株式会社ソネック 有価証券報告書 第83期(2022/04/01-2023/03/31)

提出書類 有価証券報告書-第83期(2022/04/01-2023/03/31)
提出日
提出者 株式会社ソネック
カテゴリ 有価証券報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ソネック(E00279)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   有価証券報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条第1項
     【提出先】                   近畿財務局長
     【提出日】                   2023年6月23日
     【事業年度】                   第83期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
     【会社名】                   株式会社ソネック
     【英訳名】                   SONEC   CORPORATION
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  山本 貴弘
     【本店の所在の場所】                   兵庫県高砂市曽根町2257番地の1
     【電話番号】                   079-447-1551(代表)
     【事務連絡者氏名】                   経営管理部部長 清水 省己
     【最寄りの連絡場所】                   兵庫県高砂市曽根町2257番地の1
     【電話番号】                   079-447-1551(代表)
     【事務連絡者氏名】                   経営管理部部長 清水 省己
     【縦覧に供する場所】                   株式会社ソネック大阪支店
                         (大阪市淀川区西中島七丁目1番29号 新大阪SONEビル)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
      (1)連結経営指標等
             回次             第79期       第80期       第81期       第82期       第83期

            決算年月             2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月

                         14,943,345       15,856,688       16,298,974       17,158,961       18,039,718

     売上高              (千円)
                          913,442       863,000      1,269,235       1,164,478       1,003,829

     経常利益              (千円)
     親会社株主に帰属する

                          630,034       539,822       866,791       800,147       688,848
                   (千円)
     当期純利益
                          583,294       479,838       979,912       773,164       755,070
     包括利益              (千円)
                         6,430,496       6,763,551       7,596,755       8,113,475       8,649,385

     純資産              (千円)
                         11,192,256       11,294,624       11,257,870       11,290,769       11,546,553

     総資産              (千円)
                           876.63       922.04      1,035.63       1,110.62       1,183.98

     1株当たり純資産               (円)
                           85.89       73.59       118.17       109.36        94.29

     1株当たり当期純利益               (円)
     潜在株式調整後
                    (円)         -       -       -       -       -
     1株当たり当期純利益
                           57.45       59.88       67.48       71.86       74.91
     自己資本比率               (%)
                           10.17        8.18       12.07       10.19        8.22

     自己資本利益率               (%)
                            8.37       9.55       7.22       9.84       10.61

     株価収益率               (倍)
     営業活動による
                                        1,533,546        177,890      2,136,086
                   (千円)      △ 501,750      △ 822,103
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                   (千円)      △ 157,005       △ 33,686      △ 106,882      △ 212,257      △ 270,029
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                   (千円)      △ 109,708      △ 147,709      △ 149,282      △ 256,237      △ 218,979
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                         3,950,762       2,947,263       4,224,645       3,934,040       5,581,118
                   (千円)
     期末残高
                            120       124       119       124       127
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 32 )      ( 29 )      ( 29 )      ( 32 )      ( 33 )
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第82期の期首から適用してお
           り、第82期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
           す。
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      (2)提出会社の経営指標等
             回次             第79期       第80期       第81期       第82期       第83期

            決算年月             2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月

                         14,740,477       15,632,812       16,067,224       16,624,068       17,217,407

     売上高              (千円)
                          916,392       847,836      1,284,516       1,156,642        974,588

     経常利益              (千円)
                          632,886       531,902       884,796       794,924       667,638

     当期純利益              (千円)
                          723,000       723,000       723,000       723,000       723,000

     資本金              (千円)
                         7,500,000       7,500,000       7,500,000       7,500,000       7,500,000

     発行済株式総数               (株)
                         6,254,001       6,579,135       7,430,343       7,941,842       8,456,541

     純資産              (千円)
                         10,980,228       11,062,779       11,040,064       11,000,477       11,275,451

     総資産              (千円)
                           852.57       896.90      1,012.94       1,087.12       1,157.58

     1株当たり純資産               (円)
                           20.00       20.00       30.00       30.00       30.00

     1株当たり配当額
                    (円)
     (うち1株当たり中間配当額)                       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)
                           86.28       72.51       120.62       108.65        91.39

     1株当たり当期純利益               (円)
     潜在株式調整後
                    (円)         -       -       -       -       -
     1株当たり当期純利益
                           56.96       59.47       67.30       72.20       75.00
     自己資本比率               (%)
                           10.52        8.29       12.63       10.34        8.14

     自己資本利益率               (%)
                            8.33       9.70       7.07       9.90       10.94

     株価収益率               (倍)
                           23.18       27.58       24.87       27.61       32.83

     配当性向               (%)
                            106       110       104       110       111

     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 30 )      ( 29 )      ( 25 )      ( 26 )      ( 27 )
                            95.5       96.0       119.3       151.9       146.0

     株主総利回り               (%)
     (比較指標:TOPIX(配当込
                    (%)        ( 95.0  )     ( 85.9  )    ( 122.1   )    ( 124.6   )    ( 131.8   )
     み)
     最高株価               (円)         972       907       908      1,262       1,174
     最低株価               (円)         621       513       590       845       914

     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所スタンダード市場におけるものであり、それ
           以前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
         3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第82期の期首から適用してお
           り、第82期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
           す。
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     2【沿革】
        年月                           概要
      1944年3月         沿岸荷役業を営む商運社、松大組、松野組が企業統合し、資本金10万円で株式会社曽根組設立
      1948年3月         建設請負業を開始
      1949年10月         建設業法による兵庫県知事登録第2538号の登録を行う。
      1950年3月         本店を現在地に移転
      1954年6月         丸和運輸株式会社を吸収合併し、海運事業を開始
      1957年7月         名古屋支店を設置
      1959年9月         大阪営業所(現大阪支店)を設置
      1961年11月         播磨建設工業株式会社を吸収合併
      1962年5月         道路運送法による免許大陸第3844号を取得(以降免許区域を拡大。現在、法改正により許可制)
      1966年12月         神戸支店を設置
      1969年7月         志方開発株式会社を吸収合併
      1972年12月         建設業法改正に伴い、建設大臣許可(特-47)第505号の許可を受ける。
      1974年12月         子会社株式会社クリエート・プロシードを設立し、産業廃棄物収集運搬業を開始
      1975年1月         明石支店を設置
      1976年8月         宅地建物取引業法による兵庫県知事免許(1)第400048号を取得
      1986年4月         ミサワホーム株式会社と業務提携
      1992年3月         ミサワホーム株式会社との業務提携解消
      1992年10月         商号変更し、株式会社ソネックとなる。
      1994年6月         海運事業から撤退
      1996年11月         大阪証券取引所市場第二部に株式を上場
      1998年4月         子会社ケミカル運輸株式会社を設立
      1998年10月         運輸事業をケミカル運輸株式会社に営業譲渡
      1999年4月         品質マネジメントシステム「ISO9002」の認証を取得
      2000年3月         子会社株式会社クリエート・プロシードが営業を休止し、産業廃棄物収集運搬業から撤退
      2003年5月         品質マネジメントシステム「ISO9001」の認証を取得
      2004年3月         子会社株式会社クリエート・プロシードを吸収合併
              神戸支店及び明石支店を廃止
      2005年4月         神戸支店を設置
      2008年3月         環境マネジメントシステム「ISO14001」の認証を取得
      2013年7月         東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所市場第二部に上場
      2014年6月         姫路支店を設置
      2016年3月         東京証券取引所市場第一部に指定替え
      2018年7月         ハノイ駐在員事務所を設置
      2020年6月         子会社株式会社SUKOYAKAを設立
      2022年4月         東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からスタンダード市場
              に移行
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     3【事業の内容】
       当社グループは、当社、子会社2社で構成され、建設事業、運輸事業を主な事業としており、兼業として不動産事
      業を営んでおります。
       当社グループの事業に係る位置付け及びセグメント情報との関連は、次のとおりであります。
       なお、次の事業区分は「第5               経理の状況      1.連結財務諸表等          (1)連結財務諸表」の注記事項(セグメント情報
      等)に掲げるセグメント情報の区分と同一であります。
      (1)建設事業

         当社及び子会社        ㈱SUKOYAKAで建設事業を営んでおります。
        ① 建築部門
          民間工事については、新築・増改築を問わず、会社・工場、病院・福祉施設、サービス業から製造業、個人に
         至るまで幅広い業種の顧客を有しております。基盤的技術の習得と、多能型技術社員の育成により品質面を安定
         させ、小回りのきく展開を図っております。
        ② 土木部門
          民間工事の大半は高速道路会社による発注工事のため、実質は殆どが公共工事であるというのが特徴です。工
         事の種類は河川、遮音壁、道路、下水道、土地造成が主なものです。官公庁工事については中央官庁、その他の
         外郭団体から兵庫県及び兵庫県下の市・町に至るまで官公庁取引の窓口が広いことが特徴となっております。
        ③ 不動産部門
          兼業として不動産事業を営み、不動産の販売及び不動産の賃貸を行っております。
      (2)運輸事業

         子会社    ケミカル運輸㈱で一般貨物自動車運送事業及び貨物運送取扱事業を営んでおります。事業所は本社及
        び、山口県に山口営業所を構えています。主な積載物は、二硫化炭素、液体硫黄、燃料添加剤、水処理薬剤をタン
        クローリー車で運搬し、粉体化成品、ドラム缶製品等を一般トラック車で輸送しています。
       事業の系統図は、次のとおりであります。

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     4【関係会社の状況】
                                     議決権の所有
                        資本金     主要な事業の
          名称         住所                  (又は被所有)             関係内容
                       (千円)      内容
                                     割合(%)
     (連結子会社)

                                             当社が事務所及び土地の賃貸
                 兵庫県
     ケミカル運輸㈱                   50,000     運輸事業          100.0      等を行っております。
                 高砂市
                                             役員の兼務2名
                 兵庫県
     ㈱SUKOYAKA            神戸市中       40,000     建設事業          100.0      役員の兼務1名
                 央区
     (注)主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
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     5【従業員の状況】
      (1)連結会社の状況
                                                  2023年3月31日現在
              セグメントの名称                            従業員数(人)
                                                106
      建設事業                                              ( 29 )
                                                13
      運輸事業                                               ( 4 )
                                                 8
      全社(共通)                                              ( -)
                                                127
                 合計                                   ( 33 )
     (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマーを含む。)は、年間の平均人員を( )外数で
           記載しております。
         2.全社(共通)として記載している従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している者
           の員数であります。
      (2)提出会社の状況

                                                  2023年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
           111                41.3              14.6           6,365,719

               ( 27 )
              セグメントの名称                            従業員数(人)

                                                103
      建設事業                                              ( 27 )
                                                 8
      全社(共通)                                              ( -)
                                                111
                 合計                                   ( 27 )
     (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマーを含む。)は、年間の平均人員を( )外数で
           記載しております。
         2.平均年間給与は、税込総額を基準として算出しており、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3.全社(共通)として記載している従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している者
           の員数であります。
      (3)労働組合の状況

          労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
      (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

          提出会社及び連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及
         び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定
         による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
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    第2【事業の状況】
     1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

        当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)経営方針
         当社グループは、「誠実と信頼」「人と和」「創意と前進」を社是としております。請負業である当社グループ
        の基盤は、信用にあり、その信用は、お客様に対する『誠実』な態度と、優れた工事の提供により『信頼』されて
        こそ得られる。そのため、社員の能力開発を通じて『人』材を育て、社内の『和』を確立することにより活性化を
        図る。また、常に環境の変化に積極的に対応するため、『創意』をもってたゆみなく『前進』する。そして、事業
        の発展を通じて、株主の皆様のご期待にお応えするとともに、社員の幸福を保障し、併せて、地域社会に貢献する
        ことを経営の基本方針としております。
      (2)経営戦略等
        ・成長期待分野を推進充実し、経営基盤の安定を図り、中小企業体質からの脱皮を目指す。
        ・優れた工事実績により、お客様の信用を高め、社会的地位の向上を図る。
        ・市場変化を先取りする積極営業体制を推進する。
        ・新技術、新工法を研究し、施工技術の向上を図り、県内における建設技術のトップリーダーを目指す。
        ・人を育て、人と結び、明るい職場を創造する。
      (3)経営環境
         建設事業を取り巻く環境は、コロナ禍により落ち込んだ受注回復に伴う需給逼迫によって、労務賃金や建設資
        材・原材料が高騰しており、収益環境は非常に厳しい状況となることが想定されます。また、運輸業界におきまし
        ても労働需給逼迫問題は深刻化しており、両業界ともに予断を許さない経営環境が予測されます。
      (4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
         当社グループでは、顧客満足度№1企業を目指して、施工の品質管理向上に努めるとともに、外部環境の変化や
        お客様のニーズを的確に捉えビジネスチャンスに繋げていけるよう、全社一丸となって努力してまいります。
         また、当社グループの将来を担う人材の確保と育成に向け、若手技術社員の早期戦力化など社員の資質向上を目
        指すとともに、働き方改革の推進とやりがいのある職場の提供に取り組んでまいります。
         主力たる建設事業におきましては、受注の拡大、収益の確保に向け、営業エリアの拡大、既存顧客・見込客への
        深耕営業の展開と成長期待分野への参画を強化するとともに、施工の現場管理体制の効率化による生産性向上を進
        め、企業価値向上を目指してまいります。
     2【サステナビリティに関する考え方及び取組】

       当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       当社は、「社会の役に立ち 喜ばれ 必要とされる企業として 高品質な技術とサービスを提供する成果をもっ
      て 社員の幸せを追求します」を経営理念に掲げております。この実践を通じ、持続的に事業を成長させるととも
      に、その基盤となるESG(環境・社会・企業統治)に関してもさまざまな取組を推し進めてまいります。
      (1)ガバナンス

         持続的に社会へ価値を提供するために、経営の透明性を高め、外部の多様な視点や意見を積極的に取り入れるこ
        とで企業価値を向上させていきます。
        また、コンプライアンス遵守やハラスメント撲滅等の世界共通の基本を徹底し、ステークホルダーとの信頼関係を
        築いていきます。
         当社グループは、企業グループ行動規範を制定し、企業活動の基盤は社会からの信頼にあるとの基本認識のもと
        に企業の社会的責任を自覚し、これまで培ってきた技術や経験を基盤に、優れた工事と信頼される運送業務の提供
        を通じ、豊かで快適な社会の実現に貢献し、もって、社会から信頼される存在となることを目指しています。
        また、本社部門長以上の早朝会議を毎日開催しており、社長及び部門委嘱されている各取締役は当会議に必ず出席
        し、サステナビリティの中では特に重要と考えている環境と人的資本を重点的に、またESG全般についても必要に
        応じて協議を行っており、様々な課題について闊達に議論を重ね、問題点・リスク・対策等を明確にさせ、スピー
        ディーに対処しております。それらのうち重要な事項については取締役会に報告されております。
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      (2)戦略
        ①環境に関する戦略
          当社グループは、気候変動や環境汚染等が当社に及ぼす影響が大きいため、環境が重要と考えており、建設活
         動及び関連する業務において、環境汚染の予防や自然生態系の保護に努めるために、環境負荷の低減に取組んで
         おり、以下の事項を中心に実行しております。
         ・確実な工程管理、施工管理により総合的な工程を短縮すると共に、手戻りを防ぎ無駄な資源、エネルギーを削
          減する。
         ・建設機械・車両等を適切に扱い、メンテナンスを行うことで無駄なエネルギー資源の消費及び排出ガスの発生
          を低減すると共に、事故・故障等を防ぎ環境負荷を低減する。
         ・関連する法規制及び当社が同意したその他の要求事項を順守する。
         ・環境に関する目的、目標及び年間計画を設定し実行する。これを継続的に改善し、汚染の予防に努める。
         ・環境保全のために環境マネジメントシステムを構築し、見直し、改善を継続する。
        ②人的資本に関する戦略

          当社グループは、企業活動の中心に人的資源があり重要であるため、ダイバーシティ・マネジメントの推進
         を、人的資本に関する重要戦略の一つと位置付けております。中途採用や外国人社員採用を積極的に実施し、多
         様な価値観の醸成に努めています。年齢・性別を問わず、育児・子育て・介護等の様々なライフステージに対応
         した働き方を可能とする規程の整備も実施してまいりました。
          今後は更に、女性の管理職登用の推進等を含め、多様な人材による組織成果の最大化を図ってまいります。
          またグループ行動規範に、セクシャル・ハラスメントをはじめ相手に不快感を与える言動など、個人の尊厳を
         傷つける行為は一切行わないと定めており、多様な個性を尊重し、個々人の能力を活かせる自由闊達な職場の形
         成、公正な人事処遇などを通じ、構成員相互の信頼関係を育み、働きがいのある職場づくりに取り組んでおり、
         多様な人材を育て活かしていく社内風土を目指しております。
      (3)リスク管理

