南国交通株式会社 有価証券報告書 第87期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

提出書類 有価証券報告書-第87期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
提出日
提出者 南国交通株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       南国交通株式会社(E04165)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   有価証券報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条第1項
     【提出先】                   九州財務局長
     【提出日】                   令和4年12月27日
     【事業年度】                   第87期(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)
     【会社名】                   南国交通株式会社
     【英訳名】                   Nangoku    Kotsu   Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  萩元 千博
     【本店の所在の場所】                   鹿児島市中央町18番地1
     【電話番号】                   099-255-2140(代表)
     【事務連絡者氏名】                   経理部長    大坪 謙二
     【最寄りの連絡場所】                   鹿児島市中央町18番地1
     【電話番号】                   099-255-2140(代表)
     【事務連絡者氏名】                   経理部長    大坪 謙二
     【縦覧に供する場所】                   なし
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
      (1)連結経営指標等
             回次             第83期       第84期       第85期       第86期       第87期
            決算年月             平成30年9月       令和元年9月       令和2年9月       令和3年9月       令和4年9月

                         7,954,065       7,912,682       6,815,131       6,131,540       7,054,294
     営業収益              (千円)
                          410,346       503,887
     経常利益又は経常損失(△)              (千円)                    △ 818,558      △ 990,357      △ 450,293
     親会社株主に帰属する当期純
                          241,171       332,087                     153,646
     利益又は親会社株主に帰属す              (千円)                    △ 460,820      △ 820,023
     る当期純損失(△)
                          246,846        59,095
     包括利益              (千円)                   △ 1,191,638       △ 348,266      △ 335,440
                         1,370,138       1,402,234        394,393        46,127
     純資産額              (千円)                                   △ 292,370
                         13,939,620       13,927,520       14,376,628       14,602,958       14,212,294
     総資産額              (千円)
                          2,029.83       2,077.38        285.42        68.33
     1株当たり純資産額               (円)                                   △ 737.70
     1株当たり当期純利益金額又
                           357.29       491.98                     227.62
     は1株当たり当期純損失金額               (円)                    △ 682.70     △ 1,214.84
     (△)
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益金額
                            9.82       10.06        1.34
     自己資本比率               (%)                             △ 1.04      △ 3.50
                           17.60       23.95
     自己資本利益率               (%)                    △ 239.19         -       -
     株価収益率               (倍)         -       -       -       -       -

     営業活動によるキャッシュ・
                          860,635       812,310                     303,558
                   (千円)                    △ 130,528      △ 156,346
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                                                      1,410,821
                   (千円)      △ 146,673      △ 598,065      △ 343,928      △ 546,741
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                                         633,811       660,943
                   (千円)      △ 618,563      △ 326,850                    △ 371,809
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                          244,645       132,039       383,210       341,064      1,683,634
                   (千円)
     高
                           1,108       1,056       1,220       1,174       1,103
     従業員数
                    (人)
     [外、平均臨時雇用者数]                       [ 216  ]     [ 172  ]     [ 222  ]     [ 205  ]     [ 208  ]
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第83期、第84期及び第87期は潜在株式がないため
          記載しておりません。第85期及び第86期は1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載して
          おりません。
        2.第86期及び第87期の自己資本利益率は                   、 純資産額から非支配株主持分を控除した額がマイナスであるため
          記載しておりません           。
        3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適用
          しており、当連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等と
          なっております。
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      (2)提出会社の経営指標等
             回次             第83期       第84期       第85期       第86期       第87期
            決算年月             平成30年9月       令和元年9月       令和2年9月       令和3年9月       令和4年9月

                         6,800,941       7,017,052       5,693,410       5,092,011       5,612,942
     営業収益              (千円)
                          364,156       456,028
     経常利益又は経常損失(△)              (千円)                    △ 566,528      △ 799,239      △ 408,161
     当期純利益又は当期純損失
                          121,767       218,608                      85,996
                   (千円)                    △ 608,982      △ 873,945
     (△)
                          337,500       337,500       337,500       337,500       337,500
     資本金              (千円)
                          675,000       675,000       675,000       675,000       675,000
     発行済株式総数               (株)
                         2,874,632       2,814,187       1,420,157        873,504       426,150
     純資産額              (千円)
                         14,672,806       14,574,297       13,760,181       13,917,715       13,339,845
     総資産額              (千円)
                          4,258.71       4,169.16       2,103.93       1,294.08        631.33
     1株当たり純資産額               (円)
                           40.00       40.00
     1株当たり配当額                                      -       -       -
                    (円)
     (うち1株当たり中間配当
                            ( -)       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)
     額)
     1株当たり当期純利益金額又
                           180.39       323.86                     127.40
     は1株当たり当期純損失金額               (円)                    △ 902.19     △ 1,294.73
     (△)
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益金額
                           19.59       19.30       10.32        6.27       3.19
     自己資本比率               (%)
                            4.23       7.68                     20.17
     自己資本利益率               (%)                     △ 42.88      △ 100.05
     株価収益率               (倍)         -       -       -       -       -

                           22.17       12.35
     配当性向               (%)                        -       -       -
                            966       952       953       910       840
     従業員数
                    (人)
     [外、平均臨時雇用者数]                       [ 108  ]     [ 112  ]     [ 117  ]     [ 104  ]     [ 110  ]
     株主総利回り               (%)         -       -       -       -       -
     (比較指標:-)               (%)         ( -)       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)
                                                -    

     最高株価               (円)         -       -       -              -
     最低株価               (円)         -       -       -       -       -

     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第83及び第84期、第87期は潜在株式がないため記載
          しておりません。第85及び第86期は1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載しており
          ません。
         2.株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場でありますので記載してお
           りません。
         3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用して
           おり、当事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっており
           ます。
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     2【沿革】
        年月                           概要

      昭和16年2月        鹿児島市西千石町において北薩自動車株式会社(資本金150,000円)を設立、旅客運送事業を開
              始しました。
      昭和19年1月        本社を鹿児島市東千石町に移転し、合併によりハイヤー部の営業を開始しました。
      昭和19年12月        社名を現在の南国交通株式会社に改称しました。
      昭和26年9月        南国航運を合併し海運事業を開始しました。
      昭和30年3月        ハイヤー部を分離して南国タクシー株式会社へ譲渡しました。
      昭和31年7月        阿久根市より阿久根大島の観光開発の委託を受けて夏季の間、海水浴場・キャンプ村・ロッジ・
              バンガロー等施設で営業を開始しました。
      昭和32年7月        鹿児島空港開設と同時に空港ターミナルビルを建設し、また、各航空会社の航空代理店事業(現
              在 全日本空輸㈱・エアーニッポン㈱・㈱日本航空・スカイネットアジア航空㈱・オリエンタル
              エアブリッジ㈱と代理店契約を締結している。)を開始しました。
      昭和37年1月        増資により資本金が現在の3億3,750万円となりました。
      昭和41年11月        本社を鹿児島市中央町11番地5に移転しました。
      昭和46年3月        東京営業所を開設しました。
      昭和47年4月        新鹿児島空港(姶良郡溝辺町)開港に伴い空港業務部門も移転し、同時に同空港と鹿児島市内を
              結ぶ空港特急バスの運行を開始しました。
      昭和47年4月        観光貸切部門を南国交通観光㈱へ移譲しました。
      昭和52年6月        海運部門を南国海運㈱へ譲渡しました。
      昭和52年6月        関連事業部門の一環として有料駐車場業を開始しました。
      昭和53年7月        旧鴨池空港ターミナルビルをショッピングセンター及び貸事務所として改装し、貸ビル事業を開
              始しました。
      昭和55年1月        南国交通観光㈱より小型観光貸切部門を分離し、南国小型観光バス㈱を設立しました。
      昭和61年3月        本社整備工場を谷山1号用地に新築移転しました。
      昭和63年4月        航空事業部国分営業所を国分市中央(現/霧島市国分中央)に新築移転しました。
      昭和63年12月        会社が発行する株式の総数が2,700,000株となりました。
      平成元年11月        航空事業部鹿屋営業所を鹿屋市笠之原に新築し、業務を開設しました。
      平成2年3月        都市間高速バスとして鹿児島~大阪・鹿児島~福岡の各路線を運行開始しました。
      平成2年12月        阿久根大島事業が阿久根市と賃借契約期間満了となりましたので、事業を閉鎖しました。
      平成3年12月        航空事業部県庁内営業所を県庁内生協に出店いたしました。
      平成4年10月        航空事業部谷山営業所を鹿児島市小松原に新築移転しました。
      平成5年6月        全日空総代理店専業部門を分離し「エーエヌエー南国航空㈱」を設立。(事業開始同年10月1日)
      平成6年12月        川内営業所の航空部を大小路営業所ビル2Fより、同敷地内へ新築移設しました。
      平成7年12月        航空事業部空港前営業所を空港自動車営業所内に開設しました。
      平成9年8月        空港新男子寮(姶良郡溝辺町・鉄筋3階建)を新築しました。
      平成11年6月        関連事業部の駐車場事業における照国駐車場に自走式立体駐車場(2階建)を建設しました。
      平成11年9月        宮之城出張所建物を老朽化の為、解体し、同土地を南国殖産㈱へ賃貸。同社から建物(ガソリン
              スタンド併設)の一部を賃借、出張所を移転しました。
      平成12年1月        川内(旧大小路)営業所建物を老朽化の為、解体。跡地を南九州サンクス㈱へ賃貸しました。
      平成12年8月        出水営業所建物を老朽化の為、解体。営業所は隣接の建物を賃借し、移転しました。
      平成14年9月        照国駐車場内の南国パーキング寮を老朽化の為、解体。跡地に隣接の自走式立体駐車場(2階
              建)を拡張し、オープンしました。
      平成16年1月        連結子会社のエーエヌエー南国航空㈱を吸収合併しました。
      平成17年2月        出水営業所を九州新幹線出水駅隣接地に移転新築しました。
      平成17年3月        かごしま共通ICバス乗車カード「ラピカ」を路線バス全車両に導入しました。
      平成18年9月        南国小型観光バス㈱の事業を停止し、その後の事業は南国交通観光㈱が引き継ぎました。
      平成19年3月        川内営業所(自動車事業部)を川永野に移転新築しました。
      平成19年4月        東京営業所を閉鎖しました。
      平成20年8月        谷山工場を閉鎖し鹿児島市小野町に移転新築しました。
      平成20年8月        鹿児島営業所を鹿児島市小野町に移転新築しました。
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        年月                           概要
      平成21年5月        本社を鹿児島市中央町18番地1(現在地)に移転しました。
      平成22年9月         航空事業部鹿屋営業所を閉店しました。
              ビルメンテナンス・清掃部門を分離し「南国総合サービス㈱」を設立。
     平成23年2月
              鹿児島市交通局の北・桜島両事業所と薩摩川内市の甑島の運行受託を開始しました。
     平成24年4月
              鹿児島中央ターミナルビル1階にバスターミナルを開業しました。
     平成24年4月
              航空事業部谷山営業所を閉鎖しました。
     平成24年4月
              鴨池真砂本町地区再開発の為、ショッピングセンターを解体しました。
     平成26年7月
              鴨池真砂ショッピングセンター跡地に大型商業施設を建設し、貸しビル事業を開始しました。
     平成27年4月
              自動車事業部空港自動車営業所を移転新築しました。
     平成29年5月
              空港女子寮(霧島市溝辺町・鉄筋3階建)を新築しました。
     平成31年1月
              連結子会社の南国総合サービス㈱の全株式を第一ビル管理㈱へ譲渡しました
     平成31年2月
              航空事業部国分営業所を閉鎖しました。
     令和3年9月
                                                     以上
     3【事業の内容】

       当社の企業集団は、当社、子会社3社、関連会社1社で構成され、その営んでいる主要な事業内容は次の通りであ
      ります。
        事業区分                  当社・子会社・関連会社の事業における位置づけ等
                当社は主に一般乗合旅客部門(路線バス)を担当し、南国交通観光㈱は主に一般貸切旅客部門
     自動車運送事業           (貸切バス)を担当し、南国タクシー㈱は主に一般乗用旅客部門(タクシー)を担当しており
                ます。
     航空代理店事業           当社が営んでおります。
                当社が路外駐車場事業・不動産の所有管理事業及び賃貸業を営んでおり、南国交通観光㈱が当

     関   連   事   業  社の不動産を一部賃借しております。南国ライフケア㈱は介護サービス業を、㈱南国リゾート
                はゴルフ場業を営んでおります。
       事業の系統図は、次の通りであります。

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     4【関係会社の状況】
                           資本金              議決権の所有

          名称           住所           主要な事業の内容                    関係内容
                           (千円)              割合(%)
    (連結子会社)

                                                 当社の土地、建物を賃
                                                 貸しています。
     南国交通観光㈱
                  鹿児島市照国町          60,000    自動車運送事業            100
                                                 資金の貸付
     (注3、7)
                                                 役員の兼任          5名
                                                 当社の設備を一部賃貸

     南国タクシー㈱                           自動車運送事業
                                                 しています。
                  鹿児島市東千石町          90,000                49.1
                                (タクシー業)
     (注6、7)
                                                 役員の兼任          2名
     南国ライフケア㈱                           関連事業            100

                  鹿児島市東千石町          20,000
                                (介護サービス業)
     (注4、6)                                     (49.1)
                                                 役員の兼任          2名
    (持分法適用関連会社)

                                                 当社の土地を賃貸して
                                関連事業
                                                 います。
     ㈱南国リゾート             南九州市知覧町          80,000                30.0
                                (ゴルフ場業)
                                                 役員の兼任          2名
     (注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
        2.議決権の所有割合の( )内は間接所有割合で内数であります。
         3.債務超過会社で債務超過の額は、令和4年9月末時点で758,466千円となっております。
         4.債務超過会社で債務超過の額は、令和4年9月末時点で30,873千円となっております。
         5.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
         6.持分は100分の50以下でありますが、支配力基準により子会社に該当しております。
         7.  特定子会社に該当しております。
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     5【従業員の状況】
      (1)連結会社の状況
                                                  令和4年9月30日現在
              セグメントの名称                            従業員数(人)

      自動車運送事業                                          681       [105]

      航空代理店事業                                          360       [17]

                                                24

      関連事業                                                  [81]
      全社(共通)                                           38        [5]

                 合計                              1,103        [208]

     (注)1.従業員数は就業人員(正社員・嘱託社員)であり、使用人兼務役員を含んでおりません。
         2.臨時従業員(パート・アルバイト)数は[ ]内に当連結会計期間の平均人数を外数で記載しております。
      (2)提出会社の状況

                                                  令和4年9月30日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)

         840[110]               45.1              13.1               3,633,946

              セグメントの名称                            従業員数(人)

      自動車運送事業                                          449       [87]

      航空代理店事業                                          360        [17]

      関連事業                                           5       [6]

      全社(共通)                                           26        [0]

                 合計                               840       [110]

     (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
         2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3.平均年間給与には、臨時従業員110名を含んでおりません。
         4.  全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
      (3)労働組合の状況
         昭和22年12月結成された南国交通労働組合があり、令和4年9月30日現在の組合員数は606名です。
         同組合と労働協約を締結済で、労使関係については安定しており特記する事項はありません。
         なお、加盟団体は下記のとおりです。

           日本私鉄労働組合総連合会
           日本私鉄労働組合九州地方連合会
           鹿児島県交通運輸労働組合協議会
           鹿児島県護憲平和フォーラム
           私鉄鹿児島県連絡協議会
           連合鹿児島
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    第2【事業の状況】
     1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)   会社の経営の基本方針
        当社は、昭和16年の創業以来、地域とともに発展してまいりました。「お客様への安全・快適・満足の提供、地
       域に密着した愛される企業」を会社理念とし、鹿児島県内におけるバス事業を中核に、鹿児島空港における各航空
       会社の地上作業の支援事業や旅行代理店事業を展開しております。
        常に社会環境の変化を受け止め、人々の生活と社会に役立つサービスの向上を追求し、地域社会との交流・発展
       に貢献することを基本方針としております。
       (2)   経営環境及び対処すべき課題

