EIZO株式会社 内部統制報告書 第56期(2022/04/01-2023/03/31)

提出書類 内部統制報告書-第56期(2022/04/01-2023/03/31)
提出日
提出者 EIZO株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       EIZO株式会社(E02069)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   内部統制報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の4の4第1項
     【提出先】                   北陸財務局長
     【提出日】                   2023年6月19日
     【会社名】                   EIZO株式会社
     【英訳名】                   EIZO   Corporation
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  実盛 祥隆
     【最高財務責任者の役職氏名】                   該当事項はありません。
     【本店の所在の場所】                   石川県白山市下柏野町153番地
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2















                                                          EDINET提出書類
                                                       EIZO株式会社(E02069)
                                                           内部統制報告書
     1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
       当社代表取締役社長 実盛 祥隆は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を
      整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準
      並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改定について(意見書)」に示されている内部統
      制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用しております。
       なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
      的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが
      できない可能性があります。
     2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

       当社グループは、当連結会計年度の末日である2023年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告
      に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
       本評価において、連結ベースでの財務報告全体に影響を及ぼす内部統制(以下、「全社的な内部統制」)の評価を
      行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
      いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
      当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
      た。
       財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社
      的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し
      た会社を除いたすべての事業拠点について対象としました。また、評価対象となる内部統制全体を適切に理解及び分
      析した上で、関係者への質問、記録の検証等の手続を実施することにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその
      状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。
       業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上記の全社的な内部統制の評
      価結果を踏まえ、連結売上高を指標に、その概ね3分の2程度の割合に達している事業拠点を重要な事業拠点として選
      定しました。選定した事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、「売上高」「受取手
      形、売掛金及び契約資産」「棚卸資産」「買掛金」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。評価の対象と
      した業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上
      の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記
      録の検証等の手続を実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価いたしました。
     3【評価結果に関する事項】

       上記の評価の結果、2023年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたし
      ました。
     4【付記事項】

       付記すべき事項はありません。
     5【特記事項】

       特記すべき事項はありません。
                                 2/2







PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。