株式会社アウトソーシング 訂正有価証券報告書 第26期(2022/01/01-2022/12/31)

提出書類 訂正有価証券報告書-第26期(2022/01/01-2022/12/31)
提出日
提出者 株式会社アウトソーシング
カテゴリ 訂正有価証券報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社アウトソーシング(E05447)
                                                         訂正有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                    有価証券報告書の訂正報告書

                          金融商品取引法第24条の2第1項
     【根拠条文】
                          関東財務局長
     【提出先】
                          2023年4月4日
     【提出日】
                          第26期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
     【事業年度】
                          株式会社アウトソーシング
     【会社名】
                          OUTSOURCING      Inc.
     【英訳名】
                          代表執行役会長兼社長  土井 春彦
     【代表者の役職氏名】
                          東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
     【本店の所在の場所】
                          03-3286-4888(代表)
     【電話番号】
                          執行役経営管理本部管掌 梅原 正嗣
     【事務連絡者氏名】
                          東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
     【最寄りの連絡場所】
                          03-3286-4888(代表)
     【電話番号】
                          執行役経営管理本部管掌 梅原 正嗣
     【事務連絡者氏名】
     【縦覧に供する場所】
                          株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社アウトソーシング(E05447)
                                                         訂正有価証券報告書
    1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
      2023年3月31日に提出いたしました第26期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)有価証券報告書に添付して
     おります「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正
     するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

      独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___を付して表示しております。
                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

      (訂正前)

                              (省略)
    <内部統制監査>
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社アウトソーシングの
    2022年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、株式会社アウトソーシングが2022年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は                                           有効である     と表示した上
    記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
    財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
                              (省略)
      (訂正後)

                              (省略)
    <内部統制監査>
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社アウトソーシングの
    2022年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、株式会社アウトソーシングが2022年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は                                           開示すべき重要な不備が
    あるため有効でない         と表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内
    部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示して
    いるものと認める。
                              (省略)
                                 2/2









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