        新型コロナウイルス感染症による度重なる感染拡大により、人の移動や経済活動が制限され個人消費が落ち込む
       など極めて厳しい状況で推移しました。さらに原油など資源価格の高騰やウクライナ情勢の緊迫化などもあり、先
       行きは依然として不透明な状況が続いております。このような環境のなか、自動車事業部門は、人口の減少や新型
       コロナによる新しい生活様式への定着など人流減少の影響を受け乗合バス、空港シャトルバス、都市間高速バスの
       すべてにおいて利用者数が減少し厳しい状況が続きました。しかしながら、公共交通機関としての使命を果たすべ
       く感染防止対策を強化し引き続き安心してご利用いただけるよう対策を講じます。また事業継続のため乗務員不足
       に応じたダイヤの効率的な編成、運賃の改正による収支改善、運賃支払いにおける新たなキャッシュレス決済の推
       進複数の交通機関との乗継情報を充実させバス利用の促進と収益改善を図ります。また、乗務員の安全教育・健康
       管理教育を定期的に実施し事故防止への取り組みや「運輸安全マネジメント」に基づく運行管理体制の強化など、
       引き続き安全性向上のための努力を継続します。
        航空事業部門の旅行部門においては、新型コロナの感染拡大の度、旅行商品の予約取消し、および団体旅行が取
       止めや延期になるなど甚大な損失を被りました。空港部門については移動制限が緩和されたゴールデンウィークや
       夏場の繁忙期は乗降客数が徐々に回復し、現在はコロナ以前の運航便数に戻りつつあります。今後、旅行部門にお
       いては、国が発出する全国旅行支援対策をタイムリーに活用し県産品や歴史文化、伝統行事の魅力を観光資源とし
       て再発掘し、それを体験するツアーの造成・販売を進める地方創生事業を自治体と連携して旅行需要の促進に努め
       ます。空港部門においては、各社、新型コロナによる航空需要低迷からワクチン接種の浸透や移動制限の緩和によ
       り乗降客数も増加に転じ、コロナ以前の運航便数に回復しており、今後は国際線の運航の再開に向けて、これに対
       応すべく要員の確保、基本である安全作業を遵守し変化する運航形態、生産量に沿った勤務体制の構築など柔軟に
       対応し、より一層の安全性とサービス品質・スキル向上に努め、信頼されるパートナーとしての関係維持に努めま
       す。
        関連事業部門においては、貸しビル事業、駐車場事業は安定した収入の確保にいたっております。またアグリ事
       業は栽培技術を向上させ収穫の増量、販路の拡大により安定した収入確保に努めます。
        今後も当社を取り巻く経営環境は引き続き厳しいものと予想されますが、ワクチン接種の浸透により本格的な
       ウィズコロナ時代へ進み、経済は緩やかに回復する傾向もあるものと予想されるなか、アフターコロナを見据え、
       新たな社会生活、仕事様式への変化に対応できるようバスダイヤの効率化と収支を補う部門の事業改革を順次進め
       ます。また引続き感染防止策を講じ、社員の健康対策、雇用確保にも努めながら、新たな事業展開を計画して収益
       基盤の再構築に取り組みます。
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     2【事業等のリスク】
        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成
      績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり
      であります。
       なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
      (1)会社がとっている特異な経営方針

         該当事項はありません。
      (2)財政状態及び経営成績の異常な変動

         該当事項はありません。
      (3)特定の取引先等で取引の持続性が不安定であるものへの高い依存度について

         ①乗合旅客自動車事業の補助金制度
          乗合旅客自動車運送事業に係る補助金は、鹿児島市の敬老・友愛パス補助金、コミュニティバスや新路線に
         対する市町の運行保証金、不採算路線に対する国および鹿児島、熊本両県、関係する市町からの補助金に大別
         されます。公共事業の使命として不採算路線であっても補助金制度等を活用し生活路線の運行を守っておりま
         すが、半永久的に当該補助金制度が存続し、赤字分を補填してもらえるかは予想できません。
          そのため、将来、補助金制度の廃止や一部削除が行われた場合、路線廃止による地域社会の信用低下やそれ
         に伴う事業の縮小等により業績に悪い影響を及ぼす可能性があります。
         ②原油価格高騰

          主要産油国の生産調整から新型コロナウイルスのワクチン接種が進んだことによる経済活動の再開が、急激
         な需要の増加を引き起こしたことにより世界的に原油価格が高騰し、自動車運送事業では引き続き運行コスト
         の増加が予想されます。
          また、航空代理店事業においても受委託契約を結んでいる航空会社が航空機燃料高騰の影響を受け当社への
         委託契約料を削減することも予想され、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
         ③空港ハンドリング(地上作業支援)受委託業務

          航空代理店事業のうち、大きなウエイトを占めている鹿児島空港における地上支援業務は、全日本空輸㈱な
         らびに日本航空㈱等の航空会社との受委託契約により業務を行っております。何らかの事由により、この受委
         託契約が解除された場合、多くの従業員の雇用の場を失うこととなり、業績に多大な悪影響を及ぼす可能性が
         あります。
         ④航空代理店事業の海外旅行部門

          海外旅行部門においては、新型インフルエンザや新型コロナウイルスをはじめ重大な感染症の発生、蔓延し
         た場合の被害増大や、渡航先の政情不安、国際紛争、大規模なテロ事件の発生による海外渡航者の減少が、業
         績に悪い影響を及ぼす可能性があります。
      (4)特定の製品、技術等で将来性が不明確であるものへの高い依存度について

         該当事項はありません。
      (5)特有の取引慣行に基づく取引に関する損害について

         該当事項はありません。
      (6)新製品及び新技術に係る長い企業化及び商品化期間について

         該当事項はありません。
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      (7)特有の法的規制等によるもの
         ①ディーゼル自動車の排ガス規制および運行規則について
          平成14年10月施行の自動車Nox・PM法および自治体条例に基づく運行規則が強化され、自動車運送事業を主力
         業務とする上で、規制強化や対象地域が増加しました。また、排ガス規制対応で新DPR(高耐熱性セラミック
         フィルター)と尿素SCRシステム装置の取り付け等、費用の増加により業績に悪い影響を及ぼす可能性がありま
         す。
         ②自動車運送事業に係る規制緩和について

          バス事業の規制緩和は平成12年2月の貸切バス事業に続き、平成14年2月には乗合バス事業で実施されました
         が、貸切バス事業においては新規参入会社の増加により価格競争が激化、一日当たりの単価を下げる要因とな
         りました。この傾向が持続した場合、将来の成長性と収益性が低下し、業績に悪影響を及ぼす可能性がありま
         す。
      (8)重要な訴訟事件等の発生について
         該当事項はありません。
      (9)役員、従業員、大株主、関係会社等に関する重要事項について

         該当事項はありません。
      (10)会社と役員または議決権の過半数を実質的に所有している株主との間の重要な取引関係について

         該当事項はありません。
      (11)継続企業の前提に関する重要事象等について

          当社グループにおきまして、度重なる新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、乗務員の感染や濃厚接
         触者の発生で要員不足となりダイヤの減便調整、航空券や団体旅行の取り消しや延期、加えてリモートワーク
         といった新しい社会様式の定着等が、当社グループの業績に対し影響を及ぼしております。この結果、当連結
         会計年度において、営業損失449,203千円、経常損失450,293千円、親会社株主に帰属する当期純利益153,646千
         円を計上し、純資産が△292,370千円となっております。これらの状況により、継続企業の前提に重要な疑義を
         生じさせるような状況が生じておりますが、当連結会計年度末の資金残高の状況及び今後の資金繰りを検討し
         た結果、当面の事業活動の継続性に懸念はございません。加えて、当社グループは、当該重要事項等を解消す
         るために、一部店舗の閉店、固定費の更なる削減等の対応策を実施していることから、継続企業の前提に関す
         る重要な不確実性は認められないと判断しております。
      (12)その他

         ①自動車運送事業に係る重大事故について
          バスの安全運行は最重要課題でありますが、道路を運行している以上、重大事故発生の可能性はゼロではあ
         りません。また、遺憾な事ながら、飲酒運転や無免許運転、車両欠陥等の不祥事が昨今のバス業界で発生いた
         しております。この種の事件・事故を一たび起こしてしまえば賠償費用はもとより行政処分による運行停止や
         社会的信用の失墜により利用者の減少を招き、経営基盤を揺るがす可能性があります。
          当社グループでは、全社体制であらゆる機会と手段により管理・監督体制による運輸安全マネジメントの重
         視並びに車両点検整備等を強化し、細心の注意を払っております。
         ②空港ハンドリング業務に係る重大事故について

          鹿児島空港におけるハンドリング(地上支援)業務は、空港内の航空機周辺で作業を行っておりますが、機
         体直近での作業も多く、車両・機材等の航空機への衝突事故の可能性はゼロではありません。ひとたび、重大
         事故を起こしてしまえば莫大な賠償費用はもとより、(3)に記載したように航空会社との受委託契約が解除され
         るおそれがあり、業績に多大な悪影響を及ぼす可能性があります。
          当社では事故防止のためにあらゆる機会と手段により社内教育を実施し、厳重な管理・監督体制をとり、航
         空会社からの信頼の充実に努めております。
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     3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      1.経営成績等の概要
      (1)経営成績
        当期における当社を取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症による度重なる感染拡大により、移動制限や経
       済活動が制限され個人消費が落ち込むなど業績に大きく影響をおよぼしました。このような環境の中、自動車運送
       事業部門では、新型コロナによる新しい生活様式への定着など人の流れの減少によりバス利用の需要が低迷しまし
       た。航空事業部門の旅行部門においては、新型コロナ感染拡大の第6波、7波による移動自粛で旅行の取り消しや
       延期になるなど甚大な喪失を被りました。空港部においては緊急事態宣言やまん延防止等重点措置による移動制限
       が解除となり利用客も徐々に増加し、各航空会社も減便運航から運航便数を徐々に増加させました。前述の経緯に
       より、当社グループの営業収益は70億542万円(前連結会計年度比9億2,275万円増)、営業損失は4億4,920万円(前
       連結会計年度比5億3,076万円の損失減少)となりました。
        セグメントの経営成績は次のとおりであります。

        (業種別営業成績)
                         営業収益                   営業利益又は営業損失(△)
                当連結会計      前連結会計                当連結会計     前連結会計
         業種別
                年度      年度      前年同期比          年度     年度      前年同期比
                                  増減                      増減
                (R3.10~      (R2.10~      (%)          (R3.10~     (R2.10~      (%)
                 R4.9)      R3.9)                R4.9)     R3.9)
     自動車運送事業
                 4,555,068      3,938,849       115.6     616,219     △611,936     △957,294      63.9     △345,358
     (千円)
     航空代理店事業(千円)            1,946,054      1,594,021       122.0     352,033     △24,945     △190,732      13.0     △165,787
     関連事業(千円)             569,344      600,091      94.8    △30,747      179,337     165,483     108.3       13,854
        計(千円)         7,070,467      6,132,962       115.2     937,505     △457,545     △982,543      46.5     △524,998
     消去(千円)            △16,172      △1,421          △14,751       8,341     2,573    324.1       5,768
                             (-)
     連結(千円)            7,054,294      6,131,540       115.0     922,754     △449,203     △979,970      45.8     △530,767
        ①自動車運送事業

         乗合バスでは、お客様の利用動向は回復傾向にありましたが、夏場の新型コロナ感染拡大の影響で乗務員の感染
        や濃厚接触者の発生により要員不足が生じダイヤ調整や減便を行いました。空港シャトルバスは、航空各社の減便
        に呼応した運行ダイヤの編成を行いました。高速バスにおいても同様に新型コロナ感染拡大の影響を受け、需要に
        応じた減便体制を引続き実施しました。
         貸切バス部門においても、昨年9月末の緊急事態宣言解除により旅行需要は一時的に回復しましたが、新型コロ
        ナ感染症の度重なる再拡大により、団体旅行・修学旅行など取消や延期が発生し、長期にわたりその影響が及びま
        した。
         以上により、事業部全体としての営業収益は45億5,506万円(前連結会計年度比6億1,621万円増)となり、営業
        損失は6億1,193万円(前連結会計年度比は3億4,535万円の損失減少)となりました。
        ②航空代理店事業
         旅行部門では、新型コロナ感染再拡大による移動自粛が相まって航空券や宿泊パック等の旅行商品の取り消し、
        団体旅行の企画が取り止めになるなど甚大な損失を被りました。
         空港部門においてもANA、日本航空部門ともにこれまでの緊急事態宣言やまん延防止等重点措置による移動制
        限が解除となり利用客も徐々に増加し、減便運航から運航便数を徐々に増加させました。以上により事業部全体の
        営業収益は19億4,605万円(前連結会計年度比3億5,203万円増)となり、営業損失につきましては、2,494万円(前
        連結会計年度比は1億6,578万円の損失減少)となりました。
        ③関連事業
         貸ビル事業においては、コロナ禍での効果を得て大型商業施設の安定した賃料収入確保にいたっており、有料駐
        車場事業においても周辺の飲食店の時短営業の制限解除の効果により利用台数が緩やかに回復しました。また商事
        事業につてはLED照明の販売のほかに住宅設備や事務機器を取扱い、アグリ事業においては苺の栽培・収穫・販売
        を行った結果、事業部全体の営業収益は5億6,934万円(前連結会計年度比3,074万円減)となり、営業利益につき
        ましては、1億7,933万円(前連結会計年度比13,854万円増)となりました。
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      (2)キャッシュ・フロー

         当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、投資有価証券売却益により税金等調整
        前当期純利益となり、前連結会計年度末に比べ13億4,257万円増加し、当連結会計年度末に16億8,363万円となりま
        した。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         営業活動の結果得られた資金は、3億355万円(前連結会計年度は1億5,634万円の支出)となりました。
         これは主に営業収益の増加により営業損失が減少したことによるものであります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         投資活動の結果得られた資金は14億1,082万円(前連結会計年度は5億4,674万円の支出)となりました。これは
         主に有形固定資産・投資有価証券売却によるものであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         財務活動の結果使用した資金は3億7,180万円(前連結会計年度は6億6,094万円の収入)となりました。
         これは主に、長期・短期借入金の返済によるものであります。
        生産、受注及び販売の実績

       当社グループは、自動車運送事業、航空代理店業等を基幹としているため、セグメントごとに生産規模および受注
      規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。
       そのため、生産、受注および販売の実績については、「1.経営成績等の概要」における各セグメント経営成績に
      関連付けて示しております。
      2.経営者の視点による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

       文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、判断したものであります。

       (1)重要な会計方針及び見積り

          当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成して
         おります。この連結財務諸表の作成に当たっては、「第5 経理の状況」「連結財務諸表作成のための基本とな
         る重要な事項」に記載のとおり、過去の実績や合理的な方法で処理しておりますが、実際の結果は見積りと異な
         る場合があります。
       (2)当連結会計年度の財政状態の分析

          当社グループの当連結会計年度の財政状態は、土地や有価証券の売却を進めた結果、総資産は142億2,943万円
         と前連結会計年度に比較し、3億7,352万円の減少となりました。
          負債の部では、新規借入を抑制した結果、負債合計は、145億466万円と前連結会計年度に比較し、5,217万円
         の減少となりました。
          純資産の部では、経常損失の計上などにより、合計額△2億9,237万円と前連結会計年度に比較し、3億3,849万
         円の減少となりました。
       (3)当連結会計年度の経営成績の分析

          当社グループの当連結会計年度の経営成績は、自動車運送業においては、新型コロナによる新しい生活様式の
         定着への人流減少の影響、乗務員の感染や濃厚接触者の発生による要員不足での減便ダイヤ実施もあり当社グ
         ループ事業は甚大な影響を受けました。また昨年に引き続き航空会社の減便体制に呼応した運行の実施も減収の
         要因となりました。航空代理店事業における旅行部門では、新型コロナの度重なる感染拡大により航空券や宿泊
         パックの取り消し、団体旅行企画の取り止めにより甚大な損失を被りました。空港部門では移動制限の解除によ
         り徐々に利用客が増加、航空各社が減便運航から運航便数の増加へとなり、営業収益は70億5,429万円と前連結
         会計年度に比較し、9億2,275万円(前連結会計年度比115.0%)の増加となりました。
          営業損益においては、需要減少と要員不足に対するバスの減便運行を行い、人件費の抑制、要員体制の見直
         し、経費の圧縮に努めた結果、△4億4,920万円と前連結会計年度に比較し5億3,076万円の損失改善となりまし
         た。経常損益におきましては、△4億5,029万円となりました(前連結会計年度は△9億9,035万円の経常損失)。
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       (4)当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析
          キャッシュ・フローの状況については、1.経営成績等の概要に記載しております。
         当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、以下のとおりであります。

          当社グループの財務運営の方針及び目的は、効率的な営業活動を心がけるとともに、資産の効率的な活用及び
         有利子負債の削減に努め、財務体質の改善・強化を図ることであります。当社グループでは、短期運転資金や借
         入金の返済は主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。また、投資設備や長期運転
         資金の調達につきましては金融機関からの借入れによっております。
       (5)経営成績に重要な影響を与える要因について

          当社グループを取り巻く経営環境は、少子高齢化の進展や環境問題への対応、各事業おける競争の激化、海外
         情勢の動向等、様々な要因によって左右されます。
          これらの経営環境を踏まえて、当社グループでは「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に掲げた
         諸施策を着実に行う事で事業基盤の確保を図ってまいります。
       (6)戦略的現状と見通し

