みずほリース株式会社 有価証券報告書 第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出日
提出者 みずほリース株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                     みずほリース株式会社(E05426)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                    有価証券報告書

     【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
     【提出先】                    関東財務局長
     【提出日】                    2022年6月24日
     【事業年度】                    第53期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
     【会社名】                    みずほリース株式会社
     【英訳名】                    Mizuho    Leasing    Company,     Limited
     【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  津原 周作
     【本店の所在の場所】                    東京都港区虎ノ門一丁目2番6号
     【電話番号】                    (03)5253-6511(代表)
     【事務連絡者氏名】                    主計部長  近藤 竜太朗
     【最寄りの連絡場所】                    東京都港区虎ノ門一丁目2番6号
     【電話番号】                    (03)5253-6511(代表)
     【事務連絡者氏名】                    主計部長  近藤 竜太朗
     【縦覧に供する場所】
                          みずほリース株式会社首都圏営業第二部
                          (埼玉県さいたま市大宮区仲町二丁目65番2号)
                          みずほリース株式会社大阪営業部
                          (大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号)
                          みずほリース株式会社名古屋支店
                          (愛知県名古屋市中区錦一丁目11番11号)
                          みずほリース株式会社神戸支店
                          (兵庫県神戸市中央区京町69番地)
                          株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
      (1)連結経営指標等
            回次           第49期        第50期        第51期        第52期        第53期
          決算年月           2018年3月        2019年3月        2020年3月        2021年3月        2022年3月
                        399,738        384,893        539,241        497,852        554,809
     売上高           (百万円)
                        19,964        24,226        26,714        27,542        20,064
     経常利益           (百万円)
     親会社株主に帰属す
                        13,643        16,594        17,512        21,772        14,902
                (百万円)
     る当期純利益
                        15,695        13,062        17,574        20,120        25,107
     包括利益           (百万円)
                        154,632        182,159        195,780        210,852        230,803
     純資産額           (百万円)
                       1,821,282        2,161,872        2,348,416        2,603,190        2,748,810
     総資産額           (百万円)
                       3,492.55        3,553.92        3,829.02        4,147.40        4,536.14
     1株当たり純資産額            (円)
     1株当たり当期純利益
                        319.91        388.64        360.49        450.14        308.07
                 (円)
     金額
     潜在株式調整後1株当
                 (円)         -        -        -        -        -
     たり当期純利益金額
                          8.2        8.0        7.9        7.7        8.0
     自己資本比率            (%)
                          9.6       10.3        9.8       11.3        7.1
     自己資本利益率            (%)
                          9.4        6.7        5.8        7.4        9.7
     株価収益率            (倍)
     営業活動によるキャッ
                (百万円)       △ 54,196      △ 295,701       △ 69,130      △ 196,820       △ 68,495
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                (百万円)       △ 2,096       △ 7,945      △ 98,336       △ 53,160       △ 27,712
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                        44,317       299,546        164,538        248,210        99,810
                (百万円)
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                        29,607        25,438        22,299        20,406        24,502
                (百万円)
     期末残高
                         1,081        1,627        1,745        1,795        1,864
     従業員数
                 (人)
     (外、平均臨時雇用者
                         ( 106  )      ( 83 )      ( 89 )      ( 92 )      ( 107  )
      数)
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
         2.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を第50期の期首
           から適用しており、第49期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適用した場合の指標
           等を記載しております。
         3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第53期の期首から適用してお
           り、第53期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した指標等を記載しております。
         4.当社の業績連動型株式報酬制度において株式給付信託として㈱日本カストディ銀行が保有する当社株式
           は、第50期以降の1株当たり純資産額の算定上、自己株式として連結会計年度末発行済株式総数から控除
           しております。また、第50期以降の1株当たり当期純利益金額の算定上、自己株式として期中平均株式数
           から控除しております。
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      (2)提出会社の経営指標等
            回次           第49期        第50期        第51期        第52期        第53期
          決算年月           2018年3月        2019年3月        2020年3月        2021年3月        2022年3月
                        268,867        253,276        222,413        245,833        259,747
     売上高           (百万円)
                        12,426        16,360        12,759        11,164        7,919
     経常利益           (百万円)
     当期純利益又は当期純
                         9,074       12,062        8,856       10,864
                (百万円)                                      △ 11,010
     損失(△)
                        17,874        26,088        26,088        26,088        26,088
     資本金           (百万円)
                      42,649,000        49,004,000        49,004,000        49,004,000        49,004,000
     発行済株式総数            (株)
                        122,653        144,467        147,940        153,387        136,706
     純資産額           (百万円)
                       1,508,467        1,784,643        1,916,474        2,159,102        2,287,533
     総資産額           (百万円)
                       2,875.92        2,956.95        3,058.89        3,171.05        2,825.84
     1株当たり純資産額            (円)
                         70.00        78.00        82.00        92.00       110.00
     1株当たり配当額
                 (円)
     (内1株当たり中間配
                        ( 32.00   )     ( 38.00   )     ( 40.00   )     ( 40.00   )     ( 55.00   )
     当額)
     1株当たり当期純利益
                        212.76        282.51        182.31        224.61
     金額又は1株当たり当            (円)                                     △ 227.60
     期純損失金額(△)
     潜在株式調整後1株当
                 (円)         -        -        -        -        -
     たり当期純利益金額
                          8.1        8.1        7.7        7.1        6.0
     自己資本比率            (%)
                          7.6        9.0        6.1        7.2
     自己資本利益率            (%)                                         -
                         14.1        9.3       11.6        14.8
     株価収益率            (倍)                                         -
                         32.9        27.6        45.0        41.0
     配当性向            (%)                                         -
                          621        661        687        740        784
     従業員数
                 (人)
     (外、平均臨時雇用者
                          ( 59 )      ( 51 )      ( 55 )      ( 61 )      ( 74 )
      数)
                         129.2        116.2        98.4       153.5        143.4
     株主総利回り            (%)
     (比較指標:配当込み
                 (%)       ( 115.9   )     ( 110.0   )     ( 99.6  )     ( 141.5   )     ( 144.3   )
      TOPIX)
     最高株価            (円)       3,175        3,290        3,510        3,660        3,845
     最低株価            (円)       2,202        2,170        1,666        1,766        2,831
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
         2.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を第50期の期首
           から適用しており、第49期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適用した場合の指標
           等を記載しております。
         3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第53期の期首から適用してお
           り、第53期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した指標等を記載しております。
         4.当社の業績連動型株式報酬制度において株式給付信託として㈱日本カストディ銀行が保有する当社株式は、
           第50期以降の1株当たり純資産額の算定上、自己株式として事業年度末発行済株式総数から控除しておりま
           す。また、第50期以降の1株当たり当期純利益金額の算定上、自己株式として期中平均株式数から控除して
           おります。
         5.第51期の1株当たり中間配当額には、創立50周年記念配当2円を含んでおります。
         6.第53期の自己資本利益率、株価収益率および配当性向については、当期純損失であるため記載しておりませ
           ん。
         7.最高株価および最低株価は東京証券取引所(市場第一部)における株価であります。
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     2【沿革】
        年月                           沿革
      1969年12月        ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)を中心に他15の事業会社を株主として資本金5億円で㈱パシ
              フィック・リースを設立。
      1981年11月        商号を興銀リース㈱に変更。
      1987年2月        英国に現地法人IBJ         Leasing    (UK)   Ltd.(現Mizuho        Leasing    (UK)   Ltd.)を設立(現連結子会
              社)。
      1992年2月        タイのKrung      Thai   IBJ  leasing    Co.,   Ltd.(現Krungthai         Mizuho    Leasing    Company    Limited)の
              持分を取得(現持分法適用関連会社)。
      1993年12月        八重洲リース㈱(現エムエル・エステート㈱)を設立(現連結子会社)。
      1996年7月        ㈱ケイエル・レンタルを設立。
      1998年1月        フィリピンのJapan         PNB  Leasing    and  Finance    Corporation      (現PNB-Mizuho       Leasing    and
              Finance    Corporation)の持分を取得(現持分法適用関連会社)。
      1998年4月        興銀オートリース㈱を設立。
      1999年2月        日産リース㈱の株式を取得。
      2000年6月        ㈱セゾンオートリースシステムズ(現みずほオートリース㈱)の株式を取得(現連結子会社)。
      2001年6月        ユニバーサルリース㈱の株式を取得(現連結子会社)。
      2002年10月        ㈱セゾンオートリースシステムズを存続会社として興銀オートリース㈱と合併。
      2004年10月        東京証券取引所市場第二部に株式を上場。
      2005年9月        東京証券取引所市場第一部に銘柄指定。
      2005年10月        丸の内商事㈱(現エムエル商事㈱)を設立(現連結子会社)。
      2006年3月        第一リース㈱の株式を取得(現連結子会社)。
      2007年4月        ㈱ケイエル・レンタルを吸収合併。
      2007年4月        ケイエル・オフィスサービス㈱(現エムエル・オフィスサービス㈱)を設立(現連結子会社)。
      2008年7月        中国に現地法人興銀融資租賃(中国)有限公司(現瑞穂融資租賃(中国)有限公司)を設立(現
              連結子会社)。
      2010年8月        インドネシアに現地法人PT.             IBJ  VERENA    FINANCEを設立。
      2012年2月        東芝ファイナンス㈱の法人向け金融サービス事業を会社分割により承継したティーファス㈱
              (現みずほ東芝リース㈱)の株式を取得(現連結子会社)。
      2012年2月        東芝医用ファイナンス㈱の株式を取得。
      2015年4月        日産リース㈱を吸収合併。
      2016年2月        バミューダに米国の航空機リース会社Aircastle                       Limitedと合弁で航空機オペレーティング・
              リース専業会社IBJ         Air  Leasing    Limitedを設立(現連結子会社)。
      2016年4月        東芝医用ファイナンス㈱の全株式を譲渡。
      2016年8月        米国の航空機リース会社Aircastle                Limitedと合弁で航空機オペレーティング・リース専業会社
              IBJ  Air  Leasing    (US)   Corp.を設立(現連結子会社)。
      2019年1月        インドネシアのオートファイナンス事業会社PT.                       VERENA    MULTI   FINANCE    Tbkの株式を取得(現連
              結子会社)。
      2019年3月        ㈱みずほフィナンシャルグループの持分法適用関連会社となる。
      2019年3月        エムジーリース㈱(現みずほ丸紅リース㈱)の株式を取得(現持分法適用関連会社、丸紅㈱との
              合弁会社)。
      2019年7月        PT.  VERENA    MULTI   FINANCE    Tbkを存続会社としてPT.            IBJ  VERENA    FINANCEと合併。
      2019年10月        商号をみずほリース㈱に変更。
      2020年3月        米国の航空機リース会社Aircastle                Limitedの持分を取得(現持分法適用関連会社、丸紅㈱との
              共同運営会社)。
      2020年3月        米国の冷凍・冷蔵トレーラーリース・レンタル事業会社PLM                            Fleet,    LLCの持分を取得(現持分法
              適用関連会社、丸紅㈱との共同運営会社)。
      2020年4月        ベトナムのファイナンス会社Vietnam                 International       Leasing    Co.,   Ltd.の持分を取得(現持分法
              適用関連会社)。
      2020年4月        リコーリース㈱の株式を取得(現持分法適用関連会社)。
      2021年3月        シンガポール現地法人Mizuho              Leasing    (Singapore)Pte.         Ltd.の営業を開始(現連結子会社)。
      2021年5月        みずほキャピタル㈱の株式を取得(現持分法適用関連会社)。
      2021年8月        日鉄興和不動産㈱の株式を取得(現持分法適用関連会社)。
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        年月                           沿革
      2022年1月        豪州の自動車販売金融会社Affordable                  Car  Leasing    Pty  Ltdの持分を取得(現持分法適用関連会
              社、丸紅㈱との共同運営会社)。
      2022年4月        東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移
              行。
      (注)   当社は、株式の額面金額500円を50円に変更するため、1980年4月1日を合併期日として、休業状態の㈱パシ
         フィック・リース(合併会社、1976年9月10日旧商号光南機工㈱より商号変更)との合併を行っております。
         この合併は、当社の株式額面変更の法律的手続きとして行ったものであり、企業の実体は、被合併会社である
         当社が合併後もそのまま存続しているのと同様の状態であることから、実質的な存続会社である当社に関して
         記載しております。
     3【事業の内容】

       当社グループは、2022年3月31日現在、当社、子会社185社(国内135社、海外50社)および関連会社13社(国内4
      社、海外9社)で構成しており、その主な事業内容として情報関連機器、不動産、産業・工作機械等のリース取引およ
      び割賦販売取引ならびに各種金融取引を営んでおります。
        (1)当社グループの主な事業内容は次のとおりであり、その事業区分は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等

         (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメント情報の区分と同一であります。
         リース・割賦・・・・・情報関連機器、不動産、産業・工作機械、輸送用機器、環境・エネルギー関連設備等
                    のリースおよび割賦販売業務
         ファイナンス・・・・・不動産、船舶、航空機、環境・エネルギー分野等を対象とした金銭の貸付、出資、
                    ファクタリング業務等
         その他   ・・・・・中古物件売買等
        (2)当社、子会社および関連会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。

                                            事業区分
                 会社名
                                  リース・割賦         ファイナンス           その他
     みずほリース㈱                               ○         ○         ○
     子会社
      連結子会社(38社)
       みずほ東芝リース㈱                             ○         ○         ○
       第一リース㈱                             ○         ○         ○
       みずほオートリース㈱                             ○
       ユニバーサルリース㈱                             ○
       エムエル・エステート㈱                             ○
                                                      ○
       エムエル商事㈱                                               ○
       エムエル・オフィスサービス㈱                                               ○
       白川ウォーターパワー・リーシング㈲
                                    ○
       瑞穂融資租賃(中国)有限公司                             ○         ○
       PT.  VERENA    MULTI   FINANCE    Tbk                ○         ○
       Mizuho    Leasing    (UK)   Ltd.                   ○         ○
       Mizuho    Leasing    (Singapore)      Pte.   Ltd.             ○         ○
       IBJ  Air  Leasing    Limited
                                                      ○
       IBJ  Air  Leasing    (US)   Corp.
                                                      ○
       Aircraft     MSN  4126   LLC                    ○
       Aircraft     MSN  2472   LLC                    ○
       IBJ  Air  Leasing    (Ireland)     1 Limited               ○
       Aircraft     MSN  7160   LLC                    ○
       Aircraft     MSN  7316   LLC                    ○
       Aircraft     MSN  7791   LLC                    ○
       IBJ  Air  Leasing    (Ireland)     2 Limited               ○
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                                            事業区分
                 会社名
                                  リース・割賦         ファイナンス           その他
       Aircraft     MSN  32457   LLC                   ○
       Aircraft     MSN  33212   LLC                   ○
       IBJL   Aircraft     Lotus   Co.,   Limited                ○
       IBJL   Aircraft     Rafflesia     Co.,   Limited              ○
       MLV  CO.  LIMITED
                                                      ○
       MLV  A320   MSN  4468   LTD
                                    ○
       MLV  A320   MSN  4524   LTD
                                    ○
       MLV  A320   MSN  4806   LTD
                                    ○
       MLV  A320   MSN  4848   LTD
                                    ○
       MLV  A320   MSN  4890   LTD
                                    ○
       Cygnus    Line   Shipping     S.A.                           ○
                                    ○
       Draco   Line   Shipping     S.A.                            ○
       Gemini    Line   Shipping     S.A.                           ○
       Orion   Line   Shipping     S.A.                            ○
       Pyxis   Line   Shipping     S.A.                            ○
       TDP  1 Limited
                                                      ○
       MM  WHEEL   LLC
                                                      ○
                                            事業区分

                 会社名
                                  リース・割賦         ファイナンス           その他
      非連結子会社(147社)
       カイキアスリーシング㈲ 他100社(注)
                                    ○         ○         ○
       Aries   Line   Shipping     S.A.    他45社                ○         ○
     関連会社
      持分法適用会社(11社)
       みずほ丸紅リース㈱
                                    ○         ○         ○
       リコーリース㈱
                                                      ○
                                    ○         ○
       日鉄興和不動産㈱
                                                      ○
       みずほキャピタル㈱
                                             ○
       PLM  Fleet,    LLC
                                    ○
       Krungthai     Mizuho    Leasing    Co.,   Ltd.
                                    ○         ○
       PNB-Mizuho      Leasing    and  Finance    Corporation
                                    ○         ○
       Aircastle     Limited
                                    ○
       MM  Air  Limited
                                                      ○
       Vietnam    International       Leasing    Co.,   Ltd.
                                    ○         ○
       Affordable      Car  Leasing    Pty  Ltd
                                             ○
      持分法非適用会社(2社)                                       ○
     (注)カイキアスリーシング㈲ 他100社は、主として匿名組合契約方式による賃貸事業を行っている営業者で
         あります。
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        (3)事業系統図は次のとおりであります。
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     4【関係会社の状況】
                                議決権の所有・被所

                          主要な事業の
                                有割合
                    資本金また
                          内容
         名称        住所                                関係内容
                    は出資金
                                所有割合    被所有割合
                          (注)1
                                 (%)     (%)
     (連結子会社)
                          リース・割賦               法人向けにリース・割賦販売等を行っており

     みずほ東芝リース㈱           東京都
                    1,520百万円     ファイナンス         90     -  ます。なお、当社より各種設備の賃貸等を
     (注)3、5            港区
                          その他               行っております。
                          リース・割賦               法人向けにリース・割賦販売等を行っており

                東京都
     第一リース㈱                2,000百万円     ファイナンス       90.03      -  ます。なお、当社より各種設備の賃貸・事業
                港区
                          その他               資金の貸付等を行っております。
                東京都                         オートリース等を行っております。なお、当

     みずほオートリース㈱                386百万円    リース・割賦        100     -
                港区                         社より事業資金の貸付等を行っております。
                                         法人向けにリース・割賦販売を行っておりま

                東京都
     ユニバーサルリース㈱                 50百万円    リース・割賦         90     -  す。なお、当社より各種設備の賃貸等を行っ
                中央区
                                         ております。
                                         建物リースおよび太陽光売電業務を行ってお
     エムエル・エステート㈱           東京都          リース・割賦
                      10百万円                   ります。なお、当社と債権譲渡契約等を締結
                                  100     -
                港区         その他
     (注)5
                                         しております。
                東京都

     エムエル商事㈱                310百万円    その他        100     -  中古物件売買を行っております。
                港区
     エムエル・オフィスサー           東京都                         事務受託業務を行っております。なお、当社

                      10百万円    その他        100     -
                港区                         より総務業務の委託等を行っております。
     ビス㈱
     瑞穂融資租賃(中国)有

                                         中国における日系企業向けを主とした金融
                中国         リース・割賦
     限公司                US$30,000千             100     -  サービスを提供しております。なお、当社よ
                上海市          ファイナンス
     (注)3                                    り債務の保証等を行っております。
     PT.  VERENA   MULTI
                    IDR568,735,      リース・割賦               インドネシアにおける金融サービスを提供し
               インドネシア
     FINANCE   Tbk                         67.44      -
                ジャカルタ
                          ファイナンス               ております。
                       399千
     (注)3
     Mizuho   Leasing   (UK)

                英国         リース・割賦               欧州地域における金融サービスを提供してお
                     GBP6,000千             100     -
                ロンドン          ファイナンス               ります。
     Ltd.
                バミューダ

     IBJ  Air  Leasing   Limited
                       US$1   その他         75     -  航空機リースを行っております。
                ハミルトン
     IBJ  Air  Leasing   (US)

                米国
                      US$100   その他         75     -  航空機リースを行っております。
               デラウェア州
     Corp.
                バミューダ

     TDP  1 Limited
                    US$619,661千      その他        100     -           -
                ハミルトン
     (注)3
     MM WHEEL   LLC

                米国
                    US$145,030千      その他        100     -           -
               デラウェア州
     (注)3、6
     Mizuho   Leasing

                          リース・割賦               シンガポールにおける金融サービスを提供して
               シンガポール
                      US$50千            100     -
     (Singapore)     Pte.  Ltd.              ファイナンス               おります。
     その他23社

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                                 議決権の所有・被所有

                           主要な事業の      割合
                      資本金また
                           内容
         名称        住所                                関係内容
                      は出資金
                                 所有割合    被所有割合
                           (注)1
                                  (%)     (%)
     (持分法適用関連会社)
                           リース・割賦
                 東京都
                                          法人向けにリース・割賦販売等を行ってお
     みずほ丸紅リース㈱                 4,390百万円     ファイナンス         50     -
                                          ります。役員の兼任1名
                千代田区
                           その他
                           リース・割賦

