1988年4月       マリーンスポーツ部を新設。
      1988年9月       ソウルオリンピックで鈴木大地選手が100m背泳ぎで金メダルを獲得。
      1989年3月       仙台市青葉区中央に北日本営業本部を移転。
      1991年5月       ケージーセントラルスポーツ㈱(現:連結子会社)を北海道札幌市中央区に設立。同年11月にKGセ
             ントラルフィットネスクラブ山鼻を開設。当社にて指導業務受託を行う。
      1991年9月       米国コロラド州デンバー市に、ゴルフ場経営指導を目的とし、Central                                 Sports    U.S.A.,Inc.(現:連
             結子会社)を設立。同年10月にゴルフ場経営会社として、Meridian                               Central,Inc.(現:連結子会
             社)を設立し、Meridian            Golf   Clubを買収のうえ、ゴルフ場経営を開始。
      1993年4月       本社を東京都中央区新川に移転。
      1993年5月       運輸大臣登録旅行業第一種(第1184号)を取得。
      1996年6月       天王洲スポーツ㈱を東京都品川区東品川に設立。同年10月に天王洲フィットネス倶楽部を開設。当社
             にて指導業務受託を行う。
      1999年4月       心身の健康を考えた21世紀の新しいクラブ、セントラルウェルネスクラブを開設。
      1999年6月       フィットネスクラブ業界で初めて世界基準の品質保証であるISO9001の認定を受ける。
      2000年1月       連結子会社である㈱サンクレアとセントラル施設㈱が合併し、商号を㈱サンクレアとする。
      2000年7月       連結子会社であるトップアスリーツ㈱より営業全部を譲受け、同社の運営していたクラブをテナント
             クラブとする。
      2000年11月       日本証券業協会に株式を店頭登録。
      2002年3月       東京証券取引所市場第二部上場。
      2002年11月       仙台市青葉区昭和町に北日本営業部を移転。
      2003年10月       ㈱南海スポーツの全株式を取得し、商号を西日本セントラルスポーツ㈱とする。
      2004年3月       東京証券取引所市場第一部上場。
      2004年8月       アテネオリンピックに冨田洋之、鹿島丈博、森田智己、稲田法子の4選手が出場。金銀銅、合計6個
             のメダルを獲得。
      2004年10月       連結子会社である㈱サンクレアを簡易合併。
      2004年12月       連結子会社である西日本セントラルスポーツ㈱より営業全部を譲受ける。
      2004年12月       東京都知事登録第50471号を取得し、一級建築士事務所の登録。
      2005年1月       東京都知事許可(般-16)第123200号、一般建設業の許可取得。
      2005年3月       連結子会社である西日本セントラルスポーツ㈱を清算。
      2006年11月       本社を東京都中央区新川1-21-2に移転。
      2006年12月       Wellbridge      Central,Inc.(現:連結子会社)を米国コロラド州デンバー市に設立。米国のスポーツ
             クラブFitness       Venture,LLC社に出資し、クラブ運営に参画する。
      2007年4月       非連結子会社である天王洲スポーツ㈱より事業全部を譲受ける。
      2008年8月       北京オリンピックに冨田洋之、鹿島丈博、森田智己、伊藤華英、物延靖記の5選手が出場し、男子体
             操団体で銀メダル2個を獲得。
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      2012年8月       ロンドンオリンピックに伊藤華英、渡邉一樹、松島美菜の3選手が出場。
      2012年12月       東京都公安委員会より、警備業(第30003793号)を認定。
      2013年1月       厚生労働省許可(般13-305242)、一般労働者派遣事業の許可取得。
      2013年7月       ㈱明治スポーツプラザ(現:連結子会社)の全株式を取得。
      2014年4月       後藤聖治が代表取締役社長に就任。後藤忠治は代表取締役会長に就任。
      2015年7月       学校法人順天堂との包括連携協定を締結。
      2016年8月       リオデジャネイロオリンピックに寺村美穂選手が出場。
      2019年6月       監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行。
      2021年8月       東京2020オリンピック・パラリンピックに7選手が出場し、銀メダル2個、銅メダル1個を獲得。
      2022年4月       東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。
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     3【事業の内容】
     当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当連結会計年度末現在、当社、子会社5社及び関連会社2社で構成さ
    れ、スポーツクラブの経営及びその関連事業を営んでおります。また、その他の関係会社として、セントラルトラスト株
    式会社があります。
     事業内容と当社、当社の子会社及び関連会社の当該事業にかかる位置付けは、次のとおりであります。
    [スポーツクラブ経営事業]

     当社グループは、会員制スポーツクラブ経営を主たる業務としており、セントラルスイムクラブ、セントラルスポーツ
    クラブ、セントラルフィットネスクラブ、セントラルウェルネスクラブ、ザバススポーツクラブ、スタジオヨガピス、セ
    ントラルスポーツジムスタ、セントラルスポーツジム24等の施設名で運営を行っております。店舗数は、2023年3月31日
    現在で直営183店舗、業務受託60店舗となり、全国で合計243店舗を展開しております。
     直営店舗には自社所有21店舗、テナント162店舗があり、各店舗の運営は出店地域の市場性や規模により営業種目や料
    金体系に変化を加え地域マーケットを考慮した形態で行っております。
     また業務受託店舗には民間スポーツ施設18店舗、公共スポーツ施設42店舗があります。
     業務受託店舗は、民間企業や個人事業主等がスポーツクラブ経営を行うにあたり、当社と業務委託契約を締結し、当該
    スポーツクラブに当社のスタッフを常駐させ会員へのスポーツ指導を行う形態の店舗であります。
     公共スポーツ施設も同様の契約形態ではありますが、地方自治体の運営方針によるその業務受託要請範囲に合わせた形
    態にて契約を締結しております。
     連結子会社である㈱明治スポーツプラザ、ケージーセントラルスポーツ㈱及び関連会社である浜松グリーンウェーブ
    ㈱、すみだスポーツサポートPFI㈱は主にスポーツクラブの経営を行っております。
     また、米コロラド州デンバーに所在する連結子会社Central                             Sports    U.S.A.,Inc.は持株会社であり、連結子会社
    Meridian     Central,Inc.は会員制ゴルフクラブを経営しております。
    なお、当社グループはスポーツクラブ経営事業の単一セグメントであるため、以下の部門別に内容を記載しております。

    以下の部門は第2「事業の状況」の4「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」と同一
    であります。
    (1)フィットネス部門

      主に直営店舗におけるフィットネス会員(マシンジム・スタジオ・プール・温浴施設等を利用できる会員区分)の会費
      収入等の売上高から構成される部門です。
    (2)スクール部門

      主に直営店舗におけるスクール会員(お子様向けスイミングスクール・体育スクール・ダンススクール等の各種スポー
      ツスクール、大人向け各種スポーツスクールの会員区分)の会費収入等の売上高から構成される部門です。
    (3)業務受託部門

      業務受託店舗におけるフィットネス収入・スクール収入・その他営業収入等の売上高から構成される部門です。
    (4)プロショップ部門

      直営店舗のプロショップにおける各種スポーツ用品等の販売収入、また、クラブ内の自販機収入や催事販売収入等の
      売上高から構成される部門です。
    (5)その他

      主に会員向けに販売している旅行業収入、自社施設の賃貸による施設賃貸収入、外部販売収入、その他営業収入(業務
      受託店舗を除く)等の売上高から構成される部門です。
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     事業系統図
      以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。
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     4【関係会社の状況】
                                       議決権の所有割
                          資本金
          名称          住所          主要な事業の内容         合又は被所有割            関係内容
                         (百万円)
                                         合(%)
     (連結子会社)
      ㈱明治スポーツプラザ

                  川崎市幸区         100   スポーツクラブ             100   従業員の出向送り出しを
                                    経営           しております。
                                               役員の兼任等…有(2名)
      ケージーセントラル

                  札幌市中央区          50   スポーツクラブ              86   従業員の出向送り出しを
      スポーツ㈱
                                    経営           しております。
                                               役員の兼任等…無
      Central    Sports

                  米国コロラド        10,125     持株会社             100   役員の兼任等…有(1名)
      U.S.A.,    Inc.         州デンバー市        (US$)
                  米国コロラド        1,000    ゴルフ場の経営             100   役員の兼任等…有(1名)

      Meridian
                  州デンバー市        (US$)                 (100)
      Central,Inc.
     (その他の関係会社)

                                         被所有
                                               役員の兼任等…有(2名)
      セントラルトラスト㈱             千葉県市川市          10   投資会社             30
     (注)1.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。

         2.上記の他に、連結子会社が1社あります。
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     5【従業員の状況】
      (1)連結会社の状況
                                                  2023年3月31日現在
              セグメントの名称                            従業員数(人)
             スポーツクラブ経営事業                                    1,018    (2,662)

                                                 1,018
                 合計                                    ( 2,662   )
     (注)1.従業員数は、就業人員数であり、臨時従業員は( )内に外数で記載しております。
         2.臨時従業員は、月間160時間(常用雇用社員の年間所定内労働時間数の月平均時間)換算で記載しておりま
           す。
      (2)提出会社の状況

                                                  2023年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
          925                  40.5              16.5           5,317,165
            ( 2,333   )
              セグメントの名称                            従業員数(人)

             スポーツクラブ経営事業                                     925   (2,333)

                                                  925
                 合計                                    ( 2,333   )
     (注)1.従業員数は、就業人員数であり、臨時従業員は( )内に外数で記載しております。
         2.臨時雇用従業員は、月間160時間(常用雇用社員の年間所定内労働時間数の月平均時間)換算で記載してお
           ります。
         3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおり、勤続年数1年未満の従業員を除いて算出しておりま
           す。
      (3)労働組合の状況

         労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
      (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

                                                  2023年3月31日現在
                                           労働者の男女の賃金の格差
               管理職に占める           男性労働者の育児休業
               女性労働者の割合               取得率
                                          管理職           一般職
      2022年度           10.2%             33.3%            94.5%           90.3%
     (注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
           であります。
         2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規
           定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成
           3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
         3.労働者の男女の賃金の格差に関して
           賃金は性別に関係なく同一の基準を適用しています。
           人数、社員資格、在籍年数の違い等により男女間での差が生じています。
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    第2【事業の状況】
     1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
         当連結会計年度における国内経済は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という)の影響を受けつつも
        社会経済活動の正常化が進んだことにより、緩やかに経済回復基調となりました。世界経済は不安定な国際情勢の
        長期化により、経済活動の減速、エネルギーや原材料価格の高騰による物価上昇等、先行き不透明な状況が続きま
        した。
         当フィットネス業界におきましては、人の移動や動きが徐々に増えて個人消費が活発になってきたことに伴い、
        施設利用や入会については回復傾向となりました。また感染症による健康二次被害への対策、健康への意識向上や
        ライフスタイルの見直し等もあり、社会的にも大変重要な役割を果たしていくことが期待されています。その一方
        で、エネルギー価格等の物価高騰が経営環境に大きく影響を与える状況が続きました。
        経営理念・経営方針

        『0歳から一生涯の健康づくりに貢献する』
         当社グループは経営理念として上記を掲げ、すべての世代の方々の健康に寄与できるようサービスの提供を行っ

        ております。「現在価値の最大化による顧客満足度の向上」を目標とし、指導力・接客力・施設管理力の再強化に
        努めてまいりました。
         今後も原油価格上昇による光熱費の高騰が続き、経営への影響が大きいことが予想されます。その他にも各種原

        材料費の高騰、人手不足や最低賃金の上昇による人件費の増加等、収益を圧迫する状況への対応も必要となりま
        す。引き続き、経営基盤の強化、安定的に利益を確保できる体制づくりを行い、効率化運営の推進、企業価値の向
        上に努めてまいります。
         一方、経済活動の正常化に伴い、基幹事業であるスクール事業やフィットネス事業等のスポーツクラブ経営事業
        の収益力向上が見込まれ、イベントやツーリズム事業等の拡充や、地域・教育分野との連携事業等への広がりも期
        待され、新たな価値創造による収益確保の可能性が高まっています。
         このような中、経営理念に基づいた新たな分野での事業創出と社会課題解決につながるサービスの提供に努め、
        社会に必要とされるウェルネスカンパニーとなるための基盤を構築することが重要と考えております。
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     2【サステナビリティに関する考え方及び取組】
       当社グループは、日々深刻化する気候変動リスクへの対応や人的資本への投資が、持続的な企業活動の根本を担う
      ものとし、「誰もが笑顔で暮らせるウェルネス社会の実現」に向けたサステナビリティ経営に取り組んでまいりま
      す。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
    (1)サステナビリティ

      ① ガバナンス
        取締役会は、サステナビリティ全般に係る課題について、経営企画室内サステナビリティ推進チームより取り組
        みの進捗状況や新たな課題に関しての報告を受け、当社グループ全体のサステナビリティへの取り組みを監督及び
        指示を行います。
         気候変動リスク・機会に係る課題への分析・対応についても、取締役会が監督及び指示を行うものとし、サステ
        ナビリティに関しての評価や目標設定など一連の取り組みに関しては、代表取締役社長が管理・統括します。
      ② リスク管理

         気候変動に起因するリスクは、リスク管理規程に基づき、経営企画室内サステナビリティ推進チームより状況と
        対策案をリスク管理委員会に報告いたします。リスクの識別・評価に必要な情報をサステナビリティ推進チームが
        収集し、委員会においてリスクが事業にあたえる影響度について協議し、対応を決定します。
         a.   エネルギー使用量に関して

          当社グループは、経済産業省に対し、省エネ法に基づく定期報告書の提出を毎年行っております。定期報告書
         内での報告が終了している直近5年間(2017~2021年度)のエネルギーの使用に係る原単位推移は以下のとおり
        です。
                       2017年度        2018年度        2019年度        2020年度        2021年度

        エネルギーの使用に係る
                       0.09718        0.09615        0.09229        0.07766        0.07796
                2
          原単位(kl/m       )
          対前年度比(%)               -       98.9        96.0        84.1        100.4

        (注)2021年度実績より、省エネ取り組みが優良な事業者(目標達成事業者)としてSクラスの評価を受けており

           ます。
         b.   環境問題への具体施策について(CO                 排出量削減に向けた電気・ガス供給元の変更)

                          2
         1)  カーボンニュートラル都市ガスの導入(2022年)
          フィットネスクラブ業界で初めてとなる「カーボンニュートラル都市ガス(以下「CN都市ガス」)」を関東、
         関西エリアに導入。(関東エリア提供:東京ガス株式会社(2022年)、関西エリア提供:大阪ガス株式会社
         (2023年))天然ガスの採掘から燃焼に至るまでの工程で発生する温室効果ガスを、CO                                         クレジットで相殺(カ
                                                2
         ーボン・オフセット)し、燃焼しても地球規模ではCO                          が発生しないとみなすCN都市化ガスを活用したもので
                                 2
         す。
         2)  再生可能エネルギー電気の導入(2023年)
          東北・北陸エリアにおいて、再生可能エネルギーを用いてCO                              を排出せずに発電された再生可能エネルギー電
                                     2
         気を導入。昨年度実績値に換算すると1,200tのCO                        排出量を削減することが可能です。
                               2
         当社グループは、高まる気候変動リスクに対してのガバナンスをより強固なものへしていくとともに、TCFDに基

        づく開示に向けて、グループ全体の現状把握他、具体的な数値目標の決定などステークホルダーへの関連情報開示
        を推進してまいります。
    (2)人的資本

       すべての人々にご満足いただける最高のサービスを提供する上で、従業員とその家族が、カラダもココロも健康で
      幸せであることが重要であり、それが企業の発展につながると考えます。従業員の健康増進活動とウェルネスライフ
      の推進から、すべての人々が笑顔で健康に暮らせる「ウェルネス社会」の実現を目指します。
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        ① 戦略
         a.   健康経営の推進体制
          当社グループでは、代表取締役社長を最高健康責任者(CWO                              : Chief   Wellness     Officer)とし、健康経営の推
         進により中長期的な企業価値の向上を目標としています。「感動(顧客満足度)」と「幸せ(従業員満足度)」
         を重視した機能的な「サービスプロフィットチェーン」の概念を取り入れ、PDCAサイクルを実行することで、よ
         り魅力的で社会的に価値のある企業となることを目指しています。「サービスプロフィットチェーン」の基本的
         な課題となる従業員の幸せ(満足度向上)を実現するため、健康経営の推進を積極的に進めてまいります。
         (注)サービスプロフィットチェーン…企業が従業員を大切にすることで 従業員のサービス品質が向上し、
            その結果、顧客満足度の向上・企業収益の向上につながるという考え方。従業員満足・顧客満足・企業収
            益向上の好循環ビジネスモデル。
                        < ウェルネスライフの好循環サイクル >

         b.   教育制度







          当社の教育訓練システムを「ビジネスアスリートシステム」と総称し、新規採用から大きく3段階(ファンダ
         メンタル、ベーシック、インターミディエット)に分けた教育訓練を基本に、水泳や体育、ダンスなどのスクー
         ル指導領域とスタジオレッスンなどのフィットネス指導領域の専門的な技術指導の研修を通年で開催しておりま
         す。
                                  教育内容                 実施時期