         当社グループは事業活動を通じて発生する様々な環境負荷(産業廃棄物等)の削減に努めております。環境負
        荷物質が想定以上に排出されてしまった場合、賠償責任などが生ずる可能性があります。また、環境法規制等に
        抵触するなどが想定され、事業活動に影響するリスクがあります。
         工事作業所での資源ゴミのリサイクルや分別、騒音や排気ガスの低減など環境負荷の低減に取り組んでおり、
        毎月のISO推進委員会で状況の報告を行い、年2回の管理委員会で活動の報告・評価・分析を行っております。
         工事施工の効率化、廃棄物の再資源化、CO2排出量削減など、環境整備を行っており、環境負荷の軽減や脱炭素
        社会の実現に向け協力業者と一体になって取り組むことにより、気候変動対策の一助にもなると考えております。
        安全方針については、安全衛生マネジメントシステムの導入に際し、「安全」と「健康」の確保を最優先し、安全
        で快適な職場の形成を目指すという安全理念に基づき、以下のとおり「株式会社ソネック安全方針」を定めており
        ます。
         リスクや機会の識別・評価は、毎月開催のISO推進委員会や安全・衛生委員会で行っており、必要に応じて毎日
        開催の部門長以上の早朝会議や、半期に一度のISO管理委員会で報告しております。
      (4)指標及び目標

        ①環境に関する指標及び目標
          当社グループは、自社の企業規模を勘案して身近なことでも出来ることから始めようとの考え方から「工事作
         業所における事業ごみの分別」「「重機等のアイドリングストップ」「資源ゴミのリサイクル」「定期的な地域
         清掃活動の継続」「ノー残業デーの実施(電灯・空調設備電力削減)」運動を実施し、年間の数量目標を定め、
         毎月管理を実施し、経営陣に対しても報告を行っております。また、健康・労働環境への配慮として、役職員全
         員が禁煙に取組んでおります。
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        ②人的資本に関する指標及び目標
           当社グループの企業規模から本項目の指標及び目標は定めておりませんが、上記(2)戦略②人的資本に関す
         る戦略において記載した人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針についての推進状況は以下の
         とおりであります。
         ・女性社員
          当社グループの女性社員は事業年度末現在、18名で管理職以上は1名ですが、各種研修などにより育成を
          図り、数名の女性管理職登用を目指してまいります。
         ・外国人社員
          当社グループは、建設事業においてベトナム人社員を毎年定期的に採用しております。事業年度末現在、
          14名(内、13名技術者)のベトナム人社員が在籍しており、将来的には管理職等への登用も目指してま
          いります。
         ・中途採用社員
          中途採用社員は、即戦力としての期待と多様性の創造目的から積極的に継続採用しております。事業年度
          末現在、当社グループの管理職24名中、中途採用社員が11名となっています。
     3【事業等のリスク】

       有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成
      績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり
      であります。
       なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま
      す。
      (1)事業環境の変化に関するリスク

         国内外の景気後退や建設市場の縮小等により、想定を上回る建設需要の減少や、官公庁による公共事業の大幅な
        減少、不動産市場における需給状況や価格の大幅な変動等、建設・不動産市場における急激な環境の激化により受
        注額が大幅に減少した場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
         当社グループは、外部環境の変化やお客様のニーズを的確に捉えてビジネスチャンスに繋げていけるよう、全社
        一丸となって努力し、リスクの最小化に努めてまいります。
      (2)特定地域への事業集中に関するリスク

         当社グループにおける建設事業は、主に東播磨地域を中心とした兵庫県南部地域における受注度が相当高いこと
        から、国全体の景気動向に比して当該地域の景気が著しく落ち込み、当該地域における民間建設需要や官公庁によ
        る公共事業が大幅に減少した場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
         当社グループは、京阪神・名古屋地区における営業活動強化に注力しており、特定地域へ事業が集中するリスク
        の最小化に努めております。
      (3)建設コストの高騰等に関するリスク

         建設資材の急激な価格高騰や調達難、労務単価の高騰や建設技能労働者の不足等が生じたことにより、工事原価
        の上昇による利益率の低下や工期の遅延等が発生した場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性が
        あります。
         当社グループは、営業部門と施工部門の連携の下、上昇する労務費・購買コストへの対応を図りつつ、施工の効
        率化に取り組むことで、リスクの最小化へ努めております。
      (4)施工物の品質・技術上の瑕疵に関するリスク

         施工物の設計・施工段階における品質・技術上に重大な瑕疵があり、人身や施工物等に関わる重大な事故を引き
        起こし、瑕疵担保責任や製造物責任等に基づく多額の損害賠償義務が発生した場合には、当社グループの経営成績
        や企業評価に影響を及ぼす可能性があります。
         当社グループは、施工の品質管理及び社内検査体制を充実させるとともに、社員教育の充実による施工技術のさ
        らなる向上に取り組むことで、リスクの最小化へ努めております。
      (5)取引先の信用に関するリスク

         国内外の景気後退や建設市場の縮小等により、発注者、協力会社、共同施工会社等の取引先における信用不安が
        顕在化し、資金の回収不能や工期の遅延等が発生した場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性が
        あります。
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         当社グループは、必要の都度、取引先・協力会社等の信用調査を実施すると共に、営業部門と施工部門の連携の
        下、取引先に関する情報共有により、リスクの最小化へ努めております。
      (6)保有資産の価格変動等に関するリスク

         事業用不動産や有価証券等の保有資産における時価や収益性が著しく下落した場合には、当社グループの経営成
        績に影響を及ぼす可能性があります。
         当社グループは、事業用不動産の稼働率向上に尽力するとともに、有価証券については保有意義を毎期確認し、
        当社に有用なもののみを保有することで、リスクの最小化へ努めております。
      (7)情報管理に関するリスク

         顧客の個人情報や取引先等の機密情報が、何らかの要因により外部へ漏洩し、あるいは消失した場合には、当社
        グループの経営成績や企業評価に影響を及ぼす可能性があります。
         当社グループは、主要な情報システムを外部の事業者に委託しており、複数のデータセンターでデータが保管さ
        れる等、リスクの最小化へ努めております。
      (8)訴訟等に関するリスク

         当社グループの事業運営において予期せぬ問題や紛争が生じ、これにより訴訟等を提起し、あるいは訴訟等を提
        起された場合には、当社グループの経営成績や企業評価に影響を及ぼす可能性があります。
         当社グループは、部門長以上の早朝会議を毎日開催しており、日々の課題を、闊達に議論を重ね、問題点・リス
        ク・対策等を明確にさせ、スピーディーに解決していくことで、訴訟等の問題に発展しないような体制を構築し、
        リスクの最小化へ努めております。
      (9)事故の発生に関するリスク

         建設事業については、安全管理に万全の対策を講じておりますが、万一不測の事故・災害が発生した場合、建設
        業法の監督処分や、自治体等各発注機関の指名停止措置の対象になるとともに、損害賠償等により経営成績に影響
        を及ぼす可能性があります。
         運輸事業については、安全対策と事故防止に全力を挙げて取り組んでおりますが、重大な車両事故や商品事故が
        発生した場合には、損害賠償のほか、車両の使用停止などの行政処分により経営成績に影響を及ぼす可能性があり
        ます。
         当社グループは、安全管理の専門部署を設置しており、協力会社と連携した安全管理体制の構築・推進等に尽力
        しており、リスクの最小化に向けた施策を推進します。
      (10)大規模自然災害に関するリスク

         地震、津波、台風、その他風水害等の大規模自然災害が発生し、当社グループの資産や従業員等に直接的な損害
        が及んだ場合や、災害発生後の受注動向の変化や建設コストの高騰、電力エネルギー供給能力の低下など、事業環
        境が大幅に変化した場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
         当社グループは、有事の際には事業拠点の分散化等、BCP災害時事業継続計画を基本に、大規模自然災害等へ
        の対応を行うことで、事業リスクの最小化に向けた施策を推進します。
      (11)法的規制等に関するリスク

         当社グループの主たる事業である建設事業は、建設業法、建築基準法、宅地建物取引業法、国土利用計画法、都
        市計画法、独占禁止法、その他労働関連法令や環境関連法令等の法的規制を受けております。そのため、これらの
        法令等を遵守し、許認可更新等に支障が出ないような体制の構築に努めておりますが、関係する法令の新設や改
        廃、適用基準の変更等があった場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
         また、当社グループの連結子会社では運輸事業を営んでいることから、貨物自動車運送事業法、道路交通法、消
        防法、その他環境関連法令等の法的規制を受けております。そのため、これらの法令等を遵守し、許認可更新等に
        支障が出ないような体制の構築に努めておりますが、関係法令の改正等や、事業上における競合他社との価格競
        争、燃料費の高騰、環境規制の強化、車両事故の発生、積荷に関する事故の発生等があった場合には、当社グルー
        プの経営成績や企業評価に影響を及ぼす可能性があります。
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        法規制について、その有効期間やその他の期限が法令、契約等により定められているものは下表のとおりでありま
      す。
     ㈱ソネック
        法  令  等
                     許認可等             有効期限             取消事由
                特定建設業の許可

                                2026年12月25日
      建設業法          国土交通大臣許可                           建設業法第29条
                               (5年ごとの更新)
                (特-3)第505号
                宅地建物取引業者免許
                                 2027年8月10日
      宅地建物取引業法          兵庫県知事免許                           宅地建物取引業法第66条
                               (5年ごとの更新)
                (12)第400048号
                一級建築士事務所登録

                                 2028年4月20日
      建築士法          兵庫県知事登録                           建築士法第26条
                               (5年ごとの更新)
                第01A02388号
     ケミカル運輸㈱

        法  令  等

                     許認可等             有効期限             取消事由
                一般貨物自動車運送事業許可

      貨物自動車運送          大陸第6586号(兵庫)
                                  期限なし         貨物自動車運送事業法第33条
      事業法          大陸第6291号(大阪)
                中国自貨第1021号
     ㈱SUKOYAKA

        法  令  等

                     許認可等             有効期限             取消事由
                特定建設業の許可

                                 2025年9月28日
      建設業法          兵庫県知事許可                           建設業法第29条
                               (5年ごとの更新)
                (特-2)第118134号
      当社グループでは、上記に関する許可の諸条件や各法令の遵守に努めており、リスクの最小化に努めております。
      なお、現時点において、これらの免許の取消事由に該当する事実はないと認識しております。
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     4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
     (1)経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
        (以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
      ①財政状態及び経営成績の状況

        当連結会計年度における我が国経済は、アフターコロナに向けた動きから人流の活発化が景気押し上げ要因とな
       る一方で、原材料価格の高止まりが広範囲な業界に及び、電気料金などエネルギーコストの増加も悪化要因とな
       り、国内景気は足踏み状態が続く状況にありました。
        建設業界におきましては、災害復旧などで公共工事は増加傾向にあり、民間工事についても設備投資意欲は活発
       に推移しましたが、施工における労働力不足とそれに伴う労務賃金の上昇と資材価格の高騰が受注拡大の足枷と
       なっております。一方、運輸業界におきましては足元景気の伸び悩みが影響し、荷主との価格交渉も難化してお
       り、非常に厳しい業況となりました。
        このような状況の下で、当社グループは主力たる建設事業について、採算面の確保にも努力しつつ、受注獲得に
       全社をあげて邁進してまいりました。
         この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
       a.財政状態
        (資産合計)
          当連結会計年度末における資産合計は11,546百万円で、前連結会計年度末に比べ255百万円増加いたしまし
         た。資産増加の主な内訳は、受取手形・完成工事未収入金等が1,604百万円、建設仮勘定が231百万円それぞれ減
         少する一方、現金預金が1,647百万円、建物・構築物が326百万円、投資有価証券が81百万円それぞれ増加したこ
         とであります。
        (負債合計)

          当連結会計年度末における負債合計は2,897百万円で、前連結会計年度末に比べ280百万円減少いたしました。
         負債減少の主な内訳は、未成工事受入金が647百万円、完成工事補償引当金が54百万円それぞれ増加する一方、
         工事未払金等が1,006百万円、その他流動負債が19百万円それぞれ減少したことであります。
        (純資産合計)

          当連結会計年度末における純資産合計は8,649百万円で、前連結会計年度末に比べ535百万円増加いたしまし
         た。
          純資産増加の主な内訳は、利益剰余金が469百万円増加したことであります。
       b.経営成績

        (売上高)
          当連結会計年度の売上高は18,039百万円で、前連結会計年度比5.1%増、金額で880百万円の増収となりまし
         た。その重要な要因は、建設事業は期首繰越工事、当期受注工事ともに施工進捗は順調に推移し、運輸事業はほ
         ぼ計画通りの輸送量となったことによるものであります。
          なお、受注高につきましては、前連結会計年度比4.1%増の17,810百万円となりました。
        (営業利益)

          当連結会計年度の営業利益は、建設事業において完成工事総利益率が前期比1.0ポイント低下し、運輸事業で
         も減益となったため、前連結会計年度に比べ金額で167百万円減の940百万円となりました。
        (経常利益)

          当連結会計年度の経常利益については、営業利益が167百万円減少したため、前連結会計年度に比べ金額で160
         百万円減少の1,003百万円となりました。
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        (税金等調整前当期純利益及び親会社株主に帰属する当期純利益)
          当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度比13.7%減少の1,004百万円となりました。ま
         た、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、前連結会計年度比13.9%減、金額で111百万円減少の688
         百万円となりました。
        (包括利益)

          当連結会計年度の包括利益は、その他有価証券評価差額金の増加66百万円により、755百万円となりました。
         セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

                      売  上  高                   セグメント利益(営業利益)
         ・建設事業         17,807百万円      (対前期比       5.1%増)            939百万円     (対前期比      14.8%減)
         ・運輸事業          232百万円     (対前期比       5.5%増)            1百万円    (対前期比      76.3%減)

      ②キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、仕入債務の減少等により資金が減
        少する一方、税金等調整前当期純利益1,004百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益は1,164百万円)の
        計上および売上債権の増加により資金が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ1,647百万円増加し、5,581
        百万円となりました。
         当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)

          営業活動によるキャッシュ・フローは、2,136百万円の資金の増加(前連結会計年度は177百万円の資金の増
         加)となりました。その主な要因は、仕入債務の減少額926百万円、法人税等の支払額332百万円により資金が減
         少する一方、売上債権の減少額1,604百万円、税金等調整前当期純利益1,004百万円により資金が増加したもので
         あります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)

          投資活動によるキャッシュ・フローは、270百万円の資金の減少(前連結会計年度は212百万円の資金の減少)
          となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出253百万円により資金が減少したものであり
          ます。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)

          財務活動によるキャッシュ・フローは、218百万円の資金の減少(前連結会計年度は256百万円の資金の減少)
         となりました。その主な要因は配当金の支払額217百万円によるものであります。
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     ③生産、受注及び販売の実績
     a.受注実績
                             前連結会計年度                  当連結会計年度
          セグメントの名称                 (自 2021年4月1日                  (自 2022年4月1日
                            至 2022年3月31日)                  至 2023年3月31日)
                                                17,810,929(       4.1%増)
      建設事業(千円)                           17,110,234
     (注)当社グループでは、建設事業以外は受注生産を行っておりません。
     b.売上実績

                             前連結会計年度                  当連結会計年度
          セグメントの名称                 (自 2021年4月1日                  (自 2022年4月1日
                            至 2022年3月31日)                  至 2023年3月31日)
                                                17,807,374(       5.1%増)
      建設事業(千円)                           16,938,789
                                                 232,344(     5.5%増)

      運輸事業(千円)                            220,172
                                                18,039,718(       5.1%増)

           合計(千円)                     17,158,961
     (注)当社グループでは、生産実績を定義することが困難であるため、「生産の実績」は記載しておりません。
    なお、参考のため建設事業の状況は、次のとおりであります。

    建設事業における受注工事高及び完成工事高の状況
        a)受注工事高、完成工事高及び次期繰越工事高
                          前期繰越       当期受注        計     当期完成       次期繰越
          期別          区分      工事高       工事高              工事高       工事高
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
                    建築工事       12,278,564       16,193,189       28,471,753       15,188,110       13,283,642

        前連結会計年度
      (自 2021年4月1日              土木工事       2,600,167        917,045      3,517,212       1,750,678       1,766,533
       至 2022年3月31日)
                     計     14,878,731       17,110,234       31,988,965       16,938,789       15,050,176
                    建築工事       13,283,642       16,597,242       29,880,885       16,173,453       13,707,432

        当連結会計年度
      (自 2022年4月1日              土木工事       1,766,533       1,213,686       2,980,220       1,633,920       1,346,299
       至 2023年3月31日)
                     計     15,050,176       17,810,929       32,861,105       17,807,374       15,053,731
     (注)1.前連結会計年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、当期受注工事高に
           その増減額を含めております。したがって、当期完成工事高にもかかる増減額が含まれております。
         2.次期繰越工事高は(前期繰越工事高+当期受注工事高-当期完成工事高)であります。
        b)受注工事高の受注方法別比率

