旭精工株式会社 半期報告書 第123期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

提出書類 半期報告書-第123期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
提出日
提出者 旭精工株式会社
カテゴリ 半期報告書

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    【表紙】

    【提出書類】                     半期報告書

    【提出先】                     近畿財務局長

    【提出日】                     令和4年12月23日

    【中間会計期間】                     第123期中(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)

    【会社名】                     旭精工株式会社

    【英訳名】                     ASAHI   SEIKO   CO.,   LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  前 田 繁 幸

    【本店の所在の場所】                     大阪府堺市西区鳳東町6丁570番地1

    【電話番号】                     (072)271―1221

    【事務連絡者氏名】                     常務取締役管理統括本部長兼経理部長 高 橋 広 史

    【最寄りの連絡場所】                     大阪府堺市西区鳳東町6丁570番地1

    【電話番号】                     (072)271―1221

    【事務連絡者氏名】                     常務取締役管理統括本部長兼経理部長 高 橋 広 史

    【縦覧に供する場所】                     該当なし

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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

     (1)   連結経営指標等

            回次           第121期    中    第122期    中    第123期    中    第121期       第122期
                      自 令和2年       自 令和3年       自 令和4年       自 令和2年       自 令和3年
                        4月1日         4月1日         4月1日         4月1日         4月1日
           会計期間
                      至 令和2年       至 令和3年       至 令和4年       至 令和3年       至 令和4年
                        9月30日         9月30日         9月30日         3月31日         3月31日
     売上高             (千円)      4,601,097       5,297,960       5,607,796       9,521,772       10,827,376
     経常利益             (千円)       376,396       541,800       687,737       915,674      1,117,947
     親会社株主に帰属する
                  (千円)       211,897       492,299       461,652       589,678       885,051
     中間(当期)純利益
     中間包括利益又は
                  (千円)       120,450       639,424      1,045,253        520,611      1,278,964
     包括利益
     純資産額             (千円)      8,598,223       9,571,834      11,184,927        8,998,245       10,211,308
     総資産額             (千円)     12,211,732       13,118,727       15,019,601       12,358,235       13,864,638
     1株当たり純資産額             (円)      1,446.46       1,611.49       1,883.28       1,513.83       1,719.18
     1株当たり中間(当期)
                   (円)       35.64       82.67       77.73       99.19       148.81
     純利益金額
     潜在株式調整後1株当た
                   (円)         ―       ―       ―       ―       ―
     り中間(当期)純利益金額
     自己資本比率             (%)        70.4       73.0       74.5       72.8       73.7
     営業活動による
                  (千円)       155,434       904,282       609,146       768,613       957,569
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                  (千円)      △ 110,835      △ 110,038      △ 91,820      △ 157,477      △ 166,198
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                  (千円)       94,808      △ 261,943      △ 204,117       △ 17,187      △ 275,275
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                  (千円)      1,875,645       2,916,670       3,587,635       2,330,131       2,983,554
     の中間期末(期末)残高
     従業員数
                           306       311       317       306       308
                   (名)
     (外、平均臨時雇用者数)
                          ( 87 )      ( 79 )     ( 76 )      ( 80 )      ( 79 )
     (注)    1.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額は、潜在株式の発行がないため、記載しておりません。
       2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号令和2年3月31日)等を第122期中間連結会計期間の
         期首から適用しており、第122期中及び第122期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を
         適用した後の指標等となっております。
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     (2)   提出会社の経営指標等
            回次           第121期    中    第122期    中    第123期    中    第121期       第122期
                      自 令和2年       自 令和3年       自 令和4年       自 令和2年       自 令和3年
                        4月1日         4月1日         4月1日         4月1日         4月1日
           会計期間
                      至 令和2年       至 令和3年       至 令和4年       至 令和3年       至 令和4年
                        9月30日         9月30日         9月30日         3月31日         3月31日
     売上高             (千円)      3,119,833       3,642,987       3,988,983       6,464,430       7,582,909
     経常利益             (千円)       199,187       315,279       575,172       462,230       684,062
     中間(当期)純利益             (千円)       150,514       223,635       398,061       328,071       474,644

     資本金             (千円)       660,000       660,000       660,000       660,000       660,000
     発行済株式総数             (千株)        6,000       6,000       6,000       6,000       6,000
     純資産額             (千円)      6,504,971       6,834,462       7,474,642       6,700,447       7,152,571
     総資産額             (千円)      9,388,493       9,546,603       10,279,511        9,435,974       9,915,461
     1株当たり配当額             (円)         ―       ―       ―      10.00       12.00
     自己資本比率             (%)        69.3       71.6       72.7       71.0       72.1
     従業員数                     260       265       265       257       261
                   (名)
     (外、平均臨時雇用者数)                     ( 77 )      ( 74 )      ( 69 )      ( 74 )      ( 72 )
     (注)   1.中間連結財務諸表を作成しており、中間財務諸表に1株当たり純資産額、1株当たり中間純利益金額及び潜
         在株式調整後1株当たり中間純利益金額を注記していないため、1株当たり純資産額、1株当たり中間(当
         期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額の記載を省略しております。
       2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号令和2年3月31日)等を第122期中間会計期間の期首
         から適用しており、第122期中及び第122期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用
         した後の指標等となっております。
    2  【事業の内容】
      当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更は
     ありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
    3  【関係会社の状況】

      当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
    4 【従業員の状況】

     (1) 連結会社の状況
                                    令和4年9月30日        現在
           セグメントの名称                      従業員数(名)
     日 本                                   273   (74)

     北 米                                    44   (2)

              合計                          317   (76)

     (注)   1.従業員数は、就業人員であります。
        2.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。なお、臨時従業員に
          はパートタイマーと嘱託契約の従業員を含んでおります。
     (2) 提出会社の状況

                                    令和4年9月30日        現在
           セグメントの名称                      従業員数(名)
     日 本                                   264   (69)

     北 米                                    1  (0)

              合計                          265   (69)

     (注)   1.従業員数は、就業人員であります。
        2.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。なお、臨時従業員には
          パートタイマーと嘱託契約の従業員を含んでおります。
     (3)   労働組合の状況

       労使関係は安定しており、特記すべき事項はありません。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

     (1)経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
       当中間連結会計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するた
      めの客観的な指標等について、既に提出した有価証券報告書に記載された内容に比して重要な変更はありません。
       また、新たに定めた経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等はあり
      ません。
     (2)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
       当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について、重要な
       変 更はありません。
       また、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。
    2  【事業等のリスク】

