株式会社グリーンクロス 有価証券報告書 第51期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)

提出書類 有価証券報告書-第51期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
提出日
提出者 株式会社グリーンクロス
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                    株式会社グリーンクロス(E03279)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   有価証券報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条第1項
     【提出先】                   福岡財務支局長
     【提出日】                   令和4年7月29日
     【事業年度】                   第51期(自 令和3年5月1日 至 令和4年4月30日)
     【会社名】                   株式会社グリーンクロス
     【英訳名】                   GREEN   CROSS   CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 久保 孝二
     【本店の所在の場所】                   福岡市中央区小笹五丁目22番34号
                         (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
                         行っております。)
     【電話番号】                   該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                   該当事項はありません。
     【最寄りの連絡場所】                   福岡市中央区笹丘一丁目17番29号
     【電話番号】                   092-737-0370
     【事務連絡者氏名】                   取締役経営企画室長 松本 光一郎
     【縦覧に供する場所】                   証券会員制法人福岡証券取引所
                         (福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
    1【主要な経営指標等の推移】
    (1)連結経営指標等
             回次             第47期       第48期       第49期       第50期       第51期
            決算年月            平成30年4月       平成31年4月       令和2年4月       令和3年4月       令和4年4月

                         14,653,454       15,450,909       16,993,512       18,397,257       20,496,737
     売上高              (千円)
                         1,185,947       1,244,516       1,365,724       1,391,267       1,490,657
     経常利益              (千円)
     親会社株主に帰属する当期純
                          760,430       782,142       863,782       910,961       969,880
                   (千円)
     利益
                          791,654       742,162       880,135       925,204       986,137
     包括利益              (千円)
                         6,421,380       7,069,167       7,737,637       8,478,890       9,233,861
     純資産額              (千円)
                         11,423,121       12,302,019       13,180,336       14,236,500       15,944,080
     総資産額              (千円)
                           746.96       811.87       887.31       961.86      1,046.71
     1株当たり純資産額               (円)
                           88.47       90.84       99.09       103.59       109.97
     1株当たり当期純利益               (円)
     潜在株式調整後1株当たり当
                           87.93       90.31       98.67
                    (円)                               -       -
     期純利益
                            56.2       57.5       58.7       59.6       57.9
     自己資本比率               (%)
                            12.4       11.6       11.7       11.2       11.0
     自己資本利益率               (%)
                           12.78       11.61        7.51       9.27       8.38
     株価収益率               (倍)
     営業活動によるキャッシュ・
                          778,071      1,114,718       1,563,185       1,884,685       2,124,557
                   (千円)
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                   (千円)      △ 292,028      △ 246,849      △ 763,715      △ 889,024     △ 1,243,856
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                   (千円)      △ 507,543      △ 266,338      △ 739,562      △ 361,837       △ 18,179
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                         1,411,711       2,013,242       2,073,150       2,706,974       3,569,496
                   (千円)
     高
                            615       629       704       751       768
     従業員数
                    (名)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 19 )      ( 19 )      ( 17 )      ( 17 )      ( 24 )
     (注)1.当社は、平成30年11月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりま
           す。そのため、第47期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純
           利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
         2.第50期及び第51期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記
           載しておりません。
         3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を第51期の期首から適用して
           おり、第51期に係る主要な経営指標については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
         4.第50期より表示方法の変更を行っており、第49期の主要な経営指標等について、表示方法の変更の内容を反
           映させた組替後の数値を記載しております。
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    (2)提出会社の経営指標等
             回次             第47期       第48期       第49期       第50期       第51期
            決算年月            平成30年4月       平成31年4月       令和2年4月       令和3年4月       令和4年4月

                         13,299,051       14,192,075       15,586,854       17,002,549       18,955,645
     売上高              (千円)
                         1,174,813       1,270,019       1,356,658       1,435,150       1,464,485
     経常利益              (千円)
                          774,453       830,494       892,658       974,872       979,248
     当期純利益              (千円)
                          697,266       697,266       697,266       697,266       697,266
     資本金              (千円)
                         4,512,640       9,025,280       9,025,280       9,025,280       9,025,280
     発行済株式総数               (株)
                         6,385,595       7,081,770       7,779,148       8,584,326       9,348,665
     純資産額              (千円)
                         11,132,984       12,016,403       12,910,942       13,798,594       15,004,605
     総資産額              (千円)
                           742.87       813.39       892.13       973.88      1,059.78
     1株当たり純資産額               (円)
                           47.00       25.00       30.00       27.00       30.00

     1株当たり配当額
                    (円)
     (内1株当たり中間配当額)                       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)
                           90.10       96.46       102.40       110.85       111.04
     1株当たり当期純利益               (円)
     潜在株式調整後1株当たり当
                           89.55       95.89       101.97
                    (円)                               -       -
     期純利益
                            57.3       58.9       60.3       62.2       62.3
     自己資本比率               (%)
                            12.7       12.3       12.0       11.9       10.9
     自己資本利益率               (%)
                           12.55       10.93        7.20       8.70       8.29
     株価収益率               (倍)
                            26.1       25.9       29.3       24.4       27.0
     配当性向               (%)
                            578       589       658       706       721

     従業員数
                    (名)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 18 )      ( 18 )      ( 17 )      ( 16 )      ( 23 )
                           131.4       125.7        93.8       121.4       120.3

     株主総利回り               (%)
     (比較指標:TOPIX(配当込
                    (%)       ( 118.5   )    ( 110.4   )    ( 102.6   )    ( 135.8   )    ( 139.1   )
     み))
                                   1,164
     最高株価               (円)        2,394              1,132       1,095       1,030
                                  (2,365)
                                    945
     最低株価               (円)        1,750               651       720       905
                                  (2,012)
      (注)1.第49期の1株当たり配当額に記念配当5円、第51期の1株当たり配当額に記念配当2円を含んでおります。
         2.当社は、平成30年11月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりま
           す。そのため、第47期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純
           利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。なお、第47期の1株当たり配当額につ
           いては、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。
         3.最高株価及び最低株価は、福岡証券取引所におけるものであります。
           なお、第48期の株価については株式分割による権利落後の最高株価及び最低株価を記載しており、( )内
           に株式分割前の最高株価及び最低株価を記載しております。
         4.第50期及び第51期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載して
           おりません。
         5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を第51期の期首から適用して
           おり、第51期に係る主要な経営指標については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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    2【沿革】
        年月                            事項
      昭和44年1月         福岡市南区に交通標識製作所を創業
      昭和46年7月         株式会社交通標識製作所を法人設立(資本金3百万円、福岡市南区小笹二丁目17番35号)
      昭和47年5月         北九州市小倉区真鶴に小倉営業所(現 北九州支社)を開設
      昭和51年7月         長崎県西彼杵郡長与町に長崎営業所(現 長崎支社)を開設
      昭和51年9月         福岡市中央区小笹五丁目に本社を新築移転
      昭和52年8月         熊本市高江町に熊本営業所(現 熊本支社)を開設
      昭和53年5月         大分市元町に大分営業所(現 大分支社)を開設
      昭和54年7月         宮崎市恒久南に宮崎営業所(現 宮崎支社)を開設
      昭和55年6月         北九州市小倉北区中井へ小倉営業所(現 北九州支社)を移転
      昭和55年8月         鹿児島市原良町に鹿児島営業所(現 鹿児島支社)を開設
      昭和56年7月         福岡県久留米市長門石町に久留米営業所(現 久留米支社)を開設
      昭和56年10月         広島市西区観音町に広島営業所(現 広島支社)を開設
      昭和58年5月         商号を株式会社グリーンクロスに変更
      昭和59年10月         佐賀市鍋島町に佐賀営業所を開設(現 佐賀支社)
      昭和59年10月         長崎県西彼杵郡時津町に長崎営業所(現 長崎支社)を移転
      昭和61年5月         山口市本町に山口営業所(現 山口支社)を開設
      昭和62年10月         長崎県佐世保市天神町に佐世保営業所(現 佐世保支社)を開設
      平成元年2月         当社オリジナル商品としてグリーンコーン販売開始
      平成2年2月         全拠点にカッティングマシーンを導入
      平成3年4月         鹿児島市山田町に鹿児島支社を新築移転
      平成4年3月         IBMコンピューター全社オンラインシステムの導入
      平成4年9月         本社社屋増築
      平成5年3月         長崎県西彼杵郡長与町に長崎支社を新築移転
      平成5年6月         広島市安佐南区へ広島営業所(現 広島支社)を移転
      平成5年6月         福岡県甘木市秋月に研修所兼保養所を購入
      平成5年7月         福岡県久留米市津福本町に久留米支社を新築移転
      平成7年7月         宮崎市大字赤江に宮崎支社を新築移転
      平成8年12月         福岡証券取引所へ株式上場、同時に公募増資により資本金6億6,630万円に増資
      平成9年1月         鹿児島県鹿屋市田崎町に鹿屋営業所(現 鹿屋支社)を開設
      平成9年4月         熊本県球摩郡あさぎり町(旧免田町)に人吉営業所を開設
      平成9年4月         沖縄県浦添市字西原に沖縄営業所(現 沖縄支社)を開設
      平成9年4月         松江市西津田に島根営業所を開設
      平成9年8月         広島県福山市南蔵王町に福山営業所を開設
      平成9年9月         山口県下関市幡生宮の下町に下関営業所を開設
      平成9年9月         熊本市戸島町に熊本支社を新築移転
      平成10年3月         高松市木太町に高松営業所を開設
      平成10年3月         松山市空港通に松山営業所を開設
      平成10年12月         徳島市川内町に徳島営業所を開設
      平成10年12月         北九州市小倉北区長浜町へ小倉支社を新築移転、併せて北九州支社へ名称変更
      平成10年12月         鳥取市南栄町に鳥取営業所(現 鳥取支社)を開設
      平成11年2月         高知市城山町に高知営業所(現 高知支社)を開設
      平成11年2月         福岡市中央区赤坂にグリーンメディア事業部を開設
      平成11年11月         福岡県久留米市にグリーンレンタル事業部を開設
      平成13年8月         兵庫県姫路市西庄に姫路営業所(現 姫路支社)を開設
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        年月                            事項
      平成14年4月        名古屋市緑区浦里に名古屋営業所(現 名古屋支社)を開設
      平成14年7月        新基幹システムを全社に導入
      平成14年8月        福岡市博多区比恵町へグリーンメディア事業部を移転
      平成14年10月        広島市安佐南区緑井へ広島支社を移転、併せてグリーンメディア事業部広島営業所及びグリーン
              レンタル事業部広島営業所(現 広島支社に統合)を開設
      平成14年11月        営業支援システムを全社に導入
      平成15年3月        神戸市中央区港島南町に神戸営業所(現 神戸支社)を開設
      平成16年4月        神戸市中央区港島南町にグリーンメディア事業部神戸営業所(現 神戸支社に統合)を開設
      平成16年9月        大阪市住之江区平林に大阪営業所(現 大阪支社)を開設
      平成16年11月        三重県四日市市三ツ谷町に四日市営業所を開設
      平成17年5月        大阪市住之江区平林にグリーンメディア事業部大阪営業所(現 大阪支社に統合)を開設
      平成17年10月        京都市伏見区竹田田中殿町に京都営業所(現 京都支社)を開設
      平成18年9月        株式会社児島産業岡山(岡山県倉敷市中島)の株式を取得し連結子会社とする
      平成20年9月        株式会社児島産業岡山を吸収合併し倉敷営業所(現 岡山支社に統合)を開設
      平成20年12月        岡山市中区藤崎に岡山営業所(現 岡山支社)を開設
      平成22年2月        神戸営業所(現 神戸支社)にエコプリントシステムを導入
      平成22年3月        佐賀県鳥栖市に新業態への総合創新の基地建設用地取得
      平成22年10月        東亜安全施設株式会社(東京都杉並区)の株式を取得し連結子会社とする
      平成22年11月        東京都杉並区にグリーンメディア事業部東京営業所(現 グリーンメディア事業部東京本部)を
              開設
      平成23年2月        佐賀県鳥栖市に新業態への総合創新の基地グリーンクロスロジスティクスが完成
      平成23年9月        東京都杉並区に東京支社を開設
      平成24年1月        仙台市太白区に仙台営業所(現 仙台支社)を開設
      平成24年2月        さいたま市北区に埼玉営業所を開設
      平成24年9月        宮城県石巻市に石巻営業所(現 石巻支社)を開設
      平成25年2月        埼玉県久喜市に新業態への総合創新の基地建設用地取得
      平成25年10月        岩手県大船渡市に大船渡営業所を開設
      平成25年11月        福島県郡山市に郡山営業所(現 郡山支社)を開設
      平成26年2月        埼玉県久喜市に関東ロジスティクス及び関東営業所(現 関東支社)を開設
      平成26年8月        静岡市葵区に静岡営業所(現 静岡支社)を開設
      平成27年5月        横浜市鶴見区に横浜営業所(現 横浜支社)を開設
      平成27年7月        東京都中央区に東京事務所を開設
      平成27年10月        株式会社トレード(名古屋市中川区)の株式を取得し連結子会社とする
      平成28年2月        沖縄県名護市に名護営業所を開設
      平成28年4月        相模原市緑区に相模原営業所を開設
      平成28年10月        千葉市中央区に千葉営業所(現 千葉支社)を開設
      平成29年1月        岐阜県羽島市に東海ロジスティクス並びに岐阜営業所(現 岐阜支社)及びコンストラクション
              岐阜営業所を開設
      平成29年4月        宮城県登米市に東北ロジスティクスを開設
      平成30年5月        新基幹システムを全社に導入
      平成30年8月        福岡市東区多の津へ本社営業部を移転
      平成31年2月        北斗ネオン株式会社(福岡市博多区)の株式を取得し連結子会社とする
      令和元年10月        奈良市に関西ロジスティクス及び奈良営業所、大阪市中央区本町にグリーンメディア事業部大阪
              営業所を開設
      令和元年10月        株式会社G-サイン(福岡市東区)を設立し連結子会社とする
      令和2年10月        山形県山形市に山形営業所を開設
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    3【事業の内容】
      当社グループは、当社と子会社4社で構成され、道路安全資材、建築防災用品、保安用品、保護具等の安全機材用品
     の販売及びレンタル並びに各種サインメディアの製作販売を事業としております。
      なお、当社グループの事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
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    4【関係会社の状況】
                                          議決権の

                          資本金
         会社名          住所              主要な事業内容         所有割合         関係内容
                         (千円)
                                           (%)
                                安全機材用品の販売及び               安全機材用品の売買
      (連結子会社)
                                               役員の兼任5名
                                レンタル、各種サインメ
                 東京都杉並区         36,000                99.6%
     東亜安全施設株式会社
                                ディアの制作販売               (うち当社従業員2名)
                                サイン・ディスプレイ用
                                               サインメディア広告資材の売買
                                広告資材販売、ディスプ
      (連結子会社)
                                               役員の兼任4名
                名古屋市中川区          20,000                100.0%
                                レイ・販促物の企画、制
      株式会社トレード
                                               (うち当社従業員1名)
                                作
                                               安全機材用品・サインメディア
                                LED・ネオンサイン工
                                               広告資材の売買
      (連結子会社)
                                事、屋内外看板サイン工
                 福岡市博多区         10,000                100.0%
                                               役員の兼任3名
     北斗ネオン株式会社
                                事、広告塔工事
                                               (うち当社従業員1名)
                                看板の製作及び販売、不               看板製作協力会社の斡旋
      (連結子会社)
                                動産の売買・賃貸・仲介               不動産の斡旋
                 福岡市東区         5,000                100.0%
     株式会社G-サイン
                                及び管理               役員の兼任1名
    5【従業員の状況】

      当社グループは事業区分が単一セグメントであるため、当連結会計年度の従業員数を事業部門別に示すと次のとおり
     であります。
     (1)連結会社の状況
                                                 令和4年4月30日現在
                部門の名称                           従業員数(名)
      販売部門                                          584    (18)
      技術部門                                          136     (5)
      管理部門                                           48    (1)
                                                768
                 合計                                   ( 24 )
     (注)従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
     (2)提出会社の状況