     リコーリース㈱            東京都
                                          法人向けにリース・割賦販売等を行ってお
                     7,896百万円     ファイナンス         20     -
                                          ります。
     (注)4           千代田区
                           その他
     日鉄興和不動産㈱            東京都                 22.24

                                          不動産賃貸事業・不動産販売事業等を行っ
                     19,824百万円      その他             -
                                          ております。
     (注)2、4            港区               (17.30)
                                          有価証券の取得および保有、投資事業組合

                                          財産の運用および管理を行っております。
                 東京都
     みずほキャピタル㈱                 902百万円    ファイナンス       15.01      -  持分は100分の20未満でありますが、実質的
                千代田区
                                          な影響力を持っているため関連会社とした
                                          ものであります。
                 米国
     PLM  Fleet,   LLC
                                   50
                                          冷凍冷蔵トレーラーリース・レンタルを
                ニュージャー
                     US$72,933千     リース・割賦             -
                                          行っております。
                                   (50)
     (注)2、6
                 ジー 州
                                          タイにおける金融サービスを提供しており

     Krungthai    Mizuho
                 タイ          リース・割賦
                     THB100,000千                     ます。なお、当社より債務の保証等を行っ
                                   49     -
                バンコク           ファイナンス
     Leasing   Co.,  Ltd.
                                          ております。
                                          フィリピンにおける金融サービスを提供し

     PNB-Mizuho     Leasing   and
                フィリピン     PHP1,000,000      リース・割賦
                                   25     -  ております。なお、当社より事業資金の貸
     Finance   Corporation        マニラ         千 ファイナンス
                                          付等を行っております。
                バミューダ

     Aircastle    Limited
                                   25
                      US$140.48    リース・割賦             -  航空機リースを行っております。
                ハミルトン
                                   (25)
     (注)2、7
                                          ベトナム進出企業および現地企業向けに

                                          ファイナンスサービスの提供を行っており
     Vietnam   International
                ベトナム      VND350,000
                                          ます。
                           リース・割賦       18.35      -
                ホーチミン                           持分は100分の20未満でありますが、実質的
     Leasing   Co.,  Ltd.              百万
                                          な影響力を持っているため関連会社とした
                                          ものであります。
                 豪州
     Affordable     Car  Leasing
                                          豪州におけるBtoCの中古車ローンの提供を
                クイーンズ       AUD40百万    ファイナンス
                                  50.00      -
                                          行っております。
     Pty  Ltd
                 ランド
     その他1社

     (その他の関係会社)
     ㈱みずほフィナンシャル
                 東京都      2,256,767                 23.57
     グループ                      銀行持株会社         -       資本業務契約を締結しております。
                千代田区
                        百万円               (0.53)
     (注)2、4
     (注)   1.  主要な事業の内容欄には、セグメント情報の区分の名称を記載しております。
        2.  議決権の所有・被所有割合の( )内は、間接所有・被所有割合で内数であります。
        3.  上記関係会社のうち、特定子会社に該当する会社は、みずほ東芝リース㈱、瑞穂融資租賃(中国)有限公
          司、PT.    VERENA    MULTI   FINANCE    Tbk、TDP     1 LimitedおよびMM        WHEEL   LLCであります。
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        4.  上記関係会社のうち、有価証券報告書を提出している会社は、リコーリース㈱、日鉄興和不動産㈱および
          ㈱みずほフィナンシャルグループであります。
        5.  上記関係会社のうち、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超
          えている会社は、みずほ東芝リース㈱およびエムエル・エステート㈱であります。
            (主要な損益情報等)
                     みずほ東芝リース㈱  エムエル・エステート㈱
              (1)売上高                99,817百万円      150,246百万円
              (2)経常利益     5,225百万円       6,031百万円
              (3)当期純利益    3,602百万円       3,950百万円
              (4)純資産額               41,793百万円                   21,199百万円
              (5)総資産額    407,223百万円      326,360百万円
         6.  MM  WHEEL   LLCおよびPLM       Fleet,    LLCの議決権の所有割合は、出資額の比率を記載しております。

         7.  Aircastle     Limitedの資本金は、Common             Stockの額を記載しております。また、Common                     StockとAdditional
           paid-in    capitalを合計した払込資本の額はUS$1,485百万であります。
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     5【従業員の状況】
      (1)連結会社の状況
                                                  2022年3月31日現在
              セグメントの名称                           従 業 員 数(人)

      リース・割賦

                                                1,650
      ファイナンス                                             ( 92 )
      その他

                                                 214

      全社(共通)                                             ( 15 )
                                                1,864

                 合計                                  ( 107  )
     (注)1.当社グループでは、セグメント毎の経営組織体系を有しておらず、同一の従業員が複数のセグメントに
           従事しております。
         2.従業員数は就業員数(当社グループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含
           む。)であり、臨時従業員(パートタイマーおよび派遣社員)は年間の平均人数を( )外数で記載し
           ております。
         3.全社(共通)として記載している従業員数は、特定セグメントに区分できない管理部門に所属して
           いるものであります。
      (2)提出会社の状況

                                                  2022年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)              平均勤続年数            平均年間給与(円)
           784                 43.5                         9,029,644

              ( 74 )                     14 年 2 ヶ月
              セグメントの名称                           従 業 員 数(人)

      リース・割賦

                                                 621
      ファイナンス                                             ( 64 )
      その他

                                                 163

      全社(共通)                                             ( 10 )
                                                 784

                 合計                                  ( 74 )
     (注)1.当社では、セグメント毎の経営組織体系を有しておらず、同一の従業員が複数のセグメントに従事して
           おります。
         2.従業員数は就業員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨
           時従業員(パートタイマーおよび派遣社員)は年間の平均人数を( )外数で記載しております。
         3.平均年間給与(税込)は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
         4.全社(共通)として記載している従業員数は、特定セグメントに区分できない管理部門に所属して
           いるものであります。
      (3)労働組合の状況

         一部の国内連結子会社において労働組合があります。なお、労使関係について特記すべき事項はありません。
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    第2【事業の状況】
     1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)  会社の経営の基本方針

        当社グループは以下のとおり経営理念を掲げ、企業価値の向上と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
        <Mission「ニーズをつなぎ、未来を創る」>

         あらゆる社会のニーズを見出し、つなぎ、新たな価値を提案する
         多様な金融と新たな事業ソリューションの提供を通じて豊かな未来を共創する
        <Vision「サステナブルな社会のクリエイター」>
         社員一人一人が活き活きと働き、サステナブルな社会を創る存在になる
        <Value「Challenge          / Change    / Create    × Collaborate」>
         コラボレーションで、挑戦、変革、創造を加速する
      (2)  経営環境、中長期的な会社の経営戦略および優先的に対処すべき課題

         今後の当社グループを取り巻く事業環境につきましては、新型コロナウイルスの変異株の継続的な発生や感染地
        域の拡大等により、引き続き不確実性の高い状況が続くものの、ワクチンや治療薬の普及により、2023年度にかけ
        てその影響は収束していくと認識しており、2022年度の世界経済・日本経済は、ともに緩やかに回復していくもの
        と見込んでおります。一方、ウクライナ情勢、米金利を中心とする金利の上昇および円安の進行や、資源価格を始
        めとした物価の上昇といった懸念もあり、それらの影響には留意を要する状況にあると認識しております。
         今後、モノの「所有」からサービスの「利用」へのニーズの変化やデジタル化がさらに加速していくなか、お客
        様とパートナーシップを築き、社会のニーズに迅速に対応していくことがより一層重要となっていくものと考えて
        おります。
         当社グループは、2019年4月より2023年度までの5年間を計画期間とする第6次中期経営計画に取り組んでおり

        ます。この計画では、お客様と共同での事業推進と社会構造・産業構造の変化を捉えた注力分野(環境・エネル
        ギー、医療・ヘルスケア、不動産、グローバル、航空機、テクノロジー)に取り組むとともに、〈みずほ〉グルー
        プや丸紅グループ等のアライアンスパートナーとの連携、協業による事業基盤の拡充と新たな事業領域への挑戦を
        行っております。このようなビジネス戦略に加えて、国内外のビジネスフィールドの拡大に対応するため「グルー
        プガバナンスの強化」「業務生産性の向上」「人材戦略」「リスクリターン運営の高度化」を軸とした経営基盤の
        強化にも引き続き取り組むことで、当社グループの更なる成長を目指しております。
         第6次中期経営計画におけるビジネス戦略の概要は以下のとおりであります。

         ①  第5次中期経営計画の成功モデルの進化
          ・顧客基盤拡大によるリース・ファイナンス事業の強化
          ・新ビジネス戦略(サービスビジネス、共同事業運営、商流サポート)の進化
          ・注力分野(環境・エネルギー、医療・ヘルスケア、航空機、海外現法、不動産、テクノロジー)への継続取
           り組み
         ②  ㈱みずほ銀行との提携
          ・国内外最大級の顧客基盤を活用したビジネスの推進
          ・金融の枠を超えた新たなビジネス機会を創出し、より付加価値の高いビジネスを重点的に推進
          ・グローバル、医療・ヘルスケア、環境・エネルギー、テクノロジー等の成長分野を中心とした協業の拡大
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         ③  丸紅㈱との提携

          ・丸紅グループにおいて生じる国内外リース取引等をみずほ丸紅リース㈱へ集約
          ・丸紅㈱が手掛けている海外リース・ファイナンス事業のみずほ丸紅リース㈱への合流検討
          ・海外を中心に新たな投資先(買収・会社新設等)を発掘し、共同投資
         当社グループは、これまでも事業活動を通じてステークホルダーの皆様と共有できる価値の創造に努めてまいり

        ましたが、環境問題への意識や社会課題解決の重要性の高まり、デジタル技術の革新等、当社グループを取り巻く
        経営環境は大きく変化しており、当社グループが更なる飛躍を遂げていくためには、既存の枠組みを超えた事業展
        開やサステナビリティへの取り組み、従業員とのより一層の一体感の醸成が不可欠であると考えております。この
        ような認識に基づき、2021年5月に経営理念を「ニーズをつなぎ、未来を創る」と改定いたしました。新たな経営
        理念のもと、金融に留まらない多様な事業活動とお客様とのパートナーシップによる相乗的な価値創出により、多
        様な課題を率先して解決し、持続可能な社会の実現へ貢献してまいります。
         また、当社グループは、サステナビリティへの取り組みとして、豊かな未来を創り、持続可能な社会の実現に貢
        献するため、社会全体と当社グループのそれぞれの機会とリスクの観点から、優先的に取り組むべき6つの重要課
        題(マテリアリティ)を特定しております。具体的には、「脱炭素社会実現への貢献」「健康で豊かな生活への貢
        献」「生活を支える社会基盤づくりへの貢献」「循環型経済の牽引」「テクノロジーによる新しい価値の創出」
        「あらゆる人が活躍できる社会・職場づくり」に対する取り組みを事業戦略と一体化させて推進いたします。
         さらに、第6次中期経営計画の目標達成に向け、各課題に取り組んでまいります。当社は、〈みずほ〉グループ
        ならびに丸紅グループ等のアライアンスパートナーとともに、お客様のビジネスモデル高度化への対応や社会構
        造・産業構造の変化を捉えた注力分野への取り組みと、協業を通じた戦略的な取り組みを融和させることで、拡大
        する国内外のビジネスフィールドにおいてお客様との価値共創や新たな事業展開に挑戦してまいります。ビジネス
        を支える様々な経営基盤・ガバナンス・内部統制の強化、取締役会における意思決定プロセスの透明性や実効性の
        向上を継続的に図ってまいります。また、ITシステム投資や業務プロセスの改善による業務生産性の向上を図る
        とともに、女性活躍の推進、介護・育児と仕事の両立支援およびテレワーク等による柔軟な働き方の推進等の実施
        により、従業員が健康かつ充分にその能力を発揮できる環境の整備を行ってまいります。
      (3)  経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標

         第6次中期経営計画(2019年度~2023年度)では、当社グループの更なる成長とステークホルダーに提供する
        価値の向上を実現するため、計画最終年度(2023年度)の経営目標数値(連結)を以下のとおり設定しておりま
        す。
                                最終年度(2023年度)の

                   指標
                                   数値目標
           親会社株主に帰属する当期純利益                             300億円

                                  2019年3月末比        3倍

           グローバル分野の年度末残高
           配当性向                         25%以上を目指す

           (注)グローバル分野の年度末残高は、グループ会社が保有する営業資産を含む(2019年3月末の残高1,425億円)。

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     2【事業等のリスク】
        当社グループの財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況など、投資者の判断に重要な影響を与える
      可能性があると認識している事業等に関する主要なリスクは、以下のとおりであります。
        なお、当社グループは、これら個々のリスクに対する施策を講じるとともに、リスクが顕在化した際には適切な
      対応が迅速に行えるように、リスク管理体制の整備・強化を図っております。
        また、本項に含まれている将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。
      (1)  経営環境に関するリスク

         当社グループは、お客様の事業活動に対して、リース取引を基盤とした事業展開を行っております。
         地域間の紛争等を背景にしたエネルギー価格・資源価格の高騰、世界的な供給網の混乱による製造業の生産活
        動の停滞、国際金融市場における金利や為替の急激な変動により、お客様の事業活動に支障をきたし、設備投資
        が大幅に減少した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (2)  信用リスク

         当社グループの主たる事業活動であるリース取引等は、比較的長期間(平均5年程度)に亘り、お客様に賃貸
        という形で信用を供与する取引で、お客様からリース料等を全額回収して当初の期待収益が確保されますが、経
        済状況の低迷により、お客様の業況が悪化し、当初想定したリース料等の回収ができなくなるリスクがありま
        す。
         このような事態に対応するため、当社グループは、取引開始時に厳格な与信チェック、リース物件の将来中古
        価値の見極め等により契約取組の可否の判断を行うとともに、取引開始後は、お客様の信用状況につき定例的に
        モニタリングを行い、必要に応じ債権保全等の措置を講じております。
         また、お客様の信用状況が悪化しリース料等の不払いが生じた場合には、リース物件の売却または他のお客様
        への転用等により可能な限り回収の促進を図っております。
         しかしながら、経済環境の急激な変化、お客様の信用状況の悪化等により、想定以上の信用コストが発生した
        場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (3)  流動性リスク(資金調達)

         当社グループは、事業に必要な資金を賄うため、銀行借入のほか、社債やコマーシャル・ペーパーの発行等に
        よって資金調達を行っております。金融市場の急激な変動や当社グループの財務状況の悪化によって調達が困難
        となった場合、資金調達の制約が当社の事業活動に影響を及ぼす可能性があります。
         このような流動性リスクに対応するため、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した調達構造や手元流動性
        の調整を行っております。
      (4)  金利変動リスク

         当社グループは、事業に必要な資金を賄うため、銀行借入のほか、社債やコマーシャル・ペーパーの発行等に
        よって資金調達を行っております。
         当社グループの収入であるリースや有価証券投資の金利条件(水準・期間・固定または変動の別など)と、当
        社グループの支払である資金調達の金利条件が異なることにより、金利の変動が金利収支に影響を与える可能性
        があります。
         このような金利変動に対応するため、資産の金利条件に合わせた資金調達を実行するほか、デリバティブ取引
        を利用したヘッジを行っております。
         具体的には、ALM(資産負債の統合管理)の手法によるマッチング比率(固定・変動金利の資産に対して固
        定・変動金利の負債・デリバティブを割り当てることにより、資産のうち金利リスクを負っていない部分の割
        合)をコントロールすることにより金利変動リスクの管理を行っております。
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      (5)  アセットリスク

         当社グループは、不動産賃貸や不動産への投融資事業、航空機リース事業等を展開しております。取組みにあ
        たっては、取引先の信用力や将来収支、資産価値を慎重に見極めておりますが、取引先の業績が悪化した場合や
        物件の資産価値が著しく減少した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
         このような資産価値の下落に対する対応として、取引先の信用状況や資産価値の動向、将来収支の見込みに関
        して社内における管理体制を整備し、機動的な対応を実施し、当社グループへの影響を最小限にとどめる為の運
        営を行っております。
      (6)  事業活動に関して生じるリスク

         事業活動に関して生じるリスクとして、事務の不適切な対応、システムの障害・誤作動によるシステムリス
        ク、情報の紛失、漏洩、持ち出し等による情報セキュリティに関するリスク、法令や社会規範が順守されなかっ
        た場合に社会的信用の喪失に繋がるコンプライアンスリスク、事業活動に伴い当社グループに対して訴訟が提起
        されるリスク等があります。これらのリスクが顕在化した場合、収益機会の逸失や損害賠償への対応が生じ、結
        果として当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
         このような事態に対応するため、当社は、各種事案への対応を全社横断的かつ機動的に実施するよう、リスク
        管理体制を整備し、当社グループへの影響を最小限にとどめるよう、リスクのコントロールを行っております。
      (7)  災害等によるリスク

         地震、風水害等の予測不能な事象が発生することにより、想定外の経済的損失を被った場合には、当社グルー
        プの業績に影響を与える可能性があります。
         このような事態への対応として、事業継続計画を策定し、事業活動の継続体制を整備し、当社グループへの影
        響を最小限にとどめる為の対策を講じております。
      (8)  サイバーセキュリティリスク

         当社グループは、様々な情報システムを利用し、事業活動に関する管理を行うほか、電子メール等の外部への
        接続手段を利用しており、これらの情報システムについては、コンピュータウイルスの侵入、外部からの不正ア
        クセス等、サイバー攻撃を受けるリスクがあります。その結果、システムの停止や障害、情報の漏洩、不正使用
        等が発生した場合、損害賠償への対応、信用の失墜、営業活動の停滞による経済的損失により、当社グループの
        業績に影響を与える可能性があります。
         このような事態への対応として、サイバーセキュリティに対する人的・技術的な管理・教育、各種訓練等を実
        施するほか、サイバーセキュリティに関するアセスメントを実施し、脆弱性の検出および対応等の対策を講じて
        おります。
      (9)  気候変動に関するリスク

         当社グループでは、気候変動に関するシナリオ分析の実施と情報開示を開始するなど、気候変動への対応を進
        めております。台風・豪雨等の異常気象や、法規制の強化等により,それらの対応のための技術革新やビジネス
        モデルの転換に対応できない場合、お客様の事業活動や当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (10)   新型コロナウイルス感染症の影響に関するリスク

         新型コロナウイルス感染症が与える影響については、変異株の継続的な発生や感染地域の拡大等により、引き
        続き不確実性の高い状況が続きますが、ワクチンや治療薬の普及により、2023年度にかけて影響は収束していく
        ものと認識しております。今後の収束状況等によっては、景気悪化に伴うお客様の業況の悪化による信用コスト
        の増加、資金調達コストの増加等が当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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        (リスク管理体制)

         上記に係る各リスクの発生の可能性、程度、時期、ならびに当社グループの経営成績および財務状況等に与え
        る影響を正確に見積ることは困難ではありますが、経済環境の変化に伴う与信状況の悪化や、金利の変動が当社
        グループに与える影響については、一定の統計的手法により想定される最大損失額を算出しております。
         当社グループは、事業活動にかかわるリスクを的確に把握・分析・制御し、経営への影響を低減していくた
        め、全社的な視点でリスクマネジメントを統括・推進する「リスク管理統括責任者(CRO)」を置くととも
        に、各リスクの所管部門を設定し、リスク事象に対し迅速かつ機動的に対応する体制を整備しております。
         各リスクの所管部門は、事業に関連するリスクの把握、制御を適時に実施するとともに、実効性を検証し、四
        半期ごとに開催する「リスク管理委員会」において、リスク低減に関する諸施策の遂行状況や施策の浸透状況、
        有効性に関する検証を行い、その結果を取締役会に報告しております。
         (「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概
        要 」にリスク管理体制を含めた取締役会決議の概要およびその運用状況について記載しております。)
     3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

      (1)  経営成績等の状況の概要
        ①   財政状態および経営成績の状況
         2021年度の経済情勢を顧みますと、世界経済は新型コロナウイルス感染拡大による落ち込みから回復基調にあり
        ましたが、変異株の感染拡大により回復が鈍化し、ロシアによるウクライナ侵攻の影響で先行きに不透明感が出て
        おり、成長の下振れ懸念が強まっています。日本経済においても半導体不足によって製造業における生産の停止、
        縮小が生じているほか、エネルギー価格の上昇などを要因としたインフレが実質消費を押し下げる懸念があり、先
        行きの不確実性には留意が必要な状況が続くと認識しております。
         リース業界におきましては、経済活動の回復を背景に設備投資が持ち直しつつあるものの、その動きは弱く、
        リース取扱高は前年度を下回る実績となりました。
         こうした環境の下、当社グループは、2019年度より2023年度までの5年間を計画期間とする第6次中期経営計画

