株式会社ドミー 有価証券報告書 第81期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

提出書類 有価証券報告書-第81期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
提出日
提出者 株式会社ドミー
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                        株式会社ドミー(E03189)
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    【表紙】

    【提出書類】                     有価証券報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                     東海財務局長

    【提出日】                     2022年8月29日

    【事業年度】                     第81期(自 2021年6月1日 至 2022年5月31日)

    【会社名】                     株式会社ドミー

    【英訳名】                     DOMY     CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 梶          川  勇  次

    【本店の所在の場所】                     愛知県岡崎市大平町字八ツ幡1番地1

    【電話番号】                     (0564)25-1121(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役経理部長 小          田  泰  也

    【最寄りの連絡場所】                     愛知県岡崎市大平町字八ツ幡1番地1

    【電話番号】                     (0564)25-1121(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役経理部長 小          田  泰  也

    【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

     (1)  最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
           回次           第77期       第78期       第79期       第80期       第81期

          決算年月           2018年5月       2019年5月       2020年5月       2021年5月       2022年5月

    売上高            (千円)     33,656,839       33,381,137       33,667,046       33,498,610       31,610,967

    経常利益            (千円)       350,486       419,566       611,902       716,664       372,244

    親会社株主に帰属する
                (千円)      △ 121,914       120,272       256,501       355,593       371,716
    当期純利益又は当期純
    損失(△)
    包括利益            (千円)      △ 140,678        86,909       254,027       382,106       373,114
    純資産額            (千円)      1,545,087       1,631,959       1,885,886       2,267,723       2,640,804

    総資産額            (千円)     19,122,307       17,101,094       17,241,854       16,509,659       16,536,976

    1株当たり純資産額            (円)       571.41       603.55       697.50       838.86       976.88

    1株当たり当期純利益
    金額又は当期純損失金            (円)      △ 45.06       44.48       94.86       131.53       137.50
    額(△)
    潜在株式調整後
                 (円)         ―       ―       ―       ―       ―
    1株当たり当期純利益
    金額
    自己資本比率            (%)        8.0       9.5       10.9       13.7       15.9
    自己資本利益率            (%)       △ 7.3       7.5       14.5       17.1       15.1

    株価収益率            (倍)         ―       ―       ―       ―       ―

    営業活動による
                (千円)       613,329       504,545      1,088,691        928,665       581,546
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                                                   △  477,549
                (千円)      △ 363,840        28,418      △ 131,800      △ 295,425
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                                            △  964,920      △  143,481
                (千円)       991,053     △ 1,884,600       △ 530,826
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
                (千円)      2,636,500       1,284,865       1,710,929       1,379,250       1,339,765
    の期末残高
    従業員数
                         305       296       287       292       287
    (外、平均臨時            (名)
                       ( 1,228   )    ( 1,233   )    ( 1,236   )    ( 1,217   )    ( 1,166   )
    従業員数)
     (注)   1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2 当社は、2018年3月27日をもって上場廃止となったため第77期以降の株価収益率は記載しておりません。
       3 当社は、2017年12月1日付で、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。当該株式併
         合が第77期の期首に行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金
         額を算定しております。
       4 第77期の親会社株主に帰属する当期純利益の大幅な減少は、固定資産に係る多額の減損損失及び過年度決算
         訂正関連費用等の計上によるものであります。
       5「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          2020年3月31日)等を第81期連結会計年度の期首から
         適用しており、第81期連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指
         標等となっております。
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     (2)  提出会社の最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移
           回次           第77期       第78期       第79期       第80期       第81期

          決算年月           2018年5月       2019年5月       2020年5月       2021年5月       2022年5月

    売上高            (千円)     30,496,160       30,265,111       30,601,497       30,473,598       28,564,875

    経常利益            (千円)       352,257       342,371       575,491       641,769       316,662

    当期純利益又は
                (千円)      △ 94,850       74,898       247,174       309,371       335,328
    当期純損失(△)
    資本金            (千円)       841,545       841,545       841,545       841,545        50,000
    発行済株式総数            (株)     2,754,849       2,754,849       2,754,849       2,754,849       2,754,849

    純資産額            (千円)       925,065       966,613      1,213,057       1,542,158       1,872,723

    総資産額            (千円)     17,346,389       15,337,756       15,533,494       14,803,613       14,790,950

    1株当たり純資産額            (円)       342.11       357.48       448.65       570.46       692.75

    1株当たり配当額
                          ―       ―       ―       ―       ―
                 (円)
    (内1株当たり
                         ( ―)       ( ―)       ( ―)       ( ―)       ( ―)
    中間配当額)
    1株当たり当期純利益
    金額又は当期純損失金            (円)      △ 35.06       27.69       91.41       114.43       124.04
    額(△)
    潜在株式調整後
                 (円)         ―       ―       ―       ―       ―
    1株当たり当期純利益
    金額
    自己資本比率            (%)        5.3       6.3       7.8       10.4       12.6
    自己資本利益率            (%)       △ 9.2       7.9       22.6       22.4       19.6

    株価収益率            (倍)         ―       ―       ―       ―       ―
    配当性向            (%)         ―       ―       ―       ―       ―

    従業員数
                         282       272       264       268       262
    (外、平均臨時            (名)
                        ( 879  )      ( 887  )     ( 891  )     ( 873  )     ( 836  )
    従業員数)
     (注)   1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2 当社は、2018年3月27日をもって上場廃止となったため第77期以降の株価収益率は記載しておりません。
       3 配当性向については、配当がないため記載しておりません。
       4 当社は、2017年12月1日付で、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。当該株式併
         合が第77期の期首に行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金
         額を算定しております。
       5 第77期の当期純利益の大幅な減少は、固定資産に係る多額の減損損失及び過年度決算訂正関連費用等の計上
         によるものであります。
       6 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           2020年3月31日)等を第81期事業年度の期首から適
         用しており、第81期事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等と
         なっております
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    2  【沿革】
      1913年5月、梶川勇次郎が個人商店「梶川呉服店」を創業したのに始まり、1941年6月に法人組織に改組し、1989
     年3月、CIの一環として商号を「株式会社ドミー」に変更して今日に至っております。
      会社設立以来の沿革は次のとおりであります。
       年月                           概要

     1941年6月       個人商店から「株式会社ユーキチ呉服店」(資本金20千円、社長梶川勇太郎)を設立。

     1945年6月       呉服、太物類が品不足のため、商号を「梶川株式会社」に変更。

     1950年6月       呉服の販売を再開するため、商号を「株式会社ユーキチ呉服店」に変更。

     1962年11月       衣料品スーパーに転進する。

     1966年7月       本店を西尾市本町11番地に移し、商号を「株式会社ユーキチ」に変更。

     1976年4月       東浦店に別棟を新築し、生活関連品全般の販売を開始。

     1987年6月       株式会社ドミーフーズを吸収合併、食品全般の販売を開始。

     1989年3月       CIを導入し、商号を「株式会社ドミー」に変更。

     1992年6月       名古屋証券取引所市場第二部に上場。

     1994年9月       ドミー保険サービス株式会社を設立(現ドミーサービス株式会社、連結子会社)。

     1995年8月       岡崎食品加工センターを開設。同所に営業本部を移転。

     1996年11月       岡崎商業開発株式会社を設立(現連結子会社)。

     1998年2月       ドミーデリカアンドベーカリー株式会社を設立(現ドミーデリカ株式会社、連結子会社)。

     1998年8月       本店を西尾市下町御城下23番地1に移し、また、事務部門と営業部門の一本化をはかるため、

            岡崎食品加工センターに、本社事務所を移転。
     2001年9月       本店を岡崎市大平町字八ツ幡1番地1に移転。
     2003年6月       ドミーデリカアンドベーカリー株式会社の商号を「ドミーデリカ株式会社」に変更。

     2004年9月       物流の合理化と生鮮食品の生産力増強を図るため、岡崎食品加工センターを増築。

     2012年9月       ドミー保険サービス株式会社の商号を「ドミーサービス株式会社」に変更。

     2017年4月       ドミーデリカ株式会社が、「ドミーデリカ惣菜センター」を開設。

     2018年3月       名古屋証券取引所上場廃止。

     2021年10月       資本金を5千万円に減資。

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    3 【事業の内容】
      当社グループは、当社及び子会社3社並びに関連会社1社で構成されており、食品、日用雑貨及び衣料品の仕入れ
     から小売販売までを一貫して展開する流通事業を主な事業内容としております。
      当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであ
     ります。なお、セグメントと同一の区分であります。
    セグメントの名称                会社名                    主要な事業内容

             ㈱ドミー                  スーパーマーケット事業(食品、日用雑貨、衣料品)

    流通事業
             ドミーデリカ㈱                  惣菜の製造加工及び販売

             岡崎商業開発㈱                  店舗等の賃貸並びにショッピングセンターの管理運営

             新安城商業開発㈱                  店舗等の賃貸並びにショッピングセンターの管理運営

                               店舗等の清掃及び設備の点検、保守及び施設警備並びに
    サービス事業         ドミーサービス㈱
                               店舗用地の賃貸
      事業の系統図は次のとおりであります。

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    4 【関係会社の状況】
                                         議決権の

                            資本金      主要な事業
         名称           住所                    所有割合         関係内容
                            (千円)      の内容
                                          (%)
    (連結子会社)
                                              営業店舗の清掃及び設備の
                                              点検、保守及び施設警備、
    ドミーサービス㈱             愛知県岡崎市             30,000   サービス事業          100.0
                                              店舗用地の賃借
                                              役員の兼任等…2人
                                              営業店舗の賃貸、銀行借入
                                              に対する債務保証
    ドミーデリカ㈱             愛知県岡崎市             30,000   流通事業          100.0
                                              役員の兼任等…2人
                                              店舗用地の貸借、銀行借入
                                              に対する債務保証
    岡崎商業開発㈱             愛知県岡崎市            100,000    流通事業          100.0
                                              役員の兼任等…2人
    (持分法適用関連会社)
                                              営業店舗の賃借、建物の賃
                                              貸、銀行借入に対する債務
    新安城商業開発㈱             愛知県安城市            100,000    流通事業          48.9
                                              保証
                                              役員の兼任等…2人
     (注)   1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
       2 ドミーサービス㈱、ドミーデリカ㈱及び岡崎商業開発㈱は特定子会社であります。
       3 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
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    5  【従業員の状況】
     (1)  連結会社の状況
                                               2022年5月31日       現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
    流通事業
     食品・日用雑貨                                       248  (1,023)
     衣料品                                         3   (29)
     その他                                         1   (1)
                小計                            252  (1,053)
    サービス事業                                         2   (77)
    全社(共通)                                        33   (36)
                合計                            287  (1,166)
     (注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )に年間の平均雇用人員(1日8時間勤務換算)を外数で記載し
        ております。
     (2)  提出会社の状況

                                               2022年5月31日       現在
       従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
            262  (836)              39.9             15.8             5,429
     (注)   1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均雇用人員(1日8時間勤務換算)を外数で記
         載しております。
       2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
                                               2022年5月31日       現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
    流通事業
     食品・日用雑貨                                         203  (784)
     衣料品                                          3  (29)
                小計                             206  (813)
    全社(共通)                                         56  (23)
                合計                             262  (836)
     (注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )に年間の平均雇用人員(1日8時間勤務換算)を外数で記載し
        ております。
     (3)  労働組合の状況

       当社のグループ会社の労働組合は「ドミーユニオン」と称し、1976年5月に結成され、UAゼンセンに所属して
      おります。2022年5月31日現在の組合員数は798名(パートタイマー含む)であり、労使関係は円滑に推移しておりま
      す。
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    第2 【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものであります。
    (1)経営方針及び対処すべき課題

        わが国経済の見通しにつきましては、原材料や原油価格の高騰によるさまざまな値上げにより、消費者の節約
       志向が一層強くなることが懸念されます。食品小売業界におきましては、ネット販売や飲食店のテイクアウト・
       デリバリーの拡大が見込まれ、他業種においても食品の取扱品目拡大等、業種や業態の垣根を越えた企業間の競
       争の激化に加えて、円安や社会情勢の変化による光熱費や物流費、建設費等のコストが増加しており、今後とも
       厳しい状況が継続していくものと思われます。
        このような環境のもと、当社グループは、次の6つを経営方針として取り組んでまいります。
        ①地域に密着したスーパーマーケットとしての役割の明確化
          責任感を持って安全・安心な商品を安定的に提供し、地域のお客様の食のライフラインとしての役割を果
         たしてまいります。また、お客様が安心して来店できる店舗環境(衛生管理・防犯・防火等)を提供して
       ま 
         いります。
        ②商品価値の明確化
          様々な商品の原料価格や仕入価格が高騰するなか、販売価格へ適正に反映できるような付加価値(品
       質・ 
         内容量・味・利便性・季節性・地域性等)の明確な商品を積極的に展開すると同時に、商品の情報やその価
         値がお客様に確実に伝わるように的確なポップ等で訴求してまいります。
        ③企画・販促の強化
          2022年6月1日より導入した、ドミー楽天ポイントカードの会員拡大及びポイント販促による新規顧客
       の 
         獲得と売上の増加に努めるとともに、テーマを持った(季節・イベント・地域・カテゴリー等の催事)売場
         作りとチラシによる販売促進を徹底してまいります。
        ④働き方改革の推進と業務効率化
          5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)活動を徹底し業務改善を行うとともに、岡崎食品加工センター
         及びドミーデリカ惣菜センターの活用により店舗作業の軽減を図り生産性を向上してまいります。
        ⑤環境・衛生・食品ロスに対する意識向上
          HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を徹底し、安全・安心な商品の提供をしてまいります。ま
       た、 
         SDGsの課題への取り組みとして食品廃棄ロス削減を推進してまいります。
        ⑥コンプライアンスの遵守
          法令違反・不正はもちろん、社会的信用に影響する行為は絶対に許さない方針を掲げております。
       以上を念頭に置いて、単年度で以下の課題に取り組んでまいります。

      ①  営業方針
       ・地域密着のスーパーマーケットとして役割の明確化
       ・商品価値の明確化
       ・企画・販売促進の強化
      ②  業務改善
       ・働き方改革の推進と業務効率化
      ③  収益性の改善
       ・業務内容見直しによる人時生産性の向上
       ・発注精度の向上による荒利益率の改善
      ④  企業価値の向上
       ・コンプライアンス遵守
       ・環境、衛生、食品ロスに対する意識向上
    (2)経営上の目標を達成するための客観的な指標等

       当社グループといたしましては、収益力の指標である売上高経常利益率の伸長に努めてまいります。
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    2  【事業等のリスク】
       有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす
      可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)  市場動向によるリスク

       少子高齢化が進んでいる現在、長期的には日本の人口は減少傾向にあると言われております。業界全体で見た場
      合、このまま人口の減少が続けば、市場が縮小していく恐れがあります。また、流通業界におきましては、業種、
      業態の垣根を越えた競争が激化しております。このような状況下、当社グループは、社会情勢や市場動向を注視し
      つつ、各センターを有効に活用することにより、商品力の強化と作業の効率化を進めるとともに、接客サービスの
      向上や社会貢献活動等を通じ地域に密着したスーパーとして、競合他社との差別化、ドミナントエリア戦略の見直
      し・再構築を図ってまいりますが、当社グループがドミナントエリアを形成しております三河地域に、競合店の新
      規出店が進んだ場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (2)  食品の安全性に関するリスク

       食品分野におきましては、食品に対する安全・安心の意識や関心が非常に高くなっております。当社グループに
      おきましては、安全で質の高い商品の提供に向け、厳正な品質管理・衛生管理体制を敷いていく方針であり、いわ
      ゆる家畜伝染病などが発生した場合には、仕入れ生産地・生産者を速やかに変更し、滞りなく安全な商品を提供で
      きる体制を整えておりますが、食中毒等の予期せぬ事態が発生した場合や、社会全般にわたる鳥インフルエンザ・
      豚熱(CSF)など不測の問題が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (3)  自然災害によるリスク

       当社グループは、三河地域を中心に店舗展開しております。このため、当地域において大規模な地震、台風等の
      災害が発生した場合、営業活動・商品調達等に支障をきたさぬよう、BCP計画に沿って対応してまいります。な
      お、台風等の災害が事前に予想される場合、36時間前に対策会議を行うこととしております。しかしながら、想
      定を超えた大規模な災害が発生した場合、営業活動・商品調達等に支障をきたし、当社グループの業績に影響を及
      ぼす可能性があります。
     (4)   新型インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症等に関するリスク

       新型インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症等に対して、当社グループでは、お客様、従業員の感染予防
      措置として、消毒液の設置、換気対策の推進、店舗レジでの飛沫防止ビニールカーテンの設置、従業員の出勤前検
      温、マスクの着用、手洗いの徹底等の感染防止対策を行い、スーパーマーケットとして、地域のお客様のライフラ
      インとしての使命を果たすべく、お客様と従業員の安全・安心と、営業継続を最優先に取り組んでおりますが、新
      型インフルエンザ等の感染症が発生し、感染拡大や蔓延状況により、営業活動・商品調達等に支障をきたした場
      合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、新型コロナウイルスの感染拡大や長期化によ
      り、経済活動の低迷が続き、消費行動がより慎重になっていく場合、また店舗等においてこれらの感染者が発生
      し、営業継続に支障をきたした場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (5)   天候不順に関するリスク

