ユニゾホールディングス株式会社 有価証券報告書 第46期(2022/04/01-2023/03/31)

提出書類 有価証券報告書-第46期(2022/04/01-2023/03/31)
提出日
提出者 ユニゾホールディングス株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                ユニゾホールディングス株式会社(E04084)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】

    【提出書類】                         有価証券報告書

    【根拠条文】                         金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                         関東財務局長

    【提出日】                         2023年6月26日

    【事業年度】                         第46期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

    【会社名】                         ユニゾホールディングス株式会社

    【英訳名】                         UNIZO   Holdings     Company,     Limited

    【代表者の役職氏名】                         取締役社長 山口 雄平

    【本店の所在の場所】                         東京都港区三田三丁目4番10号

    【電話番号】                         03-5484-7130(代表)

    【事務連絡者氏名】                         取締役経理部長 石原 琢巳

    【最寄りの連絡場所】                         東京都港区三田三丁目4番10号

    【電話番号】                         03-5484-7130(代表)

    【事務連絡者氏名】                         取締役経理部長 石原 琢巳

    【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等
            回次           第42期       第43期        第44期        第45期        第46期

           決算年月           2019年3月       2020年3月        2021年3月        2022年3月        2023年3月

    売上高             (百万円)      56,053        40,723       270,910        14,296        17,937

    経常利益又は経常損失(△)             (百万円)      11,796         3,948       106,990        △ 3,004        △ 287

    親会社株主に帰属する
                 (百万円)      11,903        34,424        77,796        3,859        9,564
    当期純利益
    包括利益             (百万円)      17,174        32,388        75,894        7,857       14,889
    純資産額             (百万円)      113,160        144,004        166,707        173,515        187,354

    総資産額             (百万円)      693,552        545,422        452,352        426,027        405,678

                             20,572,027,948.57        23,815,316,784.71        24,787,864,612.71        26,764,922,007.71

    1株当たり純資産額              (円)    3,306.72
                             4,917,821,192.29        11,113,715,738.14         551,339,130.29       1,366,344,999.00

    1株当たり当期純利益金額              (円)     356.56
    潜在株式調整後
                  (円)       ―        ―        ―        ―        ―
    1株当たり当期純利益金額
    自己資本比率              (%)      16.3        26.4        36.9        40.7        46.2
    自己資本利益率              (%)      11.9        26.8        50.1        2.3        5.3

    株価収益率              (倍)       5.9        5.9        ―        ―        ―

    営業活動による
                 (百万円)      12,562         8,243       181,652         1,246        3,694
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                 (百万円)      105,307        250,817       △ 166,460         8,815       33,082
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                 (百万円)     △ 67,799       △ 197,836       △ 136,517       △ 40,978       △ 42,971
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
                 (百万円)      99,305        163,504        41,225        11,156        5,546
    の期末残高
    従業員数
                         386        336        182        150        129
                  (名)
    〔外、平均臨時雇用者数〕
                       〔 246  〕      〔 251  〕     〔 151  〕     〔 111  〕     〔 101  〕
     (注)   1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
       2 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除く)であります。
       3 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員数であります。
       4 当社は、2018年5月23日を払込期日とし、普通株式4,957,000株の公募増資を実施し、また当該公募増資に
         伴うオーバーアロットメントによる株式売出しに関連し、2018年6月4日を払込期日とし、普通株式
         743,000株の第三者割当増資を実施しております。
       5 第44期、第45期及び第46期の株価収益率については、2020年6月18日付で上場廃止となっているため、記載
         しておりません。
       6 当社は、      2020年6月22日付で4,601,239株を1株に株式併合を行っております。第43期の期首に当該株式併
         合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
       7 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           2020年3月31日)等を第45期の期首から適用してお
         り、第44期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等になっており
         ます。
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     (2)  提出会社の経営指標等
           回次            第42期       第43期        第44期        第45期        第46期
          決算年月            2019年3月       2020年3月        2021年3月        2022年3月        2023年3月

    営業収益             (百万円)        5,605        7,624       115,717          905        764

    経常利益又は経常損失(△)             (百万円)        3,178        4,771       112,869         △ 99      △ 151

    当期純利益又は当期純損失
                 (百万円)        3,351        4,328       116,252         6,738        △ 49
    (△)
    資本金             (百万円)       32,062        32,062        32,062        32,062        32,062
    発行済株式総数              (株)    34,220,700        34,220,700            7        7        7

    純資産額             (百万円)       75,219        79,471       140,445        144,016        142,914

    総資産額             (百万円)      447,886        471,079        579,067        306,870        270,680

                             11,353,087,485.43        20,063,645,917.86        20,573,751,493.43        20,416,404,655.29

    1株当たり純資産額              (円)     2,198.10
    1株当たり配当額
                                     7,598,488,648.57
                         85.00         ―           150,000,000            ―
    (内、1株当たり              (円)
                        ( 40.00   )      ( ―)       ( ―)       ( ―)       ( ―)
    中間配当額)
    1株当たり当期純利益金額
                              618,350,256.29
                                    16,607,534,774.43         962,679,231.57        △ 7,137,899.71
    又は1株当たり当期純損失              (円)      100.40
    金額(△)
    潜在株式調整後
                  (円)        ―        ―        ―        ―        ―
    1株当たり当期純利益金額
    自己資本比率              (%)       16.8        16.9        24.3        46.9        52.8
    自己資本利益率              (%)        4.8        5.6       105.7         4.7       △ 0.0

    株価収益率              (倍)       21.0        47.2         ―        ―        ―

    配当性向              (%)       84.7         ―       45.8        15.6         ―

                          91       144        55        50        40

    従業員数
                  (名)
    〔外、平均臨時雇用者数〕
                         〔 1 〕      〔 1 〕      〔 ―〕       〔 ―〕       〔 ―〕
    株主総利回り              (%)        ―        ―        ―        ―        ―
    (比較指標:―)                     ( ―)       ( ―)       ( ―)       ( ―)       ( ―)
                  (%)
                         2,762        6,040        6,010         ―        ―
    最高株価              (円)
                         1,865        1,756        5,880         ―        ―

    最低株価              (円)
     (注)   1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
       2 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除く)であります。
       3 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員数であります。
       4 当社は、2018年5月23日を払込期日とし、普通株式4,957,000株の公募増資を実施し、また当該公募増資に
         伴うオーバーアロットメントによる株式売出しに関連し、2018年6月4日を払込期日とし、普通株式
         743,000株の第三者割当増資を実施しております。
       5 当社は、2020年6月18日をもって上場廃止となったため、株主総利回り、第44期、第45期及び第46期におけ
         る株価収益率は記載しておりません。また、最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるもので
         あり、最終取引日である2020年6月17日までの株価について記載しております。
       6 当社は、      2020年6月22日付で4,601,239株を1株に株式併合を行っております。                                 第43期の期首に当該株式併
         合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額
         を算定しております。
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    2  【沿革】
      当社の法律上の存続会社は、株式会社サン・ホテル(1977年5月設立)でありますが、これは2004年3月の当社グ
     ループ(ユニゾグループ)内の合併によるものであり、当社の前身は、1959年9月1日設立の大商不動産株式会社
     (実質上の存続会社)であります。
      このため、当社の沿革につきましては、大商不動産株式会社の創業(1959年9月)から以下のとおり記載いたしま
     す。
       年月                           概要
     1959年9月       大商不動産㈱(資本金50百万円)設立。本社を東京都中央区に設置。
     1966年5月       泉州物産㈱と八千代興業㈱との3社合併。
     1972年6月       常和興産㈱に商号変更。
     1973年6月       常和ビルサービス㈱設立。
     1974年3月       八千代興産㈱設立。
     1974年7月       八千代興産㈱を八千代興業㈱に商号変更。
     1977年5月       ㈱サン・ホテルを設立し、ビジネスホテル事業に進出。
     1977年9月       常和ビルディング㈱設立。
     2004年3月       会社分割により不動産事業会社の常和アセット・マネジメント㈱を新設。
            常和ビルサービス㈱に管財事業を吸収分割。
            ㈱サン・ホテル(法律上の存続会社)及び常和ビルディング㈱(合併により消滅)と3社合併を行
            い、常和ホールディングス㈱に社名変更した上で、会社分割によりホテル運営会社の㈱サン・ホテ
            ルを新設し、持株会社制に移行。
            常和不動産㈱、常和建物㈱、常和ホテルズ㈱、常和ゴルフ㈱を設立。
            八千代興業㈱を八千代ゴルフ・マネジメント㈱に商号変更。
     2005年2月       常和ビル開発㈱設立。
     2007年3月       常和アセット・マネジメント㈱を常和アセットマネジメント㈱に、㈱サン・ホテルを常和ホテルマ
            ネジメント㈱に、八千代ゴルフ・マネジメント㈱を常和ゴルフマネジメント㈱に商号変更。
     2009年6月       東京証券取引所市場第二部に株式上場。
     2011年2月       東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。
     2011年10月       子会社再編
            常和建物㈱に常和アセットマネジメント㈱、常和不動産㈱及び常和ビル開発㈱を吸収合併し、商号を
            常和不動産㈱に変更。
            常和ホテルマネジメント㈱に常和ホテルズ㈱を吸収合併し、商号を常和ホテル㈱に変更。
            常和ゴルフ㈱に常和ゴルフマネジメント㈱を吸収合併し、商号を常和ゴルフマネジメント㈱に変更。
     2013年11月       Jowa   Real   Estate    One,   LLC設立。
     2014年12月       Jowa   Real   Estate    Two,   LLC、Jowa     Holdings     NY,  LLC設立。
     2015年4月       常和不動産㈱に常和ゴルフマネジメント㈱を吸収合併。
     2015年7月       常和ホールディングス㈱をユニゾホールディングス㈱に商号変更。
            常和不動産㈱をユニゾ不動産㈱に、常和ホテル㈱をユニゾホテル㈱に、常和ビルサービス㈱をユニゾ
            ファシリティーズ㈱に商号変更。
            Jowa   Holdings     NY,  LLCをUNIZO      Holdings     U.S.,LLCに、Jowa         Real   Estate    One,   LLCをUNIZO      Real
            Estate    One,   LLCに、Jowa      Real   Estate    Two,   LLCをUNIZO      Real   Estate    Two,   LLCに商号変更。
     2019年3月       UNIZO   Holdings     U.S.,LLCを存続会社とし、UNIZO               Real   Estate    Two,   LLCを吸収合併。
     2019年11月       UNIZO   Holdings     U.S.,LLCを存続会社とし、UNIZO               Real   Estate    One,   LLCを吸収合併。
     2020年4月       ㈱チトセア投資による当社の普通株式に対する公開買付けが終了し、㈱チトセア投資が新たに親会社
            及び主要株主である筆頭株主となる。
     2020年6月       東京証券取引所市場第一部上場廃止。
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    3  【事業の内容】
      ユニゾグループは、当社及び当社連結子会社の計11社によって構成されており、オフィスビル等の保有、賃貸、管
     理や不動産仲介等を行う不動産事業、ビジネスホテルの保有、運営等を行うホテル事業を営んでおります。
      ユニゾグループの事業に係わる主要な連結子会社の位置づけ及び報告セグメントとの関係は次のとおりでありま
     す。
      なお、次の2部門は「第5             経理の状況      1  連結財務諸表等        (1)  連結財務諸表       注記事項」に掲げるセグメント情報
     の区分と同一であります。
     セグメント別            会社名                     主要事業内容

                           国内オフィスビル等の保有、賃貸、アセットマネジメント及びプ
            ユニゾ不動産㈱
                           ロパティマネジメント業務並びに不動産仲介等
     不動産事業
            UNIZO   Holdings     U.S.,   LLC
                           米国オフィスビル等の保有、賃貸、管理等
            ユニゾファシリティーズ㈱              国内オフィスビル等の清掃、管理等
     ホテル事業       ユニゾホテル㈱              ホテルの保有、運営
     (1)不動産事業

       ユニゾグループは、東京都内及び米国においてオフィスビル等の保有、賃貸、管理等を行っております。
       ユニゾ不動産㈱は、国内の保有オフィスビル3棟を賃貸する他、不動産のアセットマネジメント業務、プロパティ
      マネジメント業務及び不動産仲介等を行っております。
       UNIZO   Holdings     U.S.,   LLCをはじめとする米国の連結子会社は、米国においてオフィスビル6棟を保有し、賃
      貸、管理等を行っております。
       ユニゾファシリティーズ㈱は、オフィスビル等の清掃業務等のビル管理業務及び社宅・寮の管理業務を受託して
      おります。
     (2)ホテル事業

       ユニゾホテル㈱は、大都市及び地方中核都市中心部の至便な立地において「ホテルユニゾ」「ユニゾイン」「ユ
      ニゾインエクスプレス」の3つのブランドで14店のビジネスホテルを保有、運営しております。また、一層多様化
      するお客さまのニーズに応えるべく、3ブランドで全国展開しております。
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     当社及び主要な連結子会社を事業系統図によって示しますと、次のとおりとなります。
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    4  【関係会社の状況】
                                         議決権の所有

                             資本金又は
                                   主要な事業
                              出資金
            名称             住所                 (被所有)割合         関係内容
                                    の内容
                              (百万円)
                                           (%)
    (親会社)
                                   株式又は持
                                   分会社の持
    チトセア㈱                                        (98.6)
                      東京都港区            6  分への投資             役員の兼任3名
    (注)2                                        [98.6]
                                   及び投資後
                                   の管理
                                   株式又は持
                                   分会社の持             役員の兼任4名
    ㈱チトセア投資                  東京都港区            0  分への投資        (100.0)     なお、資金の貸付
                                   及び投資後             を行っています。
                                   の管理
    (連結子会社)
    ユニゾ不動産㈱
                      東京都港区          400   不動産事業         100.0    役員の兼任5名
    (注)5
    UNIZO   Holdings     U.S.,   LLC                             100.0

                      米国        526,000
                                   不動産事業                 ―
                      デラウェア州        千ドル
    (注)2、5                                       [100.0]
    UNIZO   Real   Estate    DC  Three,    LLC                          100.0
                      米国         77,623
                                   不動産事業                 ―
                      デラウェア州        千ドル
    (注)2、4,5                                       [100.0]
    UNIZO   Real   Estate    DC  Four,   LLC                          100.0
                      米国         80,526
                                   不動産事業                 ―
                      デラウェア州        千ドル
    (注)2、4,5                                       [100.0]
    UNIZO   Real   Estate    DC  Five,   LLC                          100.0
                      米国         90,443
                                   不動産事業                 ―
                      デラウェア州        千ドル
    (注)2、4,5                                       [100.0]
    UNIZO   Real   Estate    DC  Six,   LLC                           100.0
                      米国         64,963
                                   不動産事業                 ―
                      デラウェア州        千ドル
    (注)2、5                                       [100.0]
    UNIZO   Real   Estate    DC  Eight,    LLC                          100.0
                      米国         28,971
                                   不動産事業                 ―
                      デラウェア州        千ドル
    (注)2、5                                       [100.0]
    UNIZO   Real   Estate    DC  Nine,   LLC                          100.0
                      米国         84,973
                                   不動産事業                 ―
                      デラウェア州        千ドル
    (注)2、4,5                                       [100.0]
                                            100.0    役員の兼任4名
    ユニゾファシリティーズ㈱
                      東京都港区          100   不動産事業
    (注)2
                                           [100.0]
    ユニゾホテル㈱
                      東京都港区          100   ホテル事業         100.0    役員の兼任5名
    (注)4
     (注)   1 子会社の「主要な事業の内容」欄には、報告セグメントの名称を記載しております。
       2 「議決権の所有(被所有)割合」欄の[内書]は間接所有であります。
       3 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
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       4 売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
           主要な損益情報等                               (単位:百万円)
                                 UNIZO   Real
                                          UNIZO   Real
                                 Estate    DC
                       ユニゾホテル㈱                  Estate    DC  Four,
                                 Three,    LLC
                                            LLC
           ①  売上高               6,418         2,020         2,415
             経常利益又は経常
           ②                 △371          △87          490
             損失(△)
             当期純利益又は当
           ③                 4,546          △87          490
             期純損失(△)
           ④  純資産額               11,535         11,024         10,794
           ⑤  総資産額               60,635         22,436         27,764

           主要な損益情報等                      (単位:百万円)

                        UNIZO   Real      UNIZO   Real
                      Estate    DC  Five,    Estate    DC  Nine,
                          LLC         LLC
           ①  売上高               1,859         2,176
             経常利益又は経常
           ②                 △201          308
             損失(△)
             当期純利益又は当
           ③                 △201          308
             期純損失(△)
           ④  純資産額               11,622         11,405
           ⑤  総資産額               28,941         26,234

