株式会社YU-WA Creation Holdings 有価証券報告書 第51期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第51期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出日
提出者 株式会社YU-WA Creation Holdings
カテゴリ 有価証券報告書

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                                     株式会社YU-WA Creation Holdings(E03320)
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    【表紙】
    【提出書類】                     有価証券報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年6月27日

    【事業年度】                     第51期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

    【会社名】                     株式会社YU-WA       Creation     Holdings

                         (旧会社名 京都きもの友禅株式会社)
    【英訳名】                     YU-WA   Creation     Holdings     Co.,Ltd.

                         (旧英訳名 KYOTO         KIMONO    YUZEN   CO.,LTD.)
    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 服 部 雅 親

    【本店の所在の場所】                     東京都中央区日本橋大伝馬町14番1号

    【電話番号】                     (03) 3639-9191 (代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役副社長 粕 谷 進 一

    【最寄りの連絡場所】                     東京都中央区日本橋大伝馬町14番1号

    【電話番号】                     (03)   3639-9191 (代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役副社長 粕 谷 進 一

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    (注)2021年6月28日開催の第50期定時株主総会の決議により、2021年10月1日から会社名を上記のとおり変更いたし

       ました。
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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

     (1)  主要な連結経営指標等の推移
           回次           第47期       第48期       第49期       第50期       第51期

          決算年月           2018年3月       2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月

    売上高            (千円)     10,545,625        9,240,762       10,514,143        7,668,004       8,484,434

    経常利益又は
                (千円)       151,369      △ 812,251      △ 269,652        98,840       16,765
    経常損失(△)
    親会社株主に帰属する
    当期純利益
                (千円)       37,701      △ 818,953      △ 420,255        77,480      △ 185,183
    又は親会社株主に帰属
    する当期純損失(△)
    包括利益            (千円)       32,042      △ 830,369      △ 446,270        98,811      △ 185,183
    純資産額            (千円)      7,026,032       5,908,968       5,342,176       5,330,536       4,788,007

    総資産額            (千円)     14,279,822       12,841,060       12,173,406       12,207,633       11,857,160

    1株当たり純資産額            (円)       588.32       494.79       446.12       451.81       404.37

    1株当たり当期純利益
                 (円)        3.16      △ 68.57      △ 35.13        6.50      △ 15.66
    又は当期純損失(△)
    潜在株式調整後
                 (円)         ―       ―       ―       ―       ―
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率            (%)        49.2       46.0       43.9       43.7       40.4
    自己資本利益率            (%)        0.5      △ 12.7       △ 7.5       1.5      △ 3.7

    株価収益率            (倍)       242.96       △ 5.72      △ 6.97       43.39      △ 12.71

    営業活動による
                (千円)       14,370      △ 427,225      △ 147,524      △ 651,048      △ 334,977
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                (千円)      △ 59,311       840,886       △ 67,883       433,771        △ 742
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                (千円)      △ 501,753      △ 287,076       115,432       923,445        17,399
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
                (千円)      3,548,181       3,674,766       3,574,791       4,280,960       3,962,639
    の期末残高
    従業員数
                         609       571       575       550       537
    〔外、平均臨時            (名)
                        〔 7 〕      〔 7 〕      〔 5 〕      〔 5 〕     〔 21 〕
    雇用者数〕
     (注)   1 第50期以降は「株式給付型ESOP」制度において信託口が保有する当社の普通株式を、1株当たり純資産
         額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。また、1株当たり当期純利益の
         算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
       2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益について、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第51期の期首から適用してお
         り、第51期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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     (2)  提出会社の主要な経営指標等の推移
           回次           第47期       第48期       第49期       第50期       第51期

          決算年月           2018年3月       2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月

    売上高及び営業収益            (千円)     10,605,832        9,293,751       10,566,591        7,718,765       4,130,136

    経常利益又は
                (千円)       122,766      △ 837,032      △ 151,268       290,245      △ 217,049
    経常損失(△)
    当期純利益又は
                (千円)       18,983      △ 836,020      △ 289,455        93,595      △ 255,916
    当期純損失(△)
    資本金            (千円)      1,215,949       1,215,949       1,215,949       1,215,949       1,215,949
    発行済株式総数            (株)     15,498,200       15,498,200       15,498,200       15,498,200       15,498,200

    純資産額            (千円)      6,445,690       5,311,581       4,896,869       4,880,013       4,266,752

    総資産額            (千円)      9,597,826       8,246,030       7,870,983       8,381,997       5,814,939

    1株当たり純資産額            (円)       539.73       444.77       408.93       413.62       360.35

    1株当たり配当額
                        24.00       18.00        8.00       6.00       6.00
                 (円)
    (内1株当たり
                       ( 12.00   )    ( 12.00   )     ( 5.00  )     ( 3.00  )     ( 3.00  )
                 (円)
    中間配当額)
    1株当たり当期純利益
                 (円)        1.59      △ 70.00      △ 24.20        7.85      △ 21.64
    又は当期純損失(△)
    潜在株式調整後
                 (円)         ―       ―       ―       ―       ―
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率            (%)        67.2       64.4       62.2       58.2       73.4
    自己資本利益率            (%)        0.3      △ 14.2       △ 5.7       1.9      △ 5.6

    株価収益率            (倍)       482.51       △ 5.60      △ 10.13       35.92       △ 9.19

    配当性向            (%)      1,509.8          ―       ―      76.4        ―

    従業員数
                         609       571       575       550        33
    〔外、平均臨時            (名)
                        〔 7 〕      〔 7 〕      〔 5 〕      〔 5 〕     〔 -〕
    雇用者数〕
    株主総利回り
                 (%)
                         82.8       45.4       30.9       35.4       27.3
    (比較指標:配当込み
                      ( 115.9   )    ( 110.0   )    ( 99.6  )    ( 141.5   )    ( 144.3   )
                (%)
    TOPIX)
    最高株価            (円)        980       777       418       330       313
    最低株価            (円)        747       321       194       200       196

     (注)   1 第50期以降は「株式給付型ESOP」制度において信託口が保有する当社の普通株式を、1株当たり純資産
         額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。また、1株当たり当期純利益の
         算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
       2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益について、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       3 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第1部におけるものであります。
       4 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第51期の期首から適用してお
         り、第51期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
       5 当社は、2021年10月1日付で持株会社体制に移行しているため、第51期の主な経営指標等は、第50期と比較
         して大きく変動しております。また、これに伴い、従来「売上高」としていた表記を当期より「営業収益」
         に変更したため、「売上高及び営業収益」として表示しております。
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    2 【沿革】
      当社の前身は、1967年9月に現・千葉市稲毛区において個人創業した「京呉服まるかわ」であります。事業の急速
     な拡大に伴い、1971年8月に法人組織に改組し商号を「株式会社マルカワ」といたしました。その後、商号は「株式
     会社まるかわ」を経て1989年7月に「京都きもの友禅株式会社」に変更し、呉服販売における大手小売販売会社の一
     角として現在に至っております。
      なお、2021年10月1日付で持株会社体制へ移行し、同日付で商号を「株式会社YU-WA                                       Creation     Holdings」へ変更い
     たしました。
       年月                           沿革

     1971年8月       千葉市稲毛区に、株式会社マルカワを設立。

            割賦販売法による前払式特定取引業者としての認可を受けた株式会社まるかわおしゃれ会(現株

     1977年2月
            式会社京都きもの友禅友の会、現連結子会社)を友の会組織としての子会社として設立。
     1979年4月       東京事務所(実質的な本社機能)を東京都中央区に開設。

     1981年7月       商号を「株式会社まるかわ」に変更。

     1987年2月       当社の都内での販売拠点として「東京本館」を、東京都中央区日本橋馬喰町に開店。

     1989年7月       商号を、「京都きもの友禅株式会社」に変更。

     1993年1月       「東京本館」を東京都中央区日本橋小伝馬町の自社新築ビルに移転。

     1993年10月       振袖のレンタル取扱開始。

     1995年1月       本社事務所を東京都中央区日本橋大伝馬町の現在地に移転。

     1996年2月       本店所在地を千葉市より現在の東京都中央区日本橋大伝馬町に変更登記。

     1997年10月       「友の会」会員数が3万人を突破。

     1999年10月       日本証券業協会に株式を店頭登録。

     2000年11月       東京証券取引所市場第2部に株式を上場。

     2002年3月       東京証券取引所市場第1部に指定替。

     2004年10月       「友の会」会員数が5万人を突破。

            当社の顧客等に対して販売代金等の割賦販売斡旋業務を行うKYクレジットサービス株式会社を

     2004年11月
            設立。
     2010年4月       KYクレジットサービス株式会社を吸収合併。

     2013年2月       「友の会」会員数が7万人を突破。

     2018年10月       自社ビル「東京本館」を売却し、移転。

     2020年7月       EC事業の開始。

     2021年5月       ネイルサロン事業の開始。

     2021年8月       オンラインスクール事業の開始。

            持株会社体制へ移行し、商号を「株式会社YU-WA                       Creation     Holdings」へ変更。

     2021年10月
    (注)2022年4月4日に東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からスタンダード市場へ移行しておりま
       す。
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    3  【事業の内容】
      当社グループは、当社、連結子会社である京都きもの友禅株式会社及び株式会社京都きもの友禅友の会の3社によ
     り構成されており、呉服等の販売を主たる業務としております。
      当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであ
     ります。なお、セグメントと同一の区分であります。
      なお、当期において、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5                                       経理の状況1       連結財務諸表
     等 注記事項(セグメント情報等)                 セグメント情報」の「1            報告セグメントの概要」をご参照ください。
     (1) 和装店舗運営事業

       京都きもの友禅株式会社(連結子会社)
         振袖等を中心とした呉服販売を主とし、それに関連する宝飾品等の販売及び呉服等のレンタルを行い、全国
         チェーン展開による小売業を営んでおります。
         また、顧客に対して販売代金等の割賦販売業務を行っております。
       株式会社京都きもの友禅友の会(連結子会社)
         割賦販売法に基づき会員積立業務を営む前払式特定取引業者であり、入会会員には毎月一定額を積み立てて
         頂く「お買物カード」を発行し、積立金利用の際には積立金額にボーナス分をプラスすることによって、京
         都きもの友禅株式会社の販売促進の助成(呉服販売の取次ぎ―割賦販売法第2条第5項)を行っております。
     (2) その他事業

       京都きもの友禅株式会社(連結子会社)
         和装店舗運営事業に付随した事業として、写真スタジオ事業、EC事業、ネイルサロン事業、オンラインス
        クール事業を行っております。
      事業の系統図は、次の通りであります。

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    4 【関係会社の状況】
                                          議決権

                           資本金       主要な事業
          名称           住所                     所有割合         関係内容
                           (千円)        の内容
                                          (%)
    (連結子会社)
                                               経営管理
                                和装店舗運営事業
                                               資金の援助
    京都きもの友禅株式会社              東京都中央区          10,000                100.0
                                その他事業
                                               役員の兼任…5名
                                               債務被保証
                                               経営管理
                                               顧客の紹介及び業務委託
    株式会社京都きもの友禅友の会              東京都中央区          100,000    和装店舗運営事業            100.0
                                               役員の兼任…3名
                                               債務被保証
     (注)   1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
       2 京都きもの友禅株式会社の売上高については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高
         に占める割合が10%を超えております。
         主要な損益情報等 ①売上高  4,647,766千円
                  ②経常利益  203,549千円
                  ③当期純利益                    48,584千円
                  ④純資産額                    157,930千円
                  ⑤総資産額 4,221,950千円
    5 【従業員の状況】

     (1) 連結会社の状況
                                                2022年3月31日       現在
             セグメントの名称                            従業員数(人)
    和装店舗運営事業                                                485  [ 9 ]
    その他事業                                                19 [ 12 ]
    全社(共通)                                                33 [ -]
                計                                    537  [ 21 ]
     (注)   1 連結子会社である株式会社京都きもの友禅友の会は、営業活動並びに事務処理等全て提出会社に委託してお
         り、従業員はおりません。
       2 従業員は就業人員であり、定時社員は[ ]内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。
       3 全社(共通)は、経営管理部門の従業員数であります。
     (2) 提出会社の状況

                                                2022年3月31日       現在
       従業員数(人)             平均年齢(才)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
             33 [ -]             43.6             14.2             4,432

             セグメントの名称                            従業員数(人)

    全社(共通)                                                 33 [ -]
                計                                     33 [ -]
     (注)   1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
       2 従業員は就業人員であり、定時社員は[ ]内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。
       3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
       4 従業員数が前事業年度末に比べ大幅に減少しておりますが、これは主として2021年10月1日付で当社が持株
         会社体制へ移行したことによるものであります。
     (3) 労働組合の状況

       労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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    第2 【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

     (1)  経営方針・経営戦略等
       当社グループは、「日本の女性の美と夢と心のやすらぎを創造することを永遠のテーマとする」、「それを実現
      するために互いに協調し、自己の向上をはかることを最大の喜びとする」を基本理念としております。
       日本古来の伝統文化である「きもの」の普及に貢献し、「きもの」という商品の販売を通じて、お客様の喜びと
      社員の幸せを一体として実現させることに当社の存在意義があると考えております。
       この理念を受けて、当社企業グループにおいては、安定的な成長をいかに続けることができるかを目標に、「お
      客様の喜び・満足」、「当社の利益の確保」、「株主への還元」の3つを同時充足させることが必要と考えており
      ます。
     (2)  経営環境及び対処すべき課題

       当社グループでは、「振袖」販売から繋がった既存顧客に対して「一般呉服」を販売するというビジネスモデル
      を基軸として営業活動を行っております。呉服小売市場の環境においては、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う
      イベント自粛などにより消費マインドが冷え込むなど、厳しい状況にあります。今後は費用構造の見直し等、構造
      改革を進め、収益力を向上させることが業績回復へ向けての課題となっております。
       また、中期的な成長のために、既存の和装事業に加えて、周辺事業を中心とした新規事業にも取り組んでまいり
      ます。
       今後は和装事業の売上・利益回復とともに、新規事業の創出を優先課題と考え、以下の事項について取り組んで
      まいります。
      ①  和装事業の効率化による収益向上
       デジタルマーケティングを強化し、広告宣伝費比率を引き下げつつ売上高を確保していく体制へのシフトを進め
      てまいります。ITインフラ・ツール導入への投資を行うことで店舗営業とも連動し、売上高および利益の回復を図
      り、収益力の改善を図ってまいります。
       また、お客様のニーズや期待を上回るご提案ができるよう、商品構成、催事企画、サービス特典等のあり方につ
      いて継続的な改善に努めてまいります。
      ②  人材の確保、育成
       振袖・一般呉服販売ともに、高度な販売ノウハウ・接客技術・商品知識が必要となります。社員の教育及び研修
      の充実化を図り、成約率や平均単価の改善に努めてまいります。また、社員の定着率向上が販売力全体のレベル
      アップにも繋がるものと考え、採用時のミスマッチ低減や、採用後の教育・サポート体制についても改善を図り、
      定着率向上を図ってまいります。
      ③  新規事業の創出
       中期的な成長のため、既存の和装事業に加えて、経営理念のテーマに沿ったカテゴリー・サービス・商材を選定
      し、事業化へ取り組んでまいります。積極的にアライアンスを活用し、新たなサービスをお客様にご提供するとと
      もに、新規顧客の獲得にも努めてまいります。
    2  【事業等のリスク】

      当社グループの業績は、今後起こりうる様々な要因により大きな影響を受ける可能性があります。以下において、
     当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。
      当社はこれらリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生した場合の対応に努める方針であります。
      なお、当該リスク情報につきましては、当連結会計年度末現在の判断によるものであり、また、当社グループの事
     業上のリスクの全てを網羅するものではありません。
     (1)  少子化について
       当社グループにおいては、購入目的が明確な成人式対象者に対する営業展開に注力し、売上全体に占める「振
      袖」の割合が3割近くを占めております。「振袖」の販売におきましては、少子化の進行に伴って成人対象人口が
      減少しており、今後の絶対的な数量増加が期待できない中、当社の業績がその影響を受ける可能性があります。
     (2)  人材の確保及び育成について
       当社グループは、事業の拡大に応じて優秀な人材を適時に確保し、育成してゆくことが重要であると考えており
      ますが、今後、必要な人員拡充が計画通り進まないなどの状況が生じた場合においては、当社グループの事業展開
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      及び業績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。
     (3)  減損損失について
       当社グループが保有する固定資産を使用している店舗の営業損益に悪化が見られ、短期的にその状況の回復が見
      込まれない場合、減損会計の適用により固定資産について減損損失が発生し、当社グループの業績及び財政状況に
      影響を与える可能性があります。
     (4)  個人情報保護法について
       個人情報保護法の規制及び2022年4月施行の個人情報保護法の改正により、これまでの入手方法によるダイレク
      トメール発送のための個人情報(住所、氏名等)の入手可能件数は、年々減少すると予測されるとともに、個人情報
      の入手コスト自体は増加すると予測されます。このため当社グループにおいては、デジタルマーケティングを強化
      し、広告宣伝費比率を引き下げつつ売上高を確保していく体制へのシフトを進めており費用の抑制を行っておりま
      すが、広告宣伝費の増加により当社の業績に影響を与える可能性があります。
       また、今後、個人情報保護法の規制が更に強化された場合、当社グループのダイレクトメールを利用しての営業
      戦略に影響が出る可能性があります。
     (5)  個人情報の管理について
       顧客データベースへのアクセス環境、セキュリティシステムの改善を常に図り、個人情報保護に万全を期すとと
      もに、情報の取り扱いに対する意識の向上を目的とした社員教育の徹底や、情報アクセス者の限定、牽制システム
      の構築など、内部の管理体制についても強化していく方針であります。
       現在までのところ情報の流出は発生しておらず、今後も個人情報の管理は徹底してまいりますが、個人情報が流
      失した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
     (6)  成人年齢の引き下げについて
       成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法などが2018年6月13日、参議院本会議で可決、成立し、2022年4
      月1日に施行されました。本法律の施行により成人式のあり方に何らかの大きな変化(地方自治体等が主催する成
      人式における成人年齢の定義、成人式開催時期の変更等)があった場合、当社グループの業績に影響を与える可能
      性があります。
     (7)  新規事業について
       当社グループでは、中期的な成長のため、経営理念のテーマに沿ったカテゴリー・サービス・商材を選定し、事
      業化に取り組んでおります。新規事業を開始するにあたってはユーザーニーズの把握などのマーケティングコス
      ト、システム開発を含んだIT投資コスト、事業開始のための広告宣伝費の発生などが見込まれます。人員不足や
      ノウハウ不足等の原因により新規事業の開始が遅れた場合や、新規事業が当初の想定どおりに進展しなかった場
      合、当社グループの業績及び事業展開に影響を与える可能性があります。
     (8)  新型コロナウイルス感染症の影響について
       新型コロナウイルス感染症は引き続き存続するものの、社会生活においては共存を図っていくものと考えており
      ます。今後、感染拡大の状況により、営業自粛等の対応を行わざるを得なくなった場合、当社グループの事業、財
      政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以
      下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する
      認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
       なお、当連結会計年度の期首より、報告セグメントの区分を変更いたしました。そのため、各セグメントの前年
      同期比較および分析は、変更後の区分に基づいております。
       また、当連結会計年度の期首より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                          2020年3月31日。以下
      「収益認識会計基準」という。)等を適用しております。詳細は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 注記
      事項(会計方針の変更)」に記載のとおりです。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
     (1)経営成績
       当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が促進され、緊急事態宣言解
      除により経済活動にも一部持ち直しの動きがみられましたが、動向には引き続き注視が必要であり、先行きは不透
      明な状況で推移いたしました。
       このような環境の中、当社グループでは、感染拡大の抑制に必要な対策、対応を実施しながら営業活動を行って
      まいりました。当社グループにおける各事業部門別の状況は次のとおりであります。
      〔和装店舗運営事業〕

