田辺工業株式会社 有価証券報告書 第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出日
提出者 田辺工業株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       田辺工業株式会社(E00242)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   有価証券報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条第1項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月29日
     【事業年度】                   第54期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
     【会社名】                   田辺工業株式会社
     【英訳名】                   TANABE    ENGINEERING      CORPORATION
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  四月朔日 義雄
     【本店の所在の場所】                   新潟県上越市大字福田20番地
     【電話番号】                   025(545)6500(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役兼上席執行役員管理部長 権守 勇一
     【最寄りの連絡場所】                   新潟県上越市大字福田20番地
     【電話番号】                   025(545)6500(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役兼上席執行役員管理部長 権守 勇一
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
      (1)連結経営指標等
             回次             第50期       第51期       第52期       第53期       第54期
            決算年月             2018年3月       2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月

                         30,575,531       37,495,536       37,708,621       38,123,091       42,526,149
     売上高              (千円)
                         1,376,673       2,494,726       2,685,227       2,742,956       2,898,184
     経常利益              (千円)
     親会社株主に帰属する当期純
                          964,692      1,531,111       1,880,534       1,754,067       1,872,869
                   (千円)
     利益
                          950,006      1,441,944       1,962,069       1,864,808       1,857,242
     包括利益              (千円)
                         13,371,546       14,599,423       16,272,568       17,816,349       19,367,765
     純資産額              (千円)
                         25,481,577       29,141,561       30,530,265       33,307,454       35,093,983
     総資産額              (千円)
                          1,249.56       1,364.32       1,520.67       1,664.94       1,809.92
     1株当たり純資産額               (円)
                           90.15       143.08       175.74       163.92       175.02
     1株当たり当期純利益               (円)
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         ( -)       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)
     期純利益
                            52.5       50.1       53.3       53.5       55.2
     自己資本比率               (%)
                            7.4       11.0       12.2       10.3       10.1
     自己資本利益率               (%)
                           12.15        5.63       3.81       5.37       5.21
     株価収益率               (倍)
     営業活動によるキャッシュ・
                          927,329      3,061,236        844,300      1,632,302       3,051,666
                   (千円)
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                   (千円)     △ 1,435,776      △ 1,368,916      △ 1,257,195      △ 1,133,614      △ 1,351,077
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                                                367,938
                   (千円)     △ 1,001,833       △ 237,530      △ 497,295            △ 1,186,269
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                         3,131,818       4,557,487       3,683,160       4,525,013       5,124,250
                   (千円)
     高
                            994      1,035       1,021       1,047       1,057
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 203  )     ( 220  )     ( 172  )     ( 156  )     ( 184  )
     (注)1.連結ベースの潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適
           用しており、当連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等と
           なっております。
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      (2)提出会社の経営指標等
             回次             第50期       第51期       第52期       第53期       第54期
            決算年月             2018年3月       2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月

                         28,959,218       35,671,956       35,764,783       35,537,927       39,623,200
     売上高              (千円)
                         1,563,604       2,520,177       2,808,223       2,873,528       2,756,681
     経常利益              (千円)
                         1,122,428       1,600,069       1,923,428       1,855,269       1,766,996
     当期純利益              (千円)
                          885,320       885,320       885,320       885,320       885,320
     資本金              (千円)
                         10,728,000       10,728,000       10,728,000       10,728,000       10,728,000
     発行済株式総数               (株)
                         12,676,789       14,009,027       15,573,496       17,208,042       18,622,238
     純資産額              (千円)
                         23,961,997       27,681,761       28,553,897       31,279,391       33,456,435
     総資産額              (千円)
                          1,184.64       1,309.14       1,455.34       1,608.09       1,740.25
     1株当たり純資産額               (円)
                           20.00       27.00       30.00       30.00       33.00
     1株当たり配当額               (円)
     (内1株当たり中間配当額)               (円)         ( -)       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)
                           104.89       149.53       179.74       173.37       165.13
     1株当たり当期純利益               (円)
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益
                            52.9       50.6       54.5       55.0       55.7
     自己資本比率               (%)
                            9.2       12.0       13.0       11.3        9.9
     自己資本利益率               (%)
                           10.44        5.39       3.73       5.08       5.52
     株価収益率               (倍)
                            19.1       18.1       16.7       17.3       20.0
     配当性向               (%)
                            720       746       749       774       785
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 79 )      ( 93 )      ( 99 )     ( 108  )     ( 108  )
                           159.5       122.0       106.9       141.2       150.4
     株主総利回り               (%)
     (比較指標:TOPIX(配当込
                    (%)       ( 115.9   )    ( 110.0   )     ( 99.6  )    ( 141.5   )    ( 144.3   )
     み))
     最高株価               (円)        1,394       1,121       1,030        925       953
     最低株価               (円)         611       654       590       574       827

     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
         3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し
           ており、当事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となってお
           ります。
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     2【沿革】
       1921年、新潟県西頸城郡青海町(現、新潟県糸魚川市)において、大手化学会社電気化学工業株式会社青海工場の
      構内で、生産設備の保全を主たる業務として、個人経営にて田辺鉄工所を創業したのが当社の起源であります。
       1935年、商号を合資会社田辺工作所に変更、法人組織に改組し、1951年合資会社田辺工作所の業務を分離し、田辺
      建設株式会社と田辺化工機株式会社2社を設立しました。
       1969年、田辺建設株式会社の機電事業部(機械・電気部門)を分離し、機械製作・工業用炉の製造・配管・空調・
      電気設備等の事業内容で当社を設立しました。
       その後の主な変遷は次のとおりであります。
      1969年2月         田辺建設株式会社の機電事業部(機械・電気部門)を分離し、資本金1,000万円をもって、田辺

               工業株式会社を設立、本社所在地を新潟県西頸城郡青海町(現、新潟県糸魚川市)に、営業所を
               青海(現、青海支店、新潟県糸魚川市)・直江津(現、北陸支店、新潟県上越市)・千葉(現、
               千葉支店、千葉県市原市)・東京(現、東京本社、東京都千代田区)に設置
      1969年4月         建設業法に基づく特定建設業の種類のうち、「電気工事業」「管工事業」「鋼構造物工事業」及
               び一般建設業の種類のうち、「とび・土木工事業」「タイル・れんが工事業」「機械器具設置工
               事業」「電気通信工事業」の許可を国土交通大臣(旧建設大臣)より受ける(以後3年ごとに許
               可更新)
      1971年3月         「電気工事業の業務の適正化に関する法律」の規定に基づき、電気工事業者として登録
      1977年2月         第一種圧力容器製造認定工場として新潟労働局長(旧新潟労働基準局長)より許可を受ける
      1983年2月         新潟営業所を新潟県新潟市に設置
      1983年6月         ウエストフェン社(独)とウエストマットに関する技術提携契約を締結
      1983年6月         ウエストマットの販売代理店として、田辺インターナショナル株式会社を東京都千代田区に設立
               (出資比率20%)(1987年5月東京都文京区に移転)
      1986年4月         名古屋出張所を愛知県名古屋市に設置(現、名古屋支店)
      1988年4月         産業装置部を新潟県西頸城郡名立町に設置(1991年3月新潟県上越市に移転)
      1989年2月         電力事業部を新潟県上越市に設置
      1989年12月         田辺インターナショナル株式会社の株式を取得し、100%子会社とする
      1992年2月         建設業法に基づく特定建設業の種類のうち、「土木工事業」「建設工事業」の許可を国土交通大
               臣(旧建設大臣)より受ける
      1993年9月         大阪支店を大阪府大阪市中央区に設置
      1993年9月         日本証券業協会に株式を店頭登録
      1996年10月         表面処理加工の事業を行うため、タイ国にタナベタイランド社(現、連結子会社)を設立(出資
               比率100%)
      1998年10月         埼玉技術センターを埼玉県吉川市に設置
      1999年12月         電気計装工事、送電工事、営業部門において「ISO9001」を取得
      2000年12月         田辺商事株式会社、田辺運輸株式会社の株式を取得
      2002年3月         産業プラント設備工事、設備保全工事、管工事、鋳造用工業炉部門において「ISO9001」を取
               得
      2003年5月         送電工事部門において「ISO14001」を取得
      2003年11月         本社所在地を新潟県上越市に移転
      2004年12月         日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場
      2006年5月         田辺商事株式会社、田辺運輸株式会社の株式を売却
      2006年12月         産機エンジニアリング部を東京都千代田区へ移転、呼称を東京本社とする
      2007年3月         ジャスダック証券取引所への上場を廃止し、東京証券取引所市場第二部に株式を上場
      2010年3月         姫路技術センターを兵庫県姫路市に設置
      2010年3月         子会社田辺インターナショナル株式会社を解散
      2010年10月         中国に田工商貿(上海)有限公司(現、田工実業(上海)有限公司)(現、連結子会社)を設立
               (出資比率100%)
      2010年12月         シンガポールにタナベエンジニアリングシンガポール社(現、連結子会社)を設立(出資比率
               100%)
      2013年4月         タナベタイランド社に、機械工場を増設
      2013年4月         鹿島支店を茨城県神栖市に設置
      2014年10月         グリーンパワーTANABE東松山太陽光発電所を埼玉県東松山市に設置
      2018年5月         マレーシアにタナベテクニカルサービスマレーシア社(現、連結子会社)を設立(出資比率
               100%)
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      2020年4月         幕張E&Iエンジセンター(現、幕張エンジセンター)を千葉県千葉市に設置
      2020年4月         大牟田支店を福岡県大牟田市に設置
      2020年4月         タナベタイランド社に、バンコクビジネスセンターを設置
      2021年11月         デジタルイノベーションセンターを千葉県千葉市に設置
      2022年4月         東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第二部からスタンダード市場
               に移行
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     3【事業の内容】
      当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(田辺工業株式会社)及び連結子会社4社により構成されており
     ます。当社グループは、日本国内において設備工事事業(産業プラント設備工事、設備保全工事、電気計装工事、送電
     工事、管工事)を主体とした事業と、その他(鋳造用工業炉の製造・販売)の事業を営んでおります。また、海外にお
     いては中国、シンガポール、マレーシアを中心に設備工事事業と、タイ国内では表面処理事業及び設備工事事業を営ん
     でおります。
      当社グループの事業内容及び当社と関係会社との当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。
      なお、次の部門は「第5 経理の状況 1                     連結財務諸表等        (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの
     区分と同一であります。
      (1)設備工事事業

         当社及び連結子会社が次の設備工事事業を営んでおります。
         産業プラント設備工事             化学・医薬、その他工業部材等のプラント設備・装置、環境設備、各種省力機器

                      システム、自動化機器の設計・製作・施工を主な事業としております。
                      海外においては、田工実業(上海)有限公司(連結子会社)が中国において産業
                      機械装置の販売、メンテナンス、機材の輸出入を、タナベエンジニアリングシン
                      ガポール社(連結子会社)はシンガポール国内中心にプラント設備の設計・施
                      工・メンテナンスを、タナベテクニカルサービスマレーシア社(連結子会社)は
                      マレーシア国内中心にプラント設備の設計・施工・メンテナンスを、タナベタイ
                      ランド社(連結子会社)においても主に機械装置の設計・製作を行っておりま
                      す。
         設備保全工事

                      化学・食品・医薬品等のプラント設備、発電所機器の設備診断・保全改修を主な
                      事業としております。
         電気計装工事             化学・食品・医薬品等のプラント設備、公共・一般建築物の電気計装設備、情報

                      通信設備の設計・施工及び太陽光発電設備の設計・施工・売電を主な事業として
                      おります。
         送電工事             送電用鉄塔建設、送配電線の新設・張替の施工を主な事業としております。

         管工事

                      公共ガス水道工事、防消火設備、衛生設備の設計・施工を主な事業としておりま
                      す。
      (2)表面処理事業                連結子会社であるタナベタイランド社が、タイ国内で表面処理事業を行っており

                      ます。
      (3)その他

         鋳造用工業炉             当社の鋳造用工業炉部門が鋳造用工業炉(アルミ鋳物生産用工業炉)の製造・販
                      売、また産業機械の輸入・販売を行っております。
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       事業の系統図は次のとおりであります。
     4【関係会社の状況】








       連結子会社
                                          議決権の
                             資本金      主要な事業の
          名称           住所                     所有割合        関係内容
                            (千円)       内容
                                          (%)
                              700,921                  当社が技術を提供
                  タイ国                 設備工事事業
     タナベタイランド社                        (200,000                100   している。
                  プラチンブリ県                 表面処理事業
                           千タイバーツ)                     役員の兼務 2名
                                                当社が技術を提供

                  中国            500,000
     田工実業(上海)有限公司
                                   設備工事事業          100   している。
                  上海市         (29,970千元)
                                                役員の兼務 1名
                              102,719                  当社が技術を提供

     タナベエンジニアリング
                  シンガポール         (1,600千シン        設備工事事業          100   している。
     シンガポール社
                           ガポールドル)                     役員の兼務 無
                              96,940

                                                当社が技術を提供
     タナベテクニカルサービ                       (3,500千マ
                  マレーシア                 設備工事事業          100   している。
     スマレーシア社                      レーシアリン
                                                役員の兼務 無
                              ギット)
     (注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
         2.上記連結子会社は特定子会社であります。
         3.上記連結子会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社ではありません。
         4.上記連結子会社の売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が、それぞれ
           100分の10以下であるため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
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     5【従業員の状況】
      (1)連結会社の状況
                                                   2022年3月31日現在
              セグメントの名称                            従業員数(人)
                                                     800

      設備工事事業                                                   ( 105  )
                                                     230
      表面処理事業                                                    ( 76 )
                                                    1,030
       報告セグメント計                                                   ( 181  )
                                                      4
      その他                                                    ( -)
                                                     23
      全社(共通)                                                    ( 3 )
                                                    1,057

                 合計                                       ( 184  )
     (注)    1.従業員数は就業人員で記載しており、臨時雇用者数は、当連結会計年度の平均人員を( )に外数で記載
         し  ております。
        2.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
      (2)提出会社の状況

         従業員数、平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与
                                                  2022年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(才)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
           785             40.9              16.0               6,204,835

               ( 108  )
              セグメントの名称                            従業員数(人)

                                                     758

      設備工事事業                                                   ( 105  )
                                                     758
       報告セグメント計                                                   ( 105  )
                                                      4
      その他                                                    ( -)
                                                     23
      全社(共通)                                                    ( 3 )
                                                     785

                 合計                                       ( 108  )
     (注)1.従業員数は就業人員で記載しており、臨時雇用者数は、当事業年度の平均人員を( )に外数で記載してお
           ります。
         2.平均年間給与は税込支払給与額であり、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
         3.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
      (3)労働組合の状況

         当社グループの労働組合の状況でありますが、当社の労働組合である田辺工業労働組合(上部団体UAゼンセ
        ン)は、1969年6月に結成され、2022年3月31日現在の組合員数は304名であります。
         労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。
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    第2【事業の状況】
     1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)経営理念

          当社グループは、「お客様・従業員・株主・業務関係者そして社会の、みんなに喜ばれる親切で的確な仕事を
         しよう」を社是に掲げ、技術をもってお客さまの「ものづくり」への貢献を通じ、社会の発展に貢献することを
         経営理念として事業を展開しております。
     (2)経営方針

          当社グループは時代に即応した顧客が求める製造設備、インフラ設備の企画・製作・建設、メンテナンスまで
         一貫して幅広く対応し、長年培った技術の蓄積とエンジニアリングをコアに、お客様が満足する製造設備を提供
         してまいります。また、現場、現実、現物の三現主義の徹底をベースに技術、施工レベルを絶え間なく向上さ
         せ、ニーズを的確に捉えた設備を提供することで、「ものづくり」に貢献してまいります。
          当社グループは、技術力、総合力の強化により、企業価値を高めることを経営の基本方針としております。
     (3)当社グループを取り巻く経営環境と中期的な経営戦略

          国内外経済に影響を与える不確定な要素が多いなか、新型コロナウイルス感染症はいまだ収束の気配が見えな
         い状況にあり、またロシア・ウクライナ情勢の影響などから、国内外ともに景気の先行きは不透明感が強まって
         おります。当連会計年度における同感染症の影響につきましては、感染症拡大防止のための在宅勤務等により事
         業活動の一部に制限が出たものの、懸念された業績への影響は、殆どありませんでした。翌連結会計年度以降の
         同感染症の影響に関しては、日本国内においては引き続き生産活動に今後も重大な支障を生じさせないものと仮
         定し、また、海外子会社においては、翌連結会計年度末に向けて徐々に回復が進むものと仮定するも、当社グ
         ループの主要セグメントである設備工事事業におきましては、不透明感が強まる国内外の景気動向により、お客
         様の設備投資の抑制や受注競争の激化による受注価格の下落が懸念されます。
          また、タイ国で事業展開しております、表面処理事業も同様、景気の変動によりHDD部品・自動車部品の需
         要減が懸念され、予断を許さない状況が当面続くものと思われます。
          このような厳しい経営環境ではありますが、当社グループは次の基本戦略のもと、環境変化に対応し、「常に
         世の中から必要とされ、存続する企業」として、持続的な成長を目指してまいります。
          〈基本戦略〉
         ①安定収益基盤の確保(コア事業を強化する)
         ②海外事業の強化
         ③成長基盤の確立
         ④人材基盤の強化
         ⑤コンプライアンス体制のさらなる強化
         〈中期経営計画〉
          2020年度から推進中の、中期経営計画では「成長促進」の時期と位置付け、具体的な諸施策を着実に実行する
         ことにより、連結売上高500億円以上、連結営業利益率8%以上、ROE10%以上、海外比率15%以上の目標達成
         を目指しております。
     (4)目標とする経営指標

          売上高及び営業利益率は、企業経営の基本的な指標であり、会社の本来の業務における収益性の判断材料とし
         て重要な指標としております。
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     (5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

          今後の国内外経済は、新型コロナウイルス感染症やロシア・ウクライナ情勢など不確定な要素が多いなか、予
         断を許さない状況が続くと予想され、総じて厳しい状況が続くものと認識しております。
          一方、このような状況のなかでも社会構造の変化(環境・カーボンニュートラル・5G・デジタル化等)を前
         向きに追求する企業も多くあります。
          当社グループとしましては、常に前向きに新製品・新ビジネスに挑戦している成長分野のお客さまのニーズを
         的確に捉え、お客様の事業計画段階から参入し、お客様のエンジニアリングパートナーとしての関係構築を図る
         等、中期的な目標達成を目指し、基本戦略に沿って次の諸施策の取り組みを優先的に加速させてまいります。
         ①安定収益基盤の確保(コア事業を強化する)

         ◆大型・高レベルのEPC案件の拡大
           当社グループの主要セグメントである設備工事部門が当社グループの安定収益基盤です。同部門の事業拡
          大・発展を目指しており、大型・高レベルのEPC案件(産業プラント・電気計装、建築・土木・設計一括
          型)の受注拡大を目指しております。具体的な施策として建築部門の人材補強、社内プロジェクト体制の確立
          を進めており、機械・電気計装部門の設計、積算部門を集約した機能をもつ幕張エンジセンターを設立し
          (2020年4月)、大型EPC案件の受注確保に取り組んでまいりました。その成果としてEPC案件を取り込
          む等の効果が現れております。その他、エンジニアリング力・技能向上、技術・技能者及びプロジェクトマ
          ネージャーの計画的教育・採用、購買部門の強化等の諸施策を着実に実施することにより、今後も更に大型・
          高レベルのEPC案件の受注拡大を図り、安定収益基盤を確立してまいります。
           同部門のコア・コンピタンスの一つである「総合力」を遺憾無く発揮し、企画から設計、開発、調達、施工
          からメンテナンスまで一貫したお客様が満足する製造設備を提供し、安定収益基盤の確保を図ります。
         ◆地域エリア及び事業領域の拡大

           設備工事部門のコア・コンピタンスの一つに「機動力」があります。同部門は特徴として、他社にはあまり
          例を見ない、当社従業員から構成される直営部隊(高度な技能を有した技能者集団)を有しており、お客さま
          へ迅速できめ細かな対応が可能であります。その強みを活かし、多店舗化による地域エリアの拡大を進めてま
          いりました。当連結会計年度は、九州地区の市場拡大を目的に開設した大牟田支店において建設中であった事
          務所、工場が竣工し、稼働を開始しております。今後につきましては中京地区(名古屋・豊橋)、関西地区、
          九州地区(大牟田)の体制強化の他、地域エリアを拡大し、事業基盤の強化を図るとともに、「ものづくり」
          に関するあらゆる産業分野を網羅する広範囲な事業フィールドの拡大を図ってまいります。
         ②海外事業の強化

           現状、当社グループは国内中心に事業展開しておりますが、一部に工場設備の国内回帰の動きもみられるも
          のの、長期的視点においては「国内低調、海外活況」であるとの認識に基づき、海外市場を「成長市場」と位
          置付け、タイ、シンガポール、中国(上海)、マレーシアにて子会社を設立し、高い経済成長や人口増加傾向
          の見られるアセアン域内中心に事業を展開しております。
           海外事業は当社グループ全体の将来の成長に大きく貢献するものと期待し、積極的に経営資源を投入する
          も、ここ数年は各社とも海外経済の減速により、業績は低迷しております。この状況を打破すべく、具体的に
          は次の諸施策の取り組みを加速し、中期的な目標である海外比率15%以上の達成を目指します。
           タイ国で事業展開している表面処理事業はHDD部品・自動車部品の表面処理需要の減少に備えて、自動車
          のEV化に伴う、電子部品をターゲットとした新ラインを設置し、新部品の表面処理需要を取り込んでおりま
          す。
           また、タイ及びアセアン周辺諸国の市場開拓を目的に、タイ国の首都バンコクに営業拠点としてバンコクビ
          ジネスセンターを開設し、営業、市場調査、新規事業開発を行っております。
           シンガポール、マレーシアで展開している設備工事事業においては、現地におけるEPC案件等の需要の取
          り込みを図っております。
           中国(上海)で展開している設備工事事業においては、営業強化のため人的補強を行い、現地における中・
          小型のEPC案件、メンテナンス需要の取り込みを図っております。
           当社グループ全体としては海外子会社との連携を強化し、グループシナジーを早期に創出してまいります。
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         ③成長基盤の確立
         ◆オリジナル製品の確立
           現状、当社グループの収益基盤の中心である設備工事事業は、基本的に「請負ビジネス」であり、需要の予
          測をある程度機械的に見込むことが困難である事等の課題を有しております。その課題解決に向け、「成長が
          見込まれる事業領域における当社のオリジナル製品の確立」を重点項目と定め、新製品の開発に取り組んでお
          ります。例えば、工場や施設で自動走行させることができるAGV(無人搬送車)や双腕ロボットを用いた薬
          液充填ロボットセル等は、人手不足や重労働、危険作業等解消を目的とした当社の製品です。
           少子高齢化を突き進む社会や「コロナ後」の無人化・非接触化の社会システム構築においては、生産・サー
          ビスの無人化(ロボット化)、自動化・省力化が更に推し進められると思われます。当社グループは、その需
          要を取り込むべく、更にオリジナルの技術・装置・システムの拡充を加速してまいります。
         ◆新ビジネスモデル構築に向けた取り組みへの加速

           当社グループは新たなビジネスモデルとして、ICT(情報通信技術)を活用したウェアラブルカメラソ
          リューションの提供に取り組んでおります。具体的には「ウェアラブルカメラを活用した、映像コミュニケー
          ションサービス」として、東日本電信電話株式会社(NTT東日本)と業務提携を行い、遠隔地から現場と映
          像・音声をリアルタイムに繋ぎ活用する仕組みです。
           同サービスの販売と通信系ビジネスへの連携を拡げるため、社内に専門部署(デジタルイノベーションセン
          ター)を設け、同センターにおいては、市場開拓、顧客ニーズの調査等を重ねており、これまでの機種に加
          え、新たなニーズに対応した機種もラインナップし販売拡大に向けた取り組みを行っております。今後も、同
          ソリューションの他、環境関連や通信関連分野の新しいビジネスモデル構築に向けた取り組みや、社会課題
          (カーボンニュートラル対応等)に向けた取り組みを加速してまいります。
         ④人材基盤の強化

