日本アルコール販売株式会社 半期報告書 第81期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

提出書類 半期報告書-第81期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
提出日
提出者 日本アルコール販売株式会社
カテゴリ 半期報告書

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                                                  日本アルコール販売株式会社(E02674)
                                                             半期報告書
    【表紙】

    【提出書類】                     半期報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     令和4年12月26日

    【中間会計期間】                     第81期中(自        令和4年4月1日          至   令和4年9月30日)

    【会社名】                     日本アルコール販売株式会社

    【英訳名】                     JAPAN   ALCOHOL    TRADING    CO.,   LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役       取締役会長兼社長            雨    貝   二   郎

    【本店の所在の場所】                     東京都中央区日本橋小舟町6番6号

    【電話番号】                     03(5641)5760(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役 総務部長  塚 越 雄 一

    【最寄りの連絡場所】                     東京都中央区日本橋小舟町6番6号

    【電話番号】                     03(5641)5760(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役 総務部長  塚 越 雄 一

    【縦覧に供する場所】                     日本アルコール販売株式会社大阪支店

                           (大阪府大阪市中央区島之内一丁目18番16号)

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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等
           回次           第79期   中    第80期   中    第81期   中     第79期       第80期

                     自   令和2年     自   令和3年     自   令和4年     自   令和2年     自   令和3年
                       4月1日       4月1日       4月1日       4月1日       4月1日
          会計期間
                     至   令和2年     至   令和3年     至   令和4年     至   令和3年     至   令和4年
                       9月30日       9月30日       9月30日       3月31日       3月31日
    売上高             (千円)     34,292,033       25,830,057       30,121,913       63,520,337       53,399,052
    経常利益             (千円)      5,124,954       3,153,462       2,039,743       10,590,240        5,325,800

    親会社株主に帰属する
                 (千円)      3,253,510       2,073,515       1,446,724       6,484,949       3,441,246
    中間(当期)純利益
    中間包括利益
                 (千円)      4,250,158       2,381,403       1,187,153       8,738,582       2,788,209
    又は包括利益
    純資産額             (千円)     57,861,806       64,539,318       66,003,466       62,350,230       64,946,123
    総資産額             (千円)     73,946,926       79,777,121       84,020,578       80,753,106       82,253,552

    1株当たり純資産額             (円)      4,172.64       4,752.39       4,894.85       4,547.76       4,777.87

    1株当たり中間(当期)
                  (円)       309.85       197.47       137.78       617.61       327.73
    純利益
    潜在株式調整後1株当た
                  (円)      ―       ―       ―       ―       ―
    り中間(当期)純利益
    自己資本比率             (%)        59.2       62.5       61.2       59.1       61.0
    営業活動による
                 (千円)      4,747,042       1,374,514      △ 1,198,003       7,755,509       △ 776,987
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                 (千円)      △ 816,846     △ 1,719,410        158,810     △ 1,538,091      △ 5,363,259
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                 (千円)      △ 113,696      △ 194,442      3,854,747        △ 84,446      △ 197,827
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
                 (千円)     29,931,689       31,992,593       28,982,408       32,487,487       26,155,518
    の中間期末(期末)残高
    従業員数
                          536       551       589       528       553
                 (名)
    (ほか、平均臨時雇用人員)
                          ( 78 )      ( 75 )      ( 69 )      ( 80 )      ( 75 )
     (注)   1.  潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           令和2年3月31日)等を第80期中間連結会計期間の
         期首から適用しており、第80期中間連結会計期間、第80期連結会計年度及び第81期中間連結会計期間に係る
         主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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     (2)  提出会社の経営指標等
           回次           第79期   中    第80期   中    第81期   中     第79期       第80期

                     自   令和2年     自   令和3年     自   令和4年     自   令和2年     自   令和3年
                       4月1日       4月1日       4月1日       4月1日       4月1日
          会計期間
                     至   令和2年     至   令和3年     至   令和4年     至   令和3年     至   令和4年
                       9月30日       9月30日       9月30日       3月31日       3月31日
    売上高             (千円)     29,413,388       22,992,372       27,242,466       54,656,571       47,765,588
    経常利益             (千円)      2,803,554       2,348,156       1,939,876       5,668,705       3,822,342

    中間(当期)純利益             (千円)      1,950,047       1,636,939       1,356,510       3,934,136       2,644,260

    資本金             (千円)       525,000       525,000       525,000       525,000       525,000

    発行済株式総数             (株)     10,500,000       10,500,000       10,500,000       10,500,000       10,500,000

    純資産額             (千円)     28,472,568       32,878,158       33,925,824       31,167,892       32,787,715

    総資産額             (千円)     67,218,057       70,092,789       67,581,964       71,283,627       65,013,688

    1株当たり配当額             (円)      ―       ―       ―          15       10

    自己資本比率             (%)        42.4       46.9       50.2       43.7       50.4

                          130       128       138       122       128
    従業員数
                  (名)
    (ほか、平均臨時雇用人員)
                          ( ―)       ( ―)       ( ―)       ( ―)       ( ―)
     (注)   1.  平均臨時雇用人員は、従業員の総数の100分の10未満のため表示しておりません。
       2.  中間連結財務諸表を作成しており、中間財務諸表に1株当たり純資産額、1株当たり中間純利益及び潜在株
         式調整後1株当たり中間純利益を注記していないため、1株当たり純資産額、1株当たり中間(当期)純利益
         及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の記載を省略しております。
       3.  「収益認識に関する会計基準」               (企業会計基準第29号           令和2年3月31日)等を第80期中間会計期間の期首
         から適用しており、第80期中間会計期間、第80期事業年度及び第81期中間会計期間に係る主要な経営指標等
         については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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    2  【事業の内容】
       当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変更は
      ありません。
       また、主要な関係会社についても異動はありません。
    3  【関係会社の状況】

       当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
    4  【従業員の状況】

     (1)  連結会社の状況
                                              令和4年9月30日        現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
    アルコール・工業薬品部門

    食品添加剤部門                                                364   (31)

    不動産賃貸・倉庫部門

    輸送部門                                                197   (38)

    全社(共通)                                                 28   (―)

                合計                                    589   (69)

     (注)   1.    従業員数は、就業人員数であります。
       2.    従業員数欄の(外書)は臨時従業員(パートタイマー及び派遣社員)の平均雇用人員であります。
       3.    全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
       4.    当社グループは、同一の従業員が複数の事業に従事しております。
     (2)  提出会社の状況

                                              令和4年9月30日        現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
    アルコール・工業薬品部門

                                                       116
    不動産賃貸・倉庫部門
    全社(共通)                                                   22

                合計                                       138

     (注)   1.    従業員数は、就業人員数であります。
       2.    全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
       3.    当社は、同一の従業員が複数の事業に従事しております。
     (3)  労働組合の状況

       労使関係については、特に記載すべき事項はありません。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      当中間連結会計期間において、経営方針、経営環境及び対処すべき課題等に重要な変更及び新たに生じた事項はあ
     りません。
    2  【事業等のリスク】

      当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が
     当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識してい
     る主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありま
     せん。
      なお、重要事象等は存在しておりません。
    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

     (1)  経営成績等の状況の概要
       当中間連結会計期間における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の概要は以下の
      とおりであります。
      ①  財政状態及び経営成績の状況

        当中間連結会計期間における我が国経済は、社会活動の正常化が進み、景気は緩やかに持ち直しております
       が、その一方で、原材料価格やエネルギーコストの上昇、急激な円安の進行など事業環境が大きく変化してお
       り、厳しい状況が続いております。
        このような経済情勢の中で、当社グループは、i)                       工業用アルコールの需給構造の変動に対するグループ全社対
       応、ii)    工業薬品等における収益力の強化及び効果的な営業展開、iii)                             働きやすい職場環境の整備、iv)               品質・
       製造管理体制の強化、v)            DXの推進、vi)       新型コロナウイルス感染防止に向けた適切な対応を経営基本方針として
       事業に取り組みました。
        当中間連結会計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
       a. 財政状態

        当中間連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,767,025千円増加し、84,020,578千円となりま
       した。当中間連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ709,682千円増加し、18,017,112千円となり
       ました。当中間連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,057,342千円増加し、66,003,466千円
       となりました。
       b.   経営成績