          自動車運送事業においては、人口減少やリモートワークといった新しい生活様式への定着など公共交通機関の
         利用需要が低下する状況で、取り巻く環境は依然厳しいものと思われます。しかしながら、公共交通機関として
         の使命を果たすべく、感染防止対策を強化し引き続き安心してご利用いただけるよう対策を講じます。要員不足
         をカバーするダイヤ編成、運賃改正による収支改善、キャッシュレス決済の推進、複数の交通機関との乗継情報
         の充実で利用促進を図ります。また乗務員の安全教育・健康管理教育を定期的に実施し、事故防止への取り組み
         や「運輸安全マネジメント」に基づく運行管理体制を強化し安全性の向上を図ります。
          また、航空代理店事業においては、ウクライナ情勢や円安による原材料高騰と物価上昇が旅行商品の仕入値の
         上昇につながり、需要回復が鈍くなることが懸念されるため、今後も旅行業界を取り巻く社会環境は厳しいもの
         と予想されます。こうしたなか、国が発出する全国旅行支援対策をタイムリーに活用し県産品や歴史文化、伝統
         行事の魅力を観光資源として再発掘し、それを体験するツアーの造成・販売を進める地方創生事業を自治体と連
         携し進めていきます。空港部門においては各航空会社、新型コロナによる航空需要低迷からワクチン接種の浸透
         や移動制限の緩和により乗降客数も増加に転じ、コロナ以前の運航便数に回復しており、今後は国際線の運航の
         再開に向けて、これに対応すべく要員の確保、基本である安全作業を遵守し変化する運航形態、生産量に沿った
         勤務体制の構築など柔軟に対応し、より一層の安全性とサービス品質、スキルの向上に努め信頼されるパート
         ナーとしての関係を堅持します。
          関連事業においては、貸しビル事業、有料駐車場事業の施設の環境、設備の維持の努め、安定した収入確保の
         継続を図ります。また商事事業は住宅設備、事務機器販売にとどまらず新たな販売事業を模索検討します。アグ
         リ事業は、栽培技術を向上させ収穫の増量、販路を拡大させ安定した収入の確保に努めます。
       (7)経営者の問題認識と今後の方針について

          当社グループ経営陣は、現在のそれぞれの事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案し実行
         するよう努めております。
          当連結会計年度においては度重なる新型コロナ感染再拡大が影響しバスや航空機利用客の減少、旅行需要の丁
         低迷の影響が長引きました。今後も当社を取り巻く環境は厳しいものが予想されますが、ワクチン接種の浸透に
         より本格的なウィズコロナ時代へと進み、経済は緩やかに回復傾向にあるものと予想します。アフターコロナを
         見据え、新たな社会生活、仕事様式への変化に対応すべくバスダイヤの効率化と収支を補う部門の事業改革を順
         次進めます。そして当社グループにおきましては、お客様に「安全」「快適」「満足」を提供する安全輸送、安
         全作業を第一に、中期経営計画の経営目標である「企業価値の向上」「経営基盤の強化」「収益改善」を各事業
         部ともに会社全体で取り組みます。
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     4【経営上の重要な契約等】
        重要な契約等は以下の通りとなります。
                                     契約名
           契約会社名            相手先                            契約期間
                                    (契約内容)
                                                  令和4年4月1日~
           南国交通(株)                        地上業務受委託契約
                    日本航空㈱                               令和5年3月31日
            (当社)                    空港地上ハンドリング業務全般
                                                   (1年間)
                                                  令和4年4月1日~
           南国交通(株)                       鹿児島地区総代理店契約
                    全日本空輸(株)                               令和5年3月31日
            (当社)                    空港地上ハンドリング業務全般
                                                   (1年間)
                                                  平成27年4月23日~
          南国交通(株)
                    (株)ニシムタ                定期建物賃貸契約               令和47年4月22日
            (当社)
                                                   (50年間)
     5【研究開発活動】

        特記すべきものはありません。
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    第3【設備の状況】
     1【設備投資等の概要】
       重要な設備投資等はありません。
     2【主要な設備の状況】

       当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、次のとおりであります。
                                                    令和4年9月30日現在
      (1)提出会社
                                     帳簿価額(千円)
       事業所名                                                 従業員数
             セグメントの
                     設備の内容
                                      土地
      (所在地)       名称                                           (人)
                               建物及び            リース    備品
                          車両運搬具                           合計
                                     (面積   ㎡)
                                構築物            資産    その他
     本社               統括業務                    547
             共通              2,702      7,804           7,259     895    19,210      42
     (鹿児島市)               施設
                                      (7,190.32)
     整備工場                                  16,180
                            280    71,458             -  12,158     100,077      25
     (鹿児島市)                                 (2,027.15)
     鹿児島営業所
                                      1,050,041
                           22,661     124,508           269,720    18,687    1,485,619      185
     (鹿児島市)
                                     (57,535.04)
     本名事業所                                  167,325
                           12,000     266,634           134,796    22,983     603,741      78
     (鹿児島市)                                 (8,554.81)
                    車庫
     空港自動車営業所                                  191,565
             自動車運送事業             29,079     208,747           144,243    22,775     596,411      47
     (霧島市溝辺町)                                (10,972.06)
                    営業所
     出水営業所
                                        2,480
                            836    35,134           12,954    3,898     55,303      35
     (出水市)
                                      (1,977.44)
     川内営業所                                   10,168
                           8,375     49,631           94,014    3,086    165,277      51
     (薩摩川内市)                                 (1,584.94)
     伊佐出張所
                                       43,001
                             0    1,565             -   955    45,521      12
     (伊佐市)                                 (1,956.84)
     本社営業所                                    -
                           1,029       215           -    504    1,750     21
     (鹿児島市)                                    -
     空港営業所                                  25,804
                            239    576,377             -   1,896    604,317      332
     (霧島市溝辺町)                                 (3,052.37)
             航空代理店事業       営業所
     川内営業所
                                        6,102
                            116     1,697            -    191    8,106      5
     (薩摩川内市)
                                      (1,303.90)
     宮之城出張所                                   4,658
                                  341           -    93    5,092      2
                            -
     (薩摩郡さつま町)                                 (3,338.94)
     貸ビル事業
                                       585,709
                                                        (兼務   )
                    貸ビル           1,206,951              -    -  1,792,660
                            -
     (鹿児島市)                                 (17,676.96)
     駐車場事業                                  166,681
                                                        (兼務   )
                    駐車場施設        -    27,720             -    37   194,439
     (鹿児島市)        関連事業                         (3,631.74)
                                       815,581
                    ゴルフ場
    その他の事業
                            383    100,060     (512,267.05)        -   8,789    924,814       5
     (鹿児島市)
                    施設等
                                      [504,049.55]
                                      3,085,848
        合計                   77,706    2,678,849            662,989    96,953    6,602,346      840
                                     (633,069.56)
     (注)1.上記土地は、保有土地であります。
         2.上記中[内数]は、連結会社以外への賃貸土地の面積であり、貸与先は、南国産業開発㈱、㈱南国リゾート
           であります。
         3.現在休止中の主要な設備はありません。
         4.千円未満切捨てのため、表中の合計には差異があります。
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      (2)国内子会社
                                                   令和4年9月30日現在
                                     帳簿価額(千円)
                                                         従業
       会社名      セグメントの名
                                      土地
                     設備の内容                                    員数
                                建物及
             称
      (所在地)                                         備品
                                           リース
                                                        (人)
                          車両運搬具     び構築                    合計
                                               その他
                                    面積(㎡)
                                           資 産
                                物
     南国交通観光㈱                                  15,830
             自動車運送事業       車庫、営業所        187,035     8,208           109,499     8,840    329,414      100
     (鹿児島市)                                  (983)
     南国タクシー㈱                                  768,577
             タクシー事業        車庫、営業所        18,992    91,769            3,676    1,539    885,071      143
     (鹿児島市)                                 (6,740.74)
     (注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
     3【設備の新設、除却等の計画】

       (1)重要な設備の新設
          重要な設備の新設計画はありません。
       (2)改修

          重要な設備の改修計画はありません。
       (3)売却

          重要な設備の売却計画はありません。
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    第4【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           2,700,000
                  計                                2,700,000
        ②【発行済株式】

                事業年度末現在                        上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
        種類         発行数(株)                       又は登録認可金融商品               内容
                           (令和4年12月27日)
               (令和4年9月30日)                         取引業協会名
                                                   権利内容に何ら権限
                                                   のない当社における
                                                   標準となる株式であ
     普通株式               675,000             675,000           非上場
                                                   り、単元株式数は
                                                   100株であります。
        計            675,000             675,000            ―          ―
       (注)株式の譲渡制限に関する規定はありません。
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

               発行済株式総
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数
                       数残高(株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (株)
       資本金の
                                                ―
       直近の増減          225,000       675,000        112,500       337,500                 200
     昭和37年1月31日
      資本準備金の
                  ―               ―
       直近の増減                  675,000               337,500        22,194       22,394
      昭和48年9月30日
      令和4年9月30日
                  ―               ―               ―
     (最近5事業年度中の                    675,000               337,500                22,394
     増減はありません)
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      (5)【所有者別状況】
                                                   令和4年9月30日現在
                         株式の状況(1単元の株式数100株)
                                                      単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
           政府及び地           金融商品取     その他の法
                 金融機関                          個人その他       合計     (株)
           方公共団体           引業者     人
                                 個人以外      個人
     株主数(人)          1     1   -       16    -     -       366     384    -
     所有株式数
               1     101    -      2,586     -     -      4,017     6,705     4,500
     (単元)
     所有株式数の
              0.01     1.50    -      38.56     -     -      59.91     100.00     -
     割合(%)
      (6)【大株主の状況】
                                                  令和4年9月30日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
         氏名又は名称                    住所                      総数に対する所有
                                           (千株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                    鹿児島市中央町18-1                          133         19.81
     南国殖産株式会社
                    長崎市新地町3-17                          59         8.82
     長崎自動車株式会社
                    鹿児島市中央町18-1                          18         2.72
     南国交通従業員持株会
                                               16         2.38
     上野 泰子               鹿児島市
                    鹿児島市中央町8-2                          16         2.37
     日本瓦斯株式会社
                    鹿児島市山下町1-1                          10         1.50
     株式会社南日本銀行
                                               9        1.44
     上野 総一郎               鹿児島市
                    鹿児島市東郡元町15-18                           8        1.19
     トヨタカローラ鹿児島株式会社
                    鹿児島市西千石町1-21                           8        1.18
     鹿児島トヨペット株式会社
                    鹿児島市上荒田38-8                           7        1.09
     イスズ殖産株式会社
                                              287         42.52
            計                  ―
     (注)表中の株式数は単位未満切り捨て、割合は小数点3位以下切り捨てのため、合計と合計欄に差異があります。
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      (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                 令和4年9月30日現在
             区分              株式数(株)           議決権の数(個)               内容

      無議決権株式                        ―            ―

      議決権制限株式(自己株式等)                        ―            ―

      議決権制限株式(その他)                        ―            ―

      完全議決権株式(自己株式等)                        ―            ―

      完全議決権株式(その他)                   普通株式670,500                6,705

                                                 1単元(100株)未満
      単元未満株式                   普通株式 4,500                ―
                                                 の株式
      発行済株式総数                       675,000             ―
      総株主の議決権                        ―           6,705

        ②【自己株式等】

                                                  令和4年9月30日現在
                                                  発行済株式総数に

      所有者の氏名又                   自己名義所有株                  所有株式数
                所有者の住所                 他人名義(株)                 対する所有株式数
      は名称                   式数(株)                   (株)
                                                  の割合(%)
         ―          ―         ―         ―         ―         ―
                  ―         ―         ―         ―         ―

         計
     2【自己株式の取得等の状況】

          該当事項はありません。
     3【配当政策】

         当社の配当政策については、公共性の高い自動車事業を中心に安定した配当を実施していくことを基本方針とし
        ております。
         また、剰余金の配当は期末配当のみの年1回とし、株主総会を配当の決定機関としております。
         当事業年度の期末配当につきましては、経常損失を計上したことから、配当の見送りといたしました。
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     4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社グループは、株主利益の尊重とお客様からの信頼及び地域社会への貢献を念頭に、国内外の法令を遵守し社
        会規範に従い、高い倫理観を持って行動するという企業行動の基本原則に基づき、経営環境の変化に迅速に対応で
        きる組織体制と公正な経営組織を構築・維持し、株主をはじめ広く地域社会に貢献し信頼されることにより、地域
        で「第1番目に選ばれる」グループ経営を目指しております。
       ①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

         a.会社の機関の基本説明
          当社は監査役制度を導入しており、社外監査役2名で構成され、策定された監査方針及び監査計画に基づき、
         本社各部門、事業現場及び必要に応じて子会社の監査を実施しております。
          各取締役は定例の取締役会のほか、毎月の部長会には全常勤取締役が出席し、情報の共有化を図るとともに迅
         速な意思決定と業務執行状況の監視・監督機能に万全を期しております。また、当社の経営に対して客観的な立
         場で助言を得るために社外取締役1名を選任しております。
          また、役職員を対象にした管理者研修においてコンプライアンス意識の浸透と定着に努め、コンプライアンス
         体制の確立に取り組んでおります。各事業部では自主監査も行っておりますが、その他、内部監査は年1回以上
         各事業所を対象に実施しており、業務の改善と効率化向上を図っております。また社内体制については、十分な
         内部牽制が働くよう、監査法人の助言等をもとに、見直しを行っておりま
         す。                監査役監査については社外監査役2名で行っております。監査役は重要
         な会議に出席し意見を述べるほか、当社およびグループの業務の執行や重要書類を調査する等、所要の監査業務
         を行っております。         当社の社外取締役1名と社外監査役2名は、何れも外部の有識者であり、
         当社の経営に対して客観的な立場で助言を受けております。尚、当社とこの社外取締役1名ならびに社外監査役2
         名の間には、一部当社株式所有  (「(2)役員の状況」に記載)を除き、人的関係、基本的関係、その他重
         要な取引関係はありません。
         b.当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要

         c.内部統制システムの整備の状況





          当社では、管理者研修により、法令遵守や社会貢献、環境問題等、多岐にわたって研修を行い、管理者より全
         社員に対して周知徹底するよう指示しております。
          また、個人情報に関する教育については、総括責任者を置き、全社員に通達を出して対応しております。
       ②リスク管理体制の整備の状況

          当社のリスク管理体制につきましては、リスク情報の共有化と適切な対応を行うべく、役職員を対象とした管
         理者研修においてリスクマネジメント体制の構築を行い、全従業員に対し危機管理を周知するよう指導しており
         ます。また、複数の法律事務所と顧問契約を締結しており、発生した事態に対し、適切な助言を受けられるよう
         体制を整えております。
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        ③役員報酬等の内容
         社内取締役5名の年間報酬・賞与総額                   30,144千円
         (うち使用人兼務取締役2名の使用人分給与・賞与相当額          10,768千円)
         社外取締役      1名の年間報酬・賞与総額                   1,200千円
         監査役2名の年間報酬・賞与総額                                                          2,400千円

         当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

        ④取締役の定数

          当社の取締役は12名以内とする旨、定款に定めております。
        ⑤取締役の選任及び解任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
         し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨、定款
         に定めております。
          解任決議につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その
         議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
        ⑥株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由

        a.取締役の責任免除
         当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)
          の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めてお
          ります。これは職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
        b.監査役の責任免除