       当社グループは、季節的な商品構成を勘案しつつ、様々な販売データ等の蓄積により精度を向上した売上計画を
      立てておりますが、異常気象などが長期に渡って続いた場合、売上の減少と過剰在庫が発生し、当社グループの業
      績に影響を及ぼす可能性があります。
     (6)   人件費等の上昇に関するリスク

       政府主導による最低賃金引上げの動向、また深刻な人手不足による時給の上昇や、社会保険料の引上げによる人
      件費等の上昇が見込まれております。当社グループは、今後の動向を注視し情報収集を進めつつ加工センターの有
      効活用と機能強化、及びセミセルフレジ導入などにより、店舗業務の合理化・作業改善を進めるとともに、従業員
      の戦力強化のための環境を整え、生産性の向上に取り組んでまいります。また、全従業員の人事制度及び賃金制度
      の見直しについても検討してまいりますが、これら施策が計画通りに進まない場合には、当社グループの業績に影
      響を及ぼす可能性があります。
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     (7)  消費マインドの冷込み等に関するリスク
       当社グループは、地域密着のスーパーマーケットとして、商品力の強化や接客サービスの向上、社会貢献活動等
      を通じて競合他社との差別化を図り、消費マインドの冷込みによる業績への影響を軽減してまいりますが、今後さ
      らなる消費税率の引上げや社会保険料等の負担増などが実施されて、可処分所得が減少し、消費マインドの冷込み
      が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (8)  商品・原材料等の価格変動に関するリスク

       当社グループの事業活動において、為替や原油等の市況変動により、商品・原材料・店舗資材等の調達価格や店
      舗の光熱費等が大きく影響を受ける可能性があります。これらの要因により商品仕入れや店舗運営に関する経費が
      増加した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (9)  金利変動に関するリスク

       当社グループは、店舗の新設及び増改築の資金等を自己資金のほか金融機関よりの借入金からも調達しているた
      め、有利子負債への依存度が高い水準にあります。資金調達手段の多様化に積極的に取り組み、業績を向上させ、
      営業キャッシュフローを向上して自己資本の充実を図る方針でありますが、現行の金利水準が変動した場合には、
      当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (10)   法的規制によるリスク

       当社グループは、大規模小売店舗立地法、食品の安全管理や働き方改革に伴う労務管理、環境・リサイクル等に
      関わる各種法令・規則等の適用を受けております。法的規制の強化などの変更があった場合、法律に精通した専門
      分野の有識者とも連携し、速やかに取組む体制を整えてまいりますが、今後法的規制の大幅な変更や新たな法的規
      制があった場合には、当社グループの事業活動が制限される可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可
      能性があります。
     (11)   減損会計によるリスク

       当社グループは、減損会計適用の対象となる事業資産を所有しております。当社グループの基本方針であるドミ
      ナントエリア戦略の見直し・再構築と各センターの活用による合理化、商品力の強化、接客サービスの強化と地域
      社会貢献を徹底し、業績の向上により減損損失リスクを軽減すべく努力してまいりますが、業績不振によって減損
      損失を計上することが必要となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (12)   情報システムに関するリスク

       当社グループは、通信ネットワークやコンピューターシステムを利用して、商品の発注や販売等多岐にわたる業
      務が構築されており、システムの運用には万全を期しておりますが、予期せぬ自然災害やサイバーテロ等によりシ
      ステム障害が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (13)   個人情報保護に関するリスク

       当社グループは、業務上、多様な個人情報を保有しており、これらの情報の保護に関しては、重要であるとの認
      識に基づき社内規程を整備し管理徹底を行っておりますが、万一、個人情報流出等の事故が発生した場合、社会的
      信用や企業イメージを損ない、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (14)   SDGsへの取り組みにおいて発生するリスク

       当社グループは以前より、レジ袋の削減、食品ロスの削減への取り組みや農業体験学習、料理教室、子ども食堂
      への食品提供など地元地域との交流を通じ、社会貢献活動の取り組みを行っております。社会的責任としてのSD
      Gsへの取り組みに関しては、今後の重要な経営課題のひとつとしてとらえております。今後、SDGsを推進し
      ていくにあたり、新たな投資やコストアップが発生した場合、短期的には当社グループの業績に影響を及ぼす可能
      性があります。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
     (1)  経営成績等の状況の概況
        当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及び
       キャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
      ①  経営状態等の状況の概況
        当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響に加えて原材料や原油価格の高騰な
       どにより、先行き不透明な状況が続いております。食品小売業界におきましては、前期の内食需要の急激な高ま
       りにも陰りがみられ、個人所得の伸び悩みや商品価格の上昇による消費者の節約志向が一層強くなる中、ネット
       通販や飲食店のテイクアウト・デリバリーの拡大などの、業種や業態を越えた競争が激化しております。さら
       に、ウクライナ情勢の不安定化や為替変動等により光熱費や原材料、包装資材等の各種コストが上昇するなど、
       厳しい経営環境が続いております。
        このような経営環境のもと、当社グループといたしましては、地域に密着したスーパーマーケットとしてHA
       CCP(ハサップ)に沿った衛生管理の徹底により、安全・安心な商品を安定的に提供することを通じ、地域の
       お客様のライフラインとしての使命を果たしてまいりました。また、岡崎食品加工センター及びドミーデリカ惣
       菜センターの活用により店舗作業を軽減し作業効率を高めるとともに、事務作業のデジタル化も推進し業務改善
       を図ってまいりました。さらに、一部店舗での太陽光発電導入によるCO2削減や発注精度向上による食品ロス
       削減等、SDGsへの対応に取り組んでまいりました。
        以上の結果、当連結会計年度の営業収益は332億6百万円、営業利益は2億62百万円(前年同期比56.3%減)、
       経常利益は3億72百万円(前年同期比48.1%減)となりました。なお、親会社株主に帰属する当期純利益は3億
       71百万円(前年同期比4.5%増)となりました。
        なお、当連結会計年度の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を
       適用しております。この結果、当連結会計年度における営業収益は、前連結会計年度と比較して大きく減少して
       おります。そのため、当該会計基準の影響がある営業収益については、前連結会計年度と比較して前年同期比
       (%)を記載せずに説明しております。詳細につきましては、「第5 経理の状況                                       1 連結財務諸表等 (1)
       連結財務諸表 注記事項            (会計方針の変更)」をご参照ください。
        セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

       <流通事業>
        販売促進では、「木曜特売市」「日曜新鮮特売市」及び、お客様のお好きな商品を割り引く「生活応援割引
       券」を配布する特別企画を継続するとともに、昨年より開始した地方フェアは好評をいただいておりますが、さ
       らなるお買上点数の増加及び新規顧客を獲得するために、企画内容の見直しと改善を推進してまいりました。ま
       た、商品値上げに対するお客様の生活防衛意識の高まりがみられ、1ヶ月間限定で約70品目をお値打ちに提供する
       「月間特売」を新たに開始しました。その他にも、お客様に投票をしていただく「おでん種選手権」「鍋つゆ選
       手権」等、消費者参加型の新たな販売方法も試みて、競合他社との差別化を図ってまいりました。
        商品政策におきましては、生鮮食品は、地元三河ブランドの育成に特化しつつ、全国の旬の商品の産直販売に
       も取り組みました。さらに、岡崎食品加工センターを活用した商品の品質向上、オリジナル商品の開発等、商品
       力の強化を推進いたしました。一般加工食品では、原材料価格の高騰等による食品メーカー各社の商品値上げの
       発表が相次ぐ状況に、消費マインドの冷え込みから買上点数が減少する等、お客様の買い控えがみられました
       が、関連販売を強化し、ついでに1品プラスしてお買い求めいただけるような効果的な売場作りを行うとともに、
       価格だけに左右されない付加価値のある商品の販売を強化いたしました。
        ドミーデリカにつきましては、定番商品の改善を常に課題としており、品質向上のため素材から見直すことも
       行っておりますが、この度、第13回からあげグランプリ®中日本スーパー総菜部門において、当社の「ごま油香る
       若鶏醤油唐揚げ」が金賞を受賞できたことは一つの成果であったと考えており、今後も高評価を得られるような
       商品づくりを行ってまいります。
        店舗の状況につきましては、既存店活性化のため、2022年4月に飯村店の建替えを実施しました。
        以上の結果、流通事業の営業収益は331億56百万円、営業利益は2億25百万円(前年同期比59.9%減)となりま
       した。
         <サービス事業>
        清掃業、保守業及び駐車場等の施設警備業におきましては、各種業務のさらなる効率化に努めてまいりました
       が、サービス事業の営業収益は50百万円(前年同期比0.8%減)、営業利益34百万円(前年同期比9.1%減)となり
       ました。
        当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べて27百万円増加し、165億36百万円となりました。

        流動資産は、前連結会計年度末と比べて36百万円増加し、44億1百万円となりました。これは、主に商品が70
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       百万円増加したこと等によるものであります。
        固定資産は、前連結会計年度末と比べて8百万円減少し、121億32百万円となりました。これは、主に有形固定
       資産が1億51百万円増加したものの、投資その他の資産が1億47百万減少したこと等によるものであります。
        流動負債は、前連結会計年度末と比べて4億79百万円減少し、91億94百万円となりました。これは、主に1年
       内返済予定の長期借入金が2億30百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末
       と比べて1億33百万円増加し、47億2百万円となりました。これは、主に長期借入金が86百万円増加したこと等
       によるものであります。
        純資産は、前連結会計年度末と比べて3億73百万円増加し、26億40百万円となり、自己資本比率は15.9%(前連
       結会計年度は13.7%)となりました。
      ②  キャッシュフローの状況

        当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ39百万円減少
       し、13億39百万円(前年同期比2.9%減)となりました。
        当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下の通りであります。
      (営業活動によるキャッシュ・フロー)

        営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ3億47百万円減少し、5億81百万円(前年同期比
       37.4%減)となりました。
        これは、主に税金等調整前当期純利益3億48百万円、減価償却費5億8百万円によるものであります。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)

        投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度と比べ1億82百万円増加し、4億77百万円(前年同期比61.6%
       増)となりました。
        これは、主に有形固定資産の取得による支出5億53百万円によるものであります。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)

        財務活動の結果使用した資金は、前連結会計年度と比べ8億21百万円減少し、1億43百万円(前年同期比85.1%
       減)となりました。
        これは、主に長期借入金の返済による純支出1億44百万円によるものであります。
        以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、13億39百万円(前連結会計年度末は13
       億79百万円)となりました。
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      ③  販売及び仕入の状況
       a.販売実績
       セグメント別営業収益
                                    当連結会計年度

                                   (自    2021年6月1日
                                                   前年同期比
                                   至   2022年5月31日       )
             セグメントの名称                                      (△は減)
                                                    (%)
                                 営業収益(千円)           構成比(%)
    流通事業

                                                     △  4.2

     食品                                29,832,295          89.8
                                                     △  8.5

     日用雑貨                                  992,854         3.0
                                                     △  9.5

     衣料品                                  785,817         2.4
     その他                                 1,545,364          4.7       1.2

                                                     △  4.3

                小計                    33,156,332          99.9
                                                     △  0.7

    サービス事業                                  50,617         0.1
                                                     △  4.3

                合計                    33,206,949          100.0
       b.商品仕入実績

       セグメント別商品仕入
                                    当連結会計年度

                                   (自    2021年6月1日
                                                   前年同期比
                                   至   2022年5月31日       )
             セグメントの名称                                      (△は減)
                                                    (%)
                                 仕入高(千円)          構成比(%)
    流通事業

                                                     △  3.4

     食品                                21,652,018          94.1
                                                     △  8.6

     日用雑貨                                  820,268         3.6
                                                     △  7.8

     衣料品                                  533,126         2.3
                                                     △  3.7

                小計                    23,005,412          100.0
    サービス事業                                    ―       ―       ―

                                                     △  3.70

                合計                    23,005,412          100.0
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     (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討の内容
        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
       す。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        当連結会計年度の期首より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                       2020年3月31日)等を適用
       しております。
      ①  経営成績の分析

        a.営業収益
         岡崎食品加工センター及びドミーデリカ惣菜センターの活用により、商品の品質向上とオリジナル商品の開
        発を行うとともに、付加価値のある商品の販売を推進し、商品力を強化してまいりました。また、お客様の生
        活防衛のための新たな施策として、約70品目の商品の価格を抑えて販売する「月間特売」を開始いたしました
        が、営業店舗数の減少及び新型コロナウイルス感染症拡大による内食需要の高まりにも陰りがみられ、営業収
        益は332億6百万円となりました。
        b.販売費及び一般管理費、営業利益
         原油や石炭や天然ガスの高騰により、光熱費は大幅に上昇しましたが、各種のコスト削減策実施による広告
        宣伝費、人件費の減少等があり、販売費及び一般管理費は100億12百万円となりました。この結果、営業利益は
        2億62百万円(前年同期比56.3%減)となりました。
        c.営業外損益、経常利益
         営業外収益は、受取手数料40百万円等により1億56百万円(前年同期比3.8%減)となりました。営業外費用
        は、支払利息35百万円等により46百万円(前年同期比2.3%減)となりました。この結果、経常利益は3億72百
        万円(前年同期比48.1%減)となりました。
        d.親会社株主に帰属する当期純利益
         特別利益は、7百万円(前年同期比17.4%減)となりました。特別損失は、30百万円(前年同期比84.9%
        減)となりました。この結果、親会社株主に帰属する当期純利益は3億71百万円(前年同期比4.5%増)となり
        ました。
        e.経営上の目標を達成するための客観的な指標等
         当社グループは売上高経常利益率を収益力を測る重要な経営指標と考えております。当連結会計年度におき
        ましては、売上高経常利益率は1.2%となりました。
         なお、各セグメント別の内容については、「3                      経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの
        状況の分析(1)経営成績等の状況の概況                    ①経営状態等の状況の概況」をご参照下さい。
       ②    キャッシュ・フローの状況の分析・検討並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

        a.キャッシュフローの状況
         キャッシュ・フローの分析につきましては、「3                       経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
        の状況の分析(1)経営成績等の状況の概況                    ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
        b.資本の財源及び資金の流動性
         当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、主として営業活動により得られた資金のほか、金
        融機関からの借入金及びリースにより必要資金を調達しており、店舗の新規出店、既存店の改装、セミセルフ
        レジの導入等の設備資金及び店舗運営費用、販売費及び一般管理費等の運転資金需要に対応しております。
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       ③    重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成さ
        れております。この連結財務諸表の作成にあたって、当連結会計年度末現在における資産・負債及び当連結会
        計期間における収益・費用等に与える見積りを必要とします。これらの見積りについては、過去の実績や現在
        の状況に応じて合理的と思われる方法によって判断を行っておりますが、見積りには不確実性があるため、実
        際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。
         当社グループの連結財務諸表で採用している重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1(1)連結財務諸表 
        注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
    4  【経営上の重要な契約等】

       当連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。
    5  【研究開発活動】

       該当事項はありません。
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    第3 【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

       当連結会計年度の設備投資につきましては、総額5億74百万円(資産除去債務を除く)で、その主なものは流通事
      業における飯村店の建替え及びセミセルフレジの導入のよるものであります。この資金は、借入金、リース及び自
      己資金にて賄いました。
    2  【主要な設備の状況】

     (1)  提出会社
                                               2022年5月31日       現在
                                 帳簿価額(千円)
                                                       従業
         セグメント     設備の
     事業所名                                                   員数
          の名称     内容
                  建物及び     機械装置      土地
                                                       (名)
                                 リース資産     差入保証金      その他      合計
                   構築物    及び運搬具     (面積千㎡)
                             3,450,176
                                                       262
     東浦店他     流通事業     店舗                 (41)
                  2,127,265      51,738          121,774     386,407     261,290     6,398,652
                                                      〔836〕
                               <222>
     (注)   1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均雇用人員(1日8時間勤務換算)を外数で
         記載しております。
       2 帳簿価額「その他」は工具、器具及び備品、長期前払費用の合計であります。
       3 土地及び建物の一部を賃借しており、年間賃借料は                          1,514,776千円であります。賃借中の土地の面積につい
         ては〈 〉で外書きしております。
     (2)  国内子会社

                                               2022年5月31日       現在
                                   帳簿価額(千円)
                                                       従業
                   設備の
             セグメントの
     会社名     所在地                                             員数
               名称
                    内容
                        建物及び     機械装置      土地    器具及び
                                                       (名)
                                            リース資産      合計
                        構築物     及び運搬具     (面積千㎡)      備品
                                   64,532                     2
          愛知県    サービス
    ドミーサー
                   清掃用具
                           ―     ―         130      ―   64,662
    ビス㈱
          岡崎市     事業
                                     (0)                 〔77〕
          愛知県                            ―                  22