        当中間連結会計期間の経営成績は、売上高は、30,121,913千円                                (前年同期比16.6%増)            、営業利益は、
       1,856,244千円       (前年同期比38.4%減)           、経常利益は、2,039,743千円               (前年同期比35.3%減)           、親会社株主に帰
       属する中間純利益は、1,446,724千円                 (前年同期比30.2%減)           となりました。各セグメントの業績は、以下のとお
       りであります。なお、売上高については、セグメント間取引を相殺消去しております。
        (a)  アルコール・工業薬品部門

         当部門においては、販売数量が増加したこと及び原材料価格の高騰の影響により、当中間連結会計期間の売
        上高は、28,123,066千円            (前年同期比16.1%増)、営業利益は、1,380,464千円                         (前年同期比58.6%減)           となり
        ました。
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        (b)  食品添加剤部門
         当部門においても、販売数量が増加したものの、原材料価格の高騰の影響により、当中間連結会計期間の売
        上高は、1,840,633千円           (前年同期比28.9%増)、営業利益は、100,193千円                        (前年同期比20.8%減)           となりまし
        た。
        (c)  不動産賃貸・倉庫部門
         当部門においては、前期に修繕費等が発生したことにより、当中間連結会計期間の売上高は、79,679千円
        (前年同期比0.1%減)          、営業利益は、132,201千円             (前年同期比1,476.2%増)            となりました。
        (d)  輸送部門
         当部門においては、当中間連結会計期間の売上高は、78,534千円                                (前年同期比20.4%減)、営業利益は、
        104,806千円      (前年同期比102.2%増)           となりました。
      ②  キャッシュ・フローの状況

        当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は28,982,408千円となり、前連結会計年度末に
       比べ2,826,890千円の増加となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要
       因は、以下のとおりであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)

        当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、△1,198,003千円となり、前年同期の
       1,374,514千円に比べ2,572,518千円の減少となりました。この主な要因は、仕入債務の増減額が前年同期に比べ
       3,188,372千円、売上債権の増減額が前年同期に比べ2,830,404千円、税金等調整前中間純利益が前年同期に比べ
       1,152,367千円それぞれ減少した一方で、法人税等の支払額が前年同期に比べ2,774,374千円減少し、未払消費税
       等の増減額が前年同期に比べ782,694千円、未収消費税等の増減額が前年同期に比べ709,545千円、棚卸資産の増
       減額が前年同期に比べ182,563千円それぞれ増加したことによるものであります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)

        当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、158,810千円となり、前年同期の△
       1,719,410千円に比べ1,878,221千円の増加となりました。この主な要因は、固定資産の取得による支出が前年同
       期に比べ956,035千円減少し、当期において、投資有価証券の売却による収入が905,500千円あったことによるも
       のであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)

        当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、3,854,747千円となり、前年同期の△
       194,442千円に比べ4,049,189千円の増加となりました。この主な要因は、短期借入れによる収入が前年同期に比
       べ3,992,403千円増加し、配当金の支払額が前年同期に比べ50,593千円、非支配株主への配当金の支払額が前年同
       期に比べ10,005千円それぞれ減少したことによるものであります。
      ③  生産、受注及び販売の実績

       a. 生産実績
       当中間連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
            セグメントの名称                       生産高(千円)               前年同期比(%)
    アルコール・工業薬品部門                                      20,834,868             136.9

    食品添加剤部門                                       1,374,333             146.6

               合計                            22,209,201             137.4

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       b.  販売実績

       当中間連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
            セグメントの名称                       売上高(千円)               前年同期比(%)
    アルコール・工業薬品部門                                      28,123,066              116.1

    食品添加剤部門                                      1,840,633             128.9

    不動産賃貸・倉庫部門                                        79,679            99.9

    輸送部門                                        78,534            79.6

               合計                           30,121,913              116.6

     (注)   セグメント間取引については、相殺消去しております。
     (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

       経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容は以下のとおりであります。
      ①  会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

        前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状
       況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
      ②  当中間連結会計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

       (a)  財政状態の分析
        (資産の部)
         当中間連結会計期間末における資産の額は、84,020,578千円となり、前連結会計年度末に比べ1,767,025千円
        の増加となりました。この主な要因は、現金及び預金が2,826,890千円増加し、投資有価証券が1,066,212千円
        減少したことによるものであります。
        (負債の部)
         当中間連結会計期間末における負債の額は、18,017,112千円となり、前連結会計年度末に比べ709,682千円の
        増加となりました。この主な要因は、短期借入金が3,986,002千円、未払金が607,493千円、未払法人税等が
        567,857千円、その他流動負債が203,361千円それぞれ増加し、支払手形及び買掛金が4,628,526千円、長期未払
        金が15,208千円それぞれ減少したことによるものであります。
        (純資産の部)
         当中間連結会計期間末の純資産の額は、66,003,466千円となり、前連結会計年度末に比べ1,057,342千円の増
        加となりました。この要因は、利益剰余金が1,341,724千円増加し、非支配株主持分が170,963千円、その他有
        価証券評価差額金が113,417千円それぞれ減少したことによるものであります。
       (b)  経営成績の分析
        (売上高)
         当中間連結会計期間における売上高は、30,121,913千円                          (前年同期比16.6%増)           となりました。セグメント
        別の売上高は、「         (1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況                             」に記載しております。
        (営業利益)
         当中間連結会計期間における営業利益は、1,856,244千円                           (前年同期比38.4%減)           となりました。営業利益率
        は、前中間連結会計期間に比べ5.5ポイント減少し、6.2%となりました。これは主に、原材料価格の高騰によ
        るものであります。
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       (c)  キャッシュ・フローの分析
        キャッシュ・フローの分析については、「                    (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況                            」に記
       載しております。
        当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、以下のとおりであります。
       当社グループの運転資金需要のうち主なものは、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資

      を目的とした資金需要は、設備投資によるものであります。とりわけ、「中期5カ年ビジョン」及び「3カ年計
      画」(令和4年度~6年度)においては、大規模な設備投資等を行うこととしています。これらの資金需要につい
      ては、当面、当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローを基礎とし、CMS(キャッシュ・マネジメント・シ
      ステム)の活用などにより、すべて自己資金で賄うことを基本としております。
       また、当社は国内金融機関から相対取引による当座貸越枠を有しており、充分な資金流動性を確保しておりま
      す。
       なお、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、28,982,408千円となりました。
    4  【経営上の重要な契約等】

      令和4年9月、当社は、三菱ケミカル㈱と、同社に発酵アルコールの蒸留を委託する基本契約を合意解約しており
     ます。その他、当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
    5  【研究開発活動】

       当社グループでは、長年培ってきた事業法(発酵)アルコール及び主原料であるアルコールに食品添加物をブレ
      ンドした製剤等の製造技術をベースに、社会のニーズにマッチした新製品の開発を目的とした研究開発を鋭意行っ
      ております。
       当中間連結会計期間における当社グループが支出した研究開発費の総額は、8,260千円であります。
       セグメントごとの研究開発活動を示すと、次のとおりであります。
      (1)アルコール・工業薬品部門

       ①アルコール製造技術の開発分野
        原料アルコール中の不純物の効率的除去を図るため、プロセスシミュレータを活用し、技術開発に取り組んで
       おります。
       ②アルコール品質分析技術の開発分野
        定性・定量分析技術の精度向上及び効率化に向けた研究、さらに新規分析技術の確立に取り組んでおります。
       ③アルコール製品開発分野
        アルコールの除菌消臭などの特性を活かした新製品の開発に取り組んでおります。
       ④発酵関連等商品開発分野
        アルコール発酵関連の資源を利用した製品の開発に取り組んでおります。
        当中間連結会計期間におけるアルコール・工業薬品部門の研究開発費は、2,741千円であります。
      (2)食品添加剤部門
        アルコールに食品添加剤を独自の配合でブレンドした、サニテーション向けアルコール製剤並びに高付加価値
       食品添加剤の開発・早期実用化に取り組んでおります。
        当中間連結会計期間における食品添加剤部門の研究開発費は、5,518千円であります。
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    第3   【設備の状況】
    1  【主要な設備の状況】

       当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
    2  【設備の新設、除却等の計画】

    (1)  重要な設備計画の完了
     前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは、次のとおりであります。
              事業所名                           投資額            完成後の

      会社名               セグメントの名称           設備の内容              完了年月
              (所在地)                          (百万円)             増加能力
              磐田工場
                                                     貯蔵量
    日本アルコール                  アルコール・                        令和4年
              (静岡県                  保管設備           217
                                                     980KL   増
      産業㈱                工業薬品部門                         4月
              磐田市)
              川崎工場