       「振袖」販売およびレンタルについては、第3四半期においては販促キャンペーンによる来店者数の回復による
      増加があったものの、上半期は長期間に渡る緊急事態宣言の発令による影響及び広告宣伝活動のデジタルシフトに
      よる来店促進効果が十分に発揮できなかったこと、第4四半期において新型コロナウイルス感染拡大及びまん延防
      止等重点措置の発令による影響を主要因として、振袖購入需要が高まる時期における集客に苦戦したため、受注高
      は前年同期比8.5%減となりました。また、既存顧客を対象とした「一般呉服」等の受注高については、感染拡大
      防止に努めながら積極的に催事を行い、堅調に推移したため、前年同期比22.6%増となりました。
       以上により、和装店舗運営事業の売上高(出荷高)については、収益認識会計基準等の適用の影響も加味し、
      8.3%増の8,230百万円となりました。
       利益面においては、売上総利益率は収益認識会計基準等の適用を加味し、前年同期と比べ1.0ポイント低下し
      61.8%となりました。販売費及び一般管理費については、前期に引き続き構造改革によるコスト削減を進めてお
      り、特に広告宣伝費比率を引き下げつつ売上高を確保し、損益分岐点売上高を引き下げる活動を推進しておりま
      す。前述のとおり売上高は増加したものの、前年同期は臨時休業期間中に発生した費用(人件費、店舗家賃、催事
      中止費用等)376百万円を特別損失として計上していたこともあり、販売費及び一般管理費の対売上高比率は前年
      同期並となっております。この結果、和装店舗運営事業の営業利益は前年同期比4.6%減の598百万円となりまし
      た。
      〔その他事業〕

       その他事業については、写真スタジオ事業、EC事業を中心に売上高拡大に取り組みました、特にEC事業につ
      いてはコロナ禍において商品の購入・レンタル方法として、そのニーズの高まりにより326.3%の増収となりまし
      た。以上により売上高は前年同期比263.5%増の254百万円となりました。一方、新規事業への先行投資や設備投資
      を行ったことや新規店舗のオープンコストの発生等により、営業損失75百万円(前年同期は営業利益11百万円)を
      計上することとなりました。
       これらの結果、当連結会計年度の連結業績は、売上高においては前年同期比10.6%増の8,484百万円、営業利益

      は93.1%減の4百万円、経常利益は83.0%減の16百万円となりました。また、特別損失として店舗の減損損失を169
      百万円、投資有価証券評価損を40百万円計上したこと等により、親会社株主に帰属する当期純損失は185百万円
      (前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益77百万円)となりました。
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    (受注、販売及び仕入の状況)
     (1) 受注状況
                                   当連結会計年度

                                  (自    2021年4月1日
        セグメントの名称                          至   2022年3月31日       )
                      受注高(千円)         前年対比(%)         受注残高(千円)          前年対比(%)
     和装店舗運営事業                   8,190,849           113.8       1,042,173            97.8

     その他事業                    254,144          363.5           -         -
           合計             8,444,993           116.2       1,042,173            97.8
     (注) 1 和装店舗運営事業の受注高には、割賦販売斡旋契約に係る会員手数料を含みます。
       2 和装店舗運営事業における受注状況は次のとおりであります。
                                   当連結会計年度

                                  (自    2021年4月1日
           品目別
                                  至   2022年3月31日       )
                      受注高(千円)         前年対比(%)        受注残高(千円)          前年対比(%)
     着物・裏地等                   3,018,184           119.7        131,672           95.7
     帯                   1,488,567           129.5         42,365          122.0
     仕立加工                    791,948          111.9         57,604          94.8
     和装小物                    632,158          106.1         8,431          53.1
     宝石                   1,189,157            93.6        22,287          252.9
     その他                    675,670          93.2        283,701           79.4
           小計             7,795,686           111.9        546,061           88.8
     金融収益                    430,691          155.9        496,111          110.3
     友の会会員値引き等                    △35,528           70.0          -         -
           合計             8,190,849           116.2       1,042,173            97.8
     (注) 1 友の会会員値引き等は、主として連結子会社である㈱京都きもの友禅友の会の売上原価であり、会員積立金
         (お買物カード)の満期使用時におけるボーナス相当分であります。
       2 受注高には仕立加工等を要しない現金売上高を含んでおります。
     (2) 販売実績

                                   当連結会計年度

                                  (自    2021年4月1日
        セグメントの名称                          至   2022年3月31日       )
                           売上高(千円)                  前年対比(%)
     和装店舗運営事業                            8,213,751                    108.1

     その他事業                             254,144                   363.5

     収益認識会計適用による影響額                              16,538                    -

           合計                      8,484,434                    110.6
     (注) 1 和装店舗運営事業における販売実績は次のとおりであります。
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      イ 販売形態別販売実績
                                   当連結会計年度

                                  (自    2021年4月1日
          販売形態別
                                  至   2022年3月31日       )
                           売上高(千円)                  前年対比(%)
     店舗                            5,694,512                     96.4
     店舗外催事                            2,159,948                    150.8
     その他                              10,403                   591.7
           小計                      7,864,863                    106.8
     金融収益                             384,415                   135.0
     友の会会員値引き等                             △35,528                    70.0
     収益認識会計適用による影響額                              16,538                    -
           合計                      8,230,290                    108.3
     (注)   1 友の会会員値引き等は、主として連結子会社である㈱京都きもの友禅友の会の売上原価であり、会員積立金
         (お買物カード)の満期使用時におけるボーナス相当分であります。
      ロ 品目別販売実績

                                   当連結会計年度

                                  (自    2021年4月1日
           品目別
                                  至   2022年3月31日       )
                           売上高(千円)                  前年同期比(%)
     着物・裏地等                            3,024,115                    112.7
     帯                            1,480,924                    122.0
     仕立加工                             795,102                   105.7
     和装小物                             639,605                   103.6
     宝石                            1,175,682                     90.6
     その他                             749,433                    93.7
           小計                      7,864,863                    106.8
     金融収益                             384,415                   135.0
     友の会会員値引き等                             △35,528                    70.0
     収益認識会計適用による影響額                              16,538                    -
           合計                      8,230,290                    108.3
     (注) 1 友の会会員値引き等は、主として連結子会社である㈱京都きもの友禅友の会の売上原価であり、会員積立金
         (お買物カード)の満期使用時におけるボーナス相当分であります。
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      ハ 地域別販売実績
                            当連結会計年度

                          (自    2021年4月1日
         地域別                                         備考
                           至   2022年3月31日       )
                   売上高(千円)          構成比(%)         前年対比(%)
         北海道              197,883            2.5         96.3
         東北             300,946            3.8         111.1
         関東            3,483,331            44.3         107.5
         中部            1,486,128            18.9         114.3
         近畿            1,079,146            13.7         109.8
         中国             225,545            2.9         96.6
         四国              83,183           1.0         87.2
         九州             470,342            6.0         94.4
         その他              538,355            6.9         100.4
         小計            7,864,863            100.0          106.8
        金融収益              384,415            -        135.0
      友の会会員値引き等                △35,528             -         70.0
     収益認識会計適用による
                       16,538            -          -
         影響額
         合計            8,230,290             -        108.3
     (注)   1 地域区分は、販売店舗の所在地によって分類しております。
       2 その他は、商品レンタル等であり地域別には分類しておりません。
       3 友の会会員値引き等は、主として連結子会社である㈱京都きもの友禅友の会の売上原価であり、会員積立金
         (お買物カード)の満期使用時におけるボーナス相当分であります。
       4 売上高構成比は、友の会会員値引き前の金額をもとに算出しております。
     (3) 商品仕入実績

       和装店舗運営事業における商品仕入実績は次のとおりであります。
                                    当連結会計年度

                                  (自    2021年4月1日
                                   至   2022年3月31日       )
           品目別
                         仕入高(千円)             比率(%)          前年対比(%)
    着物・裏地等                        1,104,093              43.4           114.1

    帯                         436,748             17.1           133.2

    和装小物                         253,452             10.0           100.9

    宝石                         551,490             21.7            94.2

    その他                         200,157              7.8           77.1

            合計                 2,545,941              100.0            106.4

     (注)   1 上記反物等にかかる仕立加工は全て外注をしており、その金額は当連結会計年度436,637千円であります。
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     (2)財政状態
       当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度に比べて2.9%減少し11,857百万円となりました。現金及
      び預金が減少したことと、負債に関しては前受金や預り金等の営業債務が減少し、収益認識会計基準等の適用に伴
      い契約負債が増加しております。
       当社グループでは、財務の健全性指標として、流動比率と自己資本比率を重要視しております。当連結会計年度
      末における流動比率は、前連結会計年度と比べて4.6ポイント低下し、138.0%となりました。また、自己資本比率
      は、主に収益認識会計基準等の適用に伴い累積的影響額として295百万円の減少を加味したことと、当期純損失が
      185百万円となったことを主要因として利益剰余金が減少した結果、前連結会計年度末に比べ3.3ポイント低下し
      40.4%となりました。しかしながら、両指標は引き続き高水準を維持しており、財務の健全性は保たれているもの
      と考えております。
       なお、各資産、各負債、純資産の主な増減要因は以下のとおりであります。
      (流動資産)

        当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.8%減少し9,146百万円となりました。こ
       れは、収益認識会計基準等の適用に伴い、割賦売掛金を売掛金に含めて記載することとしたため、売掛金が2,787
       百万円増加し、割賦売掛金が2,808百万円減少したこと、また、現金及び預金が311百万円減少、商品及び製品が
       74百万円増加したこと等によるものであります。
      (固定資産)
        当連結会計年度末における固定資産は、前連結会計年度末に比べて3.2%減少し、2,710百万円となりました。
       これは、有形固定資産が84百万円、繰延税金資産が31百万円それぞれ増加し、差入保証金が150百万円減少したこ
       と等によるものであります。
      (流動負債)
        当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べて0.4%増加し、6,628百万円となりました。
       これは、収益認識会計基準等の適用に伴い、契約負債が279百万円、前受収益が496百万円それぞれ増加し、割賦
       未実現利益が449百万円、販売促進引当金が103百万円それぞれ減少したこと、前受金が139百万円、預り金が127
       百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
      (固定負債)
        当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末に比べて58.8%増加し、441百万円となりました。こ
       れは、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込
       みであることが明らかになったことから加算を実施し、資産除去債務が160百万円増加したこと等によるものであ
       ります。
      (純資産)
        当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて10.2%減少し、4,788百万円となりまし
       た。これは、収益認識会計基準等の適用に伴い累積的影響額として295百万円の減少を加味したことと、親会社株
       主に帰属する当期純損失が185百万円となったこと等により、利益剰余金が553百万円減少したこと等によるもの
       であります。
     (3)  キャッシュ・フローの状況

       当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ318百万円減少し、3,962百万円とな
      りました。営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が195百万円を計上したことと、預り
      金の減少、売上債権の増加等があり、334百万円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、差
      入保証金の回収による収入があったものの、店舗の移転に伴う設備投資があったこと等により、0百万円の支出と
      なりました。その結果、フリーキャッシュ・フローは335百万円のマイナスとなりました。フリーキャッシュ・フ
      ローのマイナスを補うため銀行借入により資金を100百万円調達したものの、当連結会計年度末の現金及び現金同
      等物は、前連結会計年度から減少し、3,962百万円となりました。
       当社グループの運転資金需要のうち主なものは、商品の仕入れ・仕立て等の外注加工費・販売費及び一般管理費
      等の営業費用であります。また投資を目的とした資金需要は、店舗の出店・改装に係る投資等であります。これら
      の資金需要については、自己資金または借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金
      調達に関しましては銀行から期限が一年以内の短期借入金で調達しております。
       なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
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       ①営業活動によるキャッシュ・フロー
         当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、334百万円の支出(前年同期は651百万円の支出)
        となりました。これは主に税金等調整前当期純損失が195百万円となったこと、減価償却費73百万円、減損損
        失169百万円等の非資金的費用があったこと、棚卸資産の増加62百万円、売上債権の増加104百万円、未払消費
        税等の増加86百万円、預り金の減少127百万円、販売促進引当金の減少103百万円等によるものであります。
       ②投資活動によるキャッシュ・フロー
         当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、0百万円の支出(前年同期は433百万円の収入)と
        なりました。これは主に有形固定資産の取得による支出116百万円、差入保証金の回収による収入150百万円等
        によるものであります。
       ③財務活動によるキャッシュ・フロー
         当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、17百万円の収入(前年同期は923百万円の収入)
        となりました。これは主に短期借入金の増加100百万円、配当金の支払73百万円等によるものであります。
     (4)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

       当社グループの連結財務諸表は我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成しておりま
      す。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定
      を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
       連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1連
      結財務諸表等 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しております。
    4  【経営上の重要な契約等】

      (会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約の締結)
      当社は、2021年6月28日に開催の当社定時株主総会において承認された吸収分割契約に基づき、2021年10月1日付
     で当社の事業を京都きもの友禅株式会社に承継し、持株会社体制へと移行いたしました。また同日付で、当社は商号
     を「株式会社YU-WA         Creation     Holdings」(呼称:ユーワクリエイションホールディングス)に変更いたしました。
      詳細については、「第5 経理の状況 2 財務諸表等 「注記事項」 (企業結合等関係)」に記載のとおりで
     あります。
    5  【研究開発活動】

      特に記載すべき事項はありません。
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    第3 【設備の状況】
    1 【設備投資等の概要】

      当連結会計年度の設備投資は主として和装店舗運営事業及びその他事業に係るものであり、その総額は                                                166  百万円
     (敷金及び保証金を含む)であります。設備投資の主なものは店舗の新設・改装・移転にかかる費用であります。な
     お、当連結会計年度中の店舗新設等は次の通りであります。
        区分           店名                所在地               開店年月

              ネイルサロン       ティーエヌ      北海道札幌市中央区北4条西5-1 
        新設                                          2021年5月
               札幌駅アスティ45店           アスティ45 1F
              プレミアムフォトスタジオ             神奈川県横浜市西区みなとみらい
        新設                                          2021年7月
              クラネ    みなとみらい店         2-3-1 クイーンズタワーA                3F
              プレミアムフォトスタジオ
                          東京都新宿区西新宿3-2-7
        新設                                          2021年7月
                クラネ    新宿店
                          KDX新宿ビル B1F
              プレミアムフォトスタジオ
                          大阪府大阪市北区梅田2-4-13
        新設                                          2021年7月
                クラネ    梅田店
                          阪神産経桜橋ビル B1F、9F
    2 【主要な設備の状況】

     (1) 提出会社
                                 帳簿価額(千円)

                                                       従業
       事業所名
               セグメント
                                                       員数
                            その他の             敷金及び
                                               投下資本額合
                の名称
       (所在地)
                      建物            リース資産
                                                       (人)
                                                  計
                           有形固定資産               保証金
        本社
                全社       18,879       13,036       2,818      38,694       73,428       33
      (東京都中央区)
           合計            18,879       13,036       2,818      38,694       73,428       33

     (注)   1 その他の有形固定資産の内訳は、工具、器具及び備品13,036千円であります。
       2 従業員数には使用人兼務役員及びパートタイマーは含まれておりません。
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     (2) 国内子会社
                                    帳簿価額(千円)

                                                       従業
            事業所名
                   セグメント
                               その他の
    会社名                                                   員数
                                           敷金及び
                                                投下資本額
                    の名称
            (所在地)
                           建物     有形固定     リース資産
                                                       (人)
                                                  合計
                                           保証金
                                資産
           北海道地区
                    和装店舗
           札幌店                  ―      ―      ―    12,845      12,845       13
                    運営事業
           (札幌市中央区)
           東北地区
           仙台店         和装店舗
                             ―      ―      ―    23,356      23,356       24
           (仙台市青葉区)         運営事業
           他2店舗
           関東地区
           東京本館         和装店舗
                           32,506       256      ―   310,252      343,016       214
           (東京都中央区)         運営事業
           他18店舗
           中部地区
           名古屋店         和装店舗
                           11,055       101      ―   100,592      111,749       81
           (名古屋市中区)         運営事業
           他10店舗
           近畿地区
           神戸店         和装店舗
                           6,890        0     ―   100,738      107,628       61
           (神戸市中央区)         運営事業
           他4店舗
           中国地区
           広島店         和装店舗
                             ―      ―      ―    20,725      20,725       13
           (広島市中区)         運営事業
           他1店舗
           四国地区
                    和装店舗
         店
           高松店                  ―      ―      ―    7,781      7,781       5
                    運営事業
         舗
           (香川県高松市)
    京都きも
           九州地区
    の友禅㈱
           天神店         和装店舗
                           6,737       ―      ―    38,011      44,749       23
           (福岡市中央区)         運営事業
           他3店舗
              小計        ―     57,189       357      ―   614,305      671,852       434
           関東地区
           写真スタジオ
                   その他事業       61,337      7,034     13,247      29,146     110,767        6
           クラネ新宿店
           (東京都新宿区)
           他2店舗
           近畿地区
           写真スタジオ
                   その他事業       35,296      5,283      2,699     11,497      54,777       2
           クラネ梅田店
           (大阪市北区)
           北海道地区
           ネイルサロン
           ティーエヌ札幌
                   その他事業        3,627      1,408       ―    2,140      7,176       8
           駅アスティ45店
           (札幌市中央区)
           他2店舗
              小計        ―     100,261      13,726      15,947      42,784     172,720       16
                    和装店舗

            その他                 ―    11,165        ―     100    11,265       54
                    運営事業
                合計           157,451      25,249      15,947     657,189      855,838       504

     (注)   1 地域区分は、販売店舗の所在地によって分類しております。
       2 その他の有形固定資産の内訳は、工具、器具及び備品25,249千円であります。
       3 従業員数には使用人兼務役員及びパートタイマーは含まれておりません。
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     (3) 在外子会社
       該当事項はありません。
    3 【設備の新設、除却等の計画】

     (1)   重要な設備の新設等
     国内子会社
     京都きもの友禅株式会社
                                 投資予定額(千円)
          事業所名                                資金調達
                     セグメント
                            区分                    着手年月      完了年月
                       の名称
          (所在地)                                 方法
                                 総額    既支払額
         和装店舗出店投資             和装店舗

    店舗                        新設     35,000       ―  自己資金     2022年11月      2023年3月
         (大阪府大阪市)             運営事業
         和装店舗改装投資