         当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であったものを含む。)
          の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めてお
          ります。これは職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
        ⑦株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
          の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めておりま
          す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうため
          であります。
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      (2)【役員の状況】
        ① 役員の状況
        男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
                                                       所有株式数
       役職名       氏名       生年月日                  略歴              任期
                                                       (千株)
                           昭和54年3月      当社入社
                           平成15年4月      当社空港自動車営業所営業課長
                           平成19年3月      当社自動車事業部業務部営業統括課長
      代表取締役
                           平成21年11月      当社自動車事業部業務部長
             萩元 千博      昭和30年9月26日生                                 (注4)       3
       社長
                           平成22年12月      当社取締役総務兼人事労務部長
                           平成24年12月      当社取締役自動車事業部長
                           平成25年12月      当社常務取締役
                           平成28年12月
                                 当社代表取締役社長(現任)
                           昭和47年3月      当社入社
                           平成20年3月      当社経理部次長
                           平成23年3月      当社経理部長
      専務取締役       末吉 忠重      昭和28年9月27日生
                                                    (注3)       2
                           平成24年1月      当社執行役員経理部長
                           平成25年12月      当社取締役経理部長
                           平成29年12月      当社常務取締役
                           令和2年12月
                                 当社専務取締役就任(現任)
                           昭和56年3月      当社入社
                           平成9年3月      エーエヌエー南国航空㈱出向
                           平成10年3月      エーエヌエー南国航空㈱天文館営業所長
                           平成21年11月      当社人事労務部人事労務課長
      常務取締役       岩切 俊一      昭和33年3月23日生                                 (注4)       1
                           平成23年3月      当社人事労務部次長
                           平成26年1月      当社執行役員総務兼人事労務部長
                           平成26年12月      当社取締役総務兼人事労務部長
                           平成28年12月      当社取締役航空事業部長
                           令和2年12月
                                 当社常務取締役就任(現任)
                           昭和52年4月      当社入社
                           平成20年3月      当社自動車事業部業務部大口営業所長
                           平成23年3月      当社自動車事業部業務部営業課長
       取締役      山田 誠     昭和33年5月5日生                                 (注4)       1
                           平成25年4月      当社自動車事業部次長
                           平成26年10月      当社自動車事業部長
                           平成28年12月      当社取締役     自動車事業部長(現任)
                           昭和60年4月      当社入社
                           平成9年10月      南国交通労働組合専従
       取締役      松下 徹     昭和37年12月24日生
                                                    (注4)       1
                           令和2年10月      当社航空事業部旅行開発部長
                           令和2年12月
                                 当社取締役     旅行開発部長就任(現任)
                           平成14年12月
                                 当社取締役(現任)
                           平成17年8月
                                 南国生コンクリート㈱取締役(現任)
                           平成27年6月
       取締役      上野 総一郎      昭和41年2月19日生              鹿児島トヨペット㈱非常勤取締役(現任)                   (注4)       9
                           令和2年12月
                                 南国殖産㈱取締役専務執行役員(現任)
                           令和4年5月
                                 鹿児島空港給油施設㈱代表取締役社長(現任)
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                                                       所有株式数
      役職名       氏名       生年月日                  略歴               任期
                                                       (千株)
                          平成11年5月      鹿児島トヨタ自動車㈱代表取締役社長
                          平成12年12月
                                当社監査役(現任)
                          平成27年6月
      監査役     諏訪 秀治      昭和19年1月2日生              鹿児島トヨタ自動車㈱代表取締役会長(現任)
                                                    (注5)
                                                           2
                          平成27年6月
                                南九州日野自動車㈱代表取締役会長(現任)
                          平成29年6月
                                ネッツトヨタ南九州㈱代表取締役名誉会長(現任)
                          昭和50年4月      株式会社鹿児島銀行入行
                          平成26年6月      同行常務取締役宮崎支店長
                          平成27年6月      ㈱モリナガ代表取締役社長(現任)
      監査役     東 清三郎      昭和31年9月11日生                                   (注5)
                                                           -
                          平成27年6月
                                城山観光㈱代表取締役社長(現任)
                          令和2年8月
                                ㈱千日1・4開発代表取締役会長(現任)
                          令和2年12月
                                当社監査役就任(現任)
                                        計                   20
     (注)1.取締役上野総一郎氏は、社外取締役であります。
        2.監査役諏訪秀治氏及び東              清三郎氏は、社外監査役であります。
        3.任期欄(注3)の取締役の任期は、令和3年12月13日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最
          終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
        4.任期欄(注4)の取締役の任期は、令和4年12月13日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最
          終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
        5.任期欄(注5)の監査役の任期は、令和2年12月15日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最
          終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
        6.表中の株式数は単位未満を切り捨てて表示しております。
      ②    社外役員の状況

        当社の社外取締役である上野総一郎氏は、南国殖産株式会社の取締役専務執行役員であり、同社は当社の株式
       19.81%保有しております。
        また、社外監査役諏訪秀治氏、社外監査役東                     清三郎氏の両氏と当社との間に重要な人的関係、資本的関係又は取
       引関係その他の利害関係はありません。
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      (3)【監査の状況】
         ①監査役監査の状況
          当社では、監査役監査については社外監査役2名で行っております。監査役は重要な会議に出席し意見を述べ
         るほか、当社およびグループの業務の執行や重要書類を調査する等、所要の監査業務を行っております。
          当事業年度において当社は監査役出席の取締役会を年5回開催しており、個々の監査役の出席状況については
         次のとおりであります。
              氏名          開催回数          出席回数
            諏訪 秀治             5          5

            東 清三郎             5          5

          取締役会において監査役は、取締役からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、
         重要な決裁書類等を閲覧し、監査役の立場で議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、本社及び主
         要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、助言等を行っております。
         ②内部監査の状況

          当社では、事業部ごとに自主監査を行っております。その他、内部監査は、年1回以上各事業所を対象に実施
         しており、業務の改善と効率化向上を図っております。また、社内体制については、十分な内部牽制が働くよ
         う、監査法人の助言等をもとに、見直しを行っております。
         ③会計監査の状況

          a.監査法人の名称
           監査法人の名称は、監査法人かごしま会計プロフェッションであります。
          b.継続監査期間

           14年間
          c.業務を執行した公認会計士

           業務を執行した公認会計士は、森毅憲氏であります。
          d.監査業務に係る補助者の構成

           監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士3名であります。
          e.監査法人の選定方針と理由

           選定にあたっては、監査実施体制に問題なく、監査が適正かつ厳格に行われている点、さらには監査の継続
          性の確保の観点より、当社の監査業務に適任と判断し、監査法人かごしま会計プロフェッションを選定してお
          ります。
          f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

           該当事項はありません。
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        ④監査報酬の内容等

         a.監査公認会計士等に対する報酬

                      前連結会計年度                       当連結会計年度

        区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
      提出会社                6,000             -          6,000             -

      連結子会社                  -           -           -           -

         計             6,000             -          6,000             -

         b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

          該当事項はありません。
         c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

          該当事項はありません。
         d.監査報酬の決定方針

          監査日数等を勘案したうえで決定しております。
      (4)【役員の報酬等】

         当社は、非上場会社でありますので、記載すべき事項はありませ
        ん。                    なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレート・ガ
        バナンスの状況等  (1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載しております。
      (5)【株式の保有状況】

         当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
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    第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
      (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づ

        いて作成しております。
      2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(令和3年10月1日から令和4年9月30
      日まで)の連結財務諸表及び事業年度(令和3年10月1日から令和4年9月30日まで)の財務諸表について、監査法
      人 かごしま会計プロフェッションにより監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容
      を適切に把握するため、各種研修等への参加及び会計専門誌の定期購読等を行っております。
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     1【連結財務諸表等】
      (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (令和3年9月30日)              (令和4年9月30日)
     資産の部
       流動資産
                                      ※2  788,602           ※2  2,152,874
        現金及び預金
                                        637,153              823,022
        売掛金
                                       ※5  27,357             ※5  31,770
        棚卸資産
                                                         33
        未収還付法人税等                                   -
                                        12,895
        未収消費税等                                                 -
                                        46,147              49,695
        その他
                                         △ 458             △ 558
        貸倒引当金
                                       1,511,697              3,056,838
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                     ※2  5,103,908            ※2  5,179,697
          建物及び構築物
                                      △ 2,162,842             △ 2,302,522
           減価償却累計額
                                       2,941,066              2,877,174
           建物及び構築物(純額)
          車両運搬具                             2,702,972              2,638,635
                                      △ 2,396,274             △ 2,354,901
           減価償却累計額
                                        306,697              283,734
           車両運搬具(純額)
          機械装置及び工具器具備品                              610,203              629,817
                                       △ 499,217             △ 521,267
           減価償却累計額
                                        110,986              108,550
           機械装置及び工具器具備品(純額)
                                     ※2  4,720,953            ※2  3,870,255
          土地
                                       1,854,300              1,548,733
          リース資産
                                       △ 944,348             △ 772,568
           減価償却累計額
                                        909,951              776,165
           リース資産(純額)
                                        10,648               9,531
          建設仮勘定
                                       9,000,303              7,925,411
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                         9,179              9,179
          電話加入権
                                         4,355              3,111
          リース資産
                                        77,699              74,950
          その他
                                        91,234              87,241
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                   ※1 ,※2  3,022,402           ※1 ,※2  2,018,607
          投資有価証券
                                        597,125              597,125
          長期貸付金
                                        485,325              641,955
          繰延税金資産
                                        319,550              319,550
          ゴルフ会員権
                                        141,289              137,740
          差入保証金
                                        31,154              24,948
          その他
                                       △ 597,125             △ 597,125
          貸倒引当金
                                       3,999,721              3,142,803
          投資その他の資産合計
                                      13,091,260              11,155,455
        固定資産合計
                                      14,602,958              14,212,294
       資産合計
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                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (令和3年9月30日)              (令和4年9月30日)
     負債の部
       流動負債
                                        94,471              99,336
        支払手形及び買掛金
                                     ※2  2,253,800            ※2  2,168,800
        短期借入金
                                     ※2  2,178,960            ※2  2,188,784
        1年内返済予定の長期借入金
                                        285,414              248,932
        リース債務
                                        174,796              197,401
        未払金
                                        13,495              32,040
        未払法人税等
                                        18,432              158,090
        未払消費税等
                                        179,402              163,756
        賞与引当金
                                        104,375               75,594
        預り金
                                        26,046              26,971
        前受収益
                                        124,616              190,698
        その他
                                       5,453,811              5,550,406
        流動負債合計
       固定負債
                                     ※2  4,708,820            ※2  4,712,625
        長期借入金
                                        697,230              591,310
        リース債務
                                        210,279              209,864
        繰延税金負債
                                       1,809,266              1,753,438
        退職給付に係る負債
                                        65,516              74,936
        役員退職慰労引当金
                                       1,611,905              1,612,082
        長期預り保証金
                                       9,103,019              8,954,258
        固定負債合計
                                      14,556,830              14,504,664
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        337,500              337,500
        資本金
                                        22,394              22,394
        資本剰余金
                                      △ 1,802,303             △ 1,651,714
        利益剰余金
        株主資本合計                              △ 1,442,409             △ 1,291,820
       その他の包括利益累計額
                                       1,182,568               651,558
        その他有価証券評価差額金
                                        107,059              142,313
        退職給付に係る調整累計額
                                       1,289,627               793,872
        その他の包括利益累計額合計
                                        198,908              205,577
       非支配株主持分
                                        46,127
       純資産合計                                              △ 292,370
                                      14,602,958              14,212,294
     負債純資産合計
                                28/85








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和2年10月1日              (自 令和3年10月1日
                                至 令和3年9月30日)               至 令和4年9月30日)
                                       6,131,540              7,054,294
     営業収益
     営業費用
                                     ※1  6,697,911            ※1  7,084,842
       運輸業等営業費及び売上原価
                                      ※1  413,599             ※1  418,655
       販売費及び一般管理費
                                       7,111,510              7,503,497
       営業費用合計
     営業損失(△)                                 △ 979,970             △ 449,203
     営業外収益
                                          29              14
       受取利息
                                         9,154              15,002
       受取配当金
                                          859             1,193
       車両売却益
                                          483             9,209
       持分法による投資利益
                                         9,322
       受取保険金                                                  -
                                                       72,117
       雇用調整助成金                                    -
                                        29,573              24,618
       その他
                                        49,422              122,154
       営業外収益合計
     営業外費用
                                        56,761              61,638
       支払利息
                                         2,948               652
       車両除却売却損
                                                       59,804
       休業手当                                    -
                                          99             1,149
       その他
                                        59,809              123,245
       営業外費用合計
     経常損失(△)                                 △ 990,357             △ 450,293
     特別利益
                                      ※2  103,894             ※2  219,758
       補助金収入
                                         2,634             600,504
       投資有価証券売却益
                                       ※3  34,489               ※3  77
       固定資産売却益
                                        361,806
                                                         -
       雇用調整助成金
                                        502,824              820,340
       特別利益合計
     特別損失
                                                    ※4  123,597
       固定資産売却損                                    -
                                       ※5  4,782             ※5  9,025
       固定資産除却損
                                        16,314
       投資有価証券評価損                                                  -
                                        300,650
                                                         -
       休業手当
                                        321,747              132,623
       特別損失合計
     税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
                                                      237,423
                                       △ 809,280
     失(△)
     法人税、住民税及び事業税                                    3,529              15,071
                                         9,283              61,958
     法人税等調整額
                                        12,813              77,029
     法人税等合計
                                                      160,394
     当期純利益又は当期純損失(△)                                 △ 822,093
     非支配株主に帰属する当期純損失(△)
                                        △ 2,070             △ 6,747
     親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
                                                      153,646
                                       △ 820,023
     帰属する当期純損失(△)
                                29/85





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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和2年10月1日              (自 令和3年10月1日
                                至 令和3年9月30日)               至 令和4年9月30日)
                                                      160,394
     当期純利益又は当期純損失(△)                                 △ 822,093
     その他の包括利益
                                        325,277
       その他有価証券評価差額金                                              △ 531,088
                                        148,549               35,254
       退職給付に係る調整額
                                       ※ 473,826            ※ △ 495,834
       その他の包括利益合計
     包括利益                                 △ 348,266             △ 335,440
     (内訳)
       親会社株主に係る包括利益                                △ 345,439             △ 342,109
                                                       6,668
       非支配株主に係る包括利益                                 △ 2,826
                                30/85
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日)
                                        (単位:千円)
                             株主資本
                   資本金      資本剰余金       利益剰余金       株主資本合計
     当期首残高               337,500        22,394      △ 982,280      △ 622,385
     当期変動額
      親会社株主に帰属する当期
                                  △ 820,023      △ 820,023
      純損失(△)
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                      -       -    △ 820,023      △ 820,023
     当期末残高               337,500        22,394     △ 1,802,303      △ 1,442,409
                       その他の包括利益累計額

                                       非支配株主持分        純資産合計
                 その他有価証券       退職給付に係る       その他の包括利
                 評価差額金       調整累計額       益累計額合計
     当期首残高               856,534       △ 41,489       815,044       201,735       394,393
     当期変動額
      親会社株主に帰属する当期
                                                △ 820,023
      純損失(△)
      株主資本以外の項目の当期
                    326,033       148,549       474,583       △ 2,826      471,756
      変動額(純額)
     当期変動額合計               326,033       148,549       474,583       △ 2,826      △ 348,266
     当期末残高              1,182,568        107,059      1,289,627        198,908        46,127
                                31/85












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          当連結会計年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)
                                        (単位:千円)
                             株主資本
                   資本金      資本剰余金       利益剰余金       株主資本合計
     当期首残高               337,500        22,394     △ 1,802,303      △ 1,442,409
      会計方針の変更による累積
                                   △ 3,057      △ 3,057
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                    337,500        22,394     △ 1,805,361      △ 1,445,466
     期首残高
     当期変動額
      親会社株主に帰属する当期
                                   153,646       153,646
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                      -       -     153,646       153,646
     当期末残高               337,500        22,394     △ 1,651,714      △ 1,291,820
                       その他の包括利益累計額

                                       非支配株主持分        純資産合計
                 その他有価証券       退職給付に係る       その他の包括利
                 評価差額金       調整累計額       益累計額合計
     当期首残高              1,182,568        107,059      1,289,627        198,908        46,127
      会計方針の変更による累積
                                                 △ 3,057
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                   1,182,568        107,059      1,289,627        198,908        43,069
     期首残高
     当期変動額
      親会社株主に帰属する当期
                                                 153,646
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
                   △ 531,009        35,254      △ 495,755        6,668      △ 489,087
      変動額(純額)
     当期変動額合計              △ 531,009        35,254      △ 495,755        6,668      △ 335,440
     当期末残高               651,558       142,313       793,872       205,577      △ 292,370
                                32/85









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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和2年10月1日              (自 令和3年10月1日
                                至 令和3年9月30日)               至 令和4年9月30日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
       税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
                                                      237,423
                                       △ 809,280
       損失(△)
                                        548,909              522,733
       減価償却費
                                                         99
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   △ 37
                                         4,383
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                               △ 15,646
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 △ 11,531              △ 5,102
                                         2,239              9,419
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
       受取利息及び受取配当金                                 △ 9,183             △ 15,016
                                        56,761              61,638
       支払利息
       持分法による投資損益(△は益)                                  △ 483            △ 9,209
                                                      128,504
       有形固定資産除売却損益(△は益)                                 △ 27,618
                                        13,680
       投資有価証券売却及び評価損益(△は益)                                              △ 600,504
                                        90,393
       売上債権の増減額(△は増加)                                              △ 185,868
       棚卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 1,106             △ 4,413
                                        12,539               4,865
       仕入債務の増減額(△は減少)
                                        30,848              22,564
       未払金の増減額(△は減少)
                                                      139,657
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                 △ 60,047
                                                       65,254
                                       △ 19,804
       その他
                                                      356,401
       小計                                △ 179,337
                                         9,183              15,016
       利息及び配当金の受取額
       利息の支払額                                 △ 55,885             △ 62,068
                                        71,912
       法人税等の還付額                                                  -
                                        △ 2,220             △ 5,790
       法人税等の支払額
                                                      303,558
       営業活動によるキャッシュ・フロー                                △ 156,346
     投資活動によるキャッシュ・フロー
       定期預金の純増減額(△は増加)                                 △ 11,803             △ 21,701
                                        43,371              728,565
       有形固定資産の売却による収入
                                         5,683              5,268
       従業員に対する貸付金の回収による収入
       従業員に対する貸付けによる支出                                 △ 6,200                -
       有形固定資産の取得による支出                                △ 475,513             △ 134,359
       有形固定資産の除却による支出                                  △ 570               -
                                         3,900             853,175
       投資有価証券の売却による収入
       投資有価証券の取得による支出                                △ 100,000              △ 3,890
       ゴルフ会員権の取得による支出                                 △ 3,000                -
                                         3,000
       ゴルフ会員権の売却による収入                                                  -
                                        △ 5,610             △ 16,237
       無形固定資産の取得による支出
                                                     1,410,821
       投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 546,741
                                33/85







