大井電気株式会社 訂正有価証券報告書 第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出日
提出者 大井電気株式会社
カテゴリ 訂正有価証券報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       大井電気株式会社(E01859)
                                                         訂正有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   有価証券報告書の訂正報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の2第1項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年7月29日
     【事業年度】                   第98期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
     【会社名】                   大井電気株式会社
     【英訳名】                   Oi  Electric     Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  石田 甲
     【本店の所在の場所】                   神奈川県横浜市港北区菊名七丁目3番16号
     【電話番号】                   045(433)1361(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役経営管理本部長  仁井 克己
     【最寄りの連絡場所】                   神奈川県横浜市港北区菊名七丁目3番16号
     【電話番号】                   045(433)1361(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役経営管理本部長  仁井 克己
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                          EDINET提出書類
                                                       大井電気株式会社(E01859)
                                                         訂正有価証券報告書
    1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
      2022年6月30日に提出した第98期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)有価証券報告書に添付しております
     「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂
     正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

      2022年6月30日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___を付して表示しております。
                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

      (訂正前)
                              (前略)
    <内部統制監査>
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、大井電気株式の2022年3月31
    日現在の内部統制報告書について監査を行った。
                              (後略)
      (訂正後)

                              (前略)
    <内部統制監査>
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、大井電気株式                                                会社  の2022年3
    月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
                              (後略)
                                 2/2











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