           当社グループの経営において、大切な経営資源は「人」です。優秀な人材確保のための求人対策として、採
          用プロジェクトにより、新人・中途社員の採用を積極的に取り組んでおります。また、人材育成と専門技術の
          伝承を目的とした教育訓練センター(2016年に設立)を活用し、「見て触って体験できる」を基本コンセプト
          とし、教育・実務訓練に取り組んでおります。今後も、主要な拠点に同センターを設置するなどし、少子高齢
          化により若手層の就業者の確保が困難になりつつある状況下、当社グループは自社の人的資源を充実しつつ、
          併せて協力企業との連携を強化し、更に人材の確保・早期育成、戦力化に取り組んでまいります。
         ⑤コンプライアンス体制のさらなる強化

           コンプライアンス委員会の設置や経営課題・戦略等をテーマとする経営会議を社外取締役・社外監査役の有
          効な活動を通じ、更なる取締役会の実効性向上、及び適切かつ透明性のある情報開示に努めてまいります。
           また、当社グループの成長と成功には優秀な従業員の確保が必要であり、従業員がさらに高いパフォーマン
          スを発揮できるよう、「働き方改革」に向けた諸施策の実施による効率的・効果的な働き方を追求するため、
          改善提案活動や社内のDX化に取り組んでおります。2021年4月より新基幹系システムを稼働しており、更な
          るシステムの有効利用を図るとともに、情報インフラの整備、セキュリティ対策の強化に努めてまいります。
          また、設計・施工・購買管理等の全社的なデジタル化に取り組み、効率的な働き方を追求してまいります。
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     2【事業等のリスク】
       有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
      能性のある事項には、以下のようなものがあります。
       なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものであります。
      (1)経済の変化に伴うリスク

       設備工事業界におきましては、国内外の経済変動や国際情勢に影響を受けやすく、国内外の景気が低迷し、国や企
      業の設備投資の抑制や受注競争激化に伴う、受注価格の下落等が続きますと、当社グループの業績に影響を与える可
      能性があります。
      (2)表面処理事業の市場環境について
        タイ国において表面処理事業を中心に行っておりますタナベタイランド社の売上高は、HDD部品表面処理の依存
      度が高く、当該部品の売上高が減少した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (3)信用リスク
        当社グループの主体である設備工事業界においては、国内の受注環境は厳しい状況が続くものと予想されます。
       当社は、受注の拡大をはかるため、市場動向を見極め設備投資の好調な業種や、今後、有望分野に営業の拡大を図
      る所存です。そのため、新規顧客が増加することが予想され、当社では債権管理をより一層強化して行く方針であり
      ますが、その顧客に予測不能な事態が発生した場合には、売上債権の回収に支障を来たす可能性があり、その回収不
      能額により当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (4)製品及び施工の欠陥リスク
       当社は、施工管理及び製品製作には万全を期しておりますが、重大なかし担保責任及び製造物責任賠償につながる
      ような欠陥が発生した場合には、損害賠償が生じる可能性があります。また、工事施工段階での想定外の追加原価発
      生により不採算工事が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (5)労働災害発生時のリスク
        当社は、工事施工、製品製作にあたり安全管理を徹底して行っておりますが、万が一、労働災害、事故が発生した
      場合、補償等に要する費用面での負担は各種保険により軽減されるものの、重大な労働災害、事故は信用の失墜につ
      ながり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (6)資材の市況リスクについて
        当社は、鋼材、管材、電材等の資材を調達しており、価格動向に関する情報収集・発信に努め、資材の早期発注、
      多様な調達先の開拓、工事価格への転嫁等の対策を行っておりますが、品不足や原材料価格の高騰等により資材価格
      が急速かつ大幅に上昇した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (7)法的規制等に関連するリスクについて
        当社は、建設業法に基づき、特定建設業許可(8業種、国土交通大臣許可(特-1)第3902号)及び特定建設業許可
      (1業種、国土交通大臣許可(特-2)第3902号)並びに一般建設業許可(6業種、国土交通大臣許可(般-1)第3902
      号)を受けております。なお、建設業法に規定される許可要件を満たさなくなった場合、または欠格要件に該当する
      こととなった場合には、建設業法第29条により許可の取り消しとなります。
       当社グループでは、当該許可の要件の維持ならびに各法令の遵守に努めており、現時点において、これらの免許の
      取消事由に該当する事実はないと認識しております。しかしながら、万一法令違反等によって許可が取り消された場
      合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (8)人材確保に関するリスク
       当社グループの主体である設備工事業界においては、人材が大きな経営資源となっています。採用プロジェクトに
      より、新人・中途社員の採用を積極的に進め、人材育成と専門技術の伝承を目的とした教育訓練センターを活用し人
      的資源の充実に取り組んでおりますが、少子高齢化による人口減少や同業界就労者の減少や高齢化等により、新たな
      人材の確保が困難になり、施工体制の確立が出来ない場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (9)カントリーリスクについて
        当社グループは、中国、アセアン諸国に海外連結子会社を有しており、その国における政治や経済・社会情勢の変
      化、法的規制の変更等により、事業継続が困難になるリスクを負っております。
        当社グループは、こうした事業遂行上の環境変化に関して各種専門家、取引先等から最新の情報収集を行うととも
      に、関連部署との連携を密に行う等リスクの管理・ヘッジに努めておりますが、政治・経済情勢の予期せぬ変化や予
      想を超える天災害等の事業環境に大幅な変化をもたらすような事態が発生した場合、当社グループの業績に影響を与
      える可能性があります。
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      (10)感染症のリスクについて
       当社グループの拠点の周辺地域において、新型コロナウイルス、インフルエンザ、ノロウイルス等の感染が拡大し
      た場合、一時的に事業活動が阻害されるなど、当社グループの経営成績、財務状況等に影響を与える可能性がありま
      す。
       特に今般世界的に感染が拡大した新型コロナウイルスに関しては、下記の様な予防や拡大防止に対して適切な管理
      体制を構築することにより、新型コロナウイルスに起因する影響の極小化を図っております。
      ・在宅勤務、出張自粛、日々の検温など、従業員の安全と健康を最優先にした対応
      ・作業員間のスペースの確保、作業員の行動履歴の確認等、顧客の定める基準に沿った現場における感染防止対策
      (11)情報セキュリティのリスク
       当社グループは、事業活動の展開上、多くの客先情報(設備情報、機密情報等)を入手し事業展開しております。
      これらの情報等が、サイバー攻撃等により社外に漏洩した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性がありま
      す。
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     3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)経営成績等の状況の概要
       当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以
      下、「経営成績等」という。)の状況は次のとおりであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況

         当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の対策がすすみ、社会経済活動の制限が緩和
        される動きがありましたが、いまだ収束の気配が見えない状況にあり、またロシア・ウクライナ情勢の影響などか
        ら依然として景気は極めて厳しい状況で推移しました。
         設備工事業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響下、公共投資は底堅い動きがありましたが、民
        間設備投資は持ち直しが見られるものの、投資判断は慎重な動きとなり、受注・価格競争は厳しい状況で推移しま
        した。
         このような状況下で、当社グループはお客様のニーズに合った設備の提案を積極的に行い、受注の確保・拡大に
        努めてまいりました。
         この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
        a.財政状態

         当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,786百万円増加し、35,093百万円となりました。
         当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ235百万円増加し、15,726百万円となりました。
         当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,551百万円増加し、19,367百万円となりました。
        b.経営成績

         設備工事事業におきましては、半導体・電子材・EV材等の製造に関連するお客様の設備増強工事やプラント新
        設工事をはじめ、定期修繕工事、環境負荷低減に向けた取り組みに関連する工事、EPC案件等の受注が寄与し、
        受注高は前期を上回りました。タイ国の表面処理事業は、HDD向け表面処理は世界的な半導体不足から引き続き
        不調でありましたが、自動車部品の表面処理は一時復調の兆しも見られ、前期を上回りました。売上高は、国内に
        おいては新型コロナウイルス感染症による施工環境への影響は少なく、工事の進捗が順調であったことに加え前期
        繰越工事の完成や、海外子会社における大型プロジェクトの完成が寄与したことなどから、前期を上回りました。
        この結果、受注高46,087百万円(前連結会計年度比12.8%増)、売上高42,526百万円(同11.5%増)となりまし
        た。
         利益面につきましては、売上高の増加に加えて、競争が厳しさを増すなか、施工体制の確立、施工効率の改善、
        原価管理の徹底、新型コロナ禍を契機とした販売費等のコスト削減に取り組んだ結果、営業利益2,814百万円(同
        6.1%増)、経常利益2,898百万円(同5.7%増)、親会社株主に帰属する当期純利益1,872百万円(同6.8%増)と
        も前連結会計年度を上回りました。
         なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を当連結会計年度の期首から適用しました。こ
        れにより、従来の方法と比較し、当連結会計年度の売上高は260百万円、営業利益、経常利益並びに税金等調整前
        当期純利益は47百万円とそれぞれ増加しました。また、新たな原価管理システムを当連結会計年度の期首から導入
        し、これを契機に、従来は工事完成基準を適用していた工事についても信頼性のある見積りが可能となりました。
        これらの工事についても、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する会計処理を採用したた
        め、従来の方法と比較し、当連結会計年度の売上高は2,360百万円、営業利益、経常利益並びに税金等調整前当期
        純利益は333百万円とそれぞれ増加しました。
         セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

        (設備工事事業)
         民間プラント・機械装置を主体としております産業プラント設備工事は、基本戦略に沿って大型EPC案件の需
        要を取り込むべく、営業・施工体制の確立を図ってまいりました。その結果、半導体・電子材・EV材等の製造に
        関連するお客様の設備増強工事やプラント新設工事、環境負荷低減に向けた取り組みに関連する工事、EPC案件
        等を中心とした受注があり、受注高22,626百万円(前期比21.1%増)、売上高20,566百万円(前期比15.2%増)と
        なりました。
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         民間プラント保全工事を主体としております設備保全工事は、客先工場設備の生産性改善を目的とした設備更新
        や定修工事等の需要を取り込むべく、迅速で細やかな対応を図ってまいりました。その結果、工場設備の定期修繕
        工事、設備更新を中心とした受注が堅調であり、受注高10,014百万円(前期比12.3%増)、売上高9,241百万円
        (前期比4.0%増)となりました。
         電気計装工事は、産業プラント設備工事部門とのジョイントによる、EPC案件や民間プラントの設備増強工事
        をはじめとする各種工事に伴う電気計装工事等の受注があったものの、前期に大型の受注があった影響等から、受
        注高8,521百万円(前期比6.9%減)となりましたが、売上高は7,858百万円(前期比10.3%増)となりました。
         送電工事は、電力会社の設備保守等の受注が堅調であり、受注高2,224百万円(前期比9.3%増)と前期を上回り
        ました。売上高は2,182百万円(前期比8.7%減)となりました。
         管工事は、官公庁及び民間設備工事の受注が好調であり、受注高1,486百万円(前期比39.3%増)、売上高1,449
        百万円(前期比72.3%増)となりました。
         なお、b.経営成績に記載の事象により、設備工事事業においては、売上高は2,620百万円増加しております。
         設備工事事業合計では、受注高44,873百万円(前期比12.6%増)、売上高41,299百万円(前期比11.3%増)とな
        りました。セグメント利益は3,673百万円(前期比4.2%増)となりました。
        (表面処理事業)
         タイ国で事業展開しております表面処理事業は、HDD向け表面処理は世界的な半導体不足から引き続き不調で
        ありましたが、自動車部品の表面処理は一時復調の兆しも見られました。この結果、2020年初頭から発生した新型
        コロナウイルス感染症拡大の影響により前期の不振が大きかったことなどから、受注高1,079百万円(前期比
        27.5%増)、売上高1,079百万円(前期比27.5%増)となり、前期を上回りました。セグメント利益は48百万円
        (前期は106百万円の損失)となりました。
        (その他)
         鋳造用工業炉は、受注高134百万円(前期比8.6%減)、売上高147百万円(前期比17.5%減)となりました。セ
        グメント損失は20百万円(前期は7百万円の損失)となりました。
        ②キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ599百万円増加し、5,124百万円(前連
        結会計年度末比13.2%増)となりました。
         当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が2,794百万円、減価償却費689百万円、未成工
        事支出金の減少1,669百万円、仕入債務の増加917百万円などの収入があり、売上債権の増加2,452百万円等の支出
        も多かったものの、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度に比べ大きく増加し、3,051百万円の収
        入(前連結会計年度末比87.0%増)となりました。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         投資活動によるキャッシュ・フローは、主に建物・構築物等の有形固定資産の取得による支出等により、1,351
        百万円の支出(前連結会計年度末比19.2%増)となりました。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出等により、1,186百万円の支出(前連結会
        計年度は367百万円の収入)となりました。
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        ③生産、受注及び販売の実績
         当社グループが営んでいる事業の大部分を占める設備工事事業(産業プラント設備工事、設備保全工事、電気計
        装工事、送電工事、管工事)では生産実績を定義することが困難であり、設備工事事業においては請負形態を取っ
        ているため販売実績という定義は実態にそぐいません。
         従って、生産、受注及び販売の実績については「(1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状
        況 b.経営成績」における各セグメントの状況に関連付けて記載しております。
         なお、参考のため提出会社単独の事業の状況は次のとおりであります。
      (1)受注工事高、完成工事高、繰越工事高

          第53期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
               前期繰越工事高       当期受注工事高               当期完成工事高        次期繰越工事高
        工事別                       計(千円)
                 (千円)       (千円)               (千円)       (千円)
     産業プラント設備工事

                  6,475,989       17,699,242       24,175,231       16,119,264        8,055,967
     設備保全工事
                  1,167,362       8,918,349       10,085,712        8,885,082       1,200,629
     電気計装工事             3,330,517       9,150,672       12,481,189        7,122,731       5,358,457
     送電工事              512,870       2,034,927       2,547,797       2,390,806        156,991
     管工事              271,198       1,067,013       1,338,212        841,060       497,151
     鋳造用工業炉              59,832       147,090       206,922       178,981        27,941
         計
                  11,817,771       39,017,295       50,835,066       35,537,927       15,297,139
          第54期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

               前期繰越工事高       当期受注工事高               当期完成工事高        次期繰越工事高
        工事別                       計(千円)
                 (千円)       (千円)               (千円)       (千円)
     産業プラント設備工事             8,055,967       22,263,116       30,319,084       18,743,199       11,357,385

     設備保全工事             1,200,629       10,014,602       11,215,231        9,241,562       1,774,016
     電気計装工事             5,358,457       8,521,953       13,880,411        7,858,262       5,999,248
     送電工事              156,991       2,224,306       2,381,298       2,182,996        197,984
     管工事              497,151       1,486,292       1,983,444       1,449,489        533,954
     鋳造用工業炉
                   27,941       134,424       162,365       147,689        14,592
         計        15,297,139       44,644,696       59,941,835       39,623,200       19,877,182
     (注)1.前期以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更のあるものについては、当期受注工事高にそ
           の増減額を含みます。したがって当期完成工事高にもかかる増減額が含まれています。
        2.第54期の当期完成工事高と次期繰越工事高は「第5経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表
           (会計方針の変更)(収益認識に関する会計基準等の適用)」に記載の事象による累積的影響額を反映した
           ものとなっております。
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      (2)受注工事高の受注方法別比率
         工事の受注方法は特命と競争に大別されます。
          期別             区分          特命(%)          競争(%)          計(%)
                  産業プラント設備工事                 16.6          83.4          100

                  設備保全工事                 29.1          70.9          100

          第53期
                  電気計装工事                 19.3          80.7          100
      (自 2020年4月1日
                  送電工事                 33.4          66.6          100
       至 2021年3月31日)
                  管工事                 7.9         92.1          100
                  鋳造用工業炉                 91.7          8.3          100

                  産業プラント設備工事                 22.0          78.0          100

                  設備保全工事                 33.1          66.9          100

          第54期
                  電気計装工事                 26.8          73.2          100
      (自 2021年4月1日
                  送電工事                 21.8          78.2          100
       至 2022年3月31日)
                  管工事                 26.6          73.4          100
                  鋳造用工業炉                100.0           0.0          100

     (注) 百分比は請負金額比であります。
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      (3)完成工事高
          期別             区分         官公庁(千円)          民間(千円)          合計(千円)
                  産業プラント設備工事                 171,232        15,948,031          16,119,264

                  設備保全工事                 39,619        8,845,463          8,885,082

          第53期
                  電気計装工事                1,034,495          6,088,235          7,122,731
      (自 2020年4月1日
                  送電工事                   -      2,390,806          2,390,806
       至 2021年3月31日)
                  管工事                 229,175          611,885          841,060
                  鋳造用工業炉                   -       178,981          178,981

                        計          1,474,522         34,063,404          35,537,927

                  産業プラント設備工事                 171,991        18,571,208          18,743,199

                  設備保全工事                 50,703        9,190,858          9,241,562

          第54期
                  電気計装工事                 337,632         7,520,629          7,858,262
      (自 2021年4月1日
                  送電工事                  2,610        2,180,386          2,182,996
       至 2022年3月31日)
                  管工事                 251,252         1,198,237          1,449,489
                  鋳造用工業炉                   -       147,689          147,689

                        計            814,190        38,809,009          39,623,200

       第53期の完成工事高のうち請負金額1億円以上の主なものは次のとおりであります。
         AGCセイミカル㈱                    CMS系列増設工事
         ㈱クラレ                    TCA製造設備設置工事
         ㈱ダイセル                    MCA・塩素化建家設備撤去
         黒部川電力㈱                    新姫六線新設工事(4工区)
       第54期の完成工事高のうち請負金額1億円以上の主なものは次のとおりであります。

         AGC㈱                    単極式電解槽(F2)更新 EPC
         旭化成㈱                    DFR3機械工事
         ㈱ダイセル                    レジスト新技術①パイロット設備工事
         東洋合成工業㈱                    先端パイロット棟建設工事
       完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであります。

                             第53期                   第54期
                         (自 2020年4月1日                   (自 2021年4月1日
                          至 2021年3月31日)                   至 2022年3月31日)
           相手先
                                完成工事高に対                   完成工事高に対
                       金額(千円)                   金額(千円)
                                する割合(%)                   する割合(%)
      デンカ㈱                   5,941,413            16.7       6,842,315            17.3

      AGC㈱                   4,011,817            11.3       4,568,209            11.5

            計             9,953,231            28.0       11,410,524             28.8

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      (4)手持工事高(2022年3月31日現在)
          区分           官公庁(千円)              民間(千円)              合計(千円)
      産業プラント設備工事                    133,524            11,223,861              11,357,385

      設備保全工事                       -          1,774,016              1,774,016

      電気計装工事                    247,245             5,752,003              5,999,248

      送電工事                       -           197,984              197,984

      管工事                     19,375             514,579              533,954

      鋳造用工業炉                       -            14,592              14,592

           計               400,144            19,477,037              19,877,182

       手持工事高のうち請負金額1億円以上の主なものは、次のとおりであります。
       亀田製菓㈱                 白根工場 糯第1工場2階、第2工場3階                       2022年    9月 完成予定
                        天井不燃化工事
       デンカ㈱                 SN粉第Ⅴ期増強工事                       2022年    12月 完成予定
       AGC㈱                 上中工場E系増設工事                       2023年    11月 完成予定

       東日本高速道路㈱                 北陸自動車道 子不知トンネルラジオ再放送設備                       2025年    1月 完成予定

                        更新工事
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      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       経営者の視点による当社グループの経営成績等の分析・検討内容は次のとおりであります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

        1)財政状態
        (流動資産)
         当連結会計年度末における流動資産の残高は25,269百万円(前連結会計年度末23,883百万円)となり、1,386百
        万円増加しました。これは、主に受取手形・完成工事未収入金等が2,403百万円増加したことと、未成工事支出金
        が1,676百万円減少したことによるものと分析しております。
        (固定資産)
         当連結会計年度末における固定資産の残高は9,824百万円(同9,424百万円)となり、400百万円増加しました。
        これは、主に建物・構築物が606百万円、無形固定資産が198百万円増加したことによるものと分析しておりま
        す。
        (流動負債)
         当連結会計年度末における流動負債の残高は13,841百万円(同13,210百万円)となり、630百万円増加しまし
        た。これは主に電子記録債務が636百万円、支払手形・工事未払金等が373百万円増加したことと、短期借入金が
        412百万円減少したことによるものと分析しております。
        (固定負債)
         当連結会計年度末における固定負債の残高は1,885百万円(同2,280百万円)となり、395百万円減少しました。
        これは、主に長期借入金が400百万円減少したことによるものと分析しております。
        (純資産)
         当連結会計年度末における純資産の残高は19,367百万円(同17,816百万円)となり、1,551百万円増加しまし
        た。これは、主に利益剰余金が1,567百万円増加したことによるものと分析しております。
        2)経営成績

         (売上高)
         売上高は、半導体・電子材・EV材等の製造に関連するお客様の設備増強工事やプラント新設工事をはじめ、
        定期修繕工事、環境負荷低減に向けた取り組みに関連する工事、EPC案件等の受注が堅調に推移し、前連結会
        計年度の38,123百万円に対し4,403百万円増(前連結会計年度比11.5%増)の42,526百万円となりました。なお、
        セグメント別の分析については、「(1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況 b.経営成
        績」に記載のとおりであります。
         (売上総利益)
         売上総利益は、前連結会計年度の6,575百万円に対し、361百万円増(同5.5%増)の6,937百万円となりまし
        た。グループ全体の売上総利益率は、競争が厳しさを増すなか、施工体制の確立、施工効率の改善、原価管理の
        徹底に取り組んだものの、資材費の高騰等もあり、完成工事原価の増加が売上高の増加を上回り、前連結会計年
        度に比べ0.9ポイント減少したものと分析しております。
         (販売費及び一般管理費)
         販売費及び一般管理費は、前連結会計年度の3,922百万円に対し、200百万円増(同5.1%増)の4,123百万円と
        なりました。新型コロナ禍を契機とした販売費等のコスト削減への取り組みや、ウェアラブルカメラ、各種自動
        化製品開発に係る調査研究費が58百万円減少したこと等がありましたが、従業員給料手当が61百万円増加したこ
        とや、新規開設拠点の設備、DX対応にむけた設備等にかかる減価償却費が72百万円増加したこと等によるもの
        分析しております。
         (営業利益)
         以上により、営業利益は前連結会計年度の2,653百万円に対し、161百万円増(同6.1%増)の2,814百万円とな
        りました。
         (営業外損益)
         営業外損益(純額)は、前連結会計年度の89百万円の収入に対し、5百万円減(同6.5%減)の83百万円となり
        ました。
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         (経常利益)
         経常利益は、前連結会計年度の2,742百万円に対し、155百万円増(同5.7%増)の2,898百万円となりました。
        これは、主に営業利益の増加によるものと分析しております。
         (特別損益)
         特別損益(純額)は、前連結会計年度の98百万円の損失に対し、104百万円の損失となりました。
        これは、主に減損損失が前連結会計年度より28百万円増加したことのほか、固定資産処分損が39百万円増加した
        ことによるものと分析しております。
         (親会社株主に帰属する当期純利益)
         親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度の1,754百万円に対し、118百万円増(同6.8%増)の
        1,872百万円となりました。
         1株当たり当期純利益は、前連結会計年度の163円92銭に対し、11円10銭増加し175円02銭となりました。
         当社グループの経営に影響を与える要因として、当社グループの属する設備工事業界は受注産業であり、国内外