      日本合成                アルコール・                        令和4年
              (神奈川県                   製造設備           186          (注)
     アルコール㈱                 工業薬品部門                         9月
             川崎市川崎区
    (注)   製造設備の一部更新であり、製造能力の増減に影響ありません。
    (2)  重要な設備計画の変更

     前連結会計年度末に計画しておりました重要な設備の新設等のうち、当中間連結会計期間に変更があったものは、次
    のとおりであります。
                             投 資 予 定 額

                セグメント
           事業所名                            資金調達      着手    完了予定      完成後の
     会社名                設備の内容
                             総額    既支払額
                 の名称
           (所在地)                             方法        年月     年月       増加能力
                             (百万円)      (百万円)
     日本アル      鹿島工場      アルコー
                                           令和2年     令和4年      貯蔵量
                      保管設備
     コール産業      (茨城県     ル・工業薬              2,131      856   自己資金
                                            3月     11月    18,000KL    増
                       (注)
      ㈱     神栖市)      品部門
    (注)   計画の見直し等により、投資予定額の総額を変更しております。

    (3)  重要な設備の新設等

     当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                      発行可能株式総数(株)

               普通株式                                    28,000,000

                計                                   28,000,000

      ②  【発行済株式】

               中間会計期間末           提出日現在        上場金融商品取引所

        種類       現在発行数(株)           発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
              ( 令和4年9月30日        ) (令和4年12月26日)          商品取引業協会名
                                           単元株制度を採用しており
      普通株式           10,500,000          10,500,000          ―
                                           ません。
        計         10,500,000          10,500,000          ―            ―
     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の状況】

                発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                  (株)       (株)      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
    自   令和4年4月1日
                  ―     10,500,000         ―       525,000       ―        1,550
    至   令和4年9月30日
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     (5)  【大株主の状況】
                                              令和4年9月30日        現在
                                                  発行済株式
                                                  (自己株式を除
                                           所有株式数
         氏名又は名称                     住所
                                                 く。)の総数に対
                                            (千株)
                                                 する所有株式数
                                                  の割合(%)
    雨 貝 二 郎                柏市                           429       4.09
    國   井   愛   子

                    世田谷区                           321       3.06
    第一アルコール㈱                中野区中野4-10-2                           243       2.32

    サンケミファ㈱                仙台市青葉区中央3-3-3                           231       2.20

    ㈱ニューヘヤー化粧料本舗                千代田区神田東松下町11                           225       2.15

    ㈱柳屋本店                中央区日本橋馬喰町1-10-6                           201       1.92

    高砂香料工業㈱                大田区蒲田5-37-1                           201       1.92

    長谷川香料㈱                中央区日本橋本町4-4-14                           187       1.78

    甘糟化学産業㈱                千代田区神田西福田町3番地                           181       1.72

    ㈱加美乃素本舗                神戸市中央区熊内橋通3-3-25                           177       1.69

           計                 ――――                 2,398        22.84

     (6)  【議決権の状況】

      ①  【発行済株式】
                                              令和4年9月30日        現在
           区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
    無議決権株式                    ―          ―              ―

    議決権制限株式(自己株式等)                    ―          ―              ―

    議決権制限株式(その他)                    ―          ―              ―

    完全議決権株式(自己株式等)                    ―          ―              ―

                    普通株式
    完全議決権株式(その他)
                        10,500,000          10,500,000              (注)
    単元未満株式                    ―          ―              ―
    発行済株式総数                    10,500,000          ―              ―

    総株主の議決権                    ―         10,500,000              ―

     (注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、名義人以外から株券喪失登録のあった株式1,710株
        (議決権1,710個)が含まれております。
      ②  【自己株式等】

        該当事項はありません。
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    2  【役員の状況】
      前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1.中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

     (1)  当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第
      24号)に基づいて作成しております。
     (2)  当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)

      に基づいて作成しております。
    2.監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(令和4年4月1日から令和4年9
     月30日まで)及び中間会計期間(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表に
     ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
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    1  【中間連結財務諸表等】
     (1)  【中間連結財務諸表】
       ①【中間連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度             当中間連結会計期間
                               (令和4年3月31日)              (令和4年9月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              26,171,861              28,998,752
        受取手形及び売掛金                              11,090,245              12,624,262
        棚卸資産                              12,517,273              11,163,818
        その他                              1,266,968               314,542
                                        △ 944            △ 1,178
        貸倒引当金
        流動資産合計                              51,045,404              53,100,197
      固定資産
        有形固定資産
                                    ※3  4,655,016            ※3  4,759,603
         建物及び構築物(純額)
         機械装置及び運搬具(純額)                             2,355,306              2,521,824
                                   ※3  13,162,572            ※3  13,162,572
         土地
         建設仮勘定                             3,712,377              4,266,828
                                       376,247              362,741
         その他(純額)
                                  ※1 ,※2  24,261,520           ※1 ,※2  25,073,570
         有形固定資産合計
        無形固定資産
                                        89,188              81,555
        投資その他の資産
         投資有価証券                             6,387,408              5,321,195
         繰延税金資産                              114,431              135,594
         その他                              355,618              308,471
                                         △ 18              △ 7
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             6,857,440              5,765,254
        固定資産合計                              31,208,148              30,920,380
      資産合計                               82,253,552              84,020,578
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                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度             当中間連結会計期間
                               (令和4年3月31日)              (令和4年9月30日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                              7,181,260              2,552,734
                                     ※3  640,404           ※3  4,626,406
        短期借入金
        未払金                              3,016,179              3,623,673
        未払法人税等                               283,356              851,214
        賞与引当金                               341,378              352,736
        災害損失引当金                               316,000              316,000
                                       497,682              701,044
        その他
        流動負債合計                              12,276,262              13,023,808
      固定負債
        長期未払金                               662,447              647,238
        繰延税金負債                              1,888,479              1,825,852
        役員退職慰労引当金                               840,349              864,832
        退職給付に係る負債                              1,333,657              1,358,899
                                       306,233              296,480
        その他
        固定負債合計                              5,031,166              4,993,303
      負債合計                               17,307,429              18,017,112
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               525,000              525,000
        資本剰余金                                5,074              5,074
                                     48,223,047              49,564,771
        利益剰余金
        株主資本合計                              48,753,121              50,094,845
      その他の包括利益累計額
                                      1,414,552              1,301,134
        その他有価証券評価差額金
        その他の包括利益累計額合計                              1,414,552              1,301,134
      非支配株主持分                               14,778,449              14,607,485
      純資産合計                               64,946,123              66,003,466
     負債純資産合計                                 82,253,552              84,020,578
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       ②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
        【中間連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                               前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                               (自 令和3年4月1日              (自 令和4年4月1日
                               至 令和3年9月30日)               至 令和4年9月30日)
                                   ※1  25,830,057            ※1  30,121,913
     売上高
                                     19,385,137              24,813,989
     売上原価
     売上総利益                                 6,444,919              5,307,924
                                    ※2  3,430,467            ※2  3,451,679
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                 3,014,452              1,856,244
     営業外収益
      受取利息                                 29,621              21,738
      受取配当金                                 63,426              111,525
      保険代理店収入                                 11,040               7,513
      受取保険金                                  1,489              6,358
      為替差益                                 38,754              28,253
                                        10,369              23,758
      その他
      営業外収益合計                                 154,701              199,147
     営業外費用
      支払利息                                  1,818              2,955
      保険代理店費用                                  1,730              1,798
      持分法による投資損失                                  3,717              3,781
      遊休資産諸費用                                  4,247              3,103
                                        4,177              4,009
      その他
      営業外費用合計                                 15,690              15,648
     経常利益                                 3,153,462              2,039,743
     特別利益
                                     ※3  50,859             ※3  180
      固定資産売却益
                                          ―             5,500
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                 50,859               5,680
     特別損失
      固定資産除却損                                  5,089                35
                                        1,476                ―
      固定資産撤去費用
      特別損失合計                                  6,565                35
     税金等調整前中間純利益                                 3,197,756              2,045,389
     法人税、住民税及び事業税
                                      1,009,229               778,550
                                        39,722             △ 33,733
     法人税等調整額
     法人税等合計                                 1,048,951               744,817
     中間純利益                                 2,148,804              1,300,571
     非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に
                                        75,289             △ 146,152
     帰属する中間純損失(△)
     親会社株主に帰属する中間純利益                                 2,073,515              1,446,724
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                                                  日本アルコール販売株式会社(E02674)
                                                             半期報告書
        【中間連結包括利益計算書】