       5 特定子会社であります。
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    5  【従業員の状況】
     (1)  連結会社の状況
                                               2023年3月31日       現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
    不動産事業                                            9

                                                80
    ホテル事業
                                              〔101〕
    全社(共通)                                            40
                                               129
                合計
                                              〔101〕
     (注)   1 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員(パートタイマー、派遣社員)の最近1年間の平均雇用人員数でありま
         す。
       2 全社(共通)は、ユニゾホールディングス㈱及び連結子会社における間接業務従事者の就業人員数でありま
         す。
     (2)  提出会社の状況

                                               2023年3月31日       現在
       従業員数(名)              平均年齢            平均勤続年数            平均年間給与(円)
               40          42歳5ヶ月              8年7ヶ月             6,395,340

             セグメントの名称                            従業員数(名)

    全社(共通)                                            40

     (注)   1 従業員数は就業人員数であります。
       2 上記従業員の平均勤続年数は、当社における勤続年数であり、当社から社外への出向期間、当社の2004年3
         月1日付の合併前の勤続年数は通算しておりません。
       3 上記のほか、当社連結子会社への出向者が40名おります。
       4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
     (3)  労働組合の状況

       労働組合は結成されておりません。なお、労使関係については、円滑な関係にあり、特に記載すべき事項はあり
      ません。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

       本項における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在においてユニゾグループが判断したものでありま
      す。
       ユニゾグループは、「私たちは、①全てのステークホルダーとともに豊かさと価値を創造する企業、②お客様の

      信頼と期待に応え、選ばれ続ける企業、③社会と環境に貢献する企業、を目指します」を企業理念としておりま
      す。
       ユニゾグループを取り巻く足許の事業環境をみますと、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳
      しい状況が続いております。また、ウクライナ情勢に係るロシア経済制裁の実施により、原材料価格上昇や金融市
      場変動がユニゾグループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
       国内オフィスビル賃貸市場においては、東京都心5区の空室率は6%台の水準まで上昇しており、賃料も東京都
      心を中心に下落の傾向にあります。また、米国の賃貸オフィスビル市場においては、外出抑制や長引く在宅勤務の
      影響もあり、引き続き不透明な環境にあると認識しております。
       国内のホテル業界においては、新型コロナウイルス感染症の影響による、訪日外国人及び日本人の宿泊需要は低
      迷が続いており、引き続き厳しい事業環境が続くと認識しております。
       足許では新型コロナウイルス感染症の影響もあり先行き不透明感が拭えない中、事業環境の想定以上の悪化に耐
      えられるよう、経営体質を更に強化してまいります。
       不動産事業においては、国内外ともに、「効率化」による経費削減を一層徹底するとともに、既存テナント営
      業、新規テナント営業での収益基盤を強化します。国内では、自社グループ会社や他社と連携した総合営業を実施
      し、海外ではリーシングの更なる強化、物件運営・管理能力の向上を図ります。
       ホテル事業においては、「効率化」による経費削減を一層徹底するとともに、店舗特性に応じた諸施策の実行に
      より収益改善を図ります。また、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置、まん延防止等重点措置等が全国
      各地に解除されましたが、新型コロナウイルスを想定したホテル事業の新しい形として今後も感染防止対策に努め
      ます。
       しかしながら、継続企業の前提に関する注記のとおり、ユニゾホールディングス株式会社が2023年4月26日に再生

      手続開始の申立てを行い、2023年5月9日に民事再生手続開始決定を受けております。当該事象に対し、全社一丸と
      なって、民事再生を成立させるべく、努力していく所存です。
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    2  【サステナビリティに関する考え方及び取組】
      当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     ガバナンス

       当社グループは、東京都内及び米国においてオフィスビル等の保有、賃貸、管理等を行っております。また、大
      都市及び地方中核都市中心部の至便な立地において「ホテルユニゾ」「ユニゾイン」「ユニゾインエクスプレス」
      の3つのブランドで         14  店のビジネスホテルを保有、運営しております。また、一層多様化するお客さまのニーズに
      応えるべく、3ブランドで全国展開しております。
       事業活動において、サステナビリティへの取組及び投資活動はお客様の関心ごとの1つでもありますので、サステ
      ナビリティを意識した設備やホテルにおけるプラスチックの削減を目的としたアメニティ等の手配を実施すること
      を念頭において、取締役会等で決定するようにしております。
     戦略

       当社グループでは、以下のサステナビリティ関連のリスク及び機会に対処するための取組を実施しております。
       〇お客さまとのかかわり
       ・高品質な空間の提供
       不動産事業では、国内は東京都心で、海外はワシントンD.C.で、お客さまの多様なニーズに応える高品質な空間
      を提供していきます。
       ・国内外のより広範なお客さまニーズに対応できるビジネスホテルを展望
       「ホテルユニゾ」「ユニゾイン」「ユニゾインエクスプレス」の3ブランドを積極展開・浸透させ、好立地での利
      便性と優れたサービスを国内外のお客さまに提供していきます。
       ・「おもてなし」研修を通じた従業員教育の実施と現場への浸透ホスピタリティーを重視した研修プログラムの
      実践や語学研修の拡充を図っていきます。
       ・ホテル全店舗でAEDを設置
       安心してホテルをご利用いただけるように、不測の事態にも対応できる取り組みを実施しています。
       〇地域社会とのかかわり
       ユニゾグループの事業にかかわる地域社会の皆さまに貢献すべく、災害時には被災者救済のためのスペースや機
      能を提供するなど地域社会への貢献を積極的に行います。
       〇地球環境とのかかわり
       地球環境に配慮した不動産・ホテル事業を運営しています。
       ・気候変動への取組み
       ユニゾグループの一部のオフィスビル及びホテルでは、LED照明の採用、熱環境をコントロールするための空調設
      備導入によりエネルギー使用量削減に取り組む他、屋上緑化の採用など、気候変動に対する取組みを行っていま
      す。
       ・廃棄物発生の抑制
       ユニゾグループのホテルでは、国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」                                      の観点を深く認識して持続可能
      な社会の実現に貢献するため              、取り組みの一環として、「ユニゾイン」「ユニゾインエクスプレス」の2ブランド
      においてecoベッドメイクの標準化を致します。連泊のお客様のベッドリネンは3日目まで同じシーツを用いてベッ
      ドメイクさせていただきます。また、プラスチックごみ削減のため、一部のプランの特典としてお客さまにフロン
      トでご提供をしているペットボトル入りミネラルウォーターの進呈の廃止を致します。
       ・節水の取組み
       オフィスビル及びホテルにおいて、自動水栓、節水シャワーヘッドなどの節水機器の導入を進めています。
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     リスク管理
       当社グループは、法令遵守を基礎とした企業倫理を実践するための重要課題として、コンプライアンス体制の強
      化に取り組んでおります。当社グループは、役職員が法令、社会規範を遵守した行動をとるための行動規範として
      「ユニゾグループ個人行動指針」を定めるほか、コンプライアンスを確保するための仕組みとして、コンプライア
      ンス規程ほか関連規程等を制定し、運用しております。
       また、その実効性を高めるために、コンプライアンス統括責任者を任命し、かつ専門部署としてコンプライアン
      ス部を設置するとともに、内部監査部門である業務監査部がコンプライアンスの状況に関する監査を行う等、コン
      プライアンスの徹底に努めております。
       当社グループは、様々な業務リスクに対応するため社内規程等の整備・運用に努めており、個人情報保護法への
      対応のため個人情報保護方針及び個人情報保護規程の制定、事務リスク管理体制を強化するため、自己検査運営要
      領を制定しているほか、事故・クレーム処理、対外文書作成及びコンピューターシステム運用・管理に関する諸規
      程等を制定し、運用することにより、リスク管理体制の整備・充実に努めています。
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    3  【事業等のリスク】
       本有価証券報告書に記載した経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクについて、主な事項を記
      載しております。
       また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及
      びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりで
      あります。
       なお、ユニゾグループは、これらの事項の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める
      所存であります。また、本項における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在においてユニゾグループが判断
      したものであります。
       重要事象等

       当社グループは当連結会計年度末において有利子負債が207,320百万円(1年内償還予定の社債20,000百万円、1
      年内返済予定の長期借入金15,073百万円、社債41,000百万円、長期借入金131,247百万円)と手元流動性5,546百万円
      (現金及び預金)に比し高水準な状況にある一方、当連結会計年度において経常損失287百万円を計上しました。
       このような状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在しています。
       当該事象または状況を解決するための対応策として、短期的には金融機関等と新たな資金調達を柱とする資金繰
      りの改善を行うとともに、長期的な視点での安定的な資金繰りの実現に向けた交渉を行っておりました。
       しかしながら、最終的な支援を取り付けるまでには至らぬまま事態が推移した結果、2023年5月26日に第3回無担
      保社債10,000百万円の償還期日を迎えるところ、もはや、その償還原資を確保することは現実的に不可能と判断さ
      れたことから、2023年4月26日開催の当社取締役会において、民事再生法の規定による再生手続開始の申立てを行う
      ことを決議し、東京地方裁判所に申立てを行い、同日受理され、直ちに同裁判所より弁済禁止の保全命令及び監督
      命令が発令されました。また、2023年5月9日に同裁判所より民事再生手続開始決定がなされました。
       そのため、注記事項(重要な後発事象)に記載のとおり、当社は、当社グループの事業の再生のために資金支援
      等を受けることが不可欠であるとの判断に至り、2023年4月26日付で、当社に対するスポンサー候補先の一社である
      日本産業推進機構グループ(以下「NSSK」といいます。)との間において、本再生手続開始申立を前提に、NSSKが管
      理又はサービス提供する組合等を通じて当社へのスポンサー支援を行うことを内容とする基本合意を締結してお
      り、当社は今後NSSKの支援の下で再生を図っていくことを予定しております。
       今後、当社では再生計画案を作成し、裁判所の認可を受けて再生計画を遂行することとなりますが、再生計画案
      は現時点では未確定であり、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、当社グループの連結
      財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関するこれらの重要な不確実性の影響を連結財
      務諸表に反映しておりません。
       なお、ユニゾホールディングス株式会社の2023年4月26日付再生手続開始申立てに伴い、ユニゾホールディングス
      株式会社の借入金は期限の利益を喪失しております。注記事項(重要な後発事象)を参照ください。
      ①新型コロナウイルス感染症の拡大

       新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大及びこれに対する政府等の措置や感染拡大防止のための自主的な
      対策等により、ユニゾグループの事業は様々な影響を受けております。ユニゾグループにおいては、新型コロナウ
      イルス感染症の被害を軽減または防止するための自主的な措置を講じることで感染拡大の防止に努めております
      が、新型コロナウイルス感染症の拡大規模や収束時期は依然として不透明であり、今後のさらなる感染拡大や長期
      化等により、ユニゾグループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。ユニゾグループの事業セグメントへの影
      響は、以下のとおり分析しております。
      [不動産事業]

       不動産事業は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収束しない場合、在宅勤務拡大や外出抑制に伴いテナン
      トニーズが縮小するほか、不動産需要の減少、地価等の下落、テナント賃料の減免等が不動産事業の業績等に影響
      を及ぼす可能性があります。
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      [ホテル事業]
       ホテル事業は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収束しない場合、宿泊需要の減少、ホテル客室料金の低
      下等がホテル事業の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
       事実、新型コロナウィルス感染症再拡大に伴うまん延防止等重点措置の発出等があり、ホテル事業に関する収益
      の確保は難しい状況でありました。国内における新型コロナウイルスの新規陽性者数は一定の水準を保つなど、先
      行きが不透明な経営環境が継続しております。しかしながら、一定の条件を満たせば観光目的以外の外国人の新規
      入国を認めるといった水際対策の段階的な緩和が行われるなど、宿泊需要の改善につながる要素も見受けられま
      す。このような状況を踏まえ、国内出張旅行需要や観光旅行需要の回復に応じた需要を確保すべく、柔軟な価格設
      定等を行うことにより、ホテル事業の改善に引き続き努めてまいります。
      ②経済情勢及び不動産・ホテル市況の動向

       グループにおけるセグメント別売上高は、不動産事業が64.2%、ホテル事業が35.8%を占めております。
       不動産事業(国内外におけるオフィスビル賃貸等)は、景気動向、不動産市況の動向等の影響を受けやすい傾向
      にあり、景気の低迷や賃貸オフィスビルの供給過剰等により空室率の上昇や賃料水準の低下が起こる場合や不動産
      価格が下落する場合等、不動産市況動向がユニゾグループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。
       またホテル事業は、景気動向、個人消費の動向等の影響を受けやすい傾向にあり、景気の低迷による企業の出張
      需要の減少や個人のレジャー需要、訪日外国人数の減少、新規ホテルの開業による客室の供給過剰等により、客室
      料金や客室稼働率の低下が起こる場合等、ユニゾグループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。
      ③各種法規制の変更

       ユニゾグループの事業は、国内の事業活動について、会社法をはじめとする会社経営に係る一般的な法令や、事
      業に係る各種法令、各自治体の条例等による規制の適用を、また、海外の事業活動については、その事業に関係す
      る国や地域の法令諸規制の適用を受けております。このため、将来、これらの法規制の変更等がなされた場合に
      は、新たな義務の発生、費用負担の増加、権利の制限等が発生し、ユニゾグループの業績等に影響を及ぼす可能性
      があります。
       加えて、各事業活動の遂行のために取得している各種許認可等が取り消された場合や、不動産の取得・保有・処
      分等に係る費用の増加につながる、不動産関連税制の変更等も、ユニゾグループの業績等に影響を及ぼす可能性が
      あります。
      ④金利の変動

       2023年3月末の連結有利子負債残高は、2022年3月末に比べ35,623百万円減少しましたが、総資産に対する有利
      子負債への依存度は51.1%と高い水準にあります。金利スワップの利用等により金利上昇リスクのヘッジを図って
      おりますが、市場金利の上昇等により資金調達コストが増加する場合には、ユニゾグループの業績及び財政状態に
      影響を及ぼす可能性があります。
      ⑤為替の変動

       ユニゾグループの業務は為替レート変動の影響を受けます。円が上昇した場合、外貨建て取引の円換算額は目減
      りすることになります。さらにユニゾグループの資産及び負債の一部の項目は、連結財務諸表作成のために円換算
      されております。これらの項目は元の現地通貨における価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値が影響を
      受ける可能性があります。
      ⑥オフィスビルテナントとの賃貸借契約について

       オフィスビルにおけるテナントとの賃貸借契約の期間満了時に契約が更改される保証はないこと、またテナント
      が一定期間前の通知を行うことにより賃貸借期間中であっても賃貸借契約を解約できることとされている場合もあ
      るため、賃貸借契約の解約が増加した場合、後継テナントが見つかるまでの間、賃貸収入が減少する等、ユニゾグ
      ループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。
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      ⑦天災、人災等について
       ユニゾグループは、数多くの不動産を保有しており、定期的な点検や保守等を実施、かつ、適正な損害保険(火
      災・賠償責任)を付保しておりますが、地震、津波、台風、風水害等の自然災害や降雪等の天候不順、事故、火災
      等の人的災害、或いはそれら以外に起因する建物、設備の毀損、劣化、故障、また、テロや戦争など予期し得ない
      事態の発生によっては、ユニゾグループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       また、ユニゾグループのホテルにおける安全衛生には十分注意を払っておりますが、万一食中毒等の事故が発生
      した場合は、ユニゾグループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
      ⑧取引先の信用状況について

       ユニゾグループは、賃料や売掛金等の債権を有する取引先の信用状況について、取引開始前の調査に加え取引開
      始後も継続的なモニタリングを行うとともに、敷金等による実質的な保全確保にも留意した運営を行っております
      が、与信規模の大きな取引先の業績が悪化して、当該取引先向け債権の回収が困難となるような事象が発生した場
      合には、ユニゾグループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
      ⑨労務関連について

       ユニゾグループでは、多くのパートタイム従業員が業務に従事しておりますが、今後、社会保険や労働条件等の
      労務環境に変化がある場合、人件費等の上昇により、ユニゾグループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が
      あります。また、その他の従業員等につきましても、関連法令や労働環境に変化がある場合、同様に、ユニゾグ
      ループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
      ⑩情報の管理

       ユニゾグループは、営業活動に伴い個人情報をはじめとする様々な情報を入手しております。その管理には細心
      の注意を払っておりますが、社外からの不正侵入、社内における不正使用等により情報が外部に漏洩した場合、ユ
      ニゾグループの信用力低下等により、ユニゾグループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。
      ⑪訴訟等