                                                 令和4年4月30日現在
        従業員数(名)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
           721                 38.9              7.7             4,672
              ( 23 )
                部門の名称                           従業員数(名)

      販売部門                                          564    (18)
      技術部門                                          120     (5)
      管理部門                                           37    (-)
                                                721
                 合計                                   ( 23 )
     (注)1.従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
        2.平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
        3.平均年間給与が前期末に比べて375千円減少しておりますが、これは前期に従業員持株会制度の特別奨励金
           の枠組を活用して支給した特別賞与が含まれていることによるものであります。
     (3)労働組合の状況

      労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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    第2【事業の状況】
    1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)会社の経営の基本方針

        当社グループは、総合安全産業立脚を目標として完璧な安全環境の構築、快適な労働環境の創造、自然との調和
       への美しい環境づくり等社会の緊要な環境ニーズに誠心誠意応えていくことを企業使命とし、社員各々が仕事を実
       学として自己実現に歩む生き方を理念に、より活力ある健全な企業精神の漲る組織文化に醸成のもと、社会貢献に
       正しく適合させ、成長企業への道を力強く着実に歩んでいくことをもって、株主の皆様をはじめ多方面に亘るお取
       引先様からの信頼に、より確かに応え報いていくことを経営の基本方針としております。
        また、従業員とその家族の健康を重要な経営課題とし、令和2年6月に「健康経営宣言」を行い、健康経営を経
       営戦略に組み込み、従業員及び家族の健康、労働環境の整備を進めるべく、健康に関するさまざまな活動の結果、
       令和4年3月「健康経営優良法人2022(大規模法人部門)」に認定されました。健康経営を通じて企業使命を全う
       すべく、取り組みを行ってまいります。
     (2)目標とする経営指標

        当社グループが目標とする経営指標は、連結配当性向30%並びに株主資本利益率(ROE)10%以上としており
       ます。
        経営の基本方針に基づく成長企業への道を力強く着実に歩む戦略を、全社の各々の経営指標を基準とする経営目
       標体系として統一のもと強力に推進し、着実な収益力の向上に基づき株主の皆様への還元を実現してゆくことに努
       めてまいります。
     (3)中長期的な会社の経営戦略

        社会が求める、新たな安全・サインメディアへの環境ニーズに、営業戦略推進に機能する当社独自のシステム・
       インフラを活用のもと、当社のコアスキルであるサインメディアのノウハウを活かし、新たな市場開拓・需要創造
       を図ると共に、多様化・高度化した安全へのレンタルニーズにより専門性を活かした積極的提案営業活動を全営業
       拠点ネットワーク網の有効化による組織機能力に相乗化させ、新たな需要創造・シェア拡張等、安全・サイン・レ
       ンタルを融合のもと、トータル的な提案営業を強力に推進し、従来市場である建設関連市場への深耕開拓はもとよ
       り、官公庁・学校・病院・一般企業等あらゆる市場領域に的確に応えていく事をもってより優位な拡販体制構築
       等、営業基盤の一層の拡充を進めてまいります。
     (4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

        今後のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症長期化の影響に加え、ウクライナ情勢等に起因した原材料価
       格・労務費の上昇など供給面での制約等による下振れのリスクも依然として大きく、当面先行き不透明な状況が続
       くものと想定されます。
        このような状勢において、当社グループの当面の課題は、より一層の収益力の向上に向け、顧客ニーズに沿った
       レンタル事業の促進と各種経営リソースの強化、物流システムの効率化、更には、不安定な外部環境の中でも確実
       な増収増益を作り出す役割指向型組織を構築してゆくことです。また、当社の基本方針である経営理念の再浸透・
       原点回帰を行い、長きに亘っての成長企業を確立するための人材を最重要経営資源として位置付け、次世代の育
       成、健康経営の推進により、人的基盤強化を図ります。今後もグループ会社と連携し、更なる市場の開拓に努め、
       総合安全産業の立脚を目指してまいります。
    2【事業等のリスク】

      有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能
     性のある事項には、以下のようなものがあります。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     ①事業環境の変化
      想定を超える需要の減少や主要な商品及び原材料等の急激な価格上昇等、当社グループの事業に係る著しい環境変化
     が生じた場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。
     ②保有資産の価格変動

      投資有価証券等の保有資産の時価が著しく下落した場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。
      また、「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、事業用不動産の収益性が著しく低下した場合には、業績等に影響
     を及ぼす可能性があります。
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     ③貸倒れの発生
      受注時には信用リスクの回避に最大限の注意をはらっておりますが、景気の悪化等により当社グループが計上してい
     る貸倒引当金を上回る予想し得ない貸倒れが発生した場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。
    3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

      (1)経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種の普及等に伴い経済社
        会活動の制限が徐々に緩和されるなか、生産や消費活動など一部で持ち直しの動きが見られたものの、ウクライナ
        情勢等を背景とした原材料価格の上昇や金融資本市場の変動、供給面での制約等の下振れリスクも大きく、依然と
        して先行き不透明な状況が続いております。
         当社グループが関係する安全機材業界及びサインメディア業界におきましては、自然災害からの復興や国土強靭

        化への対応などにより公共事業投資が底堅く推移するとともに、民間設備投資においても一部で持ち直しの動きが
        見られましたが原材料価格や労務費の上昇コスト増加による業績への影響は拡大傾向にあり、引き続き慎重な動き
        が続くと見込まれます。
         このような状勢のもと、当社グループは収益力の向上に向け、顧客ニーズに沿ったレンタル事業及びサインメ

        ディア事業の営業促進と各種経営リソースの強化、並びに物流システムの効率化を行うとともに、ブロック経営を
        基点としての営業拠点ネットワーク網の一層の連携機能推進に注力してまいりました。
         その結果、当連結会計年度の売上高は20,496百万円(前期比11.4%増)、営業利益は1,456百万円(前期比5.0%

        増)、経常利益は1,490百万円(前期比7.1%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は969百万円(前期比6.5%
        増)となりました。
      (2)キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ862百万円増加し、3,569百万円とな
        りました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりでありま
        す。
      (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,124百万円の収入(前連結会計年度は1,884百
        万円の収入)となりました。
         主な要因は税金等調整前当期純利益1,490百万円の計上、減価償却費1,165百万円、法人税等の支払額429百万円
        等によるものです。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,243百万円の支出(前連結会計年度は889百万
        円の支出)となりました。
         主な要因は有形固定資産の取得による支出1,227百万円等によるものです。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、18百万円の支出(前連結会計年度は361百万円
        の支出)となりました。
         主な要因は長期借入れによる収入475百万円、割賦債務の返済による支出237百万円、配当金の支払額238百万円
        等によるものです。
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      (3)仕入及び販売の実績
        ①商品等仕入実績
         当社グループは、事業区分が単一セグメントであるため、当連結会計年度の商品等仕入実績を品目別に示すと、
        次のとおりであります。
                             当連結会計年度
             品目              (自 令和3年5月1日                    前年同期比(%)
                            至 令和4年4月30日)
     安全機材用品
      工事標示板・標識(千円)                           1,536,258                     14.3
      仮設防護柵(千円)                           1,000,823                     19.9
      保安灯・警告灯(千円)                            645,035                    5.6
      防災用品・環境整備用品(千円)                           1,939,453                     10.9
      その他商品(千円)                           2,901,651                     14.0
           小計(千円)                      8,023,224                     13.3
     グリーンレンタル(千円)                            2,505,740                     34.0
     サインメディア材料(千円)                            2,658,451                     3.6
           合計(千円)                     13,187,415                     14.5
        ②販売実績

         当社グループは、事業区分が単一セグメントであるため、当連結会計年度の販売実績を品目別に示すと、次のと
        おりであります。
                             当連結会計年度
             品目              (自 令和3年5月1日                    前年同期比(%)
                            至 令和4年4月30日)
     安全機材用品
      工事標示板・標識(千円)                           1,626,562                     2.8
      仮設防護柵(千円)                            919,928                    12.4
      保安灯・警告灯(千円)                            469,858                    9.2
      防災用品・環境整備用品(千円)                           2,641,187                     4.8
      その他商品(千円)                           3,971,890                     14.3
           小計(千円)                      9,629,427                     9.1
     グリーンレンタル(千円)                            5,400,368                     22.7
     サインメディア(千円)                            5,466,941                     5.8
           合計(千円)                     20,496,737                     11.4
      (4)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計準に基づき作成されてお
        ります。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債や収益・費用の報告金額および開示に影響
        を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績、翌期以降の事業計画等を勘案
        し合理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合が
        あります。
         当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)
        連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。
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         また、連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものに
        ついては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積
        り)」に記載のとおりであります。
        ②財政状態の分析

        (資産の部)
         当連結会計年度末における資産につきましては、現金及び預金が862百万円増加、受取手形及び売掛金が140百万
        円増加、商品が291百万円増加し、流動資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,377百万円増加しました。また、建
        物及び構築物が142百万円増加、土地が289百万円増加、のれんが82百万円減少等により、固定資産合計は、前連結
        会計年度末に比べ330百万円増加しました。その結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ1,707百万円増加し、
        15,944百万円となりました。
         なお、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当
        連結会計年度より「受取手形」及び「売掛金」に含めて表示しております。
        (負債の部)
         負債につきましては、流動負債では、支払手形及び買掛金が1,330百万円減少、電子記録債務が1,642百万円増
        加、未払法人税等が94百万円増加、固定負債では長期借入金が384百万円増加しました。その結果、負債合計は前
        連結会計年度末に比べ952百万円増加し、6,710百万円となりました。
        (純資産の部)
         純資産につきましては、利益剰余金が731百万円増加しました。その結果、純資産合計は、前連結会計年度末に
        比べ754百万円増加し、9,233百万円となりました。
         また、1株当たり純資産額は前連結会計年度末に比べ84円85銭増加し、1,046円71銭となり、自己資本比率は前
        連結会計年度末の59.6%から57.9%となりました。
        ③当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

         当社グループが関係する安全機材業界及びサインメディア業界におきましては、自然災害からの復興や国土強靭
        化への対応などにより公共事業投資が底堅く推移する一方、民間設備投資や住宅建設は横ばい傾向で推移してお
        り、引き続き慎重な動きが続くと見込まれます。
         当社グループの経営成績に影響は与える要因については、「2.事業等のリスク」に記載のとおりであります。
         このような状勢のもと、当社グループは安全やサインメディアへの様々なニーズに広範囲かつ適切にお応えする
        べく、グループ全体の営業体制の一層の整備に努めてまいりました。
         また、中長期的な経営戦略に基づき、新たな需要創造・シェア拡張等、安全・サイン・レンタルを融合のもと、
        トータル的な提案営業を強力に推進し、従来市場である建設関連市場への深耕開拓はもとより、官公庁・学校・病
        院・一般企業等あらゆる市場領域に的確に応えていく事をもってより優位な拡販体制構築等、営業基盤の一層の拡
        充を進めてまいります。
        ④資本の財源及び資金の流動性

         当社グループの運転資金需要のうち主なものは、商品、レンタル品等の購入のほか、販売費及び一般管理費等の
        営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資等によるものであります。
         短期運転資金は基本的に自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等の資金調達につき
        ましては、金融機関からの長期借入を基本としております。
        ⑤経営上の客観的な指標等

         当社グループが目標とする経営指標は、株主資本利益率(ROE)10%以上としております。
         当連結会計年度における株主資本利益率(ROE)は11.0%(前期比0.2ポイント減)であり、引き続き当該指
        標の改善に邁進するとともに、当社グループが関係する安全機材業界の動向やニーズの多様化等、当社を取り巻く
        経営環境の変化に適応し、今後とも更なる業績の向上に努めてまいります。
    4【経営上の重要な契約等】

      該当事項はありません。
    5【研究開発活動】

      該当事項はありません。
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    第3【設備の状況】
    1【設備投資等の概要】
        当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は                                  1,529   百万円であります。
       その主なものは、福岡市東区の土地及び建物の購入、レンタル品の購入等によるものであります。
    2【主要な設備の状況】

       当社グループの事業は単一セグメントでありセグメント情報を記載していないため、事業部門別に記載しておりま
      す。
       そのうち、当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
      (1)提出会社
                                                   令和4年4月30日現在
                                       帳簿価額
                                                         従業
        事業所名
               事業部門の
                     設備の内容                土地                   員数
       (所在地)         名称           建物及び構築物                その他       合計
                                     (千円)                    (名)
                             (千円)              (千円)       (千円)
                                     (面積㎡)
     本社
                     統轄業務施                  55,597
               管理部門                 96,373              24      151,995      35
     (福岡市中央区)                設                (1,022.87)
     本社営業部
                                      336,824
               営業部門      販売設備           310,532              1,969       649,326      40
     (福岡市東区)
                                    (2,479.95)
     北九州支社                                 120,544                    19
                〃      〃
                                11,412             2,470       134,427
     (北九州市小倉北区)                                (1,259.39)                     (1)
     長崎支社
                                      217,485                    16
     (長崎県西彼杵郡長与
                〃      〃          4,647              0     222,132
                                    (2,610.62)                     (1)
     町)
     熊本支社
                                      121,237
                〃      〃          12,449              93      133,779      18
     (熊本市東区)                               (1,341.72)
     宮崎支社                                  90,640                    20
                〃      〃          12,920              872      104,432
     (宮崎市)                                (1,180.35)                     (2)
     鹿児島支社
                                      158,644                    15
                〃      〃          7,108              323      166,076
     (鹿児島市)                                (1,454.04)                     (1)
     久留米支社                                 129,506                    17
                〃      〃
                                20,661              289      150,457
     (福岡県久留米市)                                (1,809.45)                     (1)
     鹿屋営業所
                                       10,900
                〃      〃           170             554      11,625      12
     (鹿児島県鹿屋市)                                (1,015.46)
     人吉営業所
                                       6,912
     (熊本県球磨郡あさぎ           〃      〃          1,392              308       8,613      6
                                     (928.20)
     り町免田)
     神戸支社                                 216,120
                〃      〃
                                55,576             15,120       286,816      22
     (神戸市中央区)                                (2,001.12)
     秋月研修所                                  77,779
               福利厚生      厚生施設           31,544               7     109,331      -
     (福岡県甘木市)
                                    (11,926.80)
     東京支社                                 145,113
               営業部門      販売設備
                                12,445              610      158,169      22
     (東京都杉並区)                                (434.59)
     グリーンクロスロジス
                     販売設備及                 238,749                    25
     ティクス          営業部門                 97,253             5,742       341,745
                     倉庫設備
                                     (9,283.41)                     (7)
     (佐賀県鳥栖市)
     関東ロジスティクス                販売設備及                 275,456                    32
               営業部門                 242,791              8,265       526,513
                     倉庫設備
     (埼玉県久喜市)                                (5,332.04)                     (3)
     東海ロジスティクス
                     販売設備及                  98,109                    14
               営業部門                 38,988             5,641       142,738
     (岐阜県羽島市)                倉庫設備                (3,077.93)                     (1)
     (注)1.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しております。
         2.その他の金額は、「車両運搬具」及び「工具、器具及び備品」であります。
         3.土地及び建物の一部を連結子会社である㈱G-サインより賃借しております。
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      (2)国内子会社

         国内子会社においては主要な設備はありません                     。
    3【設備の新設、除却等の計画】

      重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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    第4【提出会社の状況】
    1【株式等の状況】
    (1)【株式の総数等】
    ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
                普通株式                                 36,101,000

                  計                                36,101,000

    ②【発行済株式】

                                         上場金融商品取引所
             事業年度末現在発行数(株)               提出日現在発行数(株)
       種類                                 名又は登録認可金融              内容
              (令和4年4月30日)              (令和4年7月29日)
                                         商品取引業協会名
                    9,025,280             9,025,280
      普通株式                                   福岡証券取引所          単元株式数100株
                    9,025,280             9,025,280

