ニチレキ株式会社 有価証券報告書 第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出日
提出者 ニチレキ株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       ニチレキ株式会社(E01077)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     有価証券報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年6月30日

    【事業年度】                     第78期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

    【会社名】                     ニチレキ株式会社

    【英訳名】                     NICHIREKI     CO.,   LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 小 幡               学

    【本店の所在の場所】                     東京都千代田区九段北四丁目3番29号

    【電話番号】                     03-3265-1511

    【事務連絡者氏名】                     執行役員財務経理部長  後 藤 武 士

    【最寄りの連絡場所】                     東京都千代田区九段北四丁目3番29号

    【電話番号】                     03-3265-1511

    【事務連絡者氏名】                     管理本部財務経理部経理課長  笠 松 千 恵

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

     (1) 連結経営指標等
            回次             第74期       第75期       第76期       第77期       第78期

           決算年月             2018年3月       2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月
    売上高             (百万円)         60,570       62,919       66,725       71,471       78,001
    経常利益             (百万円)          5,628       5,731       6,225       9,574       9,311
    親会社株主に帰属する
                  (百万円)          3,882       3,589       1,821       6,357       6,811
    当期純利益
    包括利益             (百万円)          4,702       2,837        856      7,787       6,800
    純資産額             (百万円)         50,811       52,889       52,827       62,010       68,075
    総資産額             (百万円)         69,838       70,297       71,487       82,732       88,425
    1株当たり純資産額               (円)      1,772.17       1,844.66       1,842.51       2,048.05       2,226.97
    1株当たり当期純利益金額               (円)       135.42       125.18        63.53       219.72       222.91
    潜在株式調整後
    1株当たり               (円)         -       -       -     219.47         -
    当期純利益金額
    自己資本比率               (%)        72.8       75.2       73.9       74.9       77.0
    自己資本利益率               (%)         8.0       6.9       3.4       11.1       10.5
    株価収益率               (倍)         9.1       8.7       20.5        7.2       5.5
    営業活動による
                  (百万円)          4,645       5,417       3,203       9,098       7,737
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                  (百万円)         △ 3,604      △ 5,482      △ 3,352      △ 5,694      △ 2,361
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                  (百万円)         △ 1,151       △ 845     △ 1,027       2,512      △ 1,430
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
                  (百万円)         19,195       18,367       17,181       23,110       27,091
    の期末残高
    従業員数               (名)         797       831       917       924       958
    [ほか、平均臨時雇用者数]                       [ 323  ]     [ 350  ]     [ 373  ]     [ 379  ]     [ 412  ]
     (注)   1 第74期、第75期、第76期、第78期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在
          しないため、記載しておりません。
        2「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          2020年3月31日)等を第78期の期首から適用してお
          り、第78期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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     (2) 提出会社の経営指標等
            回次             第74期       第75期       第76期       第77期       第78期

           決算年月             2018年3月       2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月
    売上高             (百万円)         30,458       31,925       33,763       34,907       38,291
    経常利益             (百万円)          4,120       3,909       4,049       6,316       6,889
    当期純利益             (百万円)          3,250       2,889        861      4,789       5,948
    資本金             (百万円)          2,919       2,919       2,919       2,919       2,919
    発行済株式総数               (株)     31,685,955       31,685,955       31,685,955       31,685,955       31,685,955
    純資産額             (百万円)         36,312       37,786       36,936       44,111       49,140
    総資産額             (百万円)         56,170       57,839       56,556       67,131       72,995
    1株当たり純資産額               (円)      1,266.48       1,317.90       1,288.25       1,456.79       1,607.55
    1株当たり配当額               (円)        27.00       32.00       34.00       38.00       42.00

    (うち1株当たり
                    (円)         ( -)       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)
    中間配当額)
    1株当たり当期純利益金額               (円)       113.37       100.78        30.03       165.52       194.65
    潜在株式調整後
    1株当たり               (円)         -       -       -     165.33         -
    当期純利益金額
    自己資本比率               (%)        64.6       65.3       65.3       65.7       67.3
    自己資本利益率               (%)         9.4       7.8       2.3       11.8       12.8
    株価収益率               (倍)        10.8       10.9       43.3        9.5       6.3
    配当性向               (%)        23.8       31.8       113.2        23.0       21.6

    従業員数               (名)         378       379       394       404       431

    [ほか、平均臨時雇用者数]                       [ 147  ]     [ 162  ]     [ 164  ]     [ 168  ]     [ 175  ]
    株主総利回り               (%)        138.2       127.0       153.2       188.2       154.9
    (比較指標:配当込みTOPIX)               (%)       ( 115.9   )    ( 110.0   )     ( 99.6  )    ( 141.5   )    ( 144.3   )
    最高株価               (円)        1,517       1,344       1,496       1,909       1,624
    最低株価               (円)         870       955       974      1,190       1,183
     (注)   1 第74期、第75期、第76期、第78期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在
          しないため、記載しておりません。
        2 第75期の1株当たり配当額32円には、創業75周年記念配当5円を含んでおります。
        3  「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                         2020年3月31日)等を第78期の期首から適用してお
          り、第78期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
        4 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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    2  【沿革】
       1943年10月、アスファルト防水工事およびアスファルト製品の販売を目的として創業者池田英一が日本瀝青化
      学工業所を設立しました。その後1946年8月、合資会社日本瀝青化学工業所に組織変更を行い、1950年10月に東
      京都荒川区に東京工場を建設し、アスファルト乳剤の製造を開始しました。事業の拡大に伴い1954年2月、日瀝
      化学工業株式会社を設立し、これらの事業を継承しました。
       1969年1月、株式の額面金額の変更ならびに系列会社(日瀝特殊化工株式会社、合資会社日本瀝青化学工業所)
      の統合による経営および事業の合理化を目的として株式会社日瀝(1949年9月設立東京都港区所在、資本金100万
      円)を存続会社として4社対等合併を行い、ただちに社名を日瀝化学工業株式会社に変更し本店を東京都千代田区
      に移転し、その後1994年10月、ニチレキ株式会社に商号変更しました。
       設立以後の主な変遷は、以下に記載のとおりであります。
     1954年6月
            大阪工場を建設し、出張所を併設(1966年1月大阪支店に改組、1999年4月関西支店に改称)
     1957年11月       東京工場に研究室および営業所を併設(1966年1月東京支店に改組)
     1958年1月       小山工場を建設し、コンクリート目地材料および建築防水材の製造を開始(1963年7月出張所を
            併設、1972年1月関東支店に改組)
     1958年12月       研究室を中央研究所と改称(1977年4月関東支店内に移転、技術研究所に改称)
     1959年3月       名古屋出張所を開設(1960年6月工場を併設、1966年1月名古屋支店に改組、1999年4月中部支
            店に改称)
     1961年1月       福岡出張所を開設(1962年1月工場を併設、1966年1月福岡支店に改組、1986年12月九州支店に
            改称)
     1962年4月
            仙台工場を建設し、出張所を併設(1968年1月仙台支店に改組、1986年12月東北支店に改称)
     1963年6月       広島出張所を開設(1968年1月広島支店に改組、1970年8月工場を併設、1986年12月中国支店に
            改称)
     1963年7月       高松出張所(同年11月工場を併設、1986年12月四国支店に改組)
     1968年7月       札幌工場を建設し、出張所を併設(1973年1月恵庭に移転、恵庭工場、北海道営業所に改組、
            1986年12月北海道支店に改称)
     1968年10月
            建設業法による東京都知事登録(ぬ)第45075号登録を取得し舗装・防水工事の請負を開始
     1970年1月       東京証券取引所市場第二部に上場
     1970年10月       日瀝道路株式会社(現・連結子会社)を設立
     1972年6月       大阪証券取引所市場第二部に上場
     1973年2月       北海道ニチレキ工事株式会社(1980年7月商号変更、現・連結子会社)を設立
     1974年1月       建設業法による建設大臣許可(般―48)第2839号(ほ装、防水)登録(以降3年毎に、1995年から5
            年毎に更新)
     1974年2月       東京証券取引所ならびに大阪証券取引所市場第一部に上場
     1975年8月       東北ニチレキ工事㈱、九州ニチレキ工事㈱、中国ニチレキ工事㈱の3社(現・連結子会社)を設
            立
     1977年4月       中部ニチレキ工事㈱、近畿ニチレキ工事㈱、四国ニチレキ工事㈱の3社(現・連結子会社)を設
            立
     1979年4月       日レキ特殊工事㈱(現・連結子会社)を設立
     1980年3月
            建設コンサルタント建設大臣登録建55第2922号登録(以降3年毎に、1992年から5年毎に更新)
     1986年12月       測量関連事業およびコンピュータ情報関連事業を開始
     1990年9月       建設業法による建設大臣許可のうち、ほ装工事業を(特―63)第2839号として登録
     1991年2月       測量業大臣登録第19730号に登録(以降5年毎に更新)
     1995年7月       千葉市に臨海型の千葉工場を船橋市から移設し、同所に営業所を併設
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     1997年3月       東京支店・千葉営業所・千葉工場においてISO9002の認証を取得、その後埼玉営業所・神奈川営
            業所・多摩出張所を含め拡大認証を得る。以後、2005年3月までに残りの8支店も順次認証を
            取得
     1998年4月       建設大臣許可(特-10)第2839号をもって、とび・土工工事業を追加
     2001年2月       仙台市宮城野区に臨海型の仙台工場を建設し、東北支店を移転併設
     2002年12月       中華人民共和国・北京市に特殊舗装材料の製造・販売を行う日中合弁会社 北京路新大成景観舗
            装有限公司を設立
     2004年7月       シンガポールに日本・シンガポール・タイの合弁会社 ピーエスニチレキを設立
     2004年8月       九州地区生産拠点として臨海型の大分工場の全面操業開始
     2005年5月       屋内外の各種表示の企画・設計・製作・販売・施工を行うグラフィックス事業を開始
     2005年8月       物流スペースの確保と業務の機能強化を図るため、東京支店を越谷市に移転
     2005年9月       大阪証券取引所での株式の上場を廃止
     2006年1月       中華人民共和国・北京市にある北京市市政一建設工程有限責任公司に出資、合弁会社として営
            業許可を取得
     2006年4月       中国ニチレキ工事㈱(存続会社)と山陰ニチレキ㈱が合併、近畿ニチレキ工事㈱(存続会社)
            と大阪ニチレキ㈱が合併
     2006年12月       東京支店跡地に賃貸マンションを建設・竣工
     2007年2月       本社機構と9支店を含めたニチレキ統一版ISO9001の認証を取得
     2007年3月       朝日工業㈱(大分県大分市)の株式を取得し、連結子会社とする。
     2007年4月       日瀝道路㈱(存続会社)と茨城ニチレキ㈱、群馬ニチレキ㈱が合併、中部ニチレキ工事㈱(存
            続会社)と北陸ニチレキ㈱が合併
            中華人民共和国・杭州市に日中合弁会社                   杭州同舟瀝青有限公司を設立(2021年4月清算結了)
     2007年4月
     2008年2月       連結子会社を含めたニチレキグループ統一版ISO9001の認証を取得
     2008年4月
            中部ニチレキ工事㈱(存続会社)と静岡ニチレキ㈱が合併、佐賀ニチレキ㈱(存続会社)と長
            崎ニチレキ㈱が合併し、西九州ニチレキ㈱となる。
     2009年4月       近畿ニチレキ工事㈱(存続会社)と兵庫ニチレキ㈱が合併
     2010年8月       中華人民共和国・重慶市に日中合弁会社                   重慶市三瀝高科道路材料有限責任公司を設立(2014年
            1月商号変更)
     2010年10月       中華人民共和国・上海市に子会社 日瀝(上海)商貿有限公司を設立
     2012年2月       連結子会社を含めたニチレキグループ統一版ISO14001の認証を取得
     2013年8月       中華人民共和国・上海市に日中合弁会社 上海城建日瀝特種瀝青有限公司を設立
     2014年11月       連結子会社を完全子会社とする。
     2016年5月       技術研究所に新研究棟が完成
     2017年9月       ラインファルト工業㈱(大阪府堺市)の株式を取得し、完全子会社とする。
     2018年10月       伸和化工㈱(群馬県高崎市)の株式を取得し、完全子会社とする。
     2019年12月       ヒートロック工業㈱(新潟県新潟市)の株式を取得し、完全子会社とする。
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    3  【事業の内容】
       当社および当社の関係会社(連結子会社35社、関連会社5社)が営んでいる主な事業は、道路舗装に関する製
      品、技術、工事等を幅広く提供する事業活動を展開しております。
       当社グループの事業に係わる会社の位置付けおよびセグメントとの関連は、次のとおりであります。
       なお、セグメントと同一の区分であります。
      (1) アスファルト応用加工製品事業
        当社は、アスファルト乳剤、改質アスファルト等の製造・販売を行っております。また、連結子会社および
       海外関係会社の一部は、当社の製品を販売しております。
      (2) 道路舗装事業
        当社および連結子会社日瀝道路㈱他31社ならびに海外関係会社の一部は、舗装工事および防水工事等の請負
       を行っております。
      (3) その他
        当社および連結子会社の一部は、不動産の賃貸を行っております。また連結子会社安全開発㈱は、当社グ
       ループの損害保険代理業等を行っております。
        当社グループの事業の系統図は、次のとおりであります。
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    4  【関係会社の状況】
     (連結子会社)
                                     議決権の所有
                          資本金     主要な事業
                                     (被所有)割合
         名称          住所                            関係内容
                         (百万円)      の内容
                                      (%)
                                           当社の製品購入および道路舗装工
                                           事の請負をしております。なお、
      北海道ニチレキ工事㈱            北海道札幌市白石区             40  道路舗装事業          100.0
                                           当社所有の土地および建物の賃
                                           借。
                                           当社の製品購入および道路舗装工
                                           事の請負をしております。なお、
      東北ニチレキ工事㈱            宮城県仙台市若林区             65  道路舗装事業          100.0
                                           当社所有の土地および建物の賃
                                           借。
                                           当社の製品購入および道路舗装工
                                           事の請負をしております。なお、
      日瀝道路㈱            東京都千代田区             80  道路舗装事業          100.0
                                           当社所有の土地および建物の賃借
                                           ならびに役員の兼任2名。
                                           当社の製品購入および道路舗装工
                                           事の請負をしております。なお、
      日レキ特殊工事㈱            東京都荒川区             30  道路舗装事業          100.0
                                           当社所有の土地および建物の賃借
                                           ならびに役員の兼任2名。
                                           当社の製品購入および道路舗装工
                                           事の請負をしております。なお、
      中部ニチレキ工事㈱            愛知県名古屋市港区             50  道路舗装事業          100.0
                                           当社所有の土地および建物の賃
                                           借。
                                           当社の製品購入および道路舗装工
                                           事の請負をしております。なお、
      近畿ニチレキ工事㈱            滋賀県守山市             50  道路舗装事業          100.0
                                           当社所有の土地および建物の賃
                                           借。
                                           当社の製品購入および道路舗装工
                                           事の請負をしております。なお、
      中国ニチレキ工事㈱            広島県東広島市             50  道路舗装事業          100.0
                                           当社所有の土地および建物の賃借
                                           ならびに役員の兼任1名。
                                           当社の製品購入および道路舗装工
                                           事の請負をしております。なお、
      四国ニチレキ工事㈱            香川県高松市             20  道路舗装事業          100.0
                                           当社所有の土地および建物の賃借
                                           ならびに役員の兼任1名。
                                           当社の製品購入および道路舗装工
                                           事の請負をしております。なお、
      朝日工業㈱            大分県大分市             50  道路舗装事業          100.0
                                           当社所有の建物の賃借ならびに役
                                           員の兼任1名。
                                           当社の製品購入および道路舗装工
                                           事の請負をしております。なお、
      九州ニチレキ工事㈱            福岡県福岡市東区             23  道路舗装事業          100.0
                                           当社所有の土地および建物の賃借
                                           ならびに役員の兼任1名。
                                           当社の製品購入および道路舗装工
     ラインファルト工業㈱            大阪府堺市堺区             50  道路舗装事業          100.0   事の請負をしております。なお、
                                           当社所有の土地の賃借。
                    -         -    -         -        -
     その他24社
      (注)1 主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
        2 朝日工業株式会社につきましては、2022年4月1日付で、朝日工業テクノス株式会社に商号変更いたし
          ました。
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    5  【従業員の状況】
     (1) 連結会社の状況
                                               2022年3月31日       現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
                                                      303
    アスファルト応用加工製品事業
                                                     [ 107  ]
                                                      503
    道路舗装事業
                                                     [ 237  ]
                                                       3
    その他
                                                      [ ―]
                                                      149
    全社(共通)
                                                      [ 68 ]
                                                      958
                合計
                                                     [ 412  ]
      (注)   1 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[ ]内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しており
          ます。
        2 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい
          るものであります。
     (2) 提出会社の状況

                                               2022年3月31日       現在
       従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
              431
                            43.0             15.8             7,352
              [ 175  ]
             セグメントの名称                            従業員数(名)

                                                      254
    アスファルト応用加工製品事業
                                                     [ 107  ]
                                                      25
    道路舗装事業
                                                      [ ―]
                                                       3
    その他
                                                      [ ―]
                                                      149
    全社(共通)
                                                      [ 68 ]
                                                      431
                合計
                                                     [ 175  ]
      (注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[ ]内に当事業年度の平均人員を外数で記載しておりま
          す。
        2 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
        3 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい
          るものであります。
     (3)   労働組合の状況

       ニチレキ株式会社労働組合と称し、1956年3月1日に結成され、2022年3月31日現在の組合員数は147名でJ
      EC連合に所属しております。なお、連結子会社は労働組合を結成しておりません。
       また、労使関係においては、結成以来円満に推移しており特記すべき事項はありません。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
       当社グループは、「道」創りを通して社会に貢献するため、
       ◇  優れた機能とコストを満足する道路舗装材料ならびに工法の提供
       ◇   国民の共有資産である「道」をいつも見守る高度なコンサルティング
       ◇   顧客から信頼される施工技術
       これらを完全に一体化し、株主をはじめ幅広い顧客の皆様から信頼される「道」創りになくてはならない収益
      性に優れた企業グループであり続けるとともに、社員一人ひとりが能力を発揮でき、働きがいのあるグループで
      あることを経営理念としております。この理念を遂行するために、法令を遵守するとともに環境保全、安全に十
      分配慮することを基本といたします。
       当社グループの企業文化そのものとなっている『種を播き、水をやり、花を咲かせて実らせる』、たゆみない
      努力の積み重ねによって絶えず新しい仕事を創造していく「種播き精神」と経営理念をあわせて“企業理念”と
      位置づけております。
       当社グループを取り巻く環境につきましては、引き続き防災・減災や国土強靭化対策等の高水準の公共投資が