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                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和2年10月1日              (自 令和3年10月1日
                                至 令和3年9月30日)               至 令和4年9月30日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        337,800
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                               △ 85,000
                                       3,120,000              2,450,000
       長期借入れによる収入
       長期借入金の返済による支出                               △ 2,503,453             △ 2,436,370
                                       △ 293,403             △ 300,439
       リース債務の返済による支出
                                        660,943
       財務活動によるキャッシュ・フロー                                              △ 371,809
                                                     1,342,570
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 42,145
                                        383,210              341,064
     現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 341,064            ※ 1,683,634
     現金及び現金同等物の期末残高
                                34/85
















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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
         1.連結の範囲に関する事項
           連結子会社の数                   3 社
            連結子会社名
            南国交通観光㈱
            南国タクシー㈱
            南国ライフケア㈱
           非連結子会社
            該当事項はありません。
         2.持分法の適用に関する事項
          持分法適用の関連会社数                 1 社
            持分法適用の関連会社名
            ㈱南国リゾート
            持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社
            該当事項はありません。
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項
           連結子会社のうち、南国タクシー㈱、南国ライフケア㈱の会計期間の末日は3月31日であります。
           連結財務諸表の作成に当たって、これらの会社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務
           諸表を使用しております。
         4.会計方針に関する事項
          (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
          (イ)有価証券
             その他有価証券
             市場価格のない株式等以外のもの
             …時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
              ております。
             市場価格のない株式等
             …主として移動平均法による原価法を採用しております。
          (ロ)棚卸資産
             先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採
             用しております。
          (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
          (イ)有形固定資産(リース資産を除く)
             主に定率法を採用しております。
             ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)ならびに平成28年4月1日以降に取
             得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
             なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
             車両運搬具    5年~15年
             建物及び構築物  5年~50年
          (ロ)無形固定資産(リース資産を除く)
             定額法を採用しております。
             なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用
             しております。
          (ハ)リース資産
             リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
          (3)重要な引当金の計上基準
          (イ)貸倒引当金
             売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
             特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
          (ロ)賞与引当金
             従業員に支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。
          (ハ)役員退職慰労引当金
             役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規による期末要支給額に基づき計上しております。
          (4)退職給付に係る会計処理の方法
           (イ)退職給付見込額の期間帰属方法
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             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
             ては、期間定額基準によっております。
           (ロ)数理計算上の差異の費用処理方法
             数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
             の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理してお
             ります。
           (ハ)小規模企業等における簡便法の採用
             連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額
             を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
          (5)重要な収益及び費用の計上基準

             当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び
             当該履行義務を充足する通常の時点は以下のとおりです。
           (イ)当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容
             「 自動車運送事業       」 はバス   、 タクシーによる旅客自動車運送事業を行っております                         。「  航空代理店
             事業   」 は航空代理店業       、 旅行代理店業を行っております              。「  関連事業    」 は駐車場業     、 不動産の所有
             管理業及び不動産賃貸業            、 介護サービス業を行っております               。
           (ロ)当社グループが当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)
              a.自動車事業
               自動車業については         、 旅客等の運送が完了した時点で収益を認識しております                          。
              b.航空代理店事業
               航空代理店業については、空港業務の対価として収受し、主に役務提供完了時点で収益を認識して
               おります。旅行代理店業については、主に顧客に商品を引き渡した時点、サービスの提供について
               は役務提供完了時点で収益を認識しております                     。
              c.関連事業
               駐車場事業・不動産事業については、賃貸借期間に対応する賃貸料を収益として認識しておりま
               す。介護サービス業については              、 サービスの提供については役務提供完了時点で収益を認識してお
               ります。
          (6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

             手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス
             クしか負わない取得日から3ケ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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         (重要な会計上の見積り)
         繰延税金資産の回収可能性
         (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                                    (単位:千円)
                        前事業年度           当事業年度
          繰延税金資産                 1,003,915            927,827

         (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

         ① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
           将来減算一時差異等に対して             、 翌連結会計年度の課税所得および将来減算一時差異等の解消スケジュールを
           合理的に見積り       、 繰延税金資産の回収可能性を判断しております                     。 課税所得の見積りは取締役会で承認され
           た翌連結会計年度以降の事業計画を基礎としており                        、 将来減算一時差異の解消スケジュールは税務上の損金
           算入要件の充足の可否を分析した上でスケジューリングしており                              、 合理的に実現可能性を判断しておりま
           す 。
         ② 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

           課税所得の見積りは         、 取締役会で承認された翌連結会計年度以降の事業計画を基礎としており                                 、 需要の予測
          等について一定の仮定を置いて作成しております                      。
           翌連結会計年度以降の課税所得の見積りは                    、 当連結会計年度末時点で当社が入手している情報および合理的
          であると判断する一定の前提に基づいており                    、 見積りに用いた前提条件や仮定は不確実性が高いものでありま
          す 。
           なお   、 新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴う影響については                            、 ワクチン接種は進展しているものの                、 新
          変異株の発生もあり収束時期を予測することは困難であることから当連結会計年度末時点で入手可能な外部情
          報等を踏まえて       、 令和5年9月期に亘り          、 当該影響が継続するとの仮定のもと                、 関連する会計上の見積りを行っ
          ております     。
         ③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

           繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、見積りに用いた前提条件や仮定に変
          更が生じた場合、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与える可能性があります。また、税制改正
          により実効税率が変更された場合に、翌連結会計年度の連結財務諸表において認識する金額に重要な影響を与
          える可能性があります。
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         (会計方針の変更)
          (収益認識に関する会計基準等の適用)
          「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
          う。)等を当連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
          該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
           旅行代理店業収入については、従来は顧客から受け取る対価の総額から仕入等に支払う額を控除した純額
          で収益を認識しておりましたが、顧客に対して自ら財又はサービスを提供しており、当社グループの役割が
          本人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しております。
           収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
          従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結
          会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、
          当連結会計年度の営業収益が283,298千円増加し、営業費用が288,488千円増加、営業損失は5,189千円増加、
          経常損失は6,240千円増加、税金等調整前当期純利益6,240千円減少しております。また、利益剰余金の当期
          首残高は3,057千円減少しています。
          (時価の算定に関する会計基準等の適用)

          「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
          う。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
          (企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
          等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、当連結財務諸表に与える
          影響はありません。
           また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行
          うことといたしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する
          内閣府令」(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第6条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該
          注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
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         (連結貸借対照表関係)
          ※1関係会社に対するものは、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (令和3年9月30日)                 (令和4年9月30日)
     投資有価証券(株式)                                 483千円                9,693千円
          ※2担保資産及び担保付債務

            担保に供している資産は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (令和3年9月30日)                 (令和4年9月30日)
     現金及び預金                                45,000千円                 45,000千円
     建物及び構築物                              1,905,231                 1,835,451
     土地                              2,905,711                 2,905,711
     投資有価証券                              1,654,173                  361,447
              計                     6,510,115                 5,147,610
            担保付債務は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (令和3年9月30日)                 (令和4年9月30日)
     短期借入金                              2,253,800千円                 2,168,800千円
     1年内返済予定の長期借入金                              2,178,960                 2,188,784
     長期借入金                              4,708,820                 4,712,625
                     計              9,141,580                 9,070,210
           3偶発債務

            金融機関からの借入金等に対し、次のとおり債務の保証を行っております。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (令和3年9月30日)                 (令和4年9月30日)
     イ.南国産業開発㈱                                70,400千円                 56,000千円
              計                      70,400                 56,000
           4当座貸越契約

            当社は、運転資金の効率的な調整を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
            この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (令和3年9月30日)                 (令和4年9月30日)
     当座貸越限度額                              3,740,000千円                 3,740,000千円
     借入実行残高                              2,166,800                 2,093,800
             差引額                      1,573,200                 1,646,200
          ※5棚卸資産の内訳は、次のとおりです。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (令和3年9月30日)                 (令和4年9月30日)
     貯蔵品                                26,483   千円              31,085   千円
     商品及び製品                                 873  千円                684  千円
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         (連結損益計算書関係)
          ※1営業費用の主な内訳は以下のとおりです。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 令和2年10月1日                 (自 令和3年10月1日
                            至 令和3年9月30日)                 至 令和4年9月30日)
     人件費                              4,684,350千円                 4,755,694千円
     賞与引当金繰入額                               159,243                 147,570
     役員退職慰労引当金繰入額                                10,393                  8,031
     減価償却費                               548,909                 522,733
     油脂燃料費                               513,312                 624,250
          ※2補助金収入の主な内訳

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 令和2年10月1日                 (自 令和3年10月1日
                            至 令和3年9月30日)                 至 令和4年9月30日)
     運輸事業振興助成交付金等                               102,341千円                 160,403千円
          ※3固定資産売却益の主な内訳

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 令和2年10月1日                 (自 令和3年10月1日
                            至 令和3年9月30日)                 至 令和4年9月30日)
     土地                                34,479千円                   77千円
     その他                                  9                 -
          ※4固定資産売却損の主な内訳

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 令和2年10月1日                 (自 令和3年10月1日
                            至 令和3年9月30日)                 至 令和4年9月30日)
     土地                                  -千円               123,597千円
          ※5固定資産除却損の主な内訳

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 令和2年10月1日                 (自 令和3年10月1日
                            至 令和3年9月30日)                 至 令和4年9月30日)
     建物及び構築物                                4,782千円                 1,345千円
     機械装置及び工具器具備品                                  0                445
     ソフトウェア                                  -                3,735
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         (連結包括利益計算書関係)
          ※   その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 令和2年10月1日               (自 令和3年10月1日
                                至 令和3年9月30日)               至 令和4年9月30日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                454,177千円              △163,718千円
      組替調整額                                 13,680              △600,504
       税効果調整前
                                      467,857              △764,222
       税効果額                              △142,579                233,133
       その他有価証券評価差額金
                                     △325,277               △531,088
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                199,685                56,190
      組替調整額                                 14,054               △5,465
       税効果調整前
                                      213,740                50,725
       税効果額                               △65,190               △15,471
       退職給付に係る調整額
                                      148,549                35,254
     持分法適用会社に対する持分相当額
       当期発生額                                  -               -
        その他の包括利益合計
                                      473,826              △495,834
         (連結株主資本等変動計算書関係)

     前連結会計年度(自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                675,000              -           -         675,000

     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
        該当事項はありません              。
     (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

        該当事項はありません。
     当連結会計年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                675,000              -           -         675,000

     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
        該当事項はありません              。
     (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

        該当事項はありません。
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
          ※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 令和2年10月1日              (自 令和3年10月1日
                                 至 令和3年9月30日)              至 令和4年9月30日)
     現金及び預金勘定                                  788,602千円             2,152,874千円
     預入期間が3か月を超える定期預金                                 △447,538              △469,239
     現金及び現金同等物                                  341,064             1,683,634
         (リース取引関係)

          (借主側)
           1.ファイナンス・リース取引
            所有権移転外ファイナンス・リース取引
            ① リース資産の内容
             (ア)有形固定資産
               バス(車両運搬具)及びパソコン(機械装置及び工具器具備品)であります。
             (イ)無形固定資産
               ソフトウエアであります。
            ② リース資産の減価償却の方法
              連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償
             却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
          (減損損失について)

           リース資産に配分された減損損失はありません。
           2.オペレーティング・リース取引

            該当事項はありません。
         (金融商品関係)

         1.金融商品の状況に関する事項
           (1)金融商品に対する取組方針
           当社は、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、銀行借入により資金調達をしております。ま
           た、デリバティブ取引は、行っておりません。
           (2)金融商品の内容及びそのリスク
           営業債権である売掛金及び長期営業債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して
           は、債権管理規定に沿ってリスク低減を図っております。
           投資有価証券は主に株式であり、上場株式については、年2回(半期・通期)毎に時価の把握を行っておりま
           す。
           長期貸付金は、取引先の信用リスクに晒されております。
           借入金は、主に運転資金に係る調達であります。また、借入金の大部分が固定金利であります。
           営業債務である未払金はそのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
           (3)金融商品に係るリスク管理体制
           顧客の信用リスクの管理は、債権管理規定に沿ってリスク低減を図っており、市場価格の変動リスクの管理
           は、半期毎に時価や取引先企業等の財務状況の把握を行っております。
           (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
           り、当該価額が変動することがあります。
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         2.金融商品の時価等に関する事項
           連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
            前連結会計年度(令和3年9月30日)
                          連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                             (千円)
     (1)売掛金                           637,153

                                 △458
        貸倒引当金(*3)
                                636,695           636,695              -

     (2)投資有価証券(*2)

                               2,769,869           2,769,869               -
     (3)長期貸付金                           597,125
                               △597,125
        貸倒引当金(*4)
                                   -           -           -

     (4)ゴルフ会員権
                                319,550          1,004,450            684,900
              資産計                  3,726,116           4,411,016            684,900

     (5)短期借入金                          2,253,800           2,253,800               -

     (6)未払金                           174,796           174,796              -
     (7)  長期借入金
                               6,887,780           6,886,657            △1,123
              負債計                  9,316,377           9,315,254            △1,123

     デリバティブ取引                              -           -           -

      (*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
        るものであることから、記載を省略しております。
      (*2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(2)投資
         有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                 区分            連結貸借対照表計上額(千円)
          非上場株式                               252,532
      (*3)売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております
      (*4)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
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     当連結会計年度(令和4年9月30日)
                          連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                             (千円)
     (1)投資有価証券(*2)                          1,752,975           1,752,975               -

     (2)長期貸付金                           597,125

                               △597,125
        貸倒引当金(*3)
                                   -           -           -

     (3)ゴルフ会員権
                                319,550          1,004,450            684,900
              資産計                  2,072,525           2,757,425            684,900

     (4)長期借入金                          6,901,410           6,899,184            △2,225

              負債計                  6,901,410           6,899,184            △2,225

      (*1)「現金及び預金」「売掛金」「短期借入金」「未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額
        に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (*2)以下の金融商品は、市場価格がないことから、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商
         品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                 区分            連結貸借対照表計上額(千円)
          非上場株式                               265,632
      (*3)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
      (注)1.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

           前連結会計年度(令和3年9月30日)
                                   1年超         5年超
                         1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                      788,602            -         -         -

     売掛金                      637,153            -         -         -

     投資有価証券

      その他有価証券のうち満期があるも
      の
       (1)債券                       -         -         -         -
             合計              1,425,756             -         -         -

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           当連結会計年度(令和4年9月30日)

                                   1年超         5年超
                         1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                     2,152,874             -         -         -

     売掛金                      823,022            -         -         -

     投資有価証券

      その他有価証券のうち満期があるも
      の
       (1)債券                       -         -         -         -
             合計              2,975,897             -         -         -

      (注)2.社債、長期借入金、リース債務及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額

           前連結会計年度(令和3年9月30日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (千円)                                    (千円)
                         (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金              2,253,800           -       -       -       -       -

     社債                 -       -       -       -       -       -
     長期借入金              2,178,960       1,704,049       1,307,139        890,593       411,537       395,500

     リース債務               285,414       225,974       188,797       132,356        80,503       69,598
          合計         4,718,174       1,930,024       1,495,936       1,022,950        492,040       465,099

           当連結会計年度(令和4年9月30日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (千円)                                    (千円)
                         (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金              2,168,800           -       -       -       -       -

     社債                 -       -       -       -       -       -
     長期借入金              2,188,784       1,802,123       1,380,096        958,287       295,488       276,629

     リース債務               248,932       211,754       155,314       103,461        67,584       53,196
          合計         4,606,516       2,013,878       1,535,410       1,061,748        363,072       329,826

      3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに
        分  類しております。
        レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
        算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
        レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に
        係るインプットを用いて算定した時価
        レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
        するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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      (1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
      当連結会計期間(令和4年9月30日)
                                       時価(千円)
                区分
                          レベル1         レベル2         レベル3         合計
          投資有価証券
          その他有価証券
          株式                 1,752,975            -         -     1,752,975
          国債・地方債等                     -         -         -         -
          社債                     -         -         -         -
          その他                     -         -         -         -
               資産計            1,752,975            -         -     1,752,975
      (2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

      当連結会計期間(令和4年9月30日)
                                       時価(千円)
                区分
                          レベル1         レベル2         レベル3         合計
                                        -         -         -
          長期貸付金(*1)                     -
          ゴルフ会員権                     -     1,004,450            -     1,004,450
               資産計                -     1,004,450            -     1,004,450
          長期借入金                     -     6,899,184            -     6,899,184
               負債計                -     6,899,184            -     6,899,184
      (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
        長期貸付金
         回収見込額等に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表から現在の貸倒
         見積額を控除した金額と近似しており、当該価額(0円)をレベル3の時価に分類しております(*1)。
        ゴルフ会員権
         ゴルフ会員権の時価は、市場の取引相場の平均値を基に算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
         す。
        長期借入金
         これらの時価は、元利金の合計を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によ
         り算定しており、レベル2の時価に分類しております。なお、1年以内返済予定の長期借入金を含めておりま
         す。
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         (有価証券関係)
          1.その他有価証券
            前連結会計年度(令和3年9月30日)
                     種類       連結貸借対照表計上額(千円)               取得原価(千円)         差額(千円)