        計                                     -          -
    (2)【新株予約権等の状況】

    ①【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
    ②【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
    ③【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
    (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
    (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増       資本準備金残
        年月日        総数増減数
                       数残高(株)         (千円)       (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (株)
     平成30年11月1日
                 4,512,640        9,025,280            -    697,266           -    660,866
     (注)
     (注)株式分割(1:2)による増加であります。
    (5)【所有者別状況】

                                                 令和4年4月30日現在
                        株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                       単元未満
       区分                             外国法人等                   株式の状
            政府及び
                       金融商品     その他の                個人その
                                                       況(株)
            地方公共      金融機関                                  計
                       取引業者     法人                他
            団体
                                 個人以外       個人
                     3     6     26      8      1   1,870     1,914

     株主数(人)           -                                           -
     所有株式数
                   3,524      643    6,303     9,167        2   70,601     90,240      1,280
               -
     (単元)
     所有株式数の
                   3.905     0.712     6.984     10.158      0.002     78.236
               -                                   100.000        -
     割合(%)
     (注)自己株式203,966株は、上記「個人その他」に2,039単元、「単元未満株式の状況」に66株含まれております。
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    (6)【大株主の状況】
                                                 令和4年4月30日現在
                                                    発行済株式
                                                    (自己株式を
                                              所有株式数       除く。)の総
           氏名又は名称                      住所
                                              (千株)      数に対する所
                                                    有株式数の割
                                                    合(%)
                        福岡市中央区小笹5丁目22-34
                                               1,079        12.24
     グリーンクロス社員持株会
                        株式会社グリーンクロス内
                                                876       9.93
     青山 悦子                   福岡市中央区
     BBH  FOR  FIDELITY     PURITAN    TR:
                        245  SUMMER    STREET    BOSTON,MA      02210
     FIDELITY     SR  INTRINSIC     OPPORTUNITIES                                612       6.93
                        U.S.A(東京都千代田区丸の内2丁目7-
                        1)
     FUND(常任代理人㈱三菱UFJ銀行)
                                                512       5.80
     柴田 泰三                   福岡市南区
                                                353       4.00
     東條 優                   東京都新宿区
                                                353       4.00
     井上 愛                   福岡市南区
                                                353       4.00
     中野 淑                   福岡市南区
                        福岡市博多区博多駅前3丁目1-1                       256       2.90
     株式会社西日本シティ銀行
                                                243       2.76
     新海 秀治                   愛知県知多郡阿久比町
                                                200       2.26
     椛田 法義                   東京都板橋区
                                               4,840        54.87

              計                    -
    (7)【議決権の状況】

    ①【発行済株式】
                                                 令和4年4月30日現在
            区分             株式数(株)            議決権の数(個)                内容
      無議決権株式                           -       -             -

      議決権制限株式(自己株式等)                           -       -             -

      議決権制限株式(その他)                           -       -             -

                        (自己保有株式)

      完全議決権株式(自己株式等)                                  -             -
                              203,900
                      普通株式
                             8,820,100            88,201

      完全議決権株式(その他)                普通株式                              -
                               1,280
      単元未満株式                普通株式                  -             -
                             9,025,280
      発行済株式総数                                  -             -
                                         88,201
      総株主の議決権                           -                    -
    (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式66株が含まれております。
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    ②【自己株式等】
                                                 令和4年4月30日現在
                                                   発行済株式総数
                         自己名義所有株式          他人名義所有        所有株式数の        に対する所有株
      所有者の氏名又は名称            所有者の住所
                         数(株)          株式数(株)        合計(株)        式数の割合
                                                   (%)
                  福岡市中央区
                             203,900               203,900         2.26
     株式会社グリーンクロス             小笹五丁目22                     -
                  番34号
                             203,900               203,900         2.26
          計          -                  -
    2【自己株式の取得等の状況】

      【株式の種類等】 普通株式
    (1)【株主総会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
    (2)【取締役会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
    (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

        該当事項はありません。
    (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                  当事業年度                当期間
                区分
                                     処分価額の総額               処分価額の総額
                              株式数(株)               株式数(株)
                                       (円)               (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             -        -       -        -
      消却の処分を行った取得自己株式                             -        -       -        -
      合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転
                                   -        -       -        -
      を行った取得自己株式
      その他(注)                            6,733      6,827,262           -        -
      保有自己株式数                           203,966           -     203,966           -
    (注)当事業年度の内訳は、譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分(株式数6,733株、処分価額の総額6,827,262円)
        であります。
    3【配当政策】

       当社グループが関係する安全機材業界の昨今の状況や市場の動向等、当社を取り巻く経営環境の変化や、中・長期
      的視野に立った上での今後の事業展開、更には企業体質の強化等、配当還元と内部留保とのバランスを総合的に勘案
      のうえ、より安定的かつ継続的な配当により株主の皆様への利益還元に努めてまいります。
        当社は、期末配当として年一回の剰余金の配当を行うことを基本方針としていますが、会社の業績や内部留保との
      バランスを鑑みて中間配当を実施することも可能であります。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当、中間
      配当ともに取締役会であります。
        内部留保資金につきましては、業績に応じた適切な利益配分のもと、経営戦略に基づく中長期的資金として有効活
      用してまいります。
        当社は、「取締役会の決議により、毎年10月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定
      めております。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
              決議年月日              配当金の総額(千円)                1株当たり配当額(円)
             令和4年7月12日
                                    264,639                  30.0
               取締役会
         (注)1株当たり配当額には、記念配当2.0円が含まれております。
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    4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
    (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
     ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
       当社は、経営の意思決定を迅速かつ的確に行い、かつ経営の健全性と透明性を高めるうえで、コーポレート・ガバ
      ナンス体制を充実させることが経営の重要課題と考えております。
       また、急速な経営環境の変化に迅速に対応するための取締役会の運営や組織の構築が今後の課題であると認識し、
      合理的かつ機能的な経営活動が企業価値を高めるものと考えております。
       さらには、企業倫理の向上及び法令順守等を社内に浸透させ、コンプライアンスの強化に努めるとともに、ステー
      クホルダーの皆様の期待に応えることが重要であると考えております。
     ②企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由

        当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを強化することにより、経営の公正性、透明性及
      び効率性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現するため、監査等委員会設置会社を選択してお
      ります。また、当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており
      ます。
        当社は、監査等委員会制度を採用し、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会
      を設置し、その補完機関として内部監査室を設置しております。
        取締役会は、代表取締役1名、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名及び監査等委員である取締役3名
      の計6名で構成され、業務運営の意思決定の迅速化とさらに、経営の透明化の向上と全社的な情報の共有化を目指
      し、月1回の定時取締役会開催に加えて、緊急な意思決定が必要な場合に随時、臨時取締役会を開催しております。
        監査等委員会は、監査等委員3名(全て社外取締役)で構成されております。監査等委員は、毎月1回開催される
      監査等委員会及び取締役会に出席する他、監査等委員は全体会議等の重要な会議に出席し、十分な情報に基づいて、
      業務監査を中心とする経営全般を幅広く監査しております。
        指名・報酬諮問委員会は、社内取締役1名、社外取締役2名で構成され、取締役の選任と報酬決定のプロセスの客
      観性・透明性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として設置しております。
        内部監査室は、財務報告に係る内部統制の評価を行っており、その結果は、代表取締役、監査等委員会に報告しま
      す。なお、内部監査室は内部監査の実施状況等について、適宜、監査等委員及び会計監査人と意見交換を行い、監査
      機能強化に努めております。
        機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
                                  監査等      指名・報酬

           役職名         氏名       取締役会                    経営会議      内部監査室
                                  委員会      諮問委員会
        代表取締役社長          久保 孝二          ◎              〇       ◎
           取締役       中本 堅太郎          ○                    〇

           取締役       松本 光一郎          ○                    〇

          社外取締役
                  首藤 英樹          ○       ◎       ◎       〇
        (監査等委員)
          社外取締役
                  山﨑 健治          ○       ○       〇
        (監査等委員)
          社外取締役
                  住吉 良久          ○       ○
        (監査等委員)
          内部監査室          専従1名                                    ○
          ブロック長
                   各所属長                              〇
           拠点長
         経営上の意思決定、業務遂行全般に亘る経営監査及び監督に係る経営管理組織等、当社のコーポレート・ガバナ
        ンス体制の概要は次図のとおりであります。
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     ③企業統治に関するその他の事項











      a 内部統制システムの整備状況
        (取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
         企業倫理規程を制定し、コンプライアンス体制にかかる規程を役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動
        をとるための行動規範としております。また、その徹底を図るため、管理部担当役員をその責任者として管理部総
        務課においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同課を中心に役職員への教育等を行うこ
        ととしております。
         内部監査室は、総務課と連携し、コンプライアンスの状況について監査し、これらの活動は、定期的に取締役会
        及び監査等委員会に報告されるものとします。
         さらに、役職員がコンプライアンス上の問題点を発見した場合は速やかに内部監査室または社外弁護士等に通報
        (匿名も可)出来る体制を構築しております。会社は通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な取り扱いは行わ
        ないこととしております。
        (取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
         文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記
        録し、保存しております。取締役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとしておりま
        す。
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        (損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
         セキュリティ及び輸入管理等に係る当社全体のリスク管理を網羅的、総括的に管理していきます。新たに生じた
        リスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を任命します。
         内部監査室は、各部門ごとのリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に管理部担当役員及び取締役会に報
        告し、取締役会において改善策を審議・決定します。
        (取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制)
         取締役会は、取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具
        体的目標及び会社の権限分配、意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定め、ITを活用
        して取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする、全般的な業務効率化を実現するシ
        ステムを構築します。
         具体的には、下記の経営管理システムを用いて、取締役の職務執行の効率化を図っております。
         イ.定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の職務執行の監督等を行います。
         ロ.毎年3月に取締役、執行役員及び拠点長、部門長をメンバーとした経営目標(戦略)体系策定会議を開催
           し、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画、年度予算を策定し、全社的な目標を設定します。各拠点、部
           門においては、その目標達成に向けた具体策を立案、実行していきます。
         ハ.基幹システムを活用し、月次、四半期業績管理を実施しております。
         ニ.経営目標(戦略)体系推進会議等による月次業績のレビューと改善策の立案、実施を行っております。
        (当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制)
         子会社に関して責任を負う取締役を任命し、コンプライアンス、リスク管理体制を構築する権限を与え、当社総
        務課はこれらを横断的に推進し、管理しております。
         なお、関係会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事
        前協議を行うこととしております。
        (監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使
         用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に
         関する事項)
         当社の監査等委員会は、内部監査の所管部署である内部監査室所属の使用人に必要な事項を命令することがで
        き、監査等委員会により、監査業務に必要な命令を受けた当社グループの使用人は、その命令に関して取締役(監
        査等委員である取締役を除く。)等の指揮命令を受けないこととしております。また、当該使用人に関し、監査等
        委員会の指揮命令に従う旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底することとしております。
        (取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制)
         取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加えて当社及びグループに重要な影響を及ぼす事
        項、内部監査の実施状況、内部通報の状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備し、その報告は、管理部担
        当取締役が監査等委員に対して、適時迅速に行うものとしております。
        (その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
         監査等委員と代表取締役社長との間で定期的な意見交換会を実施しております。また、監査等委員会に対して、
        必要に応じて弁護士、公認会計士等の専門家を雇用し、監査業務に助言を受ける機会を保証しております。なお、
        監査等委員は当社の会計監査人から会計監査に関する内容について説明を受けるとともに、情報交換等の連携を
        図っております。
        (財務報告の信頼性を確保するための体制)
         当社は、当社及び当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を
        制定するとともに、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの構
        築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融
        商品取引法及びその他関係法令等の適合性を確保する体制を整備しております。
        (反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況)
         当社グループは、企業倫理規程において、市民社会の秩序に脅威を与える団体や個人に対して、毅然とした態度
        で立ち向かい、一切の関係を遮断することを基本方針として明確化しています。
         また、企業防衛対策協議会に加入し、反社会的勢力に関する情報の収集等を行うと共に、警察当局や顧問弁護士
        等外部の専門機関と連携し、速やかに対処できる体制を構築しております。
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      b リスク管理体制の整備の状況
         当社は、管理部担当役員を全社のリスクに関する統括責任者とし、総務課において、コンプライアンス、環境、
        災害、品質、情報セキュリティ及び輸入管理等に係る当社全体のリスク管理を網羅的、総括的に管理する体制を構
        築し、内部監査室により各部門におけるリスク管理状況の監査を行っております。
         また、春山法律事務所と顧問契約を締結し適法性を確保するとともに、税理士、社会保険労務士等社外の専門家
        からの助言、指導を受ける等、コンプライアンスの遵守徹底を図っております。
      c 責任限定契約の内容の概要

         当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役の責任限定契約に関する規定を設けております。
         当該規定に基づき当社が社外取締役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。
         〔社外取締役の責任限定契約〕
           社外取締役は本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ
          重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負
          担するものとする。
      d 取締役の定数
         当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする
        旨を定款に定めております。
      e 取締役の選任の決議要件

         当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
        が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
      f 剰余金の配当等の決定機関

         当社は、剰余金の配当及び自己株式の取得等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の
        定めがある場合を除き、取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。
      g 中間配当

         当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって
        毎年10月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
      h 取締役の責任免除

         当社は、会社法第426条第1項の規程により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役で
        あった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役
        が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的
        とするものであります。
      i 株主総会の特別決議要件

         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
        の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めておりま
        す。
         これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的と
        するものであります。
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    (2)【役員の状況】
     ① 役員一覧
      男性    6 名 女性      -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                       所有株式数
         役職名          氏名       生年月日              略歴           任期
                                                       (千株)
                                  平成8年3月      株式会社プロルート丸光入社
                                  平成10年7月      当社入社
                                  平成12年8月      久留米支社長代理
                                  平成14年5月      久留米支社長
                                  平成16年5月      営業開発部次長
        代表取締役社長           久保 孝二      昭和46年2月1日       生                    (注)4       110
                                  平成17年5月      執行役員営業開発部長
                                  平成20年7月      取締役兼執行役員
                                       営業開発部長
                                  平成23年4月
                                       代表取締役社長(現任)
                                  平成7年3月      株式会社大之木ダイモ入社
                                  平成9年2月      当社入社
                                  平成14年5月      第4ブロック長兼広島支社長
                                  平成20年7月      執行役員 第4ブロック長兼
                                       広島支社長
         取締役        中本 堅太郎       昭和47年2月11日       生
                                                   (注)4       26
                                  平成23年7月      取締役 第4・第5ブロック
                                       統括
                                  平成24年11月      取締役 営業部長
                                  令和元年5月      取締役 営業本部長(現任)
                                  平成9年11月      新郷税理士事務所入社
                                  平成15年3月      当社入社
                                  平成20年5月      管理本部財務課課長代理
                                  平成23年4月      執行役員 管理部長
         取締役        松本 光一郎       昭和49年7月5日       生                    (注)4       14
                                  平成24年7月      取締役 管理部長
                                  令和4年5月      取締役 経営企画室長(現
                                       任)
                                  平成14年10月      中央青山監査法人入所
                                  平成18年12月      公認会計士登録
                                  平成19年8月      如水監査法人設立 代表社員
                                  平成25年10月      みらいコンサルティング㈱入
                                       社
         取締役
                  首藤 英樹      昭和47年8月3日       生                    (注)5       -
                                  平成28年7月      当社常勤監査役
        (監査等委員)
                                  平成29年7月      当社取締役(監査等委員)
                                       (現任)
                                  令和2年12月      ㈱SSC 社外取締役(現
                                       任)
                                  平成3年3月      公認会計士登録
                                  平成5年4月      山﨑公認会計士事務所設立
         取締役
                                  平成5年7月      当社監査役
                  山﨑 健治      昭和25年9月1日       生
                                                   (注)5       -
        (監査等委員)
                                  平成29年7月      当社取締役(監査等委員)
                                       (現任)
                                  昭和47年10月      児島産業創業
                                  昭和48年11月      児島産業株式会社設立 代表
                                       取締役
                                  平成3年4月      玉野市議会議員当選
         取締役
                                  平成7年4月      岡山県議会議員当選 通算7
                  住吉 良久      昭和21年8月9日       生                    (注)5       -
        (監査等委員)
                                       期(現任)
                                  平成20年7月      当社監査役
                                  平成29年7月      当社取締役(監査等委員)
                                       (現任)
                             計                             152
    (注)1.取締役首藤英樹氏、山﨑健治氏及び住吉良久氏の各氏は、社外取締役であります。
       2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
         委員長 首藤英樹、委員 山﨑健治、委員 住吉良久
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       3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
         執行役員は3名で、関西ブロック長兼大阪支社長 田島伸弘氏、東海ブロック長兼株式会社トレード取締役社
         長 神田明彦氏、グリーンレンタル事業部長 片山敬之氏で構成されております。
       4.令和4年7月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
       5.令和3年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
       6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の
         監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであり
         ます。
                                                      所有株式数
             氏名         生年月日                  略歴
                                                      (千株)
                               平成16年11月 司法試験合格
                               平成17年4月 最高裁判所司法研究所入所
                               平成18年10月 弁護士登録 みらい総合法律事
            吉田 太郎        昭和52年12月20日生                                       -
                                      務所入所
                               平成25年1月 みらい総合法律事務所パート
                                      ナー就任(現任)
     ② 社外役員の状況