                          当社社員として必要な基本的な習得と、OJTによ

            ファンダメンタル                                        1年目
                          りサービス内容の理解を深めます。
                          インストラクターとして「指導のプロ」に必要
              ベーシック            な知識、技術の習得、インストラクター間の情                           2年目
                          報交換を行います。
                          メンバーの要望、目的に沿った運動プログラム
                          の提供、指導及び店舗運営のできる幅広い応用
           インターミディエット                                         3年目
                          力のあるインストラクターを目指し、知識の確
                          認と最新情報の収集及び自己啓発を行います。
                          会社の規程、労務管理、経理処理等、店舗運営
             副店長・主任                                       登用後
                          に必要な基本的知識の習得を目的とします。
                          店舗運営の管理監督者として不可欠な知識と心
           店長・マネージャー以上               構えを学んでいく。さらに、店舗経営戦略を自                           登用後
                          らで構築していく力をつけていきます。
         c.   研修制度
          ウェルネスライフの好循環サイクルの「挑戦&成長」を促し、サービスを受ける人々の感動や笑顔につなげる
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         ことができるような研修制度を実施しています。
         1)  海外研修プログラム
          1985年から長きにわたり、社員の視野を広げるとともに新たなプログラムの開発、創造的な仕事への取組の一
         環としてアメリカでの海外研修を実施しています。2020年度以降、感染症による国内及び世界情勢を考慮し、一
         時実施を中断しております。
         2)  セントラル大学・大学院
          管理職において必要な知識・能力の習得を目指し、自己啓発できる人材を募集し、2019年より企業内大学「セ
         ントラル大学・大学院」を新設しました。外部講師を招聘するなどして従業員の更なる知識・能力習得の場とな
         っております。
         セントラル大学・大学院             修了者数

                      2019年度          2020年度          2021年度          2022年度
          セントラル大学              9          9          8          12
         セントラル大学院              8         未実施           10          9
      ② 指標及び目標

        従業員の健康増進活動とウェルネスライフ推進において、働きやすい職場環境の整備は重要課題の一つとして挙
       げられます。当社グループの財産である人材の多様性を認め、企業活動の持続的な発展に向けた取組を推進してま
       いります。指標となる女性管理職比率、男性育児休業取得率、男女別賃金比率は、                                      第1「企業の概況」の5「従業
       員の状況」の(4)「管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差
       異」  に記載しております。
        なお、目標につきましては、現在策定中であります。
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     3【事業等のリスク】
        当社グループの事業は、今後起こりうる様々な要因により大きな影響を受ける可能性があります。以下において、
      当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。当社グループはこれ
      らのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生した場合の対応に努める方針であります。なお、文中
      における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
        (1)収益構造及び業績の変動について

          スポーツクラブ運営における収益構造は、労務費や賃借料等の固定費の負担が大きいため、計画時の市場調査
         から環境の変化、景気の変動、更に競合クラブの出店等により集客に苦戦する場合には収益の確保、初期投資の
         資金回収に時間がかかる場合があります。
        (2)有利子負債依存度について

          当社が店舗を出店する際には、建物入居のための敷金・保証金、店舗内装設備及び器具備品等のための資金を
         必要とします。当社は、これらの多くを金融機関からの借入金により賄っているため、総資産に占める有利子負
         債の比率が高い水準にあります。当期は、有利子負債依存度は20.6%(前期比4.4ポイント減)となりました。
         近年は低金利の状態が続いておりますが、今後の金利変動によっては業績に影響を与える可能性があります。
        (3)敷金及び保証金について

          当社が賃貸借契約により差し入れている敷金及び保証金の残高は、当連結会計年度末で10,112百万円となって
         おります。万一、賃貸人の財政状況が悪化し、敷金及び保証金の回収が不能となった場合、賃料との相殺や担保
         権実行による回収ができない範囲で貸倒損失が発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
        (4)訴訟等について

          当社は、事業活動等に関し、訴訟その他の法的手続等の対象となることがあります。かかる法的手続等は多く
         の不確定要素により左右されるため、その結果を予測することができません。当社は、当社の連結財務諸表に記
         載されている金額は、現段階においては適切なものであると確信しておりますが、将来において法的手続等が当
         社グループの業績に悪影響を与える可能性もあります。
        (5)個人情報の管理について

          当社は、スポーツクラブ経営事業における入会手続等に際して個人情報を取得し、利用しております。
          当社では、個人情報の保護に関する法律を遵守し、必要な社内規程を定め、個人情報の取り扱いについて適正
         な管理に努めておりますが、今後、顧客情報の流出により問題が発生した場合、当社への損害賠償請求や信用の
         低下等により、当社の業績及び今後の事業展開が影響を受ける可能性があります。
        (6)自然災害・新型感染症等の影響について

          2011年3月に発生した東日本大震災では、直営店舗及び業務受託店舗の設備の一部が破損し、安全確認が取れ
         るまでの間、東日本の店舗を中心に臨時休業し、例年行っているツアーやイベント、短期スクール等の行事も一
         部中止致しました。2020年には感染症の拡大により一定期間全国の店舗が休業、2022年にかけてイベントや宿泊
         を伴うツアー等も中止となりました。このように、震災やその他の自然災害、感染症等によって休業が長期にわ
         たる場合、及びイベントやツアー等の催行中止を余儀なくされる場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があり
         ます。
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     4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      業績等の概要
     (1)経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以
        下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
        ①  財政状態及び経営成績の状況

         当社グループは経営理念である『0歳から一生涯の健康づくりに貢献する』のもと、「現在価値の最大化によ
        る顧客満足度の向上」を目標とし、指導力・接客力・施設管理力の再強化に努めてまいりました。
         当連結会計年度も感染症への対応を大きな課題と捉え、その環境下での経営基盤の構築、安定的に利益を確保
        できる体制づくりを進めました。感染症に対応した事業継続計画(BCP)の推進に取り組み、効率化運営、各種契
        約の見直し、オンライン事業の拡充、営業施策としては、フィットネス会員継続促進、休会者・一時退会者の早
        期復帰促進、子供向け短期教室や体験会・有料イベントの実施強化を推進、宿泊を伴う野外ツアーや、競泳・体
        操・フィットネス等の大型有料イベントを再開することができました。また、24時間営業の「セントラルスポー
        ツジム24」の出店を進めるとともに、深夜から早朝までの時間が利用できる「ミッドナイトモーニング会員」区
        分を全国80店舗に広げ、月会費での相互利用を可能とし、利便性向上による集客に努めました。
         その他、学校水泳授業についての支援も拡大しており、30を超える自治体より業務受託を受けました。今後は
        体育授業全般の受託も見据えて推進していく予定です。
         この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
        a.財政状態

           当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,212百万円減の42,565百万円となりました。
           当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,574百万円減の18,663百万円となりました。
           当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ361百万円増の23,901百万円となりました。
        b.経営成績

           当社グループは、スポーツクラブ経営事業の単一セグメントであり、当連結会計年度の売上高は43,602百
          万円(前期比8.1%増)、経常利益は1,346百万円(前期比48.1%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は
          793百万円(前期比48.5%減)となりました。
           部門別の販売実績については、「③生産、受注及び販売の実績」に記載しております。
           なお、当連結会計年度末の店舗数は、直営店183店舗、業務受託店60店舗、合計243店舗となりました。
        ②  キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1,211百万
        円減少し、7,997百万円となりました。
         当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)

          営業活動の結果得られた資金は、2,097百万円(前年同期は6,322百万円)となりました。これは、税金等調整
         前当期純利益1,249百万円、減価償却費1,527百万円等によるものです。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)

          投資活動の結果使用した資金は、346百万円(前年同期は482百万円)となりました。これは、有形固定資産の
         取得による支出508百万円、敷金・保証金の回収による収入204百万円等によるものです。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)

          財務活動の結果使用した資金は、3,010百万円(前年同期は2,653百万円)となりました。これは、長期借入金
         の返済による支出1,974百万円、配当金の支払額560百万円等によるものです。
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        ③  生産、受注及び販売の実績
         当社グループは、スポーツクラブ経営を主たる事業としているため、提供するサービスの性格上、生産及び受
        注の実績の記載は省略しております。
        販売実績
         当社グループは、スポーツクラブ経営事業の単一セグメントであるため、当連結会計年度における販売実績を
        区分ごとに示すと、次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                             当連結会計年度
             区分               (自 2022年4月1日                   前年同期比(%)
                             至 2023年3月31日)
     フィットネス部門                             20,803                   110.0

     スクール部門                             15,066                   106.2

     業務受託部門                              5,615                  101.4

     プロショップ部門                              1,076                  112.2

     その他                              1,041                  138.3

             合計                     43,602                   108.1

    (注)当連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、当該割合が100分の10未満であるため
        記載を省略しております。
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     (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
        す。
         なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①  重要な会計方針及び見積り

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され
        ております。
         当社は、連結財務諸表の作成に際し、決算日における資産・負債の報告数値、並びに報告期間における収入・
        費用の報告数値に影響を与える見積り及び仮定設定を行っております。
         当社は、引当金、有価証券、固定資産、繰延税金資産、資産除去債務、偶発事象や訴訟等に関する見積り及び
        判断に対し、継続して評価を行っております。
         当社は、過去の実績や状況に応じて合理的だと考えられる様々な要因に基づき、見積り及び判断を行っており
        ます。
         実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
         当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、第5「経理の状況」の1「連結財務諸表」の「連
        結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
         連結財務諸表作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、今後の会員数等を含む仮定に関する情報
        は、第5「経理の状況」の1「連結財務諸表」の「重要な会計上の見積り」に記載しております。
        上記の見積り項目のうち、重要なものは以下のとおりです。
        a.繰延税金資産の回収可能性
           過去の業績等に基づいて、将来の課税所得を合理的に見積り、回収可能性を判断した上で繰延税金資産を
          計上しております。税制改正を含む経営環境の変化等により、課税所得の見積りが大きく変動した場合に
          は、繰延税金資産の計上額が変動する可能性があります。
        b.固定資産の減損
           店舗についてキャッシュ・フローを生み出す最小単位で資産のグルーピングを行い、減損損失の判定を
          行っております。営業活動から生じるキャッシュ・フローが継続してマイナスである店舗について帳簿価額
          を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。
        ②  当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        a.経営成績等
         1)財政状態
         (資産合計)
           当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,212百万円減の42,565百万円(前連結会計年度
          末は44,777百万円)となりました。
           流動資産は、前連結会計年度末に比べ966百万円減の10,815百万円(前連結会計年度末は11,782百万円)と
          なりました。これは主に現金及び預金の減少によるものです。
           固定資産は、前連結会計年度末に比べ1,246百万円減の31,749百万円(前連結会計年度末は32,995百万円)
          となりました。これは主に、有形固定資産、敷金及び保証金が減少したことによるものです。
         (負債合計)

           当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,574百万円減の18,663百万円(前連結会計年度
          末は21,237百万円)となりました。
           流動負債は、前連結会計年度末に比べ364百万円減の9,963百万円(前連結会計年度末は10,328百万円)と
          なりました。これは主に、未払法人税等・流動負債のその他に含まれる未払消費税等の減少によるもので
          す。
           固定負債は、前連結会計年度末に比べ2,209百万円減の8,700百万円(前連結会計年度末は10,909百万円)
          となりました。これは主に長期借入金及びリース債務の減少によるものです。
         (純資産合計)

           純資産は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ361百万円増の23,901百万円(前連結会計
          年度末は23,540百万円)となりました。
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         2)経営成績
         (売上高)
           売上高は、主にスクール部門の増収などにより、前連結会計年度に比べ8.1%増の43,602百万円となりまし
          た。
         (売上原価、販売費及び一般管理費)

           売上原価は、クラブの人件費、水道光熱費や修繕費の増加などにより、前連結会計年度に比べ8.1%増の
          38,572百万円となりました。
           販売費及び一般管理費は、広告宣伝費の増加などにより、前連結会計年度に比べ1.6%増の3,179百万円と
          なりました。
         (親会社株主に帰属する当期純利益)

           親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度に比べて746百万円減の793百万円となりました。
         3)キャッシュ・フローの状況

           当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、(1)「経営成績等の状況の概要」の
          ②「キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
        b.経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

           当社グループの経営成績に重要な影響を与えるリスクについては、第2「事業の状況」の3「事業等のリス
          ク」に記載しておりますが、その他、影響を与える要因としては、市場動向、景気の変動、賃貸借契約・受託
          契約、事故・訴訟・個人情報管理、建設費用・クラブ運営費用、自然災害等があります。
           市場動向については、2020年からの感染症の影響でフィットネス業界は厳しい経営環境となっております
          が、健康維持のための活動や消費行動が増加し、ICTを活用した事業・サービスが進んでおり、今後も新たな
          競合が増えていくものと予想されます。こうした中、業界のパイオニア企業としての強みを生かすとともに、
          財務体制を整え、社会環境変化へのスピーディーな対応を行ってまいります。
           景気の変動については、物価高騰、個人の経済的な可処分所得の増減や企業の業績による影響を受けること
          が予想されます。この為、『0歳から一生涯の健康づくりに貢献する』という経営理念に基づき、様々な世代
          の皆様を対象としたサービスを提供するとともに、公共団体や民間団体の指定管理業務や業務受託の契約締結
          により、安定した運営を行ってまいります。
           賃貸借契約・受託契約については、契約内容が変更されるリスクや解約のリスクがありますが、取引先との
          良好な関係を築くとともに、契約内容のチェック・管理体制を整えてまいります。
           事故・訴訟・個人情報管理については、未然に防止できるよう安全管理対策、従業員の研修や意識改革、注
          意喚起等に日常的に取組んでおります。
           建設費用・クラブ運営費用については、建設に関わる費用の高騰、クラブ運営の為の労務費・水道光熱費の
          上下変動による影響が大きくなっております。
           自然災害については、全国に広がる店舗展開によりリスク管理をしておりますが、事前の抑制策として日頃
          からの点検・早期修繕に努めてまいります。
        c.資本の財源及び資金の流動性

         (資金需要)
           当社グループの事業活動における運転資金需要の主なものは、全国に広がる店舗の賃借料、労務費、水道光
          熱費等であり、設備資金需要としては、新規店舗出店及び店舗のリニューアルに関する投資、スポーツ施設内
          のトレーニング機器類設置等があります。
         (財務政策)
           当社グループの事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、十分な内部資金を効率的に活用
          するとともに、投資計画をもとに金融機関からの借入により資金調達を行っております。
        d.経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

           当社グループは、安定した経営基盤の維持と持続的な成長を目指し、財務強化として自己資本比率と経常利
          益率を重要な指標と位置づけてまいりました。自己資本比率51%以上、経常利益率8.0%以上の達成を目標値
          としております。当連結会計年度の自己資本比率は56.1%、経常利益率は3.1%という結果になりました。今
          後も当該指標の達成を目指して経営にあたってまいります。
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     5【経営上の重要な契約等】
      (1)業務受託契約
        当社は、店舗の展開を図るにあたり、下記の業務受託契約を締結しております。
        業務受託店舗数は2023年3月31日現在で60店舗となっております。
      ①契約の本旨

         他企業が管理運営するスポーツ施設における施設管理運営業務のなかで、主にスイミング・フィットネスの指導
        を委託され顧客に直接指導を行うとともに、クラブの運営ノウハウを提供する契約を締結しております。
      ②内容

         他の企業及び個人が土地・建物等を所有し、スイミングクラブやフィットネスクラブ等を経営しており、その指
        導業務及び監視業務、一部受付け業務等の委託契約を締結し、当社の社員を従事させ直接会員に指導等を行ってお
        ります。また、業務委託企業は、当社に対して委託料(各企業との契約によって多少異なりますが、売上に対して
        一定料率の金額又は一定金額)を支払います。
      ③契約先内訳

        A.民間企業施設…18店舗
          他の企業及び個人が土地・建物等を所有し、スイミング又はフィットネス営業を行っており、その指導業務を
         委託され当社の社員を派遣して直接会員に指導を行っている施設となります。
        B.公共施設…42店舗
          地方公共団体より、施設の管理業務及びプールの監視業務等を委託されている施設となります。
      ④契約期間

         契約先により異なりますが、契約期間は1年~15年間であります。解約更新の申込時期については、契約期間満
        了日の1ヶ月~6ヶ月前となっております。
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     6【研究開発活動】
        当社グループ(当社及び連結子会社)は、『0歳から一生涯の健康づくりに貢献する』を経営理念とし、会員制ス
      ポーツクラブ経営を主要事業としております。本事業において会員に提供する運動プログラムの品質管理を統括する
      アカデミー部が中心となり、ライフスタイルや環境が大きく変化している社会において、一人一人のニーズに対応で
      きるよう企業や大学と連携し「メディカルフィットネス」「健康と美」「運動と食」などの幅広い分野の新たなプロ
      グラムやサービスの開発、競泳や体操競技をはじめとしたトップアスリートの育成・強化システムの研究開発活動等
      を行っております。なお、当連結会計年度の当社グループにおける研究開発活動の全ては、会員制スポーツクラブ経
      営事業に係るものであり、当連結会計年度における研究開発費は                              123  百万円であります。
       (1)研究開発活動の方針
         0歳から一生涯の健康づくりに貢献するプログラムの開発、インストラクターの教育
           ①時代の流れに応じた新規プログラム開発
           ②確かな指導を提供する人材の育成と管理
           ③既存プログラムの管理と改善
           ④安全管理
         なお、研究開発活動は次に掲げる4つの課題を柱として行われております。
           ○メンバーの運動目的・来館目的の達成に貢献するための健康及び運動プログラムとシステムの開発
           ○クラブの安全管理に関するシステムの開発
           ○選手の育成に関するシステムの開発
           ○上記に関連する制作物の開発
       (2)研究開発活動の体制
          研究開発活動の体制については下記のとおりでありますが、プログラムの内容によりクラブのインストラク
         ターとプロジェクトチームを発足させて開発を行うこともあります。また、各プログラムの運動強度・消費エネ
         ルギー・身体への有効性等の調査を研究所で行うとともに、千葉大学医学部附属病院及び学校法人順天堂との提
         携により、運動指導を実施し、運動効果の検証・調査・意見交換等を行っております。
       (3)研究開発成果及びその主な内容