          工事の受注方法は、特命と競争に大別されます。
           期別            区分         特命(%)          競争(%)           計(%)
        前連結会計年度

                      建築工事             46.8          53.2          100.0
      (自 2021年4月1日
       至 2022年3月31日)               土木工事              2.8          97.2          100.0
        当連結会計年度              建築工事             30.5          69.5          100.0

      (自 2022年4月1日
                      土木工事              0.7          99.3          100.0
       至 2023年3月31日)
     (注) 百分比は請負金額比であります。
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        c)完成工事高
           期別            区分        官公庁(千円)           民間(千円)           計(千円)
                      建築工事           2,348,559          12,839,550          15,188,110

        前連結会計年度
                      土木工事           1,059,122           691,556         1,750,678
      (自 2021年4月1日
       至 2022年3月31日)
                       計          3,407,681          13,531,107          16,938,789
                      建築工事           1,243,402          14,930,050          16,173,453

        当連結会計年度
                      土木工事            961,456          672,464         1,633,920
      (自 2022年4月1日
       至 2023年3月31日)
                       計          2,204,859          15,602,514          17,807,374
     (注)1.完成した工事のうち公共工事の主なものは、次のとおりであります。
            前連結会計年度の主なもの
             国土交通省             東播磨港湾合同庁舎改修工事
             国土交通省             大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第三高架橋PE4基礎工事
             国土交通省             加古川滝野地区築堤他工事
            当連結会計年度の主なもの

             兵庫県高砂市             高砂市新庁舎建設工事
             兵庫県             兵庫県立大学姫路キャンパス2号館工事
             国土交通省             大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第四高架橋PE10橋脚他工事
         2.完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであり

           ます。
            前連結会計年度
             該当事項はありません。
            当連結会計年度

             社会福祉法人あすか福祉会   2,837,580千円   15.9%
        d)次期繰越工事高(2023年3月31日現在)

          区分           官公庁(千円)              民間(千円)              計(千円)
         建築工事                1,918,959             11,788,473              13,707,432

         土木工事                1,346,299                 -          1,346,299

           計              3,265,258             11,788,473              15,053,731

     (注)次期繰越工事のうち公共工事の主なものは、次のとおりであります。
           兵庫県          兵庫県立むこがわ特別支援学校本館棟外建築その他工事                            2025年3月完成予定
           兵庫県          兵庫県立総合射撃場(仮称)整備事業建築工事②                            2024年1月完成予定
           兵庫県          (国)250号竜山大橋耐震補強工事                            2023年6月完成予定
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      (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
        す。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
      ①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

        1)財政状態及び経営成績
          当社グループの連結会計年度の経営成績は、建設事業の受注高は、前期比4.1%増の17,810百万円となりまし
         た。
          売上高につきましては、建設事業は期首繰越工事、当期受注工事ともに施工進捗は順調に推移し、運輸事業は
         ほぼ計画通りの輸送量となりました。その結果、売上高は前期比5.1%増の18,039百万円となりました。
          一方、利益につきましては、建設事業において完成工事総利益率が前期比1.0ポイント低下し、運輸事業でも
         減益となったため、当連結会計年度の営業利益は前期比167百万円減の940百万円、経常利益は前期比160百万円
         減の1,003百万円、親会社株主に帰属する当期純利益につきましても前期比111百万円減の688百万円となりまし
         た。
          財政状態については、完成工事未収入金等は前期比1,604百万円減の3,854百万円、工事未払金等は前期比
         1,006百万円減の1,420百万円であり、その主な要因は、期末近辺での完成工事高計上額の減少によるものであり
         ます。
        2)経営成績に重要な影響を与える要因について

          当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては「第2                                    事業の状況      3  事業等のリスク」
         をご参照ください。
        3)経営戦略の現状と見通しについて

          当社グループの中長期的な経営戦略と対処すべき課題につきましては、「第2                                      事業の状況      1  経営方針、経
         営環境及び対処すべき課題等」に記載しておりますので、ご参照ください。
          なお、当社グループは年度計画及び中期経営計画を策定し、売上高、各利益等の目標値を設定しております
         が、中期経営計画につきましては、業種柄、経営環境等の外部要因により、計画値と実績が大きく乖離すること
         もあることから、現段階では具体的な数値の公表は今後の課題と考えております。
          また、当社グループ内部では、毎年、経営上の目標達成度合等について分析・検討しており、個別の工事案件
         ごとに目標達成に必要な対応を随時実施しております。
        4)経営者の問題認識と今後の方針について

          当社グループの経営者の問題意識と今後の方針につきましては、「第2                                   事業の状況      1  経営方針、経営環境
         及び対処すべき課題等」に記載しておりますので、ご参照ください。
      ②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

       1)キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容
         当社グループの当連結会計年度のキャッシュ・フローは、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は
        5,581百万円となり、前連結会計年度末より1,647百万円増加いたしました。なお、当連結会計年度の資本的支出等
        の主なものは福利厚生施設工事費77百万円であり、その他重要なものはありません。
         詳細につきましては、「第2               事業の状況      4  経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
        の分析    (1)経営成績等の状況の概要             ②キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
       2)資本の財源及び資金の流動性について

         当社グループの運転資金につきましては手持資金(利益等の内部留保金)で賄っております。設備資金につきま
        しても、当社は建設業という業種柄、調達検討を必要とする設備投資計画が発生することは殆どありませんが、当
        社グループで設備投資を行う場合においても、原則、借入によらず自己資金で賄うことを基本としております。
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      ③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
        おります。この連結財務諸表の作成にあたっては、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える
        見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に判断しており
        ますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと異なる場合があります。
         なお、新型コロナウイルス感染症については今後も脅威は存在するものの、前期からの繰越工事と足元の受注状
        況等を考慮した結果、現時点では事業への影響は限定的と考えられ、当社グループの業績は安定的に推移すると仮
        定しております。
         また、連結財務諸表の作成のための重要な会計方針等は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項
        (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載されているとおりであります。
     5【経営上の重要な契約等】

       特記事項はありません。
     6【研究開発活動】

       特記事項はありません。
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    第3【設備の状況】
     1【設備投資等の概要】

       当連結会計年度の設備投資の総額は                 414  百万円であります。そのうち主なものは、建設事業の福利厚生施設建設お
      よび運輸事業の車両取得等であります。なお、所要資金については自己資金で賄っております。
     2【主要な設備の状況】

      (1)提出会社
                                                  2023年3月31日現在
                                帳簿価額(千円)

         事業所名                                              従業員数
                          機械・運搬             土地
         (所在地)                                               (人)
                    建物・
                          具・工具器                        合計
                    構築物
                          具・備品
                                 面積(㎡)         金額
     本店
                    403,943        48,990        42,229      843,671      1,296,604       96(22)
     (兵庫県高砂市)
     名古屋支店
                     6,508         230        -       -      6,739      7(1)
     (名古屋市東区)
     大阪支店
                       -        -       -       -       -     3(2)
     (大阪市淀川区)
     神戸支店
                     3,992         -       -       -      3,992      3(-)
     (兵庫県神戸市中央区)
     姫路支店他
                       0      203       156      27,869        28,073       2(2)
     (兵庫県姫路市他)
      (2)国内子会社

                                       2023年3月31日現在
                                  帳簿価額(千円)

                                                従業
               事業所名         セグメン
                                    機械・運
      会社名                                          員数
               (所在地)          トの名称
                                建物・     搬具・工
                                           合計     (人)
                                構築物     具器具・
                                    備品
           本店
                         運輸事業          0   26,574     26,574     11(4)
           (兵庫県高砂市)
     ケミカル運
     輸㈱
           山口営業所
                         運輸事業         -      0     0   2(-)
           (山口県熊毛郡平生町)
           本社
     ㈱SUKOYAKA                    建設事業         -     -     -    3(2)
           (兵庫県神戸市中央区)
     (注)1.帳簿価額に建設仮勘定は含んでおりません。
         2.提出会社は建設事業を主要な事業としており、大半の設備は建設事業又は共通的に使用されておりますの
           で、セグメントに分類せず、主要な事業所ごとに一括して記載しております。
         3.建物の一部を連結会社以外から賃借しており、賃借料は15,323千円であります。
         4.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマーを含む。)は、年間の平均人員を( )外数で
           記載しております。
         5.土地建物のうち賃貸中の主なものは、次のとおりであります。
              会社名              事業所名              土地(㎡)
                      本店
           ㈱ソネック                               15,408
                      (姫路市別所町土地)
     3【設備の新設、除却等の計画】

       特記事項はありません。
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    第4【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           26,000,000

                  計                                26,000,000

        ②【発行済株式】

            事業年度末現在発行数
                        提出日現在発行数(株)             上場金融商品取引所名又は登録
       種類         (株)                                       内容
                         (2023年6月23日)            認可金融商品取引業協会名
             (2023年3月31日)
                                    ㈱東京証券取引所                 単元株式数
                 7,500,000            7,500,000
     普通株式
                                    スタンダード市場                  100株
                 7,500,000            7,500,000
       計                                    -            -
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式        発行済株式                      資本準備金
                              資本金増減額        資本金残高               資本準備金
        年月日        総数増減数        総数残高                       増減額
                               (千円)        (千円)              残高(千円)
                 (株)        (株)                      (千円)
      1996年11月19日
                1,000,000        7,500,000         273,000       723,000        322,625       472,625
        (注)
     (注) 有償・一般募集
           入札による募集
            発行株数       650,000株
            発行価格         545円
            資本組入額        273円
            払込金総額      392,625千円
           入札によらない募集
            発行株数       350,000株
            発行価格         580円
            資本組入額        273円
            払込金総額      203,000千円
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      (5)【所有者別状況】
                                                  2023年3月31日現在
                        株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                      単元未満
                                                      株式の状
       区分                            外国法人等
           政府及び
                                                      況
                      金融商品     その他の                個人
           地方公共      金融機関                                  計
                      取引業者     法人                その他           (株)
           団体                     個人以外       個人
     株主数 
                   12     16     98     20     11    4,396     4,553
             -                                           -
     (人)
     所有株式数
                  4,550     1,703     35,594       468      11   32,655     74,981      1,900
             -
     (単元)
     所有株式数
                  6.07     2.27     47.47      0.62     0.01     43.55
     の割合        -                                     100.00      -
     (%)
     (注) 自己株式194,631株は、「個人その他」に1,946単元及び「単元未満株式の状況」に31株を含めて記載しており
          ます。
      (6)【大株主の状況】

                                                  2023年3月31日現在
                                                  発行済株式(自己
                                                  株式を除く。)の
                                          所有株式数
         氏名又は名称                    住所                      総数に対する所有
                                           (株)
                                                  株式数の割合
                                                  (%)
                    兵庫県姫路市別所町北宿816番地の2                        2,618,500           35.84

     富士京不動産株式会社
                    兵庫県高砂市曽根町2257番地の1                         769,800          10.54
     ソネック取引先持株会
                    兵庫県高砂市曽根町2257番地の1                         287,000          3.93

     ソネック社員持株会
     日本マスタートラスト 
                                             154,600          2.12
                    東京都港区浜松町2丁目11番3号
     信託銀行株式会社(信託口)
                                             136,000          1.86
     SMBC日興証券株式会社               東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                             100,000          1.37

     株式会社三井住友銀行               東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
                                             100,000          1.37

     株式会社みなと銀行               神戸市中央区三宮町二丁目1番1号
                                             89,100          1.22

     渡邊 弘               兵庫県姫路市
                    兵庫県姫路市飾磨区妻鹿264-2                         85,000          1.16

     株式会社海老名組
                                             80,000          1.10
     山本組子               兵庫県高砂市
                                            4,420,000           60.50

           計                  -
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      (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  2023年3月31日現在
             区分              株式数(株)           議決権の数(個)               内容
      無議決権株式                             -           -       -

      議決権制限株式(自己株式等)                             -           -       -

      議決権制限株式(その他)                             -           -       -

                         (自己保有株式)
      完全議決権株式(自己株式等)                                        -    単元株式数100株
                                194,600
                         普通株式
                               7,303,500             73,035
      完全議決権株式(その他)                   普通株式                           同上
                                                1単元(100株)未満
                                 1,900
      単元未満株式                   普通株式                     -
                                                の株式
                               7,500,000
      発行済株式総数                                        -       -
                                            73,035
      総株主の議決権                             -                  -
        ②【自己株式等】

                                                  2023年3月31日現在
                                                  発行済株式総数に
      所有者の氏名又                    自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の
                所有者の住所                                 対する所有株式数
      は名称                    株式数(株)        株式数(株)        合計(株)
                                                  の割合(%)
               兵庫県高砂市曽根町
     (自己保有株式)
                           194,600                194,600          2.60
                                     -
               2257番地の1
     株式会社ソネック
                           194,600                194,600          2.60
         計          -                  -
     2【自己株式の取得等の状況】

      【株式の種類等】 普通株式
      (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
      (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
      (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

          該当事項はありません。
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      (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                                 当事業年度                 当期間

               区分
                                    処分価額の総額                処分価額の総額
                            株式数(株)                株式数(株)
                                      (円)                (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                         -        -        -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                         -        -        -        -

      合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る
                               -        -        -        -
      移転を行った取得自己株式
      その他                         -        -        -        -
      保有自己株式数                        194,631         -       194,631         -

     (注) 当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
          取りによる株式数は含まれておりません。
     3【配当政策】

       剰余金の配当につきましては、当社は、株主の皆様へ安定配当を行うことを基本とし、業績と配当性向などを勘案
      して実施いたしますとともに、経営環境が激変するなかで不測の事態に備えるため、また、財務体質を強化する観点
      から内部留保にも重きを置くことを基本方針としております。
       また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としておりますが、経営環境が大変厳し
      く業績が不安定なため、当分の間、剰余金の配当につきましては、年1回の期末配当を行ってまいりたいと考えてお
      ります。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
       当期(第83期)の配当につきましては、上記の方針を踏まえ、1株当たり30円(普通配当30円)の期末配当を行う
      ことといたしました。
       内部留保資金につきましては長期的観点から企業体質の強化を図るとともに、今後とも株主の皆様への安定配当の
      維持に努めてまいりたいと考えております。
       なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定
      款に定めております。
       当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。

                         配当金の総額         1株当たり配当額

              決議年月日
                          (千円)          (円)
             2023年6月23日
                            219,161            30
            定時株主総会決議
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     4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
         ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
             当社は事業規模が小規模であり、各取締役が主要部門の責任者を兼ねている現状より、社外取締役及び
            監査役会の監督機能とともに、取締役自身の内部統制に対する重要性の自覚が肝要と考えております。取
            締役は相互監視義務を負い、取締役会において十分議論し、運営の活性化を図ることにより、取締役会が
            監督機能も有し、コーポレート・ガバナンス機能をより発揮することができると考えております。
         ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

         a.企業統治の体制の概要
          ァ)当社は、監査役会設置会社であり、社外監査役を含む監査役会が取締役の職務の執行を監査する体制とし
            ております。取締役は10名以内と定款で定めておりますが、提出日現在で、取締役は7名(うち社外取締
            役は2名)、監査役は3名(うち社外監査役は2名)であります。
          ィ)取締役会規程を含め社内規程の見直しを行い規程の最適整備を常に図りながら、その遵守を推進し、併せ
            て、部門別予算管理制度を徹底して管理することにより、企業経営における効率性の追求、法令の遵守、
            損失の危険の回避など、内部統制を強化する方針であります。
          ゥ)取締役会の活性化と業務執行機能の強化を図るため執行役員制度を導入しており、提出日現在で、執行役
            員4名であります。
         b.当該企業統治の体制を採用する理由








             当社は事業規模が小規模であるため、各取締役が主要部門の責任者を兼ねておりますが、取締役相互の
            監視義務があることに加えて、業務執行及び取締役会から独立した社外取締役及び監査役会の監督機能に
            より、適切な経営の意思決定・業務執行の実現が担保されております。このように、効果的牽制の効く体
            制で、コーポレート・ガバナンス機能を十分発揮することができると考えているため、現状の企業統治の
            体制を採用しております。
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         c.各機関の内容
          ア)取締役会
             取締役会は7名(有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役2名)の取締役で構成され、監査役は
            原則全員出席のもと、年7回開催し、当社の重要な業務執行を決定しております。
              当事業年度において当社は取締役会を年7回開催しており、個々の取締役の出席状況については次

             のとおりであります。
                     氏  名                開催回数              出席回数
                     山本 貴弘                  7              7
                     福島 孝一                  7              7
                     香西 利計                  7              7
                     岡本 悦生                  7              7
                     大内 豊範                  7              7
                     髙士  薫                  7              7
                     川崎 博也                  7              6
                取締役会の具体的な検討内容につきましては、取締役会の議事(経営戦略・業務執行に関する情
               報共有、事業の業績報告、環境・人的資源に関する報告、意見交換等)を報告するとともに情報共
               有を図り経営課題について審議しております。
           イ)監査役会