      当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が
     当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識してい
     る主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありま
     せん。
      なお、重要事象等は存在しておりません。
    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       当中間連結会計期間における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及び
      キャッシュ・フローの状況(以下、「経営成績等」という。)の概要並びに経営者の視点による当社グループの経
      営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 
       なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
      (1)経営成績
       当中間連結会計期間の当社グループを取り巻く日本の経済環境は、急激な円安、インフレ進行の問題はあります
      が、全体としてはウイズコロナへのシフトが定着しつつあり、個人消費、生産活動などで回復傾向が続いていま
      す。一方海外経済環境については、いち早くコロナ不況から脱却した米国を中心に力強さを取り戻しました。しか
      しながらロシアのウクライナ侵攻が長期化する中、世界の分断は進んでおり、欧米諸国が急激なインフレに見舞わ
      れる等、今後の情勢は予断を許さない状況です。
       このような環境下にあって、当社グループは、2022年度のスローガン「あたり前のことをあたり前にする」のも
      と、会社間、部門間の連携を図りながら、常に緊張感と健全なる危機感を持って業容の拡大に取り組んでまいりま
      した。 
       この結果、当中間連結会計期間の売上高は56億7百万円と前年同期と比べ3億9百万円の増収、営業利益は5億
      73百万円と前年同期と比べ32百万円の増益、経常利益は6億87百万円と前年同期と比べ1億45百万円の増益、親会
      社株主に帰属する中間純利益については4億61百万円と前年同期と比べ30百万円の減益となりました。
       報告セグメントの業績は以下のとおりであります。
       ・日本での販売につきましては、消費、生産面での回復を受け、売上高は37億76百万円となり前年同期と比べ68
        百万円の増収となりました。
        セグメント利益につきましても、4億17百万円となり前年同期と比べ1億32百万円の増益となりました。
       ・北米での販売につきましては、好調な米国経済と円安の恩恵を受けて、売上高は18億31百万円となり前年同期
        と比べ2億41百万円の増収となりました。
        セグメント利益につきましても、2億88百万円となり前年同期と比べ57百万円の増益となりました。
       今期は、円安の恩恵を受けたこともあり、売上高、経常利益については過去最高を記録しました。為替要因を除
      く実態ベースで見ると、売上高はコロナ前の水準までは戻っていませんが、利益はコロナ前の水準を上回る実績を
      計上できており、全体としては順調な成績を確保することができたと判断しております。
      (2)財政状態
       財政状態につきましては、当中間連結会計期間の総資産は150億19百万円となり、前連結会計年度に比べ、11億
      54百万円増加となりました。また、当中間連結会計期間の総負債は38億34百万円となり、前連結会計年度に比べ、
      1億81百万円の増加となりました。当中間連結会計期間の純資産合計は111億84百万円となり、前連結会計年度に
      比べ、9億73百万円の増加となりました。
       以上のとおり、当社グループの財務基盤はより一層強化されております。今後も時代の変化に対応できる強固な
      財務基盤の構築に努める所存であります。
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       報告セグメントの財政状態は以下のとおりであります。
       ・日本での当中間連結会計期間の総資産は前連結会計年度比3.6%増の114億58百万円となり、当中間連結会計期
        間の総負債は前連結会計年度比僅かに増加して33億46百万円となりました。
       ・北米での当中間連結会計期間の総資産は前連結会計年度比24.2%増の47億26百万円となり、当中間連結会計期
        間の総負債は前連結会計年度比32.5%増の10億30百万円となりました。
       日本は成熟マーケットであり、今後とも資産の効率運用に努めていく方針であります。一方北米は成長が期待で
      きるマーケットであり、今後も有効に資産を投入し、更なる成長を目指す所存であります。
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      (3)   キャッシュ・フローの状況
       当中間連結会計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、35億87百万円と期首残高と比べ6
      億4百万円の増加(前中間連結会計期間は5億86百万円の増加)となりました。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)
        営業活動の結果、6億9百万円の増加(前中間連結会計期間は9億4百万円の増加)となりました。この主な
        内訳は税金等調整前中間純利益6億69百万円、減価償却費1億10百万円、売上債権の減少1億82百万円などに
        より資金が増加し、法人税等の支払額2億46百万円、棚卸資産の増加2億10百万円などにより資金が減少した
        ことによるものです。 
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)
        投資活動の結果、91百万円の減少(前中間連結会計期間は1億10百万円の減少)となりました。この主な内訳
        は有形固定資産の取得による支出88百万円などにより資金が減少したことによるものです。 
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
        財務活動の結果、2億4百万円の減少(前中間連結会計期間は2億61百万円の増加)となりました。この主な
        内訳は短期、長期借入の純支出1億4百万円、配当金の支払額71百万円、リース債務の返済による支出27百万
        円などにより資金が減少したことによるものです                       。
       当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、安定した営業キャッシュ・フローを「有利子負債の削
      減」「成長資金の確保」「戦略的設備投資」に活用し、グループ長期目標である「100年企業」の実現に向け
      て、更なる成長を目指していく所存であります。
     (4)   生産、受注及び販売の実績
      ①  生産実績
       当中間連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
            セグメントの名称                   生産高(千円)             前年同期比(%)
       日 本                             3,537,081              108.8

       北 米                                 ―            ―

               合計                     3,537,081              108.8

      (注)   1.上記金額は平均販売価格により表示しております。
         2.北米では生産を行っていないので、記載すべき生産実績はありません。
      ②  受注実績

       当中間連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
            セグメントの名称                   受注金額(千円)              前年同期比(%)
       日 本                             5,891,881              104.5

       北 米                                 ―            ―

               合計                     5,891,881              104.5

      ③  販売実績

       当中間連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
            セグメントの名称                   販売高(千円)             前年同期比(%)
       日 本                             3,776,049              101.8

       北 米                             1,831,747              115.2

               合計                     5,607,796              105.8

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    4  【経営上の重要な契約等】

       当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結及び変更等はありません。
    5  【研究開発活動】

       当中間連結会計期間の研究開発費の総額は25百万円であり、日本での主な研究開発活動の成果は次のとおりで
      す。なお、北米は販売会社のため研究開発活動はありません。 
      (1)   軸受ユニット
       前期に引き続き、耐熱環境のニーズに応えるため、耐熱ユニットの研究開発を行っております。保持器の材質、
      形状などを見直し、より長寿命、且つ高負荷に耐えられる仕様への改良に取り組んでおります。また、温度帯の異
      なるシリーズについては性能向上を目指し、グリースの再選定試験に取り組んでおります。この研究開発費の総額
      は9百万円であります。
      (2)   エアークラッチ・ブレーキ
       当事業のニーズは多様化しており、小型で安定した高トルクのエアークラッチ・ブレーキが市場から要求されて
      います。キャリパーブレーキについてはより制動力が大きい製品の要望があり、現在試作中であります。この研究
      開発費の総額は11百万円であります。
      (3)   直線運動機器
       直動ガイドのブレーキのニーズには、省スペース、高保持力、小形化があります。その為エアや電気などの動力
      を使用しないブレーキの要求があり、手動タイプのブレーキの開発を進めております。この研究開発費の総額は5
      百万円であります。
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    第3   【設備の状況】
    1  【主要な設備の状況】

       当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
    2  【設備の新設、除却等の計画】

       当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設等について、重要な変更並
      びに重要な設備計画の完了はありません。また、当中間連結会計期間において新たに確定した重要な設備の新設、
      除却等の計画はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)   【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
               種類                発行可能株式総数(株)
              普通株式                           10,000,000

                計                          10,000,000
      ②  【発行済株式】

                 中間会計期間末           提出日現在        上場金融商品取引所
          種類       現在発行数(株)           発行数(株)        名又は登録認可金融               内容
                ( 令和4年9月30日        ) (令和4年12月23日)          商品取引業協会名
                                             単元株式数は1,000株で
         普通株式           6,000,000          6,000,000       非上場非登録
                                             あります。
          計          6,000,000          6,000,000         ―           ―

     (2)   【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
      ②  【その他の新株予約権等の状況】
          該当事項はありません。
     (3)   【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
     (4)   【発行済株式総数、資本金等の状況】

                  発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                               資本金増減額       資本金残高
          年月日
                  総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                                  (千円)       (千円)
                    (株)       (株)                     (千円)       (千円)
       令和4年9月30日             ―      6,000,000        ―       660,000       ―       557,792

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     (5)   【大株主の状況】
                                                令和4年9月30日        現在
                                               発行済株式(自己株式を
                                         所有株式数
          氏名又は名称                    住所                 除く。)の総数に対する
                                          (千株)
                                                所有株式数の割合(%)
      伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社                東京都中央区日本橋1丁目4番1号                       720           12.12
      株式会社不二越                東京都港区東新橋1丁目9番2号                       720           12.12
      株式会社栗本鐵工所                大阪市西区北堀江1丁目12番19号                       600           10.10
      株式会社りそな銀行                大阪市中央区備後町2丁目2番1号                       294           4.95
      株式会社三好製作所                大阪府枚方市大峰元町2丁目4番15号                       200           3.37
      梁   育 銘                台湾台北市内湖区                       200           3.37
      株式会社天辻鋼球製作所                大阪府門真市上野口町1番1号                       198           3.34
      ニデックオーケーケー株式会社                兵庫県伊丹市北伊丹8丁目10番地1                       190           3.20
      岩井コスモホールディングス
                      大阪市中央区今橋1丁目8番12号                       100           1.68
      株式会社
      株式会社関西みらい銀行                大阪市中央区備後町2丁目2番1号                       100           1.68
             計                  ―             3,322            55.94
     (6)   【議決権の状況】

      ①  【発行済株式】
                                              令和4年9月30日        現在
            区分           株式数(株)         議決権の数(個)               内容
      無議決権株式                    ―          ―             ―
      議決権制限株式(自己株式等)                    ―          ―             ―
      議決権制限株式(その他)                    ―          ―             ―
                      (自己保有株式)
      完全議決権株式(自己株式等)                普通株式              ―             ―
                            60,000
                      普通株式
      完全議決権株式(その他)                                5,897          ―
                          5,897,000
                      普通株式
      単元未満株式                              ―       1単元(1,000株)未満の株式
                            43,000
      発行済株式総数                    6,000,000         ―             ―
      総株主の議決権                    ―            5,897          ―
      (注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式948株が含まれております。 
      ②  【自己株式等】
                                               令和4年9月30日        現在
                                                  発行済株式総数
                               自己名義      他人名義      所有株式数
        所有者の氏名
                    所有者の住所                              に対する所有
                              所有株式数      所有株式数       の合計
        又は名称
                               (株)      (株)      (株)
                                                 株式数の割合(%)
       (自己保有株式)          大阪府堺市西区鳳東町6丁
                                60,000      ―      60,000           1.00
                 570番地1
       旭精工株式会社
          計            ―          60,000      ―      60,000           1.00
    2  【役員の状況】

      前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて役員の異動はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1.中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

     (1)   当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令
       第24号)に基づいて作成しております。
     (2)   当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)