                    項   目                    内      容
        研究開発課題
                              ラテン・エアロ・HIPHOPなど様々なダンス要素の入ったシンプル

                    PARTY jam
                              な有酸素運動のプログラム。
                              足裏リンパを刺激するような、がんばらないエクササイズと漢方

                              の知識を合わせ、カラダ本来のキレイと元気を取りもどすプログ
                   カラダデトックス
                              ラム。
                   短期間ダイエット           より健康的に、理想の体を手に入れるためのパーソナルダイエッ

                  プログラムB-DESIGN            トプログラム。
       顧客層拡大に向けた
                              目のまわりの「エイジングケア」を目的に、目元(MEMOTO)まわ
                     ビューティ
                     プロジェクト          りや頭部中心のセルフマッサージと血行促進のためのストレッ
       プログラム開発
                              チ、有酸素運動を組み合わせたプログラム。
                     ~MEMOTO~
                              ラテン・HIPHOPなどの複数のダンスの「音楽」「振付」「雰囲

                     LatiLati
                              気」「スキルアップ」を楽しむ脂肪燃焼系ダンスプログラム。
                              病気やケガの予防・改善を目的とした科学的エビデンスに基づく

                     メディカル
                              健康運動プログラム。「腰痛予防改善」「骨盤バランス改善・尿
                     フィットネス
                              もれ予防」「膝痛予防改善」「肩こり予防改善」など。
                     シリーズ
                      X-CORE

                              体幹(CORE)を意識したトレーニングを軸に、格闘技動作を組合
                              せた、短時間・高強度・安全(低衝撃)プログラム。
                     FIGHTING
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    第3【設備の状況】
     1【設備投資等の概要】
        当社グループ(当社及び関連子会社)は、経営理念である『0歳から一生涯の健康づくりに貢献する』に基づき
      様々な顧客のニーズに対応した新規出店を進めてまいりました。また、既存店舗におきましては、積極的に施設のリ
      ニューアルを行い、充実した施設づくりを実施いたしました。
        このような施設費用としての新規投資及び新規プログラム開発等のコンピュータ関係の投資を含め、全体で                                                 628  百
      万円の設備投資を実施いたしました。
     2【主要な設備の状況】

        当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりであります。
     (1)提出会社
                                                 2023年3月31日現在
                                 帳簿価額(単位:百万円)
           事業所名                                           従業員数
                  設備の内容
                       建物及び     工具、器具      土地
           (所在地)                                            (人)
                                       リース資産      その他      合計
                        構築物     及び備品
                                 (面積㎡)
         本社         営業車両及
                                    204
                                                        95
        (東京都中央区)          び器具備品        110      9          22     353     699
                                 ( 29,722.40)
                                                        (40)
        (注2)          その他設備
         亀有
                  スポーツク                   753                   244
        (東京都葛飾区)                  951      49         1,246       2   3,003
                  ラブ設備
                                  (1,543.01)                     (624)
         他東京都55店舗
         柏
                  スポーツク                  5,916                    134
        (千葉県柏市)                 2,834      63          530      4   9,349
                  ラブ設備
                                 (17,533.16)                      (271)
         他千葉県28店舗
         センター南
                  スポーツク                   123                   126
        (横浜市都筑区)                  390      21          228      -     763
                  ラブ設備
                                   (893.81)                     (289)
         他神奈川県25店舗
         大宮宮原
                  スポーツク                                      58
        (埼玉県さいたま市)                 1,005      20     -     435      -    1,461
                  ラブ設備                                      (178)
         他埼玉県16店舗
         F宇都宮
                  スポーツク                                      18
        (栃木県宇都宮市)                  53      2     -      2     -     57
                  ラブ設備                                      (33)
         他栃木県4店舗
         本山
                  スポーツク                                      29
        (名古屋市千種区)                  40      3     -      5     -     48
                  ラブ設備                                      (79)
         他愛知県7店舗
         平野
                                     74
                  スポーツク                                      44
        (大阪市平野区)                  822      8          104      -    1,010
                  ラブ設備
                                   (288.84)                     (102)
         他大阪府11店舗
         尼崎
                  スポーツク                                      29
        (兵庫県尼崎市)                  203      6     -     120      -     330
                  ラブ設備
                                                        (64)
         他兵庫県7店舗
         和歌山         スポーツク                                       1
                          30      1     -      0     -     32
        (和歌山県和歌山市)          ラブ設備                                      (2)
         福岡
                  スポーツク                                      13
        (福岡市東区)                  105      4     -      0     -     110
                  ラブ設備                                      (43)
         他福岡県5店舗
         恵み野
                  スポーツク                   84                   20
        (北海道恵庭市)                  287      5          316      1    695
                  ラブ設備                (3,636.36)                      (65)
         他北海道6店舗
         秋田
                  スポーツク                   401                    5
        (秋田県秋田市)                  101      1          0     -     504
                  ラブ設備
                                  (5,165.54)                      (28)
         他秋田県2店舗
         東根
                  スポーツク                                       5
        (山形県東根市)                  14      0     -      0     -     14
                  ラブ設備
                                                        (10)
         他山形県1店舗
         南仙台
                  スポーツク                                      40
        (宮城県名取市)                  380      4     -      3     0    389
                  ラブ設備
                                                       (121)
         他宮城県13店舗
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     (2)国内子会社
                                                 2023年3月31日現在
                                  帳簿価額(単位:百万円)
               事業所名                                        従業
         会社名          設備の内容
                                                      員数
              (所在地)           建物及び     工具、器具       土地     リース
                                             その他     合計
                         構築物     及び備品            資産            (人)
                                    (面積㎡)
        ケージーセン       山鼻

                    スポーツク                                    4
        トラルスポー       (札幌市              38      1      -    -    0    39
                    ラブ設備                                   (15)
        ツ㈱       中央区)
              本社・和
                    車両及び器
              光
        ㈱明治スポー            具備品・ス                                    89
              (埼玉県
                            779      16       -    16    4    817
        ツプラザ            ポーツクラ                                   (314)
              和光市)
                    ブ設備
              他15店舗
     (3)在外子会社

                                                 2023年3月31日現在
                                  帳簿価額(単位:百万円)
                                                      従業
               事業所名
         会社名          設備の内容                                   員数
              (所在地)           建物及び     工具、器具       土地     リース
                                                      (人)
                                             その他     合計
                         構築物     及び備品            資産
                                    (面積㎡)
              米
              国   
        Meridian                                501
              コロラド      ゴルフ場        159      86          78    -    826    -
        Central,Inc.                           (1,223,142.30)
              州デン
              バー市
     (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、機械装置・運搬具・ソフトウェアであります。
         2.設備の種類別帳簿価額には、福利厚生設備等に使用している設備を含んでおります。
         3.  上記のほか、主な賃借設備として、本社及びテナントクラブの建物等(年間賃借料8,559百万円)がありま
           す。
         4.従業員数欄の( )は、契約社員、派遣社員及び臨時従業員(外書)であります。なお、月間160時間(常
           用雇用社員の年間所定労働時間の月平均時間)換算で記載しております。
     3【設備の新設、除却等の計画】

       当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。設
      備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定していますが、計画策定に当たってはグループ会議において提出会社を
      中心に調整を図っております。
      (1)重要な設備の新設等
          当連結会計年度末現在における重要な設備の新設計画はありません。
      (2)重要な設備の除却等

          経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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    第4【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
                普通株式                           42,164,000

                  計                          42,164,000

        ②【発行済株式】

            事業年度末現在発行数             提出日現在発行数           上場金融商品取引所名又は登

       種類                                               内容
            (2023年3月31日)(株)            (2023年6月30日)(株)             録認可金融商品取引業協会名
                                        東京証券取引所

                11,466,300            11,466,300
      普通株式                                              単元株式数100株
                                        プライム市場
                11,466,300            11,466,300
       計                                    -            -
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式        発行済株式       資本金増減額        資本金残高       資本準備金        資本準備金
        年月日        総数増減数        総数残高                       増減額        残高
                (千株)        (千株)       (百万円)        (百万円)       (百万円)        (百万円)
     2008年4月1日~
      2008年7月31日              117      11,466          48      2,261         48      2,273
        (注)
     (注) 新株予約権の行使による増加であります。
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      (5)【所有者別状況】
                                                    2023年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
            政府及び           金融商品     その他の
                  金融機関                          個人その他       計    (株)
           地方公共団体            取引業者      法人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)           -     10     20     124      47      24    18,267     18,492       -
     所有株式数
               -    10,676      1,542     35,386      2,885       46    64,067     114,602      6,100
     (単元)
     所有株式数の
               -    9.32     1.34     30.88      2.52      0.04     55.90      100      -
     割合(%)
     (注)1.自己株式265,661株は、「個人その他」に2,656単元及び「単元未満株式の状況」に61株を含めて記載してお
          ります。
         2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。
      (6)【大株主の状況】

                                                  2023年3月31日現在
                                                  発行済株式(自己
                                                  株式を除く。)の
                                          所有株式数
         氏名又は名称                    住所                     総数に対する所有
                                           (千株)
                                                  株式数の割合
                                                  (%)
                    千葉県市川市八幡5-13-1                        3,439          30.70

     セントラルトラスト株式会社
     日本マスタートラスト信託銀行
                    東京都港区浜松町2-11-3                         643         5.74
     株式会社(信託口)
                                              598         5.34
     後藤 忠治               千葉県市川市
                                              573         5.11
     後藤 聖治               千葉県市川市
                    東京都中央区新川1-21-2                         448         4.00
     セントラルスポーツ社員持株会
                    大阪府大阪市中央区備後町2-2-1                         195         1.74
     株式会社りそな銀行
     株式会社日本カストディ銀行
                    東京都中央区晴海1-8-12                         112         1.00
     (信託口)
     株式会社日本カストディ銀行
                    東京都中央区晴海1-8-12                          92         0.82
     (信託口4)
                    東京都千代田区丸の内3-3-1                          82         0.73
     SMBC日興証券株式会社
                                              61         0.55
     村井 良孝               東京都世田谷区
                                             6,248          55.78
            計                  -
     (注)1.上記株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は93千株であります。
           なお、それらの内訳は、年金信託設定分4千株、投資信託設定分89千株となっております。
        2.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は116千株
           であります。なお、それらの内訳は、年金信託設定分6千株、投資信託設定分110千株となっております。
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      (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  2023年3月31日現在
             区分              株式数(株)           議決権の数(個)               内容
      無議決権株式                             -           -       -

      議決権制限株式(自己株式等)                             -           -       -

      議決権制限株式(その他)                             -           -       -

                                265,600
      完全議決権株式(自己株式等)                   普通株式                    -       -
                              11,194,600             111,946
      完全議決権株式(その他)                   普通株式                            -
                                                一単元(100株)未満の
                                 6,100
      単元未満株式                   普通株式                    -
                                                株式
                              11,466,300
      発行済株式総数                                        -       -
                                           111,946
      総株主の議決権                             -                  -
     (注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、「議
         決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                  2023年3月31日現在
                                                  発行済株式総数に
      所有者の氏名                   自己名義所有         他人名義所有         所有株式数の
                所有者の住所                                  対する所有株式数
      又は名称                   株式数(株)         株式数(株)         合計(株)
                                                  の割合(%)
    セントラルスポーツ          東京都中央区新川
                            265,600                 265,600            2.31
                                       -
    株式会社          一丁目21番2号
                            265,600                 265,600            2.31
         計          -                    -
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     2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】
                普通株式
      (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
      (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
      (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

          該当事項はありません。
      (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                 当期間
                区分
                                    処分価額の総額                処分価額の総額
                             株式数(株)                株式数(株)
                                      (円)                (円)
       引き受ける者の募集を行った取得自己株式                           -        -        -        -
       消却の処分を行った取得自己株式                           -        -        -        -
       合併、株式交換、株式交付、会社分割に係
                                  -        -        -        -
       る移転を行った取得自己株式
       そ の 他
                                  -        -        -        -
       ( - )
       保有自己株式数                         265,661          -     265,661          -
      (注)当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
        買取りによる株式は含まれておりません。
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     3【配当政策】
       当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益の拡大を重要な経営目的と位置付けております。
        利益配分につきましては、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針としており、これら剰余金の
      配当の決定機関は、中間配当、期末配当とも取締役会となっております。
        会員制スポーツクラブ経営を始めとする当社の主力事業部門が属する産業分野では、市場構造の変化や感染症の影
      響等により周辺環境が大きく変わってきており、今後とも市場競争力を確保し収益の向上を図るためには、設備投
      資、研究開発、新規事業等への積極的な先行投資が必須であります。
       従って、株主に対する配当につきましては、中長期的な事業計画に基づき、再投資のための内部資金の確保と安定
      的な配当を念頭に置きながら、財政状態、利益水準及び配当性向等を総合的に勘案して検討することとしておりま
      す。
       以上の方針に基づき、当期の配当につきましては、1株当たりの期末配当金を10円、中間配当金21円を加えた年間
      配当金は31円とすることで決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は連結ベースで43.7%(単体ベース
      で48.4%)となりました。
       内部留保資金につきましては、既存店舗の改修・リニューアル投資、さらに新規サービス、プログラム開発、サー
      ビスの向上、新規出店投資等に有効投資し、事業の安定と拡大に努めてまいる所存であります。
       なお当社は、「取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準として期末配当、9月30日を基準として中間配当を
      行うことができる」旨定款に定めております。
       当事業年度における剰余金の配当は以下のとおりです。
                      配当金の総額        1株当たり配当額

            決議年月日
                       (百万円)          (円)
           2022年11月7日
                           235        21.00
           取締役会決議
           2023年5月12日
                           112        10.00
           取締役会決議
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     4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社グループは、健全でバランスの取れた経営体制の構築と牽制機能の強化に努めながら、経営環境の変化に迅
        速かつ的確に対応できる経営判断を行い、コンプライアンスに則った各施策により、透明度の高い経営及び業務執
        行の確保と株主の立場に立って企業価値を向上させることが、コーポレート・ガバナンスの基本と考えておりま
        す。
      ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

         当社グループは、『0歳から一生涯の健康づくりに貢献する』という経営理念のもと、スポーツを通じてすべて
        の方々の健康と快適ライフを創造する企業として質の高いサービスの提供に努め、将来を通じて社会貢献のできる
        企業を目指しております。
         当社は取締役会における監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナン
        スの充実及び更なる企業価値の向上を図るため、2019年6月27日付で監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
         当社の経営管理体制は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は後藤忠治、後藤聖治、松田友治、木本
        匡、鶴田一彦の5名、監査等委員である取締役は河本勝、岩崎厚宏、原田睦巳の3名(うち岩崎、原田の2名が社
        外取締役)で構成されております。
         「取締役会」は原則毎月1回以上開催し、社外取締役2名を含む8名が出席して、代表取締役社長                                               執行役員     後
        藤聖治を議長とし、当社の業務執行の決定を通じて、意思決定を行います。また、その取締役(監査等委員である
        取締役を含む。)の職務執行を監督する立場にある監査等委員が集まる「監査等委員会」を原則毎月1回開催しま
        す。さらに、経営上の意思決定の仕組みを明確にし、経営の透明性を高めることを目的に、グループ全体の経営戦
        略、中長期経営方針を審議・決定する機関として「経営会議」を設置し、原則として毎月1回開催しております。
        同会議は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び常勤の監査等委員である取締役並びに執行役員で構成
        されております。また当社は、執行役員制度を実施し、経営の迅速化・効率化等に取り組んでおります。
         会計監査人は監査法人日本橋事務所と監査契約を結び、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備してお
        ります。
         また当社は、監査等委員会設置会社形態を採用し、3名の監査等委員を選任しており、うち2名は社外取締役の
        資格要件を満たした監査等委員である取締役であり、監査等委員会の経営からの独立性を担保しており、上記の体
        制とすることにより、健全でバランスの取れた経営体制の構築と牽制機能の強化に努めながら、経営環境の変化に
        迅速かつ、的確に対応できる経営判断を行い、コンプライアンスに則った各施策により、透明度の高い経営及び業
        務執行の確保と株主の立場に立って、企業価値の向上に努めることができると考えております。
      〈当社のコーポレート・ガバナンス体制〉

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      ③ 企業統治に関するその他の事項
        当社グループの内部統制システムは、次のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を定め、業務の有効性、
       効率性及び適正性を確保し、企業価値の維持・増大につなげております。
        Ⅰ.「当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」について

        (ⅰ)コンプライアンス体制の基礎として、「コンプライアンス基本規程」を定め、全役職員に周知徹底させる。
        (ⅱ)代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備を図る。
        (ⅲ)必要に応じてマニュアル・ガイドライン等を定め、コンプライアンスに関する知識及び倫理の向上を図るた
           めの研修体制の整備を図る。
        (ⅳ)取締役は、重大な法令違反及びコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、直ちに監査等委員
           会に報告するとともに、遅滞なく取締役会に報告する。
        (ⅴ)監査等委員会は、経営から独立した立場から、内部統制システムの整備・運用及び取締役の職務執行を監査
           する。
        (ⅵ)「内部通報規程」を定め、法令違反及びその他コンプライアンスに関する事実についての社内通報体制の整
           備を図る。
        (ⅶ)監査等委員会は、コンプライアンス体制及び社内通報体制に問題があると認めた場合は、意見を述べるとと
           もに、改善策を求めることができる。
        (ⅷ)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対
           応する。
        Ⅱ.「当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」について

           取締役の職務執行に係る意思決定及び報告に関しては、「文書管理規程」を定め、同規程に基づく適切な保
           存・管理を行う。
        Ⅲ.「当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」について