              監査役会は3名(有価証券報告書提出日現在、うち社外監査役2名)の監査役で構成され、
             監査役は、取締役会に原則全員出席し必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧を通
             じ、その適法性の監査を行っております。
            (監査役会構成員の氏名等)
              議 長:監査役(常勤) 村上一彦
              構成員:監査役(非常勤)小野邦久(社外監査役)、監査役(非常勤)園尾善雄(社外監査役)
              なお、監査役監査の状況等については、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しており
             ます。
           ウ)内部監査体制

              内部監査部門は1名(有価証券報告書提出日現在)の社員、中岡靖智が担当しており、各部門の監査
             を実施し、実効性の高い監査を実施しております。
             なお、内部監査の状況については、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載しております。
           エ)会計監査人

              会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと会社法監査及び金融商品取引法監査について
             監査契約を締結・実施しております。なお、当社と同監査法人又は公認会計士等との間には、公認会計
             士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
            (当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名)
               氏 名     所属する監査法人
              岡本 健一郎   有限責任監査法人トーマツ
              越智 慶太       同 上
              なお、会計監査の状況については、「(3)監査の状況 ③会計監査の状況」に記載しております。
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         ③企業統治に関するその他の事項
         a.内部統制システム整備の状況
          ア)当社は取締役会決議により、業務の適正を確保するための体制の基本方針を定めております。また、コン
            プライアンスを経営の最重要課題の一つと位置づけ、企業グループ行動規範を定め、法令遵守・企業活動
            の透明性・適切な情報開示などを周知徹底しております。また、監査役会・監査室による監査体制を整
            え、内部統制システムの構築・運用状況を監視しております。
          イ)重要事項の決定には、その都度取締役会を開催し十分な議論を尽くした上で決議することにより、重要事
            項の経営判断について、多面的な検証と迅速な意思決定を行っております。また、取締役会において、各
            取締役は、担当業務の進捗状況や担当部門の問題点、課題について報告、協議をしており、これらを通じ
            て各取締役の業務の執行状況を監督しております。
          ウ)代表取締役社長を含めた本社部門長以上の管理職による始業前の早朝会議を毎日開催することにより、各
            部門の業務の進捗状況や課題を報告、協議するなど、全社的な経営の進捗状況を適時、適切に管理してお
            ります。特に、顧客からのクレームにつきましては、社内情報の透明化と対応の迅速化に注力しておりま
            す。
          エ)予算管理制度により各部門の業務執行が効率的に行われる体制を構築し、取締役会が予算・実績を月次で
            管理することにより、その進捗状況を検証し、必要に応じて改善策を実施しております。
          オ)会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと会社法監査及び金融商品取引法監査について監査
            契約を結んでおります。監査業務を執行した公認会計士は、岡本健一郎氏と越智慶太氏であり、補助者
            は、公認会計士7名、その他5名であります。なお、当社と同監査法人又は公認会計士等との間には、公
            認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
          カ)監査役と会計監査人は、年2回会議を開催しており、年間の監査体制、監査計画、及び監査結果を相互に
            報告、また、情報交換を行うなど、監査の効率化と監視機能の強化に努めております。
         b.リスク管理体制の整備の状況
          ァ)法令違反リスクについては、企業グループ行動規範及び営業活動遵守基準を制定し、規程の遵守を徹底さ
            せることによりリスク発生の防止に努めております。
          ィ)業務遂行上の想定されるリスクについては、業務関連規程で対応策を定め、規程を遵守することにより各
            種リスク発生の事前防止とリスク発生時の損失最小化に努めております。
          ゥ)突発的なリスクの発生時、又は発生のおそれがあるときは、取締役会で対応責任者となる取締役を定め、
            速やかに対応措置を講じるものとしております。
          ェ)通常の業務運営については、社内規程の整備により、各部門、各職位における業務分掌と各職位に応じた
            責任と権限を明確にし、併せて、部門間、職位間の相互牽制機能が働く制度を確立することにより、法令
            及び定款に適合する体制を構築しております。
         c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
            関係会社管理規程に基づき、経営状況の定期的な報告や重要案件について事前協議を行うなど、企業グ
            ループとしての経営効率の向上と業務の適正化に努めております。また、定期的に開催する当社の取締役
            会に子会社の代表取締役を招集し、職務の執行に関する報告を受けるとともに、グループとしての経営状
            況に関する情報とコーポレート・ガバナンスの強化やコンプライアンスについての取り組みを共有するほ
            か、必要に応じて当社の関連部署との連携を密にし、問題解決に取り組んでおります。
         d.責任限定契約の内容の概要
             当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条第1項
            の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
            は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監
            査役が責任の原因となった職務の遂行について善意、かつ、重大な過失がないときに限られます。
         e.役員との間で締結している補償契約の内容の概要
             該当事項はありません。
         f.役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
             該当事項はありません。
         g.取締役の定数
             当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
         h.取締役の選任及び解任の決議要件
             当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有
            する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決
            議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
         i.取締役会で決議できる株主総会決議事項
           ァ)自己の株式の取得
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             当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本施策の遂行を可能とする
            ため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる
            旨 を定款で定めております。
           ィ)中間配当
             当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議
            によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
          j.株主総会の特別決議要件
             当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを
            目的に、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
            以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
          k.株式会社の支配に関する基本方針
             株式会社の支配に関する基本方針については、重要な事項と認識しておりますが、現時点では具体的な
            方針及び買収防衛策等は導入しておりません。
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      (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  10 名 女性    -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                       所有株式数
         役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                       (千株)
                              1978年4月      当社入社
                              2003年10月      営業部担当部長
                              2004年6月      取締役就任
                              2005年4月      営業部長
                              2006年6月      常務取締役就任
                              2008年6月      専務取締役就任
        取締役会長        福島 孝一      1956年3月22日      生
                                                   (注)3       17
                              2012年1月      取締役副社長就任
                              2012年6月      代表取締役社長就任
                              2014年4月      代表取締役社長兼営業本部長就任
                              2015年12月      代表取締役社長就任
                              2022年6月
                                    取締役会長就任(現任)
                              1993年4月      当社入社
                              2015年4月      営業部次長
                              2018年4月      営業部担当部長
                              2019年4月      執行役員営業部長
       代表取締役社長         山本 貴弘      1970年6月23日      生                      (注)3       10
                              2020年6月      取締役営業部長就任
                              2021年6月      常務取締役営業部長就任
                              2022年6月      代表取締役社長就任(現任)
                              1994年4月      当社入社
                              2016年12月      大阪支店長
                              2017年4月      営業部次長兼大阪支店長
       取締役営業部長         香西 利計      1971年9月10日      生                      (注)3        2
                              2019年4月      執行役員営業部部長
                              2021年6月      取締役営業部部長就任
                              2022年6月
                                    取締役営業部長就任(現任)
                              1993年4月      大末建設㈱入社
                              2012年10月      当社入社
                              2016年10月      名古屋支店長
      取締役名古屋支店長          岡本 悦生      1970年5月17日      生
                                                   (注)3        2
                              2020年6月      執行役員名古屋支店長
                              2022年6月      取締役名古屋支店長就任(現任)
                              1995年4月      当社入社
                              2014年4月      建築部課長
                              2019年4月      名古屋支店次長
                              2020年4月      建築部次長
         取締役        大内 豊範      1972年7月24日      生                      (注)3        8
                              2020年6月      執行役員建築部長
                              2022年4月      執行役員施工部長兼技術部長
                              2022年6月      取締役施工部長兼技術部長就任
                              2023年4月      取締役就任(現任)
                              1975年4月      ㈱神戸新聞社入社
                              2003年2月      同社編集局社会部長
                              2006年2月      同社編集局長
                              2008年2月      同社取締役
                              2010年2月      同社代表取締役社長        グループ経営会
                                    議議長
         取締役        髙士  薫      1952年12月15日      生
                                                   (注)3       -
                              2019年2月      同社代表取締役会長
                              2020年6月      (公社)ひょうご観光本部理事長
                                    (現任)
                              2021年2月      ㈱神戸新聞社取締役会長
                              2022年2月      同社相談役(現任)
                              2022年6月
                                    当社取締役就任(現任)
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                                                       所有株式数
         役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                       (千株)
                              1980年4月      ㈱神戸製鋼所入社
                              2001年4月      同社鉄鋼部門生産本部
                                    神戸製鉄所発電所建設本部工事部長
                              2006年4月      同社鉄鋼部門加古川製鉄所副所長
                              2007年4月      同社執行役員
                              2010年4月      同社常務執行役員
                              2012年6月      同社専務取締役
                              2013年4月      同社代表取締役社長
         取締役        川崎 博也      1954年8月4日      生                      (注)3       -
                              2016年6月      同社代表取締役会長兼社長
                              2018年4月      同社取締役
                              2018年6月
                                    同社特任顧問(現任)
                              2019年5月      (一社)日本産業機械工業会副会長
                                    (現任)
                              2022年6月
                                    当社取締役就任(現任)
                              2022年11月
                                    神戸商工会議所会頭(現任)
                              1981年4月      当社入社
                              2011年4月      施工部建築担当部長
                              2012年1月      施工部建築部長
                              2012年6月      執行役員建築部長
                              2013年6月      取締役施工部長兼建築部長
                              2015年4月      取締役工務部長
        常勤監査役        村上 一彦      1958年7月3日      生                      (注)5       18
                              2017年6月      取締役施工部長
                              2018年4月      取締役積算部長
                              2018年6月      執行役員積算部長
                              2019年4月      安全推進部長
                              2022年4月      安全推進部顧問
                              2022年6月      常勤監査役就任(現任)
                              1964年4月      建設省(現     国土交通省)入省
                              1993年7月      同省建設経済局長
                              1996年7月      同省大臣官房長
                              1999年7月      建設事務次官
                              2001年1月      国土交通事務次官
                              2002年6月      (財)不動産適正取引推進機構
                                    理事長就任
         監査役        小野 邦久      1941年5月26日      生
                                                   (注)4       -
                              2005年10月      (独)都市再生機構理事長就任
                              2009年6月      東日本建設業保証㈱取締役社長就任
                              2013年6月      同社相談役
                              2016年6月      当社監査役就任(現任)
                              2019年6月      東日本建設業保証㈱顧問(現任)
                              2019年6月      一般財団法人霞山会理事長(現任)
                              1982年4月      ㈱兵庫相互銀行(現みなと銀行)入
                                    行
                              2009年4月      同行事務部長
                              2010年4月      同行事務推進部長
                              2011年4月      同行執行役員事務統括部長
                              2013年4月      同行常務執行役員
         監査役        園尾 善雄      1960年1月6日      生                      (注)6       -
                              2015年4月      みなとビジネスサービス㈱顧問
                              2015年6月      同社代表取締役社長
                              2016年6月      ㈱みなとカード代表取締役社長(現
                                    任)
                              2023年6月
                                    当社監査役就任(現任)
                             計                             58
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     (注)1.取締役 髙士 薫氏及び川崎博也氏は、社外取締役であります。
         2.監査役 小野邦久氏及び園尾善雄氏は、社外監査役であります。
         3.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結時から1年間であります。
         4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。
         5.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。
         6.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。
         7.当社は執行役員制度を導入しており、2023年6月23日現在の執行役員は次のとおりであります。
                役名        氏名           職名又は担当
              執行役員         中野 普藏         営業部部長
              執行役員         森田 敏夫         積算部長
              執行役員         服部  孝         大阪支店長
              執行役員         山中 秀夫         建築部長
        ② 社外役員の状況

         a.当社の社外取締役は、提出日現在、髙士 薫氏及び川崎博也氏の2名となっております。
            社外取締役髙士 薫氏は、新聞社経営の経験を有していることから社外取締役として適任と判断しており
           ます。なお、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないもの
           と判断しております。
            社外取締役川崎博也氏は、上場企業経営の豊富な経験があり、経営に対する見識も高く、社外取締役とし
           て適任と判断しております。なお、同氏の経歴中の株式会社神戸製鋼所と当社との間には建設工事の請負
           (2022年度103百万円)がありますが、その取引額が独立性に影響を及ぼす額ではなく、重要性はないもの
           と判断しており、その他、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関
           係はないものと判断しております。
            社外取締役は社外の目を大切にしつつ、当社業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申すること
           や、社外の客観的視点からの経営監督により、社外取締役としての職務を適切に遂行いたします。
            当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を
           有し、客観的かつ適切な監督の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがない
           ことを基本的考え方として選任しております。
         b.社外監査役は、提出日現在、小野邦久氏及び園尾喜雄氏の2名となっております。
            社外監査役小野邦久氏は、元国土交通事務次官等の要職により豊富な経験と高い見識があり、社外監査役
           として適任と考えております。なお、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その
           他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役とし
           て選任しております。
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             社外監査役園尾善雄氏は、金融機関勤務での豊富な経験があり、経営に対する見識も高く、社外監査役
           として適任と判断しております。また、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係そ
           の他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性が十分に確保されていると認識して
           おり、一般株主と利益相反するおそれがないことから独立役員に指定しております。
            各監査役は社外の目を大切にしつつ、当社業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、
           社外・第三者の立場から適正に評価・監視する機能を果たしております。
            当社において、社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を
           有し、客観的かつ適切な監督又は監査の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそ
           れがないことを基本的考え方として選任しております。
      (3)【監査の状況】

        ① 監査役監査の状況
           当社は、監査役会設置会社であり、社外監査役を含む監査役会が取締役の職務の執行を監査する体制として
          おります。当事業年度末現在で、監査役は4名(うち社外監査役は3名)、提出日現在で、監査役は3名
          (うち社外監査役は2名)であります。
           当事業年度において当社は監査役会を年7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとお

          りであります。
                  氏  名                開催回数                出席回数
                  村上 一彦                  7                7
                  久  英之                  7                7
                  小野 邦久                  7                7
                  尾野 俊二                  7                7
           監査役会における具体的な検討内容として、取締役会での決議予定内容等のほか、重要な決裁書類の閲覧を
          通じ、その適法性等について検討しております。
           また、常勤監査役の活動として、会計監査人である有限責任監査法人トーマツや内部監査部門の監査に立ち
          会い、定期的な情報交換や意見交換を実施するなど連携を密にし、取締役の業務執行について幅広い観点から
          監査を実施しております。
           なお、監査役監査及び会計監査人監査につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響は無く、リモート
          監査を交え、予定どおりの監査を遂行しており、常勤監査役と会計監査人の監査意見につきましても、リモー
          ト会議を併用しながら協議を行っております。
        ② 内部監査の状況

           内部監査部門は1名の社員が担当しており、監査役との協議の下、年間監査計画を立てて各部門に監査
          を、また、必要に応じて特定の部門に対して臨時監査を実施し、監査結果は取締役会、監査役会等へ報告し
          ております。
           被監査部門に対しては、業務活動全般に関し、計画や手続の妥当性、業務の適正性、法令順守の観点などか
          ら、業務改善のための具体的な助言・指導を行うとともに、内部統制に関して整備状況・運用状況の監査を実
          施しております。また、指摘事項の改善結果を報告させるとともに、次回監査で再度改善状況をチェックする
          など、質の高い監査を実施しております。
           なお、有限責任監査法人トーマツを会計監査人とする監査契約を締結しており、会計監査人の会計監査の実
          施状況等について、内部監査部門と会計監査人が意見交換・情報共有することで、監査の実効性及び効率性の
          向上に努めております。
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        ③ 会計監査の状況
         a.監査法人の名称
           有限責任監査法人トーマツ
         b.継続監査期間

           29年
         c.業務を執行した公認会計士

           岡本 健一郎
           越智 慶太
         d.監査業務にかかる補助者の構成

           当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他5名であります。
         e.監査法人の選定方針と理由

           会計監査人の選定に際しましては、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関す
           る監査役等の実務指針」などを参考として、監査業務実施のための一定の規模・審査体制・監査実績等を勘
           案して総合的に判断し選定しております。
         f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

           日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、
           会計監査人から監査計画、会計監査実施状況、職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制、監
           査に関する品質管理基準等の報告を受け、総合的に評価しております。
         ④監査報酬の内容等

         a.監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
        区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
                     21,400                       21,000

      提出会社                             -                       -
      連結子会社                  -           -           -           -