                 (1)株式                    2,750,024         1,042,329        1,707,694

                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                         -         -        -
                    等
     連結貸借対照表計上額が
                  ② 社債                       -         -        -
     取得原価を超えるもの
                  ③ その他                       -         -        -
                 (3)その他                        -         -        -
                     小計                 2,750,024         1,042,329        1,707,694
                 (1)株式                      19,845         25,762        △5,916
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                         -         -        -
                    等
     連結貸借対照表計上額が
                  ② 社債                       -         -        -
     取得原価を超えないもの
                  ③ その他                       -         -        -
                 (3)その他                        -         -        -
                     小計                  19,845         25,762        △5,916
               合計                       2,769,869         1,068,092        1,701,777
            当連結会計年度(令和4年9月30日)

                     種類       連結貸借対照表計上額(千円)               取得原価(千円)         差額(千円)

                 (1)株式                    1,721,996          780,015        941,980

                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                         -         -        -
                    等
     連結貸借対照表計上額が
                  ② 社債                       -         -        -
     取得原価を超えるもの
                  ③ その他                       -         -        -
                 (3)その他                        -         -        -
                     小計                 1,721,996          780,015        941,980
                 (1)株式                      30,979         35,405        △4,425
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                         -         -        -
                    等
     連結貸借対照表計上額が
                  ② 社債                       -         -        -
     取得原価を超えないもの
                  ③ その他                       -         -        -
                 (3)その他                        -         -        -
                     小計                  30,979         35,405        △4,425
               合計                       1,752,975          815,420        937,555
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          2.売却したその他有価証券
            前連結会計年度(自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日)
                                   売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(千円)
                                     (千円)              (千円)
     (1)株式                        3,900              2,634                -
     (2)債券
      ①   国債・地方債等
                              -              -              -
      ②   社債
                              -              -              -
      ③   その他
                              -              -              -
     (3)その他                         -              -              -
          合計                   3,900              2,634                -

            当連結会計年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)

                                   売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(千円)
                                     (千円)              (千円)
     (1)株式                       852,977              600,504                 -

     (2)債券
      ①   国債・地方債等
                              -              -              -
      ②   社債
                              -              -              -
      ③   その他
                              -              -              -
     (3)その他                         -              -              -
          合計                  852,977              600,504                 -

          3.売却した満期保有目的の債券

           該当する事項はありません。
          4.保有目的を変更した有価証券

           該当する事項はありません。
          5.減損処理を行った有価証券

           前連結会計年度においては、その他有価証券について、投資有価証券評価損16,314千円を計上しておりま
           す。
           当連結会計年度においては、減損処理を行っておりません。
           なお  、 減損処理のあたっては          、 期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理
           を行い   、 30~50%程度下落した場合には              、 回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を
           行っております       。
         (デリバティブ取引関係)
           前連結会計年度(自令和2年10月1日至令和3年9月30日)
           該当事項はありません。
           当連結会計年度(自令和3年10月1日至令和4年9月30日)

           該当事項はありません。
         (企業結合等関係)

           該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
     前連結会計年度(自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日)
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際
      して割増退職金を支払う場合があります。なお、連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係
      る負債及び退職給付費用を計算しております。
     2.確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く)

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付債務の期首残高(千円)                             1,896,858
          勤務費用(千円)                             143,937
          利息費用(千円)                              9,636
          数理計算上の差異の発生額(千円)                            △199,685
          退職給付の支払額(千円)                            △189,187
         退職給付債務の期末残高(千円)                             1,661,558
      (2)退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

         非積立型制度の退職給付債務(千円)                             1,661,558
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                      1,661,558
         (千円)
         退職給付に係る負債(千円)                             1,661,558
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                      1,661,558
         (千円)
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用(千円)                              143,937
         利息費用(千円)                               9,636
         数理計算上の差異の費用処理額(千円)                               14,054
         確定給付制度に係る退職給付費用(千円)                              167,627
      (4)退職給付に係る調整額

         退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
         数理計算上の差異(千円)                              213,740
           合 計(千円)                            213,740
      (5)退職給付に係る調整累計額

         退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
         未認識数理計算上の差異(千円)                              154,042
          合 計(千円)                             154,042
      (6)数理計算上の計算基礎に係る事項
         当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             割引率    0.4%
             予想昇給率             0.5%
                                49/85






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     3.簡便法を適用した退職給付制度
      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付に係る負債の期首残高(千円)                              137,680
         退職給付費用(千円)                               13,896
         退職給付の支払額(千円)                              △3,868
         退職給付に係る負債の期末残高(千円)                              147,708
      (2)退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

         非積立型制度の退職給付債務(千円)                               147,708
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                       147,708
         (千円)
         退職給付に係る負債(千円)                               147,708
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                       147,708
         (千円)
      (3)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用(千円)                               13,896
     当連結会計年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際
      して割増退職金を支払う場合があります。なお、連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係
      る負債及び退職給付費用を計算しております。
     2.確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く)

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付債務の期首残高(千円)                             1,661,558
          勤務費用(千円)                             112,709
          利息費用(千円)                              7,776
          数理計算上の差異の発生額(千円)                             △56,190
          退職給付の支払額(千円)                            △125,894
         退職給付債務の期末残高(千円)                             1,599,957
      (2)退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

         非積立型制度の退職給付債務(千円)                             1,599,957
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                      1,599,957
         (千円)
         退職給付に係る負債(千円)                             1,599,957
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                      1,599,957
         (千円)
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用(千円)                              112,709
         利息費用(千円)                               7,776
         数理計算上の差異の差益処理額(千円)                              △5,465
         確定給付制度に係る退職給付費用(千円)                              115,019
      (4)退職給付に係る調整額

         退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
         数理計算上の差異(千円)                               50,725
           合 計(千円)                             50,725
                                50/85



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      (5)退職給付に係る調整累計額
         退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
         未認識数理計算上の差異(千円)                              204,768
          合 計(千円)                             204,768
      (6)数理計算上の計算基礎に係る事項
         当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             割引率   0.7%
             予想昇給率          0.5%
     3.簡便法を適用した退職給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付に係る負債の期首残高(千円)                              147,708
         退職給付費用(千円)                               11,917
         退職給付の支払額(千円)                              △6,144
         退職給付に係る負債の期末残高(千円)                              153,480
      (2)退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

         非積立型制度の退職給付債務(千円)                               153,480
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                       153,480
         (千円)
         退職給付に係る負債(千円)                               153,480
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                       153,480
         (千円)
      (3)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用(千円)                               11,917
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (令和3年9月30日)             (令和4年9月30日)
           繰延税金資産
            未払事業税                              2,686千円             6,516千円
            退職給付に係る負債                             563,215             540,631
            役員退職慰労引当金                              17,648             20,072
            賞与引当金                              55,557             50,867
            貸倒引当金                             182,123             182,123
            減損損失                              45,567               -
            繰越欠損金                             578,382             569,573
                                         34,139             32,922
            その他
                 繰延税金資産小計
                                        1,479,321             1,402,706
            税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2                            △216,294             △212,301
                                        △259,112             △262,578
            将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
            評価性引当額(注)1                            △475,406             △474,879
                 繰延税金資産合計
                                        1,003,915              927,827
           繰延税金負債
            その他有価証券評価差額金                            △519,098             △285,964
                                        △209,770             △209,770
            連結子会社の時価評価差額
                 繰延税金負債合計                       △728,869             △495,735
                 繰延税金資産(または負債)の純額                        275,045             432,091
         (注)1.評価性引当額の変動の主な内容は                          、 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加であります                           。
            2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
           前連結会計年度(令和3年9月30日)

                   1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超
                                                       合   計
                        2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                   (千円)     (千円)      (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
           税務上の繰越
                    1,346      5,284       845      -   166,735      404,170       578,382
           欠損金(※1)
           評価性引当額       △1,346      △5,284       △845       -      -   △208,817       △216,294
           繰延税金資産          -      -      -      -   166,735      195,353       362,088
         (※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
         (※2)税務上の繰越欠損金578,382千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産362,088千円を
           計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と
           判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
           当連結会計年度(令和4年9月30日)

                   1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超
                                                       合   計
                        2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                   (千円)     (千円)      (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
           税務上の繰越
                    5,284       845      -   154,728       3,354     405,360       569,573
           欠損金(※1)
           評価性引当額       △1,346      △1,346        -      -   △3,354     △202,817       △212,301
           繰延税金資産          -      -      -   154,728        -    202,543       357,272
         (※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
         (※2)税務上の繰越欠損金569,573千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産357,272千円を
           計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と
           判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
                                52/85



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          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
            原因となった主要な項目別の内訳
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (令和3年9月30日)              (令和4年9月30日)
           法定実効税率
                                                       30.5%
           (調整)
            交際費等永久に損金に算入されない項目
                                                       0.5
            受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                                      △0.5
            住民税均等割
                                                       1.7
            評価性引当額の増減                             (注)             △0.2
            その他                                           0.4
           税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                       32.4
           (注)前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。
         (資産除去債務関係)

         前連結会計年度末(令和3年9月30日)及び当連結会計年度末(令和4年9月30日)
          当社グループは不動産賃借契約に基づく本社オフィス等の退去時における原状回復に係る債務を有しておりま
         すが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確ではなく、また移転計画もないことから、資産除去債務を合
         理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
         (賃貸等不動産関係)

          当社では、鹿児島県において、賃貸用オフィスビル等(土地を含む)を有しております。前連結会計年度に
         おける当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は149,956千円(賃貸収益は営業収益に、賃貸費用は営業費用に計
         上)であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は167,662千円(賃貸収益は営業
         収益に、賃貸費用は営業費用に計上)であります。
           また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
                                                     (単位:千円)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自 令和2年10月1日                 (自 令和3年10月1日
                            至 令和3年9月30日)                 至 令和4年9月30日)
     連結貸借対照表計上額

         期首残高                            3,872,984                 3,831,442

         期中増減額                             △41,541                 △888,021

         期末残高                            3,831,442                 2,943,420

     期末時価                                6,591,365                 5,968,508

     (注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
         2.期中増減額は、土地購入費(4,975千円)土地売却(850,597千円)、減価償却費(42,400千円)でありま
           す。
         3.期末の時価は、主として「固定資産税評価額」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行っ
           たものを含む。)であります。
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         (収益認識関係)
       1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当連結会計期間(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)

                                                 (単位:千円)

                             報告セグメント
                                                   合計
                 自動車運送事業         航空代理店事業          関連事業         計
     バス事業                4,067,652             -        -   4,067,652       4,067,652

     タクシー事業                 563,158            -        -    563,158       563,158
     旅行業                   -      317,887          -    317,887       317,887

     空港事業                   -     1,628,166           -   1,628,166       1,628,166

     賃貸事業                   -         -      88,073       88,073       88,073

     受託事業                   -         -      58,056       58,056       58,056

     商事事業                   -         -      17,333       17,333       17,333

     介護事業                   -         -     185,407       185,407       185,407

     内部収益                △91,088           △24      △31,620      △122,733       △122,733
     顧客との契約から生じる
                    4,539,722         1,946,030         317,250      6,803,003       6,803,003
     収益
                        -         -     251,291       251,291       251,291
     その他の収益(注)
                    4,539,722         1,946,030         568,541      7,054,294       7,054,294
     外部顧客への売上高
    (注)「その他の収益」には、「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入が含まれております。
      2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる事項

      収益を理解するための基礎となる情報は                  、「  (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関す
      る事項 (ホ)重要な収益及び費用の計上基準                     」 に記載のとおりです         。
      3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会期間末

      において存在する顧客との契約から当連結会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
      に関する情報
      (1)契約負債の残高等
                                     (単位:千円)
                     当連結会計年度(期首)              当連結会計期間
                      (令和3年10月1日)             (令和4年9月30日)
    契約負債
                              38,882            40,797
     前受金
       契約負債は、主に鉄道事業及びバス事業における、顧客からの前受金に関連するものであります。契約負債は、収
      益の認識に伴い取り崩されます。
      (2)残存履行義務に配分した取引価格
          当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を
         超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じ
         る対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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         (セグメント情報等)
          (セグメント情報)
     Ⅰ 前連結会計年度(自令和2年10月1日 至令和3年9月30日)
     1.報告セグメントの概要
        当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の
      配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
        当社グループは、バス事業、航空代理店事業等の運輸業を中心に幅広い事業活動を展開しており、当社及びグルー
      プ会社の事業の種類別の区分により、経営を管理しております。
        したがって、当社グループは、事業のセグメントから構成されており、「自動車運送事業」「航空代理店事業」
      「関連事業」の3つの報告セグメントとしております。
        (1)自動車運送事業・・・・乗合・貸切・特定バス・乗合タクシー
        (2)航空代理店事業・・・空港発着管理、航空券販売、旅行斡旋
        (3)関連事業・・・・・・貸ビル・貸駐車場の経営・有料老人ホーム
     2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
      る記載と概ね同一であります。
        報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
        セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
     3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

                                                     (単位:千円)

                              報告セグメント
                                                調整額
                                                       合計
                    自動車運送事       航空代理店事                     (注)
                                  関連事業        計
                       業       業
     売上高

                     3,938,169       1,593,997        599,374      6,131,540             6,131,540
      外部顧客への売上高                                             -
      セグメント間の内部売上高又
                        680       24      716      1,421
                                                 △ 1,421        -
      は振替高
                     3,938,849       1,594,021        600,091      6,132,962             6,131,540
            計                                     △ 1,421
                                    165,483              2,573
     セグメント利益又は損失(△)                △ 957,294      △ 190,732            △ 982,543            △ 979,970
                     4,723,201       1,050,715       3,938,886       9,712,802       4,890,155      14,602,958
     セグメント資産
     その他の項目

                      442,358       40,479       54,237      537,076       11,832      548,909
      減価償却費
      有形固定資産及び無形固定資
                      324,715         873           325,589       258,736       584,325
                                      -
      産の増加額
        注)1.調整額は以下の通りであります。
          (1)セグメント利益又は損失(△)の調整額2,573千円は、セグメント間取引消去及び全社費用でありま
          す。
          (2)セグメント資産の調整額4,890,155千円には、本社営業部門に対する債権の相殺消去△758,777千円及び
             全社資産5,648,932千円が含まれております。
          2.セグメント利益は又は損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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     Ⅱ 当連結会計年度(自令和3年10月1日 至令和4年9月30日)
     1.報告セグメントの概要
        当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の
      配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
        当社グループは、バス事業、航空代理店事業等の運輸業を中心に幅広い事業活動を展開しており、当社及びグルー
      プ会社の事業の種類別の区分により、経営を管理しております。
        したがって、当社グループは、事業のセグメントから構成されており、「自動車運送事業」「航空代理店事業」
      「関連事業」の3つの報告セグメントとしております。
        (1)自動車運送事業・・・・乗合・貸切・特定バス・乗合タクシー
        (2)航空代理店事業・・・空港発着管理、航空券販売、旅行斡旋
        (3)関連事業・・・・・・貸ビル・貸駐車場の経営・有料老人ホーム
     2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
      る記載と概ね同一であります。
        報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
        セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
     3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

                                                     (単位:千円)

                              報告セグメント
                                                調整額
                                                       合計
                    自動車運送事       航空代理店事                     (注)
                                  関連事業        計
                       業       業
     売上高

                     4,539,722       1,946,030        568,541      7,054,294             7,054,294
      外部顧客への売上高                                             -
      セグメント間の内部売上高又
                       15,346         24      802     16,172
                                                △ 16,172         -
      は振替高
                     4,555,068       1,946,054        569,344      7,070,467             7,054,294
            計                                     △ 16,172
                                    179,337              8,341
     セグメント利益又は損失(△)                △ 611,936      △ 24,945            △ 457,545            △ 449,203
                     4,693,447       1,166,734       3,045,026       8,905,208       5,307,085      14,212,294
     セグメント資産
     その他の項目

                      416,512       37,821       57,018      511,352       11,381      522,733
      減価償却費
      有形固定資産及び無形固定資
                      293,036         292     13,165      306,493         657     307,150
      産の増加額
        注)1.調整額は以下の通りであります。
          (1)セグメント利益又は損失(△)の調整額8,341千円は、セグメント間取引消去及び全社費用でありま
          す。
          (2)セグメント資産の調整額5,307,085千円には、本社営業部門に対する債権の相殺消去△670,307千円及び
             全社資産5,977,393千円が含まれております。
          2.セグメント利益は又は損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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          (関連情報)
           前連結会計年度(自令和2年10月1日至令和3年9月30日)
           1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                          自動車運送事業         航空代理店事業          関連事業          合計

            外部顧客への売上高                3,938,169         1,593,997          599,374        6,131,540

           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
             す。
            (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
             め、記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

             外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はあ
             りません。
           当連結会計年度(自令和3年10月1日至令和4年9月30日)

           1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                          自動車運送事業         航空代理店事業          関連事業          合計

            外部顧客への売上高                4,539,722         1,946,030          568,541        7,054,294