        の経済動向や国際情勢の影響を受けやすく、景気の変動により公共投資や民間設備投資の大幅な抑制が続くと、当
        社グループの業績に与える影響が大きいと認識しております。
         現状の見通しとして、国内外経済に影響を与える不確定要素が多いなか、新型コロナウイルス感染症やロシア・
        ウクライナ紛争を契機に原材料は一層高騰している状況であり、顧客の設備投資決定が先送りされる等が懸念さ
        れ、足下では先行き不透明な状況となっております。
         当社グループにおきましても、工事の中断や中止・延期、工事従業者の確保等の事業上のリスクを抱えていると
        認識しておりますが、一方で、このような状況のなかでも、前向きな変化を追求する企業も多く存在すると認識し
        ており、お客様のニーズを的確に捉え、当社グループの特色である、「技術力」、「機動力」、「総合力」を活か
        し、独立系エンジニアリングメーカーとしての柔軟な対応力を強みに、同業他社との差別化を図り「ものづくり」
        に関するあらゆる産業分野を網羅すべく、広範囲な事業フィールドで事業を推進する所存です。
         このような状況のもと、当社グループは2020年度から新たな中期経営計画(ローリング方式により定め)に従
        い、「成長促進」の時期として位置付け、連結売上高50,000百万円以上、連結営業利益8%以上、ROE10%以
        上、海外比率15%以上を目標としております。
         2023年3月期の連結業績見通しは、新型コロナウイルス感染症の影響を想定できる範囲で織り込み、連結売上高
        43,000百万円(前連結会計年度比1.1%増)と予想しております。 利益面では、資材費、労務費等の高騰による
        完成工事総利益率の低下が懸念されることから連結営業利益2,500百万円(同11.2%減)、連結経常利益2,600百万
        円(同10.3%減)、親会社株主に帰属する当期純利益1,700百万円(同9.2%減)と予想しております。
         これは、新型コロナウイルス感染症の収束時期を現時点で正確に見通すことが困難でありますが、当感染症によ
        る影響は、国内外において、ワクチン接種も進み、製造業活動が停止に追い込まれるなどの重大な支障を生じさせ
        ず、徐々に回復が進むものと仮定し、次期の業績予想に織り込んだものであります。
         経営者の問題意識と今後の方針について、現在の事業環境及び入手可能な情報を基に環境変化にスピード感を
        持って柔軟に対応すべく、最善の経営方針を立案し、諸対策を実着に実行してまいります。
         今後は不透明な市場環境ではありますが、優先的に対処すべき事業上の課題に記載のとおり、まずは、安定収益
        を確保すべく、足下の受注案件の獲得及び業績見通し達成に全力を挙げていくとともに、中長期的な成長に向け、
        確実に「手を打つ」、両面での経営が重要であると認識し、最適な経営資源の配分を行いつつ「世の中から必要と
        され、存続する企業」として、次世代の社会・産業に貢献する会社を目指します。
        ②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

         当社グループは、安定的な外部資金調達能力の維持及び向上が重要であると認識しており、主要な取引先金融機
        関との良好な取引関係の維持に努めております。加えて、健全な財務状態の維持も重要であると認識しており、自
        己資本比率を50%以上に維持することを、経営目標の一つとして掲げております。
         この様な基本的な考え方に沿って諸施策を進めることにより、当社グループの成長を維持するために必要とされ
        る運転資金及び設備資金の調達に、何らの支障も生じないものと認識しております。
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         次に経営資源の配分に関する考え方として、営業活動により得た収益を事業活動の財源と捉え、その効率的な運
        用を最重点課題としております。運用先として、運転資金、更なる経営基盤の充実に備えるための人材育成・教
        育、設備及び研究開発への投資、財務基盤強化に繋がる有利子負債削減を企図した借入金返済がございます。
         株主に対する利益還元につきましては、株主還元の安定的拡大を目指し、配当性向の目安を当面20%程度としな
        がら将来的には30%の水準を目指しております。
         上記の考え方に基づき、次のとおり、資金需要に応じた資金調達を行っております。

         まず当社グループの資金需要について、運転資金需要の主なものは、工事施工に係る材料費及び外注費の他、人
        件費であります。また、設備資金需要の主なものは、事業領域拡大に向けた拠点の設立や、生産性向上に向けた機
        械の購入であります。
         上記の運転資金及び設備資金の調達に当たっては、内部資金及び国内金融機関からの借入を活用しております。
         運転資金の調達につきましては、当社において取引先金融機関3行とコミットメントライン契約(50億円)を締
        結し、機動的な資金調達を行っております。 設備資金の調達につきましては、取引先金融機関からの長期借入金
        により賄うことを基本的な方針としております。
         なお、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大による不測の事態、そのほか緊急時の資金需要への備えと
        して、当社において複数の取引先金融機関と当座貸越契約を締結しております。
        ③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

         当グループの連結財務諸表は、わが国において一般的に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成され
        ております。重要な会計方針については、本報告書「第一部 企業情報 第5 経理の状況 1 連結財務諸表
        等 (1) 連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。
         この連結財務諸表の作成にあたり、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額
        並びに開示に影響を与える見積りを必要としております。
         新型コロナウイルス感染症の影響に関しては、本報告書「第一部 企業情報 第5 経理の状況 1 連結財務
        諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(追加情報)」に記載しております。
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     4【経営上の重要な契約等】
       当連結会計年度において、締結している経営上の重要な契約等はありません。
     5【研究開発活動】

        当社グループは社会ならびに顧客の多様化するニーズに対応するため、新技術の研究から工法・工具の改善等の
       研究開発を行っております。
        当連結会計年度における研究開発費は                 70,908   千円であり、各セグメント別の主な研究開発の内容は次のとおりで
      あります。なお、連結子会社においては、研究開発活動は特段行っておりません。
       (設備工事事業)
        各種自動化の技術開発、通信関連技術の構築、ウェアラブルカメラソリューションの研究を行っております。
        当事業に係る研究開発費は            70,908   千円であります。
       (表面処理事業)
        研究開発活動は特段行っておりません。
        (その他)
        研究開発活動は特段行っておりません。
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    第3【設備の状況】
     1【設備投資等の概要】

       当連結会計年度は、設備工事事業においては、提出会社にて、市場拡大に対応するべく事業用建物の新設を中心に
      811,572    千円の設備投資を実施しました。表面処理事業においては、タナベタイランド社にて、製品の高品質化対応
      等を企図し事業用建物の拡充を中心に                 60,792   千円の設備投資を実施しました。
       なお、生産能力に重大な影響を与えるような固定資産の売却、撤去等はありません。
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     2【主要な設備の状況】
      (1)提出会社
                                                        従業員数
                                        帳簿価額
                                                         (人)
                                                     合計
                                         土地
       事業所名
                                機械・運搬
                                               リース資産     (千円)
             セグメントの名称         設備の内容
                            建物・構
      (所在地)
                                具・工具器
                            築物
                                具・備品
                                               (千円)
                             (千円)               金額
                                 (千円)     面積(㎡)
                                           (千円)
     本社                                  5,344.49                    23

             全社        統括業務施設
                             149,903     55,853         99,205       -  304,961
     (新潟県上越市)                                (20,118.11)                     (3)
     青海支店                プラント機器

                                       1,956.38
     (新潟県糸魚川
             設備工事事業        製造工場・倉       535,578     39,366         26,448       -  601,393      195
                                     (15,799.11)
     市)                庫・事務所
                                                          (22)
                     プラント機器
     北陸支店                                                      156
             同上        製造工場・倉       281,366     31,768     1,011.82     35,637       -  348,772
     (新潟県上越市)
                                                           (9)
                     庫・事務所
                     プラント機器
     千葉支店
             同上        製造工場・倉                                     121
                             426,597     14,404    11,892.62     907,023      8,558   1,356,583
     (千葉県市原市)
                     庫・事務所                                     (23)
                     プラント機器
     鹿島支店
                                                           23
             同上        製造工場・倉       217,923     15,365     4,849.00     55,173     5,688    294,150
     (茨城県神栖市)                                                      (8)
                     庫・事務所
                     プラント機器
     名古屋支店                                  2,595.03                    34
             同上        製造工場・倉       496,429     21,521         244,513        -  762,464
     (愛知県名古屋市)                                 (1,808.81)                     (6)
                     庫・事務所
     大牟田支店                プラント機器
                                                           10
     (福岡県大牟田
             同上        製造工場・倉       460,954     17,307     8,116.10    270,268        -  748,530
                                                           (-)
     市)                庫・事務所
     電力事業部
                                                           56
     (新潟県上越市・        同上        倉庫・事務所        94,851     31,691     6,582.57    477,819      3,767    608,129
                                                           (3)
     新潟市中央区)
                     自動化・省力
     埼玉技術センター                                                      39
             同上        化設備の組       135,690     20,605     5,025.25    308,460       922   465,678
     (埼玉県吉川市)                                                     (11)
                     立・製造工場
                     プラント機器
                     製造工場・自
     姫路技術センター                                                      40
             同上        動化・省力化
                             287,134     20,504     6,611.58    200,900        -  508,539
     (兵庫県姫路市)                                                      (7)
                     設備の組立・
                     製造工場
     東松山太陽光発電
     所
                     発電・売電施
             同上                50,294    199,761     41,486.60     311,411     47,994    609,462       -
     (埼玉県東松山                設
     市)
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                                        帳簿価額
                                         土地

       事業所名                                                 従業員数
                                機械・運搬
                                               リース資産
             セグメントの名称         設備の内容
                            建物・構
      (所在地)                          具・工具器                    合計    (人)
                            築物
                                具・備品
                                                    (千円)
                                                (千円)
                             (千円)               金額
                                 (千円)     面積(㎡)
                                           (千円)
     東京本社
     (東京都千代田        同上        販売業務施設                                     15
                             5,921    20,465       -     -     -   26,387
     区)                                                     (1)
     大阪支店

             同上        販売業務施設        16,074     12,280    1,034.00     31,044       -   59,399      10
     (大阪市中央区)
                                                          (1)
     幕張エンジセン
                     販売業務施設
                                                           9
     ター        同上        及び設計業務        12,539     5,834       -     -     -   18,373
                                                          (-)
                     施設
     (千葉県千葉市)
     デジタルイノベー
                                                           8
     ションセンター
             同上        販売業務施設        18,685     40,692       -     -     -   59,377
                                                          (-)
     (千葉県千葉市)
     営業部・他                販売業務施設
                                                           42
     (新潟県上越市・        同上        及び設計業務        68,705     21,024    1,581.16     94,065       -  183,796
                                                          (14)
     富山県富山市)                施設
     産業装置課
                     鋳造用工業炉                                      4
     (新潟県上越市・        その他                17,059     3,720       -     -     -   20,780
                     製造工場
                                                          (-)
     愛知県名古屋市)
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      (2)在外子会社
                                         帳簿価額
                                                         従業員
                                  機械・運
                                          土地
            事業所     セグメントの
                                               リース資産
      会社名                 設備の内容                                 数
                             建物・構    搬具・工
            (所在地)      名称                                    合計
                             築物    具器具・                       (人)
                                                (千円)
                                                     (千円)
                                       面積     金額
                                  備品
                              (千円)
                                       (㎡)     (千円)
                                  (千円)
                        メッキ処理                                   230
                 表面処理事業             170,489     541,203     26,000     81,627         793,321
                                                   -
                        工場                                  (76)
           本社・工場
     タナベタイラ
           (タイ国プラ
                        自動化・省
     ンド社
           チンブリ県)
                        力化設備の                                   19
                 設備工事事業             88,980    134,878       -     -      223,859
                                                   -
                        組立・製造
                                                          (-)
                        工場
     田工実業(上      本社
                        販売業務施                                   4
     海)      (中国上海      設備工事事業               0    377      -     -        377
                                                   -
                        設
                                                          (-)
     有限公司      市)
     タナベエンジ      本社
                                                           14
           (シンガポー
     ニアリングシ            同上      同上        207    4,506      -     -  15,885     20,598
                                                          (-)
     ンガポール社      ル)
     タナベテクニ      本社
                                                           5
     カルサービス      (マレーシ      同上      同上       1,183     3,211      -     -       4,394
                                                   -
                                                          (-)
     マレーシア社      ア)
     (注)1.帳簿価額には建設仮勘定は含めておりません。
         2.提出会社は主に設備工事事業を営んでおり、設備の大半は設備工事事業または共通的に使用されているの
           で、各セグメントに分類せず、主要な事業所ごとに一括して記載しております。
         3.提出会社の土地及び建物の一部は連結会社以外から賃借しております。賃借料は100,550千円であり、土地
           の面積については、( )内に外書きで示しております。
         4.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しております。
         5.帳簿価額は減損損失計上後の金額であります。
         6.提出会社の土地・建物のうち連結会社以外の者へ賃貸中の主なものは次のとおりであります。
            事業所
                              土地(㎡)                  建物(㎡)
           (所在地)
            青海支店
                                     -                356.00
         (新潟県糸魚川市)
             本社
                                   377.34                    -
          (新潟県上越市)
         7.提出会社の土地の面積欄で、本社・北陸支店が同一敷地内にあるものは、北陸支店を本社に含めて表示して
           おります。また、連結子会社のタナベタイランド社におきましては、表面処理事業と、設備工事事業が同一
           敷地内にあるため、表面処理事業に含めて表示しております。
         8.提出会社の本社の土地・建物等の中には、福利厚生施設を含めております。
         9.提出会社の本社所有地の内訳は次のとおりであります。
         事業所                所在地               面積(㎡)           金額(千円)
                 新潟県上越市(賃貸)                            377.34            1,090

                 新潟県上越市(資材置場)                           4,452.00             83,364

                 千葉県市原市(寮)                            445.71            12,500

      本社
                 長野県上水内郡信濃町(厚生施設)                            44.64             900
                 群馬県吾妻郡嬬恋村(厚生施設)                            24.80            1,350

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         10.リース契約による賃借設備のうち主なものは次のとおりであります。なお、在外子会社については主要な賃
           借設備はありません。
      (提出会社)
                                                      リース契約
            セグメント                             リース期間      年間リース
      事業所名                 設備の内容            台数(台)                   残高
            の名称                              (年)     料(千円)
                                                       (千円)
            全社

     本社
                   複写機・FAX(所有権移転外
     青海支店                               75台       5      13,064      29,434
            設備工事事
                   ファイナンス・リース)
     北陸支店
            業・その他
     千葉支店他
     青海支店

            設備工事事       CADシステム(所有権移転外                本体22台他端
     北陸支店                                       5       1,244      3,805
            業・その他       ファイナンス・リース)                 末機一式
     千葉支店他
     本社

            全社
     青海支店              車輌(所有権移転外ファイナン
                                    482台         5      183,606      375,146
            設備工事事
     北陸支店              ス・リース)
            業・その他
     千葉支店他
     3【設備の新設、除却等の計画】

       経営規模の拡大、施工の機械化等に伴い工場、事務所、機械設備等の拡充更新を推進しつつあり、その計画を示せ
      ば次のとおりであります。
      (1)重要な設備の新設等

         (提出会社)
                                   投資予定金額               着手及び完了予定年月
       名称     セグメン               延床面積                資金調達方
                  設備の内容
     (所在地)      トの名称                (㎡)      総額    既支払額     法
                                                   着手     完了
                                 (千円)     (千円)
     北陸支店附
                                           自己資金及
     帯棟
            設備工事
                 休憩所、会議室         2,652.80       410,000     120,915     び借入金       2022.1     2022.12
            事業
     (新潟県上
     越市)
     青海支店増
     築(新潟県      同上     倉庫、書庫          413.80      135,000        -  同上       2022.5     2023.1
     糸魚川市)
         (在外子会社)

         重要な設備の新設等の計画はありません。
      (2)重要な設備の除却等

         提出会社、在外子会社、いずれも重要な設備の除却等の計画はありません。
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    第4【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
                普通株式                                 32,000,000

                  計                                32,000,000

        ②【発行済株式】

              事業年度末現在発行            提出日現在発行数
                                     上場金融商品取引所名又は登録
        種類         数(株)            (株)                           内容
                                     認可金融商品取引業協会名
              (2022年3月31日)           (2022年6月29日)
                                                     権利内容に何

                                                     ら限定のない
                                                     当社における
                                    東京証券取引所
                                                     標準となる株
                 10,728,000            10,728,000
       普通株式                              市場第二部(事業年度末現在)
                                                     式であり、単
                                    スタンダード市場(提出日現在)
                                                     元株式数は
                                                     100株であり
                                                     ます。
                 10,728,000            10,728,000

        計                                    -            -
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

               発行済株式総
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数
                       数残高(株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (株)
      2017年4月1日
                5,364,000       10,728,000            -     885,320          -    1,475,320
        (注)
      (注)     同日付で2017年3月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を1株につき2株の
          割合で株式を分割しました。
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      (5)【所有者別状況】
                                                    2022年3月31日現在
                           株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満株
        区分                             外国法人等                  式の状況
              政府及び地          金融商品取     その他の法
                    金融機関                         個人その他       計
                                                       (株)
              方公共団体          引業者     人
                                   個人以外      個人
     株主数(人)                  8    14     148      26      5   8,800     9,001
                 -                                        -
     所有株式数(単元)                10,008      379    23,389      4,817       9   68,653     107,255      2,500
                 -
     所有株式数の割合
                      9.33     0.35     21.81      4.49     0.01     64.01     100.00
                 -                                        -
     (%)
     (注)1.自己株式27,084株は、「個人その他」欄に270単元及び「単元未満株式の状況」欄に84株を含めて記載して
           おります。
         2.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、26単元含まれております。
      (6)【大株主の状況】

                                                  2022年3月31日現在
                                                   発行済株式(自
                                                   己株式を除
                                            所有株式数
         氏名又は名称                     住所                      く。)の総数に
                                            (千株)
                                                   対する所有株式
                                                   数の割合(%)
                                               898        8.39

     田辺工業取引先持株会               新潟県上越市大字福田20番地
                                               860        8.03
     有限会社ケイアンドアイ               東京都荒川区南千住6丁目37番9-2603号
                    新潟県新潟市中央区東堀前通7番町1071番地1                          500        4.67
     株式会社第四北越銀行
                                               347        3.24
     四月朔日義雄               千葉県千葉市若葉区
                                               307        2.87
     田辺よし江               東京都荒川区
                                               281        2.62
     田辺工業従業員持株会               新潟県上越市大字福田20番地
                                               244        2.28
     田辺商事株式会社               新潟県糸魚川市寺島2丁目3番18号
     GOLDMAN SACH
                    PLUMTREE COURT, 25 S
     S INTERNATION
                    HOE LANE, LONDON EC4
                                               236        2.21
     AL
                    A 4AU, U.K.
                    (港区六本木6丁目10-1              六本木ヒルズ森
     (常任代理人ゴールドマン・
                    タワー)
     サックス証券株式会社)
                                               220        2.05
     出頭久美子               新潟県新潟市中央区
     合同会社TNB               新潟県糸魚川市清崎2-2                          220        2.05
                                              4,114         38.44

            計                   -
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      (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2022年3月31日現在
            区分             株式数(株)           議決権の数(個)                内容
      無議決権株式                           -       -             -

      議決権制限株式(自己株式等)                           -       -             -

      議決権制限株式(その他)                           -       -             -

                      (自己保有株式)

      完全議決権株式(自己株式等)                                 -             -
                       普通株式
                              27,000
                            10,698,500          106,985

      完全議決権株式(その他)                  普通株式                             -
                               2,500
      単元未満株式                  普通株式                -             -
                            10,728,000
      発行済株式総数                                 -             -
                                      106,985
      総株主の議決権                           -                    -
     (注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,600株含まれております。また、
         「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数26個が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2022年3月31日現在
                                                  発行済株式総数に
      所有者の氏名又                   自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
                所有者の住所                                  対する所有株式数
      は名称                   式数(株)         式数(株)         計(株)
                                                  の割合(%)
               新潟県上越市大字
                            27,000                 27,000          0.25
     田辺工業株式会社                                  -
               福田20番地
                            27,000                 27,000          0.25
         計          -                     -
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     2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】 普通株式
      (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
      (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
      (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                 区分                   株式数(株)            価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                      -             -
      当期間における取得自己株式                                      -             -
    (注)当期間における取得自己株式には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
        よる株式は含まれておりません。
      (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                  当事業年度                 当期間
                区分
                                     処分価額の総額                処分価額の総額
                             株式数(株)                株式数(株)
                                       (円)                (円)
        引き受ける者の募集を行った取得自己株式                          -        -        -        -

        消却の処分を行った取得自己株式                          -        -        -        -

        合併、株式交換、株式交付、会社分割に係
                                  -        -        -        -
        る移転を行った取得自己株式
        その他
                                  -        -        -        -
        ( - )
        保有自己株式数                       27,084           -     27,084           -
     (注)1.「保有自己株式」欄には、単元未満株式の買取りによる自己株式が含まれています。
        2.当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
          の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
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     3【配当政策】
       当社は、内部留保の充実により企業体質の強化をはかりながら、株主の皆様へは配当性向等を考慮し、安定した配
      当を維持しつつ、更に業績の伸展等を勘案して特別配当を実施する等、株主に利益還元することを基本方針としてお
      ります。
       内部留保金につきましては、企業基盤の強化のため、新技術開発のための研究開発投資、教育への投資等、有効に
      活用してまいります。
       当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができる制度を整備しております。基本的には、
      期末配当によって行う方針であります。
       これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
       当期の期末配当金につきましては、当期の業績の伸展及び配当性向等を勘案し、1株当たり33円を実施いたしまし
      た。
       なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定
      款に定めております。
       当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりであります。

                        配当金の総額          1株当たり配当額
            決議年月日
                         (千円)            (円)
           2022年6月28日
                            353,130             33.0
           定時株主総会決議
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     4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社グループは、顧客、従業員、株主、取引先等のステークホルダーの皆様への貢献を通じ、共存共栄を図り
        ながら持続的な成長と企業価値の最大化に努めております。その実現においてコーポレート・ガバナンスの充実
        を経営の最重要課題と位置付け、経営の健全性・効率性・透明性の向上とともに、迅速・果断な意思決定による
        経営活力の増大を推進しております。
         また、自らの社会的責任を自覚し、コンプライアンスに基づく誠実かつ公正な業務の遂行に努めることが重要
        な責務であるとの認識のもと、当社グループにおけるコンプライアンス推進のあり方について「コンプライアン
        ス規程」を定め、法令、規則及び社会規範等の遵守に努めております。
        ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

         当社における企業統治体制は次のとおりであります。
         1.企業統治の体制の概要
          当社は、取締役会及び監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っております。また、経営の意思決定と
         業務執行を分離することにより、経営の迅速化及び効率化並びにコーポレート・ガバナンスの充実をはかること
         を目的として、執行役員制度を導入しております。
          提出日現在において、取締役会は6名(うち社外取締役2名)で構成され、経営方針、法令で定められた事
         項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付けております。
          執行役員は8名で、うち4名の取締役が執行役員を兼務しております。
          重要な経営課題に対応するため、取締役及び執行役員により構成する経営会議を毎月1回開催し、業務執行に
         関して協議し、迅速、適切な対応を行っております。
          監査役会は3名の監査役(うち社外監査役2名)により設置し、経営の監視、監督を行っております。
          コンプライアンス委員会を中心として、コンプライアンスに関する施策の全般を推進し、もって当社に発生し
         得る各種のリスクを未然に防止するための体制を構築しております。また、顧問弁護士とは顧問契約に基づき、
         必要に応じ適宜アドバイスを受けております。
          内部監査は監査室が定期的に実施し、職務執行の適正を確保する体制をとっております。なお、子会社につい
         ても、監査室が監査を実施しております。
         ・会社の機関の基本説明
          <取締役会>
          目的  経営方針、法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況
              を監督する機関と位置付けております。
          権限  会社の重要な業務執行に関する意思を決定し、及び代表取締役の職務の執行を監督する。
          議長  四月朔日 義雄(代表取締役社長)
          構成員 水澤 文雄
              山口 久行
              権守 勇一
              横田 猶一(社外取締役)
              野本 直樹(社外取締役)
          <監査役会>
          目的  経営の監視・監督を通して、当社の持続的な成長を確保し、社会の信頼に応える企業統治体制の確立
              を担っております。
          権限  取締役等の職務執行状況等に関する意見陳述、会社の業務・財産の監査等を行う。
          議長  小杉 順(常勤監査役)
          構成員 伊藤 秀夫(社外監査役)
              島宗 隆一(社外監査役)
         <経営会議>
          目的  重要な経営課題に対応するため、取締役及び執行役員により構成する経営会議を毎月1回開催し、経
              営に関する重要な事項の審議を行っております。
          権限  重要な経営事項に関する意思決定のための審議機関とし、所定の事項の審議を主たる任務とする。
          議長  四月朔日 義雄(代表取締役社長)
          構成員 水澤 文雄
              山口 久行
              権守 勇一
              横田 猶一(社外取締役)
              野本 直樹(社外取締役)
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              小杉 順
              伊藤 秀夫(社外監査役)
              島宗 隆一(社外監査役)
              青木 栄一
              木戸間 重親
              田中 稔
         <コンプライアンス委員会>
          目的  コンプライアンスに関する施策の全般を推進し、もって当社に発生し得る各種のリスクを未然に防止
              するための体制構築を推進しております。
          権限  コンプライアンス推進の方針、体制、規程等、その施策の全般に関する事項を所管する。
          議長  四月朔日 義雄(代表取締役社長)
          構成員 水澤 文雄
              山口 久行
              権守 勇一
              横田 猶一(社外取締役)
              野本 直樹(社外取締役)
              小杉 順
              伊藤 秀夫(社外監査役)
              島宗 隆一(社外監査役)
              青木 栄一
              木戸間 重親
              田中 稔
         ・当社の企業統治の体制の模式図は次のとおりであります。