       ユニゾグループにおいて、業績等に重大な影響を及ぼす可能性のある係争中の訴訟事件等はありません。しか
      し、事業活動を行う上で、取引先又は顧客等から何らかの要因により訴訟等を提起された場合、ユニゾグループの
      業績等に影響を及ぼす可能性があります。
       また、オフィスビル、ホテル等の不動産を取得もしくは建築する場合には、関係法令への適合性について慎重な
      調査を行うほか、近隣住民と協議し、十分な建築技術を有する施工業者の選定を行う等、法令遵守、環境及び品質
      の維持・確保に努めております。しかし、何らかの原因によって問題が発生した場合、直接的には訴訟その他の請
      求を受ける可能性があり、間接的にも社会的な信用を失墜し、ユニゾグループの業績等に影響を及ぼす可能性があ
      ります。
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    4  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
     (1)   経営成績等の状況の概要
       当連結会計年度におけるユニゾグループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」
      という。)の状況の概要は以下のとおりです。
      ①    財政状態及び経営成績の状況

       当連結会計年度の経済情勢を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況
      が続いております。国内の賃貸オフィスビル市場においては、東京都心5区の空室率は6%の水準まで上昇し、賃
      料は東京都心も含め全国的に下落が続く状況にあります。
       また、米国の賃貸オフィス市場においては、在宅勤務普及、インフレーション、高金利などの影響で空室率のさ
      らなる上昇が見込まれ、引き続き不透明な環境にあると認識しております。
       国内のホテル業界においては、新型コロナウイルス感染症の影響による、訪日外国人及び日本人の宿泊需要は低
      迷が続いており、引き続き厳しい事業環境が続くと認識しております。
       以上のような事業環境の下、ユニゾグループでは、不動産事業とホテル事業の2本の柱で成長していくことに注

      力しつつ、事業への影響について慎重かつ注意深くみてまいります。
       当連結会計年度の連結業績につきましては、売上高は17,937百万円(前期14,296百万円                                         前期比25.5%増)、営

      業利益は2,746百万円(前期営業損失784百万円)、経常損失は287百万円(前期3,004百万円                                           前期比90.4%減)、親
      会社株主に帰属する当期純利益は9,564百万円(前期3,859百万円                              前期比147.8%増)となりました。
       セグメントごとの業績は、次のとおりであります。 

      [不動産事業]

       当連結会計年度は、保有物件の売却による剥落等があったものの、空室リーシング及び賃料の増額改定に注力
      し、さらに円安による増加もあったこと等により、売上高は、11,519百万円(前期10,407百万円                                              前期比10.7%
      増)、営業利益は、3,208百万円(前期2,882百万円                        前期比11.3%増)と増収増益となりました。
      [ホテル事業]

       当連結会計年度は、新型コロナウイルス感染症の影響が残る中、稼働率及び客室単価の回復に努めたこと等によ
      り、売上高は、6,418百万円(前期3,890百万円                      前期比65.0%増)、営業利益は、13百万円(前期営業損失2,333百
      万円)と増収増益となりました              。
       当連結会計年度末の資産合計は、405,678百万円となり、前連結会計年度末比20,349百万円の減少となりまし

      た。これは、保有する物件を売却したこと等により有形固定資産が前連結会計年度末比12,696百万円減少したこと
      等によるものです。
       当連結会計年度末の負債合計は、218,324百万円となり、前連結会計年度末比34,188百万円の減少となりまし
      た。なお、当連結会計年度末の有利子負債残高は、前連結会計年度末比35,623百万円減少いたしました。
       当連結会計年度末の純資産合計は、187,354百万円となり、前連結会計年度末比13,839百万円の増加となりまし
      た。これは、利益剰余金が8,514百万円増加したこと等によるものです。
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      ②  キャッシュ・フローの状況

       当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により3,694百万円増加、
      投資活動により33,082百万円増加、財務活動により42,971百万円減少した結果、前連結会計年度末に比べ5,609百
      万円減少し、当連結会計年度末は5,546百万円となりました。
      (営業活動によるキャッシュ・フロー)

       当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益13,282百万円、非資金
      項目である減価償却費4,820百万円の計上がありましたが、有形固定資産売却損益13,567百万円等がありました。こ
      の結果3,694百万円の資金の増加(前連結会計年度比2,447百万円の増加)となりました。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)

       当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入33,205百万円等
      があり、この結果33,082百万円の資金の増加(前連結会計年度比24,266百万円の増加)となりました。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)

       当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出18,000百万円、長期借入
      金の返済による支出23,921百万円等があり、この結果42,971百万円の資金の減少(前連結会計年度比1,993百万円の
      減少)となりました。
      ③    生産、受注及び販売実績

       ユニゾグループにおいては受注生産形態をとらない事業活動がほとんどであり、生産実績及び受注実績について
      記載は行っておりません。
       当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

                                    前年同期比

          セグメントの名称               販売高(百万円)
                                      (%)
        不動産事業                         11,519        10.7
        ホテル事業                          6,418       65.0

             合計                   17,937        25.5

      (注)   1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、当該割合が100分の10未満であるため、記載を
          省略しております。
        3   販売実績の著しい変動につきましては、4(1)①におけるセグメントの状況に記載のとおりであります。
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    (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

       本項における将来に関する事項は、提出日現在においてユニゾグループが判断したものであります。
     ①  当連結会計年度の財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

      ⅰ 売上高及び営業利益
        当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比3,640百万円増加の17,937百万円となり、営業利益は、2,746百
       万円(前連結会計年度は営業損失784百万円)となりました。これは、不動産事業において、保有物件の売却によ
       る剥落等があったものの、空室リーシング及び賃料の増額改定に注力し、さらに円安による増加もあったことに
       よります。ホテル事業において、新型コロナウイルス感染症の影響が残る中、稼働率及び客室単価の回復に努め
       たこと等によります。
        なお、セグメントごとの売上高と営業利益の概況については、「(1)                                経営成績等の状況の概要            ①財政状態及
       び経営成績の状況」に記載しております。
      ⅱ 営業外損益及び経常利益

        当連結会計年度の営業外収益は、前連結会計年度比252百万円減少の925百万円となりました。これは、保有株
       式の売却により受取配当金が減少したこと等によるものです。
        また、営業外費用は、前連結会計年度比562百万円増加の3,960百万円となりました。これは、支払利息が581
       百万円増加したこと等によるものです。
        この結果、当連結会計年度の経常損失は前連結会計年度比2,716百万円減少の287百万円となりました。
      ⅲ 特別損益及び税金等調整前当期純利益

        当連結会計年度は、固定資産売却益13,567百万円を計上したこと等により、特別損益は13,570百万円の純利益
       となり、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度比7,310百万円増加の13,282百万円とな
       りました。
      ⅳ 法人税等(法人税等調整額を含む。)及び親会社株主に帰属する当期純利益

        当連結会計年度の法人税等は、前連結会計年度の2,112百万円に対し3,718百万円となり、当連結会計年度の親
       会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度比5,705百万円増加の9,564百万円となりました。
     ②  キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

       当連結会計年度における資金は、営業活動により3,694百万円増加、投資活動により33,082百万円増加、財務活動
      により42,971百万円減少した結果、前連結会計年度末に比べ5,609百万円減少し、当連結会計年度末は5,546百万円
      となりました。
       営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益13,282百万円、非資金項目である減価償却費

      4,820百万円の計上がありましたが、有形固定資産売却損益13,567百万円等があり、3,694百万円の資金の増加とな
      りました。
       投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入33,205百万円等があり、33,082百万円の

      資金の増加となりました。
       財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出18,000百万円、長期借入金の返済による支出

      23,921百万円等があり、42,971百万円の資金の減少となりました。
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     ③  重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

       ユニゾグループの連結財務諸表及び財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠して作成しております。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報
      告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し
      合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合が
      あります。
       なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積りについては、「第5                                             経理の状況 
      1  連結財務諸表等        (1)連結財務諸表        注記事項     (追加情報)」に記載しております。
    5  【経営上の重要な契約等】

      該当事項はありません。
    6  【研究開発活動】

      該当事項はありません。
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    第3   【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

      ユニゾグループの当連結会計年度の設備投資の総額は996百万円であり、ユニゾグループの収益力拡充のため、主
     として次のとおりの設備投資を実施いたしました。
                 設備投資額

        セグメント                               主な内容
                 (百万円)
    不動産事業                984   オフィスビルの改修・改装工事等
    ホテル事業                 6  既存ホテルの改修・改装工事等
    2  【主要な設備の状況】

     (1)  提出会社
       持株会社であるため、該当する主要な設備は保有しておりません。
     (2)  国内子会社
                                              帳簿価額(百万円)

                   事業所名                 設備の
                           セグメント
        会社名
                                           建物及び      土地
                            の名称
                   (所在地)                  内容
                                                      合計
                                           構築物     (面積㎡)
               ユニゾ大井四丁目ビル
                                                  479
     ユニゾ不動産㈱                      不動産事業      事業用賃貸ビル            324          804
                                                  (612)
               (東京都品川区)
               ホテルユニゾ大阪梅田                                  5,064
     ユニゾホテル㈱                      ホテル事業      ホテル施設           1,712          6,776
               (大阪市北区)                                   (774)
     (注)   1 帳簿価額は連結消去仕訳後の金額を記載しております。
       2 上記には不動産信託受益権が含まれており、その計上にあたっては信託財産を自ら所有するものとして計上
         しております。
     (3)  在外子会社

                                              帳簿価額(百万円)
                   事業所名                 設備の
                           セグメント
        会社名
                                           建物及び      土地
                            の名称
                   (所在地)                  内容
                                                      合計
                                           構築物     (面積㎡)
     UNIZO   Real   Estate
               1030   15th   Street
                                                 10,921
                           不動産事業      事務所・商業施設          17,077          27,998
     DC  Five,   LLC                                      (3,231)
               (米国ワシントンD.C.)
    3  【設備の新設、除却等の計画】

     (1)  重要な設備の新設等
       各事業施設の機能向上を目的とする経常的な設備の更新等を除き、重要な設備の新設等の計画はありません。
     (2)  重要な設備の除却等

       設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                         7

                 計                                        7

      ②  【発行済株式】

           事業年度末現在            提出日現在

                                上場金融商品取引所名
                                 又は登録認可金融
      種類       発行数(株)           発行数(株)                          内容
                                 商品取引業協会名
           ( 2023年3月31日       )   (2023年6月26日)
    普通株式               7           7      ―            ―(注)
      計             7           7      ―             ―

     (注)    当社の発行する全部の株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定めてお
        り、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を定款第10条において定めております。
     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
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     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】
                発行済株式       発行済株式                      資本準備金       資本準備金

                                資本金       資本金
                                増減額        残高
        年月日        総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                               (百万円)       (百万円)
                  (株)       (株)                     (百万円)       (百万円)
    2018年5月23日(注)1             4,957,000       33,477,700          5,130       31,293        5,130       31,209
    2018年6月4日(注)2              743,000      34,220,700           768      32,062         768      31,978

    2020年6月21日(注)3               △638     34,220,062           -     32,062         -     31,978

    2020年6月22日(注)4           △34,220,055             7       -     32,062         -     31,978

     (注)   1 有償一般募集
         発行価格           2,159円
         発行価額  2,069.96円
         資本組入額 1,034.98円
       2 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
         発行価格  2,069.96円
         資本組入額 1,034.98円
         割当先   みずほ証券㈱
       3 2020年4      月24日開催の      取締役会    決議により、2020年6月21日付で自己株式を                    消却  し、発行済株式総数が638
         株 減少  しております。
       4 2020年6月1日開催の臨時株主総会決議により、2020年6月22日付で4,601,239株を1株に株式併合し、こ
         れに伴い発行済株式総数が34,220,055株減少しております。
     (5)  【所有者別状況】

                                               2023年3月31日       現在
                           株式の状況(注)
                                                    単元未満
      区分                           外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                個人
                                                     (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                               個人以外      個人
    株主数
              -     -     -      1     -     -     -      1     -
    (人)
    所有株式数
              -     -     -      7     -     -     -      7     -
    (株)
    所有株式数
              -     -     -   100.00       -     -     -   100.00        -
    の割合(%)
     (注) 2020年6月1日開催の臨時株主総会決議により、株式併合に伴う定款変更が2020年6月22日付で行われ、単元
        株式制度が廃止されております。
     (6)  【大株主の状況】

                                                 2023年3月31日       現在
                                                    発行済株式
                                                    (自己株式を
                                             所有株式数        除く。)の
          氏名又は名称                      住所
                                              (株)     総数に対する
                                                    所有株式数
                                                    の割合(%)
    ㈱チトセア投資                   東京都港区三田三丁目4番10号                           7     100.00
             計                    -                 7     100.00

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     (7)  【議決権の状況】
      ①  【発行済株式】
                                                 2023年3月31日       現在
           区分             株式数(株)           議決権の数(個)               内容
    無議決権株式                      ―            ―            ―

    議決権制限株式(自己株式等)                      ―            ―            ―

    議決権制限株式(その他)                      ―            ―            ―

    完全議決権株式(自己株式等)                      ―            ―            ―

                      普通株式          7

    完全議決権株式(その他)                                       7       ―
    単元未満株式                      ―            ―            ―

    発行済株式総数                            7      ―            ―

    総株主の議決権                      ―                 7       ―

    (注)2020年6      月22日開催の臨時株主総会において承認された定款一部変更により、同日をもって定時株主総会の議決権
      行使の基準日を廃止しております。
      ②  【自己株式等】

                                                 2023年3月31日       現在
                                自己名義       他人名義      所有株式数      発行済株式総数
        所有者の氏名
                      所有者の住所         所有株式数       所有株式数        の合計      に対する所有
         又は名称
                                 (株)       (株)       (株)    株式数の割合(%)
           ―             ―         ―       ―       ―       ―
           計             ―         ―       ―       ―       ―
    2  【自己株式の取得等の状況】

      【株式の種類等】           該当事項はありません。
      (1)  【株主総会決議による取得の状況】
         該当事項はありません。
      (2)  【取締役会決議による取得の状況】

         該当事項はありません。
      (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

         該当事項はありません。
      (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

         該当事項はありません。
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    3  【配当政策】
      当社は、剰余金の配当につきまして、企業価値・株主価値のさらなる向上を目指し、将来の事業展開と経営基盤の
     強化を念頭に、事業環境や業績、財政状態の推移を見据えた上で、「安定配当」と「自己資本の充実」の2つのバラ
     ンスを取りながら、継続的かつ安定的な配当を実施することを基本方針としております。
      内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開に機動的に投入するとともに、経営基盤のさらなる強化に充
     てていく所存であります。
      なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         ユニゾグループは、ステークホルダーの皆様からの信頼確保並びに企業価値の持続的な向上のため、経営の
        健全性、透明性及び効率性を高めるという視点に立ち、社会から信頼される企業集団を目指して、コーポレー
        ト・ガバナンスの整備・構築に努めております。
      ②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

      イ 企業統治の体制の概要
        当社は、企業統治の体制として、監査役設置会社制度を採用し、内部監査部門、会計監査人と相互に連携を図
       りながら、経営への監督機能の強化を図る仕組みを構築しており、適正なコーポレート・ガバナンスを確保でき
       ているものと認識しております。
      ロ 企業統治に係る機関の概要

       取締役会
        取締役会は、本書提出日現在、取締役4名で構成され、取締役社長(代表取締役)山口雄平が議長を務めてお
       ります。取締役会は、取締役会規程に基づき、原則毎月1回開催されており、当社の業務執行に関する重要事項
       を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。具体的には、取締役会は20回開催され、全取
       締役は100%出席しております。法定事項に加え、決算の承認、各事業における活動状況の報告等を受けておりま
       す。また、取締役会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べております。
       監査役

        本書提出日現在の監査役は1名です。監査役は取締役会に出席し、経営並びに取締役の職務の執行の適法性を
       監査しています。
       内部監査

        当社は、内部監査運営要領を制定し、内部監査の担当部署として業務監査部を設置し、当社及び当社グループ
       全体の内部監査を行っております。
        業務監査部は、連結会計年度ごとに作成する業務監査計画に基づき内部監査を実施し、監査結果を取締役社長
       に報告するとともに、監査役、被監査部門に対して業務監査報告書により報告を行っております。取締役社長
       は、業務監査報告書により改善措置を講じる必要があると認められる場合には、被監査部門に対し改善命令を出
       し、内部統制の充実を図っております。
       会計監査人

        当社は、監査契約を秋山正明公認会計士事務所及び菊池公認会計士事務所と締結し、第46期から会計監査を受
       けております。同公認会計士事務所は、会社法及び金融商品取引法に基づき、年間監査スケジュールに従い監査
       を実施しております。なお、同公認会計士事務所と当社の間には、特別の利害関係はありません。
      ③  役員報酬の内容