       に基づいて作成しております。
    2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(令和4年4月1日から令和4年
      9月30日まで)及び中間会計期間(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸
      表について、清稜監査法人により中間監査を受けております。
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    1  【中間連結財務諸表等】
    (1)   【中間連結財務諸表】
     ①  【中間連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度             当中間連結会計期間
                               (令和4年3月31日)              (令和4年9月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              3,625,554              4,229,635
                                    ※2  1,751,380            ※2  1,741,246
        受取手形及び売掛金
        電子記録債権                               423,097              352,038
                                    ※2  3,455,838            ※2  3,883,147
        棚卸資産
                                     ※3  292,765            ※3  345,610
        その他
                                      △ 36,518             △ 42,222
        貸倒引当金
        流動資産合計                              9,512,118              10,509,456
      固定資産
        有形固定資産
                                    ※2  1,604,690            ※2  1,672,886
         建物及び構築物
                                     △ 1,070,732             △ 1,124,112
          減価償却累計額
          建物及び構築物(純額)                             533,958              548,774
         機械装置及び運搬具
                                      2,767,454              2,776,943
                                     △ 2,314,480             △ 2,333,401
          減価償却累計額
          機械装置及び運搬具(純額)                             452,973              443,542
                                    ※2  1,432,187            ※2  1,438,027
         土地
         リース資産                              513,186              428,705
                                      △ 325,581             △ 246,103
          減価償却累計額
          リース資産(純額)                             187,604              182,601
         建設仮勘定
                                         395             28,753
         工具、器具及び備品                              829,326              856,636
                                      △ 751,685             △ 781,351
          減価償却累計額
          工具、器具及び備品(純額)                             77,641              75,284
         有形固定資産合計                             2,684,760              2,716,983
        無形固定資産
         のれん                               71,258              53,443
                                        6,855              6,800
         その他
         無形固定資産合計                               78,113              60,244
        投資その他の資産
                                    ※2  1,150,521            ※2  1,225,367
         投資有価証券
         繰延税金資産                              308,493              377,849
                                       130,631              129,699
         その他
         投資その他の資産合計                             1,589,647              1,732,917
        固定資産合計                              4,352,520              4,510,144
      資産合計                               13,864,638              15,019,601
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                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度             当中間連結会計期間
                               (令和4年3月31日)              (令和4年9月30日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形                                10,726                914
                                     ※2  691,720            ※2  844,361
        買掛金
        電子記録債務                               333,883              313,395
                                    ※2  1,220,142            ※2  1,160,180
        短期借入金
        リース債務                                52,472              47,713
        未払法人税等                               212,728              233,182
        賞与引当金                               160,347              159,744
                                     ※3  347,476            ※3  429,444
        その他
        流動負債合計                              3,029,496              3,188,937
      固定負債
                                     ※2  270,000            ※2  225,000
        長期借入金
        リース債務                               159,138              157,828
        退職給付に係る負債                               174,496              242,610
        長期未払金                                7,848              7,848
        長期預り保証金                                3,199              3,199
                                        9,151              9,250
        資産除去債務
        固定負債合計                               623,833              645,736
      負債合計                                3,653,330              3,834,674
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               660,000              660,000
        資本剰余金                               557,792              557,792
        利益剰余金                              8,670,982              9,061,359
                                      △ 19,798             △ 20,157
        自己株式
        株主資本合計                              9,868,977              10,258,994
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                92,274              92,512
                                       250,057              833,420
        為替換算調整勘定
        その他の包括利益累計額合計                               342,331              925,932
      純資産合計                               10,211,308              11,184,927
     負債純資産合計                                 13,864,638              15,019,601
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     ②  【中間連結損益及び包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                               前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                               (自 令和3年4月1日              (自 令和4年4月1日
                               至 令和3年9月30日)               至 令和4年9月30日)
     売上高                                 5,297,960              5,607,796
                                      3,437,451              3,526,328
     売上原価
     売上総利益                                 1,860,508              2,081,467
     販売費及び一般管理費
      荷造運搬費                                 137,375              173,853
      貸倒引当金繰入額                                 △ 4,374               △ 27
      役員報酬及び給料手当                                 528,800              588,681
      賞与                                 45,290              50,994
      賞与引当金繰入額                                 58,548              61,039
      退職給付費用                                 18,319              45,818
      福利厚生費                                 76,026              77,208
      賃借料                                 52,101              52,910
                                       407,242              457,657
      その他
      販売費及び一般管理費合計                                1,319,327              1,508,135
     営業利益                                  541,181              573,331
     営業外収益
      受取利息                                   875             1,819
      受取配当金                                  5,458              5,283
      為替差益                                  3,988             111,928
                                        15,436               9,359
      その他
      営業外収益合計                                 25,758              128,391
     営業外費用
      支払利息                                 10,281               9,383
      持分法による投資損失                                 12,772               4,507
                                        2,085                95
      その他
      営業外費用合計                                 25,139              13,985
     経常利益                                  541,800              687,737
     特別利益
                                                     ※1  199
      固定資産売却益                                    ―
                                        59,840                ―
      補助金収入
      特別利益合計                                 59,840                199
     特別損失
                                       ※2  255             ※2  0
      有形固定資産除却損
      環境対策費                                    ―              380
                                          ―            17,944
      棚卸資産廃棄損
      特別損失合計                                   255             18,324
     税金等調整前中間純利益                                  601,385              669,613
     法人税、住民税及び事業税
                                       164,342              267,413
                                      △ 55,256             △ 59,452
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  109,085              207,960
     中間純利益                                  492,299              461,652
     (内訳)
     親会社株主に帰属する中間純利益                                  492,299              461,652
     非支配株主に帰属する中間純利益                                     ―              ―
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金(税引前)                                △ 19,769                745
      為替換算調整勘定(税引前)                                 115,997              516,945
      持分法適用会社に対する持分相当額                                 45,188              66,417
                                        5,707              △ 507
      その他の包括利益に係る税効果額
      その他の包括利益合計                                 147,124              583,601
     中間包括利益                                  639,424             1,045,253
     (内訳)
      親会社株主に係る中間包括利益                                 639,424             1,045,253
      非支配株主に係る中間包括利益                                    ―              ―
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     ③  【中間連結株主資本等変動計算書】
     前中間連結会計期間(自           令和3年4月1日 至           令和3年9月30日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
    当期首残高               660,000         557,792        7,849,330         △ 17,295       9,049,827
     会計方針の変更によ
                                    △ 3,757                △ 3,757
     る累積的影響額
    会計方針の変更を反映
                   660,000         557,792        7,845,572         △ 17,295       9,046,069
    した当期首残高
    当中間期変動額
     剰余金の配当                               △ 59,640                △ 59,640
     親会社株主に帰属す
                                    492,299                 492,299
     る中間純利益
     自己株式の取得                                        △ 2,436        △ 2,436
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額
     (純額)
    当中間期変動額合計                 ―         ―      432,659         △ 2,436        430,222
    当中間期末残高               660,000         557,792        8,278,231         △ 19,732       9,476,291
                      その他の包括利益累計額

                                          純資産合計
              その他有価証券評価差                 その他の包括利益累計
                       為替換算調整勘定
                 額金                 額合計
    当期首残高               42,284        △ 93,866        △ 51,581       8,998,245
     会計方針の変更によ
                                             △ 3,757
     る累積的影響額
    会計方針の変更を反映
                   42,284        △ 93,866        △ 51,581       8,994,487
    した当期首残高
    当中間期変動額
     剰余金の配当                                       △ 59,640
     親会社株主に帰属す
                                             492,299
     る中間純利益
     自己株式の取得                                        △ 2,436
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額             △ 14,061        161,186         147,124         147,124
     (純額)
    当中間期変動額合計              △ 14,061        161,186         147,124         577,346
    当中間期末残高               28,222         67,320         95,542       9,571,834
                                15/51








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     当中間連結会計期間(自           令和4年4月1日 至           令和4年9月30日)

                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
    当期首残高               660,000         557,792        8,670,982         △ 19,798       9,868,977
     会計方針の変更によ
                                                       ―
     る累積的影響額
    会計方針の変更を反映
                   660,000         557,792        8,670,982         △ 19,798       9,868,977
    した当期首残高
    当中間期変動額
     剰余金の配当                               △ 71,275                △ 71,275
     親会社株主に帰属す
                                    461,652                 461,652
     る中間純利益
     自己株式の取得                                        △ 359        △ 359
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額
     (純額)
    当中間期変動額合計                 ―         ―      390,376         △ 359       390,017
    当中間期末残高               660,000         557,792        9,061,359         △ 20,157       10,258,994
                      その他の包括利益累計額