                     和装店舗
    店舗     浜松店他10店舗                   改装    105,600        ―  自己資金     2022年5月      2023年3月
                     運営事業
         (静岡県浜松市他)
         写真スタジオ出店投資

    店舗     小倉スタジオ他3店舗             その他事業       新設    130,223        ―  自己資金     2022年4月      2023年3月
         (福岡県北九州市他)
         ネイル出店投資

    店舗     高松店他4店舗             その他事業       新設     12,000       ―  自己資金     2022年4月      2023年3月
         (香川県高松市他)
    ソフト                 和装店舗

         和装店舗DX関連投資                   新設     15,660       ―  自己資金     2022年5月      2023年3月
    ウェア                 運営事業
    ソフト

         新規自社サイト開発投資             その他事業       新設     35,000       ―  自己資金     2022年9月      2023年3月
    ウェア
     (2) 重要な設備の除却等

       該当事項はありません。
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    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ① 【株式の総数】
                種類                      発行可能株式総数(株)

               普通株式                              72,612,000
                計                             72,612,000
      ② 【発行済株式】

            事業年度末現在           提出日現在            上場金融商品取引所

      種類       発行数(株)          発行数(株)            名又は登録認可金融                 内容
            ( 2022年3月31日       )  (2022年6月27日)              商品取引業協会名
                                    東京証券取引所
                                                 単元株式数は100株
     普通株式          15,498,200          15,498,200       市場第一部(事業年度末日現在)
                                                  であります。
                                 スタンダード市場(提出日現在)
       計         15,498,200          15,498,200              ―              ―
     (2) 【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
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     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】
                発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                  (株)       (株)      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
    2020年8月4日                ―   15,498,200           ―   1,215,949      △1,243,963         304,000
     (注)1 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであり
         ます。
       2    2022年6月24日開催の定時株主総会決議により、今後の機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能とするた
         め、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。この結果、資本金の額が1,115,949,405
         円(減資割合91.8%)減少し、100,000,000円となっております。
     (5)  【所有者別状況】

                                               2022年3月31日       現在
                      株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                    単元未満
      区分                           外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                個人
                                                     (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                               個人以外      個人
    株主数
              ―     10     20     54     25     25    9,814     9,948       ―
    (人)
    所有株式数
              ―   22,503      3,249     3,399      657     128   124,918     154,854      12,800
    (単元)
    所有株式数
              ―    14.5      2.1     2.2     0.4     0.1     80.7     100.0       ―
    の割合(%)
     (注) 自己株式3,306,289株は、「個人その他」に33,062単元、「単元未満株式の状況」に89株含まれております。
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     (6)  【大株主の状況】
                                               2022年3月31日       現在
                                                  発行済株式
                                                  (自己株式を
                                           所有株式数        除く。)の
         氏名又は名称                     住所
                                            (株)      総数に対する
                                                  所有株式数
                                                  の割合(%)
    日本マスタートラスト信託銀行
                    東京都港区浜松町2丁目11番3号                       1,370,700           11.2
    株式会社(信託口)
    株式会社日本カストディ銀行(信
                    東京都中央区晴海1丁目8番12号                        739,400           6.1
    託口)
    河 端  雄 樹                千葉県千葉市稲毛区                        460,000           3.8
    粕 谷  進 一                埼玉県さいたま市                        106,000           0.9

    YU-WA   Creation     Holdings従業員
                    東京都中央区日本橋大伝馬町14番1号                        102,921           0.8
    持株会
    河 端  啓 子                東京都港区                        100,000           0.8
    河 端  薫                千葉県千葉市稲毛区                        100,000           0.8

    河 端  隼 平                東京都千代田区                        100,000           0.8

    藤 田  由 里 子                東京都港区                        100,000           0.8

    増 田  真 紀 子                千葉県千葉市稲毛区                        100,000           0.8

           計                   ―             3,279,021           26.8
     (注)1 上記のほか当社所有の自己株式3,306,289株があります。なお、自己株式3,306,289株には「株式給付型ES
         OP」が保有する当社株式351,300株は含まれておりません。
       2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
         日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                             1,370,700株
         株式会社日本カストディ銀行(信託口)                                    739,400株
       3 上記株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数には、「株式給付型ESOP」が保有する当社株
         式351,300株が含まれております。
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     (7)  【議決権の状況】
      ① 【発行済株式】
                                               2022年3月31日       現在
           区分            株式数(株)          議決権の数(個)                内容
    無議決権株式                    ─           ─             ─

    議決権制限株式(自己株式等)                    ─           ─             ─

    議決権制限株式(その他)                    ─           ─             ─

                    (自己保有株式)
    完全議決権株式(自己株式等)                               ─             ─
                    普通株式     3,306,200
                    普通株式     12,179,200
    完全議決権株式(その他)                              121,792               ─
                    普通株式       12,800

    単元未満株式                               ─       一単元(100株)未満の株式
    発行済株式総数                    15,498,200            ─             ─

    総株主の議決権                    ─          121,792               ─

     (注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付型ESOP」が保有する当社株式351,300株が含ま
        れております。
      ②  【自己株式等】

                                              2022年3月31日       現在
                                                   発行済株式
                               自己名義       他人名義      所有株式数
       所有者の氏名                                           総数に対する
                    所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
        又は名称                                           所有株式数
                                (株)       (株)       (株)
                                                   の割合(%)
      (自己保有株式)
                 東京都中央区日本橋
    株式会社YU-WA        Creation
                               3,306,200          ―   3,306,200         21.3
                 大伝馬町14番1号
    Holdings
          計             ―         3,306,200          ―   3,306,200         21.3
     (注) 「株式給付型ESOP」が保有する当社株式は、上記自己名義所有株式数には含まれておりません。
    (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】

    ①株式給付型ESOPの概要
     当社は、幹部社員のインセンティブ・プランの一環として、中長期的な業績の向上及び企業価値の増大への貢献意識
    や士気をこれまで以上に高めることを目的として、「株式給付型ESOP」(以下、「本制度」という。)を導入して
    おります。
     本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式給付規程
    (以下、「株式給付規程」という。)に基づき、一定の要件を満たした幹部社員に対し当社株式を給付する仕組みで
    す。当社は、幹部社員に対し、株式給付規程に基づき業績達成度等に応じてポイントを付与し、一定の受益者要件を満
    たした場合には、当該付与ポイントに相当する当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭を給付します。
    ②従業員等に取得させる予定の株式の数

     351,300株
    ③当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

     従業員等のうち、株式給付規程の定めにより株式給付を受ける権利が確定した者
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    2 【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類        会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
       等】 
     (1) 【株主総会決議による取得の状況】
       該当事項はありません。
     (2) 【取締役会決議による取得の状況】

               区分                  株式数(株)             価額の総額(円)

    取締役会(2022年5月10日)での決議状況
                                  700,000(上限)            175,000,000(上限)
    (取得期間2022年5月11日~2022年9月30日)
    当事業年度前における取得自己株式                                     ―              ―
    当事業年度における取得自己株式                                     ―              ―
    残存決議株式の総数及び価額の総額                                     ―              ―
    当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                     ―              ―
    当期間における取得自己株式                                  444,200             93,513,100
    提出日現在の未行使割合(%)                                    36.5              46.6
     (注) 1 当期間における取得自己株式には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式は
          含めておりません。
        2 取得期間及び取得自己株式は、約定日基準により記載しております。
     (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

            区分                株式数(株)                価額の総額(円)

    当事業年度における取得自己株式                                50               10,500
    当期間における取得自己株式                                ―                 ―
     (注) 当期間における取得自己株式には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
        りによる株式は含めておりません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                           当事業年度                   当期間
           区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                 (円)                  (円)
    引き受ける者の募集を行った
                            ―         ―         ―         ―
    取得自己株式
    消却の処分を行った取得自己株式                        ―         ―         ―         ―
    合併、株式交換、株式交付、
    会社分割に係る移転を行った                        ―         ―         ―         ―
    取得自己株式
    その他(譲渡制限付株式報酬によ
                          42,500       37,910,000             ―         ―
    る自己株式の処分)
    保有自己株式数                    3,306,289             ―     3,750,489             ―
     (注)1 当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取締役会決議に
         よる取得、単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡しによる株式は含めておりません。
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    3  【配当政策】
      当社は、経営効率化により収益の向上を図り、その結果としての利益処分に関しては、将来の資金需要を勘案しな
     がら株主還元として安定的・継続的な配当を行うことを基本方針としております。
      当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間
     配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
      当社は、会社法第459条第1項各号の規定に基づき、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によっ
     て剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、当事業年度における期末配当につきましては、定
     時株主総会決議に基づき実施しております。
      当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり3円とし、中間配当金(3円)と合わせ
     て6円としております。
      内部留保資金につきましては、経営体質の一層の充実及び財務体質の改善のため役立てることに努めてまいりま
     す。
     (注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

                       配当金の総額               1株当たり配当額
        決議年月日
                        (千円)                (円)
    2021年11月10日
                            36,575                  3
    取締役会決議
    2022年6月24日
                            36,575                  3
    定時株主総会決議
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ①   コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社はコーポレート・ガバナンスに関して、迅速で正確な情報把握と意思決定を最大目標としております。そ
       のためには、少人数な精鋭による管理形態が必要と考え、取締役の人数も必要以上に肥大化しないよう努めると
       同時に、取締役間の意思疎通に重点をおいてまいりました。少人数での経営をカバーするものとして可能な限り
       当社経営状態のディスクローズに努め、社外等各方面からの多様な意見の吸収を図ってまいります。今後もこの
       基本方針を踏襲しつつも、将来の経営規模拡大及び後継者候補育成の観点から管理者層の充実に努めてまいりま
       す。
      ②   企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

      (コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由)
        当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会設置会社を選択している理由は、取締役の職務執行
       の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体
       制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることであり、これにより当社の持続的成長
       と中長期的な企業価値向上を目指してまいります。
        当社における、企業統治の体制は、下図のようになっており、会社の機関としては会社法に規定する株主総
       会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。
        当社取締役会は、提出日現在、監査等委員でない取締役5名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役








       3名(うち社外取締役3名)で構成されております。取締役会については、経営意思決定機関と位置づけ、毎月
       一回定期開催し、当社グループの重要事項について審議、決定を行うとともに、緊急を要する場合には臨時の取
       締役会を適宜開催し、経営環境の変化に対応できる体制をとっております。
        また、当社は、コーポレート・ガバナンスを強化し、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入し
       ております。
        監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成され、原則として毎月1回以上
       開催いたします。取締役の職務状況を客観的立場で監査すると共に、重要な書類の閲覧を行う等、業務の適法性
       や公正性の検証等を実施し、内部監査室や会計監査人とも連携し、経営監視機能の充実に努めております。
      ③ 企業統治に関するその他の事項

      (内部統制システムの整備の状況)
        取締役会による業務執行状況の監督、監査等委員会による監査等を軸に経営監視体制を構築しております。ま
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       た、内部監査部門として内部監査室を設置しており、内部監査室は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状
       況の評価を行う他、業務活動が社内諸規程に照らして適正・適法・効率的に行われているかを定期的、継続的に
       監 査し、その結果を取締役会並びに監査等委員会に報告することとしております。内部監査室は改善事項の指摘
       及び指導を行うとともに、改善の進捗状況の報告をさせることで、より実効性の高い監査を実施することとして
       おります。
      (リスク管理体制の整備の状況)

        法的規制等のリスクについては、総務人事部が主体となって管理しており、必要に応じて顧問弁護士等のアド
       バイスを受けながら関連部署との連携を密にし、規制・規程の整備を行っております。
        損失の危険の管理については、社長を委員長とする「リスク管理委員会」を社内に設置し、定期的に当社グ
       ループが抱える諸リスクの審議を行っております。
      (提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)

        子会社の業務執行については、毎月開催の取締役会にて経過報告、財務報告等を行い、業務執行の状況を把握
       できる体制を構築し、子会社に対し必要な指示、助言、指導を行い、業務の適正を確保しております。
      (取締役の定数)

        当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内
       とする旨を定款で定めております。
      (取締役の選任の決議要件)

        当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
       席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
      (自己の株式の取得)

        当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行する
       ことを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得する
       ことができる旨を定款で定めております。
      (剰余金の配当等)

        当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令
       に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
      (取締役の責任免除)

        当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役(取締役であった者
       を含む。)     及び監査役であった者の会社法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がない場合
       は、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款で定め
       ております。
      (株主総会の特別決議要件)

        当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使すること
       ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款
       で定めております。
      (責任限定契約)

        当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限
       定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項各号の額の合
       計額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役がその責任の原因となった職務の
       遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
      ( 役員等賠償責任保険契約           )

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        当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者
       の職務の執行に関し損害賠償請求がされた場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費
       用 等の損害を当該保険契約により填補することとしております。
        当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の役員等であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社
       が負担しております。
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     (2)  【役員の状況】
     ① 役員一覧
    男性  8 名 女性    0 名 (役員のうち女性の比率             0 %)
                                                    所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (株)
                              1982年4月      かざん㈱入社
                              1990年9月      ㈲西日本和裁(現       ㈱プルミエー
                                    ル)入社
                              1995年12月      当社入社
                              2003年6月      営業三部長就任
                              2005年6月      取締役営業三部長就任
                              2007年5月      ㈱京都きもの友禅友の会取締役
                                    就任
                              2007年6月      当社専務取締役営業本部長就任
                              2010年6月      代表取締役専務営業本部長就任
                              2011年5月      ㈱京都きもの友禅友の会代表取締
                                   役社長就任
      代表取締役社長
              服 部 雅 親       1959年11月29日                           (注)3     39,600
                              2011年6月      当社代表取締役社長兼営業本部長
                                   就任
                              2013年4月      代表取締役社長就任
                              2015年6月      代表取締役社長兼管理本部長就任
                              2017年5月      代表取締役社長兼営業本部長就任
                              2019年6月      代表取締役社長就任
                              2019年10月      代表取締役社長マーケティング本
                                   部長就任
                              2021年4月      代表取締役社長就任(現)
                              2021年4月      京都きもの友禅㈱取締役会長就任
                                   (現)
                              2021年10月      ㈱京都きもの友禅友の会取締役就
                                   任(現)
                              1998年3月      ㈱レントラックジャパン(現            カ
                                    ルチュア・コンビニエンス・ク
                                    ラブ㈱)入社
                              2007年3月      ㈱TSUTAYA(現      カルチュア・コ
                                    ンビニエンス・クラブ㈱)取締
                                    役管理本部長
                              2009年6月      カルチュア・コンビニエンス・
                                    クラブ㈱取締役CSO
                                    ㈱カカクコム社外取締役
                              2010年4月      カルチュア・コンビニエンス・
                                    クラブ㈱取締役CFO
                              2010年6月      ㈱アイ・エム・ジェイ取締役
                              2011年3月      ㈱オプト(現      ㈱デジタルホール
                                    ディングス)社外取締役
                              2013年4月      ㈱力の源カンパニー(現          ㈱力の
                                    源ホールディングス)入社 取
                                    締役CSO
                              2016年4月      ㈱力の源パートナーズ代表取締
                                    役社長
      取締役副社長        粕 谷 進 一       1971年1月14日                           (注)3    106,000
                                    ㈱力の源ホールディングス取締
                                    役CFO兼財務・経理本部長
                              2016年10月      同上 取締役CFO兼経営管理本部
                                    長
                              2016年11月      ㈱渡辺製麺取締役
                              2017年6月      ㈱力の源ホールディングス常務
                                    取締役CFO
                              2019年4月      ㈱渡辺製麺代表取締役社長
                              2019年6月      当社取締役管理本部長就任
                              2019年10月      専務取締役経営管理本部長就任
                              2020年5月      ㈱京都きもの友禅友の会取締役就
                                   任
                              2021年4月      当社取締役副社長経営管理本部長
                                   兼マーケティング本部長就任
                              2021年4月      京都きもの友禅㈱取締役就任
                                   (現)
                              2021年10月      ㈱京都きもの友禅友の会代表取締
                                   役社長就任(現)
                              2022年4月      当社取締役副社長就任(現)
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                                                    所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (株)
                              2000年3月
                                    当社入社
                              2010年4月
                                    営業一部長
                              2013年4月
                                    営業副本部長兼営業一部長就任
                              2013年6月
                                    取締役営業副本部長兼営業一部
                                    長就任
                              2015年4月
                                    取締役営業副本部長兼営業一部
       常務取締役        橋 本 和 之       1977年2月5日              長兼営業二部長就任              (注)3    35,600
                              2017年5月
                                    取締役営業部長就任
                              2019年5月
                                    ㈱京都きもの友禅友の会取締役
                                    就任
                              2019年6月
                                    当社常務取締役就任(現)
                              2021年4月
                                    京都きもの友禅㈱代表取締役社
                                    長就任(現)
                              1993年4月
                                   東京貴宝㈱入社
                              2009年6月
                                   同上 取締役就任
                              2012年2月
                                   TOKYO   KIHO  OVERSEAS(HK)LIMITED
                                   取締役就任
                              2017年4月
                                   東京貴宝㈱取締役営業副本部長兼
                                   営業三部チーフマネージャー就任
                              2018年5月
                                   同上 取締役営業副本部長兼営業
                                   三部チーフマネージャー兼商品部
                                   チーフマーチャンダイザー就任
               日 笠 祐 
                              2019年4月
        取締役              1970年10月8日                           (注)3     8,000
                                   当社営業部長就任
                二 
                              2019年10月
                                   執行役員営業部長就任
                              2021年1月
                                   執行役員商品企画部長就任
                              2021年4月
                                   執行役員商品本部長就任
                              2021年6月
                                   取締役就任(現)
                              2021年10月
                                   京都きもの友禅㈱取締役兼商品本
                                   部長兼商品企画部長兼商品管理部
                                   長就任
                              2022年4月
                                   同上 取締役兼商品本部長兼商品
                                   管理部長就任(現)
                              1990年4月
                                   ㈱日本興業銀行(現         ㈱みずほ
                                   フィナンシャルグループ)入行
                              2003年3月
                                   ㈱ベーシックキャピタルマネジメ
                                   ント エグゼクティブディレク
                                   ター
                              2007年9月
                                   オリンパス キャピタル ホール
                                   ディングス アジア ホンコン 
        取締役       橋 本  泰        1967年12月3日                           (注)3      ―
                                   リミテッド 日本における代表者
                              2010年6月
                                   当社社外取締役就任
                              2014年6月
                                   同上 退任
                                   ㈱海外需要開拓支援機構執行役員
                              2018年6月
                                   当社社外取締役就任(現)
                              2018年7月
                                   合同会社ブリッジパートナーズ代
                                   表社員就任(現)
                              2020年6月
                                   鈴茂器工㈱社外取締役就任(現)
                              1981年4月      ㈱東京オールスタイル入社
                              1989年10月      センチュリー監査法人(現           EY新
                                    日本有限責任監査法人)入所
                              1993年8月      公認会計士登録
                              2009年7月      新日本有限責任監査法人(現            EY
                                    新日本有限責任監査法人)パー
                                    トナー
                              2017年11月      有川公認会計士事務所開業
                                    ㈱スペースエージェンシー(非
        取締役
       監査等委員        有 川 勉       1955年4月18日                           (注)4      ―
                                    常勤)顧問
       (常勤)
                              2018年6月      ㈱コア社外取締役(監査等委
                                    員)(現)
                              2019年5月      ㈱京都きもの友禅友の会監査役
                                    就任(現)
                              2019年6月      当社社外監査役就任
                              2020年6月      社外取締役(常勤監査等委員)
                                    就任(現)
                              2021年4月      京都きもの友禅㈱監査役就任
                                    (現)
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                                     株式会社YU-WA Creation Holdings(E03320)
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                                                    所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (株)
                              1997年10月      中央監査法人入所
                              2000年4月      公認会計士登録
                              2007年8月      新日本監査法人(現        EY新日本有
                                   限責任監査法人)入所
                              2010年10月      同上 退所
                              2011年7月      常和ホールディングス㈱(現            ユ
        取締役
               辻 友 崇       1972年2月23日                           (注)4      ―
                                   ニゾホールディングス㈱)入社
       監査等委員
                              2016年5月      同上 経理部長
                              2019年1月      同上 退社
                              2019年6月      当社社外監査役就任
                              2020年6月      社外取締役(監査等委員)就任
                                   (現)
                              2021年5月      ㈱ギア監査役就任(現)
                              2000年10月      弁護士登録
                              2007年5月      細川大輔法律事務所開設
        取締役
              細 川 大 輔       1974年10月27日                           (注)4      ―
       監査等委員
                              2020年6月      当社社外取締役(監査等委員)就
                                   任(現)
                            計                          189,200
     (注)   1 取締役 橋本泰は、社外取締役であります。
       2 取締役 有川勉、辻友崇、細川大輔は、監査等委員である社外取締役であります。
       3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023
         年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
       4 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時
         株主総会終結の時までであります。
       5 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、総務人事部長浅香竜也であります。
       6 当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項
         に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は
         次のとおりであります。
                                                   所有株式数
              氏名         生年月日               略歴
                                                    (株)
                              1990年10月      三優監査法人入所
                              1994年3月      公認会計士登録
                                   ㈱ユーラシア旅行社        取締役管理
                              2001年3月
            出 口 桂太郎         1963年4月27日生                                   ―
                                   部長就任
                              2005年2月      税理士登録
                                   公認会計士出口桂太郎事務所開
                              2020年1月
                                   業
     ② 社外役員の状況