        取締役及び監査役に支払った報酬等の額
         取締役         7名               45百万円
         監査役 1名             11百万円
         合 計 8名                         56百万円
        (うち社外役員              0名      ―百万円)
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      ④  企業統治に関するその他の事項
         当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業
        務の適正を確保するための体制整備を目的として、内部統制システム構築の基本方針を制定しております。
         内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況については、以下のとおりであります。
       (監査役監査及び内部監査の状況)

         上記②ロに記載のとおりであります。
       (コンプライアンスの体制)

         当社グループは、法令遵守を基礎とした企業倫理を実践するための重要課題として、コンプライアンス体制
        の強化に取り組んでおります。当社グループは、役職員が法令、社会規範を遵守した行動をとるための行動規
        範として「ユニゾグループ個人行動指針」を定めるほか、コンプライアンスを確保するための仕組みとして、
        コンプライアンス規程ほか関連規程等を制定し、運用しております。
         また、その実効性を高めるために、コンプライアンス統括責任者を任命し、かつ専門部署としてコンプライ
        アンス部を設置するとともに、内部監査部門である業務監査部がコンプライアンスの状況に関する監査を行う
        等、コンプライアンスの徹底に努めております。
       (その他)

         当社は、様々な業務リスクに対応するため社内規程等の整備・運用に努めており、個人情報保護法への対応
        のため個人情報保護方針及び個人情報保護規程の制定、事務リスク管理体制を強化するため、自己検査運営要
        領を制定しているほか、事故・クレーム処理、対外文書作成及びコンピューターシステム運用・管理に関する
        諸規程等を制定し、運用することにより、リスク管理体制の整備・充実に努めております。
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      以上をまとめて図表に示すと次のとおりとなります。
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      ⑤  取締役の定数
         当社の取締役は、21名以内とする旨を定款で定めております。
      ⑥  取締役の選解任の決議要件

         当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が
        出席し、その議決権の過半数をもって行い、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半
        数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。なお、取締役の選任
        決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
      ⑦  株主総会の特別決議要件

         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
        主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めて
        おります。これは株主総会における特別議決権の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行う
        ことを目的とするものであります。
      ⑧  株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項

         当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得す
        ることができる旨を定款で定めております。これは、経済情勢等の変化に対応した資本政策を機動的に遂行す
        ることを可能とするものであります。
      ⑨  中間配当の実施

         当社は、株主への利益還元の機動性を高めるため、中間配当の実施について、取締役会決議により毎年9月
        30日を基準日として行うことができる旨を定款に定めております。
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     (2)  【役員の状況】
      ①  役員一覧
    男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20.0%)
                                                      所有株式数
      役職名       氏名     生年月日                  略歴                任期
                                                       (株)
                       1999年4月     三和シヤッター工業㈱(現三和ホールディングス㈱)
                            入社
                       2000年9月     住友不動産販売㈱
                       2005年3月     パシフィックマネジメント㈱
                       2009年6月     ㈱シスコ・アセット・マネージメント
                       2010年11月     ㈱レーサム
                       2012年3月     常和ホールディングス㈱(現当社)
                       2016年4月     ユニゾ不動産㈱      ビル営業第一部長
                       2019年5月     同社 執行役員国際営業部長
                       2019年12月     ㈱チトセア投資 代表取締役(現職)
     取締役社長
                       2020年6月     当社 取締役社長(代表取締役)与信企画部長
                  1976年
    (代表取締役)       山口 雄平                                       (注)1       ―
                            ユニゾ不動産㈱ 取締役社長(代表取締役)審査部長
                 5月7日
                            ユニゾホテル㈱ 取締役社長(代表取締役)広報部長
                            兼審査部長兼オペレーション事業部長兼ホテルシステ
                            ム部長兼店舗経理部長兼法人営業部長兼広告宣伝部長
                            兼店舗備品部長兼ホテルオーナー事業部長
                       2020年9月     当社 取締役社長(代表取締役)ホテル事業部長
                            ユニゾ不動産㈱ 取締役社長(代表取締役)
                            ユニゾホテル㈱ 取締役社長(代表取締役)ホテル事
                            業部長
                       2021年4月     当社 取締役社長(代表取締役)(現職)
                            ユニゾ不動産㈱ 取締役社長(代表取締役)(現職)
                            ユニゾホテル㈱ 取締役社長(代表取締役)(現職)
                       2000年4月     日本碍子㈱ 入社
                       2008年9月     サントリー㈱(現サントリーホールディングス㈱)
                       2018年9月     当社 IR部マネージャー
                       2019年12月     ㈱チトセア投資 取締役(現職)
                       2020年6月     当社 取締役
       取締役
                  1976年
                            ユニゾ不動産㈱ 取締役
    ホテル営業部長        氣賀 明                                      (注)1       ―
                 7月14日
                            ユニゾホテル㈱ 取締役オペレーション事業部長兼ホ
                            テルシステム部長兼店舗経理部長兼法人営業部長兼店
                            舗備品部長兼ホテルオーナー事業部長
                       2020年9月     当社 取締役ホテル営業部長(現職)
                            ユニゾ不動産㈱ 取締役(現職)
                            ユニゾホテル㈱ 取締役ホテル営業部長(現職)
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                                                      所有株式数
      役職名       氏名     生年月日                  略歴                任期
                                                       (株)
                       2004年4月     ㈱ケン・コーポレーション 入社
                       2007年10月     ㈱アーキエッジ
                       2007年11月     ブリッジ・アドバイザーズ㈱
                       2008年4月     ケネディクス㈱
                       2015年11月     当社
                       2019年5月     当社 建設事業部次長
      取締役
           髙草木 明希       1980年          兼ユニゾホテル㈱ 建設部次長
                                                  (注)1       ―
     建設事業部長
           (旧姓:秋山)      3月12日           兼ユニゾ不動産㈱ 建設部次長
    兼ホテル事業部長
                       2020年6月     当社 取締役建設事業部長(現職)
                            ユニゾホテル㈱ 取締役建設部長
                            ユニゾ不動産㈱ 取締役建設部長(現職)
                       2021年11月     当社 取締役建設事業部長兼ホテル事業部長(現職)
                            ユニゾホテル㈱ 取締役建設部長兼ホテル事業部長
                            (現職)
                       2005年12月     あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
                       2013年9月     常和ホールディングス㈱(現当社)
                       2019年5月     当社 財務企画部長
                       2019年12月     ㈱チトセア投資 取締役(現職)
                       2020年6月     当社 取締役管理部長兼システム部長
                            ユニゾ不動産㈱ 取締役
                            ユニゾホテル㈱ 取締役
      取締役
                  1982年     2020年9月     当社 取締役経営企画部長兼業務監査部長兼コンプラ
           石原 琢巳                                       (注)1       ―
      経理部長 
                 4月1日           イアンス部長
    兼経営企画部長
                            ユニゾ不動産㈱ 取締役
                            ユニゾホテル㈱ 取締役
                       2021年3月     当社 取締役経理部長
                            ユニゾ不動産㈱ 取締役経理部長(現職)
                            ユニゾホテル㈱ 取締役経理部長(現職)
                       2022年2月     当社 取締役経営企画部長兼業務監査部長兼コンプラ
                            イアンス部長兼経理部長(現職)
                       1990年4月     常和興産㈱(現当社)入社
                       2017年5月     ユニゾ不動産㈱ ビル事業部マネージャー
                  1966年     2020年6月     当社 監査役(現職)
      監査役     金井 正美                                       (注)2       ―
                 12月18日           ユニゾ不動産㈱ 監査役(現職)
                            ユニゾホテル㈱ 監査役(現職)
                            ㈱チトセア投資 監査役(現職)
                            計                             ―
     (注)1 取締役山口雄平、氣賀明、髙草木明希及び石原琢巳の各氏の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結
         の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
       2 監査役金井正美氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総
         会終結の時までであります。
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     (3)  【監査の状況】
      ①  監査役監査の状況
         当社における監査役監査は、常勤監査役1名が監査しております。
         監査役監査における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画、取締役の意思決定の妥当性等であります。
        また、監査役の活動状況は、監査役監査基準に基づき、取締役会及びその他重要な会議等へ出席するととも
        に、取締役、会計監査人及び使用人からの聴取や、稟議等重要な書類の閲覧などを通じ、取締役会の意思決定
        の過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。
      ②  内部監査の状況

         内部監査部門である業務監査部は、内部監査運営要領に基づき、内部監査担当部として、当社及び当社グ
        ループ全体の内部監査を行っております。
         監査役及び業務監査部は、その有効性を高めるために、随時、情報交換を行う等緊密な連携を図っておりま
        す。また、監査役及び業務監査部は、それぞれ効率的な監査を実施するため、共同又は個別により、会計監査
        人と随時、情報交換を行う等緊密な連携を保っております。
      ③  会計監査の状況

      ・監査人の名称 秋山正明公認会計士事務所
              菊池公認会計士事務所
      ・継続監査期間 秋山正明公認会計士事務所 3年

              菊池公認会計士事務所   1年
      ・業務を執行した公認会計士

       秋山 正明
       菊池 淳
      ・会計監査業務に係る補助者の構成

       公認会計士 2名
      ・監査公認会計士等の選定方針及び選定した理由及び監査役による監査法人の評価

        会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当すると認められる場合、監査役は、会
       計監査人を解任いたします。
        上記の場合の他、監査役は、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることが困難であると判断した場合に
       は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とすることを求めま
       す。
        このような方針の下、監査役は、秋山正明公認会計士事務所及び菊池公認会計士事務所について、監査の品
       質、独立性、監査計画・監査体制等を評価した結果、同公認会計士事務所は当社の会計監査人としての職務を適
       正に行うことができると判断しましたので、当社は、同公認会計士事務所を会計監査人に再任することを決定い
       たしました。
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      ④  監査報酬の内容等

      a.  監査公認会計士等に対する報酬
                     前連結会計年度                     当連結会計年度
        区分
                監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
               基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
       提出会社                12           ―           11           ―
      連結子会社                 9          ―           9          ―

         計               21           ―           20           ―

      b.  監査公認会計士等の非監査業務の内容

         該当事項はありません。
      c.  監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬(a.を除く)

                      前連結会計年度                      当連結会計年度
        区分
                監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に            非監査業務に
               基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
       提出会社                 ―           ―           ―           ―
       連結子会社                 ―           ―           ―           ―

         計               ―           ―           ―           ―

      d.  監査公認会計士等と同一ネットワークに対する非監査業務の内容

       前連結会計年度
         該当事項はありません。
       当連結会計年度
         該当事項はありません。
      e.  その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

         該当事項はありません。
      f.  監査報酬の決定方針

         当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、秋山正明公認会計士事務所及び菊池公認会計士事
        務所が提示する業務時間の見積及び同公認会計士事務所の標準報酬金額による見積金額を精査のうえ、監査役
        の同意を得て決定しております。
      g.  監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由

         監査役は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取などを通じて、会計
        監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人
        の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
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      h.  監査公認会計士等の異動

         当社の監査法人は次のとおり異動しております。
         第45期(連結・個別) 秋山正明公認会計士事務所及び舩山卓三公認会計士事務所
         第46期(連結・個別) 秋山正明公認会計士事務所及び菊池公認会計士事務所
         なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

        (1) 異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称

        ①就任する監査公認会計士等の氏名
         菊池公認会計士事務所 公認会計士 菊池淳
        ②退任する監査公認会計士等の氏名
         舩山卓三公認会計士事務所 公認会計士 舩山卓三
        (2)異動の年月日
          2022年5月31日
        (3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
          2020年6月23日
        (4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書における意見等に関する事項
          該当事項はありません。
        (5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
          当社の監査公認会計士等である公認会計士舩山卓三氏は、2022年3月期の監査をもって任期満了となるた
         め、後任の監査公認会計士等として公認会計士菊池淳氏を選任するものであります。
        (6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
        ①退任する監査公認会計士等の意見
         特段の意見はないとの回答を得ております。
        ②監査役の意見
         妥当であると判断しております。
     (4)  【役員の報酬等】

         当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
         なお、役員報酬の内容については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナ
        ンスの概要 ③役員報酬の内容」に記載しております。
     (5)  【株式の保有状況】

         当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

      務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表については、秋山正明公認会
     計士事務所及び菊池公認会計士事務所により監査を受けております。
     なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。
      第45期連結会計年度の連結財務諸表及び第45期事業年度の財務諸表
       秋山正明公認会計士事務所及び舩山卓三公認会計士事務所
      第46期連結会計期間の連結財務諸表及び第46期会計期間の財務諸表
       秋山正明公認会計士事務所及び菊池公認会計士事務所
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みとして、監査法人等が主催する研修・セミナーに
     参加し、各種情報の収集に努めております。
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    1  【連結財務諸表等】
     (1)  【連結財務諸表】
      ①  【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                11,156               5,546
                                      ※2  3,190            ※2  3,471
        受取手形及び売掛金
        商品                                  10               9
        原材料及び貯蔵品                                  66              66
                                      ※1  4,126            ※1  2,556
        その他
                                         △ 84             △ 65
        貸倒引当金
        流動資産合計                                18,465              11,584
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                              120,459              123,466
                                      △ 16,692             △ 20,687
          減価償却累計額
                                     ※1  103,766            ※1  102,778
          建物及び構築物(純額)
         信託建物及び信託構築物
                                        12,449               3,364
                                       △ 3,870              △ 825
          減価償却累計額
                                      ※1  8,578            ※1  2,538
          信託建物及び信託構築物(純額)
         機械装置及び運搬具
                                         386              386
                                        △ 124             △ 176
          減価償却累計額
                                       ※1  261            ※1  209
          機械装置及び運搬具(純額)
         信託機械装置及び信託運搬具
                                         162               81
                                        △ 126              △ 49
          減価償却累計額
                                       ※1  36            ※1  32
          信託機械装置及び信託運搬具(純額)
                                     ※1  76,145            ※1  77,238
         土地
                                      ※1  9,914            ※1  3,020
         信託土地
         建設仮勘定                               1,456              1,915
         その他                               2,580              2,330
                                       △ 1,933             △ 1,953
          減価償却累計額
                                       ※1  647            ※1  376
          その他(純額)
         有形固定資産合計                              200,807              188,110
                                       ※1  148            ※1  106
        無形固定資産
        投資その他の資産
         投資有価証券                                346              342
         長期貸付金                              205,094              204,199
         その他                               1,172              1,341
                                         △ 6             △ 6
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                              206,606              205,877
        固定資産合計                               407,562              394,094
      資産合計                                 426,027              405,678
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                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                                   1              1
        1年内償還予定の社債                                18,000              20,000
                                     ※1  18,142            ※1  15,073
        1年内返済予定の長期借入金
        未払法人税等                                  581             2,500
        賞与引当金                                  22              33
                                        3,849              4,462
        その他
        流動負債合計                                40,598              42,071
      固定負債
        社債                                61,000              41,000
                                     ※1  145,802            ※1  131,247
        長期借入金
        繰延税金負債                                3,352              3,326
        環境対策引当金                                  265               ―
        退職給付に係る負債                                  348              283
        受入敷金保証金                                1,120               370
                                          25              25
        その他
        固定負債合計                               211,914              176,253
      負債合計                                 252,512              218,324
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                32,062              32,062
        資本剰余金                                31,978              31,978
                                       104,887              113,402
        利益剰余金
        株主資本合計                               168,928              177,443
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                   1              ―
                                        4,584              9,911
        為替換算調整勘定
        その他の包括利益累計額合計                                4,586              9,911
      純資産合計                                 173,515              187,354
     負債純資産合計                                  426,027              405,678
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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                     ※1  14,296            ※1  17,937
     売上高
                                        12,038              13,653
     売上原価
     売上総利益                                   2,258              4,283
     販売費及び一般管理費
      販売手数料                                    0              0
      広告宣伝費                                    1              2
      役員報酬                                    58              56
      給料及び手当                                   780              542
      賞与引当金繰入額                                   △ 1              29
      退職給付費用                                    43              37
      租税公課                                  1,119                8
      事業税                                   247              464
      支払手数料                                   360               3
                                         433              390
      その他
      販売費及び一般管理費合計                                  3,042              1,536
     営業利益又は営業損失(△)                                   △ 784             2,746
     営業外収益
      受取利息                                   899              886
      受取配当金                                   157               5
      保険解約返戻金                                    95              ―
                                          26              33
      その他
      営業外収益合計                                  1,178               925
     営業外費用
      支払利息                                  3,374              3,956
                                          23               4
      その他
      営業外費用合計                                  3,398              3,960
     経常損失(△)                                  △ 3,004              △ 287
     特別利益
      投資有価証券売却益                                  9,373                3
                                                   ※2  13,567
                                          ―
      固定資産売却益
      特別利益合計                                  9,373              13,570
     特別損失
                                       ※3  68            ※3  0
      固定資産除却損
      投資有価証券売却損                                   281               ―
                                          47              ―
      本社移転費用
      特別損失合計                                   397               0
     税金等調整前当期純利益                                   5,972              13,282
     法人税、住民税及び事業税
                                         975             3,885
                                        1,137              △ 166
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   2,112              3,718
     当期純利益                                   3,859              9,564
     非支配株主に帰属する当期純利益                                     ―              ―
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   3,859              9,564
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        【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     当期純利益                                   3,859              9,564
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                 △ 2,118               △ 1
      繰延ヘッジ損益                                    0              ―
                                        6,116              5,326
      為替換算調整勘定
                                      ※  3,998            ※  5,324
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   7,857              14,889
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                  7,857              14,889
      非支配株主に係る包括利益                                    ―              ―
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      ③  【連結株主資本等変動計算書】
        前連結会計年度(自         2021年4月1日 至          2022年3月31日)
                                   (単位:百万円)
                           株主資本
                資本金      資本剰余金       利益剰余金       株主資本合計
    当期首残高              32,062       31,978       102,078       166,119
    当期変動額
     剰余金の配当                           △ 1,050      △ 1,050
     親会社株主に帰属す
                                 3,859       3,859
     る当期純利益
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計               ―       ―      2,809       2,809
    当期末残高              32,062       31,978       104,887       168,928
                        その他の包括利益累計額