        (ⅰ)リスク管理体制の基礎として、「リスク管理規程」を定め、各部門長は各担当部門のリスク管理体制の整備
           を図る。
        (ⅱ)不測の事態が発生した場合は、「リスク管理規程」に基づく対策本部を設置し、顧問弁護士等を含む外部ア
           ドバイザーと協議のうえ、損失を最小限に止める体制を整える。
        Ⅳ.「当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」について

        (ⅰ)当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、取締役以上で構成される会議体を設置し、合議
           制により慎重な意思決定を行う。
        (ⅱ)取締役会の決定に基づく職務執行にあたっては、「組織規程」、「業務分掌規程」において、職務執行の詳
           細を定める。
        Ⅴ.「当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項」について

           取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会の求めにより、監査等委員会の職務を補助す
           る使用人(以下「監査等委員会スタッフ」という。)として、適切な人材を配置しなければならない。
        Ⅵ.「前項の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の当社の取締役(監査等委員である取締役を除

          く。)からの独立性に関する事項」について
           監査等委員会スタッフの適切な職務遂行のため、人事考課は監査等委員会が行い、監査等委員会スタッフの
           任命、解任、人事異動、賃金改定、懲戒等については、監査等委員会の同意を得るものとする。
        Ⅶ.「当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関

          する事項」について
        (ⅰ)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は、監査等委員会の指揮命令に従わなければならない。
        (ⅱ)当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対し、監査等委員会の指揮命令に従わなかっ
           た場合は社内処分の対象とし得る。
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        Ⅷ.「当社の監査等委員会への報告に関する体制」について
        Ⅷ-イ当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制
        (ⅰ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員が同席する重要な会議において、随時、職務の
           執行状況について報告する。
        (ⅱ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を
           発見した場合は、直ちに監査等委員会に報告する。
        (ⅲ)監査等委員会は、いつでも必要に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対して
           報告を求めることができる。
        Ⅷ-ロ子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査等委員会に報告す
           るための体制
        (ⅰ)当社グループの役職員は、当社の監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められた場合
           は、速やかに適切な報告を行う。
        (ⅱ)当社グループの役職員は、法令等の違反行為並びに当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのあ
           る事実については、これを発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行う。
        (ⅲ)当社監査室は、定期的に当社グループにおける内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を当社の
           監査等委員会に報告する。
        Ⅸ.「監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため

          の体制」について
        (ⅰ)当社は、当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由とし
           て不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
        (ⅱ)当社の「内部通報規程」において、当社グループの役職員が当該内部通報をしたことによる不利益な取扱い
           を禁止する旨を明記する。
        Ⅹ.「監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払い

          又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項」につ
          いて
        (ⅰ)当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前
           払い等の請求をした場合は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認
           められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
        (ⅱ)監査等委員会が、弁護士、公認会計士等の外部アドバイザーを監査等委員会のための顧問とすることを求め
           た場合は、当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
        (ⅲ)当社は、監査等委員会の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年一定額の予算を設ける。
        Ⅺ.「その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制」について

        (ⅰ)監査等委員会、会計監査人、監査室は、相互の意思疎通を図るため、定期的に会合を行う。
        (ⅱ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会と子会社の取締役等との意思疎通、情報収
           集、情報交換等が適切に行えるよう協力する。
        (ⅲ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会が必要と認めた重要な取引先の調査に協力す
           る。
        (ⅳ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士
           等の外部アドバイザーとの連携を図れるよう協力する。
        当社グループのリスク管理体制は、代表取締役社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、企業価値を

       高めていく上で事業活動に伴う様々なリスクを適切に管理することが重要であると捉え、定期的にリスク情報の洗
       い出しと事業に対する影響度の評価を行い、効果的な予防措置並びに発生後の適切な対応策を検討、実施してお
       ります。また、必要に応じて外部の専門家等にアドバイスを受けることとしております。
        また、当社の子会社の業務の適正を確保するための体制は以下のとおりとなります。

        (子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制)
        (ⅰ)当社が定める「関係会社管理規程」において、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、
           当社への定期的な報告を義務づける。
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        (ⅱ)当社は、定期的に当社及び当社の子会社の取締役が出席する会議を開催し、当社子会社において重要な事象
           が発生した場合には、子会社に対し、当該会議における報告を義務づける。
        (子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
        (ⅰ)当社は、当社グループ全体のリスク管理について定める「リスク管理規程」を策定し、グループ全体のリス
           クを統括的に管理する。
        (ⅱ)当社は、当社グループのリスク管理機関としてリスク管理委員会を設置し、グループ全体のリスクマネージ
           メント推進に関わる課題・対応策を審議する。
        (子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
        (ⅰ)当社は、グループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、毎事業年度ごとのグループ
           全体の重点経営目標及び予算配分等を定める。
        (ⅱ)当社は、当社グループの意思決定を子会社に周知徹底するための体制を構築する。
        (子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
        (ⅰ)当社は、「コンプライアンス基本規程」を作成し、当社グループのすべての役職員に周知徹底する。
        (ⅱ)当社は、当社グループの役職員に対し、年1回、コンプライアンス研修を行い、コンプライアンス意識の醸
           成を図る。
        (ⅲ)当社監査室は、「内部監査規程」及び「関係会社管理規程」に基づき、子会社に対する内部監査を実施す
           る。
        (ⅳ)当社は、「内部通報規程」に基づき、当社グループの役職員が直接通報を行うことができる体制を整備す
           る。
      ④ 取締役会等の活動状況

        取締役会は、当事業年度において14回開催され、各取締役の出席状況は以下のとおりです。
                役職               氏名         出席状況(出席率)
                                    13回/14回 (       93%)
         代表取締役会長                  後藤 忠治
         代表取締役社長 執行役員                  後藤 聖治         14回/14回 (100%)
                                     3回/   3回 (100%)
         専務取締役 (注)1                  山崎 幸雄
                                     1回/   3回 (    33%)
         常務取締役 (注)1                  鈴木 陽二
                                     3回/   3回 (100%)
         常務取締役 (注)1                  刀禰 精之
         取締役 常務執行役員                  松田 友治         14回/14回 (100%)
                                     3回/   3回 (100%)
         取締役 (注)1                  矢田 恭一
         取締役 執行役員                  木本  匡         14回/14回 (100%)
         取締役 執行役員                  鶴田 一彦         14回/14回 (100%)
                                    13回/14回 (       93%)
         取締役 監査等委員                  河本  勝
                                    12回/14回 (       86%)
         取締役 監査等委員(社外)                  岩崎 厚宏
                                    12回/14回 (       86%)
         取締役 監査等委員(社外)                  原田 睦巳
        (注)1.2022年6月29日開催の第52回定時株主総会終結の時をもって、山崎幸雄氏、鈴木陽二氏、刀禰精之氏
              及び矢田恭一氏は任期満了となりましたので、在任時に開催された取締役会の出席状況を記載してお
              ります。
            2.上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決
              議があったものとみなす書面決議が2回ありました。
        取締役会における主な検討内容は、取締役会付議事項に該当する審議以外に、各室部の現状・課題について協議

        しております。
        また、中期経営計画の実現に向けての進捗状況の確認を行い、適時必要な対応を協議するほか、コーポレート・
        ガバナンスの強化、サステナビリティへの取り組み、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システム
        の運用状況等であります。
      ⑤ 責任限定契約の内容の概要

         当社は、会社法第427条第1項に基づき、監査等委員である取締役との間において、同法第423条第1項の損害賠
        償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づき損害賠償責任限度額は、法令が定める額としており
        ます。
      ⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

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         当社は、保険会社との間で、当社の取締役(当事業年度中に在任していた者を含む。)及び執行役員を被保険者
        とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担
        しております。当該保険により被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補することと
        し ております。
      ⑦ 取締役の定数

         当社の取締役(監査等委員である取締役は除く。)は20名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定
        款に定めております。
      ⑧ 取締役の選任の決議要件

         当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
        以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議
        は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
      ⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

       (a)自己の株式の取得
           当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策等の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の
          規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めてお
          ります。
       (b)剰余金の配当等の決定機関
           当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を
          除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当
          等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
       (c)中間配当
           当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議に
          よって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
       (d)取締役及び監査役の責任免除
           当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取
          締役(取締役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めておりま
          す。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環
          境を整備することを目的とするものであります。
           なお、2019年6月27日開催の第49回定時株主総会において、当社が監査等委員会設置会社へ移行するための
          定款の変更により、当該株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役(監査役であった
          者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨の規定
          を経過措置として残しております。
      ⑩ 株主総会の特別決議要件

         当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的と
        して、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議
        決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
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      (2)【役員の状況】
      ① 役員一覧
       男性   8 名 女性    -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                       所有株式数
         役職名          氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                1964年4月      ㈱大丸入社
                                1964年12月      東京工機㈱入社
                                1969年12月      セントラルスポーツクラブ創業
                                1970年5月      ㈱セントラルスポーツクラブ(現:
                                     セントラルスポーツ㈱)設立
                                     当社取締役就任
                                1976年5月      当社代表取締役副社長就任
        取締役会長                                            (注)
                 後藤 忠治      1941年12月4日      生
                                                          598
                                1977年5月      当社代表取締役社長就任
        (代表取締役)                                             3
                                1981年5月      セントラルトラスト㈱代表取締役社
                                     長就任(現任)
                                1987年10月
                                     パレスセントラルスポーツ㈱
                                     取締役就任
                                2008年4月      (財)(現:一財)社会スポーツセン
                                     ター会長就任
                                2014年4月
                                     当社代表取締役会長就任(現任)
                                1995年4月      三菱商事㈱入社
                                     セントラルトラスト㈱取締役就任
                                     (現任)
                                1998年4月      当社入社
                                1999年5月      当社社長室長
                                1999年6月      当社取締役就任
                                2000年3月      Central   Sports   U.S.A.,Inc.取締役
                                     就任(現任)
                                     Meridian    Central,Inc.取締役就任
                                     (現任)
                                2001年3月      当社経営企画室長
        取締役社長
                                                     (注)
                                2003年6月      当社常務取締役就任
         執行役員         後藤 聖治      1969年8月28日      生                             573
                                                     3
                                2005年7月      当社営業本部副本部長
        (代表取締役)
                                2006年12月      Wellbridge     Central,Inc.取締役
                                     就任(現任)
                                2007年6月      当社専務取締役就任
                                     当社営業本部長
                                2011年10月      当社代表取締役副社長就任
                                2013年8月      ㈱明治スポーツプラザ代表取締役
                                     社長就任(現任)
                                2014年4月
                                     当社代表取締役社長就任
                                2022年6月      当社代表取締役社長        執行役員就任
                                     (現任)
                                1983年11月      当社入社
                                2006年4月      当社人事部長
                                2012年4月      当社執行役員
                                     当社経営企画室長
                                2013年8月      ㈱明治スポーツプラザ監査役就任
                                2015年6月      当社取締役就任
         取締役                                            (注)
                                2019年4月      当社健康サポート部担当(現任)
                 松田 友治      1962年4月11日      生                             4
        常務執行役員                                             3
                                2019年5月
                                     当社常務取締役就任
                                2022年4月      当社レジャー事業部(現:アドベン
                                     チャーツーリズム事業部)担当
                                     (現任)
                                2022年6月
                                     当社取締役     常務執行役員就任
                                     (現任)
                                1979年3月      当社入社
                                2000年4月      当社東日本第二営業部長
                                2002年11月      当社執行役員
                                2006年4月      当社第四営業部長
                                2009年4月      当社第一営業部長
                                2012年4月      当社アカデミー部長
                                2013年8月      ㈱明治スポーツプラザ取締役就任
                                                     (注)
       取締役   執行役員
                  木本 匡      1955年1月14日      生                             11
                                2015年5月      当社アカデミー部担当兼研究所担当
                                                     3
                                2015年6月      当社取締役就任
                                2017年4月      当社営業本部副本部長
                                2019年4月      当社営業部・営業企画部担当
                                     (現任)・レジャー事業部担当
                                2020年11月      当社アカデミー部長
                                2022年4月
                                     当社アカデミー部担当(現任)
                                2022年6月
                                     当社取締役     執行役員就任(現任)
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                                                       所有株式数
         役職名          氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                2003年6月      当社入社
                                2006年6月      当社執行役員
                                2010年4月      浜松グリーンウェーブ㈱取締役
                                     (現任)
                                2012年4月      当社マーケティング部長
                                                     (注)
                                2013年8月      ㈱明治スポーツプラザ取締役就任
       取締役   執行役員
                 鶴田 一彦      1959年7月23日      生                             3
                                                     3
                                     (現任)
                                2019年4月      当社新規事業開発部長兼店舗開発部
                                     長(現任)
                                2019年6月
                                     当社取締役就任
                                2022年6月
                                     当社取締役     執行役員就任(現任)
                                1980年3月      当社入社
                                1996年4月      当社総務部次長
                                1998年4月      当社株式公開準備室次長
                                2003年4月      当社総務部長
                                2005年7月      当社経営企画室長
                                                     (注)
         取締役
                  河本 勝      1956年12月29日      生                             5
                                2006年6月      当社執行役員経営企画室長
       (監査等委員)
                                                     4
                                2012年4月      当社執行役員人事部長
                                2019年4月      当社執行役員人事部担当
                                2019年6月      当社取締役(監査等委員)就任
                                     (現任)
                                1992年3月      日本大学商学部卒業
                                1998年4月      税理士田中事務所入所
                                1999年10月      ㈲岩崎経営研究所入社
                                2000年7月      税理士登録
                                2014年8月      ㈲岩崎経営研究所代表取締役
                                                     (注)
         取締役
                 岩崎 厚宏      1970年1月7日      生                             0
                                     (現任)
       (監査等委員)
                                                     4
                                2016年12月
                                     ㈱マミーマート監査役(現任)
                                2017年6月
                                     当社監査役就任
                                2019年4月
                                     当社顧問税理士(現任)
                                2019年6月
                                     当社取締役(監査等委員)就任
                                     (現任)
                                2000年9月      シドニーオリンピック大会出場
                                2008年4月      順天堂大学スポーツ健康科学部
                                     助教就任
                                2009年4月      順天堂大学スポーツ健康科学部
                                     准教授就任
                                2009年4月      順天堂大学大学院スポーツ健康科学
                                     研究科 准教授(併任)
                                2013年11月      順天堂大学スポーツ健康科学部
                                                     (注)
         取締役
                 原田 睦巳      1975年9月24日      生        先任准教授就任                      -
       (監査等委員)
                                                     4
                                2013年11月      順天堂大学大学院スポーツ健康科学
                                     研究科 先任准教授(併任)
                                2018年6月
                                     順天堂大学大学院スポーツ健康科学
                                     研究科 教授就任(現任)
                                2018年6月
                                     順天堂大学スポーツ健康科学部
                                     教授(現任)
                                2019年6月
                                     当社取締役(監査等委員)就任
                                     (現任)
                                          計               1,196
     (注)1.代表取締役社長              執行役員後藤聖治は、代表取締役会長後藤忠治の実息であります。
         2.取締役      岩崎厚宏及び原田睦巳は、監査等委員である社外取締役であります。
         3.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
         4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
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         5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項
           に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)2名を選任しております。補欠監査等委員の略
           歴は次のとおりであります。
                                                      所有株式数
             氏名        生年月日                  略歴
                                                      (千株)
                            1980年3月 当社入社
                            2002年10月 当社経理部長
                            2006年6月 当社執行役員経理部長
                                                           2
            岡村 浩       1957年3月27日生         2009年4月 当社執行役員経営企画室長
                            2012年4月 当社執行役員総務部長
                            2013年8月 ㈱明治スポーツプラザ取締役就任
                            2021年6月 当社補欠監査等委員(現任)
                            1965年4月      ㈱スポーツニッポン新聞社入社
                            1999年6月 同社東京本社取締役
                            2005年6月      同社常務取締役西部本社(九州)代表
            大隅 潔       1942年6月22日生                                       -
                            2007年6月 ㈱スポニチクリエイツ代表取締役社長
                            2009年6月 同社顧問(現任)
                            2019年6月 当社補欠監査等委員(現任)
      ② 社外役員の状況

         当社の監査等委員である社外取締役は2名であります。
         監査等委員である社外取締役 岩崎                  厚宏氏は、㈲岩崎経営研究所の代表取締役及び株式会社マミーマートの社
        外監査役でもあります。当社は、㈲岩崎経営研究所と税理士顧問委嘱契約を締結しており、当社より税理士報酬を
        受けております。株式会社マミーマートと当社との間には特別な利害関係はありません。また税理士としての専門
        的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
         監査等委員である社外取締役 原田                  睦巳氏は、順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科教授であり、同大学
        スポーツ健康科学部教授でありますが、当社と同大学との間に特別な利害関係はありません。自らの体操競技経験
        と指導者としての知識・経験、大学での研究活動等、豊富な経験と見識から、取締役会において、取締役会の意思
        決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、独立した立場から監査・監督にあたって頂
        いております。
         当社の監査等委員である社外取締役による当社株式の保有は①「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおり
        です。また、当社との人的関係及び上記以外の利害関係はなく、高い独立性を保持しており、それぞれの専門的知
        見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能、役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有
        効性に大きく寄与しているものと考えております。
         当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、そ
        の選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から中立かつ独立した立場で、社外取締役として
        の職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、監査等委員である社外取締
        役 原田     睦巳氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
      ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