    ドミーデリ
              流通事業     店舗設備
                        137,150      4,924         25,485       ―   167,560
    カ㈱
          岡崎市
                                     (―)                 〔250〕
                                   492,084
          愛知県                                              1
    岡崎商業開
              流通事業      店舗
                        381,055        ―     (4)   3,192       ―   876,331
    発㈱
          岡崎市
                                                       〔1〕
                                     <58>
     (注)   1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均雇用人員(1日8時間勤務換算)を外数で
         記載しております。
       2 土地の一部を賃借しており、年間賃借料は171,082千円であります。賃借中の土地の面積については〈 〉
         で外書きしております。
    3  【設備の新設、除却等の計画】

     (1)  重要な設備の新設等
       重要な設備の新設等の計画はありません。
     (2)  重要な設備の除却等

       経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                               8,200,000

                計                              8,200,000

      ②  【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在

                                 上場金融商品取引所
        種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
                                 商品取引業協会名
              ( 2022年5月31日       )  (2022年8月29日)
      普通株式           2,754,849          2,754,849         ―      単元株式数 100株

        計          2,754,849          2,754,849         ―            ―

     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
       該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

       該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
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     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】
                発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                  (株)       (株)      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
    2021年10月14日                ―   2,754,849       △791,545         50,000         ―    790,395
     (注) 2021年8月25日開催の第80期定時株主総会における資本金の額の減少決議に基づくその他資本剰余金への振替
        であり、減資割合は94.0%であります。
     (5)  【所有者別状況】

                                               2022年5月31日       現在
                       株式の状況(1単元の株式数100株)
                                                    単元未満
      区分                           外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                個人
                                                     (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                               個人以外      個人
    株主数
              ―     13      1    171      ―      1    688     874      ―
    (人)
    所有株式数
              ―    5,319       2   5,389       ―      1   16,713     27,424      12,449
    (単元)
    所有株式数
              ―    19.39      0.01    19.65       ―    0.00     60.94     100.00        ―
    の割合(%)
     (注) 1 自己株式51,569株は、「個人その他」に515単元、「単元未満株式の状況」に69株含まれております。
        2 「単元未満株式の状況」には、証券保管振替機構名義の株式が20株含まれております。
     (6)  【大株主の状況】

                                               2022年5月31日       現在
                                              発行済株式(自己株式を
                                        所有株式数
         氏名又は名称                    住所                 除く。)の総数に対する
                                         (千株)
                                              所有株式数の割合(%)
    ドミー親和会                愛知県岡崎市大平町字八ツ幡1番地1                       239           8.85
    阪  田  和  弘

                    鳥取県鳥取市                       134           4.95
    梶  川  勇  次

                    愛知県西尾市                       118           4.40
    ㈱三菱UFJ銀行                東京都千代田区丸の内2丁目7番1号                       116           4.30

    西尾信用金庫                愛知県西尾市寄住町洲田51番地                       116           4.30

    ドミー親栄会                愛知県岡崎市大平町字八ッ幡1番地1                       101           3.74

    ㈱名古屋銀行                愛知県名古屋市中区錦3丁目19番17号                       94           3.50

    富  田  京  子

                    愛知県岡崎市                       90           3.35
    梶  川  貴  光

                    愛知県岡崎市                       79           2.95
    岡崎信用金庫                愛知県岡崎市菅生町字元菅41番地                       78           2.89

           計                  ―             1,169            43.26

     (注)    ドミー親和会及びドミー親栄会は、当社の取引先を会員とする持株会であります。
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     (7)  【議決権の状況】
      ① 【発行済株式】
                                               2022年5月31日       現在
           区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
    無議決権株式                      ―          ―           ―

    議決権制限株式(自己株式等)                      ―          ―           ―

    議決権制限株式(その他)                      ―          ―           ―

                    (自己保有株式)
    完全議決権株式(自己株式等)                                ―       単元株式数  100株
                    普通株式      51,500
                    普通株式
    完全議決権株式(その他)                               26,909           同上
                        2,690,900
                    普通株式      12,449
    単元未満株式                                ―           ―
    発行済株式総数                    2,754,849            ―           ―

    総株主の議決権                      ―         26,909            ―

     (注)   「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式69株が含まれております。
      ②  【自己株式等】

                                               2022年5月31日       現在
                               自己名義      他人名義      所有株式数      発行済株式総数
       所有者の氏名
                    所有者の住所          所有株式数      所有株式数       の合計      に対する所有
        又は名称
                                (株)      (株)      (株)    株式数の割合(%)
                 愛知県岡崎市
    (自己保有株式)
                                51,500        ―    51,500          1.86
    ㈱ドミー
                 大平町字八ツ幡1番地1
          計             ―          51,500        ―    51,500          1.86
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    2  【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】           会社法第155条第7号による普通株式の取得

     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

               区分                  株式数(株)             価額の総額(円)

    当事業年度における取得自己株式                                     54            34,020

    当期間における取得自己株式                                     ―              ―

     (注) 当期間における取得自己株式には、2022年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
        よる株式は含まれておりません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                              当事業年度                 当期間

             区分
                                 処分価額の総額                処分価額の総額
                          株式数(株)                株式数(株)
                                    (円)                (円)
    引き受ける者の募集を行った取得自己株式                           ―        ―        ―        ―
    消却の処分を行った取得自己株式                           ―        ―        ―        ―

    合併、株式交換、株式交付、
                               ―        ―        ―        ―
    会社分割に係る移転を行った取得自己株式
    その他(―)                           ―        ―        ―        ―
    保有自己株式数                         51,569          ―      51,569          ―

     (注) 当期間における保有自己株式数には、2022年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
        による株式は含まれておりません。
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    3 【配当政策】
      当社の配当政策は、経営成績、財務体質の強化及び今後の事業展開等を総合的に勘案し、長期的な視野に立って決
     定することを基本方針としております。
      当社の剰余金の配当の決定機関は中間配当につきましては取締役会、期末配当につきましては株主総会でありま
     す。
      当事業年度の利益配当につきましては、増益だったものの復配するに至らず、誠に遺憾ながら無配とさせていただ
     きました。
      内部留保金の使途につきましては、今後の事業展開に備え企業体質の一層の強化を目的とし、内部留保の充実を図
     ることを基本方針としております。
      なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】

    (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
     ①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
       当社は、小売業として「お客様のために」という顧客第一主義の企業理念に基づく経営活動を行っております。
      コーポレート・ガバナンスの強化・充実が企業価値向上の最優先課題と位置づけ、また、経営の透明性と健全性を
      一層高め、さらに経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制に向けて積極的に取り組んでおります。
     ②  企業統治の体制

      イ 企業統治体制の概要
        当社は、社外取締役2名(うち女性1名)を含む取締役7名で取締役会を構成しております。取締役の責任の明
       確化及び経営環境の変化に迅速に対応することを目的とするため、任期を1年としております。取締役会は毎月
       1回の開催を原則としており、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令や定款で定められた事項や、経営に関
       する重要事項の意思決定や、重要な報告を行っております。また、執行役員制度を採用し、経営における意思決
       定の迅速化と、業務執行に対する監督機能の強化を図っております。
        当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役2名と社外監査役2名(弁護士・公認会
       計士)で構成されており、監査役会を定期的に開催しております。監査役会は、取締役の職務執行の監査をする
       とともに、当社及び子会社の業務並びに財産の状況調査を主な役割としております。なお、代表取締役や幹部社
       員、監査室並びに会計監査人との意見交換を随時行うことにより、監査の実効性を高めております。また、取締
       役会のほか主要な会議に出席し、経営内容のチェックも行っております。
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      ロ 模式図
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      ハ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
        当社の取締役会は、毎月1回の定時取締役会と必要に応じて開催する臨時取締役会を実施しておりますが、重
       要な課題については主要取締役で構成される会議を必要に応じ開催し、取締役会において迅速で効率的な意思決
       定ができるよう、事前審議を行っております。
        この他に、具体的な業務執行の進捗状況の報告や確認を目的とした全体会議を、社長以下全取締役、常勤監査
       役、担当部長、地区長、店長等の出席のもと定期的に実施しております。
        また監査室による内部監査により業務の適正性と効率性を図り、リスク・コンプライアンス委員会及び内部通
       報制度の運用による内部統制システムの構築を実施しております。
      ニ 子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況
        当社は、当社の取締役及び使用人を子会社の取締役及び監査役に任命し、子会社取締役の業務執行状況を監督
       し、子会社に損失の危険が発生した場合、直ちに当社取締役会に報告される体制を構築しております。また当社
       のリスク・コンプライアンス委員会は、当社及び子会社で構成されており、内部通報制度も含めグループ全体の
       コンプライアンスを統括・推進する体制を構築しております。
      ホ 責任限定契約の内容の概要
        当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との
       間において、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限
       定が認められるのは、当該取締役及び監査役が、責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失
       がないときに限られます。これは、取締役及び監査役が、その職務遂行にあたり、期待される役割を充分に発揮
       できるようにするためであります。
     ③ リスク管理体制の整備の状況

       リスク管理体制の整備につきましては、リスク管理の充実のため,2008年12月24日にリスク管理規程を制定いた
      しました。本規程は、当社において発生しうるリスクの防止に係わる管理体制の整備と、リスク事象の抽出・評
      価、リスクへの対応を行うことにより損失の防止及び業務の円滑な運営に資することを目的としております。本規
      程は、社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を定期的に開催し、管理体制の推進を行い必要に応じ
      て取締役会へ報告することとしております。
     ④   役員の報酬等

       提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、及び対象となる役員の員数は以下の通りであります。
                            報酬等の総額
                                            対象となる役員の員数
           役員区分
                              (千円)
                                                (名)
    取締役
                                     34,592                     4
    (社外取締役を除く。)
    監査役
                                     17,580                     2
    (社外監査役を除く。)
    社外役員                                15,960                     4
     ⑤  その他

      イ 取締役の定数
        当社の取締役は、15名以内とする旨を定款で定めております。
      ロ 取締役の選任方法
        当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
       席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によら
       ない旨も定款で定めております。
      ハ 自己の株式の取得
        当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行する
       ことを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株
       式を取得することができる旨を定款で定めております。
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      ニ 中間配当
        当社は、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めて
       おります。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
      ホ 株主総会の特別決議要件
        当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
       の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めており
       ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを
       目的とするものであります。
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    (2)  【役員の状況】
    ①役員一覧
    男性   10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.0%) 
                                                     所有株式数
        役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                     (千株)
                              1995年2月      当社入社
                              2003年8月      当社新川店店長
                              2005年8月      当社取締役就任
                              2007年3月      当社衣料品事業部長
                              2008年8月      当社常務取締役就任
                                   当社営業本部副本部長
                              2010年8月      当社取締役副社長就任
                              2014年8月      当社代表取締役社長就任(現任)
       代表取締役
               梶 川 勇 次       1968年5月23日生        2018年6月      当社営業本部長
                                                 (注)3      118
        社長
                                   ドミーサービス㈱代表取締役社長
                                   就任(現任)
                                   ドミーデリカ㈱代表取締役社長就
                                   任(現任)
                                   岡崎商業開発㈱代表取締役社長就
                                   任(現任)
                                   新安城商業開発㈱代表取締役会長
                                   就任(現任)
                              2001年6月      当社入社
                              2006年3月      当社総務部総務課長
        取締役
                              2016年8月      当社取締役就任(現任)
       管理本部長        杉 浦 直 也       1960年4月3日生
                                                 (注)3       1
                                   当社総務部長
       兼総務部長
                              2018年6月      当社管理本部長兼総務部長(現
                                   任)
                              1989年1月      当社入社
                              2008年8月      当社営業本部第三地区担当地区長
                              2016年8月      当社取締役就任(現任)
        取締役
                                   当社営業本部販売部長兼第三地区
       営業本部長        長 谷 忠 雄       1959年1月16日生
                                                 (注)3       1
                                   担当地区長
       兼販売部長
                              2018年6月      当社営業本部副本部長兼販売部長
                              2019年8月      当社営業本部長兼販売部長(現
                                   任)
                              1983年4月      当社入社
                              2002年9月      当社経理部経理課長
        取締役
               小 田 泰 也       1959年4月29日生        2013年1月      当社経理部副部長
                                                 (注)3       2
       経理部長
                              2013年8月      当社取締役就任(現任)
                                   当社経理部長(現任)
                              1985年4月      当社入社
                              2008年6月      当社食品第二事業部第三商品部長
                              2018年8月      当社執行役員食品第二事業部長
        取締役
               伊 藤 慶 一       1963年1月28日生
                                                 (注)3       0
      第二事業部長
                              2020年8月      当社執行役員第二事業部長
                              2022年8月      当社取締役就任(現任)
                                   当社第二事業部長(現任)
                              1989年3月      公認会計士登録
                              1995年7月      公認会計士野村政弘事務所開設
               野 村 政 
        取締役              1958年3月13日生
                                                 (注)3      ―
                 弘 
                              2011年8月      当社監査役就任
                              2014年8月      当社取締役就任(現任)
                              1994年3月      社会保険労務士登録
                              2002年5月      大山葉子社会保険労務士事務所開
               大 山 葉 
        取締役              1964年8月5日生              設
                                                 (注)3      ―
                 子 
                              2002年11月      大山葉子税理士事務所開設
                              2018年8月      当社取締役就任(現任)
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                                                     所有株式

                                                      数
        役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                     (千株)
                              1984年4月      当社入社
                              2007年4月      当社衣料品事業部
                                   西尾シャオ店担当店長
                              2009年7月      当社衣料品事業部事業部長
       常勤監査役        加 古 俊 樹       1961年11月4日生
                                                 (注)4      0
                              2018年8月      当社執行役員
                                   当社衣料品事業部事業部長
                              2020年6月      当社管理本部付部長
                              2020年8月      当社監査役就任(現任)
                              1977年4月      マルサンアイ株式会社入社
                              1993年9月      同社 公開準備室長
                              2004年9月      同社 株式総務課長
       常勤監査役        鈴 木 明 彦       1958年12月23日生
                                                 (注)4      ―
                              2019年3月      同社 退職
                              2019年4月      当社入社 監査室長
                              2020年8月      当社監査役就任(現任)
                              1985年4月      弁護士登録
                                   福岡宗也法律事務所勤務
                              1990年4月      山本健司法律事務所開設
        監査役       山 本 健 司       1956年9月19日生
                                                 (注)4      ―
                              2004年8月      当社監査役就任(現任)
                              2014年6月      菊水化学工業株式会社 社外取締
                                   役
                              1981年3月      公認会計士登録
                              1989年7月      公認会計士鈴木人史事務所開設
                                   税理士登録
        監査役       鈴 木 人 史       1954年4月15日生
                                                 (注)4      ―
                              2014年8月      当社監査役就任(現任)
                              2016年6月      フタバ産業株式会社 社外監査役
                                   (現任)
                            計
                                                       124
     (注)   1 取締役野村政弘、大山葉子の両氏は、社外取締役であります。
       2 監査役山本健司、鈴木人史の両氏は、社外監査役であります。
       3 取締役の任期は、2022年5月期に係る定時株主総会終結の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時
         までであります。
       4 監査役の任期は、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時から2024年5月期に係る定時株主総会終結の時
         までであります。
       5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な
         人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
         執行役員は2名で、第一事業部長坂口尚史、店舗開発部長松川正吉で構成しております。
      ② 社外役員

        当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
        社外取締役は取締役会に出席し、その経験・識見をふまえて独立した立場から意見・助言をすることで、取締
       役会の議論を活性化し、業務執行に対する監督責任を果たしております。また、社外監査役は取締役会及び監査
       役会に出席し、経営者から一定の距離をおいた立場での経営監視を行っており、独立・公正な立場での取締役の
       職務執行に対する検証を行うとともに、それぞれの有する専門的知識及び経験に基づく助言等を行っておりま
       す。
        社外取締役及び社外監査役と当社との間には資本的関係、取引関係、特別な利害関係はありません。
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    (3)  【監査の状況】
      ① 監査役監査の状況
        当社における監査役監査は、監査役会が監査の方針、監査計画及び職務分担等を定め、各監査役は監査役会が
       定めた監査役監査基準に準拠して、情報収集及び監査の環境整備に努めております。監査役会は、常勤監査役2
       名及び社外監査役2名で構成されています。社外監査役1名は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程
       度の知見を有しております。
        当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであ
       ります。
             氏名            開催回数             出席回数
           山本 健司                 13回             13回
           鈴木 人史                 13回             12回
        監査役会における主な検討事項としては、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、常勤監査役の選
       定、会計監査人の選任、会計監査人の報酬に対する同意等、監査役会の決議による事項について審議しておりま
       す。
        また、常勤監査役の活動として、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本社及び各店
       舗における業務及び財産の状況の調査、並びに社外役員、業務執行取締役、幹部社員、監査室、会計監査人との
       意見交換を行っております。
      ② 内部監査の状況