                                          純資産合計
              その他有価証券評価差                 その他の包括利益累計
                       為替換算調整勘定
                 額金                 額合計
    当期首残高               92,274        250,057         342,331       10,211,308
     会計方針の変更によ
                                               ―
     る累積的影響額
    会計方針の変更を反映
                   92,274        250,057         342,331       10,211,308
    した当期首残高
    当中間期変動額
     剰余金の配当                                       △ 71,275
     親会社株主に帰属す
                                             461,652
     る中間純利益
     自己株式の取得                                        △ 359
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額                238       583,362         583,601         583,601
     (純額)
    当中間期変動額合計                238       583,362         583,601         973,618
    当中間期末残高               92,512        833,420         925,932       11,184,927
                                16/51








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     ④  【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                               前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                               (自 令和3年4月1日              (自 令和4年4月1日
                               至 令和3年9月30日)               至 令和4年9月30日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前中間純利益                                 601,385              669,613
      減価償却費                                 112,458              110,003
      のれん償却額                                 17,814              17,814
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                △ 16,558              58,040
      その他の引当金の増減額(△は減少)                                 △ 2,249                22
      受取利息及び受取配当金                                 △ 6,333             △ 7,103
      支払利息                                 10,281               9,383
      為替差損益(△は益)                                 △ 1,000             △ 7,187
      持分法による投資損益(△は益)                                 12,772               4,507
      有形固定資産除売却損益(△は益)                                   255             △ 199
      売上債権の増減額(△は増加)                                △ 13,202              182,779
      棚卸資産の増減額(△は増加)                                  3,998            △ 210,245
      仕入債務の増減額(△は減少)                                 279,815               27,788
      その他の流動資産の増減額(△は増加)                                △ 35,435             △ 50,810
      未払金の増減額(△は減少)                                 26,979              23,992
      未払費用の増減額(△は減少)                                 84,596              34,266
      その他の流動負債の増減額(△は減少)                                    79            △ 4,011
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                 △ 3,499             △ 1,043
                                      △ 63,839                 0
      その他
      小計                                1,008,317               857,608
      利息及び配当金の受取額
                                        6,335              7,108
      利息の支払額                                △ 10,214              △ 9,331
                                      △ 100,156             △ 246,238
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                 904,282              609,146
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 3,084             △ 3,497
      投資有価証券の売却による収入                                  1,000                ―
      有形固定資産の取得による支出                                △ 109,826              △ 88,111
      有形固定資産の売却による収入                                    ―              199
      無形固定資産の取得による支出                                  △ 980             △ 750
      貸付金の回収による収入                                  2,514               291
                                         337               46
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 110,038              △ 91,820
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入れによる収入                                6,310,000              5,800,000
      短期借入金の返済による支出                               △ 6,433,332             △ 5,830,000
      長期借入金の返済による支出                                △ 44,982             △ 74,962
      自己株式の取得による支出                                 △ 3,436              △ 359
      リース債務の返済による支出                                △ 30,551             △ 27,520
                                      △ 59,640             △ 71,275
      配当金の支払額
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 261,943             △ 204,117
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                   54,238              290,872
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  586,538              604,081
     現金及び現金同等物の期首残高                                 2,330,131              2,983,554
                                    ※1  2,916,670            ※1  3,587,635
     現金及び現金同等物の中間期末残高
                                17/51





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    【注記事項】
    (中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
     1 連結の範囲に関する事項
      (イ)連結子会社の数               2 社
       ・AMI   BEARINGS,     INC.
       ・三興商事㈱
      (ロ)主要な非連結子会社の名称等
       ・日旭(深圳)机機迸出口有限公司
       非連結子会社は、総資産、売上高、中間純利益、及び利益剰余金等から見て、連結の範囲から除いても中間連結
      財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、全体としても重要性がないため、連結の適用範囲から除外しております。
     2 持分法の適用に関する事項

      (イ)持分法適用の関連会社の数                    3 社
       ・建旭工業股份有限公司
       ・㈱ネクセンジャパングループ
       ・ANB   BEARINGS,LTD.
      (ロ)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称
       ・日旭(深圳)机機迸出口有限公司
       持分法非適用会社は、中間純利益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等から見て、持分法の
      適用対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、全体としても重要性がないため、持分法の適
      用対象から除外しております。
      (ハ)持分法の適用の手続きについて特に記載する必要があると認められる事項
       ・建旭工業股份有限公司
       ・㈱ネクセンジャパングループ
       ・ANB   BEARINGS,LTD.
       は、中間決算日が中間連結決算日と異なるため、各社の中間会計期間に係る中間財務諸表を使用しております。
     3 連結子会社の中間決算日等に関する事項

       連結子会社のうち、AMI           BEARINGS,     INC.の中間決算日は7月31日であります。中間連結財務諸表の作成にあたっ
      ては、同日現在の中間財務諸表を使用し、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調
      整を行っております。
     4 会計方針に関する事項

      (1)   重要な資産の評価基準及び評価方法
       (イ)有価証券
         その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっておりま
         す。
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
       (ロ)デリバティブ
          時価法によっております。
       (ハ)棚卸資産
         通常の販売目的で保有する棚卸資産
          主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
                                18/51




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      (2)   重要な減価償却資産の減価償却の方法

       (イ)有形固定資産(リース資産を除く)
         親会社及び子会社三興商事㈱は定率法、子会社AMI                        BEARINGS,     INC.は主として定額法によっております。
         但し、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した
         建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物及び構築物
          10~38年
         機械装置及び運搬具
          4~12年
       (ロ)無形固定資産
         自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
       (ハ)長期前払費用
         定額法によっております。
       (ニ)リース資産
         リース資産は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についてはリース期間を耐用年数
        とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      (3)   重要な引当金の計上基準

       (イ)貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
        権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する事にしております。
       (ロ)賞与引当金
         従業員の賞与に充てるため、支給見込額基準により計上しております。
      (4)   退職給付に係る会計処理の方法

         退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額を簡便法により
        見積もり、退職給付債務から年金資産の額を控除し、当中間連結会計期間末において発生していると認められ
        る額を計上しております。
      (5)重要な収益及び費用の計上基準

         当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当
        該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
         ①軸受ユニット関連
           軸受ユニット関連においては、主に産業用のベアリングユニットの製造及び販売をしております。この
          ような製品の販売については、国内向けは出荷から支配の移転までの期間が通常であるため、出荷した時
          点で収益を認識しております。国外向けは顧客(仕向地)に対して船積した時点等で収益を認識しており
          ます。
         ②機械部品等関連
           機械部品等関連においては、主にエアークラッチ・ブレーキ、直線運動機器等の製造及び販売をしてお
          ります。このような製品の販売については、国内向けは出荷から支配の移転までの期間が通常であるた
          め、出荷した時点で収益を認識しております。国外向けは顧客(仕向地)に対して船積した時点等で収益
          を認識しております。
      (6)   中間連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の中間財務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資

        産又は負債の本邦通貨への換算の基準
         外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
         なお、在外子会社等の資産及び負債は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期
        中平均相場により円貨に換算し、換算差額は「純資産の部」における為替換算調整勘定に含めております。
      (7)   重要なヘッジ会計の方法

       ①ヘッジ会計の方法
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        金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理によっております。
       ②ヘッジ手段とヘッジ対象
        (ヘッジ手段)
         金利スワップ
        (ヘッジ対象)
         借入金の利息
       ③ヘッジ方針
        借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に
       行っております。
       ④ヘッジの有効性評価の方法
        金利スワップについては、リスク管理方針に従って、以下の条件を満たす金利スワップを締結しております。
        Ⅰ.金利スワップの想定元本と長期借入金の元本金額が一致している。
        Ⅱ.金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期が一致している。
        Ⅲ.長期借入金の変動金利のインデックスと金利スワップで受払いされる変動金利のインデックスがTIBOR+
         0.40%等である。
        Ⅳ.長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致している。
        Ⅴ.金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一定である。
        従って、金利スワップの特例処理の要件を満たしているので中間連結会計期間末における有効性の評価を省略
       しております。
      (8)   中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

        手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する定期性預金であります。
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    (中間連結貸借対照表関係)
     1 受取手形裏書譲渡高及び電子記録債権譲渡高
                            前連結会計年度               当中間連結会計期間

                           ( 令和4年3月31日        )        ( 令和4年9月30日        )
        受取手形裏書譲渡高                          153,412    千円            111,951    千円
        電子記録債権譲渡高                          210,803    千円            333,506    千円
        荷為替手形銀行間未決済残高                          10,497    千円             7,477   千円
    ※2 担保資産及び担保付債務