         当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である取締役は3名)であります。
         社外取締役と当社の間には、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役4名は独立性が疑われるよう
        な属性等は存在しないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定してお
        ります
         社外取締役橋本泰は、投資業務を通じて培ってきた知識・経験等を有していることから社外取締役に選任し
        ております。同氏は合同会社ブリッジパートナーズの代表社員及び鈴茂器工㈱の社外取締役を兼任しておりま
        すが、同社と当社の間に取引関係はありません。
         社外取締役(監査等委員)有川勉は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有していることから監査
        等委員である社外取締役に選任しております。同氏は㈱コアの社外取締役(監査等委員)を兼任しております
        が、同社と当社の間に取引関係はありません。
         社外取締役(監査等委員)辻友崇は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有していることから監査
        等委員である社外取締役に選任しております。同氏は㈱ギアの監査役を兼任しておりますが、同社と当社の間
        に取引関係はありません。
         社外取締役(監査等委員)細川大輔は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有していることから監査等
        委員である社外取締役に選任しております。
         なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあ
        たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
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     ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
     の関係
         社外取締役による助言・提言又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携としては、
        監査等委員会において、監査等委員会監査の方針の決定や内部監査及び会計監査の結果等の報告が行われてお
        ります。また、監査等委員である取締役は取締役会等において、適宜情報の共有及び意見交換を行っておりま
        す。
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     (3)  【監査の状況】
     ① 監査等委員会監査の状況
         当社の監査等委員会監査は、法令・定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査を実施
        いたします。なお、監査等委員である取締役有川勉及び辻友崇は、公認会計士の資格を有しており、財務及び
        会計に関する相当程度の知見を有しております。
         監査の連携として、取締役会の報告事項には内部監査報告が含まれており、内部監査年度計画に沿って実施
        した監査結果、月次監査事項での問題点、及び臨店状況等が報告され、監査等委員である取締役より意見及び
        指導がなされております。
         会計監査人から監査等委員会に対しては、通常の報告及び説明がなされる他、期中監査の際などに別途、情
        報の共有及び意見交換を行っており、問題点等が発生した場合には迅速に対応出来る連携状況となっておりま
        す。
         当事業年度においては、監査等委員会を12回(原則月1回)開催しており、個々の監査等委員の出席状況は
        以下のとおりであります。
              氏 名            開催回数            出席回数

           有川    勉
                           12回            12回
           辻   友崇
                           12回            12回
           細川    大輔
                           12回            12回
         監査等委員会においては、経営の妥当性、効率性、コンプライアンスや、会計監査人の評価などを主な検討

        事項としております。
         また、常勤監査等委員の活動として、重要な経営会議への出席や、内部監査部門の実施する内部監査の報告
        を受け、経営状況、リスク管理状況等について確認をしております。
     ② 内部監査の状況

         当社の内部監査としては、専任1名の内部監査室が関係会社も含めた業務全般を対象に実施し、内部統制体
        制の適切性や有効性を定期的に検証しております。内部監査結果は問題点の改善、是正に関する提言を付して
        取締役会に報告するほか、監査等委員会へ報告をしております。
         なお、内部監査室は内部統制に関する業務を行っており、適宜監査等委員である取締役及び会計監査人へ内
        部統制の整備状況に関する報告及び意見交換を行っております。
     ③ 会計監査の状況

     a. 監査法人の名称
        EY新日本有限責任監査法人
     b. 継続監査期間

        1995年以降
     c. 業務を執行した公認会計士

        森田   高弘
        吉川   高史
     d. 監査業務に係る補助者の構成

         当期における同監査法人の当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他40名であります。
     e. 監査法人の選定方針と理由

         当社の会計監査人につきましては、従来よりEY新日本有限責任監査法人を選任しております。
         同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はなく、ま
        た、同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち、自主的に業
        務執行社員の交替制度を導入し、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとってお
        ります。当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について、監査契約書を締結し、それ
        に基づき報酬を支払っております。
          監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、会
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        計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提
        出いたします。
         監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監
        査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員
        は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま
        す。
     f. 監査等委員会による監査法人の評価

         監査等委員会において会計監査人の評価を行い、会計監査人の品質管理の状況、職務執行体制等を検討し、
        適切な監査を行っていると評価しております。
     ④ 監査報酬の内容等

     a.   監査公認会計士等に対する報酬
                     前連結会計年度                     当連結会計年度
        区分
                監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
       提出会社              26,500             ―         29,000             ―
      連結子会社                 ―           ―           ―           ―

         計             26,500             ―         29,000             ―

      (監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)

        前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
     b.   監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬

        前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
     c. その他重要な報酬の内容

        前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
     d. 監査報酬の決定方針

        前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定し
       ております。
     e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

        監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人
       の監査計画や監査の実施状況等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同
       意を行っております。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該決定
        方針の内容は、以下のとおりです。
           1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬(月額報酬)及び譲渡制限付株式(た
            だし、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)から構成される。
           2.人事部門長は、株主総会で決議がなされた取締役報酬枠の範囲内で、同業他社、当社と同規模の役位別
            取締役報酬額に関する情報収集を行う。当該情報に基づき、経営管理部門担当取締役と人事担当部門長
            は、当年度の会社業績を勘案した、次年度の取締役個別報酬に関し、総会開催予定日の60                                           日前まで
            に、個人別の報酬案を策定する。代表取締役社長及び経営管理部門担当取締役は、当該策定された報酬
            案に関して協議を行い、取締役会に諮る個別取締役報酬案を確定する。代表取締役社長は、監査等委員
            会に対し、取締役会に諮る前に取締役の個別報酬に関して説明を行い、監査等委員会からの意見聴取及
            び同意を得る。代表取締役社長は、個別役員報酬に関して、a.固定現金報酬、b.株式報酬それぞれの金
            額に関して個別に取締役会に上程し、承認を得る。
           3.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、非金銭報酬等として、株主総会で
            決議した報酬枠の範囲内で、直接交付型株式報酬としての付与時から3                                 年間から5     年間までの間で当社
            の取締役会が定める期間を譲渡制限期間とする譲渡制限付株式を付与する。
           4.取締役に対する固定報酬及び譲渡制限付株式報酬の比率は、100                               対15~25     を目安としている。
           5.業績の年度計画に対し、著しく未達が起きている状況など、著しい業績不振の場合には、各取締役(監
            査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、固定報酬の自主返納を要請する、又は、取締
            役会の決議により減額する場合がある。
         上記2.に記載のとおり、社外取締役を含めた取締役会において決定方針との整合性を含めた多角的な検討を
        行っているため、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断してお
        ります。
         当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、
        その権限の内容及び裁量の範囲は、上記2.のとおりであります。
         当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年6月24日であり、決議の内容は取締役(監査
        等委員である取締役を除く。)の報酬限度年額は200,000千円、監査等委員である取締役の報酬限度年額は
        40,000千円であります。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名、
        監査等委員である取締役の員数は3名です。
         また、2020年6月24日開催の第49期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社
        外取締役を除く。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主
        の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されま
        した。その総額は、年額15,000千円以内、株式数の上限を年60,000株以内としております。当該株主総会終結
        時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は、3名であります。また、本制度
        による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式
        報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①対象取締役は、3年間から5年間までの間で当社の
        取締役会が定める期間、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一
        定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が
        締結されることを条件といたします。
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      ② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                報酬等の種類別の総額(千円)
                                                    対象となる
                  報酬等の総額
         役員区分                                           役員の員数
                    (千円)
                            固定報酬       業績連動報酬        非金銭報酬等
                                                     (名)
     取締役
                      53,771        46,745          ―       7,026      4
      (監査等委員及び社外取
     締役を除く)
     監査等委員
                        ―        ―        ―        ―     ―
     (社外取締役を除く)
     社外役員                 14,820        14,820          ―        ―     4
     (注)   非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。

      ③   提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

         連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
     (5)  【株式の保有状況】

      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
       当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株
      式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合を純投資目的、それ以外を純投資
      目的以外の目的と区分しております。
      ② 提出会社における株式の保有状況

       当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会
      社)である当社については以下のとおりであります。
      (イ)   保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

      a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内
      容
          当社は、純投資目的以外の政策保有株式について、保有しないことを原則としておりますが、取引関係の
        強化など、個別の状況を鑑み保有する必要があると判断した場合において、所定の手続きに基づき、取得・保
        有することとしております。
         政策保有株式については、保有の意義が希薄と考えられるものについては順次縮減していくという基本方針
        のもと、毎月末の時価評価額及び評価差額を把握・確認するとともに、中長期的な経済合理性や将来の見通し
        等を検証の上、その保有意義・合理性について取締役会で定期的に確認することとしております。
      b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                           貸借対照表計上額の
                      銘柄数
                     (銘柄)
                           合計額(千円)
        非上場株式               1               0
        非上場株式以外の株式              ―               ―
      c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

          該当事項はありません。
      (ロ)   保有目的が純投資目的である投資株式

          該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい

      て作成しております。
       また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2021年4月1日から2022年3月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監
     査法人により監査を受けております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、以下の通り連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。会計基準等の内容
     を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、当該法人や監査法人等が行う研
     修へ参加しております。
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    1 【連結財務諸表等】
     (1) 【連結財務諸表】
      ①  【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              4,280,960              3,969,107
        売掛金                                91,852             2,878,891
        割賦売掛金                              2,808,000                  -
                                    ※1  1,501,519            ※1  1,576,296
        商品及び製品
        原材料及び貯蔵品                                32,348              20,237
        前払費用                               583,633              588,378
                                       108,941              113,426
        その他
        流動資産合計                              9,407,256              9,146,337
      固定資産
        有形固定資産
         建物                              201,903              280,012
                                      △ 86,326             △ 103,681
          減価償却累計額
          建物(純額)                             115,577              176,331
         その他
                                       187,227              226,594
                                      △ 153,977             △ 169,542
          減価償却累計額
          その他(純額)                             33,249              57,052
         有形固定資産合計                              148,827              233,383
        無形固定資産
                                        80,440              74,222
        投資その他の資産
         投資有価証券                               40,095                 0
         差入保証金                             1,805,200              1,655,200
         敷金及び保証金                              709,425              695,883
         繰延税金資産                               3,098              34,126
                                        13,290              18,006
         その他
         投資その他の資産合計                             2,571,109              2,403,216
        固定資産合計                              2,800,377              2,710,822
      資産合計                               12,207,633              11,857,160
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                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        買掛金                               193,778              222,985
                                  ※1 ,※2  1,300,000           ※1 ,※2  1,400,000
        短期借入金
        リース債務                                6,708              8,138
        未払法人税等                                80,836              28,467
        前受金                               958,044              818,715
        預り金                              3,008,892              2,881,505
        賞与引当金                                95,000              74,000
        販売促進引当金                               103,440                 -
        割賦未実現利益                               449,836                 -
        前受収益                                  -            496,111
        資産除去債務                                20,263               3,775
        契約負債                                  -            279,540
                                       382,621              414,899
        その他
        流動負債合計                              6,599,422              6,628,138
      固定負債
        リース債務                                7,631              18,011
        繰延税金負債                                8,996              1,621
        株式給付引当金                                4,995              4,995
                                       256,052              416,385
        資産除去債務
        固定負債合計                               277,675              441,013
      負債合計                                6,877,097              7,069,152
     純資産の部
      株主資本
        資本金                              1,215,949              1,215,949
        資本剰余金                              1,431,398              1,404,538
        利益剰余金                              5,748,973              5,195,404
                                     △ 3,065,784             △ 3,027,884
        自己株式
        株主資本合計                              5,330,536              4,788,007
      純資産合計                                5,330,536              4,788,007
     負債純資産合計                                 12,207,633              11,857,160
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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
                                                  ※1  8,484,434
     売上高                                 7,668,004
                                      2,860,347              3,264,153
     売上原価
     売上総利益                                 4,807,657              5,220,280
                                    ※2  4,744,644            ※2  5,215,927
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   63,012               4,353
     営業外収益
      受取利息                                   198              114
      受取配当金                                  1,500                -
      助成金収入                                    -            23,144
      受取保険金                                    -             4,300
      信販取次手数料                                 61,694                -
                                        9,908              7,344
      雑収入
      営業外収益合計                                 73,301              34,903
     営業外費用
      支払利息                                 17,906              13,755
      支払手数料                                 16,900               6,000
                                        2,667              2,735
      雑損失
      営業外費用合計                                 37,474              22,490
     経常利益                                   98,840              16,765
     特別利益
                                       ※3  781
      固定資産売却益                                                  -
      投資有価証券売却益                                  3,427               600
                                     ※4  197,309
      助成金収入                                                  -
                                     ※5  277,954
                                                        -
      会員積立金取崩益
      特別利益合計                                 479,473                600
     特別損失
                                     ※6  376,527
      臨時休業等による損失                                                  -
      和解金                                 12,550               2,500
      固定資産除却損                                    -               0
                                     ※7  37,397           ※7  169,993
      減損損失
                                          -            40,094
      投資有価証券評価損
      特別損失合計                                 426,474              212,588
     税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
                                       151,839             △ 195,222
     失(△)
     法人税、住民税及び事業税
                                        73,238              28,363
                                        1,120             △ 38,402
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   74,359             △ 10,038
     当期純利益又は当期純損失(△)                                   77,480             △ 185,183
     親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
                                        77,480             △ 185,183
     帰属する当期純損失(△)
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        【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     当期純利益又は当期純損失(△)                                   77,480             △ 185,183
     その他の包括利益
                                        21,331                -
      その他有価証券評価差額金
                                     ※1  21,331
      その他の包括利益合計                                                  -
     包括利益                                   98,811             △ 185,183
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                 98,811             △ 185,183
      非支配株主に係る包括利益                                    -              -
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      ③ 【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2020年4月1日 至          2021年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                          株主資本                その他の包括利益累計額
                                          その他     その他の
                                                    純資産合計
               資本金     資本剰余金     利益剰余金      自己株式     株主資本合計      有価証券     包括利益
                                         評価差額金     累計額合計
    当期首残高           1,215,949     1,708,256     5,744,479     △ 3,305,176     5,363,508      △ 21,331     △ 21,331    5,342,176
    当期変動額
     剰余金の配当                     △ 72,986          △ 72,986               △ 72,986
     親会社株主に帰属す
                           77,480           77,480                77,480
     る当期純利益
     自己株式の取得                          △ 124,457     △ 124,457               △ 124,457
     自己株式の処分               △ 276,858           363,850      86,992                86,992
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                                      21,331     21,331     21,331
     額)
    当期変動額合計              -  △ 276,858      4,493     239,392     △ 32,971     21,331     21,331     △ 11,640
    当期末残高           1,215,949     1,431,398     5,748,973     △ 3,065,784     5,330,536        -     -  5,330,536
     当連結会計年度(自         2021年4月1日 至          2022年3月31日)

                                                 (単位:千円)
                              株主資本
                                                  純資産合計
                資本金      資本剰余金       利益剰余金       自己株式      株主資本合計
    当期首残高            1,215,949       1,431,398       5,748,973      △ 3,065,784       5,330,536       5,330,536
     会計方針の変更によ
                              △ 295,359             △ 295,359      △ 295,359
     る累積的影響額
    会計方針の変更を反映
                 1,215,949       1,431,398       5,453,613      △ 3,065,784       5,035,176       5,035,176
    した当期首残高
    当期変動額
     剰余金の配当                          △ 73,024             △ 73,024      △ 73,024
     親会社株主に帰属す
                              △ 185,183             △ 185,183      △ 185,183
     る当期純損失(△)
     自己株式の取得                                  △ 10      △ 10      △ 10
     自己株式の処分                   △ 26,860              37,910       11,050       11,050
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                                                 -
     額)
    当期変動額合計               -    △ 26,860      △ 258,208       37,899      △ 247,168      △ 247,168
    当期末残高            1,215,949       1,404,538       5,195,404      △ 3,027,884       4,788,007       4,788,007
                                40/91








