株式会社三ッ星 内部統制報告書 第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出日
提出者 株式会社三ッ星
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                        株式会社三ッ星(E01351)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   内部統制報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の4の4第1項
     【提出先】                   近畿財務局長
     【提出日】                   2022年6月27日
     【会社名】                   株式会社三ッ星
     【英訳名】                   MITSUBOSHI      CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 競 良一
     【最高財務責任者の役職氏名】                   該当事項はありません。
     【本店の所在の場所】                   大阪市中央区本町一丁目4番8号 
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所 
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 
                                 1/2















                                                          EDINET提出書類
                                                        株式会社三ッ星(E01351)
                                                           内部統制報告書
     1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        当社代表取締役社長競良一は、当社および連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備
      および運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び
      に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の
      基本的枠組みに準拠して内部統制を整備および運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保す
      るとともに、その信頼性を確保しております。
       なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定
      していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等があり、固有の限界を有す
      るため、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが
      できない可能性があります。
     2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        当社代表取締役社長競良一は、当事業年度の末日である2022年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められ
      る財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしま
      した。
       評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を評価の対
      象といたしました。
       財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」)および決算・財務報告に係る業務プロ
      セスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、すべての事業拠点について評価の対
      象とし、評価対象となる内部統制全体を適切に理解および分析した上で、関係者への質問、記録の検証等の手続きを
      実施することにより、内部統制の整備および運用状況ならびにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響
      の程度を評価いたしました。
       また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的および質的影響の重要性を考慮し、上記の全社的な内部
      統制の評価結果を踏まえ、前連結会計年度の連結売上高を指標に、その概ね3分の2程度の割合に達している事業拠
      点を重要な事業拠点として選定し、それらの事業拠点における、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目、
      すなわち「売上高」「売上原価」「売掛金」「棚卸資産」「買掛金」に至る業務プロセスを評価の対象といたしまし
      た。さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析し
      た上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制の実施記録
      の検証等の手続を実施することにより、当該統制上の要点の整備および運用状況を評価いたしました。
     3【評価結果に関する事項】

       上記の評価の結果、当社代表取締役社長競良一は、2022年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内
      部統制は有効であると判断いたしました。
     4【付記事項】

       該当事項はありません。
     5【特記事項】

       該当事項はありません。
                                 2/2







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