           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
             す。
            (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
             め、記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

             外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はあ
             りません。
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          (報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
           前連結会計年度(自令和2年10月1日至令和3年9月30日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自令和3年10月1日至令和4年9月30日)

            該当事項はありません。
          (報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

           前連結会計年度(自令和2年10月1日至令和3年9月30日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自令和3年10月1日至令和4年9月30日)

            該当事項はありません。
          (報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

           前連結会計年度(自令和2年10月1日至令和3年9月30日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自令和3年10月1日至令和4年9月30日)

            該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          1.関連当事者との取引
           (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
            (ア)連結財務諸表提出会社の関連会社等
          前連結会計年度(自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日)
                                  関係内容
                           議決権等
        会社等         資本金     事業の                  取引の     取引金額         期末残高
     種類        所在地              の所有割                        科目
        の名称         (千円)     内容                  内容     (千円)         (千円)
                                役員の    事業上
                           合(%)
                                兼任等    の関係
                                         土地

                                               6,000     -      -
                                         賃貸
        ㈱南国    南九州
     関連                 ゴルフ     (所有)     役員    土地
                                         (注1)
        リゾー    市知覧      80,000
     会社                 場業      30.0    2名    賃貸等
        ト    町
                                         資金の          長期
                                         貸付       -   貸付     597,125
                                         (注2)          金
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    (注1)土地の賃貸料については、一般の取引条件と同様に決定しております。
    (注2)長期貸付金に対し、全額貸倒引当金を計上しております。
          当連結会計年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)

                                  関係内容
                           議決権等
        会社等         資本金     事業の                  取引の     取引金額         期末残高
     種類        所在地              の所有割                        科目
        の名称         (千円)     内容                  内容     (千円)         (千円)
                                役員の    事業上
                           合(%)
                                兼任等    の関係
                                         土地

                                               3,000     -      -
                                         賃貸
        ㈱南国    南九州
     関連                 ゴルフ     (所有)     役員    土地
                                         (注1)
        リゾー    市知覧      80,000
     会社                 場業      30.0    2名    賃貸等
        ト    町
                                         資金の          長期
                                         貸付       -   貸付     597,125
                                         (注2)          金
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    (注1)土地の賃貸料については、一般の取引条件と同様に決定しております。
    (注2)長期貸付金に対し、全額貸倒引当金を計上しております。
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    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
       (1)親会社情報
        該当事項はありません。
       (2)重要な関連会社の要約財務情報

        当連結会計年度において、重要な関連会社は㈱南国リゾートであり、その要約財務諸表は以下のとおりでありま
        す。
                        ㈱南国リゾート

                  前連結会計年度           当連結会計年度

      流動資産合計                149,252千円           199,862千円
      固定資産合計               4,528,590           4,510,350
      流動負債合計                73,123           79,384
      固定負債合計               4,603,107           4,598,516
      純資産合計                 1,612          32,311
      売上高                426,566           477,297
      税引前当期純利益                11,881           31,731
      当期純利益                11,344           30,699
         (1株当たり情報)

               前連結会計年度                            当連結会計年度
            (自 令和2年10月1日                            (自 令和3年10月1日
             至 令和3年9月30日)                            至 令和4年9月30日)
     1株当たり純資産額                      68円33銭      1株当たり純資産額                    △737円70銭

     1株当たり当期純損失(△)金額                   △1,214円84銭         1株当たり当期純利益金額                     237円62銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1                            潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜
     株当り純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記                            在株式が存在しないため記載しておりません。
     載しておりません。
     (注) 1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 令和2年10月1日                 (自 令和3年10月1日
                             至 令和3年9月30日)                 至 令和4年9月30日)
     親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純                                △820,023                  153,646
     損失(△)(千円)
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -                 -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純
                                     △820,023                  153,646
     利益又は当期純損失(△)(千円)
     期中平均株式数(株)                                 675,000                 675,000
         (重要な後発事象)

         該当事項はありません          。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          社債は発行しておりません。
         【借入金等明細表】

                              当期首残高        当期末残高       平均利率
                区分                                     返済期限
                              (千円)        (千円)       (%)
     短期借入金                         2,253,800       2,168,800        0.67       -

     1年以内に返済予定の長期借入金                         2,178,960       2,188,784        0.66       -

     1年以内に返済予定のリース債務                           285,414       248,932        -      -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除
                               4,708,820       4,712,625        0.66    令和5年~9年
     く。)
     リース債務(1年以内に返済予定のものを除
                                697,230       591,310        -   令和5年~11年
     く。)
                合計               10,124,225        9,910,453         -      -
     (注)1.「平均利率」を算定する際の利率及び残高は期末のものを用いております。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
           連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごと
           の返済予定額は下記のとおりであります。
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
     長期借入金              1,802,123           1,380,096            958,287           295,488

     リース債務               211,754           155,314           103,461            67,584

         【資産除去債務明細表】

          該当事項はありません。
      (2)【その他】

          該当事項はありません。
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     2【財務諸表等】
      (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (令和3年9月30日)              (令和4年9月30日)
     資産の部
       流動資産
                                      ※2  394,311           ※2  1,697,906
        現金及び預金
                                                    ※1  690,177
                                        535,252
        未収入金
                                        26,624              31,006
        貯蔵品
                                        21,838              21,091
        前払費用
                                        13,541              15,379
        その他
                                        991,566             2,455,561
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                     ※2  3,889,631            ※2  3,901,736
          建物
                                      △ 1,451,110             △ 1,551,371
           減価償却累計額
                                       2,438,520              2,350,364
           建物(純額)
          構築物                              722,462              722,462
                                       △ 359,404             △ 393,977
           減価償却累計額
                                        363,058              328,485
           構築物(純額)
          機械及び装置                              110,560              114,317
                                       △ 53,616             △ 63,021
           減価償却累計額
                                        56,944              51,295
           機械及び装置(純額)
          車両運搬具                             1,960,519              1,897,617
                                      △ 1,882,340             △ 1,819,911
           減価償却累計額
                                        78,179              77,706
           車両運搬具(純額)
          工具、器具及び備品                              383,057              403,085
                                       △ 338,768             △ 357,428
           減価償却累計額
                                        44,288              45,657
           工具、器具及び備品(純額)
                                     ※2  3,936,546            ※2  3,085,848
          土地
                                       1,579,918              1,330,604
          リース資産
                                       △ 786,629             △ 667,614
           減価償却累計額
                                        793,289              662,989
           リース資産(純額)
                                          741             9,531
          建設仮勘定
                                       7,711,567              6,611,878
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                         6,429              6,659
          借地権
                                        28,823              33,142
          ソフトウエア
                                        35,691              33,186
          施設利用権
                                         6,752              6,752
          電話加入権
                                         4,355              3,111
          リース資産
                                        82,052              82,852
          無形固定資産合計
                                62/85






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                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (令和3年9月30日)              (令和4年9月30日)
        投資その他の資産
                                     ※2  2,989,983            ※2  1,976,249
          投資有価証券
                                        83,820              83,820
          関係会社株式
                                       1,448,144              1,448,144
          関係会社長期貸付金
                                        13,084               6,968
          長期前払費用
                                        135,741              132,120
          差入保証金
                                        985,725              985,725
          ゴルフ会員権
                                        244,149              240,347
          長期営業債権
                                        532,308              704,410
          繰延税金資産
          貸倒引当金                            △ 1,303,662             △ 1,389,590
                                         1,964                90
          従業員に対する長期貸付金
                                         1,270              1,270
          出資金
                                       5,132,528              4,189,553
          投資その他の資産合計
                                      12,926,148              10,884,283
        固定資産合計
                                      13,917,715              13,339,845
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        26,123              23,595
        支払手形
                                        61,899              67,155
        買掛金
                                     ※2  2,088,800            ※2  1,988,800
        短期借入金
                                     ※2  2,082,860            ※2  2,062,360
        1年内返済予定の長期借入金
                                        246,406              213,582
        リース債務
                                      ※1  151,626             ※1  168,002
        未払金
                                        75,250              84,214
        未払費用
                                        12,852              30,958
        未払法人税等
                                                      120,780
        未払消費税等                                  -
                                        94,203              65,292
        預り金
                                        19,091              20,028
        前受収益
                                        157,301              139,497
        賞与引当金
                                        13,322              67,256
        その他
                                       5,029,737              5,051,524
        流動負債合計
       固定負債
                                     ※2  3,929,460            ※2  3,887,100
        長期借入金
                                        612,714              505,700
        リース債務
                                       1,815,600              1,804,725
        退職給付引当金
                                        57,863              65,810
        役員退職慰労引当金
                                       1,598,833              1,598,833
        長期預り保証金
                                       8,014,472              7,862,170
        固定負債合計
                                      13,044,210              12,913,694
       負債合計
                                63/85







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                                                           有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (令和3年9月30日)              (令和4年9月30日)
     純資産の部
       株主資本
                                        337,500              337,500
        資本金
        資本剰余金
                                        22,394              22,394
          資本準備金
                                        22,394              22,394
          資本剰余金合計
        利益剰余金
                                        84,375              84,375
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                        801,781              801,781
           別途積立金
                                      △ 1,554,251             △ 1,471,311
           繰越利益剰余金
          利益剰余金合計                             △ 668,094             △ 585,155
        株主資本合計                               △ 308,200             △ 225,260
       評価・換算差額等
                                       1,181,704               651,411
        その他有価証券評価差額金
                                       1,181,704               651,411
        評価・換算差額等合計
                                        873,504              426,150
       純資産合計
                                      13,917,715              13,339,845
     負債純資産合計
                                64/85














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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                               (自 令和2年10月1日              (自 令和3年10月1日
                                至 令和3年9月30日)               至 令和4年9月30日)
     営業収益
                                     ※2  3,093,010            ※2  3,299,881
       自動車運送営業収益
                                     ※2  1,594,021            ※2  1,946,054
       航空代理店営業収益
                                      ※2  404,979             ※2  367,005
       関連事業営業収益
                                       5,092,011              5,612,942
       営業収益合計
     売上原価
                                     ※2  3,625,753            ※2  3,607,160
       自動車運送事業費
                                                   ※2  1,861,507
                                       1,685,072
       航空代理店事業費
                                        259,670              216,785
       関連事業売上原価
                                       5,570,496              5,685,452
       売上原価合計
     売上総損失(△)                                 △ 478,485              △ 72,510
                                    ※1 ,※2  312,481           ※1 ,※2  316,453
     販売費及び一般管理費
     営業損失(△)                                 △ 790,966             △ 388,964
     営業外収益
                                          18               8
       受取利息
                                         7,510              12,796
       受取配当金
                                          859             1,193
       車両売却益
                                        11,643
       受取保険金                                                  -
                                         4,661
       固定資産税還付金                                                  -
                                                       25,024
       雇用調整助成金                                    -
                                       ※2  13,372             ※2  12,374
       その他
                                        38,067              51,397
       営業外収益合計
     営業外費用
                                        45,977              49,185
       支払利息
                                          262
       車両除却・売却損                                                  -
                                                       20,222
       休業手当                                    -
                                          99             1,186
       その他
                                        46,340              70,594
       営業外費用合計
     経常損失(△)                                 △ 799,239             △ 408,161
     特別利益
                                       ※4  80,671            ※4  178,233
       補助金収入
                                        213,262
       雇用調整助成金                                                  -
                                       ※3  34,489               ※3  77
       固定資産売却益
                                                      600,504
                                          -
       投資有価証券売却益
                                        328,422              778,815
       特別利益合計
     特別損失
                                       ※5  4,782              ※5  61
       固定資産除却損
                                        16,223
       投資有価証券評価損                                                  -
                                                      123,597
       固定資産売却損                                    -
                                        148,680               85,928
       貸倒引当金繰入額
                                        174,796
                                                         -
       休業手当
                                        344,482              209,587
       特別損失合計
                                                      161,065
     税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                 △ 815,298
     法人税、住民税及び事業税                                    1,976              13,110
                                        56,670              61,958
     法人税等調整額
                                        58,646              75,068
     法人税等合計
                                                       85,996
     当期純利益又は当期純損失(△)                                 △ 873,945
                                65/85




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                                                           有価証券報告書
        (売上原価明細書)
                              前事業年度                  当事業年度
                          (自 令和2年10月1日                  (自 令和3年10月1日
                           至 令和3年9月30日)                  至 令和4年9月30日)
                    注記                 構成比                  構成比
           区分                金額(千円)                  金額(千円)
                    番号                 (%)                  (%)
     (1)自動車運送事業費
      1.人件費                   2,298,529                  2,207,692
        (給料手当)                (1,185,136)                  (1,157,106)
        (賞与)                 (211,612)                  (190,668)
        (賞与引当金繰入額)                 (67,205)                  (60,660)
        (退職給付費用)                  (70,978)                  (49,831)
        (福利厚生費)                 (310,067)                  (301,411)
        (その他)                 (453,528)                  (448,013)
      2.燃料油脂費                    441,850                  505,718
      3.車両修繕費                    177,198                  168,982
      4.減価償却費                    320,832                  328,771
                          387,341                  395,996
      5.その他                          3,625,753       65.1           3,607,160       63.4
     (2)航空代理店事業費
      1.人件費                   1,535,034                  1,532,457
        (給料手当)                 (867,173)                  (945,995)
        (賞与)                 (215,727)                  (179,971)
        (賞与引当金繰入額)                  (66,576)                  (57,293)
        (退職給付費用)                  (83,155)                  (55,870)
        (福利厚生費)                 (218,282)                  (200,851)
        (その他)                  (84,119)                  (92,474)
      2.減価償却費                    40,479                  37,821
                          109,558                  291,228
      3.その他                          1,685,072       30.2           1,861,507       32.7
     (3)関連事業売上原価
      1.貸ビル事業売上原価                    81,462                  77,564
      2.駐車場事業売上原価                    24,497                  22,911
                          153,710       259,670           116,309       216,785
      3.その他事業売上原価                                 4.7                  3.8
        売上原価合計                        5,570,496      100.0            5,685,452      100.0
                                66/85








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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                 利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                資本金                                      株主資本合計
                           資本剰余金                       利益剰余金
                     資本準備金           利益準備金
                            合計                繰越利益      合計
                                      別途積立金
                                            剰余金
     当期首残高            337,500      22,394      22,394      84,375     801,781     △ 680,305      205,850      565,745
     当期変動額
      当期純損失(△)                                      △ 873,945     △ 873,945     △ 873,945

      株主資本以外の項目の

      当期変動額(純額)
     当期変動額合計              -      -      -      -      -   △ 873,945     △ 873,945     △ 873,945
     当期末残高            337,500      22,394      22,394      84,375     801,781    △ 1,554,251      △ 668,094     △ 308,200
                  評価・換算差額等

                              純資産合計
               その他有価証券        評価・換算
                評価差額金       差額等合計
     当期首残高
                  854,412       854,412      1,420,157
     当期変動額
      当期純損失(△)                         △ 873,945

      株主資本以外の項目の

                  327,292       327,292       327,292
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計             327,292       327,292      △ 546,652
     当期末残高            1,181,704       1,181,704        873,504
                                67/85










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          当事業年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                 利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                資本金                                      株主資本合計
                           資本剰余金                       利益剰余金
                     資本準備金           利益準備金
                            合計                繰越利益      合計
                                      別途積立金
                                            剰余金
     当期首残高            337,500      22,394      22,394      84,375     801,781    △ 1,554,251      △ 668,094     △ 308,200
      会計方針の変更による
                                             △ 3,057     △ 3,057     △ 3,057
      累積的影響額
     会計方針の変更を反映し
                 337,500      22,394      22,394      84,375     801,781    △ 1,557,308      △ 671,152     △ 311,257
     た当期首残高
     当期変動額
      当期純利益                                        85,996      85,996      85,996

      株主資本以外の項目の

      当期変動額(純額)
     当期変動額合計              -      -      -      -      -   85,996      85,996      85,996
     当期末残高            337,500      22,394      22,394      84,375     801,781    △ 1,471,311      △ 585,155     △ 225,260
                  評価・換算差額等

                              純資産合計
               その他有価証券        評価・換算
                評価差額金       差額等合計
     当期首残高            1,181,704       1,181,704        873,504
      会計方針の変更による
                                △ 3,057
      累積的影響額
     会計方針の変更を反映し
                 1,181,704       1,181,704        870,447
     た当期首残高
     当期変動額
      当期純利益                          85,996

      株主資本以外の項目の

                 △ 530,293      △ 530,293      △ 530,293
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計            △ 530,293      △ 530,293      △ 444,296
     当期末残高             651,411       651,411       426,150
                                68/85