     (1)   担保に供している資産及び担保付債務は以下のとおりであります。
        担保に供している資産

                            前連結会計年度                当中間連結会計期間
                           ( 令和4年3月31日        )        ( 令和4年9月30日        )
        受取手形及び売掛金                           649,797千円                 633,674千円
        棚卸資産                           741,584千円                 945,967千円
        建物及び構築物                           375,193千円                 393,939千円
        投資有価証券                            8,515千円                 9,945千円
        土地                         1,373,125千円                 1,378,966千円
        計                         3,148,215千円                 3,362,492千円
        担保付債務

                            前連結会計年度                当中間連結会計期間
                           ( 令和4年3月31日        )        ( 令和4年9月30日        )
        短期借入金                         1,120,142千円                 1,110,180千円
        長期借入金                           270,000千円                 225,000千円
        買掛金                           266,980千円                 299,069千円
        計                         1,657,122千円                 1,634,249千円
     (2)   このうち財団抵当に供している資産及び担保付債務は、以下のとおりであります。

        財団抵当に供している資産

                            前連結会計年度                当中間連結会計期間
                           ( 令和4年3月31日        )        ( 令和4年9月30日        )
        建物及び構築物                           222,901千円                 222,966千円
        土地                         1,337,952千円                 1,337,952千円
        計                         1,560,853千円                 1,560,918千円
        担保付債務

                            前連結会計年度                当中間連結会計期間
                           ( 令和4年3月31日        )        ( 令和4年9月30日        )
        短期借入金                         1,120,142千円                 1,110,180千円
        長期借入金                           270,000千円                 225,000千円
        買掛金                           266,980千円                 297,560千円
        計                         1,657,122千円                 1,632,740千円
                                21/51





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    ※3 消費税等の取扱い
       仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等又は未収消費税等として流動負債又は流動資産の
       「その他」に表示しております。
    (中間連結損益計算書関係)

    ※1 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
                           前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間

                          (自    令和3年4月1日              (自    令和4年4月1日
                           至   令和3年9月30日        )      至   令和4年9月30日        )
        機械装置及び運搬具                             ―千円                199千円
    ※2 有形固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

                           前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間

                          (自    令和3年4月1日              (自    令和4年4月1日
                           至   令和3年9月30日        )      至   令和4年9月30日        )
        機械装置及び運搬具                             255千円                  0千円
        工具、器具及び備品                              0千円                 0千円
                                22/51














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                                                             半期報告書
    (中間連結株主資本等変動計算書関係)
    前中間連結会計期間(自             令和3年4月1日         至    令和3年9月30日        )
     1.発行済株式に関する事項
        株式の種類         当連結会計年度期首              増加          減少      当中間連結会計期間末
     普通株式(株)                6,000,000         ―          ―           6,000,000
     2.自己株式に関する事項

        株式の種類         当連結会計年度期首              増加          減少      当中間連結会計期間末
     普通株式(株)                 55,955          4,288        ―            60,243
     (変動事由の概要)
        増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
        単元未満株式の買取りによる増加  4,288株
     3.新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
     4.配当に関する事項

      配当金支払額
                        配当金の総額       1株当たり配当額
         決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (千円)         (円)
     令和3年6月23日
                普通株式           59,640          10.0   令和3年3月31日         令和3年6月24日
     定時株主総会
    当中間連結会計期間(自             令和4年4月1日         至    令和4年9月30日        )

     1.発行済株式に関する事項
        株式の種類         当連結会計年度期首              増加          減少      当中間連結会計期間末
     普通株式(株)                6,000,000         ―          ―           6,000,000
     2.自己株式に関する事項

        株式の種類         当連結会計年度期首              増加          減少      当中間連結会計期間末
     普通株式(株)                 60,358           590      ―            60,948
     (変動事由の概要)
        増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
        単元未満株式の買取りによる増加                        590株
     3.新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
     4.配当に関する事項

      配当金支払額
                        配当金の総額       1株当たり配当額
         決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (千円)         (円)
     令和4年6月28日
                普通株式           71,275          12.0   令和4年3月31日         令和4年6月29日
     定時株主総会
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    (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
    ※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり
       であります。
                           前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間

                          (自    令和3年4月1日              (自    令和4年4月1日
                           至   令和3年9月30日        )      至   令和4年9月30日        )
        現金及び預金勘定                      3,558,670千円                 4,229,635千円
        預入期間が3ヶ月を超える
                              △642,000千円                 △642,000千円
        定期預金
        現金及び現金同等物                      2,916,670千円                 3,587,635千円
    (リース取引関係)

     ファイナンス・リース取引      
     所有権移転外ファイナンス・リース取引
     ① リース資産の内容
       有形固定資産 
       主としてベアリング加工工場における生産設備(機械装置及び運搬具)であります。
     ② リース資産の減価償却の方法
        中間連結財務諸表作成のための基本となる重要事項「4.                            会計方針に関する事項(2)重要な減価償却資産の
       減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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    (金融商品関係)

     1.金融商品の時価等に関する事項
       中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
      す。
     前連結会計年度(        令和4年3月31日        )
                     連結貸借対照表計上額
                                    時価(千円)             差額(千円)
                         (千円)
     (1)    投資有価証券(*2)
        その他有価証券
                            324,422             324,422               ―
           資産計                 324,422             324,422               ―
     (1)    長期借入金(*3)
                            410,142             409,752              △389
     (2)    リース債務(*3)
                            211,611             213,676              2,065
     (3)    デリバティブ取引
                              ―             ―             ―
           負債計                 621,753             623,429              1,675
      (*1)以下の注記は省略しております。
         現金ならびに短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似する預金、受取手形及び売掛金、電子記録債
         権、支払手形、買掛金、短期借入金。
      (*⒉)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照
         表計上額は以下のとおりであります。
             区分        前連結会計年度(千円)
            非上場株式                    5,000
     (*3)長期借入金およびリース債務は、一年内返済分を含んでおります。
     当中間連結会計期間(          令和4年9月30日        )

                    中間連結貸借対照表計上額
                                    時価(千円)             差額(千円)
                         (千円)
     (1)    投資有価証券(*2)
        その他有価証券
                            328,665             328,665               ―
           資産計                 328,665             328,665               ―
     (1)    長期借入金(*3)
                            335,180             334,456              △723
     (2)    リース債務(*3)
                            205,541             206,777              1,235
     (3)    デリバティブ取引
                              ―             ―             ―
           負債計                 540,721             541,234               512
      (*1)以下の注記は省略しております。
         現金ならびに短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似する預金、受取手形及び売掛金、電子記録債
         権、支払手形、買掛金、短期借入金。
      (*⒉)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間連結貸借
         対照表計上額は以下のとおりであります。
             区分       当中間連結会計期間(千円)
            非上場株式                    5,000
     (*3)長期借入金およびリース債務は、一年内返済分を含んでおります。
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     2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類
     しております。
      レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
               算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に
              係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
     するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     (1)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品

      前連結会計年度(          令和4年3月31日        )
                                   時価(千円)
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
     投資有価証券
      その他有価証券
       株式                   324,422            ―         ―      324,422
           資産計              324,422            ―         ―      324,422
      当中間連結会計期間(            令和4年9月30日        )

                                   時価(千円)
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
     投資有価証券
      その他有価証券
       株式                   328,665            ―         ―      328,665
           資産計              328,665            ―         ―      328,665
     (2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品

      前連結会計年度(          令和4年3月31日        )
                                   時価(千円)
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
     長期借入金                      ―      409,752            ―      409,752
     リース債務                      ―      213,676            ―      213,676
     デリバティブ取引                      ―         ―         ―         ―
           負債計                 ―      623,429            ―      623,429
      当中間連結会計期間(            令和4年9月30日        )

                                   時価(千円)
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
     長期借入金                      ―      334,456            ―      334,456
     リース債務                      ―      206,777            ―      206,777
     デリバティブ取引                      ―         ―         ―         ―
           負債計                 ―      541,234            ―      541,234
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     (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
     投資有価証券
      上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル
     1の時価に分類しております。
     長期借入金及びリース債務

      これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法
     により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
     デリバティブ取引

      時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しており
     ます。金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
     め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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    (有価証券関係)

     その他有価証券
     前連結会計年度(        令和4年3月31日        )
             区分          連結貸借対照表計上額(千円)                取得原価(千円)            差額(千円)
     連結貸借対照表計上額が取得原価を
     超えるもの
       株式                           268,999           121,597          147,401
       小計                           268,999           121,597          147,401
     連結貸借対照表計上額が取得原価を
     超えないもの
       株式                           55,423           69,035         △13,611
       小計                           55,423           69,035         △13,611
       合計
                                324,422           190,633          133,789
     (注) 有価証券の減損処理にあたっては、連結会計年度末日の時価の下落率が50%以上の場合は全て減損処理を
        行っております。但し、当連結会計年度においては該当ありません。 
     当中間連結会計期間(          令和4年9月30日        )