        のもと、お客様と共同での事業推進と社会構造・産業構造の変化を捉えた注力分野(環境・エネルギー、医療・ヘ
        ルスケア、不動産、グローバル、航空機、テクノロジー)に取り組むとともに、〈みずほ〉グループや丸紅グルー
        プ等のアライアンスパートナーとの連携、協業による事業基盤の拡充と新たな事業領域への挑戦を行っておりま
        す。
         また、当社グループの更なる成長とステークホルダーの皆様に提供する価値の向上を目指し、最終年度の連結数
        値目標として「親会社株主に帰属する当期純利益                       300億円」、「グローバル分野の残高                 2019年3月末比        3倍」お
        よび「配当性向25%以上を目指す」を掲げております。
         このような中、2021年度は、新型コロナウイルスの感染拡大による経済活動の制約等の影響はありましたが、お
        客様の事業戦略や財務戦略上のニーズを捉えたソリューションの提供に注力し、注力分野への取り組みを着実に遂
        行してまいりました。
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         その結果、契約実行高は前期(2021年3月期)比0.4%増加して1,370,228百万円となりました。

         損益状況につきましては、売上高は前期比11.4%増加して554,809百万円となり、営業利益は同31.1%減少して
        17,893百万円、経常利益は同27.2%減少して20,064百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同31.6%減少して
        14,902百万円となりました。
         財政状態につきましては、契約実行高の増加により営業資産残高は前期(2021年3月期)末比94,159百万円増加
        して2,416,558百万円となり、資産合計額は同145,619百万円増加して2,748,810百万円となりました。
         また、負債合計額は前期末比125,669百万円増加して2,518,007百万円となり、このうち有利子負債は営業資産の
        増加に伴い、同119,856百万円増加して2,375,243百万円となりました。
         純資産は期間利益の蓄積により引き続き増加し、230,803百万円となりました。
        ② セグメントごとの経営成績

         セグメントの業績は次のとおりであります。(売上高は外部顧客への売上高を記載しております。)
         〔リース・割賦〕
          リース・割賦の売上高は、前期(2021年3月期)に比べ不動産案件の満了に伴う物件の売却が増加したことか
         ら、前期比11.4%増加して537,639百万円となり、営業利益は同5.7%増加して23,726百万円となりました。
          当期(2022年3月期)末の営業資産残高は、産業・工作機械を中心とした契約実行高の減少に伴い、前期末
         比6,530百万円減少し1,594,233百万円となりました。
         〔ファイナンス〕
          ファイナンスの売上高は、資産積み上げにより前期比12.5%増加して16,326百万円となり、営業利益は大口の
         信用コストを計上したこともあり、同97.0%減少して265百万円となりました。
          当期末の営業資産残高は、契約期間が短期の商流ファイナンスおよび不動産ファイナンスが増加したことか
         ら、前期末比100,690百万円増加し822,324百万円となりました。
         〔その他〕
          その他の売上高は、前期比5.6%増加して843百万円となり、営業利益は同96.4%増加して269百万円となりま
         した。
      ③   キャッシュ・フローの状況

         当期(2022年3月期)のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業資産残高の増加や業務提携に伴う株
        式取得等の事業活動に伴う支出に対し、資金の流動性を確保しつつ、金融機関からの借入や市場での資金調達を
        行いました。その結果、当期(2022年3月期)末における現金及び現金同等物の残高は、前期(2021年3月期)
        末比4,095百万円増加し、24,502百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおり
        であります。
         営業活動によるキャッシュ・フローは、ファイナンス中心に営業資産が増加したことにより、68,495百万円の支
        出となりました。
         投資活動によるキャッシュ・フローは、日鉄興和不動産㈱の株式取得等により、27,712百万円の支出となりまし
        た。
         財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による5,243百万円の支出に対し、間接調達で92,451百万
        円の収入、コマーシャル・ペーパーおよび社債等による直接調達で12,743百万円の収入となり、財務活動全体では
        99,810百万円の収入となりました。
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      (2)特定金融会社等の開示に関する内閣府令に基づく貸付金(営業貸付金およびその他の営業貸付債権)の状況
         「特定金融会社等の開示に関する内閣府令」(平成11年5月19日 大蔵省令第57号)に基づく、提出会社におけ
        る貸付金の状況は次のとおりであります。
        ① 貸付金の種別残高内訳
                                                  2022年3月31日現在
                                                    平均約定金利

          貸付種別           件数(件)       構成割合(%)        残高(百万円)        構成割合(%)
                                                      (%)
     消費者向
      無担保(住宅向を除く)                   -        -        -        -        -
      有担保(住宅向を除く)                   -        -        -        -        -
      住宅向                   -        -        -        -        -
           計              -        -        -        -        -
     事業者向
           計            1,473       100.00        507,061         100.00         2.16
           合計             1,473       100.00        507,061         100.00         2.16
        ② 資金調達内訳

                                                  2022年3月31日現在
              借入先等                   残高(百万円)               平均調達金利(%)

     金融機関等からの借入                                    1,139,185                0.41

     その他                                     929,460               0.11

       社債・CP                                  814,998               0.11

     合計                                    2,068,646                0.28

     自己資本                                     135,910                -

       資本金・出資額                                   26,088               -

        ③ 業種別貸付金残高内訳

                                                  2022年3月31日現在
            業種別            先数(件)        構成割合(%)         残高(百万円)         構成割合(%)

     製造業                        91        15.83         25,886          5.11

     建設業                         6        1.04           25        0.00

     電気・ガス・熱供給・水道業                         8        1.39         22,754          4.49

     運輸・通信業                        55        9.57        118,245          23.32

     卸売・小売業、飲食店                        102        17.74         10,549          2.08

     金融・保険業                        13        2.26         74,977          14.79

     不動産業                        74        12.87         189,642          37.40

     サービス業                        200        34.78         41,907          8.26

     個人                        -         -          -         -

     その他                        26        4.52         23,073          4.55

            合計                 575        100.00         507,061          100.00

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        ④ 担保別貸付金残高内訳
                                                  2022年3月31日現在
            受入担保の種類                     残高(百万円)                構成割合(%)

     有価証券                                        -             -

        うち株式                                     -             -

     債権                                       747             0.15

        うち預金                                     -             -

     商品                                        0            0.00

     不動産                                      1,717              0.34

     財団                                        -             -

     その他                                     142,956              28.19

               計                           145,421              28.68

     保証                                      16,034              3.16

     無担保                                     345,605              68.16

               合計                            507,061              100.00

        ⑤ 期間別貸付金残高内訳

                                                  2022年3月31日現在
          期間別           件数(件)        構成割合(%)           残高(百万円)           構成割合(%)

     1年以下                     118         8.01           14,790          2.92

     1年超 5年以下                     769         52.21           279,859          55.19

     5年超 10年以下                     459         31.16           163,721          32.29

     10年超 15年以下                      59         4.01           36,065          7.11

     15年超 20年以下                      61         4.14           10,923          2.15

     20年超 25年以下                      7        0.47           1,701          0.34

     25年超                      -          -            -         -

           合計              1,473         100.00           507,061          100.00

                 1件当たり平均期間                                       6.01年

     (注)期間は、約定期間によっております。
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      (3)  営業取引の状況
        ①   契約実行高
         当連結会計年度における契約実行高の実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
          セグメントの名称                  契約実行高(百万円)                  前年度比増減率(%)
           情報・事務用機器                        159,790                   △9.6

           産業・土木・建設機械                        84,169                  △40.5

           その他                        99,432                   1.0

     リース・
           ファイナンス・リース計                        343,392                  △17.6
     割賦
           オペレーティング・リース                        159,703                    3.2
           リース計                        503,096                  △12.0

           割賦                        33,205                  △19.6

                                  536,302                  △12.5

     ファイナンス                             833,925                   10.9

     その他                                -                  -

             合計                    1,370,228                     0.4

    (注)リースについては、当連結会計年度に取得した賃貸用資産の取得金額、割賦については、割賦債権から割賦未実現
        利益を控除した額を表示しております。
        ②   営業資産残高

         連結会計年度における営業資産残高をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                  当連結会計年度
          セグメントの名称
                           期末残高                  期末残高
                                  構成比(%)                  構成比(%)
                          (百万円)                  (百万円)
           情報・事務用機器                 359,022          15.5       347,190          14.4

           産業・土木・建設機械                 409,787          17.6       389,998          16.1

           その他                 405,258          17.5       435,455          18.0

     リース・
           ファイナンス・リース計                1,174,068           50.6      1,172,643           48.5
     割賦
           オペレーティング・リース                 302,262          13.0       314,988          13.1
           リース計                1,476,331           63.6      1,487,631           61.6

           割賦                 124,433           5.3       106,601           4.4

                          1,600,764           68.9      1,594,233           66.0

     ファイナンス                       721,634          31.1       822,324          34.0

     その他                         -         -         -         -

             合計             2,322,398           100.0       2,416,558           100.0

    (注)割賦については、割賦債権から割賦未実現利益を控除した額を表示しております。
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        ③   営業実績
         連結会計年度における営業実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
         (a)前連結会計年度
                          売上高       売上原価       差引利益       資金原価      売上総利益
          セグメントの名称
                         (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
           ファイナンス・リース                340,994          -       -       -       -

           オペレーティング・リース                130,672          -       -       -       -

     リース・
     割賦
           リース計                471,667       429,984        41,682       5,076      36,606
           割賦                 10,878        7,888       2,989        471      2,518

                           482,545       437,873        44,672       5,547      39,124

     ファイナンス                      14,508         257      14,250       2,437      11,813

     その他                        798       390       408       -      408

             合計             497,852       438,520        59,332       7,985      51,347

         (b)当連結会計年度

                          売上高       売上原価       差引利益       資金原価      売上総利益
          セグメントの名称
                         (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
           ファイナンス・リース                347,859          -       -       -       -

           オペレーティング・リース                183,602          -       -       -       -

     リース・
     割賦
           リース計                531,461       489,402        42,059       4,756      37,302
           割賦                 6,178       2,805       3,372        373      2,998

                           537,639       492,207        45,432       5,130      40,301

     ファイナンス                      16,326         253      16,072       2,450      13,621

     その他                        843       231       611       -      611

             合計             554,809       492,693        62,115       7,581      54,534

    (注)セグメント間取引については相殺消去しております。
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        (4)    経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         ①   経営成績および財政状態
          当社グループは、2019年度より2023年度までの5年間を計画期間とする第6次中期経営計画のもと、お客様
         と共同での事業推進と社会構造・産業構造の変化を捉えた注力分野(環境・エネルギー、医療・ヘルスケア、
         不動産、グローバル、航空機、テクノロジー)に取り組むとともに、〈みずほ〉グループや丸紅グループ等の
         アライアンスパートナーとの連携、協業による事業基盤の拡充と新たな事業領域への挑戦を行っております。
          2021年度の注力分野における具体的な取り組みにつきましては、次のとおりであります。

          〔環境・エネルギー分野〕再生可能エネルギー領域への取り組みを強化し、国内複数拠点における太陽光発電
         事業への共同出資、水力発電事業へのプロジェクト投資型リースの実行、屋根置き太陽光発電所事業に対する出
         資持分取得等、設備のリースに留まらず事業そのものへの取り組みを推進しました。水力発電プロジェクトでは
         当社初となるグリーンボンドを発行し、ESG                    ファイナンスという形で、資金調達面での多様化と環境課題への取
         り組みを進めました。そのほか、新たにJ‐クレジットによるカーボン・オフセット付きリースの取り扱いを開
         始し、お客様の脱炭素、サステナビリティの取り組みを支援してまいりました。
          〔不動産分野〕子会社であるエムエル・エステート㈱を通じて上場リートや私募リート等のお客様のニーズに
         合った期間で不動産を一時的に保有するビジネスに引き続き取り組みました。また、日鉄興和不動産㈱を持分法
         適用会社とし業務提携契約を締結することによりCRE提案力の強化、商品ラインナップの拡充を図るなど、パー
         トナーとの連携による新しいビジネスへの挑戦にも取り組みました。
          〔グローバル分野〕アライアンスパートナーとの協業強化を進め、丸紅㈱と豪州自動車販売金融会社の共同運
         営を開始したほか、本格的に営業を開始したシンガポール拠点を活用したアジア・オセアニア地域における多様
         なファイナンスニーズへの対応や新たなビジネス機会の獲得に取り組みました。
          〔テクノロジー分野〕テクノロジーはビジネス上の「成長分野」というよりも様々な要素技術を有機的につな
         いで社会発展させる「横串」であるという考えのもと、物流ロボットメーカーと連携したサブスクリプション
         サービスの提供などに取り組みました。
          〔航空機分野〕コロナ禍で引き続き厳しい経営環境にありましたが、中長期的な回復を見据え、環境負荷低減
         に向けた航空会社の省燃費機材への更新のサポートを継続し、アライアンスパートナーとの協業強化による案件
         組成の取り組みを進めました。
          アライアンスパートナーとの連携、協業につきましては、年度末に、㈱みずほ銀行が保有していた当社株式を

         全て㈱みずほフィナンシャルグループが取得し当社の筆頭株主となり、資本業務提携契約を締結いたしました。
         〈みずほ〉グループ各社と当社グループとの連携を深化させ、双方の機能を掛け合わせることにより、新たなソ
         リューションを創出し、お客様とともに社会の発展・豊かな未来の実現に貢献してまいります。また、丸紅グ
         ループとの海外ビジネスでの連携や㈱リコーおよびリコーリース㈱との業務提携では、既存事業の強化および新
         たな事業機会の創出に向けた取り組みを推進いたしました。
          さらに、新たな事業領域への挑戦として、みずほキャピタル㈱を持分法適用会社とし、業務提携契約を締結す

         ることにより、スタートアップ企業への投資やビジネス連携を推進しております。
          このような取り組みの結果、2021年度の経営成績につきましては、以下のとおりとなりました。

          売上高は、当社を中心に過年度からのリース資産が積み上がってきたことを主因に、前期(2021年3月期)に
         比べ56,956百万円増加して554,809百万円となり、売上原価についても同53,769百万円増加して500,274百万円と
         なりました。
          売上総利益は、新型コロナの影響を受けた海外不動産アセットの評価損を計上しましたが、注力分野への取り
         組みや、みずほフィナンシャルグループとの協業をはじめとした第6次中期経営計画で掲げる戦略の推進から、
         収益性の高いファイナンス資産の残高の伸長を背景に増加したことなどにより、同3,187百万円増加して54,534
         百万円となりました。
          販売費及び一般管理費は、航空業界の低迷や半導体不足の影響を受けた一部取引先について貸倒引当金を計上
         したことなどから、同11,257百万円増加して36,640百万円となりました。
          これらの結果、営業利益は同8,069百万円減少して17,893百万円となりました。
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          経常利益は、持分法投資損益において、業績好調な会社の投資利益および持分法適用会社化による負ののれん
         相当額の利益を計上した一方、航空業界の低迷により、Aircastle                               Limitedについてのれん相当額の減損処理を
         含む投資損失を計上したことなどから、同7,478百万円減少して20,064百万円となりました。
          特別損益は、前期計上していた投資有価証券売却益の剥落を主因に特別利益が175百万円となった一方、特別
         損失は11百万円にとどまったことから、純額で163百万円の利益となりました。
          以上の結果、親会社株主に帰属する当期純利益は、同6,869百万円減少し14,902百万円となりました。
          財政状態につきましては、以下のとおりであります。

          契約実行高は、リース・割賦セグメントでは、新型コロナウイルス感染拡大の影響などから総じて減少し、前
         期(2021年3月期)に比べ12.5%減少して536,302百万円となりました。一方、ファイナンスセグメントでは、
         不動産関連と契約期間が短期の商流ファイナンスを中心として、同10.9%増加して833,925百万円となりまし
         た。この結果、契約実行高全体では、同0.4%増加の1,370,228百万円となりました。
          営業資産残高は       、 みずほとの連携を中心に主に不動産や環境分野において、お客様への経営課題解決に資す
         る提案での成果があがったことで残高を積み上げ、前期末比94,159百万円増加して2,416,558百万円となり、資
         産合計額は同145,619百万円増加して2,748,810百万円となりました。
          一方、調達側では営業資産の増加に伴い、2021年度中に当社初のグリーンボンド発行100億円を含め、800億円
         の社債を発行したことなどにより、有利子負債は前期末比119,856百万円増加して2,375,243百万円となりまし
         た。その結果、負債合計額は同125,669百万円増加して2,518,007百万円となりました。
         ② 資本の財源および資金の流動性

          当社グループは、お客様のニーズに対応して幅広い金融サービスを提供するため、資金調達については安定性
         の確保とコストの抑制を図るよう努めております。また、各年度の資金計画と金融環境の変化に即したALM
         (資産負債の統合管理)運営方針のもと機動的な資金調達を行っております。
          当社グループの資金調達につきましては、金融機関からの借入による間接調達と市場からの直接調達による長
         期および短期の資金により構成されております。当期(2022年3月期)末において、間接調達は前期(2021年3
         月期)末比106,540百万円増加し1,302,683百万円となりました。直接調達はコマーシャル・ペーパーおよび社債
         の発行などにより、同13,316百万円増加し1,072,560百万円となりました。
          また、運転資金の流動性や調達の機動性を確保するため、当期末において取引金融機関50社と総額870,615百
         万円の当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約による借入未実行残高
         は510,332百万円であり、資金の流動性は十分に確保しております。
          キャッシュ・フローの状況につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要                                   ③キャッシュ・フローの状況」に

         記載のとおりであります。
         ③ 重要な会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定

         (a)貸倒引当金の計上
           当社グループの貸倒引当金は、予め定めた償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
           破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権およびそれと同等の状況にある債
          務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、
          その残額を直接減額しております。
           また、現在は経営破綻の状況にないものの、今後経営破綻に陥る可能性が高いと認められる債務者に係る債
          権については、債権額から、担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額のう
          ち、将来の予想損失額を算定し、計上しております。
           上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上して
          おります。
           すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が自己査定を実施し、当該部署から独立した
          部署が査定結果を確認しております。
           当社グループは、債権の評価にあたって用いた会計上の見積りは合理的であり、貸倒引当金は十分な額を計
          上しており、債権額から貸倒引当金を控除した額は回収可能な額として計上していると判断しております。
           ただし、債権の評価には経営者が管理不能な不確実性が含まれております。
           このため予測不能な前提条件の変化等により債権の評価が変動する可能性があり、この場合には、将来、当
          社グループが貸倒引当金を増額または減額する可能性があります。
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           また、新型コロナウイルス感染症が与える影響については、変異株の継続的な発生や感染地域の拡大等によ
          り、引き続き不確実性の高い状況が続きますが、ワクチンや治療薬の普及により、2023年度にかけて影響は収
          束 していくものと認識しております
           今後の収束状況等によっては、景気悪化に伴うお客様の業況の悪化により当社グループが貸倒引当金を増額
          する可能性があります。
         (b)持分法適用会社に係るのれんの評価

           当社は、一部の持分法適用会社について、一定の仮定の下で、のれん相当額を算定しております。
           持分法適用会社は、各社の置かれている経済状態、市場環境、属する業界の動向、新型コロナウイルス感
          染症拡大の影響および回復時期等に関する仮定を含めて、それぞれ事業計画を策定しております。
           のれん相当額の算定に当たっては、これらの仮定を含んだ各社の事業計画による営業損益見込、将来
          キャッシュ・フローに基づき算定しております。
           見積りにおいて用いた仮定について、持分法適用会社に事業計画の達成困難な状況等が生じることにより
          見直しが必要になった場合、翌期において減損処理が必要となる可能性があります。
           なお、当連結会計年度においてAircastle                    Limitedに関するのれん相当額について減損損失10,671百万円
          を計上しております。のれんの回収可能価額は投資先の事業計画に基づく使用価値により算定しており、将
          来キャッシュ・フローを11.8%で割り引いて評価しております。
        (5)    客観的な指標等の進捗状況・分析等

          第6次中期経営計画(2019年度~2023年度)では、当社グループの更なる成長とステークホルダーに提供する
         価値の向上を実現するため、計画最終年度(2023年度)の経営目標数値(連結)を以下のとおり設定しておりま
         す。
                             2020年度           2021年度        最終年度(2023年度)