       との関係
         監査等委員会と内部監査部門である監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査
        等委員会の監査方針及び計画並びに監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行ってお
        ります。
         なお、監査室の監査については、取締役会及びリスク管理委員会等を通じ、リスク管理部門の責任者に対して適
        宜報告がなされております。
         また、監査等委員会、会計監査人、監査室が出席する三様監査ミーティングを定例で毎月開催し、月次のそれぞ
        れの監査状況について報告及び協議を行い、監査の環境の整備に努めております。
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      (3)【監査の状況】
      ① 監査等委員会監査の状況
         監査等委員会は、取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。
         取締役の河本        勝氏は当社入社以来、経理・総務・人事部門を中心に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の
        知見を有しております。
         社外取締役の岩崎          厚宏氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
        又、税理士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
        発言を行っております。また、監査等委員会において、当社の内部監査について適宜、必要な発言を行っておりま
        す。
         社外取締役の原田          睦巳氏は、自らの体操競技経験と指導者としての知識・経験、大学での研究活動等、豊富な
        経験と高い見識から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行ってお
        ります。また、監査等委員会において、当社の内部監査について適宜、必要な発言を行っております。
         監査等委員は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議
        への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務執行を監査するほか、重要な決裁書類・契約書等の
        閲覧、各室部及びクラブの業務状況の調査等を具体的な検討事項としております。
         当事業年度において当社は監査等委員会を原則月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次
        のとおりであります。
            氏  名              開催回数              出席回数
            河本  勝               13回              12回

            岩崎 厚宏               13回              11回

            原田 睦巳               13回              12回

         また、三様監査ミーティングを定例で毎月開催し、監査等委員会、会計監査人、監査室が出席して、月次のそれ

        ぞれの監査状況について報告及び協議を行い、監査の環境の整備に努めております。
      ② 内部監査の状況

         当社における内部監査は、社内組織の一つとして他部署から独立した監査室を設置し、3名のスタッフにて監査
        等委員会の協力関係のもと、年間計画を立てて毎月必要な内部監査を実施しております。
         内部業務監査を行い、監査終了後には代表取締役及びその他の取締役にも報告を行い、内部統制の実効性を確保
        するとともに、改善を要する事項がある場合には改善を求め、その後に改善状況を報告させて、改善状況の確認も
        行っております。
         また、内部監査結果及び是正状況については、監査等委員会及び会計監査人にも報告し、意見交換を行います。
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      ③ 会計監査の状況
       (a)監査法人の名称
          監査法人日本橋事務所
       (b)継続監査期間

          1年間
       (c)業務を執行した公認会計士

          指定社員 業務執行社員 公認会計士 千 保 有 之
          指定社員 業務執行社員 公認会計士 渡 邉   均
       (d)監査業務に係る補助者の構成

          公認会計士4名 その他4名
       (e)監査法人の選定方針と理由

          当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施
         することができる一定の規模と審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要
         項並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、
         日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要
         な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
          また、会計監査人の解任及び不再任に際しては、当社都合の場合の他、会計監査人が、会社法、公認会計士
         法等の法令に違反又は抵触した場合、公序良俗に反する行為があった場合及び、監査契約に違反した場合、会
         計監査人の解任又は不再任を株主総会の付議議案とすることが妥当かどうかを監査等委員会にて検討いたしま
         す。
       (f)監査等委員会による監査法人の評価

          当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行
         われていることを確認しております。
          また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表す
         る「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しておりま
         す。
       (g)監査法人の異動

          当社の監査法人は次のとおり異動しております。
           前連結会計年度及び前事業年度 EY                   新日本有限責任監査法人
           当連結会計年度及び当事業年度 監査法人日本橋事務所
           尚、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

          1.当該異動に係る監査公認会計士等の名称

         (1) 選任する監査公認会計士等の名称
            監査法人日本橋事務所
         (2) 退任する会計監査人

            EY  新日本有限責任監査法人
         2.当該異動予定の年月日

            2022年6月29日
         3.  退任する公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日

           1991年7月1日
         4.  退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

          該当事項はありません           。
         5.  当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯

          当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2022年6月29日開催予定の第52回定時株主総会の終
         結の時をもって任期満了となります。同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保
         する体制を十分に備えていると考えておりますが、当社との監査継続年数が長期にわたっており、新たな視点
         での監査が必要な時期であること、また当社の最近の経営環境の変化等に鑑み、当社事業規模に見合った監査
         対応と監査費用の相当性について、複数の監査法人を対象として比較検討した結果、新たに監査法人日本橋事
         務所が候補者として適任であると判断し、会計監査人の候補者とするものであります。
         6.上記5.の理由及び経緯に対する意見
         (1) 退任する監査公認会計士等の意見
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            特段の意見はない旨の回答を得ております。
         (2) 監査等委員会の意見
            妥当であるとの回答を得ております。
      ④ 監査報酬の内容等

       (a)監査公認会計士等に対する報酬の内容
                       前連結会計年度                     当連結会計年度
           区分
                 監査証明業務に基づ           非監査業務に基づく           監査証明業務に基づ           非監査業務に基づく
                 く報酬(百万円)           報酬(百万円)           く報酬(百万円)           報酬(百万円)
                         39                     28

          提出会社                          -                     -
          連結子会社               -           -           -           -

                         39                     28

            計                        -                     -
       (b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)

          該当事項はありません。
       (c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

          該当事項はありません。
       (d)監査報酬の決定方針

          監査報酬は、監査法人から提出を受けた監査計画の内容の検討を行い、監査等委員会の同意及び社内稟議決
         裁の上、監査報酬額を決定しております。
       (e)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

          会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は会計監査人の監査計画を確認のうえ、報酬額が
         合理的に設定されていると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。
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      (4)【役員の報酬等】
      ① 当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議して
        おり、内容は以下のとおりであります。
        ・基本方針
          当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と
         連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方
         針とする。具体的には、取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等により構成し、監督機能
         を担う監査等委員である社外取締役については、その職務を鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
        ・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
          当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、業績、従業員給与の水準
         も考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。
        ・業績連動報酬等の内容及び額の算出方法の決定に関する方針
          業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の経常利益より算出され
         た額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
        ・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
          取締役会は、代表取締役後藤聖治に対し各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額、及び
         社外取締役を除く各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分
         の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価
         を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
          取締役会では、各取締役の職務の執行状況を定期的にモニタリングし、社外取締役から定期的に意見を聴取す
         ることや、業績の動向について定期的に審議を行うことで、報酬等の妥当性を確認しております。
          また、監査等委員である取締役個々の報酬等につきましては、監査等委員である取締役の協議により、役位、
         職責、在任年数に応じて、業績等も考慮し、総合的に勘案して決定しております。
      ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                報酬等の種類別の総額(百万円)
                                                      対象となる
                    報酬等の総額
           役員区分                                           役員の員数
                    (百万円)
                             基本報酬        業績連動報酬         退職慰労金
                                                       (人)
        取締役(監査等委員及

                        187         122         65                9
                                                   -
        び社外取締役を除く)
        監査等委員(社外取締
                         14         11         3               1
                                                   -
        役を除く)
                         3         3                        2

        社外役員                                   -         -
        (注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

      ③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

         連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
      ④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

         該当事項はありません。
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      (5)【株式の保有状況】
       ① 投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保
        有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株
        式)に区分しております。
       ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

        a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
         今後も持続的に成長していくためには、様々な企業との協力関係が不可欠であります。
         そのために、中長期的な観点から、発行会社との取引関係の維持・強化や取引の円滑化を通じて、当社の企業価
         値の増大に資すると認められる株式について保有しております。
         また、保有の適否は保有意義の再確認、取引状況、保有に伴う便益等を定期的に精査の上判断しています。
        b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                     銘柄数       貸借対照表計上額の
                     (銘柄)        合計額(百万円)
                         9             13
        非上場株式
                         6             29
        非上場株式以外の株式
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                     銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                           株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(百万円)
        非上場株式                -             -  -

        非上場株式以外の株式                -             -  -

       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                     銘柄数      株式数の減少に係る売却
                     (銘柄)      価額の合計額(百万円)
        非上場株式                -             -

        非上場株式以外の株式                -             -

       (注)非上場株式の減少は、会社の解散によるもののため、売却価格はありません。
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     特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                                    保有目的、業務提携等の概要、
                株式数(株)         株式数(株)                            当社の株式の
         銘柄                              定量的な保有効果
                                                      保有の有無
                                     及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                     2,000         2,000
                                  商品の共同開発及び商品販売における協
     ㈱伊藤園                                                   無
                                  力関係の維持・強化の為
                       8         12
                    13,609         13,608

     ㈱りそなホールディ                             金融・資金取引における協力関係の維
                                                        有
     ングス                             持・強化の為
                       8         7
     ㈱コンコルディア・
                    10,000         10,000
     フィナンシャルグ                             財務活動の円滑化及び安定化の為                      無
                       4         4
     ループ
                     1,100         1,100
     加賀電子㈱
                                  戦略的な取引関係の維持・強化の為                      無
                       5         3
                      600         600

     ㈱伊藤園 第1種優                             商品販売における協力関係の維持・強化
                                                        無
     先株券                             の為
                       1         1
                      500         500

     ㈱みずほフィナン                             金融・資金取引における協力関係の維
                                                        無
     シャルグループ                             持・強化の為
                       0         0
       ③ 保有目的が純投資目的の投資株式

                         当事業年度                     前事業年度
          区分
                     銘柄数        貸借対照表計上額の              銘柄数        貸借対照表計上額の
                    (銘柄)         合計額(百万円)             (銘柄)         合計額(百万円)
     非上場株式                     -           -           -           -

                          7          47           7          47
     非上場株式以外の株式
                              当事業年度

          区分
                   受取配当金の           売却損益の           評価損益の
                  合計額(百万円)           合計額(百万円)           合計額(百万円)
     非上場株式                     -           -           -

                          0                     34
     非上場株式以外の株式                                -
       ④ 保有目的を変更した投資株式

        該当事項はありません。
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    第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
      (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下
        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
        また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31
      日)の連結財務諸表及び事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表について、監査法人日本橋
      事務所により監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
      容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法
      人財務会計基準機構へ加入し、公益財団法人財務会計基準機構等の行う研修に参加しております。
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     1【連結財務諸表等】
      (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                         9,209              7,997
        現金及び預金
                                         1,409              1,570
        売掛金
                                          242              272
        商品
                                          54              51
        貯蔵品
                                        ※1  867            ※1  926
        その他
                                          △ 1             △ 1
        貸倒引当金
                                        11,782              10,815
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                       ※1  32,888             ※1  33,085
          建物及び構築物
                                         5,656              5,857
          工具、器具及び備品
                                       ※1  7,990             ※1  8,058
          土地
                                         6,984              6,970
          リース資産
                                          66              77
          その他
                                       △ 32,848             △ 34,235
          減価償却累計額
                                        20,737              19,813
          有形固定資産合計
        無形固定資産                                  451              451
        投資その他の資産
                                      ※1 ,※2  275           ※1 ,※2  276
          投資有価証券
                                          551              466
          繰延税金資産
                                       ※1  10,305             ※1  10,112
          敷金及び保証金
                                        ※1  722            ※1  676
          その他
                                         △ 49             △ 47
          貸倒引当金
                                        11,806              11,484
          投資その他の資産合計
                                        32,995              31,749
        固定資産合計
                                        44,777              42,565
       資産合計
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                                                   (単位:百万円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
       流動負債
                                          102              108
        買掛金
                                       ※1  1,974             ※1  1,839
        1年内返済予定の長期借入金
                                          461              412
        リース債務
                                         2,015              2,025
        未払金
                                          687              252
        未払法人税等
                                                         30
        役員賞与引当金                                  -
                                          117              424
        賞与引当金
                                         3,225              3,454
        契約負債
                                         1,742              1,416
        その他
                                        10,328               9,963
        流動負債合計
       固定負債
                                       ※1  3,865             ※1  2,025
        長期借入金
                                         4,882              4,489
        リース債務
                                          124              123
        退職給付に係る負債
                                         1,551              1,551
        資産除去債務
                                          485              509
        その他
                                        10,909               8,700
        固定負債合計
                                        21,237              18,663
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                         2,261              2,261
        資本金
                                         2,273              2,273
        資本剰余金
                                        19,574              19,807
        利益剰余金
                                         △ 623             △ 623
        自己株式
                                        23,484              23,718
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                          36              37
        その他有価証券評価差額金
                                           7             137
        為替換算調整勘定
                                          44              175
        その他の包括利益累計額合計
                                          11               7
       非支配株主持分
                                        23,540              23,901
       純資産合計
                                        44,777              42,565
     負債純資産合計
                                44/98








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                       ※1  40,338             ※1  43,602
     売上高
                                        35,690              38,572
     売上原価
                                         4,647              5,030
     売上総利益
                                     ※2 ,※3  3,130           ※2 ,※3  3,179
     販売費及び一般管理費
                                         1,517              1,850
     営業利益
     営業外収益
                                           7              10
       受取利息
                                          12              15
       保険配当金
                                          281               0
       補助金収入
                                         1,302                1
       受取補償金
                                          96              45
       その他
                                         1,700                74
       営業外収益合計
     営業外費用
                                          615              575
       支払利息
                                           6              2
       その他
                                          622              578
       営業外費用合計
                                         2,595              1,346
     経常利益
     特別利益
                                                         18
       関係会社清算益                                    -
                                                         27
                                          -
       資産除去債務戻入益
                                                         46
       特別利益合計                                    -
     特別損失
                                        ※4  142            ※4  134
       減損損失
                                          17               8
       店舗閉鎖損失
                                          11
       投資有価証券評価損                                                  -
                                          10
                                                         -
       関係会社株式評価損
                                          182              143
       特別損失合計
                                         2,412              1,249
     税金等調整前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                     538              373
                                          334               86
     法人税等調整額
                                          873              459
     法人税等合計
                                         1,539               790
     当期純利益
     非支配株主に帰属する当期純損失(△)                                     △ 1             △ 3
                                         1,540               793
     親会社株主に帰属する当期純利益
                                45/98








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         【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                         1,539               790
     当期純利益
     その他の包括利益
                                           6              1
       その他有価証券評価差額金
                                          78              129
       為替換算調整勘定
                                         ※1  84            ※1  131
       その他の包括利益合計
                                         1,623               921
     包括利益
     (内訳)
                                         1,624               924
       親会社株主に係る包括利益
       非支配株主に係る包括利益                                   △ 1             △ 3
                                46/98
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                   株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                2,261         2,273        18,261         △ 623       22,171
      会計方針の変更による累
                                       △ 36                △ 36
      積的影響額
     会計方針の変更を反映した
                     2,261         2,273        18,224         △ 623       22,135
     当期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
                                      △ 190                △ 190
      親会社株主に帰属する当
                                      1,540                 1,540
      期純利益
      株主資本以外の項目の当
      期変動額(純額)
     当期変動額合計                  -         -       1,349          -       1,349
     当期末残高                2,261         2,273        19,574         △ 623       23,484
                       その他の包括利益累計額

                                          非支配株主持分         純資産合計
                その他有価証券評価                 その他の包括利益累
                         為替換算調整勘定
                差額金                 計額合計
     当期首残高                  30        △ 70        △ 40         12       22,144
      会計方針の変更による累
                                                        △ 36
      積的影響額
     会計方針の変更を反映した
                       30        △ 70        △ 40         12       22,107
     当期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 190
      親会社株主に帰属する当
                                                       1,540
      期純利益
      株主資本以外の項目の当
                       6        78         84        △ 1        83
      期変動額(純額)
     当期変動額合計
                       6        78         84        △ 1       1,433
     当期末残高                  36         7        44         11       23,540
                                47/98








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          当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                   株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                2,261         2,273        19,574         △ 623       23,484
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 560                △ 560
      親会社株主に帰属する当
                                       793                 793
      期純利益
      株主資本以外の項目の当
      期変動額(純額)
     当期変動額合計                  -         -        233         -        233
     当期末残高
                     2,261         2,273        19,807         △ 623       23,718
                       その他の包括利益累計額

                                          非支配株主持分         純資産合計
                その他有価証券評価                 その他の包括利益累
                         為替換算調整勘定
                差額金                 計額合計
     当期首残高                  36         7        44         11       23,540
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 560
      親会社株主に帰属する当
                                                        793
      期純利益
      株主資本以外の項目の当
                       1        129         131         △ 3        127
      期変動額(純額)
     当期変動額合計
                       1        129         131         △ 3        361
     当期末残高                  37        137         175         7      23,901
                                48/98











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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         2,412              1,249
       税金等調整前当期純利益
                                         1,623              1,527
       減価償却費
                                          142              134
       減損損失
       補助金収入                                  △ 281              △ 0
       受取補償金                                 △ 1,302               △ 1
                                          615              575
       支払利息
                                          117              307
       賞与引当金の増減額(△は減少)
                                          28               9
       未払金の増減額(△は減少)
                                          183
       未収消費税等の増減額(△は増加)                                                  -
                                          653
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                                △ 296
                                          161              177
       契約負債の増減額(△は減少)
                                          481
                                                       △ 245
       その他
                                         4,836              3,437
       小計
       補助金の受取額                                   281               0
                                         1,302                1
       受取補償金の受取額
       利息の支払額                                  △ 615             △ 575
                                          398
       法人税等の支払額又は還付額(△は支払)                                                △ 799
                                          118               32
       その他
                                         6,322              2,097
       営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー
       有形固定資産の取得による支出                                  △ 427             △ 508
       敷金及び保証金の差入による支出                                   △ 45             △ 11
                                          89              204
       敷金及び保証金の回収による収入
                                         △ 99             △ 30
       その他
       投資活動によるキャッシュ・フロー                                  △ 482             △ 346
     財務活動によるキャッシュ・フロー
       長期借入金の返済による支出                                 △ 1,999             △ 1,974
       配当金の支払額                                  △ 190             △ 560
                                         △ 462             △ 475
       その他
       財務活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 2,653             △ 3,010
                                          19              47
     現金及び現金同等物に係る換算差額
                                         3,205
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                                 △ 1,211
                                         6,003              9,209
     現金及び現金同等物の期首残高
                                        ※ 9,209             ※ 7,997
     現金及び現金同等物の期末残高
                                49/98