        当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である取締役3名)であります。
       社外取締役である首藤英樹氏は、監査法人における豊富な監査経験を有し、公認会計士として企業会計に関する知
      見も有しております。なお、社外取締役である首藤英樹氏は福岡証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として
      同取引所に対して届出を行っております。
       社外取締役である山﨑健治氏は、公認会計士として豊富な経験と企業会計に関する知見も有し、当社の財務状況及
      び業務内容も詳細に把握しております。
       社外取締役である住吉良久氏は、長年にわたる企業経営と豊富な知識・経験及び社会貢献への深い見識を有してお
      ります。
        なお、首藤英樹氏、山﨑健治氏、住吉良久氏と当社の間に特別の関係はありません。
       当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたって
      は証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
     ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との

        関係
       社外取締役(監査等委員)による監査は、取締役や社内の部門責任者との意見交換を通じて、内部監査、会計監査
      との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
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    (3)【監査の状況】
     ①監査等委員会監査の状況
       監査等委員会は社外取締役3名で構成されており、内部監査室(1名)を中心とする監査補助者を通じて、内部統
      制システムを基に取締役の業務執行を監査します。
       社外取締役である首藤英樹氏は、監査法人における豊富な監査経験と公認会計士として財務及び会計における高度
      な専門性を有しており、取締役会・監査等委員会において会計処理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を
      行っております。
       社外取締役である山﨑健治氏は、公認会計士として豊富な経験と専門的知識を有し、当社の財務状況及び業務内容
      も詳細に把握しており、取締役会・監査等委員会において会計処理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を
      行っております。
       社外取締役である住吉良久氏は、長年にわたる企業経営と豊富な知識・経験及び社会貢献への深い見識を有してお
      り、取締役会・監査等委員会において監査体制を強化するための助言や提言を行っております。
       当事業年度においては、監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりで
      あります。
               氏名               開催回数                出席回数

              首藤 英樹                  12                12

              山﨑 健治                  12                12

              住吉 良久                  12                9

      また、各監査等委員は定時・臨時で開催される取締役会に原則出席し、意思決定の妥当性や適正性を確保するための

      助言・提言を積極的に行い、業務執行を監査し、重要事項について報告を受け、当社業務の適法性及び適正性につい
      てそれぞれの立場から意見を述べ、助言を行いました。
       なお、監査等委員は、会計監査人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行うととも
      に、内部監査室等からの報告を通じて適切な監査を実施いたしました。
     ②内部監査の状況

       内部監査につきましては、内部監査室(専任1名)を設置し、年間監査計画に沿って各事業所をまわり、社内規定
      に沿った業務執行がなされているかの確認を行っております。また、実施した監査の方法、内容及び結果等について
      内部監査報告書を作成し、代表取締役社長に提出するとともに、監査等委員会への報告並びに問題点等についての検
      討を行い、業務運営の適切性の確保に努めております。
     ③会計監査の状況

      a.監査法人の名称
         仰星監査法人
      b.継続監査年数

         2年間
      c.業務を執行した公認会計士

         田邉 太郎  継続監査年数 2年
         濵田 善彦  継続監査年数 2年
      d.監査業務に係る補助者の構成

         公認会計士 8名
         公認会計士試験合格者等 1名
      e.監査法人の選定方針と理由

         会計監査人の選定及び評価に際しては、効率的な監査業務を実施することができ、審査体制が整備されているこ
        と、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績
        などにより総合的に勘案し、会計監査人の再任手続きの判断をしております。なお、再任手続きの過程で、会計監
        査人から専門性、独立性、品質管理体制、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部署との面談を行った
        結果、いずれの事項についても問題ないとの評価を行っております。
         監査等委員は、会計監査人と代表取締役との監査計画に係る打ち合わせに同席し、監査等委員会の監査の計画及
        び監査結果について会計監査人と意見及び情報交換を行い、会計監査人の監査結果の報告は代表取締役とともに受
        ける等を行い、相互の連携を強めております。
      f.監査等委員会による監査法人の評価

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         当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われ
        ていることを確認しております。
         また、監査等委員会は会計監査人の選任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する
        「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
         なお、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査等内部統制部門との関係につきま
        しては、「第4 提出会社の状況4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況」に記載のとおりであ
        ります。
      g.監査法人の異動

         当社の監査法人は次のとおり異動しております。
          前々連結会計年度及び前々事業年度  有限責任監査法人トーマツ
          前連結会計年度及び前事業年度    仰星監査法人
         なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

          異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
           選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
            仰星監査法人
          退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
           有限責任監査法人トーマツ
            異動の年月日 令和2年7月28日
          退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 平成19年7月27日
          退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
           該当事項はありません。
          異動の決定または異動に至った理由及び経緯
            当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツは令和2年7月28日開催の第49期定時株主総会終結
           の時をもって任期満了となりました。監査等委員会は当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性
           について、以前より他の監査法人と比較検討してまいりましたが、有限責任監査法人トーマツの監査継続年
           数が実質的に長期にわたること並びに監査報酬の改定に鑑み、後任として新たに仰星監査法人を会計監査人
           として選任致しました。
          上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の
          意見
           特段の意見はない旨の回答を得ております。
          上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る監査等委員会の意見
           妥当であるとの回答を得ております。
     ④監査報酬の内容等

      a.監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                    当連結会計年度

           区分
                 監査証明業務に基づ          非監査業務に基づく          監査証明業務に基づ          非監査業務に基づく
                  く報酬(千円)           報酬(千円)          く報酬(千円)           報酬(千円)
                       19,200                    19,200
        提出会社                            -
        連結子会社                  -          -          -
                       19,200                    19,200
           計                         -
        非監査業務の内容
         前連結会計年度(自令和2年5月 至令和3年4月)
          該当事項はありません。
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         当連結会計年度(自令和3年5月 至令和4年4月)
          該当事項はありません。
      b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

        該当事項はありません。
      c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

        該当事項はありません。
      d.監査報酬の決定方針

         当社は「監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針」を特に定めておりませんが、監査報酬は、監
        査公認会計士より掲示される監査計画をもとに、監査日数、監査内容等の妥当性を勘案し決定しております。
      e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

         当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方
        法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同
        意を行っております。
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    (4)【役員の報酬等】
     a 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
        取締役の報酬等(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の決定に関する方針は、客観性、透明性を高める
      と共にコーポレート・ガバナンスの向上を目的に、社外取締役2名を含む3名の取締役で構成される指名・報酬諮問
      委員会を設置し、同委員会からの答申について取締役会で決議することとしております。
        個人の報酬等の内容については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で業務執行の状況を全体的・客観的に
       評価するため、取締役会が指名・報酬諮問委員会に一任した上で決定することとしております。
        また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が原案につい
       て決定方針との整合性を含めた検討を行っており、取締役会はその答申を尊重し、同内容は決定方針に沿うものであ
       ると判断しております。
        社内の監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
       <報酬の構成>

        取締役の報酬は、a)定期月額報酬、b)中長期インセンティブを与えて取締役と株主の皆様との一層の価値共有を
       進める目的の株式報酬から構成されています。
       a)定期月額報酬
        取締役としての固定部分と、各取締役の業務執行部分や職責、事業年度ごとに策定されている経営方針及び目標に
       対する達成状況、貢献度を総合的に考慮した部分から成ります。
       b)株式報酬
        中長期的な企業価値の向上につなげていくために譲渡制限付株式報酬としております。各取締役の役位毎に基準額
      を設定して割当を行っております。
         また、社外の監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬等については、定期月額報酬のみとし

      ております。監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員である取締役の協議により個別の固定報酬と
      して決定しております。
        当事業年度に受けている報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内であります。

     b 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                             報酬等の種類別の総額(千円)

                     報酬等の総額                         対象となる役員の
           役員区分
                                     譲渡制限付株式報
                      (千円)                           員数
                             定期月額報酬
                                        酬
       取締役(監査等委員及び
                        63,002         58,800         4,202
                                                   3 名
       社外取締役を除く。)
       取締役(監査等委員)
                           -         -         -        -名
       (社外取締役を除く。)
                        13,500         13,500

       社外役員                                     -        4 名
      (注)1.当事業年度末の監査等委員である取締役を除く取締役は3名、監査等委員である取締役は3名(すべて社

            外取締役)であります。
          2.譲渡制限付株式報酬には当事業年度中に交付した株式報酬の総額を記載しております。なお、このうち
            4,025千円は翌事業年度以降に費用計上される見込みであります。
     c 役員ごとの連結報酬額の総額等

        連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
     d 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

        該当事項はありません。
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    (5)【株式の保有状況】
     ①投資株式の区分の基準及び考え方
       当社は、投資株式について、株式の値上がりや配当によって利益を得ることを目的とする株式を純投資目的である
      投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
     ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

     (保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)
       当社は、お客様や取引先との中長期的な関係維持、取引拡大、シナジー創出等が可能で、株式を保有することで当
      社の企業価値を高め、株主・投資家の皆様の利益につながると考える場合において純投資目的以外の目的である投資
      株式を保有することとしております。個別銘柄の保有については、取引先等の将来性や取引関係、投資としての採算
      性、当社の事業展開等を総合的に勘案し、その合理性を判断しております。なお、継続して保有の妥当性が認められ
      ない政策保有株式については売却を検討致します。上記の方針に基づき、毎年3月の取締役会において、保有する全
      ての政策保有株式について株価、配当金額、取引金額、当社の保有の意義等を検討し、保有の合理性を検証しており
      ます。
     (銘柄数及び貸借対照表計上額)

                    銘柄数      貸借対照表計上額の
                   (銘柄)        合計額(千円)
                       3           15,074
       非上場株式
                       11           365,077
       非上場株式以外の株式
     (a)当事業年度において株式数が増加した銘柄

                    銘柄数     株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                   (銘柄)      価額の合計額(千円)
       非上場株式                -             -            -

                       1            240
       非上場株式以外の株式                                得意先の取引先持株会を通じた株式の取得
     (b)当事業年度において株式数が減少した銘柄

                    銘柄数     株式数の減少に係る売却
                   (銘柄)      価額の合計額(千円)
       非上場株式                -             -

       非上場株式以外の株式                -             -

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     (特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報)
      (特定投資株式)
                 当事業年度         前事業年度
                株式数(株)         株式数(株)           保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の

         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (千円)         (千円)
                                  本社を福岡県におく企業であり、事業上
                    60,000         60,000
                                  の協力と地域への社会貢献、異業種の情
     リックス㈱
                                                        有
                                  報収集等を目的として保有しておりま
                    98,940         90,000
                                  す。
     ㈱西日本フィナン
                                  資金需要時に円滑な資金調達が行えるよ
                    33,180         33,180
     シャルホールディン
                                  う、関係強化のために保有しておりま                      無
                    25,979         23,259
     グス(注)2
                                  す。
                                  本社を福岡県におく企業であり、事業上
                    16,335         16,335
     OCHIホールディ
                                  の協力と地域への社会貢献、異業種の情
                                                        無
     ングス㈱(注)2
                                  報収集等を目的として保有しておりま
                    20,386         20,908
                                  す。
                    10,000         10,000
     ㈱モリタホールディ                             当社の仕入先であり、取引の維持と関係
                                                        有
     ングス                             強化を目的として保有しております。
                    12,470         15,900
                                  本社を福岡県におく企業であり、事業上
                    19,800         19,800
                                  の協力と地域への社会貢献、異業種の情
     イフジ産業㈱
                                                        有
                                  報収集等を目的として保有しておりま
                    19,503         18,216
                                  す。
                    42,250         42,250
                                  当社の得意先であり、取引の拡大のため
     ㈱サニックス                                                   無
                                  保有しております。
                    11,323         14,238
                                  当社の得意先であり、取引の拡大のため
                    12,445         12,008
                                                        無
                                  保有しております。取引先持株会に加入
     ㈱富士ピー・エス
                                  しており、定期的な買付けにより株式数
                     6,060         6,904
                                  が増加しております。
                    18,300         18,300
                                  当社の得意先・仕入先であり、取引の拡
     ㈱ナガワ                                                   有
                                  大と関係強化のため保有しております。
                    168,360         151,341
                     6,500         6,500

                                  異業種の情報収集を目的として保有して
     ㈱システムソフト                                                   無
                                  おります。
                      656        1,118
                                  同業種であり、取引の円滑化と業界動向
                      100         100
     セフテック㈱
                                  の情報収集等のために保有しておりま                      有
                      830         889
                                  す。
                                  本社を福岡県におく企業であり、事業上
                     1,000         1,000
                                  の協力と地域への社会貢献、業界動向の
     日本乾溜工業㈱
                                                        無
                                  情報収集等を目的として保有しておりま
                      568         635
                                  す。
    (注)1 定量的な保有効果につきましては記載が困難であるため、定性的な観点から判断した保有効果を記載しており
          ます。保有の合理性につきましては、個別銘柄ごとに株価、配当金額、取引金額、当社の保有の意義等を検討
          し、毎年3月の取締役会にて検証しております。
        2 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス及びOCHIホールディングス㈱は当社株式を保有しておりません
          が、子会社において当社株式を保有しております。
     ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

       該当事項はありません。
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                                                    株式会社グリーンクロス(E03279)
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    第5【経理の状況】
     1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
      (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づ