                       中間連結貸借対照表    
             区分                          取得原価(千円)            差額(千円)
                          計上額(千円)
     中間連結貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
       株式                           272,539           125,095          147,444
       小計                           272,539           125,095          147,444
     中間連結貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
       株式                           56,126           69,035         △12,908
       小計                           56,126           69,035         △12,908
       合計
                                328,665           194,130          134,535
     (注) 有価証券の減損処理にあたっては、中間連結会計期間末日の時価の下落率が50%以上の場合は全て減損処理を
        行っております。但し、当中間連結会計期間においては該当ありません。
     (資産除去債務関係)

     当該資産除去債務の総額の増減
                           前連結会計年度                当中間連結会計期間

                         (自    令和3年4月1日              (自    令和4年4月1日
                         至   令和4年3月31日        )      至   令和4年9月30日        )
      期首残高                        8,958千円                 9,151千円
      時の経過による調整額                         193千円                 98千円
      中間期末(期末)残高                        9,151千円                 9,250千円
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    (収益認識関係)
     1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
     前中間連結会計期間(自           令和3年4月1日         至  令和3年9月30日        )     (単位:千円)
                          報告セグメント
                                           合計
                        日本         北米
      軸受ユニット                   2,343,391         1,590,007         3,933,398
      機械部品等                   1,364,561             ―      1,364,561
      顧客との契約から生じる収益                   3,707,952         1,590,007         5,297,960
      外部顧客への売上高                   3,707,952         1,590,007         5,297,960
     当中間連結会計期間(自           令和4年4月1日         至  令和4年9月30日        )     (単位:千円)

                          報告セグメント
                                           合計
                        日本         北米
      軸受ユニット                   2,489,769         1,831,747         4,321,516
      機械部品等                   1,286,279             ―      1,286,279
      顧客との契約から生じる収益                   3,776,049         1,831,747         5,607,796
      外部顧客への売上高                   3,776,049         1,831,747         5,607,796
     2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

      「顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」については、中間連結財務諸表「注記事項(中
      間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しておりま
      す。
     3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間連結会

    計 
      期間末において存在する顧客との契約から当中間連結会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       契約負債は主に、製品の引渡前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表上、流動負債のその他に含ま
      れております。
       顧客との契約負債は以下のとおりであります。
                                         (単位:千円)
                          前連結会計年度            当中間連結会計期間
      契約負債(期首残高)                          13,169             8,930
      契約負債(中間期末(期末)残高)                           8,930             9,672
      契約負債は、主に、国外向け取引において、比較的信用力の弱い顧客との軸受ユニットの販売契約について、支払
     条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
       前中間連結会計期間に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、12,156千円であり
     ます。
      当中間連結会計期間に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、4,380千円であり
     ます
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    (セグメント情報等)
    【セグメント情報】
     1.報告セグメントの概要   

       当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締
      役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
       当社グループは、国内において当社が軸受ユニット、機械部品等を生産・販売しており、別途、三興商事㈱が販
      売を担当しております。また、北米においてはAMI                        BEARINGS,     INC.が販売を担当しております。三興商事㈱、AMI
      BEARINGS,     INC.はそれぞれ独立した経営単位であり、AMI                      BEARINGS,     INC.は取り扱う製品について北米の包括的な
      戦略を立案し、事業活動を展開しております。
       従って、当社グループは生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」及び
      「北米」の2つを報告セグメントとしております。
     2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」
      における記載と概ね同一であります。
       報告セグメントの利益は、営業利益をベースとした数値であります。
       セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいております。
     3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

       前中間連結会計期間(自           令和3年4月1日         至 令和3年9月30日        )
                                                 (単位:千円)
                           日本           北米           合計
       売上高
        外部顧客への売上高
                            3,707,952           1,590,007           5,297,960
         セグメント間の内部
                              572,443              ―         572,443
         売上高又は振替高
              計              4,280,395           1,590,007           5,870,403
       セグメント利益                      285,422           230,693           516,116

       セグメント資産                     10,558,097            3,437,468           13,995,566

       セグメント負債                     3,192,754            746,768          3,939,523

       その他の項目
         減価償却費                      103,706            8,751          112,458
        持分法適用会社への投資額                      676,979              ―         676,979
         有形固定資産及び
                              149,722            15,565           165,288
         無形固定資産の増加額
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       当中間連結会計期間(自           令和4年4月1日         至 令和4年9月30日        )

                                                 (単位:千円)
                           日本           北米           合計
       売上高
        外部顧客への売上高
                            3,776,049           1,831,747           5,607,796
         セグメント間の内部
                              766,635              ―         766,635
         売上高又は振替高
              計              4,542,685           1,831,747           6,374,432
       セグメント利益                      417,800           288,465           706,265

       セグメント資産                     11,458,722            4,726,170           16,184,892

       セグメント負債                     3,346,960           1,030,308           4,377,268

       その他の項目
         減価償却費                       99,455           10,547           110,003
        持分法適用会社への投資額                      764,293              ―         764,293
         有形固定資産及び
                              108,604            2,768          111,373
         無形固定資産の増加額
     4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

                                                (単位:千円)
                 売上高               前中間連結会計期間             当中間連結会計期間
        報告セグメント計                              5,870,403             6,374,432

        セグメント間取引消去                              △572,443             △766,635

        中間連結財務諸表の売上高                              5,297,960             5,607,796

                                                (単位:千円)

                 利益              前中間連結会計期間             当中間連結会計期間
        報告セグメント計                               516,116             706,265

        棚卸資産の調整額                               25,065           △132,933
        中間連結財務諸表の営業利益                               541,181             573,331

                                                (単位:千円)

                 資産              前中間連結会計期間             当中間連結会計期間
        報告セグメント計                             13,995,566             16,184,892

        セグメント間取引消去                              △423,184             △511,535

        棚卸資産等の調整額                              △453,654             △653,755

        中間連結財務諸表の資産合計                             13,118,727             15,019,601

                                                (単位:千円)

                 負債              前中間連結会計期間             当中間連結会計期間
        報告セグメント計                              3,939,523             4,377,268

        セグメント間債権債務消去                              △392,630             △542,594
        中間連結財務諸表の負債合計                              3,546,893             3,834,674

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    【関連情報】
     前中間連結会計期間(自           令和3年4月1日         至 令和3年9月30日        )

     1.製品グループごとの情報
                                              (単位:千円)
                     軸受ユニット            機械部品等             合計
        外部顧客への売上高                 3,933,398            1,364,561            5,297,960

     2.地域ごとの情報

      (1)   売上高
                                                 (単位:千円)
          日本        米国        欧州        アジア        その他         合計
          2,849,639        1,590,007         122,846        648,995         86,469       5,297,960

      (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
      (2)   有形固定資産

                                    (単位:千円)
            日本            米国            合計
              2,523,295             206,079           2,729,375

     3.主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありま
       せん。
     当中間連結会計期間(自           令和4年4月1日         至 令和4年9月30日        )

     1.製品グループごとの情報
                                              (単位:千円)
                     軸受ユニット            機械部品等             合計
        外部顧客への売上高                 4,321,516            1,286,279            5,607,796

     2.地域ごとの情報

      (1)   売上高
                                                 (単位:千円)
          日本        米国        欧州        アジア        その他         合計
          2,885,953        1,831,747         182,229        597,853        110,012       5,607,796

      (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
      (2)   有形固定資産

                                    (単位:千円)
            日本            米国            合計
              2,476,810             240,173           2,716,983

     3.主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありま
       せん。
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    【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

         該当事項はありません。
    【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

       前中間連結会計期間(自           令和3年4月1日         至 令和3年9月30日        )
                                                   (単位:千円)
                          報告セグメント
                                           全社・消去          合計
                     日本        北米         計
        当中間期償却額               17,814          ―      17,814          ―      17,814
        当中間期末残高               89,072          ―      89,072          ―      89,072

       当中間連結会計期間(自           令和4年4月1日         至 令和4年9月30日        )

                                                   (単位:千円)
                          報告セグメント
                                           全社・消去          合計
                     日本        北米         計
        当中間期償却額               17,814          ―      17,814          ―      17,814
        当中間期末残高               53,443          ―      53,443          ―      53,443

     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

         該当事項はありません。     
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    (1株当たり情報)
       1株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであ
      ります。
                                  前連結会計年度            当中間連結会計期間

                                 ( 令和4年3月31日        )     ( 令和4年9月30日        )
     (1) 1株当たり純資産額                                 1,719円18銭             1,883円28銭
        (算定上の基礎)

         純資産の部の合計額(千円)                                  10,211,308             11,184,927

         純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                      ―             ―

         普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額(千円)                                  10,211,308             11,184,927

       普通株式の発行済株式数(株)

                                        6,000,000             6,000,000
       普通株式の自己株式数(株)