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         2.当該体制を採用する理由
          コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題と認識し、経営の健全性・適法性・透明性の推進に努め
         ることを基本方針として取り組んでおりますが、当社の事業規模等を勘案のうえ経営の監視、監督面で十分機能
         すると判断し、当該体制を採用しております。
        ③企業統治に関するその他の事項

          内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
          1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
           1)役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「田辺工業グループ倫理規程」及び
            「コンプライアンス規程」を定め、コンプライアンスを基本とした経営の強化を図る。
           2)法務部門を事務局としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに基づく誠実かつ公正な業
            務の遂行を確保する。
           3)「職務権限規程」により、適正に職務の執行が行われる体制とする。
           4)監査室は、職務執行を監査、評価し、職務執行の適正を確保する。
           5)「内部通報制度」を活用し、不正行為等の早期発見を図るとともに、通報者に対して不利益な取扱いをし
            ないことを明確にする。
          2.取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
           1)役職員は、取締役会、経営会議等の議事録、稟議書その他職務の執行に係る情報を、「文書取扱規程」、
           「保存文書年限表」の定めるところに従い適切に保存し管理する。
          3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           1)事業に関する特に重要な施工上のリスク、労働災害のリスクは、各部・支店で施工計画会議、安全衛生会
            議等でリスク管理を行う。与信管理、情報セキュリティ管理は管理部を中心としてリスク管理を行う。そ
            の他のリスクは各部門長がリスク管理を行う。各部門長は、必要に応じリスク管理の状況を取締役会に報
            告する。
           2)新たにリスクが生じた場合は、取締役会において速やかに対応責任者を決定する。
           3)当社の経営に重要な損害等を与える事態が発生し、又はそのおそれがあることを認める場合において、迅
            速かつ適切な初動対応を行うことにより損害等を最小化するために、臨時コンプライアンス委員会を設置
            する。
          4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
           1)取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督を行う。
           2)意思決定のプロセスの簡素化、迅速化を図るとともに、重要事項については、毎月1回開催する経営会議
            でより慎重な意思決定を行う。
           3)取締役の職務権限と担当業務を明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制とする。
           4)年度予算を定め、会社として達成すべき目標を明確化し予算管理会議を通して全社ベースでの進捗状況を
            管理する。
          5.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
           1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
             当社は、関係会社管理規程に基づき子会社の業務執行を管理し、子会社は月次報告、四半期報告の他、
             子会社の取締役等の職務の執行について定期的に報告を行う。
           2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           <1>子会社の事業に関するリスクは、子会社で管理を行う。
           <2>新たなリスクが生じた場合又は法令等の適用若しくは解釈に関して疑義等が生じた場合には、速やかに
             当社担当役員に報告し、コンプライアンス委員会等においてその対応を協議する。
           <3>子会社は、リスク管理に係る体制を整備し、当社はその体制確保のため支援を行う。
           3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
           <1>当社は、子会社に関する重要な事項は取締役会、経営会議で決定する。
           <2>その他の事項の決定は、当社職務権限規程、子会社が定める職務権限に従い役割分担を明確にし、効率
             的な運用を行う。
           <3>年度予算を定め、会社として達成すべき目標を明確化し毎月進捗状況を管理する。
           4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
           <1>子会社の役職員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「田辺工業グループ倫理規
             程」及び「コンプライアンス規程」で、コンプライアンスを基本とした経営の強化を図る。
           <2>海外子会社は、当該国の法令、規則、商習慣を遵守する体制を整備する。
           <3>監査室は、子会社の内部監査を行う。
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          6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその
           使用人の取締役からの独立性に関する事項
           1)現在、監査役の職務を補助する使用人はいないが、監査役会が必要とした場合は、取締役会は監査役会と
            協議のうえ、業務補助のため監査役スタッフを置くとともに必要な協力を行う。
           2)監査役の要請により、監査室、管理部は監査業務を補助する。
           3)監査役スタッフの人選、人事考課等については、監査役会の意見を尊重し、同意を得た上で行う。
          7.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
           1)監査役スタッフを置く場合は、監査役は、指示の実効性の確保のために、監査役スタッフに対して指揮命
            令権を有する。
           2)取締役会は、監査スタッフの業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
          8.当社の監査役に報告をするための体制
           1)役職員(子会社含む)は、会社に重大な損害を与える事項が発生し、又は発生する恐れがあるときは、直
            ちに監査役に報告する。
           2)役職員(子会社含む)は,法令、定款に違反する重大な事実が発生する可能性若しくは発生した場合は、
            直ちに監査役に報告する。
           3)各支店・部を統括する役職員は、必要に応じ担当する部門のリスク管理業務執行状況等について報告す
            る。
          9.監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための
           体制
           1)当社及び子会社は、報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いが生じないことを
            確保する。
          10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用
           又は債務の処理に係る方針に関する事項
            監査役がその職務の執行について、費用の前払等を請求した場合又は会計監査人・弁護士、その他の各分
            野の専門家に対して相談する場合、職務の執行に関係しないと認められる場合を除き、その費用は会社が
            負担する。
          11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
           1)取締役社長をはじめとする各取締役と定期的に会合を持ち、情報及び意見交換を行う。
           2)監査室は、内部監査の状況報告を、監査役に対しても定期的及び必要に応じて行い、相互の連携を図る。
           3)監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、情報及び意見交換を行うとともに、必要に応じて会計監査
            人に報告を求める。
           4)監査役は、取締役会、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べる。
        ④取締役の定数

          当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
        ⑤取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
         株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投
         票によらない旨定款に定めております。
        ⑥株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項

         1.当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨定
          款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を可
          能とすることを目的とするものであります。
         2.当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間
          配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的と
          するものであります。
         3.当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含
          む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定め
          る限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行す
          るにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするも
          のであります。
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        ⑦株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
         主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めてお
         ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこ
         とを目的とするものであります。
        ⑧責任限定契約の内容の概要

          当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償
         責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監
         査役とも法令が定める額としております。
          なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が、責任の原因となった職務の遂
         行について善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。
        ⑨役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

          当社は、すべての取締役、執行役員および監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役
         員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保険料は会社が全額負担しており、被保険者の
         実質的な保険料負担はありません。
          当該保険契約では、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担する事となった訴訟費
         用及び損害賠償金等を填補することとされています。ただし法令違反の行為のあることを認識して行った行為
         に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
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      (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  9 名 女性    -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                       所有株式数
         役職名          氏名       生年月日              略歴           任期
                                                       (千株)
                                 1969年2月     当社 入社
                                 1981年10月     当社 取締役営業部長
                                 1983年9月     当社 常務取締役
                                 1987年8月     当社 常務取締役東京本部長
                                 1990年4月     当社 常務取締役営業本部長
                                 1990年6月     当社 専務取締役営業本部長
                                 1998年10月     当社 代表取締役社長
         代表取締役
                                 1998年10月     タナベタイランド社代表取締役               (注)   3
                 四月朔日 義雄       1941年7月3日      生                           347
          社長
                                      (現任)
                                 2009年6月     当社 代表取締役社長兼
                                        社長執行役員(現任)
                                 2010年10月     田工商貿(上海)有限公司
                                      董事長
                                 2015年7月     田工実業(上海)有限公司
                                      董事(現任)
                                 1983年2月     当社 入社
                                 1998年9月     タナベタイランド社代表取締役社
                                      長
                                 2003年4月     タナベタイランド社代表取締役
                                      (現任)
                                 2003年4月     当社 産機エンジニアリング
                                        部長
                                 2003年6月     当社 取締役産機エンジニア
                                        リング部長
                                 2009年6月     当社 取締役退任
                                        上席執行役員産機エン
                                        ジニアリング部長
                                                    (注)   3
         取締役         水澤 文雄       1955年4月22日      生                            54
                                 2010年4月     当社 上席執行役員埼玉技術
                                        センター長
                                 2012年4月     当社 上席執行役員北陸支店長
                                 2013年6月     当社 取締役兼上席執行役員
                                        北陸支店長
                                 2016年6月     当社 取締役兼常務執行役員
                                        北陸支店長
                                 2018年4月     当社 取締役兼常務執行役員
                                        大阪支店長
                                 2021年4月     当社 取締役兼常務執行役員
                                          (現任)
                                 1979年4月     当社 入社
                                 2009年6月     当社 執行役員千葉支店長
                                 2013年4月     当社 執行役員青海支店長
         取締役
                                 2013年6月     当社 上席執行役員青海支店長
                                                    (注)   3
                  山口 久行       1956年6月15日      生                            28
                                 2014年6月     当社 取締役兼上席執行役員
         青海支店長
                                        青海支店長
                                 2016年6月     当社 取締役兼常務執行役員
                                        青海支店長(現任)
                                 1979年4月     当社 入社
                                 2013年4月     当社 事務部長
                                 2013年5月     田工実業(上海)有限公司監事
                                 2014年6月     当社 執行役員事務部長
         取締役
                                 2015年6月     当社 上席執行役員事務部長               (注)   3
                  権守 勇一       1957年2月18日      生
                                                          16
         管理部長
                                 2016年6月     当社 取締役兼上席執行役員
                                        事務部長
                                 2018年4月     当社 取締役兼上席執行役員
                                        管理部長(現任)
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                                                       所有株式数
         役職名          氏名       生年月日              略歴           任期
                                                       (千株)
                                 1972年4月     三菱電機株式会社 入社
                                 2006年4月     同社 関越支社 新潟支店長
                                 2012年4月     三菱電機ビルテクノサービス株式
                                      会社当社 関越支社 ファシリ
                                                    (注)   3
         取締役         横田 猶一       1953年6月17日      生       ティー営業部長
                                                          -
                                 2014年4月     同社 関越支社 支社長付・新潟
                                      支店嘱託駐在
                                 2016年3月     同社 退職
                                 2016年6月     当社 社外取締役(現任)
                                 1987年10月     監査法人中央会計事務所入所
                                      (合併により中央新光監査法人)
                                 1989年7月     同所 退職
                                 1989年7月     太田昭和監査法人 入所(現EY新
                                      日本有限責任監査法人)
                                                    (注)   3
         取締役         野本 直樹       1958年12月24日      生                            -
                                 2010年9月     同所 長岡事務所長
                                 2017年6月     同所 退職
                                 2017年7月     野本直樹公認会計士事務所 所長
                                      (現任)
                                 2018年6月     当社 社外取締役(現任)
                                 1974年4月     当社 入社
                                 1995年4月     当社 青海支店副支店長
                                 1995年6月     当社 取締役青海支店長
                                 2009年6月     当社 取締役兼常務執行役員
                                        青海支店長
                                                    (注)   4
         常勤監査役          小杉 順      1950年11月11日      生                            67
                                        営業統括(北信越)
                                 2013年4月     当社 取締役兼常務執行役員
                                        千葉支店長
                                        鹿島支店担当
                                 2016年6月     当社 常勤監査役(現任)
                                 1993年4月     弁護士登録
                                 1997年4月     緑風法律事務所所長(現任)
                                 2007年4月     新潟県弁護士会副会長               (注)   4
         監査役         伊藤 秀夫       1954年8月1日      生                            -
                                 2011年6月     当社 社外監査役(現任)
                                 2012年4月     新潟県弁護士会会長
                                 1978年4月     関東信越国税局 採用
                                 2016年7月     関東信越国税局 退職
                                 2016年8月     税理士登録
                                 2016年8月     島宗隆一事務所所長
         監査役         島宗 隆一       1955年8月16日      生  2017年10月     齋藤・島宗会計 宮内事務所 所              (注)4       -
                                      長(現任)
                                 2019年6月     当社 社外監査役(現任)
                                 2019年6月     日本精機株式会社 社外取締役
                                      (監査等委員)(現任)
                                           計
                                                          514
     (注)1. 取締役横田 猶一、野本 直樹は、社外取締役であります。
       2. 監査役伊藤 秀夫、島宗 隆一は、社外監査役であります。
       3. 2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
       4. 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
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       5.      当社は、執行役員制度を導入しており、2022年6月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
          (※は取締役兼務者)
              役名         氏名                    職名
           ※社長執行役員          四月朔日 義雄

                             大阪支店担当

                             名古屋支店担当
           ※常務執行役員           水澤 文雄        姫路技術センター担当
                             電力事業部担当
                             タナベタイランド社担当
                             青海支店長
                             大牟田支店担当
           ※常務執行役員           山口 久行
                             品質・安全推進室担当
                             技術部担当
                             千葉支店長
            常務執行役員           青木 栄一        鹿島支店担当
                             埼玉技術センター担当
           ※上席執行役員           権守 勇一        管理部長

                             営業部長

            上席執行役員          木戸間 重親
                             デジタルイノベーションセンター担当
                             タナベエンジニアリングシンガポール社社長
            執行役員           小野 哲也
                             タナベテクニカルサービスマレーシア社社長
                             北陸支店長
            執行役員           田中 稔
                             幕張エンジセンター担当
        ② 社外役員の状況

          当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
          当社と社外取締役横田猶一とは人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお同氏は、2016年3月
         まで、当社と取引実績のある三菱電機ビルテクノサービス株式会社に所属しておりましたが、当該取引の規模
         は当社及び同社の事業規模に比して僅少であり、また取引の頻度も高くないことから、同氏の独立性に影響を
         及ぼすおそれはないと判断しております。
          当社と社外取締役野本直樹とは人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお同氏は、当社の会
         計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年6月に同監査法人を退職しておりま
         す。当社は、同監査法人に対して監査報酬等の支払いを行っておりますが、その額は2022年3月期で32百万円
         程度であり、当社及び同監査法人のいずれにとっても、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断して
         おります。
          当社と社外監査役伊藤秀夫とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
          社外監査役伊藤秀夫は、緑風法律事務所の所長でありますが、当社と緑風法律事務所との間には、人的関
         係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
          当社と社外監査役島宗隆一とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
          社外監査役島宗隆一は、日本精機株式会社の社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と日本精機株式
         会社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
          当社は社外取締役及び社外監査役が会社と利害関係のない中立的な立場で経営に参加することにより、経営
         の健全性、適法性、透明性を確保することが可能となり、コーポレート・ガバナンスの充実を図れるものと考
         えております。
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          なお、当社の社外役員選任に当たっての独立性判断については、会社法上の要件及び東京証券取引所の定め

         る独立役員の要件を満たすことを基準としております。
          当社の社外取締役及び社外監査役選任状況に関する考え方につきましては、社外取締役にあっては実業界で
         の経験、専門分野における豊富な知識等をもち、幅広い見地から当社の経営全般に助言できる有識者を選任す
         る方針であり、また、社外監査役にあっては会計、税務、法務等の分野で豊富な経験をもつ有識者を選任する
         方針であります。社外取締役2名及び社外監査役2名はいずれもその資質を有し、それぞれ社外取締役及び社
         外監査役として適任と考えております。
          また、社外取締役横田猶一及び野本直樹、社外監査役伊藤秀夫及び島宗隆一は東京証券取引所の定めに基づ
         く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
          なお、社外監査役は監査役会の構成員として、監査室及び会計監査人と必要の都度相互の情報交換・意見交
         換を行う等連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上をはかっております。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

         統制部門との関係
          社外取締役は取締役会への出席等を通じ各監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携に基づき、必
         要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携のとれた取締役の職務執行に対しての監督機能を果たすと
         考えております。
          社外監査役と内部統制を主管する管理部長は、連絡・打合せ等を密に行い、一般的、中立的な立場による意
         見を尊重し、内部統制の運用に活かしております。
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      (3)【監査の状況】
        ①監査役監査の状況
         提出日現在において、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。各監査役は監査
        役会が定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会、経営会議、予算管理会議等重要な会議への出席や、業務及
        び財産の状況調査を経理スタッフとともに行い、取締役の職務遂行を監査しております。なお、社外監査役2名
        はそれぞれ税理士、弁護士の資格を有し、会計・税務・法務に関する相当程度の知見を有しております。
         当事業年度において監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであ

        ります。
            氏名                  開催回数                  出席回数
           小杉 順                           9 回                  9 回

           伊藤 秀夫                           9 回                  9 回

           島宗 隆一                           9 回                  9 回

         監査役会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画、取締役の職務執行の状況、監査役監査実施の
        状況、子会社の経営管理状況等の事項を検討しております。
         また、常勤監査役の活動として、監査役監査の実施、重要な会議への出席及び経営幹部への状況聴取等を通し
        て経営管理状況の把握に努めております。その他、監査室及び会計監査人との間においては三者による協議の実
        施や監査計画の共有を行う等、相互の連係による効果的かつ効率的な監査体制の構築を図っております。
        ②内部監査の状況

         内部監査につきましては、社長直轄の監査室(1名)が、適法で効率的な業務執行、内部牽制の観点より内部
        監査を定期的に実施しております。
         監査役会、監査室及び会計監査人とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等連携を密にして、監査
        の実効性と効率性の向上を目指しております。また、内部統制を主管する管理部は、内部監査、監査役監査、会
        計監査人監査の結果について報告を受け、規定の改定等に活かす等連絡を密にしております。
        ③会計監査の状況

        a.監査法人の名称
           EY新日本有限責任監査法人
        b.継続監査期間

           32年間
        c.業務を執行した公認会計士

           塚田 一誠
           野田 裕一
        d.監査業務に係る補助者の構成

           監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等3名、その他11名で構成されております。
        e.監査法人の選定方針と理由

           当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては当社の業内容に対応して効率的な監査業務を実施すること
          ができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査
          期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合
          的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有する
          ことを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
           会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する
          会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1
          項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたし
          ます。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を
          解任した旨及びその理由を報告いたします。
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        f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

           当社監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、監査役及び監査役会はEY新日本有限責
          任監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しており
          ます。その結果、同監査法人による会計監査は、適正に行われているものと判断しております。
        ④監査報酬の内容等

        a.監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
        区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
                     32,500                       32,500

      提出会社                             -                       -
      連結子会社                  -           -           -           -

                     32,500                       32,500

         計                          -                       -
        b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Youngグループ)に属する組織に対する報酬

                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
      提出会社                  -           -           -           -

                      4,310                      3,832           1,668
      連結子会社                              -
                      4,310                      3,832           1,668
         計                          -
          (前連結会計年度)

           該当事項はありません。
          (当連結会計年度)

           当社の連結子会社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準等への対応に関する助言・指
          導業務であります。
        c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

           該当事項はありません。
        d.監査報酬の決定方針

           当社の事業規模、監査内容及び監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得た上で監査報酬額を決定してお
          ります。
        e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

           会計監査人から説明を受けた、当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の
          監査実績の検証及び評価、並びに監査遂行状況の相当性及び報酬額等を慎重に審議した結果、会計監査人の
          報酬等は妥当と認め、会社法第399条第1項及び第2項の同意をいたしました。
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      (4)【役員の報酬等】
        ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         当社は役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を定めており、その内容は、企業価値の持続的な向上
        を図り、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能する報酬体系を構築することとしております。
        イ.基本方針

         当社の役員報酬制度は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(社
        外取締役を除く。以下「業務執行取締役」という。)及び社外取締役の報酬は、金銭報酬である月額報酬及び賞
        与により構成することとする。
        ロ.金銭報酬の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定
        に関する方針を含む。)
         業務執行取締役の報酬について、月額報酬は、役位ごとの役割の大きさや責任範囲等に基づき決定し、毎月支
        払うこととし、賞与は、役位、職責、在任年数、当期の会社業績・配当、従業員の賞与水準、過去の支給実績等
        (以下「会社業績等」という。)を総合的に勘案して決定し、年に一度定時株主総会の翌日に支払うこととす
        る。
         社外取締役の報酬については、その職責及び市場水準等(以下「職責等」という。)を勘案して月額報酬及び
        賞与を決定することとする。その月額報酬は、毎月支払うこととし、賞与は、年に一度定時株主総会の翌日に支
        払うこととする。
        ハ.各報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
         取締役の種類別の報酬は、金銭報酬(月額報酬及び賞与)のみとする。
         当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日開催の第38回定時株主総会であり、決議

        の内容は、取締役の報酬限度額は年額170,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度
        額は年額30,000千円以内とそれぞれ決議を受けております。
         個人別の取締役の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長四月朔日義雄がその具体的内容に
        ついて委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の月額報酬の額及び会社業績等又は職責等を踏まえ
        た賞与の額の評価配分としております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門に
        ついて評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。当該権限が代表取締役社長に
        よって適切に行使されるよう、個人別の取締役の報酬については、株主総会で承認された限度額の範囲内におい
        て、代表取締役社長及び担当執行役員が報酬案を策定し、社外取締役に事前説明を行ったうえで、社外取締役の
        意見・助言を踏まえ、取締役会の協議により取締役の報酬額を決定し、上記委任を受けた代表取締役社長は、当
        該取締役会の決定を前提とし、その配分を決定することとしております。
         監査役の報酬については、監査役会の協議により決定しております。
        ②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                               報酬等の種類別の総額(千円)
                                                     対象となる
                  報酬等の総額
         役員区分                                            役員の員数
                   (千円)                           左記のうち、
                          固定報酬      業績連動報酬        退職慰労金              (人)
                                              非金銭報酬等
     取締役
                    129,660       129,660                              4
                                     -       -      -
     (社外取締役を除く。)
     監査役
                     13,667       13,667                              1
                                     -       -      -
     (社外監査役を除く。)
                     21,940       21,940                              4
     社外役員                                -       -      -
        ③役員ごとの連結報酬等の総額等

         連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
        ④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

         該当事項はありません。
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      (5)【株式の保有状況】
        ①投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、その
        保有目的及び保有実態の観点から合理的に判断いたします。専ら株式の売買による差益及び配当金の受入れに
        よって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である株式投資と、安定的な取引関係の維持強化
        及び中長期的な企業価値向上への寄与等を目的として保有する株式を純投資以外の目的である投資株式と、それ
        ぞれ区分しております。
        ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

         イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証
           内容
          ・顧客や取引先の株式を保有することが安定的な関係強化のために必要であり、かつ中長期的な当社の企業
           価値向上に資すると合理的に判断される場合に限り株式を保有することとし、保有する合理性が乏しい政
           策保有株式については適宜の売却を検討する方針であります。
          ・保有株式に係る配当金の実績、一定期間における評価差損益、受注額等の当社の業績への寄与度等から成
           る保有に伴う便益と、これに対する保有の資本コストの状況を検討し、保有の適否を合理的に判断するこ
           ととしております。
          ・取締役会において、基準日の株価に基づく株式の評価差損益の状況、配当予想金額に基づく予想受入れ配
           当金額、当該事業年度における取引実績及び株式保有先各社の業績予想に基づく動向等、可能な限りの定
           量的な状況把握により保有の合理性を個別に検証しております。
         ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

                  銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                      9           10,802
     非上場株式
                      5          146,410
     非上場株式以外の株式
    (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                  銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                           株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
     非上場株式                -             -  -

                      2           1,795
     非上場株式以外の株式                                持株会投資による増加
    (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                  銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
     非上場株式                -             -

     非上場株式以外の株式                -             -

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         ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報
          特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                株式数(株)         株式数(株)           保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の

         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (千円)         (千円)
                    20,000         20,000
                                  当社の重要な取引先であり、安定的な関
     デンカ㈱
                                                        有
                                  係構築のため保有
                    68,000         88,400
                    14,400         14,400

     ㈱第四北越フィナン                             資金調達の重要な取引先であり、安定的
                                                        有
     シャルグループ                             な関係構築のため保有
                    36,072         37,584
                     8,656         8,302

                                  取引関係維持
     昭和電工㈱
                                                        無
                                  持株会投資により株式数増加
                    21,033         26,150
                    20,824         20,824

     東北電力㈱
                                  取引関係維持                      無
                    14,826         21,761
                     1,828         1,651

                                  取引関係維持
     ㈱カネカ                                                   無
                                  持株会投資により株式数増加
                     6,478         7,513
                              1,465

                      -
     ㈱オリジン                             -                      無
                              2,124
                      -
        ③保有目的が純投資目的である投資株式

                         当事業年度                     前事業年度
          区分
                     銘柄数        貸借対照表計上額の              銘柄数        貸借対照表計上額の
                    (銘柄)         合計額(千円)            (銘柄)         合計額(千円)
     非上場株式                     -           -           -           -

                          10         67,455             9        82,250
     非上場株式以外の株式
                              当事業年度

          区分
                   受取配当金の           売却損益の           評価損益の
                   合計額(千円)           合計額(千円)           合計額(千円)
     非上場株式                     -           -           -