        いて作成しております。
     2 監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(自                                      令和3年5月1日 至           令和4年
      4月30日)の連結財務諸表及び事業年度(自                     令和3年5月1日 至           令和4年4月30日)の財務諸表について、仰星
      監査法人より監査を受けております。
      3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。
       具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応する事ができる体
      制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。
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    1【連結財務諸表等】
    (1)【連結財務諸表】
    ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (令和3年4月30日)              (令和4年4月30日)
     資産の部
       流動資産
                                       2,706,974              3,569,496
        現金及び預金
                                       3,414,770
        受取手形及び売掛金                                                 -
                                                    ※1  736,731
        受取手形                                   -
                                                     2,818,828
        売掛金                                   -
                                                    ※1  418,358
                                        403,968
        電子記録債権
                                       2,039,329              2,330,717
        商品
                                        168,805              194,763
        原材料及び貯蔵品
                                        87,983              128,194
        その他
                                       △ 18,979             △ 16,966
        貸倒引当金
                                       8,802,853              10,180,125
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                       1,897,695              2,105,190
          建物及び構築物
                                       △ 973,797            △ 1,038,462
           減価償却累計額
                                      ※2  923,897           ※2  1,066,727
           建物及び構築物(純額)
                                        169,539              163,350
          機械装置及び運搬具
                                       △ 145,006             △ 144,800
           減価償却累計額
                                        24,533              18,550
           機械装置及び運搬具(純額)
                                        482,711              489,215
          工具、器具及び備品
                                       △ 411,353             △ 399,587
           減価償却累計額
                                        71,357              89,627
           工具、器具及び備品(純額)
                                       1,942,189              2,130,970
          レンタル品
                                       △ 875,441            △ 1,108,931
           減価償却累計額
                                     ※3  1,066,747            ※3  1,022,038
           レンタル品(純額)
                                     ※2  2,162,232            ※2  2,451,655
          土地
                                       4,248,768              4,648,598
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                        107,028               70,925
          ソフトウエア
                                        358,136              276,114
          のれん
                                         8,761              8,761
          電話加入権
                                        473,926              355,801
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                        435,571              464,387
          投資有価証券
                                        14,364              11,973
          長期貸付金
                                        27,868              24,183
          破産更生債権等
                                         9,049              14,178
          長期前払費用
                                        134,579              125,975
          繰延税金資産
                                        120,387              146,040
          その他
                                       △ 30,868             △ 27,183
          貸倒引当金
                                        710,951              759,555
          投資その他の資産合計
                                       5,433,646              5,763,955
        固定資産合計
                                      14,236,500              15,944,080
       資産合計
                                30/80




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                                                   (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (令和3年4月30日)              (令和4年4月30日)
     負債の部
       流動負債
                                                   ※1  2,325,621
                                       3,655,741
        支払手形及び買掛金
                                                   ※1  1,642,525
        電子記録債務                                   -
                                                       50,000
        1年内償還予定の社債                                   -
                                       ※2  81,643             ※2  88,502
        1年内返済予定の長期借入金
                                         9,364              9,881
        リース債務
                                      ※3  388,936             ※3  416,114
        未払金
                                        134,401              168,061
        未払費用
                                        234,915              329,473
        未払法人税等
                                        142,629              108,079
        未払消費税等
                                        349,320              325,620
        賞与引当金
                                        19,011              54,937
        その他
                                       5,015,963              5,518,817
        流動負債合計
       固定負債
                                                       25,000
        社債                                   -
                                      ※2  287,002             ※2  671,521
        長期借入金
                                        12,166              27,671
        リース債務
                                      ※3  442,476             ※3  467,208
        その他
                                        741,646             1,191,402
        固定負債合計
                                       5,757,609              6,710,219
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        697,266              697,266
        資本金
                                        792,609              797,013
        資本剰余金
                                       6,946,003              7,677,889
        利益剰余金
                                       △ 75,823             △ 73,400
        自己株式
                                       8,360,055              9,098,769
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        118,323              134,579
        その他有価証券評価差額金
                                        118,323              134,579
        その他の包括利益累計額合計
                                          511              512
       非支配株主持分
                                       8,478,890              9,233,861
       純資産合計
                                      14,236,500              15,944,080
     負債純資産合計
                                31/80








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    ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
    【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和2年5月1日              (自 令和3年5月1日
                                至 令和3年4月30日)               至 令和4年4月30日)
                                                   ※1  20,496,737
                                      18,397,257
     売上高
                                      11,575,330              13,113,364
     売上原価
                                       6,821,926              7,383,373
     売上総利益
                                     ※2  5,435,343            ※2  5,927,372
     販売費及び一般管理費
                                       1,386,583              1,456,001
     営業利益
     営業外収益
                                          943              100
       受取利息
                                         6,259              7,020
       受取配当金
                                                       20,795
       投資事業組合運用益                                    -
                                          646
       為替差益                                                  -
                                        10,809              18,261
       雑収入
                                        18,659              46,177
       営業外収益合計
     営業外費用
                                         2,654              3,428
       支払利息
                                         8,674
       投資事業組合運用損                                                  -
                                                        159
       為替差損                                    -
                                         2,647              7,933
       雑損失
                                        13,975              11,520
       営業外費用合計
                                       1,391,267              1,490,657
     経常利益
                                       1,391,267              1,490,657
     税金等調整前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                   432,854              519,306
                                        47,465               1,469
     法人税等調整額
                                        480,319              520,776
     法人税等合計
                                        910,947              969,880
     当期純利益
     非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に
                                                         0
                                         △ 14
     帰属する当期純損失(△)
                                        910,961              969,880
     親会社株主に帰属する当期純利益
                                32/80










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    【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和2年5月1日              (自 令和3年5月1日
                                至 令和3年4月30日)               至 令和4年4月30日)
                                        910,947              969,880
     当期純利益
     その他の包括利益
                                        14,256              16,256
       その他有価証券評価差額金
                                       ※1  14,256             ※1  16,256
       その他の包括利益合計
                                        925,204              986,137
     包括利益
     (内訳)
                                        925,218              986,136
       親会社株主に係る包括利益
                                                         0
       非支配株主に係る包括利益                                   △ 14
                                33/80
















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    ③【連結株主資本等変動計算書】
      前連結会計年度(自 令和2年5月1日 至 令和3年4月30日)
                                                     (単位:千円)
                                    株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 697,266         749,082        6,296,634         △ 109,939        7,633,045
     当期変動額
      剰余金の配当
                                      △ 261,593                △ 261,593
      親会社株主に帰属する当期
                                       910,961                 910,961
      純利益
      自己株式の処分                         43,526                 34,115         77,642

      株主資本以外の項目の当期

                                                           -
      変動額(純額)
     当期変動額合計                    -      43,526        649,368         34,115        727,010
     当期末残高                 697,266         792,609        6,946,003         △ 75,823       8,360,055
                     その他の包括利益累計額

                                   非支配株主持分         純資産合計
                 その他有価証券評価         その他の包括利益累
                 差額金         計額合計
     当期首残高                 104,066         104,066          526      7,737,637
     当期変動額
      剰余金の配当                                         △ 261,593
      親会社株主に帰属する当期
                                               910,961
      純利益
      自己株式の処分

                                                77,642
      株主資本以外の項目の当期

                      14,256         14,256         △ 14       14,242
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 14,256         14,256         △ 14      741,253
     当期末残高                 118,323         118,323          511      8,478,890
                                34/80









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      当連結会計年度(自 令和3年5月1日 至 令和4年4月30日)
                                                     (単位:千円)
                                    株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 697,266         792,609        6,946,003         △ 75,823       8,360,055
     当期変動額
      剰余金の配当                                △ 237,993                △ 237,993
      親会社株主に帰属する当期
                                       969,880                 969,880
      純利益
      自己株式の処分

                               4,404                 2,423         6,827
      株主資本以外の項目の当期

                                                           -
      変動額(純額)
     当期変動額合計                    -       4,404        731,886         2,423        738,713
     当期末残高                 697,266         797,013        7,677,889         △ 73,400       9,098,769
                     その他の包括利益累計額

                                   非支配株主持分         純資産合計
                 その他有価証券評価         その他の包括利益累
                 差額金         計額合計
     当期首残高
                      118,323         118,323          511      8,478,890
     当期変動額
      剰余金の配当                                         △ 237,993
      親会社株主に帰属する当期
                                               969,880
      純利益
      自己株式の処分                                           6,827

      株主資本以外の項目の当期

                      16,256         16,256           0      16,256
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                      16,256         16,256           0      754,970
     当期末残高                 134,579         134,579          512      9,233,861
                                35/80









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    ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和2年5月1日              (自 令和3年5月1日
                                至 令和3年4月30日)               至 令和4年4月30日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                       1,391,267              1,490,657
       税金等調整前当期純利益
                                        894,054             1,165,263
       減価償却費
                                        82,022              82,022
       のれん償却額
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 8,605             △ 5,697
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                △ 122,680              △ 23,700
       役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 6,000                -
       受取利息及び受取配当金                                 △ 7,202             △ 7,120
                                         2,654              3,428
       支払利息
                                         8,674
       投資事業組合運用損益(△は益)                                               △ 20,795
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 277,042             △ 155,180
       棚卸資産の増減額(△は増加)                                △ 111,543             △ 317,346
                                        435,434              312,404
       仕入債務の増減額(△は減少)
                                        172,502               26,098
       その他
                                       2,453,536              2,550,034
       小計
                                         7,202              7,120
       利息及び配当金の受取額
       利息の支払額                                 △ 2,654             △ 3,428
                                       △ 573,398             △ 429,169
       法人税等の支払額
                                       1,884,685              2,124,557
       営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー
       有形固定資産の取得による支出                                △ 862,407            △ 1,227,726
       無形固定資産の取得による支出                                 △ 16,898              △ 8,710
       投資有価証券の取得による支出                                  △ 193             △ 240
                                         4,000              15,597
       出資金の分配による収入
       貸付けによる支出                                  △ 300            △ 1,200
                                         4,701              4,064
       貸付金の回収による収入
                                       △ 17,926             △ 25,640
       その他
       投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 889,024            △ 1,243,856
     財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        215,000              475,000
       長期借入れによる収入
       長期借入金の返済による支出                                △ 164,887              △ 83,621
                                                      100,000
       社債の発行による収入                                    -
       社債の償還による支出                                    -           △ 25,000
       リース債務の返済による支出                                 △ 21,975              △ 8,631
       割賦債務の返済による支出                                △ 198,234             △ 237,010
                                        69,942
       自己株式の処分による収入                                                  -
                                       △ 261,682             △ 238,917
       配当金の支払額
       財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 361,837              △ 18,179
                                        633,824              862,521
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
                                       2,073,150              2,706,974
     現金及び現金同等物の期首残高
                                     ※1  2,706,974            ※1  3,569,496
     現金及び現金同等物の期末残高
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    【注記事項】
    (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1.連結の範囲に関する事項
     (1)連結子会社の数             4 社
      東亜安全施設株式会社
      株式会社トレード
      北斗ネオン株式会社
      株式会社G-サイン
     (2)非連結子会社の名称等

      該当事項はありません。
    2.持分法の適用に関する事項

      持分法を適用した非連結子会社及び関連会社はありません。
    3.連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社の決算日と連結決算日は一致しております。
    4.会計方針に関する事項

    (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
     ①有価証券
      その他有価証券
      市場価格のない株式等以外のもの
       時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
      市場価格のない株式等
       主として総平均法による原価法
     ②棚卸資産
      商品
       総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
      原材料
       総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
      貯蔵品
       最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
    (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

     ①有形固定資産(リース資産を除く)
      定率法
      ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物
      附属設備及び構築物並びにレンタル品については定額法によっております。
      なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
      建物 4~50年
      レンタル品 1~5年
     ②無形固定資産(リース資産を除く)
      定額法
      自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     ③リース資産
      所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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    (3)重要な引当金の計上基準
     ①貸倒引当金
      債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については
      個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     ②賞与引当金
      従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
    (4)重要な収益及び費用の計上基準

      当社グループの主要な事業における主な履行義務及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
      ・商品及び製品の販売
       安全機材用品の販売、サインメディアの製作販売事業においては、商品の販売及び製品の製造販売を行っており、
       商品及び製品を顧客に引き渡した時点で支配が移転したものと判断し、収益を認識しております。
      ・商品及び製品のレンタル
       商品及び製品のレンタルによる収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づき、オペレー
       ティング・リース取引に該当する取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っておりま
       す。
    (5)のれんの償却方法及び償却期間

      のれんの償却については、5~10年間の定額法により償却を行っております。
    (6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

      連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易
      に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する
      短期投資からなっております。
    (重要な会計上の見積り)

       会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る
      連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
                                 (単位:千円)
                   前連結会計年度           当連結会計年度
      のれん                 358,136           276,114
       のれんの償却方法及び償却期間については、子会社株式の取得時における事業計画に基づく投資額の回収期間を考慮
      して償却期間を合理的に見積り、当該期間にわたり均等償却しております。
       子会社株式の取得時に生じたのれんについて、事業計画の達成状況等をもとに減損の兆候を識別しております。減損
      の兆候があると認められた場合には、減損の兆候があるグルーピング単位から得られる割引前将来キャッシュ・フロー
      の総額とのれんを含む帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しております。減損損失の認識
      の要否の判定においては、主に事業計画等を基礎として将来キャッシュ・フローを見積り、当該キャッシュ・フローが
      のれんを含む帳簿価額を上回るかどうかにより、減損損失計上の要否を検討しております。
      事業計画等の策定においては、対象となる子会社の属する業界の動向、市場環境、成長率等に関する仮定を含んでお
     ります。したがって、将来の不確実な経済状況及び経営状況の影響により設定した仮定が合理的な範囲を超えて変化し
     当該事業計画が計画通り進捗しないことが判明した場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において、減損損失が発
     生する可能性があります。
    (会計方針の変更)

     (収益認識に関する会計基準等の適用)
      「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等
     を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと
     交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
      なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日)第98項に定め
     る代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転さ
     れる時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
      収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、
     当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰
     余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
      この結果、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありま
     せん。
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      収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受
     取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形」及び「売掛金」に含めて表示することとしました。なお、収
     益 認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを
     行っておりません。
     (時価の算定に関する会計基準等の適用)

      「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
     等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第
     10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針
     を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、連結財務諸表への影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととい
     たしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和元年7月4
     日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しており
     ません。
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    (連結貸借対照表関係)
    ※1 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
        なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結会計年度末残
        高に含まれております。
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (令和3年4月30日)                  (令和4年4月30日)
    受取手形                               -千円                60,508千円
    電子記録債権                               -                19,219
    支払手形                               -                 8,243
    電子記録債務                               -                 7,737
    ※2 担保資産及び担保付債務

        担保に供している資産は、次のとおりであります。
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (令和3年4月30日)                  (令和4年4月30日)
    建物及び構築物                            130,891千円                  330,883千円
    土地                            660,277                  900,002
              計                   791,168                 1,230,885
        担保付債務は、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (令和3年4月30日)                  (令和4年4月30日)
    1年内返済予定の長期借入金                             67,287千円                  84,182千円
    長期借入金                            228,842                  617,681
              計                   296,129                  701,864
    ※3 所有権留保等資産及び所有権留保付債務

        所有権留保等資産は、次のとおりであります。
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (令和3年4月30日)                  (令和4年4月30日)
    レンタル品                            477,177千円                  506,593千円
        所有権留保付債務は、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (令和3年4月30日)                  (令和4年4月30日)
    未払金                            197,220千円                  205,205千円
    その他(固定負債)                            327,673                  352,046
              計                   524,894                  557,252
     4 受取手形裏書譲渡高

                             前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (令和3年4月30日)                  (令和4年4月30日)
     受取手形裏書譲渡高                             9,533   千円               16,012   千円
                                40/80





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    (連結損益計算書関係)
    ※1 顧客との契約から生じる収益
      売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約
     から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情
     報」に記載しております。
    ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                          (自 令和2年5月1日                  (自 令和3年5月1日
                           至 令和3年4月30日)                    至 令和4年4月30日)
    給料手当                           2,270,124     千円              2,337,339     千円
                                 302,420                  282,920
    賞与引当金繰入額
                                  2,128
    貸倒引当金繰入額                                                △ 841
                                 62,597                  63,322
    退職給付費用
    (連結包括利益計算書関係)

    ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 令和2年5月1日               (自 令和3年5月1日
                                至 令和3年4月30日)               至 令和4年4月30日)
     その他有価証券評価差額金
      当期発生額                                 20,513千円               23,390千円
      組替調整額                                   -               -
       税効果調整前
                                       20,513               23,390
       税効果額                               △6,256               △7,134
       その他有価証券評価差額金
                                       14,256               16,256
        その他の包括利益合計
                                       14,256               16,256
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    (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自 令和2年5月1日 至 令和3年4月30日)
     1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式