                                         60,358             60,948
       1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                        5,939,642             5,939,052
       中間期末(期末)の普通株式の数(株)
                                 前中間連結会計期間             当中間連結会計期間

                                (自    令和3年4月1日           (自    令和4年4月1日
                                 至   令和3年9月30日        )   至   令和4年9月30日        )
     (2)   1株当たり中間純利益金額
                                        82円67銭             77円73銭
        (算定上の基礎)

       親会社株主に帰属する中間純利益金額(千円)

                                         492,299             461,652
       普通株主に帰属しない金額(千円)

                                           ―             ―
       普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                         492,299             461,652
       中間純利益金額(千円)
       普通株式の期中平均株式数(株)
                                        5,955,106             5,939,362
     (注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式の発行がないため、記載しておりません。
    (重要な後発事象)
      該当事項はありません。
    (2)   【その他】

         該当事項はありません。
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    2  【中間財務諸表等】
    (1)   【中間財務諸表】
     ①  【中間貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度             当中間会計期間
                               (令和4年3月31日)              (令和4年9月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              1,855,700              1,972,462
        受取手形及び売掛金                              1,433,445              1,489,616
        電子記録債権                               490,246              421,757
        商品及び製品                              1,578,556              1,702,725
        仕掛品                               841,722              924,115
        原材料                               222,990              233,916
                                     ※4  28,122            ※4  53,535
        その他
                                        △ 785             △ 785
        貸倒引当金
        流動資産合計                              6,449,998              6,797,344
      固定資産
        有形固定資産
                                     ※1  311,019            ※1  309,535
         建物(純額)
         構築物(純額)                               64,149              62,056
         機械及び装置(純額)                              451,202              439,677
         車両運搬具(純額)                               1,172              3,399
                                    ※1  1,367,353            ※1  1,367,353
         土地
         リース資産(純額)                              177,709              171,450
         工具、器具及び備品(純額)                               52,606              47,536
                                         395             28,753
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                             2,425,608              2,429,764
        無形固定資産                                6,355              6,301
        投資その他の資産
         投資有価証券                              928,552              922,274
         繰延税金資産                               67,617              87,553
                                        37,329              36,274
         その他
         投資その他の資産合計                             1,033,499              1,046,101
        固定資産合計                              3,465,463              3,482,167
      資産合計                                9,915,461              10,279,511
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                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度             当中間会計期間
                               (令和4年3月31日)              (令和4年9月30日)
     負債の部
      流動負債
                                     ※1  526,247            ※1  577,419
        買掛金
                                     ※1  980,000           ※1  1,000,000
        短期借入金
                                     ※1  140,142            ※1  110,180
        1年内返済予定の長期借入金
        リース債務                                47,899              43,042
        未払法人税等                               183,312              196,199
        賞与引当金                               158,000              157,000
                                       177,671              160,663
        その他
        流動負債合計                              2,213,275              2,244,506
      固定負債
                                     ※1  270,000            ※1  225,000
        長期借入金
        リース債務                               152,639              150,011
        退職給付引当金                               107,416              165,694
        長期未払金                                7,848              7,848
        資産除去債務                                9,151              9,250
                                        2,559              2,559
        長期預り保証金
        固定負債合計                               549,614              560,362
      負債合計                                2,762,889              2,804,868
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               660,000              660,000
        資本剰余金
                                       557,792              557,792
         資本準備金
         資本剰余金合計                              557,792              557,792
        利益剰余金
         利益準備金                              100,400              100,400
         その他利益剰余金
          別途積立金                             500,000              500,000
                                      5,273,973              5,600,759
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             5,874,373              6,201,159
        自己株式                               △ 22,818             △ 23,177
        株主資本合計                              7,069,347              7,395,774
      評価・換算差額等
                                        83,223              78,867
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                83,223              78,867
      純資産合計                                7,152,571              7,474,642
     負債純資産合計                                 9,915,461              10,279,511
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     ②  【中間損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前中間会計期間              当中間会計期間
                               (自 令和3年4月1日              (自 令和4年4月1日
                               至 令和3年9月30日)               至 令和4年9月30日)
     売上高                                 3,642,987              3,988,983
                                      2,596,967              2,718,363
     売上原価
     売上総利益                                 1,046,019              1,270,619
     販売費及び一般管理費                                  779,832              869,619
     営業利益                                  266,187              401,000
                                     ※1  57,907           ※1  181,626
     営業外収益
                                      ※2  8,816            ※2  7,454
     営業外費用
     経常利益                                  315,279              575,172
                                                     ※3  199
     特別利益
                                          ―
                                       ※4  255          ※4  18,324
     特別損失
     税引前中間純利益                                  315,024              557,047
     法人税、住民税及び事業税
                                        88,000              177,000
                                        3,388             △ 18,013
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   91,388              158,986
     中間純利益                                  223,635              398,061
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     ③  【中間株主資本等変動計算書】
     前中間会計期間(自         令和3年4月1日 至           令和3年9月30日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                資本金                         その他利益剰余金
                     資本準備金     資本剰余金合計       利益準備金                  利益剰余金合計
                                       別途積立金     繰越利益剰余金
    当期首残高            660,000      557,792      557,792      100,400      500,000     4,862,727      5,463,127
     会計方針の変更によ
                                               △ 3,757     △ 3,757
     る累積的影響額
    会計方針の変更を反映
                 660,000      557,792      557,792      100,400      500,000     4,858,970      5,459,370
    した当期首残高
    当中間期変動額
     剰余金の配当                                          △ 59,640     △ 59,640
     中間純利益                                          223,635      223,635
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額
     (純額)
    当中間期変動額合計              ―      ―      ―      ―      ―    163,994      163,994
    当中間期末残高            660,000      557,792      557,792      100,400      500,000     5,022,965      5,623,365
                  株主資本           評価・換算差額等

                                       純資産合計
                          その他有価証券       評価・換算
               自己株式     株主資本合計
                           評価差額金      差額等合計
    当期首残高            △ 16,295     6,664,624       35,822      35,822     6,700,447
     会計方針の変更によ
                       △ 3,757                  △ 3,757
     る累積的影響額
    会計方針の変更を反映
                △ 16,295     6,660,867       35,822      35,822     6,696,690
    した当期首残高
    当中間期変動額
     剰余金の配当                 △ 59,640                  △ 59,640
     中間純利益                  223,635                  223,635
     自己株式の取得           △ 6,456     △ 6,456                  △ 6,456
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額                       △ 19,765     △ 19,765     △ 19,765
     (純額)
    当中間期変動額合計            △ 6,456     157,538      △ 19,765     △ 19,765      137,772
    当中間期末残高            △ 22,752     6,818,405       16,057      16,057     6,834,462
                                38/51








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                                                             半期報告書
     当中間会計期間(自         令和4年4月1日 至           令和4年9月30日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                資本金                         その他利益剰余金
                     資本準備金     資本剰余金合計       利益準備金                  利益剰余金合計
                                       別途積立金     繰越利益剰余金
    当期首残高            660,000      557,792      557,792      100,400      500,000     5,273,973      5,874,373
     会計方針の変更によ
     る累積的影響額
    会計方針の変更を反映
                 660,000      557,792      557,792      100,400      500,000     5,273,973      5,874,373
    した当期首残高
    当中間期変動額
     剰余金の配当                                          △ 71,275     △ 71,275
     中間純利益                                          398,061      398,061
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額
     (純額)
    当中間期変動額合計              ―      ―      ―      ―      ―    326,786      326,786
    当中間期末残高            660,000      557,792      557,792      100,400      500,000     5,600,759      6,201,159
                  株主資本           評価・換算差額等

                                       純資産合計
                          その他有価証券       評価・換算
               自己株式     株主資本合計
                           評価差額金      差額等合計
    当期首残高            △ 22,818     7,069,347       83,223      83,223     7,152,571
     会計方針の変更によ
                         ―                  ―
     る累積的影響額
    会計方針の変更を反映
                △ 22,818     7,069,347       83,223      83,223     7,152,571
    した当期首残高
    当中間期変動額
     剰余金の配当                 △ 71,275                  △ 71,275
     中間純利益                  398,061                  398,061
     自己株式の取得            △ 359     △ 359                  △ 359
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額                        △ 4,355     △ 4,355     △ 4,355
     (純額)
    当中間期変動額合計             △ 359    326,426      △ 4,355     △ 4,355     322,070
    当中間期末残高            △ 23,177     7,395,774       78,867      78,867     7,474,642
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    【注記事項】
    (重要な会計方針)
     1 資産の評価基準及び評価方法
      (1)   有価証券
       ①子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
       ②その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
         時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法によっております。
      (2)   デリバティブ
        時価法によっております。
      (3)   棚卸資産
        通常の販売目的で保有する棚卸資産
         評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
        商品、製品及び仕掛品
         総平均法
        原材料
         移動平均法
     2 固定資産の減価償却の方法