                        1,552                     42,216
     非上場株式以外の株式                               △ 4
        ④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

         該当事項はありません。
        ⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

          銘柄               株式数(株)                  貸借対照表計上額(千円)
                                   1,500                     1,825
     ㈱オリジン
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    第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
     (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。
     (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)の規定に

      基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)により作成しております。
      2.監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2021年4月1日から2022年3月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任
     監査法人による監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容
     を適切に把握し、又、会計基準等の変更等について的確に対応する体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機
     構へ加入し、会計基準設定主体等の行う研修への参加をしております。
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     1【連結財務諸表等】
      (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                       4,525,013              5,124,250
        現金預金
                                                   ※4  18,860,749
                                      16,457,539
        受取手形・完成工事未収入金等
                                                    ※4  501,066
                                        445,360
        電子記録債権
                                     ※3  1,737,883              ※3  61,240
        未成工事支出金
                                      ※1  490,175             ※1  511,544
        その他の棚卸資産
                                        228,874              212,506
        その他
                                        △ 1,672             △ 1,882
        貸倒引当金
                                      23,883,174              25,269,475
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                       6,712,294              7,318,792
          建物・構築物
                                       5,115,905              5,190,539
          機械、運搬具及び工具器具備品
                                       3,143,837              3,143,599
          土地
                                        358,902              361,671
          リース資産
                                        339,061              193,064
          建設仮勘定
                                      △ 7,636,796             △ 8,011,106
          減価償却累計額
                                       8,033,204              8,196,561
          有形固定資産合計
        無形固定資産                                173,342              372,156
        投資その他の資産
                                        422,715              423,477
          投資有価証券
                                        673,806              726,267
          繰延税金資産
                                        121,210              106,044
          その他
                                       1,217,732              1,255,790
          投資その他の資産合計
                                       9,424,279              9,824,507
        固定資産合計
                                      33,307,454              35,093,983
       資産合計
                                 50/120










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                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     負債の部
       流動負債
                                       5,608,137              5,981,565
        支払手形・工事未払金等
                                       1,867,606              2,504,510
        電子記録債務
                                        912,000              500,000
        短期借入金
                                        40,269              41,361
        リース債務
                                       1,428,171              1,558,172
        未払金
                                        480,375              687,789
        未払費用
                                        602,265              537,370
        未払法人税等
                                        821,656              614,340
        未成工事受入金
                                        36,372              40,328
        完成工事補償引当金
                                         5,600              22,150
        工事損失引当金
                                       1,163,017              1,230,395
        賞与引当金
                                        60,000              60,000
        役員賞与引当金
                                        185,412               63,232
        その他
                                      13,210,884              13,841,217
        流動負債合計
       固定負債
                                       1,000,000               600,000
        長期借入金
                                        75,338              45,205
        リース債務
                                        130,000              130,000
        長期未払金
                                       1,074,881              1,109,794
        退職給付に係る負債
                                       2,280,219              1,885,000
        固定負債合計
                                      15,491,104              15,726,217
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        885,320              885,320
        資本金
                                       1,475,320              1,475,320
        資本剰余金
                                      15,605,123              17,172,165
        利益剰余金
                                        △ 7,020             △ 7,020
        自己株式
                                      17,958,742              19,525,784
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        107,387               60,413
        その他有価証券評価差額金
        為替換算調整勘定                               △ 36,323             △ 15,680
                                       △ 213,457             △ 202,752
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                               △ 142,392             △ 158,019
                                      17,816,349              19,367,765
       純資産合計
                                      33,307,454              35,093,983
     負債純資産合計
                                 51/120








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     売上高
                                                   ※1  42,526,149
                                      38,123,091
       完成工事高
                                      38,123,091              42,526,149
       売上高合計
     売上原価
                                     ※6  31,547,642            ※6  35,588,751
       完成工事原価
                                      31,547,642              35,588,751
       売上原価合計
     売上総利益
                                       6,575,448              6,937,398
       完成工事総利益
                                       6,575,448              6,937,398
       売上総利益合計
     販売費及び一般管理費
                                       1,244,744              1,306,046
       従業員給料手当
                                        427,392              440,931
       賞与引当金繰入額
                                        60,000              60,000
       役員賞与引当金繰入額
                                        66,782              62,602
       退職給付費用
                                        215,563              287,755
       減価償却費
                                        83,983              110,273
       事業税
                                     ※2  1,823,876            ※2  1,855,579
       その他
                                       3,922,342              4,123,188
       販売費及び一般管理費合計
                                       2,653,106              2,814,210
     営業利益
     営業外収益
                                          940              662
       受取利息
                                        11,196               8,870
       受取配当金
                                        40,897              43,648
       受取地代家賃
                                        18,088              13,343
       受取出向料
                                        11,495               5,815
       為替差益
                                        39,987              50,100
       その他
                                        122,605              122,441
       営業外収益合計
     営業外費用
                                        15,729              12,681
       支払利息
                                         5,150              4,561
       債権売却損
                                         9,799              19,101
       コミットメントフィー
                                         2,075              2,122
       その他
                                        32,755              38,467
       営業外費用合計
                                       2,742,956              2,898,184
     経常利益
     特別利益
                                       ※3  6,000              ※3  471
       固定資産売却益
                                                       26,641
       受取保険金                                    -
                                                       1,818
                                          -
       ゴルフ会員権売却益
                                         6,000              28,930
       特別利益合計
                                 52/120






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                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     特別損失
                                       ※4  2,204
       固定資産売却損                                                  -
                                       ※5  5,336            ※5  44,706
       固定資産処分損
                                       ※7  58,329             ※7  86,863
       減損損失
                                        38,378
       投資有価証券売却損                                                  -
                                                       1,499
                                          -
       ゴルフ会員権評価損
                                        104,248              133,070
       特別損失合計
                                       2,644,708              2,794,044
     税金等調整前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                   977,715              971,412
                                       △ 87,075             △ 50,236
     法人税等調整額
                                        890,640              921,175
     法人税等合計
                                       1,754,067              1,872,869
     当期純利益
     非支配株主に帰属する当期純利益                                     -              -
                                       1,754,067              1,872,869
     親会社株主に帰属する当期純利益
                                 53/120














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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
                                       1,754,067              1,872,869
     当期純利益
     その他の包括利益
                                        100,303
       その他有価証券評価差額金                                               △ 46,973
                                                       20,642
       為替換算調整勘定                                △ 109,631
                                        120,068               10,704
       退職給付に係る調整額
                                       ※ 110,740             ※ △ 15,626
       その他の包括利益合計
                                       1,864,808              1,857,242
     包括利益
     (内訳)
                                       1,864,808              1,857,242
       親会社株主に係る包括利益
       非支配株主に係る包括利益                                    -              -
                                 54/120
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 885,320        1,475,320        14,172,082          △ 7,020      16,525,702
      会計方針の変更による累積
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                      885,320        1,475,320        14,172,082          △ 7,020      16,525,702
     期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
                                      △ 321,027                △ 321,027
      親会社株主に帰属する当期
                                      1,754,067                 1,754,067
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                    -         -     1,433,040            -     1,433,040
     当期末残高                 885,320        1,475,320        15,605,123          △ 7,020      17,958,742
                             その他の包括利益累計額

                                                     純資産合計
                  その他有価証券評価                 退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                          為替換算調整勘定
                  差額金                    累計額      計額合計
     当期首残高                  7,083        73,308       △ 333,525        △ 253,133       16,272,568
      会計方針の変更による累積
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                       7,083        73,308       △ 333,525        △ 253,133       16,272,568
     期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 321,027
      親会社株主に帰属する当期
                                                       1,754,067
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
                      100,303        △ 109,631         120,068         110,740         110,740
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                      100,303        △ 109,631         120,068         110,740        1,543,781
     当期末残高                 107,387        △ 36,323       △ 213,457        △ 142,392       17,816,349
                                 55/120








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                                                           有価証券報告書
          当連結会計年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 885,320        1,475,320        15,605,123          △ 7,020      17,958,742
      会計方針の変更による累積
                                        15,200                 15,200
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                      885,320        1,475,320        15,620,323          △ 7,020      17,973,943
     期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 321,027                △ 321,027
      親会社株主に帰属する当期
                                      1,872,869                 1,872,869
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                    -         -     1,551,841            -     1,551,841
     当期末残高                 885,320        1,475,320        17,172,165          △ 7,020      19,525,784
                             その他の包括利益累計額

                                                     純資産合計
                  その他有価証券評価                 退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                          為替換算調整勘定
                  差額金                    累計額      計額合計
     当期首残高                 107,387        △ 36,323       △ 213,457        △ 142,392       17,816,349
      会計方針の変更による累積
                                                         15,200
      的影響額
     会計方針の変更を反映した当
                      107,387        △ 36,323       △ 213,457        △ 142,392       17,831,550
     期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 321,027
      親会社株主に帰属する当期
                                                       1,872,869
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
                      △ 46,973         20,642         10,704        △ 15,626        △ 15,626
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 △ 46,973         20,642         10,704        △ 15,626       1,536,215
     当期末残高
                       60,413        △ 15,680       △ 202,752        △ 158,019       19,367,765
                                 56/120








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                                                           有価証券報告書
        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                       2,644,708              2,794,044
       税金等調整前当期純利益
                                        579,879              689,477
       減価償却費
                                        58,329              86,863
       減損損失
                                          76              210
       貸倒引当金の増減額(△は減少)
                                        89,125              67,378
       賞与引当金の増減額(△は減少)
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 △ 23,220             △ 14,070
                                          27             3,959
       完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
                                         5,600              16,550
       工事損失引当金の増減額(△は減少)
       受取利息及び受取配当金                                 △ 12,136              △ 9,533
                                        15,729              12,681
       支払利息
                                                       5,000
       為替差損益(△は益)                                 △ 4,733
                                        38,378
       投資有価証券売却損益(△は益)                                                 △ 34
       有形固定資産売却損益(△は益)                                 △ 3,795              △ 471
                                          803             25,341
       有形固定資産除却損
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 549,133            △ 2,452,014
                                                     1,669,779
       未成工事支出金の増減額(△は増加)                                △ 550,389
       棚卸資産の増減額(△は増加)                                △ 257,215              △ 12,423
                                                       16,679
       その他の流動資産の増減額(△は増加)                                 △ 65,486
                                        259,119              917,739
       仕入債務の増減額(△は減少)
       未成工事受入金の増減額(△は減少)                                 △ 46,066             △ 253,611
                                        121,309              329,200
       その他の流動負債の増減額(△は減少)
                                        130,511              198,213
       その他
                                       2,431,419              4,090,959
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  12,136               9,533
       利息の支払額                                 △ 16,287             △ 12,519
                                       △ 794,966            △ 1,036,306
       法人税等の支払額
                                       1,632,302              3,051,666
       営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー
       有形固定資産の取得による支出                               △ 1,423,694             △ 1,213,312
                                        258,428                471
       有形固定資産の売却による収入
       無形固定資産の取得による支出                                 △ 13,607             △ 87,218
       投資有価証券の取得による支出                                 △ 54,801             △ 61,781
                                        88,754                464
       投資有価証券の売却による収入
                                        11,306              10,298
       その他
       投資活動によるキャッシュ・フロー                               △ 1,133,614             △ 1,351,077
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                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        200,000
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                              △ 371,500
                                       1,000,000
       長期借入れによる収入                                                  -
       長期借入金の返済による支出                                △ 460,000             △ 440,000
       配当金の支払額                                △ 319,684             △ 320,741
                                       △ 52,377             △ 54,027
       リース債務の返済による支出
                                        367,938
       財務活動によるキャッシュ・フロー                                             △ 1,186,269
                                                       84,916
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                  △ 24,774
                                        841,852              599,236
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
                                       3,683,160              4,525,013
     現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※ 4,525,013             ※ 5,124,250
     現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
      1.連結の範囲に関する事項
       (1)連結子会社数          4 社
         連結子会社名は「第1 企業の概況 4.関係会社の状況」に記載のとおりであります。
       (2)主要な非連結子会社の名称等
         該当事項はありません。
      2.持分法の適用に関する事項

         持分法を適用していない非連結子会社の状況
         該当事項はありません。
      3.連結子会社の事業年度等に関する事項

        連結子会社であるタナベタイランド社、田工実業(上海)有限公司、タナベエンジニアリングシンガポール社及
        びタナベテクニカルサービスマレーシア社の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成に当たっては同決
        算日現在の財務諸表を使用しております。
        ただし、1月1日から連結決算日3月31日までの期間に発生した重要な取引については連結上必要な調整を行っ
        ております。
      4.会計方針に関する事項

       (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
         有価証券
          その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
             時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
           市場価格のない株式等
             移動平均法による原価法
         棚卸資産
          未成工事支出金
             個別法による原価法
          その他棚卸資産
             先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
       (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
         有形固定資産(リース資産を除く)
           定率法
          なお、在外子会社は定額法
            ただし、親会社については、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年
            4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
            なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
         無形固定資産(リース資産を除く)
          定額法
            なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用
           しております。
         リース資産
           リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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       (3)重要な引当金の計上基準
         貸倒引当金
           売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
          権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。
         完成工事補償引当金
           完成工事のかし担保等の費用に充てるため、当連結会計年度末に至る一年間の完成工事高に対して過去の
          実績を基礎に補修見込みを加味して計上しております。
         工事損失引当金
           当連結会計年度末手持工事のうち、損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、そ
          の損失見積額を計上しております。
         賞与引当金
           当社は従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度負担額を計
          上しております。なお、在外子会社につきましては、期末時点での残高はありません。
         役員賞与引当金
           当社は役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額の当連結会計年度負担額を計上して
          おります。なお、在外子会社については該当事項はありません。
       (4)退職給付に係る会計処理の方法
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
          は、期間定額基準によっております。
         ②数理計算上の差異の費用処理方法
           数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
          年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
       (5)重要な収益及び費用の計上基準
           設備工事事業における主な事業内容は、化学・医薬・自動車部材工業界向け製造設備の製作から据付、保
          全工事のほか、公共、電力会社向けインフラ施設工事であります。
           当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度
          に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、主に各報告期間の期末日までに
          発生した実際原価が、予想される総原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、履行義務の
          充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合
          は、原価回収基準により収益を認識しております。取引の対価は、主に受注時から履行義務を充足するまで
          の期間における未成工事受入金の受領、または、履行義務充足後の支払いを要求しております。履行義務充
          足後の支払いは、履行義務の充足時点から一年以内に行われるため、重要な金融要素は含んでおりません。
           表面処理事業における主な事業内容は、自動車部品・コンピュータ部品・エレクトロニクス部品等への表
          面処理であります。当該契約については製品を引き渡した時点で顧客が当該製品に対する支配を獲得してい
          ることから、履行義務が充足されると判断し、一時点で充足される履行義務とし収益を認識しております。
          取引の対価は、主に履行義務充足後の支払いを要求しております。履行義務充足後の支払いは、履行義務の
          充足時点から一年以内に行われるため、重要な金融要素は含んでおりません。
       (6)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
           外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
         ます。
          なお、在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、当該子会社の決算日の直物為替相場により円貨に
         換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
       (7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
           手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし
         か負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
       (8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
          イ.退職給付に係る負債の計上基準
             退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき
            退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。
             未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計
            額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
             なお、一部の在外子会社については、期末時点における退職給付債務の見込額に基づき計上しており
            ます。
          ロ.親会社と連結子会社で会計処理基準が異なるもの
             有形固定資産の減価償却の方法は、親会社は定率法、在外子会社は定額法を採用しております。
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         (重要な会計上の見積り)
       前連結会計年度(自2020年4月1日                  至2021年3月31日)
       (1)  表面処理事業に係る固定資産の減損
        ①  前連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
          減損損失 58,329千円
        ②  会計上の見積りの理解に資するその他の情報

         減損損失計上額の算出方法については、連結損益計算書関係の注記、「減損損失の内訳」に記載のとおりであ
        ります。
         当社グループは、タナベタイランド社が営む表面処理事業において、各製造ラインを独立したキャッシュ・フ
        ローを生み出す単位としてグルーピングを行っております。
         一部の製造ラインについて、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響を含む事業環境の変化に伴い収益性が
        低下したことにより、減損の兆候が認められたものの減損損失を計上しなかった資産グループに関しては、割引
        前将来キャッシュ・フローが検討対象とする固定資産の帳簿価額を上回っております。なお割引前将来キャッ
        シュ・フローは、事業計画、その後の成長率並びに使用後の正味売却価額を基礎として見積りを行っています。
         割引前将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、売上高、営業費用並びに成長率であります。売
        上高については直近の受注情報や過去の実績データ、営業費用については直近の生産実績データを基礎として算
        定しております。また成長率は、事業計画の策定において入手した情報や新型コロナウイルスの影響を考慮して
        算定しております。
         主要な仮定である売上高、営業費用並びに成長率は、見積りの不確実性が高く、受注・生産状況の変動に伴
        い、将来キャッシュ・フローの見積額が変動することにより、減損損失の計上が必要となる可能性があります。
       (2)  設備工事事業に工事進行基準

        ①  前連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
          工事進行基準売上高 14,184,396千円
        ②  会計上の見積りの理解に資するその他の情報

         工事進行基準による収益は、工事の進捗率に基づき測定し、進捗率は工事の総原価見積額に対する連結会計年
        度末までに発生した工事原価が占める割合に基づき算定しております。
         工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容は客先の指図に基づいて行うことから、工事総原価の見積りに
        際しては画一的な判断尺度を得ることが難しいという特性があります。このため、工事総原価の見積りは、工事
        に関する専門的な知識と施工経験を有する現場責任者が設定する一定の仮定とその判断に依拠することから、不
        確実性を伴うものとなります。
         また一般的に工事は、その完成・引渡までに長期間を要することから、工事の進行途上における工事契約の変
        更、施工環境の変化による施工遅延、資材価格等の変動が生じる場合があり、工事総原価の適時・適切な見直し
        には複雑性が伴います。
         このため、翌連結会計年度に係る連結財務諸表において認識する完成工事高の金額に重要な影響を与える可能
        性があります。
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       (3)  設備工事事業に係る工事損失引当金
        ①  前連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
          工事損失引当金 5,600千円
        ②  会計上の見積りの理解に資するその他の情報

         工事損失引当金は、前連結会計年度末における手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、請負金
        額と工事の総原価見積額との差額をその損失見込み額として算定しております。
         工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容は客先の指図に基づいて行うことから、工事総原価の見積りに
        際しては画一的な判断尺度を得ることが難しいという特性があります。このため、工事総原価の見積りは、工事
        に関する専門的な知識と施工経験を有する現場責任者が設定する一定の仮定とその判断に依拠することから、不
        確実性を伴うものとなります。
         また一般的に工事は、その完成・引渡までに長期間を要することから、工事の進行途上における工事契約の変
        更、施工環境の変化による施工遅延、資材価格等の変動が生じる場合があり、工事総原価の適時・適切な見直し
        には複雑性が伴います。
         このため、翌連結会計年度に係る連結財務諸表において認識する工事損失引当金の金額に重要な影響を与える
        可能性があります。
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       当連結会計年度(自2021年4月1日                  至2022年3月31日)
       (1)  表面処理事業に係る固定資産の減損
        ①  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
          減損損失 86,863千円
        ②  会計上の見積りの理解に資するその他の情報

         減損損失計上額の算出方法については、連結損益計算書関係の注記、「減損損失の内訳」に記載のとおりであ
        ります。
         当社グループは、タナベタイランド社が営む表面処理事業において、各製造ラインを独立したキャッシュ・フ
        ローを生み出す単位としてグルーピングを行っております。
         減損の兆候がある資産又は資産グループについては減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきであ
        ると判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。減損の兆候が認められ
        たものの減損損失を計上しなかった資産グループに関しては、割引前将来キャッシュ・フローが検討対象とする
        固定資産の帳簿価額を上回っております。
         表面処理事業の一部の製造ラインに関連する有形固定資産の減損損失の金額を検討するに当たり、その資産グ
        ループにおける回収可能価額を使用価値により測定しております。使用価値は、将来キャッシュ・フローの割引
        現在価値として算定しており、資産グループの継続的使用によって生ずる将来キャッシュ・フローは事業計画、
        その後の成長率並びに有形固定資産の使用後の処分によって生ずる正味売却価額を基礎として見積もっておりま
        す。
         将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、売上高、営業費用及び成長率であります。売上高につ
        いては直近の受注情報や過去の実績データ、営業費用については直近の生産実績データを基礎として算定してお
        ります。また成長率は、事業計画の策定において入手した情報や新型コロナウイルスの影響を考慮して算定して
        おります。
         主要な仮定である売上高、営業費用及び成長率は、見積りの不確実性が高く、受注・生産状況の変動に伴い、
        将来キャッシュ・フローの見積額が変動することにより、減損損失の計上が必要となる可能性があります。
       (2)  設備工事事業における一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益

        ①  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
          売上高 12,120,032千円
        ②  会計上の見積りの理解に資するその他の情報

         一定の期間にわたり履行義務を充足し認識される収益は、履行義務の充足に係る進捗度に基づき測定し、当該
        進捗度は工事の総原価見積額に対する連結会計年度末までに発生した工事原価が占める割合に基づき算定してお
        ります。
         工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容は客先の指図に基づいて行うことから、工事総原価の見積りに
        際しては画一的な判断尺度を得ることが難しいという特性があります。このため、工事総原価の見積りは、工事
        に関する専門的な知識と施工経験を有する現場責任者が設定する一定の仮定とその判断に依拠することから、不
        確実性を伴うものとなります。
         また一般的に工事は、その完成・引渡までに長期間を要することから、工事の進行途上における工事契約の変
        更、施工環境の変化による施工遅延、資材価格等の変動が生じる場合があり、工事総原価の適時・適切な見直し
        には複雑性が伴います。
         このため、翌連結会計年度に係る連結財務諸表において認識する完成工事高の金額に重要な影響を与える可能
        性があります。
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       (3)  設備工事事業に係る工事損失引当金
        ①  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
          工事損失引当金 22,150千円
        ②  会計上の見積りの理解に資するその他の情報

         工事損失引当金は、当連結会計年度末における手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、請負金
        額と工事の総原価見積額との差額をその損失見込み額として算定しております。
         工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容は客先の指図に基づいて行うことから、工事総原価の見積りに
        際しては画一的な判断尺度を得ることが難しいという特性があります。このため、工事総原価の見積りは、工事
        に関する専門的な知識と施工経験を有する現場責任者が設定する一定の仮定とその判断に依拠することから、不
        確実性を伴うものとなります。
         また一般的に工事は、その完成・引渡までに長期間を要することから、工事の進行途上における工事契約の変
        更、施工環境の変化による施工遅延、資材価格等の変動が生じる場合があり、工事総原価の適時・適切な見直し
        には複雑性が伴います。
         このため、翌連結会計年度に係る連結財務諸表において認識する工事損失引当金の金額に重要な影響を与える
        可能性があります。
         (会計方針の変更)

       (収益認識に関する会計基準等の適用)
        「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等
       を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービ
       スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従来は工事完成基準を
       適用していた工事請負契約のうち、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、履行義務の充足に
       係る進捗度を見積もり、当該進捗度に基づき一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、履
       行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合
       は、原価回収基準により収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
       り、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首
       の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
        この結果、従来の方法と比較し、当連結会計年度の完成工事高は260,734千円増加し、完成工事原価は213,699千
       円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ47,034千円増加しております。また、利益
       剰余金の当期首残高は15,200千円増加しております。
        なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注
       記を記載しておりません。
       (時価の算定に関する会計基準等の適用)

        「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号                           2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
       等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基
       準第10号     2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計
       方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、連結財務諸表に与える影響はありません。
        また、金融商品に関する注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこと
       といたしました。
         (未適用の会計基準等)

        該当事項はありません。
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         (表示方法の変更)
       (連結貸借対照表)
        前連結会計年度において「流動資産」の「受取手形・完成工事未収入金等」に含めていた「電子記録債権」は、
       金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、
       前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
        この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形・完成工事未収入金等」に表
       示していた16,902,899千円は、「受取手形・完成工事未収入金等」16,457,539千円、「電子記録債権」445,360千円
       として組み替えております。
        また、上記の区分掲記に伴い、注記事項(金融商品関係)の「2.金融商品の時価等に関する事項」、「3.金
       銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額」においても、前連結会計年度の「受取手形・完成工
       事未収入金等」の組替えを行っております。
        前連結会計年度において「流動負債」の「支払手形・工事未払金等」に含めていた「電子記録債務」は、金額的