      普通株式                     9,025            -          -        9,025

            合計               9,025            -          -        9,025

     自己株式

      普通株式                      305           -         94         210

            合計                305           -         94         210

    (注)普通株式の自己株式数の減少94千株は、第三者割当等による自己株式の処分によるものであります。
     2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
     3.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
                  株式の種類                          基準日        効力発生日
     (決議)                      (千円)       額(円)
     令和2年7月10日
                  普通株式           261,593          30.0   令和2年4月30日         令和2年7月14日
     取締役会
    (注)1株当たり配当額には、記念配当5.0円が含まれております。
     (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (千円)             当額(円)
     令和3年7月12日
               普通株式         237,993     利益剰余金           27.0   令和3年4月30日         令和3年7月13日
     取締役会
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     当連結会計年度(自 令和3年5月1日 至 令和4年4月30日)
     1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式

      普通株式                     9,025            -          -        9,025

            合計               9,025            -          -        9,025

     自己株式

      普通株式                      210           -          6         203

            合計                210           -          6         203

    (注)普通株式の自己株式数の減少6千株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものであります。
     2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
     3.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
                  株式の種類                          基準日        効力発生日
     (決議)                      (千円)       額(円)
     令和3年7月12日
                  普通株式           237,993          27.0   令和3年4月30日         令和3年7月13日
     取締役会
     (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (千円)             当額(円)
     令和4年7月12日
               普通株式         264,639     利益剰余金           30.0   令和4年4月30日         令和4年7月14日
     取締役会
    (注)1株当たり配当額には、記念配当2.0円が含まれております。
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    (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
    ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                         (自 令和2年5月1日                  (自 令和3年5月1日
                          至 令和3年4月30日)                    至 令和4年4月30日)
                                   2,706,974千円                  3,569,496千円
    現金及び預金勘定
                                       -                  -
    預入期間が3ヶ月を超える定期預金
                                   2,706,974                  3,569,496
    現金及び現金同等物
    (リース取引関係)

     1.ファイナンス・リース取引
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
      ①リース資産の内容
        有形固定資産
         UV印刷機及びインクジェット機(「工具、器具及び備品」)であります。
      ②リース資産の減価償却の方法
         連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価
        償却の方法」に記載のとおりであります。
     2.オペレーティングリース取引

        オペレーティングリース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     (単位:千円)
                             前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (令和3年4月30日)                  (令和4年4月30日)
        1年内                             20,259                  17,454
        1年超                             39,000                  21,545

        合計                             59,259                  39,000

    (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
        当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については、銀行等金融機関からの借入
      や社債の発行によっております。
        受取手形、売掛金及び電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っておりま
      す。
        また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
        長期借入金及び社債の使途は運転資金、設備資金及び子会社の取得資金であります。
        なお、デリバティブ取引は利用しておりません。
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      2.金融商品の時価等に関する事項
       前連結会計年度(令和3年4月30日)
                        連結貸借対照表計上額
                                      時価(千円)            差額(千円)
                           (千円)
       (1)投資有価証券                       343,410             343,410                -
        資産計                      343,410             343,410                -

       (1)長期借入金                       368,645             367,869              △776
       (1年内返済予定含む)
        負債計                      368,645             367,869              △776
      (※1) 現金については注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電
            子記録債務、未払金、未払法人税等については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似している
            ことから、注記を省略しております。
      (※2) 以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1)投
            資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
            す。
                  区分           前連結会計年度(千円)
                 非上場株式                      15,074
              投資事業組合への出資金                         77,086
       当連結会計年度(令和4年4月30日)

                        連結貸借対照表計上額
                                      時価(千円)            差額(千円)
                           (千円)
       (1)投資有価証券(※2)                       365,077             365,077                -
        資産計                      365,077             365,077                -

       (1)社債                       75,000             74,969              △30
       (1年内返済予定含む)
       (2)長期借入金                       760,024             722,496            △37,528
       (1年内返済予定含む)
        負債計                      835,024             797,465            △37,558
      (※1) 現金については注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電
            子記録債務、未払金、未払法人税等については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似している
            ことから、注記を省略しております。
      (※2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照
            表計上額は以下のとおりであります。
                  区分           当連結会計年度(千円)
                 非上場株式                      15,074
              投資事業組合への出資金                         84,235
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      (注)1.金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
           前連結会計年度(令和3年4月30日)
                                    1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                    5年以内         10年以内
                            (千円)                          (千円)
                                    (千円)         (千円)
           現金及び預金                  2,706,974             -         -         -
           受取手形及び売掛金                  3,414,770             -         -         -
           電子記録債権                   403,968            -         -         -
                 合計            6,525,714             -         -         -

           当連結会計年度(令和4年4月30日)

                                    1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                    5年以内         10年以内
                            (千円)                          (千円)
                                    (千円)         (千円)
           現金及び預金                  3,569,496             -         -         -
           受取手形                   736,731            -         -         -
           売掛金                  2,818,828             -         -         -

           電子記録債権                   418,358            -         -         -
                 合計            7,543,415             -         -         -

      (注)2.社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

           前連結会計年度(令和3年4月30日)
                             1年超      2年超      3年超      4年超
                      1年以内                                 5年超
                             2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                      (千円)                                (千円)
                             (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
           長期借入金             81,643      64,762      47,899      11,595      11,631      151,113

               合計         81,643      64,762      47,899      11,595      11,631      151,113

           当連結会計年度(令和4年4月30日)

                             1年超      2年超      3年超      4年超
                      1年以内                                 5年超
                             2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                      (千円)                                (千円)
                             (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
           社債             50,000      25,000         -      -      -      -

           長期借入金             88,502      71,639      35,335      35,371      35,408      493,766

               合計         138,502       96,639      35,335      35,371      35,408      493,766

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      3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
          金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに
         分類しております。
          レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
          レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
          レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
          時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
         するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      (1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

         当連結会計年度(令和4年4月30日)
                                      時価(千円)
               区分
                           レベル1         レベル2         レベル3          合計
         投資有価証券
          その他有価証券
           株式                    365,077           -         -      365,077
               資産計              365,077           -         -      365,077
      (2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

         当連結会計年度(令和4年4月30日)
                                      時価(千円)
               区分
                           レベル1         レベル2         レベル3          合計
         社債                      -      74,969           -      74,969

         長期借入金                      -      722,496           -      722,496
               負債計                -      797,465           -      797,465

      (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
         投資有価証券
          上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレ
         ベル1の時価に分類しております。
         社債
          社債の時価は、元利金の合計額と、新規に同様の発行を行った場合に想定される利率を基に、割引現在価値法
         により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
         長期借入金
          長期借入金の時価は、元利金の合計額と、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率を基に、割引現在
         価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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    (有価証券関係)
    1.その他有価証券
     前連結会計年度(令和3年4月30日)
                              連結貸借対照表計上
                     種類                   取得原価(千円)           差額(千円)
                              額(千円)
               (1)株式                    320,151          146,414          173,736

     連結貸借対照表計上
               (2)債券                       -          -          -
     額が取得原価を超え
               (3)その他                       -          -          -
     るもの
                     小計              320,151          146,414          173,736
               (1)株式                    23,259          28,545          △5,285

     連結貸借対照表計上
               (2)債券                       -          -          -
     額が取得原価を超え
               (3)その他                       -          -          -
     ないもの
                     小計               23,259          28,545          △5,285
                合計                   343,410          174,959          168,451

    (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額15,074千円)及び投資事業組合への出資金(連結貸借対照表計上額77,086千
      円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困
      難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     当連結会計年度(令和4年4月30日)

                              連結貸借対照表計上
                     種類                   取得原価(千円)           差額(千円)
                              額(千円)
               (1)株式                    339,097          146,641          192,455

     連結貸借対照表計上
               (2)債券                       -          -          -
     額が取得原価を超え
               (3)その他                       -          -          -
     るもの
                     小計              339,097          146,641          192,455
               (1)株式                    25,979          28,545          △2,565

     連結貸借対照表計上
               (2)債券                       -          -          -
     額が取得原価を超え
               (3)その他                       -          -          -
     ないもの
                     小計               25,979          28,545          △2,565
                合計                   365,077          175,186          189,890

    (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額15,074千円)及び投資事業組合への出資金(連結貸借対照表計上額84,235千
      円)は、市場価格がない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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    2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
        該当事項はありません。
    3.減損処理を行った有価証券

        該当事項はありません。
    (デリバティブ取引関係)

     前連結会計年度(令和3年4月30日)
      当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
     当連結会計年度(令和4年4月30日)

      当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
    (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
      当社グループは、確定拠出年金制度を採用しています。
     2.退職給付費用に関する事項

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自 令和2年5月1日                  (自 令和3年5月1日
                           至 令和3年4月30日)                    至 令和4年4月30日)
       確定拠出年金に係る要拠出額                             74,525千円                 76,092千円
       退職給付費用                             74,525千円                 76,092千円
    (ストック・オプション等関係)

      該当事項はありません。
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    (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前連結会計年度                当連結会計年度
                              (令和3年4月30日)                (令和4年4月30日)
    繰延税金資産
     未払事業税                                 15,609千円                20,976千円
     賞与引当金                                 106,842                 99,904
     貸倒引当金                                 15,203                13,465
     減損損失                                  1,652                1,191
     ゴルフ会員権評価損                                  6,181                6,181
     投資有価証券評価損                                 20,425                20,425
     税務上の繰越欠損金(注)                                 26,099                24,860
     長期未払金                                 30,510                30,510
     その他                                 20,530                22,077
    繰延税金資産小計
                                     243,054                239,093
    税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)                                △22,425                △20,638
    将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                △30,510                △30,510
    繰延税金資産合計
                                     190,118                187,944
    繰延税金負債
     その他有価証券評価差額金                                △51,925                △59,060
     連結子会社の時価評価差額                                 △3,613                △2,909
    繰延税金負債合計
                                     △55,539                △61,969
    繰延税金資産の純額
                                     134,579                125,975
    (注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

      前連結会計年度(令和3年4月30日)
                       1年超      2年超      3年超      4年超
                 1年以内                                5年超       合計
                       2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                 (千円)                                (千円)      (千円)
                       (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
        税務上の繰越欠
                     -      -      -      -    5,712      20,387      26,099
        損金(※1)
        評価性引当額             -      -      -      -   △5,712      △16,713      △22,425
        繰延税金資産
                     -      -      -      -      -    3,673      3,673
        (※2)
      (※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
      (※2)将来の課税所得に基づき繰延税金資産の回収可能性を勘案し、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産につ
           いては回収可能と判断した金額を計上しております。
      当連結会計年度(令和4年4月30日)

                       1年超      2年超      3年超      4年超
                 1年以内                                5年超       合計
                       2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                 (千円)                                (千円)      (千円)
                       (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
        税務上の繰越欠
                     -      -      -    5,603      3,566      15,690      24,860
        損金(※1)
        評価性引当額             -      -      -   △5,603      △3,566      △11,468      △20,638
        繰延税金資産
                     -      -      -      -      -    4,221      4,221
        (※2)
      (※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
      (※2)将来の課税所得に基づき繰延税金資産の回収可能性を勘案し、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産につ
           いては回収可能と判断した金額を計上しております。
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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
     な項目別の内訳
                               前連結会計年度                当連結会計年度
                              (令和3年4月30日)                (令和4年4月30日)
    法定実効税率                                   30.5%                30.5%
    (調整)
    交際費等永久に損金に算入されない項目                                    0.2                0.1
    受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                   △0.0                △0.0
    住民税均等割                                    2.9                2.8
    評価性引当額の変動額                                    0.3               △0.1
    のれん償却額                                    1.8                1.6
    その他                                   △1.2                △0.0
    税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                        34.5                34.9
    (収益認識関係)

     1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
      当連結会計年度(自 令和3年5月1日 至 令和4年4月30日)
                              (単位:千円)
        工事表示板・標識                        1,626,562
        仮設防護柵                         919,928
        保安灯・警告灯                         469,858
        防災用品・環境整備用品                        2,641,187
        その他商品                        4,616,975
        サインメディア                        5,466,941
        顧客との契約から生じる収益                        15,741,454
        その他の収益                        4,755,283
        外部顧客への売上高                        20,496,737
      (注)その他の収益には、リース取引等が含まれております。
     2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

       当社グループの主要な事業における主な履行義務及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
      ・商品及び製品の販売
       安全機材用品の販売、サインメディアの製作販売事業においては、商品の販売及び製品の製造販売を行っており、
      商品及び製品を顧客に引き渡した時点で支配が移転したものと判断し、収益を認識しております。
      ・商品及び製品のレンタル
       商品及び製品のレンタルによる収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づき、オペレー
      ティング・リース取引に該当する取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っておりま
      す。
     3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末

      において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
       当社及び連結子会社においては、顧客との予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適
      用し、残存履行義務に配分した取引価格の注記を省略しております。
    (セグメント情報等)

     【セグメント情報】
       当社グループは、道路安全資材、建築防災用品、保安用品、保護具及び各種看板・標識等サインメディアの製作、
      販売、レンタルを行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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     【関連情報】
      前連結会計年度(自           令和2年5月1日          至   令和3年4月30日)
      1.製品及びサービスごとの情報
         単一の製品、サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略
        しております。
      2.地域ごとの情報

      (1)売上高
         本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
        略しております。
      3.主要な顧客ごとの情報

         連結損益計算書の売上高の10%以上を占める特定の顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
      当連結会計年度(自           令和3年5月1日          至   令和4年4月30日)

      1.製品及びサービスごとの情報
         単一の製品、サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略
        しております。
      2.地域ごとの情報

      (1)売上高
         本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
        略しております。
      3.主要な顧客ごとの情報

         連結損益計算書の売上高の10%以上を占める特定の顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

      前連結会計年度(自           令和2年5月1日          至   令和3年4月30日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           令和3年5月1日          至   令和4年4月30日)
       該当事項はありません。
     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

      前連結会計年度(自           令和2年5月1日          至   令和3年4月30日)
       単一セグメントのため、記載を省略しております。
      当連結会計年度(自           令和3年5月1日          至   令和4年4月30日)
       単一セグメントのため、記載を省略しております。
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

      前連結会計年度(自           令和2年5月1日          至   令和3年4月30日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           令和3年5月1日          至   令和4年4月30日)
       該当事項はありません。
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    【関連当事者情報】
     前連結会計年度(自 令和2年5月1日 至 令和3年4月30日)
      関連当事者との取引で、開示すべきものはありません。
     当連結会計年度(自 令和3年5月1日 至 令和4年4月30日)

      関連当事者との取引で、開示すべきものはありません。
    (1株当たり情報)

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
              項目              (自 令和2年5月1日                 (自 令和3年5月1日
                            至 令和3年4月30日)                 至 令和4年4月30日)
     1株当たり純資産額(円)                            961.86                1,046.71
     1株当たり当期純利益(円)                            103.59                 109.97
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益
                                    -                 -
     (円)
     (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま
           す。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 令和2年5月1日                 (自 令和3年5月1日
                            至 令和3年4月30日)                 至 令和4年4月30日)
     1株当たり当期純利益
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                  910,961                 969,880
      (千円)
      普通株主に帰属しない金額(千円)                               -                 -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する当
                                  910,961                 969,880
      期純利益(千円)
      期中平均株式数(千株)                             8,794                 8,819
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    (重要な後発事象)
     取得による企業結合
      当社は、令和4年3月28日開催の取締役会決議に基づき、令和4年5月9日及び令和4年5月10日付で有限会社山行
     舎及びマクテック株式会社の発行済株式の全てを取得し、当社の連結子会社と致しました。
     1.企業結合の概要