        当社における内部監査は、代表取締役直属の監査室(1名)が担当しており、予め定められた年間監査計画に
       基づき、法令及び諸規程などの遵守状況について内部監査を実施しております。監査内容につきましては、代表
       取締役及び常勤監査役並びに業務執行取締役に報告され、健全な運営を確保しております。また、会計監査人と
       も定期的に情報交換、意見交換を行い連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
      ③ 会計監査の状況

        a.監査法人の名称
          監査法人ハイビスカス
        b.継続監査期間
          5年間
        c.業務を執行した公認会計士
          丸木章道
          森崎恆平
        d.監査業務に係る補助者の構成
          公認会計士5名 その他3名 
        e.監査法人の選定方針と理由
          当社は、監査法人の監査体制、専門性及び独立性を総合的に勘案した結果、監査法人ハイビスカスは当社
         の会計監査人として適任であると判断しております。
          また、会計監査人が会社法第340条第1項各号いずれかに該当すると認められた場合、監査役会は監査役全
         員の同意により、会計監査人を解任いたします。
        f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
          当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。会計監査人から職務状況につい
         て報告を受け、必要に応じて説明を求めており、会計監査人による監査が適切に行われていることを確認し
         ております。
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      ④ 監査報酬の内容等
      a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
                     前連結会計年度                     当連結会計年度

        区分
                監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
               基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
       提出会社                17           ―           17           ―
      連結子会社                 ―           ―           ―           ―

         計               17           ―           17           ―

      b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

        前連結会計年度及び当連結会計年度
         該当事項はありません。
      c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

        前連結会計年度及び当連結会計年度
         該当事項はありません。
      d.監査報酬の決定方針

        該当事項はありませんが、当社グループの規模・監査日数や監査計画並びに世間相場などを勘案したうえで決
       定しております。
      e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

        当社の監査役会は、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討し
       た結果、会計監査人の報酬等は合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
    (4)  【役員の報酬等】

        当社は、上場会社等以外の者であるため記載すべき事項はありません。
    (5)  【株式の保有状況】

        当社は、上場会社等以外の者であるため記載すべき事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財
      務諸表規則」という)に基づいて作成しております。
       なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2021年6月1日から2022年5月31日ま
     で)及び事業年度(2021年6月1日から2022年5月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表については、監査法人ハイビ
     スカスにより監査を受けております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
     容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することが出来る体制を整備するため、公益財団法人財
     務会計基準機構へ加入し情報の収集を行うとともに、同基準機構や監査法人が主催するセミナー等に参加しておりま
     す。
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    1  【連結財務諸表等】
     (1)  【連結財務諸表】
      ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2021年5月31日)              (2022年5月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              1,989,250              1,929,765
        売掛金                               488,796              492,710
        商品                              1,120,852              1,191,833
        貯蔵品                                19,584              17,581
                                       746,684              769,768
        その他
        流動資産合計                              4,365,168              4,401,660
      固定資産
        有形固定資産
                                   ※2  10,502,052            ※2  10,645,528
         建物及び構築物
                                     △ 7,948,557             △ 8,000,057
          減価償却累計額
          建物及び構築物(純額)                            2,553,495              2,645,471
         機械装置及び運搬具
                                       428,431              449,662
                                      △ 385,135             △ 392,999
          減価償却累計額
          機械装置及び運搬具(純額)                             43,296              56,663
                                    ※2  4,008,248            ※2  4,006,792
         土地
         リース資産                              450,846              321,442
                                      △ 332,573             △ 199,668
          減価償却累計額
          リース資産(純額)                             118,272              121,774
         建設仮勘定                                907               ―
         その他
                                      1,226,039              1,255,864
                                     △ 1,085,017             △ 1,070,118
          減価償却累計額
          その他(純額)                             141,022              185,746
         有形固定資産合計                             6,865,242              7,016,447
        無形固定資産
                                       772,028              759,555
        投資その他の資産
                                  ※1 ,※2  1,119,408           ※1 ,※2  1,123,077
         投資有価証券
         繰延税金資産                             1,173,191              1,224,770
                                    ※2  1,670,401            ※2  1,603,492
         差入保証金
                                       541,051              405,462
         その他
         投資その他の資産合計                             4,504,052              4,356,802
        固定資産合計                              12,141,323              12,132,806
      繰延資産
                                        3,167              2,510
        社債発行費
        繰延資産合計                                3,167              2,510
      資産合計                               16,509,659              16,536,976
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                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2021年5月31日)              (2022年5月31日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形                                84,356                ―
        買掛金                              2,939,621              3,019,508
                                 ※2 ,※4 ,※5  4,100,000         ※2 ,※4 ,※5  4,100,000
        短期借入金
                                  ※2 ,※5  1,024,268            ※2 ,※5  793,586
        1年内返済予定の長期借入金
        1年内償還予定の社債                                85,220              165,410
        リース債務                                92,104              54,691
        未払法人税等                               114,031               17,167
        未払消費税等                                74,589              18,073
        契約負債                                  ―            52,609
        賞与引当金                               250,142              237,744
        店舗閉鎖損失引当金                               139,616                 ―
                                     ※2  769,280            ※2  735,229
        その他
        流動負債合計                              9,673,230              9,194,019
      固定負債
        社債                               306,410              327,000
                                  ※2 ,※5  2,438,577           ※2 ,※5  2,524,880
        長期借入金
        リース債務                               108,769              103,050
        繰延税金負債                                  921               ―
        退職給付に係る負債                               768,848              781,250
        資産除去債務                               404,368              432,230
        長期預り保証金                               453,691              466,729
                                        87,117              67,011
        その他
        固定負債合計                              4,568,704              4,702,152
      負債合計                               14,241,935              13,896,172
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               841,545               50,000
        資本剰余金                               790,395             1,581,940
        利益剰余金                               707,755             1,079,472
                                      △ 122,493             △ 122,527
        自己株式
        株主資本合計                              2,217,202              2,588,884
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                65,983              64,803
                                      △ 15,462             △ 12,883
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                50,521              51,919
      純資産合計                                2,267,723              2,640,804
     負債純資産合計                                 16,509,659              16,536,976
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      ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2020年6月1日              (自 2021年6月1日
                                至 2021年5月31日)               至 2022年5月31日)
                                                 ※1  31,610,967
     売上高                                 33,498,610
                                   ※2  24,176,913            ※2  22,931,514
     売上原価
     売上総利益                                 9,321,697              8,679,453
     営業収入
      不動産賃貸収入                                 736,209              735,352
                                                   ※1  860,628
                                       841,826
      その他の営業収入
                                                  ※1  1,595,981
      営業収入合計                                1,578,036
     営業総利益                                 10,899,733              10,275,434
     販売費及び一般管理費
      広告宣伝費                                 400,855              334,171
      消耗品費                                 169,372              144,976
      役員報酬                                 72,633              76,643
      従業員給料及び賞与                                4,013,890              3,932,802
      賞与引当金繰入額                                 250,142              239,432
      退職給付費用                                 94,283              93,521
      福利厚生費                                 521,185              527,709
      賃借料                                1,624,642              1,569,140
      減価償却費                                 540,893              508,444
      水道光熱費                                 575,509              646,349
      修繕維持費                                 492,944              473,243
                                      1,541,055              1,466,028
      その他
      販売費及び一般管理費合計                               10,297,406              10,012,464
     営業利益                                  602,327              262,970
     営業外収益
      受取利息                                 10,011               8,702
      受取配当金                                 12,154              13,220
      仕入割引                                  9,746              9,422
      受取手数料                                 41,385              40,990
      持分法による投資利益                                 12,402              14,024
      協賛金収入                                 11,337              10,738
      データ提供料                                 17,135              16,856
                                        48,114              42,178
      その他
      営業外収益合計                                 162,288              156,133
     営業外費用
      支払利息                                 38,121              35,706
      社債発行費償却                                  1,624              1,656
      資金調達費用                                  6,866              6,881
                                        1,338              2,614
      その他
      営業外費用合計                                 47,951              46,859
     経常利益                                  716,664              372,244
     特別利益
                                                     ※3  188
      固定資産売却益                                    ―
      投資有価証券売却益                                    ―             6,988
                                        8,690                ―
      資産除去債務戻入益
      特別利益合計                                  8,690              7,176
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                                                           有価証券報告書
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2020年6月1日              (自 2021年6月1日
                                至 2021年5月31日)               至 2022年5月31日)
     特別損失
                                      ※4  8,145           ※4  22,538
      固定資産除売却損
                                     ※5  26,893
      減損損失                                                  ―
      投資有価証券評価損                                 21,347               8,039
      店舗閉鎖損失引当金繰入額                                 139,616                 ―
                                        6,979                ―
      その他
      特別損失合計                                 202,982               30,578
     税金等調整前当期純利益                                  522,371              348,842
     法人税、住民税及び事業税
                                       167,313               35,477
                                        △ 534            △ 58,351
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  166,778              △ 22,873
     当期純利益                                  355,593              371,716
     非支配株主に帰属する当期純利益                                     ―              ―
     親会社株主に帰属する当期純利益                                  355,593              371,716
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       【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2020年6月1日              (自 2021年6月1日
                                至 2021年5月31日)               至 2022年5月31日)
     当期純利益                                  355,593              371,716
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                 26,588              △ 1,180
                                         △ 74             2,578
      退職給付に係る調整額
                                      ※  26,513             ※  1,397
      その他の包括利益合計
     包括利益                                  382,106              373,114
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                 382,106              373,114
      非支配株主に係る包括利益                                    ―              ―
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      ③【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2020年6月1日 至          2021年5月31日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
    当期首残高               841,545         790,395         352,162        △ 122,224        1,861,878
    当期変動額
     親会社株主に帰属す
                                    355,593                 355,593
     る当期純利益
     自己株式の取得                                        △ 269        △ 269
     資本金から剰余金へ
                                                       ―
     の振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計                 ―         ―      355,593         △ 269       355,323
    当期末残高               841,545         790,395         707,755        △ 122,493        2,217,202
                      その他の包括利益累計額

                                          純資産合計
               その他有価証券         退職給付に係る        その他の包括利益
                評価差額金         調整累計額         累計額合計
    当期首残高               39,395        △ 15,387         24,008       1,885,886
    当期変動額
     親会社株主に帰属す
                                             355,593
     る当期純利益
     自己株式の取得                                        △ 269
     資本金から剰余金へ
                                               ―
     の振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純              26,588         △ 74       26,513         26,513
     額)
    当期変動額合計               26,588         △ 74       26,513        381,837
    当期末残高               65,983        △ 15,462         50,521       2,267,723
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     当連結会計年度(自         2021年6月1日 至          2022年5月31日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
    当期首残高               841,545         790,395         707,755        △ 122,493        2,217,202
    当期変動額
     親会社株主に帰属す
                                    371,716                 371,716
     る当期純利益
     自己株式の取得                                         △ 34        △ 34
     資本金から剰余金へ
                  △ 791,545         791,545                            ―
     の振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計              △ 791,545         791,545         371,716          △ 34      371,682
    当期末残高               50,000       1,581,940         1,079,472         △ 122,527        2,588,884
                      その他の包括利益累計額

                                          純資産合計
               その他有価証券         退職給付に係る        その他の包括利益
                評価差額金         調整累計額         累計額合計
    当期首残高               65,983        △ 15,462         50,521       2,267,723
    当期変動額
     親会社株主に帰属す
                                             371,716
     る当期純利益
     自己株式の取得                                         △ 34
     資本金から剰余金へ
                                               ―
     の振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純              △ 1,180         2,578         1,397         1,397
     額)
    当期変動額合計               △ 1,180         2,578         1,397        373,080
    当期末残高               64,803        △ 12,883         51,919       2,640,804
                                36/89










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      ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2020年6月1日              (自 2021年6月1日
                                至 2021年5月31日)               至 2022年5月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                 522,371              348,842
      減価償却費                                 540,893              508,444
      減損損失                                 26,893                ―
      受取利息及び受取配当金                                △ 22,166             △ 21,922
      仕入割引                                 △ 9,746             △ 9,422
      支払利息                                 38,121              35,706
      売上債権の増減額(△は増加)                                 18,925              △ 3,914
      棚卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 2,448             △ 68,978
      仕入債務の増減額(△は減少)                                △ 296,404              △ 4,469
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 27,303              16,304
      投資有価証券評価損益(△は益)                                 21,347               8,039
      固定資産除売却損益(△は益)                                  8,145              22,349
      店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)                                 139,616             △ 139,616
      預け金の増減額(△は増加)                                 158,074               67,812
      未払費用の増減額(△は減少)                                △ 69,636              22,780
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                △ 10,636             △ 51,651
                                        45,400             △ 40,767
      その他
      小計                                1,136,054               689,538
      利息及び配当金の受取額
                                        29,413              31,661
      利息の支払額                                △ 38,739             △ 35,359
      法人税等の支払額                                △ 190,988             △ 104,293
                                       △ 7,074                ―
      その他
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                 928,665              581,546
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                                △ 258,916             △ 553,670
      固定資産の除却による支出                                    ―           △ 22,247
      無形固定資産の取得による支出                                △ 46,841             △ 28,013
      差入保証金の差入による支出                                △ 14,330             △ 20,500
      差入保証金の回収による収入                                 68,188              97,646
      預り保証金の返還による支出                                △ 33,479             △ 17,456
                                      △ 10,047              66,692
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 295,425             △ 477,549
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                △ 250,000                 ―
      長期借入れによる収入                                1,000,000              1,160,000
      長期借入金の返済による支出                               △ 1,404,835             △ 1,304,379
      社債の発行による収入                                    ―            196,800
      社債の償還による支出                                △ 185,220              △ 99,220
      配当金の支払額                                  △ 72              △ 0
      リース債務の返済による支出                                △ 122,885              △ 96,648
                                       △ 1,906               △ 34
      その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 964,920             △ 143,481
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                     ―              ―
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                 △ 331,679              △ 39,484
     現金及び現金同等物の期首残高                                 1,710,929              1,379,250
                                    ※1  1,379,250            ※1  1,339,765
     現金及び現金同等物の期末残高
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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1 連結の範囲に関する事項
      子会社は全て連結されております。
      当該連結子会社は、ドミーサービス㈱、ドミーデリカ㈱及び岡崎商業開発㈱の                                    3 社であります。
    2 持分法の適用に関する事項

      (1)  持分法適用の関連会社数
        新安城商業開発㈱の         1 社であります。
      (2)  持分法適用会社は、決算日が連結決算会社と異なりますので、持分法適用会社の事業年度に係る財務諸表を使
        用しております。
    3 連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。
    4 会計方針に関する事項

     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
       有価証券
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法
          (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
         市場価格のない株式等
          主として移動平均法による原価法
       棚卸資産
        商品
         売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
          ただし、岡崎食品加工センター等の在庫品は、最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切
          下げの方法)
        貯蔵品
         最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
       有形固定資産(リース資産を除く)
        建物(附属設備を除く)は定額法、建物以外については定率法、ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附
        属設備及び構築物については定額法
        なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。
        ただし、岡崎商業開発㈱についてはすべて定額法
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物及び構築物   10~34年
         機械装置及び運搬具 4~9年
         その他       6~8年
       無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法
        ただし、ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年間)に基づく定額法
                                38/89




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       長期前払費用
        定額法
       リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
     (3)  重要な繰延資産の処理方法
       社債発行費
        社債の償還までの期間にわたり、定額法にて償却する方法を採用しております。
     (4)  重要な引当金の計上基準
       賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
       店舗閉鎖損失引当金
        店舗閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。
     (5)  退職給付に係る会計処理の方法
      ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給
       付算定式基準によっております。
      ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理
       しております。
       数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)によ
       る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
     (6)  重要な収益及び費用の計上基準
       当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履
       行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
       流通事業においては、主に食品、日用雑貨、衣料品の販売をしております。このような商品の販売については、
       商品を顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。
       なお、商品の販売のうち、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提
       供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
     (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
       連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲に含めた現金及び現金同等物は、手許現金及び要求払預金の
       ほか取得日より3ヵ月以内に満期日が到来する定期預金からなっております。
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      (重要な会計上の見積り)
     1.固定資産の減損
     (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                                       (単位:千円)
                      前連結会計年度              当連結会計年度
    有形固定資産                       6,865,242              7,016,447
    無形固定資産                        772,028              759,555
    減損損失                         26,893                ―
     (2)識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報

       当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位として、固定資産のグルーピン
      グをしております。
       当連結会計年度においては、営業活動から生じる損益が継続的にマイナスである資産グループについて減損の兆
      候を把握し、資産グループから得られる割引前キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較し、減損損失の認識の
      要否を判定しております。
       これらの見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって重要な影響を受ける可能性があり、実際に発生す
      る将来キャッシュ・フローの金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度において減損損失が発生する可能性が
      あります。
     2.繰延税金資産

     (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                                       (単位:千円)
                      前連結会計年度              当連結会計年度
    繰延税金資産                       1,173,191              1,224,770
     (2)識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報