                指標
                              (実績)           (実績)          の数値目標
         親会社株主に帰属する当期純利益                      217.72億円           149.02億円             300億円
                                2,657億円           3,229億円
                                                 2019年3月末比        3倍
         グローバル分野の年度末残高
                                (1.9倍)           (2.3倍)
         配当性向                        20.4%           35.7%      25%以上を目指す
        (注)グローバル分野の年度末残高は、グループ会社が保有する営業資産を含む。
          2021年度は、2021年5月に公表しました通期業績予想のうち、営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する

         当期純利益について、2021年3月に下方修正を行っておりますが、実績は各段階利益とも下方修正後の業績予
         想を下回っており、このうち親会社株主に帰属する当期純利益については、下方修正後の業績予想値180億円に
         対して149.02億円の実績となりました。グローバル分野の残高については、クロスボーダーローン案件の実行
         や為替の影響などにより、前期(2021年3月期)末比572億円増加し3,229億円となりました。また、2021年度
         の1株当たり年間配当額は110円00銭と20期連続での増配となり、配当性向は35.7%となりました。
     4【経営上の重要な契約等】

        該当事項はありません。
     5【研究開発活動】

        該当事項はありません。
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    第3【設備の状況】
     1【賃貸資産】
      (1)設備投資等の概要
         当社グループ(当社および連結子会社)における当連結会計年度の賃貸資産設備投資(無形固定資産を含む)
        は、次のとおりであります。
                    区分                      取得価額(百万円)
        オペレーティング・リース資産                                             159,703

         (注)ファイナンス・リース取引終了後の再リース契約の締結により、リース投資資産から振替えた資産
            を含んでおりません。
         なお、当連結会計年度において、賃貸取引の終了等により売却・除却した資産は、次のとおりであります。

                    区分                      帳簿価額(百万円)
        オペレーティング・リース資産                                             137,449

      (2)主要な設備の状況

         当社グループ(当社および連結子会社)における賃貸資産は、次のとおりであります。
                    区分                      帳簿価額(百万円)
        オペレーティング・リース資産                                             314,988

      (3)設備の新設、除却等の計画

         重要な設備の新設・除却等の計画はありません。なお、取引先との契約等に基づき、オペレーティング・リース
        に係る資産の取得および除却等を随時行っております。
     2【社用資産】

      (1)設備投資等の概要
         当社グループ(当社および連結子会社)における当連結会計年度の自社用資産設備投資(無形固定資産を含む)の
        主な内訳は、次のとおりであります。
         無形固定資産…3,391百万円(システム開発費用)
         当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
      (2)主要な設備の状況

         ①提出会社
                                      帳簿価額
        事業所名                                               従業員数
                                      その他の
                セグメントの名称
                                 土地           リース
       (所在地)                                                (人)
                          建物           有形固定             合計
                               (百万円)            賃借資産
                         (百万円)             資産           (百万円)
                               (面積㎡)            (百万円)
                                     (百万円)
                 リース・割賦、
     本社
                 ファイナンス、           576        -     288      183     1,048      647
     (東京都港区)
                 その他
     国内営業支店等                              144
                   同上         385             19      -     549     137
     (大阪市中央区他)                           (524.11)
     社宅等                             1,177
                    -        446             -      -    1,624       -
     (千葉市花見川区他)                          (3,305.00)
     (注) 上記以外に全社共通事業に係るソフトウエアがあり、帳簿価額は5,041百万円であります。
         ②連結子会社

          みずほ東芝リース㈱には全セグメントに係るソフトウエアがあり、帳簿価額は882百万円であります。
          なお、その他の連結子会社については、特記すべき重要な設備はありません。
      (3)設備の新設、除却等の計画

         特記事項はありません。
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    第4【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
                普通株式                                 140,000,000

                  計                               140,000,000

        ②【発行済株式】

              事業年度末現在発行数
                          提出日現在発行数(株)            上場金融商品取引所名又は登
        種類          (株)                                     内容
                           (2022年6月24日)           録認可金融商品取引業協会名
               (2022年3月31日)
                                         東京証券取引所
                                                      単元株式数
                   49,004,000           49,004,000
       普通株式                               市場第一部(事業年度末現在)
                                                       100株
                                      プライム市場(提出日現在)
                   49,004,000           49,004,000
        計                                    -           -
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

               発行済株式総        発行済株式総                      資本準備金増
                              資本金増減額        資本金残高              資本準備金残
        年月日       数増減数        数残高                      減額
                               (百万円)        (百万円)              高(百万円)
                (千株)        (千株)                      (百万円)
      2019年3月29日
                  6,355       49,004        8,213       26,088        8,213       24,008
     (注)
      (注)有償第三者割当(㈱みずほ銀行を割当先とする第三者割当増資)
            発行価格   2,585円
            資本組入額  1,292.50円
            割当先    ㈱みずほ銀行
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      (5)【所有者別状況】
                                                    2022年3月31日現在
                         株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
           政府及び地           金融商品
                 金融機関          その他の法人                 個人その他       計    (株)
           方公共団体           取引業者
                                 個人以外      個人
     株主数(人)        -       34     26     470     139     119    62,702     63,490     -
     所有株式数
             -     118,911      11,245     226,942      50,095       226    82,254     489,673      36,700
     (単元)
     所有株式数の
             -      24.28      2.30     46.34     10.23      0.05     16.80     100.00     -
     割合(%)
     (注)1.自己株式899株は、「個人その他」に8単元、「単元未満株式の状況」に99株を含んでおります。
        2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式1単元を含んでおります。
      (6)【大株主の状況】

                                                  2022年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
          氏名又は名称                     住所                    総数に対する所有
                                            (千株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
     株式会社みずほフィナンシャルグ
                      東京都千代田区大手町1丁目5-5                       11,283          23.03
     ループ
     日本マスタートラスト信託銀行株

                      東京都港区浜松町2丁目11-3                       3,058          6.24
     式会社(信託口)
                      東京都千代田区大手町1丁目4-2                       2,157          4.40

     丸紅株式会社
     日産自動車株式会社退職給付信託

     口座 信託受託者 みずほ信託銀
                      東京都中央区晴海1丁目8-12                       1,750          3.57
     行株式会社 再信託受託者 株式
     会社日本カストディ銀行
                      東京都千代田区紀尾井町4-1                       1,500          3.06
     リコーリース株式会社
                      東京都千代田区有楽町1丁目13-1                       1,465          2.99

     第一生命保険株式会社
                      東京都千代田区丸の内2丁目1-1                       1,251          2.55

     明治安田生命保険相互会社
     DOWAホールディングス株式会

                      東京都千代田区外神田4丁目14-1                       1,120          2.29
     社
     株式会社日本カストディ銀行(三

                      東京都中央区晴海1丁目8-12
     井住友信託銀行再信託分・株式会                                         900         1.84
     社東芝退職給付信託口)
                      東京都千代田区内幸町2丁目1-1                        666         1.36

     飯野海運株式会社
                                            25,152          51.33

            計                   -
     (注)1.前事業年度末において主要株主であった株式会社みずほ銀行が保有していた当社株式を全て、当事業年度
           末に、主要株主でなかった株式会社みずほフィナンシャルグループが取得し、同社は当事業年度末現在で
           は主要株主となっております。
         2.信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主
           名簿上の名義で所有株式数を記載しております。
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         3.日産自動車株式会社退職給付信託口座 信託受益者 みずほ信託銀行株式会社 再信託受益者 株式会社

           日本カストディ銀行の持株数1,750千株は、日産自動車株式会社が保有する当社株式を退職給付信託に拠出
           したものであり、議決権行使に関する指図者は日産自動車株式会社であります。
         4.株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・株式会社東芝退職給付信託口)の持株数900千
           株は、株式会社東芝が保有する当社株式を退職給付信託に拠出したものであり、議決権行使に関する指図者
           は株式会社東芝であります。
      (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                  2022年3月31日現在
             区分              株式数(株)           議決権の数(個)               内容
      無議決権株式                         -           -            -

      議決権制限株式(自己株式等)                         -           -            -

      議決権制限株式(その他)                         -           -            -

                                  800
      完全議決権株式(自己株式等)                   普通株式                -            -
                              48,966,500             489,665
      完全議決権株式(その他)                   普通株式                            -
                                36,700
      単元未満株式                   普通株式                -            -
                              49,004,000
      発行済株式総数                                    -            -
                                           489,665
      総株主の議決権                         -                       -
     (注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式100株を含み、業績連動型株式報酬制度
        (株式給付信託)に基づき取得した株式625,900株を含んでおります。
        「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個を含み、業績連動型株式報酬制度
        (株式給付信託)に基づき取得した株式に係る議決権の数6,259個を含んでおります。
        ②【自己株式等】

                                                  2022年3月31日現在
                                                  発行済株式総数に
      所有者の氏名又は                     自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の
                  所有者の住所                                対する所有株式数
      名称                     株式数(株)        株式数(株)        合計(株)
                                                  の割合(%)
                 東京都港区虎ノ門
                               800                800          0.00
     みずほリース株式会社                                -
                 一丁目2番6号
                               800                800          0.00
          計           -                 -
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      (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
         当社は、2018年6月26日開催の第49回定時株主総会決議により、取締役(取締役会長および社外取締役を除く)
        および取締役を兼務しない執行役員(取締役および執行役員を総称して「取締役等」といいます。)の報酬と当社
        の業績および株式価値との連動性をより明確にすることで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献し、ひ
        いては、株式価値を高める意識を株主の皆様と共有することを目的として、業績連動型株式報酬制度を導入いたし
        ました。
        ① 本制度の概要

          本制度は、当社が拠出する金銭を原資として設定された株式給付信託(以下「本信託」といいます。)が自社
         株式を取得し、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式および当社株式を時価で
         換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)を本信託を通じて給付する業績連動型株式報酬制
         度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として、当社の各中期経営計画期間の終了後
         または退任後の一定の時期となります。
        <本制度の仕組み>

          ① 当社は、第49回定時株主総会で承認を受けた本制度の枠組みの範囲内において、役員株式給付規程





            を制定しております。
          ② 当社は、第50回定時株主総会で承認を受けた範囲内で本信託に金銭を信託しました。
          ③ 本信託は、②で拠出した金銭を原資として当社株式を取得しております。
          ④ 当社は、役員株式給付規程に基づき取締役等にポイントを付与します。
          ⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行
            使しないこととします。
          ⑥ 本信託は、取締役等のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」と
            いいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただ
            し、取締役等が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、
            当社株式の時価相当の金銭を給付します。
        ② 対象者に給付する予定の株式の総数

          2019年6月25日開催の第50回定時株主総会の決議に基づき、2020年3月末日で終了する事業年度から2024年
         3月末日で終了する事業年度までの5事業年度を対象とする期間における対象者に給付する株式総数の上限は
         1,050千株としております。
        ③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

          当社の取締役(取締役会長および社外取締役を除きます。)および取締役を兼務しない執行役員
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     2【自己株式の取得等の状況】
      【株式の種類等】 会社法第155条第7号に基づく単元未満の普通株式の取得
      (1)【株主総会決議による取得の状況】
          該当事項はありません。
      (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
      (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                区分                  株式数(株)              価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                  72              250,170
      当期間における取得自己株式                                  -                 -

     (注)当期間における取得自己株式には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
         買取りによる株式は含めておりません。
      (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                  当事業年度                当期間
                区分
                                     処分価額の総額               処分価額の総額
                              株式数(株)               株式数(株)
                                       (円)               (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転
                                   -        -       -        -
      を行った取得自己株式
      その他
                                   -        -       -        -
      (-)
      保有自己株式数                             899         -      899         -
     (注)上記の保有自己株式数には、当社の業績連動型株式報酬制度において株式給付信託が保有する当社株式
         625,900株は含めておりません。当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告
         書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
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     3【配当政策】
        当社は、株主に対する利益還元については、収益力の向上を図りつつ業績に応じた配当を実施することを基本方
      針としております。また、同時に、株主資本の厚みも企業価値を向上させるうえで重要な要素であると考え、株主
      への利益還元と株主資本充実のバランスにも十分意を用いて対応しております。
        内部留保資金につきましては、今後の成長原資として有効に活用し事業基盤の更なる拡充を図り、中長期的なR
      OEの向上を目指してまいります。
        なお、当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととし、その決定機関は期末配当については
      株主総会、中間配当については取締役会(注)としております。
        上記方針に基づき、当期の1株当たり配当額につきましては、中間配当55円00銭に期末配当55円00銭を加えた、
      110円00銭といたしました。この結果、当期の連結配当性向は35.7%となります。
        なお、当期に係る剰余金の配当につきましては、以下のとおりであります。

                          配当金の総額        1株当たり配当額
              決議年月日
                          (百万円)          (円)
             2021年11月9日
                           2,695         55.00
             取締役会決議
             2022年6月24日
                           2,695         55.00
           第53回定時株主総会決議
      (注)当社は会社法第454条第5項の規定に基づき「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当

          を行うことができる。」旨を定款に定めております。
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     4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          上場会社の企業活動は、長期かつ継続的に株主にとっての企業価値を高めることを主要な目的として行われ
         ますが、そのためには、株主と経営者の関係の規律付けを中心とした企業活動を律する枠組み、すなわちコー
         ポレート・ガバナンス(企業統治)を有効に機能させていくことが必要不可欠なものと認識しております。
          当社は、上場会社におけるコーポレート・ガバナンスに求められることは、まず、株主の権利・利益を保護
         し、持分に応じた平等を保障すること、次に、役割を増している、顧客、従業員、取引先など株主以外の様々な
         ステークホルダー(利害関係者)について権利・利益の尊重と円滑な関係を構築すること、そしてこれら利害関
         係者の権利・利益が現実に守られるために、適時適切な情報開示により企業活動の透明性を確保すること、最後
         に、取締役会・監査役(会)が適切に監督・監査機能を果たすことが重要と認識しております。このような認識
         のもと、当社の企業統治の体制に係る環境整備を継続的に進めることで実効的なコーポレート・ガバナンスの実
         現に取り組んでおります。
        ② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由

          ・企業統治の体制の概要
         <取締役会>

           取締役会は、法令で定められた事項および取締役会規程に定めた事項につき決議ならびに業務の執行報告
          を行うほか、経営方針や経営戦略などの議論を行っております。定款において、取締役は15名以内としてお
          りますが、高度な知見・経験を有する十分な数の社外取締役を選任することにより、取締役会における執行
          取締役・執行役員の職務の遂行状況を監督するとともに、決議や議論について妥当性・合理性・客観性も確
          保しております。
           なお、取締役会が決定した経営方針などに基づき、迅速かつ効率的に業務を執行するため、執行役員制度
          を導入し、社長以下に業務執行権限を委譲しております。
           以下のとおり、2022年6月24日定時株主総会終結後の取締役は前年度同様12名(うち社外取締役6名)で
          あります。
            2021年6月24日定時株主総会終結後                       2022年6月24日定時株主総会終結後

          取締役会長               安部 大作        代表取締役社長(議長)               津原 周作

          代表取締役社長(議長)               津原 周作        代表取締役副社長               中村 昭

          代表取締役副社長               中村 昭        専務取締役               永峰 宏司

          常務取締役               西山 隆憲        常務取締役               西山 隆憲

          常務取締役               時安 千尋        常務取締役               時安 千尋

          常務取締役               高橋 利之        常務取締役               高橋 利之

          取締役(独立社外)               小峰 隆夫        取締役(独立社外)               小峰 隆夫

          取締役(独立社外)               根岸 修史        取締役(独立社外)               根岸 修史

          取締役(独立社外)               萩平 博文        取締役(独立社外)               萩平 博文

          取締役(独立社外)               鷺谷 万里        取締役(独立社外)               鷺谷 万里

          取締役(社外)               河村 肇        取締役(社外)               河村 肇

          取締役(独立社外)               青沼 隆之        取締役(独立社外)               青沼 隆之

         <監査役会>

           当社は監査役会設置会社であり、各監査役は、監査役会が策定した監査計画に基づき、重要会議への出
          席、重要書類の閲覧、業務および財産の調査ならびに会計監査人・内部監査部門の監査状況および結果の聴
          取等を通じ、取締役の職務の執行状況を監査しております。
           また、監査の結果、事業報告等が適正に表示されていること、取締役の職務の執行に関して不正行為や法
          令・定款に違反する重大な事実が認められないこと、内部統制システムに関する取締役会決議の内容および
          取締役の職務の執行について指摘すべき事項が認められないこと、会計監査人の監査の方法および結果が相
          当であることを確認し、その旨の意見表明を行っております。
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           2022年6月24日定時株主総会終結後の監査役会の構成は、常勤監査役3名と非常勤監査役1名の合計4名
          となっております。
            2021年6月24日定時株主総会終結後                       2022年6月24日定時株主総会終結後

          常勤監査役(独立社外・議長)               船木 信克        常勤監査役(独立社外・議長)               船木 信克

          常勤監査役(独立社外)               山田 達也        常勤監査役(独立社外)               山田 達也

          常勤監査役               釜田 英彦        常勤監査役               釜田 英彦

          監査役(独立社外)               野口 亨        監査役(独立社外)               天野 秀樹

         <任意の指名・報酬委員会>

           任意の指名・報酬委員会は、取締役・監査役の選解任ならびに報酬に係る株主総会付議議案、および執行
          役員の選解任ならびに報酬に関する事項を審議し、取締役会に上程しており、構成の過半数以上を社外取締
          役とすることにより、取締役会における役員の指名・報酬に関する意思決定プロセスの透明性および客観性
          を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図っております。
             2021年6月24日定時株主総会終結後                       2022年6月24日定時株主総会終結後

          代表取締役社長(議長)               津原 周作        代表取締役社長(議長)               津原 周作

          取締役(独立社外)               小峰 隆夫        取締役(独立社外)               小峰 隆夫

          取締役(独立社外)               根岸 修史        取締役(独立社外)               根岸 修史

          取締役(独立社外)               萩平 博文        取締役(独立社外)               萩平 博文

          取締役(独立社外)               鷺谷 万里        取締役(独立社外)               鷺谷 万里

          取締役(独立社外)               青沼 隆之        取締役(独立社外)               青沼 隆之

         <経営会議>

           経営会議は、社長の諮問機関として設置しており、原則として月1回以上開催し、業務執行に関する重要
          な事項の協議および報告を行っております。
            2021年6月24日定時株主総会終結後                       2022年6月24日定時株主総会終結後

         代表取締役社長(議長)                津原 周作        代表取締役社長(議長)                津原 周作

         代表取締役副社長(CFO)                中村 昭        代表取締役副社長                中村 昭

         常務取締役                西山 隆憲        専務取締役(CFO)                永峰 宏司

         常務取締役                時安 千尋        常務取締役                西山 隆憲

         常務取締役(CSO)                高橋 利之        常務取締役                時安 千尋

         専務執行役員(CRO)                永峰 宏司        常務取締役(CSO)                高橋 利之

         常務執行役員(CIO)                大高 昇        常務執行役員(CIO)                大高 昇

                                 常務執行役員      (CCO・CRO)
         常務執行役員(CCO)                座間 信久                       座間 信久
           また、社長が権限移譲した政策委員会として、PM・ALM委員会、リスク管理委員会、クレジット委員
          会、サステナビリティ委員会、ディスクロージャー委員会、ITシステム・事務委員会を、協議会として営
          業協議会を設置し、機能別に十分な議論・検討を行う体制としております。
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         ・当該企業統治の体制を採用する理由
          上記のとおり、取締役会においては、十分な数を社外取締役とすることにより、多様な観点から業務執行の状
         況を監督することに加え、監査役会においては、会計監査人や内部監査部門と密接に連携しつつ、社外監査役を
         含む常勤監査役が日常的に取締役等の職務の遂行状況を監査することにより、実効性の高いコーポレート・ガバ
         ナンス体制を実現することが可能と考え、現在の体制を選択しております。
      ③ 企業統治に関するその他の事項








        ・業務の適正を確保するための体制
          取締役会で決議した「業務の適正を確保するための体制」および「当該体制の運用状況」の概要は以下の通
         りであります。
          なお、2021年4月28日開催の取締役会において決議した「業務の適正を確保するための体制」の運用状況に
         ついて検証を実施し、体制・運用に問題がないことを確認したうえで、2022年4月25日開催の取締役会におい
         て「業務の適正を確保するための体制」を決議しております。
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                   「業務の適正を確保するための体制」の決議内容の概要