      期待される一方、原油価格の上昇や円安の進行等による原材料価格の高騰や、半導体不足等に伴う資材等の調達
      面での制約等も予想される状況にあります。
       このような事業環境の中、当社グループは中期経営計画『しなやか2025』を強力に推進し、迅速かつ的確
      な意思決定のもと、直面する様々な変化にしなやかに対応していくことで、高い成長性とESG重視を兼ね備え
      た持続可能な企業グループを目指してまいります。
       本計画の概要は以下のとおりであります。
                       中期経営計画『しなやか2025』の概要
       (1)計画期間
           2021年度~2025年度[5か年]
       (2)経営環境
           当社グループを取り巻く経営環境として以下の点があげられます。
            ①公共投資、政府の施策動向(防災・減災、国土強靭化対策等)による影響
            ②自然災害、感染症等による経済への影響
            ③原材料価格の変動および供給動向
            ④自動運転社会やDXがもたらす新しい社会への対応
            ⑤脱炭素社会など環境変化への対応
            ⑥企業の社会的責任(ESG・SDGs等)の増大
            ⑦新たな働き方、労働力人口の減少、高齢化等への対応
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       (3)基本方針
          『しなやか2025』~組織レジリエンスの高い企業へ~
          大規模かつ速い速度で進行していくことが想定される様々な環境変化に対して、迅速かつ的確な意思決
         定のもと、組織が一丸となってしなやかな対応を図り、持続可能な企業グループへと成長していきます。
       (4)重点施策
         重点施策を以下に示します。
          ①市場の拡大と深耕、そして市場への定着
           ・『しなやか2025』においても市場の拡大と深耕を継続的に行い、顧客と市場に対して、自社開
            発・製造の製品・工法をしっかり定着させていきます。
           ・長寿命、リサイクル、CO2削減、安全などの性能・機能を有する環境に優しい自社開発・製造の製
            品・工法の販売を推進していきます。
          ②研究開発力の強化と生産性の向上
           ・様々な環境変化に対応するため、他分野における新技術およびデジタル技術を積極的に取り込み、自
            社技術を発展させることで、革新的な製品・工法の開発に取り組んでいきます。
           ・人やモノの有機的なつながりを強化し、グループ全体の生産性を向上させていきます。また、サプラ
            イチェーン・マネジメントの考え方を取り入れた物流ネットワークの整備構築を図っていきます。
          ③グループ経営基盤の強化
           ・企業の社会的責任を果たし、いかなる環境下でも企業価値の継続的な向上を実現できるよう強靭な財
            務・経営基盤を構築していきます。
           ・更なる成長に向けて、持続的な成長を支える人材の開発と育成を推進していきます。
           ・ICTの整備・拡充とDXを推進し、職場環境の改善と業務効率化を図っていきます。
          ④脱炭素社会実現への環境投資促進
           ・将来への布石として、茨城県つくばみらい市に環境に配慮した先進的な生産物流基地を建設すること
            で、脱炭素社会への移行に向けた取り組みを加速させていきます。
           ・グループ保有車両のハイブリッド車への更新、既存建物や設備の改修によるエネルギー消費量の減少
            に努めていきます。 
       (5)本計画の経営数値目標
          本計画の最終年度の数値目標を以下に示します。
            連結売上高      86,000百万円
            連結営業利益     10,000百万円
            連結経常利益     10,200百万円
            ROIC(投下資本利益率)  8.0以上
            ROA(総資産当期純利益率) 6.0以上
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    2  【事業等のリスク】
       当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性が考えられる主な事業リスクは、次のようなも
      のがあります。
      (1) 原材料価格の変動および供給動向
        アスファルト応用加工製品事業では製品の主原材料であるストレートアスファルトおよび副資材は原油を原
       料としているため、原油価格に大きく依存しております。原油価格が高騰し、諸原材料の値上がり相当分を製
       品販売価格に転嫁できない場合、あるいは諸原材料が安定的に供給されない事態が生じた場合には、業績に影
       響を及ぼすことが考えられます。
        当社グループでは、本社生産部において、原材料の調達リスクについて随時モニタリングを行い、また、原
       材料の調達動向を、毎月、業務執行取締役により構成される経営戦略会議に報告し方針を決定する等、購買対
       策の推進や製品販売価格への転嫁等を早期に推進することができる体制を整備し、影響を最小限に留めるよう
       努めております。
      (2) 公共事業の動向
        道路舗装事業では公共事業の占める割合が高いため、国および地方公共団体の財政状態による公共事業予算
       の削減ならびにコスト縮減や予算執行状況等によっては、業績に影響を及ぼすことが考えられます。
        当社グループでは、財政事情による影響を小さくするために、国や各地方公共団体が抱えるインフラ整備の
       課題の詳細分析に努め、「長寿命化・高性能化」、「環境負荷低減」などに資する製品・工法の設計・受注活
       動を推進し、主力である道路に加えて、空港・港湾・鉄道・公園等の分野でも需要を掘り起こし、市場の拡大
       を進めております。
      (3) 価格競争の激化
        市場の価格競争がさらに激化し製品販売価格、工事受注価格が下落した場合には、業績に影響を及ぼすこと
       が考えられます。
        当社グループでは、高付加価値製品および工法の開発により価格競争による影響の緩和に努めるとともに、
       製造や施工に係るコスト削減に取り組み、価格低下による業績への影響を最小限に留めるよう努めておりま
       す。
      (4)    信用リスク
        急激な事業環境の変化等により、取引先に信用不安が発生した場合には、業績に影響を及ぼすことが考えら
       れます。
        当社グループでは、信用調査専門会社の活用や信用モニタリング会議の開催等を通して、取引に際して与
       信・債権管理を徹底し、信用リスクの軽減に努めております。
      (5)    カントリーリスク
        海外事業を進めているため、その国の政治・経済情勢の変化、予期せぬ法律・規制の変化が業績に影響を及
       ぼすことが考えられます。
        当社グループでは、本社事業推進本部と法務・コンプライアンス部が協議して個別案件ごとに適切なリスク
       回避策を講じるとともに、海外事業の進捗状況やトラブルの有無、進出国の社会情勢や法律・規制の改定等を
       情報共有し、必要な対策を講じております。
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      (6) 情報セキュリティ
        当社グループは、様々な情報システムを使用して事業活動を行っており、その重要性が高まっています。そ
       のため、ウイルス感染等による大量のデータ逸失、情報漏えい、システム障害等が発生した場合には、                                                業績に
       影響を及ぼすことが考えられます               。
        当社グループでは、情報漏えい防止対策として、機密データのアクセス制限、持ち出し可能媒体の使用制限
       及び従業員への情報セキュリティ教育を徹底しております。また、情報セキュリティ上の被害が発生した場合
       に備え、本社情報システム部を中心として迅速に復旧にするための体制を構築するとともに、グループ全体を
       対象としたサイバー保険に加入しております。
      (7)    自然災害、感染症等         のリスク
        大規模な自然災害や感染症等が発生した場合、当社グループの事業活動が縮小されるなど、業績に影響を及
       ぼすことが考えられます。
        当社グループでは、地震・台風等の自然災害や感染症発生に備え、本社総務部が中心となり、BCPに関す
       る社内規程を整備しております。災害等が発生した際には、総務部に情報を集約した上で、状況によっては、
       社長を長とする災害対策本部を設置して対応に当たることにしております。
      (8) 法的規制等によるリスク
        建設業法、独占禁止法、労働安全衛生法等の関連法令による法的規制を受けており、                                       法的規制による行政処
       分等が生じた場合には、業績に影響を及ぼすことが考えられます。
        当社グループでは、本社法務・コンプライアンス部と安全品質環境部がコンプライアンスや安全衛生関係の
       教育をする機会を作り、グループ役職員への周知徹底を行う等、法的規制による行政処分等の発生リスク軽減
       に努めております。
       なお、上記のリスクは、当連結会計年度末現在において判断したものであり、当社グループのすべてのリスク

      を表したものではございません。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
     (1) 経営成績等の状況の概要
        当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
       (以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
      ① 財政状態及び経営成績の状況
        当連結会計年度における我が国経済は、基調としては新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が続きまし
       たが、ワクチン接種が進む中で厳しさが緩和される局面もあり、世界的なデジタル需要の拡大等を背景に企業収
       益が改善するとともに、個人消費や設備投資を中心に持ち直しの動きも見られました。もっとも、感染症再拡大
       への警戒感が解消されない中で、ウクライナ情勢の緊迫化に伴う円相場の下落や物価の上昇等も加わり、景気は
       依然として先行き不透明感の強い状況が続いております。
        当社グループを取り巻く環境につきましては、防災・減災、国土強靭化対策など建設需要の高まり等を背景に
       公共投資が堅調に推移しているものの、原油価格の高騰や円安の進行等の業績下押し要因に注視を要する状況が
       続きました。
        こうした事業環境の中、当社グループは、今年度を初年度とする新たな中期経営計画『しなやか2025』を
       策定し、迅速かつ的確な意思決定のもと、組織一丸となって持続可能な企業グループとして成長していくことを
       目指し、各施策を実行してまいりました。
        当連結会計年度の業績につきましては、                  売上高は78,001百万円          ( 前期は売上高71,471百万円            )、  営業利益は
       8,566百万円      ( 前期比6.3%減       )、  経常利益は9,311百万円           ( 前期比2.8%減       )となりました。        税金等調整前当期純
       利益は9,867百万円         ( 前期比5.5%増       )となり、     親会社株主に帰属する当期純利益は6,811百万円                      ( 前期比7.1%
       増 )となりました。なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等の適用に
       より、売上高は507百万円減少しております。
        セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

      (アスファルト応用加工製品事業)
       アスファルト応用加工製品事業につきましては、原材料価格上昇への対応に加え、「長寿命化・高性能化」や
      「環境負荷低減」などに寄与する高付加価値製品の設計・受注活動の推進により販売拡大に努めてまいりまし
      た。  売上高は25,796百万円          ( 前期は売上高20,583百万円            )となり、     セグメント利益(営業利益)は6,598百万円
      ( 前期比3.2%増       )となりました。
      (道路舗装事業)
       道路舗装事業につきましては、防災・減災、国土強靭化対策を始めとする工事が順調に進捗したことに加え、
      原価管理の強化に努めてまいりました。                   売上高は51,901百万円          ( 前期比2.6%増       )となり、     セグメント利益(営
      業利益)は4,996百万円           ( 前期比4.1%減       )となりました。
      (その他)
       その他につきましては、不動産賃貸収入などにより、                         売上高は303百万円         ( 前期比0.4%増       )となり、     セグメン
      ト利益(営業利益)は227百万円               ( 前期比4.2%増       )となりました。
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                 前連結会計年度               当連結会計年度                比較増減
       区 分
                金 額       構成比       金 額       構成比       金 額        伸率
               (百万円)        (%)      (百万円)        (%)      (百万円)        (%)
       流動資産          52,076        62.9      56,561        64.0       4,484        8.6
       固定資産          30,656        37.1      31,864        36.0       1,207        3.9
       流動負債          18,926        22.8      19,441        22.0        515       2.7
       固定負債          1,796        2.2       908       1.0      △887       △49.4
       純資産額          62,010        75.0      68,075        77.0       6,065        9.8
       総資産額          82,732        100.0       88,425        100.0       5,692        6.9
        当連結会計年度末の総資産額は、前連結会計年度末(以下「前期末」という。)に比べて                                          5,692百万円増
       加 し、  88,425百万円      となりました。
       (流動資産)
        流動資産は、前期末に比べて              4,484百万円増加        して  56,561百万円      となりました。これは、           現金及び預金が
       3,080百万円      、 受取手形、売掛金及び契約資産が20,797百万円                      、 商品及び製品が319百万円            、 原材料及び貯蔵
       品が467百万円       増加、   受取手形及び売掛金が20,305百万円                減少したことなどによるものです。
       (固定資産)
        固定資産は、前期末に比べて              1,207百万円増加        して  31,864百万円      となりました。これは、           建物及び構築物
       が608百万円      、 土地が305百万円        、 建設仮勘定が307百万円           、 長期預金が700百万円          増加、   投資有価証券が671
       百万円   減少したことなどによるものです。
       (流動負債)
        流動負債は、前期末に比べて             515百万円増加       して  19,441百万円      となりました。これは、           買掛金が1,315百万
       円 増加、   短期借入金が600百万円           減少したことなどによるものです。
       (固定負債)
        固定負債は、前期末に比べて             887百万円減少       して  908百万円     となりました。これは、           退職給付に係る負債が
       553百万円     、 環境対策引当金が287百万円             減少したことなどによるものです。
       (純資産額)
        純資産は、前期末に比べて            6,065百万円増加        して  68,075百万円      となりました。これは、           資本剰余金が251百
       万円  、 利益剰余金が5,661百万円            増加したことなどによるものです。
        この結果、自己資本比率は            前期末の74.9%       から  77.0%   となりました。

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      ② キャッシュ・フローの状況
      当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
                            前連結会計年度          当連結会計年度           比較増減
              区 分
                             (百万円)          (百万円)          (百万円)
    営業活動によるキャッシュ・フロー                              9,098          7,737         △1,360
    投資活動によるキャッシュ・フロー                             △5,694          △2,361           3,333
    財務活動によるキャッシュ・フロー                              2,512         △1,430          △3,943
    現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                              5,929          3,980         △1,948
    現金及び現金同等物の期首残高                             17,181          23,110          5,929
    現金及び現金同等物の期末残高                             23,110          27,091          3,980
        当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前期末に比べて、                                          3,980百万円増
       加 し、  27,091百万円      となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は
       次のとおりであります。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
        営業活動によるキャッシュ・フローで増加した資金は                         7,737百万円      ( 前期比15.0%減       )となりました。こ
       れは、   税金等調整前当期純利益9,867百万円                 、 仕入債務の増加1,756百万円             などによるものです。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
        投資活動によるキャッシュ・フローで支出した資金は                         2,361百万円      ( 前期比58.5%減       )となりました。こ
       れは、   有形固定資産の取得による支出3,226百万円                    などによるものです。この結果、フリー・キャッシュ・
       フローは5,376百万円のプラス(前期比1,972百万円増)となりました。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
        財務活動によるキャッシュ・フローで支出した資金は                         1,430百万円      ( 前期は2,512百万円の収入            )となりま
       した。これは、短期借入金の減少600百万円、                     配当金の支払い1,147百万円             などによるものです。
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      ③ 生産、受注及び販売の状況
     a.生産実績
       当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
         セグメントの名称                   生産高(百万円)                  前期比(%)
    アスファルト応用加工製品事業                                21,789                  23.4
            合計                        21,789                  23.4
      (注) 1     金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。
         2  道路舗装事業、その他については、生産実績を定義することが困難であるため記載しておりません。
     b.商品仕入実績

       当連結会計年度における商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
         セグメントの名称                  商品仕入高(百万円)                   前期比(%)
    アスファルト応用加工製品事業                                3,541                  0.5
            合計                        3,541                  0.5
      (注) 1     金額は仕入価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。
         2 道路舗装事業、その他には、商品仕入実績はないため記載しておりません。
     c.受注実績

       当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
         セグメントの名称              受注高(百万円)          前期比(%)       受注残高(百万円)          前期比(%)
    アスファルト応用加工製品事業                       25,909          24.9         304       △13.1
    道路舗装事業                       55,608          0.6        8,027        △10.9
            合計               81,517          7.2        8,331        △10.9
      (注) 1     金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。
         2 その他には、受注実績がないため記載しておりません。
     d.販売実績

       当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
         セグメントの名称                   販売高(百万円)                  前期比(%)
    アスファルト応用加工製品事業                                25,796                  25.3
    道路舗装事業                                51,901                   2.6
    その他                                 303                 0.4
            合計                        78,001                   9.1
      (注)     金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。
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      (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
      す。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
      ①  財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

       当社グループは「第2[事業の状況]2[事業等のリスク]」に記載のとおり、事業環境、事業内容、法的規制
      等、様々なリスク要因が当社グループの経営成績に影響を与える可能性があると認識しております。そのため、
      当社グループは常に業界動向に留意しつつ、優秀な人材を確保し顧客のニーズに合った製品・工法を提供してい
      くことにより、経営成績に重要な影響を与えるリスク要因を分散・低減し、適切に対応を行ってまいります。
       セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は、「第2[事業の状況]3
      [経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析](1)経営成績等の状況の概要①財政状
      態及び経営成績の状況」に記載のとおりであります。
      ② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

       当社グループの当連結会計年度の経営成績等は、「第2                          [ 事業の状況     ] 3 [ 経営者による財政状態、経営成績及
      びキャッシュ・フローの状況の分析                ](1)  経営成績等の状況の概要           ① 財政状態及び経営成績の状況」に記載のとお
      りであります。
       当社グループの資本の財源及び資金の流動性について、当社グループは、従来から製品売上・工事売上等の営
      業活動により多くのキャッシュ・フローを得ており、現在及び将来にわたって必要な営業活動及び債務の返済な
      どに備えるために、自己資金のほか金融機関からの借入及びエクイティ・ファイナンス等を活用し資金調達を
      図っております。当社は、国内金融機関からの借入について相対での借入枠を                                    確保しており、コミットメントラ
      インを設定し、長期・短期のバランスを考慮して安定的に資金調達しております。当社グループは連結経営強化
      のため、財務機能の一元化による資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、CMS(キャッシュ・マネジ
      メント・システム)を導入しております。
       事業活動にかかる運転資金は、営業活動で獲得した資金を主な財源としておりますが、事業運営上必要な流動
      性を確保することに努め、機動的かつ効率的に使用することで金融負債の極小化を図っております。今後の投資
      については茨城県つくばみらい市における先進的で環境配慮型の生産・物流基地及び工事・調査センター機能を
      有する新規拠点の建設並びに既存拠点の整備・拡充、                         ICT関連とDXの推進等を進める方針であります。これ
      ら投資資金については自己資金及び金融機関からの借入により調達する予定であります。
       今後とも入出金の厳格な管理により「営業活動によるキャッシュ・フロー」の拡大を実現し、財務体質の向上
      に努めていく所存であります。
      ③ 重要な会計方針及び見積り

       当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されてお
      ります。その作成には、           経営者   による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に
      影響を与える見積りを必要としております。                    経営者   は、これらの見積りについて、過去の実績を勘案し合理的に
      判断しておりますが、実績の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと異なる場合があります。
      この連結財務諸表の作成にあたる重要な会計方針につきましては、「第5 経理の状況」に記載しております。
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    4  【経営上の重要な契約等】
       該当事項はありません。
    5  【研究開発活動】

       当連結会計年度における研究開発活動は、「創造性と独自性に富んだ製品・工法の開発」を基本とし、ESGおよ
      びSDGsの観点から、特に社会的要請が高い、「国土強靭化」、「長寿命化・高性能化」、「防災・安全」、「コ
      スト縮減と道路資産の効率的保全」、「環境負荷低減」をキーワードに製品・工法の開発を進めております。
       当連結会計年度において当社グループが支出した研究開発費の総額は                                865  百万円でありますが、当社における研
      究開発は各事業に共通するものであり、セグメント別に区分することが困難であります。
       各事業分野の研究開発活動は次のとおりであります。
      (1) アスファルト応用加工製品事業
        アスファルト応用加工製品事業では、高性能、安全および予防保全等を念頭に製品開発を行っております。
       昨今では、老朽化が進行し、メンテナンスが必要とされる膨大な舗装ストックに対して長寿命化に貢献できる
       「高性能」な改質アスファルトや、路面性能の回復を図るオールシーズン施工可能な表面処理材料を開発いた
       しました。さらに災害時に広域運搬・供給が可能となる施工性改善型の特殊改質アスファルトを開発し販売を
       始めました。
        また、橋梁の大規模修繕の時代をむかえ、新舗装系防水材および工法を開発し、そこに用いる特殊改質アス
       ファルトおよび止水材などが現場に適用され始めました。
        鉄道軌道においても、開発した特殊改質アスファルト乳剤を用いた工法が適用され始めています。
      (2) 道路舗装事業
        道路舗装事業では、ICT等を活用した現場での施工および管理の生産性向上の取り組みなど、小規模から大規
       模補修にわたる様々な工法を整備し、環境負荷低減など幅広く顧客のニーズに応えられるよう研究開発を行っ
       ております。
        また、限られた予算の中でいかに効率よく、経済的に道路を保全していくかが重要なテーマとなっている昨
       今、道路を資産として捉えた管理手法が求められる中、ライフサイクルコストの縮減に寄与する、改質アス
       ファルト乳剤を用いた新たな舗装延命化工法、環境負荷低減を目指した常温舗装工法やリサイクル工法、「橋
       梁の長寿命化」に寄与する高耐久型の床版防水工法                        、施工の安全性と効率性を改善する施工機械                     などの開発を
       行っています。
        また、当社グループは、「調査・診断、設計、施工および管理」の道路に関する行為を一連の流れとして捉
       え、システム化と運用効果の最大化に取り組んでおります。
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    第3   【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

        当社グループは、成長が期待できる製品分野に重点を置き、合わせて省力化、合理化および製品の品質向上の
      ための投資を行っております。当連結会計年度の設備投資の総額は                               3,352   百万円であり、セグメントごとの設備投
      資について示すと、次のとおりであります。
      (1) アスファルト応用加工製品事業
        東北支店他におけるディストリビューター等の営業器材の増設など                               1,954   百万円の設備投資を実施いたしまし
       た。
      (2) 道路舗装事業
        施工品質の向上を目的に舗装施工機械、路面測定関連機械および車輌運搬具に                                    1,099   百万円の設備投資を実施
       いたしました。
      (3) その他
        該当事項はありません。
      (4) 全社共通
        技術研究所他での設備更新等に              297  百万円の設備投資を実施いたしました。
       なお、重要な設備の除却または売却はありません。