       繰延税金資産の計上可否の判断に当たっては、過去の課税所得水準や期末における将来減算一時差異の状況から
      「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に従って回収可能と見込まれる
      額のみを計上しております。
       当該見積りは、将来の経済条件などの変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の
      発生時期及び金額が見積りと異なった場合には、将来の連結財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
     3.資産除去債務

     (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                                       (単位:千円)
                      前連結会計年度              当連結会計年度
    資産除去債務                        404,368              432,230
     (2)識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報

       当社グループは店舗の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務について、当期末日時点において入手し得る原状回
      復費用及び使用見込み期間に基づき資産除去債務を計上しております。
       資産除去債務の履行時期や最終的な除去費用を予測することには不確実性があり、将来の連結財務諸表に影響を
      及ぼす可能性があります。
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      (会計方針の変更)
      (収益認識に関する会計基準等の適用)
        「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
       う。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
       又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
        これにより、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する一部の取引については、従来顧客か
       ら受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から第三者に支払う額を差し引
       いた純額で収益を認識する方法に変更しております。また、販売費及び一般管理費に計上していた広告宣伝費等
       の一部については売上高より控除しております。
        この結果、当連結会計年度の売上高が336,830千円減少、売上原価が248,145千円減少、売上総利益が88,685千
       円減少、営業総利益が40,064千円減少しておりますが、販売費及び一般管理費が40,064千円減少しており、営業
       利益、経常利益、税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
       おりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
        また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、                        「流動負債」の「その他」に含めて表示していた前                        受金
       は、当連結会計年度より「契約負債」に区分表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経
       過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
        なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」
       注記については記載しておりません。
      (時価の算定に関する会計基準等の適用)

        「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
       う。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企
       業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める
       新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありませ
       ん。
         また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこ
       ととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年
       7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては
       記載しておりません。
      (表示方法の変更)

     (連結貸借対照表関係)
      前連結会計年度において、「受取手形及び売掛金」に含めていた「受取手形」及び「売掛金」は、受取手形の金額
     的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「売掛金」として表示しております。この表示方法の変更を反映
     させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
      この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「受取手形及び売掛金」に表示していた488,796千円は、
     「売掛金」として組み替えております。
      前連結会計年度において、「支払手形及び買掛金」に含めていた「支払手形」及び「買掛金」は、当連結会計年度
     の支払手形の残高がなくなったため、表示方法の見直しを行い、当連結会計年度より独立掲記しております。この表
     示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
      この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「支払手形及び買掛金」3,023,977千円は、「支払手形」
     84,356千円、「買掛金」2,939,621千円として組み替えております。
     (連結損益計算書関係)

      前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「データ提供料」は、営業外収益の総額の100
     分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるた
     め、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた65,249千円
     は、「データ提供料」17,135千円、「その他」48,114千円として組み替えております。
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      (連結貸借対照表関係)
    ※1 関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2021年5月31日       )         ( 2022年5月31日       )
        投資有価証券(株式)                       649,739千円                 663,764千円
    ※2 借入金等の担保に供している資産及び対応する債務は、次のとおりであります。

       (担保に供している資産)
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2021年5月31日       )         ( 2022年5月31日       )
        建物及び構築物                      1,488,025千円                 1,681,730千円
        土地                      3,722,401千円                 3,720,945千円
        計                      5,210,427千円                 5,402,676千円
       (対応する債務)

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2021年5月31日       )         ( 2022年5月31日       )
        短期借入金                       200,000千円                 200,000千円
        1年内返済予定の長期借入金                       712,262千円                 498,232千円
        長期借入金                      1,711,225千円                 1,685,775千円
        計                      2,623,487千円                 2,384,007千円
       資金決済に関する法律に基づき担保に供している資産及び対応する債務は、次のとおりであります。

       (担保に供している資産)
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2021年5月31日       )         ( 2022年5月31日       )
        投資有価証券                        7,067千円                 7,003千円
        差入保証金                        4,200千円                 4,700千円
        計                        11,267千円                 11,703千円
       (対応する債務)

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2021年5月31日       )         ( 2022年5月31日       )
        流動負債
        その他(商品券)                        12,735千円                     ―
        契約負債                            ―             12,426千円
     3 銀行借入に対する保証債務

       連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2021年5月31日       )         ( 2022年5月31日       )
        新安城商業開発㈱                       129,500千円                 112,120千円
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    ※4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
       を締結しております。
       連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりでありま
      す。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2021年5月31日       )         ( 2022年5月31日       )
        当座貸越限度額及び
                              5,550,000千円                 5,700,000千円
        貸出コミットメントの総額
        借入実行残高                      4,100,000千円                 4,100,000千円
        差引額                      1,450,000千円                 1,600,000千円
    ※5 財務制限条項

       当社はシンジケート方式によるタームローン契約を締結しております。本契約に基づく当連結会計年度末の借入
      金残高は次のとおりであります。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2021年5月31日       )         ( 2022年5月31日       )
        借入金残高                       350,000千円                 280,000千円
        なお、本契約には下記①及び②の財務制限条項が付されております。
        ①本契約締結日又はそれ以降に終了する当社の各年度の決算期の末日における当社の連結の貸借対照表におけ
         る純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における当社の連結の貸借対照表における純資産
         の部の金額の75%の金額以上にそれぞれ維持する。
        ②本契約締結日又はそれ以降に終了する当社の各年度の決算期に係る当社の連結の損益計算書上の経常損益に
         関して、2期連続して経常損失を計上しないことを確約する。
       当社はシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。本契約に基づく当連結会計年度

      末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2021年5月31日       )         ( 2022年5月31日       )
        コミットメントラインの総額                      1,100,000千円                 1,100,000千円
        借入実行残高                       700,000千円                 700,000千円
        差引額                       400,000千円                 400,000千円
        なお、本契約には下記①、②及び③の財務制限条項が付されております。
        ①本契約締結日又はそれ以降に終了する当社の各年度の決算期及び中間期の末日における当社の単体の貸借対
         照表における純資産の部の金額が、当該本・中間決算期の直前(6ヶ月前)の本・中間決算期の末日における
         当社の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上であること。
        ②本契約締結日又はそれ以降に終了する当社の各年度の決算期及び中間期の末日における当社の連結の貸借対
         照表における純資産の部の金額が、当該本・中間決算期の直前(6ヶ月前)の本・中間決算期の末日における
         当社の連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上であること。
        ③本契約締結日又はそれ以降に終了する当社の各年度の本・中間決算期に係る当社の単体及び連結の損益計算
         書上の経常損益に関してそれぞれ2半期(各本・中間期毎に1半期として計算する。)連続して経常損失を計
         上しないこと。
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      (連結損益計算書関係)
    ※1    顧客との契約から生じる収益
       売上高及び営業収入については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりませ
      ん。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(セグメント情報等)」に記載しておりま
      す。
    ※2 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額は、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2020年6月1日              (自    2021年6月1日
                           至   2021年5月31日       )       至   2022年5月31日       )
        売上原価                        53,170   千円              57,599   千円
    ※3 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2020年6月1日              (自    2021年6月1日
                           至   2021年5月31日       )       至   2022年5月31日       )
        土地                            ―              188千円
    ※4 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2020年6月1日              (自    2021年6月1日
                           至   2021年5月31日       )       至   2022年5月31日       )
        建物及び構築物                        4,893千円                19,665千円
        機械装置及び運搬具                        1,969千円                  101千円
        有形固定資産(その他)                        1,282千円                 2,772千円
        計                        8,145千円                22,538千円
    ※5 減損損失

       前連結会計年度(自           2020年6月1日        至    2021年5月31日       )

       当連結会計年度において当社グループは以下の資産グループにおいて減損損失を計上しております。
        用途          種類            場所
        店舗    建物及び構築物、リース資産              愛知県岡崎市
        店舗    リース資産、その他              愛知県豊田市
        店舗    リース資産、その他              愛知県豊橋市
        店舗    その他              愛知県西尾市
      (減損損失の認識に至った経緯)
       店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである店舗資産については、資産グループの帳簿価額
       を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
      (減損損失の金額)
              種類             金額
        建物及び構築物                     4,699千円
        リース資産                    19,419千円
                             2,774千円
        有形固定資産(その他)
                            26,893千円
              計
      (資産のグルーピングの方法)
       キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位としてグルーピングしております。
      (回収可能価額の算定方法)
       資産グループの回収可能価額は、使用価値により算定しております。使用価値は、将来キャッシュ・フローを
       4.05%で割り引いて算定しております。
       当連結会計年度(自           2021年6月1日        至    2022年5月31日       )

       該当事項はありません。
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      (連結包括利益計算書関係)
      ※    その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2020年6月1日              (自    2021年6月1日
                           至   2021年5月31日       )       至   2022年5月31日       )
        その他有価証券評価差額金
          当期発生額                        59,876千円                 10,333千円
                              △21,347千円                 △6,988千円
          組替調整額
            税効果調整前
                               38,528千円                 3,345千円
                              △11,940千円                 △4,526千円
            税効果額
            その他有価証券評価差額金                        26,588千円                △1,180千円
        退職給付に係る調整額
         当期発生額                       △3,762千円                  △605千円
                                3,655千円                 4,508千円
          組替調整額
          税効果調整前
                                △107千円                 3,902千円
                                 32千円              △1,324千円
          税効果額
          退職給付に係る調整額                         △74千円                2,578千円
             その他の包括利益合計                  26,513千円                 1,397千円
      (連結株主資本等変動計算書関係)

       前連結会計年度(自           2020年6月1日        至    2021年5月31日       )
       1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
               当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末

                 株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
    発行済株式
     普通株式                2,754,849              ―           ―       2,754,849

        合計            2,754,849              ―           ―       2,754,849

    自己株式

     普通株式(注)                 51,084            431           ―         51,515

        合計             51,084            431           ―         51,515

     (注)   普通株式の自己株式の増加431株は、単元未満株式の買取によるものであります。
       2 配当に関する事項

        (1)  配当金支払額
         該当事項はありません。
        (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

         該当事項はありません。
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       当連結会計年度(自           2021年6月1日        至    2022年5月31日       )
       1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
               当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末

                 株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
    発行済株式
     普通株式                2,754,849              ―           ―       2,754,849

        合計            2,754,849              ―           ―       2,754,849

    自己株式

     普通株式(注)                 51,515             54           ―         51,569

        合計             51,515             54           ―         51,569

     (注)   普通株式の自己株式の増加54株は、単元未満株式の買取によるものであります。
       2 配当に関する事項

        (1)  配当金支払額
         該当事項はありません。
        (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

         該当事項はありません。
      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2020年6月1日              (自    2021年6月1日
                           至   2021年5月31日       )       至   2022年5月31日       )
        現金及び預金勘定                      1,989,250千円                 1,929,765千円
        預け入れ期間が3カ月を超える
                              △610,000千円                 △590,000千円
        定期預金
          現金及び現金同等物                      1,379,250千円                 1,339,765千円
      (リース取引関係)

     1 ファイナンス・リース取引
     所有権移転外ファイナンス・リース取引
     (1) リース資産の内容
       流通事業におけるレジシステム、冷凍冷蔵ケース等の備品であります。
     (2) リース資産の減価償却の方法
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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      (金融商品関係)
    1   金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
       当社グループは、主に店舗の開設のための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入や社債発行によ
      り調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により
      調達しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
       有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動
      リスクに晒されております。
       差入保証金は、主に店舗の土地又は建物を賃借するためのものであり、契約先の信用リスクに晒されておりま
      す。
       営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヵ月以内の支払期日であります。
       長期借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、変動
      金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①   信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        当社グループは、営業債権について、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及
       び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減をはかっております。
      ②   市場リスクの管理
        当社グループは、有価証券及び投資有価証券について、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把
       握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
      ③   資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
        当社グループは、経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を適度な水準に維持する
       こと等により、流動性リスクを管理しております。
     (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
      ております。金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること
      により、当該価額が変動することがあります。
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    2   金融商品の時価等に関する事項
      連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      前連結会計年度(        2021年5月31日       )

                                                   (単位:千円)
                           連結貸借対照表
                                         時価           差額
                             計上額
    (1)  投資有価証券(*2)
        その他有価証券                            344,603           344,603             ―
    (2)  差入保証金(1年内回収予定を含む)                                               △  199,154
                               1,720,149           1,520,994
                                                     △  199,154
             資産計                  2,064,753           1,865,598
    (1)  社債(1年内償還予定を含む)
                                391,630           393,096            1,466
    (2)  長期借入金(1年内返済予定を含む)
                               3,462,845           3,468,239             5,394
             負債計                  3,854,475           3,861,335             6,860
     (*1)   「現金及び預金」、「売掛金」、「支払手形」、「買掛金」、「短期借入金」については、現金であること、若
      しくは短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (*2)   以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1)投資有価
      証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
            区分            前連結会計年度(千円)
          非上場株式
                                   125,065
         関連会社株式                         649,739
      当連結会計年度(2022年5月31日)

                                                   (単位:千円)
                           連結貸借対照表
                                         時価           差額
                             計上額
    (1)  投資有価証券(*2)
      その他有価証券                            342,287           342,287             ―
    (2)  差入保証金(1年内回収予定を含む)                                               △  187,560
                               1,646,113           1,458,553
                                                     △  187,560
             資産計                  1,988,401           1,800,840
    (1)  社債(1年内償還予定を含む)                                                 △  191

                                492,410           492,218
    (2)  長期借入金(1年内返済予定を含む)                                                △  8,079
                               3,318,466           3,310,386
                                                      △  8,270
             負債計                  3,810,876           3,802,605
     (*1)   「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」については、現金であること、若しくは短期間で
      決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (*2)   以下の金融商品は、市場価格のない株式等のため、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商
      品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
            区分            当連結会計年度(千円)
          非上場株式                         117,026
         関連会社株式                         663,764
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    (注)1   金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

      前連結会計年度(        2021年5月31日       )
                                                   (単位:千円)
                                      1年超       5年超
                               1年以内                     10年超
                                      5年以内       10年以内
    現金及び預金                           1,851,805          ―       ―       ―
    売掛金                            488,796         ―       ―       ―
    投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があるもの
        国債・地方債等                             7,000        ―       ―       ―
      社債                               ―     8,670        ―       ―
    差入保証金                             58,842      161,695       92,429     1,481,113
                合計                2,406,444        170,365       92,429     1,481,113
      当連結会計年度(        2022年5月31日       )

                                                   (単位:千円)
                                      1年超       5年超
                               1年以内                     10年超
                                      5年以内       10年以内
    現金及び預金                           1,858,772          ―       ―       ―
    売掛金                            492,710         ―       ―       ―
    投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があるもの
        国債・地方債等                             7,000        ―       ―       ―
      社債                               ―     8,250        ―       ―
    差入保証金                             49,944      159,579       64,557     1,450,757
                合計                2,408,427        167,829       64,557     1,450,757
    (注)2   社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

      前連結会計年度(        2021年5月31日       )
                                                   (単位:千円)
                          1年超      2年超      3年超      4年超
                   1年以内                                 5年超
                          2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    短期借入金               4,100,000          ―      ―      ―      ―      ―
    社債                 85,220      137,410      169,000         ―      ―      ―
    長期借入金               1,024,268       655,790      566,492      395,012      277,832      543,451
          合計          5,209,488       793,200      735,492      395,012      277,832      543,451

      当連結会計年度(        2022年5月31日       )

                                                   (単位:千円)
                          1年超      2年超      3年超      4年超
                   1年以内                                 5年超
                          2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    短期借入金               4,100,000          ―      ―      ―      ―      ―
    社債                165,410      197,000       28,000      28,000      28,000      46,000
    長期借入金                793,586      704,328      566,489      422,224      266,492      565,347
          合計         5,058,996        901,328      594,489      450,224      294,492      611,347
    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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     金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
    おります。
     レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
             対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
     レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイ
             ンプットを用いて算定した時価
     レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
    ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     (1)  時価で連結貸借対照表に計上している金融商品当連結会計年度(2022年5月31日)

                                      時価(千円)
             区分
                          レベル1         レベル2         レベル3          合計
     投資有価証券
      その他有価証券
       株式                     328,123           ―         ―      328,123
       国債・地方債等                      7,003          ―         ―       7,003
       社債                       ―       7,160          ―       7,160
           資産計                335,127          7,160          ―      342,287
     (2)  時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

     当連結会計年度(2022年5月31日)
                                      時価(千円)
             区分
                          レベル1         レベル2         レベル3          合計
     差入保証金(1年内回収予定を含む)                         ―     1,483,553            ―     1,483,553
           資産計                   ―     1,483,553            ―     1,483,553
     社債(1年内償還予定を含む)                         ―      492,218           ―      492,218
     長期借入金(1年内返済予定を含む)                         ―     3,310,386            ―     3,310,386
           負債計                   ―     3,802,605            ―     3,802,605
    (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     投資有価証券
      上場株式、国債、社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式及び国債は活発な市場で取引されているた
     め、その時価をレベル1の時価に分類しております。                         一方で、当社が保有している社債は市場での取引頻度が低く、
     活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
     差入保証金(1年内回収予定を含む)