       1.リスク管理体制

          損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          経営に重大な影響を及ぼす虞のある様々なリスクを適切に把握および評価し、損失の発生を予防する等の対
         応により、許容範囲内にリスクを制御することにより、損失の極小化と効率性の向上を図る体制を整備する。
          全社的な視点からリスク管理を統括する「リスク管理統括責任者(CRO)」を設置するとともに「リスク
         管理基本方針」を制定し、管理すべきリスクを定量リスク(フィナンシャルリスク)と定性リスク(オペレー
         ショナルリスク)とに区分する。
          さらに、定量リスクは、信用リスク、市場リスク、アセットリスク・事業リスクに区分し、定性リスクは、
         事務リスク、ITシステム等に係るリスク、人的・災害等に係るリスク、コンプライアンスリスク等に区分
         し、これらを「リスク管理委員会」において状況把握および対応を行う。
         当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          当社グループ全体として適切にリスク管理を行うため「リスク管理統括責任者(CRO)」は、グループ会
         社のリスク管理体制の状況を把握し対応を行う。
       2.コンプライアンス体制

         取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
         「コンプライアンス」とは「役職員が法令・諸規則を遵守し、社会的規範にもとることのない誠実且つ公正
        な企業活動を実践すること」と定義し「コンプライアンスの不徹底が経営基盤を揺るがし得ることを十分に認
        識し、コンプライアンスの徹底を通じ、株主・市場から高く評価され、広く社会からの信頼を確立すること」
        を目的に「コンプライアンス基本方針」を定める。
         「コンプライアンス統括責任者(CCO)」を設置し、CCOは、コンプライアンス全般に係る企画立案お
        よび推進を行うとともに、コンプライアンス遵守状況を把握・管理する。
        当社の子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
          CCOは「グループ会社経営管理規程」および「コンプライアンス基本方針」等に基づきグループ会社の役
         職員の職務執行に係わるコンプライアンス体制の整備・運用状況を把握し対応する。
       3.情報管理体制

         取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
          役職員の職務の執行に係る文書および重要な情報の保存および管理について「情報管理基本方針」を定め、
         CCOは、情報および情報資産につき保存年限に応じ適切に保存し且つ管理する体制を整備する。
          情報セキュリティ全般に係る事項につき、リスク情報を「リスク管理委員会」に集約し、リスク状況を俯瞰
         した対応を行う。
       4.取締役の職務執行の効率性確保体制

         取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          取締役の職務の効率的な執行のため、取締役会は、監督機能と戦略的議論を行うことを主たる役割とし、執
         行については、執行役員制度を採用し、各々の業務執行において決裁者を定め、責任の明確化を図る。
          決裁者の判断支援と相互牽制を確保するため、経営会議や各政策委員会を設置し、その運営により、迅速且
         つ適切な意思決定を可能とする体制を整備する。
       5.グループ会社経営管理体制

        当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
        当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
        当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          当社は、当社グループの経営方針・経営戦略を策定し、これを各グループ会社と適切に共有し、各グループ
         会社は「グループ経営管理規程」に基づき、重要事項について事前承認申請、定期的な経営状況報告を行うこ
         とにより、適切に経営管理を行う体制とする。
          当社は、「グループ経営管理規程」に基づき、各グループ会社の自律的な内部統制の状況を把握し、必要に
         応じ、各グループ会社に対し適切な指導を行う。
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       6.監査役監査の実効性確保体制

         監査役監査の実効性を確保するため、以下の体制を整備する。
         ① 監査役(会)直属の組織として、監査役室を設置し、監査役の職務を補助するに適切な人材(以下「補助
           使用人等」)を配置し、その人事に関する事項につき、監査役の意見を尊重する等、補助使用人等の執行
           部門からの独立性を確保する。
         ② 当社およびグループ会社の役職員は、不正行為、法令違反等、当社グループに著しい損害を及ぼす虞のあ
           る事実を発見した時、および、監査役が求める事項につき、監査役に報告・説明する。
           当社およびグループ会社の役職員および退職者を通報者とする監査役へのホットラインを設置する。
         ③ 監査役の指示に従った補助使用人等、監査役へのホットラインの通報者、監査役への報告者および面談者
           等に対し、これらを行ったことを理由として不利な取扱いを行わない。
         ④ 監査役の職務の執行に関して生ずる費用は、監査役からの請求等に基づき当社が負担する。
         ⑤ 監査役は、必要と認める社内会議に出席し、当社およびグループ会社の役職員は、監査役から面談の求め
           があった場合、これに応じる。
         ⑥ 当社業務監査部は、監査役への定期的な報告および意見聴取を行う。
         ⑦ 上記におけるグループ会社の役職員に関する事項につき、グループ会社に対してその適用を指示する。
                    「業務の適正を確保するための体制」の運用状況の概要

       1.リスク管理体制

         損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          全社的な視点からリスク管理を統括する「リスク管理統括責任者(CRO)」を設置するとともに、「リス
         ク管理基本方針」「フィナンシャルリスク管理規程」「オペレーショナルリスク管理規程」に基づき、定量リ
         スクおよび定性リスクについて、各リスクの特性に応じた管理を行っております。
          「リスク管理委員会」ほか政策委員会において、管理すべきリスクについて定量的な計測のほか、定性リス
         クに関する管理の状況を報告しております。さらに、取締役会に報告を行っております。
        ① 信用リスクについては、統計的手法による定量計測、取引先信用格付(四半期毎)、資産査定(半期
          毎)等を実施しております。
          大口与信先や、経済環境の変化の影響を強く受ける与信先については、損失発生の可能性を早期に検知
          し、対応の検討を行い、損失の極小化に努めております。
        ② 市場リスクについては、金利・株価等の変動がポートフォリオ全体に及ぼす影響を定量化し、モニタリ
          ングしております。
        ③ アセットリスク・事業リスクについては、いずれも価格変動やキャッシュフローの変化による投資の劣
          化を定量化し、モニタリングしております。
          また、各分類のリスク・リターンに応じ、リスク資本を配賦することによって資本の有効活用ととも
          に、リスク・リターンの向上を図っております。
        ④ 事務リスクについては「ISO規程」に基づくISO9001認証の継続や「品質マニュアル」等によ
          り事務品質の正確性・迅速性の維持に努めております。
        ⑤ ITシステム等に係るリスクについては「ITシステム・事務委員会」において、ITシステム投資に
          係る状況を把握し必要な対応策の協議等を行っております。
          また、「情報管理基本方針」「情報管理規程」に基づき、情報セキュリティーレベルを高めつつ、事務
          の高度化・効率化等に対応するシステム整備を行っております。
        ⑥ 人的・災害等に係るリスクについては、新型コロナウイルス感染症に対し、お客様・役職員の安全確保
          を最優先に、感染拡大防止に向けた取組を継続しております。
          また、地震発災を想定した緊急対策本部会議のリハーサルを行っております。
        ⑦ コンプライアンスリスクについては「コンプライアンス基本方針」等に基づき、整備を行っておりま
          す。
        ⑧ その他のリスクについては、「リスク管理基本方針」等の定めに基づき、適切に状況を把握し対応を行
          っております。
         当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          「リスク管理統括責任者(CRO)」の下、「フィナンシャルリスク管理規程」および「オペレーショナル
         リスク管理規程」に基づき、グループ会社のリスク管理の状況を把握し対応を行っております。
          具体的には、主要な子会社については、当社と同様に定量的なリスクの量を計測するとともに、オペレー
         ショナルリスク事象については、即時且つ一元的に幅広く収集し、適切な顧客対応、原因分析、再発防止策の
         策定等を行っております。また、主要な関連会社については、リスク管理の体制およびその状況について、定
         期的または随時に報告を受け、必要に応じ指導等を行っております。
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       2.コンプライアンス体制
         取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
          「コンプライアンス基本方針」に基づき、規程類を制定し、「コンプライアンス統括責任者(CCO)」の
        下、法務コンプライアンス部が、コンプライアンス全般に係る企画立案および推進を行うとともに、コンプラ
        イアンス遵守状況を適切に把握・管理しております。
         ① 「みずほリースグループの企業行動規範」および「反社会的勢力関係に関する規程」等に基づき、反社会
           的勢力との取引排除に向けて対応しております。
         ② コンプライアンスを徹底するための具体的な実践計画として「コンプライアンス・プログラム」を策定
           し、各種教育・研修およびコンプライアンスの遵守状況のチェックを行い、実施結果を経営会議に報告し
           ております。
         ③ 社長直轄の業務監査部が、内部監査の実施を通じ、部店のコンプライアンスの状況を調査・検証し、その
           報告に基づき、法務コンプライアンス部が中心となり、所要の措置を講じております。
         ④ 職場における不正行為等の早期発見のため社員が安心して相談・報告できるよう、社内外に通報窓口を設
           置するとともに「内部通報者保護規程」に基づき、報告者本人に対し、いかなる不利益な取り扱いも行っ
           ておりません。
         ⑤ 財務報告の信頼性を確保するため、決算・財務報告プロセスにつき、内部統制統括室が財務諸表および財
           務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等の評価を実施しております。
         当社の子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
         ① 当社グループ会社は、共通の経営理念と「みずほリースグループの企業行動規範」の下「コンプライアン
           ス基本方針」等に基づき、当社と同様のコンプライアンス体制を整備し運用しております。
         ② 当社業務監査部は、コンプライアンスの順守状況を監査項目の一つとして設定してグループ会社を監査
           し、その結果報告等に基づき、当社法務コンプライアンス部が中心となり、所要の措置を講じておりま
           す。
       3.情報管理体制

         取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
          役職員の職務の執行に関し、株主総会議事録および取締役会議事録等を適切に保存・管理し、必要に応じて
         閲覧可能な状態を維持しております。
          情報および情報資産の管理については、統括責任者および管理責任者を選定し、ルールの徹底等を行ってお
         ります。
          情報漏えいリスクについては、「リスク管理委員会」において、各種施策の推進状況、リスク管理状況等の
         報告、審議・調整等を行っております。
          グループ会社においても、リスク事象発生に関する報告を行う等、適切なリスク管理報告、法令等制度への
         対応を行っております。
       4.取締役の職務執行の効率性確保体制

         取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          監督(取締役会)と執行(経営会議等)の役割を明確化するとともに、執行役員制度の下、経営会議や各政
         策委員会を設置し、迅速且つ適切な組織的意思決定を可能とする体制を整備し、運営しております。
       5.グループ会社経営管理体制

         当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
          「グループ会社経営管理規程」に基づき、当社による事前承認、当社への報告等により、グループ会社の経
         営を適切に管理しております。
          各グループ会社の機能毎の指導・支援・管理は、当社の各機能部門が各グループ会社の同一機能部門と連携
         して行い、国内グループ会社は経営企画部が、海外グループ会社は国際業務管理部が、それぞれ責任部門とし
         て適切に統括管理しております。
          主要な国内グループ会社においては「内部統制システムの整備に関する基本方針」を策定し、業務の適正を
         確保するための体制を適切に構築・運用しております。
          当社業務監査部は、主要なグループ会社の内部監査を実施しているほか、当社監査役の求めに応じ、当社お
         よび主要なグループ会社の監査役との連絡会(グループ監査役連絡会)において必要な情報の提供等を行って
         おります。
         当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
          「グループ会社経営管理規程」に基づき、各グループ会社の重要事項については事前承認申請を、これに準
         じる事項については報告を受けております。
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         当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

          当社経営会議において、定期的に各グループ会社から経営状況について報告を受けているほか、必要に応
         じ、各グループ会社に対し、適切な指導を行っております。
       6.監査役監査の実効性確保体制

         ① 監査役室を2021年8月に設置し、監査役の職務を補助する補助使用人等を配置し、補助使用人等の人事に
           関する事項については、監査役からの意見を尊重することとしております。
         ② 監査役が出席する当社取締役会その他重要な会議等において、当社およびグループ会社の業務の執行状況
           および結果について報告するとともに、重要な決裁文書や報告資料等を監査役へ回付しております。
         ③ 当社およびグループ会社の役職員は、必要に応じ監査役への報告を行うとともに、監査役から説明等を求
           められた事項については、全て対応しております。
         ④ 当社およびグループ会社の内部通報制度として、監査役へのホットラインを設置しております。
         ⑤ 当社およびグループ会社の役職員が監査役に報告等を行ったことを理由として不利な取扱いを受けること
           はなく、当社およびグループ会社において「内部通報者保護規程」を整備し、通報者等の保護を図ってお
           ります。
         ⑥ 監査役の職務の執行に関する費用等については、監査役の請求等に従い当社が負担しております。
         ⑦ 当社の取締役、業務監査部、会計監査人、外部専門家、主要グループ会社社長およびグループ会社監査役
           は、定期的または随時に監査役との面談等を実施しております。
       ④ 社外取締役および社外監査役との責任限定契約の内容の概要

         当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役および非常勤の社外監査役との間に、同法第423条第
        1項の損害賠償責任を法令の定める限度までとする旨の契約を締結しております。
         なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または非常勤の社外監査役が責任の原因となった職務
        の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
       ⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

         当社は、保険会社との間で、以下の「会社役員賠償責任保険契約」を締結しており、保険料は全額当社が負担
        しております。
         <当該保険契約の被保険者の範囲>
          当社の取締役および監査役を被保険者としております。
         <当該保険契約の内容の概要>
          被保険者が職務の執行に関し負担することによって生じる法律上の損害賠償金および争訟費用を保険会社が
          填補するものであり、1年毎に契約更新しております。
         <当該保険契約により被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置>
          犯罪行為に起因する損害や法令違反することを認識して行った行為に起因する損害は填補されないなど、一
          定の免責事由があります。
       ⑥ 取締役の定数および取締役の選任の決議要件

         当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。また、当社は、取締役の選任決議について、議決権
        を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う
        旨、ならびに、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
       ⑦ 株主総会の特別決議要件

         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
        の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めておりま
        す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目
        的とするものであります。
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       ⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項

        <自己の株式の取得>
          当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議に
         よって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
        <取締役および監査役の責任免除>
          当社は、取締役および監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を積極的かつ十分に発揮できるよう、会
         社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって法令の定める限度内において取締役(取締役であっ
         たものを含む)および監査役(監査役であったものを含む)の責任を免除することができる旨を定款に定めて
         おります。
        <中間配当>
          当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によっ
         て、毎年9月30日を基準日とした中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
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      (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  15 名 女性    1 名 (役員のうち女性の比率             6.3  %)
                                                       所有株式数
          役職名          氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       (百株)
                                2009年4月      ㈱みずほフィナンシャルグループ
                                     秘書室長
                                2010年4月      同社執行役員秘書室長
                                2012年4月      ㈱みずほ銀行
                                     常務執行役員営業店担当役員
                                2015年4月      ㈱みずほフィナンシャルグループ
                                     執行役専務
         取締役社長
                                2015年6月      同社取締役兼執行役専務
        (代表取締役)
                                     コンプライアンス統括グループ長
                  津原 周作      1960年1月6日                           (注)4       17
          CEO
                                2017年4月      ㈱みずほ銀行取締役副頭取
                                     営業統括
                                2019年4月      当社副社長執行役員 CSR統括
                                     責任者
                                2019年6月      当社代表取締役副社長兼副社長
                                     執行役員 CSR統括責任者
                                2020年6月      当社代表取締役社長 CEO
                                     (現任)
                                2011年4月      ㈱みずほコーポレート銀行日本橋
                                     営業部長
                                2013年4月      ㈱みずほフィナンシャルグループ
                                     執行役員大企業法人業務部長
                                2015年4月      みずほ証券㈱常務執行役員
                                2016年4月      ㈱みずほフィナンシャルグループ
                                     常務執行役員
         取締役副社長
                                2018年4月      同社執行役専務
                   中村 昭     1960年11月11日                           (注)4        7
         (代表取締役)
                                2019年4月      ㈱みずほ銀行副頭取執行役員
                                2020年4月
                                     当社副社長執行役員 CRO
                                2021年4月
                                     当社副社長執行役員 CFO
                                2021年6月      当社代表取締役副社長兼副社長
                                     執行役員 CFO
                                2022年4月      当社代表取締役副社長兼副社長 
                                     執行役員(現任)
                                2011年7月      ㈱みずほ銀行
                                     青山支店青山第二部長
                                2014年4月      同社営業第十三部長
                                2016年4月      同社執行役員欧州地域本部
                                     副担当役員
                                2017年4月      ㈱みずほフィナンシャルグループ
                                     常務執行役員欧州地域本部長
         専務取締役
                                2020年4月      同社執行役専務欧州地域本部長
                  永峰 宏司      1964年5月16日                           (注)4        1
      財務統括責任者(CFO)
                                2020年5月      同社執行役専務グローバルコーポ
                                     レートカンパニー長兼グローバル
                                     プロダクツユニット副ユニット長
                                2021年4月
                                     当社専務執行役員       CRO
                                2022年4月      当社専務執行役員       CFO
                                2022年6月      当社専務取締役兼専務執行役員 
                                     CFO(現任)
                                2012年4月      ㈱みずほ銀行営業店業務第五部長
                                2014年4月      同社執行役員大宮支店長
                                2015年4月      同社常務執行役員
                                2017年4月      同社常務取締役兼常務執行役員 
                                     ㈱みずほフィナンシャルグループ
                                     執行役常務
         常務取締役         西山 隆憲      1962年5月9日                           (注)4       11
                                2017年6月      ㈱みずほフィナンシャルグループ
                                     取締役兼執行役常務
                                2019年4月      当社常務執行役員
                                2021年6月      当社常務取締役兼常務執行役員
                                     (現任)
                                 40/157


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                                                     みずほリース株式会社(E05426)
                                                           有価証券報告書
                                                       所有株式数
          役職名          氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       (百株)
                                1986年4月      当社入社
                                2006年8月      Krung   Thai  IBJ  Leasing   出向 
                                     Director    - Executive    Vice
                                     President
                                2012年12月      当社国際部担当部長
         常務取締役         時安 千尋      1963年10月11日                           (注)4       43
                                2014年7月      当社業務部副部長
                                2016年4月      当社執行役員人事部長
                                2020年4月      当社常務執行役員
                                2021年6月      当社常務取締役兼常務執行役員
                                     (現任)
                                2013年4月      ㈱みずほ銀行産業調査部副部長
                                2013年7月      みずほ証券㈱投資銀行グループ 
                                     ディレクター
                                2014年4月      同社セクターカバレッジ第二部 
                                     セクター長
                                2016年4月      同社グローバル投資銀行部門付 
                                     シニアコーポレートオフィサー
                                2019年4月      当社業務推進部担当部長
                                2020年4月      当社執行役員経営企画部長
         常務取締役
                                2021年4月      当社常務執行役員 CSO
                  高橋 利之      1965年10月20日
      企画統括責任者(CSO)                                             (注)4        1
                                     経営企画部長
      サステナビリティ統括責任者
                                2021年5月
                                     当社常務執行役員 CSO
                                     サステナビリティ統括責任者
                                     経営企画部長
                                2021年6月      当社常務取締役兼常務執行役員
                                     CSO   サステナビリティ統括責任
                                     者 経営企画部長
                                2022年4月      当社常務取締役兼常務執行役員
                                     CSO   サステナビリティ統括責任
                                     者(現任)
                                1969年7月      経済企画庁入庁
                                1998年6月      同庁物価局長
                                1999年7月      同庁調査局長
                                2001年1月      国土交通省国土計画局長
                                2003年4月      法政大学大学院政策科学専攻
                                     教授
                                2008年4月      同大学院政策創造研究科教授
                                2009年6月
                                     当社取締役(非常勤)(現任)
          取締役        小峰 隆夫      1947年3月6日                           (注)4       31
                                2010年4月      公益社団法人日本経済研究
                                     センター研究顧問
                                2012年5月      公益社団法人日本経済研究
                                     センター理事研究顧問(現任)
                                2017年4月      大正大学地域創生学部教授
                                2020年4月      大正大学地域構想研究所教授
                                     (現任)
                                1971年4月      積水化学工業㈱入社
                                2003年6月      同社取締役経営管理部長
                                2008年10月      同社取締役副社長執行役員
                                     CFO
                                2009年3月      同社代表取締役社長        社長執行役員
          取締役        根岸 修史      1948年3月19日
                                                   (注)4       -
                                2015年3月      同社代表取締役会長
                                2017年6月      同社取締役会長
                                2018年6月      同社相談役(現任)
                                2019年6月
                                     当社取締役(非常勤)(現任)
                                 41/157




