INEST株式会社 内部統制報告書 第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出日
提出者 INEST株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                      INEST株式会社(E05523)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     内部統制報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年6月30日

    【会社名】                     INEST株式会社

    【英訳名】                     INEST,    Inc.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 執行 健太郎

    【最高財務責任者の役職氏名】                     代表取締役常務 片野 良太

    【本店の所在の場所】                     東京都豊島区東池袋一丁目25番8号

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                          EDINET提出書類
                                                      INEST株式会社(E05523)
                                                           内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
      当社代表取締役社長 執行             健太郎および代表取締役常務 片野                 良太は当社および連結子会社ならびに持分法適用
     会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計
     審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に
     関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部
     統制を整備および運用しております。
      なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
    理 
     的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
     全には防止又は発見することができない可能性があります                            。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

      当連結会計年度の末日である2022年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制
     の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
      本評価においては、全社的な内部統制の整備および運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえ、評価対象となる業
     務プロセスを決定した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点につ
     いて内部統制の基本的要素が機能しているかを評価いたしました。
     財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から決定いたしました。
      財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社および
     連結子会社3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価の範
     囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社3社および持分法適用会社1社については、金額的および質的影
     響の重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価の範囲に含めておりません。
      また、業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲については、財務報告に対する金額的および質的影響の重要性を
     考慮し、当連結会計年度の売上収益予算を指標に、概ね2/3以上を基準として重要な事業拠点を選定し、それらの
     事業拠点における、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目である売上収益、売掛金および棚卸資産に至る業務プロ
     セスに決定いたしました。さらに財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい特定の取引又は事象に関する業務プ
     ロセスや、見積りや予測をともなう重要な勘定科目に係る業務プロセスについても、個別に評価対象に追加いたしま
     した。
    3  【評価結果に関する事項】

      上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判
     断いたしました。
    4  【付記事項】

      該当事項はありません。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
                                 2/2






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