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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
     1.連結の範囲に関する事項
       連結子会社の数          5 社
         ㈱明治スポーツプラザ
         ケージーセントラルスポーツ㈱
         Central    Sports    U.S.A.,Inc.
         Meridian     Central,Inc.
         Wellbridge      Central,Inc.
     2.持分法の適用に関する事項

       (イ)持分法適用の非連結子会社数
          なし
       (ロ)持分法適用の関連会社数
          なし
       (ハ)持分法を適用していない関連会社 2社
          浜松グリーンウェーブ㈱
          すみだスポーツサポートPFI㈱
        それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除い
        ても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外
        しております。
     3.連結子会社の事業年度等に関する事項

        連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社 3社
         Central    Sports    U.S.A.,Inc.
         Meridian     Central,Inc.
         Wellbridge      Central,Inc.
         決算日 12月31日(注)
         (注)連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間に発生した重要な取
            引については、連結上必要な調整を行っております。
     4.会計方針に関する事項

        (イ)重要な資産の評価基準及び評価方法
         ①有価証券
          その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
            時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
           市場価格のない株式等
            移動平均法による原価法
         ②棚卸資産
          (1)商品
            総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用し
           ております。
          (2)貯蔵品
            最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を
           採用しております。
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        (ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法
         ①有形固定資産(リース資産を除く)
          当社及び国内連結子会社は、定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並
         びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、在外連結子会社は定
         額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物及び構築物が10~50年、工具、器具及び備品が3~8年
         であります。
         ②無形固定資産(リース資産を除く)
          自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しておりま
         す。
         ③リース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
        (ハ)重要な引当金の計上基準
         ①貸倒引当金
          売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
         ②賞与引当金
          従業員の賞与支給に充てるため、支給見込み額に基づき、当連結会計年度に見合う額を計上しております。
         ③役員賞与引当金
          役員賞与の支給に充てるため、支給見込み額に基づき、当連結会計年度に見合う額を計上しております。
        (ニ)退職給付に係る会計処理の方法
          一部の連結子会社では、従業員に対する退職給付に備えるため、会社負担の一時金制度については簡便法によ
         り当連結会計年度末における退職給付債務の見込み額(自己都合要支給額)を計上しております。
        (ホ)重要な収益及び費用の計上基準
          当社グループは、下記の5ステップアプローチに基づいて、収益を認識しております。
          ステップ1:顧客との契約を識別する
          ステップ2:契約における履行義務を識別する
          ステップ3:取引価格を算定する
          ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
          ステップ5:企業が履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する
          当社グループはスポーツクラブ経営事業の単一セグメントであり、主にフィットネス部門、スクール部門、業
         務受託部門、プロショップ部門で構成されており、当社グループと顧客との契約から生じる収益の主な履行義務
         の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
        ①  フィットネス部門・スクール部門
          当社グループの運営するスポーツクラブ、各種教室等については、会員に対して会員種別等に応じた利用機会
         を提供することを履行義務としています。会費等については毎月履行義務が充足されると判断し、収益を認識し
         ております。また各種利用料については利用に応じて履行義務が充足されると判断し、利用状況に応じて収益と
         して認識しております。
          なお、取引の対価は概ね各月において履行義務の充足する前月に前受けする形、もしくは履行義務の充足時点
         から概ね一ヶ月以内に受領しております。
        ②  業務受託部門
          業務受託施設における会員に対する事業については、フィットネス部門・スクール部門と同様の内容で履行義
         務が充足されると判断し、収益を認識しており、取引の対価を受領しております。
          契約元より受領する施設管理料等につきましては、契約に基づき受託した施設を運営することを履行義務とし
         ております。施設管理料については時の経過に基づき履行義務が充足されると判断しており、契約期間にわたっ
         て収益を認識しています。なお、取引の対価は契約に基づく入金条件により受領しております。
        ③  プロショップ部門
          プロショップ部門については、顧客に対する商品の引渡を履行義務としており、商品を顧客に引き渡した時点
         で当該商品の支配が移転し、履行義務が充足されるものと判断して収益を認識しております。なお、対価につい
         ては、履行義務が充足されてから概ね一ヶ月以内に受領しております。
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        (ヘ)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
          外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
         ます。なお、在外子会社等の資産、負債、収益及び費用は在外子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換
         算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
        (ト)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
          連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金
         及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から三ヶ月以内に償還
         期限の到来する短期投資からなっております。
         (重要な会計上の見積り)

        1.繰延税金資産の回収可能性
        (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                                   (単位:百万円)
                       前連結会計年度           当連結会計年度
         繰延税金資産                    551           466
        (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

          将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、中期計画を基礎とした将来の収益力に基づく課税所得に
         基づき繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
          将来の課税所得の見積りは、不確実な経済条件の変動や新型コロナウイルス感染症などによって影響を受ける
         可能性があり、将来実際に発生した課税所得が見積りと異なった場合、翌連結会計年度以降における繰延税金資
         産の金額に影響を与える可能性があります。
          新型コロナウイルス感染症については、5類に引き下げられることで、その影響が会員数等翌連結会計年度以
         降に穏やかに回復するものと仮定しております。
        2.固定資産の減損

        (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                                   (単位:百万円)
                       前連結会計年度           当連結会計年度
         有形固定資産                   20,737           19,813
         無形固定資産                    451           451
         減損損失                    142           134
        (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

          各店舗をそれぞれ一つの資産グループとし、減損の兆候が認められる資産グループについて、割引前将来
         キャッシュ・フローの総額が固定資産帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識しております。割引前将来キャッ
         シュ・フローは、各店舗の中期計画を基礎としております。
          将来の割引前キャッシュ・フローの見積りは、不確実な経済条件の変動や新型コロナウイルス感染症などに
         よって影響を受ける可能性があり、各店舗の将来キャッシュ・フローの変動は、翌連結会計年度以降における固
         定資産の減損に影響を与える可能性があります。
          新型コロナウイルス感染症については、5類に引き下げられることで、その影響が会員数等翌連結会計年度以
         降に穏やかに回復するものと仮定しております。
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         (会計方針の変更)
        該当事項はありません。
         (表示方法の変更)

       (連結損益計算書)
        前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取利息」並びに「保険配当金」は、営
       業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更
       を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
        この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表記していた116百万円
       は、「受取利息」7百万円、「保険配当金」12百万円、「その他」96百万円として組替えております。
         (追加情報)

        該当事項はありません。
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         (連結貸借対照表関係)
    ※1 担保資産及び担保付債務
     ①担保提供資産及び担保付債務は次のとおりであります。
      (1)担保提供資産
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (2022年3月31日)                  (2023年3月31日)
     建物及び構築物                            933百万円                  892百万円
     土地                           5,399                  5,399
     投資有価証券                             7                  8
     敷金及び保証金                           2,375                  2,375
     その他(投資その他の資産)                             3                  3
      計                           8,719                  8,679
      (2)担保付債務

                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (2022年3月31日)                  (2023年3月31日)
     1年内返済予定の長期借入金                           1,532百万円                  1,433百万円
     長期借入金                           3,003                  1,570
      計                           4,536                  3,003
     ②上記のほか、PFI事業会社に対する以下の資産を当該会社の借入金の担保に供しております。

                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (2022年3月31日)                  (2023年3月31日)
     流動資産 その他(短期貸付金)                             1百万円                  1百万円
     投資その他の資産 その他(長期貸付金)
                                 27                  26
     投資有価証券                             15                  10
      計                             43                  37
    ※2 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (2022年3月31日)                  (2023年3月31日)
     投資有価証券                             78百万円                  61百万円
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         (連結損益計算書関係)
    ※1 顧客との契約から生じる収益
         売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との
        契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解
        した情報」に記載しております。
    ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (自 2021年4月1日                  (自 2022年4月1日
                            至 2022年3月31日)                    至 2023年3月31日)
     給与・手当                           851  百万円                 886  百万円
                                 28                  81
     賞与引当金繰入額
                                 503                  508
     雑費
    ※3 一般管理費に含まれる研究開発費の総額

                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (自 2021年4月1日                  (自 2022年4月1日
                            至 2022年3月31日)                    至 2023年3月31日)
     一般管理費に含まれる研究開発費                           109  百万円                 123  百万円
    ※4 減損損失

       当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
       前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
       用途             種類                   場所               金額
                 建物及び構築物
                工具、器具及び備品
       店舗                            神奈川県、その他                  142百万円
                  リース資産
                   その他
         店舗については、キャッシュ・フローを生み出す最小単位で、資産のグルーピングを行い減損損失の判定を行っ
        ております。
         営業活動から生じるキャッシュ・フローが継続してマイナスである店舗について帳簿価額を回収可能価額まで減
        額し、減損損失(建物及び構築物127百万円、工具、器具及び備品12百万円、リース資産0百万円、その他1百万
        円)を特別損失として計上しております。
         なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、使用価値は零として評価しております。
       当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

       用途             種類                   場所               金額
                 建物及び構築物
       店舗         工具、器具及び備品                   熊本県、その他                 134百万円
                   その他
         店舗については、キャッシュ・フローを生み出す最小単位で、資産のグルーピングを行い減損損失の判定を行っ
        ております。
         営業活動から生じるキャッシュ・フローが継続してマイナスである店舗について帳簿価額を回収可能価額まで減
        額し、減損損失(建物及び構築物97百万円、工具、器具及び備品35百万円、その他1百万円)を特別損失として計
        上しております。
         なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、使用価値は零として評価しております。
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         (連結包括利益計算書関係)
     ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日               (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                  7百万円               0百万円
      組替調整額                                  -               -
       税効果調整前
                                        7               0
       税効果額                                △1                0
       その他有価証券評価差額金
                                        6               1
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                  78               129
        その他の包括利益合計
                                        84               131
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
         前連結会計年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                               当連結会計年度          当連結会計年度
                     当連結会計年度                             当連結会計年度末
                     期首株式数(株)                             株式数(株)
                               増加株式数(株)          減少株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                  11,466,300              -          -      11,466,300

            合計             11,466,300              -          -      11,466,300

     自己株式

      普通株式                    265,661            -          -       265,661

            合計              265,661            -          -       265,661

         2.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                                  1株当たり
                         配当金の総額
                 株式の種類                          基準日         効力発生日
     (決議)                    (百万円)
                                  配当額(円)
      2021年5月13日
                  普通株式            56       5.00     2021年3月31日          2021年6月30日
        取締役会
      2021年11月8日
                  普通株式            134       12.00     2021年9月30日          2021年12月1日
        取締役会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    1株当たり
                      配当金の総額
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (百万円)
                                    配当額(円)
      2022年5月13日
                普通株式          324    利益剰余金         29.00    2022年3月31日         2022年6月30日
       取締役会
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         当連結会計年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                               当連結会計年度          当連結会計年度
                     当連結会計年度                             当連結会計年度末
                     期首株式数(株)                             株式数(株)
                               増加株式数(株)          減少株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                  11,466,300              -          -      11,466,300

            合計             11,466,300              -          -      11,466,300

     自己株式

      普通株式                    265,661            -          -       265,661

            合計              265,661            -          -       265,661

         2.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                                  1株当たり
                         配当金の総額
                 株式の種類                          基準日         効力発生日
     (決議)                    (百万円)
                                  配当額(円)
      2022年5月13日
                  普通株式            324       29.00     2022年3月31日          2022年6月30日
        取締役会
      2022年11月7日
                  普通株式            235       21.00     2022年9月30日          2022年12月1日
        取締役会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    1株当たり
                      配当金の総額
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (百万円)
                                    配当額(円)
      2023年5月12日
                普通株式          112    利益剰余金         10.00    2023年3月31日         2023年6月30日
       取締役会
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
    ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (自 2021年4月1日                  (自 2022年4月1日
                            至 2022年3月31日)                    至 2023年3月31日)
     現金及び預金勘定                           9,209百万円                  7,997百万円
     預入期間が3か月を超える定期預金                             -                  -
     現金及び現金同等物                           9,209                  7,997
     2 重要な非資金取引の内容

      ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (自 2021年4月1日                  (自 2022年4月1日
                            至 2022年3月31日)                    至 2023年3月31日)
     ファイナンス・リース取引に係る資産
                                 78百万円                  19百万円
     及び債務の額
         (リース取引関係)

     1.ファイナンス・リース取引
      (1)リース資産の内容
         有形固定資産
          主として営業用として取得した自社使用設備であります。
      (2)リース資産の減価償却の方法

         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
     2.オペレーティング・リース取引

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (自 2021年4月1日                  (自 2022年4月1日
                            至 2022年3月31日)                    至 2023年3月31日)
     1年内                           5,854百万円                        5,850百万円
     1年超                           11,109                   9,906
      合計                           16,963                  15,757
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         (金融商品関係)
         1.金融商品の状況に関する事項
          (1)金融商品に対する取組方針
            当社グループは、主にスポーツクラブ経営事業を行うための事業計画に照らして、必要な資金(主に銀行
           借入)を調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、短期的な運転資金を銀行
           借入により調達しております。
          (2)金融商品の内容及びそのリスク
            投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま
           す。
            賃貸人等に対し、契約締結時に敷金及び保証金を差入れております。
            借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に施設投資に係る資金調達を目的としたも
           のであります。
          (3)金融商品に係るリスク管理体制
          ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
            敷金及び保証金については、差入先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財政状況等の悪化等による
           回収懸念の早期把握を図っております。
          ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
            投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企
           業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
          ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
            当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性
           の維持などにより流動性リスクを管理しております。
          (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
           含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
           ることにより、当該価額が変動することがあります。
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         2.金融商品の時価等に関する事項
           連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
          前連結会計年度(2022年3月31日)

                         連結貸借対照表計上額
                                      時価 (百万円)            差額 (百万円)
                            (百万円)
         (1)   投資有価証券
          その他有価証券(※2)

                                  76            76            -
         (2)   敷金及び保証金
                                10,305            10,219             △86
         資産計                        10,382            10,295             △86

         (1)   長期借入金(※3)

                                 5,840            5,829            △10
         (2)   リース債務(※4)
                                 5,344            5,311            △32
         負債計                        11,184            11,141             △43

          当連結会計年度(2023年3月31日)

                         連結貸借対照表計上額
                                      時価 (百万円)            差額 (百万円)
                            (百万円)
         (1)   投資有価証券
          その他有価証券(※2)

                                  77            77            -
         (2)   敷金及び保証金
                                10,112            9,974            △138
         資産計                        10,190            10,052            △138

         (1)   長期借入金(※3)

                                 3,865            3,861             △3
         (2)   リース債務(※4)
                                 4,901            4,963             61
         負債計                         8,767            8,825             58

        (※1)    「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」については、現金及び短期間で決済される為時価が帳
           簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
        (※2)    市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表
           計上額は以下のとおりであります。
              区分            前連結会計年度(百万円)                  当連結会計年度(百万円)
             非上場株式                          199                  198

        (※3)    1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
        (※4)    流動負債「リース債務」と固定負債「リース債務」を合算しております。
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           3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
            前連結会計年度(2022年3月31日)
                                     1年超        5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
                            (百万円)                         (百万円)
                                     (百万円)        (百万円)
            現金及び預金                   9,140          -        -        -
            売掛金                   1,409          -        -        -

            敷金及び保証金                   3,317        4,106        2,221         660

                  合計             13,867         4,106        2,221         660

            敷金及び保証金の償還予定については、契約期間等に基づいております。
            当連結会計年度(2023年3月31日)

                                     1年超        5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
                            (百万円)                         (百万円)
                                     (百万円)        (百万円)
            現金及び預金                   7,932          -        -        -
            売掛金                   1,570          -        -        -

            敷金及び保証金                   3,940        3,546        2,031         593

                  合計             13,508         3,546        2,031         593

            敷金及び保証金の償還予定については、契約期間等に基づいております。
           4.長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

            前連結会計年度(2022年3月31日)
                            1年超      2年超      3年超      4年超
                     1年以内                                  5年超
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                     (百万円)                                (百万円)
                           (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
             長期借入金          1,974      1,839      1,782       243       -      -
             リース債務           461      399      395      344      364     3,378

               合計         2,436      2,238      2,178       587      364     3,378

            当連結会計年度(2023年3月31日)

                            1年超      2年超      3年超      4年超
                     1年以内                                  5年超
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                     (百万円)                                (百万円)
                           (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
             長期借入金          1,839      1,782       243       -      -      -
             リース債務           412      396      348      366      411     2,966

               合計         2,251      2,178       591      366      411     2,966

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         5.   金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
           金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
          に分類しております。
         レベル1     の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価

         レベル2     の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
         レベル3     の時価:観察できないインプットを使用して算定した時価
           時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

          属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
        (1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

     前連結会計年度(2022年3月31日)
                                      時価(百万円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
    投資有価証券

     その他有価証券                          76          -         -         76
            資産計                  76          -         -         76

     当連結会計年度(2023年3月31日)

                                      時価(百万円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
    投資有価証券

     その他有価証券                          77          -         -         77
            資産計                  77          -         -         77

        (2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

     前連結会計年度(2022年3月31日)
                                      時価(百万円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
     敷金及び保証金                          -       10,219            -       10,219

            資産計                   -       10,219            -       10,219

    長期借入金                           -       5,829           -       5,829

    リース債務                           -       5,311           -       5,311
            負債計                   -       11,141            -       11,141

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     当連結会計年度(2023年3月31日)
                                      時価(百万円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
     敷金及び保証金                          -       9,974           -       9,974

            資産計                   -       9,974           -       9,974

    長期借入金                           -       3,861           -       3,861

    リース債務                           -       4,963           -       4,963
            負債計                   -       8,825           -       8,825