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    2  【主要な設備の状況】
     (1) 提出会社
                                               2022年3月31日       現在
                                   帳簿価額(百万円)
                                                       従業
      事業所名
            セグメントの
                                                       員数
                   設備の内容
                          建物     機械装置       土地
                                         リース
              名称
      (所在地)
                                              その他     合計
                                                       (名)
                                          資産
                        及び構築物      及び運搬具      (面積㎡)
                                       18
    本社
                   統括業務
            全社統括業務
                            13      8         162     64    266    68
    (東京都千代田区)
                   施設
                                      (473)
                                       ―
    技術研究所
            全社統括業務
                   研究設備        1,200       187           0    190    1,577     43
    (栃木県下野市)
                                      (―)
    本社・道路エンジ
                   路面測定
                                       ―
    ニアリング部        道路舗装事業
                   関連機械          1     155           ―     52    209    26
                                      (―)
    (埼玉県越谷市)
                   等
    東北支店・仙台工
            アスファルト
                                       435
    場
            応用加工製品
                   生産設備         235      127           0    10    809    17
    (宮城県仙台市宮
                                    (12,853)
            事業
    城野区)
    関東支店・小山工        アスファルト
                                       165
    場        応用加工製品
                   生産設備         331      132           ―     16    770    39
                                    (64,464)
    (栃木県下野市)        事業
    千葉営業所・工場        アスファルト
                                       ―
    (千葉県千葉市中        応用加工製品
                   生産設備         129      113          103      3    350    7
                                      (―)
    央区)        事業
            アスファルト
                                       187
    愛知工場
            応用加工製品
                   生産設備         39      53          ―     9    289    7
    (愛知県稲沢市)
                                     (3,755)
            事業
            アスファルト
                                       358
    大分営業所・工場
            応用加工製品
                   生産設備         77     127           0     0    564    5
    (大分県大分市)
                                    (10,381)
            事業
            アスファルト
    東関東支店
                                      5,453
                   生産設備
            応用加工製品
                           508      ―          ―     14   5,976     3
    (茨城県つくば市)
                   用地
                                   (118,369)
            事業
                   事務所・
                                       42
    山口営業所
            その他
                   賃貸用倉         600      26          ―     0    670    1
    (山口県防府市)
                                    (57,439)
                   庫
                   事務所・
                                       77
    東京営業所
            その他
                   賃貸用マ         625      ―          ―     2    705    4
    (東京都荒川区)
                                     (3,257)
                   ンション
      (注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおりません。
         2 提出会社の各事業所には、日瀝道路㈱他連結子会社に貸与中の土地、建物を含んでおります。
         3 上記の他、連結会社以外の者から賃借している設備の内容は次のとおりであります。
            事業所名            セグメントの名称               設備の内容        年間賃借料(百万円)
          千葉営業所・工場          アスファルト応用加工製品事業                  土地                 23
         4 主要な設備のうち、連結会社以外の者へ賃貸している主要な設備の内容は次のとおりであります。
            事業所名            セグメントの名称               設備の内容        年間賃貸料(百万円)
          山口営業所          その他                  賃貸用倉庫                 118
          東京営業所          その他                  賃貸用マンション                 117
         5 現在休止中の主要な設備はありません。
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     (2) 国内子会社
                                               2022年3月31日       現在
                                   帳簿価額(百万円)
                                                       従業
         事業所名
              セグメン
                          建物    機械装置
                                                       員数
    会社名               設備の内容
                                    土地
                                        リース
              トの名称
         (所在地)
                                             その他     合計
                          及び     及び
                                                       (名)
                                         資産
                                   (面積㎡)
                         構築物     運搬具
    北海道
         本社
                                      182
    ニチレ          道路舗装     舗装施工機
         (北海道札幌
                            25     40          ―     4    253     19
    キ工事          事業     械等
                                    (3,430)
         市白石区)
    ㈱
    東北ニ    本社
                                      49
               道路舗装     舗装施工機
    チレキ    (宮城県仙台
                            20     81           0    5    157     29
               事業     械等
                                    (2,814)
    工事㈱    市若林区)
         本社
                                      ―
    日瀝道          道路舗装     舗装施工機
         (東京都千代
                            45    126           0    14    186     51
    路㈱          事業     械等
                                      (―)
         田区)
    近畿ニ    本社
                                      49
               道路舗装     舗装施工機
    チレキ    (滋賀県守山
                            36     50          ―     2    139     18
               事業     械等
                                    (2,656)
    工事㈱    市)
         本社
                                      269
    朝日工          道路舗装     舗装施工機
         (大分県大分
                            84    128           0    3    486     47
    業㈱          事業     械等
                                   (288,914)
         市)
    ライン
                   道路標示・
         本社
                                      394
    ファル          道路舗装
                   区画線施工
                            63     22          ―     5    485     33
    ト工業          事業
        (大阪府堺市)
                                    (1,001)
                   機械等
    ㈱
               アスファ
         本社
    ヒート
                                      162
               ルト応用
    ロック
                   生産設備        51     16          ―     1    232     33
         (新潟県新潟
               加工製品
                                    (6,604)
    工業㈱
          市)
               事業
      (注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおりません。
           なお、金額には消費税等は含まれておりません。
         2 主要な設備のうちに、連結会社以外の者から賃借している設備はありません。
         3 朝日工業㈱の主要な設備には、連結会社以外の者へ貸与中の土地、建物を含んでおります。
         4 現在休止中の主要な設備はありません。
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    3  【設備の新設、除却等の計画】
     (1) 重要な設備の新設
                            投資予定額
        事業所名                                              完成後の
              セグメント
    会社名                設備の内容                資金調達方法       着手年月     完了予定
                           総額    既支払額
               の名称
        (所在地)                                              増加能力
                          (百万円)     (百万円)
        本社・道路
                                                     品質向上を
        エンジニア
                                                     図るため能
    提出          道路舗装      路面測定関
        リ  ン  グ  部                 60     6  自己資金      2022年4月     2023年3月
    会社          事業      連機械等
                                                     力の増加は
        (埼玉県越
                                                     ない
        谷市)
                                                     品質向上を
        技術研究所
                                                     図るため能
    提出          全社統括
        (栃木県下             試験機他         22     ―   自己資金      2022年4月     2023年3月
    会社          業務
                                                     力の増加は
        野市)
                                                     ない
                                                     品質向上を
              アスファ
        関東支店他
                                                     図るため能
    提出          ルト応用
        (栃木県下             生産設備        165      0  自己資金      2022年4月     2023年3月
    会社          加工製品
                                                     力の増加は
        野市他)
              事業
                                                     ない
              アスファ
        中部支店他
    提出          ルト応用
        (愛知県名              事務所       2,728      321    自己資金      2021年4月     2023年12月       ―
    会社          加工製品
        古屋市他)
              事業
                                                     品質向上を
    日瀝   本社(東京
                                                     図るため能
              道路舗装      舗装施工機
    道路   都千代田区                     417     ―   自己資金      2022年4月     2023年3月
              事業       械等
                                                     力の増加は
    ㈱他   他)
                                                     ない
     (2) 重要な設備の除却等

       既存設備の更新による除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
       ①  【株式の総数】
                種類                      発行可能株式総数(株)

               普通株式                                    90,000,000
                計                                   90,000,000
       ②  【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在          上場金融商品取引所

        種類        発行数(株)          発行数(株)          名又は登録認可金融                 内容
              ( 2022年3月31日       )  (2022年6月30日)            商品取引業協会名
                                     東京証券取引所
                                                単元株式数は100株
       普通株式           31,685,955          31,685,955      市場第一部(事業年度末現在)
                                                であります。
                                  プライム市場(提出日現在)
        計         31,685,955          31,685,955             ―             ―
     (2)  【新株予約権等の状況】

       ①  【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
       ②  【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
       ③  【その他の新株予約権等の状況】

        当社は、2021年5月24日開催の取締役会決議に基づき、2020年12月1日に発行した                                      ニチレキ株式会社第1回新
       株予約権    について、残存する当該新株予約権を2021年6月7日付で取得し、同日付で消却いたしました。
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     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
       当事業年度において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されま
      した。
                                  第4四半期会計期間               第78期
                                  (2022年1月1日から            (2021年4月1日から
                                  2022年3月31日まで)            2022年3月31日まで)
    当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約
                                            ―           2,973
    権付社債券等の数(個)
    当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)                                       ―          297,300
    当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)                                       ―           1,428

    当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)                                       ―            424

    当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条
                                            ―           2,973
    項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)
    当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権
                                            ―          297,300
    付社債券等に係る累計の交付株式数(株)
    当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権
                                                      1,428
                                            ―
    付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)
    当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権
                                            ―            424
    付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                  (株)       (株)      (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
    1991年8月1日             5,280,992      31,685,955         1,599       2,919       1,599       2,017
      (注) 有償
         株主割当(1:0.2)  5,209,598株
          発行価額        600円
          資本組入額       300円
         失権株等一般募集   71,394株
          発行価額       1,024円
          資本組入額       512円
     (5)  【所有者別状況】

                                               2022年3月31日       現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                     単元未満
           政府及び
                                  外国法人等
      区分                                               株式の状況
                     金融商品     その他の                 個人
           地方公共     金融機関                                 計
                                                      (株)
                     取引業者      法人               その他
                                個人以外      個人
            団体
    株主数
               0     23     28     71     128      6    3,273      3,529       ―
    (人)
    所有株式数
               0   99,303      4,976     65,805     57,307       19    89,264     316,674      18,555
    (単元)
    所有株式数
               0   31.36      1.57     20.78     18.10       0    28.19     100.00        ―
    の割合(%)
     (注) 自己株式       1,117,337株      は「個人その他」に11,173単元および「単元未満株式の状況」に37株含めて記載してお
        ります。
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     (6)  【大株主の状況】
                                               2022年3月31日       現在
                                                   発行済株式
                                                   (自己株式を
                                            所有株式数        除く。)の
           氏名又は名称                     住所
                                             (千株)      総数に対する
                                                   所有株式数
                                                   の割合(%)
     日本マスタートラスト信託銀行株式会
                         東京都港区浜松町二丁目11番3号                       3,726       12.19
     社(信託口)
     光通信株式会社                   東京都豊島区西池袋一丁目4番10号                       1,681        5.50
     ニチレキ取引先持株会                   東京都千代田区九段北四丁目3番29号                       1,339        4.38
     株式会社日本カストディ銀行(信託
                         東京都中央区晴海一丁目8番12号                       1,197        3.92
     口)
     株式会社みずほ銀行                   東京都千代田区大手町一丁目5番5号                       1,108        3.63
     三井住友信託銀行株式会社                   東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       1,100        3.60
     公益財団法人池田20世紀美術館                   静岡県伊東市十足614                        630       2.06
     ニチレキ従業員持株会                   東京都千代田区九段北四丁目3番29号                        536       1.76
     株式会社三菱UFJ銀行                   東京都千代田区丸の内二丁目7番1号                        529       1.73
     株式会社日本カストディ銀行(三井住
     友信託銀行再信託分・鹿島道路株式会                   東京都中央区晴海一丁目8番12号                        524       1.71
     社退職給付信託口)
              計                   ―              12,373        40.48
      (注) 1 上記のほか当社所有の自己株式1,117千株があります
         2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
           日本マスタートラスト信託銀行株式会社                                           3,726千株
           株式会社日本カストディ銀行                                                1,197千株
           株式会社日本カストディ銀行                                                 524千株
     (7)  【議決権の状況】

      ①  【発行済株式】
                                               2022年3月31日       現在
           区分            株式数(株)          議決権の数(個)                内容
    無議決権株式                         ―           ―         ―
    議決権制限株式(自己株式等)                         ―           ―         ―
    議決権制限株式(その他)                         ―           ―         ―
                    (自己保有株式)
    完全議決権株式(自己株式等)                                    ―         ―
                    普通株式      1,117,300
    完全議決権株式(その他)                普通株式     30,550,100             305,501           ―
    単元未満株式                普通株式       18,555             ―         ―
    発行済株式総数                     31,685,955               ―         ―
    総株主の議決権                         ―         305,501           ―
     (注)単元未満株式の欄には、当社所有の自己株式が37株含まれております。
      ②  【自己株式等】

                                               2022年3月31日       現在
                                                   発行済株式
                               自己名義       他人名義      所有株式数
       所有者の氏名                                           総数に対する
                    所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
        又は名称                                           所有株式数
                                (株)       (株)       (株)
                                                   の割合(%)
    (自己保有株式)
                 東京都千代田区九段北
        ニチレキ㈱                        1,117,300          ―   1,117,300         3.53
                 四丁目3番29号
          計             ―         1,117,300          ―   1,117,300         3.53
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    2  【自己株式の取得等の状況】
      【株式の種類等】 

      会社法第155条第7号による普通株式の取得
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

           区分                株式数(株)                 価額の総額(円)
    当事業年度における取得自己株式                                 50                70,790
    当期間における取得自己株式                                 43                52,587
      (注) 当期間における取得自己株式には2022年6月1日からこの2022年6月30日までの単元未満株式の買取によ
         る株式数は含めておりません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                           当事業年度                   当期間
           区分
                        株式数       処分価額の総額           株式数       処分価額の総額
                        (株)         (円)         (株)         (円)
    引き受ける者の募集を行った
                                              ―         ―
    取得自己株式
    消却の処分を行った取得自己株式                                          ―         ―
    合併、株式交換、株式交付、会社
    分割に係る移転を行った取得自己                                          ―         ―
    株式
    その他(    新株予約権の権利行使           )
                          297,300       125,757,900             ―         ―
    保有自己株式数                    1,117,337            ―      1,117,380            ―
      (注) 当期間における取得自己株式には2022年6月1日からこの2022年6月30日までの単元未満株式の買取によ
         る株式数は含めておりません。
    3  【配当政策】

       当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、経営基盤の強化を図りつつ安定的な
      配当を継続することを基本としております。
       2022年3月期の期末配当金につきましては、1株当たり42円の配当としております。
       内部留保金につきましては、企業体質の充実強化と今後の事業展開への投資資金等に活用し、一層の業績向上
      を図り、長期安定的な経営基盤の確立に努める所存であります。
       なお、当社の剰余金の配当は、期末日を基準とした年1回の配当を基本とし、配当の決定機関は、株主総会で
      あります。
      (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

          決議年月日               配当金の総額(百万円)                 1株当たりの配当額(円)
    2022年6月29日        定時株主総会決議                       1,283                   42
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
       a.当社グループは、『「道」創りを通して社会に貢献するため、
        ・優れた機能とコストを満足する道路舗装材料ならびに工法の提供
        ・国民の共有資産である「道」をいつも見守る高度なコンサルティング
        ・顧客から信頼される施工技術
        これらを完全に一体化し、株主をはじめ幅広い顧客の皆様から信頼される「道」創りになくてはならない収
       益性に優れた企業グループであり続けるとともに、社員一人ひとりが能力を発揮でき、働きがいのあるグルー
       プであること』を経営理念としています。
        また、当社グループの経営の根幹には、「種を播き、水をやり、花を咲かせて実らせる」という『種播き精
       神』が生きています。たゆみない努力の積み重ねによって絶えず新しい仕事を創造していくことは、当社グ
       ループの企業文化そのものであるとともに、グループ一人ひとりの行動の指針となっています。当社グループ
       では、『種播き精神』と経営理念をあわせて”企業理念”と位置づけています。
       b. 当社では、すべての経営計画は上記の企業理念を基本として遂行されています。そのため、当社は、当社グ

       ループの事業に適したコーポレート・ガバナンスの仕組みを整え、不断に点検を行って充実を図ることで、経
       営の健全性、透明性と効率性を追求してまいります。
      ②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

       a.当社では、当       社事業に精通した業務執行取締役と独立した立場の社外取締役によって構成される取締役会が
       迅速かつ的確な意思決定と取締役の職務執行の監督を行うとともに、監査役が公正かつ客観的な独立の立場か
       ら取締役の職務執行を監査し、経営の監視機能を十分働かせる体制をとっています。当社は、このような体制
       が経営の健全性と効率性を高め、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に有効であると判断し、監査役会
       設置会社を採用しています。
       b. 現在、当社の取締役会は、8名の業務執行取締役と、業務執行には携わらない4名の社外取締役によって組

       織され、4名の監査役(内、社外監査役2名)が出席して必要に応じて意見を述べる体制としており、経営の
       健全性を確保しています。
       社外取締役には、会社経営全般にわたって高い知見と幅広い見識を有する複数名を配置することで、取締役会
       における多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図っています。また、監査役については、当社
       業務に精通した常勤監査役と各専門分野における豊富な経験と高い識見を有する社外監査役が、当社の会計監
       査人(監査法人)と内部統制・内部監査の担当部署である監査室と連携しながら、取締役や執行役員等の職務
       執行状況のほか会社の財産の状況等を厳正に監査しています。
       当社は、社外取締役と社外監査役が必要な情報を得てその役割を果たすことができるよう、社外役員に対する
       情報提供等の支援体制を整えるとともに、適宜代表取締役等と会合を持ち、経営課題の共有化や意見交換を行
       える体制をとっています。
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       c. 当社は、ステークホルダーに当社グループの経営状況を正しく理解していただくため、経営の透明性を高
       め、適時適切な情報開示を行うとともに、決算短信等の法定開示に加え、統合報告書による任意開示も積極的
       に行い、財務・非財務情報について、わかりやすく、正確に開示するよう努めています。
       d. 当社は、法令等を遵守し、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保するため、内部統制システムを

       整備し適切に運用するとともに、その継続的改善に努めています。また、内部通報制度について                                            は、  通報およ
       び相談   窓口として「ホットライン」を開設し、当社グループの役員および社員から直接、                                      通報・相談     を受け付
       ける体制をとっています。
      ③  企業統治に関するその他の事項