      差入保証金の時価は、元利金の合計額を残存期間に対応する安全性の高い利率で割り引いた現在価値により算定し
     ており、その時価をレベル2に分類しております。
     社債(1年内償還予定を含む)

      社債の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の社債発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値に
     より算定しており、その時価をレベル2に分類しております。
     長期借入金(1年内返済予定を含む)

      長期借入金の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値
     により算定しており、その時価をレベル2に分類しております。
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      (有価証券関係)
    1 その他有価証券

      前連結会計年度(        2021年5月31日       )
                      連結決算日における

                                     取得原価             差額
           区分           連結貸借対照表計上額
                                     (千円)            (千円)
                          (千円)
    連結貸借対照表計上額が取得原価
    を超えるもの
     ① 株式                         270,751            172,857            97,893
     ② 債券                         13,711            12,729             981

     ③ その他                           ―            ―            ―

           小計                  284,462            185,587            98,874

    連結貸借対照表計上額が取得原価
    を超えないもの
                                                    △  25,544
     ① 株式                         60,141            85,685
     ② 債券                           ―            ―            ―

     ③ その他                           ―            ―            ―

                                                    △  25,544

           小計                  60,141            85,685
           合計                  344,603            271,273            73,330

     (注)1 減損処理を行ったその他有価証券については、減損処理後の金額を取得原価としております。
       2 非上場株式(連結貸借対照表計上額125,065千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極めて
        困難と認められるため上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当連結会計年度(        2022年5月31日       )

                      連結決算日における

                                     取得原価             差額
           区分           連結貸借対照表計上額
                                     (千円)            (千円)
                          (千円)
    連結貸借対照表計上額が取得原価
    を超えるもの
     ① 株式                         319,538            219,503            100,034
     ② 債券                          7,160            5,691            1,468

     ③ その他                           ―            ―            ―

           小計                  326,699            225,195            101,503

    連結貸借対照表計上額が取得原価
    を超えないもの
                                                    △  3,445
     ① 株式                          8,585           12,030
                                                      △  35

     ② 債券                          7,003            7,038
     ③ その他                           ―            ―            ―

                                                    △  3,480

           小計                  15,588            19,068
           合計                  342,287            244,263            98,023

     (注)1 減損処理を行ったその他有価証券については、減損処理後の金額を取得原価としております。
       2 非上場株式(連結貸借対照表計上額117,026千円)については、市場価格のない株式等のため上表の「その他
        有価証券」には含めておりません。
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    2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
      前連結会計年度(自           2020年6月1日        至    2021年5月31日       )
       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      当連結会計年度(自           2021年6月1日        至    2022年5月31日       )

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
           区分
                          (千円)            (千円)            (千円)
      株式                          12,650            6,988             ―

    3 減損処理を行った有価証券

      前連結会計年度(自           2020年6月1日        至    2021年5月31日       )
       当連結会計年度において、有価証券について21,347千円(その他有価証券の株式21,347千円)減損処理を行ってお
      ります。
       減損処理に当たっては、期末における時価が取得原価に比べ30%以上下落した場合には、全て減損処理を行ってお
      ります。
      当連結会計年度(自           2021年6月1日        至    2022年5月31日       )

       当連結会計年度において、有価証券について8,039千円(その他有価証券の株式8,039千円)減損処理を行っており
      ます。
       減損処理に当たっては、期末における時価が取得原価に比べ30%以上下落した場合には、全て減損処理を行ってお
      ります。
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      (退職給付関係)
    1 採用している退職給付制度の概要
       当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度及び確定給
      付型の制度として退職一時金制度を併用しております。
    2 確定給付制度

     (1)   退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年6月1日           (自    2021年6月1日
                                至   2021年5月31日       )    至   2022年5月31日       )
      退職給付債務の期首残高                               741,438千円              768,848千円
       勤務費用                               46,343千円              47,012千円
       利息費用                               4,448千円              4,613千円
       数理計算上の差異の発生額                               3,762千円               605千円
       退職給付の支払額                              △27,144千円              △39,829千円
      退職給付債務の期末残高                               768,848千円              781,250千円
     (2)   年金資産の期首残高と期末残高の調整表

       該当事項はありません。
     (3)   退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

      産の調整表
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年5月31日       )      ( 2022年5月31日       )
      非積立型制度の退職給付債務                               768,848千円              781,250千円
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               768,848千円              781,250千円
      退職給付に係る負債                               768,848千円              781,250千円

      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               768,848千円              781,250千円
     (4)   退職給付費用及びその内訳項目の金額(簡便法を適用した制度を含む。)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年6月1日           (自    2021年6月1日
                                至   2021年5月31日       )    至   2022年5月31日       )
      勤務費用                                46,343千円              47,012千円
      利息費用                                4,448千円              4,613千円
      数理計算上の差異の費用処理額                                3,655千円              4,508千円
      確定給付制度に係る退職給付費用                                54,447千円              56,133千円
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     (5)  退職給付に係る調整額
       退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年6月1日           (自    2021年6月1日
                                至   2021年5月31日       )    至   2022年5月31日       )
      数理計算上の差異                                △107千円              3,902千円
     (6)  退職給付に係る調整累計額

       退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                 ( 2021年5月31日       )      ( 2022年5月31日       )
      未認識数理計算上の差異                                22,110千円              18,208千円
     (7)   数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年6月1日           (自    2021年6月1日
                                至   2021年5月31日       )    至   2022年5月31日       )
      割引率                                   0.6%              0.6%
      予想昇給率                                   1.8%              1.8%
    3 確定拠出制度

      当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度36,687千円、当連結会計年度37,390千円であ
     ります。
      (ストック・オプション等関係)

       該当事項はありません。
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年5月31日       )      ( 2022年5月31日       )
       繰延税金資産
        賞与引当金                            76,247千円              80,649千円
        未払事業税                            9,325千円              4,796千円
        未払事業所税                            9,302千円             10,122千円
        未払法定福利費                            11,116千円              11,722千円
        退職給付に係る負債                           231,192千円              264,224千円
        投資有価証券評価損                            22,973千円              28,650千円
        資産除去債務                           142,794千円              167,621千円
        減価償却超過額                           187,226千円              215,922千円
        減損損失                           596,690千円              610,012千円
        繰越欠損金                                ―          31,297千円
        収益繰延額                            21,893千円              17,809千円
        店舗閉鎖損失引当金                            41,982千円                  ―
                                      506千円                 ―
        その他
          小計
                                  1,351,251千円              1,442,830千円
        評価性引当額                          △114,834千円              △132,303千円
          繰延税金資産合計
                                  1,236,416千円              1,310,526千円
       繰延税金負債

        資産除去債務に対応する除去費用                           △34,323千円              △39,086千円
        未収還付事業税                                ―         △12,825千円
        原価算入交際費                            △623千円              △623千円
                                   △29,200千円              △33,220千円
        その他有価証券評価差額金
          繰延税金負債合計                         △64,146千円              △85,755千円
          繰延税金資産の純額                         1,172,269千円              1,224,770千円
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年5月31日       )      ( 2022年5月31日       )
       法定実効税率
                                      30.07%              33.93%
       (調整)
       交際費等永久に損金に
                                      0.23%                ―
       算入されない項目
       受取配当金等永久に益金に
                                     △0.20%              △0.36%
       算入されない項目
       住民税均等割等                               2.69%              4.04%
       持分法投資利益                              △0.71%              △1.36%
       法定実効税率の変更                                 ―          △41.88%
                                     △0.14%              △0.92%
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                               31.93%             △6.56%
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      (企業結合等関係)
       該当事項はありません。
      (資産除去債務関係)

       資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
    (1)  当該資産除去債務の概要
      店舗等の事業用定期借地権契約及び不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
     なお、一部の店舗については、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的
     に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によって
     おります。
    (2)  当該資産除去債務の金額の算定方法

      使用見込期間を主に20年~35年と見積り、割引率は主に0.397%から2.124%を使用して資産除去債務の金額を計算
     しております。
    (3)  当該資産除去債務の総額の増減

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2020年6月1日              (自    2021年6月1日
                            至   2021年5月31日       )       至   2022年5月31日       )
        期首残高                       419,295千円                 404,368千円
        有形固定資産の取得による増加額                        1,418千円                22,056千円
        時の経過による調整額                        5,654千円                 5,805千円
        資産除去債務の履行による減少額                       △22,000千円                      ―
        期末残高                       404,368千円                 432,230千円
      (賃貸等不動産関係)

       賃貸等不動産の総額に重要性がないため省略しております。
      (収益認識関係)

     1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
     当連結会計年度(自 2021年6月1日                   至 2022年5月31日)
       顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
     2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

       「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(6)収益及び費用の計上基準」に記
      載のとおりであります。
     3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

      (1)契約負債の残高等
                                      (単位:千円)
                            当連結会計年度
                       期首残高             期末残高
     顧客との契約から生じた債権                       482,688             486,184
          契約負債                   51,747             52,609
       (注) 契約負債は、当社及び連結子会社が顧客との契約から受け取る前受金及び当社が発行した商品券のうち、
         期末時点において履行義務を充足していない残高であります。当連結会計年度に認識された収益の額のうち
         期首現在の契約負債残高に含まれていた額44,560千円であります。
      (2)残存履行義務に配分した取引価格
        当連結会計年度末の残存履行義務に配分した取引価格は12,426千円であります。当該履行義務は、商品券に関
       するものであり、期末日後10年の間で収益として認識されると見込んでおります。
        なお、当初に予想される契約期間が1年以内の契約については、実務上の便法を適用し記載を省略しておりま
       す。
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      (セグメント情報等)
       【セグメント情報】
    1   報告セグメントの概要
     (1)  報告セグメントの決定方法
      当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の
     配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
      当社は、国内において主に小売業を主体とした事業を行っており、取扱う製品及びサービス別に包括的な戦略を立
     案し、事業展開を行っております。
      従って、当社は「流通事業」及び「サービス事業」を報告セグメントとしております。
     (2)  各セグメントに属する製品及びサービスの種類

      「流通事業」は、スーパーマーケット(食品、日用雑貨、衣料品)の営業を行っております。
      「サービス事業」は、店舗等の清掃並びに設備の点検、保守及び施設警備等の業務を行っております。
    2   報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

      報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
     る記載と概ね同一であります。
      報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益又は振替高は第三者間取引
     価格に基づいています。
      「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度に係る連結財務諸表から収益認識会計基準等を適用し、収益
     認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
      当該変更により、従来の方法に比べて、「流通事業」の売上高が336,830千円減少、営業収入が48,621千円増加して
     おります。
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    3   報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報
        前連結会計年度(自           2020年6月1日        至   2021年5月31日       )
                                                   (単位:千円)
                        流通事業           サービス事業              合計
    営業収益

      外部顧客への営業収益                       35,025,644              51,001          35,076,646

      セグメント間の内部
                             1,039           321,751            322,791
      営業収益又は振替高
           計               35,026,684              372,753           35,399,438
    セグメント利益                        561,367             38,002            599,370

    セグメント資産                       16,391,307              227,026           16,618,333

    その他の項目

      減価償却費                        540,331              562          540,893

      有形固定資産及び
                            395,186              238          395,424
      無形固定資産の増加額
        当連結会計年度(自           2021年6月1日        至   2022年5月31日       )

                                                   (単位:千円)
                        流通事業           サービス事業              合計
    営業収益

     売上高(商品の販売)

                           31,610,967                ―        31,610,967
     営業収入(その他)

                            810,011             50,617            860,628
     顧客との契約から生じる収益                       32,420,979              50,617          32,471,596

     その他の収益                        735,352               ―          735,352

     外部顧客への営業収益                       33,156,332              50,617          33,206,949

     セグメント間の内部
                             1,025           324,124            325,150
     営業収益又は振替高
           計               33,157,357              374,742           33,532,099
    セグメント利益                        225,255             34,551            259,807

    セグメント資産                       16,402,967              229,321           16,632,288

    その他の項目

      減価償却費                        508,113              331          508,444

      有形固定資産及び
                            624,172               ―          624,172
      無形固定資産の増加額
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    4   報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
                                                  (単位:千円)
               営業収益                  前連結会計年度             当連結会計年度
    報告セグメント計                                  35,399,438             33,532,099

                                      △  322,791            △  325,150

    セグメント間取引消去
    連結財務諸表の営業収益                                  35,076,646             33,206,949

                                                  (単位:千円)

                利益                 前連結会計年度             当連結会計年度
    報告セグメント計                                   599,370             259,807

    セグメント間取引消去                                    2,957             3,162

    連結財務諸表の営業利益                                   602,327             262,970

                                                  (単位:千円)

                資産                 前連結会計年度             当連結会計年度
    報告セグメント計                                  16,618,333             16,632,288

                                      △  108,674            △  95,312

    セグメント間取引消去
    連結財務諸表の資産合計                                  16,509,659             16,536,976

                                                   (単位:千円)

                  報告セグメント計                 調整額           連結財務諸表計上額
      その他の項目
                 前連結       当連結       前連結       当連結       前連結       当連結
                 会計年度       会計年度       会計年度       会計年度       会計年度       会計年度
    減価償却費              540,893       508,444          ―       ―     540,893       508,444
    有形固定資産及び
                  395,424       624,172          ―       ―     395,424       624,172
    無形固定資産の増加額
    (注)
    (注)   有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、建設協力金(投資その他の資産「差入保証金」)を含んでおります。
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       【関連情報】
    1.製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    2.地域ごとの情報

     (1)  営業収益
       本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。
     (2)  有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
     ん。
       【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

        前連結会計年度(自           2020年6月1日        至   2021年5月31日       )
                                                   (単位:千円)
                        流通事業           サービス事業              合計
    減損損失                         26,893              ―          26,893

        当連結会計年度(自           2021年6月1日        至   2022年5月31日       )

        該当事項はありません。
       【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

        該当事項はありません。
       【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

        該当事項はありません。
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      【関連当事者情報】
    1 関連当事者との取引
     (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
       連結財務諸表提出会社の関連会社等

       前連結会計年度(自           2020年6月1日        至    2021年5月31日       )
                           議決権等
                  資本金又
        会社等の名称              事業の内容      の所有    関連当事者           取引金額          期末残高
     種類         所在地    は出資金                   取引の内容           科目
         又は氏名              又は職業     (被所有)     との関係           (千円)          (千円)
                  (千円)
                           割合(%)
                                店舗の賃借
                                及び建物の
                      店舗等の賃
                                賃貸
              愛知
                      貸・ショッ
    関連会    新安城   
                            (所有)
                                                    ―         ―
              県 
                  446,000   ピングセン          銀行借入に     債務保証      129,500
                           直接  48.9
    社    商業開発㈱
                      ターの管理
                                対する債務
              安城市
                      運営
                                保証
                                役員の兼任
     (注)    取引条件及び取引条件の決定方針等
        債務保証については、当該会社の銀行借入に対して保証したものであります。
       当連結会計年度(自           2021年6月1日        至    2022年5月31日       )

                           議決権等
                  資本金又
        会社等の名称              事業の内容      の所有    関連当事者           取引金額          期末残高
     種類         所在地    は出資金                   取引の内容           科目
         又は氏名              又は職業     (被所有)     との関係           (千円)          (千円)
                  (千円)
                           割合(%)
                                店舗の賃借
                                及び建物の
                      店舗等の賃
                                賃貸
              愛知
                      貸・ショッ
    関連会    新安城   
                            (所有)
                                                   ―        ―
              県 
                  100,000   ピングセン          銀行借入に     債務保証      112,120
                           直接  48.9
    社    商業開発㈱
                      ターの管理
                                対する債務
              安城市
                      運営
                                保証
                                役員の兼任
     (注)    取引条件及び取引条件の決定方針等
        債務保証については、当該会社の銀行借入に対して保証したものであります。
     (2)  連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

       該当事項はありません。
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    2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
     (1)  親会社情報
       該当事項はありません。
     (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当連結会計年度において、重要な関連会社は新安城商業開発㈱であり、その要約財務情報は以下のとおりであり
      ます。
                                                  (単位:千円)
                                   新安城商業開発㈱
                                                当連結会計年度
                           前連結会計年度
        流動資産合計                           91,724                 91,401
        固定資産合計                          2,239,958                 2,235,140
        流動負債合計                           175,836                 183,771

        固定負債合計                           707,303                 665,560
        純資産合計                          1,448,542                 1,477,209

        売上高                           331,873                 325,249

        税引前当期純利益                           36,650                 35,247
        当期純利益                           25,350                 28,666
      (1株当たり情報)

                           前連結会計年度                  当連結会計年度
                         (自    2020年6月1日               (自    2021年6月1日
                          至   2021年5月31日       )         至   2022年5月31日       )
    1株当たり純資産額                              838.86円                  976.88円
    1株当たり当期純利益                              131.53円                  137.50円

    潜在株式調整後
                                      ―                  ―
    1株当たり当期純利益金額
     (注)   1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                           前連結会計年度                 当連結会計年度