       重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結
       会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
        この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「支払手形・工事未払金等」に表示して
       いた7,475,744千円は、「支払手形・工事未払金等」5,608,137千円、「電子記録債務」1,867,606千円として組み替
       えております。
        また、上記の区分掲記に伴い、注記事項(金融商品関係)の「2.金融商品の時価等に関する事項」において
       も、前連結会計年度の「支払手形・工事未払金等」の組替えを行っております。
         (追加情報)

       (新型コロナウイルス感染症の影響)
        当社グループは、新型コロナウイルス感染症による影響は、日本国内においては引き続き生産活動に今後も重大
       な支障を生じさせないものと仮定し、また、海外子会社においては、翌連結会計年度末に向けて徐々に回復が進む
       ものと仮定し、入手可能な外部の情報等を踏まえ、係る仮定の下で収益認識に係る進捗度の算定、繰延税金資産の
       回収可能性並びに固定資産の減損等の会計上の見積りを行っております。
        しかし、当感染症拡大の今後の影響を正確に予測する事は困難であり、将来の不確実性が、当社グループが行う
       会計上の見積りの結果に影響を与える可能性があります。
       (一定の期間にわたり充足される履行義務)

        従来、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工
       事完成基準を適用しておりました。しかし、当連結会計年度より、新たな原価管理システムの導入を契機にその他
       の工事の一部についても信頼性のある見積りが可能となったことから、これらの工事について、履行義務を充足す
       るにつれて一定の期間にわたり収益を認識する会計処理を採用しております。
        この結果、従来の方法と比較し、完成工事高が2,360,398千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当
       期純利益が333,652千円増加しております。
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         (連結貸借対照表関係)
     1.※1 その他の棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
     材料貯蔵品                               490,175    千円              511,544    千円
     2.    貸出コミットメント

      当社においては、運転資金の効率的な資金調達を行うため取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しておりま
     す。当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
     貸出コミットメントの総額                              4,000,000千円                 5,000,000千円
     借入実行残高                                  -                 -
     差引額                               4,000,000                 5,000,000
     3.※3

      損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しておりま
     す。損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は次のとおりであり
     ます。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
     未成工事支出金                                 527千円                 626千円
     4.※4

      受取手形・完成工事未収入金等及び電子記録債権のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のと
     おりであります。
                                               当連結会計年度
                                              (2022年3月31日)
     受取手形                                                 196,859    千円
                                                     9,120,409
     完成工事未収入金
                                                      501,066
     電子記録債権
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         (連結損益計算書関係)
     1.※1 顧客との契約から生じる収益
       売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契
      約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した
      情報」に記載しております。
     2.※2 一般管理費に含まれる研究開発費は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2020年4月1日                            (自 2021年4月1日
              至 2021年3月31日)                              至 2022年3月31日)
                          129,271    千円                         70,908   千円
     3.※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2020年4月1日                            (自 2021年4月1日
              至 2021年3月31日)                            至 2022年3月31日)
     建物・構築物                       -千円                            49千円
     機械、運搬具及び工具器具備品                       -                           422
     土地                      6,000                             -
            計               6,000                             471
     4.※4 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2020年4月1日                            (自 2021年4月1日
              至 2021年3月31日)                            至 2022年3月31日)
     機械、運搬具及び工具器具備品                      2,204千円                             -千円
            計               2,204                             -
     5.※5 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2020年4月1日                            (自 2021年4月1日
              至 2021年3月31日)                            至 2022年3月31日)
     建物・構築物                      4,510千円                           35,807千円
     機械、運搬具及び工具器具備品                       825                           8,899
            計               5,336                           44,706
     6.※6 完成工事原価に含まれている工事損失引当金繰入額

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2020年4月1日                            (自 2021年4月1日
              至 2021年3月31日)                            至 2022年3月31日)
                           5,600千円                           22,150千円
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    7.※7 減損損失の内訳
       当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
      前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
          場所                   用途                     種類
                   事業用資産
     タナベタイランド社                                             機械
                  (表面処理設備)
       当社グループは、タナベタイランド社が営む表面処理事業において、各製造ラインを独立したキャッシュ・フロー
      を生み出す単位としてグルーピングを行っております。
       一部の製造ラインについて、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響を含む事業環境の変化に伴い収益性が低下
      したことにより、投資額の回収が見込めなくなったため、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該
      減少額を減損損失(58,329千円)として特別損失に計上いたしました。その内訳は、機械(58,329千円)であります。
       なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローがマイナスと見込まれる
      ことから、使用価値は備忘価額をもって評価しております。
      当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

          場所                   用途                     種類
                   事業用資産
     タナベタイランド社                                             機械
                  (表面処理設備)
       当社グループは、タナベタイランド社が営む表面処理事業において、各製造ラインを独立したキャッシュ・フロー
      を生み出す単位としてグルーピングを行っております。
       一部の製造ラインについて、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響を含む事業環境の変化に伴い収益性が低下
      したことにより、投資額の回収が見込めなくなったため、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該
      減少額を減損損失(86,863千円)として特別損失に計上いたしました。その内訳は、機械(86,863千円)であります。
       なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により測定しております。使用価値の算定方法等の会計上の見積の内容
      に関する情報は、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載しております。使用価値を測定するための割引率は4.35%
      を適用しております。
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         (連結包括利益計算書関係)
       ※その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 2020年4月1日               (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                 87,300千円              △60,557千円
      組替調整額                                 38,378                  4
       税効果調整前
                                      125,679               △60,553
       税効果額                               △25,375                13,579
       その他有価証券評価差額金
                                      100,303               △46,973
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                               △109,631                 20,642
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                 96,760              △49,036
      組替調整額                                 75,910               64,439
       税効果調整前
                                      172,670                15,402
       税効果額                               △52,602                △4,697
       退職給付に係る調整額
                                      120,068                10,704
       その他の包括利益合計
                                      110,740               △15,626
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
         前連結会計年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
          株式の種類
                     首株式数(株)          加株式数(株)          少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                  10,728,000              -          -      10,728,000

            合計             10,728,000              -          -      10,728,000

     自己株式

      普通株式                    27,084            -          -        27,084

            合計               27,084            -          -        27,084

         2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

           該当事項はありません。
         3.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
                 株式の種類                          基準日         効力発生日
        (決議)
                          (千円)       額(円)
     2020年6月25日
                  普通株式          321,027           30   2020年3月31日          2020年6月26日
     定時株主総会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
        (決議)
                       (千円)             当額(円)
     2021年6月25日
                普通株式        321,027      利益剰余金           30   2021年3月31日         2021年6月28日
     定時株主総会
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         当連結会計年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
          株式の種類
                     首株式数(株)          加株式数(株)          少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                  10,728,000              -          -      10,728,000

            合計             10,728,000              -          -      10,728,000

     自己株式

      普通株式(注)                    27,084            -          -        27,084

            合計               27,084            -          -        27,084

         2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

           該当事項はありません。
         3.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
                 株式の種類                          基準日         効力発生日
        (決議)
                          (千円)       額(円)
     2021年6月25日
                  普通株式          321,027           30   2021年3月31日          2021年6月28日
     定時株主総会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
        (決議)
                       (千円)             当額(円)
     2022年6月28日
                普通株式        353,130      利益剰余金           33   2022年3月31日         2022年6月29日
     定時株主総会
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
    1.※    現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                              至   2021年3月31日)               至   2022年3月31日)
     現金預金勘定                            4,525,013     千円            5,124,250     千円
     現金及び現金同等物                            4,525,013                 5,124,250
         (リース取引関係)

      1.ファイナンス・リース取引
       所有権移転外ファイナンス・リース取引
       ①   リース資産の内容
         設備工事事業における機械及び装置、車両運搬具であります。
       ②   リース資産の減価償却の方法
         連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価
        償却の方法」に記載のとおりであります。
      2.オペレーティング・リース取引

         オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    (単位:千円)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (2021年3月31日)                  (2022年3月31日)
      1年内                                26,321                  32,172
      1年超                                58,390                  76,072
      合計                                84,712                  108,244
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         (金融商品関係)
        1.金融商品の状況に関する事項
         (1)金融商品に対する取組方針
          当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。
          一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達してお
         ります。
         (2)金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びにリスク管理体制
          営業債権である受取手形・完成工事未収入金等及び電子記録債権は顧客の信用リスクに晒されております。
          当該リスクに関しては、販売管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、取引先
         の信用状況を年1回把握する体制としております。
          投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については、四半期ご
         とに時価の把握を行っております。
          営業債務である支払手形・工事未払金等及び電子記録債務はそのほとんどが4ヶ月以内の支払期日でありま
         す。
          借入金のうち、短期借入金は運転資金に係る銀行借入であります。長期借入金は主に長期的な運転資金や設
         備投資に必要な資金の調達を目的とした借入金であります。
          営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは各社が月次に資金繰計画を作
         成する等の方法により管理しております。
        2.金融商品の時価等に関する事項

          連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
          前連結会計年度(2021年3月31日)

                            連結貸借対照表計上額
                                           時価(*1)            差額
                                (*1)
          (1)    現金預金
                                4,525,013千円            4,525,013千円            -千円
          (2)    受取手形・完成工事未収入金等
                               16,457,539            16,457,539             -
          (3)    電子記録債権
                                 445,360            445,360           -
          (4)    未収入金
                                 116,279            116,279           -
          (5)    投資有価証券
                                 411,912            411,912           -
              その他有価証券(*2)
          (6)    支払手形・工事未払金等
                               (5,608,137)            (5,608,137)             -
          (7)    電子記録債務
                               (1,867,606)            (1,867,606)             -
          (8)    短期借入金
                                (472,000)            (472,000)            -
          (9)    未払金
                               (1,428,171)            (1,428,171)             -
          (10)   長期借入金
                               (1,440,000)            (1,437,223)          △2,776
         (*1)負債に計上しているものについては( )で示しております。
         (*2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(5)投
            資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下の
            とおりであります。
                 区分             前連結会計年度
          非上場株式                       10,802千円
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          当連結会計年度(2022年3月31日)
                            連結貸借対照表計上額
                                           時価(*1)            差額
                                (*1)
          (1)  受取手形・完成工事未収入金等
                               18,860,749千円            18,860,749千円             -千円
          (2)  電子記録債権
                                 501,066            501,066           -
          (3)  投資有価証券
                                 412,675            412,675           -
             その他有価証券(*3)
          (4)  支払手形・工事未払金等
                               (5,981,565)            (5,981,565)             -
          (5)  電子記録債務
                               (2,504,510)            (2,504,510)             -
          (6)  短期借入金
                                (100,000)            (100,000)            -
          (7)  未払金
                               (1,558,172)            (1,558,172)             -
          (8)  長期借入金
                               (1,000,000)             (998,207)         △1,792
         (*1)負債に計上しているものについては( )で示しております。
         (*2)「現金及び預金」については、現金であること、および預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に
            近似するものであることから、記載を省略しております。
         (*3)市場価格のない株式等は、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商
            品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                 区分             当連結会計年度
          非上場株式                       10,802千円
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         3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
           前連結会計年度(2021年3月31日)
                                    1年超         5年超
                           1年以内
                                                      10年超
                                   5年以内         10年以内
                           (千円)
                                                      (千円)
                                    (千円)          (千円)
         現金預金                  4,525,013            -         -         -
         受取手形・
                           16,457,539             -         -         -
             完成工事未収入金等
         電子記録債権                   445,360           -         -         -
         未収入金                   116,279           -         -         -

         投資有価証券

          その他有価証券のうち満期
          があるもの
          (1)  債券
                               -         -         -         -
          (2)  その他
                               -       46,325         48,331           -
               合計            21,544,191           46,325         48,331           -

           当連結会計年度(2022年3月31日)

                                    1年超         5年超
                           1年以内
                                                      10年超
                                   5年以内         10年以内
                           (千円)
                                                      (千円)
                                    (千円)          (千円)
         現金預金                  5,124,250            -         -         -
         受取手形・
                           18,860,749             -         -         -
             完成工事未収入金等
         電子記録債権                   501,066           -         -         -
         投資有価証券

          その他有価証券のうち満期
          があるもの
          (1)  債券
                               -         -         -         -
          (2)  その他
                               -      100,037         49,294           -
               合計            24,486,067          100,307         49,294           -

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         4.長期借入金の連結決算日後の返済予定
           前連結会計年度(2021年3月31日)
                  1年以内      1年超2年以       2年超3年以       3年超4年以       4年超5年以         5年超
                  (千円)       内(千円)       内(千円)       内(千円)       内(千円)        (千円)
         短期借入金         472,000          -       -       -       -       -
         長期借入金         440,000       400,000       300,000       200,000       100,000          -

           当連結会計年度(2022年3月31日)

                  1年以内      1年超2年以       2年超3年以       3年超4年以       4年超5年以         5年超
                  (千円)       内(千円)       内(千円)       内(千円)       内(千円)        (千円)
         短期借入金         100,000          -       -       -       -       -
         長期借入金         400,000       300,000       200,000       100,000          -       -

         5.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

            金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
           に分類しております。
            レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
           価の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
            レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算
           定に係るインプットを用いて算定した時価
            レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
            時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
           れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
           (1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

             当連結会計年度(2022年3月31日)
                                      時価(千円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
     投資有価証券

      株式                       213,866            -         -       213,866
      その他                         -       198,809            -       198,809
            資産計                213,866         198,809            -       412,675

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           (2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
             当連結会計年度(2022年3月31日)
                                      時価(千円)
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
     受取手形・完成工事未収入金等                         -      18,860,749             -     18,860,749

     電子記録債権                         -       501,066           -       501,066
            資産計                  -      19,361,816             -     19,361,816

     支払手形・工事未払金等                         -      5,981,565            -      5,981,565

     電子記録債務                         -      2,504,510            -      2,504,510
     短期借入金                         -       100,000           -       100,000

     未払金                         -      1,558,172            -      1,558,172

     長期借入金                         -       998,207           -       998,207
            負債計                  -      11,142,456             -     11,142,456

     (注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
          投資有価証券
           上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を
          レベル1の時価に分類しております。その他は金融機関より提示される観察可能な時価情報を基に時価を測定
          し、その時価をレベル2に分類しています。
          受取手形・完成工事未収入金等及び電子記録債権
           これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味し
          た利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
          支払手形・工事未払金等、電子記録債務、短期借入金及び未払金
           これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローと、返済期日までの
          期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類してお
          ります。
          長期借入金
           これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在
          価値法により測定しており、レベル2の時価に分類しております。
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         (有価証券関係)
     1.その他有価証券
        前連結会計年度(2021年3月31日)
                            連結貸借対照表計上
                     種類                  取得原価(千円)            差額(千円)
                            額(千円)
                 (1)株式                 226,075           80,100          145,974
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                     -           -           -
                    等
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えるも
                  ② 社債                  -           -           -
     の
                  ③ その他                  -           -           -
                 (3)その他                 51,472           48,067           3,404
                     小計             277,547           128,168           149,379
                 (1)株式                 39,708           41,872          △2,164
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                     -           -           -
                    等
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えない
                  ② 社債                  -           -           -
     もの
                  ③ その他                  -           -           -
                 (3)その他                 94,656           99,854          △5,198
                     小計             134,365           141,727           △7,362
               合計                   411,912           269,895           142,016
    (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額10,802千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

        と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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        当連結会計年度(2022年3月31日)
                            連結貸借対照表計上
                     種類                  取得原価(千円)            差額(千円)
                            額(千円)
                 (1)株式                 154,663           55,589           99,074
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                     -           -           -
                    等
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えるも
                  ② 社債                  -           -           -
     の
                  ③ その他                  -           -           -
                 (3)その他                 59,805           57,619           2,186
                     小計             214,468           113,208           101,260
                 (1)株式                 59,202           68,223          △9,020
                 (2)債券
                  ① 国債・地方債
                                     -           -           -
                    等
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えない
                  ② 社債                  -           -           -
     もの
                  ③ その他                  -           -           -
                 (3)その他                 139,003           149,780          △10,776
                     小計             198,206           218,003          △19,797
               合計                   412,675           331,212           81,463
    (注)市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額10,802千円)は、上表の「その他有価証券」には含めておりませ

        ん。
     2.売却したその他有価証券

        前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                   売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(千円)
                                     (千円)              (千円)
     (1)株式                         -              -              -
     (2)債券
      ①   国債・地方債等
                              -              -              -
      ②   社債
                              -              -              -
      ③   その他
                              -              -              -
     (3)その他                       88,285                -            38,378
          合計                  88,285                -            38,378
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        当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                   売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(千円)
                                     (千円)              (千円)
     (1)株式                         40              -              4
     (2)債券
      ①   国債・地方債等
                              -              -              -
      ②   社債
                              -              -              -
      ③   その他
                              -              -              -
     (3)その他                         -              -              -
          合計                    40              -              4
     3.減損処理を行った有価証券

        前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
         該当事項はありません。
        当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

         該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しており
      ます。
       確定給付企業年金制度(すべて積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給
      します。
       退職一時金制度(すべて非積立型制度であります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を
      支給します。
       また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。
       なお、一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                  至 2021年3月31日)              至 2022年3月31日)
         退職給付債務の期首残高                              2,230,019千円              2,254,427千円
          勤務費用                              157,910              153,904
          利息費用                               2,167              2,188
          数理計算上の差異の発生額                               11,867              26,965
          退職給付の支払額                             △147,537              △108,855
          過去勤務費用の発生額                                 -              -
         退職給付債務の期末残高                              2,254,427              2,328,630
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                  至 2021年3月31日)              至 2022年3月31日)
         年金資産の期首残高                              1,033,894千円              1,180,356千円
          期待運用収益                               10,338              11,803
          数理計算上の差異の発生額                              108,627              △22,071
          事業主からの拠出額                              110,466              115,734
          退職給付の支払額                              △82,970              △66,177
         年金資産の期末残高                              1,180,356              1,219,645
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

         産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
         積立型制度の退職給付債務                              1,384,270千円              1,437,400千円
         年金資産                             △1,180,356              △1,219,645
                                        203,913              217,754
         非積立型制度の退職給付債務                               870,967              892,040
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,074,881              1,109,794
         退職給付に係る負債                              1,074,881              1,109,794

         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,074,881              1,109,794
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                  至 2021年3月31日)              至 2022年3月31日)
         勤務費用                               157,910千円              153,904千円
         利息費用                                2,167              2,188
         期待運用収益                               △10,338              △11,803
         数理計算上の差異の費用処理額                                22,130              22,130
         過去勤務費用の費用処理額                                53,870              42,308
         確定給付制度に係る退職給付費用                               225,739              208,729
                                 81/120




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      (5)退職給付に係る調整額
         退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                  至 2021年3月31日)              至 2022年3月31日)
         過去勤務費用                                22,130千円              22,130千円
         数理計算上の差異                                53,870              42,308
           合 計                              76,000              64,439
      (6)退職給付に係る調整累計額

         退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
         未認識過去勤務費用                               143,846千円              121,716千円
         未認識数理計算上の差異                               162,476              169,203
           合 計                             306,322              290,920
      (7)年金資産に関する事項

        ① 年金資産の主な内訳
          年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
           債券                               42%              42%
           株式                               18              19
           保険資産(一般勘定)                               23              23
           その他                               17              15
             合 計                            100              100
        ② 長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
         多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
          割引率                               0.2%              0.3%
          長期期待運用収益率                               1.0%              1.0%
          予想昇給率                               4.2%              4.2%
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         (ストック・オプション等関係)
          当社グループは、ストック・オプション等関係について、該当事項はありません。
         (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                               (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
      繰延税金資産
        賞与引当金                             354,720    千円           375,270    千円
        退職給付に係る負債                             322,688               332,684
        役員退職引当金                             39,650               39,650
        投資有価証券評価損                             31,528               31,528
        減損損失                             104,960               103,465
                                    289,715               357,233
        その他
        繰延税金資産小計
                                   1,143,263               1,239,833
        評価性引当額                            △306,082               △ 392,986
        繰延税金資産合計                             837,181               846,847
      繰延税金負債
                                                  △ 99,530
        在外子会社の留保利益                            △108,362
        特別償却準備金                            △20,382                  -
                                                  △ 21,049
                                    △34,629
        その他有価証券評価差額金
                                                  △ 120,580
      繰延税金負債合計                             △163,374
      繰延税金資産(負債)の純額                              673,806               726,267
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

      主要な項目別の内訳
                                前連結会計年度               当連結会計年度

                               (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
      法定実効税率
                                      30.5%               30.5%
      (調整)
      永久に損金に算入されない項目
                                      1.5               1.4
      永久に益金に算入されない項目                                             △ 0.0
                                     △0.0
      住民税等均等割額
                                      0.7               0.8
      評価性引当額の増減
                                      3.4               4.6
      直接税額控除                                             △ 0.1
                                     △0.7
      その他                                             △ 4.2
                                     △1.7
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                      33.7               33.0
         (企業結合等関係)

          該当事項はありません。
         (資産除去債務関係)

         金額的重要性が乏しいため注記を省略しております。
         (賃貸等不動産関係)

         賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため注記を省略しております。
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         (収益認識関係)
        1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当連結会計年度(自 2021年4月1日  至 2022年3月31日)

                                                    (単位:千円)
                         報告セグメント
                                            その他
                                                      合計
                                            (注)
                 設備工事事業        表面処理事業           計
     産業プラント設備工事             20,566,815            -     20,566,815             -     20,566,815
     設備保全工事              9,241,562            -      9,241,562             -      9,241,562
     電気計装工事              7,858,262            -      7,858,262             -      7,858,262
     送電工事              2,182,996            -      2,182,996             -      2,182,996
     管工事              1,449,489            -      1,449,489             -      1,449,489
     表面処理事業                 -     1,079,333         1,079,333             -      1,079,333
     その他                 -        -         -       147,689         147,689
     顧客との契約から生じ
                  41,299,126         1,079,333         42,378,460           147,689        42,526,149
     る収益
     その他の収益                 -        -         -         -         -
     外部顧客への売上高             41,299,126         1,079,333         42,378,460           147,689        42,526,149
        (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである鋳造用工業炉事業等であります。
        2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「注記事項(連結財務諸表作成のための基本と
        なる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
        3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

        (1)契約資産及び契約負債の残高等
         顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高は以下のとおりです。なお、連結貸借対照表上、顧
        客との契約から生じた債権及び契約資産は受取手形・完成工事未収入金等及び電子記録債権に、契約負債は未成工
        事受入金に含めております。
                              当連結会計年度

         顧客との契約から生じた債権(期首残高)                      13,203,364千円
         顧客との契約から生じた債権(期末残高)                      9,818,335
         契約資産(期首残高)                      3,699,534
         契約資産(期末残高)                      9,543,481
         契約負債(期首残高)                       750,616
         契約負債(期末残高)                       594,064
         契約資産は主に、期末日時点で完了しておりますが未請求の履行義務に係る対価に対する当社および連結子会社

        の権利に関連するものです。契約資産は、対価に対する当社および連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客
        との契約から生じた債権に振り替えられます。
         契約負債は主に、一定の期間にわたり充足される履行義務に対して顧客から受け取ったものです。契約負債は契
        約に基づいた履行義務を充足した時点で収益へ振り替えております。当連結会計年度に認識した収益のうち、期首
        現在の契約負債残高に含まれていた金額に重要性はありません。また、当連結会計年度において、過去の期間に充
        足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
        (2)残存履行義務に配分した取引価格

         当連結会計年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は20,232,998千円であり、当社グループ
        は、当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて1年から5年の間で収益を認識することを見込んでおり
        ます。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
       1.報告セグメントの概要
        当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、
       経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
        当社グループは、活動拠点ごとに設備工事事業を主体とした事業活動を展開しております。
        したがって、当社グループは「設備工事事業」「表面処理事業」の2つを報告セグメントとしております。
        「設備工事事業」は産業プラント設備工事、設備保全工事、電気計装工事、送電工事、管工事等の設備工事に関
       連する事業を展開しております。
        「表面処理事業」はタイ国において当社の連結子会社が表面処理(メッキ)事業を展開しております。
       2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、連結財務諸表を作成するため
       に採用される会計処理の原則及び手続きに準拠した方法であります。
        報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。
       3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

        前連結会計年度(自2020年4月1日                   至2021年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                           報告セグメント
                                              その他
                                                      合計
                                              (注)
                    設備工事事業        表面処理事業           計
        売上高