                     21,400                       21,000

         計                          -                       -
         b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
           該当事項はありません。
         c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
           該当事項はありません。
         d.監査報酬の決定方針
           監査報酬額の決定に関する方針は特に定めておりませんが、企業規模、業種、事業特性、監査日数等を総合
           的に勘案した上で決定しております。
         e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
           会計監査人の監査計画・会計監査実施状況および報酬見積りなどを総合的に勘案した上で、会計監査人の報
           酬等の額について同意しております。
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      (4)【役員の報酬等】
         ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
          役員報酬等の内容の決定に関する方針等
            当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決
           議しております。
            また、取締役会は、代表取締役社長に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担
           当部門の業績等を踏まえた賞与の配分の決定を委任しており、委任理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各
           取締役の担当部門について評価を行うのは代表取締役社長が最適と判断したためであります。
            なお、委任された内容の決定にあたり、取締役会が当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、
           報酬等の内容決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当
           該決定方針に沿うものであると判断しております。
            取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
            イ.基本方針

               当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよ
              う、また業績との連動を強化し、株主利益も勘案した報酬体系とし、個々の取締役の決定に際しては
              各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。業務執行取締役の報酬は、固定報酬とし
              ての基本報酬のみの構成とする。
            ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
              (報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
               当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社
              の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
            ハ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
               個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任
              をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の業績・経営貢献度を踏まえた基本報酬の額とす
              る。上記の委任を受けた代表取締役社長は、適切に行使し決定しなければならないこととする。
            監査役の報酬につきましては、監査役の協議により決定しております。

           また、当社の役員報酬等の額につきましては、取締役の報酬限度額は、2005年6月29日開催の第65期定時株

          主総会において、定款上の定数10名以内に対し年額100,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まな
          い。)、監査役の報酬限度額は、1991年6月21日開催の第51期定時株主総会において、定款上の定数5名以内
          に対し年額50,000千円以内と決議されており、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において決定
          しております。
         ②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                 報酬等の種類別の総額(千円)
                      報酬等の総額                              対象となる
          役員区分
                                        役員退職慰労引当金
                       (千円)                            役員の員数(人)
                                 基本報酬
                                           繰入額
                          46,927          41,316           5,611       6
     取締役(社外取締役を除く。)
                          7,697          7,125           572      2
     監査役(社外監査役を除く。)
                          7,019          6,480           539      6
     社外役員
     (注)取締役の報酬等の総額及び報酬等の種類別の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませ
         ん。
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      (5)【株式の保有状況】
        ①投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は純投資目的の株式を保有しておらず、取引関係の維持強化や工事受注獲得への一定の効果等、純投資以
        外の経営戦略上重要な目的を併せ持ち、企業価値向上に資すると認められる政策保有株式のみ保有しておりま
        す。
         そのなかで当社は持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、事業戦略の一環として、また、取引の維
        持・強化のために必要と判断する企業の株式を保有することがあります。
        ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

         a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
         内容
          個別の政策保有株式については、期末ごとに、政策保有の意義、中長期的な経済的合理性等を勘案し、当社の
         保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
         b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                  銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                      2           4,900
     非上場株式
                     11           439,842
     非上場株式以外の株式
    (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                  銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                           株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
     非上場株式                -             -             -

                      3           8,756
     非上場株式以外の株式                                加入している取引先持株会での定期的買付
    (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                  銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
     非上場株式                -             -
     非上場株式以外の株式                -             -
         c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

        特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                                                        当社の株
                                     保有目的、業務提携等の概要、
                株式数(株)         株式数(株)                               式の
         銘柄                                定量的な保有効果
                                                        保有の有
                                      及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額                                 無
                 (千円)         (千円)
                    20,000         20,000

                                  (保有目的)取引関係の維持強化
     ㈱三井住友フィナン
                                  (業務提携等の概要)該当事項はありません。                       無
     シャルグループ
                    105,960          78,140
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)取引関係の維持強化

                    30,429         28,914
                                  (業務提携等の概要)業務提携はありません。
                                  当事業年度完成工事高262,889千円
     ㈱カネカ                                                    有
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                    105,960          78,140    (株式数が増加した理由)取引先持株会による
                                  定期的な買付1,515株5,246千円
                                34/86



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                 当事業年度         前事業年度
                                                        当社の株
                                     保有目的、業務提携等の概要、
                株式数(株)         株式数(株)                               式の
         銘柄                                定量的な保有効果
                                                        保有の有
                                      及び株式数が増加した理由
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額                                 無
                 (千円)         (千円)
                                  (保有目的)取引関係の維持強化
                    102,981         102,981
     ㈱りそなホールディ
                                  (業務提携等の概要)該当事項はありません。                       無
     ングス
                    65,856         53,972
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)取引関係の維持強化
                    46,659         42,160
                                  (業務提携等の概要)業務提携はありません。
                                  当事業年度完成工事高103,751千円
     ㈱神戸製鋼所                                                    無
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                    49,132         24,916
                                  (株式数が増加した理由)取引先持株会による
                                  定期的な買付4,499株2,801千円
                                  (保有目的)取引関係の維持強化
                    33,000         33,000
     ハリマ化成グループ
                                  (業務提携等の概要)業務提携はありません。
                                                         有
     ㈱
                                  当事業年度完成工事高320千円
                    28,941         26,334
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)取引関係の維持強化
                    10,000         10,000
     ㈱帝国電機製作所                             (業務提携等の概要)該当事項はありません。                       無
                    24,520         15,740
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)取引関係の維持強化
                    10,000         10,000
     三菱化工機㈱
                                  (業務提携等の概要)該当事項はありません。                       無
                    22,370         20,070
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)取引関係の維持強化
                     5,302         5,105
                                  (業務提携等の概要)該当事項はありません。
     ㈱IHI
                                  (定量的な保有効果)(注)1                       無
                                  (株式数が増加した理由)取引先持株会による
                    17,602         15,062
                                  定期的な買付196株709千円
                     2,000         2,000

                                  (保有目的)取引関係の維持強化
     多木化学㈱
                                  (業務提携等の概要)該当事項はありません。                       無
                     9,430         10,400
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)取引関係の維持強化

                     7,000         7,000
     ㈱イチネンホール
                                  (業務提携等の概要)該当事項はありません。                       無
     ディングス
                     8,855         9,128
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (保有目的)取引関係の維持強化
                      900         900
     第一生命保険㈱
                                  (業務提携等の概要)該当事項はありません。                       無
                     2,191         2,249
                                  (定量的な保有効果)(注)1
     (注)1.当社は、特定投資株式の定量的な保有効果についての記載が困難であるため、保有の検証方法について記載
          いたします。当社は、個別の政策保有株式については、期末ごとに、政策保有の意義、中長期的な経済的合
          理性等を勘案し、当社の保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
         2.㈱三井住友フィナンシャルグループについて、同グループの子会社が当社の株式を保有しております。
         3.㈱りそなホールディングスについて、同グループの子会社が当社の株式を保有しております。
        ③保有目的が純投資目的である投資株式
          該当事項はありません。
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    第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。
      (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条

        の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)により作成しております。
      2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日
      まで)の連結財務諸表及び事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査
      法人トーマツにより監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
      容や変更等を適時適切に把握し、的確に対応できるようにするため、監査法人及び各種団体の主催する講習会に参加
      する等、積極的な情報収集活動に努めております。
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     1【連結財務諸表等】
      (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                     ※1  3,940,040            ※1  5,587,118
        現金預金
                                     ※2  5,353,501            ※2  3,239,018
        受取手形・完成工事未収入金等
                                        105,652              615,685
        電子記録債権
                                         1,332              1,907
        未成工事支出金
                                         1,744              1,676
        材料貯蔵品
                                        70,407              57,421
        その他
                                       △ 43,260             △ 30,190
        貸倒引当金
                                       9,429,419              9,472,637
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                        368,081              694,228
          建物・構築物
                                        340,001              397,044
          機械、運搬具及び工具器具備品
                                        862,534              871,540
          土地
                                        231,799
          建設仮勘定                                               -
                                       △ 548,848             △ 600,829
          減価償却累計額
                                       1,253,569              1,361,984
          有形固定資産合計
                                        24,965              28,747
        無形固定資産
        投資その他の資産
                                        363,415              444,742
          投資有価証券
                                        103,319              103,319
          会員権
                                        110,055              129,482
          繰延税金資産
                                        52,185              51,799
          その他
                                       △ 46,160             △ 46,160
          貸倒引当金
                                        582,815              683,183
          投資その他の資産合計
                                       1,861,350              2,073,915
        固定資産合計
                                      11,290,769              11,546,553
       資産合計
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                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
       流動負債
                                     ※1  2,427,095            ※1  1,420,398
        工事未払金等
                                        164,258              174,675
        未払法人税等
                                       ※3  85,825            ※3  732,855
        未成工事受入金
                                        14,000              68,000
        完成工事補償引当金
                                         4,400              10,600
        工事損失引当金
                                        71,900              78,500
        賞与引当金
                                        177,205              157,306
        その他
                                       2,944,685              2,642,336
        流動負債合計
       固定負債
                                        37,940              38,162
        役員退職慰労引当金
                                        181,883              204,869
        退職給付に係る負債
                                        12,784              11,800
        その他
                                        232,608              254,832
        固定負債合計
                                       3,177,293              2,897,168
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        723,000              723,000
        資本金
                                        477,001              477,001
        資本剰余金
                                       6,925,787              7,395,474
        利益剰余金
                                       △ 119,484             △ 119,484
        自己株式
                                       8,006,303              8,475,990
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        107,172              173,394
        その他有価証券評価差額金
                                        107,172              173,394
        その他の包括利益累計額合計
                                       8,113,475              8,649,385
       純資産合計
                                      11,290,769              11,546,553
     負債純資産合計
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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     売上高
                                     ※1  16,938,789            ※1  17,807,374
       完成工事高
                                        220,172              232,344
       運輸事業売上高
                                      17,158,961              18,039,718
       売上高合計
     売上原価
                                     ※2  15,269,659            ※2  16,214,960
       完成工事原価
                                        191,664              206,845
       運輸事業売上原価
                                      15,461,324              16,421,806
       売上原価合計
     売上総利益
                                       1,669,129              1,592,413
       完成工事総利益
                                        28,507              25,499
       運輸事業総利益
                                       1,697,637              1,617,912
       売上総利益合計
                                      ※3  590,131             ※3  677,700
     販売費及び一般管理費
                                       1,107,506               940,211
     営業利益
     営業外収益
                                          25              16
       受取利息
                                        12,437              15,818
       受取配当金
                                        48,221              49,427
       受取賃貸料
                                         1,597              1,957
       売電収入
                                         2,253              3,973
       その他
                                        64,533              71,193
       営業外収益合計
     営業外費用
                                         6,023              5,845
       賃貸費用
                                         1,266              1,163
       売電費用
                                          271              566
       その他
                                         7,561              7,575
       営業外費用合計
                                       1,164,478              1,003,829
     経常利益
     特別利益
                                        ※4  109            ※4  681
       固定資産売却益
                                          109              681
       特別利益合計
     特別損失
                                        ※5  121             ※5  17
       固定資産除却損
                                          121               17
       特別損失合計
                                       1,164,466              1,004,494
     税金等調整前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                   358,068              341,421
                                         6,250
                                                      △ 25,774
     法人税等調整額
                                        364,318              315,646
     法人税等合計
                                        800,147              688,848
     当期純利益
                                        800,147              688,848
     親会社株主に帰属する当期純利益
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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                                        800,147              688,848
     当期純利益
     その他の包括利益
                                                       66,222
                                       △ 26,982
       その他有価証券評価差額金
                                      ※ △ 26,982             ※ 66,222
       その他の包括利益合計
                                        773,164              755,070
     包括利益
     (内訳)
                                        773,164              755,070
       親会社株主に係る包括利益
       非支配株主に係る包括利益                                    -              -
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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 723,000         477,001        6,345,702         △ 83,103       7,462,600
     当期変動額
      剰余金の配当
                                      △ 220,062                △ 220,062
      親会社株主に帰属する当期
                                       800,147                 800,147
      純利益
      自己株式の取得                                         △ 36,381        △ 36,381

      株主資本以外の項目の当期

      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      580,084        △ 36,381        543,703
     当期末残高                 723,000         477,001        6,925,787         △ 119,484        8,006,303
                     その他の包括利益累計額

                                    純資産合計
                 その他有価証券評価         その他の包括利益累
                 差額金         計額合計
     当期首残高                 134,154         134,154        7,596,755
     当期変動額
      剰余金の配当                                △ 220,062
      親会社株主に帰属する当期
                                       800,147
      純利益
      自己株式の取得

                                      △ 36,381
      株主資本以外の項目の当期

                     △ 26,982        △ 26,982        △ 26,982
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 △ 26,982        △ 26,982        516,720
     当期末残高                 107,172         107,172        8,113,475
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          当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 723,000         477,001        6,925,787         △ 119,484        8,006,303
     当期変動額
      剰余金の配当                                △ 219,161                △ 219,161
      親会社株主に帰属する当期
                                       688,848                 688,848
      純利益
      自己株式の取得

                                                          -
      株主資本以外の項目の当期

      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      469,686           -      469,686
     当期末残高                 723,000         477,001        7,395,474         △ 119,484        8,475,990
                     その他の包括利益累計額

                                    純資産合計
                 その他有価証券評価         その他の包括利益累
                 差額金         計額合計
     当期首残高
                      107,172         107,172        8,113,475
     当期変動額
      剰余金の配当                                △ 219,161
      親会社株主に帰属する当期
                                       688,848
      純利益
      自己株式の取得                                   -

      株主資本以外の項目の当期

                      66,222         66,222         66,222
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                      66,222         66,222        535,909
     当期末残高                 173,394         173,394        8,649,385
                                42/86









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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                       1,164,466              1,004,494
       税金等調整前当期純利益
                                        44,447              71,265
       減価償却費
                                                       54,000
       完成工事補償引当金の増減額(△は減少)                                 △ 18,000
                                         4,400              6,200
       工事損失引当金の増減額(△は減少)
                                        14,600               6,600
       賞与引当金の増減額(△は減少)
                                                        222
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                 △ 11,871
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  △ 990            △ 13,070
                                        11,268              22,986
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
       受取利息及び受取配当金                                 △ 12,462             △ 15,834
                                                     1,604,450
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 228,600
                                        17,370
       未成工事支出金等の増減額(△は増加)                                                △ 506
                                        101,270
       仕入債務の増減額(△は減少)                                              △ 926,625
                                                      647,030
       未成工事受入金の増減額(△は減少)                                △ 249,425
                                                       40,321
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                 △ 93,394
                                       △ 88,986             △ 48,949
       その他
                                        654,091             2,452,585
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  12,462              15,835
       法人税等の支払額                                △ 491,271             △ 332,334
                                         2,608
                                                         -
       法人税等の還付額
                                        177,890             2,136,086
       営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー
       有形固定資産の取得による支出                                △ 188,093             △ 253,241
       無形固定資産の取得による支出                                 △ 7,787             △ 10,310
       投資有価証券の取得による支出                                 △ 7,117             △ 8,756
                                                       2,278
                                        △ 9,260
       その他
       投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 212,257             △ 270,029
     財務活動によるキャッシュ・フロー
       配当金の支払額                                △ 218,430             △ 217,560
       自己株式の取得による支出                                 △ 36,381                -
                                        △ 1,425             △ 1,419
       その他
       財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 256,237             △ 218,979
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                     -              -
                                                     1,647,077
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                 △ 290,604
                                       4,224,645              3,934,040
     現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※ 3,934,040             ※ 5,581,118
     現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
      1.連結の範囲に関する事項
         連結子会社の数          2 社
          すべての子会社(2社)を連結しております。子会社名は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記
         載のとおりであります。
      2.持分法の適用に関する事項

         該当事項はありません。
      3.連結子会社の事業年度等に関する事項

         連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
      4.会計方針に関する事項

        (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
         イ   有価証券
          ・その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
             時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
           市場価格のない株式等
             移動平均法による原価法
         ロ 棚卸資産
          (イ)未成工事支出金
           個別法による原価法を採用しております。
          (ロ)材料貯蔵品
           総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用し
           ております。
        (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
         イ   有形固定資産
           定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以
           降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
            建物 30~47年
         ロ 無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
           おります。
        (3)重要な引当金の計上基準
         イ   貸倒引当金
           債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
           権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
         ロ 完成工事補償引当金
           完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上して
           おります。
         ハ 工事損失引当金
           受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、か
           つ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。
           なお、当連結会計年度末手持工事のうち損失が見込まれる工事はありません。
         ニ 賞与引当金
           従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
         ホ 役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。
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        (4)退職給付に係る会計処理の方法
           退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
          する方法を用いた簡便法を適用しております。
        (5)重要な収益及び費用の計上基準

          収益及び費用の計上基準
            当社グループの建設事業における履行義務は主に請負契約に基づく建設工事の施工および完成であり、約
           束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる
           金額で収益を認識することとしております。
            これにより、工事契約に関して、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合
           には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する
           方法によっております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原
           価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
            また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収すること
           が見込まれる場合には、原価回収基準にて収益を認識しております。
            なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工
           事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足し
           た時点で収益を認識しております。
        (6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

