ジオスター株式会社 四半期報告書 第54期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
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ジオスター株式会社(E01206)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年2月10日
【四半期会計期間】 第54期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)
【会社名】 ジオスター株式会社
【英訳名】 GEOSTR Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 端 山 真 吾
【本店の所在の場所】 東京都文京区小石川一丁目4番1号
(2022年9月26日から本店所在地 東京都文京区小石川一丁目28番1号が上記のよう
に移転しております。)
【電話番号】 03(5844)1200(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理本部経理部長 山 床 眞 一
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区小石川一丁目4番1号
【電話番号】 03(5844)1200(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理本部経理部長 山 床 眞 一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
ジオスター株式会社 仙台支店
(宮城県仙台市青葉区中央四丁目7番17号)
ジオスター株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市中央区備後町三丁目2番15号)
ジオスター株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市中区新栄二丁目19番6号)
ジオスター株式会社 九州支店
(福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目19番5号)
(注) 上記の仙台支店及び九州支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではあり
ませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第53期 第54期
回次 第3四半期 第3四半期 第53期
連結累計期間 連結累計期間
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日 自 2021年4月1日
会計期間
至 2021年12月31日 至 2022年12月31日 至 2022年3月31日
売上高 (千円) 19,613,828 17,067,107 30,860,599
経常利益 (千円) 1,666,351 1,358,607 2,214,276
親会社株主に帰属する
(千円) 1,079,634 801,733 1,455,839
四半期(当期)純利益
四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,000,694 773,617 1,402,405
純資産額 (千円) 21,320,964 22,057,882 21,722,254
総資産額 (千円) 32,708,032 33,757,915 35,149,233
1株当たり
(円) 34.51 25.63 46.53
四半期(当期)純利益
潜在株式調整後1株当たり
(円) ― ― ―
四半期(当期)純利益
自己資本比率 (%) 65.19 65.34 61.80
第53期 第54期
回次 第3四半期 第3四半期
連結会計期間 連結会計期間
自 2021年10月1日 自 2022年10月1日
会計期間
至 2021年12月31日 至 2022年12月31日
1株当たり四半期純利益 (円) 19.14 10.46
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2 【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な
変更はありません。
また、主要な関係会社の異動もありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し
ている主要なリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変
更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断
したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響による低迷から持ち直しの
動きが見られたものの、ウクライナ情勢を契機とした原油・諸資材価格の高騰、欧米各国の利上げ等に伴い足踏み
の状態となりました。今後の先行きについては、ウィズコロナの新たな段階への移行に伴う景気の持ち直しが期待
されるものの、前述の項目に加え、中国における新型コロナ感染再拡大、米中対立や欧米各国の利上げに伴う景気
後退懸念等、国内外の波乱要因も多いため、引き続き動向を注視する必要があります。
当社グループの属する土木業界につきましては、公共投資の執行に伴い、今後とも底堅く推移することが見込ま
れます。一方で、大型セグメント案件の掘進時期が不透明であることや、鉄筋、セメントをはじめとする諸資材に
加え、電力等エネルギー価格の高騰等、引き続き予断を許さない状況にあります。
このような状況下、当社グループは環境変化に的確に対応しつつ、強靭な収益体質の構築に向け、大型セグメン
トに留まらず、中小セグメントや土木製品の新規受注ならびに生産量の積み増しに加え、徹底した原価低減等の諸
施策を進めてまいりました。
また、新型コロナウイルス感染症による損益への影響はほぼ発生せず、今後も無いものと想定しておりますが、
その影響につき注視し迅速な対応を行ってまいります。
以上の結果、当第3四半期連結累計期間の財政状態及び経営成績は、次のとおりであります。
a. 経営成績
当第3四半期連結累計期間の経営成績は、セグメントの減少等の影響により、売上高170億67百万円(前年同期
比13.0%減)、営業利益13億39百万円(前年同期比19.1%減)、経常利益13億58百万円(前年同期比18.5%減)
と減収減益となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、8億1百万円(前年同期比25.7%減)となり
ました。
b. 財政状態
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ13億91百万円減少し、337億57百万円となり
ました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少(23億27百万円)、未収入金の減少(8億96百万円)等の減少
要因と、商品及び製品の増加(18億69百万円)等の増加要因を加減算したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ17億26百万円減少し、117億円となりました。
これは主に、支払手形及び買掛金の減少(8億24百万円)、未払法人税等の減少(6億27百万円)、未払消費税
等の減少(2億77百万円)等の減少要因によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ3億35百万円増加し、220億57百万円となり
ました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益8億1百万円増加したものの、剰余金の配当により4
億37百万円減少したことによるものであります。
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(2) 経営方針・経営戦略等
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ
りません。
(3) 研究開発活動
当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は155百万円であります。
(4) 経営成績に重要な影響を与える要因
当社グループの主力製品であるセグメント製品(トンネルの構造部材)及びRC土木製品の大半は、公共工事に使