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                                                       所有株式数
          役職名          氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       (百株)
                                1977年4月      通商産業省入省
                                1989年6月      同省産業政策局産業政策企画官
                                1994年4月      中小企業庁組織課長
                                1999年6月      通商産業省
                                     生活産業局生活用品課長
          取締役        萩平 博文      1953年8月15日                           (注)4       -
                                2000年12月      日本貿易振興会パリセンター所長
                                2003年10月      原子力安全基盤機構総括参事
                                     (国際担当)
                                2009年4月      石油鉱業連盟専務理事
                                2019年6月      当社取締役(非常勤)(現任)
                                1985年4月      日本アイ・ビー・エム㈱入社
                                2002年7月      同社理事
                                2005年7月      同社執行役員
                                2014年7月      SAPジャパン㈱常務執行役員
                                2016年1月      ㈱セールスフォース・ドットコム
                                     常務執行役員
                                2019年6月
                                     当社取締役(非常勤)(現任)
          取締役        鷺谷 万里      1962年11月16日                           (注)4       -
                                     国際紙パルプ商事㈱取締役
                                     (現任)
                                2020年3月
                                     ㈱MonotaRO取締役
                                     (現任)
                                2021年6月      JBCCホールディングス㈱取締
                                     役(現任)
                                1981年4月      丸紅㈱入社
                                2012年4月      同社執行役員プラント・産業機械
                                     部門長代行
                                2013年4月      同社執行役員プラント・産業機械
                                     部門長
                                2014年4月      同社執行役員プラント部門長
                                2016年4月      同社常務執行役員プラント本部長
          取締役         河村 肇     1958年11月11日                           (注)4       -
                                2018年4月      同社常務執行役員米州統括、北中
                                     米支配人、丸紅米国会社社長・
                                     CEO
                                2019年4月      同社専務執行役員社会産業・金融
                                     グループCEO(現任)
                                2020年6月
                                     当社取締役(非常勤)(現任)
                                1982年4月      東京地方検察庁検事
                                2010年1月      最高検察庁検事
                                2010年12月      法務省保護局長
                                2014年7月      東京地方検察庁検事正
                                2015年12月      最高検察庁次長検事、法制審議会
                                     委員
          取締役        青沼 隆之      1955年2月25日
                                                   (注)4       -
                                2016年9月      名古屋高等検察庁検事長
                                2018年2月      弁護士登録、シティユーワ法律事
                                     務所  オブ・カウンセル(現任)
                                2021年5月      ㈱シニアライフクリエイト取締役
                                     (現任)
                                2021年6月      当社取締役(非常勤)(現任)
                                2005年4月      ㈱みずほコーポレート銀行
                                     主計部長
                                2010年3月      同社常勤監査役
                                2013年4月      みずほ証券㈱監査役
         常勤監査役         船木 信克      1959年3月30日                           (注)5        1
                                2013年6月      ㈱みずほフィナンシャルグループ
                                     常勤監査役
                                2014年6月      同社取締役監査委員
                                2019年6月      当社常勤監査役(現任)
                                 42/157



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                                                       所有株式数
          役職名          氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       (百株)
                                2010年4月      ㈱みずほフィナンシャルグループ
                                     執行役員主計部長
                                2012年4月      みずほ証券㈱常務執行役員財務・
                                     主計グループ長
                                2014年6月      同社常務執行役員
                                     グローバルITヘッド
                                     IT・システムグループグループ長
                                2018年4月      ㈱みずほフィナンシャルグループ 
                                     常務執行役員財務・主計グループ
         常勤監査役         山田 達也      1960年2月20日                           (注)6       -
                                     副担当役員、IT・システムグルー
                                     プ副担当役員
                                     みずほ証券㈱専務取締役(代表取締
                                     役)兼専務執行役員財務・主計グ
                                     ループ長、IT・システムグループ
                                     長
                                2019年4月      ㈱日本投資環境研究所
                                     代表取締役社長
                                2020年6月
                                     当社常勤監査役(現任)
                                1984年4月      当社入社
                                2008年3月      当社東京営業第四部長
                                2009年4月      当社東京営業第一部長
                                2014年4月      当社執行役員東京営業第一部長
                                2015年4月      当社執行役員
         常勤監査役         釜田 英彦      1961年11月16日                           (注)7       26
                                2016年4月      当社常務執行役員
                                2019年6月      当社常務取締役兼常務執行役員
                                2021年4月      当社取締役
                                2021年6月
                                     当社常勤監査役(現任)
                                1980年9月      公認会計士登録
                                1992年9月      井上斎藤英和監査法人(現、有限
                                     責任あずさ監査法人)代表社員
                                2011年9月      有限責任あずさ監査法人副理事長
                                     (監査統括)兼      KPMG  Global
                                     Audit   Steering    Groupメンバー
                                2015年7月      有限責任あずさ監査法人エグゼク
          監査役        天野 秀樹      1953年11月26日
                                                   (注)8        -
                                     ティブ・シニアパートナー
                                2017年3月      花王㈱社外監査役(現任)
                                2017年4月      オリックス銀行㈱社外取締役(現
                                     任)
                                2019年6月      セイコーホールディングス㈱社外
                                     監査役(現任)
                                2022年6月      当社監査役(非常勤)(現任)
                                       計                  138
     (注)1.取締役小峰隆夫、根岸修史、萩平博文、鷺谷万里、河村肇および青沼隆之の6氏は、社外役員(会社法施行規
          則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
        2.常勤監査役船木信克および山田達也、監査役天野秀樹の3氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5
          号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
        3.社外取締役「鷺谷万里」氏の戸籍上の氏名は、「板谷万里」であります。
        4.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
        5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
        6.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
        7.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
        8.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
        ② 社外役員の状況

        当社の取締役12名のうち6名が社外取締役であり、監査役4名のうち3名が社外監査役であります。
         社外取締役小峰隆夫氏は、当社グループおよび当社グループの役員との間に特別な利害関係はありません。

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         同氏は、大正大学地域構想研究所教授でありますが、当社グループと同研究所との間に特別な利害関係はあり
        ません。また、同氏は、公益社団法人日本経済研究センター理事研究顧問でありますが、当社グループと同法人
        との間に特別な利害関係はありません。
         社外取締役根岸修史氏は、当社グループおよび当社グループの役員との間に特別な利害関係はありません。

         同氏は、積水化学工業株式会社相談役でありますが、当社グループと同社との間に特別な利害関係はありませ
        ん。
         社外取締役萩平博文氏は、当社グループおよび当社グループの役員との間に特別な利害関係はありません。

         社外取締役鷺谷万里氏は、当社グループおよび当社グループの役員との間に特別な利害関係はありません。

         同氏は、国際紙パルプ商事株式会社、株式会社MonotaRO                              、 JBCCホールディングス株式会社および三
        菱商事株式会社の社外取締役でありますが、当社グループと国際紙パルプ商事株式会社、株式会社MonotaR
        O、JBCCホールディングス株式会社との間において、特別な利害関係はありません。当社グループと三菱商事
        グループとの間には取引がありますが、その取引金額は売上高の1%未満で特別な重要性はありません。尚、これ
        らの取引は市場金利等の状況を考慮し一般の取引条件と同様に決定しております。
         尚、同氏は、2022年6月29日付で国際紙パルプ商事株式会社の社外取締役を退任予定です。
         社外取締役河村肇氏は、当社グループおよび当社グループの役員との間に特別な利害関係はありません。

         同氏は、丸紅株式会社専務執行役員、社会産業・金融グループCEOであります。当社グループと同社の企業グ
        ループとの間にはリース等の取引がありますが、その取引金額は売上高の1%未満で特別な重要性はありません。
        尚、これらの取引は市場金利等の状況を考慮し一般の取引条件と同様に決定しております。
         社外取締役青沼隆之氏は、当社グループおよび当社グループの役員との間に特別な利害関係はありません。

         同氏は、シティユーワ法律事務所のオブ・カウンセルであります。当社グループと同事務所との間にはリース
        等の取引がありますが、その取引金額は売上高の1%未満で特別な重要性はありません。尚、これらの取引は市
        場金利等の状況を考慮し一般の取引条件と同様に決定しております。また、同氏は、株式会社シニアライフクリ
        エイトの社外取締役でありますが、当社グループと同社との間に特別な利害関係はありません。
         社外監査役船木信克氏は、当社グループおよび当社グループの役員との間に特別な利害関係はありません。

         同氏は、過去に、株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役および同社の企業グループに属するみずほ証
        券株式会社監査役でありました。当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループの株式を所有し、株式会社み
        ずほフィナンシャルグループは、当社の株式を所有しております。株式会社みずほ銀行は、当社に使用人等を派
        遣しております。この他、当社グループと株式会社みずほフィナンシャルグループの企業グループとの間には資
        金の借入やリース等の取引がありますが、これらの取引は市場金利等の状況を考慮し一般の取引条件と同様に決
        定しております。
         社外監査役山田達也氏は、当社グループおよび当社グループの役員との間に特別な利害関係はありません。

         同氏は、過去に、株式会社みずほフィナンシャルグループの常務執行役員および同社の企業グループに属する
        みずほ証券株式会社専務取締役兼専務執行役員でありました。当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ
        の株式を所有し、株式会社みずほフィナンシャルグループは、当社の株式を所有しております。株式会社みずほ
        銀行は、当社に使用人等を派遣しております。この他、当社グループと株式会社みずほフィナンシャルグループ
        の企業グループとの間には資金の借入やリース等の取引がありますが、これらの取引は市場金利等の状況を考慮
        し一般の取引条件と同様に決定しております。
         社外監査役天野秀樹氏は、当社グループおよび当社グループの役員との間に特別な利害関係はありません。

         同氏は、オリックス銀行株式会社の社外取締役、花王株式会社およびセイコーホールディングス株式会社の社
        外監査役でありますが、当社グループとこれらの法人との間に特別な利害関係はありません。
         社外取締役6名においては、企業経営や専門分野等の豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的な視点から経

        営全般に的確な助言をいただいており、社外監査役3名においては、企業経営や専門分野における豊富な経験と
        高い専門性を当社の監査業務に活かしていただいております。
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         当社は、社外取締役および社外監査役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役および社外監査役(いず
        れもその候補者を含む)が以下に掲げる項目のいずれかに該当する場合、十分な独立性を有していないものとみ
        なします。
         1.当社を主要な取引先とする者、またはその者が法人等(法人以外の団体を含む。以下同じ)である場合
           は、その業務執行者
         2.当社の主要な取引先である者、またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
         3.当社から多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(これらが法
           人等である場合、所属する者)
         4.1から3のいずれかに該当する者の近親者
         5.当社の子会社の業務執行者の近親者
         6.最近において1から5のいずれかに該当していた者およびその近親者
         7.最近において当社の業務執行者に該当していた者の近親者
         8.前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる
           者
         当社の社外取締役のうち小峰隆夫、根岸修史、萩平博文、鷺谷万里および青沼隆之の5氏ならびに社外監査役

        3名につきましては、当社の経営における独立性が確保され、職務遂行において当社経営陣との間に相互に影響
        を及ぼし得る関係になく、独立した立場から中立・公正に職務を遂行していただけると判断し、東京証券取引所
        が定める独立役員に指定しております。
        ③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携なら

         びに内部統制部門との関係
         社外取締役は、取締役会において、内部監査については内部監査実施計画および監査結果を、コンプライアン
        スについては年度ごとに策定するコンプライアンス・プログラムの実践状況につき定期的な報告を、内部統制部
        門からは定期的にリスク管理の状況などについてそれぞれ報告を受けております。また、取締役会以外にも必要
        に応じ、内部統制部門担当役員などから報告聴取を行っております。
         社外取締役と監査役監査との連携については、取締役会において、監査役から監査計画および監査結果について
        報告を行っているほか、定期的に面談を実施し、監査役による監査実施状況や相互の課題認識などについて意見交
        換を行っております。
         社外監査役については、後記(3)①監査役監査の状況に記載のとおり、内部監査部門・内部統制部門・会計監査
        人と密接に連携した監査を実施しております。
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      (3)【監査の状況】
        ① 監査役監査の状況
        a.監査役監査の組織、人員および手続
          「(1)    コーポレート・ガバナンスの概要                ②企業統治の体制の概要」に記載のとおり、当社は監査役会設置
         会社であり、定款において監査役は5名以内としており、当事業年度は常勤社外監査役2名、常勤監査役1
         名、社外監査役1名の計4名で監査役会を構成しております。このうち3名は財務および会計に関する相当程
         度の知見を有しております。また、2021年8月に監査役室を設置し、3名の補助使用人が監査役の職務を補助
         しております。
        b.監査役および監査役会の活動状況

          監査役会は、原則として取締役会に先立ち月次で開催するほか、必要に応じ随時開催しております。当事業
         年度は監査役会を合計15回開催しており、一回当たりの所要時間は37分でした。なお、個々の監査役の出席状
         況は次のとおりであります。
                区分               氏名            監査役会出席状況
           常勤社外監査役              船木 信克               全15回中15回

           常勤社外監査役              山田 達也               全15回中15回

           常勤監査役              釜田 英彦               全10回中10回

           社外監査役              野口 亨               全15回中15回

           ※全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものであります。
            なお、上記のほか、髙橋真一が、社外監査役として、2021年6月24日監査役退任まで、監査役会5回
            中5回出席しております。
          監査役会における主な検討事項は以下のとおりであります。

          ・監査の方針および監査実施計画
          ・業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況
          ・会計監査人の監査計画、監査実施状況、監査結果
          ・内部監査の実施計画および個別監査の状況
          ・各監査役からの監査実施状況報告 など
           また、監査の手続については、監査役会が定めた監査役監査基準等に基づき運用しております。当事業年
           度の監査計画により実施した監査活動の状況は以下のとおりであります。
           監査対象                        主な内容および手続
                     取締役会、経営会議、政策委員会その他重要会議への出席および意見表明
                     取締役会における監査状況の報告および意見交換(年2回)
                     代表取締役との随時の意見交換
                     社外取締役との定期的な意見交換(年1回)
                     CFO、CSO、CRO、CIO、CCOとの定期的(年1回)ならびに随時の
        取締役の職務執行状況             意見交換
            および         内部統制部門および内部監査部門からの定期的(原則月次)ならびに随時の報告
       業務の適正を確保するため              聴取
         の体制の運用状況            重要な決裁・報告書類の閲覧
                     オペレーショナルリスク事象の発生・対応状況のモニタリング
                     本社の業務状況について往査実施
                     なお、本社以外の拠点への往査については、新型コロナウイルス感染拡大の影響
                     に鑑み、内部監査部門への指示・報告受領で代替するとともに、営業担当常務全
                     員および一部の支店長との意見交換を実施、現場実態把握を強化
                     監査計画(年次)および会計監査実施状況(月次)の報告聴取
       会計監査人の監査の状況
                     会計監査人・内部監査部門・監査役との三様監査連絡会実施(年2回)
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           監査対象                        主な内容および手続
                     子会社の社長との面談(年1回)
       子会社・関連会社の状況             関連会社への派遣役員との面談(年2回)
                     子会社の監査役との連絡会(年2回)および情報交換(年7回)
       事業報告・連結計算書類等              記載内容の適切性について確認・検証(年次)
        ② 内部監査の状況

          社長直轄の業務監査部(11名)を設置し、業務執行の適切性および効率性、コンプライアンスの状況等につ
         いて内部監査を実施し、業務改善に資するよう、具体的な助言勧告、提案を行っております。また、監査役
         (会)および会計監査人と必要な連携をとっております。監査結果は定期的に取締役会に報告され、経営とし
         て、各種リスク回避に必要な体制・組織・規則等の改善の要否を判断しております。
        ③ 会計監査の状況

        a.監査法人の名称
          有限責任監査法人トーマツ
        b.継続監査期間

          15年間
        c.業務を執行した公認会計士

          指定有限責任社員 業務執行社員 青木 裕晃
          指定有限責任社員 業務執行社員 下飯坂 武志
        d.監査業務に係る補助者の構成

          当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、会計士試験合格者等5名、その他35名であります。
        e.監査法人の選定方針、選定理由および評価

          監査役会は、監査役会が定めた「会計監査人の評価および選定基準」に基づき、監査法人を評価し、選定し
         ております。具体的には、当社および企業集団としての当社グループの会計監査人として、当該監査法人の品
         質管理体制やガバナンス、当局検査等の状況など、監査法人としての監査受嘱能力に懸念がないか、また、当
         社グループの会計監査において、監査従事者の能力・経験など監査実施態勢が整備されているか、適切なリス
         ク評価に基づいた監査計画が策定されているか、効果的かつ効率的な監査手続が実施されているかなどを検証
         したうえで、経営者を含めた執行部門とのコミュニケーションの状況やその評価も踏まえ総合的に判断するこ
         ととしております。監査役会は、これらの観点から有限責任監査法人トーマツは当社の会計監査人として適任
         であると判断し選定いたしました。
          なお、監査役会は、会計監査人が適切に職務執行することに支障があると認められる場合には、株主総会に
         提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第
         340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解
         任いたします。
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        ④ 監査報酬の内容等
        a.監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
        区分
               監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく           監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく
                報酬(百万円)           報酬(百万円)           報酬(百万円)           報酬(百万円)
                       89           13           85           16

      提出会社
                       45                       46

      連結子会社                             -                       -
                       134            13           131            16

         計
         前連結会計年度
         当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等であります。
         当連結会計年度
         当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等であります。
        b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト・トウシュ・トーマツグループ)に対する報酬(a.を除

         く)
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
        区分
               監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく           監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく
                報酬(百万円)           報酬(百万円)           報酬(百万円)           報酬(百万円)
                                   24                       0

      提出会社                  -                       -
                                   3                       1

      連結子会社                  -                       -
                                   28                       1

         計               -                       -
         前連結会計年度
         当社および連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
         当連結会計年度
         当社および連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
        c.  その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

          当社の連結子会社であるIBJ              Air  Leasing    LimitedおよびIBJ         Air  Leasing    (US)   Corp.は、Ernst        & Young
         LLPに監査証明業務に基づく報酬として前連結会計年度13百万円、当連結会計年度12百万円を支払っておりま
         す。
        d.監査報酬の決定方針

          当社の会計監査人に対する報酬は、事業規模、業務特性、監査日数などを勘案し決定しております。
        e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

          監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査
         計画に基づく会計監査人の監査実施状況を検証したうえで、当事業年度の監査計画がリスク認識に対応した適
         切な監査項目であり、実施する監査手続が効果的かつ効率的なものとなっているかを検討した結果、適切な監
         査品質を確保するために必要であり、合理的な監査報酬額であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行い
         ました。
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      (4)【役員の報酬等】
        ① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
          当社の取締役の報酬等の上限額、構成比率、算定方法については、独立性を有する社外取締役が過半数を構
         成する任意の指名・報酬委員会にて審議の上、取締役会で決議しております。また、報酬の具体的決定につき
         ましては、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の報酬額は、取締役会で決議さ
         れた方法により決定され、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
          取締役および監査役の金銭報酬の額は、2009年6月24日開催の第40回定時株主総会の決議に基づき、取締役
         は年額500百万円以内(当該株主総会終結時点の取締役は8名。)、監査役は年額150百万円以内(当該株主総
         会終結時点の監査役は4名。)と、それぞれに上限を定めております。社外取締役の金銭報酬の額は、2020年
         6月24日開催の第51回定時株主総会の決議に基づき、上記取締役報酬総額年額500百万円のうち、年額150百万
         円以内(当該株主総会終結時点の社外取締役は7名。)と上限を定めております。
          また、金銭報酬とは別枠で、2019年6月25日開催の第50回定時株主総会の決議に基づき、業績連動型株式報
         酬制度の株式報酬の額として年額140百万円以内、株式数84千株以内(取締役会長・社外取締役・監査役は付与
         対象外)と上限を定めております。なお、業績連動型株式報酬制度の詳細につきましては、「第4                                              提出会社の
         状況   1  株式等の状況       (8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおりであります。
         <取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針>

          当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する
         方針」を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の指名・
         報酬委員会に付議し、同委員会での審議を経ております。
          また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決
         定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、任意の指名・報酬委員会の審議を経ていることを確
         認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
          「取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針」は以下のとおりです。
         a.  基本方針