           手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし
          か負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
       (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

            関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
             当社グループが構成員となっている特定建設工事共同企業体については、出資割合等に基づいて当社グ
            ループの会計に組み込む処理によっております。
         (重要な会計上の見積り)

      一定期間にわたり収益を認識する方法による収益認識及び工事損失引当金
      ① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                                                    (単位:千円)
                                        前連結会計年度           当連結会計年度
         一定の期間にわたり収益を認識する方法による完成工事高                                  16,566,211           17,209,236
         工事損失引当金                                     4,400          10,600
      ② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

       イ.算出方法
         一定の期間にわたり収益を認識する方法による完成工事高は、工事収益総額、工事原価総額、決算日における進
        捗度の各要素に基づき、工事原価総額を基礎として期末までの実際工事原価に応じた進捗度に工事収益総額を乗じ
        て完成工事高を算定しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工
        事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
         また、工事損失引当金は、工事原価総額が工事収益総額を超過すると見込まれる場合に、その超過すると見込ま
        れる額(工事損失)のうち、既に計上された損益の額を控除した残額を計上しております。
       ロ.主要な仮定
         工事収益総額は、工事の設計変更等に対する対価の合意が契約書等によって適時に確定しない場合、指図を受け
        た変更工事等の内容に基づき対価の見積りを行っております。工事原価総額は、工事内容の変更や工事進捗に伴う
        個別のリスク要因等を考慮し見積りを行っております。これらの見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直し
        を行っております。
       ハ.翌年度の連結財務諸表に与える影響
         当連結会計年度末の繰越工事高は15,053,731千円であり、主要な仮定に変動が生じた場合、翌連結会計年度の完
        成工事高や工事損失引当金の計上に影響を与える可能性があります。
         (表示方法の変更)

           前連結会計年度において「受取手形」に含めておりました「電子記録債権」(前連結会計年度105,652千
          円)は、金額的重要性が高まったため、当連結会計年度において区分掲記しております。
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         (連結貸借対照表関係)
     ※1 担保に供している資産及び担保に係る債務は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     担保に供している資産
      現金預金                              6,000千円                 6,000千円
     担保に係る債務

      工事未払金等                              3,598千円                 3,921千円
     ※2 受取手形・完成工事未収入金等のうち、顧客との契約から生じた債権の金額及び契約資産の金額は、

      それぞれ以下のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     受取手形                               43,322   千円                -千円
     完成工事未収入金                             1,869,898     千円             1,500,749     千円
     運輸事業未収入金                               25,960   千円              29,806   千円
     契約資産                             3,414,320     千円             1,708,462     千円
     ※3 未成工事受入金のうち、契約負債の金額は以下のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2022年3月31日)                 (2023年3月31日)
     契約負債                               85,825   千円              732,855    千円
      4 偶発債務

         当社は、2019年10月31日付(訴状送達日:2019年11月23日)で東日本高速道路株式会社から損害賠償金として2
        億554万8,953円並びに遅延損害金の支払いを求める訴訟の提起を受けており、その後、2022年5月11日付で損害賠
        償金3億1,058万9,198円並びに遅延損害金の支払いを求めるに変更する「訴えの変更申立書」が提出されておりま
        す。
         本件訴訟は、東日本高速道路株式会社が、当社に対し発注した遮音壁工事の透光性遮音板のひび割れについて、
        瑕疵担保に基づく損害賠償の支払いを要求したものであります。
         当社は、訴訟におきまして、当社の施工に瑕疵がないという主張の正当性が受け容れられるよう主張していく方
        針であります。
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         (連結損益計算書関係)
     ※1 顧客との契約から生じる収益
      完成工事高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との
     契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)(1)                                    顧客との契約から生じる収益を分解した
     情報」に記載しております。
     ※2 完成工事原価に含まれる工事損失引当金繰入額は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2021年4月1日                            (自 2022年4月1日
              至 2022年3月31日)                            至 2023年3月31日)
                           4,400千円                           10,600千円
     ※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                              至 2022年3月31日)                   至 2023年3月31日)
     役員報酬                               54,136   千円              55,046   千円
                                   220,741                 225,475
     従業員給料及び手当
                                    15,631                 15,744
     賞与引当金繰入額
                                    6,363                 10,715
     退職給付費用
                                    6,491                 5,989
     役員退職慰労引当金繰入額
     貸倒引当金繰入額                               △ 990               △ 13,070
     ※4 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     機械、運搬具及び工具器具備品                                109千円                 681千円
              計                       109                 681
     ※5 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     建物・構築物                                121千円                  -千円
     機械、運搬具及び工具器具備品                                 0                 17
              計                       121                  17
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         (連結包括利益計算書関係)
     ※   その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日               (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                △38,296千円                72,569千円
      組替調整額                                   -               -
       税効果調整前
                                      △38,296                72,569
       税効果額                                11,313               △6,347
       その他有価証券評価差額金
                                      △26,982                66,222
        その他の包括利益合計
                                      △26,982                66,222
         (連結株主資本等変動計算書関係)

    前連結会計年度(自           2021年4月1日         至   2022年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当連結会計年度期首           当連結会計年度          当連結会計年度         当連結会計年度末
                        株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
                        (株)          (株)          (株)          (株)
     発行済株式
       普通株式

                         7,500,000             -          -      7,500,000
         合計

                         7,500,000             -          -      7,500,000
     自己株式

       普通株式(注)

                          164,585          30,046            -       194,631
         合計
                          164,585          30,046            -       194,631
     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加30,046株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加30,000株、単元

       未満株式の買取りによる増加46株であります。
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                              1株当たり
                      配当金の総額
                株式の種類               配当額        基準日        効力発生日
                       (千円)
     (決議)
                               (円)
      2021年6月25日
                普通株式        220,062         30   2021年3月31日         2021年6月28日
      定時株主総会
     (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
                                   1株当たり
                     配当金の総額
               株式の種類              配当の原資        配当額        基準日        効力発生日
                      (千円)
     (決議)
                                    (円)
      2022年6月24日
               普通株式        219,161     利益剰余金          30   2022年3月31日         2022年6月27日
      定時株主総会
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    当連結会計年度(自           2022年4月1日         至   2023年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当連結会計年度期首           当連結会計年度          当連結会計年度         当連結会計年度末
                        株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
                        (株)          (株)          (株)          (株)
     発行済株式
       普通株式

                         7,500,000             -          -      7,500,000
         合計

                         7,500,000             -          -      7,500,000
     自己株式

       普通株式

                          194,631            -          -       194,631
         合計
                          194,631            -          -       194,631
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                              1株当たり
                      配当金の総額
                株式の種類               配当額        基準日        効力発生日
                       (千円)
     (決議)
                               (円)
      2022年6月24日
                普通株式        219,161         30   2022年3月31日         2022年6月27日
      定時株主総会
     (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
                                   1株当たり
                     配当金の総額
               株式の種類              配当の原資        配当額        基準日        効力発生日
                      (千円)
     (決議予定)
                                    (円)
      2023年6月23日
               普通株式        219,161     利益剰余金          30   2023年3月31日         2023年6月26日
      定時株主総会
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     ※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                              至   2022年3月31日)               至   2023年3月31日)
     現金及び預金勘定                            3,940,040     千円            5,587,118     千円
     保証金として差入れている現金預金
                                   △6,000                 △6,000
     (定期預金)
     現金及び現金同等物                            3,934,040                 5,581,118
         (金融商品関係)

        1.金融商品の状況に関する事項
         (1)金融商品に対する取組方針
           当企業グループは、設備資金・運転資金ともに銀行等金融機関からの借入による調達を行っておりませ
          ん。一時的な余資は安全性の高い短期的な預金などに限定して運用しております。また、デリバティブの利
          用も無く、投機的な取引は行わない方針であります。
         (2)金融商品の内容及びそのリスク
           営業債権である受取手形・完成工事未収入金等及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されておりま
          す。また、建設業の特性から、営業債権の大部分については、受注工事の完成受渡に伴い、債権の相手先が
          変化してまいります。投資有価証券は主に、取引先企業ないしは取引銀行に関連する株式でありますが、市
          場価格の変動リスクに晒されております。
           営業債務である工事未払金等については、そのほとんどが1か月以内の支払期日であり、決済の流動性は
          確保されております。
         (3)金融商品に係るリスク管理体制
          ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
            当社は、工事の受注から代金回収までの業務に必要な事項を定めた受注管理規程に従い、営業債権につ
           いて経営管理部と営業部事務課が相互チェックしつつ、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
           新規先からの受注については、営業担当は事前調査の上、受注可否を稟議することにより、回収懸念リス
           クの縮小化を図っております。
          ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
            当社の営業債権債務には、直接的に為替リスクや金利リスクに晒されるものはありません。
            投資有価証券のうち上場株式については、毎月時価の把握を行い、取引先企業との関係を勘案して保有
           状況を継続的に見直しております。
          ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
            当社は、各部からの報告に基づき、経営管理部が当月以降の支払予定額の一元管理を行い、資金繰りを
           把握するとともに、連結売上高の最低10%相当以上の手許流動性を維持することなどにより、流動性リス
           クを管理しております。
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         2.金融商品の時価等に関する事項
          (1)前連結会計年度
            2022年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
           ます。
                                              (単位:千円)
                         連結貸借対照表計上額            時     価    差     額
             投資有価証券
               その他有価証券                 358,515        358,515           -
            (注)1. 「現金預金」「受取手形・完成工事未収入金等」「電子記録債権」「工事未払金等」につい
                ては、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから記載を省略して
                おります。
               2. 市場価格のない株式等は、投資有価証券には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借
                対照表計上額は以下のとおりであります。
                                              (単位:千円)

                区       分                    連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額
                非 上 場 株 式                                     4,900
               3. デリバティブ取引

                  デリバティブ取引をおこなっておりませんので、該当事項はありません。
          (2)当連結会計年度

            2023年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
           ます。
                                              (単位:千円)
                         連結貸借対照表計上額            時     価    差     額
             投資有価証券
               その他有価証券                 439,842        439,842           -
            (注)1. 「現金預金」「受取手形・完成工事未収入金等」「電子記録債権」「工事未払金等」につい
                ては、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから記載を省略して
                おります。
               2. 市場価格のない株式等は、投資有価証券には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借
                対照表計上額は以下のとおりであります。
                                              (単位:千円)

                区       分                    連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額
                非 上 場 株 式                                     4,900
               3. デリバティブ取引

                  デリバティブ取引をおこなっておりませんので、該当事項はありません。
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         3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
           前連結会計年度(2022年3月31日)
                                     1年超         5年超
                            1年以内
                                                      10年超
                                    5年以内         10年以内
                             (千円)
                                                      (千円)
                                     (千円)          (千円)
           現金預金                  3,940,040            -         -         -
           受取手形・完成工事未収入金等                  5,353,501            -         -         -
           電子記録債権                   105,652           -         -         -
                 合計            9,399,195            -         -         -
           当連結会計年度(2023年3月31日)

                                     1年超         5年超
                            1年以内
                                                      10年超
                                    5年以内         10年以内
                             (千円)
                                                      (千円)
                                     (千円)          (千円)
           現金預金                  5,587,118            -         -         -
           受取手形・完成工事未収入金等                  3,239,018            -         -         -
           電子記録債権                   615,685           -         -         -
                 合計            9,441,821            -         -         -
         4.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

            金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
          レベルに分類しております。
           レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                   当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
           レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時
                   価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
           レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
            時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

           ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
          ① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

            前連結会計年度(2022年3月31日)
                                   時価(千円)
                 区分
                          レベル1       レベル2       レベル3        合計
             有価証券及び投資有価証
             券
              その他有価証券
               株式            358,515         -       -     358,515
                 資産計          358,515         -       -     358,515
            当連結会計年度(2023年3月31日)

                                   時価(千円)
                 区分
                          レベル1       レベル2       レベル3        合計
             有価証券及び投資有価証
             券
              その他有価証券
               株式            439,842         -       -     439,842
                 資産計          439,842         -       -     439,842
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          ② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
            前連結会計年度(2022年3月31日)
              該当事項はありません。
            当連結会計年度(2023年3月31日)

              該当事項はありません。
          (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

             投資有価証券
              上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その
              時価をレベル1の時価に分類しております。
         (有価証券関係)

         1.その他有価証券
           前連結会計年度(2022年3月31日)
                              連結貸借対照表
                     種類                  取得原価(千円)           差額(千円)
                              計上額(千円)
                 (1)株式                338,445          219,278          119,167
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債等                  -          -          -
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えるも             ② 社債                  -          -          -
     の
                  ③ その他                  -          -          -
                 (3)その他                   -          -          -
                     小計            338,445          219,278          119,167
                 (1)株式                 20,070          20,128           △58
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債等                  -          -          -
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えない             ② 社債                  -          -          -
     もの
                  ③ その他                  -          -          -
                 (3)その他                   -          -          -
                     小計             20,070          20,128           △58
               合計                  358,515          239,407          119,108
       (注)市場価格のない株式等は、上記のその他有価証券には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表
         計上額は以下のとおりであります。
                                              (単位:千円)
                                  連  結  貸  借  対  照  表  計  上  額
               区       分
               非 上 場 株 式                                  4,900
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           当連結会計年度(2023年3月31日)
                              連結貸借対照表
                     種類                  取得原価(千円)           差額(千円)
                              計上額(千円)
                 (1)株式                439,842          248,163          191,678
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債等                  -          -          -
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えるも             ② 社債                  -          -          -
     の
                  ③ その他                  -          -          -
                 (3)その他                   -          -          -
                     小計            439,842          248,163          191,678
                 (1)株式                   -          -          -
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債等                  -          -          -
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えない             ② 社債                  -          -          -
     もの
                  ③ その他                  -          -          -
                 (3)その他                   -          -          -
                     小計               -          -          -
               合計                  439,842          248,163          191,678
       (注)市場価格のない株式等は、上記のその他有価証券には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表
         計上額は以下のとおりであります。
                                              (単位:千円)
                                  連  結  貸  借  対  照  表  計  上  額
               区       分
               非 上 場 株 式                                  4,900
         2.売却したその他有価証券

       前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)及び当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 
       2023年3月31日)
            該当事項はありません。
         3.減損処理を行った有価証券

        前連結会計年度、当連結会計年度において、有価証券について減損処理を行ったものはありません。
        なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行
      い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っておりま
      す。
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         (デリバティブ取引関係)
         前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)及び当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 
         2023年3月31日)
          当企業グループは、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
         (退職給付関係)

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2021年4月1日                            (自 2022年4月1日
              至 2022年3月31日)                            至 2023年3月31日)
     1.採用している退職給付制度の概要                            1.採用している退職給付制度の概要
       当社グループは、従業員退職金の金額につき退職金                            当社グループは、従業員退職金の金額につき退職金
       規程に基づく社内積立の退職一時金制度を設けてお                            規程に基づく社内積立の退職一時金制度を設けてお
       ります。また、確定拠出年金規程に基づく確定拠出                            ります。また、確定拠出年金規程に基づく確定拠出
       制度を採用しております。                            制度を採用しております。
       当社及び連結子会社が有する退職一時金制度は、簡                            当社及び連結子会社が有する退職一時金制度は、簡
       便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を                            便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を
       計算しております。                            計算しております。
     2.確定給付制度                            2.確定給付制度
      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の                            (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の
        期首残高と期末残高の調整表                            期首残高と期末残高の調整表
        退職給付に係る負債の期首残高                 170,614千円           退職給付に係る負債の期首残高                 181,883千円
         退職給付費用                 22,387           退職給付費用                 32,860
         退職給付の支払額                △11,119            退職給付の支払額                 △9,873
        退職給付に係る負債の期末残高                            退職給付に係る負債の期末残高
                         181,883                            204,869
      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借                            (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借
        対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職                            対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職
        給付に係る資産の調整表                            給付に係る資産の調整表
        非積立型制度の退職給付債務                 181,883千円           非積立型制度の退職給付債務                 204,869千円
        連結貸借対照表に計上された                            連結貸借対照表に計上された
        負債と資産の純額                 181,883           負債と資産の純額                 204,869
        退職給付に係る負債                 181,883           退職給付に係る負債                 204,869
        連結貸借対照表に計上された                            連結貸借対照表に計上された
        負債と資産の純額                 181,883           負債と資産の純額                 204,869
      (3)退職給付費用                            (3)退職給付費用
        簡便法で計算した退職給付費用                 22,387千円          簡便法で計算した退職給付費用                 32,860千円
     3.確定拠出制度                            3.確定拠出制度
       当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は                            当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は
       当連結会計年度は5,487千円であります。                            当連結会計年度は5,580千円であります。
         (ストックオプション等関係)