用されます。公共工事投資の動向は、日本政府及び地方自治体の政策によって決定されるものであり、当社グルー
プの業績は、公共工事投資動向により影響を受ける可能性があります。
3 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 56,800,000
計 56,800,000
② 【発行済株式】
第3四半期会計期間末
上場金融商品取引所名
提出日現在発行数(株)
現在発行数(株)
種類 又は登録認可金融商品 内容
(2023年2月10日)
取引業協会名
( 2022年12月31日 )
東京証券取引所 単元株式数
普通株式 31,530,000 31,530,000
(スタンダード市場) 100株
計 31,530,000 31,530,000 ― ―
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当する事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当する事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当する事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金残高
資本金増減額
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円)
(千円)
(株) (株) (千円) (千円)
2022年10月1日~
2,868,896
― 31,530,000 ― 3,352,250 ―
(注)
2022年12月31日
(注)提出会社の個別上の資本準備金残高であります。
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載
することができないことから、直前の基準日(2022年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
2022年12月31日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) ― ―
普通株式 245,000
普通株式 31,281,400
完全議決権株式(その他) 312,814 ―
普通株式 3,600
単元未満株式 ― 1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 31,530,000 ― ―
総株主の議決権 ― 312,814 ―
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が5,000株含まれておりま
す。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数50個が含まれておりま
す。
2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式33株が含まれております。
② 【自己株式等】
2022年12月31日 現在
自己名義 所有株式数
他人名義
発行済株式総数
所有者の氏名
所有者の住所 所有株式数 の合計 に対する所有株
所有株式数
又は名称
式数の割合(%)
(株)
(株) (株)
(自己保有株式)
東京都文京区小石川一丁
ジオスター株式会社 245,000 ― 245,000 0.78
目4番1号
計 ― 245,000 ― 245,000 0.78
(注) 2022年12月31日現在の当社保有の自己株式数は245,033株であります。
2 【役員の状況】
該当する事項はありません。
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第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2022年10月1日から2022年
12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2022年3月31日) (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 733,782 684,863
預け金 4,356,589 4,788,409
受取手形及び売掛金 8,201,960 5,874,886
電子記録債権 2,052,155 1,202,873
商品及び製品 3,122,408 4,992,249
仕掛品 2,222,053 2,004,974
原材料及び貯蔵品 2,325,918 2,247,633
未収入金 2,206,820 1,309,950
その他 271,932 947,925
△ 864 △ 165
貸倒引当金
流動資産合計 25,492,757 24,053,600
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 1,854,379 1,975,352
機械装置及び運搬具(純額) 1,414,112 1,321,627
土地 4,055,000 4,055,000
223,003 237,053
その他(純額)
有形固定資産合計 7,546,495 7,589,033
無形固定資産
82,188 62,937
投資その他の資産
投資有価証券 914,139 862,922
その他 1,123,352 1,199,121
△ 9,700 △ 9,700
貸倒引当金
投資その他の資産合計 2,027,791 2,052,343
固定資産合計 9,656,475 9,704,314
資産合計 35,149,233 33,757,915
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(単位:千円)
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2022年3月31日) (2022年12月31日)
負債の部
流動負債
※ 4,367,918
支払手形及び買掛金 5,192,151
短期借入金 320,000 270,000
未払法人税等 627,197 ―
未払消費税等 289,375 11,807
未払金 2,780,388 2,507,197
賞与引当金 408,421 132,204
受注損失引当金 548,670 530,900
※ 3,397,623
2,803,577
その他
流動負債合計 12,969,781 11,217,652
固定負債
長期借入金 50,000 60,000
役員退職慰労引当金 96,240 108,660
退職給付に係る負債 213,457 215,986
資産除去債務 89,749 89,892
7,750 7,841
その他
固定負債合計 457,197 482,380
負債合計 13,426,978 11,700,032
純資産の部
株主資本
資本金 3,352,250 3,352,250
資本剰余金 4,384,580 4,384,580
利益剰余金 13,666,448 14,030,192
△ 28,670 △ 28,670
自己株式
株主資本合計 21,374,608 21,738,352
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 334,142 298,607
13,503 20,922
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 347,646 319,530
純資産合計 21,722,254 22,057,882
負債純資産合計 35,149,233 33,757,915
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
売上高 19,613,828 17,067,107
15,873,423 13,708,378
売上原価
売上総利益 3,740,404 3,358,728
販売費及び一般管理費 2,084,323 2,019,265
営業利益 1,656,080 1,339,462
営業外収益
受取利息 1,326 2,819
受取配当金 13,337 14,644
固定資産売却益 144 2,387
3,230 1,711
その他
営業外収益合計 18,038 21,562
営業外費用
支払利息 3,323 875
上場賦課金 780 780
PCB処理費用 2,411 ―
1,252 761
その他
営業外費用合計 7,767 2,417
経常利益 1,666,351 1,358,607
特別利益
固定資産売却益 6,575 2,126
2,700 ―