        当社が業務の適正を確保するための体制として、取締役会において決議した事項(内部統制システムの基本
       方針)は、次のとおりであります。
        1.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
          取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程その他の社内規程に従い、適切に保存および管
         理を行うものとする。
        2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          当社グループの損失の危険については、グループ経営管理として、リスク管理に関する諸規程を整備する
         とともに、当社の担当責任部署において、必要に応じ、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュア
         ルの作成・配布等を行う体制とし、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合には、社長は速やかに対策責
         任者となる取締役を任命し、グループ全社に示達するものとする。また、リスクが現実化し、重大な損害の
         発生が予測される場合には、担当取締役は速やかに取締役会に報告することとする。
        3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          当社は、グループ経営計画を策定し、毎事業年度ごとのグループ全体の経営目標および予算配分等を定
         め、グループの協力体制の推進および業務の効率的な遂行管理を行うものとする。
          当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原
         則月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、会社の経営方針および経営戦略に関わ
         る重要事項については事前に経営戦略会議において協議を行い、執行決定を行うものとする。
          取締役会の決定に基づく業務執行については、職務権限規程その他の社内規程に従い、適時的確に行わ
         れることとする。
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        4.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
          コンプライアンスについては、担当取締役を任命し、当社グループのコンプライアンスの統括部署とし
         て法務・コンプライアンス部を設置するとともに、社内規程およびコンプライアンス・マニュアルを作成
         して、グループ全社にコンプライアンス・ルールの周知徹底を図ることとする。また、通報および相談窓
         口として当社グループのネットワークに「ホットライン」を開設して、当社グループの社員から直接、コ
         ンプライアンスに係る通報・相談や意見・提案を受付けることとする。
          取締役は、当社グループにおいて、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場
         合には、直ちに監査役に報告するものとする。
          監査役は、当社グループのコンプライアンス体制に問題があると認めるときは、意見を述べるととも
         に、改善策の策定を求めることができるものとする。
          内部監査については、監査室を設置し、当社グループについて、業務の有効性と効率性、財務報告の信
         頼性、法令等の遵守、資産の保全など内部管理の主要目的の達成状況を客観的、総合的に評価するととも
         に、課題解決のための助言・指導・是正勧告を実施するものとする。また、監査室は、必要に応じ、監査
         役および会計監査人と意見・情報交換を行うこととする。
          経営に係る法律上の諸問題については、顧問弁護士から専門的なアドバイスを受ける体制をとることと
         する。
        5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
          当社グループにおける業務の適正を確保するため、グループ会社全てに共通するグループ経営理念を定
         め、これを基礎として、グループ運営体制を整備するとともに、グループ会社においては、当社グループ
         として統一化された社内諸規程を定めるものとする。
          グループ会社は、業務執行に係る重要事項について当社に協議、報告等を行うものとする。当社は、グ
         ループ経営管理体制を構築し、グループ会社に対して監査、経営指導を行うものとする。
          当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、もしくはその他コンプライアンス上問題があると
         グループ会社が認めた場合には、監査室または法務・コンプライアンス部に報告するものとする。監査室
         または法務・コンプライアンス部は直ちに監査役に報告するものとする。監査役は意見を述べるととも
         に、改善策の策定を求めることができるものとする。
        6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該
          使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
          監査役は、内部監査部門である監査室および会計監査人と必要に応じ、意見・情報交換を行うことがで
         き、また監査役の職務遂行に必要な調査、情報収集等の事項を監査役の判断で実施可能な体制にある。こ
         のため、監査役の職務を補助すべき使用人については、その必要が生じた場合に監査役の求めに応じて設
         置することとする。
          監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役から指示を受けた業務については、専ら監査役の指揮命令
         に従わなければならないものとする。
          監査役の職務を補助すべき使用人の人事等については、事前に監査役と協議するものとする。
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        7.当社および子会社の取締役および使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に
          関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制、その他監
          査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
          監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議、その他の重要な会議に出席することができるととも
         に、重要な決議書類等の閲覧、業務・財産状況の調査等を行うことができることとする。取締役および使
         用人は、重要な会議の開催予定を監査役に報告するものとする。
          当社グループの取締役および使用人は、当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項、法
         令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役に報告するものとする。前記に関わらず、監査
         役はいつでも必要に応じて、当社グループの取締役および使用人に対して報告を求めることができること
         とする。
          当社は、監査役へ報告を行った当社グループの取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由
         として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役および使用人に周知徹底する。
          監査役がその職務の執行について、当社に対して費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署におい
         て審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を
         除き、速やかにこれに応じるものとする。
        8.財務報告の信頼性を確保するための体制
          財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法の定めに従い内部統制報告書を有効かつ適切に提出するた
         め、内部統制システムを構築して、その適正な整備および運用を行っていくものとする。
        9.反社会的勢力排除に向けた体制
          反社会的勢力による不当要求に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは
         取引関係その他一切の関係を持たない社内体制を整備するものとする。
       業務の適正を確保するための体制の運用状況は以下のとおりであります。
        1.情報の保存および管理体制
          取締役会議事録や経営戦略会議議事録については、正確に記録・作成し、情報の保存および管理を適切
         に行っております。
        2.リスク管理体制
          財務、法務、災害等のリスクマネジメント状況については、関連規程に基づき社長および取締役会への報
         告を行っております。
        3.効率的な職務執行体制
          当期は取締役会を14回、経営戦略会議を21回開催し、重要事項について審議・決定したほか、各部門を担
         当する取締役等から業務執行について報告を受けております。
        4.コンプライアンス体制
          コンプライアンス・マニュアルの整備・充実を図り、それを用いたコンプライアンス研修を当社および
         グループ会社の社員に対し実施しています。また、研修プログラムも適宜見直しを行うなど、内部統制の
         観点からコンプライアンス・ルールの周知徹底に取り組んでいます。
        5.グループ管理体制
          グループ経営管理規程に基づき、グループ会社に対し監査、経営指導を行っています。重要事項につい
         てはグループ会社から報告を受け、または協議により事前承認を行っています。
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        6.監査役監査体制
          監査役は、会計監査人から、法令に基づく事業年度の監査結果についての定期報告を受けるほか、適
         宜、会計監査人および内部監査部門である監査室から監査状況を聴取しています。
          社外監査役を含め、監査役は、全ての取締役会に出席し、経営会議にも出席しています。また、常勤監
         査役は全ての経営戦略会議に出席しています。
      ④  責任限定契約の内容の概要
        当社は社外取締役および社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損
       害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第
       1項に定める最低責任限度額としております。
      ⑤  役員等賠償責任保険契約の内容の概要
         当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が
       業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害賠
       償金、争訟費用および損害賠償請求への初期対応費用を当該保険契約により補償することとしております。ただ
       し、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員等自身の損害等は補償対象外とすることにより、役
       員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
        当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社および当社のすべてのグループ会社のすべての取締役、監査
       役、執行役員、管理職従業員および外部法人への派遣役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全
       額当社が負担しております。
      ⑥  取締役の定数
        当社の取締役は、12         名以内とする旨を定款に定めております。
      ⑦  取締役の選任の決議要件
        当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
       主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定
       款に定めております。
      ⑧  株主総会決議事項のうち取締役会で決議できる事項
        当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づ
       き、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
      ⑨  株主総会の特別決議要件
        当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
       主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の決議をもって行う旨を定款に定
       めております。
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     (2)  【役員の状況】
      ① 役員一覧
      男性  13 名 女性    3 名(役員のうち女性の比率            18.75   %)
                                                     所有株式数
        役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                      (株)
                             1982年4月      当社入社
                             2005年6月      執行役員
                             2011年6月      上席執行役員
    代表取締役社長          小幡  学      1956年12月25日      生                       (注)3     24,917
                             2013年6月      取締役常務執行役員
                             2015年6月      代表取締役社長執行役員社長
                             2020年6月      代表取締役社長(現任)
                             1980年4月      当社入社
                             2007年6月      執行役員
                             2013年6月      取締役常務執行役員
    代表取締役副社長          川口裕司      1958年3月16日      生                       (注)3     15,404
                             2018年6月      取締役専務執行役員
                             2020年6月      専務取締役
                             2022年6月      代表取締役副社長(現任)
                             1981年9月      当社入社
                             2010年6月      執行役員
                             2013年6月      上席執行役員
    専務取締役          江里勝美      1958年4月14日      生                       (注)3     17,669
                             2015年6月      取締役常務執行役員
                             2020年6月      常務取締役
                             2022年6月      専務取締役(現任)
                             1982年4月      当社入社
                             2011年6月      執行役員
    常務取締役          羽入昭吉      1958年10月9日      生   2013年6月      取締役上席執行役員              (注)3     13,950
                             2015年6月      取締役常務執行役員
                             2020年6月      常務取締役(現任)
                             1982年4月      当社入社
                             2011年6月      執行役員
                             2013年6月      上席執行役員
    常務取締役          根本清一      1958年9月7日      生                       (注)3     9,956
                             2017年6月      取締役上席執行役員
                             2020年6月      取締役
                             2021年6月      常務取締役(現任)
                             1983年4月      当社入社
                             2015年4月      執行役員
    取締役          長澤 勇      1959年7月28日      生                       (注)3     17,631
                             2017年6月      取締役上席執行役員
                             2020年6月      取締役(現任)
                             2020年3月      当社入社
                             2020年4月      上席執行役員
    取締役          山本 淳      1966年7月31日      生                       (注)3     2,032
                             2021年6月      取締役(現任)
                             1986年4月      当社入社
                             2015年4月      執行役員
    取締役          伊藤達也      1963年5月15日      生                       (注)3     6,033
                             2020年4月      上席執行役員
                             2022年6月      取締役(現任)
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                                                     所有株式数
        役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                      (株)
                             1983年3月      公認会計士開業登録
                             1983年6月      税理士開業登録
                             1996年8月      小林会計事務所所長(現任)
    取締役          小林 修      1956年5月20日      生                       (注)3     33,000
                             2004年6月      当社監査役
                             2015年6月      当社取締役(現任)
                             1994年4月      弁護士登録(第二東京弁護士会)
                             1994年4月      本間合同法律事務所入所
                             1999年4月      同パートナー弁護士(現任)
    取締役          渋村晴子      1964年12月6日      生                       (注)3       -
                             2015年6月      当社監査役
                             2019年6月      当社取締役(現任)
                             2001年10月      弁護士登録(東京弁護士会)
                             2001年10月      奥野総合法律事務所・外国法共
                                   同事業入所
    取締役          城處琢也      1974年9月23日      生                       (注)3       -
                             2011年4月      同パートナー弁護士(現任)
                             2019年6月      当社監査役
                             2021年6月      当社取締役(現任)
                             2001年4月      中小企業診断士登録(東京都中小
                                   企業診断士中央支部)
    取締役          福田美詠子      1965年4月1日      生                       (注)3       -
                             2021年4月      福目総合研究所所長(現任)
                             2021年6月      当社取締役(現任)
                             1985年4月      当社入社
                             2014年4月      総務部長
    常勤監査役          野原正昭      1961年4月24日      生                       (注)4     15,721
                             2018年4月      執行役員
                             2019年6月      常勤監査役(現任)
                             1982年4月      当社入社
                             2011年4月      総務部長
                             2013年4月      四国支店長
    監査役          形岡昭彦      1959年5月10日      生                       (注)5     7,940
                             2018年4月      執行役員
                                   監査役(現任)
                             2018年6月
                             1996年8月      中村宣税理士事務所入所
                             2000年5月      税理士開業登録
    監査役          蟹谷 勉      1963年9月1日      生                       (注)4       -
                             2000年5月      蟹谷勉税理士事務所所長(現任)
                             2019年6月      当社監査役(現任)
                                 33/101








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                                                     所有株式数
        役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                      (株)
                             2001年7月      公認会計士登録
                             2004年11月      税理士登録
                             2008年2月      クレアコンサルティング㈱代表
                                   取締役(現任)
                             2011年5月      いちごグループホールディング
                                   ス㈱(現いちご㈱)社外取締役
    監査役          川手典子      1976年2月22日      生                       (注)6
                                                        -
                                   (現任)
                                   キャストグローバルグループ 
                             2015年2月
                                   パートナー(現任)
                                    住友ベークライト㈱社外監査役
                             2021年6月
                                    (現任)
                                   当社監査役(現任)
                             2021年6月
              計                                       164,253
    (注)1取締役 小林 修、渋村 晴子、城處 琢也、福田 美詠子の                                各氏は、社外取締役であります。
      2監査役 蟹谷 勉、川手 典子の両氏は、社外監査役であります。
      32022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
      42019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
      52022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
      6 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
      7当社の執行役員は次のとおりであります。
        職名        氏名                     担当業務
      上席執行役員         寺田 実        安全品質環境部長兼情報システム部長兼物流企画室長
              戸塚浩行
      上席執行役員               北日本統括マネージャー兼東北エリアマネージャー兼東北支店長
      上席執行役員         吉田 努        中日本統括マネージャー兼中部エリアマネージャー兼中部支店長
      上席執行役員        近藤成則        道路エンジニアリング部長兼デジタル改革推進室長
      上席執行役員        河野昌宏        事業本部副本部長兼事業推進部長兼橋梁マネジメント室長
      上席執行役員        井上佳紀        技術開発本部副本部長兼生産部長兼海外生産統括室長
      上席執行役員        長坂義之        事業本部副本部長兼工事統括部長兼安全品質環境部部長
      上席執行役員        軽部純之        東京エリアマネージャー兼東京支店長
       執行役員       佐藤浩二        監査部長
       執行役員       齊藤 誠        管理本部副本部長兼総務部長兼技術研究所部長
       執行役員       金谷俊幸        北海道エリアマネージャー兼北海道支店長
       執行役員       後藤武士        管理本部副本部長兼財務経理部長
       執行役員       米谷博之        中国エリアマネージャー兼四国エリアマネージャー兼中国支店長
              秦 浩二
       執行役員              関西エリアマネージャー兼関西支店長
       執行役員       瀬尾直樹        工事統括部部長兼朝日工業テクノス㈱社長
       執行役員       王  平        海外事業部部長兼日瀝(上海)商貿有限公司総経理
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      ② 社外役員の状況
        当社は、社外取締役および社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性基準に基づい
       て、当社との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、その有無を判断しております。
        また、当社は、社外取締役および社外監査役全員について、東京証券取引所の定める独立役員として同取引
       所に届け出ております。
        社外取締役小林 修氏は、公認会計士および税理士として企業会計、税務に精通しており、その経験と高い
       見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
        社外取締役渋村 晴子氏は、弁護士として会社法務に携わり、コンプライアンスやリスク管理に精通してお
       り、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
        社外取締役城處 琢也氏は、弁護士として会社再建や企業法務に係る豊富な経験と財務および会計に関する
       相当程度の知見を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しており
       ます。
        社外取締役福田 美詠子氏は、               企業経営およびマーケティング部門に携わった豊富な経験と専門知識を有
       し、特に経営コンサルタントとして市場調査・分析・戦略策定に高い専門性を有しており                                         、その経験と高い見
       識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
        社外監査役蟹谷 勉氏は、税理士として税務をはじめとした会社経営に関する専門的知識を有しており、そ
       の経験と高い見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。
        社外監査役     川手 典子     氏は、公認会計士および税理士として企業会計、税務に精通しており、その経験と高
       い見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。
      ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内

         部統制部門との関係
         現在、当社の取締役会は、8名の業務執行取締役に加え、業務執行には携わらない4名の社外取締役と4
       名の監査役(内、社外監査役2名)が出席する構成とし、経営の健全性を確保しております。このうち、社外
       取締役には、会社経営全般にわたって高い知見と幅広い見識を有する4名を配置することで、取締役会におけ
       る多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図っております。また、監査役については、当社業務
       に精通した常勤監査役と各専門分野における豊富な経験と高い識見を有する社外監査役が、当社の会計監査人
       (監査法人)と内部統制・内部監査の担当部署である監査室と連携を図りながら、取締役や執行役員等の職務
       執行状況のほか会社の財産の状況等を厳正に監査しております。
        当社は、社外取締役と社外監査役が必要な情報を得てその役割を果たすことができるよう、社外役員に対す
       る情報提供等の支援体制を整えるとともに、適宜代表取締役等と会合を持ち、経営課題の共有化や意見交換を
       行える体制をとっております。 
                                 35/101






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     (3)  【監査の状況】
      ① 監査役監査の状況
        当社の監査役会は監査役4名であり、うち2名が社外監査役であります。当事業年度において、当社は監査
       役会を16回開催しております。監査役会における主な検討事項としては、以下のとおりです。
         ・監査役会の監査方針および監査計画の決定
         ・会計監査人の監査計画および監査報酬の妥当性ならびに監査の方法および結果の相当性
         ・取締役会、経営戦略会議等、重要な会議の議案、決議内容の確認
         ・本社、事業所および子会社における業務・財産状況等の確認
         ・内部統制システムの整備・運用状況の確認
       また、各監査役の経歴等および監査役会への出席状況は下表のとおりです。
                                                 当事業年度の

        役職名           氏名                経歴等                監査役会
                                                  出席状況
                        当社の営業関連・海外事業・経営企画業務のほ
        常勤監査役         野原 正昭
                        か、総務・人事等の管理部門の責任者を務めた経
                                                   16/16回
                        験から、当社職務に精通しております。
                        当社グループの管理・運営に携わり、総務・人事
        監査役         形岡 昭彦
                        等の管理業務のほか、支店およびグループ会社の
                                                   14/16回
                        経営トップも務めた経験から、当社グループの管
                        理業務全般に精通しております。
                        税理士として、税務をはじめとした会社経営に関
        独立社外監査役         蟹谷 勉
                        する専門知識と豊富な経験を有しており、財務お
                                                   16/16回
                        よび会計に関する相当程度の知見を有しておりま
                        す。
                        公認会計士および税理士として、会社の財務・会
        独立社外監査役         川手 典子
                        計における豊富な経験、実績と知見を有してお
                                                   13/13回
                        り、またM&A・組織再編を中心に、事業継承コ
                                                 2021年6月就任
                        ンサルティング・事業再生アドバイスなどの業務
                        にも精通しております。
        取締役会、経営会議には全監査役が出席するほか、経営戦略会議、その他主要会議には常勤監査役および社
       外監査役以外の監査役が出席するとともに、重要な決議書類の閲覧、業務・財産の状況の調査等を通じて、厳
       正な監査を実施しております。
        常勤監査役は、出席した主要会議の内容や、業務・財産の状況の調査結果を取りまとめ独立社外監査役に説
       明するなど、その職務遂行上収集した情報を適時に共有しております。当事業年度における事業所およびグ
       ループ会社への監査は、           往査およびWeb監査含め28か所(44事業所)であります。
        独立社外監査役は、それぞれの専門的知識や経験を活かす形で、常勤監査役とともに、一部の事業所等の監
       査も行いました。また、監査役は社外取締役および会計監査人との定期的な情報交換・意見交換会も行ってお
       ります。
      ②  内部監査の状況

        当社における内部監査は、監査室が業務ラインから独立した立場で、業務の有効性と効率性、財務報告の信
       頼性、法令等の遵守、資産の保全など内部管理の主要目的の達成状況を客観的、総合的に評価し、その結果に
       ついて経営者および監査役等に報告するとともに、被監査部署に対しては、課題解決のための助言・指導・是
       正勧告を行っております。また、監査室は、必要に応じその都度、監査役および会計監査人と情報交換、意見
       交換を行っております。
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      ③  会計監査の状況
       (監査法人の名称)
        監査法人日本橋事務所
       (継続監査期間)
        1969年以降
       (業務を執行した公認会計士)
              業務を執行した公認会計士の氏名                                所属監査法人
                   千葉 茂寛
                                           監査法人日本橋事務所
                   髙橋    秀和
       (監査業務に係る補助者の構成)
               監査業務に係る補助者の構成                               人数(名)
                   公認会計士                             3
                    その他                            5
      (注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。
       (監査法人の選定方針と理由)
         監査役会は、会計監査人(監査法人日本橋事務所)が品質管理体制、独立性、専門性を適切に具備し、当
        社に対して適正な監査を行う体制を有していることなどを総合的に勘案した結果、適任と判断しました。
      ④ 監査報酬の内容等

       (監査公認会計士等に対する報酬)
                      前連結会計年度                      当連結会計年度
        区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
       提出会社                 27           ―           28           ―
       連結子会社                 ―           ―           ―           ―

         計               27           ―           28           ―

       (監査報酬の決定方針)

         該当事項はありませんが、規模、業務、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
       (監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)

         監査役会は、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等の適切性・妥当性を
        検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
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     (4)  【役員の報酬等】
       ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        当社は、取締役会において「取締役報酬基本方針」を定めております。この方針のもと、取締役(社外取締
       役を除く)の報酬は、月額報酬と賞与により構成しております。月額報酬は基本報酬と業績報酬からなり、基
       本報酬は役位ごとの役割や責任の大きさに基づいて支給する固定報酬であり、業績報酬は財務業績および非財
       務業績の個人別評価により変動する報酬です。賞与は、毎期の業績に応じて支給される業績連動の報酬です。
       固定報酬と業績連動報酬(月額業績報酬+賞与)の構成割合は、おおむね「固定報酬:業績連動報酬=55~
       50%:45~50%」の水準にあります。
        また、中期経営計画の推進と中長期的な企業価値の向上を常に意識した経営を行う観点から、役位ごとに月
       額報酬の一定額以上を拠出し役員持株会を通して自社株式を購入することを義務づけ、購入した株式のすべて
       を在任期間中、保有することとしております。
        社外取締役の報酬は、独立性の確保の観点から、固定報酬のみで構成しております。
        取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、透明性・客観性を確保するために取締役会の諮問機関
       である指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会で審議のうえ、取締役会で決定しております。指名報酬委員
       会は独立社外取締役が過半数を占めており、委員長には独立社外取締役が就いております。指名報酬委員会が
       原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊
       重し決定方針に沿うものであると判断しております。なお、指名報酬委員会は本答申にあたり、2021年6月、
       2022年3月に開催され、全委員が出席して審議を行い決定しております。
        監査役の報酬については、常勤・非常勤別の職務内容を勘案して、監査役の協議により決定しております。
       監査役の報酬は、社外取締役と同様に独立性の確保の観点から、固定報酬のみで構成しております。
        なお、株主総会の決議による取締役の報酬限度額は、年額400百万円以内(うち社外取締役分40百万円以内)
       であり、監査役の報酬限度額は、年額50百万円以内であります。
       ② 業績連動報酬等に関する事項

        業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結売上高、連結営業利益および連結
       経常利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、当社経営計画の推進にあたってグループ全体の業績
       目標達成度を評価するうえで指標としていることによるものです。
        業績連動報酬等の算定方法については、役位別の基準額を設定し、連結経常利益を軸とした業績指標の目標
       達成度に応じて上下する方法を採用しており、これに個人別貢献度等を反映させることで総合的に評価してお
       ります。
        当期における当該業績指標の目標は、連結売上高78,000百万円、連結営業利益8,000百万円、連結経常利益
       8,200百万円であり、実績はそれぞれ78,001百万円、8,566百万円、9,311百万円でした。
       ③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                             報酬等の種類別の総額(百万円)
                                                  対象となる
                報酬等の総額(百万
       役員区分                                           役員の員数
                   円)
                             固定報酬          業績連動報酬
                                                   (名)
        取締役
                       282           137           145            8
     (社外取締役を除く)
        監査役
                        28           28           ―           2
     (社外監査役を除く)
       社外役員                 35           35           ―           6

      (注)1 上記のほか使用人兼務取締役(2名)に対する使用人給与(賞与含む。)は32百万円であります。

       ④ 役員ごとの連結報酬等の総額等

        連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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     (5)  【株式の保有状況】
      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、政策
       保有株式の保有については、取引関係の維持・強化が主な目的であり、中長期的な観点から保有を継続するか判
       断し対処することにしております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         取締役会では毎年、個別の政策保有株式についてその保有に伴う便益やリスク、取引状況、将来の見通し等
        を報告し、中長期的な保有の意義を確認しております。
         政策保有株式の議決権の行使については、当該企業の企業価値向上につながるか、当社の株式保有の意義が
        損なわれることはないかを精査し判断のうえ、行っております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額
                            貸借対照表計上額の

                     銘柄数
                     (銘柄)
                             合計額(百万円)
        非上場株式               5              13
        非上場株式以外の株式              15             3,912
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                     銘柄数      株式数の増加に係る取得

                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(百万円)
        非上場株式               1               1 資本業務提携
        非上場株式以外の株式               1               1 取引先持株会を通じた株式の取得
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                     銘柄数      株式数の減少に係る売却

                     (銘柄)      価額の合計額(百万円)
        非上場株式              ―               ―
        非上場株式以外の株式               2              455
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       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
    特定投資株式