          該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前連結会計年度            当連結会計年度
                              (2022年3月31日)            (2023年3月31日)
      繰延税金資産
        工事損失引当金                           1,345千円            3,241千円
        賞与引当金                          22,003            24,025
        退職給付に係る負債                          55,689            62,724
        役員退職慰労引当金                          11,602            11,670
        投資有価証券評価損                          52,604            52,604
        ゴルフ会員権評価損                          17,572            17,572
        土地評価損                          26,529            26,529
                                  35,028            46,795
        その他
      繰延税金資産小計
                                 222,375            245,162
      評価性引当額                          △100,383            △97,392
      繰延税金資産合計
                                 121,991            147,770
      繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                         △11,936            △18,283
                                    -            3
        その他
      繰延税金負債合計                          △11,936            △18,287
      繰延税金資産の純額                           110,055            129,482
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

      主要な項目別の内訳
       前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定
      実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
         (資産除去債務関係)

          該当事項はありません。
         (賃貸等不動産関係)

          当社グループは、兵庫県その他の地域において、賃貸用等の土地を所有しております。
          前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は42,197千円(賃貸収益は営業外収益に、賃貸
         費用は営業外費用に計上)であり、当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は43,581千円
         (賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上)であります。
          また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
                                                     (単位:千円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                              至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     連結貸借対照表計上額
         期首残高                             318,560                 318,560
         期中増減額                                -                 -
         期末残高                             318,560                 318,560
     期末時価                                 727,234                 725,998
        (注)期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行っ
          たものを含む。)であります。
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         (収益認識関係)

     (1)  顧客との契約から生じる収益を分解した情報
         前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)       (単位:千円)
                             報告セグメント
                          建  設  事  業
                                                合 計
                                         運輸事業
                     建 築       土 木        計
            売上高
            民間        12,839,550        691,556     13,531,107        220,172     13,751,280
            官公庁         2,348,559       1,059,122       3,407,681          -   3,407,681
            顧客との契約
            から生じる収        15,188,110       1,750,678      16,938,789        220,172     17,158,961
            益
            その他の収益            -       -       -       -       -
            外部顧客への
                    15,188,110       1,750,678      16,938,789        220,172     17,158,961
            売上高
         当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)       (単位:千円)

                             報告セグメント
                          建  設  事  業
                                                合 計
                                         運輸事業
                     建 築       土 木        計
            売上高
            民間        14,930,050        672,464     15,602,514        232,344     15,834,859
            官公庁         1,243,402        961,456      2,204,859          -   2,204,859
            顧客との契約
            から生じる収        16,173,453       1,633,920      17,807,374        232,344     18,039,718
            益
            その他の収益            -       -       -       -       -
            外部顧客への
                    16,173,453       1,633,920      17,807,374        232,344     18,039,718
            売上高
     (2)  顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

       注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
        4.会計方針に関する事項
         (5)重要な収益及び費用の計上基準
           収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
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     (3)  顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
       連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
       期に関する情報
      ① 契約資産及び契約負債の残高等
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
         顧客との契約から生じた債権(期首残高)                            2,740,653千円                    1,869,898千円
         顧客との契約から生じた債権(期末残高)                            1,869,898              1,500,749
         契約資産(期首残高)                            2,231,897              3,414,320
         契約資産(期末残高)                            3,414,320              1,708,462
         契約負債(期首残高)                             335,250               85,825
         契約負債(期末残高)                              85,825              732,855
         契約資産は、顧客との工事契約について期末日時点で顧客に支配が移転した財又はサービスのうち、未請求工

        事施工高に係る対価に対する当社及び連結子会社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当
        社及び連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該工事契
        約に関する対価は、工事請負契約書の定めに従い、契約内容に定められた時期に請求し、契約に定められた時期
        に受領しております。
         契約負債は、主に、履行義務の充足にかかわらず収益を認識する、顧客との工事契約において支払条件上で、
        履行義務充足以上に工事代金を受け入れた場合の前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴
        い取り崩されます。
         当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、85,825千円であり
        ます。また、当連結会計年度において、契約資産が1,705,858千円減少した主な理由は、工事代金の回収が進ん
        だことに加え、期末近くでの完成引渡工事の増加によるものであります。また、当連結会計年度において、契約
        負債が647,030千円増加した主な理由は、期末近くで顧客との新たな契約が増加したことによるものでありま
        す。
         過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の
        変動)の額に重要性はありません。
        ② 残存履行義務に配分した取引価格

         未充足(又は部分的に未充足)の履行義務は、2023年3月31日時点で15,053,731千円であり、期末日後1年以内
        に約11,263,103千円が収益として認識されると見込んでおります。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
     1.報告セグメントの概要
        当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役
      会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
        当社グループは、当社及び子会社                株式会社SUKOYAKAで建設事業を、子会社                       ケミカル運輸株式会社で運輸
      事業を営んでおり、それらの会社ごとに包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。したがって、当社グ
      ループは、それぞれの会社を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「建設事業」及び「運輸事
      業」の2つを報告セグメントとしております。
        「建設事業」:建築・土木その他建設工事全般に関する事業及び不動産に関する事業
       「運輸事業」:貨物の運送に関する事業
     2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
      る記載と概ね同一であります。
       報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
     3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

      前連結会計年度(自2021年4月1日                 至2022年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                             報告セグメント
                                             調整額
                                                      合 計
                                             (注)
                          建設事業         運輸事業
       売上高
                          16,938,789           220,172                 17,158,961
        (1)外部顧客への売上高                                         -
        (2)セグメント間の内部売上高
                              -         -         -         -
          又は振替高
                          16,938,789           220,172                 17,158,961
              計                                  -
                           1,102,604           4,901                1,107,506
        セグメント利益                                        -
                           6,696,463          356,600        4,237,705         11,290,769
        セグメント資産
        その他の項目
                            20,293         22,890          1,262         44,447
         減価償却費
         有形固定資産及び無形固定資
                            248,822          27,130                  275,952
                                                -
         産の増加額
        (注)セグメント資産の調整額の主なものは、提出会社での余資運用資金(現金預金)、長期投資資金(投資有価
           証券)、売電設備及び不動産賃貸に係る資産等であり、減価償却費の調整額は売電設備に係るものでありま
           す。
      当連結会計年度(自2022年4月1日                 至2023年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                             報告セグメント
                                             調整額
                                                      合 計
                                             (注)
                          建設事業         運輸事業
       売上高
                          17,807,374           232,344                 18,039,718
        (1)外部顧客への売上高                                         -
        (2)セグメント間の内部売上高
                              -         -         -         -
          又は振替高
                          17,807,374           232,344                 18,039,718
              計                                  -
                            939,049          1,162                 940,211
        セグメント利益                                        -
                           5,306,472          360,488        5,879,592         11,546,553
        セグメント資産
        その他の項目
                            43,596         26,506          1,161         71,265
         減価償却費
         有形固定資産及び無形固定資
                            386,916          28,362                  415,278
                                                -
         産の増加額
        (注)セグメント資産の調整額の主なものは、提出会社での余資運用資金(現金預金)、長期投資資金(投資有価
           証券)、売電設備及び不動産賃貸に係る資産等であり、減価償却費の調整額は売電設備に係るものでありま
           す。
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          【関連情報】
          前連結会計年度(自           2021年4月1日         至   2022年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
             セグメント情報の内容と同一であるため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
              本邦以外の売上高がないため、該当事項はありません。
            (2)有形固定資産
              本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
           3.主要な顧客ごとの情報

             全セグメントの売上高の合計額に対する割合が10%以上を占める相手先がないため、記載を省略してお
            ります。
          当連結会計年度(自           2022年4月1日         至   2023年3月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報
             セグメント情報の内容と同一であるため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
              本邦以外の売上高がないため、該当事項はありません。
            (2)有形固定資産
              本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
           3.主要な顧客ごとの情報

                                                    (単位:千円)
                顧客の名称又は氏名                   売上高            関連するセグメント名
             社会福祉法人あすか福祉会                          2,837,580      建設事業

          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前連結会計年度(自           2021年4月1日         至   2022年3月31日)及び当連結会計年度(自                     2022年4月1日 
           至   2023年3月31日)
            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自           2021年4月1日         至   2022年3月31日)及び当連結会計年度(自                     2022年4月1日 
           至   2023年3月31日)
            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自           2021年4月1日         至   2022年3月31日)及び当連結会計年度(自                     2022年4月1日 
           至   2023年3月31日)
            該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
           該当事項はありません。
         (1株当たり情報)

                             前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (自 2021年4月1日                  (自 2022年4月1日
                            至 2022年3月31日)                  至 2023年3月31日)
     1株当たり純資産(円)                              1,110.62                  1,183.98

     1株当たり当期純利益(円)                               109.36                  94.29

     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                             前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (自 2021年4月1日                  (自 2022年4月1日
                            至 2022年3月31日)                  至 2023年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益
                                   800,147                  688,848
     (千円)
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                 -                  -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                   800,147                  688,848
     当期純利益(千円)
     普通株式の期中平均株式数(株)                             7,316,316                  7,305,369
         (重要な後発事象)

         該当事項はありません。

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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                            当期首残高        当期末残高        平均利率
              区分                                      返済期限
                            (千円)        (千円)        (%)
     1年以内に返済予定のリース債務                          1,399         965        -       -

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除

                                984        -       -       -年
     く。)
              合計                 2,384         965        -       -

     (注)1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
           連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであ
           ります。
                        1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内
                         (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
          リース債務                   -         -         -         -

         【資産除去債務明細表】


          該当事項はありません。
      (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                   4,006,785          8,691,002          13,972,180          18,039,718
     税金等調整前四半期(当期)
                         287,431          574,720          911,208         1,004,494
     純利益(千円)
     親会社株主に帰属する
     四半期(当期)純利益                    200,239          395,810          626,869          688,848
     (千円)
     1株当たり四半期(当期)純
                          27.41          54.18          85.81          94.29
     利益(円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益
                          27.41          26.77          31.63           8.48
     (円)
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     2【財務諸表等】
      (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                       3,722,373              5,307,352
        現金預金
                                        29,480
        受取手形                                                -
                                        105,652              615,685
        電子記録債権
                                       5,203,582              3,197,070
        完成工事未収入金
                                          869              980
        未成工事支出金
                                          492              205
        材料貯蔵品
                                         1,391              1,388
        前払費用
                                        63,423              52,502
        その他
                                       △ 43,000             △ 30,000
        貸倒引当金
                                       9,084,265              9,145,184
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                        327,378              651,085
          建物
                                       △ 226,445             △ 243,616
           減価償却累計額
                                        100,932              407,469
           建物(純額)
                                        40,403              42,843
          構築物
                                       △ 34,223             △ 35,868
           減価償却累計額
                                         6,179              6,974
           構築物(純額)
                                        20,490              20,490
          機械及び装置
                                       △ 14,072             △ 14,829
           減価償却累計額
                                         6,417              5,660
           機械及び装置(純額)
                                        18,704              18,704
          車両運搬具
                                       △ 16,760             △ 18,056
           減価償却累計額
                                         1,944               648
           車両運搬具(純額)
                                        56,664              99,036
          工具器具・備品
                                       △ 41,301             △ 55,920
           減価償却累計額
                                        15,362              43,116
           工具器具・備品(純額)
          土地                              862,534              871,540
                                        231,799
                                                         -
          建設仮勘定
                                       1,225,170              1,335,410
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                         3,463              3,463
          電話加入権
                                        20,482              24,395
          ソフトウエア
                                          147              128
          その他
                                        24,093              27,987
          無形固定資産合計
                                63/86







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                                                       株式会社ソネック(E00279)
                                                           有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
        投資その他の資産
                                        363,415              444,742
          投資有価証券
                                        90,000              90,000
          関係会社株式
                                         2,450              2,450
          出資金
                                        104,287              123,283
          繰延税金資産
                                        152,954              152,553
          その他
                                       △ 46,160             △ 46,160
          貸倒引当金
                                        666,947              766,869
          投資その他の資産合計
                                       1,916,212              2,130,267
        固定資産合計
                                      11,000,477              11,275,451
       資産合計
                                64/86
















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                                                           有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
       流動負債
                                       2,347,954              1,399,298
        工事未払金
                                         1,399               965
        リース債務
                                        16,459              20,503
        未払金
                                        32,188              39,069
        未払費用
                                        162,060              166,887
        未払法人税等
                                         6,612              47,887
        未払消費税等
                                        85,825              722,768
        未成工事受入金
                                        97,693              25,761
        預り金
                                         4,340              4,335
        前受収益
                                        14,000              68,000
        完成工事補償引当金
                                         4,400              10,600
        工事損失引当金
                                        67,000              73,000
        賞与引当金
                                       2,839,934              2,579,078
        流動負債合計
       固定負債
                                          984
        リース債務                                                -
                                        167,976              189,869
        退職給付引当金
                                        37,940              38,162
        役員退職慰労引当金
                                        11,800              11,800
        その他
                                        218,701              239,831
        固定負債合計
                                       3,058,635              2,818,910
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        723,000              723,000
        資本金
        資本剰余金
                                        472,625              472,625
          資本準備金
                                         4,376              4,376
          その他資本剰余金
                                        477,001              477,001
          資本剰余金合計
        利益剰余金
                                        114,000              114,000
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                       5,722,500              6,302,500
           別途積立金
                                        917,653              786,130
           繰越利益剰余金
                                       6,754,153              7,202,630
          利益剰余金合計
        自己株式                               △ 119,484             △ 119,484
                                       7,834,669              8,283,146
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        107,172              173,394
        その他有価証券評価差額金
                                        107,172              173,394
        評価・換算差額等合計
                                       7,941,842              8,456,541
       純資産合計
                                      11,000,477              11,275,451
     負債純資産合計
                                65/86






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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     売上高
                                      16,624,068              17,217,407
       完成工事高
                                      16,624,068              17,217,407
       売上高合計
     売上原価
                                     ※1  14,997,896            ※1  15,692,682
       完成工事原価
                                      14,997,896              15,692,682
       売上原価合計
     売上総利益
                                       1,626,171              1,524,724
       完成工事総利益
                                       1,626,171              1,524,724
       売上総利益合計
     販売費及び一般管理費
                                        52,836              53,396
       役員報酬
                                        225,871              229,243
       従業員給料手当
                                        16,698              16,574
       賞与引当金繰入額
                                         6,542              10,823
       退職給付費用
                                         6,491              5,989
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        39,079              39,519
       法定福利費
                                        11,264              17,008
       福利厚生費
                                         3,920              4,728
       修繕維持費
                                        11,742              30,677
       事務用品費
                                        22,836              35,259
       通信交通費
                                         4,887              8,426
       動力用水光熱費
                                         4,978              7,356
       広告宣伝費
       貸倒引当金繰入額                                 △ 1,000             △ 13,000
                                         9,633              12,951
       交際費
                                         1,157              1,177
       寄付金
                                         9,220              11,929
       地代家賃
                                        18,527              42,661
       減価償却費
                                        32,992              37,939
       租税公課
                                          665             1,603
       保険料
                                      ※1  109,772             ※1  115,299
       雑費
                                        588,120              669,566
       販売費及び一般管理費合計
                                       1,038,051               855,158
     営業利益
     営業外収益
                                          61              77
       受取利息
                                       ※1  16,037             ※1  17,718
       受取配当金
                                       ※1  51,641             ※1  52,847
       受取賃貸料
                                       ※1  14,847             ※1  15,759
       業務受託料
                                       ※1  41,313             ※1  36,619
       受取出向料
                                         1,597              1,957
       売電収入
                                         1,431              2,741
       その他
                                        126,928              127,722
       営業外収益合計
     営業外費用
                                         6,799              6,561
       賃貸費用
                                         1,266              1,163
       売電費用
                                          271              566
       その他
                                         8,337              8,292
       営業外費用合計
                                       1,156,642               974,588
     経常利益
                                66/86




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                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     特別利益
                                        ※2  109
     固定資産売却益
                                                         -
                                          109
                                                         -
     特別利益合計
     特別損失
                                        ※3  121             ※3  17
       固定資産除却損
                                          121               17
       特別損失合計
                                       1,156,630               974,571
     税引前当期純利益
                                        355,145              332,276
     法人税、住民税及び事業税
                                         6,560
                                                      △ 25,343
     法人税等調整額
                                        361,706              306,933
     法人税等合計
                                        794,924              667,638
     当期純利益
                                67/86















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        【完成工事原価報告書】
                              前事業年度                  当事業年度
                           (自 2021年4月1日                  (自 2022年4月1日
                            至 2022年3月31日)                  至 2023年3月31日)
                    注記                 構成比                  構成比
           区分               金額(千円)                  金額(千円)
                    番号                 (%)                  (%)
     材料費                         1,992,890        13.3          1,737,340        11.1
     労務費                            -      -            -      -
     外注費                        11,485,346         76.6         12,423,063         79.1
     経費                         1,519,660        10.1          1,532,278         9.8
                              (782,325)                  (814,763)
     (うち人件費)                                (5.2)                  (5.2)
            計                  14,997,896        100.0          15,692,682        100.0
     (注) 原価計算の方法は、個別原価計算であります。