                     37,097,884          846,226       37,944,110          178,981       38,123,091
         外部顧客への売上高
                     37,097,884          846,226       37,944,110          178,981       38,123,091
             計
                      3,526,887                3,420,342                3,412,354
        セグメント利益                      △ 106,544                △ 7,988
                     29,412,455         1,877,633        31,290,089          106,179       31,396,268
        セグメント資産
        その他の項目
                       415,494        134,071        549,565         5,615       555,181
         減価償却費
         有形固定資産及び無
                      1,503,170         445,488       1,948,658                1,948,658
                                                  -
         形固定資産の増加額
        (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである鋳造用工業炉事業等でありま
       す。
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        当連結会計年度(自2021年4月1日                   至2022年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                           報告セグメント
                                              その他
                                                      合計
                                              (注)
                    設備工事事業        表面処理事業           計
        売上高

                     41,299,126         1,079,333        42,378,460          147,689       42,526,149
         外部顧客への売上高
                     41,299,126         1,079,333        42,378,460          147,689       42,526,149
             計
                      3,673,637          48,232       3,721,869                3,701,127
        セグメント利益                                       △ 20,742
                     31,384,548         1,666,547        33,051,095          80,848      33,131,943
        セグメント資産
        その他の項目
                       482,783        185,912        668,695         4,352       673,047
         減価償却費
         有形固定資産及び無
                      1,159,919          63,700       1,223,619           405     1,224,024
         形固定資産の増加額
        (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである鋳造用工業炉事業等でありま
       す。
     4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

                                                     (単位:千円)
                  売上高                  前連結会計年度             当連結会計年度
       報告セグメント計                                  37,944,110             42,378,460
       「その他」の区分の売上高                                   178,981             147,689
       セグメント間取引消去                                      -             -
       連結財務諸表の売上高                                  38,123,091             42,526,149
                                                     (単位:千円)

                   利益                 前連結会計年度             当連結会計年度
       報告セグメント計                                  3,420,342             3,721,869
       「その他」の区分の利益                                   △7,988             △20,742
       セグメント間取引消去                                      -             -
       全社費用(注)                                  △759,247             △886,916
       連結財務諸表の営業利益                                  2,653,106             2,814,210
       (注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
                                                     (単位:千円)

                   資産                 前連結会計年度             当連結会計年度
       報告セグメント計                                  31,290,089             33,051,095
       「その他」の区分の資産                                   106,179              80,848
       全社資産(注)                                  1,911,185             1,962,039
       連結財務諸表の資産合計                                  33,307,454             35,093,983
       (注)全社資産は、主に提出会社での余資運用資金(現預金及び有価証券)及び管理部門に係る資産等でありま
       す。
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                                                     (単位:千円)
                   報告セグメント計             その他          調整額       連結財務諸表計上額
         その他の項目
                  前連結会     当連結会     前連結会     当連結会     前連結会     当連結会     前連結会     当連結会
                  計年度     計年度     計年度     計年度     計年度     計年度     計年度     計年度
       減価償却費            549,565     668,695      5,615     4,352     20,618     56,821     575,800     729,868
       有形固定資産及び無形
                  1,948,658     1,223,619         -     405   200,722     276,432    2,149,381     1,500,456
       固定資産の増加額
       (注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に全社共通の目的で使用する資産の設備投資額であ
         ります。
          【関連情報】

           前連結会計年度(自2020年4月1日                   至2021年3月31日)
          1.製品及びサービスごとの情報
            設備工事事業の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しており
           ます。
          2.地域ごとの情報

          (1)売上高
            本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
          (2)有形固定資産

                                                (単位:千円)
            日本       タイ国        中国     シンガポール        マレーシア          合計
            6,798,517       1,207,601          667      21,122        5,295        8,033,204
           3.主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:千円)
             顧客の名称又は氏名                   売上高            関連するセグメント名
               デンカ㈱                     5,941,413          設備工事事業
               AGC㈱                     4,011,817          設備工事事業
           当連結会計年度(自2021年4月1日                   至2022年3月31日)

          1.製品及びサービスごとの情報
            設備工事事業の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しており
           ます。
          2.地域ごとの情報

          (1)売上高
            本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
          (2)有形固定資産

                                                (単位:千円)
            日本       タイ国        中国     シンガポール        マレーシア          合計
            7,152,821       1,018,368          377      20,598        4,394        8,196,561
                                 87/120





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           3.主要な顧客ごとの情報
                                                  (単位:千円)
             顧客の名称又は氏名                   売上高            関連するセグメント名
               デンカ㈱                     6,842,315          設備工事事業
               AGC㈱                     4,568,209          設備工事事業
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

          前連結会計年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                       報告セグメント
                                       その他
                                             全社・消去         合計
                                       (注)
                設備工事事業       表面処理事業          計
                          58,329       58,329                      58,329
          減損損失           -                      -       -
           (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである鋳造用工業炉事業等であり
          ます。
           報告セグメント「表面処理事業」事業用資産について、収益性の低下に伴い、投資額の回収が見込めなく
          なったため、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
          当連結会計年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)

                                                    (単位:千円)
                       報告セグメント
                                       その他
                                             全社・消去         合計
                                       (注)
                設備工事事業       表面処理事業          計
                          86,863       86,863                      86,863
          減損損失           -                      -       -
           (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである鋳造用工業炉事業等であり
          ます。
           報告セグメント「表面処理事業」事業用資産について、収益性の低下に伴い、投資額の回収が見込めなく
          なったため、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           該当事項はありません。
           4.報告セグメントの変更等に関する事項

           注記事項(会計方針の変更)に記載のとおり、当連結会計年度から「収益認識に関する会計基準」(企業会
          計基準第29号       2020年3月31日)等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメン
          トの利益又は損失の測定方法を同様に変更しています。
           この結果、従来の方法に比べて、当連結会計年度の設備工事事業における売上高は、260,818千円、セグメ
          ント利益は47,034千円増加しています。また、その他における売上高は84千円減少していますが、セグメント
          利益又は損失(△)への影響はありません。
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         【関連当事者情報】
          該当事項はありません。
         (開示対象特別目的会社関係)

         該当事項はありません。
         (1株当たり情報)

                             前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (自 2020年4月1日                  (自 2021年4月1日
                            至 2021年3月31日)                  至 2022年3月31日)
      1株当たり純資産額                         1,664円94銭                  1,809円92銭

      1株当たり当期純利益                          163円92銭                  175円02銭

      潜在株式調整後1株当たり当期純利                     なお、潜在株式調整後1株当たり                    なお、潜在株式調整後1株当たり
      益                   当期純利益については、潜在株式が                  当期純利益については、潜在株式が
                        存在しないため記載しておりませ                  存在しないため記載しておりませ
                        ん。                  ん。
     (注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                              至 2021年3月31日)                 至 2022年3月31日)
      親会社株主に帰属する当期純利益(千
                                     1,754,067                 1,872,869
      円)
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -                 -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する当
                                     1,754,067                 1,872,869
      期純利益(千円)
      期中平均株式数(千株)                                10,700                 10,700
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                               当期首残高        当期末残高       平均利率
                区分                                     返済期限
                                (千円)        (千円)       (%)
     短期借入金                             472,000        100,000       0.24      -

     1年以内に返済予定の長期借入金                             440,000        400,000       0.24      -

     1年以内に返済予定のリース債務                             40,269        41,361        -     -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                            1,000,000         600,000       0.23   2023年~2025年

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                             75,338        45,205        -  2023年~2026年

     その他有利子負債                               -        -      -     -

                合計                2,027,607        1,186,567          -     -

     (注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配
          分しているため、記載しておりません。
        3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間における返済予定
          額は以下のとおりであります。
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                   (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
     長期借入金                300,000           200,000           100,000              -
     リース債務                 25,716           16,526            2,462            499

         【資産除去債務明細表】

          金額的重要性が乏しいため記載を省略しております。
      (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                  10,707,217          20,299,756          30,369,103          42,526,149
     税金等調整前四半期(当
                        765,366         1,485,801          2,102,999          2,794,044
     期)純利益(千円)
     親会社株主に帰属する四半
                        508,397         1,015,865          1,432,505          1,872,869
     期(当期)純利益(千円)
     1株当たり四半期(当期)
                         47.51          94.93          133.87          175.02
     純利益(円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益
                         47.51          47.42          38.94          41.15
     (円)
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     2【財務諸表等】
      (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                       2,985,769              4,430,929
        現金預金
                                        374,504              196,859
        受取手形
                                        445,360              501,066
        電子記録債権
                                      15,792,264              17,967,463
        完成工事未収入金
                                       1,720,629                54,569
        未成工事支出金
                                        400,297              366,373
        材料貯蔵品
                                        300,000
        短期貸付金                                                -
                                        28,181              30,287
        前払費用
                                        168,090              126,391
        その他
                                        △ 1,672             △ 1,882
        貸倒引当金
                                      22,213,426              23,672,059
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                       5,190,089              5,765,187
          建物
                                      △ 2,620,024             △ 2,691,737
           減価償却累計額
                                       2,570,065              3,073,450
           建物(純額)
          構築物                              466,255              557,292
                                       △ 332,145             △ 355,033
           減価償却累計額
                                        134,110              202,258
           構築物(純額)
          機械及び装置                             1,885,394              1,892,437
                                      △ 1,476,682             △ 1,521,045
           減価償却累計額
                                        408,712              371,392
           機械及び装置(純額)
          車両運搬具                               14,638              18,558
                                       △ 14,142             △ 15,220
           減価償却累計額
                                          495             3,337
           車両運搬具(純額)
          工具器具・備品                              744,027              795,768
                                       △ 549,923             △ 598,330
           減価償却累計額
                                        194,103              197,438
           工具器具・備品(純額)
          土地                             3,061,971              3,061,971
                                        312,643              289,040
          リース資産
                                       △ 219,915             △ 222,108
           減価償却累計額
                                        92,727              66,931
           リース資産(純額)
                                        336,330              191,876
          建設仮勘定
                                       6,798,517              7,168,657
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                        62,154              62,154
          借地権
                                        93,019              272,422
          ソフトウエア
                                         9,514              32,204
          その他
                                        164,689              366,781
          無形固定資産合計
                                 91/120






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                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
        投資その他の資産
                                        422,715              423,477
          投資有価証券
                                        899,452              900,722
          関係会社株式
                                          997              997
          出資金
                                         3,000             119,560
          長期貸付金
                                         2,131              1,500
          長期前払費用
                                        688,494              736,820
          繰延税金資産
                                        85,967              65,858
          その他
                                       2,102,758              2,248,936
          投資その他の資産合計
                                       9,065,965              9,784,376
        固定資産合計
                                      31,279,391              33,456,435
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        670,791              969,721
        支払手形
                                       1,867,606              2,504,510
        電子記録債務
                                       4,798,476              4,908,044
        工事未払金
                                        740,000              500,000
        短期借入金
                                        27,926              27,328
        リース債務
                                       1,373,120              1,548,162
        未払金
                                        314,814              315,406
        未払費用
                                        602,265              511,979
        未払法人税等
                                        315,252              597,474
        未成工事受入金
                                        36,412              39,602
        預り金
                                        35,349              39,880
        完成工事補償引当金
                                         5,600              22,150
        工事損失引当金
                                       1,163,017              1,230,395
        賞与引当金
                                        60,000              60,000
        役員賞与引当金
                                        139,619               20,015
        設備関係支払手形
                                      12,150,251              13,294,671
        流動負債合計
       固定負債
                                       1,000,000               600,000
        長期借入金
                                        72,534              45,205
        リース債務
                                        130,000              130,000
        長期未払金
                                        718,562              764,319
        退職給付引当金
                                       1,921,097              1,539,525
        固定負債合計
                                      14,071,349              14,834,197
       負債合計
                                 92/120








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                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     純資産の部
       株主資本
                                        885,320              885,320
        資本金
        資本剰余金
                                       1,475,320              1,475,320
          資本準備金
                                       1,475,320              1,475,320
          資本剰余金合計
        利益剰余金
                                        141,200              141,200
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                        92,891              46,445
           特別償却準備金
                                       7,152,000              7,152,000
           別途積立金
                                       7,360,944              8,868,560
           繰越利益剰余金
                                      14,747,035              16,208,205
          利益剰余金合計
        自己株式                                △ 7,020             △ 7,020
                                      17,100,655              18,561,825
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        107,387               60,413
        その他有価証券評価差額金
                                        107,387               60,413
        評価・換算差額等合計
                                      17,208,042              18,622,238
       純資産合計
                                      31,279,391              33,456,435
     負債純資産合計
                                 93/120













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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     売上高
                                      35,537,927              39,623,200
       完成工事高
                                      35,537,927              39,623,200
       売上高合計
     売上原価
                                      29,221,507              33,216,225
       完成工事原価
                                      29,221,507              33,216,225
       売上原価合計
     売上総利益
                                       6,316,419              6,406,974
       完成工事総利益
                                       6,316,419              6,406,974
       売上総利益合計
     販売費及び一般管理費
                                        104,688              105,998
       役員報酬
                                       1,120,092              1,168,431
       従業員給料手当
                                        424,744              436,383
       賞与引当金繰入額
                                        60,000              60,000
       役員賞与引当金繰入額
                                        65,080              61,597
       退職給付費用
                                        211,294              215,534
       法定福利費
                                        270,352              283,707
       福利厚生費
                                        56,110              77,932
       教育研修費
                                         6,006              9,266
       修繕維持費
                                        110,037              140,128
       事務用品費
                                        168,577              184,715
       通信交通費
                                        23,622              26,832
       動力用水光熱費
                                        129,271               70,908
       調査研究費
                                        37,027              34,127
       広告宣伝費
                                          76              210
       貸倒引当金繰入額
                                         9,774              12,732
       交際費
                                         2,897              1,436
       寄付金
                                        88,081              105,756
       地代家賃
                                        168,711              251,249
       減価償却費
                                        48,104              42,008
       租税公課
                                        83,983              110,273
       事業税
                                         3,272              5,469
       保険料
                                        373,446              355,569
       雑費
                                       3,565,252              3,760,270
       販売費及び一般管理費合計
                                       2,751,166              2,646,704
     営業利益
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                                                           有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     営業外収益
                                          95              789
       受取利息
                                       ※1  35,946
                                                       8,870
       受取配当金
                                        40,897              43,648
       受取地代家賃
                                       ※1  38,102             ※1  47,565
       受取ロイヤリティー
                                        18,088              13,343
       受取出向料
                                        20,429              32,841
       その他
                                        153,559              147,058
       営業外収益合計
     営業外費用
                                        14,889              11,723
       支払利息
                                         5,150              4,561
       債権売却損
                                         9,799              19,101
       コミットメントフィー
                                         1,357              1,695
       その他
                                        31,198              37,081
       営業外費用合計
                                       2,873,528              2,756,681
     経常利益
     特別利益
                                       ※2  6,000              ※2  159
       固定資産売却益
                                                       1,818
                                          -
       ゴルフ会員権売却益
                                         6,000              1,978
       特別利益合計
     特別損失
                                       ※3  5,336            ※3  44,696
       固定資産処分損
                                        65,119              40,849
       関係会社株式評価損
                                        38,378
       投資有価証券売却損                                                  -
                                                       1,499
                                          -
       ゴルフ会員権評価損
                                        108,834               87,046
       特別損失合計
                                       2,770,693              2,671,613
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                   977,715              946,020
                                       △ 62,292             △ 41,404
     法人税等調整額
                                        915,423              904,616
     法人税等合計
                                       1,855,269              1,766,996
     当期純利益
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        【完成工事原価報告書】
                              前事業年度                  当事業年度
                          (自 2020年4月1日                  (自 2021年4月1日
                           至 2021年3月31日)                  至 2022年3月31日)
                    注記
                                     構成比                  構成比
           区分               金額(千円)                  金額(千円)
                                     (%)                  (%)
                    番号
     Ⅰ 材料費                         4,000,650        13.7          5,615,301        16.9

     Ⅱ 労務費                         1,893,281         6.5          2,014,443         6.1

     Ⅲ 外注費                        17,488,165         59.8          18,712,132         56.3

     Ⅳ 経費               ※1          5,839,409        20.0          6,874,348        20.7

                            (2,439,663)                  (2,718,805)

       (うち人件費)                               (8.3)                  (8.2)
           合計                  29,221,507         100.0          33,216,225         100.0

     (注)1.原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

        2.※1.経費のうちには、完成工事補償引当金繰入額が前事業年度に11,129千円、当事業年度に13,287千円そ
              れぞれ含まれております。
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                      株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                    資本金                                   自己株式
                                                  利益剰余金
                        資本準備金     利益準備金
                                   特別償却準          繰越利益剰     合計
                                        別途積立金
                                    備金         余金
     当期首残高                885,320    1,475,320      141,200     139,336    7,152,000     5,780,256     13,212,793      △ 7,020
      会計方針の変更による累積的影
      響額
     会計方針の変更を反映した当期首
                    885,320    1,475,320      141,200     139,336    7,152,000     5,780,256     13,212,793      △ 7,020
     残高
     当期変動額
      特別償却準備金の取崩                              △ 46,445          46,445       -
      剰余金の配当                                       △ 321,027    △ 321,027
      当期純利益
                                             1,855,269     1,855,269
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計                  -     -     -  △ 46,445       -  1,580,687     1,534,242         -
     当期末残高
                    885,320    1,475,320      141,200      92,891    7,152,000     7,360,944     14,747,035      △ 7,020
                        評価・換算

                    株主資本
                        差額等
                             純資産合計
                        その他有価
                   株主資本合
                        証券評価差
                   計
                        額金
     当期首残高              15,566,412       7,083   15,573,496
      会計方針の変更による累積的影
      響額
     会計方針の変更を反映した当期首
                   15,566,412       7,083   15,573,496
     残高
     当期変動額
      特別償却準備金の取崩
                       -          -
      剰余金の配当              △ 321,027         △ 321,027
      当期純利益              1,855,269          1,855,269
      株主資本以外の項目の当期変動
                          100,303     100,303
      額(純額)
     当期変動額合計               1,534,242      100,303    1,634,546
     当期末残高              17,100,655      107,387    17,208,042
                                 97/120






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          当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                      株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                    資本金                                   自己株式
                                                  利益剰余金
                        資本準備金     利益準備金
                                   特別償却準          繰越利益剰     合計
                                        別途積立金
                                    備金         余金
     当期首残高
                    885,320    1,475,320      141,200      92,891    7,152,000     7,360,944     14,747,035      △ 7,020
      会計方針の変更による累積的影
                                              15,200     15,200
      響額
     会計方針の変更を反映した当期首
                    885,320    1,475,320      141,200      92,891    7,152,000     7,376,145     14,762,236      △ 7,020
     残高
     当期変動額
      特別償却準備金の取崩                              △ 46,445          46,445       -
      剰余金の配当                                       △ 321,027    △ 321,027
      当期純利益                                       1,766,996     1,766,996
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計                  -     -     -  △ 46,445       -  1,492,414     1,445,969         -
     当期末残高                885,320    1,475,320      141,200      46,445    7,152,000     8,868,560     16,208,205      △ 7,020
                        評価・換算

                    株主資本
                        差額等
                             純資産合計
                        その他有価
                   株主資本合
                        証券評価差
                   計
                        額金
     当期首残高              17,100,655      107,387    17,208,042
      会計方針の変更による累積的影
                     15,200          15,200
      響額
     会計方針の変更を反映した当期首
                   17,115,855      107,387    17,223,243
     残高
     当期変動額
      特別償却準備金の取崩                 -          -
      剰余金の配当
                    △ 321,027         △ 321,027
      当期純利益              1,766,996          1,766,996
      株主資本以外の項目の当期変動
                         △ 46,973    △ 46,973
      額(純額)
     当期変動額合計               1,445,969      △ 46,973    1,398,995
     当期末残高
                   18,561,825       60,413   18,622,238
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      (2)その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法
      2.棚卸資産の評価基準及び評価方法

      (1)未成工事支出金
        個別法による原価法
      (2)材料貯蔵品
        先入先出法による原価法
       (収益性の低下による簿価切下げの方法)
      3.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法
         ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建
        物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人
        税法に規定する方法と同一の基準によっております。
      (2)無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用してお
        ります。
      (3)リース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      4.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
        売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
       定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。
      (2)完成工事補償引当金
        完成工事のかし担保等の費用に充てるため、当事業年度末に至る一年間の完成工事高に対して過去の実績を基礎
      に補修
       見込みを加味して計上しております。
      (3)工事損失引当金
        当事業年度末手持工事のうち、損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、その損失見積
       額を計上しております。
      (4)賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。
      (5)役員賞与引当金
        役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
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      (6)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお
       ります。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間
        定額基準によっております。
       ②数理計算上の差異の費用処理方法
         数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10
        年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
      5.収益及び費用の計上基準

         設備工事事業における主な事業内容は、化学・医薬・自動車部材工業界向け製造設備の製作から据付、保全工
        事のほか、公共、電力会社向けインフラ施設工事であります。
         当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基
        づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、主に各報告期間の期末日までに発生した
        実際原価が、予想される総原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進
        捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準に
        より収益を認識しております。取引の対価は、主に受注時から履行義務を充足するまでの期間における未成工事
        受入金の受領、または、履行義務充足後の支払いを要求しております。履行義務充足後の支払いは、履行義務の
        充足時点から一年以内に行われるため、重要な金融要素は含んでおりません。
      6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
      7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

        退職給付に係る会計処理
         退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計
        処理の方法と異なっております。
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         (重要な会計上の見積り)
      前事業年度(自2020年4月1日                至2021年3月31日)
      (1)設備工事事業における工事進行基準
       ①前事業年度の財務諸表に計上した金額
        工事進行基準売上高 12,586,274千円
       ②会計上の見積りの理解に資するその他の情報

        工事進行基準による収益は、工事の進捗率に基づき測定し、進捗率は工事の総原価見積額に対する事業年度末ま
       でに発生した工事原価が占める割合に基づき算定しております。
        工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容は客先の指図に基づいて行うことから、工事総原価の見積りに際
       しては画一的な判断尺度を得ることが難しいという特性があります。このため、工事総原価の見積りは、工事に関
       する専門的な知識と施工経験を有する現場責任者が設定する一定の仮定とその判断に依拠することから、不確実性
       を伴うものとなります。
        また一般的に工事は、その完成・引渡までに長期間を要することから、工事の進行途上における工事契約の変
       更、施工環境の変化による施工遅延、資材価格等の変動が生じる場合があり、工事総原価の適時・適切な見直しに
       は複雑性が伴います。
        このため、翌事業年度に係る財務諸表において認識する完成工事高の金額に重要な影響を与える可能性がありま
       す。
      (2)設備工事事業に係る工事損失引当金

       ①前事業年度の財務諸表に計上した金額
        工事損失引当金 5,600千円
       ②会計上の見積りの理解に資するその他の情報

        工事損失引当金は、前事業年度末における手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、請負金額と工
       事の総原価見積額との差額をその損失見込み額として算定しております。
        工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容は客先の指図に基づいて行うことから、工事総原価の見積りに際
       しては画一的な判断尺度を得ることが難しいという特性があります。このため、工事総原価の見積りは、工事に関
       する専門的な知識と施工経験を有する現場責任者が設定する一定の仮定とその判断に依拠することから、不確実性
       を伴うものとなります。
        また一般的に工事は、その完成・引渡までに長期間を要することから、工事の進行途上における工事契約の変
       更、施工環境の変化による施工遅延、資材価格等の変動が生じる場合があり、工事総原価の適時・適切な見直しに
       は複雑性が伴います。
        このため翌事業年度に係る財務諸表において認識する工事損失引当金の金額に重要な影響を与える可能性があり
       ます。
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                                                       田辺工業株式会社(E00242)
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      当事業年度(自2021年4月1日                至2022年3月31日)
      (1)設備工事事業における一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益
       ①当事業年度の財務諸表に計上した金額
        売上高 10,462,361千円
       ②会計上の見積りの理解に資するその他の情報

        一定の期間にわたり履行義務を充足し認識される収益は、履行義務の充足に係る進捗度に基づき測定し、当該進
       捗度は工事の総原価見積額に対する事業年度末までに発生した工事原価が占める割合に基づき算定しております。
        工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容は客先の指図に基づいて行うことから、工事総原価の見積りに際
       しては画一的な判断尺度を得ることが難しいという特性があります。このため、工事総原価の見積りは、工事に関
       する専門的な知識と施工経験を有する現場責任者が設定する一定の仮定とその判断に依拠することから、不確実性
       を伴うものとなります。
        また一般的に工事は、その完成・引渡までに長期間を要することから、工事の進行途上における工事契約の変
       更、施工環境の変化による施工遅延、資材価格等の変動が生じる場合があり、工事総原価の適時・適切な見直しに
       は複雑性が伴います。
        このため、翌事業年度に係る財務諸表において認識する完成工事高の金額に重要な影響を与える可能性がありま
       す。
      (2)設備工事事業に係る工事損失引当金