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      ④  【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
                                       151,839             △ 195,222
      純損失(△)
      減価償却費                                 73,316              73,076
      減損損失                                 37,397              169,993
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                △ 60,000             △ 21,000
      販売促進引当金の増減額(△は減少)                                  4,280            △ 103,440
      株式給付引当金の増減額(△は減少)                                  4,995                -
      受取利息及び受取配当金                                 △ 1,698              △ 114
      支払利息                                 17,906              13,755
      投資有価証券評価損益(△は益)                                    -            40,094
      投資有価証券売却損益(△は益)                                 △ 3,427              △ 600
      有形固定資産売却損益(△は益)                                  △ 781               -
      有形固定資産除却損                                    -               0
      助成金収入                                △ 197,309              △ 23,144
      臨時休業等による損失                                 376,527                 -
      和解金                                 12,550               2,500
      売上債権の増減額(△は増加)                                △ 142,300             △ 104,707
      棚卸資産の増減額(△は増加)                                △ 64,956             △ 62,665
      仕入債務の増減額(△は減少)                                 32,639              29,206
      割賦未実現利益の増減額(△は減少)                                 △ 8,543            △ 449,836
      前受収益の増減額(△は減少)                                    -            496,111
      契約負債の増減額(△は減少)                                    -           △ 15,819
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                △ 82,151              86,002
      預り金の増減額(△は減少)                                △ 453,126             △ 127,386
      前払費用の増減額(△は増加)                                 14,187             △ 12,881
      未払費用の増減額(△は減少)                                 △ 7,983              △ 735
                                      △ 78,893             △ 99,376
      その他
      小計                                △ 375,534             △ 306,189
      利息及び配当金の受取額
                                        1,698               114
      利息の支払額                                △ 17,906             △ 13,755
      助成金の受取額                                 197,309               23,144
      臨時休業等による損失の支払額                                △ 376,527                 -
      和解金の支払額                                △ 12,550              △ 2,500
      法人税等の支払額                                △ 98,530             △ 89,290
                                        30,992              53,498
      法人税等の還付額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                △ 651,048             △ 334,977
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                                △ 87,876             △ 116,514
      有形固定資産の売却による収入                                  5,888                -
      投資有価証券の取得による支出                                △ 40,095                -
      投資有価証券の売却による収入                                 305,660                600
      敷金の差入による支出                                △ 10,383             △ 13,637
      敷金の回収による収入                                 57,562              27,179
      貸付けによる支出                                    -             △ 300
      貸付金の回収による収入                                   501              150
      差入保証金の回収による収入                                 247,650              150,000
                                      △ 45,135             △ 48,220
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                 433,771               △ 742
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                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                1,050,000               100,000
      自己株式の取得による支出                                △ 124,457                △ 10
      自己株式の処分による収入                                 77,988                -
      配当金の支払額                                △ 73,635             △ 73,489
                                       △ 6,450             △ 9,101
      その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 923,445               17,399
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  706,168             △ 318,321
     現金及び現金同等物の期首残高                                 3,574,791              4,280,960
                                    ※1  4,280,960            ※1  3,962,639
     現金及び現金同等物の期末残高
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     【注記事項】
      (継続企業の前提に関する事項)
        該当事項はありません。
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

    1 連結の範囲に関する事項
     連結子会社数の数及び名称
       2 社
       京都きもの友禅株式会社
       株式会社京都きもの友禅友の会
       当連結会計年度中に、株式会社京都きもの友禅分割準備会社(京都きもの友禅株式会社に商号変更)を新たに設

      立し、連結の範囲に含めております。
    2 持分法の適用に関する事項

     (1)  持分法を適用した非連結子会社及び関連会社
       該当事項はありません。
     (2)  持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社
       該当事項はありません。
    3 連結子会社の事業年度等に関する事項

       連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
    4 会計方針に関する事項

     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      ① 有価証券
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法
      ② 棚卸資産
        通常の販売目的で保有する棚卸資産
         評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
         商品
          主として個別法(但し、一部の裏地等については移動平均法(月別))
         貯蔵品、原材料
          最終仕入原価法
     (2)  重要な減価償却資産の減価償却方法
      ① 有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得
       した建物附属設備については定額法)
      ② 無形固定資産(リース資産を除く)
        自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
      ③ リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす
       る定額法
     (3)  重要な引当金の計上基準
      ① 貸倒引当金
        債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
        別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。
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      ② 賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      ③ 販売促進引当金
        売上に係る特典の利用に備えるため、当連結会計年度末において、将来特典が利用されることに伴って発生す
        ると見込まれる費用の額を計上しております。
      ④ 株式給付引当金
        株式給付規程に基づく当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づ
        き計上しております。
     (4)  重要な収益及び費用の計上基準
        当社グループは、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
        ステップ1:顧客との契約を識別する。
        ステップ2:契約における履行義務を識別する。
        ステップ3:取引価格を算定する。
        ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足につれて収益を認識する。
         当社は、持株会社体制のもと、和装店舗運営事業を中心として、その他事業等の事業を展開しております。

        セグメント別の収益の計上基準等は以下のとおりです。
       (和装店舗運営事業)
         和装店舗運営事業においては、振袖、訪問着他、和装小物全般、宝飾、その他家庭用品等の販売を行ってお
        り、これらの商品の販売は商品を引き渡した時点で収益を認識しております。なお、商品の販売のうち、消化
        仕入取引に係る収益については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で
        収益を認識しております。また、着物購入時に割賦購入された顧客からの受取利息については、契約に定める
        料率に基づき、割賦契約の期間に応じて収益を認識しております。
         和装店舗運営事業においては、振袖の販売もしくはレンタルした顧客に「成人式当日の着付ヘアメイク特
        典」「前撮り写真撮影特典」「袴無料レンタル」を付与しており、この特典を別個の履行義務として識別し、
        算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、特典利用まで収益を繰り延べる方法で計上して
        おります。
         着物販売時に、表面撥水加工の「ソフトガード加工」を購入した顧客に「5年間クリーニング無料特典」付
        与しており、この特典を別個の履行義務として識別し、算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分
        を行い、5年間の期間で収益を繰り延べる方法で計上しております。
       (その他事業)
         その他事業の写真スタジオ事業においては、成人式を主とした記念日の写真撮影及び撮影物(アルバム、
        データ等)商品の販売を行っており、これらの商品の販売は商品を引き渡した時点で収益を認識しておりま
        す。
         その他事業のEC事業においては、振袖、訪問着他、和装小物全般の商品の販売を行っており、これらの商
        品の販売は商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
         その他事業のネイルサロン事業においては、ネイルの美容施術の役務提供を行っており、これらの役務提供
        を行った時点で収益を認識しております。
     (5)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
       手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負
      わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
     (6)  連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
     (7)  連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
        当社及び国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなり
       ます。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算
       制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連
       結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 
       2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
       28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
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       の規定に基づいております。
        なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税
       効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する
       取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
    (重要な会計上の見積り)

    1.  固定資産の減損
    (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
     当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから
    得られる将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少
    額を減損損失として計上しております。
                         前連結会計年度                    当連結会計年度
                         ( 2021年3月31日       )            ( 2022年3月31日       )
    有形固定資産                         148,827千円                    233,383千円
    無形固定資産                         80,440〃                    74,222〃
    減損損失                         37,397〃                   169,993〃
    (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

    ①減損の兆候の判定と割引前将来キャッシュ・フローの算出方法
     当社の連結子会社である京都きもの友禅株式会社では、和装店舗運営事業・写真スタジオ事業・ネイルサロン事業に
    ついてはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位に資産のグルーピングを行っております。
     当連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、経済活動の停滞が長期化しており、厳
    しい状況が続きました。
     和装店舗運営事業については、上半期は長期間に渡る緊急事態宣言発令による影響及び広告宣伝活動のデジタルシフ
    トによる来店促進効果が十分に発揮できなかったこと、また、第4四半期の振袖購入需要が高まる時期における新型コ
    ロナウイルス感染拡大及びまん延防止等重点措置の発令による影響があり、一部の店舗で営業活動から生ずる損益がマ
    イナスとなったため、過年度の営業活動から生ずる損益の状況と、翌期以降の店舗別の事業計画を考慮して、減損の兆
    候の有無を判断しております。
     写真スタジオ事業については、当期に3店舗の開店をしましたが、和装店舗運営事業の店舗からの顧客の送客が新型
    コロナウイルス感染拡大に伴う行動制限の影響等により計画を下回ったことに加え、写真スタジオ単独での顧客獲得の
    ための販売促進活動を控えたことにより計画を下回ったこと、開店時の経費がかかったことから、複数の店舗で営業活
    動から生ずる損益がマイナスとなったため、営業活動から生ずる損益の状況と、翌期以降の店舗別の事業計画を考慮し
    て、減損の兆候の有無を判断しております。
     ネイルサロン事業の店舗を新たに3店舗開店しましたが、新型コロナウイルス感染拡大及びまん延防止等重点措置の
    発令による影響及び開店時の経費がかかったことから、一部の店舗で営業活動から生ずる損益がマイナスとなったた
    め、営業活動から生ずる損益の状況と、翌期以降の店舗別の事業計画を考慮して、減損の兆候の有無を判断しておりま
    す。
     また、京都きもの友禅株式会社では、全社の営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなったため、減損の兆候
    を認識しております。
     減損の兆候のある資産グループのうち、割引前将来キャッシュ・フローが資産グループの帳簿価額を上回っているこ
    とから減損損失を認識していないものが、写真スタジオ事業(その他事業)の資産で125,927千円、ネイルサロン事業
    (その他事業)の資産で5,036千円、共用資産で99,287千円あります。
     割引前将来キャッシュ・フローは、取締役会によって承認された事業計画と、事業計画が策定されている期間を超え
    ている期間についての市場の長期平均成長率の範囲内で見積った成長率に基づき算定しております。
    ②主要な仮定

     和装店舗運営事業における割引前将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、受注高の見積りと、新型コ
    ロナウイルス感染症の経済活動への影響となります。
     振袖販売においては、写真スタジオ事業の強化やオンライン事業の強化などの総合的な顧客サービスの充実による
    シェアの拡大、一般呉服・宝飾商品に関しては、当社の強みである「友の会」の顧客基盤や、振袖をきっかけとした一
    般呉服顧客の獲得、オンラインによる着付け教室をスタートさせ、和装店舗運営事業やEC事業との連携を強化し、継
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    続した着物の購入につなげていく等の施策を行っていきます。
     写真スタジオ事業における割引前将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、撮影件数と売上総利益率と
    なります。
     振袖写真撮影者の新成人の人数予測に基づいた撮影件数予測と、撮影業務の内製化によるコスト削減により、従来支
    払っていた外注費の削減予測に基づいた売上総利益率となります。
     これらから、市場規模の縮小による影響はあるものの、その影響は軽微であり、受注高は増加するものと仮定してお
    ります。
     新型コロナウイルス感染症の経済活動への影響に関する仮定は、新型コロナウイルス感染症の影響は2023年3月期にお
    いても引き続き継続するものの、社会経済活動においては共存を図っていくとの仮定を置いております。
    ③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

     新型コロナウイルス感染症の影響は見積りの不確実性が高く、さらなる緊急事態宣言の発出やそれに基づく営業の制
    限や経済活動の低迷のリスクがあります。和装店舗運営事業の受注高について見積りにおける仮定よりも実績が大きく
    下回った場合には、新たに減損の兆候に該当する資産グループが生じることがあり、また、割引前営業キャッシュ・フ
    ローが資産グループの固定資産の帳簿価額を下回る場合には、翌連結会計年度において減損損失が発生する可能性があ
    ります。
    2.  繰延税金資産の回収可能性

    (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
                         前連結会計年度                    当連結会計年度
                         ( 2021年3月31日       )            ( 2022年3月31日       )
    繰延税金資産                          3,098千円                   34,126千円
    (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

    ①算出方法
     当社グループは、連結納税制度を適用しており、連結納税適用会社ごとに、「繰延税金資産の回収可能性に関する適
    用指針」(企業会計基準適用指針第26号)等に準拠して、将来減算一時差異等に対して、将来の収益力に基づく課税所
    得に基づき繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
    ②主要な仮定

     将来の課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、当該事業計画の主要な仮定は、和装店舗運営事業の
    受注高の見積りと、新型コロナウイルス感染症の経済活動への影響となります。
     なお、新型コロナウイルス感染症の経済活動への影響に関する仮定は、新型コロナウイルス感染症の影響は2023年3月
    期においても引き続き継続するものの、社会経済活動においては共存を図っていくとの仮定を置いております。
    ③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

     繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提となった、和装店舗運営
    事業の受注高について見積りにおける仮定よりも実績が大きく下回った場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表にお
    いて繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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    (会計方針の変更)
    (収益認識に関する会計基準等の適用)
     「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を
    当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交
    換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
     これにより、代理人取引に係る収益について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービス
    の提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。また、従来
    「成人式当日の着付ヘアメイク特典」について、将来の特典利用に備えるため、販売促進引当金を計上する方法によっ
    ておりましたが、「成人式当日の着付ヘアメイク特典」を別個の履行義務として識別し、特典利用まで収益の計上を繰
    り延べる方法に変更しております。信販取次手数料は、従来は営業外収益として認識していましたが、売上高として認
    識する方法に変更しております。
     収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、
    当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰
    余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法
    を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新
    たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会
    計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理
    を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。また、前連結会計年度の連結貸
    借対照表において、「流動資産」に表示していた「割賦売掛金」は、当連結会計年度の期首より「売掛金」に含めて表
    示することとし、「流動負債」に表示していた「割賦未実現利益」は、「前受収益」に含めて表示することとしまし
    た。また、「販売促進引当金」は、「契約負債」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項
    に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
     収益認識会計基準等の適用を行った結果、当連結会計年度の連結貸借対照表に与える影響は軽微であります。当連結
    会計年度の連結損益計算書は、売上高は108,801千円増加し、売上原価は92,548千円増加し、販売費及び一般管理費は
    79,546千円減少し、営業利益は95,799千円増加し、経常利益は4,061千円増加し、税金等調整前当期純損失は4,061千円
    減少しております。当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算
    書の利益剰余金の当期首残高は295,359千円減少しております。
     当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書に与える影響は軽微であります。
     1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
     なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記に
    ついては記載しておりません。
    (会計上の見積りの変更)

    (資産除去債務の見積額の変更)
     当連結会計年度において、新たな情報の入手に伴い、店舗の退去時に必要とされる原状回復費用について、見積りの
    変更を行いました。この見積りの変更に伴い増加額147,349千円を資産除去債務に加算しております。
     なお、この見積りの変更により、当連結会計年度の税金等調整前当期純損失は88,504千円増加しております。
      (表示方法の変更)

     (時価の算定に関する会計基準等の適用)
      「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等
     を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第
     10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針
     を、将来にわたって適用することとしております。なお、時価をもって連結貸借対照表価額とする金融商品を保有し
     ておらず、連結財務諸表に与える影響はありません。
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      (追加情報)
     (従業員向け株式給付信託)
     当社は、幹部社員のインセンティブ・プランの一環として、中長期的な業績の向上及び企業価値の増大への貢献意識
    や士気をこれまで以上に高めることを目的として、「株式給付型ESOP」(以下、「本制度」という。)を導入して
    おります。
     (1)  取引の概要
       本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式給付
      規程(以下、「株式給付規程」という。)に基づき、一定の要件を満たした幹部社員に対し当社株式を給付する仕
      組みです。当社は、幹部社員に対し、株式給付規程に基づき業績達成度等に応じてポイントを付与し、一定の受益
      者要件を満たした場合には、当該付与ポイントに相当する当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭を給付しま
      す。なお、要件によらず、特別にポイントを付与することがあります。
     (2)  信託に残存する自社の株式
       信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式
      として計上しております。前連結会計年度末及び当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数
      は、77,988千円、351,300株であります。
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      (連結貸借対照表関係)
    ※1 担保資産及び担保付債務

       担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                            ( 2021年3月31日       )         ( 2022年3月31日       )
        商品及び製品                      1,383,484千円                 1,460,648千円
                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                            ( 2021年3月31日       )         ( 2022年3月31日       )
        短期借入金                      1,300,000千円                 1,300,000千円
    ※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。

       当連結会計年度末における当座貸越契約及び借入金未実行残高等はそれぞれ次のとおりであります。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                            ( 2021年3月31日       )         ( 2022年3月31日       )
        当座貸越極度額の総額                      4,700,000千円                 4,700,000千円
        借入実行残高                          ―              100,000
        差引額                      4,700,000                 4,600,000
      (連結損益計算書関係)

    ※1 顧客との契約から生じる収益
       売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との
      契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解
      した情報」に記載しております。
    ※2 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                           至   2021年3月31日       )       至   2022年3月31日       )
        広告宣伝費                       756,335    千円             737,849    千円
        販売促進費                       335,204                 306,934
        給与手当                      1,776,176                 1,957,650
        減価償却費                        51,767                 68,696
        賃借料                       719,387                 817,783
        賞与引当金繰入額                        95,000                 74,000
        退職給付費用                          ―               11,257
        販売促進引当金繰入額                        79,560                   ―
        株式給付引当金繰入額                        4,995                  ―
    ※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                           至   2021年3月31日       )       至   2022年3月31日       )
        建物                         781千円                 ―千円
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    ※4 助成金収入
       新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金であります。
    ※5 会員積立金取崩益

       連結子会社㈱京都きもの友禅友の会会員の預り金残高のうち、連絡不能等、将来的にも使用が見込まれない長期
      未使用預り金について計上したものであります。
    ※6 臨時休業等による損失

       新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言に伴う店舗の臨時休業期間中に発生した費用であり、主な
      内訳は、人件費、店舗家賃、催事中止費用等であります。
    ※7 減損損失

       前連結会計年度(自            2020年4月1日        至   2021年3月31日       )
        当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
    (1) 減損損失を認識した資産グループの概要
                    場所            用途           種類
    渋谷店  他1店           東京都渋谷区  他1店              店舗         建物、その他
    (2) 減損損失の認識に至った経緯
       上記店舗については、収益性の低下が認められるため、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を
      減損損失として特別損失に計上いたしました。
    (3) 減損損失の金額
                   建物          その他           合計
    関東地区  2店舗               13,436千円           23,960千円           37,397千円
         計           13,436           23,960           37,397
    (4) 資産のグルーピングの方法
       キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位に資産のグルーピングを行っております。
    (5) 回収可能額の算定方法
       当資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナスで
      あるため、回収可能額はゼロとして評価しております。
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       当連結会計年度(自            2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
        当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
    (1) 減損損失を認識した資産グループの概要
                    場所            用途           種類
    銀座店  他28店           東京都中央区  他28店              店舗         建物、その他
    (2) 減損損失の認識に至った経緯
       上記店舗については、収益性の低下が認められるため、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を
      減損損失として特別損失に計上いたしました。
    (3) 減損損失の金額
                   建物          その他           合計
    北海道地区 1店舗                2,860千円            411千円          3,272千円
    東北地区  3店舗                7,859            ―         7,859
    関東地区  11店舗               90,165           1,096          91,261
    中部地区  7店舗               23,763             ―         23,763
    近畿地区  2店舗                8,635            ―         8,635
    中国地区  2店舗               27,848           1,017          28,865
    四国地区  1店舗                2,392            ―         2,392
    九州地区  2店舗                3,943            ―         3,943
         計           167,468            2,525          169,993
    (4) 資産のグルーピングの方法
       キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位に資産のグルーピングを行っております。
    (5) 回収可能額の算定方法
       当資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナスで
      あるため、回収可能額はゼロとして評価しております。
       (連結包括利益計算書関係)

      ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                           至   2021年3月31日       )       至   2022年3月31日       )
       その他有価証券評価差額金
        当期発生額                        27,487千円                   ―千円
                               △3,427                   ―
        組替調整額
         税効果調整前
                               24,060                   ―
                               △2,728                   ―
         税効果額
         その他有価証券評価差額金                        21,331                   ―
             その他の包括利益合計                  21,331                   ―
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       (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自           2020年4月1日        至    2021年3月31日       )

