アウンコンサルティング株式会社 訂正有価証券報告書 第24期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書-第24期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
提出日
提出者 アウンコンサルティング株式会社
カテゴリ 訂正有価証券報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                アウンコンサルティング株式会社(E05527)
                                                         訂正有価証券報告書
      【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書の訂正報告書

      【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の2第1項

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2022年9月8日

      【事業年度】                     第24期(自 2021年6月1日 至 2022年5月31日)

      【会社名】                     アウンコンサルティング株式会社

      【英訳名】                     AUN  CONSULTING,Inc.

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長CEO  信 太 明

      【本店の所在の場所】                     東京都文京区本郷四丁目24番8号

      【電話番号】                     03-5803-2727(代表)

      【事務連絡者氏名】                     管理担当執行役員             高   橋   重   行

      【最寄りの連絡場所】                     東京都文京区本郷四丁目24番8号

      【電話番号】                     03-5803-2727(代表)

      【事務連絡者氏名】                     管理担当執行役員             高 橋 重 行

      【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                                 1/2








                                                          EDINET提出書類
                                                アウンコンサルティング株式会社(E05527)
                                                         訂正有価証券報告書
      1  【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

         2022年8月24日に提出いたしました第24期(自 2021年6月1日 至 2022年5月31日)有価証券報告書の記載事
        項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

         2022年8月24日付 独立監査人の監査報告書
      3  【訂正箇所】

         訂正箇所は       を付して表示しております。
                          独立監査人の監査報告書

       (訂正前)

                                (省略)
       監査上の主要な検討事項
                                (省略)
       収益認識に関する会計基準の適用
       連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項                                (収益認識に関する会計基準等の適用)                  と同一
       内容であるため、記載を省略している。
                                (省略)

       (訂正後)
                                (省略)

       監査上の主要な検討事項
                                (省略)
      収益認識に関する会計基準の適用
      連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項と同一内容であるため、記載を省略している。
       その他の事項 

        会社の2021年5月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査
       人は、当該財務諸表に対して2021年8月2                   4日付で無限定適正意見を表明している。
                                (省略)
                                 2/2








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2023年2月15日

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