                                            純資産合計
               その他有価証券                     その他の包括利益
                      繰延ヘッジ損益       為替換算調整勘定
               評価差額金                     累計額合計
    当期首残高              2,119        △ 0     △ 1,531        587     166,707
    当期変動額
     剰余金の配当                                         △ 1,050
     親会社株主に帰属す
                                               3,859
     る当期純利益
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純            △ 2,118         0     6,116       3,998       3,998
     額)
    当期変動額合計             △ 2,118         0     6,116       3,998       6,807
    当期末残高                1       ―      4,584       4,586      173,515
                                39/90











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        当連結会計年度(自         2022年4月1日 至          2023年3月31日)
                                         (単位:百万円)
                             株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金        株主資本合計
    当期首残高               32,062         31,978        104,887         168,928
    当期変動額
     剰余金の配当                               △ 1,050        △ 1,050
     親会社株主に帰属す
                                     9,564         9,564
     る当期純利益
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計                 ―         ―       8,514         8,514
    当期末残高               32,062         31,978        113,402         177,443
                      その他の包括利益累計額

                                          純資産合計
               その他有価証券                その他の包括利益累計
                       為替換算調整勘定
                評価差額金                  額合計
    当期首残高                 1       4,584         4,586        173,515
    当期変動額
     剰余金の配当                                        △ 1,050
     親会社株主に帰属す
                                              9,564
     る当期純利益
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                △ 1       5,326         5,324         5,324
     額)
    当期変動額合計                △ 1       5,326         5,324        13,839
    当期末残高                 ―       9,911         9,911        187,354
                                40/90












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      ④  【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                  5,972              13,282
      減価償却費                                  4,744              4,820
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                  △ 29              10
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  △ 27             △ 64
      環境対策引当金の増減額(△は減少)                                    ―             △ 265
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  △ 18             △ 26
      受取利息及び受取配当金                                 △ 1,056              △ 892
      支払利息                                  3,374              3,956
      投資有価証券売却損益(△は益)                                 △ 9,092               △ 3
      有形固定資産売却損益(△は益)                                    ―           △ 13,567
      有形固定資産除却損                                    68               0
      売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 1,039               △ 76
      棚卸資産の増減額(△は増加)                                    10               1
      仕入債務の増減額(△は減少)                                    0             △ 0
      未払費用の増減額(△は減少)                                   △ 1             164
      受入敷金保証金の増減額(△は減少)                                  △ 29             △ 766
                                         825             2,564
      その他
      小計                                  3,702              9,138
      利息及び配当金の受取額
                                         850             1,100
      利息の支払額                                 △ 3,421             △ 4,003
                                         116            △ 2,541
      法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                  1,246              3,694
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                                 △ 4,482             △ 1,014
      有形固定資産の売却による収入                                    ―            33,205
      無形固定資産の取得による支出                                  △ 12              △ 0
      投資有価証券の売却による収入                                 12,423                 5
      貸付金の回収による収入                                   905              894
                                         △ 19              △ 8
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                  8,815              33,082
                                41/90









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                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      長期借入れによる収入                                 83,367                ―
      長期借入金の返済による支出                                △ 103,294              △ 23,921
      社債の償還による支出                                △ 20,000             △ 18,000
                                       △ 1,051             △ 1,050
      配当金の支払額
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 40,978             △ 42,971
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                    846              585
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 30,069              △ 5,609
     現金及び現金同等物の期首残高                                   41,225              11,156
                                      ※  11,156             ※  5,546
     現金及び現金同等物の期末残高
                                42/90
















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     【注記事項】
      (継続企業の前提に関する事項)
     当社グループは当連結会計年度末において有利子負債が207,320百万円(1年内償還予定の社債20,000百万円、1年内
    返済予定の長期借入金15,073百万円、社債41,000百万円、長期借入金131,247百万円)と手元流動性5,546百万円(現金及
    び預金)に比し高水準な状況にある一方、当連結会計年度において経常損失287百万円を計上しました。
     このような状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在しています。
     当該事象または状況を解決するための対応策として、短期的には金融機関等と新たな資金調達を柱とする資金繰りの

    改善を行うとともに、長期的な視点での安定的な資金繰りの実現に向けた交渉を行っておりました。
     しかしながら、最終的な支援を取り付けるまでには至らぬまま事態が推移した結果、2023年5月26日に第3回無担保社

    債10,000百万円の償還期日を迎えるところ、もはや、その償還原資を確保することは現実的に不可能と判断されたこと
    から、2023年4月26日開催の当社取締役会において、民事再生法の規定による再生手続開始の申立てを行うことを決議
    し、東京地方裁判所に申立てを行い、同日受理され、直ちに同裁判所より弁済禁止の保全命令及び監督命令が発令され
    ました。また、2023年5月9日に同裁判所より民事再生手続開始決定がなされました。
     そのため、注記事項(重要な後発事象)に記載のとおり、当社は、当社グループの事業の再生のために資金支援等を
    受けることが不可欠であるとの判断に至り、2023年4月26日付で、当社に対するスポンサー候補先の一社である日本産業
    推進機構グループ(以下「NSSK」といいます。)との間において、本再生手続開始申立を前提に、NSSKが管理又はサービ
    ス提供する組合等を通じて当社へのスポンサー支援を行うことを内容とする基本合意を締結しており、当社は今後NSSK
    の支援の下で再生を図っていくことを予定しております。 
     今後、当社では再生計画案を作成し、裁判所の認可を受けて再生計画を遂行することとなりますが、再生計画案は現

    時点では未確定であり、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、当社グループの連結財務諸表
    は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関するこれらの重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映
    しておりません。
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

     1 連結の範囲に関する事項
      すべての子会社を連結しております。
      連結子会社の数            10 社
      主要な連結子会社名
       「第1    企業の概況 4        関係会社の状況」に記載しているため省略しております。
     2 連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社の決算日は3月31日であります。
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     3 会計方針に関する事項
     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      ① 有価証券
       a その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動
         平均法により算定)
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法
      ② 棚卸資産
        通常の販売目的で保有する棚卸資産
         評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げ方法)によっております。
       a 商品
         主として総平均法による原価法
        b 貯蔵品
         最終仕入原価法
     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法

      ① リース資産以外の有形固定資産
        定率法によっております。
        ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物
       附属設備及び構築物については、定額法によっております。
        主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物及び構築物               2年~50年
        機械装置及び運搬具               2年~17年
        その他(工具器具備品)               2年~20年
        また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却によっております。
      ② リース資産以外の無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によってお
       ります。
      ③ 長期前払費用
        均等償却によっております。
     (3)  重要な引当金の計上基準

      ① 貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      ② 賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度の負担額を計上しております。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法

        当社及び国内連結子会社は退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支
       給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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     (5)  重要な収益及び費用の計上基準
       (ホテル事業)
         顧客との契約から生じる収益の計上時期は、サービス提供の進捗に応じて収益を認識しております。また、
        顧客との契約から生じる収益の計上額は、財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で算出しており
        ます。
         また、付与したポイントを履行義務として識別し、ポイントが使用された時点で収益を認識しております。
       (不動産事業)

         不動産の賃貸から生じる収益のほとんどは、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく
        賃貸収入等であります。
     (6)  重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

        在外子会社の資産及び負債は当該子会社の決算日の直物為替相場、収益及び費用は期中平均相場により円貨に
       換算し、換算差額は純資産の部の為替換算調整勘定として表示しております。
     (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

       手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、か
      つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
     (8)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項

      ① グループ通算制度の適用
        グループ通算制度を適用しております。
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      (重要な会計上の見積り)
    1.固定資産の減損
    (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                             (単位:百万円)
                  前連結会計年度          当連結会計年度
         有形固定資産              200,807          188,110
         無形固定資産                148          106
    (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

       当社グループは、固定資産の減損に係る会計基準に従い、減損の兆候があると判断した資産グループのうち収益
      性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減
      少額を減損損失として計上することとしております。
       回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額については、外部の不動産鑑定士による
      不動産鑑定評価額またはそれに準ずる評価額に基づき算定しております。なお、新型コロナウイルス感染症拡大に
      よる影響につきましては、一定期間継続するものの評価に与える影響は限定的であるとの仮定を置いております。
      当連結会計年度において減損損失は計上しておりませんが、経済環境の悪化等により収益性が低下する等評価の前
      提条件が変動した場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において減損損失が計上され、当社グループの業績に重要
      な影響を与える可能性があります。
    2.長期貸付金の評価

    (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                             (単位:百万円)
                  前連結会計年度          当連結会計年度
         長期貸付金              205,094          204,199
    (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

       当社グループでは、金融商品に関する会計基準に従い、長期貸付金については、債権の貸倒れによる損失に備え
      るため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
      し、回収不能見込額について貸倒引当金を計上することとしております。
       回収可能額は主に当社からの配当金によって算定されるため、当社グループの配当可能利益等に影響を受けます
      が、当社は2023年4月26日に民事再生法の規定による再生手続開始の申立を行い、2023年5月9日に民事再生手続開始
      決定がなされております。
       従って、長期貸付金の回収可能性については、今後作成する再生計画により重要な影響を受けることが見込まれ
      ます。再生計画が現時点で未確定のため、当連結会計年度において貸倒引当金は計上しておりませんが、次期以
      降、再生計画の内容によっては、回収不能見込額について貸倒引当金を計上する可能性があります。
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      (未適用の会計基準等)
    ・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)
    ・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)
    ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)
    (1)  概要

     2018年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等(以下、「企業会計基準第28号等」)
    が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会への移管が完了されまし
    たが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号等の公表後に改めて検討を行うこととされてい
    たものが、審議され、公表されたものであります。
     ・税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
     ・グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果
    (2)  適用予定日

     2025年3月期の期首より適用します。
    (3)  当該会計基準等の適用による影響

     「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点
    で評価中であります。
      (追加情報)

       新型コロナウイルス感染症の拡大の影響については、当連結会計年度末時点で入手可能な外部の情報等を踏ま
      え、当連結会計年度末以降も一定期間にわたり当該影響が継続するとの仮定のもと、繰延税金資産の回収可能性及
      び固定資産の減損等の会計上の見積りを行っております。
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      (連結貸借対照表関係)
    ※1 担保資産及び担保付債務
       担保に供している資産及び担保付債務は以下のとおりであります。
     (1)  担保に供している資産
                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        その他(流動資産)                       1,043百万円                  641百万円
        建物及び構築物                       99,603百万円                102,757百万円
        信託建物及び信託構築物                       6,493百万円                 2,538百万円
        機械装置及び運搬具                        261百万円                 209百万円
        信託機械装置及び信託運搬具                         36百万円                 32百万円
        土地                       73,276百万円                 77,238百万円
        信託土地                       6,883百万円                 3,020百万円
        その他(工具器具備品)                        609百万円                 357百万円
        無形固定資産(借地権)                         49百万円                 49百万円
         計                      188,259百万円                 186,846百万円
     (2)  担保付債務

                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        1年内返済予定の長期借入金                       5,003百万円                 9,296百万円
        長期借入金                      135,890百万円                 127,113百万円
         計                      140,894百万円                 136,409百万円
    ※2 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)

    3.(1)    契約資産の残高」に記載しております。
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      (連結損益計算書関係)
    ※1 顧客との契約から生じる収益
       売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との
      契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項 セグメント情報 3 報告セグメントごとの売上高、利
      益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報」に記載しております。
    ※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        建物及び構築物等                         ―百万円                335百万円
        信託建物及び信託構築物等                         ―百万円              △1,583百万円
        土地                         ―百万円               1,235百万円
        信託土地                         ―百万円               13,595百万円
        その他                         ―百万円                △14百万円
        無形固定資産                         ―百万円                △0百万円
        計                         ―百万円               13,567百万円
    ※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        建物及び構築物                         59百万円                 ―百万円
        その他(工具、器具及び備品)                         9百万円                 0百万円
        計                         68百万円                 0百万円
      (連結包括利益計算書関係)

     ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        その他有価証券評価差額金
         当期発生額                      △1,122百万円                    1百万円
                              △1,928百万円                   △3百万円
         組替調整額
          税効果調整前
                              △3,051百万円                   △2百万円
                                933百万円                  0百万円
          税効果額
          その他有価証券評価差額金                      △2,118百万円                   △1百万円
        繰延ヘッジ損益
         当期発生額                         ―百万円                 ―百万円
                                 0百万円                ―百万円
         組替調整額
          税効果調整前
                                 0百万円                ―百万円
                                △0百万円                 ―百万円
          税効果額
          繰延ヘッジ損益                         0百万円                ―百万円
        為替換算調整勘定
                               6,116百万円                 5,326百万円
         当期発生額
             その他の包括利益合計                 3,998百万円                 5,324百万円
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      (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
    1 発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                    7          ―           ―           7
    2 自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                   ―           ―           ―           ―
    3 新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
    4 配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (百万円)          (円)
    2021年5月28日
                普通株式           1,050       150,000,000      2021年3月31日        2021年7月31日
    定時株主総会
     (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                        配当金の総額       1株当たり配当額
        決議        株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (百万円)         (円)
    2022年5月31日
                 普通株式           1,050      150,000,000       2022年3月31日         2022年7月31日
    定時株主総会
     当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

    1 発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                    7          ―           ―           7
    2 自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                   ―           ―           ―           ―
    3 新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
    4 配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (百万円)          (円)
    2022年5月31日
                普通株式           1,050       150,000,000      2022年3月31日        2022年7月31日
    定時株主総会
     (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

       該当事項はありません。
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      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
    ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま
      す。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        現金及び預金                       11,156百万円                 5,546百万円
        預入期間が3か月を超える
                                ―  百万円
                                                 ―百万円
        定期預金
        現金及び現金同等物                       11,156百万円                 5,546百万円
      (リース取引関係)

    1.オペレーティングリース取引
    (貸主側)
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                        前連結会計年度                    当連結会計年度

                       ( 2022年3月31日       )            ( 2023年3月31日       )
    1年内                       8,047百万円                    7,331百万円
    1年超                       28,982百万円                    25,908百万円

    合計                       37,030百万円                    33,240百万円

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      (金融商品関係)
      1.金融商品の状況に関する事項 
       (1)金融商品に対する取組方針 
         ユニゾグループは、主に不動産事業、ホテル事業を行うための設備投資に必要な資金及び短期的な運転資金
        を銀行借入により調達しております。デリバティブ取引は、金利変動リスク、または外貨建取引に伴う為替変
        動リスクの軽減を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク 

         営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、海外で事業を行うにあたり生じ
        る外貨建て取引は、為替変動リスクに晒されております。また投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒さ
        れております。
         借入金は主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、変動金利の借入金は金利の変動リスク
        に晒されております。
         デリバティブ取引は、支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制 

         ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          当社は、受取手形及び売掛金については、取引開始時における与信調査、回収状況の継続的なモニタリン
         グを実施しております。
         ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し取締役及び関連部門に報告してお
         ります。また金利リスク、為替リスクのある取引については、デリバティブ取引の状況を取締役会に報告し
         ております。
         ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          当社は、各部門及び連結子会社からの報告に基づき財務部門・国際財務部門が適時に資金繰計画を作成・
         更新することにより、流動性リスクを管理しています。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

         金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
        り、当該価額が変動することがあります。
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      2.金融商品の時価等に関する事項
        連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       前連結会計年度(        2022年3月31日       )