     1 発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)               15,498,200               ―           ―       15,498,200
     2 自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                3,523,339            564,600           387,900          3,700,039
     (注)1.当連結会計年度末の自己株式数には、信託が保有する自社の株式が351,300株含まれております。
        2.(変動事由の概要)
         増加数の内訳は、次のとおりであります。
          取締役会決議による自己株式の取得による増加                                      204,600株
          「株式給付型ESOP」導入に伴う増加           351,300株
          譲渡制限付株式報酬の無償取得事由発生による取得による増加                                 8,600株
          単元未満株式の買取りによる増加                                     100株
         減少数の内訳は、次のとおりであります。
          譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分による減少                                           36,600株
          「株式給付型ESOP」導入に伴う第三者割当による自己株式処分による減少 351,300株
     3 配当に関する事項

      (1) 配当金支払額
                      配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                       (千円)         (円)
    2020年6月24日
               普通株式           35,924           3   2020年3月31日         2020年6月25日
    定時株主総会
    2020年11月5日
               普通株式           37,062           3   2020年9月30日         2020年11月30日
    取締役会
    (注)   2020年11月5日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付型ESOP」が保有する当社株式に対する配
       当金1,053千円が含まれております。
      (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
       決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)       配当額(円)
    2021年6月28日
              普通株式      利益剰余金         36,448         3  2021年3月31日         2021年6月29日
    定時株主総会
    (注)   2021年6月28日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付型ESOP」が保有する当社株式に対す
       る配当金1,053千円が含まれております。
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     当連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
     1 発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)               15,498,200               ―           ―       15,498,200
     2 自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                3,700,039              50         42,500         3,657,589
     (注)1.当連結会計年度末の自己株式数には、信託が保有する自社の株式が351,300株含まれております。
        2.(変動事由の概要)
         増加数の内訳は、次のとおりであります。
          単元未満株式の買取りによる増加                                   50株
         減少数の内訳は、次のとおりであります。
          譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分による減少                            42,500株
     3 配当に関する事項

      (1) 配当金支払額
                      配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                       (千円)         (円)
    2021年6月28日
               普通株式           36,448           3   2021年3月31日         2021年6月29日
    定時株主総会
    2021年11月10日
               普通株式           36,575           3   2021年9月30日         2021年11月30日
    取締役会
    (注)   1.2021年6月28日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付型ESOP」が保有する当社株式に
         対する配当金1,053千円が含まれております。
       2.2021年11月10日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付型ESOP」が保有する当社株式に対す
         る配当金1,053千円が含まれております。
      (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
       決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)       配当額(円)
    2022年6月24日
              普通株式      利益剰余金         36,575         3  2022年3月31日         2022年6月27日
    定時株主総会
    (注)   2022年6月24日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付型ESOP」が保有する当社株式に対す
       る配当金1,053千円が含まれております。
      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                           至   2021年3月31日       )       至   2022年3月31日       )
        現金及び預金勘定                      4,280,960千円                 3,969,107千円
        信託預金                          ―              △6,468
        現金及び現金同等物                      4,280,960                 3,962,639
     2 ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                当連結会計年度

                           (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日       )       至   2022年3月31日       )
        ファイナンス・リース取引に係る
                               20,992千円                 18,538千円
        資産及び債務の額
     3 重要な資産除去債務の計上額は、次のとおりであります。

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                             前連結会計年度                当連結会計年度
                           (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日       )       至   2022年3月31日       )
        重要な資産除去債務の計上額                       30,618千円                166,532千円
      (リース取引関係)

    1 ファイナンス・リース取引
    (借主側)
     所有権移転外ファイナンス・リース取引
     ①  リース資産の内容
      ・有形固定資産 
       主として、営業用設備であります。
     ②  リース資産の減価償却の方法
       連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)                                       重要な減価償却資産の減価
      償却方法」に記載のとおりであります。
    2 オペレーティング・リース取引

    (借主側)
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                         前連結会計年度                    当連結会計年度

                         ( 2021年3月31日       )            ( 2022年3月31日       )
    1年内                         53,652千円                   143,099千円
    1年超                         136,346〃                    205,946〃
    合計                         189,998千円                    349,045千円
      (金融商品関係)

    1 金融商品の状況に関する事項

     (1)  金融商品に対する取組方針
       当社グループは、資金運用については主に預金を用いており、また、資金調達については銀行借入による方針で
      す。また、デリバティブ取引は行っておりません。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
       営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されていますが、信販会社によるショッピングクレジットを利
      用することにより、信用リスクの低減を図っております。
       差入保証金は、㈱京都きもの友禅友の会において割賦販売法に基づき法務局へ供託している供託金であり、信用
      リスクに晒されておりません。
       敷金及び保証金は、賃貸借店舗の差入敷金であり、移転・退店時の敷金回収については貸主の信用リスクに晒さ
      れていますが、貸主毎の格付信用情報等を適時確認することにより信用リスクを把握することとしております。
       営業債務である買掛金は、全て1ヶ月以内の支払期日であります。
       短期借入金の使途は、主に運転資金であり、返済期日は3か月から1年後となっております。
       リース債務は、主に営業用設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は連結決算日後、最長
      で5年であります。
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    2 金融商品の時価等に関する事項
       連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式
      等は次表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表価額は、前連結会計年度40,095千円、当連結会
      計年度0千円であります。また、「現金及び預金」「買掛金」「短期借入金」は短期間で決済されるため時価が帳簿
      価額に近似することから、注記を省略しております。
      前連結会計年度(        2021年3月31日       )
                        連結貸借対照表計上額               時価          差額
                           (千円)
                                      (千円)          (千円)
    (1)売掛金
                               91,852          91,852           ―
    (2)割賦売掛金
                              2,808,000
      割賦未実現利益
                              (449,836)
      差額
                              2,358,164          2,110,786         △247,377
    (4)敷金及び保証金
                               709,425          702,677         △6,747
    (5)リース債務
                              (14,339)          (14,339)            ―
    (※) 負債に計上されているものは( )で示しております。
      当連結会計年度(        2022年3月31日       )
                        連結貸借対照表計上額               時価          差額
                           (千円)
                                      (千円)          (千円)
    (1)売掛金
                              2,878,891                       ―
      前受収益
                              (496,111)
      差額
                              2,382,779          2,155,680         △227,099
    (3)差入保証金
                              1,655,200          1,656,740           1,540
    (4)敷金及び保証金
                               695,883          688,203         △7,679
    (5)リース債務
                              (26,149)          (25,741)          △408
    (※) 負債に計上されているものは( )で示しております。
    (注1)金銭債権の連結決算日後の償還予定額

      前連結会計年度(        2021年3月31日       )
                                1年以内          1年超5年以内
                                (千円)            (千円)
    現金及び預金                               4,280,960               ―
    売掛金                                91,852              ―
    割賦売掛金                               1,198,944            1,609,055
               合計                    5,571,757            1,609,055
      当連結会計年度(        2022年3月31日       )

                                1年以内          1年超5年以内
                                (千円)            (千円)
    現金及び預金                               3,969,107               ―
    売掛金                               1,143,695            1,735,195
               合計                    5,112,803            1,735,195
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    (注2)リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
      前連結会計年度(        2021年3月31日       )
                 1年以内       1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内
                 (千円)         (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
    短期借入金              1,300,000            ―         ―         ―         ―
    リース債務                6,708         4,237         1,605         1,656          132
        合計          1,306,708           4,237         1,605         1,656          132
      当連結会計年度(        2022年3月31日       )
                 1年以内       1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内
                 (千円)         (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
    短期借入金              1,400,000            ―         ―         ―         ―
    リース債務                8,138         5,719         5,928         4,557         1,806
        合計          1,408,138           5,719         5,928         4,557         1,806
    3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分
      類しております。
        レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
        レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
        レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す
      るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     (1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

       該当事項はありません。
     (2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

      当連結会計年度(        2022年3月31日       )
                                 時価(千円)
          区分
                   レベル1          レベル2          レベル3           合計
    (1)売掛金
      前受収益
      差額
                         ―      2,155,680              ―      2,155,680
    (2)差入保証金
                         ―      1,656,740              ―      1,656,740
    (3)敷金及び保証金
                         ―       688,203             ―       688,203
    (4)リース債務
                         ―       (25,741)             ―       (25,741)
    (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     (1)売掛金
       割賦販売斡旋業務に係る売掛金は、決済までの期間、及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値
       により算定しており、その時価をレベル2に分類しております。それ以外は短期間で決算されるため、時価は帳
       簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
     (2)差入保証金
       ㈱京都きもの友禅友の会において、割賦販売法に基づき法務局へ供託している供託金であります。会員預り金の
      標準利用期間、及びリスクフリーレートにより割り引いた現在価値により算定しており、その時価をレベル2に分
      類しております。
     (3)敷金及び保証金
       預託先毎に返還までの期間、及び格付会社の信用格付等に基づく信用リスクを加味した利率により割り引いた現
      在価値により算定しており、その時価をレベル2に分類しております。
     (4)リース債務
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                                     株式会社YU-WA Creation Holdings(E03320)
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       リース債務の時価は、同一の残存期間で同条件のリースを締結する場合の金利を用いて、元利金の合計額を割り
      引く方法によっており、その時価をレベル2に分類しております。
      (有価証券関係)

     1 その他有価証券
       前連結会計年度(        2021年3月31日       )
         非上場株式(連結貸借対照表計上額40,095千円)は、市場価格がない株式等であることから記載しておりま
        せん。
       当連結会計年度(        2022年3月31日       )

         非上場株式(連結貸借対照表計上額0千円)は、市場価格がない株式等であることから記載しておりません。
     2 売却したその他有価証券

        前連結会計年度(自           2020年4月1日        至    2021年3月31日       )
                       売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
          区分
                        (千円)              (千円)              (千円)
    株式                         ―             ―             ―
    債券                         ―             ―             ―
    その他                       305,660              3,427              ―
          合計                 305,660              3,427              ―
        当連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )

                       売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
          区分
                        (千円)              (千円)              (千円)
    株式                         600             600             ―
    債券                         ―             ―             ―
    その他                         ―             ―             ―
          合計                   600             600             ―
     3 減損処理を行った有価証券

        当連結会計年度において、有価証券について40,094千円(その他有価証券の株式40,094千円)減損処理を行っ
       ております。
      (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要
      当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出年金制度を採用しております。
    2.確定拠出制度に係る退職給付費用の額

      当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、当連結会計年度4,791千円であります。
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                            ( 2021年3月31日       )         ( 2022年3月31日       )
        繰延税金資産
         税務上の繰越欠損金(注)2
                               837,634千円                 892,966千円
         未払事業税                        12,642                 18,775
         賞与引当金                        29,089                 26,424
         減損損失                        44,187                 44,053
         販売促進引当金                        31,673                   ―
         資産除去債務                        84,607                149,669
         契約負債                          ―               56,874
                               31,256                 34,545
         その他
         繰延税金資産小計
                              1,071,090                 1,223,310
         税務上の繰越欠損金に係る評価
                              △837,634                 △888,965
        性引当額(注)2
         将来減算一時差異等の合計に係
                              △230,357                 △268,732
        る評価性引当額
         評価性引当額小計(注)1                     △1,067,991                 △1,157,697
         繰延税金資産合計
                                3,098                65,613
        繰延税金負債
         未収事業税                          ―              △5,148
         資産除去債務対応資産                       △8,996                △27,960
                                 ―                 ―
         その他有価証券評価差額金
         繰延税金負債合計                       △8,996                △33,108
        繰延税金資産(負債)純額                       △5,897                 32,504
     (注)   1.評価性引当額が89,706千円増加しております。この増加の主な内容は、資産除去債務及び契約負債が増加

         し、販売促進引当金が減少したこと等によるものであります。
       2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
        前連結会計年度(        2021年3月31日       )                         (単位:千円)
                          1年超     2年超     3年超     4年超
                    1年以内                         5年超        合計
                         2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(a)              ―     ―     ―     ―     ―   837,634      837,634
         評価性引当額              ―     ―     ―     ―     ―  △837,634      △837,634
                                                    ― 
         繰延税金資産              ―     ―     ―     ―     ―     ―
       (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        当連結会計年度(        2022年3月31日       )                         (単位:千円)

                          1年超     2年超     3年超     4年超
                    1年以内                         5年超        合計
                         2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(a)              ―     ―     ―     ―     ―   892,966      892,966
         評価性引当額              ―     ―     ―     ―     ―  △888,965      △888,965
         繰延税金資産              ―     ―     ―     ―     ―    4,001      4,001 
       (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
      主要な項目別の内訳
                                      前連結会計年度           当連結会計年度

                                     ( 2021年3月31日       )   ( 2022年3月31日       )
        法定実効税率
                                       30.6%            ―%
        (調整)
        住民税均等割                                24.6            ―
        交際費等永久に損金に算入されない項目                                0.7           ―
        評価性引当額の増減                               △29.4             ―
        連結納税による影響                                15.1            ―
        連結子会社の税率差異                                7.6           ―
                                       △0.2            ―
        その他
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                                49.0            ―
      (注)当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

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      (資産除去債務関係)
     資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

     (1) 当該資産除去債務の概要
       当社は、営業店舗の不動産賃貸借契約に基づき、店舗の移転・退店時における原状回復に係る債務を資産除去債
      務として認識し、計上しております。
     (2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

       店舗の使用見込み期間を主に10年と見積り、割引率は当該使用見込み期間に見合う国債の流通利回りを使用して
      資産除去債務の金額を計算しております。
     (3)  当該資産除去債務の総額の増減

       当連結会計年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を
      大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、変更前の資産除去債務残高に147,349千円加算してお
      ります。なお、割引率は(2)に記載のとおりです。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                           至    2021年3月31日       )       至    2022年3月31日       )
        期首残高                       271,535千円                 276,315千円
        有形固定資産の取得に伴う増加額                        30,080                 18,818
        時の経過による調整額                         537                 365
        見積りの変更による増加額                          ―              147,349
        資産除去債務の履行による減少額                       △25,838                 △22,688
        期末残高                       276,315                 420,161
      (収益認識関係)

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

     当連結会計年度(自            2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
                                                   (単位:千円)
                            報告セグメント
                                             その他        合計
                     和装店舗
                             その他事業          計
                     運営事業
     和装売上高                 7,845,874           ―    7,845,874           ―    7,845,874
     金融売上高                  91,738          ―      91,738          ―      91,738
     写真売上高                     ―     134,823        134,823          ―     134,823
     その他                     ―     119,321        119,321          ―     119,321
    顧客との契約から生じる収益                  7,937,612         254,144       8,191,756           ―    8,191,756
    その他の収益                   292,677          ―     292,677          ―     292,677
    外部顧客への売上高                  8,230,290         254,144       8,484,434           ―    8,484,434
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
    項) 4 会計方針に関する事項 (4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります                                              。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末

    において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    (1)契約負債の残高等
                                                    (単位:千円)
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                                         当連結会計年度
    契約負債(期首残高)                                                  375,754
    契約負債(期末残高)                                                  279,540
     契約負債は、主に、振袖の販売もしくはレンタルした顧客に付与している「成人式当日の着付ヘアメイク特典」、着
    物販売時に表面撥水加工の「ソフトガード加工」を購入した顧客に付与している「5年間クリーニング無料特典」に関
    するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
     当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、235,559千円であります。
    (2)残存履行義務に配分した取引価格

     残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
                                                    (単位:千円)
                                         当連結会計年度
    1年以内                                                  102,604
    1年超2年以内                                                   54,063
    2年超3年以内                                                   44,438
    3年超                                                   78,433
                合計                                      279,540
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      (セグメント情報等)
     【セグメント情報】
     1   報告セグメントの概要
       当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経
      営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
      当社グループは、本社に営業統括を置き、和装店舗運営事業を中心に事業活動を展開しており、「和装店舗運営事
      業」、「その他事業」を報告セグメントとしております。
       「和装店舗運営事業」は、呉服を主とし、それに関連する宝飾品等の販売及び割賦販売業務を行っております。
      「その他事業」は、和装店舗運営事業に付随した事業として、写真スタジオ事業、EC事業、ネイルサロン事業等
      を行っております。
       なお、当社グループは従来、「和装関連事業」とそれに付随する「金融サービス事業」を展開してまいりました
      が、2021年3月期より、中長期的な更なる成長のために、新規事業の創出・拡充を推進しており、新規事業として写
      真スタジオ事業、EC事業を開始してまいりました。さらに、2022年3月期第1四半期にはネイルサロン事業を開
      始、第2四半期にはオンラインスクール事業を開始しております。また、当連結会計年度より、事業セグメントの
      見直しを行い、「金融サービス事業」は和装店舗での商品売上に付随した収益であることから、「和装関連事業」
      と合わせて店舗別損益を管理することとしました。これに伴い、報告セグメントを従来の「和装関連事業」「金融
      サービス事業」から、「金融サービス事業」を「和装関連事業」に含めた「和装店舗運営事業」、及び前述の新規
      事業等を集約した「その他事業」に報告セグメントを変更いたしました。
       なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しておりま
      す。
       また、会計方針の変更に記載のとおり、当連結会計年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関
      する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
       当該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の「和装店舗運営事業」の売上高は108,801千円増加、セ
      グメント利益は95,799千円増加しております。
     2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
      ける記載と概ね同一であります。
     3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

       前連結会計年度(自           2020年4月1日        至    2021年3月31日       ) 
                                                   (単位:千円)
                           報告セグメント
                                                    連結財務諸表
                                               調整額
                                                     計上額
                                             (注)1、3
                 和装店舗運営事業           その他事業           計
                                                     (注)2
    売上高
      外部顧客への売上高                 7,598,081           69,923        7,668,004          ―   7,668,004
      セグメント間の内部
                         ―         ―         ―       ―       ―
      売上高又は振替高
          計           7,598,081           69,923        7,668,004          ―   7,668,004
    セグメント利益                  627,056          11,662         638,718      △ 575,705       63,012

    セグメント資産                10,025,415           51,121       10,076,536       2,131,097      12,207,633

    その他の項目
      減価償却費                  73,316           ―       73,316         ―     73,316
     減損損失                  37,397           ―       37,397         ―     37,397
      有形固定資産及び
                      112,341            ―       112,341         ―    112,341
      無形固定資産の増加額
     (注)   1 セグメント利益の調整額△575,705千円は本社管理費であります。
       2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
       3 セグメント資産の調整額2,131,097千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
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       当連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       ) 
                                                   (単位:千円)
                           報告セグメント
                                                    連結財務諸表
                                               調整額
                                                     計上額
                                             (注)1、3
                 和装店舗運営事業           その他事業           計
                                                     (注)2
    売上高
      外部顧客への売上高                 8,230,290          254,144        8,484,434          ―   8,484,434
      セグメント間の内部
                         ―         ―         ―       ―       ―
      売上高又は振替高
          計           8,230,290          254,144        8,484,434          ―   8,484,434
    セグメント利益
                      598,322         △ 75,515         522,807      △ 518,453        4,353
    又は損失(△)
    セグメント資産                10,016,723           228,163        10,244,886       1,612,273      11,857,160
    その他の項目
      減価償却費                  19,041         15,767         34,809       38,266       73,076
     減損損失                  169,993            ―       169,993         ―    169,993
      有形固定資産及び
                       16,094         135,272         151,366       21,287      172,653
      無形固定資産の増加額
     (注)   1 セグメント利益の調整額△              518,453    千円は本社管理費であります。
       2 セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
       3 セグメント資産の調整額1,612,273千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
     【関連情報】