              当事業年度         前事業年度

                                                    当社の株
                                  保有目的、定量的な保有効果
              株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                                             式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                     の有無
               (百万円)         (百万円)
                              (保有目的)取引関係の維持・発展
    インフロニア・
                 812,246         355,560
                              (定量的な保有効果)(注)
    ホールディング                                                 有
                               (株式が増加した理由)取引先持株会を通
    ス㈱
                   846         761
                              じた株式の取得
                 468,000         468,000
                              (保有目的)取引関係の維持・発展
    鹿島建設㈱                                                 無
                              (定量的な保有効果)(注)
                   697         735
                 233,000         233,000
                              (保有目的)取引関係の維持・発展
    みずほリース㈱                                                 有
                              (定量的な保有効果)(注)
                   693         774
    ㈱横河ブリッジ
                 157,000         157,000
                              (保有目的)取引関係の維持・発展
    ホールディング                                                 有
                              (定量的な保有効果)(注)
                   304         322
    ス
                  81,600         81,600    (保有目的)取引関係の維持・発展
    酒井重工業㈱                                                 有
                              (定量的な保有効果)(注)
                   261         183
                  49,400         49,400
                              (保有目的)取引関係の維持・発展
    ㈱福田組                                                 有
                              (定量的な保有効果)(注)
                   222         261
                 387,298         387,298
                              (保有目的)取引関係の維持・発展
    野村ホールディ
                                                      有
    ングス㈱                          (定量的な保有効果)(注)
                   199         225
    三井住友トラス
                  47,144         47,144
                              (保有目的)取引関係の維持・発展
    トホールディン                                                 有
                              (定量的な保有効果)(注)
                   188         181
    グス㈱
    ㈱三菱UFJ
                 233,050         233,050
                              (保有目的)取引関係の維持・発展
    フィナンシャル                                                 有
                              (定量的な保有効果)(注)
                   177         137
    グループ
                  30,800         30,800
                              (保有目的)取引関係の維持・発展
    金下建設㈱                                                 有
                              (定量的な保有効果)(注)
                   105         109
                  11,365         24,465
                              (保有目的)取引関係の維持・発展
    日本道路㈱                                                 有
                              (定量的な保有効果)(注)
                    94        201
    ㈱みずほフィナ
                  47,166         47,166
                              (保有目的)取引関係の維持・発展
    ンシャルグルー                                                 有
                              (定量的な保有効果)(注)
                    73         75
    プ
    ㈱三井住友フィ
                  9,905         9,905
                              (保有目的)取引関係の維持・発展
    ナンシャルグ                                                 有
                              (定量的な保有効果)(注)
                    38         39
    ループ
                  2,000         2,000
                              (保有目的)取引関係の維持・発展
    ㈱佐藤渡辺                                                 無
                              (定量的な保有効果)(注)
                    5         6
                  1,300         1,300
                              (保有目的)取引関係の維持・発展
    第一生命ホール
                                                      有
    ディングス㈱                          (定量的な保有効果)(注)
                    3         2
      前田道路㈱は、共同株式移転により2021年10月1日付で完全親会社となるインフロニア・ホールディングス㈱を設立
     しております。この株式移転に伴い、前田道路㈱の普通株式1株につき2.28株の割合でインフロニア・ホールディング
     ス㈱の普通株式を割当交付されております。
     (注)当社は特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について

     記載いたします。当社は、個別の政策保有株式についてその保有に伴う便益やリスク、取引状況、将来の見通し等を総
     合的に勘案し検証しており、全ての銘柄において保有の合理性があると判断しております。
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      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式
                      当事業年度                   前事業年度

                          貸借対照表計                   貸借対照表計
         区分
                  銘柄数                   銘柄数
                          上額の合計額                   上額の合計額
                  (銘柄)                   (銘柄)
                           (百万円)                   (百万円)
    非上場株式                  ―           ―        ―           ―
    非上場株式以外の株式                  ―           ―        ―           ―
                                当事業年度

         区分
                   受取配当金の             売却損益の             評価損益の
                  合計額(百万円)             合計額(百万円)            合計額(百万円)
    非上場株式                      ―             ―            ―
    非上場株式以外の株式                      ―             ―            ―
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    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

      (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28
       号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
      (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

       「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
        なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成してお
       ります。
    2 監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2021年4月1日から2022年3月31日
      まで)の連結財務諸表及び事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表について、監査法人日
      本橋事務所により監査を受けております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み

       会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、公益財団
      法人財務会計基準機構の主催する研修会へ参加するなど、連結財務諸表等の適正性を確保するための取組みを行っ
      ております。
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    1  【連結財務諸表等】
     (1)【連結財務諸表】
      ①【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                25,920              29,001
                                                   ※3   20,797
        受取手形、売掛金及び契約資産                                  -
        受取手形及び売掛金                                20,305                -
        電子記録債権                                2,922              2,225
        商品及び製品                                1,101              1,420
        未成工事支出金                                  328              256
        原材料及び貯蔵品                                  730             1,198
        1年内回収予定の関係会社長期貸付金                                  67              167
        デリバティブ債権                                  458              956
        その他                                  320              595
                                         △ 79             △ 59
        貸倒引当金
        流動資産合計                                52,076              56,561
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                               14,282              15,281
                                       △ 8,158             △ 8,549
          減価償却累計額
          建物及び構築物(純額)                              6,123              6,732
         機械装置及び運搬具
                                        24,540              25,012
                                      △ 21,249             △ 21,674
          減価償却累計額
          機械装置及び運搬具(純額)                              3,291              3,338
         土地
                                        10,541              10,846
         リース資産                                604              670
                                        △ 308             △ 396
          減価償却累計額
          リース資産(純額)                               295              274
         建設仮勘定
                                         293              601
         その他                               2,832              2,963
                                       △ 2,241             △ 2,372
          減価償却累計額
          その他(純額)                               591              591
         有形固定資産合計                               21,136              22,384
        無形固定資産
                                         728              685
         その他
         無形固定資産合計                                728              685
        投資その他の資産
                                     ※2   5,148            ※2   4,476
         投資有価証券
         関係会社出資金                                671              715
         関係会社長期貸付金                                490              390
         繰延税金資産                                408              335
         長期預金                               1,920              2,620
         その他                                588              700
                                        △ 438             △ 444
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               8,791              8,794
        固定資産合計                                30,656              31,864
      資産合計                                 82,732              88,425
                                 43/101



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                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        買掛金                                8,761              10,077
        電子記録債務                                1,485              1,787
                                     ※1   1,900            ※1   1,300
        短期借入金
        リース債務                                  92              105
        未払金                                1,438              1,469
        未払法人税等                                2,022              1,985
        契約負債                                  -              211
        賞与引当金                                  961             1,081
        役員賞与引当金                                  141              142
        その他の引当金                                  57              63
                                        2,067              1,216
        その他
        流動負債合計                                18,926              19,441
      固定負債
        長期未払金                                   5              5
        リース債務                                  230              193
        長期預り金                                  48              48
        繰延税金負債                                  533              517
        環境対策引当金                                  287               -
        退職給付に係る負債                                  557               4
                                         133              138
        資産除去債務
        固定負債合計                                1,796               908
      負債合計                                 20,722              20,349
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                2,919              2,919
        資本剰余金                                3,430              3,681
        利益剰余金                                53,574              59,235
                                        △ 835             △ 659
        自己株式
        株主資本合計                                59,088              65,177
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                2,093              1,889
        繰延ヘッジ損益                                  318              332
        為替換算調整勘定                                   6             109
                                         490              566
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                2,908              2,897
      新株予約権                                    12              -
      純資産合計                                 62,010              68,075
     負債純資産合計                                   82,732              88,425
                                 44/101






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      ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
                                                   ※1   78,001
     売上高                                   71,471
                                     ※2   53,035            ※2   59,681
     売上原価
     売上総利益                                   18,436              18,320
                                   ※3 、 ※4   9,296          ※3 、 ※4   9,754
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   9,140              8,566
     営業外収益
      受取利息                                    28              11
      受取配当金                                   374              152
      持分法による投資利益                                    26              -
      デリバティブ評価益                                    -              477
                                          39              145
      その他
      営業外収益合計                                   469              786
     営業外費用
      支払利息                                    17              10
      持分法による投資損失                                    -              18
                                          17              13
      その他
      営業外費用合計                                    35              41
     経常利益                                   9,574              9,311
     特別利益
                                       ※5   41            ※5   14
      固定資産売却益
      投資有価証券売却益                                    64              407
      受取保険金                                    14              135
      受取補償金                                   111              119
                                          -              47
      その他
      特別利益合計                                   231              724
     特別損失
                                       ※6   12            ※6   17
      固定資産除却損
      環境対策引当金繰入額                                   287               -
      特別修繕費                                    89              119
                                          66              32
      その他
      特別損失合計                                   455              168
     税金等調整前当期純利益                                   9,350              9,867
     法人税、住民税及び事業税
                                        3,023              2,964
                                         △ 30              90
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   2,992              3,055
     当期純利益                                   6,357              6,811
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   6,357              6,811
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       【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     当期純利益                                   6,357              6,811
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                   582             △ 204
      繰延ヘッジ損益                                   418               14
      為替換算調整勘定                                    1              19
      退職給付に係る調整額                                   418               76
                                          8              83
      持分法適用会社に対する持分相当額
                                      ※  1,429             ※  △  10
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   7,787              6,800
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                  7,787              6,800
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      ③【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2020年4月1日 至          2021年3月31日)
                                     (単位:百万円)
                            株主資本
                資本金     資本剰余金      利益剰余金       自己株式     株主資本合計
    当期首残高             2,919      2,017      48,191      △ 1,779      51,349
    当期変動額
     剰余金の配当                         △ 974           △ 974
     親会社株主に帰属す
                              6,357            6,357
     る当期純利益
     自己株式の取得                                △ 0     △ 0
     新株予約権の行使                  1,412             944     2,357
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計              -     1,412      5,382       944     7,739
    当期末残高             2,919      3,430      53,574       △ 835     59,088
                         その他の包括利益累計額

                                       その他の包括利
                                              新株予約権      純資産合計
              その他有価証券            為替換算調整勘      退職給付に係る
                    繰延ヘッジ損益                     益
               評価差額金              定    調整累計額
                                       累計額合計
    当期首残高             1,511      △ 100      △ 4      72     1,478       -    52,827
    当期変動額
     剰余金の配当                                                 △ 974
     親会社株主に帰属す
                                                      6,357
     る当期純利益
     自己株式の取得                                                  △ 0
     新株予約権の行使                                                 2,357
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純             582      418       10      418     1,429       12     1,442
     額)
    当期変動額合計              582      418       10      418     1,429       12     9,182
    当期末残高             2,093       318       6     490     2,908       12    62,010
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     当連結会計年度(自         2021年4月1日 至          2022年3月31日)
                                     (単位:百万円)
                            株主資本
                資本金     資本剰余金      利益剰余金       自己株式     株主資本合計
    当期首残高             2,919      3,430      53,574       △ 835     59,088
    当期変動額
     剰余金の配当                        △ 1,150           △ 1,150
     親会社株主に帰属す
                              6,811            6,811
     る当期純利益
     自己株式の取得                                △ 0     △ 0
     新株予約権の行使                   251            175      427
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計              -      251     5,661       175     6,088
    当期末残高             2,919      3,681      59,235       △ 659     65,177
                         その他の包括利益累計額

                                       その他の包括利
                                              新株予約権      純資産合計
              その他有価証券            為替換算調整勘      退職給付に係る
                    繰延ヘッジ損益                     益
               評価差額金              定    調整累計額
                                       累計額合計
    当期首残高             2,093       318       6     490     2,908       12    62,010
    当期変動額
     剰余金の配当                                                △ 1,150
     親会社株主に帰属す
                                                      6,811
     る当期純利益
     自己株式の取得                                                  △ 0
     新株予約権の行使                                                  427
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純            △ 204       14      103       76     △ 10     △ 12     △ 23
     額)
    当期変動額合計             △ 204       14      103       76     △ 10     △ 12     6,065
    当期末残高             1,889       332      109      566     2,897       -    68,075
                                 48/101










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      ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                  9,350              9,867
      減価償却費                                  1,899              2,070
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                    60             △ 13
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  △ 428             △ 439
      その他の引当金の増減額(△は減少)                                   270             △ 158
      受取利息及び受取配当金                                  △ 403             △ 164
      デリバティブ評価損益(△は益)                                    -             △ 477
      支払利息                                    17              10
      受取保険金                                  △ 14             △ 135
      固定資産売却損益(△は益)                                  △ 41             △ 11
      投資有価証券売却損益(△は益)                                  △ 63             △ 407
      受取補償金                                  △ 111             △ 119
      特別修繕費                                    89              119
      固定資産除却損                                    12              17
      補助金収入                                   △ 4             △ 6
      売上債権の増減額(△は増加)                                   313               41
      その他の流動資産の増減額(△は増加)                                    58             △ 640
      棚卸資産の増減額(△は増加)                                  △ 88             △ 714
      仕入債務の増減額(△は減少)                                   271             1,756
      その他の流動負債の増減額(△は減少)                                   271               80
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                   △ 8            △ 395
      持分法による投資損益(△は益)                                  △ 26              18
      災害損失                                    43              15
                                         △ 69              270
      その他
      小計                                 11,400              10,582
      利息及び配当金の受取額
                                         402              159
      補助金の受取額                                    4              6
      保険金の受取額                                    14              135
      補償金の受取額                                   112              137
      利息の支払額                                  △ 17             △ 10
      法人税等の支払額                                 △ 2,615             △ 3,134
      特別修繕費の支払額                                  △ 138             △ 125
                                         △ 65             △ 13
      災害損失の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                  9,098              7,737
                                 49/101







                                                          EDINET提出書類
                                                       ニチレキ株式会社(E01077)
                                                           有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の預入による支出                                 △ 1,910             △ 2,610
      定期預金の払戻による収入                                  2,710              2,810
      有形固定資産の取得による支出                                 △ 6,738             △ 3,226
      有形固定資産の売却による収入                                    46              11
      有形固定資産の除却による支出                                   △ 3             △ 15
      無形固定資産の取得による支出                                  △ 188             △ 134
      投資有価証券の取得による支出                                   △ 1             △ 3
      投資有価証券の売却による収入                                   237              772
      貸付けによる支出                                   △ 3             △ 6
      貸付金の回収による収入                                   197               8
      連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
                                         △ 47              -
      る支出
                                          6              32
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 5,694             △ 2,361
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入れによる収入                                  7,200              3,500
      短期借入金の返済による支出                                 △ 6,000             △ 4,100
      リース債務の返済による支出                                  △ 84             △ 97
      自己株式の取得による支出                                   △ 0             △ 0
      新株予約権の発行による収入                                    27              -
      新株予約権の行使による自己株式の処分による
                                        2,342               424
      収入
      配当金の支払額                                  △ 972            △ 1,147
                                          -             △ 10
      その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                  2,512             △ 1,430
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                     12              35
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   5,929              3,980
     現金及び現金同等物の期首残高                                   17,181              23,110
                                      ※  23,110            ※  27,091
     現金及び現金同等物の期末残高
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      【注記事項】
      (継続企業の前提に関する事項)
         該当事項はありません。
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

       1 連結の範囲に関する事項
        (1)  連結子会社の数               35 社
          主要な連結子会社は、第1「企業の概況」4「関係会社の状況」に記載のとおりであります。
       2 持分法の適用に関する事項
        (1)  持分法を適用した非連結子会社および関連会社数                         1 社
          会社等の名称
           上海城建日瀝特種瀝青有限公司
        (2)  持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項
           決算日が異なる上海城建日瀝特種瀝青有限公司については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用
          しております。
        (3)  持分法を適用しない関連会社の名称
          関連会社
           北京路新大成景観舗装有限公司
           ピーエスニチレキ
           重慶市三瀝高科道路材料有限責任公司
           その他1社
          (持分法を適用しない理由)
            持分法非適用会社は、当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等の連結
           財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外して
           おります。
       3 連結子会社の事業年度等に関する事項
          連結子会社のうち、日瀝(上海)商貿有限公司の決算日は、12月31日であります。
          連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引
         については、連結上必要な調整を行っております。
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       4 会計方針に関する事項
        (1) 重要な資産の評価基準および評価方法
         ①有価証券
         a 満期保有目的の債券
           償却原価法(定額法)
         b その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
            時価法
            (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
           市場価格のない株式等
            主として移動平均法による原価法
         ②棚卸資産
          通常の販売目的で保有する棚卸資産
           評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
         a 商品及び製品
           先入先出法
         b 未成工事支出金
           個別法
         c 原材料及び貯蔵品
           総平均法
         ③デリバティブの評価基準および評価方法
          時価法によっております。
        (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
         ①有形固定資産(リース資産を除く)
           定額法によっております。また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年
          均等償却によっております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物及び構築物   7~50年
           機械装置及び運搬具 3~20年
         ②無形固定資産(リース資産を除く)
           定額法によっております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によって
          おります。ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(主に5年)に基づ
          く定額法によっております。
         ③リース資産
          所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
           リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
         ④長期前払費用
           均等償却によっております。
        (3) 重要な引当金の計上基準
         ①貸倒引当金
           売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率による計算額を、貸倒
          懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
         ②賞与引当金
           従業員賞与の支給に備えるため、翌連結会計年度支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計
          上しております。
         ③役員賞与引当金
           役員賞与の支給に備えるため、翌連結会計年度支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上
          しております。
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         ④その他の引当金
         a 工事損失引当金
           受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末手持工事のうち、損失の発生が見込まれ、
          かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。
         b 完成工事補償引当金
           完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、当連結会計年度の完成工事高に対する将来の見積補償額
          に基づいて計上しております。
         ⑤環境対策引当金
           PCB(ポリ塩化ビフェニル)の処理等にかかる支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を
          計上しております。
        (4)  退職給付に係る会計処理の方法
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
          ては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異の費用処理方法
           数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(12
          年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の連結会計年度から費用処理しております。
        (5)  重要な収益および費用の計上基準
          当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び
         当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
         ①  商品及び製品の販売
           アスファルト応用加工製品事業においては、主にアスファルト乳剤、改質アスファルト、防水材料等の
          製造及び販売を行っております。このような製品及び商品の販売については、顧客に引き渡された時点又
          は顧客が検収した時点で収益を認識しております。ただし、当該国内の販売については、出荷時点で収益
          を認識しております。
           なお、商品の販売のうち、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当
          事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識
          しております。
         ②  工事契約
           道路舗装事業における工事契約に関して、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、履行義務を充足する
          につれて一定期間にわたり収益を認識しております。当該進捗度の見積方法は、発生原価に基づくイン
          プット法によっております。なお、工期がごく短い工事契約については完全に履行義務を充足した時点で
          収益を認識しております。
        (6)  重要なヘッジ会計の方法
         ①ヘッジ会計の方法
           繰延ヘッジ処理によっております。
         ②ヘッジ手段とヘッジ対象
           ヘッジ手段:原油スワップ
           ヘッジ対象:ストレートアスファルト購入に係る予定取引
         ③ヘッジ方針
           通常の営業過程におけるストレートアスファルト購入価格の相場変動リスクを実需の範囲内でヘッジし
          ております。
         ④ヘッジの有効性の評価方法 
           ヘッジ対象の相場変動の累計とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、変動額を基礎にして、ヘッジの
          有効性を評価しております。
           なお、当連結会計年度においてヘッジ会計の適用要件が充たされなくなったため、ヘッジ会計の適用を
          中止し、中止以降のヘッジ手段に係る損益又は評価差額は発生した会計期間の純損益として処理しており
          ます。
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        (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
           手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ
          スクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資であります。
      (重要な会計上の見積り)

       連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下の通りであります。
                                             (百万円)
                         前連結会計年度               当連結会計年度
       退職給付に係る負債※                           557                4
        ※退職給付に係る負債は、退職給付債務から年金資産を控除して算定しております。
       (退職給付債務の算定)
        当社及び連結子会社(一部の連結子会社を除く)では、確定給付企業年金制度を採用しております。確定給付
       制度においては数理計算上の仮定を用いて退職給付見込額を見積り、割り引くことによって、退職給付債務及び
       関連する勤務費用を算定しております。数理計算上の仮定においては、割引率、昇給率、退職率、死亡率などの
       計算基礎率がありますが、将来の不確実な経済環境の変化等により、当該見積り及び仮定に重要な変更が生じる
       場合には、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する退職給付に係る負債及び退職給付費用の金額に
       重要な影響を与える場合があります。
      (会計方針の変更)

       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。) 
      等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサー
      ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
       収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
       (1)代理人取引に係る収益認識
       主にアスファルト応用加工製品事業における国内流通事業に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価
      の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引につ
      いては、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しておりま
      す。
       (2)工事契約に係る収益認識
       道路舗装事業における工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については
      工事進行基準を、工期がごく短い工事については工事完成基準を適用しておりましたが、履行義務を充足するにつ
      れて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、履行義務の充足に係る進捗度の見積り
      の方法は、発生原価に基づくインプット法によっております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務
      を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわ
      たり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
       収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
      り、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首
      の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。                                      ただし、収益認識会計基準第86項
      に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認
      識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方
      法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契
      約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
       また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当
      連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「その他」
      は、当連結会計年度より「契約負債」及び「その他」にそれぞれ区分表示しております。ただし、収益認識会計基
      準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っており
      ません。
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       この結果、当連結会計年度の売上高は507百万円、売上原価は507百万円、それぞれ減少しております。また、利
      益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
       なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注
      記については記載しておりません。
       「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい

      う。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業
      会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新
      たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこと
      としました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月
      4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載し
      ておりません。
      (連結貸借対照表関係)