                                     時価            差額
                     連結貸借対照表計上額
                        (百万円)
                                    (百万円)            (百万円)
    (1)受取手形及び売掛金                         3,190            3,190              ―
    (2)長期貸付金                        205,094            205,094               ―
    (3)投資有価証券(*2)                           4            4            ―
          資産計                  208,289            208,289               ―
    (4)社債                        79,000            30,904           △48,095
    (5)長期借入金                        163,944            160,592            △3,352
          負債計                  242,944            191,497            △51,447
    (*1)   「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する
      ものであることから、記載を省略しております。
    (*2)   市場価格のない株式等は「(3)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は
      以下のとおりであります。
            区分           前連結会計年度(百万円)
          非上場株式                           342
       当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                     時価            差額
                     連結貸借対照表計上額
                        (百万円)
                                    (百万円)            (百万円)
    (1)受取手形及び売掛金                         3,471            3,471              ―
    (2)長期貸付金                        204,199            204,199               ―
    (3)投資有価証券(*2)                           ―            ―            ―
          資産計                  207,670            207,670               ―
    (4)社債                        61,000            16,977           △44,023
    (5)長期借入金                        146,320            141,731            △4,589
          負債計                  207,320            158,708            △48,612
    (*1)   「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する
      ものであることから、記載を省略しております。
    (*2)   市場価格のない株式等は「(3)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は
      以下のとおりであります。
            区分           当連結会計年度(百万円)
          非上場株式                           342
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      (注)1 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
       前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                                 (単位:百万円)
                      1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
        受取手形及び売掛金                  3,190           ―         ―         ―
        長期貸付金                    ―         ―         ―       205,094
            合計             3,190           ―         ―       205,094
       当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                                 (単位:百万円)
                      1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
        受取手形及び売掛金                  3,471           ―         ―         ―
        長期貸付金                    ―         ―         ―       204,199
            合計             3,471           ―         ―       204,199
      (注)2 社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

       前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                                  (単位:百万円)
                        1年超       2年超       3年超       4年超
                 1年以内                                   5年超
                        2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
        社債           18,000       20,000       16,000         ―     10,000       15,000
        長期借入金           18,142       18,610       41,606       15,433       39,324       30,827
       当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                                  (単位:百万円)
                        1年超       2年超       3年超       4年超
                 1年以内                                   5年超
                        2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
        社債           20,000       16,000         ―     10,000       15,000         ―
        長期借入金           15,073       43,141       16,193       38,737       1,036      32,139
        (注)ユニゾホールディングス株式会社の2023年4月26日付再生手続開始申立てに伴い、ユニゾホールディングス
        株式会社の借入金は期限の利益を喪失しております。
      3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
    おります。
     レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
             対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
     レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイ
             ンプットを用いて算定した時価
     レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
    ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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     (1)  時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
     前連結会計期間(        2022年3月31日       )
                                    時価(百万円)
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     投資有価証券
      その他有価証券
       株式                       4        -         -         4
           資産計                  4        -         -         4
     当連結会計期間(        2023年3月31日       )

                                    時価(百万円)
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     投資有価証券
      その他有価証券
       株式                      ―         ―         ―         ―
           資産計                  ―         ―         ―         ―
     (2)  時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

     前連結会計期間(        2022年3月31日       )
                                   時価(百万円)
            区分
                        レベル1        レベル2        レベル3         合計
     受取手形及び売掛金                       -       3,190          -       3,190
     長期貸付金                       -      205,094           -      205,094
           資産計                 -      208,284           -      208,284
     社債                       -      30,904          -       30,904
     長期借入金                       -      160,592           -      160,592
           負債計                 -      191,497           -      191,497
     当連結会計期間(        2023年3月31日       )

                                   時価(百万円)
            区分
                        レベル1        レベル2        レベル3         合計
     受取手形及び売掛金                       ―       3,471          ―       3,471
     長期貸付金                       ―      204,199           ―      204,199
           資産計                 ―      207,670           ―      207,670
     社債                       ―      16,977          ―       16,977
     長期借入金                       ―      141,731           ―      141,731
           負債計                 ―      158,708           ―      158,708
    (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
    投資有価証券
     上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1
    の時価に分類しております。
    受取手形及び売掛金

     これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスクを加味した利率を
    基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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    長期貸付金
     長期貸付金の時価は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッシュ・フローと
    国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の
    時価に分類しております。
    社債

     当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づき算定しておりますが、市場価格があるものの活発な市場で取引され
    ているわけではないため、レベル2の時価に分類しております。
    長期借入金

     長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値
    法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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      (有価証券関係)
     1   その他有価証券
       前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
                                                    (単位:百万円)
           区分           連結貸借対照表計上額                取得原価              差額
    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えるもの
      株式                            4             2             2
           小計                     4             2             2
    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えないもの
      株式                            ―             ―             ―
           小計                     ―             ―             ―
           合計                     4             2             2
    (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額342百万円)については、市場価格がないことから、上表には含めておりませ
       ん。
       当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

                                                    (単位:百万円)
           区分           連結貸借対照表計上額                取得原価              差額
    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えるもの
      株式                            ―             ―             ―
           小計
    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えないもの
      株式                            ―             ―             ―
           小計                     ―             ―             ―
           合計                     ―             ―             ―
    (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額342百万円)については、市場価格がないことから、上表には含めておりませ
       ん。
     2   連結会計年度中に売却したその他有価証券

       前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
                                                    (単位:百万円)
          区分             売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
    株式                       12,423              9,373               281

          合計                  12,423              9,373               281
       当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

                                                    (単位:百万円)
          区分             売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
    株式                          5              3             ―
          合計                     5              3             ―
     3 減損処理を行った有価証券

        該当事項はありません。
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      (退職給付関係)
    1 採用している退職給付制度の概要
      退職一時金:退職慰労金運営要領に基づく退職一時金制度を採用しております。
      なお、当社及び国内連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を
     計算しております。
    2 確定給付制度

     (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                                    (百万円)
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                             (自    2021年4月1日             (自    2022年4月1日
                             至   2022年3月31日       )      至   2023年3月31日       )
      退職給付に係る負債の期首残高                                 376                348
       退職給付費用                                 51                45
       退職給付の支払額                                △78               △109
      退職給付に係る負債の期末残高                                 348                283
     (2)  退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

                                                     (百万円)
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                                ( 2022年3月31日       )       ( 2023年3月31日       )
      非積立型制度の退職給付債務                                   348               283
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   348               283
      退職給付に係る負債                                   348               283

      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   348               283
     (3)   退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度51百万円 当連結会計年度45百万円
      (ストック・オプション等関係)

       前連結会計年度(        2022年3月31日       )
        該当事項はありません。
       当連結会計年度(        2023年3月31日       )

        該当事項はありません。
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前連結会計年度                当連結会計年度

                                 ( 2022年3月31日       )      ( 2023年3月31日       )
       (繰延税金資産)
        税務上の繰越欠損金(注)                              3,660百万円               3,199百万円
        退職給付に係る負債                               107百万円               87百万円
        未払事業税                               144百万円               278百万円
        賞与引当金                                7百万円              11百万円
        貸倒引当金                               25百万円               20百万円
        子会社株式評価損                               78百万円               78百万円
        環境対策引当金                               81百万円               ―百万円
                                     474百万円               498百万円
        その他
       繰延税金資産 小計
                                    4,579百万円               4,173百万円
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)                             △3,033百万円               △2,523百万円
                                    △591百万円               △635百万円
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
       繰延税金資産 合計
                                     954百万円              1,015百万円
       (繰延税金負債)

        その他投資有価証券評価差額金                               △0百万円               ―百万円
        有価証券評価益                             △1,764百万円               △1,670百万円
                                   △2,542百万円               △2,670百万円
        その他
       繰延税金負債 合計                             △4,307百万円               △4,341百万円
       差引:繰延税金負債の純額
                                   △3,352百万円               △3,326百万円
    (注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

    前連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                              10年超
                      1年超     2年超     3年超     4年超     5年超
                 1年以内                              及び       合計
                      2年以内     3年以内     4年以内     5年以内     10年以内
                                              無期限
     税務上の繰越欠損金(a)               -     -     -     -     -   2,168     1,491      3,660百万円
     評価性引当額               -     -     -     -     -  △2,168      △865     △3,033百万円
                                                626   (b)    626百万円
     繰延税金資産               -     -     -     -     -     ―
    (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
    (b)  税務上の繰越欠損金3,660百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産626百万円を計上しておりま
      す。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部
      分について、評価性引当額を認識しておりません。
    当連結会計年度(        2023年3月31日       )

                                              10年超
                      1年超     2年超     3年超     4年超     5年超
                 1年以内                              及び       合計
                      2年以内     3年以内     4年以内     5年以内     10年以内
                                              無期限
     税務上の繰越欠損金(a)               -     -     -     -     -   1,716     1,482      3,199百万円
     評価性引当額               -     -     -     -     -  △1,716      △806     △2,523百万円
                                                676   (b)    676百万円
     繰延税金資産               -     -     -     -     -     ―
    (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
    (b)  税務上の繰越欠損金3,199百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産676百万円を計上しておりま
      す。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部
      分について、評価性引当額を認識しておりません。
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    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
                                前連結会計年度               当連結会計年度

                              (自    2021年4月1日             (自    2022年4月1日
                               至   2022年3月31日       )      至   2023年3月31日       )
       法定実効税率                              30.6%               30.6%
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                              0.0%               0.0%
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                             △0.3%               △0.0%
       住民税均等割等                              0.2%               0.1%
       評価性引当額による影響等                              9.7%              △4.2%
                                    △4.8%                1.5%
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                              35.4%               28.0%
    3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

      当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算
     制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人
     税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
      (資産除去債務関係)

       ユニゾグループは、所有する一部の有形固定資産にアスベストを使用しており、当該資産の除去時にアスベスト
      撤去に係る義務を有しています。
       建物解体時における残存石綿量を見積るためには、建物の一部解体を含めた実地調査が必要であり、賃貸稼働中
      の建物で当該調査を実施することは非常に困難であります。また、老朽化等を原因とする資産の物理的使用可能期
      間の予測による債務の履行時期の見積りが困難であり、具体的な経営計画に基づかない限り解体時期を見積ること
      ができません。従って、資産除去債務を合理的に見積ることができないため、当該債務に見合う資産除去債務を計
      上しておりません。
      (賃貸等不動産関係)

       当社の一部の子会社では、東京都内及び米国に、賃貸オフィスビル等を保有しております。
       2022年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は、3,134百万円(賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売
      上原価ならびに販売費及び一般管理費に計上)であります。
       2023年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は、2,970百万円(賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売
      上原価ならびに販売費及び一般管理費に計上)、固定資産売却益は6,536百万円(特別利益に計上)であります。
       また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。
                                                 (単位:百万円)
                         前連結会計年度
                                            当連結会計年度
                       (自    2021年4月1日
                                          (自    2022年4月1日
                        至   2022年3月31日       )
                                           至     2023年3月31日       )
              期首残高                    123,666                   133,875
         連結
        貸借対照表      期中増減額                     10,208                  △5,049
         計上額
              期末残高                    133,875                   128,826
           期末時価                       177,342                   132,067
        (注)   1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額に、借地権を加算しており
            ます。
           2 期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加は円安による影響であります。当連結会計年度の
            主な減少は、賃貸オフィスビル等の売却(13,900百万円)であります。
           3 期末の時価は、全ての対象物件について社外の不動産鑑定士が実施した鑑定評価等に基づく金額
            であります。
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      (収益認識関係)
      1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
      顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
      2. 収益を理解するための基礎となる情報

      「連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項」の「(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで
     あります。
      3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

      前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
      (1)契約資産の残高
        期首残高          147百万円
        期末残高          327百万円
      (2)契約負債の残高

        期首残高  29百万円
        期末残高  30百万円
        契約負債は「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。
        当連結会計年度において認識した収益のうち0百万円は契約負債に含まれていたものであります。
      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

      (1)契約資産の残高
        期首残高          327百万円
        期末残高          584百万円
      (2)契約負債の残高

        期首残高          30百万円
        期末残高          8百万円
        契約負債は「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。
        当連結会計年度において認識した収益のうち22百万円は契約負債に含まれていたものであります。
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      (セグメント情報等)
     【セグメント情報】
     1   報告セグメントの概要
       ユニゾグループの報告セグメントは、ユニゾグループの構成単位のうち分離独立された財務情報が入手可能であ
      り、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ
      ります。
       不動産事業は、オフィスビル等の保有、賃貸、管理等を行っております。
       ホテル事業は、ビジネスホテルの保有、運営を行っております。
     2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成のための
      基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
       棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しております。報告セグメントの
      利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいておりま
      す。
     3   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報

       前連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
                                                 (単位:百万円)
                           報告セグメント
                                                 連結財務諸表
                                             調整額
                                                  計上額
                                        合計
                                             (注1)
                            ホテル
                                                  (注2)
                      不動産事業             計
                             事業
        売上高
         顧客との契約から生じる収益                 226     3,708      3,935      3,935       ―    3,935
         その他の収益(注3)               10,180       181    10,361      10,361       ―    10,361
          外部顧客への売上高               10,406      3,890     14,296      14,296       ―    14,296
          セグメント間の内部
                          0     0      0      0     △ 0     ―
          売上高又は振替高
              計          10,407      3,890     14,297      14,297       △ 0   14,296
        セグメント利益又は損失(△)                2,882     △ 2,333      549      549    △ 1,334      △ 784
        セグメント資産               149,607      68,756     218,363      218,363     207,663      426,027
        その他の項目
          減価償却費                2,565     2,144      4,710      4,710       33    4,744
         有形固定資産及び
                        1,518     2,904      4,423      4,423       22    4,446
         無形固定資産の増加額
        (注)   1 調整額は以下の通りであります。
           (1)セグメント利益又は損失の調整額△1,334百万円には、セグメント間取引消去914百万円、及び各報告
             セグメントに配分していない全社費用△2,248百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セ
             グメントに帰属しない一般管理費であります。
           (2)セグメント資産の調整額207,663百万円には、本社管理部門の債権の相殺消去△88,914百万円、連結
             消去された関係会社株式△10,292百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産306,870百万
             円が含まれております。
          2 セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業損失と調整しております。
          3 その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等でありま
            す。
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       当連結会計年度(自           2022年4月1日        至   2023年3月31日       )
                                                 (単位:百万円)
                           報告セグメント
                                                 連結財務諸表
                                             調整額
                                                  計上額
                                        合計
                                             (注1)
                            ホテル
                                                  (注2)
                      不動産事業             計
                             事業
        売上高
         顧客との契約から生じる収益                 617     6,258      6,875      6,875       ―    6,875
         その他の収益(注3)               10,901       160    11,062      11,062       ―    11,062
          外部顧客への売上高               11,519      6,418     17,937      17,937       ―    17,937
          セグメント間の内部
                          ―      0      0      0     △ 0     ―
          売上高又は振替高
              計          11,519      6,418     17,937      17,937       △ 0   17,937
        セグメント利益                3,208       13    3,222      3,222     △ 475     2,746
        セグメント資産               137,997      60,642     198,639      198,639     207,039      405,678
        その他の項目
          減価償却費                2,859     1,926      4,786      4,786       33    4,820
         有形固定資産及び
                         984      6     990      990      5     996
         無形固定資産の増加額
        (注)   1 調整額は以下の通りであります。
           (1)セグメント利益の調整額△475百万円には、セグメント間取引消去773百万円、及び各報告セグメント
             に配分していない全社費用△1,248百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに
             帰属しない一般管理費であります。
           (2)セグメント資産の調整額207,039百万円には、本社管理部門の債権の相殺消去△53,348百万円、連結
             消去された関係会社株式△10,292百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産270,680百万
             円が含まれております。
          2 セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整しております。
          3 その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等でありま
            す。
     【関連情報】

      前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
     1 製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2 地域ごとの情報

      (1)売上高
                            (単位:百万円)
           日本         米国         合計
              5,290         9,006         14,296
      (2)有形固定資産
                            (単位:百万円)
           日本         米国         合計
             83,131         117,675         200,807
     3 主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
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      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )
     1 製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2 地域ごとの情報

      (1)売上高
                            (単位:百万円)
           日本         米国         合計
              7,150         10,787         17,937
      (2)有形固定資産
                            (単位:百万円)
           日本         米国         合計
             61,410         126,699         188,110
     3 主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

      前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

       該当事項はありません。
     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
      前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

       該当事項はありません。
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

      前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

       該当事項はありません。
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     【関連当事者情報】
     1 関連当事者との取引
      (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
        連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
         前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
                             議決権等