     (注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        投資有価証券

         上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されている為、その時価をレベル
        1の時価に分類しております。
        敷金及び保証金

         これらの時価は、将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定しており、レベル2の時価に分類してお
        ります。
        長期借入金

         これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法
        により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
        リース債務

         これらの時価は、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に将来キャッシュ・フローを現在価値
        に割り引いて算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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         (有価証券関係)
       1.その他有価証券
         前連結会計年度(2022年3月31日)
                            連結貸借対照表計上

                      種類                  取得原価(百万円)            差額(百万円)
                              額(百万円)
                  (1)  株式

                                     76           26           49
                  (2)  債券
                   ①  国債・地方債
                                     -           -           -
                     等
     連結貸借対照表計上額が
                   ②  社債
                                     -           -           -
     取得原価を超えるもの
                   ③  その他
                                     -           -           -
                  (3)  その他
                                     -           -           -
                     小計               76           26           49

                  (1)  株式

                                     -           -           -
                  (2)  債券
                   ①  国債・地方債
                                     -           -           -
                     等
     連結貸借対照表計上額が
                   ②  社債
                                     -           -           -
     取得原価を超えないもの
                   ③  その他
                                     -           -           -
                  (3)  その他
                                     -           -           -
                     小計               -           -           -

          合計                           76           26           49

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         当連結会計年度(2023年3月31日)
                            連結貸借対照表計上

                      種類                  取得原価(百万円)            差額(百万円)
                              額(百万円)
                  (1)  株式

                                     77           26           50
                  (2)  債券
                   ①  国債・地方債
                                     -           -           -
                     等
     連結貸借対照表計上額が
                   ②  社債
                                     -           -           -
     取得原価を超えるもの
                   ③  その他
                                     -           -           -
                  (3)  その他
                                     -           -           -
                     小計               77           26           50

                  (1)  株式

                                     -           -           -
                  (2)  債券
                   ①  国債・地方債
                                     -           -           -
                     等
     連結貸借対照表計上額が
                   ②  社債
                                     -           -           -
     取得原価を超えないもの
                   ③  その他
                                     -           -           -
                  (3)  その他
                                     -           -           -
                     小計               -           -           -

          合計                           77           26           50

       2.減損処理を行った有価証券

          前連結会計年度において、有価証券について22百万円(投資有価証券22百万円)減損処理を行っております。
          なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を
         行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行って
         おります。当連結会計年度につきましては、該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
     1.採用している退職給付制度の概要
        一部の連結子会社では、確定給付型の制度として、会社が直接支給する退職一時金制度を有しております。
        なお、退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
     2.簡便法を適用した確定給付制度

     (1)簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
                                至   2022年3月31日)             至   2023年3月31日)
      退職給付に係る負債の期首残高                                119百万円               124百万円

       退職給付費用                                9               9
       退職給付の支給額                               △4               △9
      退職給付に係る負債の期末残高                                124               123

     (2)連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

                                 前連結会計年度               当連結会計年度

                                (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
      非積立制度の退職給付債務                                124百万円               123百万円

      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                124               123

      退職給付に係る負債                                124百万円               123百万円

      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                124               123
     (3)退職給付費用

                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
                                至   2022年3月31日)             至   2023年3月31日)
      簡便法で計算した退職給付費用                                 9百万円               9百万円
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         (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前連結会計年度                当連結会計年度

                               (2022年3月31日現在)                (2023年3月31日現在)
       繰延税金資産
        賞与引当金                               41百万円               150百万円
        未払事業税                               69                43
        未払事業所税                               65                66
        会員権                               16                16
        減損損失                              393                393
        減価償却超過額                              122                125
        繰越欠損金(注)2                              493                291
        資産除去債務                              475                474
        投資有価証券評価損                               20                17
        その他                              156                140
       繰延税金資産小計
                                     1,855                1,719
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2                               -                -
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                             △926                △897
       評価性引当額小計
                                     △926                △897
       繰延税金資産合計
                                      929                822
       繰延税金負債
        固定資産圧縮積立金                             △204                △203
        子会社の留保利益                             △111                △147
        有形固定資産                             △127                △120
        負債調整勘定                              △16                 -
        その他                              △20                △20
       繰延税金負債合計
                                     △480                △492
       繰延税金資産(負債)の純額
                                      448                330
       (注)1 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含ま
           れております。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (2022年3月31日現在)                (2023年3月31日現在)
       固定資産-繰延税金資産                                551           百万円                466           百万円
       固定負債-その他(繰延税金負債)                              △102                △136
       (注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

     (前連結会計年度)

                         1年超     2年超     3年超     4年超
                   1年以内                            5年超       合計
                        2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
                   (百万円)                           (百万円)       (百万円)
                        (百万円)     (百万円)     (百万円)     (百万円)
      税務上の繰越欠損金(※1)               -     -     -     -     -      493       493
         評価性引当額            -     -     -     -     -      -       -

         繰延税金資産            -     -     -     -     -      493       493

     (※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
     (※2) 税務上の繰越欠損金493百万円(法定実効税率を乗じた額)については、繰延税金資産493百万円を計上してお
         ります。
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     (当連結会計年度)
                          1年超     2年超     3年超     4年超
                    1年以内                            5年超       合計
                          2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
                    (百万円)                           (百万円)      (百万円)
                          (百万円)     (百万円)     (百万円)     (百万円)
      税務上の繰越欠損金(※1)                -     -     -     -     -      291      291
         評価性引当額            -     -     -     -     -     △20      △20

         繰延税金資産            -     -     -     -     -      270      270

     (※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
     (※2) 税務上の繰越欠損金270百万円(法定実効税率を乗じた額)については、繰延税金資産270百万円を計上して
           おります。
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                                前連結会計年度                当連結会計年度
                               (2022年3月31日現在)                (2023年3月31日現在)
       法定実効税率                                   30.6            %               30.6            %
       (調整)
                                       0.5                1.2
       交際費等永久に損金に算入されない項目
                                       4.3                7.7
       住民税均等割等
                                       0.8               △3.3
       評価性引当額
                                       0.0                0.5
       その他
       税効果会計適用後の法人税等負担率                                   36.2                            36.7
         (資産除去債務関係)

     資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
       1.当該資産除去債務の概要
         スポーツクラブ施設用の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
       2.当該資産除去債務の金額の算定方法
          使用見込期間を取得後2年から47年と見積り、割引率は0.00%から2.31%を使用して資産除去債務の金額を計
          算しております。
       3.当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (自 2021年4月1日                  (自 2022年4月1日
                            至 2022年3月31日)                    至 2023年3月31日)
     期首残高                           1,527百万円                  1,551百万円
     有形固定資産の取得に伴う増加額                             3                  5
     時の経過による調整額                             29                  30
     履行義務の消滅に伴う減少額                            △8                  △36
     期末残高                           1,551                  1,551
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         (収益認識関係)
        1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
          当社グループはスポーツクラブ経営事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の内訳は以下
         のとおりです。
                             前連結会計年度               当連結会計年度

                           (自 2021年4月1日               (自 2022年4月1日
                            至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
          フィットネス部門                       18,907百万円               20,803百万円
          スクール部門                       14,181               15,066
          業務受託部門                       5,537               5,615
          プロショップ部門                         959              1,076
          その他                         608               937
          顧客との契約から生じる収益                       40,193               43,499
          その他の収益                         144               103
          外部顧客への売上高                       40,338               43,602
        2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(ホ)重要な収益及び費用
        の計上基準」に記載のとおりであります。
        3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年

          度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関
          する情報
        ①契約残高等

         契約負債の内訳は以下のとおりであります。
        前連結会計年度(2022年3月31日)
          契約負債(期首残高)                3,036   百万円
          契約負債(期末残高)                3,225   百万円
         契約負債は主にフィットネス部門及びスクール部門の会員からの前受金に関連するものであります。契約負債
        は、収益の認識に伴い取り崩されます。
         当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高にふくまれていた額は、3,036百万円であ
        ります。
        当連結会計年度(2023年3月31日)

          契約負債(期首残高)                3,225   百万円
          契約負債(期末残高)                3,454   百万円
         契約負債は主にフィットネス部門及びスクール部門の会員からの前受金に関連するものであります。契約負債
        は、収益の認識に伴い取り崩されます。
         当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高にふくまれていた額は、3,225百万円であ
        ります。
        ②残存履行義務に配分した取引価格等

          当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用
         し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。なお、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価
         格に含まれていない重要な金額はありません。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)及び当連結会計年度(自 2022年4月1日 
           至 2023年3月31日)
           当社グループは、スポーツクラブ経営事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
          【関連情報】

           前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
            スポーツクラブ経営事業の単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が、連結損益計算書の売上
           高の90%を超えるため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産

             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を
            省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

            外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略
           しております。
           当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報
            スポーツクラブ経営事業の単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が、連結損益計算書の売上
           高の90%を超えるため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産

             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を
            省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

            外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略
           しております。
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          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
           前連結会計年度(自           2021年4月1日         至   2022年3月31日)
            報告セグメントが「スポーツクラブ経営事業」のみであるため記載を省略しております。
           当連結会計年度(自           2022年4月1日         至   2023年3月31日)

            報告セグメントが「スポーツクラブ経営事業」のみであるため記載を省略しております。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自           2021年4月1日         至   2022年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2022年4月1日         至   2023年3月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自           2021年4月1日         至   2022年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2022年4月1日         至   2023年3月31日)

            該当事項はありません。
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         (関連当事者情報)
         関連当事者との取引
         連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
         前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)及び当連結会計年度(自 2022年4月1日 
          至 2023年3月31日)
          該当事項はありません。
         (1株当たり情報)

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                               至 2022年3月31日)                   至 2023年3月31日)
         1株当たり純資産額                          2,100.70円                 2,133.28円
         1株当たり当期純利益                           137.52円                 70.86円
      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
          2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                当連結会計年度
                              (自 2021年4月1日                (自 2022年4月1日
                               至 2022年3月31日)                  至 2023年3月31日)
         親会社株主に帰属する当期純利益
                                    1,540                  793
         (百万円)
         普通株主に帰属しない金額(百万円)                              -                -
         普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                    1,540                  793
         当期純利益
         期中平均株式数(株)                          11,200,639                11,200,639
         (重要な後発事象)

        該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                          当期首残高         当期末残高        平均利率
             区分                                      返済期限
                          (百万円)         (百万円)         (%)
     1年以内に返済予定の長期借入金                         1,974         1,839       0.34       -

     1年以内に返済予定のリース債務                          461         412       9.0       -

     長期借入金                                             2024年4月30日
                              3,865         2,025       0.34
     (1年以内に返済予定のものを除く。)                                              ~2025年6月30日
     リース債務                                             2024年4月1日
                              4,882         4,489       13.0
     (1年以内に返済予定のものを除く。)                                              ~2039年10月31日
     その他有利子負債                          -         -       -      -
             合計                11,184         8,767         -      -

     (注)1.平均利率を算定する際の利率及び残高は期末のものを用いております。
         2.  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定
           額は以下のとおりであります。
                    1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
                     (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
         長期借入金               1,782           243           -          -

         リース債務                396          348          366          411

         【資産除去債務明細表】

          本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資
         産除去債務明細表の記載を省略しております。
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      (2)【その他】
           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                     第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度
     売上高(百万円)                        10,397         21,358         32,473         43,602
     税金等調整前四半期(当期)純利益又は
     税金等調整前四半期純損失(△)                         △32         494         753        1,249
     (百万円)
     親会社株主に帰属する四半期(当期)
     純利益又は
                              △45         259         447         793
     親会社株主に帰属する四半期
     純損失(△)(百万円)
     1株当たり四半期(当期)純利益又は
                             △4.06         23.17         39.97         70.86
     1株当たり四半期純損失(△)(円)
     (会計期間)                     第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

     1株当たり四半期純利益(円)又は
                             △4.06         27.23         16.80         30.89
     1株当たり四半期純損失(△)(円)
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     2【財務諸表等】
      (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                         7,687              6,314
        現金及び預金
                                       ※2  1,032             ※2  1,065
        売掛金
                                          225              247
        商品
                                          53              50
        貯蔵品
                                          699              744
        前払費用
                                      ※1 ,※2  136           ※1 ,※2  151
        その他
                                          △ 1             △ 1
        貸倒引当金
                                         9,833              8,571
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                       ※1  7,777             ※1  7,213
          建物
                                          152              134
          構築物
                                           2              7
          車両運搬具
                                          189              205
          工具、器具及び備品
                                       ※1  7,567             ※1  7,557
          土地
                                         3,395              3,014
          リース資産
                                        19,084              18,134
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                          53              53
          借地権
                                          287              346
          ソフトウエア
                                          18              11
          リース資産
                                          88              32
          その他
                                          447              444
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                         ※1  90            ※1  91
          投資有価証券
                                         1,509              1,492
          関係会社株式
                                      ※1 ,※2  361           ※1 ,※2  322
          長期貸付金
                                          57              50
          長期前払費用
                                          561              480
          繰延税金資産
                                     ※1 ,※2  9,984           ※1 ,※2  9,791
          敷金及び保証金
                                        ※1  126            ※1  126
          会員権
                                          169              171
          保険積立金
                                           0              0
          その他
                                         △ 49             △ 47
          貸倒引当金
                                        12,812              12,479
          投資その他の資産合計
                                        32,345              31,057
        固定資産合計
                                        42,178              39,629
       資産合計
                                76/98






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                                                   (単位:百万円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
       流動負債
                                          95              96
        買掛金
                                       ※1  1,974             ※1  1,839
        1年内返済予定の長期借入金
                                          418              361
        リース債務
                                         1,847              1,788
        未払金
                                          701              760
        未払費用
                                          602              220
        未払法人税等
                                          611              335
        未払消費税等
                                         2,773              2,890
        契約負債
                                        ※2  273            ※2  179
        預り金
                                          100              400
        賞与引当金
                                                         30
                                          -
        役員賞与引当金
                                         9,399              8,904
        流動負債合計
       固定負債
                                     ※1 ,※2  4,865           ※1 ,※2  3,025
        長期借入金
                                         4,812              4,455
        リース債務
                                          254              240
        長期預り保証金
                                         1,319              1,315
        資産除去債務
                                          128              131
        その他
                                        11,381               9,169
        固定負債合計
                                        20,780              18,073
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                         2,261              2,261
        資本金
        資本剰余金
                                         2,273              2,273
          資本準備金
                                         2,273              2,273
          資本剰余金合計
        利益剰余金
                                          70              70
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                          462              462
           圧縮記帳積立金
                                        15,000              15,000
           別途積立金
                                         1,917              2,074
           繰越利益剰余金
                                        17,450              17,607
          利益剰余金合計
        自己株式                                 △ 623             △ 623
                                        21,361              21,518
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                          36              37
        その他有価証券評価差額金
                                          36              37
        評価・換算差額等合計
                                        21,398              21,555
       純資産合計
                                        42,178              39,629
     負債純資産合計
                                77/98






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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     売上高
                                        32,731              34,867
       フィットネス売上高
                                         1,047              1,134
       商品売上高
                                         2,233              2,730
       その他の営業収入
                                       ※1  36,012             ※1  38,732
       売上高合計
     売上原価
                                        31,215              33,473
       フィットネス営業原価及びその他営業収入原価
       商品売上原価
                                          212              225
        商品期首棚卸高
                                          677              756
        当期商品仕入高
                                          889              981
        合計
        他勘定振替高                                  80              75
                                          225              247
        商品期末棚卸高
                                          583              659
        商品売上原価
                                        31,799              34,132
       売上原価合計
                                         4,212              4,600
     売上総利益
                                     ※1 ,※2  2,899           ※1 ,※2  2,890
     販売費及び一般管理費
                                         1,313              1,709
     営業利益
     営業外収益
                                          12              15
       保険配当金
                                          279               0
       補助金収入
                                         1,148                1
       受取補償金
                                          10               7
       受取保険金
                                          40               7
       助成金収入
                                         ※1  39            ※1  36
       その他
                                         1,532                68
       営業外収益合計
     営業外費用
                                        ※1  613            ※1  577
       支払利息
                                           5              2
       その他
                                          618              580
       営業外費用合計
                                         2,226              1,197
     経常利益
     特別利益
                                                         18
       関係会社清算益                                    -
                                                         27
                                          -
       資産除去債務戻入益
                                                         46
       特別利益合計                                    -
     特別損失
                                          142              134
       減損損失
                                          11
       投資有価証券評価損                                                  -
                                          17               8
       店舗閉鎖損失
                                          10
                                                         -
       関係会社株式評価損
                                          182              143
       特別損失合計
                                         2,043              1,100
     税引前当期純利益
                                          432              301
     法人税、住民税及び事業税
                                          331               81
     法人税等調整額
                                          763              383
     法人税等合計
                                         1,280               716
     当期純利益
                                78/98




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        【フィットネス営業原価及びその他営業収入原価明細書】
                              前事業年度                  当事業年度
                          (自 2021年4月1日                  (自 2022年4月1日
                           至 2022年3月31日)                  至 2023年3月31日)
                    注記                 構成比                  構成比
           区分               金額(百万円)                  金額(百万円)
                    番号                 (%)                  (%)
     1.給料                           8,283      26.5             8,527      25.5

     2.賞与                            433     1.4             635     1.9

     3.賞与引当金繰入額                             75     0.2             320     1.0

     4.福利厚生費                            920     2.9             986     2.9

     5.業務委託費                           2,587      8.3            2,650      7.9

     6.販売促進費                            170     0.5             180     0.5

     7.旅費・交通費                            582     1.9             597     1.8

     8.水道光熱費                           4,050      13.0             5,195      15.5

     9.清掃費及びスクールバス運

                                1,021      3.3             962     2.9
       行費
     10.消耗品費                            584     1.9             667     2.0