      (1)被取得企業の名称及びその事業の内容
        ①有限会社山行舎
         名称    有限会社山行舎
         事業内容  安全機材用品及び測量器具等の製造販売業
        ②マクテック株式会社
         名称    マクテック株式会社
         事業内容  屋外広告業
      (2)企業結合を行った主な理由
         有限会社山行舎は安全機材用品及び測量器具等の製造・販売を事業としており、昭和58年の設立以来、豊富な経
        験と高い技術を有しております。また、マクテック株式会社は関西地区を中心にサインメディアの企画・設計・施
        工等を行っており、創業以来永年に渡り培われたノウハウのもと安定した経営基盤を有しております。
         株式取得により、両社の持つ高い技術力や生産力、ノウハウ等と当社グループが持つ販売拠点ネットワーク網と
        をお互いが共有し活用する事でのシナジー効果をもって、グループとしての総合力強化が図れるものと判断し、有
        限会社山行舎及びマクテック株式会社をグループ企業として迎える事といたしました。
      (3)企業結合日
       ①有限会社山行舎
        令和4年5月9日
       ②マクテック株式会社
        令和4年5月10日
      (4)企業結合の法的形式
       株式取得
      (5)結合後企業の名称
       有限会社山行舎、マクテック株式会社
      (6)取得した議決権比率
       ①有限会社山行舎
        100%
       ②マクテック株式会社
        100%
      (7)取得企業を決定するに至った主な根拠
       当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。
     2.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

       取得原価及び対価については、当事者間の秘密保持契約に基づき非開示としております。
     3.主要な取得関連費用の内訳及び金額

       現時点では確定しておりません。
     4.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

       現時点では確定しておりません。
     5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

       現時点では確定しておりません。
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    ⑤【連結附属明細表】
    【社債明細表】
                                 当期首残高       当期末残高       利率
         会社名           銘柄       発行年月日                        担保    償還期限
                                 (千円)       (千円)      (%)
                第1回無担保社債           令和3年              75,000              令和5年
      ㈱グリーンクロス                             -            0.2    なし
                (注)1           10月27日             (50,000)               10月27日
     (注)1.()内書は、1年以内の償還予定額であります。
         2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
             1年以内        1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
             (千円)          (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
              50,000          25,000           -          -          -
    【借入金等明細表】

                                当期首残高       当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                 (千円)       (千円)       (%)
     1年以内に返済予定の長期借入金                              81,643       88,502      0.48      -

     1年以内に返済予定のリース債務                              9,364       9,881     -       -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                             287,002       671,521       0.56   令和5年~24年

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                              12,166       27,671      -    令和5年~9年

     その他有利子負債
      1年以内に返済予定の割賦未払金                            197,220       205,205      -
      割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)                            327,673       352,046          令和5年~8年
                 合計                  915,072      1,354,830       -       -
     (注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対
           照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
         3.割賦未払金については、割賦料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で割賦未払金を連結貸借対照
          表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
         4.長期借入金、リース債務及び割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返
           済予定額は以下のとおりであります。
                  1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                    (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
       長期借入金              71,639           35,335           35,371           35,408
       リース債務              9,400           8,189           6,389           3,691

       割賦未払金             154,835           114,962           69,844           12,404

    【資産除去債務明細表】

     該当事項はありません。
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    (2)【その他】
      当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                   4,861,894          10,117,592          15,361,376          20,496,737
     税金等調整前四半期(当期)
                         249,427          646,923         1,019,258          1,490,657
     純利益(千円)
     親会社株主に帰属する四半期
                         161,152          420,604          660,028          969,880
     (当期)純利益(千円)
     1株当たり四半期(当期)
                          18.28          47.70          74.85          109.97
     純利益(円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益
                          18.28          29.40          27.14          35.13
     (円)
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    2【財務諸表等】
    (1)【財務諸表】
    ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (令和3年4月30日)              (令和4年4月30日)
     資産の部
       流動資産
                                       2,132,270              2,874,911
        現金及び預金
                                                    ※1  715,235
                                        741,463
        受取手形
                                                    ※1  397,338
                                        381,258
        電子記録債権
                                       2,472,103              2,620,107
        売掛金
                                       2,025,774              2,315,925
        商品
                                        160,760              183,229
        原材料及び貯蔵品
                                        57,367              64,320
        前払費用
                                        11,841              47,601
        その他
                                       △ 19,000             △ 17,000
        貸倒引当金
                                       7,963,841              9,201,669
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                       1,494,878              1,497,066
          建物
                                       △ 756,378             △ 805,060
           減価償却累計額
                                      ※2  738,500             ※2  692,006
           建物(純額)
                                        126,897              126,897
          構築物
                                       △ 94,906             △ 101,098
           減価償却累計額
                                        31,990              25,798
           構築物(純額)
                                        14,043              14,043
          機械及び装置
                                        △ 9,679             △ 10,194
           減価償却累計額
                                         4,363              3,848
           機械及び装置(純額)
                                        83,484              87,074
          車両運搬具
                                       △ 72,874             △ 79,532
           減価償却累計額
                                        10,610               7,542
           車両運搬具(純額)
          工具、器具及び備品                              460,779              467,891
                                       △ 393,276             △ 380,457
           減価償却累計額
                                        67,503              87,434
           工具、器具及び備品(純額)
          レンタル品                             1,942,189              2,130,970
                                       △ 875,441            △ 1,108,931
           減価償却累計額
                                     ※3  1,066,747            ※3  1,022,038
           レンタル品(純額)
                                     ※2  2,094,106            ※2  2,143,803
          土地
                                       4,013,821              3,982,472
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                        74,204              50,663
          ソフトウエア
                                         7,987              7,987
          電話加入権
                                        82,191              58,651
          無形固定資産合計
                                57/80






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                                                           有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (令和3年4月30日)              (令和4年4月30日)
        投資その他の資産
                                        435,571              464,387
          投資有価証券
                                       1,040,355              1,040,355
          関係会社株式
                                        14,364              11,973
          従業員に対する長期貸付金
                                        27,868              24,183
          破産更生債権等
                                         8,667              13,920
          長期前払費用
                                        118,645              102,986
          繰延税金資産
                                        124,135              131,188
          その他
                                       △ 30,868             △ 27,183
          貸倒引当金
                                       1,738,739              1,761,811
          投資その他の資産合計
                                       5,834,752              5,802,935
        固定資産合計
                                      13,798,594              15,004,605
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                    ※1  597,857
                                       1,953,189
        支払手形
                                                   ※1  1,642,525
        電子記録債務                                   -
                                       1,531,502              1,549,565
        買掛金
                                                       50,000
        1年内償還予定の社債                                   -
                                       ※2  70,156             ※2  53,240
        1年内返済予定の長期借入金
                                         9,364              9,881
        リース債務
                                      ※3  393,191             ※3  420,982
        未払金
                                        125,093              156,009
        未払費用
                                        229,750              295,974
        未払法人税等
                                        134,337               94,153
        未払消費税等
                                         3,261              39,692
        預り金
                                        335,000              305,000
        賞与引当金
                                       4,784,847              5,214,881
        流動負債合計
       固定負債
                                                       25,000
        社債                                   -
                                       ※2  89,580             ※2  36,340
        長期借入金
                                        12,166              27,671
        リース債務
                                      ※3  327,673             ※3  352,046
        その他
                                        429,420              441,058
        固定負債合計
                                       5,214,267              5,655,940
       負債合計
                                58/80








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                                                           有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (令和3年4月30日)              (令和4年4月30日)
     純資産の部
       株主資本
                                        697,266              697,266
        資本金
        資本剰余金
                                        660,866              660,866
          資本準備金
                                        131,742              136,146
          その他資本剰余金
                                        792,609              797,013
          資本剰余金合計
        利益剰余金
                                        52,300              52,300
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                       5,910,000              6,640,000
           別途積立金
                                       1,089,651              1,100,905
           繰越利益剰余金
                                       7,051,951              7,793,205
          利益剰余金合計
        自己株式                               △ 75,823             △ 73,400
                                       8,466,003              9,214,085
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        118,323              134,579
        その他有価証券評価差額金
                                        118,323              134,579
        評価・換算差額等合計
                                       8,584,326              9,348,665
       純資産合計
                                      13,798,594              15,004,605
     負債純資産合計
                                59/80













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    ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                               (自 令和2年5月1日              (自 令和3年5月1日
                                至 令和3年4月30日)               至 令和4年4月30日)
     売上高
                                       8,640,185              9,442,934
       商品売上高
                                       3,959,358              4,112,343
       特注看板売上高
                                       4,403,004              5,400,368
       レンタル売上高
                                      17,002,549              18,955,645
       売上高合計
     売上原価
                                       1,896,247              2,025,774
       商品期首棚卸高
                                       6,965,964              7,903,144
       当期商品仕入高
                                       8,862,211              9,928,919
       合計
                                      ※1  913,038             ※1  996,529
       他勘定振替高
                                       2,025,774              2,315,925
       商品期末棚卸高
                                       5,923,398              6,616,464
       商品売上原価
                                       2,762,423              2,893,010
       特注看板原価
                                       1,869,576              2,505,740
       レンタル原価
                                      10,555,398              12,015,215
       売上原価合計
                                       6,447,150              6,940,430
     売上総利益
     販売費及び一般管理費
                                       2,130,310              2,197,778
       給料
                                        75,330              72,724
       役員報酬
                                        206,220              253,502
       賞与
                                        288,100              259,250
       賞与引当金繰入額
                                        61,088              62,533
       退職給付費用
                                        391,324              405,390
       法定福利費
                                        27,163              24,426
       福利厚生費
                                        123,030              133,049
       旅費及び交通費
                                        286,477              510,250
       運賃
                                        178,211              215,688
       車両費
                                        21,104              60,755
       広告宣伝費
                                        187,918              195,623
       賃借料
                                        335,105              392,282
       地代家賃
                                        42,395              44,315
       通信費
                                        116,959              115,337
       減価償却費
                                         3,174              3,383
       教育研修費
                                        65,743              74,279
       管理諸費
                                         2,131
       貸倒引当金繰入額                                                △ 828
                                        489,703              502,804
       その他
                                       5,031,494              5,522,548
       販売費及び一般管理費合計
                                       1,415,655              1,417,882
     営業利益
                                60/80







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                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                               (自 令和2年5月1日              (自 令和3年5月1日
                                至 令和3年4月30日)               至 令和4年4月30日)
     営業外収益
                                          940               95
       受取利息
                                         6,241              6,998
       受取配当金
                                       ※2  4,318             ※2  2,727
       経営指導料
                                       ※2  10,800             ※2  10,800
       受取家賃
                                                       20,795
       投資事業組合運用益                                    -
                                          646
       為替差益                                                  -
                                         9,097              14,426
       雑収入
                                        32,044              55,843
       営業外収益合計
     営業外費用
                                         1,257              1,232
       支払利息
                                         8,674
       投資事業組合運用損                                                  -
                                                        159
       為替差損                                    -
                                         2,617              7,848
       雑損失
                                        12,549               9,240
       営業外費用合計
                                       1,435,150              1,464,485
     経常利益
                                       1,435,150              1,464,485
     税引前当期純利益
                                        412,804              476,712
     法人税、住民税及び事業税
                                        47,473               8,524
     法人税等調整額
                                        460,277              485,237
     法人税等合計
                                        974,872              979,248
     当期純利益
                                61/80












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        【特注看板原価明細表】
                              前事業年度                  当事業年度
                          (自 令和2年5月1日                  (自 令和3年5月1日
                           至 令和3年4月30日)                  至 令和4年4月30日)
                    注記                 構成比                  構成比
           区分                金額(千円)                  金額(千円)
                    番号                 (%)                  (%)
     Ⅰ.看板材料費

        期首看板材料棚卸高                  144,922                  150,780

                         1,676,309                  1,645,168

        当期看板材料仕入高
            計

                         1,821,231                  1,795,948
                          150,780                  174,024
        期末看板材料棚卸高                        1,670,450       60.5            1,621,924       56.1
     Ⅱ.外注加工費

                          453,311                  635,893

        当期外注加工費                         453,311      16.4             635,893      22.0
     Ⅲ.労務費

        給料                  421,631                  422,946

        賞与                  42,041                  46,172

        賞与引当金繰入額                  46,900                  45,750

        退職給付費用                  13,074                  13,129

        法定福利費                  76,980                  76,888

                             -                  6

        その他                         600,627      21.7             604,893      20.9
     Ⅳ.経費

        賃借料                    549                 1,887

        減価償却費                  21,224                   9,989

                          16,259       38,034           18,422       30,298

        その他                               1.4                  1.0
        特注看板原価                        2,762,423      100.0            2,893,010      100.0

     原価計算の方法

      原価計算の方法は、実際原価による総合原価計算を採用しております。
     (注) 看板材料は、貸借対照表上原材料及び貯蔵品として表示しております。

                                62/80







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    ③【株主資本等変動計算書】
      前事業年度(自 令和2年5月1日 至 令和3年4月30日)
                                                      (単位:千円)
                                     株主資本
                             資本剰余金                  利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                    資本金
                             その他資本     資本剰余金                    利益剰余金
                        資本準備金               利益準備金
                             剰余金     合計               繰越利益剰     合計
                                             別途積立金
                                                  余金
     当期首残高               697,266     660,866      88,216     749,082      52,300    5,280,000     1,006,371     6,338,671
     当期変動額
      別途積立金の積立                                        630,000    △ 630,000        -
      剰余金の配当
                                                  △ 261,593    △ 261,593
      当期純利益                                             974,872     974,872
      自己株式の取得
      自己株式の処分
                               43,526     43,526
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計                  -     -   43,526     43,526       -   630,000      83,279     713,279
     当期末残高               697,266     660,866     131,742     792,609      52,300    5,910,000     1,089,651     7,051,951
                      株主資本         評価・換算差額等

                             その他有価          純資産合計
                        株主資本合          評価・換算
                   自己株式          証券評価差
                        計          差額等合計
                             額金
     当期首残高              △ 109,939    7,675,082      104,066     104,066    7,779,148
     当期変動額
      別途積立金の積立
                            -               -
      剰余金の配当                   △ 261,593              △ 261,593
      当期純利益                    974,872               974,872
      自己株式の取得                      -               -
      自己株式の処分
                     34,115     77,642               77,642
      株主資本以外の項目の当期変動
                            -   14,256     14,256     14,256
      額(純額)
     当期変動額合計                34,115     790,921      14,256     14,256     805,178
     当期末残高
                    △ 75,823    8,466,003      118,323     118,323    8,584,326
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      当事業年度(自 令和3年5月1日 至 令和4年4月30日)
                                                      (単位:千円)
                                     株主資本
                             資本剰余金                  利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                    資本金
                             その他資本     資本剰余金                    利益剰余金
                        資本準備金               利益準備金
                             剰余金     合計               繰越利益剰     合計
                                             別途積立金
                                                  余金
     当期首残高
                    697,266     660,866     131,742     792,609      52,300    5,910,000     1,089,651     7,051,951
     当期変動額
      別途積立金の積立                                        730,000    △ 730,000        -
      剰余金の配当                                            △ 237,993    △ 237,993
      当期純利益
                                                   979,248     979,248
      自己株式の処分                         4,404     4,404
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                       -     -   4,404     4,404       -   730,000      11,254     741,254
     当期末残高               697,266     660,866     136,146     797,013      52,300    6,640,000     1,100,905     7,793,205
                      株主資本         評価・換算差額等