                                                   (単位:千円)
                               前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                               (自 令和3年4月1日              (自 令和4年4月1日
                               至 令和3年9月30日)               至 令和4年9月30日)
     中間純利益                                 2,148,804              1,300,571
     その他の包括利益
                                       232,599             △ 113,417
      その他有価証券評価差額金
      その他の包括利益合計                                 232,599             △ 113,417
     中間包括利益                                 2,381,403              1,187,153
     (内訳)
      親会社株主に係る中間包括利益                                2,306,114              1,333,306
      非支配株主に係る中間包括利益                                 75,289             △ 146,152
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                                                             半期報告書
       ③【中間連結株主資本等変動計算書】
     前中間連結会計期間(自           令和3年4月1日 至           令和3年9月30日)
                                                   (単位:千円)

                                   株主資本
                    資本金         資本剰余金          利益剰余金          株主資本合計
    当期首残高                   525,000           5,074        44,939,300          45,469,375
    当中間期変動額
     剰余金の配当                                      △ 157,500         △ 157,500
     親会社株主に帰属する中間
                                           2,073,515          2,073,515
     純利益
     株主資本以外の項目の当中
     間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                     ―          ―       1,916,015          1,916,015
    当中間期末残高                   525,000           5,074        46,855,316          47,385,390
                      その他の包括利益累計額

                                       非支配株主持分           純資産合計
                   その他有価証券          その他の包括利益
                   評価差額金          累計額合計
    当期首残高                  2,282,119          2,282,119          14,598,736          62,350,230
    当中間期変動額
     剰余金の配当                                                △ 157,500
     親会社株主に帰属する中間
                                                     2,073,515
     純利益
     株主資本以外の項目の当中
                       232,599          232,599           40,472          273,071
     間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                   232,599          232,599           40,472         2,189,087
    当中間期末残高                  2,514,718          2,514,718          14,639,209          64,539,318
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     当中間連結会計期間(自           令和4年4月1日 至           令和4年9月30日)

                                                   (単位:千円)

                                   株主資本
                    資本金         資本剰余金          利益剰余金          株主資本合計
    当期首残高                   525,000           5,074        48,223,047          48,753,121
    当中間期変動額
     剰余金の配当                                      △ 105,000         △ 105,000
     親会社株主に帰属する中間
                                           1,446,724          1,446,724
     純利益
     株主資本以外の項目の当中
     間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                     ―          ―       1,341,724          1,341,724
    当中間期末残高                   525,000           5,074        49,564,771          50,094,845
                      その他の包括利益累計額

                                       非支配株主持分           純資産合計
                   その他有価証券          その他の包括利益
                   評価差額金          累計額合計
    当期首残高                  1,414,552          1,414,552          14,778,449          64,946,123
    当中間期変動額
     剰余金の配当                                                △ 105,000
     親会社株主に帰属する中間
                                                     1,446,724
     純利益
     株主資本以外の項目の当中
                      △ 113,417         △ 113,417         △ 170,963         △ 284,381
     間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                  △ 113,417         △ 113,417         △ 170,963         1,057,342
    当中間期末残高                  1,301,134          1,301,134          14,607,485          66,003,466
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       ④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                               前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                               (自 令和3年4月1日              (自 令和4年4月1日
                               至 令和3年9月30日)               至 令和4年9月30日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前中間純利益                                3,197,756              2,045,389
      減価償却費                                 429,526              440,178
      役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                 58,493              24,483
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                  3,485              11,357
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 2,511               222
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 37,331              25,242
      受取利息及び受取配当金                                △ 93,048             △ 133,263
      支払利息                                  1,818              2,955
      持分法による投資損益(△は益)                                  3,717              3,781
      固定資産売却損益(△は益)                                △ 50,859               △ 180
      固定資産除却損                                  5,089                35
      投資有価証券売却損益(△は益)                                    ―            △ 5,500
      受取保険金                                 △ 1,489             △ 6,358
      為替差損益(△は益)                                △ 44,444             △ 11,336
      売上債権の増減額(△は増加)                                1,296,386             △ 1,534,017
      棚卸資産の増減額(△は増加)                                1,170,890              1,353,454
      その他の流動資産の増減額(△は増加)                                △ 10,464             △ 22,535
      その他の固定資産の増減額(△は増加)                                  2,420              39,391
      仕入債務の増減額(△は減少)                               △ 1,440,154             △ 4,628,526
      未収消費税等の増減額(△は増加)                                △ 89,197              620,348
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                △ 556,893              225,801
      その他の流動負債の増減額(△は減少)                                 59,982              127,798
                                      △ 30,363             △ 24,961
      その他の固定負債の増減額(△は減少)
      小計                                3,947,471             △ 1,446,242
      利息及び配当金の受取額
                                        92,952              135,817
      保険金の受取額                                  1,489              5,837
      利息の支払額                                 △ 1,788             △ 2,180
                                     △ 2,665,610               108,764
      法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                1,374,514             △ 1,198,003
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                                                             半期報告書
                                                   (単位:千円)
                               前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                               (自 令和3年4月1日              (自 令和4年4月1日
                               至 令和3年9月30日)               至 令和4年9月30日)
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      投資有価証券の取得による支出                                  △ 960            △ 1,043
      投資有価証券の売却による収入                                    ―            905,500
      保険積立金の積立による支出                                △ 142,419                 ―
      固定資産の取得による支出                               △ 1,713,344              △ 757,308
      固定資産の売却による収入                                 136,167                303
      定期預金の預入による支出                                △ 16,243              △ 7,329
      定期預金の払戻による収入                                 16,243               7,329
      貸付けによる支出                                 △ 1,500              △ 800
      貸付金の回収による収入                                  1,835              2,153
      敷金及び保証金の差入による支出                                    ―             △ 228
                                         810             10,233
      敷金及び保証金の回収による収入
      投資活動によるキャッシュ・フロー                               △ 1,719,410               158,810
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入れによる収入                                1,200,000              5,192,403
      短期借入金の返済による支出                               △ 1,202,589             △ 1,206,401
      配当金の支払額                                △ 157,037             △ 106,443
                                      △ 34,816             △ 24,811
      非支配株主への配当金の支払額
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 194,442             3,854,747
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                   44,444              11,336
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                 △ 494,893             2,826,890
     現金及び現金同等物の期首残高                                 32,487,487              26,155,518
                                   ※1  31,992,593            ※1  28,982,408
     現金及び現金同等物の中間期末残高
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     【注記事項】
      (中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1.連結の範囲に関する事項
     連結子会社の数          5 社
      (1)  連結子会社の名称
       日本アルコール産業㈱
       日本合成アルコール㈱
       日本アルコール物流㈱
       信和アルコール産業㈱
       アルコール海運倉庫㈱
      (2)  非連結子会社の名称等
       日伯エタノール㈱
       連結の範囲から除いた理由
        非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、中間純損益及び利益剰余金等は、いずれも中間連結財
       務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
    2.持分法の適用に関する事項

      持分法を適用した非連結子会社の数                  1 社
      持分法を適用した非連結子会社の名称 日伯エタノール㈱
      なお、関連会社はありません。 
    3.連結子会社の中間決算日等に関する事項

      連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。
    4.会計方針に関する事項

     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      ①  有価証券
        その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
         時価法
         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)
      ②  デリバティブ
        時価法
      ③  棚卸資産
       通常の販売目的で保有する棚卸資産
        月別総平均法に基づく原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
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     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
      ①  有形固定資産(リース資産を除く)
       定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物及び構築物               2~60年
         機械装置及び運搬具             2~17年
         その他                           2~20年
     (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

        従来、当社及び連結子会社は、有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について、定率法(ただ
       し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物
       附属設備及び構築物を除く)によっておりましたが、当中間連結会計期間から定額法に変更しております。
        これは、当社グループが、「3カ年計画(令和4年度~6年度)」において、工業用アルコールの安定的供給
       のために必要な製造能力を確保するため、大規模な設備投資等を行うこととしており、当該計画を契機に、有形
       固定資産の減価償却方法を再検討した結果、今後、生産高及び設備の稼働率が安定的に推移するものと見込まれ
       ることから、費用の配分方法としては、従来の定率法よりも定額法の方が有形固定資産の使用実態をより適切に
       反映できると判断したことによるものであります。
        この結果、従来の方法に比べて、当中間連結会計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益はそ
       れぞれ72,388千円増加しております。
        なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
      ②  無形固定資産(リース資産を除く)