    ※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結
       しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
    当座貸越極度額及び貸出コミットメント限度額                                7,800   百万円            7,800   百万円
    借入実行残高                                1,900   百万円            1,300   百万円
    差引額                                5,900   百万円            6,500   百万円
    ※2    非連結子会社及び関連会社に関するものは、次のとおりであります。

                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
    投資有価証券(株式)                                  5 百万円              5 百万円
    ※3 受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以下のと

      おりであります。
                                当連結会計年度
                               ( 2022年3月31日       )
    受取手形                                2,756   百万円
    売掛金                                16,750   百万円
    契約資産                                1,290   百万円
      (連結損益計算書関係)

    ※1    顧客との契約から生じる収益
       売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との
      契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)                                  1.顧客との契約から生じる収益を分解
      した情報」に記載しております。
    ※2    通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額は、次のとおりであります。

                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                               至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
    売上原価                                  7 百万円              1 百万円
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    ※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                               至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
    従業員給料及び手当                                3,463   百万円            3,578   百万円
    賞与引当金繰入額                                  500  百万円             624  百万円
    退職給付費用                                  171  百万円             185  百万円
    役員賞与引当金繰入額                                  141  百万円             142  百万円
    貸倒引当金繰入額                                  67 百万円            △ 13 百万円
    減価償却費                                  642  百万円             714  百万円
    ※4   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                               至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
    一般管理費                                  787  百万円             865  百万円
    ※5 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年4月1日           (自    2021年4月1日
                               至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
    機械装置及び運搬具                                  7 百万円             13 百万円
    建物及び構築物                                  25 百万円             - 百万円
    工具、器具及び備品他                                  - 百万円             0 百万円
    土地                                  9 百万円             - 百万円
    計                                  41 百万円             14 百万円
    ※6 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                               至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
    建物及び構築物                                  5 百万円              8 百万円
    機械装置及び運搬具                                  1 百万円              0 百万円
    工具、器具及び備品他                                  0 百万円              0 百万円
    無形固定資産                                  0 百万円              0 百万円
    解体費用                                  5 百万円              7 百万円
    計                                  12 百万円             17 百万円
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      (連結包括利益計算書関係)
    ※  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                                    (百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                               至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
    その他有価証券評価差額金
     当期発生額                                   844              125
     組替調整額                                   △0             △407
      税効果調整前
                                         844             △282
      税効果額                                 △262                78
      その他有価証券評価差額金
                                         582             △204
    繰延ヘッジ損益
     当期発生額                                   561              301
     組替調整額                                    42            △280
      税効果調整前
                                         603              20
      税効果額                                 △184               △6
      繰延ヘッジ損益
                                         418              14
    為替換算調整勘定
      当期発生額                                   1             19
      為替換算調整勘定
                                          1             19
    退職給付に係る調整額
     当期発生額                                   751              231
     組替調整額                                  △130              △118
      税効果調整前
                                         621              113
      税効果額                                 △202              △37
      退職給付に係る調整額
                                         418              76
    持分法適用会社に対する持分相当額
      当期発生額                                   8             83
      持分法適用会社に対する持分相当額
                                          8             83
    その他の包括利益合計
                                        1,429              △10
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      (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自           2020年4月1日        至    2021年3月31日       )
    1 発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)               31,685,955               -           -       31,685,955
    2 自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                3,014,203              384        1,600,000           1,414,587
        (変動事由の概要)

          単元未満株式の買取による増加               384株
          行使価額修正条項付第1回新株予約権の権利行使による減少 1,600,000株
    3 新株予約権等に関する事項
                                   目的となる株式の数(株)
                                                     当連結会計
                       目的となる
      会社名          内訳                                     年度末残高
                             当連結会計                   当連結
                       株式の種類
                                     増加      減少
                                                     (百万円)
                              年度期首                 会計年度末
            行使価額修正条項付
             第1回新株予約権
     提出会社                  普通株式          ―  3,000,000      1,600,000      1,400,000          12
            (2020年12月1日発
                行)
               合計                  ―  3,000,000      1,600,000      1,400,000          12
        (変動事由の概要)
          行使価額修正条項付第1回新株予約権の発行による増加 3,000,000株
          行使価額修正条項付第1回新株予約権の権利行使による減少 1,600,000株
    4 配当に関する事項
     (1) 配当金支払額
                      配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                       (百万円)         (円)
    2020年6月26日
              普通株式             974         34   2020年3月31日         2020年6月29日
    定時株主総会
     (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                 1株当たり
                          配当金の総額
       決議      株式の種類      配当の原資               配当額        基準日        効力発生日
                          (百万円)
                                   (円)
    2021年6月29日
              普通株式      利益剰余金          1,150         38  2021年3月31日         2021年6月30日
    定時株主総会
     当連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )

    1 発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)               31,685,955               -           -       31,685,955
    2 自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                1,414,587              50        297,300          1,117,337
        (変動事由の概要)
          単元未満株式の買取による増加50株
          行使価額修正条項付第1回新株予約権の権利行使による減少297,300株
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    3 新株予約権等に関する事項
                                   目的となる株式の数(株)
                                                     当連結会計
                       目的となる
      会社名          内訳                                     年度末残高
                             当連結会計                   当連結
                       株式の種類
                                     増加      減少
                                                     (百万円)
                              年度期首                 会計年度末
            行使価額修正条項付
             第1回新株予約権
     提出会社                  普通株式      1,400,000          ―  1,400,000          ―      ―
            (2020年12月1日発
                行)
               合計              1,400,000          ―  1,400,000          ―      ―
        (変動事由の概要)
          行使価額修正条項付第1回新株予約権の権利行使による減少 297,300株
          新株予約権の取得及び          消却による減少          1,102,700株
    4 配当に関する事項

     (1) 配当金支払額
                      配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                       (百万円)         (円)
    2021年6月29日
              普通株式            1,150          38   2021年3月31日         2021年6月30日
    定時株主総会
     (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                 1株当たり
                          配当金の総額
       決議      株式の種類      配当の原資               配当額        基準日        効力発生日
                          (百万円)
                                   (円)
    2022年6月29日
              普通株式      利益剰余金          1,283         42  2022年3月31日         2022年6月30日
    定時株主総会
      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※   現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま
       す。
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                               至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
    現金及び預金勘定                                25,920   百万円           29,001   百万円
    預入期間が3ケ月を超える定期預金                               △2,810    百万円           △1,910    百万円
    現金及び現金同等物                                23,110   百万円           27,091   百万円
      (リース取引関係)

     ファイナンス・リース取引
     (借主側)
       所有権移転外ファイナンス・リース取引
       ①  リース資産の内容
         有形固定資産
         主として、アスファルト応用加工製品事業における工場(建物および構築物)であります。
       ②  リース資産の減価償却の方法
         リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
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      (金融商品関係)
    1  金融商品の状況に関する事項
     (1) 金融商品に対する取組方針
        当社および連結子会社は、資金運用については安全性の高い金融商品に限定し、また、資金調達については銀
       行借入による方針です。デリバティブ取引は、ストレートアスファルト購入取引に係る将来の相場変動リスクの
       回避を目的としており、投機目的の取引およびレバレッジ効果の高いデリバティブ取引は行わない方針です。
     (2) 金融商品の内容及びそのリスク
        営業債権である受取手形及び売掛金ならびに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有
       価証券は、主に満期保有目的の債券および業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに
       晒されております。営業債務である買掛金、電子記録債務、未払金は、ほとんど1年以内の支払期日でありま
       す。短期借入金は、営業取引に係る資金調達であります。
        ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設備投資に必要な資金調達を目的にしたものであり、償還日
       は当連結会計年度の決算日後、最長5年であります。
        デリバティブ取引はストレートアスファルトの市場価格変動リスクに対するヘッジを目的とした原油スワップ
       取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法
       等については、前述4会計方針に関する事項(6)重要なヘッジ会計の方法をご参照ください。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制
      ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        当社および連結子会社は、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、回収遅延債権については、
       定期的に管理担当部署へ報告され、個別に把握および対応を行う体制としております。デリバティブ取引につい
       ては、取引相手先を信用度の高い大手金融機関としており、信用リスクはほとんどないと認識しております。
      ②   市場リスクの管理
        投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、満期保有目的
       の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。デ
       リバティブ取引の実行は、生産部にて行っておりますが、契約締結においては取締役会の承認を得た上で、社内
       管理規程に従って実行しております。管理については、財務経理部が四半期ごとに直接残高確認を行い適時取締
       役会に報告しております。
      ③   資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
        当社および連結子会社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するととも
       に、手許流動性を相応の水準に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
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    2  金融商品の時価等に関する事項
      連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     前連結会計年度(        2021年3月31日       )
                       連結貸借対照表計上額                時価            差額
                         (百万円)            (百万円)            (百万円)
    (1)   投資有価証券
      ①満期保有目的の債券                          600            600             0
      ②その他有価証券                         4,517            4,517             -
    (2)   長期預金
                               1,920            1,920             -
           資産計                   7,038            7,038              0

    (1)   リース債務
                                322            317            △4
           負債計                    322            317            △4
    デリバティブ取引※3                            458            458            -

     ※1 「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「買掛金」、「電子記録債務」、「短期借
        入金」及び「未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
        記載を省略しております。
     ※2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
            区分         前連結会計年度(百万円)
           非上場株式                       26
         これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1)投資有
        価証券」には含めておりません。
     ※3    デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
        ては、( )で示しております。
     当連結会計年度(        2022年3月31日       )

                       連結貸借対照表計上額                時価            差額
                         (百万円)            (百万円)            (百万円)
    (1)   投資有価証券
      ①満期保有目的の債券                          500            500             0
      ②その他有価証券                         3,954            3,954             -
    (2)   長期預金
                               2,620            2,620             -
           資産計                   7,075            7,075              0

    (1)   リース債務
                                299            295            △3
           負債計                    299            295            △3
    デリバティブ取引※3                            956            956            -

     ※1    「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「買掛金」、「電子記録債務」、「短期借
        入金」及び「未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
        記載を省略しております。
     ※2 市場価格のない株式等は、上記表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとお
       りであります。
            区分         当連結会計年度(百万円)
           非上場株式                       22
          関係会社出資金                       715
     ※3    デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
        ては、( )で示しております。
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     (注1)    金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
        前連結会計年度(        2021年3月31日       )
                                        1年超      5年超
                                 1年以内                   10年超
                                       5年以内      10年以内
                                (百万円)                   (百万円)
                                       (百万円)      (百万円)
        投資有価証券
         満期保有目的の債券(社債)
                                     -      -      600       -
        長期預金                             -     1,905        15      -
                   合計                  67     2,395       615       -
        当連結会計年度(        2022年3月31日       )

                                        1年超      5年超
                                 1年以内                   10年超
                                       5年以内      10年以内
                                (百万円)                   (百万円)
                                       (百万円)      (百万円)
        投資有価証券
         満期保有目的の債券(社債)
                                     -      -      500       -
        長期預金                             -     2,620        -      -
                   合計                  -     2,620       500       -
     (注2)    リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

        前連結会計年度(        2021年3月31日       )

                          1年超      2年超      3年超      4年超
                   1年以内                                5年超
                         2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                  (百万円)                                (百万円)
                         (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
       リース債務               92      90      78      56       4      -
           合計          1,992        90      78      56       4      -

        当連結会計年度(        2022年3月31日       )

                          1年超      2年超      3年超      4年超
                   1年以内                                5年超
                         2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                  (百万円)                                (百万円)
                         (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
       リース債務               105       93      71      19       9      -
           合計           105       93      71      19       9      -

    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
     ております。
      レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定
               の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
               インプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する
     レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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     (1)  時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
     当連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                    時価(百万円)
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     投資有価証券
      その他有価証券
                            3,950          -         -       3,950
       株式
                             -         4        -         4
       社債
     デリバティブ取引

                             -         -        956         956
      商品関連
                            3,950           4        956        4,911
           資産計
     (2)  時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

     当連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                    時価(百万円)
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     投資有価証券
      満期保有目的の債券
                             -        500         -        500
        社債
                             -       2,620          -       2,620
     長期預金
                             -       3,121          -       3,121
           資産計
                             -        295         -        295
     リース債務
                             -        295         -        295
           負債計
    (注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
    投資有価証券
     上場株式は相場価格を用いて評価しております。活発な市場で取引されている上場株式は、その時価をレベル1の時
    価に分類しております。一方で、当社が保有している社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格
    とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
    長期預金

     長期預金の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の預金を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によ
    り算定しており、レベル2の時価に分類しております。
    デリバティブ取引

     デリバティブ取引はストレートアスファルトの市場価格変動リスクに対するヘッジを目的とした原油スワップ取引で
    あります。当デリバティブ取引は、関連する観察可能な市場情報を入手できないため、取引相手から入手した価格によ
    り測定し、観察可能な市場情報を用いて当該価格の変動の妥当性を検証しており、レベル3の時価に分類しておりま
    す。
    リース債務

     リース債務は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法によ
    り算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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    (注2)時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル3の時価に関する情報
      (1)  期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
      当連結会計年度(自         2021年4月1日 至          2022年3月31日)
                                (単位:百万円)
                               デリバティブ取引
        期首残高

                                      458
         当期の損益又はその他の包括利益
          損益に計上(*1)

                                      477
          その他の包括利益に計上(*2)
                                      20
        期末残高
                                      956
       (*1) 連結損益計算書の「営業外収益」に含まれております。
       (*2) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「繰延ヘッジ損益」に含まれております。
      (2)  時価の評価プロセスの説明

       当社および連結子会社は社内管理規程において時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに従って時
      価を算定しております。デリバティブ取引に関しては、取引相手から入手した価格により測定しておりますが、関
      連する観察可能な市場情報を入手できないため、生産部において観察可能な類似の市場情報を用いて当該価格の変
      動の妥当性を検証しております。
      (有価証券関係)

    1  満期保有目的の債券
     前連結会計年度(        2021年3月31日       )
                           連結貸借対照表
                                        時価           差額
                   種類          計上額
                                       (百万円)           (百万円)
                            (百万円)
    時価が連結貸借対照           社債                   300           300            0
    表計上額を超えるも
    の              小計               300           300            0
    時価が連結貸借対照           社債                   300           299           △0

    表計上額を超えない
    もの              小計               300           299           △0
            合計                      600           600            0

     当連結会計年度(        2022年3月31日       )

                           連結貸借対照表
                                        時価           差額
                   種類          計上額
                                       (百万円)           (百万円)
                            (百万円)
    時価が連結貸借対照           社債                   300           300            0
    表計上額を超えるも
    の              小計               300           300            0
    時価が連結貸借対照           社債                   200           199           △0

    表計上額を超えない
    もの              小計               200           199           △0
            合計                      500           500            0

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    2   その他有価証券
     前連結会計年度(        2021年3月31日       )
                                                   (単位:百万円)
                           連結貸借対照表
                   種類                    取得原価            差額
                             計上額
               株式                  4,301           1,366           2,935
    連結貸借対照表計上
    額が取得原価を超え           社債                   100           100            0
    るもの
                   小計              4,401           1,466           2,935
               株式                   15           21          △6

    連結貸借対照表計上
    額が取得原価を超え           社債                   100           100           △0
    ないもの
                   小計               115           122           △6
            合計                     4,517           1,588           2,929

      (注)減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に対して著しく下落し、回復の見込みがないものを対
         象としております。なお時価が50%以上下落している銘柄および下落割合が30%から50%未満の範囲内に
         あっても発行会社の最近の業績が悪化している銘柄については時価の回復は困難とみなして減損処理を行っ
         ております。なお、減損処理の対象となった有価証券はありません。
     当連結会計年度(        2022年3月31日       )

                                                   (単位:百万円)
                           連結貸借対照表
                   種類                    取得原価            差額
                             計上額
               株式                  3,938           1,303           2,635
    連結貸借対照表計上
    額が取得原価を超え           社債                   -           -           -
    るもの
                   小計              3,938           1,303           2,635
               株式                   15           21          △6

    連結貸借対照表計上
    額が取得原価を超え           社債                   -           -           -
    ないもの
                   小計               15           21          △6
            合計                     3,954           1,325           2,629

      (注)減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に対して著しく下落し、回復の見込みがないものを対
         象としております。なお時価が50%以上下落している銘柄および下落割合が30%から50%未満の範囲内に
         あっても発行会社の最近の業績が悪化している銘柄については時価の回復は困難とみなして減損処理を行っ
         ております。なお、減損処理の対象となった有価証券はありません。
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    3 連結会計年度中に売却したその他有価証券
     前連結会計年度(自            2020年4月1日        至   2021年3月31日       )
                        売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
          区分
                       (百万円)             (百万円)             (百万円)
    株式                          161              63             -
          合計                    161              63             -
     当連結会計年度(自            2021年4月1日        至   2022年3月31日       )

                        売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
          区分
                       (百万円)             (百万円)             (百万円)
    株式                          471             407              -
          合計                    471             407              -
      (デリバティブ取引関係)

    1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      商品関連
       前連結会計年度(        2021年3月31日       )
       該当事項はありません。
       当連結会計年度(        2022年3月31日       )

                                 契約額等のうち
              デリバティブ           契約額等                  時価
                                                   評価損益
      区分                            1年超
                                                    (百万円)
              取引の種類等            (百万円)                  (百万円)
                                   (百万円)
            原油スワップ取引
    市場取引以外
    の取引
             支払固定・受取変動                1,398          116         956         477
            合計                1,398          116         956         477
      (注)1 上記取引は、当事業年度においてヘッジ会計の適用要件を充たさなくなったため、ヘッジ会計の適用を
           中止しております。
         2 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 
    2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      商品関連
       前連結会計年度(        2021年3月31日       )
                                          契約額等のうち
     ヘッジ会計         デリバティブ                     契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                    1年超
      の方法        取引の種類等                     (百万円)                  (百万円)
                                            (百万円)
            原油スワップ取引
    原則的処理                   ストレートアスファ
    方法                    ルト購入取引
             支払固定・受取変動                         1,398          466         458
                 合計                     1,398          466         458
      (注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       当連結会計年度(        2022年3月31日       )

       該当事項はありません。
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      (退職給付関係)
    1  採用している退職給付制度の概要
      当社および連結子会社の退職給付制度は、2008年4月1日より、3年以上勤務した従業員が退職する場合、適格退
     職年金制度から積立型の確定給付企業年金制度に移行しております。勤続期間が1年以上3年未満で退職した従業員
     については退職金規定に基づき、退職一時金を支払うこととなっております。また、従業員の退職に際し、特別退職
     金を支払う場合があります。
       なお、一部の連結子会社は、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しており、確定給付制度における
     退職給付に係る負債及び退職給付費用は簡便法により算定しております。
    2   確定給付制度

     (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                    (百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                               至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
    退職給付債務の期首残高                                   9,151              9,045
      勤務費用                                    440              435
      利息費用                                     22              31
      数理計算上の差異の発生額                                    △66              △87
      退職給付の支払額                                   △503              △329
    退職給付債務の期末残高                                   9,045              9,095
     (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                    (百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                               至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
    年金資産の期首残高                                   7,544              8,487
      期待運用収益                                     19              30
      数理計算上の差異の発生額                                    685              144
      事業主からの拠出額                                    739              758
      退職給付の支払額                                   △500              △329
    年金資産の期末残高                                   8,487              9,091
     (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資
      産の調整表
                                                    (百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年3月31日       )       ( 2022年3月31日       )
    積立型制度の退職給付債務                                   8,982              9,029
    年金資産                                  △8,487              △9,091
                                         494              △61
    非積立型制度の退職給付債務                                     63              66
    連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                    557               4
    退職給付に係る負債                                    557               4

    連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                    557               4
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     (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                    (百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                               至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
    勤務費用                                    440              435
    利息費用                                     22              31
    期待運用収益                                    △19              △30
    数理計算上の差異の費用処理額                                   △130              △118
    確定給付制度に係る退職給付費用                                    314              318
     (5) 退職給付に係る調整額

       退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                    (百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                               至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
    数理計算上の差異                                    621              113
     (6) 退職給付に係る調整累計額

       退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                    (百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年3月31日       )       ( 2022年3月31日       )
    未認識数理計算上の差異                                    727              840
     (7) 年金資産に関する事項

      ①年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
    債券                                    58 %             46 %
    生命保険一般勘定                                    9 %             10 %
    株式                                    29 %             31 %
    その他                                    4 %             13 %
    合計                                   100  %             100  %
      ②長期期待運用収益率の設定方法
        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
       多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                               至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
    割引率                                   0.36  %            0.36  %
    長期期待運用収益率                                   0.36  %            0.36  %
    3   確定拠出制度