                          (自    2020年6月1日               (自    2021年6月1日
              項目
                          至   2021年5月31日       )        至   2022年5月31日       )
         親会社株主に帰属する当期
                                   355,593                 371,716
         純利益
         普通株主に帰属しない
                                      ―                 ―
         金額の主要な内訳(千円)
         普通株式に係る親会社株主
                                   355,593                 371,716
         に帰属する当期純利益
         普通株式の期中平均
                                    2,703                 2,703
         株式数(千株)
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      ⑤ 【連結附属明細表】
        【社債明細表】
                          当期首残高       当期末残高       利率

     会社名         銘柄      発行年月日                          担保       償還期限
                           (千円)       (千円)      (%)
                     2012年                                2022年
                                   63,410
    ㈱ドミー      第38回無担保社債                 74,630            0.13   なし(銀行保証)
                                   (63,410)
                     9月28日                                9月30日
                     2016年                                2023年
    ㈱ドミー      第45回無担保社債                 100,000       100,000      0.30   なし(銀行保証)
                     7月11日                                7月11日
                     2016年                                2023年
                                   23,000
                                           なし   (銀行保証)
    ㈱ドミー      第46回無担保社債                 37,000            0.27
                                   (14,000)
                     7月11日                                7月11日
                     2019年              120,000                   2024年
                                           なし   (銀行保証)
    ㈱ドミー      第47回無担保社債                 180,000             0.13
                     3月29日              (60,000)                  3月31日
                                                       2028
                     2021年                186,000
    ㈱ドミー      第48回無担保社債                    ―          0.10   なし(銀行保証)
                                                    年   10月
                     10月11日              (28,000)
                                                      11日
                                   492,410
      合計         ―        ―      391,630              ―     ―        ―
                                  (165,410)
     (注)   1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
       2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
            1年以内        1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

             (千円)          (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
               165,410          197,000          28,000          28,000          28,000
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        【借入金等明細表】
                      当期首残高         当期末残高         平均利率

           区分                                      返済期限
                       (千円)         (千円)         (%)
    短期借入金                    4,100,000        4,100,000           0.38       ―
    1年以内に返済予定の長期借入金                    1,024,268         793,586          0.36       ―

    1年以内に返済予定のリース債務                     92,104        54,691           ―      ―

                                                  2023年6月~

    長期借入金(1年以内に返済予定
                        2,438,577        2,524,880           0.42
    のものを除く)                                             2032年11月
                                                  2023年6月~

    リース債務(1年以内に返済予定
                         108,769        103,050           ―
    のものを除く)                                              2027年3月
           合計             7,763,719        7,576,207            ―      ―

     (注)   1 「平均利率」については、借入金及び割賦未払金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
       2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
         連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
       3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は
         以下のとおりであります。
                    1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

             区分
                      (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
          長期借入金              704,328          566,489          422,224          266,492
          リース債務               44,934          35,285          16,671          6,159

        【資産除去債務明細表】

                 当期首残高           当期増加額           当期減少額           当期末残高

        区分
                  (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
    事業用定期借地権契
    約及び不動産賃貸借
                     404,368           27,862             ―        432,230
    契約に伴う原状回復
    義務
     (2)  【その他】

       該当事項はありません。
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    2  【財務諸表等】
     (1)  【財務諸表】
      ①【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2021年5月31日)              (2022年5月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              1,409,512              1,260,463
                                     ※1  482,826            ※1  486,607
        売掛金
        商品                              1,100,613              1,170,941
        貯蔵品                                14,260              12,871
        前払費用                               167,814              176,968
        未収還付法人税等                                  ―            98,000
        預け金                               383,056              315,244
                                     ※1  61,952            ※1  53,099
        1年内回収予定の差入保証金
                                     ※1  172,672            ※1  175,114
        その他
        流動資産合計                              3,792,709              3,749,310
      固定資産
        有形固定資産
                                    ※2  1,876,518            ※2  2,015,488
         建物
         構築物                              102,339              111,776
         機械及び装置                               41,706              51,738
         工具、器具及び備品                              126,334              156,938
                                    ※2  3,450,176            ※2  3,450,176
         土地
         リース資産                              112,803              121,774
                                         907               ―
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                             5,710,785              5,907,893
        無形固定資産
         借地権                              280,736              290,058
         ソフトウエア                              115,248               88,472
                                        11,495              16,980
         その他
         無形固定資産合計                              407,480              395,511
        投資その他の資産
                                     ※2  403,228            ※2  387,518
         投資有価証券
         関係会社株式                             1,239,400              1,239,400
         出資金                                613              113
                                     ※1  138,306            ※1  159,368
         長期前払費用
         繰延税金資産                             1,111,584              1,162,653
                                  ※1 ,※2  1,847,844           ※1 ,※2  1,777,781
         差入保証金
                                       148,492               8,890
         その他
         投資その他の資産合計                             4,889,469              4,735,725
        固定資産合計                              11,007,736              11,039,130
      繰延資産
                                        3,167              2,510
        社債発行費
        繰延資産合計                                3,167              2,510
      資産合計                               14,803,613              14,790,950
                                65/89




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                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2021年5月31日)              (2022年5月31日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形                                84,356                ―
        買掛金                              2,625,953              2,697,885
                                ※1 ,※2 ,※4 ,※5  4,148,538        ※1 ,※2 ,※4 ,※5  4,133,005
        短期借入金
                                   ※2 ,※5  988,796           ※2 ,※5  758,114
        1年内返済予定の長期借入金
        1年内償還予定の社債                                85,220              165,410
        リース債務                                86,197              54,691
        未払金                                11,706               5,642
                                     ※1  512,476            ※1  539,467
        未払費用
        未払法人税等                                98,558               5,163
        未払消費税等                                57,132                ―
                                   ※1 , ※2  35,834
        前受金                                                ―
                                                  ※1 , ※2  35,719
        契約負債                                  ―
                                     ※1  286,255            ※1  272,031
        預り金
        賞与引当金                               223,000              212,000
                                       139,616                 ―
        店舗閉鎖損失引当金
        流動負債合計                              9,383,642              8,879,129
      固定負債
        社債                               306,410              327,000
                                  ※2 ,※5  1,987,137           ※2 ,※5  2,108,912
        長期借入金
        リース債務                               108,769              103,050
        資産除去債務                               355,808              382,583
        退職給付引当金                               746,737              763,041
                                     ※1  298,854            ※1  300,821
        長期預り保証金
                                        74,093              53,687
        その他
        固定負債合計                              3,877,812              4,039,097
      負債合計                               13,261,454              12,918,227
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               841,545               50,000
        資本剰余金
         資本準備金                              790,395              790,395
                                          ―            791,545
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                              790,395             1,581,940
        利益剰余金
         利益準備金                              210,386              210,386
         その他利益剰余金
          別途積立金                             510,000              510,000
                                      △ 749,318             △ 413,990
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             △ 28,932              306,395
        自己株式                              △ 122,493             △ 122,527
        株主資本合計                              1,480,513              1,815,808
      評価・換算差額等
                                        61,644              56,915
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                61,644              56,915
      純資産合計                                1,542,158              1,872,723
     負債純資産合計                                 14,803,613              14,790,950
                                66/89



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                                                           有価証券報告書
      ②【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2020年6月1日              (自 2021年6月1日
                                至 2021年5月31日)               至 2022年5月31日)
                                   ※1  30,473,598            ※1  28,564,875
     売上高
                                   ※1  22,476,492            ※1  21,203,563
     売上原価
     売上総利益                                 7,997,106              7,361,311
     営業収入
                                     ※1  845,391            ※1  847,417
      不動産賃貸収入
                                     ※1  811,182            ※1  832,475
      その他の営業収入
      営業総収入合計                                1,656,574              1,679,893
     営業総利益                                 9,653,680              9,041,204
                                  ※1 ,※2  9,142,193           ※1 ,※2  8,860,008
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                  511,486              181,196
     営業外収益
      受取利息                                  9,391              8,102
                                     ※1  37,532            ※1  37,546
      受取配当金
      仕入割引                                  9,746              9,422
      受取手数料                                 41,385              40,990
      協賛金収入                                 11,337              10,738
                                     ※1  65,129            ※1  71,831
      その他
      営業外収益合計                                 174,524              178,632
     営業外費用
                                     ※1  34,064            ※1  31,689
      支払利息
      社債利息                                   946             1,057
      社債発行費償却                                  1,624              1,656
      資金調達費用                                  6,866              6,881
                                         738             1,880
      その他
      営業外費用合計                                 44,241              43,166
     経常利益                                  641,769              316,662
     特別利益
      投資有価証券売却益                                    ―             6,988
                                        8,510                ―
      資産除去債務戻入益
      特別利益合計                                  8,510              6,988
     特別損失
      固定資産除売却損                                  8,145              22,475
      投資有価証券評価損                                 21,347               8,039
      減損損失                                 26,459                ―
      店舗閉鎖損失引当金繰入額                                 139,616                 ―
                                        6,979                ―
      その他
      特別損失合計                                 202,548               30,514
     税引前当期純利益                                  447,730              293,135
     法人税、住民税及び事業税
                                       141,263               11,597
                                       △ 2,904             △ 53,789
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  138,358              △ 42,192
     当期純利益                                  309,371              335,328
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      ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2020年6月1日 至          2021年5月31日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                                           その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本剰     資本剰余金合                     利益剰余金合
                    資本準備金                利益準備金
                                              繰越利益剰余
                          余金      計                     計
                                         別途積立金
                                                金
    当期首残高           841,545     790,395       ―   790,395     210,386     510,000    △ 1,058,690     △ 338,304
    当期変動額
     当期純利益                                           309,371     309,371
     自己株式の取得
     資本金から剰余金へ
     の振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計              ―     ―     ―     ―     ―     ―   309,371     309,371
    当期末残高           841,545     790,395       ―   790,395     210,386     510,000     △ 749,318     △ 28,932
                  株主資本         評価・換算差額等

                         その他有価証

                                    純資産合計
                               評価・換算
               自己株式     株主資本合計       券
                               差額等合計
                         評価差額金
    当期首残高           △ 122,224     1,171,411       41,646     41,646    1,213,057

    当期変動額
     当期純利益                309,371                309,371
     自己株式の取得           △ 269     △ 269               △ 269
     資本金から剰余金へ
                       ―                ―
     の振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                      19,998     19,998     19,998
     額)
    当期変動額合計            △ 269    309,102      19,998     19,998     329,100
    当期末残高           △ 122,493     1,480,513       61,644     61,644    1,542,158
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     当事業年度(自       2021年6月1日 至          2022年5月31日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                                           その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本剰     資本剰余金合                     利益剰余金合
                    資本準備金                利益準備金
                                              繰越利益剰余
                          余金      計                     計
                                         別途積立金
                                                金
    当期首残高           841,545     790,395       ―   790,395     210,386     510,000     △ 749,318     △ 28,932
    当期変動額
     当期純利益                                           335,328     335,328
     自己株式の取得
     資本金から剰余金へ
               △ 791,545           791,545     791,545
     の振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計           △ 791,545       ―   791,545     791,545       ―     ―   335,328     335,328
    当期末残高            50,000     790,395     791,545     1,581,940      210,386     510,000     △ 413,990     306,395
                  株主資本         評価・換算差額等

                         その他有価証

                                    純資産合計
                               評価・換算
               自己株式     株主資本合計       券
                               差額等合計
                         評価差額金
    当期首残高           △ 122,493     1,480,513       61,644     61,644    1,542,158

    当期変動額
     当期純利益                335,328                335,328
     自己株式の取得            △ 34     △ 34               △ 34
     資本金から剰余金へ
                       ―                ―
     の振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                     △ 4,729     △ 4,729     △ 4,729
     額)
    当期変動額合計             △ 34   335,294     △ 4,729     △ 4,729     330,564
    当期末残高           △ 122,527     1,815,808       56,915     56,915    1,872,723
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     【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1 有価証券の評価基準及び評価方法
      子会社株式及び関連会社株式
       移動平均法による原価法
      その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法
        (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法
    2 棚卸資産の評価基準及び評価方法

      商品
       売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
        ただし、岡崎食品加工センター等の在庫品は、最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げ
        の方法)
      貯蔵品
       最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
    3 固定資産の減価償却の方法

      有形固定資産(リース資産を除く)
       建物(附属設備を除く)は定額法、建物以外については定率法、ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属
       設備及び構築物については定額法
       なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。
       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物        15~34年
        構築物       10~20年
        機械及び装置    4~9年
        工具、器具及び備品 6~8年
      無形固定資産(リース資産を除く)
       定額法
       ただし、ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年間)に基づく定額法
      長期前払費用
       定額法
      リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
    4 繰延資産の処理方法

      社債発行費
       社債の償還までの期間にわたり、定額法にて償却する方法を採用しております。
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    5 引当金の計上基準
      賞与引当金
       従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
      退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、社員については当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末
       に おいて発生していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付
       算定式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内に一定の年数(10年)による定額法により費用処
       理しております。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
       定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
      店舗閉鎖損失引当金
       店舗閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。
    6  重要な収益及び費用の計上基準

       当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履
      行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
       流通事業においては、主に食品、日用雑貨、衣料品の販売をしております。このような商品の販売については、
      商品を顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。
       なお、商品の販売のうち、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提
      供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
    7 その他財務諸表作成のための重要な事項

     (1)退職給付に係る会計処理
      退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれら
      の会計処理の方法と異なっております。
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      (重要な会計上の見積り)
     1.固定資産の減損

     (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
                                       (単位:千円)
                       前事業年度              当事業年度
    有形固定資産                       5,710,785              5,907,893
    無形固定資産                        407,480              395,511
    減損損失                         26,459                ―
     (2)識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報

      「  1(1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
     2.繰延税金資産

     (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
                                       (単位:千円)
                       前事業年度              当事業年度
    繰延税金資産                       1,111,584              1,162,653
     (2)識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報

      「  1(1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
     3.資産除去債務

     (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
                                       (単位:千円)
                       前事業年度              当事業年度
    資産除去債務                        355,808              382,583
     (2)識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報

      「  1(1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
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      (会計方針の変更)
      (収益認識に関する会計基準等の適用)
        「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
       う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
       サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
        これにより、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する一部の取引については、従来顧客か
       ら受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から第三者に支払う額を差し引
       いた純額で収益を認識する方法に変更しております。また、販売費及び一般管理費に計上していた広告宣伝費等
       の一部については売上高より控除しております。
        この結果、当事業年度の売上高が336,830千円減少、売上原価が248,145千円減少、売上総利益が88,685千円減
       少、営業総利益が40,064千円減少しておりますが、販売費及び一般管理費が40,064千円減少しており、営業利
       益、経常利益、税引前当期純利益に与える影響はありません。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
       おりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
        また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約
       負債」に区分表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業
       年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
        なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係注記」
       については記載しておりません。
      (時価の算定に関する会計基準等の適用)

        「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
       う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会
       計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た
       な会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
      (表示方法の変更)

      (貸借対照表関係)
       前渡金の表示方法は、従来、貸借対照表上、前渡金(前事業年度74千円)として表示しておりましたが、重要性
      が乏しくなったため、当事業年度より、その他(当事業年度175,114千円)に含めて表示しております。
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      (貸借対照表関係)
    ※1 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務(区分表示したものは除く)

       区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は次のとおりであります。
                             前事業年度                 当事業年度
                            ( 2021年5月31日       )         ( 2022年5月31日       )
        短期金銭債権                        56,103千円                 58,838千円
        短期金銭債務                       222,835千円                 205,506千円
        長期金銭債権                       382,533千円                 378,308千円
        長期金銭債務                        82,017千円                 82,017千円
    ※2 借入金等の担保に供している資産及び対応する債務は、次のとおりであります。

       (担保に供している資産)
                             前事業年度                 当事業年度
                            ( 2021年5月31日       )         ( 2022年5月31日       )
        建物                      1,235,025千円                 1,445,777千円
        土地                      3,285,738千円                 3,285,738千円
        計                      4,520,763千円                 4,731,515千円
       (対応する債務)

                             前事業年度                 当事業年度
                            ( 2021年5月31日       )         ( 2022年5月31日       )
        短期借入金                       200,000千円                 200,000千円
        1年内返済予定の長期借入金                       688,790千円                 474,760千円
        長期借入金                      1,374,785千円                 1,372,807千円
        計                      2,263,575千円                 2,047,567千円
       資金決済に関する法律に基づき担保に供している資産及び対応する債務は、次のとおりであります。

       (担保に供している資産)
                             前事業年度                 当事業年度
                            ( 2021年5月31日       )         ( 2022年5月31日       )
        投資有価証券                        7,067千円                 7,003千円
        差入保証金                        4,200千円                 4,700千円
        計                        11,267千円                 11,703千円
       (対応する債務)

                             前事業年度                 当事業年度
                            ( 2021年5月31日       )         ( 2022年5月31日       )
        流動負債
        前受金(商品券)                        12,735千円                     ―
        契約負債                            ―             12,426千円
     3 保証債務