        定額法によっております。
       なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(3~5年)に基づく定額法を採用しており
      ます。
      ③  リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証がある場合は残価保証額)とする定額法によっております。
     (3)  重要な引当金の計上基準

      ①  貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
      いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      ②  賞与引当金
       従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当中間連結会計期間に見合う分を計上し
      ております。
      ③  災害損失引当金
       東日本大震災による設備損傷等に伴い、今後見込まれる設備復旧費用の支出に備えるため、当該損失見込額を見
      積り計上しております。
      ④  役員退職慰労引当金
       役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法

       当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支
      給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。   
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     (5)  重要な収益及び費用の計上基準
       当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務は、商品及び製品の販売、物流サービ
      スであります。商品及び製品の販売においては、出荷時から当該商品及び製品の支配が顧客に移転される時までの
      期間が通常の期間であるため、出荷時に収益を認識しております。物流サービスにおいては、顧客との契約におい
      て約束した対価の額を、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。
     (6)  重要なヘッジ会計の方法

      ①  ヘッジ会計の方法
       繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当処理を採用
      しております。
      ②  ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段・・・為替予約
        ヘッジ対象・・・原料購入に係る外貨建取引
      ③  ヘッジ方針
       外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避することを目的とし、デリバティブ取引の限度額を発生が確実に予定
      される取引の範囲内とする方針であり、投機目的によるデリバティブ取引は行わないこととしております。
      ④  ヘッジ有効性評価の方法
       それぞれのヘッジ手段とヘッジ対象が対応していることを、定期的に確認することにより、有効性を評価してお
      ります。
     (7)  中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

       手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負
      わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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      (中間連結貸借対照表関係)
    ※1 資産の金額から直接控除している減価償却累計額
                            前連結会計年度                当中間連結会計期間

                           ( 令和4年3月31日        )        ( 令和4年9月30日        )
        有形固定資産の
                             24,221,755     千円            24,549,412     千円
        減価償却累計額
    ※2 固定資産の取得価額から直接減額された国庫補助金等圧縮累計額

                            前連結会計年度                当中間連結会計期間

                           ( 令和4年3月31日        )        ( 令和4年9月30日        )
        固定資産の取得価額から
        直接減額された                       212,472千円                 212,472千円
        国庫補助金等圧縮累計額
    ※3    担保資産及び担保付債務

       担保に供されている資産及び担保付債務は次のとおりであります。
                            前連結会計年度                当中間連結会計期間

                           ( 令和4年3月31日        )        ( 令和4年9月30日        )
        建物及び構築物                       599,556千円                 579,865千円
        土地                      1,980,132千円                 1,980,132千円
        計                      2,579,688千円                 2,559,998千円
                            前連結会計年度                当中間連結会計期間

                           ( 令和4年3月31日        )        ( 令和4年9月30日        )
        短期借入金                       600,000千円                4,592,403千円
     4 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価

       自由処分権を有する担保受入金融資産の時価は、次のとおりであります。
                前連結会計年度                        当中間連結会計期間

               ( 令和4年3月31日        )                ( 令和4年9月30日        )
                    35,720千円                         34,875千円
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      (中間連結損益計算書関係)
    ※1    顧客との契約から生じる収益
       売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧 
      客との契約から生じる収益の金額は、「中間連結財務諸表                             注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から 
      生じる収益を分解した情報」に記載しております。
    ※2    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                           前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間

                          (自    令和3年4月1日              (自    令和4年4月1日
                           至   令和3年9月30日        )      至   令和4年9月30日        )
        運賃                       998,710    千円            1,078,567     千円
        給料手当                       714,238    千円             733,603    千円
        賞与引当金繰入額                       203,858    千円             211,984    千円
        退職給付費用                        57,025   千円              49,613   千円
        役員退職慰労引当金繰入額                        58,616   千円              61,690   千円
    ※3    固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

                           前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間

                          (自    令和3年4月1日              (自    令和4年4月1日
                           至   令和3年9月30日        )      至   令和4年9月30日        )
        機械装置及び運搬具                         394千円                 58千円
        土地                        50,464千円                     ―
        その他                            ―              122千円
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      (中間連結株主資本等変動計算書関係)
    Ⅰ.前中間連結会計期間(自               令和3年4月1日         至   令和3年9月30日        )
     1.発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少       当中間連結会計期間末
     普通株式(千株)                10,500             -           -         10,500
     2.自己株式に関する事項

       該当事項はありません。
     3.新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
     4.配当に関する事項

       (1)   配当金支払額
                      配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                       (千円)         (円)
    令和3年6月29日
               普通株式          157,500           15  令和3年3月31日         令和3年6月30日
     定時株主総会
       (2)   基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの

       該当事項はありません。
    Ⅱ.当中間連結会計期間(自               令和4年4月1日         至   令和4年9月30日        )

     1.発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少       当中間連結会計期間末
     普通株式(千株)                10,500             -           -         10,500
     2.自己株式に関する事項

       該当事項はありません。
     3.新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
     4.配当に関する事項

       (1)   配当金支払額
                      配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                       (千円)         (円)
    令和4年6月29日
               普通株式          105,000           10  令和4年3月31日         令和4年6月30日
     定時株主総会
       (2)   基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの

       該当事項はありません。
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      (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
    ※1    現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり
      であります。
                               前中間連結会計期間              当中間連結会計期間

                              (自    令和3年4月1日            (自    令和4年4月1日
                               至   令和3年9月30日        )    至   令和4年9月30日        )
        現金及び預金                         32,008,937千円              28,998,752千円
        預入期間が3か月を超える定期預金等                          △16,343千円              △16,343千円
        現金及び現金同等物                         31,992,593千円              28,982,408千円
      (リース取引関係)

      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
     (借主側)
                            前連結会計年度                当中間連結会計期間

                           ( 令和4年3月31日        )        ( 令和4年9月30日        )
        1年以内                       139,036千円                 138,690千円
        1年超                       306,675千円                 299,547千円
        合計                       445,711千円                 438,238千円
     (貸主側)

                            前連結会計年度                当中間連結会計期間

                           ( 令和4年3月31日        )        ( 令和4年9月30日        )
        1年以内                        67,735千円                 67,735千円
        1年超                       338,678千円                 304,810千円
        合計                       406,413千円                 372,545千円
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      (金融商品関係)
     1.金融商品の時価等に関する事項
       中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
     す。なお、中間連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目及び、現金並びに短期間で決済されるため時価が帳簿価
     額に近似する科目については記載を省略しております。
     前連結会計年度(        令和4年3月31日        )

                       連結貸借対照表

                                    時価(千円)            差額(千円)
                        計上額(千円)
    (1)  投資有価証券(*1)
      その他有価証券                        6,336,588            6,336,588               ―
           資産計                 6,336,588            6,336,588               ―
     (*1)   市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上
      額は以下のとおりであります。
            区分            前連結会計年度(千円)
                                   50,820
          非上場株式
     当中間連結会計期間(           令和4年9月30日        )

                      中間連結貸借対照表

                                    時価(千円)            差額(千円)
                        計上額(千円)
    (1)  投資有価証券(*1)
      その他有価証券                        5,274,156            5,274,156               ―
           資産計                 5,274,156            5,274,156               ―
     (*1)   市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間連結貸借対照表
      計上額(連結貸借対照表計上額)は以下のとおりであります。
            区分           当中間連結会計期間(千円)
          非上場株式                         47,039
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    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
     金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
    おります。
     レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
             対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
     レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイ
             ンプットを用いて算定した時価
     レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
    ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     (1)  時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品

     前連結会計年度(        令和4年3月31日        )

                                     時価(千円)

            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     投資有価証券
      その他有価証券
       株式                  3,331,518            ―         ―     3,331,518
       社債                      ―     3,005,070            ―     3,005,070
           資産計              3,331,518         3,005,070            ―     6,336,588
     当中間連結会計期間(          令和4年9月30日        )

                                     時価(千円)