ゴルフ会員権売却益
特別利益合計 9,275 2,126
特別損失
事務所移転費用 ― 76,516
固定資産除売却損 36,657 53,065
ゴルフ会員権評価損 3,541 ―
932 ―
事務所閉鎖損失
特別損失合計 41,130 129,581
税金等調整前四半期純利益 1,634,496 1,231,152
法人税等 554,861 429,419
四半期純利益 1,079,634 801,733
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,079,634 801,733
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【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
四半期純利益 1,079,634 801,733
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △ 90,590 △ 35,534
11,650 7,418
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計 △ 78,939 △ 28,115
四半期包括利益 1,000,694 773,617
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 1,000,694 773,617
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【注記事項】
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、主として当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対す
る税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し
ております。
ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税
率を使用する方法によっております。
(四半期連結貸借対照表関係)
※ 四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。な
お、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半
期連結会計期間末残高に含まれております。
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
( 2022年3月31日 ) ( 2022年12月31日 )
支払手形 ―千円 64,344千円
設備関係支払手形(流動負債その他) ― 7,363
(四半期連結損益計算書関係)
前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 )及び当第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 )
当社グループの売上高は、通常の営業形態として、第4四半期連結会計期間に売上が集中しているため、第
1四半期連結会計期間から第3四半期連結会計期間における売上高に比べ、第4四半期連結会計期間の売上高
が著しく多くなるといった季節的変動がありますが、前第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度及び当第
3四半期連結会計期間を含む連結会計年度は、当該季節的変動の影響を受けにくくなっております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半
期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
当第3四半期連結累計期間
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
減価償却費 508,310千円 509,741千円
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 )
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2021年6月25日
普通株式 265,922 8.5 2021年3月31日 2021年6月28日 利益剰余金
定時株主総会
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末
日後となるもの
該当する事項はありません。
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Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 )
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2022年6月28日
普通株式 437,989 14.0 2022年3月31日 2022年6月29日 利益剰余金
定時株主総会
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末
日後となるもの
該当する事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、土木事業の単一セグメントであり、重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しており
ます。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
セグメント 15,489,089 13,461,397
RC土木 2,832,795 2,669,517
その他 1,291,942 936,192
顧客との契約から生じる収益 19,613,828 17,067,107
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
項目
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
1株当たり四半期純利益 34円51銭 25円63銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 1,079,634 801,733
普通株主に帰属しない金額(千円)
― ―
普通株式に係る親会社株主に帰属する
1,079,634 801,733
四半期純利益(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 31,284,967 31,284,967
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当する事項はありません。
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2 【その他】
該当する事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年2月10日
ジオスター株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大 谷 文 隆
業 務 執 行 社員
指定有限責任社員
冨 山 貴 広
公認会計士
業 務 執 行 社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているジオスター株式
会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2022年10月1日から2022年12
月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ジオスター株式会社及び連結子会社の2022年12月31日現在の財政
状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての
重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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四半期報告書
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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