                   資本金又
         会社等の名称               事業の内容      の所有    関連当事者           取引金額          期末残高
     種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         又は氏名              又は職業     (被所有)     との関係          (百万円)          (百万円)
                   (百万円)
                             割合(%)
                                       資金の回収        905  長期貸付金      205,094
                       株式又は持分
                             (被所有)
                                 資金の貸付
               東京都        会社の持分へ
     親会社    ㈱チトセア投資              0       直接
               港区        の投資及び投
                                 役員の兼任
                                                  その他
                             100.0
                       資後の管理
                                       受取利息        850          348
                                                  (流動資産)
     (注)     取引条件及び取引条件の決定方針等
         資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受け入れておりません。
         当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )

                             議決権等

                   資本金又
         会社等の名称               事業の内容      の所有    関連当事者           取引金額          期末残高
     種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         又は氏名              又は職業     (被所有)     との関係          (百万円)          (百万円)
                   (百万円)
                             割合(%)
                                       資金の回収        894  長期貸付金      204,199
                       株式又は持分
                             (被所有)
                                 資金の貸付
               東京都        会社の持分へ
     親会社    ㈱チトセア投資              0       直接
               港区        の投資及び投
                                 役員の兼任
                                                  その他
                             100.0
                       資後の管理
                                       受取利息        848          140
                                                  (流動資産)
     (注)     取引条件及び取引条件の決定方針等
         資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受け入れておりません。
      (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

       該当事項はありません。
     2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)親会社情報
       チトセア㈱(非上場)
       ㈱チトセア投資(非上場)
      (2)重要な関連会社の要約財務情報

       該当事項はありません。
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      (1株当たり情報)
                                            当連結会計年度
                        前連結会計年度
                                           (自    2022年4月1日
          項目             (自    2021年4月1日
                                           至   2023年3月31日       )
                        至    2022年3月31日       )
    1株当たり純資産額                       24,787,864,612.71円                    26,764,922,007.71円
    1株当たり当期純利益                         551,339,130.29円                   1,366,344,999.00円
     (注)   1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2 1株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに1株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであ
         ります。
     (1)   1株当たり純資産額

                             前連結会計年度                当連結会計年度
             項目
                             ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
     連結貸借対照表の純資産の部の合計額
                                     173,515                 187,354
     (百万円)
     連結貸借対照表の純資産の部から
                                       ―                ―
     控除する金額(百万円)
     普通株式に係る純資産額(百万円)                                173,515                 187,354
     連結貸借対照表の純資産の部の合計額と
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                       ―                ―
     普通株式に係る連結会計年度末の純資産
     額との差額の主な内訳(百万円)
     普通株式の発行済株式数(株)                                   7                7
     普通株式の自己株式数(株)                                  ―                ―
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                        7                7
     普通株式の数(株)
     (2)   1株当たり当期純利益
                             前連結会計年度                当連結会計年度
                             (自  2021年4月1日              (自  2022年4月1日
             項目
                             至  2022年3月31日       )        至  2023年3月31日       )
     連結損益計算書上の親会社株主に
                                      3,859                9,564
     帰属する当期純利益(百万円)
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                  ―                ―
     普通株式に係る親会社株主に
                                      3,859                9,564
     帰属する当期純利益(百万円)
     普通株式の期中平均株式数(株)                                   7                7
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      (重要な後発事象)
       当社は、2023年4月26日開催の取締役会において、民事再生法の規定による再生手続開始の申立てを行うことにつ
      いて決議し、同日に東京地方裁判所に申立てを行いました。
      (1)    再生手続開始の申立てを行った者の名称、住所及び代表者の氏名

      名称 ユニゾホールディングス株式会社
      住所 東京都港区三田三丁目4番10号
      代表者の氏名 取締役社長 山口 雄平
      (2)    再生手続開始の申立てを行った日

      2023年4月26日
      (3)    再生手続開始の申立て等に至った経緯

       当社は、1959年に創業し、その後、度重なる合併、その他の組織再編を経て、2004年に現在の持株会社制に移行
      致しました。また、2009年6月、東京証券取引所市場第二部に株式上場し、2011年2月には東京証券取引所市場第一
      部銘柄に指定替えされております。
       当社は、株式上場後も順調に業容を拡大し、最盛期であった2018年3月期において、売上高524億円、営業利益175
      億円、当期純利益84億円(いずれもグループ連結)を計上するとともに、国内外において102棟のオフィスビルと国
      内20店舗のホテルを中心とする簿価6,579億円の有形固定資産を保有するに至りましたが、その一方で、有利子負債
      も6,208億円(うち社債1,040億円)まで増加し、また、この間、合計5回に亘る公募増資も実施しております
      (2012、2014、2016、2017、2018年)。
       かかる合計5回に亘る公募増資によって、安定株主の保有株式割合が急速に減少してしまったこと、及び株式の希
      薄化によって株価が想定以上に低迷していたこと、他方では不動産売却や公募増資による資金調達によって多額の
      現預金を保有していたことなどを主要因として、2019年7月以降、複数の相手先から相次いで当社に対する株式公開
      買付の開始が公表ないし提案される事態となり、これに対し当社は、あるべき公開買付価格や、事業価値の維持、
      グループ組織体制の維持、従業員の雇用確保等を巡ってこれら相手先との協議を重ねておりました。
       このような中、当社グループの従業員による持株会社によって設立されたチトセア株式会社により設立された株
      式会社チトセア投資(以下「チトセア投資」といいます。)において、当社に対するいわゆるEBO(従業員による買
      収)の提案がなされるに至り、この結果、2020年4月3日付にてチトセア投資によるEBOが成立し、当社は上場廃止に
      至りました。
       EBO成立後、当社においては、当初、ホテルの営業を継続しつつその売却を進め、その後はオフィスビルの保有を
      主軸とした経営方針の下で事業を継続することを見込んでおりましたが、折しも、ときを同じくして発生したコロ
      ナ禍における度重なる緊急事態宣言の発令により、インバウンドの停止をはじめとする人流の著しい低下、行動制
      限とその長期化は予測を遥かに超えることとなりました。この結果、ホテルを中心としたグループ全体の営業
      キャッシュ・フローは想定を大きく下回ることとなり、また売却を予定していたホテル不動産についても目論みど
      おりの売却が進まず、取引金融機関からの折り返し融資も不調のまま推移したことから、当社、及びグループ全体
      の資金繰りは急速に悪化することとなり、また、これに追い打ちをかけるかの如く勃発したロシアによるウクライ
      ナ軍事侵攻に端を発する物価上昇、米国における高金利環境を要因とする国際マーケット状況の激変により、当社
      グループの損益、資金繰りは更に深刻な影響を受けることとなりました。
       この間、当社は、当初は売却を予定していなかったユニゾ不動産所有のオフィスビルを複数売却する等して資金
      繰りを維持しつつ、他方ではいわゆる私的整理を前提とした第三者スポンサーの探索を進め、複数の候補先と協議
      を重ねてきたものの、最終的な支援を取り付けるまでには至らぬまま事態が推移した結果、2023年5月26日に第3回
      無担保社債10,000百万円の償還期日を迎えるところ、その償還原資を確保することは現実的に不可能と判断された
      ことから、本再生手続開始の申立を行いました。
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      (4)    再生手続開始の申立て等の内容
      管轄裁判所 東京地方裁判所
      事件名 令和5年(再)第8号
      申立代理人 弁護士法人岡野真也法律事務所
             弁護士 岡野真也
            ライジング法律事務所
             弁護士 諸橋隆章、弁護士 小野健晴、弁護士 髙木裕介、弁護士 永井脩也
      監督委員  加々美法律事務所
             弁護士 加々美 博久
      負債総額 約1,262億円
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      ⑤  【連結附属明細表】
        【社債明細表】
                                当期首残高     当期末残高      利率

         会社名            銘柄      発行年月日                      担保     償還期限
                                (百万円)     (百万円)      (%)
                           2016年                           2023年
                                       10,000
    ユニゾホールディングス㈱             第3回無担保社債                10,000           0.85     なし
                                      (10,000)
                           5月26日                           5月26日
                           2016年                           2023年
                                       10,000
    ユニゾホールディングス㈱             第5回無担保社債                10,000           0.80     なし
                                      (10,000)
                           11月29日                           11月29日
                           2016年                           2026年
    ユニゾホールディングス㈱             第6回無担保社債                10,000     10,000     0.99     なし
                           11月29日                           11月27日
                           2017年                           2022年
    ユニゾホールディングス㈱             第7回無担保社債                10,000        ―   0.52     なし
                           5月29日                           5月27日
                           2017年                           2024年
    ユニゾホールディングス㈱             第8回無担保社債                10,000     10,000     0.89     なし
                           5月29日                           5月29日
                           2017年                           2027年
    ユニゾホールディングス㈱             第9回無担保社債                10,000     10,000     1.20     なし
                           5月29日                           5月28日
                           2017年                           2022年
    ユニゾホールディングス㈱             第10回無担保社債                 8,000       ―   0.75     なし
                           11月28日                           11月28日
                           2017年                           2024年
    ユニゾホールディングス㈱             第11回無担保社債                 6,000     6,000     1.10     なし
                           11月28日                           11月28日
                           2017年                           2027年
    ユニゾホールディングス㈱             第12回無担保社債                 5,000     5,000     1.50     なし
                           11月28日                           11月26日
                                       61,000
         合計            ―       ―     79,000           ―     ―      ―
                                      (20,000)
     (注)   1 ユニゾホールディングス株式会社の2023年4月26日付再生手続開始申立てに伴い、期限の利益を喪失してお
         ります。
       2 当期末残高の(内書)は、1年内償還予定の金額です。
       3 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
            1年以内        1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
            (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
               20,000          16,000            ―        10,000          15,000
        【借入金等明細表】
                     当期首残高      当期末残高       平均利率

           区分                                   返済期限
                      (百万円)      (百万円)       (%)
    1年以内に返済予定の長期借入金                   18,142      15,073        0.8           ―
                                        2024年4月
    長期借入金(1年以内に返済予定の
                       145,802      131,247        2.1
    ものを除く)
                                        ~2041年7月
           合計            163,944      146,320         ―          ―
     (注)   1 ユニゾホールディングス株式会社の2023年4月26日付再生手続開始申立てに伴い、ユニゾホールディングス
         株式会社の借入金は期限の利益を喪失しております。
       2 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
       3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおり
         であります。
                    1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
             区分
                      (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
         長期借入金                43,141          16,193          38,737          1,036
       【資産除去債務明細表】

         該当事項はありません。
     (2)  【その他】

       該当事項はありません。
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    2  【財務諸表等】
     (1)  【財務諸表】
      ①  【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                1,797              1,948
        売掛金                                  995              840
        前払費用                                  26              19
        未収収益                                  348              140
        短期貸付金                                11,470                ―
        未収入金                                  47             1,075
                                          0              0
        その他
        流動資産合計                                14,687               4,025
      固定資産
        有形固定資産
         建物                                 30              21
         工具、器具及び備品                                 21              18
                                          0              0
         その他
         有形固定資産合計                                 51              40
        無形固定資産
         ソフトウエア                                 23              13
         電話加入権                                 0              0
                                          23              17
         商標権
         無形固定資産合計                                 47              31
        投資その他の資産
         投資有価証券                                346              342
         関係会社株式                               10,292              10,292
         関係会社長期貸付金                              281,394              255,899
         長期前払費用                                 3              1
         差入保証金                                 47              47
         その他                                 3              3
                                         △ 3             △ 3
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                              292,083              266,583
        固定資産合計                               292,183              266,655
      資産合計                                 306,870              270,680
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                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        1年内償還予定の社債                                18,000              20,000
        1年内返済予定の長期借入金                                14,775               9,127
        未払金                                1,923                5
        未払費用                                  289              246
        未払法人税等                                  544              291
        預り金                                  255              914
                                          7              14
        賞与引当金
        流動負債合計                                35,795              30,599
      固定負債
        社債                                61,000              41,000
        長期借入金                                65,646              55,816
        繰延税金負債                                  62              65
        退職給付引当金                                  324              259
                                          25              25
        その他
        固定負債合計                               127,058               97,166
      負債合計                                 162,854              127,765
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                32,062              32,062
        資本剰余金
         資本準備金                               31,978              31,978
                                          0              0
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                               31,978              31,978
        利益剰余金
         利益準備金                                126              126
         その他利益剰余金
          別途積立金                               300              300
                                        79,547              78,447
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                               79,973              78,873
        株主資本合計                               144,014              142,914
      評価・換算差額等
                                          1              ―
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                   1              ―
      純資産合計                                 144,016              142,914
     負債純資産合計                                  306,870              270,680
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      ②  【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     営業収益
                                         905              764
      関係会社受入手数料
      営業収益合計                                   905              764
                                      ※2  1,360            ※2  1,097
     営業費用
     営業損失(△)                                   △ 455             △ 333
     営業外収益
      受取利息                                  2,077              1,340
      受取配当金                                   157               5
                                         108               23
      その他
      営業外収益合計                                  2,342              1,370
     営業外費用
      支払利息                                  1,223               523
      社債利息                                   762              661
                                          0              3
      その他
      営業外費用合計                                  1,986              1,188
     経常損失(△)                                    △ 99             △ 151
     特別利益
                                        9,373                3
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                  9,373                3
     特別損失
                                       ※3  65            ※3  0
      固定資産除却損
      投資有価証券売却損                                   281               ―
                                          47              ―
      本社移転費用
      特別損失合計                                   393               0
     税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                   8,880              △ 148
     法人税、住民税及び事業税
                                        2,170              △ 102
                                         △ 28               3
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   2,141               △ 98
     当期純利益又は当期純損失(△)                                   6,738               △ 49
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      ③  【株主資本等変動計算書】
        前事業年度(自       2021年4月1日 至          2022年3月31日)
                                             (単位:百万円)
                                株主資本
                       資本剰余金               利益剰余金
                                                 株主資本
                                    その他利益剰余金
               資本金
                       その他資本    資本剰余金                 利益剰余金
                                                  合計
                  資本準備金             利益準備金
                                        繰越利益
                       剰余金     合計                 合計
                                   別途積立金
                                         剰余金
    当期首残高           32,062    31,978      0  31,978      126    300   73,858    74,284    138,326
    当期変動額
     剰余金の配当                                   △ 1,050   △ 1,050   △ 1,050
     当期純利益                                    6,738    6,738    6,738
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計             ―    ―    ―    ―    ―    ―   5,688    5,688    5,688
    当期末残高           32,062    31,978      0  31,978      126    300   79,547    79,973    144,014
                 評価・換算差額等

              その他有価

                           純資産合計
                  繰延ヘッジ    評価・換算
              証券評価差
                    損益   差額等合計
               額金
    当期首残高           2,119     △ 0   2,119   140,445

    当期変動額
     剰余金の配当                      △ 1,050
     当期純利益                       6,738
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純          △ 2,118      0  △ 2,118   △ 2,118
     額)
    当期変動額合計          △ 2,118      0  △ 2,118    3,570
    当期末残高             1    ―     1  144,016
                                73/90










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        当事業年度(自       2022年4月1日 至          2023年3月31日)
                                                 (単位:百万円)
                                  株主資本
                        資本剰余金                 利益剰余金
                                                     株主資本
                                       その他利益剰余金
               資本金
                        その他資本     資本剰余金                   利益剰余金
                                                      合計
                   資本準備金              利益準備金
                                           繰越利益
                         剰余金     合計                   合計
                                      別途積立金
                                            剰余金
    当期首残高           32,062     31,978       0   31,978      126     300   79,547     79,973    144,014
    当期変動額
     剰余金の配当                                       △ 1,050    △ 1,050    △ 1,050
     当期純損失(△)                                        △ 49    △ 49    △ 49
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―     ―     ―   △ 1,099    △ 1,099    △ 1,099
    当期末残高           32,062     31,978       0   31,978      126     300   78,447     78,873    142,914
               評価・換算差額等

              その他有価

                        純資産合計
                   評価・換算
              証券評価差
                   差額等合計
               額金
    当期首残高             1     1  144,016

    当期変動額
     剰余金の配当                    △ 1,050
     当期純損失(△)                     △ 49
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純            △ 1    △ 1    △ 1
     額)
    当期変動額合計             △ 1    △ 1  △ 1,101
    当期末残高             ―     ―   142,914
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      【注記事項】
      (継続企業の前提に関する事項)
     当社は当事業年度末において有利子負債が125,943百万円(1年内償還予定の社債20,000百万円、1年内返済予定の長
    期借入金9,127百万円、社債41,000百万円、長期借入金55,816百万円)と手元流動性1,948百万円(現金及び預金)に比し高
    水準な状況にある一方、当事業年度において経常損失151百万円を計上しました。
     このような状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在しています。
     当該事象または状況を解決するための対応策として、短期的には金融機関等と新たな資金調達を柱とする資金繰りの