      一部の連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前                         連結会計年度1百万円、当連結会計年度1百万円                       でありま
     す。
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      (税効果会計関係)
    1  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
    繰延税金資産
      退職給付に係る負債                                 184  百万円              6 百万円
      賞与引当金                                 301  百万円             340  百万円
      未払事業税                                 154  百万円             162  百万円
     税務上の繰越欠損金                                  0 百万円             - 百万円
      その他                                 681  百万円             566  百万円
      繰延税金資産小計                                1,323   百万円            1,075   百万円
      評価性引当額                                △267   百万円            △150   百万円
      繰延税金資産合計                                1,056   百万円             925  百万円
    繰延税金負債
      固定資産圧縮積立金                                △123   百万円            △122   百万円
      その他有価証券評価差額金                                △851   百万円            △773   百万円
     繰延ヘッジ損益
                                     △140   百万円            △146   百万円
      その他                                 △65  百万円            △64  百万円
      繰延税金負債合計                               △1,181    百万円           △1,107    百万円
    繰延税金資産の純額                                △125   百万円            △181   百万円
     (注)    前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれて
        おります。
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
    固定資産-繰延税金資産                                 408  百万円             335  百万円
    固定負債-繰延税金負債                                 533  百万円             517  百万円
    2   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため
       注記を省略しております。
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      (賃貸等不動産関係)
     当社および一部の連結子会社では、東京都において賃貸用のマンション、山口県において賃貸用の倉庫、その他の地
    域において賃貸用の不動産を所有しております。
     賃貸等不動産に関する連結貸借対照表計上額、変動並びに連結決算日における時価及び当該時価の算定方法は以下の
    とおりであります。なお、賃貸等不動産の一部は、当社グループが事業に用いており、合理的に区別することが困難な
    ものについては、当社グループが使用する部分を含めております。
                                                 (単位:百万円)
                                   前連結会計年度            当連結会計年度
                                  (自    2020年4月1日          (自    2021年4月1日
                                  至   2021年3月31日       )   至   2022年3月31日       )
                          期首残高               1,127            1,096
              連結貸借対照表計上額            期中増減額                △30            △16

    賃貸等不動産
                          期末残高               1,096            1,080
              期末時価                            2,254            2,058

                          期首残高                581            551

    賃貸等不動産とし          連結貸借対照表計上額            期中増減額                △29            △32

    て使用される部分
    を含む不動産                      期末残高                551            519
              期末時価                            1,281            1,285

     (注) 1  連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
       2   期中増減額のうち、前連結会計年度はマンション3百万円の増加および減価償却費64百万円によるものであ
         ります。また、当連結会計年度は、マンション16百万円の増加および減価償却費65百万円によるものであり
         ます。
       3   時価の算定方法
         期末の時価は主として「不動産鑑定評価基準」に準じて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行った
         ものを含む。)であります。
     また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する損益は、次のとおりであります。

                                                 (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                               至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
              賃貸収益                           148              149
              賃貸費用                           59              71

    賃貸等不動産
              差額                           89              78
              その他(売却損益等)                           -              -

              賃貸収益                           121              118

    賃貸等不動産とし          賃貸費用                           48              47

    て使用される部分
    を含む不動産          差額                           73              70
              その他(売却損益等)                           -              -

     (注)賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、当社および一部の連結子会社が使用している部分も含
       むため、当該部分の賃貸収入は計上されておりません。なお、当該不動産に係る費用(減価償却費等)について
       は、賃貸費用に含まれております。
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      (収益認識関係)
     1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
     当連結会計年度(自           2021年4月1日         至   2022年3月31日       )
                                                   (単位:百万円)
                               報告セグメント
                                              その他
                                                     合計
                         アスファルト
                                道路舗装              (注)
                         応用加工製品                計
                                 事業
                           事業
     一時点で移転される財                       25,796         -     25,796         21     25,818
     一定の期間にわたり移転される財                         -     51,901       51,901         -     51,901
     顧客との契約から生じる収益                       25,796       51,901       77,698         21     77,719

     その他の収益                         -       -       -      282       282

      外部顧客への売上高                       25,796       51,901       77,698        303     78,001

    (注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業、損害保険代理事業等
       であります。
     2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

       当社グループは、道路舗装事業における工事契約に関して、契約で約束した財又はサービス(以下「資産」とい
      います。)に対し、義務を履行することにより資産が生じる又は資産の価値が増加するにつれて、顧客が当該資産
      を支配すると判断し、工期がごく短い工事契約を除き、履行義務を充足するにつれて収益を認識しております。一
      定の期間にわたり充足する履行義務に係る進捗度は、見積総原価に対する実際発生原価の占める割合(インプット
      法)により算出しております。
       また、工事契約に対する契約の範囲又は対価の変更は、通常、変更後の契約により移転する残りの資産が、変更
      日以前に移転した資産と別個のものではないことから、当該契約を単一の履行義務として処理し、契約変更日にお
      いて収益の額を累積的な影響額に基づいて修正しております。
       なお、工事契約に係る対価は完全に履行義務を充足した時点で請求しており、支払期限は、通常30日から60日で
      すが、履行義務を充足する前に対価を受け取る場合があります。
     3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度

      末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情
      報
      (1)  契約資産及び契約負債の残高等
        当社及び連結子会社の          契約資産    及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生していな
       いため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会
       計年度に認識した収益に重要性はありません。
      (2)  残存履行義務に配分した取引価格

        当社及び連結子会社においては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、                                            残存履行義務      に
       関する情報の記載を省略しています。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重
       要な金額はありません。
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      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
     1 報告セグメントの概要
       当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経
      営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
       当社グループは、製品およびサービス別に包括的な戦略を立案し、道路舗装に関する製品・工事等を幅広く提供
      する事業活動を展開しております。したがって、「アスファルト応用加工製品事業」および「道路舗装事業」の2
      つの報告セグメントとしております。「アスファルト応用加工製品事業」はアスファルト乳剤、改質アスファルト
      およびその他道路舗装材料等の製造・販売、「道路舗装事業」は舗装、土木、橋梁防水およびその他建設工事を
      行っております。
     2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表の作成の基礎となる会計処理の方法と同一で
      あります。
       報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益および振替高は市場の実
      勢価格に基づいています。
       「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度に係る連結財務諸表から収益認識会計基準等を適用し、収
      益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しておりま
      す。当該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の「アスファルト応用加工製品事業」の売上高が507百
      万円減少しております。
     3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

     前連結会計年度(自            2020年4月1日        至   2021年3月31日       )
                                                 (単位:百万円)
                      報告セグメント
                                                    連結財務諸
                                    その他           調整額
                                          合計
                                                    表計上額
                 アスファルト
                        道路舗装
                                    (注)1           (注)2
                 応用加工製品              計
                                                     (注)3
                         事業
                   事業
    売上高
      外部顧客への売上高                20,583      50,585      71,169       302    71,471        -    71,471

      セグメント間の内部
                    12,320        -    12,320        65    12,385     △ 12,385        -
      売上高又は振替高
          計          32,903      50,585      83,489       367    83,857     △ 12,385      71,471
    セグメント利益                6,393      5,212     11,606       218    11,825     △ 2,684      9,140

    セグメント資産               28,986      31,313      60,299      2,241     62,541      20,191      82,732

    その他の項目

      減価償却費                 741      715     1,456       85    1,542       356     1,899
     持分法適用会社への投
                     615      -     615      -     615      -     615
     資額
      有形固定資産及び
                    6,245       910     7,156        0    7,156       383     7,539
      無形固定資産の増加額
      (注)   1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業、損害保険代理
          業等であります。
        2 (1)セグメント利益の調整額               △2,684百万円       にはセグメント間取引消去△19百万円、各報告セグメントに
            配分していない全社費用△2,665百万円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属
            しない当社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。
          (2)セグメント資産の調整額             20,191百万円      には、当社での余資運用資金(現預金)、長期投資資金(投資有
            価証券)および管理部門に係る資産が含まれております。
          (3)その他の項目の減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメン
            トに配分していない当社本社に係るものであります。
        3 セグメント利益は連結財務諸表の営業利益と調整を行っています。
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     当連結会計年度(自            2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
                                                 (単位:百万円)
                      報告セグメント
                                                    連結財務諸
                                    その他           調整額
                                          合計
                                                    表計上額
                 アスファルト
                        道路舗装
                                    (注)1           (注)2
                 応用加工製品              計                      (注)3
                         事業
                   事業
    売上高
      外部顧客への売上高                25,796      51,901      77,698       303    78,001        -    78,001

      セグメント間の内部
                    11,066        -    11,066        72    11,139     △ 11,139        -
      売上高又は振替高
          計          36,863      51,901      88,765       376    89,141     △ 11,139      78,001
    セグメント利益                6,598      4,996     11,594       227    11,822     △ 3,256      8,566

    セグメント資産               31,029      32,281      63,310      2,205     65,515      22,909      88,425

    その他の項目

      減価償却費                 828      760     1,589       90    1,680       389     2,070
     持分法適用会社への投
                     681      -     681      -     681      -     681
     資額
      有形固定資産及び
                    1,954      1,099      3,054       -    3,054       297     3,352
      無形固定資産の増加額
      (注)   1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業、損害保険代理
          業等であります。
        2 (1)セグメント利益の調整額               △3,256百万円       にはセグメント間取引消去△198百万円、各報告セグメント
            に配分していない全社費用△3,058百万円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰
            属しない当社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。
          (2)セグメント資産の調整額             22,909百万円      には、当社での余資運用資金(現預金)、長期投資資金(投資有
            価証券)および管理部門に係る資産が含まれております。
          (3)その他の項目の減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメン
            トに配分していない当社本社に係るものであります。
        3 セグメント利益は連結財務諸表の営業利益と調整を行っています。
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      【関連情報】
    1  製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    2  地域ごとの情報
     (1) 売上高
       海外売上高が連結売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。
     (2) 有形固定資産
       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
    3  主要な顧客ごとの情報
       外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
      ん。
      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

       該当事項はありません。
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

       重要  性が乏しいため、記載を省略しております。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

     前連結会計年度(自            2020年4月1日        至     2021年3月31日       )
       該当事項はありません。
     当連結会計年度(自            2021年4月1日        至     2022年3月31日       )

       該当事項はありません。
      【関連当事者情報】

       該当事項はありません。
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      (1株当たり情報)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                                (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                                至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
    1株当たり純資産額                                 2,048.05    円          2,226.97    円
    1株当たり当期純利益金額                                  219.72   円           222.91   円

    潜在株式調整後1株当たり当期純利益                                  219.47   円             - 円

     (注) 1 当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載し
          ておりません。
        2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであ
          ります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                                至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
     1株当たり当期純利益
     親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)                                   6,357              6,811

     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                     -              -

     普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                        6,357              6,811
     当期純利益(百万円)
    普通株式の期中平均株式数(千株)                                   28,935              30,558
    潜在株式調整後1株当たり当期純利益

     親会社株主に帰属する当期純利益調整額(百万円)                                     -              -

     (うち支払利息(税額相当額控除後)(百万円))                                    (-)              (-)
     普通株式増加数(千株)                                     32              -
     (うち新株予約権(千株))                                    (32)              (-)

    希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当た
                                                        ―
    り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要
       3   1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年3月31日       )       ( 2022年3月31日       )
    純資産の部の合計額(百万円)                                   62,010              68,075
    純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                     12              -

    (うち新株予約権(百万円))                                    (12)              (-)

    普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                   61,997              68,075

    1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株
                                       30,271              30,568
    式の数(千株)
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      ⑤  【連結附属明細表】
        【社債明細表】
        該当事項はありません。
        【借入金等明細表】

                      当期首残高         当期末残高         平均利率
           区分                                       返済期限
                       (百万円)         (百万円)          (%)
    短期借入金                      1,900         1,300         0.586        -
    1年以内に返済予定の長期借入金                       -         -         -      -
    1年以内に返済予定のリース債務                       92        105         -      -
    長期借入金(1年以内に返済予定
                           -         -         -      -
    のものを除く。)
    リース債務(1年以内に返済予定
                           230         193         -  2023/4/1~2027/3/31
    のものを除く。)
    その他有利子負債                       -         -         -      -
           合計               2,222         1,599          -      -
      (注) 1 平均利率については期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務に
          ついては利息相当額を控除する前の金額でリース債務を計上しておりますので記載しておりません。
        2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予
          定額の総額
                                                   ( 単位:   百万円   )
             区分       1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
          リース債務                 93          71          19          9
        【資産除去債務明細表】

         当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結
        会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
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     (2)【その他】
     当連結会計年度における四半期情報等
             (累計期間)                第1四半期        第2四半期        第3四半期       当連結会計年度

    売上高                   (百万円)         14,133        32,416        56,325        78,001

    税金等調整前四半期(当期)純利益                   (百万円)          768       2,969        7,375        9,867

    親会社株主に帰属する四半期(当期)純

                       (百万円)          384       2,002        5,060        6,811
    利益
    1株当たり四半期(当期)純利益                     (円)       12.58        65.54       165.63        222.91
             (会計期間)                第1四半期        第2四半期        第3四半期        第4四半期

    1株当たり四半期純利益                     (円)       12.58        52.93       100.07        57.27

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    2  【財務諸表等】
     (1)【財務諸表】
      ①【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                22,235              25,496
                                     ※1   2,474            ※1   2,573
        受取手形
                                     ※1   2,246            ※1   1,524
        電子記録債権
                                     ※1   8,467            ※1   9,208
        売掛金
        契約資産                                  -              42
                                      ※1   889            ※1   781
        完成工事未収入金
        商品及び製品                                  961             1,252
        未成工事支出金                                  83              65
        原材料及び貯蔵品                                  636             1,036
                                      ※1   121             ※1   1
        短期貸付金
        1年内回収予定の関係会社長期貸付金                                  67              167
        デリバティブ債権                                  458              956
                                      ※1   311            ※1   463
        その他
                                         △ 2             △ 2
        貸倒引当金
        流動資産合計                                38,950              43,568
      固定資産
        有形固定資産
         建物                               4,567              4,739
         構築物                               1,066              1,340
         機械及び装置                               1,717              1,727
         車両運搬具                                117              102
         工具、器具及び備品                                497              497
         土地                               9,135              9,440
         リース資産                                283              267
                                         188              601
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                               17,574              18,716
        無形固定資産
         ソフトウエア                                548              527
                                          90              83
         その他
         無形固定資産合計                                638              610
        投資その他の資産
         投資有価証券                               4,885              4,325
         関係会社株式                               1,907              1,907
         出資金                                119              137
         関係会社出資金                                756              735
         長期貸付金                                 2              2
         関係会社長期貸付金                                490              390
         長期前払費用                                 4              97
         長期預金                               1,915              2,615
         その他                                316              317
                                        △ 430             △ 430
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               9,968              10,098
        固定資産合計                                28,181              29,426
      資産合計                                 67,131              72,995
                                 78/101



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                                                           有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                     ※1   3,726            ※1   4,600
        買掛金
                                      ※1   268            ※1   186
        工事未払金
        電子記録債務                                1,485              1,787
                                     ※2   1,900            ※2   1,300
        短期借入金
        リース債務                                  86              100
                                     ※1   1,356            ※1   1,415
        未払金
        未払費用                                  404              357
        未払法人税等                                  851              921
                                     ※1   10,389            ※1   11,365
        預り金
        契約負債                                  -              61
        賞与引当金                                  458              517
        役員賞与引当金                                  98              108
        工事損失引当金                                   3              3
                                      ※1   329            ※1   28
        その他
        流動負債合計                                21,356              22,753
      固定負債
        リース債務                                  221              190
        繰延税金負債                                  415              389
        退職給付引当金                                  584              364
        環境対策引当金                                  287               -
        資産除去債務                                  106              109
                                          47              47
        その他
        固定負債合計                                1,663              1,101
      負債合計                                 23,020              23,854
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                2,919              2,919
        資本剰余金
         資本準備金                               2,017              2,017
                                        1,680              1,982
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                               3,698              3,999
        利益剰余金
         利益準備金                                729              729
         その他利益剰余金
          固定資産圧縮積立金                               270              268
          固定資産圧縮特別勘定積立金                                9              9
          別途積立金                             17,100              17,100
                                        17,568              22,368
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                               35,678              40,476
        自己株式                                △ 597             △ 471
        株主資本合計                                41,698              46,923
      評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                2,082              1,884
                                         318              332
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                2,400              2,216
      新株予約権                                    12              -
      純資産合計                                 44,111              49,140
     負債純資産合計                                   67,131              72,995
                                 79/101



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      ②【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     売上高
                                     ※1   20,778            ※1   26,809
      製品売上高
                                     ※1   9,141            ※1   6,226
      商品売上高
                                     ※1   2,140            ※1   2,233
      完成工事高
                                     ※1   2,846            ※1   3,021
      賃貸事業売上高
      売上高合計                                 34,907              38,291
     売上原価
                                     ※1   12,432            ※1   18,328
      製品売上原価
                                     ※1   8,136            ※1   5,281
      商品売上原価
                                     ※1   1,455            ※1   1,463
      完成工事原価
                                     ※1   2,461            ※1   2,531
      賃貸事業売上原価
      売上原価合計                                 24,486              27,605
     売上総利益                                   10,420              10,686
                                    ※1 、 2  6,233          ※1 、 2  6,710
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   4,187              3,976
     営業外収益
                                       ※1   27            ※1   9
      受取利息
                                     ※1   2,093            ※1   2,338
      受取配当金
      デリバティブ評価益                                    -              477
                                       ※1   49           ※1   115
      その他
      営業外収益合計                                  2,169              2,941
     営業外費用
                                       ※1   23            ※1   16
      支払利息
                                          16              11
      その他
      営業外費用合計                                    40              28
     経常利益                                   6,316              6,889
     特別利益
      固定資産売却益                                    19               2
      投資有価証券売却益                                    63              393
      受取保険金                                    10              104
      受取補償金                                   111              119
                                          -              34
      その他
      特別利益合計                                   204              654
     特別損失
      固定資産除却損                                    8              7
      環境対策引当金繰入額                                   287               -
      特別修繕費                                    89              119
      投資有価証券評価損                                    -               9
      災害による損失                                    39              13
                                          19               0
      その他
      特別損失合計                                   444              150
     税引前当期純利益                                   6,077              7,393
     法人税、住民税及び事業税
                                        1,350              1,404
                                         △ 61              41
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   1,288              1,445
     当期純利益
                                        4,789              5,948
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      【完成工事原価明細書】
                            前事業年度                 当事業年度
                          (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                           至 2021年3月31日)                  至 2022年3月31日)
                    注記               構成比                 構成比
           区分              金額(百万円)                 金額(百万円)
                    番号                (%)                 (%)
    Ⅰ 材料費                            4     0.3             5     0.3
    Ⅱ 労務費                             12     0.8             8     0.6
    Ⅲ 外注費                           833     57.3            788     53.9
                                605                 661
    Ⅳ 経費                 ※                 41.6                 45.2
       当期完成工事原価                                100.0                 100.0
                               1,455                 1,463
      ※ 経費のうち主要なものは人件費(前事業年度                      302百万円     、当事業年度      357百万円     )であります。
        (原価計算の方法)
         個別原価計算によっております。
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      ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2020年4月1日 至          2021年3月31日)
                                      (単位:百万円)
                             株主資本
                        資本剰余金             利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                資本金
                        その他資本    資本剰余金
                                         固定資産圧
                    資本準備金             利益準備金
                                     固定資産
                         剰余金     合計
                                         縮特別勘定
                                     圧縮積立金
                                          積立金
    当期首残高             2,919    2,017      -   2,017     729    272     23
    当期変動額
     剰余金の配当
     当期純利益
     固定資産圧縮特別勘定積
                                            9
     立金の積立
     固定資産圧縮積立金の
                                       △ 2   △ 23
     取崩
     自己株式の取得
     新株予約権の行使                    1,680    1,680
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計              -    -   1,680    1,680      -    △ 2   △ 13
    当期末残高             2,919    2,017    1,680    3,698     729    270     9
                                          評価・

                        株主資本
                                         換算差額等
                    利益剰余金
                                                  新株予約権    純資産合計
                                      その他
                                株主資本合         繰延ヘッジ    評価・換算
                その他利益剰余金
                             自己株式         有価証券
                        利益剰余金
                                  計        損益   差額等合計
                    繰越利益                 評価差額金
                         合計
               別途積立金
                    剰余金
    当期首残高            17,100    13,738    31,863    △ 1,273    35,527     1,509    △ 100   1,409      -   36,936
    当期変動額
     剰余金の配当                △ 974   △ 974        △ 974                     △ 974
     当期純利益                4,789    4,789         4,789                     4,789
     固定資産圧縮特別勘定積
                      △ 9    -         -                     -
     立金の積立
     固定資産圧縮積立金の
                      25    -         -                     -
     取崩
     自己株式の取得                         △ 0   △ 0                     △ 0
     新株予約権の行使                         676   2,357                     2,357
     株主資本以外の項目の
                                       572    418    991     12   1,004
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計              -   3,830    3,814     676   6,171     572    418    991     12   7,175
    当期末残高            17,100    17,568    35,678     △ 597   41,698     2,082     318   2,400      12   44,111
                                 82/101