       ①当事業年度の財務諸表に計上した金額
        工事損失引当金 22,150千円
       ②会計上の見積りの理解に資するその他の情報

        工事損失引当金は、当事業年度末における手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、請負金額と工
       事の総原価見積額との差額をその損失見込み額として算定しております。
        工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容は客先の指図に基づいて行うことから、工事総原価の見積りに際
       しては画一的な判断尺度を得ることが難しいという特性があります。このため、工事総原価の見積りは、工事に関
       する専門的な知識と施工経験を有する現場責任者が設定する一定の仮定とその判断に依拠することから、不確実性
       を伴うものとなります。
        また一般的に工事は、その完成・引渡までに長期間を要することから、工事の進行途上における工事契約の変
       更、施工環境の変化による施工遅延、資材価格等の変動が生じる場合があり、工事総原価の適時・適切な見直しに
       は複雑性が伴います。
        このため、翌事業年度に係る財務諸表において認識する工事損失引当金の金額に重要な影響を与える可能性があ
       ります。
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         (会計方針の変更)
      (収益認識に関する会計基準等の適用)
       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を
      当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換
      に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従来は工事完成基準を適用してい
      た工事請負契約のうち、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、履行義務の充足に係る進捗度を
      見積もり、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、履行義務の充足
      に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基
      準により収益を認識する方法に変更しております。
       収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
      り、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益
      剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
       この結果、従来の方法と比較し、当事業年度の完成工事高は260,734千円増加し、完成工事原価は213,699千円増加
      し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ47,034千円増加しております。また、繰越利益剰余金の当
      期首残高は15,200千円増加しております。
      (時価の算定に関する会計基準等の適用)

       「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号                           2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等
      を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号
      2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来
      にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表に与える影響はありません。
         (表示方法の変更)

      (貸借対照表)
       前事業年度において「流動資産」の「受取手形」に含めていた「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、
      当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを
      行っております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた819,865千円は、「受取
      手形」374,504千円、「電子記録債権」445,360千円として組み替えております。
       前事業年度において「流動負債」の「支払手形」に含めていた「電子記録債務」は、金額的重要性が増したため、

      当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを
      行っております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「支払手形」に表示していた2,538,398千円は、「支
      払手形」670,791千円、「電子記録債務」1,867,606千円として組み替えております。
         (追加情報)

      (新型コロナウイルス感染症の影響)
       当社は、新型コロナウイルス感染症による影響は、日本国内においては引き続き生産活動に今後も重大な支障を生
      じさせないものと仮定し、入手可能な外部の情報等を踏まえ、係る仮定の下で収益認識に係る進捗度の算定、繰延税
      金資産の回収可能性並びに固定資産の減損等の会計上の見積りを行っております。
       しかし、当感染症拡大の今後の影響を正確に予測する事は困難であり、将来の不確実性が、当社が行う会計上の見
      積りの結果に影響を与える可能性があります。
      (一定の期間にわたり充足される履行義務)

       従来、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事
      完成基準を適用しておりました。しかし、当事業年度より、新たな原価管理システムの導入を契機にその他の工事の
      一部についても信頼性のある見積りが可能となったことから、これらの工事について、履行義務を充足するにつれて
      一定の期間にわたり収益を認識する会計処理を採用しております。
       この結果、従来の方法と比較し、完成工事高が2,360,398千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益
      が333,652千円増加しております。
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         (貸借対照表関係)
     1. 貸出コミットメント

      当社においては、運転資金の効率的な資金調達を行うため取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しておりま
     す。当事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
     貸出コミットメントの総額                              4,000,000千円                 5,000,000千円
     借入実行残高                                  -                 -
     差引額                               4,000,000                 5,000,000
     2. 保証債務

     当社は、次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
     タナベタイランド社                               172,000千円                    -千円
              計                      172,000                    -
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         (損益計算書関係)
     1.※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

                前事業年度                            当事業年度
             (自 2020年4月1日                            (自 2021年4月1日
              至 2021年3月31日)                            至 2022年3月31日)
     受取配当金                     24,750千円                              -千円
     受取ロイヤリティー                     37,657                            47,565
     2.※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                前事業年度                            当事業年度
             (自 2020年4月1日                            (自 2021年4月1日
              至 2021年3月31日)                            至 2022年3月31日)
     機械及び装置                        -千円                           159千円
     土地                      6,000                             -
            計               6,000                             159
     3.※3 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

                前事業年度                            当事業年度
             (自 2020年4月1日                            (自 2021年4月1日
              至 2021年3月31日)                            至 2022年3月31日)
     建物、構築物                      4,510千円                           35,807千円
     機械及び装置                       280                            323
     工具器具・備品                       545                           8,566
            計               5,336                           44,696
         (有価証券関係)

         子会社株式及び関連会社株式
          前事業年度(2021年3月31日)
           時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                 区分              前事業年度(千円)
          子会社株式                             899,452
          関連会社株式                                -
          当事業年度(2022年3月31日)

           市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                 区分              当事業年度(千円)
          子会社株式                             900,722
          関連会社株式                                -
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         (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度               当事業年度
                                (2021年3月31日)                (2022年3月31日)
      繰延税金資産
        賞与引当金                             354,720    千円           375,270    千円
        退職給付引当金                             219,175               233,205
        役員退職引当金                             39,650               39,650
        投資有価証券評価損                             31,528               31,528
        関係会社株式評価損                             139,997               152,456
        減損損失                             104,960               103,465
                                    178,079               187,048
        その他
        繰延税金資産小計
                                   1,068,112               1,122,625
        評価性引当額                            △324,606               △ 364,755
        繰延税金資産合計                             743,505               757,869
      繰延税金負債
        特別償却準備金                            △20,382                  -
                                                  △ 21,049
                                    △34,629
        その他有価証券評価差額金
                                                  △ 21,049
      繰延税金負債合計                             △55,011
      繰延税金資産(負債)の純額                              688,494               736,820
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

      主要な項目別の内訳
                                 前事業年度               当事業年度
                                (2021年3月31日)                (2022年3月31日)
      法定実効税率
                                      30.5%               30.5%
      (調整)
      永久に損金に算入されない項目
                                      1.5               1.4
      永久に益金に算入されない項目
                                     △0.3                0.0
      住民税等均等割額
                                      0.7               0.9
      評価性引当額の増減
                                      0.9               1.5
      税額控除                               △0.6               △ 0.1
      その他                                0.3               0.3
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                      33.0               33.9
         (収益認識関係)

       顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)5.収
      益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
         (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有価証券明細表】
          【株式】
                                                  貸借対照表計上額
                         銘柄              株式数(株)
                                                    (千円)
                 デンカ㈱                           20,000            68,000
                 ㈱第四北越フィナンシャルグループ                           14,400            36,072
                 東海カーボン㈱                           23,000            26,473
                 昭和電工㈱                           8,656           21,033
     投資有価      その他有
                 東北電力㈱                           20,824            14,826
     証券      価証券
                 ㈱ブルボン                           6,000           13,500
                 ㈱三菱ケミカルホールディングス                           16,500            13,482
                 田辺商事㈱                           1,500            7,753
                 ㈱カネカ                           1,828            6,478
                 平田機工㈱                           1,000            5,400
                 その他14銘柄                           7,154           11,649
                    計                        120,861            224,668
         【その他】

                                                  貸借対照表計上額
                         銘柄             投資口数等(口)
                                                    (千円)
                 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド
                                          47,579,407              49,477
                 Aコース
                 野村環境リーダーズ戦略ファンド A
     投資有価      その他有                               41,813,560              49,294
                 コース
     証券      価証券
                 脱炭素ジャパン                         46,124,177              45,579
                 エマージング・ソブリン1208                           5,000           44,130

                 にいがた未来応援日本株ファンド                         7,823,293             10,327

                    計                     143,345,437              198,809

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         【有形固定資産等明細表】
                                        当期末減価償
                当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額      差引当期末残高
       資産の種類
                (千円)      (千円)      (千円)      (千円)     償却累計額       (千円)       (千円)
                                        (千円)
     有形固定資産
      建物           5,190,089       681,985      106,887     5,765,187      2,691,737       160,908       3,073,450
      構築物            466,255       91,036        -    557,292      355,033       22,887       202,258
      機械及び装置
                 1,885,394       70,479      63,435     1,892,437      1,521,045       107,476        371,392
      車両運搬具            14,638       3,920        -    18,558      15,220       1,077        3,337
      工具器具・備品            744,027      106,272       54,531      795,768      598,330       94,489       197,438
      土地
                 3,061,971          -      -   3,061,971          -      -    3,061,971
      リース資産            312,643         -    23,602      289,040      222,108       25,795        66,931
      建設仮勘定            336,330      883,646     1,028,100       191,876         -      -     191,876
      有形固定資産計
                12,011,351       1,837,340      1,276,558      12,572,133       5,403,475       412,635       7,168,657
     無形固定資産
      借地権            62,154        -      -    62,154        -      -      62,154
      その他
       水道施設利用権           12,430        -      -    12,430      11,877        90       553
       電話加入権            8,871        -      -     8,871        -      -      8,871
       ソフトウエア
                 268,337      265,075         -    533,413      260,990       85,672       272,422
      その他計            289,639      265,075         -    554,715      272,868       85,762       281,847
       ソフトウエア仮勘
                    -    22,779        -    22,779        -      -      22,779
       定
      無形固定資産計            351,794      287,855         -    639,650      272,868       85,762       366,781
     長期前払費用
                  38,912        -      -    38,912      37,412       631       1,500
     繰延資産               -      -      -      -      -      -        -
       繰延資産計             -      -      -      -      -      -        -
    (注)当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

                                  大牟田支店建設
           建物、構築物          増加額(千円)                          477,395
                                 (福岡県大牟田市)
                               北陸支店管設備工事課・電気計
           建物          増加額(千円)                          117,794
                               装課倉庫建設(新潟県上越市)
           ソフトウエア          増加額(千円)            基幹系システム更新              180,843
           建設仮勘定          増加額(千円)             大牟田支店建設             387,553

                               北陸支店管設備工事課・電気計
           建設仮勘定          増加額(千円)                          143,379
                                   装課倉庫建設
           建設仮勘定          増加額(千円)            北陸支店附帯棟建設              120,915
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         【引当金明細表】
                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首残高        当期増加額                        当期末残高
           区分                         (目的使用)        (その他)
                      (千円)        (千円)                        (千円)
                                      (千円)        (千円)
      貸倒引当金 (注)                   1,672        1,882         -      1,672        1,882
      完成工事補償引当金 (注)                   35,349        39,880        8,755       26,593        39,880
      工事損失引当金                   5,600       22,150        5,600         -      22,150
      賞与引当金                 1,163,017        1,230,395        1,163,017            -    1,230,395
      役員賞与引当金                   60,000        60,000        60,000          -      60,000
     (注)1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
        2.完成工事補償引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額であります。
      (2)【主な資産及び負債の内容】

        連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
      (3)【その他】

         該当事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  毎年4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  毎年6月中

      基準日                  毎年3月31日

                       毎年9月30日
      剰余金の配当の基準日
                       毎年3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                       (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                       三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                       (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                       三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                               ──────
       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                       電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他の
      公告掲載方法                  やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
                       当社の公告掲載URLは次のとおり。https://www.tanabe-ind.co.jp/
                       株主優待制度
                       毎年9月30日及び3月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された、
      株主に対する特典
                       当社1単元(100株)以上ご所有の株主様を対象として、クオカード500円
                       券を贈呈いたします。
     (注)1. 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取

          得を請求する権利及び募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりませ
          ん。
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    第7【提出会社の参考情報】
     1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
     2【その他の参考情報】

     当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
        事業年度(第53期)(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)2021年6月28日関東財務局長に提出
     (2)   内部統制報告書及びその添付書類

        2021年6月28日関東財務局長に提出
     (3)四半期報告書及び確認書

        (第54期第1四半期)(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)2021年8月11日関東財務局長に提出
        (第54期第2四半期)(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)2021年11月12日関東財務局長に提出
        (第54期第3四半期)(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)2022年2月10日関東財務局長に提出
     (4)臨時報告書

       2021年6月29日関東財務局長に提出
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時
       報告書であります。
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2022年6月29日

    田辺工業株式会社

       取締役会 御中

                              EY新日本有限責任監査法人

                              新潟事務所

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              塚田 一誠
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              野田 裕一
                            業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
    ている田辺工業株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ
    ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算
    書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、田辺
    工業株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
    績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
    たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
    であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
    成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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     表面処理事業に係る有形固定資産の減損
        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      会社は、当連結会計年度において、連結子会社であるタ                             当監査法人は、表面処理事業の一部の製造ラインに関連
     ナベタイランド社の有形固定資産1,018,368千円のうち表                            する有形固定資産の減損損失について、主として以下の監
     面処理事業の一部の製造ラインについて、事業環境の変化                            査手続を実施した。
     に伴い収益性が低下したことにより減損損失を86,863千円                            ・将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な資
     計上している。                            産の経済的残存使用年数と比較した。
      注記事項(重要な会計上の見積り)                に記載のとおり、会          ・将来キャッシュ・フローについて、取締役会によって承
     社は、連結子会社であるタナベタイランド社が営む表面処                            認された事業計画との整合性を検討した。
     理事業セグメントでは各製造ラインを独立したキャッ                            ・経営者の見積プロセスの有効性を評価するために、過年
     シュ・フローを生み出す最小の単位としている。会社は、                            度における事業計画とその後の実績を比較した。
     減損の兆候がある資産又は資産グループについて減損損失                            ・事業計画の基礎となる売上高及び営業費用について、タ
     の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきであると判定                            ナベタイランド社の経営者と協議を行うとともに、売上高
     した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失                            については直近の受注に関連する情報や過去の類似ライン
     を計上している。会社は、表面処理事業の一部の製造ライ                            の販売実績データ等を閲覧し、事業計画との整合性を確認
     ンに関連する有形固定資産の減損損失の金額を検討するに                            した。営業費用については過去の類似ラインの実績データ
     当たり、その資産グループにおける回収可能価額を使用価                            や当ラインの当期実績データ等を閲覧し、事業計画との整
     値により測定している。使用価値は、将来キャッシュ・フ                            合性を確認した。
     ローの割引現在価値として算定しており、資産グループの                            ・事業計画後の成長率について、複数の外部機関が発行し
     継続的使用によって生ずる将来キャッシュ・フローは事業                            たレポートを閲覧し、経営者による将来の不確実性の評価
     計画、その後の成長率並びに有形固定資産の使用後の処分                            について検討した。
     によって生ずる正味売却価額を基礎として見積もってい                            ・割引率の算定に使用されたインプット情報と外部情報と
     る。                            の整合性について検討した。
      使用価値の見積りにおける重要な仮定は、注記事項(重
     要な会計上の見積り)に記載のとおり、売上高、営業費用
     及び成長率である。
      回収可能価額の見積りにおける上記の重要な仮定は不確
     実性を伴い経営者による判断を必要とすることから、当監
     査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。
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     設備工事事業における一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益
        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      会社及び連結子会社は、設備工事事業を営んでいる。                          注   当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し収
     記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事                            益を認識する方法における工事原価総額の見積りの妥当性
     項)4会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の                            を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施し
     計上基準    に記載のとおり、会社及び連結子会社は、完成工                        た。
     事高及び完成工事原価の計上基準として、当連結会計年度                             (1)      内部統制の評価
     末までの工事進捗部分について履行義務の充足が認められ
                                  工事原価総額の見積りに関する会社の以下の内部統制の
     る工事については、一定の期間にわたり履行義務を充足し
                                 整備・運用状況を評価した。
     収益を認識する方法(履行義務の充足に係る進捗度の見積
                                  ・工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算書(工事
     りはコストに基づくインプット法)を適用している。当連
                                 の原価管理のために作成され承認された予算書)につい
     結会計年度の売上高42,526,149千円のうち、一定の期間に
                                 て、必要な承認により信頼性を確保するための統制
     わたり履行義務を充足し収益を計上する方法により計上し
                                  ・工事原価総額の各要素について、外部から入手した見
     た工事完成高は、12,120,032千円と29%を占めている。
                                 積書など客観的な価格により詳細に積み上げて計算してい
      一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方
                                 ることを確認するための体制
     法により認識される収益は、履行義務の充足に係る進捗度
                                  ・工事の施工状況や実際の原価の発生額、あるいは顧客
     に基づき測定され、当該進捗度は工事の総原価見積額に対
                                 からの仕様変更指示に応じて、適時に工事原価総額の見積
     する連結会計年度末までの発生原価の割合に基づき算定さ
                                 りの改訂が行われる体制
     れる。
                                  ・工事の損益管理、進捗度について、工事原価の信頼性
      工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容が顧客の
                                 に責任を持つ工事現場責任者及び工事施工部署の責任者が
     指図に基づいて行われることから、工事原価総額の見積り
                                 適時・適切にモニタリングを行う体制
     にあたっては画一的な判断尺度を得られにくい。このた
                                  (2)      工事原価総額の見積りの妥当性の評価
     め、工事原価総額の見積りは、工事に対する専門的な知識
                                  工事請負額、工事損益、工事内容、工事の施工状況等の
     と施工経験を有する工事現場責任者による一定の仮定と判
                                 内容に照らして、工事原価総額の見積りの不確実性が相対
     断を伴い不確実性を伴うものとなる。
                                 的に高い工事を識別し、以下の手続を実施した。
      また、工事は一般に長期にわたることから、工事の進行
                                  ・工事原価総額の見積りについて、その計算の基礎とな
     途上における工事契約の変更、施工環境の変化による施工
                                 る実行予算書と照合し、見積原価が請負工事契約の工事目
     遅延、資材価格等の変動が生じる場合があり、工事原価総
                                 的物に照らして整合しているか、費目別に積上げにより計
     額の適時・適切な見直しには複雑性が伴う。
                                 算されているか、また、実行予算書の中に、将来の不確実
      以上から、当監査法人は、工事収益及び履行義務の充足
                                 性に対応することを理由として異常な金額の調整項目が
     に係る進捗度の計算にあたり、工事原価総額の見積りが、
                                 入っていないかどうか検討を行った。
     当連結会計年度において特に重要であり、監査上の主要な
                                  ・連結会計年度末時点の工事原価総額の見積りについ
     検討事項に該当するものと判断した。
                                 て、工事現場責任者への質問、工程表の閲覧を行った。さ
                                 らに、当初の工事原価総額と比較し、当該変動が一定の基
                                 準以上のものについては、変更後の契約書や費目別の内訳
                                 の閲覧等により、その変動内容が工事の実態が反映された
                                 ものであるかどうか検討した。
                                  ・工事現場責任者に、工事の進捗状況及び工事原価総額
                                 の変動の要否の判断について質問を行い、工程表や費用の
                                 発生状況に照らして回答の合理性を検討した。
                                  ・工事現場の視察を行い、工事の施工状況が工事原価総
                                 額の見積り及び履行義務の充足に係る進捗度と整合してい
                                 るか検討した。
                                  ・工事原価総額の事前の見積額とその確定額又は再見積
                                 額を比較することによって、工事原価総額の見積プロセス
                                 の評価を行った。
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                                                           有価証券報告書
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
    は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
     付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
     ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
     手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
     に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断
    した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁
    止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
    回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
                                116/120



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    <内部統制監査>
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、田辺工業株式会社の202
    2年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、田辺工業株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
    の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
    務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
    監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
    切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
    係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
    て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
     る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
     用される。
    ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
     統制報告書の表示を検討する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
     は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
     を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
    別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
    いて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以  上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                       田辺工業株式会社(E00242)
                                                           有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年6月29日

    田辺工業株式会社

       取締役会 御中

                              EY新日本有限責任監査法人

                              新潟事務所

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              塚田 一誠
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              野田 裕一
                            業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
    ている田辺工業株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第54期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、田辺工業
    株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
    判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
    応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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     設備工事事業における一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益
        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      会社は、設備工事事業を営んでいる。                  注記事項(重要な          当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し収
     会計方針)5収益及び費用の計上基準                 に記載のとおり、会          益を認識する方法における工事原価総額の見積りの妥当性
     社は、完成工事高及び完成工事原価の計上基準として、当                            を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施し
     事業年度末までの工事進捗部分について履行義務の充足が                            た。
     認められる工事については、一定の期間にわたり履行義務                            (1)     内部統制の評価
     を充足し収益を認識する方法(履行義務の充足に係る進捗
                                  工事原価総額の見積りに関する会社の以下の内部統制の
     度の見積りはコストに基づくインプット法)を適用してい
                                 整備・運用状況を評価した。
     る。当事業年度の売上高39,623,200千円のうち、一定の期
                                  ・工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算書(工事
     間にわたり履行義務を充足し収益を計上する方法により計
                                 の原価管理のために作成され承認された予算書)につい
     上した工事完成高は、10,462,361千円と26%を占めてい
                                 て、必要な承認により信頼性を確保するための統制
     る。
                                  ・工事原価総額の各要素について、外部から入手した見
      一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方
                                 積書など客観的な価格により詳細に積み上げて計算してい
     法により認識される収益は、履行義務の充足に係る進捗度
                                 ることを確認するための体制
     に基づき測定され、当該進捗度は工事の総原価見積額に対
                                  ・工事の施工状況や実際の原価の発生額、あるいは顧客
     する事業年度末までの発生原価の割合に基づき算定され
                                 からの仕様変更指示に応じて、適時に工事原価総額の見積
     る。
                                 りの改訂が行われる体制
      工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容が顧客の
                                  ・工事の損益管理、進捗度について、工事原価の信頼性
     指図に基づいて行われることから、工事原価総額の見積り
                                 に責任を持つ工事現場責任者及び工事施工部署の責任者が
     にあたっては画一的な判断尺度を得られにくい。このた
                                 適時・適切にモニタリングを行う体制
     め、工事原価総額の見積りは、工事に対する専門的な知識
                                 (2)     工事原価総額の見積りの妥当性の評価
     と施工経験を有する工事現場責任者による一定の仮定と判
                                  工事請負額、工事損益、工事内容、工事の施工状況等の
     断を伴い不確実性を伴うものとなる。
                                 内容に照らして、工事原価総額の見積りの不確実性が相対
      また、工事は一般に長期にわたることから、工事の進行
                                 的に高い工事を識別し、以下の手続を実施した。
     途上における工事契約の変更、施工環境の変化による施工
                                  ・工事原価総額の見積りについて、その計算の基礎とな
     遅延、資材価格等の変動が生じる場合があり、工事原価総
                                 る実行予算書と照合し、見積原価が請負工事契約の工事目
     額の適時・適切な見直しには複雑性が伴う。
                                 的物に照らして整合しているか、費目別に積上げにより計
      以上から、当監査法人は、工事収益及び履行義務の充足
                                 算されているか、また、実行予算書の中に、将来の不確実
     に係る進捗度の計算にあたり、工事原価総額の見積りが、
                                 性に対応することを理由として異常な金額の調整項目が
     当事業年度において特に重要であり、監査上の主要な検討
                                 入っていないかどうか検討を行った。
     事項に該当するものと判断した。
                                  ・事業年度末時点の工事原価総額の見積りについて、工
                                 事現場責任者への質問、工程表の閲覧を行った。さらに、
                                 当初の工事原価総額と比較し、当該変動が一定の基準以上
                                 のものについては、変更後の契約書や費目別の内訳の閲覧
                                 等により、その変動内容が工事の実態が反映されたもので
                                 あるかどうか検討した。
                                  ・工事現場責任者に、工事の進捗状況及び工事原価総額
                                 の変動の要否の判断について質問を行い、工程表や費用の
                                 発生状況に照らして回答の合理性を検討した。
                                  ・工事現場の視察を行い、工事の施工状況が工事原価総
                                 額の見積り及び履行義務の充足に係る進捗度と整合してい
                                 るか検討した。
                                  ・工事原価総額の事前の見積額とその確定額又は再見積
                                 額を比較することによって、工事原価総額の見積プロセス
                                 の評価を行った。
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    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
    は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
     施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
     継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
     る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
     起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
     を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
     事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
     かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
     を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項
    を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて
    いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
    理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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