       下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
       関係会社
                             前事業年度                 当事業年度
                            ( 2021年5月31日       )         ( 2022年5月31日       )
        新安城商業開発㈱                       129,500千円                 112,120千円
        ドミーデリカ㈱                       127,000千円                 115,000千円
        岡崎商業開発㈱                       359,912千円                 336,440千円
        計                       616,412千円                 563,560千円
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     ※4 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
       当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行11行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結
       しています。
       当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
                             前事業年度                 当事業年度
                            ( 2021年5月31日       )         ( 2022年5月31日       )
        当座貸越限度額及び
                              5,550,000千円                 5,700,000千円
        貸出コミットメントの総額
        借入実行残高                      4,100,000千円                 4,100,000千円
        差引額                      1,450,000千円                 1,600,000千円
     ※5 財務制限条項

       当社はシンジケート方式によるタームローン契約を締結しております。本契約に基づく当事業年度末の借入金残
      高は次の通りです。
                             前事業年度                 当事業年度
                            ( 2021年5月31日       )         ( 2022年5月31日       )
        借入金残高                       350,000千円                 280,000千円
        なお、本契約には下記①及び②の財務制限条項が付されております。
        ①本契約締結日又はそれ以降に終了する当社の各年度の決算期の末日における当社の連結の貸借対照表におけ
         る純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における当社の連結の貸借対照表における純資産
         の部の金額の75%の金額以上にそれぞれ維持する。
        ②本契約締結日又はそれ以降に終了する当社の各年度の決算期に係る当社の連結の損益計算書上の経常損益に
         関して、2期連続して経常損失を計上しないことを確約する。
       当社はシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。本契約に基づく当事業年度末の

      借入未実行残高は次の通りです。
                             前事業年度                 当事業年度
                            ( 2021年5月31日       )         ( 2022年5月31日       )
        コミットメントラインの総額                      1,100,000千円                 1,100,000千円
        借入実行残高                       700,000千円                 700,000千円
        差引額                       400,000千円                 400,000千円
        なお、本契約には下記①、②及び③の財務制限条項が付されております。
        ①本契約締結日又はそれ以降に終了する当社の各年度の決算期及び中間期の末日における当社の単体の貸借対
         照表における純資産の部の金額が、当該本・中間決算期の直前(6ヶ月前)の本・中間決算期の末日における
         当社の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上であること。
        ②本契約締結日又はそれ以降に終了する当社の各年度の決算期及び中間期の末日における当社の連結の貸借対
         照表における純資産の部の金額が、当該本・中間決算期の直前(6ヶ月前)の本・中間決算期の末日における
         当社の連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上であること。
        ③本契約締結日又はそれ以降に終了する当社の各年度の本・中間決算期に係る当社の単体及び連結の損益計算
         書上の経常損益に関してそれぞれ2半期(各本・中間期毎に1半期として計算する。)連続して経常損失を計
         上しないこと。
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      (損益計算書関係)
    ※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
                             前事業年度                 当事業年度
                           (自    2020年6月1日              (自    2021年6月1日
                           至   2021年5月31日       )       至   2022年5月31日       )
        営業取引高
        売上高                        6,186千円                10,345千円
        不動産賃貸収入                       357,043千円                 359,555千円
        その他営業取引高                       542,613千円                 551,745千円
        営業取引以外の取引高                        44,536千円                 44,143千円
    ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

                             前事業年度                 当事業年度
                           (自    2020年6月1日              (自    2021年6月1日
                           至   2021年5月31日       )       至   2022年5月31日       )
        従業員給料及び賞与                      3,175,893     千円            3,095,166     千円
        賞与引当金繰入額                       223,000    千円             212,000    千円
        退職給付費用                        94,257   千円              93,524   千円
        賃借料                      1,570,725     千円            1,515,124     千円
        減価償却費                       440,258    千円             413,650    千円
        おおよその割合

        販売費                           89%                 89%
        一般管理費                           11%                 11%
      (有価証券関係)

      前事業年度(2021年5月31日)
       子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社及
      び関連会社株式の時価を記載しておりません。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のと
      おりであります。
                                     (単位:千円)
                 区分                前事業年度
        子会社株式                              803,000
        関連会社株式                              436,400
                 計                    1,239,400
      当事業年度(2022年5月31日)

       子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社及び関連会社株式の時価を記載しており
      ません。
       なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                     (単位:千円)
                 区分                当事業年度
        子会社株式                              803,000
        関連会社株式                              436,400
                 計                    1,239,400
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前事業年度              当事業年度
                                ( 2021年5月31日       )       ( 2022年5月31日       )
       繰延税金資産
        賞与引当金                            67,056千円              71,931千円
        未払事業税                            9,051千円                  ―
        未払事業所税                            8,857千円              9,678千円
        未払法定福利費                            9,807千円              10,515千円
        退職給付引当金                           224,544千円              258,900千円
        投資有価証券評価損                            22,973千円              28,650千円
        収益繰延額                                ―          17,809千円
        資産除去債務                           126,488千円              150,949千円
        減価償却超過額                           163,532千円              190,003千円
        減損損失                           585,730千円              601,218千円
        店舗閉鎖損失引当金                            41,982千円                  ―
                                    21,893千円              31,297千円
        その他
          小計
                                  1,281,916千円              1,370,954千円
        評価性引当額                          △114,834千円              △132,303千円
          繰延税金資産合計
                                  1,167,081千円              1,238,651千円
       繰延税金負債

        資産除去債務に対応する除去費用                           △28,989千円              △34,101千円
        未収還付事業税                                ―         △12,667千円
                                   △26,507千円              △29,228千円
        その他有価証券評価差額金
          繰延税金負債合計                         △55,496千円              △75,997千円
          繰延税金資産の純額                         1,111,584千円              1,162,653千円
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  前事業年度              当事業年度
                                (2021年5月31日)              (2022年5月31日)
       法定実効税率
                                        ―            33.93%
       (調整)
       受取配当金等永久に益金に
                                        ―            △3.38%
       算入されない項目
       住民税均等割等                                 ―             3.98%
       評価性引当額                                 ―             0.93%
       法定実効税率の変更                                 ―           △49.84%
                                        ―            △0.01%
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                                 ―           △14.39%
     (注)    前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5
        以下であるため注記を省略しております。
      (企業結合等関係)

       該当事項はありません。
      (収益認識関係)

       「顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」については、連結財務諸表「注記事項(収益
      認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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      ④  【附属明細表】
        【有価証券明細表】
         【株式】
                                                 貸借対照表計上額
                  銘柄                    株式数(株)
                                                   (千円)
                西尾ニュータウン開発㈱                           206,000            105,220
                徳倉建設㈱                            20,700            65,619
                ㈱名古屋銀行                            19,200            58,464
                ㈱中京銀行                            25,500            41,233
                ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ                            50,000            36,485
                ㈱商工組合中央金庫                           100,000            17,300
    投資      その他
                ㈱御園座                            8,000           15,128
    有価証券      有価証券
                中部水産㈱                            4,200            9,870
                ㈱大垣共立銀行                            5,000            8,585
                ㈱テスク                            1,600            5,344
                ㈱西尾駅西開発                             200           1,960
                その他(7銘柄)                            20,508            15,306
                        小計                   460,908            380,514
                   計                        460,908            380,514
         【債券】

                                                 貸借対照表計上額
                  銘柄                   券面総額(千円)
                                                   (千円)
                利付国債(10年)第324回                            7,000            7,003
    投資      その他
    有価証券      有価証券
                小計                            7,000            7,003
                   計                         7,000            7,003

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        【有形固定資産等明細表】
              当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高      減価償却累計額

      資産の種類
               (千円)      (千円)      (千円)      (千円)      (千円)       (千円)
    有形固定資産

     建物

              1,876,518       378,967        98   239,897      2,015,488       5,978,052
     構築物

               102,339       26,199        82    16,679      111,776       976,203
     機械及び装置

                41,706      24,810       101    14,676       51,738      381,417
     工具、器具及び
               126,334       90,768        8   60,155      156,938       811,721
     備品
     土地
              3,450,176          ―      ―      ―   3,450,176          ―
     リース資産

               112,803       48,650        ―    39,679      121,774       199,668
     建設仮勘定

                 907       ―     907      ―       ―       ―
     有形固定資産計

              5,710,785       569,395       1,198     371,089      5,907,893       8,347,062
    無形固定資産

     借地権

               280,736       9,322       ―      ―    290,058         ―
     ソフトウエア

               115,248       13,191        ―    39,967       88,472         ―
     その他

                11,495       5,532       ―      46     16,980         ―
     無形固定資産計

               407,480       28,045        ―    40,014      395,511         ―
     (注)    主な増加        建物            飯村店         360,380千円

                構築物            飯村店         26,199千円
                工具、器具及び備品            飯村店         56,418千円
                リース資産            飯村店         30,900千円
        【引当金明細表】

                当期首残高         当期増加額         当期減少額         当期末残高

        区分
                 (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
    賞与引当金               223,000         212,000         223,000         212,000

    退職給付引当金               746,737          56,134         39,830         763,041

    店舗閉鎖損失引当金               139,616            ―       139,616            ―

     (2)  【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
    事業年度             6月1日から5月31日まで

    定時株主総会             8月中

    基準日             5月31日

    株券の種類             株券不発行

    剰余金の配当の基準日             11月30日、5月31日

    1単元の株式数             100株

    株式の名義書換え

                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
      取扱場所
                 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
      株主名簿管理人
                 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
      取次所             三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
      名義書換え手数料             無料

    単元未満株式の買取り

                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
      取扱場所
                 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
      株主名簿管理人
                 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
      取次所             三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
      買取手数料             無料

                 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
                 て電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
    公告掲載方法
                  公告掲載URL  http://www.domy.co.jp/
                 株主優待制度として、毎年11月30日現在                   200株以上所有の株主に対し、自社取扱商品
    株主に対する特典
                 (3,000円相当額)を贈呈いたします。
     (注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
        (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
        (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
        (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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    第7 【提出会社の参考情報】
    1  【提出会社の親会社等の情報】

      親会社等はありません。
    2  【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
    (1)  有価証券報告書及びその添付書類

      事業年度      第80期   (自    2020年6月1日        至   2021年5月31日       )   2021年8月26日東海財務局長に提出。
    (2) 半期報告書

      第81期   中(自     2021年6月1日        至   2021年11月30日       )   2022年2月24日東海財務局長に提出。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                    2022年8月     22 日

    株式会社ドミー
     取締役会 御中
                        監査法人ハイビスカス
                           東京事務所

                           指定社員

                                      公認会計士       丸 木 章 道
                           業務執行社員
                           指定社員

                                      公認会計士       森 崎 恆 平
                           業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社ドミーの2021年6月1日から2022年5月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対
    照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務
    諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
    式会社ドミー及び連結子会社の2022年5月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
    びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
    任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
    要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
    の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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                                                           有価証券報告書
    流通事業における固定資産の減損
           監査上の主要な検討事項の
                                         監査上の対応
             内容及び決定理由
     会社の2022年5月31日現在の流通事業セグメントに計                           当監査法人は、固定資産の減損の検討に当たり、主に
    上されているセグメント資産16,402,967千円には、店舗                           以下の監査手続を実施した。
    に係る固定資産が含まれており、重要な構成割合を占め                           ・ 経営者による固定資産の減損の兆候の把握におい
    ている。                            て、店舗ごとの損益状況、主要な資産の市場価格等を
     流通事業においては多店舗展開しているが、会社は、                           適切に考慮しているかどうか検討した。
    店舗ごとに資産のグルーピングを行っており、店舗損益                           ・ 経営者による固定資産の減損損失の認識の判定にお
    の悪化、店舗における主要な資産の市場価格の著しい下                            いて、割引前将来キャッシュ・フローの基礎として利
    落等により減損の兆候の有無を把握し、兆候が識別され                            用される将来計画が次年度の予算及び中期事業計画の
    た店舗に関して、減損損失の認識の判定を行っている。                            前提と整合していることを検証した。
     なお、各資産グループの将来キャッシュ・フローの生                          ・ 減損損失の認識の判定の基礎となる割引前将来
    成に寄与する共用資産に減損の兆候がある場合には、当                            キャッシュ・フローについては、取締役会で承認され
    該共用資産が関連する資産グループに共用資産を加え                            た次年度の予算及び中期経営計画との整合性を検証し
    た、より大きな単位で減損損失の認識の判定を行ってい                            た。また、過年度における予算と実績との比較分析を
    る。                            実施し、将来計画の見積りの精度を評価した。
     減損の兆候がある場合、当該資産グループから得られ                          ・ 将来計画上、経営者が見込んでいる営業収益の水準
    る割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下                            については、経営者と議論を行い、主要な指標である
    回る場合には、使用価値又は正味売却価額のいずれか高                            客数、平均販売単価、平均買上点数について、過去実
    い方の金額まで帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損                            績からの趨勢分析を実施するとともに、利用可能な外
    失として計上している。                            部データとの比較検討を実施した。また、経営者が見
     一部の店舗においては、商圏環境の変化による店舗損                           込んでいる営業利益の水準については、経営者と議論
    益の悪化等に伴い、店舗に係る固定資産の減損の兆候を                            を行い、計画している施策との整合性を検証するとと
    識別し、減損損失を計上することがある。                            もに、類似店舗や同業他社の営業利益率水準との比較
     そのため、会社は、毎月、店舗損益を把握し、悪化傾                           検討を実施した。
    向にある店舗に対しては、改善施策を立案・実行するな
    どしているが、その改善に関して最も影響するのが、営
    業収益及び営業利益の水準であり、将来キャッシュ・フ
    ローの見積金額における重要な仮定は、将来計画におけ
    る営業収益及び営業利益の水準となる。
     将来キャッシュ・フローの基礎となる将来計画におけ
    る営業収益及び営業利益の水準は、商圏環境等の変化に
    よる不確実性を伴うものであり、経営者の判断も介在す
    るものであるため、当監査法人は当該事項を監査上の主
    要な検討事項に該当するものと判断した。
    繰延税金資産の回収可能性に関する判断

           監査上の主要な検討事項の
                                         監査上の対応
             内容及び決定理由
     会社の当連結会計年度の貸借対照表において、繰延税                           監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能性
    金資産1,224百万円が計上されている。                  注記事項(税効        に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査
    果会計関係)      に記載のとおり、当該繰延税金資産の繰延                     手続を実施した。
    税金負債との相殺前の金額は1,310百万円であり、将来                           (1)  内部統制の評価
    減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資
                                 将来の売上高の予測に関する仮定の設定を含む、繰
    産の総額1,442百万円から評価性引当額△132百万円が控
                                延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制の
    除されている。
                                整備・運用状況の有効性を評価した。
     これらの繰延税金資産は、将来減算一時差異の解消又
    は税務上の繰越欠損金の課税所得との相殺により、将来
                               (2)  将来課税所得の見積りの合理性の評価
    の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲
                                 収益力に基づく将来課税所得の見積りの合理性を評
    内で認識される。
                                価するため、主に次の手続を実施した。
     繰延税金資産の回収可能性は、将来加算一時差異の解
                                 ・繰延税金資産の回収可能性の判断に使用された課
    消スケジュール、収益力に基づく将来の課税所得及び
                                  税所得計画について、取締役会で承認された中期
    タックス・プランニング等に基づいて判断される。この
                                  事業計画との整合性を確認した。
    うち、収益力に基づく将来の課税所得は、会社の事業計
                                 ・事業計画に含まれる各製品の将来売上高の予測の
    画を基礎として見積られるが、当該事業計画に含まれる
                                  前提となる主要な仮定の合理性を評価するため、
    将来の売上高の予測には不確実性を伴い、これに関する
                                  過去の市場動向や外部の調査機関による市場調査
    経営者による判断が繰延税金資産の計上額に重要な影響
                                  結果等の関連資料との整合性を確認した。
    を及ぼす。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
    任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
    記載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
    容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
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    のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
    することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
     事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
     入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
     意見に対して責任を負う。
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                                                           有価証券報告書
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判
    断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表
    が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利
    益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以   上

     ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

        社)が別途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                    2022年8月     22 日

    株式会社ドミー
     取締役会 御中
                        監査法人ハイビスカス
                           東京事務所

                           指定社員

                                      公認会計士       丸 木 章 道
                           業務執行社員
                           指定社員

                                      公認会計士       森 崎 恆 平
                           業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社ドミーの2021年6月1日から2022年5月31日までの第81期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
    社ドミーの2022年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
    と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
    て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
    流通事業における固定資産の減損

     連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(流通事業における固定資産の減損)と同一内
    容であるため、記載を省略している。
    繰延税金資産の回収可能性に関する判断 

     連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(繰延税金資産の回収可能性に関する判断)と
    同一内容であるため、記載を省略している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
    任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
    内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
    財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
    重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
                                87/89


                                                          EDINET提出書類
                                                        株式会社ドミー(E03189)
                                                           有価証券報告書
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
    することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
                                88/89





                                                          EDINET提出書類
                                                        株式会社ドミー(E03189)
                                                           有価証券報告書
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
    項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ
    れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
    ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以   上

     ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

        社)が別途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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