            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     投資有価証券
      その他有価証券
       株式                  3,200,536            ―         ―     3,200,536
       社債                      ―     2,073,620            ―     2,073,620
           資産計              3,200,536         2,073,620            ―     5,274,156
    (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

    投資有価証券
     上場株式、社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレ
    ベル1の時価に分類しております。一方で、当社が保有している社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場におけ
    る相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
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      (有価証券関係)
     その他有価証券
     前連結会計年度(        令和4年3月31日        )

                    連結貸借対照表

         区分                        取得原価(千円)              差額(千円)
                     計上額(千円)
    連結貸借対照表計上額が取
    得原価を超えるもの
      株式                     3,318,433             1,379,624             1,938,808
     債券

                         3,005,070             2,900,000              105,070
         小計                6,323,503             4,279,624             2,043,878

    連結貸借対照表計上額が取
    得原価を超えないもの
      株式                       13,084             18,220             △5,136
     債券

                             ―             ―             ―
         小計                 13,084             18,220             △5,136

         合計                6,336,588             4,297,845             2,038,742

     当中間連結会計期間(          令和4年9月30日        )

                   中間連結貸借対照表

         区分                        取得原価(千円)              差額(千円)
                     計上額(千円)
    中間連結貸借対照表計上額
    が取得原価を超えるもの
      株式                     3,186,223             1,380,066             1,806,157
     債券

                         2,073,620             2,000,000               73,620
         小計                5,259,843             3,380,066             1,879,777

    中間連結貸借対照表計上額
    が取得原価を超えないもの
      株式                       14,313             18,822             △4,509
     債券

                             ―             ―             ―
         小計                 14,313             18,822             △4,509

         合計                5,274,156             3,398,888             1,875,267

       (資産除去債務関係)

       重要性が乏しいため記載を省略しております。
       (賃貸等不動産関係)

       重要性が乏しいため記載を省略しております。
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       (収益認識関係)

     1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

     前中間連結会計期間(自             令和3年4月1日         至    令和3年9月30日        )

                                                  (単位:千円)
                                報告セグメント
                                                    合計
                      アルコール・       食品添加剤      不動産賃貸・
                                            輸送部門
                      工業薬品部門         部門     倉庫業部門
     財又はサービスの移転時期
      一時点                  24,223,124       1,428,507           ―     4,600     25,656,232
      一定期間                      ―       ―       ―     94,078        94,078
     顧客との契約から生じる収益                  24,223,124       1,428,507           ―     98,679      25,750,311
     その他の収益                      ―       ―     79,745         ―      79,745
     外部顧客への売上高                   24,223,124       1,428,507         79,745       98,679      25,830,057
     当中間連結会計期間(自             令和4年4月1日         至    令和4年9月30日        )

                                                  (単位:千円)
                                報告セグメント
                                                    合計
                      アルコール・       食品添加剤      不動産賃貸・
                                            輸送部門
                      工業薬品部門         部門     倉庫業部門
     財又はサービスの移転時期
      一時点                  28,123,066       1,840,633           ―     1,937     29,965,637
      一定期間                      ―       ―       ―     76,596        76,596
     顧客との契約から生じる収益                  28,123,066       1,840,633           ―     78,534      30,042,233
     その他の収益                      ―       ―     79,679         ―      79,679
     外部顧客への売上高                   28,123,066       1,840,633         79,679       78,534      30,121,913
     2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

       当社及び連結子会社は、アルコール・工業薬品部門及び食品添加剤部門において、顧客との契約に基づき
      商品及び製品を販売しており、また、各部門に関連する物流サービスを、輸送部門において提供しておりま
      す。
       商品及び製品の販売においては、出荷時から当該商品及び製品の支配が顧客に移転される時までの期間が
      通常の期間であるため、収益認識会計基準の適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時に収
      益を認識しております。商品及び製品の販売からの収益は、変動対価として売上割引を、第三者のために回
      収する額として、事業法に定める国庫納付金を、顧客との契約において約束した対価から控除しております。
      商品及び製品の販売契約における対価は、顧客へ商品及び製品を引渡した時点から1年以内に受領しており
      ます。なお、重要な金融要素は含んでおりません。
       物流サービスにおいては、顧客との契約において約束した対価の額を、履行義務を充足するにつれて一定
      の期間にわたり収益を認識しております。物流サービスにおける対価は、顧客への役務の提供が終了した時
      点から1年以内に受領しております。なお、重要な金融要素は含んでおりません。
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       (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
       1.報告セグメントの概要
        (1)  報告セグメントの決定方法
          当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役
         会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり
         ます。
           当社グループは、各事業会社を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「アル
         コール・工業薬品部門」、「食品添加剤部門」、「不動産賃貸・倉庫部門」、「輸送部門」の4つを報告セ
         グメントとしております。
        (2)  各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

          「アルコール・工業薬品部門」は、工業用アルコールの輸入・製造・販売、混合溶剤等の製造・販売及び
         工業薬品の販売を行っております。「食品添加剤部門」は、エタノール系食品添加物の製造・販売を行って
         おります。「不動産賃貸・倉庫部門」は、工業薬品等の備蓄用タンクによる保管業務や事業用ビル・駐車場
         等の不動産賃貸事業等を行っております。「輸送部門」は、主にアルコール・工業薬品部門、食品添加剤部
         門に関連する当社グループ内の物流を中心とした輸送業務を行っております。
       2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

         報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
        項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグ
        メント間の内部売上高及び振替高は取引高の実績値及びセグメント別の売上原価率を用いて算定した理論値に
        基づいております。
       (有形固定資産の減価償却方法の変更)

         (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)に記載のとおり、従来、当社及び連結子
        会社は、有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について、定率法(ただし、平成10年4月1日以
        降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物を
        除く)によっておりましたが、当中間連結会計期間から定額法に変更しております。
         この結果、従来の方法に比べて、当中間連結会計期間のセグメント利益は「アルコール・工業薬品部門」で
        56,009千円、「食品添加剤部門」で1,875千円、「不動産賃貸・倉庫部門」で14,186千円、「輸送部門」で315
        千円それぞれ増加しております。
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       3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
      前中間連結会計期間            (自    令和3年4月1日         至   令和3年9月30日        )

                                                    (単位:千円)
                           報告セグメント
                                                    中間連結財務諸表
                                               調整額
                                                      計上額
                                              (注)1、2
                      食品添加
               アルコール・            不動産賃貸・
                                                     (注)3
                                  輸送部門        計
               工業薬品部門             倉庫部門
                      剤部門
    売上高
      外部顧客への売上高           24,223,124      1,428,507       79,745      98,679     25,830,057          ―   25,830,057

      セグメント間の内部
                 723,162      111,807      111,074     1,976,681       2,922,725      △ 2,922,725          ―
      売上高又は振替高
         計       24,946,286      1,540,315       190,820     2,075,360      28,752,782      △ 2,922,725      25,830,057
    セグメント利益            3,330,939       126,529       8,387      51,829     3,517,685       △ 503,232      3,014,452

    セグメント資産           89,182,884      3,170,354      1,389,416      2,083,905      95,826,561      △ 16,049,440       79,777,121

    その他の項目

      減価償却費             413,465       6,276      1,518      8,265      429,526         ―     429,526

     有形固定資産及び

                1,947,633        8,714      1,777      9,994     1,968,120          ―    1,968,120
     無形固定資産の増加額
     (注)   1.セグメント利益の調整額△503,232千円には、棚卸資産の調整額32,774千円、その他の調整額△536,007千円
         が含まれております。
       2.  セグメント資産の調整額△16,049,440千円には、連結会社相互間の債権・債務の相殺消去△23,478,456千
         円、セグメント間消去△556,503千円、各報告セグメントに配分していない全社資産7,985,519千円が含まれ
         ております。
       3.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
      当中間連結会計期間            (自    令和4年4月1日         至   令和4年9月30日        )

                                                    (単位:千円)
                           報告セグメント
                                                    中間連結財務諸表
                                               調整額
                                                      計上額
                                              (注)1、2
                      食品添加
               アルコール・            不動産賃貸・
                                                     (注)3
                                  輸送部門        計
               工業薬品部門             倉庫部門
                      剤部門
    売上高
      外部顧客への売上高           28,123,066      1,840,633       79,679      78,534     30,121,913          ―   30,121,913