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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                    資本剰余金                 利益剰余金
                                    その他利益剰余金                    株主資本
              資本金        その他    資本                          自己株式
                  資本           利益                 利益剰余金           合計
                     資本剰    剰余金
                  準備金           準備金    別途積立金     特別償却    繰越利益      合計
                      余金    合計
                                      準備金    剰余金
     当期首残高         723,000    472,625    4,376   477,001    114,000    5,102,500      1,418    961,372    6,179,290     △ 83,103   7,296,188
     当期変動額
      特別償却準備金の
                                      △ 1,418     1,418      -          -
      取崩
      別途積立金の積立                            620,000        △ 620,000       -          -
      剰余金の配当
                                          △ 220,062    △ 220,062         △ 220,062
      当期純利益                                     794,924     794,924          794,924
      自己株式の取得                                              △ 36,381    △ 36,381
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計           -    -   -    -    -   620,000    △ 1,418   △ 43,718    574,862    △ 36,381    538,481
     当期末残高         723,000    472,625    4,376   477,001    114,000    5,722,500       -   917,653    6,754,153     △ 119,484    7,834,669
              評価・換算差額等

                  評価・
                     純資産合計
             その他有
                  換算
             価証券評
                  差額等
             価差額金
                  合計
     当期首残高
              134,154    134,154    7,430,343
     当期変動額
      特別償却準備金の
                        -
      取崩
      別途積立金の積立                   -
      剰余金の配当                △ 220,062
      当期純利益
                      794,924
      自己株式の取得                △ 36,381
      株主資本以外の
      項目の当期変動額       △ 26,982   △ 26,982    △ 26,982
      (純額)
     当期変動額合計
             △ 26,982   △ 26,982    511,498
     当期末残高         107,172    107,172    7,941,842
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          当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                                 株主資本
                    資本剰余金               利益剰余金
                                  その他利益剰余金                  株主資本
              資本金        その他    資本                      自己株式
                  資本           利益             利益剰余金           合計
                     資本剰    剰余金
                  準備金           準備金    別途積立金     繰越利益      合計
                      余金    合計
                                      剰余金
     当期首残高
             723,000    472,625    4,376   477,001    114,000    5,722,500      917,653    6,754,153     △ 119,484    7,834,669
     当期変動額
      別途積立金の積立                            580,000    △ 580,000       -          -
      剰余金の配当                                △ 219,161    △ 219,161         △ 219,161
      当期純利益
                                      667,638     667,638          667,638
      自己株式の取得                                                 -
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計
                -    -   -    -    -   580,000    △ 131,522     448,477       -   448,477
     当期末残高         723,000    472,625    4,376   477,001    114,000    6,302,500      786,130    7,202,630     △ 119,484    8,283,146
              評価・換算差額等

                  評価・
             その他有        純資産合計
                  換算
             価証券評
                  差額等
             価差額金
                  合計
     当期首残高         107,172    107,172    7,941,842
     当期変動額
      別途積立金の積立                   -
      剰余金の配当                △ 219,161
      当期純利益                667,638
      自己株式の取得
                        -
      株主資本以外の
      項目の当期変動額        66,222    66,222    66,222
      (純額)
     当期変動額合計
              66,222    66,222    514,699
     当期末残高
              173,394    173,394    8,456,541
                                70/86








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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式
         移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        ・市場価格のない株式等以外のもの
          時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
        ・市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法
     2.棚卸資産の評価基準及び評価方法

      (1)未成工事支出金
         個別法による原価法を採用しております。
      (2)材料貯蔵品
         総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しており
        ます。
     3.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
         定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以降に取
        得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物                   30~47年
      (2)無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
        す。
      (3)長期前払費用
         定額法を採用しております。
     4.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
        いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)完成工事補償引当金
         完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上しておりま
        す。
      (3)工事損失引当金
         受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額
        を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。
      (4)賞与引当金
         従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (5)退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末の退職給付債務(簡便法による期末自己都合要支給額)を計上し
        ております。
      (6)役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。
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     5.収益及び費用の計上基準
          当社の建設事業における履行義務は主に請負契約に基づく建設工事の施工および完成であり、約束した財又は
         サービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識
         することとしております。
          これにより、工事契約に関して、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合に
         は、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に
         よっております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想
         される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
          また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見
         込まれる場合には、原価回収基準にて収益を認識しております。
          なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契
         約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で
         収益を認識しております。
     6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
           当社が構成員となっている特定建設工事共同企業体については、出資割合等に基づいて当社の会計に組み込
          む処理によっております。
         (重要な会計上の見積り)

         一定期間にわたり収益を認識する方法による完成工事高及び工事損失引当金

        (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
                                                    (単位:千円)
                                         前事業年度           当事業年度
         一定の期間にわたり収益を認識する方法による完成工事高                                  16,355,070           16,687,798
         工事損失引当金                                     4,400          10,600
         (2)  識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

            連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容
           に関する情報」に記載した内容と同一であります。
         (表示方法の変更)

           前事業年度において「受取手形」に含めておりました「電子記録債権」(前事業年度105,652千円)は、金
          額的重要性が高まったため、当事業年度において区分掲記しております。
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         (貸借対照表関係)
         偶発債務
          連結財務諸表「注記事項(連結貸借対照表関係)」 4 偶発債務 に同一の内容を記載しておりますので、
         注記を省略しております。
         (損益計算書関係)

     ※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     営業取引による取引髙
      完成工事原価                              95,172千円                 47,045千円
      販売費及び一般管理費                              8,160                 6,120
     営業外収益

      受取配当金                              3,600                 1,900
      受取賃貸料                              3,420                 3,420
      業務受託料                              14,847                 14,760
      受取出向料                              41,313                 36,619
     ※2 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     車両運搬具                                109千円                  -千円
              計                       109                  -
     ※3 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2021年4月1日                 (自 2022年4月1日
                             至 2022年3月31日)                 至 2023年3月31日)
     建物                                121千円                  -千円
     工具器具・備品                                 0                 17
              計                       121                  17
         (有価証券関係)

         前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
           子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額90,000千円)は、市場価格のない株式のため、記載しておりま
          せん。
         当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

           子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額90,000千円)は、市場価格のない株式のため、記載しておりま
          せん。
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         (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              (2022年3月31日)            (2023年3月31日)
      繰延税金資産
        賞与引当金                          20,488千円            22,323千円
        退職給付引当金                          51,367            58,062
        役員退職慰労引当金                          11,602            11,670
        投資有価証券評価損                          52,604            52,604
        ゴルフ会員権評価損                          17,572            17,572
        土地評価損                          26,529            26,529
                                  32,927            49,673
        その他
      繰延税金資産小計
                                 213,091            238,435
      評価性引当額                          △96,867            △96,867
      繰延税金資産合計
                                 116,224            141,567
      繰延税金負債
                                 △11,936            △18,283
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                          △11,936            △18,283
      繰延税金資産の純額                           104,287            123,283
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

      主要な項目別の内訳
       前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率
      の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
         (収益認識関係)

          顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(「収益認識関
         係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有価証券明細表】
          【株式】
                                                  貸借対照表計上額
                    銘柄                    株式数(株)
                                                    (千円)
                  ㈱三井住友フィナンシャルグループ

                                            20,000           105,960
                  ㈱カネカ                          30,429           104,983

                  ㈱りそなホールディングス                          102,981            65,856

                  ㈱神戸製鋼所                          46,659           49,132

                  ハリマ化成グループ㈱                          33,000           28,941

             その他
                  ㈱帝国電機製作所                          10,000           24,520
     投資有価証券
             有価証券
                  三菱化工機㈱                          10,000           22,370
                  ㈱IHI                           5,302           17,602

                  多木化学㈱                           2,000           9,430

                  ㈱イチネンホールディングス                           7,000           8,855

                  その他(3銘柄)                            917          7,091

                    計                       268,289           444,742

         【有形固定資産等明細表】

                                         当期末減価
                                                      差引当期末
               当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      償却累計額       当期償却額
       資産の種類                                               残高
                (千円)      (千円)      (千円)      (千円)      又は償却累       (千円)
                                                      (千円)
                                         計額(千円)
     有形固定資産
      建物           327,378      323,706         -    651,085      243,616       17,170      407,469

      構築物            40,403       2,440        -    42,843      35,868       1,644      6,974

      機械及び装置            20,490         -      -    20,490      14,829        757     5,660

      車両運搬具            18,704        -       -    18,704      18,056       1,296       648

      工具器具・備品            56,664      45,795       3,422      99,036      55,920      18,024      43,116

      土地           862,534       9,006        -    871,540         -      -    871,540

      建設仮勘定           231,799      203,826      435,625         -      -      -      -

      有形固定資産計          1,557,974       584,774       439,048     1,703,700       368,290       38,892     1,335,410

     無形固定資産

      電話加入権            3,463        -      -     3,463        -      -     3,463

      ソフトウェア           143,775       10,310         -    154,085      129,689        6,397      24,395

      その他             278       -      -      278      150       18      128

      無形固定資産計           147,517       10,310         -    157,827      129,839        6,416      27,987

     長期前払費用              -      -      -      -      -      -      -

    (注)当期増加の主な内容は次のとおりであります。
        建物…社員福利厚生施設建設工事費                    303,225千円
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         【引当金明細表】
                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首残高        当期増加額                        当期末残高
           区分                         (目的使用)         (その他)
                     (千円)        (千円)                        (千円)
                                     (千円)        (千円)
      貸倒引当金                  89,160        76,160          -      89,160        76,160

      完成工事補償引当金                  14,000        68,000         1,488        12,511        68,000

      工事損失引当金                  4,400       10,600         4,400          -      10,600

      賞与引当金                  67,000        73,000        67,000          -      73,000

      役員退職慰労引当金                  37,940         6,723        6,500          -      38,162

    (注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
      (2)【主な資産及び負債の内容】

        連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
      (3)【その他】

         特記事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                       9月30日
      剰余金の配当の基準日
                       3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                       (特別口座)
       取扱場所                 大阪市中央区北浜四丁目5番33号
                       三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                       (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目四番1号
                       三井住友信託銀行株式会社
                       ──────

       取次所
       買取手数料                 無料

                       当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない
                       事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済
                       新聞に掲載して行う。
      公告掲載方法
                       なお、当社の公告掲載URLは次のとおりであります。
                       https://www.sonec-const.co.jp/
                         株主優待制度
                       (1)対象となる株主
                          毎年9月30日現在の株主名簿に記録された当社株式100株(1単元)
                         以上を保有する株主
                       (2)株主優待の内容
      株主に対する特典
                               保有株式数                優待内容
                             100株以上 1,000株未満              QUOカード(1,000円分)

                            1,000株以上               QUOカード(2,000円分)

       (注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の

           規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当
           てを受ける権利以外の権利を行使することができません。
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    第7【提出会社の参考情報】
     1【提出会社の親会社等の情報】
       当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
     2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間において、近畿財務局長に提出した金融商品取引法第
      25条第1項各号に掲げる書類は、次のとおりであります。
     (1)   有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
        事業年度(第82期)           (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)                            2022年6月24日提出

     (2)   内部統制報告書及びその添付書類                                       2022年6月24日提出

     (3)   四半期報告書及び確認書

        (第83期第1四半期)           (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)                            2022年8月10日提出

        (第83期第2四半期)           (自 2022年7月1日 至 2022年9月30日)                            2022年11月10日提出

        (第83期第3四半期)           (自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)                            2023年2月10日提出

     (4)   臨時報告書

        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会に                                       2022年6月30日提出
        おける議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                   2023年6月19日

    株式会社 ソ ネ ッ ク

      取 締 役 会  御 中

                       有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                           神  戸  事  務  所

                       指定有限責任社員

                                公認会計士
                                        岡 本  健一郎
                       業務執行社員
                       指定有限責任社員

                                公認会計士
                                        越 智  慶 太
                       業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
    る株式会社ソネックの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照
    表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表
    作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
    会社ソネック及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
    キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
    たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

      監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
    であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
    成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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     一定の期間にわたり収益を認識する方法による収益認識

           監査上の主要な検討事項の
                                       監査上の対応
             内容及び決定理由
      【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本と
                               工事原価総額について、見直しの適時性及び見積
     なる重要な事項)4.          会計方針に関する事項(5)            重
                              金額の合理性を検討するにあたり実施した監査手続
     要な収益及び費用の計上基準及び(重要な会計上の
     見積り)    に記載のとおり、会社は、工事契約に関し
                              には以下が含まれる。
     て、財またはサービスに対する支配が顧客に一定の
                               会社及び業界を取り巻く事業環境を理解した上
     期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを
     顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定
                              で、一定の期間にわたり収益を認識する方法による
     の期間にわたり収益を認識する方法を採用してい
     る。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告
                              完成工事高が適切な手順で算定されていることを確
     期間の期末日までに発生した工事原価が、予想され
                              かめるために、IT統制も含む関連する内部統制の整
     る工事原価の合計に占める割合に基づいて行ってい
     る。当連結会計年度に係る完成工事高17,807百万円
                              備状況及び運用状況の評価手続を実施した。このう
     のうち17,209百万円を一定の期間にわたり収益を認
                              ち、工事原価総額の見直しの適時性及び見積金額の
     識する方法により収益認識している。
      一定の期間にわたり収益を認識する方法による収
                              合理性に係る内部統制の評価手続として、「実行予
     益認識にあたっては、工事原価総額を基礎として期
     末までの実際発生原価額に応じた工事進捗度に工事
                              算書」・「工事原価計算書」の承認プロセス、工事
     収益総額を乗じて完成工事高が算定されており、工
                              原価総額及び工事損益状況についての月次でのモニ
     事収益総額、工事原価総額及び工事進捗度に経営者
     の重要な見積りや判断が用いられる。
                              タリングのプロセスを対象として、関連帳票の閲
      特に、工事原価総額の見積りについては、受注時
                              覧、関係者への質問等の手続を実施した。
     に予期しえなかった事象の発生、工期の変更、工程
     進捗の遅れに伴う突貫工事等により、工事原価総額
                               また、一定の期間にわたり収益を認識する方法に
     の見直しが必要となる場合がある。当該状況におい
                              よる完成工事高の妥当性を確かめるため、利益率に
     て、工事原価総額が適時に見直されない、あるい
     は、見積金額の合理性に係る判断を誤ると完成工事
                              大幅な変動がある工事、原価進捗度が工期による進
     高の計上に影響を与える。
      したがって、監査上、工事原価総額に係る会計上
                              捗度と乖離している工事、低利益率工事等といった
     の見積りが連結財務諸表へ与える影響に鑑み、一定
                              一定の基準にて抽出した複数の工事案件に対して、
     の期間にわたり収益を認識する方法による収益認識
     について、監査上の主要な検討事項に該当すると判
                              関連証憑との突合、工事所長への質問、現場視察等
     断した。
                              の手続を実施した。
                               このうち、工事原価総額の見直しの適時性及び見
                              積金額の合理性に係る実証手続として、既発注額に
                              対しては注文請書の閲覧、未発注額に対しては見積
                              書その他見積り根拠資料の閲覧、工事所長への質
                              問、既払金に対しては請求書の閲覧を実施した。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
    は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
      当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
      連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
       結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
       事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
       表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
       拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
       かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
       る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
       入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
       意見に対して責任を負う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断
    した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁
    止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
    回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    <内部統制監査>

    監査意見
      監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ソネックの2023年3月31日
    現在の内部統制報告書について監査を行った。
      当監査法人は、株式会社ソネックが2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
    統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告
    に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
    監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
    切な監査証拠を入手したと判断している。
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    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
    係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表
    明することにある。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
       る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
       適用される。
      ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
       部統制報告書の表示を検討する。
      ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
       は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
       任を負う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
    別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
    いて報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以 上
    (注)

         1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                   2023年6月19日

    株式会社 ソ ネ ッ ク

      取 締 役 会  御 中

                       有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                           神  戸  事  務  所

                       指定有限責任社員

                                公認会計士
                                        岡 本  健一郎
                       業務執行社員
                       指定有限責任社員

                                公認会計士
                                        越 智  慶 太
                       業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
    る株式会社ソネックの2022年4月1日から2023年3月31日までの第83期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
    ソネックの2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

      監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
    判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
    応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
     一定の期間にわたり収益を認識する方法による収益認識

      連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(一定の期間にわたり収益認識を認識する方法に
    よる収益認識)と同一内容であるため、記載を省略している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
    は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
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                                                       株式会社ソネック(E00279)
                                                           有価証券報告書
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項
    を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて
    いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
    理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                           有価証券報告書
                                                       以 上
    (注)

         1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                86/86



















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企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。