     11.減価償却費                           1,426      4.6            1,330      4.0

     12.設備維持管理費                           1,298      4.2            1,373      4.1

     13.不動産賃借料                           7,769      24.9             7,838      23.4

     14.企画原価                            253     0.8             443     1.3

                                1,756                  1,763

     15.その他                                 5.6                  5.3
       フィットネス営業原価及び

                                     100.0                  100.0
                                31,215                  33,473
       その他営業収入原価合計
                                79/98










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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                    株主資本
                      資本剰余金                   利益剰余金
                 資本金                       その他利益剰余金
                      資本準備金      利益準備金                         利益剰余金合計
                                  圧縮記帳積立金       別途積立金      繰越利益剰余金
     当期首残高
                   2,261      2,273        70      462     15,000        863     16,397
      会計方針の変更による
                                                   △ 36      △ 36
      累積的影響額
     会計方針の変更を反映し
                   2,261      2,273        70      462     15,000        826     16,360
     た当期首残高
     当期変動額
      圧縮記帳積立金の取崩                                 △ 0             0      -
      剰余金の配当                                             △ 190      △ 190
      当期純利益
                                                   1,280      1,280
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               -      -      -      △ 0      -     1,090      1,090
     当期末残高
                   2,261      2,273        70      462     15,000       1,917      17,450
                      株主資本                評価・換算差額等

                                                     純資産合計
                                 その他有価証券評価
                  自己株式        株主資本合計                評価・換算差額等合計
                                 差額金
     当期首残高                △ 623        20,307           30         30       20,338
      会計方針の変更による
                               △ 36                          △ 36
      累積的影響額
     会計方針の変更を反映し
                     △ 623        20,271           30         30       20,301
     た当期首残高
     当期変動額
      圧縮記帳積立金の取崩                          -                           -
      剰余金の配当
                              △ 190                          △ 190
      当期純利益                        1,280                           1,280
      株主資本以外の項目の
                                         6         6         6
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  -        1,090           6         6       1,096
     当期末残高
                     △ 623        21,361           36         36       21,398
                                80/98







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          当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                    株主資本
                      資本剰余金                   利益剰余金
                 資本金                       その他利益剰余金
                      資本準備金      利益準備金                         利益剰余金合計
                                  圧縮記帳積立金       別途積立金      繰越利益剰余金
     当期首残高              2,261      2,273        70      462     15,000       1,917      17,450
     当期変動額
      圧縮記帳積立金の取崩                                 △ 0             0      -
      剰余金の配当                                             △ 560      △ 560
      当期純利益
                                                    716      716
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                -      -      -      △ 0      -      156      156
     当期末残高              2,261      2,273        70      462     15,000       2,074      17,607
                      株主資本                評価・換算差額等

                                                     純資産合計
                                 その他有価証券評価
                  自己株式        株主資本合計                評価・換算差額等合計
                                 差額金
     当期首残高                △ 623        21,361           36         36       21,398
     当期変動額
      圧縮記帳積立金の取崩                          -                           -
      剰余金の配当
                              △ 560                          △ 560
      当期純利益                         716                           716
      株主資本以外の項目の
                                         1         1         1
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                       -        156          1         1        157
     当期末残高                △ 623        21,518           37         37       21,555
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (イ)子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法
      (ロ)その他有価証券
         ①市場価格のない株式等以外のもの
          時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
         ②市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法
     2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
      (イ)商品
          総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用してお
          ります。
      (ロ)貯蔵品
          最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用
          しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (イ)有形固定資産(リース資産を除く)
          定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年
          4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。なお、主な耐用年数
          は、建物及び構築物が10~50年、工具、器具及び備品が3~8年であります。
      (ロ)無形固定資産(リース資産を除く)
          自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しておりま
          す。
      (ハ)リース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存簿価を零とする定額法を採用しております。
     4.引当金の計上基準
      (イ)貸倒引当金
          売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (ロ)賞与引当金
          従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき、当事業年度に見合う額を計上しております。
      (ハ)役員賞与引当金
          役員賞与の支給に充てるため、支給見込み額に基づき、当事業年度に見合う額を計上しております。
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     5.収益及び費用の計上基準
        当社は、下記の5ステップアプローチに基づいて、収益を認識しております。
        ステップ1:顧客との契約を識別する
        ステップ2:契約における履行義務を識別する
        ステップ3:取引価格を算定する
        ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
        ステップ5:企業が履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する
        当社はスポーツクラブ経営事業の単一セグメントであり、主にフィットネス部門、スクール部門、業務受託部
       門、プロショップ部門で構成されており、当社と顧客との契約から生じる収益の主な履行義務の内容及び当該履行
       義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
       ①  フィットネス部門・スクール部門
         当社の運営するスポーツクラブ、各種教室等については、会員に対して会員種別等に応じた利用機会を提供する
        ことを履行義務としています。会費等については毎月履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
        また各種利用料については利用に応じて履行義務が充足されると判断し、利用状況に応じて収益として認識してい
        ます。
         なお、取引の対価は概ね各月において履行義務の充足する前月に前受けする形、もしくは履行義務の充足時点か
        ら概ね一ヶ月以内に受領しています。
       ②  業務受託部門
         業務受託施設における会員に対する事業については、フィットネス部門・スクール部門と同様の内容で履行義務
        が充足されると判断し、収益を認識しており、取引の対価を受領しております。
         契約元より受領する施設管理料等につきましては、契約に基づき受託した施設を運営することを履行義務として
        います。施設管理料については時の経過に基づき履行義務が充足されると判断しており、契約期間にわたって収
        益を認識しています。なお、取引の対価は契約に基づく入金条件により受領しております。
       ③ プロショップ部門
         プロショップ部門については、顧客に対する商品の引渡を履行義務としており、商品を顧客に引き渡した時点で
        当該商品の支配が移転し、履行義務が充足されるものと判断して収益を認識しております。なお、対価について
        は、履行義務が充足されてから概ね一ヶ月以内に受領しております。
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         (重要な会計上の見積り)
        1.繰延税金資産の回収可能性
        (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
                                   (単位:百万円)
                        前事業年度           当事業年度
         繰延税金資産                    561           480
        (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

          連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」の1.(2)の内容と同一であります。
        2.固定資産の減損

        (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
                                   (単位:百万円)
                        前事業年度           当事業年度
         有形固定資産                   19,084           18,134
         無形固定資産                    447           444
         減損損失                    142           134
        (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

          連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」の2.(2)の内容と同一であります。
         (会計方針の変更)

         該当事項はありません。
         (表示方法の変更)

          (損益計算書)
            前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「保険配当金」「受取保険金」並びに
           「助成金収入」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしま
           した。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
            この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表記していた103百万円
           は、「保険配当金」12百万円、「受取保険金」10百万円、「助成金収入」40百万円、「その他」39百万円と
           して組替えております。
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         (貸借対照表関係)
    ※1 担保資産及び担保付債務
     ①担保提供資産及び担保付債務は次のとおりであります。
      (1)担保提供資産
                              前事業年度                  当事業年度
                           (2022年3月31日)                  (2023年3月31日)
     建物                           933百万円                        892百万円
     土地                          5,399                  5,399
     投資有価証券                            7                  8
     敷金及び保証金                          2,375                  2,375
     会員権                            3                  3
      計                         8,719                  8,679
      (2)担保付債務

                              前事業年度                  当事業年度
                           (2022年3月31日)                  (2023年3月31日)
     1年内返済予定の長期借入金                          1,532百万円                        1,433百万円
     長期借入金                          3,003                  1,570
      計                         4,536                  3,003
     ②上記のほか、PFI事業会社に対する以下の資産を当該会社の借入金の担保に供しております。

                              前事業年度                  当事業年度
                           (2022年3月31日)                  (2023年3月31日)
     流動資産 その他(短期貸付金)                            1百万円                        1百万円
     長期貸付金                            27                  26
     投資有価証券                            15                  10
      計                           43                  37
    ※2 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

                              前事業年度                  当事業年度
                           (2022年3月31日)                  (2023年3月31日)
     短期金銭債権                           402百万円                        320百万円
     長期金銭債権                            77                  76
     短期金銭債務                            59                  83
     長期金銭債務                          1,000                  1,000
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         (損益計算書関係)
    ※1 関係会社との取引高
                              前事業年度                  当事業年度
                           (自    2021年4月1日               (自    2022年4月1日
                            至   2022年3月31日)                至   2023年3月31日)
     売上高                           1,035百万円                  1,077百万円
     販売費及び一般管理費                             3                  3
     営業取引以外の取引高                             4                  4

    ※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度27%、当事業年度27%、一般管理費に属する費用のおおよその

      割合は前事業年度73%、当事業年度73%であります。
       販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                              前事業年度                  当事業年度
                           (自    2021年4月1日               (自    2022年4月1日
                            至   2022年3月31日)                至   2023年3月31日)
     給料                            788  百万円                 814  百万円
                                 23                  80
     賞与引当金繰入額
         (有価証券関係)

          子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式の為、時価を記載しておりません。
          市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                             前事業年度               当事業年度
                区分
                             (百万円)               (百万円)
          子会社株式                          1,431               1,431

          関連会社株式                           78               61

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         (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度                当事業年度

                               (2022年3月31日現在)                (2023年3月31日現在)
       繰延税金資産
        賞与引当金                               35百万円               143百万円
        未払事業税                               64                43
        未払事業所税                               58                58
        会員権                               16                16
        減損損失                              393                393
        減価償却超過額                              122                125
        資産除去債務                              404                402
        投資有価証券評価損                               20                17
        繰越欠損金                              491                270
        その他                              117                102
       繰延税金資産小計
                                     1,726                1,574
       評価性引当額                              △817                △768
       繰延税金資産合計
                                      909                806
       繰延税金負債
        固定資産圧縮積立金                             △204                △203
        有形固定資産                             △106                △101
        負債調整勘定                              △16                 -
        その他                              △20                △20
       繰延税金負債合計
                                     △348                △325
       繰延税金資産(負債)の純額
                                      561                480
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                                 前事業年度                当事業年度
                               (2022年3月31日現在)                (2023年3月31日現在)
       法定実効税率                                 30.6            %               30.6            %
       (調整)
                                       0.5                1.4
       交際費等永久に損金に算入されない項目
                                       3.8                6.7
       住民税均等割等
                                       0.9               △4.3
       評価性引当額
                                       1.5                0.5
       その他
       税効果会計適用後の法人税等負担率
                                        37.3                            34.9
         (収益認識関係)

          顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関
         係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                (単位:百万円)
     区分      資産の種類         当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高     減価償却累計額

                                     101

         建物              7,777       255            718     7,213      21,898
                                    (97)
                                      0
         構築物
                        152       0            18      134      673
                                     (0)
                                     -
         車両運搬具                2      9             4      7      35
                                     (-)
                                     35
         工具、器具及び備品               189      166            115      205     4,890
                                     (35)
    有形固
    定資産
                                      9
         土地
                        7,567        -             -     7,557        -
                                     (-)
                                     -
         リース資産              3,395        4            384     3,014      3,451
                                     (-)
                                     16
         建設仮勘定
                         -      16             -      -      -
                                    (-)
                                     162
              計          19,084        453            1,241      18,134      30,949
                                     (132)
                                     -
         借地権               53      -             -      53      -
                                     (-)
                                      1
         ソフトウェア
                        287      160             99      346       -
                                     (1)
    無形固                                 -
         リース資産               18      -             6      11      -
    定資産
                                     (-)
                                     133
         その他               88      77             -      32      -
                                     (0)
                                     135
              計           447      237            106      444       -
                                     (1)
     (注)1.当期増加額のうち主なもの
           ソフトウェア…本社          150百万円
         2.当期減少額のうち主なもの
           減損損失…(主な内訳:建物              97百万円、工具、器具及び備品               35百万円)
         3.「当期減少額」の欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
         【引当金明細表】

                                          (単位:百万円)
           科目          当期首残高        当期増加額        当期減少額        当期末残高

      貸倒引当金                    50         0        1       49

      賞与引当金                    100        400        100        400

      役員賞与引当金                     -        30         -       30

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      (2)【主な資産及び負債の内容】
          主な資産及び負債の内容については、連結財務諸表を作成しているため省略しております。
      (3)【その他】

          該当事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                        3月31日
      剰余金の配当の基準日
                        9月30日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

       取扱場所                 (特別口座)

                        東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 本店
       株主名簿管理人                 (特別口座)

                        東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社
       取次所

                                      ──────
       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                        電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他や

                        むを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
      公告掲載方法
                        公告掲載URL
                        https://www.central.co.jp
                        1単元所有の株主に対し株主優待券3枚、2単元以上所有の株主に対し株

      株主に対する特典                  主優待券6枚、また、3単元以上保有の会員株主に対し株主優待券10枚を
                        進呈。(年2回)
     (注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定

         による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権
         利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
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    第7【提出会社の参考情報】
     1【提出会社の親会社等の情報】
       当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
     2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
      (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度     (第52期)     (自  2021年4月1日 至          2022年3月31日)        2022年6月30日関東財務局長に提出
      (2) 内部統制報告書及びその添付書類
         2022年6月30日関東財務局長に提出
      (3) 四半期報告書及び確認書
          (第53期第1四半期)          (自  2022年4月1日 至          2022年6月30日)        2022年8月15日関東財務局長に提出
          (第53期第2四半期)          (自  2022年7月1日 至          2022年9月30日)        2022年11月14日関東財務局長に提出
          (第53期第3四半期)          (自  2022年10月1日 至          2022年12月31日)        2023年2月14日関東財務局長に提出
      (4) 臨時報告書
          2022年7月1日関東財務局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく
         臨時報告書であります。
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2023年6月30日

    セントラルスポーツ株式会社
       取締役会 御中

                             監査法人日本橋事務所

                             東京都中央区

                             指定社員

                                       公認会計士
                                              千 保 有 之
                             業務執行社員
                             指定社員

                                       公認会計士
                                              渡 邉   均
                             業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるセントラルスポーツ株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、
    連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、
    連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、セン
    トラルスポーツ株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経
    営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
    たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
    であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
    成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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     繰延税金資産の回収可能性
        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      注記事項(税効果会計関係)             に記載されているとおり、              当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するに
     会社は、2023年3月31日現在、繰延税金資産を466百万円                            あたり、主として以下の監査手続を実施した。
     計上している。このうち、            「(注)2 税務上の繰越欠損               ・ 将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高につ
     金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額」                     のとおり、       いて、その解消見込年度のスケジューリングについて検
     税務上の繰越欠損金に対し繰延税金資産270百万円を認識                             討した。
     している。                            ・ 将来の課税所得の見積りを評価するため、その基礎と
      注記事項(重要な会計上の見積り)1.                  に記載されてい          なる将来の事業計画について検討した。将来の事業計画
     るとおり、会社は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠                             は取締役会によって承認された直近の予算及び中期計画
     損金に対して、将来の収益力に基づく課税所得の見積りに                             から構成される。中期計画の検討に当たっては、取締役
     より繰延税金資産の回収可能性を判断している。                             会によって承認された直近の予算との整合性を検討し
      将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、将来の事業                             た。
     計画を基礎としており、当該事業計画における重要な仮定                            ・ 経営者の事業計画策定の見積りプロセスの有効性を評
     は、新型コロナウイルス感染症が5類に引き下げられるこ                             価するため、過去の事業計画と実績とを比較した。
     とによる会員数への影響である。                            ・ 将来の事業計画に含まれる重要な仮定である新型コロ
      繰延税金資産の回収可能性の判断において、将来の事業                             ナウイルス感染症が5類に引き下げられることによる会
     計画における重要な仮定は不確実性を伴い経営者による判                             員数への影響については、経営者と議論し、経営者の仮
     断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上                             定を評価するとともに、過去実績から新型コロナウイル
     の主要な検討事項に該当するものと判断した。                             スが会員数に与える影響について趨勢分析を実施した。
                                 ・ 仮定の指標が変動すると、将来の事業計画にどのよう
                                  な影響が生じるか分析し、見積りの不確実性に関する経
                                  営者の評価について検討した。
    その他の事項

     会社の2022年3月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任
    監査人は、当該連結財務諸表に対して2022年6月30日付で無限定適正意見を表明している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
    他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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    連結財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
     付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
     ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
     手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
     に対して責任を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
    項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され
    ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると
    合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、セントラルスポーツ株式会社
    の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、セントラルスポーツ株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した
    上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
    て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
    監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
    切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
    係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
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    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
    て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
     る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
     用される。
    ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
     統制報告書の表示を検討する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
     は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
     を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した
    内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報
    告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以 上

     (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2023年6月30日

    セントラルスポーツ株式会社

       取締役会 御中

                             監査法人     日本橋事務所

                             東京都中央区

                             指定社員

                                       公認会計士
                                              千 保 有 之
                             業務執行社員
                             指定社員

                                       公認会計士
                                              渡 邉   均
                             業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるセントラルスポーツ株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第53期事業年度の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、セントラ
    ルスポーツ株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
    判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
    応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
    繰延税金資産の回収可能性

     会社は、当事業年度の財務諸表上、繰延税金資産を480百万円計上している。関連する開示は、財務諸表の注記「(重
    要な会計上の見積り)1.」及び「(税効果会計関係)」に含まれている。
     当該事項について、監査人が監査上の主要な検討事項と決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報告書
    に記載されている監査上の主要な検討事項と同一内容であるため、記載を省略している。
    その他の事項

     会社の2022年3月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
    は、当該財務諸表に対して2022年6月30日付で無限定適正意見を表明している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
    他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
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     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
     施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
     継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
     る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
     起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
     を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
     事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
     かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
     を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査
    上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場
    合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に
    見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

     (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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