      セグメント間の内部
                1,053,041       126,882      178,113     2,422,132       3,780,170      △ 3,780,170          ―
      売上高又は振替高
         計       29,176,108      1,967,515       257,792     2,500,666      33,902,083      △ 3,780,170      30,121,913
    セグメント利益            1,380,464       100,193      132,201      104,806      1,717,665        138,578      1,856,244

    セグメント資産           86,045,512      3,886,581      1,339,988      2,286,112      93,558,195      △ 9,537,617      84,020,578

    その他の項目

      減価償却費             421,769       4,744      1,426      12,238      440,178         ―     440,178

     有形固定資産及び

                1,241,289         180      10     5,607     1,247,087          ―    1,247,087
     無形固定資産の増加額
     (注)   1.セグメント利益の調整額138,578千円には、棚卸資産の調整額123,844千円、その他の調整額14,734千円が含
         まれております。
       2.  セグメント資産の調整額△9,537,617千円には、連結会社相互間の債権・債務の相殺消去△14,087,086千
         円、セグメント間消去△781,142千円、各報告セグメントに配分していない全社資産5,330,610千円が含まれ
         ております。
       3.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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      【関連情報】
     Ⅰ.前中間連結会計期間             (自    令和3年4月1日         至   令和3年9月30日        )
      1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載
        はありません。
      2.地域ごとの情報

        (1) 売上高
           本邦以外の外部顧客への売上がないため、地域ごとの売上高の記載はありません。
        (2) 有形固定資産

           本邦以外に所在している有形固定資産がないため、地域ごとの有形固定資産の記載はありません。
      3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
        ません。
     Ⅱ.当中間連結会計期間             (自    令和4年4月1日         至   令和4年9月30日        )

      1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載
        はありません。
      2.地域ごとの情報

        (1) 売上高
           本邦以外の外部顧客への売上がないため、地域ごとの売上高の記載はありません。
        (2) 有形固定資産

           本邦以外に所在している有形固定資産がないため、地域ごとの有形固定資産の記載はありません。
      3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
        ません。
      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

       該当事項はありません。
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

       該当事項はありません。 
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       該当事項はありません。
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      (1株当たり情報)
       1株当たり純資産額並びに1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度            当中間連結会計期間

                                ( 令和4年3月31日        )     ( 令和4年9月30日        )
    (1)  1株当たり純資産額
                                     4,777円87銭             4,894円85銭
                                前中間連結会計期間             当中間連結会計期間

                               (自    令和3年4月1日           (自    令和4年4月1日
                                至   令和3年9月30日        )   至   令和4年9月30日        )
    (2)  1株当たり中間純利益
                                      197円47銭             137円78銭
       (算定上の基礎)

      親会社株主に帰属する中間純利益(千円)

                                      2,073,515             1,446,724
        普通株主に帰属しない金額(千円)                                      ―             ―

      普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                      2,073,515             1,446,724
      中間純利益(千円)
        普通株式の期中平均株式数(株)                                  10,500,000             10,500,000
     (注)    潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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     (2)  【その他】
       該当事項はありません。
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    2  【中間財務諸表等】
     (1)  【中間財務諸表】
       ①【中間貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度             当中間会計期間
                               (令和4年3月31日)              (令和4年9月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              25,690,896              28,178,195
        受取手形                               943,229             1,060,260
        売掛金                              9,195,368              10,601,136
        棚卸資産                              2,486,602              2,269,035
                                     ※2  82,317
        未収消費税等                                                -
        その他                                41,185              37,561
                                        △ 944            △ 1,073
        貸倒引当金
        流動資産合計                              38,438,656              42,145,114
      固定資産
        有形固定資産
                                    ※1  1,698,649            ※1  1,648,263
         建物(純額)
         構築物(純額)                              388,966              366,480
                                    ※1  2,968,365            ※1  2,968,365
         土地
                                       204,639              208,077
         その他(純額)
         有形固定資産合計                             5,260,620              5,191,187
        無形固定資産                                47,027              44,289
        投資その他の資産
         投資有価証券                             6,308,070              5,244,620
         関係会社株式                            14,763,979              14,763,979
         その他                              195,342              192,781
                                         △ 7             △ 7
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                            21,267,384              20,201,373
        固定資産合計                              26,575,032              25,436,850
      資産合計                               65,013,688              67,581,964
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                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度             当中間会計期間
                               (令和4年3月31日)              (令和4年9月30日)
     負債の部
      流動負債
        電子記録債務                                22,860              31,722
        買掛金                              11,094,000              10,739,305
                                     ※1  600,000           ※1  4,592,403
        短期借入金
        関係会社短期借入金                              16,616,986              14,022,008
                                                   ※2  154,357
        未払消費税等                                  -
        未払法人税等                               248,593              617,384
        賞与引当金                                89,268              93,785
        災害損失引当金                               316,000              316,000
                                       794,795              676,889
        その他
        流動負債合計                              29,782,504              31,243,857
      固定負債
        繰延税金負債                               690,318              613,957
        退職給付引当金                               949,367              962,886
        役員退職慰労引当金                               615,097              646,771
                                       188,686              188,668
        その他
        固定負債合計                              2,443,468              2,412,283
      負債合計                               32,225,973              33,656,140
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               525,000              525,000
        資本剰余金
                                        1,550              1,550
         資本準備金
         資本剰余金合計                               1,550              1,550
        利益剰余金
         利益準備金                              148,750              148,750
         その他利益剰余金
          固定資産圧縮積立金                             961,371              953,082
          別途積立金                           15,068,000              16,068,000
                                     14,667,295              14,927,095
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                            30,845,417              32,096,927
        株主資本合計                              31,371,967              32,623,478
      評価・換算差額等
                                      1,415,747              1,302,345
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                              1,415,747              1,302,345
      純資産合計                               32,787,715              33,925,824
     負債純資産合計                                 65,013,688              67,581,964
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       ②【中間損益計算書】

                                                   (単位:千円)
                                前中間会計期間              当中間会計期間
                               (自 令和3年4月1日              (自 令和4年4月1日
                               至 令和3年9月30日)               至 令和4年9月30日)
     売上高                                 22,992,372              27,242,466
                                     18,826,499              23,438,010
     売上原価
     売上総利益                                 4,165,873              3,804,456
     販売費及び一般管理費                                 1,972,585              2,040,101
     営業利益                                 2,193,287              1,764,354
     営業外収益
      受取利息                                  4,934               782
      有価証券利息                                 24,670              20,942
      受取配当金                                 122,983              150,989
      物品売却益                                  1,820              1,869
                                        3,101              4,881
      その他
      営業外収益合計                                 157,510              179,464
     営業外費用
      支払利息                                  1,824              2,853
                                         816             1,089
      その他
      営業外費用合計                                  2,641              3,942
     経常利益                                 2,348,156              1,939,876
     特別利益
                                          -             5,500
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                    -             5,500
     特別損失
      固定資産除却損                                  1,513                0
                                        1,476                -
      固定資産撤去費用
      特別損失合計                                  2,989                0
     税引前中間純利益                                 2,345,167              1,945,376
     法人税、住民税及び事業税
                                       689,164              615,178
                                        19,064             △ 26,312
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  708,228              588,865
     中間純利益                                 1,636,939              1,356,510
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       ③【中間株主資本等変動計算書】
     前中間会計期間(自         令和3年4月1日 至           令和3年9月30日)
                                                  (単位:千円)

                                  株主資本
                    資本剰余金                利益剰余金
                                   その他利益剰余金
               資本金                                    株主資本合計
                                               利益剰余金
                    資本準備金     利益準備金
                               固定資産           繰越利益
                                                合計
                                    別途積立金
                               圧縮積立金            剰余金
    当期首残高           525,000      1,550     148,750     995,577    14,068,000     13,146,328     28,358,656     28,885,206
    当中間期変動額
     剰余金の配当                                     △ 157,500     △ 157,500     △ 157,500
     中間純利益                                     1,636,939     1,636,939     1,636,939
     別途積立金の積立                               1,000,000     △ 1,000,000        ―     ―
     固定資産圧縮積立金
                               △ 17,102           17,102       ―     ―
     の取崩
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額                                             ―     ―
     (純額)
    当中間期変動額合計              ―     ―     ―   △ 17,102    1,000,000      496,542     1,479,439     1,479,439
    当中間期末残高           525,000      1,550     148,750     978,474    15,068,000     13,642,870     29,838,095     30,364,646
                評価・換算差額等