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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.有価証券の評価基準及び評価方法
          (1)子会社株式及び関連会社株式
            移動平均法による原価法
           (2)その他有価証券
            (イ)市場価格のない株式等以外のもの
               時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
              を採用しております
            (ロ)市場価格のない株式等
               移動平均法による原価法を採用しております                     。
         2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
           (1)貯蔵品
            先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用
            しております。
         3.固定資産の減価償却の方法
          (1)有形固定資産(リース資産を除く)
            定率法を採用しております。
            ただし、平成10年4月1日以降に新規取得した建物(附属設備を除く)ならびに平成28年4月1日以降に
            取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
            なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            車両運搬具       5年~15年
            建物          5年~50年
          (2)無形固定資産(リース資産を除く)
            定額法を採用しています。
            なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用し
            ております。
          (3)リース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
         4.引当金の計上基準
          (1)貸倒引当金
            売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
            定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
          (2)賞与引当金
            従業員に支給する賞与にあてるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
          (3)退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま
           す。
           ①退職給付見込額の期間帰属方法
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
             は、期間定額基準によっております。
           ②数理計算上の差異の費用処理方法
             各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法によ
             り按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
          (4)役員退職慰労引当金
             役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規による期末要支給額に基づき計上しております。
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         5.収益及び費用の計上基準

            当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
            を充足する通常の時点は以下のとおりです。
            ①当社の主要な事業における主な履行義務の内容

            「 自動車運送事業       」 はバスによる旅客自動車運送事業を行っております                        。「  航空代理店事業       」 は航空代理
            店業  、 旅行代理店業を行っております              。「  関連事業    」 は駐車場業     、 不動産の所有管理業及び不動産賃貸業
            を行っております        。
            ②当社当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)
            a.自動車事業
            自動車業については         、 旅客等の運送が完了した時点で収益を認識しております                          。
            b.航空代理店事業
            航空代理店業については、空港業務の対価として収受し、主に役務提供完了時点で収益を認識しておりま
            す。旅行代理店業については、主に顧客に商品を引き渡した時点、サービスの提供については役務提供完
            了時点で収益を認識しております               。
            c.関連事業
            駐車場事業・不動産事業については、賃貸借期間に対応する賃貸料を収益として認識してます。
         6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

          (1)退職給付に係る会計処理
            退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の
            方法と異なっております。
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         (重要な会計上の見積り)
         繰延税金資産の回収可能性に関する判断
         ① 当事業年度の財務諸表に計上した金額
                                    (単位:千円)
                        前事業年度           当事業年度
          繰延税金資産                 1,050,898            990,281

         ② 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
           連結財務諸表の「注記事項 重要な会計上の見積り」に記載のとおりであります。
         (会計方針の変更)

           (収益認識に関する会計基準等の適用)
            「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
           う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
           又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
            旅行代理店業収入については、従来は顧客から受け取る対価の総額から仕入等に支払う額を控除した純額
           で収益を認識しておりましたが、顧客に対して自ら財又はサービスを提供しており、当社の役割が本人に該
           当する取引については、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しております。
            収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
           従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度
           の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年
           度の営業収益が194,493千円増加し、営業費用が199,683千円増加、営業損失は5,189千円増加、経常損失、
           税引前純損失はそれぞれ6,240千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は3,057千円減少して
           います。
           (時価の算定に関する会計基準等の適用)

            「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
           いう。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
           (企業会計基準第10号を 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定基準等
           が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、当財務諸表に与える影響は
           ありません。
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         (貸借対照表関係)
          ※1.関係会社に関する項目
             関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記したもののほか、次のものがあります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (令和3年9月30日)                 (令和4年9月30日)
     未収入金                                  -千円                 588千円
     未払金                                  15                 43
          ※2.担保資産及び担保付債務

             担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (令和3年9月30日)                 (令和4年9月30日)
     現金及び預金                                45,000千円                 45,000千円
     建物                              1,823,327                 1,757,608
     土地                              2,338,639                 2,338,639
     投資有価証券                              1,654,173                  361,447
              計                     5,861,139                 4,502,695
             担保付債務は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (令和3年9月30日)                 (令和4年9月30日)
     短期借入金                              2,088,800千円                 1,988,800千円
     1年内返済予定の長期借入金                              2,082,860                 2,062,360
     長期借入金                              3,929,460                 3,887,100
              計                     8,101,120                 7,938,260
           3.偶発債務

             金融機関等からの借入金等に対し、次のとおり保証しています。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (令和3年9月30日)                 (令和4年9月30日)
     イ.南国交通観光㈱(子会社)                               191,380千円                 251,982千円
     ロ.南国タクシー㈱(子会社)                                88,250                 63,210
     ハ.南国産業開発㈱                                70,400                 56,000
              計                      350,030                 371,192
           4.当座貸越契約

             当社は、運転資金の効率的な調整を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しています。
             この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (令和3年9月30日)                 (令和4年9月30日)
     当座貸越限度額                              3,400,000千円                 3,400,000千円
     借入実行残高                              2,013,800                 1,913,800
             差引額                      1,386,200                 1,486,200
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         (損益計算書関係)
          ※1.一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度100%、当事業年度100%であります。
             販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 令和2年10月1日                 (自 令和3年10月1日
                             至 令和3年9月30日)                   至 令和4年9月30日)
     役員報酬                                32,922   千円              33,744   千円
                                     68,910                 75,677
     給料手当
                                     5,418                 5,630
     賞与引当金繰入額
                                     10,393                  7,946
     役員退職慰労引当金繰入額
                                     11,196                  8,001
     退職給付費用
                                     11,832                 11,381
     減価償却費
                                     29,203                 41,072
     租税公課
          ※2.関係会社に関する項目

             関係会社に対する損益項目は次のとおりです。
             前事業年度(自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日)
                  区分             科目         金額(千円)
             営業収益             自動車運送営業収益                  1,964

                          航空代理店営業収益                    24
                          関連事業営業収益                   850
             売上原価             自動車運送事業費                  81,110

                          航空代理店事業費                    -
                          関連事業売上原価                    -
             販売費及び一般管理費                                 315

             営業外収益             その他                  2,805

             当事業年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)

                  区分             科目         金額(千円)
             営業収益             自動車運送営業収益                  2,539

                          航空代理店営業収益                    24
                          関連事業営業収益                  1,020
             売上原価             自動車運送事業費                  79,252

                          航空代理店事業費                  14,438
                          関連事業売上原価                    -
             販売費及び一般管理費                                 395

             営業外収益             その他                  2,882

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          ※3.固定資産売却益の内訳
                               前事業年度                 当事業年度
                           (自 令和2年10月1日                 (自 令和3年10月1日
                            至 令和3年9月30日)                 至 令和4年9月30日)
     土地                                34,479千円                   77千円
     その他                                  9                 -
          ※4.補助金収入の主な内訳

                               前事業年度                 当事業年度
                           (自 令和2年10月1日                 (自 令和3年10月1日
                            至 令和3年9月30日)                 至 令和4年9月30日)
     運輸事業振興助成交付金等                                80,671千円                 178,233千円
          ※5.固定資産除却損の主な内訳

                               前事業年度                 当事業年度
                           (自 令和2年10月1日                 (自 令和3年10月1日
                            至 令和3年9月30日)                 至 令和4年9月30日)
     撤去費用等                                 570千円                  -千円
     建物                                4,212                   13
     機械装置                                  -                 48
     備品                                  0                 0
         (有価証券関係)

         前事業年度(令和3年9月30日)
          子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額                         子会社株式59,820千円、関連会社株式24,000千円)は、市
         場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
         当事業年度(令和4年9月30日)

          子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額                         子会社株式59,820千円、関連会社株式24,000千円)は、市
         場価格のない株式等のため時価を記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度              当事業年度
                                   (令和3年9月30日)              (令和4年9月30日)
           繰延税金資産
            未払事業税                             3,317千円              6,516千円
            退職給付引当金                             559,535              550,441
            役員退職慰労引当金                             17,648              20,072
            賞与引当金                             47,977              42,546
            貸倒引当金                             397,617              423,825
            減損損失                             45,567                -
            繰越欠損金                             450,572              438,809
                                         33,324              31,992
            その他
             繰延税金資産小計                          1,555,559              1,514,204
            税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
                                        △88,483              △81,537
                                       △416,177              △442,386
            将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
             評価性引当額小計                            △504,661              △523,923
             繰延税金資産合計                          1,050,898               990,281
            その他有価証券評価差額金                            △518,589              △285,871
           繰延税金負債合計                             △518,589              △285,871
           繰延税金資産の純額                              532,308              704,410
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
                                     前事業年度              当事業年度
                                   (令和3年9月30日)              (令和4年9月30日)
           法定実効税率
                                          -%             30.5%
           (調整)
            交際費等永久に損金に算入されない項目
                                          -             0.7
            受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                          -            △0.7
            住民税均等割                              -             1.2
            評価性引当額の増減                              -             12.0
            その他                              -             2.8
           税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                          -             46.6
           (注)前事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
         (収益認識関係)

          顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は                               、 連結財務諸表      「 注記事項(収益認識関
         係)  」 に同一の内容を記載しているため               、 注記を省略しております           。
         (重要な後発事象)


          該当事項はありません          。
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        ④【附属明細表】
         【有価証券明細表】
          (株式)
                                                  貸借対照表計上額
                    銘柄                    株式数(株)
                                                    (千円)
                  ANAホールディングス㈱                          520,700          1,415,262

                  日本航空㈱                           52,600          135,813

                  ㈱南日本銀行                           30,000          112,620

                  南国産業開発㈱                            160         60,911

                  ㈱九州フィナンシャルグループ                          139,860            53,426

                  鹿児島空港ビルディング㈱                           90,000           45,642

                  東海旅客鉄道㈱                           1,000          16,935

                  東急㈱                           8,500          13,999

                  ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ                           17,000           11,075

                  スカイネットアジア航空㈱                            385         10,010

                  日本電信電話㈱                           2,400           9,374

                  ㈱南日本放送                           8,625           8,437

                  小田急電鉄㈱                           4,500           8,388

                  西日本鉄道㈱                           2,600           7,498

                  東日本旅客鉄道㈱                           1,000           7,421

                  ㈱ふくおかフィナンシャルグループ                           2,632           6,753

            その他
     投資有価証券
            有価証券
                  京浜急行電鉄㈱                           4,500           6,597
                  京王電鉄㈱                           1,200           6,324

                  九州旅客鉄道㈱                           2,000           6,250

                  東武鉄道㈱                           1,800           6,138

                  名古屋鉄道㈱                           2,600           5,782

                  霧島開発㈱                           11,200            5,600

                  ㈱西武ホールディングス                           3,000           4,338

                  阪急阪神ホールディングス㈱                            800          3,480

                  日本郵船    ㈱
                                              900          2,220
                  ㈱ ゆうちょ銀行
                                             2,000           2,018
                  鹿児島信用金庫                           4,000           2,000

                  日本瓦斯    ㈱
                                             2,400           1,180
                  宮崎ゴルフ㈱                             50          540

                  ㈱ みずほフィナンシャルグループ
                                              100           156
                  ㈱ 鹿児島ホテル鶴鳴館
                                             53,333             53
                  その他(2銘柄)                           3,620             3

                     計                       975,465          1,976,249

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                                                           有価証券報告書
         【有形固定資産等明細表】
                                         当期末減価償
                                         却累計額及び
                 当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      減損損失累計       当期償却額      差引当期末残
        資産の種類
                                         額又は償却累
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)            (千円)     高(千円)
                                         計額
                                           (千円)
     有形固定資産
      建物
                  3,889,631       17,930       5,825     3,901,736      1,551,371       100,967     2,350,364
      構築物             722,462        -      -    722,462      393,977       34,573      328,485
      機械及び装置             110,560       5,175      1,418     114,317       63,021      10,705      51,295
      車両運搬具            1,960,519        42,578      105,480     1,897,617      1,819,911        43,051      77,706
      工具、器具及び備品             383,057       22,040       2,011     403,085      357,428       20,671      45,657
      土地            3,936,546          1    850,699     3,085,848         -      -   3,085,848
      リース資産
                  1,579,918       109,312      358,626     1,330,604       667,614      205,393      662,989
      建設仮勘定               741     44,986      36,196       9,531       -      -     9,531
       有形固定資産計          12,583,437       242,025     1,360,258      11,465,204       4,853,325       415,363     6,611,878
     無形固定資産
      借地権              6,429       280       50     6,659       -      -     6,659
      ソフトウエア
                   150,941       15,957        -    166,898      133,756       11,637      33,142
      施設利用権              50,200        -      -     50,200      17,013       2,505      33,186
      電話加入権              6,752        -      -     6,752       -      -     6,752
      リース資産              21,486        -      -     21,486      18,375       1,244      3,111
       無形固定資産計            235,810       16,237        50    251,997      169,145       15,387      82,852
     長期前払費用
                   13,084        -     5,925      7,159       191      191     6,968
     (注)当期増減額のうち主なものは次のとおりです。

     建物        増加額(千円)          建物改装工事、整備工場改装工事                    17,930
                        リース車両残価        買取他
             増加額(千円)                               42,578
     車両運搬具
             減少額(千円)          乗合バス除却                    105,480
     備品        増加額(千円)          マルチ決済端末機他                    22,040

     土地        減少額(千円)          土地売却                    850,699

             増加額(千円)          車両の新規リース契約                    109,312

     リース資産
             減少額(千円)          リース期間満了に付、車輌へ振替                    358,626
         【引当金明細表】

                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首残高        当期増加額                        当期末残高
           区分                         (目的使用)         (その他)
                     (千円)        (千円)                        (千円)
                                     (千円)        (千円)
      貸倒引当金                 1,303,662          85,928          -        -    1,389,590

      賞与引当金                  157,301        139,497        157,301           -     139,497

                                                  -
      役員退職慰労引当金                  57,863         7,946          -              65,810
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      (2)【主な資産及び負債の内容】
          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
      (3)【その他】
          特記事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  10月1日から9月30日まで
      定時株主総会                  12月中

      基準日                  9月30日

      株券の種類                  壱百株券、壱拾株券、壱株券の3種類

                       9月30日    (期末配当)

      剰余金の配当の基準日
      1単元の株式数                  100株

      株式の名義書換え

       取扱場所                 鹿児島市中央町18-1 南国交通株式会社 総務部庶務課(株式係)

       株主名簿管理人                 ―

       取次所                 当社各営業所および各出張所

       名義書換手数料                 無料

       新券交付手数料                 汚損または毀損の場合を除き無料

      単元未満株式の買取り

       取扱場所                 鹿児島市中央町18-1 南国交通株式会社 総務部庶務課(株式係)

       株主名簿管理人                 ―

       取次所                 ― (買取りは上記の取扱場所に限る)

       買取手数料                 代金振込に係る手数料実費

                       インターネット上の当社ウェブサイトに掲載。
                       (アドレス https://nangoku-kotsu.com)
      公告掲載方法
                       ただし、事故その他やむを得ない事由により公告をすることができないと
                       きは、鹿児島市において発行する南日本新聞に掲載。
                       (1)1,500株~2,999株所有の株主に対して一系統路線優待乗車証、3,000
                          株以上の株主に対して全路線優待乗車証を交付する。
                       (2)100株以上の株主に対して、100株につき500円の割合で年2回に分割
                          して優待回数乗車券を交付する。
      株主に対する特典
                       (3)1,500株以上所有の株主は、優待乗車証または、優待回数乗車券のい
                          ずれかを希望により選択できる。
                       (4)詳細は当社定款・株式取扱規程及び株主優待乗車証・株主優待回数乗
                          車券取扱規程によります。
       (注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができませ
          ん。
          (1)会社法第189条               第2項各号に掲げる権利
          (2)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当てを受ける権利
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    第7【提出会社の参考情報】
     1【提出会社の親会社等の情報】
       該当する事項はありません。
     2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。
      (1)有価証券報告書及びその添付書類
          事業年度(第86期)(自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日)令和3年12月27日九州財務局長に提出
      (2)半期報告書

          (第87期中)(自 令和3年10月1日 至 令和4年3月31日)令和4年6月28日九州財務局長に提出
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当する事項はありません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                  令和4年12月12日

    南国交通株式会社

      取締役会 御中

                                  監査法人

                                  かごしま会計プロフェッション
                                  鹿児島県鹿児島市
                                  指定社員

                                         公認会計士
                                                 森 毅    憲
                                  業務執行社員
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる南国交通株式会社の令和3年10月1日から令和4年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
    借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
    務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、南国
    交通株式会社及び連結子会社の令和4年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
    びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
    たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外
    の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載
    内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
    内容に対して意見を表明するものではない。
    連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
    連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
    な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
    当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
    その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                           有価証券報告書
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
    案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手する。
    ・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
    の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
    関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
    き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
    ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意
    を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外
    事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
    が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
    どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引
    や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
    手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に
    対して責任を負う。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以 上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                  令和4年12月12日

    南国交通株式会社

      取締役会 御中

                                  監査法人

                                  かごしま会計プロフェッション
                                  鹿児島県鹿児島市
                                  指定社員

                                         公認会計士
                                                 森 毅    憲
                                  業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる南国交通株式会社の令和3年10月1日から令和4年9月30日までの第87期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、南国交通
    株式会社の令和4年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記
    載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
    財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
    当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
    その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                84/85


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                                                           有価証券報告書
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
    案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠 を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
    施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
    関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
    継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
    る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起
    すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
    明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
    状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
    かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
    適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。