    改善を行うとともに、長期的な視点での安定的な資金繰りの実現に向けた交渉を行っておりました。
     しかしながら、最終的な支援を取り付けるまでには至らぬまま事態が推移した結果、2023年5月26日に第3回無担保社

    債10,000百万円の償還期日を迎えるところ、もはや、その償還原資を確保することは現実的に不可能と判断されたこと
    から、2023年4月26日開催の当社取締役会において、民事再生法の規定による再生手続開始の申立てを行うことを決議
    し、東京地方裁判所に申立てを行い、同日受理され、直ちに同裁判所より弁済禁止の保全命令及び監督命令が発令され
    ました。また、2023年5月9日に同裁判所より民事再生手続開始決定がなされました。
     そのため、注記事項(重要な後発事象)に記載のとおり、当社は、当社グループの事業の再生のために資金支援等を
    受けることが不可欠であるとの判断に至り、2023年4月26日付で、当社に対するスポンサー候補先の一社である日本産業
    推進機構グループ(以下「NSSK」といいます。)との間において、本再生手続開始申立を前提に、NSSKが管理又はサービ
    ス提供する組合等を通じて当社へのスポンサー支援を行うことを内容とする基本合意を締結しており、当社は今後NSSK
    の支援の下で再生を図っていくことを予定しております。 
     今後、当社では再生計画案を作成し、裁判所の認可を受けて再生計画を遂行することとなりますが、再生計画案は現

    時点では未確定であり、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、当社の財務諸表は継続企業を
    前提として作成しており、継続企業の前提に関するこれらの重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しておりません。
      (重要な会計方針)

    1 資産の評価基準及び評価方法
      有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)  子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)  その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均
       法により算定)
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法
    2 固定資産の減価償却の方法

     (1)  リース資産以外の有形固定資産
       定率法
       ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附
      属設備及び構築物については、定額法
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     (2)  リース資産以外の無形固定資産
       定額法
       ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
    3 引当金の計上基準

     (1)  貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
      いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  賞与引当金
       従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職
      給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた
      簡便法を適用しております。
    4 重要な収益及び費用の計上基準

       顧客との契約から生じる収益の計上時期は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点としておりま
      す。また、顧客との契約から生じる収益の計上額は、財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で算出し
      ております。
    5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)   グループ通算制度の適用
        グループ通算制度を適用しております。
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      (重要な会計上の見積り)
    長期貸付金の評価
    (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
                              (単位:百万円)
                     前事業年度          当事業年度
         関係会社長期貸付金               281,394          255,899
    (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

       当社グループでは、金融商品に関する会計基準に従い、長期貸付金については、債権の貸倒れによる損失に備え
      るため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
      し、回収不能見込額について貸倒引当金を計上することとしております。
       チトセア投資に対する長期貸付金の回収可能額は主に当社からの配当金によって算定されるため、当社グループ
      の配当可能利益等に影響を受けますが、当社は2023年4月26日に民事再生法の規定による再生手続開始の申立を行
      い、2023年5月9日に民事再生手続開始決定がなされております。
       従って、当該長期貸付金の回収可能性については、今後作成する再生計画により重要な影響を受けることが見込
      まれます。再生計画が現時点で未確定のため、当事業年度において貸倒引当金は計上しておりませんが、次期以
      降、再生計画の内容によっては、回収不能見込額について貸倒引当金を計上する可能性があります。
      (貸借対照表関係)

     1 (関係会社に対する資産及び負債)
       区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
                             前事業年度                 当事業年度

                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
        短期金銭債権                       12,815百万円                 1,084百万円
        短期金銭債務                       2,058百万円                  855百万円
     2 (偶発債務)

       次のとおり敷金債務に対して債務保証を行っております。
       (敷金債務)
                前事業年度                           当事業年度

              ( 2022年3月31日       )                    ( 2023年3月31日       )
        ユニゾ不動産㈱                 16百万円          ユニゾ不動産㈱                 ―百万円
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      (損益計算書関係)
     1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                             前事業年度                 当事業年度

                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        営業収益                        905百万円                 764百万円
        営業費用                         6百万円                 0百万円
        営業取引以外の取引                       2,670百万円                 1,363百万円
    ※2 営業費用の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                             前事業年度                 当事業年度

                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        役員報酬                          58 百万円                56 百万円
        給料及び手当                          451  百万円               309  百万円
        賞与引当金繰入額                           7 百万円                14 百万円
        退職給付費用                          42 百万円                36 百万円
        減価償却費                          33 百万円                33 百万円
        諸手数料                          73 百万円               101  百万円
        その他租税公課                          467  百万円               338  百万円
    ※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

                             前事業年度                 当事業年度

                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        建物                         56 百万円                ― 百万円
        工具、器具及び備品                         8 百万円                0 百万円
        計                         65 百万円                0 百万円
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      (有価証券関係)
      前事業年度(      2022年3月31日       )
       子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
       なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
                           前事業年度

              区分
                           (百万円)
        子会社株式                         10,292
               計                   10,292
      当事業年度(      2023年3月31日       )

       子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
       なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
                           当事業年度

              区分
                           (百万円)
        子会社株式                         10,292
               計                   10,292
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度                当事業年度

                               ( 2022年3月31日       )        ( 2023年3月31日       )
       (繰延税金資産)
        税務上の繰越欠損金                            ―百万円                14百万円
        退職給付引当金                            99百万円                79百万円
        未払事業税                            137百万円                89百万円
        賞与引当金                             2百万円                4百万円
        貸倒引当金                             0百万円                0百万円
        子会社株式評価損                            78百万円                78百万円
                                   20百万円                12百万円
        その他
       繰延税金資産 小計
                                  339百万円                279百万円
                                 △339百万円                △279百万円
       評価性引当額
       繰延税金資産 合計
                                   ―百万円                ―百万円
       (繰延税金負債)

        その他有価証券評価差額金                            △0百万円                ―百万円
        有価証券評価益                           △54百万円                △54百万円
                                  △7百万円               △10百万円
        その他
       繰延税金負債 合計                           △62百万円                △65百万円
        差引:繰延税金負債の純額
                                  △62百万円                △65百万円
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                 前事業年度               当事業年度

                              (自    2021年4月1日             (自    2022年4月1日
                               至   2022年3月31日       )      至   2023年3月31日       )
       法定実効税率                              30.6%               30.6%
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                              0.0%              △0.1%
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                             △0.2%                0.2%
       住民税均等割等                              0.0%              △0.8%
       評価性引当額による影響等                              1.7%               40.3%
       連結納税による影響                             △5.2%                 ―%
                                    △2.8%               △3.8%
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                              24.1%               66.4%
    3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

     当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計
    処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理
    又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
      (収益認識関係)

      収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)4 重要な収益及び費用の計上基準」に記
     載のとおりであります。
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      (重要な後発事象)
       当社は、2023年4月26日開催の取締役会において、民事再生法の規定による再生手続開始の申立てを行うことにつ
      いて決議し、同日に東京地方裁判所に申立てを行いました。
      (1)    再生手続開始の申立てを行った者の名称、住所及び代表者の氏名

      名称 ユニゾホールディングス株式会社
      住所 東京都港区三田三丁目4番10号
      代表者の氏名 取締役社長 山口 雄平
      (2)    再生手続開始の申立てを行った日

      2023年4月26日
      (3)    再生手続開始の申立て等に至った経緯

       当社は、1959年に創業し、その後、度重なる合併、その他の組織再編を経て、2004年に現在の持株会社制に移行
      致しました。また、2009年6月、東京証券取引所市場第二部に株式上場し、2011年2月には東京証券取引所市場第一
      部銘柄に指定替えされております。
       当社は、株式上場後も順調に業容を拡大し、最盛期であった2018年3月期において、売上高524億円、営業利益175
      億円、当期純利益84億円(いずれもグループ連結)を計上するとともに、国内外において102棟のオフィスビルと国
      内20店舗のホテルを中心とする簿価6,579億円の有形固定資産を保有するに至りましたが、その一方で、有利子負債
      も6,208億円(うち社債1,040億円)まで増加し、また、この間、合計5回に亘る公募増資も実施しております
      (2012、2014、2016、2017、2018年)。
       かかる合計5回に亘る公募増資によって、安定株主の保有株式割合が急速に減少してしまったこと、及び株式の希
      薄化によって株価が想定以上に低迷していたこと、他方では不動産売却や公募増資による資金調達によって多額の
      現預金を保有していたことなどを主要因として、2019年7月以降、複数の相手先から相次いで当社に対する株式公開
      買付の開始が公表ないし提案される事態となり、これに対し当社は、あるべき公開買付価格や、事業価値の維持、
      グループ組織体制の維持、従業員の雇用確保等を巡ってこれら相手先との協議を重ねておりました。
       このような中、当社グループの従業員による持株会社によって設立されたチトセア株式会社により設立された株
      式会社チトセア投資(以下「チトセア投資」といいます。)において、当社に対するいわゆるEBO(従業員による買
      収)の提案がなされるに至り、この結果、2020年4月3日付にてチトセア投資によるEBOが成立し、当社は上場廃止に
      至りました。
       EBO成立後、当社においては、当初、ホテルの営業を継続しつつその売却を進め、その後はオフィスビルの保有を
      主軸とした経営方針の下で事業を継続することを見込んでおりましたが、折しも、ときを同じくして発生したコロ
      ナ禍における度重なる緊急事態宣言の発令により、インバウンドの停止をはじめとする人流の著しい低下、行動制
      限とその長期化は予測を遥かに超えることとなりました。この結果、ホテルを中心としたグループ全体の営業
      キャッシュ・フローは想定を大きく下回ることとなり、また売却を予定していたホテル不動産についても目論みど
      おりの売却が進まず、取引金融機関からの折り返し融資も不調のまま推移したことから、当社、及びグループ全体
      の資金繰りは急速に悪化することとなり、また、これに追い打ちをかけるかの如く勃発したロシアによるウクライ
      ナ軍事侵攻に端を発する物価上昇、米国における高金利環境を要因とする国際マーケット状況の激変により、当社
      グループの損益、資金繰りは更に深刻な影響を受けることとなりました。
       この間、当社は、当初は売却を予定していなかったユニゾ不動産所有のオフィスビルを複数売却する等して資金
      繰りを維持しつつ、他方ではいわゆる私的整理を前提とした第三者スポンサーの探索を進め、複数の候補先と協議
      を重ねてきたものの、最終的な支援を取り付けるまでには至らぬまま事態が推移した結果、2023年5月26日に第3回
      無担保社債10,000百万円の償還期日を迎えるところ、その償還原資を確保することは現実的に不可能と判断された
      ことから、本再生手続開始の申立を行いました。
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      (4)    再生手続開始の申立て等の内容
      管轄裁判所 東京地方裁判所
      事件名 令和5年(再)第8号
      申立代理人 弁護士法人岡野真也法律事務所
             弁護士 岡野真也
            ライジング法律事務所
             弁護士 諸橋隆章、弁護士 小野健晴、弁護士 髙木裕介、弁護士 永井脩也
      監督委員  加々美法律事務所
             弁護士 加々美 博久
      負債総額 約1,262億円
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      ④  【附属明細表】
        【有価証券明細表】
         有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略
         しております。
        【有形固定資産等明細表】
                                                 (単位:百万円)
       資産の種類         当期首残高       当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高      減価償却累計額

    有形固定資産

     建物                30       ―       ―       8      21       10

     工具、器具及び備品                21       5       0       8      18       104

     その他                0      ―       ―       ―       0       ―

      有形固定資産計               51       5       0      17       40       115

    無形固定資産

     ソフトウエア                23       ―       ―       10       13       ―

     電話加入権                 0      ―       ―       ―       0       ―

     商標権                23       ―       ―       6      17       ―

      無形固定資産計               47       ―       ―       16       31       ―

     (注)   1 当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
           資産の種類                    内容及び金額
         工具器具備品           複合機                          4百万円
        【引当金明細表】

                                                  (単位:百万円)
                                  当期減少額
                  当期首残高        当期増加額                当期減少額        当期末残高
         区分                         (目的使用)
                                           (その他)
    貸倒引当金                   3        ―        ―        ―         3

    賞与引当金                   7        14         7        ―        14

     (2)  【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
    事業年度                 4月1日から3月31日まで

    定時株主総会                 6月中

    基準日                 該当事項はありません。

    株券の種類                 該当事項はありません。

                      9月30日
    剰余金の配当の基準日
                      3月31日
    1単元の株式数                 該当事項はありません。
    株式の名義書換え

                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
     取扱場所
                      みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
     株主名簿管理人
                      みずほ信託銀行株式会社
                      みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
     取次所
                      みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店
     名義書換手数料                該当事項はありません。
     新券交付手数料                該当事項はありません。

    単元未満株式の買取り                 該当事項はありません。

                      当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることがで
                      きない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載
                      する方法により行う。
    公告掲載方法
                      なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレス
                      は、次のとおりです。
                       https://www.unizo-hd.co.jp/
    株主に対する特典                 該当事項はありません。
                      当社の株式を譲渡により取得する場合には、取締役会の承認を受けなけれ
    株式の譲渡制限
                      ばならない。
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    第7   【提出会社の参考情報】
    1  【提出会社の親会社等の情報】

      当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      なお、当社は2020年6月18日付をもって、東京証券取引所市場第一部の上場を廃止しているため、提出日現在では
     金融商品取引法第24条の7第1項の適用を受けておりません。
    2  【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
      (1)  有価証券報告書及びその添付書類
        事業年度      第45期   (自    2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
        2022年6月24日関東財務局長に提出。
      (2)  半期報告書

        第46期   中(自     2022年4月1日        至    2022年9月30日       )
        2022年12月28日関東財務局長に提出。
      (3)  臨時報告書

        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第10号(破産手続開始の申立等)の規定に基づく臨時報告書
         2023年4月26日関東財務局長に提出。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                        独立監査人の監査報告書
                                                   令和5年6月26日

     ユニゾホールディングス株式会社
      取締役会 御中
                                   秋山正明公認会計士事務所

                                    千葉県松戸市
                                          公認会計士       秋 山 正 明
                                   菊池公認会計士事務所
                                    千葉県白井市
                                          公認会計士       菊 池  淳
    意見不表明

     私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるユニゾホールディングス株式会社の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸
    表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ
    シュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監
    査を行った。
     私たちは、「意見不表明の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、連結財
    務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、監査意見を表明し
    ない。
    意見不表明の根拠

     継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、令和5年4月26日に東京地方裁判所に民事再生法
    の規定による再生手続開始の申立てを行い、令和5年5月9日に民事再生手続開始決定がなされている。今後、再生計
    画案を作成し、裁判所の認可を受けて再生計画を遂行することとなるが、再生計画案は現時点では未確定であり、私た
    ちに提示されていない。このため、私たちは継続企業を前提として作成されている上記の連結財務諸表に対する意見表
    明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。
    その他の事項

     会社の令和4年3月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されてい
    る。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して令和4年6月24日付けで無限定適正意見を表明している。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施し、監査報告書にお
    いて意見を表明することにある。しかしながら、本報告書の「意見不表明の根拠」に記載されているとおり、私たちは
    連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。私たちは、我が
    国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫
    理上の責任を果たしている。
    利害関係

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                                                           有価証券報告書
     会社及び連結子会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

     ※1.上記は監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                   令和5年6月26日

     ユニゾホールディングス株式会社
      取締役会 御中
                                   秋山正明公認会計士事務所

                                    千葉県松戸市
                                          公認会計士       秋 山 正 明
                                   菊池公認会計士事務所
                                    千葉県白井市
                                          公認会計士       菊 池  淳
    意見不表明

     私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるユニゾホールディングス株式会社の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの第46期事業年度の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につ
    いて監査を行った。
     私たちは、「意見不表明の根拠」に記載した事項の財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、財務諸表に
    対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、監査意見を表明しない。
    意見不表明の根拠

     継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、令和5年4月26日に東京地方裁判所に民事再生法
    の規定による再生手続開始の申立てを行い、令和5年5月9日に民事再生手続開始決定がなされている。今後、再生計
    画案を作成し、裁判所の認可を受けて再生計画を遂行することとなるが、再生計画案は現時点では未確定であり、私た
    ちに提示されていない。このため、私たちは継続企業を前提として作成されている上記の財務諸表に対する意見表明の
    基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。
    その他の事項

     会社の令和4年3月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監
    査人は、当該財務諸表に対して令和4年6月24日付けで無限定適正意見を表明している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施し、監査報告書にお
    いて意見を表明することにある。しかしながら、本報告書の「意見不表明の根拠」に記載されているとおり、私たちは
    財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。私たちは、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
    ている。
    利害関係

     会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

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                                                           有価証券報告書
     ※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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