               その他

                         純資産合計
                    評価・換算
               有価証券
                    差額等合計
              評価差額金
    当期首残高           2,282,685     2,282,685     31,167,892

    当中間期変動額
     剰余金の配当                  ―  △ 157,500
     中間純利益                  ―  1,636,939
     別途積立金の積立                  ―     ―
     固定資産圧縮積立金
                       ―     ―
     の取崩
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額           230,827     230,827     230,827
     (純額)
    当中間期変動額合計           230,827     230,827     1,710,266
    当中間期末残高           2,513,512     2,513,512     32,878,158
                                41/52








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     当中間会計期間(自         令和4年4月1日 至           令和4年9月30日)
                                                  (単位:千円)

                                  株主資本
                    資本剰余金                利益剰余金
                                   その他利益剰余金
               資本金                                    株主資本合計
                                               利益剰余金
                    資本準備金     利益準備金
                               固定資産           繰越利益
                                                合計
                                    別途積立金
                               圧縮積立金            剰余金
    当期首残高           525,000      1,550     148,750     961,371    15,068,000     14,667,295     30,845,417     31,371,967
    当中間期変動額
     剰余金の配当                                     △ 105,000     △ 105,000     △ 105,000
     中間純利益                                     1,356,510     1,356,510     1,356,510
     別途積立金の積立                               1,000,000     △ 1,000,000        ―     ―
     固定資産圧縮積立金
                                △ 8,289           8,289       ―     ―
     の取崩
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額                                             ―     ―
     (純額)
    当中間期変動額合計              ―     ―     ―   △ 8,289    1,000,000      259,800     1,251,510     1,251,510
    当中間期末残高           525,000      1,550     148,750     953,082    16,068,000     14,927,095     32,096,927     32,623,478
                評価・換算差額等

               その他

                         純資産合計
                    評価・換算
               有価証券
                    差額等合計
              評価差額金
    当期首残高           1,415,747     1,415,747     32,787,715

    当中間期変動額
     剰余金の配当                  ―  △ 105,000
     中間純利益                  ―  1,356,510
     別途積立金の積立                  ―     ―
     固定資産圧縮積立金
                       ―     ―
     の取崩
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額          △ 113,401     △ 113,401     △ 113,401
     (純額)
    当中間期変動額合計           △ 113,401     △ 113,401     1,138,108
    当中間期末残高           1,302,345     1,302,345     33,925,824
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     【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1.資産の評価基準及び評価方法
     (1)  有価証券
      ①   子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      ②   その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
         時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
     (2)  棚卸資産

       通常の販売目的で保有する棚卸資産
        月別総平均法に基づく原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
    2.固定資産の減価償却の方法

     (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
       定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物及び構築物          15~50年
        機械及び装置             12~17年
        車両及び運搬具            4年
        工具、器具及び備品            5~15年
      (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

        従来、当社は、有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について、定率法(ただし、平成10年4月
       1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築
       物を除く)によっておりましたが、当中間会計期間から定額法に変更しております。
        これは、当社グループが、「3カ年計画(令和4年度~6年度)」において、工業用アルコールの安定的供給
       のために必要な製造能力を確保するため、大規模な設備投資等を行うこととしており、当該計画を契機に、有形
       固定資産の減価償却方法を再検討した結果、今後、生産高及び設備の稼働率が安定的に推移するものと見込まれ
       ることから、費用の配分方法としては、従来の定率法よりも定額法の方が有形固定資産の使用実態をより適切に
       反映できると判断したことによるものであります。
        なお、この変更による損益に与える影響は、軽微であります。
     (2)  無形固定資産(リース資産を除く)

       定額法によっております。
       なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しておりま
      す。
     (3)  リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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    3.引当金の計上基準
     (1)  貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
      いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2) 賞与引当金

       従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しておりま
      す。
     (3)  災害損失引当金

       東日本大震災による設備損傷等に伴い、今後見込まれる設備復旧費用の支出に備えるため、当該損失見込額を見
      積り計上しております。
     (4)  退職給付引当金

       従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
       退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方
      法を用いた簡便法を適用しております。
     (5)  役員退職慰労引当金

       役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
    4.収益及び費用の計上基準

      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務は、商品の販売であり、この履行義
     務において、出荷時から当該商品の支払が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時に収益を
     認識しております。
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      (中間貸借対照表関係)
    ※1    担保資産及び担保付債務
       担保に供されている資産及び担保付債務は次のとおりであります。
                               前事業年度                当中間会計期間

                             ( 令和4年3月31日        )        ( 令和4年9月30日        )
        建物                         599,556千円                 579,865千円
        土地                        1,980,132千円                 1,980,132千円
        計                        2,579,688千円                 2,559,998千円
                               前事業年度                当中間会計期間

                             ( 令和4年3月31日        )        ( 令和4年9月30日        )
        短期借入金                         600,000千円                4,592,403千円
    ※2    消費税等の取扱い

       仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上、「未払消費税等」又は「未収消費税等」として表示しておりま
       す。
     3 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価

       自由処分権を有する担保受入金融資産の時価は、次のとおりであります。
                 前事業年度                        当中間会計期間

               ( 令和4年3月31日        )                ( 令和4年9月30日        )
                    35,720千円                         34,875千円
      (中間損益計算書関係)

       減価償却実施額は、次のとおりであります。
                            前中間会計期間                 当中間会計期間

                          (自    令和3年4月1日              (自    令和4年4月1日
                           至   令和3年9月30日        )      至   令和4年9月30日        )
        有形固定資産                        96,701千円                 93,226千円
        無形固定資産                         909千円                2,737千円
      (有価証券関係)

     前事業年度(      令和4年3月31日        )

      子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
      なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
                                (単位:千円)

               区分            令和4年3月31日
        子会社株式                         14,763,979
     当中間会計期間(        令和4年9月30日        )

      子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
      なお、市場価格のない株式等の子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりです。
                                (単位:千円)
               区分            令和4年9月30日
        子会社株式                         14,763,979
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      (収益認識関係)

       当社は、アルコール・工業薬品部門において、顧客との契約に基づき商品を販売しております。「顧客との契約
      から生じる収益を理解するための基礎となる情報」については、「中間連結財務諸表 注記事項(収益認識関
      係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
     (2)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の参考情報】
     当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

                             自   令和3年4月1日
                                            令和4年6月30日
      有価証券報告書及びその
                     事業年度
                     ( 第80期   )
      添付書類                       至   令和4年3月31日
                                            関東財務局長に提出。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                      独立監査人の中間監査報告書
                                                   令和4年12月22日
    日本アルコール販売株式会社
     取締役会      御中
                       有限責任     あずさ監査法人

                        東京事務所

                           指定有限責任社員

                                            大  立  目     克 哉
                                     公認会計士
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                            田     原       諭
                                     公認会計士
                           業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる日本アルコール販売株式会社の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間
    (令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結
    損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連
    結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

    準に準拠して、日本アルコール販売株式会社及び連結子会社の令和4年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終
    了する中間連結会計期間(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に
    関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
    の基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
    したと判断している。
    中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸
    表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

    る。
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                                                             半期報告書
    中間連結財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して
    投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
    場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
    性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス

      クに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中
      間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監
      査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
      評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
     ・ 中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ

      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な
      情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す

      る注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証

      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
      かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間
      連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切
      でない場合は、中間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中
      間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     ・ 中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査

      証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査
      人は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した

    内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以 上

     (注)1. 上記の中間監査報告書の原本は、当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。

        2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                                   令和4年12月22日
    日本アルコール販売株式会社
     取締役会      御中
                       有限責任     あずさ監査法人

                        東京事務所

                           指定有限責任社員

                                            大  立  目     克 哉
                                     公認会計士
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                            田     原       諭
                                     公認会計士
                           業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる日本アルコール販売株式会社の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの第81期事業年度の中間会計期間(令
    和年4月1日から令和4年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

    して、日本アルコール販売株式会社の令和4年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(令和
    4年4月1日から令和4年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
    の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
    を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
    成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
    用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

    る。
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    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
    者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
    ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
    又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
    される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
      査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
      続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
      づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
     ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
      示に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す

      る注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
      うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
      諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
      までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
      能性がある。
     ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
      表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した

    内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以   上

     (注)1. 上記の中間監査報告書の原本は、当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。

        2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                52/52





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お知らせ

2024年5月8日

2024年5月31日をもってサービスを終了させていただきます。

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。