          取締役(除く非執行取締役、以下同じ)の報酬については、取締役の報酬と当社の業績および株式価値との
          連動性をより明確にすることで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献し、ひいては、株式価値を
          高めていくという意識を株主と共有することを基本方針とする。これを実現するため、取締役の報酬は、基
          本報酬(固定報酬)および業績に連動する報酬で構成し、このうち業績に連動する報酬は金銭報酬および非
          金銭報酬(株式報酬)で構成する。また、非執行取締役報酬については、固定報酬とする。
          非執行取締役を含む取締役の報酬の上限額は、社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会にて審
          議し、取締役会で決議したうえで株主総会の議案とする。
          また、取締役の報酬の構成比率、算定方法については、任意の指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会が
          決定する。
         b.  基本報酬(固定報酬)の個人別の報酬の額の決定に関する方針
          基本報酬(固定報酬)は、毎月同額を支給する金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績
          動向、従業員給与の水準、他社水準などを総合的に勘案し決定する。
         c.  業績に連動する報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
          業績に連動する報酬のうち金銭報酬については、事業年度ごとの業績に対する成果報酬とし、各事業年度の
          連結業績の目標値に対する達成度合いに応じて算定した額を賞与として毎年一定の時期に支給するととも
          に、各取締役に委嘱した職務における達成度ないし貢献度に応じ算定した額を月額業績報酬として毎月支給
          する。
          業績に連動する報酬のうち非金銭報酬は、報酬と中長期的な企業価値向上とを連動させるとともに、企業価
          値の持続的な向上を図るインセンティブとすることを目的として、業績連動型株式報酬制度により当社株式
          を交付する。交付する時期は、原則として、中期経営計画期間の終了後または退任後の一定の時期とする。
         d.  基本報酬(固定報酬)の額、業績に連動する報酬のうち金銭報酬の額および非金銭報酬の額の取締役の個人
          別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
         (報酬の構成比率)
          基本報酬(固定報酬):業績に連動する報酬のうちの金銭報酬:同非金銭報酬=1:0.25:0.35
          (注)1.業績に連動する報酬のうちの金銭報酬の賞与:月額業績報酬=0.10:0.15
             2.業績に連動する報酬にかかる目標の達成率を100%とした場合のモデル。
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         (業績に連動する報酬の算定方法)
          業績に連動する報酬=役位別支給基準額×業績評価係数
         (注)業績評価係数は目標値に対する実績の達成率
         (業績評価係数に使用する指標)指標の種別                                指標の選定理由
          差引利益(注)                      当社グループの基礎的収益力を図る指標として選定

                                中期経営計画に掲げる主要な経営目標であり、その達成
          親会社株主に帰属する当期純利益
                                度合いを図る指標として選定
         (注)差引利益=資金原価控除前の売上総利益
         e.取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
          取締役会は、その決議により非執行取締役を含む取締役の個人別の報酬額の決定を代表取締役社長に委任す
          ることができる。代表取締役社長に委任する権限の内容は、①取締役に対する基本報酬(固定報酬)および
          非執行取締役に対する固定報酬について、役位、職責、在任年数に応じた報酬テーブルを決定すること、②
          c.のうちの月額業績報酬における各取締役に委嘱した職務における達成度ないし貢献度に応じた額を決定
          すること、③d.のうち、業績に連動する報酬にかかる役位別支給基準額を決定すること、④取締役会が決
          定した方法により非執行取締役を含む取締役の個人別の報酬額を決定すること、とする。なお、代表取締役
          社長に委任する権限が適切に行使されるようにするため、代表取締役社長と、同人が指名する取締役等2名
          の計3名で協議したうえで決定すること、とする。また、業績連動型株式報酬制度においては、一定期間後
          までに重大な財務諸表の修正・巨額損失・レピュテーションへの重大な損害等が生じたと取締役会が判断し
          た時は、給付の一部または全部を当該取締役から当社へ返還させる。
          取締役会は、代表取締役社長である津原周作氏に対し、各取締役の個人別の報酬額の決定を委任しておりま

         すが、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適してい
         ると判断したためであります。委任された内容の決定にあたっては、事前に任意の指名・報酬委員会がその妥
         当性について確認しております。
          任意の指名・報酬委員会は、当該事業年度においては5回開催しており、役員人事、取締役の個人別の報酬
         の内容についての決定に関する方針、取締役の報酬水準等について審議しております。
       <当該事業年度の業績評価係数に使用する指標の目標および実績>

       指標の種別                        目標                 実績
       差引利益                       688億円                 621億円

       親会社株主に帰属する当期純利益                       230億円                 149億円

        ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

                                報酬等の種類別の総額(百万円)
                                                     対象となる
                     報酬等の総額
           役員区分                                         役員の員数(名)
                                     業績連動報酬       左記のうち、
                      (百万円)
                              固定報酬
                                                      (注)1
                                       (注)2      非金銭報酬等
                          276         195        81       40        8
      取締役(社外取締役を除く。)
                          17         17                       1
      監査役(社外監査役を除く。)                                     -       -
                          132         132                       12
      社外役員                                     -       -
        (注)1.上表には、2021年6月24日開催の第52回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名および社
             外監査役1名を含んでおります。
           2.業績連動報酬は、当事業年度において費用計上すべき額を記載しております。
           3.取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等は、全額業績連動報酬であります。
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      (5)【株式の保有状況】
        ① 投資株式の区分の基準および考え方
          当社の投資株式について、営業取引として株式の価値の変動や配当の受領等の投資収益を得ることを目的とす
         る投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外は、中長期的な観点から、当社の営業取引や資金調達等当社
         業務運営に資する政策保有株式としての投資株式として区分しております。
        ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

        a.保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証
        の内容
          当社の保有方針は、中長期的な観点から、取引関係の構築、取引維持強化に繋がり、かつ、当社グループの事
         業に資する株式について新規取得または継続保有することとしております。
          保有株式については、毎年、取締役会において、取引先との営業取引等から得られる収益や株式から得られる
         配当収益と資本コスト等のバランス、その他当社の企業価値向上への貢献を総合的に勘案し、保有意義の検証を
         行っております。
          2021年9月29日開催の取締役会において、上記保有意義の検証を行い、経済合理性が不十分であると判断した
         銘柄で、取引強化による収益の改善や、当社の企業価値向上に資すると認められない銘柄については、取引先と
         十分に対話を行い、改善を目指しております。その後、一定期間に改善が認められない場合は、売却を検討しま
         す。
        b.銘柄数および貸借対照表計上額

                     銘柄数       貸借対照表計上額の
                     (銘柄)        合計額(百万円)
                        39            3,524
        非上場株式
                        52           10,313
        非上場株式以外の株式
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                     銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                             株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                                        取引先との取引関係強化を見込み、取得
                         1             39
        非上場株式
                                        したもの
        非上場株式以外の株式                -             -           -
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                     銘柄数      株式数の減少に係る売却
                     (銘柄)      価額の合計額(百万円)
        非上場株式                -             -

                         2             21
        非上場株式以外の株式
                                 51/157







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        c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
                 当事業年度         前事業年度

                株式数(株)         株式数(株)           保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の

         銘柄
                                    および株式数が増加した理由                 保有の有無
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    302,000         302,000
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     理研計器㈱
                                                        有
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                     1,479          832
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    411,800         411,800
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     日東紡績㈱
                                                        有
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                     1,161         1,657
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    147,210         147,210
                                  的として保有しております。定量的な保
     DOWAホールディ
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
                                                        有
     ングス㈱
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      825         677
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                                  的として保有しております。定量的な保
                    492,600         164,200
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
     愛知時計電機㈱
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等                      有
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。なお、当事
                                  業年度において同社は1株につき3株の
                      764         714
                                  割合をもって株式分割を行ったことによ
                                  り株式数が増加しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大、な
                    447,330         447,330
                                  らびに資金調達の安定化を目的として保
                                  有しております。定量的な保有効果は個
     ㈱みずほフィナン
                                  別取引の内容を示すこととなること等か                      有
     シャルグループ
                                  ら記載は困難ですが、政策保有の意義や
                                  営業取引から得られる収益等の経済合理
                      700         715
                                  性等を検証し、保有の合理性があると判
                                  断しております。
                                 52/157



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                 当事業年度         前事業年度

                株式数(株)         株式数(株)           保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の

         銘柄
                                    および株式数が増加した理由                 保有の有無
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    589,968         589,968
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     生化学工業㈱
                                                        有
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      516         610
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    550,000         550,000
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     飯野海運㈱
                                                        有
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      454         291
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    308,000         308,000
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     三菱鉛筆㈱
                                                        有
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      390         492
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    304,000         304,000
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     ニチレキ㈱
                                                        有
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      375         480
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    234,500         234,500
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     ㈱西松屋チェーン                                                   有
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      370         392
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                 53/157





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                 当事業年度         前事業年度

                株式数(株)         株式数(株)           保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の

         銘柄
                                    および株式数が増加した理由                 保有の有無
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    173,400         173,400
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     オイレス工業㈱
                                                        有
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      262         293
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    199,663         199,663
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     長野計器㈱
                                                        有
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      252         195
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    98,000         98,000
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     ㈱リケン                                                   有
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      239         245
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    60,000         60,000
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     富士急行㈱
                                                        有
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      234         352
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    107,400         107,400
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     大日精化工業㈱                                                 無(注2)
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      221         265
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                 54/157





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                 当事業年度         前事業年度

                株式数(株)         株式数(株)           保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の

         銘柄
                                    および株式数が増加した理由                 保有の有無
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    83,053         83,053
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     キッセイ薬品工業㈱
                                                        有
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      212         203
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    517,569         517,569
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     大興電子通信㈱
                                                        有
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      208         290
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    120,000         120,000
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     ㈱クレディセゾン                                                   有
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      156         159
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    420,000         420,000
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     ㈱岡三証券グループ                                                   有
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      155         189
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    158,300         158,300
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     ㈱安永                                                   有
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      131         208
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                 55/157





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                                                     みずほリース株式会社(E05426)
                                                           有価証券報告書
                 当事業年度         前事業年度

                株式数(株)         株式数(株)           保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の

         銘柄
                                    および株式数が増加した理由                 保有の有無
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    150,000         150,000
                                  的として保有しております。定量的な保
     ㈱エスケーエレクト                             有効果は個別取引の内容を示すこととな
                                                        無
     ロニクス                             ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      124         190
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    10,000         10,000
                                  的として保有しております。定量的な保
     ㈱SCREENホー                             有効果は個別取引の内容を示すこととな
                                                        無
     ルディングス                             ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      123          97
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    66,000         66,000
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     東ソー㈱
                                                        無
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      119         139
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                                  的として保有しております。定量的な保
                    86,240         43,120
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
     石原ケミカル㈱
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等                      有
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。なお、当事
                                  業年度において同社は1株につき2株の
                      107          97
                                  割合をもって株式分割を行ったことによ
                                  り株式数が増加しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    100,000         100,000
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     バンドー化学㈱
                                                        無
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      88         74
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                 56/157




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                                                     みずほリース株式会社(E05426)
                                                           有価証券報告書
                 当事業年度         前事業年度

                株式数(株)         株式数(株)           保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の

         銘柄
                                    および株式数が増加した理由                 保有の有無
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    39,300         39,300
                                  的として保有しております。定量的な保
     ㈱リンコーコーポ                             有効果は個別取引の内容を示すこととな
                                                        有
     レーション                             ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      69         93
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    37,000         37,000
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     東北特殊鋼㈱
                                                        無
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      62         60
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    36,300         36,300
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     ㈱パイオラックス                                                   無
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      56         58
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    63,882         63,882
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     北越工業㈱
                                                        無
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      55         69
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大、な
                    29,841         29,841
                                  らびに資金調達の安定化を目的として保
                                  有しております。定量的な保有効果は個
     ㈱東京きらぼしフィ
                                                      無(注2)
                                  別取引の内容を示すこととなること等か
     ナンシャルグループ
                                  ら記載は困難ですが、政策保有の意義や
                                  営業取引から得られる収益等の経済合理
                      52         41
                                  性等を検証し、保有の合理性があると判
                                  断しております。
                                 57/157





                                                          EDINET提出書類
                                                     みずほリース株式会社(E05426)
                                                           有価証券報告書
                 当事業年度         前事業年度

                株式数(株)         株式数(株)           保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の

         銘柄
                                    および株式数が増加した理由                 保有の有無
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    10,800         10,800
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     保土谷化学工業㈱
                                                        無
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      47         52
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    10,000         10,000
                                  的として保有しております。定量的な保
     パシフィックシステ
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
                                                        無
     ム㈱
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      29         35
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    12,400         12,400
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     SMK㈱
                                                        有
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      27         35
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大、な
                    38,000         38,000
                                  らびに資金調達の安定化を目的として保
                                  有しております。定量的な保有効果は個
     ㈱千葉銀行                             別取引の内容を示すこととなること等か                      無
                                  ら記載は困難ですが、政策保有の意義や
                                  営業取引から得られる収益等の経済合理
                      27         27
                                  性等を検証し、保有の合理性があると判
                                  断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    10,000         10,000
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     ㈱ヨコオ                                                   無
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      25         27
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                 58/157





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                 当事業年度         前事業年度

                株式数(株)         株式数(株)           保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の

         銘柄
                                    および株式数が増加した理由                 保有の有無
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大、な
                    142,080         142,080
                                  らびに資金調達の安定化を目的として保
                                  有しております。定量的な保有効果は個
     ㈱池田泉州ホール
                                                      無(注2)
                                  別取引の内容を示すこととなること等か
     ディングス
                                  ら記載は困難ですが、政策保有の意義や
                                  営業取引から得られる収益等の経済合理
                      24         25
                                  性等を検証し、保有の合理性があると判
                                  断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大、な
                    15,000         15,000
                                  らびに資金調達の安定化を目的として保
                                  有しております。定量的な保有効果は個
     ㈱三十三フィナン
                                                      無(注2)
                                  別取引の内容を示すこととなること等か
     シャルグループ
                                  ら記載は困難ですが、政策保有の意義や
                                  営業取引から得られる収益等の経済合理
                      22         20
                                  性等を検証し、保有の合理性があると判
                                  断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                     8,300         8,300
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     東海汽船㈱
                                                        無
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      19         19
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    50,000         50,000
                                  的として保有しております。定量的な保
     ㈱ヤマダホールディ                             有効果は個別取引の内容を示すこととな
                                                        無
     ングス                             ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      19         29
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大、な
                    51,000         51,000
                                  らびに資金調達の安定化を目的として保
                                  有しております。定量的な保有効果は個
     ㈱百五銀行                             別取引の内容を示すこととなること等か                      無
                                  ら記載は困難ですが、政策保有の意義や
                                  営業取引から得られる収益等の経済合理
                      17         17
                                  性等を検証し、保有の合理性があると判
                                  断しております。
                                 59/157




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                 当事業年度         前事業年度

                株式数(株)         株式数(株)           保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の

         銘柄
                                    および株式数が増加した理由                 保有の有無
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                                  的として保有しております。定量的な保
                    16,000          8,000
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
     日本パレットプール
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等                      無
     ㈱
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。なお、当事
                      16         27
                                  業年度において同社は1株につき2株の
                                  割合をもって株式分割を行ったことによ
                                  り株式数が増加しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    13,310         13,310
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     ㈱サンデー                                                   無
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      16         19
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    30,000         30,000
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     市光工業㈱
                                                        無
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                      12         22
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    10,000         10,000
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     豊和工業㈱
                                                        無
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                       8         8
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大、な
                     2,900         2,900
                                  らびに資金調達の安定化を目的として保
                                  有しております。定量的な保有効果は個
     第一生命ホールディ
                                                      無(注2)
                                  別取引の内容を示すこととなること等か
     ングス㈱
                                  ら記載は困難ですが、政策保有の意義や
                                  営業取引から得られる収益等の経済合理
                       7         5
                                  性等を検証し、保有の合理性があると判
                                  断しております。
                                 60/157




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                 当事業年度         前事業年度

                株式数(株)         株式数(株)           保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の

         銘柄
                                    および株式数が増加した理由                 保有の有無
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    10,000         10,000
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     北海電気工事㈱
                                                        無
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                       6         6
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                    10,000         10,000
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     エムケー精工㈱
                                                        無
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                       3         5
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                     3,000         3,000
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     川西倉庫㈱
                                                        無
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                       3         3
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                                  的として保有しております。定量的な保
                     5,000         1,000
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
     日本坩堝㈱
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等                      無
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。なお、当事
                                  業年度において同社は1株につき5株の
                       2         2
                                  割合をもって株式分割を行ったことによ
                                  り株式数が増加しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                      674         674
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     太平洋セメント㈱
                                                        無
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                       1         1
                                  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                                 61/157




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                 当事業年度         前事業年度

                株式数(株)         株式数(株)           保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の

         銘柄
                                    および株式数が増加した理由                 保有の有無
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大、な
                     1,420         1,420
                                  らびに資金調達の安定化を目的として保
                                  有しております。定量的な保有効果は個
     ㈱じもとホールディ
                                  別取引の内容を示すこととなること等か                      無
     ングス
                                  ら記載は困難ですが、政策保有の意義や
                                  営業取引から得られる収益等の経済合理
                       0         1
                                  性等を検証し、保有の合理性があると判
                                  断しております。
                                  発行会社および同社グループ各社との取
                                  引関係の維持強化と取引機会の拡大を目
                     1,000         1,000
                                  的として保有しております。定量的な保
                                  有効果は個別取引の内容を示すこととな
     ㈱丸運                                                   無
                                  ること等から記載は困難ですが、政策保
                                  有の意義や営業取引から得られる収益等
                       0         0  の経済合理性等を検証し、保有の合理性
                                  があると判断しております。
                              15,877
                      -
     立川ブラインド工業
                                           -             無
     ㈱
                                21
                      -
                               100
                      -
     日鉄鉱業㈱
                                           -             無
                                0
                      -
        (注)1.2021年9月29日に開催した取締役会において、各政策保有株式について、取引先との営業取引等
             から得られる収益や株式から得られる配当収益と資本コスト等のバランス、その他当社の企業価
             値向上への貢献を総合的に勘案し、政策保有の意義や経済合理性等を検証しておりますが、定量
             的な保有効果を記載することは、個別取引の内容を示すことになること等から困難であるため、
             記載しておりません。
           2.保有先企業は、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社は当社株式を保有しております。
           3.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
        ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

                         当事業年度                     前事業年度
          区分
                     銘柄数        貸借対照表計上額の              銘柄数        貸借対照表計上額の
                    (銘柄)         合計額(百万円)             (銘柄)         合計額(百万円)
                          6         5,678             5         5,813
     非上場株式
     非上場株式以外の株式                     -           -           -           -

                              当事業年度

          区分
                   受取配当金の           売却損益の           評価損益の
                  合計額(百万円)           合計額(百万円)           合計額(百万円)
                         304                     697
     非上場株式                                -
     非上場株式以外の株式                     -           -           -

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    第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。
        以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
      (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)および

        「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(平成11年5月19日総理府・大蔵省令第32号)に基づいて作成
        しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2021年4月1日から2022年3月31日
      まで)の連結財務諸表及び事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査
      法人トーマツにより監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
      容を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団
      法人財務会計基準機構へ加入し、公益財団法人財務会計基準機構等の行う研修に参加しております。
                                 63/157














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     1【連結財務諸表等】
      (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                        21,052              25,348
        現金及び預金
                                          767              549
        受取手形及び売掛金
                                        127,051              109,376
        割賦債権
                                     ※2  1,174,068            ※2  1,172,643
        リース債権及びリース投資資産
                                      ※6  329,059             ※6  395,300
        営業貸付金
                                        171,614              187,180
        その他の営業貸付債権
                                    ※2 ,※4  220,959           ※2 ,※4  239,843
        営業投資有価証券
                                         3,913              4,925
        賃貸料等未収入金
                                        38,815              32,762
        その他
                                        △ 2,238             △ 1,249
        貸倒引当金
                                       2,085,064              2,166,681
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
          賃貸資産
                                    ※1 ,※2  302,127           ※1 ,※2  304,880
           賃貸資産
                                          13               0
           賃貸資産前渡金
                                        302,140              304,881
           賃貸資産合計
          社用資産
                                     ※1 ,※2  3,616             ※1  3,585
           社用資産
                                         3,616              3,585
           社用資産合計
                                        305,757              308,467
          有形固定資産合計
        無形固定資産
          賃貸資産
                                          135             10,107
           賃貸資産
                                          135             10,107
           賃貸資産合計
          その他の無形固定資産
                                          29
           のれん                                             -
                                         5,121              6,266
           ソフトウエア
                                         1,800               359
           その他
                                         6,951              6,625
           その他の無形固定資産合計
                                         7,087              16,732
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                    ※2 ,※4  171,991           ※2 ,※4  203,654
          投資有価証券
                                        11,477              32,691
          破産更生債権等
                                          703              856
          退職給付に係る資産
                                         4,076              9,804
          繰延税金資産
                                       ※8  17,559             ※8  18,403
          その他
                                         △ 526            △ 8,482
          貸倒引当金
                                        205,282              256,928
          投資その他の資産合計
                                        518,126              582,128
        固定資産合計
                                       2,603,190              2,748,810
       資産合計
                                 64/157