                             その他有価          純資産合計
                        株主資本合          評価・換算
                   自己株式          証券評価差
                        計          差額等合計
                             額金
     当期首残高               △ 75,823    8,466,003      118,323     118,323    8,584,326
     当期変動額
      別途積立金の積立                      -               -
      剰余金の配当                   △ 237,993              △ 237,993
      当期純利益                    979,248               979,248
      自己株式の処分
                     2,423     6,827               6,827
      株主資本以外の項目の当期変動
                            -   16,256     16,256     16,256
      額(純額)
     当期変動額合計                2,423    748,081      16,256     16,256     764,338
     当期末残高
                    △ 73,400    9,214,085      134,579     134,579    9,348,665
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    【注記事項】
    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法
     子会社株式及び関連会社株式
      移動平均法による原価法
     その他有価証券
      市場価格のない株式等以外のもの
        時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
      市場価格のない株式等
        総平均法による原価法
    2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
     (1)商品
      総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
     (2)原材料
      総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
     (3)貯蔵品
      最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
    3.固定資産の減価償却の方法
     (1)有形固定資産(リース資産を除く)
      定率法
        ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建
        物附属設備及び構築物並びにレンタル品については定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物 4~50年
        レンタル品 1~5年
     (2)無形固定資産(リース資産を除く)
      定額法
        自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     (3)リース資産
      所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      リース期間定額法
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    4.引当金の計上基準
     (1)貸倒引当金
      債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
      は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金
      従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
    5.収益及び費用の計上基準
     当社の主要な事業における主な履行義務及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
     ・商品及び製品の販売
      安全機材用品の販売、サインメディアの製作販売事業においては、商品の販売及び製品の製造販売を行っており、商
      品及び製品を顧客に引き渡した時点で支配が移転したものと判断し、収益を認識しております。
     ・商品及び製品のレンタル
      商品及び製品のレンタルによる収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づき、オペレー
      ティング・リース取引に該当する取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っておりま
      す。
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    (重要な会計上の見積り)
      会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重
     要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
                                 (単位:千円)
                    前事業年度           当事業年度
      関係会社株式                1,040,355           1,040,355
      関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額としております。市場価格がなく、時価を把握することが極めて
     困難と認められる関係会社株式の評価にあたっては、当該株式の実質価額が著しく低下し、かつ回復の可能性が見込め
     ない場合に、評価損の認識を行うこととしております。回復可能性の判断においては、関係会社の純資産額に事業計画
     等に基づく超過収益力を反映させた実質価額を合理的に見積り、取得原価と実質価額を比較することにより、評価損計
     上の要否を検討しております。
      当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、予測できない事象の発生に
     より関係会社の業績が悪化し、将来の業績回復が見込めなくなった場合、翌事業年度以降の財務諸表において、関係会
     社株式評価損が発生する可能性があります。
    (会計方針の変更)

     (1)収益認識に関する会計基準等の適用
       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)
      等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと
      交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
       なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日)第98項に定
      める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移
      転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
       収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
      り、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益
      剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
       この結果、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。また、繰越利益剰余金の当期首残高への影響はあり
      ません。
     (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
       「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
      う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基
      準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会
      計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。
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    (貸借対照表関係)
    ※1 事業年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
        なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形が、事業年度末残高に含まれて
        おります。
                              前事業年度                  当事業年度
                           (令和3年4月30日)                  (令和4年4月30日)
    受取手形                               -千円                60,148千円
    電子記録債権                               -                17,153
    支払手形                               -                 8,243
    電子記録債務                               -                 7,737
     ※2 担保資産及び担保付債務

        担保に供している資産は、次のとおりであります。
                              前事業年度                  当事業年度
                           (令和3年4月30日)                  (令和4年4月30日)
    建物                                34,959千円                  34,013千円
    土地                               632,801                  632,801
     計                              667,761                  666,815
        担保付債務は、次のとおりであります。

                              前事業年度                  当事業年度
                           (令和3年4月30日)                  (令和4年4月30日)
    1年内返済予定の長期借入金                                60,120千円                  53,240千円
    長期借入金                                89,580                  36,340
     計                              149,700                   89,580
     ※3 所有権留保等資産及び所有権留保付債務

        所有権留保等資産は、次のとおりであります。
                              前事業年度                  当事業年度
                           (令和3年4月30日)                  (令和4年4月30日)
    レンタル品                               477,177千円                  506,593千円
        所有権留保付債務は、次のとおりであります。

                              前事業年度                  当事業年度
                           (令和3年4月30日)                  (令和4年4月30日)
    未払金                               197,220千円                  205,205千円
    その他(固定負債)                               327,673                  352,046
      4 保証債務

        関係会社の金融機関からの銀行借入に対して保証を行っております。
                              前事業年度                  当事業年度
                           (令和3年4月30日)                  (令和4年4月30日)
    株式会社G-サイン                               208,909千円                  670,444千円
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    (損益計算書関係)
    ※1 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
                              前事業年度                  当事業年度
                         (自 令和2年5月1日                  (自 令和3年5月1日
                          至 令和3年4月30日)                    至 令和4年4月30日)
                                    913,038千円                  996,529千円
    レンタル品への振替高
    ※2 関係会社との取引に係るものは次のとおりであります。

                              前事業年度                  当事業年度
                          (自 令和2年5月1日                  (自 令和3年5月1日
                           至 令和3年4月30日)                    至 令和4年4月30日)
     受取家賃                               10,800千円                  10,800千円
     経営指導料                               4,318                  2,727
    (有価証券関係)

     子会社株式及び関連会社株式
      前事業年度(令和3年4月30日)
       時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
             区分             前事業年度(千円)
      子会社株式                           1,040,355
      当事業年度(令和4年4月30日)

       市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
             区分             前事業年度(千円)
      子会社株式                           1,040,355
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    (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                              前事業年度                  当事業年度
                           (令和3年4月30日)                  (令和4年4月30日)
    繰延税金資産
     未払事業税                                16,168千円                  18,120千円
     賞与引当金                               102,175                   93,025
     貸倒引当金                                15,209                  13,476
     減損損失                                1,652                  1,191
     ゴルフ会員権評価損                                6,181                  6,181
     投資有価証券評価損                                20,425                  20,425
     その他                                8,758                  9,626
    繰延税金資産合計
                                    170,571                  162,046
    繰延税金負債
     その他有価証券評価差額金                               △51,925                  △59,060
    繰延税金負債合計
                                   △51,925                  △59,060
    繰延税金資産の純額
                                    118,645                  102,986
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

                                前事業年度                当事業年度
                              (令和3年4月30日)                (令和4年4月30日)
    法定実効税率                                   30.5%                30.5%
    (調整)
    交際費等永久に損金に算入されない項目                                    0.2                0.1
    受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                   △0.0                △0.0
    住民税均等割                                    2.8                2.8
    その他                                   △1.4                △0.3
    税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                        32.1                33.1
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    (収益認識関係)
     連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
    (重要な後発事象)

     連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
    ④【附属明細表】

    【有形固定資産等明細表】
                                         当期末減価償
                 当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額      差引当期末残
        資産の種類
                                         償却累計額
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)            (千円)      高(千円)
                                           (千円)
     有形固定資産
      建物
                  1,494,878        2,188        -   1,497,066       805,060       48,682      692,006
      構築物             126,897         -      -    126,897      101,098       6,192      25,798
      機械及び装置              14,043        -      -    14,043      10,194        514     3,848
      車両運搬具              83,484       6,849      3,260      87,074      79,532       9,918      7,542
      工具、器具及び備品             460,779       49,026      41,915      467,891      380,457       28,993      87,434
      レンタル品
                  1,942,189       996,529      807,748     2,130,970      1,108,931      1,011,743      1,022,038
      土地            2,094,106        49,697        -   2,143,803          -      -   2,143,803
       有形固定資産計           6,216,378      1,104,292       852,923     6,467,747      2,485,275      1,106,044      3,982,472
     無形固定資産
      ソフトウエア             161,699       7,350        -    169,049      118,385       30,890      50,663
      電話加入権
                    7,987        -      -     7,987        -      -     7,987
       無形固定資産計
                   169,687       7,350        -    177,037      118,385       30,890      58,651
    (注)1.当期増加のうち主なものは、次のとおりであります。
         工具、器具及び備品
           インターネット課 マルチカット機 14,970千円
         レンタル品
           LEDフィールドライトEV    40,695千円
           LEDリチウムバッテリー投光器  22,062千円
         土地
           鳥取市境港市 土地取得費用    49,697千円 等
    【引当金明細表】

                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首残高        当期増加額                        当期末残高
           区分                         (目的使用)         (その他)
                     (千円)        (千円)                        (千円)
                                     (千円)        (千円)
      貸倒引当金                  49,868        11,739         4,863        12,560        44,183

      賞与引当金                  335,000        305,000        335,000           -     305,000

    (注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び個別貸倒見積額のうち債権
        回収等に伴う取崩額であります。
    (2)【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
    (3)【その他】

       該当事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  5月1日から4月30日まで
      定時株主総会                  7月中

      基準日                  4月30日

      剰余金の配当の基準日                  10月31日 4月30日

      1単元の株式数                  100株

      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
                         みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
                         みずほ信託銀行株式会社
       取次所                 ─────

       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                        当会社の公告は、電子公告により行う。やむを得ない事由により、電子公
                        告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行
      公告掲載方法                  う。
                        なお、電子公告は、当社のウェブサイトに掲載いたします。
                        (https://www.green-cross.co.jp)
      株主に対する特典                  該当事項はありません。
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    第7【提出会社の参考情報】
    1【提出会社の親会社等の情報】
       当社は親会社等はありません。
    2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
      (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第50期)(自 令和2年5月1日 至 令和3年4月30日)令和3年7月29日福岡財務支局長に提出

      (2)内部統制報告書及びその添付書類

         事業年度(第50期)(自 令和2年5月1日 至 令和3年4月30日)令和3年7月29日福岡財務支局長に提出

      (3)四半期報告書及び確認書

        (第51期第1四半期)(自 令和3年5月1日 至 令和3年7月31日)令和3年9月14日福岡財務支局長に提出

        (第51期第2四半期)(自 令和3年8月1日 至 令和3年10月31日)令和3年12月13日福岡財務支局長に提出

        (第51期第3四半期)(自 令和3年11月1日 至 令和4年1月31日)令和4年3月14日福岡財務支局長に提出

      (4)臨時報告書

         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基

        づく臨時報告書

        令和3年7月30日福岡財務支局長に提出

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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
       該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                   令和4年7月28日

    株式会社グリーンクロス
      取締役会 御中

                            仰星監査法人

                            大阪事務所
                            指定社員

                                       公認会計士
                                              田邉 太郎
                            業務執行社員
                            指定社員

                                       公認会計士
                                              濵田 善彦
                            業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社グリーンクロスの令和3年5月1日から令和4年4月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、
    連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、
    連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
    会社グリーンクロス及び連結子会社の令和4年4月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
    成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
    たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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    監査上の主要な検討事項
     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
    であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
    成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
     株式会社トレードに係るのれんの評価
        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      連結貸借対照表に計上されているのれん(残高276,114                             当監査法人は、のれんの評価を検討するにあたり、主と
     千円)のうち、大部分はサインメディア広告資材の売買事                            して以下の監査手続を実施した。
     業を行う連結子会社である株式会社トレードの取得に伴う                            ①内部統制の評価
     ものである。当該のれんは、企業結合時において同社株式                            ・のれんの減損の兆候の把握、減損損失の認識等ののれん
     の取得原価のうち相対的に多くの金額が配分されている。                             の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況を評価し
      のれんの資産性については、対象会社の収益性に依存し                             た。
     ており、会社は、当該のれんについて、将来の超過収益力                            ②経営者による見積りの妥当性の検討
     が継続する期間を10年と見込んで定額法により償却を行う                            ・減損の兆候の有無の把握を行うため、会社が作成した減
     とともに、     注記事項(重要な会計上の見積り)                に記載の通       損兆候の判定資料を入手し、その妥当性の検討を行っ
     り、事業計画等を基礎として割引前将来キャッシュ・フ                             た。
     ローを見積ることにより、減損損失計上の要否を検討して                            ・経営者が行った見積り方法の妥当性及び見積り精度の評
     いる。                             価を行うため、取得時の事業計画と実績数値との比較分
      当該割引前将来キャッシュ・フローの算定に当たって                             析及び前連結会計年度末に想定した利益予想と当連結会
     は、将来の経営計画等において考慮されている経営者の仮                             計年度の実績数値との比較分析を行い、事業計画等との
     定や固有の判断に大きく影響を受けることとなる。                             乖離がある場合には、経営者、財務報告に関する責任者
      以上から当監査法人は、「株式会社トレードに係るのれ                             への質問等により要因分析を行った。
     んの評価」を監査上の主要な検討事項に該当するものと判                            ・来期以降の割引前将来キャッシュ・フローの妥当性に関
     断した。                             し、会社の事業計画との整合性を確かめた。また、当該
                                  事業計画に考慮されている売上高の成長率、経費の割合
                                  等の重要な仮定について経営者、財務報告に関する責任
                                  者と議論を行うとともに、過年度の実績数値との比較分
                                  析を行うことにより事業計画の合理性を確かめた。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
    他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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    連結財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
      を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
      な監査証拠を入手する。
     ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
      価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
      づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
      結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
      事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
      表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
      拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
      かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
      る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
      入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
      意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
    項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され
    ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると
    合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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    <内部統制監査>
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社グリーンクロスの令
    和4年4月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、株式会社グリーンクロスが令和4年4月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上
    記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
    財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
    監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
    切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
    係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
    て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
      る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
      適用される。
     ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
      部統制報告書の表示を検討する。
     ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
      は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
      任を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した
    内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報
    告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以 上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

           会社)が有価証券報告書に添付する形で別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                   令和4年7月28日

    株式会社グリーンクロス
      取締役会 御中

                            仰星監査法人

                            大阪事務所
                            指定社員

                                       公認会計士
                                              田邉 太郎
                            業務執行社員
                            指定社員

                                       公認会計士
                                              濵田 善彦
                            業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社グリーンクロスの令和3年5月1日から令和4年4月30日までの第51期事業年度の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
    グリーンクロスの令和4年4月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
    判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
    応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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     関係会社株式の評価

        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      当事業年度末の貸借対照表に計上されている関係会社株                             当監査法人は、関係会社株式の評価を検討するにあた
     式は、1,040,355千円(総資産の6.9%)と重要性が高い。                            り、主として以下の監査手続を実施した。
      会社は当該関係会社の買収にあたり、将来の事業計画に                            ①内部統制の評価
     基づいた企業の成長性を評価し、グループ内に取り込むこ                            ・関係会社株式の評価に関連する内部統制の整備及び運用
     とによる超過収益力を検討した上でその取得金額を決定し                             状況を評価した。
     ている。そのため、対象となる会社の純資産額と当該関係                            ②関係会社株式の評価
     会社株式の計上額の間には差異が生じることとなり、これ                            ・関係会社株式の実質価額の算定基礎となる各社の財務情
     らの株式の取得価額は対象となる会社の純資産額を上回る                             報について、実施した監査手続とその結果に基づき、当
     こととなる。                             該財務情報の信頼性を確かめた。
      当該関係会社株式の評価に当たり、会社は、                     注記事項      ・経営者が行った見積り方法の妥当性及び見積り精度の評
     (重要な会計上の見積り)            に記載の通り、事業計画等に基                価を行うため、取得時の事業計画と実績数値との比較分
     づく超過収益力を反映させた実質価額を見積ることによ                             析及び前事業年度末に想定した利益予想と当事業年度の
     り、当該関係会社株式の実質価額の回復可能性を判断して                             実績数値との比較分析を行い、事業計画等との乖離があ
     いるが、当該超過収益力に影響を与える関係会社の将来の                             る場合には、経営者、財務報告に関する責任者への質問
     事業計画の見積りについては不確実性を伴い、経営者の判                             等により要因分析を行った。
     断による影響を受ける。                            ・来期以降の割引前将来キャッシュ・フローの妥当性に関
      以上のことから、当該事項を監査上の主要な検討事項に                             し、会社の事業計画との整合性を確かめた。また、当該
     該当するものと判断した。                             事業計画に考慮されている売上高の成長率、経費の割合
                                  等の重要な仮定について経営者、財務報告に関する責任
                                  者と議論を行うとともに、過年度の実績数値との比較分
                                  析を行うことにより事業計画の合理性を確かめた。
                                 ・会社が作成した関係会社株式の評価に関する判定資料の
                                  計算の正確性を検討した。
                                 ・関係会社株式の取得価額と実質価額を比較検討し、実質
                                  価額の著しい低下の有無を検討した。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
    他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
                                79/80



                                                          EDINET提出書類
                                                    株式会社グリーンクロス(E03279)
                                                           有価証券報告書
    財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
      を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
      な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
      論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
      注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
      事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
      うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
      事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査
    上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場
    合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に
    見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

           会社)が有価証券報告書に添付する形で別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                80/80







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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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