      前連結会計年度(自           2020年4月1日        至    2021年3月31日       )
     1   製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2   地域ごとの情報
      (1)売上高
       本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
      (2)  有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3   主要な顧客ごとの情報
       外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
      当連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )

     1   製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2   地域ごとの情報
      (1)売上高
       本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
      (2)  有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3   主要な顧客ごとの情報
       外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
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     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
      前連結会計年度(自           2020年4月1日        至    2021年3月31日       )
       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
      当連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )

       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

       該当事項はありません。
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       該当事項はありません。
     【関連当事者情報】

       該当事項はありません。
      (開示対象特別目的会社関係)

       該当事項はありません。
      (1株当たり情報)

                               前連結会計年度               当連結会計年度

                              (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                              至   2021年3月31日       )      至   2022年3月31日       )
     1株当たり純資産額                                451.81円               404.37円
     1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損
                                      6.50円             △15.66円
     失(△)
     (注)   1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2 「株式給付型ESOP」制度において信託口が保有する当社の普通株式を、1株当たり純資産額の算定上、
         期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております(前連結会計年度351,300株、当連結会計年度
         351,300株)。また、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に
         含めております(前連結会計年度211,742株、当連結会計年度351,300株)。
       3 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度               当連結会計年度
               項目               (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                              至   2021年3月31日       )      至   2022年3月31日       )
     親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主
                                      77,480             △185,183
     に帰属する当期純損失(△)(千円)
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                   ―               ―
     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
     又は普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純                                 77,480             △185,183
     損失(△)(千円)
     普通株式の期中平均株式数(株)                               11,922,226               11,823,645
     (注)   4 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度               当連結会計年度
               項目               (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                              至   2021年3月31日       )      至   2022年3月31日       )
     純資産の部の合計額(千円)                                5,330,536               4,788,007
     普通株式に係る期末の純資産額(千円)                                5,330,536               4,788,007
     普通株式の発行済株式数(株)                               15,498,200               15,498,200
     普通株式の自己株式数(株)                                3,700,039               3,657,589
     1株当たり純資産の算定に用いられた期末の
                                    11,798,161               11,840,611
     普通株式の数(株)
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      (重要な後発事象)
       (資本金の額の減少)
         当社は、2022年5月10日開催の取締役会において、2022年6月24日開催の当社第51期定時株主総会に、下記
        のとおり資本金の額の減少(減資)について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されまし
        た。
        1.資本金の額の減少の目的
           今後の機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能とするため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本
          金の額の減少を行い、その全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
        2.資本金の額の減少の内容

         (1)減少する資本金の額
           資本金1,215,949,405円のうち1,115,949,405円を減少して、減少後の資本金の額を100,000,000円とい
          たします。
         (2)資本金の額の減少の方法
           発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるもので
          す。
        3.資本金の額の減少の日程

         (1)取締役会決議日     2022年5月10日
         (2)債権者異議申述公告   2022年5月16日
         (3)債権者異議申述最終期日 2022年6月17日
         (4)株主総会決議日     2022年6月24日
         (5)効力発生日       2022年6月24日
       (自己株式の取得及び消却)

         当社は、2022年5月10日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同
        法第156条の規定に基づき自己株式を取得すること、及び会社法第178条の規定に基づき自己株式を消却するこ
        とを決議いたしました。
        1.自己株式の取得及び消却を行う理由

          経営環境の変化に対応できる機動的な資本政策の遂行、及び発行済株式総数の減数を通じた株主利益の増
         進を図る観点から、自己株式の取得及び消却を実施するものであります。
        2.自己株式の取得の内容

         (1)取得する株式の種類   当社普通株式
         (2)取得する株式の数    700,000株(上限)
                       (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 5.74%)
         (3)株式の取得価額の総額  175,000,000円(上限)
         (4)取得期間        2022年5月11日~2022年9月30日
         (5)取得方法                        ①自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け
                        ②東京証券取引所における市場買付け
        3.自己株式の消却の内容

         (1)消却する株式の種類   当社普通株式
         (2)消却する株式の数    3,000,000株
                       (消却前の発行済株式総数に対する割合 19.36%)
         (3)消却予定日       2022年6月30日
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      ⑤ 【連結附属明細表】
        【社債明細表】
         該当事項はありません。
        【借入金等明細表】

                      当期首残高         当期末残高         平均利率

           区分                                       返済期限
                       (千円)         (千円)         (%)
    短期借入金                    1,300,000         1,400,000            1.1       ―
    1年以内に返済予定のリース債務                      6,708         8,138          3.8       ―

                                               2022年4月1日~
    リース債務(1年以内に返済予定
                          7,631        18,011          3.6
    のものを除く。)                                           2027年1月31日
           合計             1,314,339         1,426,149            ―      ―
     (注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
        2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の
          総額
                    1年超2年以内         2年超3年以内          3年超4年以内         4年超5年以内

             区分
                      (千円)          (千円)         (千円)          (千円)
          リース債務               5,719          5,928         4,557          1,806
        【資産除去債務明細表】

                 当期首残高           当期増加額           当期減少額           当期末残高

        区分
                  (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
     不動産賃貸借契約に
                     276,315          166,533           22,687           420,161
     伴う原状回復義務
     (2)  【その他】

     当連結会計年度における四半期情報等

           (累計期間)              第1四半期         第2四半期         第3四半期       当連結会計年度

    売上高               (千円)       1,836,685         3,862,091         6,186,103         8,484,434

    税金等調整前
                   (千円)       △118,577         △212,958         △18,426        △195,222
    四半期(当期)純損失(△)
    親会社株主に帰属する
                   (千円)       △120,942         △223,148         △47,893        △185,183
    四半期(当期)純損失(△)
    1株当たり
                    (円)        △10.25         △18.90         △4.05        △15.66
    四半期(当期)純損失(△)
           (会計期間)              第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

    1株当たり
    四半期純利益又は
                    (円)        △10.25         △8.65         14.80       △11.59
    1株当たり
    四半期純損失(△)
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    2 【財務諸表等】
     (1) 【財務諸表】
      ①  【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              2,344,844              1,380,516
        売掛金                                91,852             2,163,688
        割賦売掛金                              2,808,000                  -
                                    ※1  1,501,519
        商品及び製品                                                -
        原材料及び貯蔵品                                32,092                -
        前払費用                               208,678               30,700
        関係会社未収入金                                  -            45,702
        関係会社営業未収入金                                  -            47,289
        関係会社短期貸付金                                  -           1,600,000
                                     ※2  166,290            ※2  51,095
        その他
        流動資産合計                              7,153,278              5,318,991
      固定資産
        有形固定資産
         建物                              115,577               18,879
         工具、器具及び備品                               25,815              13,036
                                        7,434              2,818
         その他
         有形固定資産合計                              148,827               34,734
        無形固定資産
         ソフトウエア                               75,445              52,290
                                        4,994              12,262
         その他
         無形固定資産合計                               80,440              64,553
        投資その他の資産
         投資有価証券                               40,095                 0
         関係会社株式                              236,640              345,985
         長期前払費用                               9,281              7,325
         敷金及び保証金                              709,425               38,694
                                        4,009              4,654
         その他
         投資その他の資産合計                              999,451              396,659
        固定資産合計                              1,228,718               495,947
      資産合計                                8,381,997              5,814,939
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                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        買掛金                               193,778                 -
                                  ※1 ,※3  1,300,000           ※1 ,※3  1,400,000
        短期借入金
        リース債務                                6,708              4,239
                                     ※2  372,526            ※2  28,756
        未払金
        関係会社未払金                                  -            53,253
        未払費用                                21,789                253
        未払法人税等                                46,627              17,681
        前受金                               583,265                 -
        預り金                                31,075               1,831
        賞与引当金                                95,000               4,000
        販売促進引当金                               103,440                 -
        割賦未実現利益                               449,836                 -
                                        20,263                -
        資産除去債務
        流動負債合計                              3,224,308              1,510,015
      固定負債
        リース債務                                7,631              3,648
        繰延税金負債                                8,996                -
        株式給付引当金                                4,995              4,995
                                       256,052               29,527
        資産除去債務
        固定負債合計                               277,675               38,171
      負債合計                                3,501,983              1,548,186
     純資産の部
      株主資本
        資本金                              1,215,949              1,215,949
        資本剰余金
         資本準備金                              304,000              304,000
                                       967,105              940,245
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                             1,271,105              1,244,245
        利益剰余金
         利益準備金                              275,125              275,125
         その他利益剰余金
                                      5,183,617              4,559,317
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             5,458,742              4,834,442
        自己株式                             △ 3,065,784             △ 3,027,884
        株主資本合計                              4,880,013              4,266,752
      純資産合計                                4,880,013              4,266,752
     負債純資産合計                                 8,381,997              5,814,939
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      ②  【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     営業収益
      売上高                                7,718,765              3,872,196
                                                   ※1  257,940
                                          -
      経営指導料
      営業収益合計                                7,718,765              4,130,136
     営業費用
                                      2,860,347              1,448,481
      売上原価
      営業費用合計                                2,860,347              1,448,481
     売上総利益                                 4,858,418              2,681,654
                                  ※1 、 ※2  4,807,614          ※1 、 ※2  2,920,875
     販売費及び一般管理費
     営業利益又は営業損失(△)                                   50,803             △ 239,221
     営業外収益
      受取利息                                    16              11
      受取配当金                                 200,003                 -
      助成金収入                                    -            23,144
      受取保険金                                    -             4,300
                                      ※1  9,753            ※1  5,672
      受取事務手数料
      信販取次手数料                                 61,694                -
      関係会社受取利息                                    -              604
                                        9,908              5,191
      雑収入
      営業外収益合計                                 281,376               38,924
     営業外費用
      支払利息                                 17,895               6,108
      支払手数料                                 16,900               6,000
                                      ※1  4,571            ※1  2,933
      支払保証料
                                        2,567              1,710
      雑損失
      営業外費用合計                                 41,934              16,752
     経常利益又は経常損失(△)                                  290,245             △ 217,049
     特別利益
      固定資産売却益                                   781               -
      投資有価証券売却益                                   157              600
                                       197,309                 -
      助成金収入
      特別利益合計                                 198,248                600
     特別損失
      固定資産除却損                                    -               0
      臨時休業等による損失                                 376,527                 -
      和解金                                 12,550               2,500
      減損損失                                 37,397                -
                                          -            40,094
      投資有価証券評価損
      特別損失合計                                 426,474               42,595
     税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                   62,019             △ 259,044
     法人税、住民税及び事業税
                                      △ 35,615               7,521
                                        4,039             △ 10,649
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  △ 31,576              △ 3,128
     当期純利益又は当期純損失(△)                                   93,595             △ 255,916
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                                     株式会社YU-WA Creation Holdings(E03320)
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      ③  【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2020年4月1日 至          2021年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                                           その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本剰      資本剰余金                     利益剰余金合
                    資本準備金                利益準備金
                                               繰越利益
                          余金     合計                      計
                                         別途積立金
                                                剰余金
    当期首残高           1,215,949     1,547,963        -  1,547,963      275,125     3,000,000     2,163,008     5,438,133
    当期変動額
     準備金から剰余金へ
                   △ 1,243,963     1,243,963
     の振替
     剰余金の配当                                          △ 72,986     △ 72,986
     別途積立金の取崩                                    △ 3,000,000     3,000,000
     当期純利益                                           93,595     93,595
     自己株式の取得
     自己株式の処分                     △ 276,858     △ 276,858
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計              -  △ 1,243,963      967,105     △ 276,858       -  △ 3,000,000     3,020,609       20,609
    当期末残高           1,215,949      304,000     967,105     1,271,105      275,125       -  5,183,617     5,458,742
                  株主資本

                         純資産合計

               自己株式     株主資本合計
    当期首残高          △ 3,305,176     4,896,869     4,896,869

    当期変動額
     準備金から剰余金へ
     の振替
     剰余金の配当                △ 72,986     △ 72,986
     別途積立金の取崩
     当期純利益                93,595     93,595
     自己株式の取得          △ 124,457     △ 124,457     △ 124,457
     自己株式の処分           363,850      86,992     86,992
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                       -
     額)
    当期変動額合計           239,392     △ 16,856     △ 16,856
    当期末残高          △ 3,065,784     4,880,013     4,880,013
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     当事業年度(自       2021年4月1日 至          2022年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                                           その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本剰      資本剰余金                     利益剰余金合
                    資本準備金                利益準備金
                                               繰越利益
                          余金     合計                      計
                                         別途積立金
                                                剰余金
    当期首残高           1,215,949      304,000     967,105     1,271,105      275,125       -  5,183,617     5,458,742
     会計方針の変更によ
                                               △ 295,359     △ 295,359
     る累積的影響額
    会計方針の変更を反映
               1,215,949      304,000     967,105     1,271,105      275,125       -  4,888,257     5,163,382
    した当期首残高
    当期変動額
     剰余金の配当                                          △ 73,024     △ 73,024
     当期純損失(△)                                          △ 255,916     △ 255,916
     自己株式の取得
     自己株式の処分                     △ 26,860     △ 26,860
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計              -     -   △ 26,860     △ 26,860       -     -  △ 328,940     △ 328,940
    当期末残高           1,215,949      304,000     940,245     1,244,245      275,125       -  4,559,317     4,834,442
                  株主資本

                         純資産合計

               自己株式     株主資本合計
    当期首残高          △ 3,065,784     4,880,013     4,880,013

     会計方針の変更によ
                    △ 295,359     △ 295,359
     る累積的影響額
    会計方針の変更を反映
              △ 3,065,784     4,584,653     4,584,653
    した当期首残高
    当期変動額
     剰余金の配当                △ 73,024     △ 73,024
     当期純損失(△)               △ 255,916     △ 255,916
     自己株式の取得            △ 10     △ 10     △ 10
     自己株式の処分           37,910     11,050     11,050
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                       -
     額)
    当期変動額合計            37,899    △ 317,900     △ 317,900
    当期末残高          △ 3,027,884     4,266,752     4,266,752
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     【注記事項】
      (継続企業の前提に関する事項)
         該当事項はありません。
      (重要な会計方針)

    1 有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)  子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)  その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法
    2 棚卸資産の評価基準及び評価方法

      通常の販売目的で保有する棚卸資産
       評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
     (1)  商品
       主として個別法(但し、一部の裏地等については移動平均法(月別))
     (2)  貯蔵品
       最終仕入原価法
    3 固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産       (リース資産を除く)
       定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した
      建物附属設備については定額法)
     (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
       自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
     (3)  リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
      定額法
    4 引当金の計上基準

     (1)  貸倒引当金
       債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
       に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。
     (2)  賞与引当金
       従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
     (3)  販売促進引当金
       売上に係る特典の利用に備えるため、当事業年度末において、将来特典が利用されることに伴って発生すると見
       込まれる費用の額を計上しております。
     (4)  株式給付引当金
       株式給付規程に基づく当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上
       しております。
    5 重要な収益及び費用の計上基準

       当社グループは、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
       ステップ1:顧客との契約を識別する。
       ステップ2:契約における履行義務を識別する。
       ステップ3:取引価格を算定する。
       ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
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       ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足につれて収益を認識する。
        当社は、持株会社体制のもと、和装店舗運営事業を中心として、その他事業等の事業を展開しております。セ

       グメント別の収益の計上基準等は以下のとおりです。
       (経営指導料)
        純粋持株会社移行後の当社の収益は、子会社からの経営指導料となります。経営指導料においては、子会社へ
       の契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務を提供した時点で当社の履行義務が充足さ
       れることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。
       (和装店舗運営事業)
        純粋持株会社移行前の和装店舗運営事業においては、振袖、訪問着他、和装小物全般、宝飾、その他家庭用品
       等の販売を行っており、これらの商品の販売は商品を引き渡した時点で収益を認識しております。なお、商品の
       販売のうち、消化仕入取引に係る収益については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差
       し引いた純額で収益を認識しております。また、着物購入時に割賦購入された顧客からの受取利息については、
       契約に定める料率に基づき、割賦契約の期間に応じて収益を認識しております。
        和装店舗運営事業においては、振袖の販売もしくはレンタルした顧客に「成人式当日の着付ヘアメイク特典」
       「前撮り写真撮影特典」「袴無料レンタル」を付与しており、この特典を別個の履行義務として識別し、算定さ
       れた独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、特典利用まで収益を繰り延べる方法で計上しておりま
       す。
        着物販売時に、表面撥水加工の「ソフトガード加工」を購入した顧客に「5年間クリーニング無料特典」付与
       しており、この特典を別個の履行義務として識別し、算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行
       い、5年間の期間で収益を繰り延べる方法で計上しております。
       (その他事業)
        純粋持株会社移行前のその他事業の写真スタジオ事業においては、成人式を主とした記念日の写真撮影及び撮
       影物(アルバム、データ等)商品の販売を行っており、これらの商品の販売は商品を引き渡した時点で収益を認
       識しております。
        その他事業のEC事業においては、振袖、訪問着他、和装小物全般の商品の販売を行っており、これらの商品
       の販売は商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
        その他事業のネイルサロン事業においては、ネイルの美容施術の役務提供を行っており、これらの役務提供を
       行った時点で収益を認識しております。
    6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
     (1)  連結納税制度の適用
       連結納税制度を適用しております。
     (2)  連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法
      等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
      算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
      度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いに
      より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
      を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
       なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会
      計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」
      (実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
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    (重要な会計上の見積り)
    1.  固定資産の減損
    (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
     当社は、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる
    将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損
    損失として計上しております。
                          前事業年度                    当事業年度
                         ( 2021年3月31日       )            ( 2022年3月31日       )
    有形固定資産                         148,827千円                    34,734千円
    無形固定資産                         80,440〃                    64,553〃
    減損損失                         37,397〃                      -〃
    (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

     連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積
    りの内容に関する情報」に記載のとおりです。
    2.  繰延税金資産の回収可能性

    (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
                          前事業年度                    当事業年度
                         ( 2021年3月31日       )            ( 2022年3月31日       )
    繰延税金資産                           -千円                  1,653千円
    (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

     連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.繰延税金資産の回収可能性(2)識別した項目に係る重要な会
    計上の見積りの内容に関する情報」に記載のとおりです。
      (会計方針の変更)