      (1)   有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法によっております。
        ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建
        物附属設備及び構築物については、定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま
        す。
         建物             15~38年
         機械及び装置           12年
      (2)   無形固定資産
        自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
      (3)   長期前払費用
        定額法によっております。
      (4)   リース資産
        リース資産は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数
        とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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     3 引当金の計上基準
      (1)   賞与引当金
        従業員の賞与の支給に充てるため支給見込額基準により計上しております。
      (2)   退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期
        間末において発生していると認められる額を計上しています。退職給付債務の額は簡便法により算定していま
        す。
     4 収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す
       る通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
      ①軸受ユニット関連
        軸受ユニット関連においては、主に産業用のベアリングユニットの製造及び販売をしております。このような
       製品の販売については、国内向けは出荷から支配の移転までの期間が通常であるため、出荷した時点で収益を認
       識しております。国外向けは顧客(仕向地)に対して船積した時点等で収益を認識しております。
      ②機械部品等関連
         機械部品等関連においては、主にエアークラッチ・ブレーキ、直線運動機器等の製造及び販売をしておりま
       す。このような製品の販売については、国内向けは出荷から支配の移転までの期間が通常であるため、出荷した
       時点で収益を認識しております。国外向けは顧客(仕向地)に対して船積した時点等で収益を認識しておりま
       す。
     5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
       おります。
     6 ヘッジ会計の方法

      ①ヘッジ会計の方法
        金利スワップについては特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理によっております。
      ②ヘッジ手段とヘッジ対象
       (ヘッジ手段)
        金利スワップ
       (ヘッジ対象)
        借入金の利息
      ③ヘッジ方針
       借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に
       行っております。
      ④ヘッジの有効性評価の方法
       金利スワップについてはリスク管理方針に従って以下の条件を満たす金利スワップを締結しております。
       Ⅰ 金利スワップの想定元本と長期借入金の元本金額が一致している。
       Ⅱ 金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期が一致している。
       Ⅲ 長期借入金の変動金利のインデックスと金利スワップで受払いされる変動金利のインデックスがTIBOR+
         0.40%等である。
       Ⅳ 長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致している。
       Ⅴ 金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一定である。
       従って、金利スワップの特例処理の要件を満たしているので中間会計期間末日における有効性の評価を省略して
       おります。
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                                                             半期報告書
    (中間貸借対照表関係)
    ※1 担保資産及び担保付債務
       財団抵当に供している資産及び担保付債務は以下のとおりであります。
       財団抵当に供している資産

                             前事業年度                当中間会計期間
                           ( 令和4年3月31日        )        ( 令和4年9月30日        )
        建物                          222,901千円                 222,966千円
        土地                         1,337,952千円                 1,337,952千円
        計                         1,560,853千円                 1,560,918千円
       担保付債務

                             前事業年度                当中間会計期間
                           ( 令和4年3月31日        )        ( 令和4年9月30日        )
        短期借入金                          980,000千円                1,000,000千円
        1年以内返済予定の長期借入金                          140,142千円                 110,180千円
        長期借入金                          270,000千円                 225,000千円
        買掛金                          265,665千円                 297,560千円
        計                         1,655,807千円                 1,632,740千円
     2 受取手形裏書譲渡高及び電子記録債権譲渡高

                             前事業年度                当中間会計期間

                           ( 令和4年3月31日        )        ( 令和4年9月30日        )
        受取手形裏書譲渡高                          153,412    千円             111,951    千円
        電子記録債権譲渡高                          210,803    千円             333,506    千円
        荷為替手形銀行間未決済残高                          10,497   千円              7,477   千円
     3   保証債務

       連結子会社である三興商事株式会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っておりま
       す。
                             前事業年度                当中間会計期間
                           ( 令和4年3月31日        )        ( 令和4年9月30日        )
        保証債務残高                          100,000千円                 50,000千円
        債務保証の極度額                          200,000千円                 200,000千円
    ※4 消費税等の取扱い

       仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等又は未収消費税等として流動負債又は流動資産の
      「その他」に表示しております。
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                                                             半期報告書
    (中間損益計算書関係)
    ※1 営業外収益の主要項目は、次のとおりであります。
                            前中間会計期間                 当中間会計期間

                          (自    令和3年4月1日              (自    令和4年4月1日
                           至   令和3年9月30日        )      至   令和4年9月30日        )
        受取利息                          88千円                 76千円
        受取配当金                        43,158千円                 64,393千円
        為替差益                        3,988千円                111,928千円
    ※2 営業外費用の主要項目は、次のとおりであります。

                             前中間会計期間                 当中間会計期間

                           (自    令和3年4月1日              (自    令和4年4月1日
                           至   令和3年9月30日        )      至   令和4年9月30日        )
        支払利息                         8,803千円                 7,446千円
    ※3 特別利益の主要項目は、次のとおりであります。

                            前中間会計期間                 当中間会計期間

                          (自    令和3年4月1日              (自    令和4年4月1日
                           至   令和3年9月30日        )      至   令和4年9月30日        )
        有形固定資産売却益
                  車両運搬具               ―千円                199千円
    ※4 特別損失の主要項目は、次のとおりであります。

                            前中間会計期間                 当中間会計期間

                          (自    令和3年4月1日              (自    令和4年4月1日
                           至   令和3年9月30日        )      至   令和4年9月30日        )
        棚卸資産廃棄損                          ―千円               17,944千円
        環境対策費                          ―千円                380千円
        有形固定資産除却損
                 機械及び装置                255千円                  0千円
              工具、器具及び備品                    0千円                 0千円
     5 減価償却実施額は、次のとおりであります。

                            前中間会計期間                 当中間会計期間

                          (自    令和3年4月1日              (自    令和4年4月1日
                           至   令和3年9月30日        )      至   令和4年9月30日        )
        有形固定資産                        99,681千円                 94,997千円
        無形固定資産                         816千円                 804千円
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                                                             半期報告書
    (有価証券関係)
       子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載して
      おりません。
       なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)は以
      下のとおりであります。
                                              (単位:千円)
             区分            令和4年3月31日               令和4年9月30日
       子会社株式                          528,548               528,548
       関連会社株式                          149,769               149,769
              計                    678,318               678,318
    (収益認識関係)

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 
      「顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」については、中間連結財務諸表「注記事項(収
     益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。 
    (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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                                                             半期報告書
    (2)   【その他】
         該当事項はありません。
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                                                             半期報告書
    第6   【提出会社の参考情報】
     当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
      有価証券報告書及びその添付書類

       事業年度(     第122期    )(自     令和3年4月1日         至    令和4年3月31日        )
       令和4年6月28日 近畿財務局長に提出。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
         該当事項はありません。

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                                                             半期報告書
                      独立監査人の中間監査報告書
    旭精工株式会社

     取締役会 御中
                                                   令和4年12月15日
                          清稜監査法人

                          大阪事務所

                         指  定  社  員

                                   公認会計士        石 井  和 也
                        業務執行社員
                         指  定  社  員

                                   公認会計士        花 枝  幹 雄
                        業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる旭精工株式会社の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(令和4年4月
    1日から令和4年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益及び包括利
    益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本
    となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基
    準に準拠して、旭精工株式会社及び連結子会社の令和4年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連
    結会計期間(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
    の基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
    したと判断している。
    中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸
    表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
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                                                             半期報告書
    中間連結財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して
    投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
    場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
    性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
     に対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
     査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続
     の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
     づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
     ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報
     の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
     注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
     に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財
     務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場
     合は、中間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
     書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
     可能性がある。
    ・   中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中
     間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
    ・   中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
     は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した
    内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                      以  上
    (注)   1.上記の中間監査報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。

       2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                                        旭精工株式会社(E01606)
                                                             半期報告書
                      独立監査人の中間監査報告書
    旭精工株式会社

     取締役会 御中
                                                   令和4年12月15日
                          清稜監査法人

                          大阪事務所

                         指  定  社  員

                                   公認会計士       石 井  和 也
                        業務執行社員
                         指  定  社  員

                                   公認会計士        花 枝  幹 雄
                        業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる旭精工株式会社の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの第123期事業年度の中間会計期間(令和4年4月1
    日から令和4年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して、旭精工株式会社の令和4年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(令和4年4月1日
    から令和4年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
    の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
    を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
    成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
    用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
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                                                          EDINET提出書類
                                                        旭精工株式会社(E01606)
                                                             半期報告書
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
    者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
    ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
    又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
    される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
     応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
     意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
     部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
     分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
     関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
     注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
     務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
     た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・   中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した
    内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上

    (注)   1.上記の中間監査報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。

       2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2024年5月8日

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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2019年3月22日

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