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     当事業年度(自       2021年4月1日 至          2022年3月31日)
                                      (単位:百万円)
                             株主資本
                        資本剰余金             利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                資本金
                        その他資本    資本剰余金
                                         固定資産圧
                    資本準備金             利益準備金
                                     固定資産
                         剰余金     合計
                                         縮特別勘定
                                     圧縮積立金
                                          積立金
    当期首残高             2,919    2,017    1,680    3,698     729    270     9
    当期変動額
     剰余金の配当
     当期純利益
     固定資産圧縮特別勘定
     積立金の積立
     固定資産圧縮積立金の取
                                       △ 2
     崩
     自己株式の取得
     新株予約権の行使                     301    301
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計              -    -    301    301     -    △ 2    -
    当期末残高             2,919    2,017    1,982    3,999     729    268     9
                                          評価・

                        株主資本
                                         換算差額等
                    利益剰余金
                                                  新株予約権    純資産合計
                                      その他
                                株主資本合         繰延ヘッジ    評価・換算
                その他利益剰余金
                             自己株式         有価証券
                        利益剰余金
                                  計        損益   差額等合計
                    繰越利益                 評価差額金
                         合計
               別途積立金
                    剰余金
    当期首残高            17,100    17,568    35,678     △ 597   41,698     2,082     318   2,400      12   44,111
    当期変動額
     剰余金の配当               △ 1,150   △ 1,150        △ 1,150                     △ 1,150
     当期純利益                5,948    5,948         5,948                     5,948
     固定資産圧縮特別勘定
                           -         -                     -
     積立金の積立
     固定資産圧縮積立金の取
                       2    -         -                     -
     崩
     自己株式の取得                         △ 0   △ 0                     △ 0
     新株予約権の行使                         125    427                     427
     株主資本以外の項目の
                                      △ 197     14   △ 183    △ 12   △ 196
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計              -   4,799    4,797     125   5,225    △ 197     14   △ 183    △ 12   5,028
    当期末残高            17,100    22,368    40,476     △ 471   46,923     1,884     332   2,216      -   49,140
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      【注記事項】
      (継続企業の前提に関する事項)
         該当事項はありません。
      (重要な会計方針)
      1 有価証券の評価基準および評価方法
        (1) 満期保有目的の債券
          償却原価法(定額法)
        (2) 子会社株式および関連会社株式
          移動平均法に基づく原価法
        (3) その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
         市場価格のない株式等
          移動平均法に基づく原価法
      2 棚卸資産の評価基準および評価方法
        通常の販売目的で保有する棚卸資産
         評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
        (1) 商品及び製品
          先入先出法
        (2) 未成工事支出金
          個別法
        (3) 原材料及び貯蔵品
          総平均法
      3 デリバティブの評価基準および評価方法
        時価法によっております。
      4 固定資産の減価償却の方法
        (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
           定額法によっております。また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年
          均等償却によっております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物及び構築物   7~50年
           機械及び装置    3~20年
        (2) 無形固定資産(リース資産を除く)
           定額法によっております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によって
          おります。ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(主に5年)に基づく
          定額法によっております。
        (3) リース資産
          所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
           リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
        (4) 長期前払費用
           均等償却によっております。
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      5 引当金の計上基準
        (1) 貸倒引当金
           売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸
          念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
        (2)  賞与引当金
           従業員賞与の支給に備えるため、翌事業年度支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上してお
          ります。
        (3)  役員賞与引当金
           役員賞与の支給に備えるため、翌事業年度支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しており
          ます。
        (4)  工事損失引当金
           受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち、損失の発生が見込まれ、か
          つ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。
        (5)  退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき
          計上しております。 
           ①退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
           は、給付算定式基準によっております。
           ②数理計算上の差異の費用処理方法
            数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
           年数(12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の事業年度から費用処理しております。
      6 収益および費用の計上基準
        (1)   商品及び製品の販売
           アスファルト応用加工製品事業においては、主にアスファルト乳剤、改質アスファルト、防水材料等の
          製造及び販売を行っております。このような製品及び商品の販売については、顧客に引き渡された時点又
          は顧客が検収した時点で収益を認識しております。ただし、当該国内の販売については、出荷時点で収益
          を認識しております。
           なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する
          商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
        (2)   工事契約
           道路舗装事業における工事契約に関して、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、履行義務を充足する
          につれて一定期間にわたり収益を認識しております。当該進捗度の見積方法は、発生原価に基づくイン
          プット法によっております。なお、工期がごく短い工事契約については完全に履行義務を充足した時点で
          収益を認識しております。
      7 ヘッジ会計の方法

        (1)  ヘッジ会計の方法
           繰延ヘッジ処理によっております。
        (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
           ヘッジ手段:原油スワップ
           ヘッジ対象:ストレートアスファルト購入に係る予定取引
        (3)  ヘッジ方針
           通常の営業過程におけるストレートアスファルト購入価格の相場変動リスクを実需の範囲内でヘッジし
          ております。
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        (4)  ヘッジの有効性の評価方法
           ヘッジ対象の相場変動の累計とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、変動額を基礎にして、ヘッジの
          有効性を評価しております。
           なお、当事業年度においてヘッジ会計の適用要件が充たされなくなったため、ヘッジ会計の適用を中止
          し、中止以降のヘッジ手段に係る損益又は評価差額は発生した会計期間の純損益として処理しておりま
          す。
      8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        (1)  退職給付に係る会計処理
           退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理
          の方法と異なっております。
      (重要な会計上の見積り)

       財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下の通りであります。
                                             (百万円)
                          前事業年度               当事業年度
       退職給付引当金※
                                  584               364
        ※退職給付引当金は、退職給付債務から年金資産を控除して算定しております。
       (退職給付債務の算定)
        当社では、確定給付企業年金制度を採用しております。確定給付制度においては数理計算上の仮定を用いて退
       職給付見込額を見積り、割り引くことによって、退職給付債務及び関連する勤務費用を算定しております。数理
       計算上の仮定においては、割引率、昇給率、退職率、死亡率などの計算基礎率がありますが、将来の不確実な経
       済環境の変化等により、当該見積り及び仮定に重要な変更が生じる場合には、翌事業年度以降の財務諸表におい
       て認識する退職給付引当金及び退職給付費用の金額に重要な影響を与える場合があります。
      (会計方針の変更)

       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。) 
      等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス
      と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
       収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
       (1)代理人取引に係る収益認識
       主にアスファルト応用加工製品事業における国内流通事業に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価
      の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引につ
      いては、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しておりま
      す。
       (2)工事契約に係る収益認識
       道路舗装事業における工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については
      工事進行基準を、工期がごく短い工事については工事完成基準を適用しておりましたが、履行義務を充足するにつ
      れて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、履行義務の充足に係る進捗度の見積り
      の方法は、発生原価に基づくインプット法によっております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務
      を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわ
      たり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
       収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
      り、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰
      余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。                                 ただし、収益認識会計基準第86項に定める
      方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約
      に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用
      し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づ
      き、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
       この結果、当事業年度の売上高は1,770百万円、売上原価は1,770百万円、それぞれ減少しております。また、利
      益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
       また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「完成工事未収入金」は、当事業年度よ
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      り「完成工事未収入金」、「契約資産」に区分して表示し、「流動負債」に表示していた「その他」は、当事業年
      度より「その他」及び「契約負債」に区分して表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経
      過 的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
       なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記に
      ついては記載しておりません。
       「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい

      う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計
      基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな
      会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
      (貸借対照表関係)

    ※1  関係会社に対する資産及び負債
       区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
                                 前事業年度              当事業年度

                                ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
    短期金銭債権                                5,845   百万円            5,531   百万円
    短期金銭債務                                10,606   百万円           11,540   百万円
    ※2    当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結

       しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                                 前事業年度              当事業年度

                                ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
    当座貸越極度額及び貸出コミットメント限度額                                7,800   百万円            7,800   百万円
    借入実行残高                                1,900   百万円            1,300   百万円
    差引額                                5,900   百万円            6,500   百万円
      (損益計算書関係)

    ※1    関係会社との取引高
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                               至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
    営業取引による取引高
     売上高                                12,531   百万円           11,120   百万円
     仕入高                                1,359   百万円             774  百万円
    営業取引以外の取引高                                1,781   百万円            2,241   百万円
    ※2    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

                                 前事業年度              当事業年度
                               (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                               至   2021年3月31日       )     至   2022年3月31日       )
    従業員給料及び手当                                2,169   百万円            2,249   百万円
    賞与引当金繰入額                                  341  百万円             447  百万円
    役員賞与引当金繰入額                                  98 百万円             108  百万円
    貸倒引当金繰入額                                   0 百万円              0 百万円
    減価償却費                                  580  百万円             645  百万円
    おおよその割合

    販売費                                   56.6  %            53.6  %
    一般管理費                                   43.4  %            46.4  %
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      (有価証券関係)
      前事業年度(2021年3月31日)
       子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株
      式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のと
      おりです。
                           前事業年度

              区分
                           (百万円)
        子会社株式                         1,907
        関連会社株式                           -
               計                   1,907
      当事業年度(2022年3月31日)

       子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載して
      おりません。
       なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
                           当事業年度

              区分
                           (百万円)
        子会社株式                         1,907
        関連会社株式                           -
               計                   1,907
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      (税効果会計関係)
    1  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度              当事業年度
                               ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
    繰延税金資産
      退職給付引当金                                 179  百万円             111  百万円
      賞与引当金                                 140  百万円             158  百万円
      未払事業税                                  56 百万円             66 百万円
      その他                                 538  百万円             412  百万円
      繰延税金資産小計                                 914  百万円             748  百万円
      評価性引当額                                △210   百万円            △89  百万円
      繰延税金資産合計                                 703  百万円             659  百万円
    繰延税金負債
      固定資産圧縮積立金                                △123   百万円            △122   百万円
      その他有価証券評価差額金                                △847   百万円            △772   百万円
      繰延ヘッジ損益                                △140   百万円            △146   百万円
     その他                                 △8  百万円             △6  百万円
      繰延税金負債合計                               △1,119    百万円           △1,048    百万円
    繰延税金負債の純額                                △415   百万円            △389   百万円
    2  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                   前事業年度             当事業年度
                                  ( 2021年3月31日       )     ( 2022年3月31日       )
    法定実効税率                                   30.6  %           30.6  %
    (調整)
     交際費等永久に損金に算入されない項目                                   0.8  %           0.7  %
     評価性引当額の増減                                   0.0  %          △1.6   %
     住民税均等割等                                   1.1  %           1.0  %
     受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                  △9.2   %          △9.2   %
     特別税額控除                                  △1.8   %          △1.6   %
     その他                                  △0.3   %          △0.3   %
    税効果会計適用後の法人税等の負担率                                   21.2  %           19.6  %
      (収益認識関係)

       顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」
      に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
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      ④  【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                                 (単位:百万円)
                                                   減価償却
    区  分     資産の種類        当期首残高       当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高
                                                    累計額
    有形固
         建物            8,886        422        8      250      9,301       4,561
    定資産
         構築物            3,592        428        9      152      4,011       2,671
         機械及び装置           14,117        507       385       496     14,239       12,511

         車両運搬具            1,068        29       8      44     1,089        986

         工具、器具及び
                    2,333        153       37      154      2,450       1,953
         備品
         土地            9,135        305       -       -     9,440        -
         リース資産             561       67       1      83      628       360

         建設仮勘定             188      1,050        637       -      601       -
         有形固定資産計           39,885       2,966       1,089       1,182      41,762       23,045
    無形固
         借地権              4      -       -       -       4      -
    定資産
         ソフトウェア            2,175        195       20      216      2,349       1,822
         電話加入権             17       -       -       -       17       -

         その他             73       67       73       -       67       5

         無形固定資産計           2,271        262       94      216      2,439       1,828

     (注)1    当期の主な増加は次の通りであります。
      建物          東関東支店              事務所の新築                       346百万円
      構築物          東関東支店              事務所の新築に伴う外構工事                       171百万円
               北陸支店他              アスファルト貯蔵タンクの新設                       167百万円
      機械及び装置          東北支店他              ディストリビュータ等営業器材の増設                       424百万円
               東北支店他              改質アスファルト及び乳剤製造設備の更新                       82百万円
      工具、器具及び備品          技術研究所他              試験器具の増設                       97百万円
      土地          関東支店他              営業拠点等の整備に伴う土地の購入                       305百万円
      リース資産          本社              パソコンの更新                       58百万円
       2 当期の主な減少は次の通りであります。

      建物          東関東支店              工場の一部更新                        8百万円
                             ディストリビュータ等営業器材の売却及び老
      機械及び装置          東北支店他                                     385百万円
                             朽化による除却
       3 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
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        【引当金明細表】
                                                 (単位:百万円)
         科目          当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高
    貸倒引当金                    433           2          2         433

    賞与引当金                    458          517          458          517

    役員賞与引当金                     98          108           98          108

    工事損失引当金                     3          -          -           3

    環境対策引当金                    287           -          287           -

     (2)  【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
    事業年度             4月1日から3月31日まで
    定時株主総会             6月中
    基準日             3月31日
    剰余金の配当の基準日             3月31日
    1単元の株式数             100株
    単元未満株式の買取り
                 (特別口座)
      取扱場所
                 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                 (特別口座)
      株主名簿管理人
                 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
      取次所             ―
      買取手数料             株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
                 当社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由
                 によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する
                 こととしております。
    公告掲載方法
                 なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで
                 あります。
                 https://www.nichireki.co.jp
    株主に対する特典             なし
     (注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
        会社法第189条第2項に掲げる権利
        会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
        株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
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    第7   【提出会社の参考情報】
    1  【提出会社の親会社等の情報】

     当社には、親会社等はありません。
    2  【その他の参考情報】

     当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

      事業年度      第77期   (自    2020年4月1日        至    2021年3月31日       )2021年6月30日関東財務局長に提出
     (2) 内部統制報告書
      事業年度      第77期   (自    2020年4月1日        至    2021年3月31日       )2021年6月30日関東財務局長に提出
     (3) 四半期報告書および確認書
      第78期   第1四半期(自         2021年4月1日        至    2021年6月30日       )2021年8月6日関東財務局長に提出
      第78期   第2四半期(自         2021年7月1日        至    2021年9月30日       )2021年11月9日関東財務局長に提出
      第78期   第3四半期(自         2021年10月1日        至    2021年12月31日       )2022年2月9日関東財務局長に提出
     (4) 臨時報告書
      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づ
      く臨時報告書
      2021年6月30日関東財務局長に提出
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。
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                独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2022年6月29日

    ニチレキ株式会社
     取締役会 御中
                          監査法人日本橋事務所
                          東京都中央区
                          指定社員


                                   公認会計士       千  葉  茂  寛
                         業務執行社員
                          指定社員

                                          髙  橋         秀      和
                                   公認会計士
                         業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるニチレキ株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借
    対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
    務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ニ
    チレキ株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
    及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
    任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
    要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
    の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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    工事契約に係る進捗度の見積り
           監査上の主要な検討事項の
                                         監査上の対応
             内容及び決定理由
     連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.                           当監査法人は、道路舗装事業の工事契約に係る決算日
                               における進捗度の見積りの合理性を評価するため、主に
    会計方針に関する事項(5)重要な収益および費用の計
                               以下の監査手続を実施した。
    上基準」に記載のとおり、道路舗装事業における工事契
                               (1)内部統制の評価
    約に関して、工期がごく短い工事契約を除き、履行義務
                                決算日における進捗度の見積りプロセスに関連する主
    の充足に係る進捗度を発生原価に基づくインプット法に
                               に以下の内部統制の整備・運用状況の有効性を評価し
    より見積り、履行義務を充足するにつれて一定期間にわ
                               た。
    たり収益を認識している。
                               ・不確定要素の反映を含む総原価の見積りの合理性を担
     当連結会計年度の道路舗装事業セグメントの売上高
                               保するための統制
    51,901百万円      のうち、一部の工事契約が上記履行義務の
                               ・工事開始後の状況の変化を、適時・適切に総原価の見
    充足に係る進捗度を見積り計上された収益である。
                               積りに反映するための統制
     収益認識にあたり、工事契約における取引開始日から
                               ・工事ごとの発生原価が適切に記録・集計されることを
    履行義務を完全に充足するまでの総原価、決算日におけ
                               担保するための統制
    る進捗度を合理的に見積る必要がある。総原価及び進捗
                               ・当該工事契約に係る発生原価に他の工事契約の発生原
    度の見積りは、工事に対する専門的な知識と経験を有す
                               価が含まれることを防止する統制
    る工事責任者により、一定の仮定と判断に基づいて策定
                               (2)決算日における進捗度の見積りの合理性の評価
    され、経営者の承認手続を経たうえで決定されるが、工
                                決算日における進捗度の見積りの合理性を評価するた
    事内容、工事着手後の作業環境の変化、材料価格の変
                               め、一定の基準により抽出した工事契約について主に以
    動、事後的な工事契約の変更等により、当該見積りには
                               下の監査手続を実施した。
    不確実性を伴い、経営者の判断が必要である。また、発
                               ・決算日における見積総原価の積算に係る根拠資料・証
    生原価の認識及び測定も進捗度の見積りに重要な影響を
                               憑を入手検討し、見積りの合理性を評価した。
    及ぼす。
                               ・完成した工事に係る実際発生原価総額と事前の見積総
     以上から、当監査法人は、道路舗装事業の工事契約に
                               原価を比較検討し、見積りの精度を評価した。
    係る決算日における進捗度の見積りが、当連結会計年度
                               ・工事契約が変更されている工事を抽出し、総原価の見
    の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上
                               積りの変更の要否を適切な工事責任者に質問し、工程表
    の主要な検討事項」に該当すると判断した。
                               及び実行予算書と発生原価の状況を比較し、その回答の
                               合理性を検討した。
                               ・決算日前後の発生原価に係る証憑突合等を実施し、他
                               の工事契約の発生原価の混入の有無を検証するとともに
                               工事契約に係る記録・集計の網羅性、正確性、適切性を
                               評価した。
                               ・施工部門における工程表に基づく工事進捗状況(当該
                               一部について工事現場の視察を実施した。)と決算日に
                               おける進捗度を比較検討し、当該進捗度の合理性を評価
                               した。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
    任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
    記載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
    容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
    のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
    することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
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    連結財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
     事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
     入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
     意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判
    断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表
    が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利
    益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ニチレキ株式会社の2022年3
    月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、ニチレキ株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内
    部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
    報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
    制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。                                    当監査法人は、意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
    ある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
     る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
     適用される。
    ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
     部統制報告書の表示を検討する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
     は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
     任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
    識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
    について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以   上

     ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書に添付される

        形で当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                    2022年6月29日

    ニチレキ株式会社
     取締役会 御中
                          監査法人日本橋事務所
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                          指定社員

                                   公認会計士       千  葉  茂  寛
                         業務執行社員
                          指定社員

                                          髙  橋         秀      和
                                   公認会計士
                         業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるニチレキ株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第78期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ニチレ
    キ株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
    と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
    て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 
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    売上高の期間帰属
           監査上の主要な検討事項の
                                         監査上の対応
             内容及び決定理由
     会社は、アスファルト乳剤、改質アスファルト等の製                           当監査法人は、各子会社に対する売上高の期間帰属に
    造・販売(アスファルト応用加工製品事業)を行ってお                           関して、主に以下の監査手続を実施した。
    り、当該製商品の一部を舗装工事および防水工事等の請                           (1)内部統制の評価
    負(道路舗装事業)を行う各子会社へ販売している。                            販売管理プロセス及び在庫管理プロセスに関連する主
     損益計算書に記載されている製品売上高及び商品売上                           に以下の内部統制の整備・運用状況の有効性を評価し
    高の合計のうち、約3分の1は当該各子会社への売上高                           た。
    である。                           ・製商品の受注、出荷、売上計上の適切性を担保するた
     会社と子会社とは独立した関係にはないことから、対                           めの統制
    等な立場で取引が行われず、事業上の合理性が乏しい取                           ・製商品の実地棚卸、棚卸差異に係る処理の適切性を担
    引が実行される可能性がある。                           保するための統制
     このため、各子会社に対する売上高の期間帰属につい                           (2)売上高の期間帰属の評価
    て、より慎重な監査上の検討を行う必要がある。                            売上高の期間帰属を評価するため、主に以下の監査手
     以上から、当監査法人は、各子会社に対する売上高の                           続を実施した。
    期間帰属が当事業年度の財務諸表監査において特に重要                           ・期末日前後の子会社に対する売上取引からサンプルを
    であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断                           抽出し、出荷証憑等、関連証憑との突合を実施した。
    した。                           ・期末日後の返品取引を査閲し、その合理性を検討し
                               た。
                               ・会社が実施した期末の実地棚卸に係る関連資料を査閲
                               し、金額的に重要性のある棚卸差異の発生原因を評価し
                               た。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
    任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
    内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
    財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
    重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
    することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
                                100/101


                                                          EDINET提出書類
                                                       ニチレキ株式会社(E01077)
                                                           有価証券報告書
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・   財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並 びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
    項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ
    れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
    ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以   上
     ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書に添付される

        形で当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                101/101











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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。