    (収益認識に関する会計基準等の適用)
     「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を
    当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に
    受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
     これにより、代理人取引に係る収益について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービス
    の提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。また、従来
    「成人式当日の着付ヘアメイク特典」について、将来の特典利用に備えるため、販売促進引当金を計上する方法によっ
    ておりましたが、「成人式当日の着付ヘアメイク特典」を別個の履行義務として識別し、特典利用まで収益の計上を繰
    り延べる方法に変更しております。信販取次手数料は、従来は営業外収益として認識していましたが、売上高として認
    識する方法に変更しております。
     収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、
    当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加
    減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用
    し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方
    針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首よ
    り前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累
    積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資
    産」に表示していた「割賦売掛金」は、当事業年度の期首より「売掛金」に含めて表示することとし、「流動負債」に
    表示していた「割賦未実現利益」は、「前受収益」に含めて表示することとしました。また、「販売促進引当金」は、
    「契約負債」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、
    前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
     収益認識会計基準等の適用を行った結果、当事業年度の貸借対照表に与える影響は軽微であります。当事業年度の損
    益計算書は、売上高は44,103千円減少し、売上原価は25,078千円減少し、販売費及び一般管理費は65,225千円減少し、
    営業損失は46,200千円減少し、経常損失及び税引前当期純損失は7,049千円減少しております。当事業年度の期首の純資
    産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高は295,359千円減少してお
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    ります。また、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
     なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記につい
    ては記載しておりません。
    (会計上の見積りの変更)

    (資産除去債務の見積額の変更)
     当事業年度において、新たな情報の入手に伴い、店舗の退去時に必要とされる原状回復費用について、見積りの変更
    を行いました。この見積りの変更に伴い増加額13,067千円を資産除去債務に加算しております。
     なお、この見積りの変更により、当事業年度の損益に与える影響はありません。
      (追加情報)

     (従業員向け株式給付信託)
     連結財務諸表「注記事項(追加情報)(従業員向け株式給付信託)」に記載のとおりです。
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      (貸借対照表関係)
     ※1 担保資産及び担保付債務
       子会社の資産を担保に差入れております。対象資産は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                             ( 2021年3月31日       )         ( 2022年3月31日       )
        商品及び製品                        1,383,484千円                 1,460,648千円
       対応債務は次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度

                             ( 2021年3月31日       )         ( 2022年3月31日       )
        短期借入金                        1,300,000千円                 1,300,000千円
     ※2 関係会社に対する資産及び負債

       区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                             ( 2021年3月31日       )         ( 2022年3月31日       )
        短期金銭債権                         90,900千円               1,692,991千円
        短期金銭債務                         14,102                 53,253
     ※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。

       当事業年度末における当座貸越契約及び借入金未実行残高等はそれぞれ次のとおりであります。
                             前事業年度                 当事業年度

                            ( 2021年3月31日       )         ( 2022年3月31日       )
        当座貸越極度額の総額                      4,700,000千円                 4,700,000千円
        借入実行残高                          ―              100,000
        差引額                      4,700,000                 4,600,000
      (損益計算書関係)

    ※1 関係会社との取引高
                               前事業年度                 当事業年度

                            (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                             至   2021年3月31日       )       至   2022年3月31日       )
        営業取引による取引高
         営業収益                          ―千円              257,940千円
         販売費及び一般管理費                        90,820                 48,727
        営業取引以外の取引による取引高                        205,185                 11,520
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    ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
                             前事業年度                 当事業年度

                           (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                           至   2021年3月31日       )       至   2022年3月31日       )
        広告宣伝費                       752,323    千円             413,888    千円
        販売促進費                       335,078                 152,979
        給与手当                      1,763,665                 1,045,772
        減価償却費                        51,767                 49,721
        賃借料                       719,387                 432,874
        賞与引当金繰入額                        95,000                 4,000
        退職給付費用                          ―                798
        販売促進引当金繰入額                        79,560                   ―
        株式給付引当金繰入額                        4,995                  ―
       おおよその割合

        販売費                           90%                 80%
        一般管理費                           10                 20
      (有価証券関係)

     子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
     (注)市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                                     (単位:千円)
             区分          2021年3月31日            2022年3月31日
         子会社株式                    236,640            345,985
         関連会社株式                      ―            ―
              計               236,640            345,985
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前事業年度                当事業年度

                              ( 2021年3月31日       )        ( 2022年3月31日       )
        繰延税金資産
         税務上の繰越欠損金                         837,634千円                889,397千円
         未払事業税                          2,880                  ―
         賞与引当金                         29,089                 1,224
         減損損失                         44,187                  ―
         販売促進引当金                         31,673                  ―
         資産除去債務                         84,607                 9,041
         会社分割による関係会社株式調整額                           ―             248,419
                                 31,256                22,289
         その他
         繰延税金資産小計
                               1,061,328                1,170,372
         税務上の繰越欠損金に係る評価性引
                               △837,634                △885,396
        当額
         将来減算一時差異等の合計に係る評
                               △223,694                △279,321
        価性引当額
         評価性引当額小計                       △1,061,328                △1,164,718
         繰延税金資産合計
                                   ―              5,654
        繰延税金負債
                                △8,996                △4,001
         資産除去債務対応資産
         繰延税金負債合計                         △8,996                △4,001
        繰延税金資産(負債)純額                         △8,996                 1,653
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

      主要な項目別の内訳
                                       前事業年度           当事業年度

                                     ( 2021年3月31日       )   ( 2022年3月31日       )
        法定実効税率
                                       30.6%            ―%
        (調整)
        住民税均等割                                60.0            ―
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                               △98.7             ―
        交際費等永久に損金に算入されない項目                                1.7           ―
        評価性引当額の増減                               △82.1             ―
        連結納税による影響                                37.0            ―
                                        0.7           ―
        その他
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                               △50.9             ―
      (注)当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

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      (企業結合等関係)
     (持株会社体制への移行に伴う会社分割)
     当社は、2021年5月10日開催の取締役会決議に基づき、当社の完全子会社である株式会社京都きもの友禅分割準備会
    社(2021年10月1日付で「京都きもの友禅株式会社」に商号変更。以下「分割準備会社」といいます。)との間で吸収
    分割契約を締結いたしました。また、2021年6月28日に開催の当社定時株主総会での承認を経て、2021年10月1日付で
    当社の事業を分割準備会社に承継いたしました。
     これに伴い、当社は2021年10月1日付で「株式会社YU-WA                           Creation     Holdings」(呼称:ユーワクリエイションホール
    ディングス)に商号変更し、持株会社体制へ移行いたしました。
    1.会社分割の概要

     (1)対象となった事業の内容
       和装店舗運営事業及びその他事業
     (2)企業結合日
       2021年10月1日
     (3)企業結合の法的形式
       当社を分割会社、分割準備会社を承継会社とする吸収分割
     (4)結合後企業の名称
       分割会社:株式会社YU-WA            Creation     Holdings
       承継会社:京都きもの友禅株式会社
     (5)会社分割の目的
       当社グループは、新規事業の創出、次世代の経営者の育成、ガバナンス体制の強化を進め、また、迅速な意思決
      定が可能となる体制を整えることにより、さらなる企業価値の向上と事業の拡大を目的として持株会社体制に移行
      することといたしました。
    2.実施した会計処理の概要

     「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号                         2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計
    基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号                          2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理して
    おります。
      (収益認識関係)

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、連結財務諸表「注記事項(収益認識関
    係)」に同一の内容が記載されているため、注記を省略しております。
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       (重要な後発事象)
       (資本金の額の減少)
         当社は、2022年5月10日開催の取締役会において、2022年6月24日開催の当社第51期定時株主総会に、下記
        のとおり資本金の額の減少(減資)について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されまし
        た。
        1.資本金の額の減少の目的
           今後の機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能とするため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本
          金の額の減少を行い、その全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
        2.資本金の額の減少の内容

         (1)減少する資本金の額
           資本金1,215,949,405円のうち1,115,949,405円を減少して、減少後の資本金の額を100,000,000円とい
          たします。
         (2)資本金の額の減少の方法
           発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるもので
          す。
        3.資本金の額の減少の日程

         (1)取締役会決議日     2022年5月10日
         (2)債権者異議申述公告   2022年5月16日
         (3)債権者異議申述最終期日 2022年6月17日
         (4)株主総会決議日     2022年6月24日
         (5)効力発生日       2022年6月24日
       (自己株式の取得及び消却)

         当社は、2022年5月10日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同
        法第156条の規定に基づき自己株式を取得すること、及び会社法第178条の規定に基づき自己株式を消却するこ
        とを決議いたしました。
        1.自己株式の取得及び消却を行う理由

          経営環境の変化に対応できる機動的な資本政策の遂行、及び発行済株式総数の減数を通じた株主利益の増
         進を図る観点から、自己株式の取得及び消却を実施するものであります。
        2.自己株式の取得の内容

         (1)取得する株式の種類   当社普通株式
         (2)取得する株式の数    700,000株(上限)
                       (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 5.74%)
         (3)株式の取得価額の総額  175,000,000円(上限)
         (4)取得期間        2022年5月11日~2022年9月30日
         (5)取得方法                        ①自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け
                        ②東京証券取引所における市場買付け
        3.自己株式の消却の内容

         (1)消却する株式の種類   当社普通株式
         (2)消却する株式の数    3,000,000株
                       (消却前の発行済株式総数に対する割合 19.36%)
         (3)消却予定日       2022年6月30日
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      ④  【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                                   (単位:千円) 
                                                     減価償却
       区分       資産の種類       当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                      累計額
            建物           115,577       77,807      164,957       9,547      18,879      38,710

     有形固定資産
            工具、器具及び
                       25,815      14,454      14,323      12,909      13,036      144,661
            備品
            リース資産            7,434      18,233      16,903       5,946      2,818      12,068
                計       148,826      110,495      196,184       28,403      34,734      195,440

            ソフトウェア           75,445      10,239      12,245      21,148      52,290      51,064

     無形固定資産
            リース資産            4,994       305       ―     1,231      4,068      2,342

            その他             ―    10,185       1,871       120     8,193       120

                計        80,440      20,729      14,116      22,500      64,553      53,526

     (注)1 建物の当期増加額は、主として新規出店に伴う内部造作であります。
        2 当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
         (1)京都きもの友禅株式会社への承継資産
         当社は、2021年10月1日付で持株会社体制へ移行し、京都きもの友禅株式会社(2021年10月1日付で
         株式会社京都きもの友禅分割準備会社から商号変更)に事業承継いたしました。
          (建物)                   164,957千円
          (工具、器具及び備品) 14,323千円
         (2)上記以外の減少額
          (ソフトウェア)    10,448千円(2021年10月1日資産承継以降京都きもの友禅株式会社へ売却)
        3 ソフトウェアの当期増加額は、ホームページリニューアルに係るコンテンツ管理システム構築費
          であります。
        【引当金明細表】

                                                    (単位:千円)
        区分         当期首残高           当期増加額           当期減少額           当期末残高
    賞与引当金                  95,000            4,000           95,000           4,000

    販売促進引当金                 103,440              ―         103,440             ―

    株式給付引当金                  4,995             ―           ―         4,995

     (2)  【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
    事業年度           4月1日から3月31日まで

    定時株主総会           6月中

    基準日           3月31日

    剰余金の配当の
                9月30日、3月31日
    基準日
    1単元の株式数           100株
    単元未満株式の
    買取り・売渡し
                (特別口座)
     取扱場所
                東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                (特別口座)
     株主名簿管理人
                東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
     取次所           ─
     買取・売渡手数料           無料

                当会社の公告方法は、電子公告といたします。ただし、事故その他やむを得ない事由に
                よって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行い
                ます。
    公告掲載方法
                なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで
                す。
                 https://www.yuwa-holdings.co.jp/
                毎年9月末及び3月末現在の株主名簿に記載又は記録された100株以上保有の株主に対
    株主に対する特典
                し、一律1枚の当社買物10%割引券を贈呈しております。
    (注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
         会社法第189条第2項各号に掲げる権利
         会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
         株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
         株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】

     当社には、親会社等はありません。
    2 【その他の参考情報】

     当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
    (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

      事業年度      第50期   (自    2020年4月1日        至    2021年3月31日       )2021年6月29日関東財務局長に提出。
    (2)  内部統制報告書及びその添付書類

      事業年度      第50期   (自    2020年4月1日        至    2021年3月31日       )2021年6月29日関東財務局長に提出。
    (3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

      第51期   第1四半期(自         2021年4月1日        至    2021年6月30日       )2021年8月12日関東財務局長に提出。
      第51期   第2四半期(自         2021年7月1日        至    2021年9月30日       )2021年11月12日関東財務局長に提出。
      第51期   第3四半期(自         2021年10月1日        至    2021年12月31日       )2022年2月10日関東財務局長に提出。
    (4)  臨時報告書

      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく
      臨時報告書
      2021年6月29日関東財務局長に提出。
      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
      の状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
      2022年5月10日関東財務局長に提出。
    (5)  自己株券買付状況報告書

      2022年6月2日関東財務局長に提出。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                    独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                2022年6月24日

    株式会社YU-WA       Creation     Holdings
     取締役会 御中
                         EY新日本有限責任監査法人
                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                     公認会計士       森 田 高 弘
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                     公認会計士         吉 川 高 史
                          業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら
    れている株式会社YU-WA           Creation     Holdings(旧会社名 京都きもの友禅株式会社)の2021年4月1日から2022
    年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算
    書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、
    その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
    式会社YU-WA      Creation     Holdings(旧会社名 京都きもの友禅株式会社)及び連結子会社の2022年3月31日現在の
    財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
    任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
    要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
    の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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    固定資産の減損
           監査上の主要な検討事項の
                                         監査上の対応
             内容及び決定理由
     会社は、2022年3月31日現在、連結貸借対照表                           当監査法人は、店舗資産及び共用資産である固定資産
    上、有形固定資産を233,383千円、無形固定資産                           の減損損失の認識の判定における割引前将来キャッ
    を74,222千円計上している。                           シュ・フローの総額の見積りについて、主として以下の
     注記事項    (重要な会計上の見積り)            に記載されている         監査手続を実施した。
    とおり、会社は、当連結会計年度末において、写真スタ                           ・ 将来キャッシュ・フローの見積り期間について、主
    ジオ事業の店舗資産125,927千円及び共用資産9                            要な資産の経済的残存使用年数と比較した。
    9,287千円について、事業環境の変化に伴い収益性                           ・ 将来キャッシュ・フローについて、取締役会によっ
    が低下したことにより減損の兆候があると判断したが、                            て承認された事業計画との整合性を検討した。
    減損損失の認識の判定において、当該資産グループから                           ・ 経営者の事業計画策定の見積りプロセスの有効性を
    得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳                            評価するために、過年度における事業計画とその後の
    簿価額を上回っていたことから、減損損失を認識してい                            実績を比較した。
    ない。資産グループの継続的使用によって生じる将来                           (写真スタジオ事業の店舗資産)
    キャッシュ・フローの見積りは、取締役会によって承認                           ・ 写真スタジオ事業の撮影件数について、経営者と協
    された事業計画に基づいて行っている。                            議を行うとともに、成人人口予測について総務省の公
     将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定                           表する人口推計を閲覧した。
    は、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されてい                           ・ 写真スタジオ事業の売上総利益率について、原価削
    るとおり、事業計画の基礎となる和装店舗運営事業の受                            減施策の内容及び削減金額の見積りに係る根拠資料を
    注高と新型コロナウイルス感染症の経済活動への影響に                            閲覧し、評価した。
    関する仮定、及び写真スタジオ事業における撮影件数と                           (共用資産)
    売上総利益率である。                           ・ 事業計画の基礎となる主要な仮定である和装店舗運
     将来キャッシュ・フローの見積りにおける上記の主要                           営事業の受注高について、経営者と協議を行うととも
    な仮定は不確実性を伴い経営者による判断を必要とする                            に、成人人口予測について総務省の公表する人口推計
    ことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討                            を閲覧した。また、過去実績からの趨勢分析を実施し
    事項と判断した。                            た結果と比較し検討した。事業計画における売上高と
                                受注高の見積りの整合性について検討した。
                               ・ 新型コロナウイルス感染症の経済活動への影響につ
                                いて、経営者と協議を行い、事業計画との整合性を検
                                討した。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、
    その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
    記載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
    容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
    のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
    することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
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    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
     事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
     入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
     意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
    な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した
    事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止
    されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
    回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社YU-WA                                                  Creation
    Holdings(旧会社名 京都きもの友禅株式会社)の2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、株式会社YU-WA              Creation     Holdings(旧会社名 京都きもの友禅株式会社)が2022年3月31日現
    在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認め
    られる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
    制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
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     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうか
    について合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明す
    ることにある。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の
    過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
     る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
     適用される。
    ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
     部統制報告書の表示を検討する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
     は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
     任を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し
    た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以  上
     ※ 1     上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

         社)が別途保管しております。
       2   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                2022年6月24日

    株式会社YU-WA       Creation     Holdings
     取締役会 御中
                         EY新日本有限責任監査法人
                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                     公認会計士       森 田 高 弘
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                     公認会計士         吉 川 高 史
                          業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら
    れている株式会社YU-WA           Creation     Holdings(旧会社名 京都きもの友禅株式会社)の2021年4月1日から2022
    年3月31日までの第51期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
    社YU-WA    Creation     Holdings(旧会社名 京都きもの友禅株式会社)の2022年3月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
    と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
    て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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    固定資産の減損
           監査上の主要な検討事項の
                                         監査上の対応
             内容及び決定理由
     会社は、2022年3月31日現在、貸借対照表上、                           当監査法人は、共用資産である固定資産の減損損失の
    有形固定資産を34,734千円、無形固定資産を6                           認識の判定における割引前将来キャッシュ・フローの総
    4,553千円計上している。                           額の見積りについて、主として以下の監査手続を実施し
     注記事項    (重要な会計上の見積り)            に記載されている         た。
    とおり、会社は、当会計年度末において、共用資産9                           ・ 将来キャッシュ・フローの見積り期間について、主
    9,287千円について、事業環境の変化に伴い収益性                            要な資産の経済的残存使用年数と比較した。
    が低下したことにより減損の兆候があると判断したが、                           ・ 将来キャッシュ・フローについて、取締役会によっ
    減損損失の認識の判定において、当該資産グループから                            て承認された事業計画との整合性を検討した。
    得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳                           ・ 経営者の事業計画策定の見積りプロセスの有効性を
    簿価額を上回っていたことから、減損損失を認識してい                            評価するために、過年度における事業計画とその後の
    ない。資産グループの継続的使用によって生じる将来                            実績を比較した。
    キャッシュ・フローの見積りは、取締役会によって承認                           ・ 事業計画の基礎となる主要な仮定である売上高につ
    された事業計画に基づいて行っている。                            いて、経営者と協議を行った。また、売上高の根拠資
     将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定                           料を閲覧した。
    は、事業計画の基礎となる売上高である。
     将来キャッシュ・フローの見積りにおける上記の主要
    な仮定は経営者による判断を必要とすることから、当監
    査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断し
    た。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、
    その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
    内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
    財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
    重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
    することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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                                                           有価証券報告書
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
    な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
    監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
    じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監
    査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい
    る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
    理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

     ※ 1     上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

         社)が別途保管しております。
       2   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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お知らせ

2024年5月8日

2024年5月31日をもってサービスを終了させていただきます。

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。