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                                                   (単位:百万円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     負債の部
       流動負債
                                        35,157              34,698
        支払手形及び買掛金
                                    ※2 ,※7  317,783           ※2 ,※7  380,278
        短期借入金
                                        40,000              30,000
        1年内償還予定の社債
                                    ※2 ,※7  228,426             ※2  240,456
        1年内返済予定の長期借入金
                                        714,100              707,100
        コマーシャル・ペーパー
                                      ※5  101,458             ※5  92,858
        債権流動化に伴う支払債務
                                         8,958              10,382
        リース債務
                                         5,865              4,459
        未払法人税等
                                         2,618              2,775
        割賦未実現利益
                                         1,190              1,265
        賞与引当金
                                          136               92
        役員賞与引当金
                                          28              151
        役員株式給付引当金
                                          13              19
        債務保証損失引当金
                                        37,116              43,838
        その他
                                       1,492,850              1,548,375
        流動負債合計
       固定負債
                                        170,425              220,998
        社債
                                      ※2  649,933             ※2  681,948
        長期借入金
                                       ※5  33,261             ※5  21,603
        債権流動化に伴う長期支払債務
                                          489              504
        役員株式給付引当金
                                         2,332              2,349
        退職給付に係る負債
                                        33,730              31,038
        受取保証金
                                         9,315              11,188
        その他
                                        899,486              969,632
        固定負債合計
                                       2,392,337              2,518,007
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        26,088              26,088
        資本金
                                        23,941              23,941
        資本剰余金
                                        149,148              158,966
        利益剰余金
                                        △ 1,725             △ 1,709
        自己株式
                                        197,452              207,286
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         6,509              7,252
        その他有価証券評価差額金
        繰延ヘッジ損益                                △ 1,227             △ 1,817
                                                       5,977
        為替換算調整勘定                                △ 2,771
                                          652              747
        退職給付に係る調整累計額
                                         3,162              12,159
        その他の包括利益累計額合計
                                        10,237              11,357
       非支配株主持分
                                        210,852              230,803
       純資産合計
                                       2,603,190              2,748,810
     負債純資産合計
                                 65/157






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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
                                        497,852              554,809
     売上高
                                        446,505              500,274
     売上原価
                                        51,347              54,534
     売上総利益
                                       ※1  25,383             ※1  36,640
     販売費及び一般管理費
                                        25,963              17,893
     営業利益
     営業外収益
                                           9              3
       受取利息
                                          423              840
       受取配当金
                                       ※2  2,961             ※2  2,035
       持分法による投資利益
                                                        389
       投資収益                                    -
                                          133              341
       その他
                                         3,529              3,610
       営業外収益合計
     営業外費用
                                         1,008               960
       支払利息
                                          401              439
       社債発行費
                                          455
       投資損失                                                  -
                                          84              40
       その他
                                         1,949              1,440
       営業外費用合計
                                        27,542              20,064
     経常利益
     特別利益
                                         3,896               175
       投資有価証券売却益
                                           8
       国庫補助金                                                  -
                                          230
                                                         -
       関係会社清算益
                                         4,135               175
       特別利益合計
     特別損失
                                          78
       投資有価証券売却損                                                  -
                                          35              11
       投資有価証券評価損
                                                         0
                                          -
       固定資産除却損
                                          113               11
       特別損失合計
                                        31,563              20,227
     税金等調整前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                    9,761              9,314
                                         △ 674            △ 4,627
     法人税等調整額
                                         9,086              4,686
     法人税等合計
                                        22,477              15,540
     当期純利益
                                          704              638
     非支配株主に帰属する当期純利益
                                        21,772              14,902
     親会社株主に帰属する当期純利益
                                 66/157







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        【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
                                        22,477              15,540
     当期純利益
     その他の包括利益
                                                        880
       その他有価証券評価差額金                                 △ 1,033
       繰延ヘッジ損益                                  △ 166             △ 740
                                                       10,005
       為替換算調整勘定                                 △ 2,775
                                          691               74
       退職給付に係る調整額
                                          927
                                                       △ 653
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                      ※1  △ 2,356             ※1  9,566
       その他の包括利益合計
                                        20,120              25,107
     包括利益
     (内訳)
                                        19,611              23,899
       親会社株主に係る包括利益
                                          508             1,208
       非支配株主に係る包括利益
                                 67/157















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                    株主資本
                   資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 26,088         23,941        131,579         △ 1,745        179,863
      会計方針の変更による累
                                       △ 194                 △ 194
      積的影響額
     会計方針の変更を反映した
                      26,088         23,941        131,384         △ 1,745        179,668
     当期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
                                       △ 4,018                 △ 4,018
      親会社株主に帰属する当
                                       21,772                  21,772
      期純利益
      自己株式の取得                                           △ 0        △ 0
      自己株式の処分
                                                 19         19
      連結範囲の変動                                   9                  9
      持分法の適用範囲の変動

                                         -                 -
      株主資本以外の項目の当

      期変動額(純額)
     当期変動額合計                  -         -       17,764          19       17,783
     当期末残高                 26,088         23,941        149,148         △ 1,725        197,452
                           その他の包括利益累計額

                                         その他の包括      非支配株主持分       純資産合計
                その他有価証            為替換算調整      退職給付に係る
                      繰延ヘッジ損益                   利益累計額合
                券評価差額金            勘定       調整累計額
                                         計
     当期首残高               7,430     △ 1,060     △ 1,005       △ 41     5,323      10,594      195,780
      会計方針の変更による累
                                                         △ 194
      積的影響額
     会計方針の変更を反映した
                   7,430     △ 1,060     △ 1,005       △ 41     5,323      10,594      195,585
     当期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                        △ 4,018
      親会社株主に帰属する当
                                                         21,772
      期純利益
      自己株式の取得                                                    △ 0
      自己株式の処分
                                                          19
      連結範囲の変動                                                     9
      持分法の適用範囲の変動

                                                          -
      株主資本以外の項目の当

                   △ 921     △ 167     △ 1,766       694     △ 2,160      △ 356     △ 2,516
      期変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 921     △ 167     △ 1,766       694     △ 2,160      △ 356     15,267
     当期末残高               6,509     △ 1,227     △ 2,771       652     3,162      10,237      210,852
                                 68/157





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          当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                    株主資本
                   資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 26,088         23,941        149,148         △ 1,725        197,452
      会計方針の変更による累
                                         -                 -
      積的影響額
     会計方針の変更を反映した
                      26,088         23,941        149,148         △ 1,725        197,452
     当期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 5,243                 △ 5,243
      親会社株主に帰属する当
                                       14,902                  14,902
      期純利益
      自己株式の取得                                           △ 0        △ 0
      自己株式の処分                                            16         16
      連結範囲の変動                                   △ 0                 △ 0
      持分法の適用範囲の変動                                   158                  158

      株主資本以外の項目の当

      期変動額(純額)
     当期変動額合計
                       -         -       9,817          16       9,834
     当期末残高                 26,088         23,941        158,966         △ 1,709        207,286
                           その他の包括利益累計額

                                         その他の包括      非支配株主持分       純資産合計
                その他有価証            為替換算調整      退職給付に係る
                      繰延ヘッジ損益                   利益累計額合
                券評価差額金            勘定       調整累計額
                                         計
     当期首残高               6,509     △ 1,227     △ 2,771       652     3,162      10,237      210,852
      会計方針の変更による累
                                                          -
      積的影響額
     会計方針の変更を反映した
                   6,509     △ 1,227     △ 2,771       652     3,162      10,237      210,852
     当期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 5,243
      親会社株主に帰属する当
                                                         14,902
      期純利益
      自己株式の取得                                                    △ 0
      自己株式の処分                                                    16
      連結範囲の変動
                                                          △ 0
      持分法の適用範囲の変動                                                    158

      株主資本以外の項目の当

                    743     △ 590     8,749        94     8,996      1,119      10,116
      期変動額(純額)
     当期変動額合計
                    743     △ 590     8,749        94     8,996      1,119      19,950
     当期末残高
                   7,252     △ 1,817      5,977       747     12,159      11,357      230,803
                                 69/157





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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        31,563              20,227
       税金等調整前当期純利益
                                        13,504              14,574
       賃貸資産減価償却費
                                         2,292              2,628
       社用資産減価償却費及び除却損
       持分法による投資損益(△は益)                                 △ 2,961             △ 2,035
                                          455
       投資損益(△は益)                                                △ 389
                                          559             6,803
       貸倒引当金の増減額(△は減少)
                                          171               75
       賞与引当金の増減額(△は減少)
                                          42
       役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                                 △ 43
                                                         5
       債務保証損失引当金の増減額(△は減少)                                   △ 2
                                          250              138
       役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                   △ 27             △ 35
       受取利息及び受取配当金                                  △ 433             △ 844
                                         8,993              8,541
       資金原価及び支払利息
       有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)                                 △ 3,818              △ 175
                                          35              11
       有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)
       関係会社清算損益(△は益)                                  △ 230               -
                                          118              217
       売上債権の増減額(△は増加)
                                        14,717              18,802
       割賦債権の増減額(△は増加)
       リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増
                                                       6,748
                                       △ 90,501
       加)
       営業貸付債権の増減額(△は増加)                                △ 100,727              △ 78,211
                                         1,395
       営業投資有価証券の増減額(△は増加)                                               △ 18,038
                                         2,647
       賃貸料等未収入金の増減額(△は増加)                                                △ 958
       賃貸資産の取得による支出                                △ 154,144             △ 159,691
                                        81,927              137,449
       賃貸資産の売却による収入
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 △ 14,160               △ 489
                                        27,512
                                                      △ 6,448
       その他
       小計                                △ 180,818              △ 51,137
       利息及び配当金の受取額                                  1,066              1,898
       利息の支払額                                 △ 9,089             △ 8,534
                                        △ 7,978             △ 10,721
       法人税等の支払額
       営業活動によるキャッシュ・フロー                                △ 196,820              △ 68,495
     投資活動によるキャッシュ・フロー
       社用資産の取得による支出                                 △ 3,195             △ 2,331
       有価証券及び投資有価証券の取得による支出                                 △ 57,044             △ 34,167
       有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
                                         6,643              9,738
       収入
                                          436
                                                       △ 950
       その他
       投資活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 53,160             △ 27,712
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                                                   (単位:百万円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        61,628              59,370
       短期借入金の純増減額(△は減少)
                                        45,000
       コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)                                               △ 7,000
                                        272,818              284,501
       長期借入れによる収入
       長期借入金の返済による支出                                △ 205,629             △ 251,421
                                        487,900              501,200
       債権流動化による収入
       債権流動化の返済による支出                                △ 484,402             △ 521,456
                                        75,000              80,000
       社債の発行による収入
       社債の償還による支出                                    -           △ 40,000
       配当金の支払額                                 △ 4,018             △ 5,243
                                         △ 85             △ 140
       その他
                                        248,210               99,810
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                                        371
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                    △ 121
                                                       3,974
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   △ 1,892
     現金及び現金同等物の期首残高                                   22,299              20,406
                                                        120
                                          -
     新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
                                       ※1  20,406             ※1  24,502
     現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
        (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
      1.連結の範囲に関する事項
        (1)連結子会社の数           38 社
          主要な連結子会社の名称は、「第1 企業の概況 4.関係会社の状況」に記載しているため省略しておりま
          す。
          白川ウォーターパワー・リーシング㈲については重要性が増加したことにより、また、MLV                                           CO.  LIMITED他5
          社については新たに設立したことにより当連結会計年度において連結の範囲に含めております。
        (2)主要な非連結子会社の名称等

           カイキアスリーシング㈲
           Aries   Line   Shipping     S.A.
         (連結の範囲から除いた理由)
          非連結子会社のうち、カイキアスリーシング㈲他100社は、主として匿名組合契約方式による賃貸事業を行っ
          ている営業者であり、その資産および損益は実質的に当該子会社に帰属しないため、連結財務諸表規則第5条
          第1項第2号により連結の範囲から除外しております。
          非連結子会社のうち、Aries             Line   Shipping     S.A.他45社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産額・売
          上高・当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等はいずれも連結財務諸表に重要
          な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。
        (3)開示対象特別目的会社

          開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社を利用した取引の概要および開示対象特別目的会社との
          取引金額等については、注記事項「開示対象特別目的会社関係」に記載しております。
      2.持分法の適用に関する事項

        (1)持分法を適用した関連会社数                 11 社
          主要な持分法適用関連会社の名称
           みずほ丸紅リース㈱
           リコーリース㈱
           日鉄興和不動産㈱
           みずほキャピタル㈱
           PLM  Fleet,    LLC
           Krungthai     Mizuho    Leasing    Company    Limited
           PNB-Mizuho      Leasing    and  Finance    Corporation
           Aircastle     Limited
           Vietnam    International       Leasing    Co.,   Ltd.
           Affordable      Car  Leasing    Pty  Ltd
          日鉄興和不動産㈱については連結子会社であるエムエル・エステート㈱が株式を取得したことにより、また、
          みずほキャピタル㈱およびAffordable                  Car  Leasing    Pty  Ltdについては新たに株式を取得したことにより、当
          連結会計年度において持分法適用の範囲に含めております。
        (2)持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社のうち主要な会社の名称等

           カイキアスリーシング㈲(非連結子会社)
           Aries   Line   Shipping     S.A.(非連結子会社)
           IBJ  ROYAL   LINE   S.A.(関連会社)
         (持分法を適用しない理由)
          持分法を適用しない非連結子会社のうち、カイキアスリーシング㈲他100社は、主として匿名組合契約方式に
          よる賃貸事業を行っている営業者であり、その資産および損益は実質的に当該子会社に帰属しないため、持分
          法の適用範囲から除外しております。
          持分法を適用しない非連結子会社のうち、Aries                      Line   Shipping     S.A.他45社および関連会社のIBJ               ROYAL   LINE
          S.A.他1社は、当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対
          象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用
          範囲から除外しております。
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        (3)持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を
          使用しております。
      3.連結子会社の事業年度等に関する事項

         連結子会社の決算日は、瑞穂融資租賃(中国)有限公司他23社が12月31日およびCygnus                                        Line   Shipping     S.A.他
         4社が2月28日であります。
         連結財務諸表の作成にあたっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について
         は、連結上必要な調整を行っております。
      4.会計方針に関する事項

        (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
         ① 有価証券
           その他有価証券
            市場価格のない株式等以外のもの
             時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用してお
             ります。
            市場価格のない株式等
             移動平均法による原価法を採用しております。
         ② デリバティブ
           時価法を採用しております。
        (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

         ① 賃貸資産
           主として賃貸期間を償却年数とし、賃貸期間終了時の処分見積価額を残存価額とする定額法を採用しており
           ます。
         ② 社用資産
           当社および国内連結子会社は、主として定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりで
           あります。
            建物      3~65年
            器具備品    2~20年
         ③ その他の無形固定資産
           当社および連結子会社は、定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内に
           おける見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
        (3)繰延資産の処理方法

           社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
        (4)重要な引当金の計上基準

         ① 貸倒引当金
           債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権および破産
           更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
           破産更生債権等については、債権額から回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として
           債権額から直接減額しております。
           なお、当連結会計年度において直接減額した金額は6,194百万円(前連結会計年度は5,482百万円)でありま
           す。
         ② 賞与引当金
           当社および一部の国内連結子会社は、従業員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給
           見込額を計上しております。
         ③ 役員賞与引当金
           当社および一部の国内連結子会社は、役員等に対して支給する賞与の支払いに備えるため、当連結会計年度
           における支給見込額を計上しております。
         ④ 債務保証損失引当金
           当社および一部の国内連結子会社は、債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案
           し、損失見込額を計上しております。
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         ⑤ 役員株式給付引当金
           役員等の株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式等の給付債務見込額を計上しておりま
           す。
        (5)退職給付に係る会計処理の方法

         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
           は、給付算定式基準によっております。
         ② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による
           定額法により費用処理しております。
           数理計算上の差異については、発生期の従業員の平均残存勤務期間(10~17年)による定額法により按分し
           た額を発生期の翌連結会計年度から費用処理しております。
        (6)重要な収益及び費用の計上基準

         ① ファイナンス・リース取引に係る売上高および売上原価の計上基準
           リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
         ② オペレーティング・リース取引に係る売上高および売上原価の計上基準
           リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応
           するリース料を計上しております。
           なお、賃貸資産を売却した場合は、当該売却額を売上高、帳簿価額を売上原価に計上しております。
        (7)重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準

          外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
          ます。
          なお、在外連結子会社等の資産、負債、収益、費用は、各社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換
          算差額は純資産の部における為替換算調整勘定および非支配株主持分に含めております。
        (8)重要なヘッジ会計の方法

         ① ヘッジ会計の方法
           繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップ等については特例
           処理を採用しております。
         ② ヘッジ手段とヘッジ対象
           ヘッジ手段…金利スワップ、金利通貨スワップ、借入金、社債
           ヘッジ対象…借入金、社債、営業貸付金、その他の営業貸付債権、有価証券
         ③ ヘッジ方針
           資産および負債から発生する金利リスクおよび為替変動リスクをヘッジし、安定した収益を確保するため
           に、取締役会で定められた社内管理規程に基づき、デリバティブ取引を行っております。
         ④ ヘッジの有効性評価の方法
           ヘッジの開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動およびキャッ
           シュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎として判断しております。
           (「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係)
           上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40
           号 2022年3月17日)の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応報告に定められる特例的
           な取扱いを適用しております。当該実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容は、以下のとおりであり
           ます。
           ヘッジ会計の方法…繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワッ
           プ等については特例処理を採用しております。
           ヘッジ手段…金利スワップ、金利通貨スワップ、借入金
           ヘッジ対象…借入金、営業貸付金、その他の営業貸付債権、有価証券
           ヘッジ取引の種類…相場変動を相殺するものおよびキャッシュ・フローを固定するもの
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        (9)のれんの償却方法及び償却期間
          のれんについては投資効果の発現する期間や投資の回収期間等を見積り、当該期間において均等償却しており
          ます。また、金額に重要性が乏しい場合には発生年度に一括償却しております。
          なお、持分法の適用にあたり、発生した投資差額(のれん相当額)についても、上記と同様の方法を採用して
          おります。
        (10)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

          手許現金、要求払預金および取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ
          り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
        (11)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

         ① 営業貸付債権の計上方法
           営業目的の金融収益を得るために実行する貸付金、ファクタリング等を計上しております。なお、当該金融
           収益は「売上高」に計上しております。
         ② 営業投資有価証券の計上方法
           営業目的の金融収益を得るために所有する有価証券を計上しております。なお、当該金融収益は「売上高」
           に計上しております。
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        (重要な会計上の見積り)
         前連結会計年度(2021年3月31日)
         1.貸倒引当金の計上
          (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
            貸倒引当金(流動・固定) 2,764百万円
          (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
          ① 金額の算出に用いた主要な仮定
            当社グループの貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、債権の区分ごとに必要と認めた
           額を計上しております。
            債権の区分の決定には、債務者の業況の将来見込、新型コロナウイルス感染症の影響等に関する仮定を
           含んでおります。
            なお、新型コロナウイルス感染症が与える影響については、変異株の発生やワクチンの普及状況等につ
           いて不確実性も高く、2021年度内は留意を要する状況が続くと認識しております。
          ② 金額の算出方法
            当社グループの貸倒引当金の計上基準は、注記事項「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
           4.会計方針に関する事項 (4)               重要な引当金の計上基準 ①              貸倒引当金」に記載しており、回収不能見
           込額は、一般債権については今後1年間の予想損失額を見込んで計上しており、この予想損失額は1年間
           の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去3算定期間の平均値に基づき予想損失率を求め算出しておりま
           す。
            また、貸倒懸念債権および破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計
           上しております。
          ③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
            上記「①     金額の算出に用いた主要な仮定」における与信先の債権の区分の決定に用いた仮定は不確実で
           あり、また、新型コロナウイルス感染症の拡大等により特定の業界における経営環境の変化等が生じた場
           合には、損失額が増減する可能性があります。
         2.持分法適用会社に係るのれんの評価

          (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
            投資有価証券 132,202百万円
          (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
            当社は、一部の持分法適用会社について、のれん相当額を識別しております。
            当社は、当連結会計年度において、各社ののれん相当額について「固定資産の減損に係る会計基準」(企
           業会計審議会       平成14年8月9日)等に基づき検討した結果、減損処理は不要と判断いたしました。
          ① 金額の算出に用いた主要な仮定
            上記判断に使用する、持分法適用会社の営業損益見込、将来キャッシュ・フローは、各社の事業計画に
           基づく数値であります。各社の事業計画は、各社の置かれている経済状態、市場環境、属する業界の動
           向、新型コロナウイルス感染症拡大の影響および回復時期等に関する仮定を含んでおります。
          ② 金額の算出方法
            持分法適用会社の事業計画に基づく数値で算出しております。
          ③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
            見積りにおいて用いた仮定について、持分法適用会社に事業計画の達成困難な状況等が生じることによ
           り見直しが必要になった場合、翌連結会計年度において減損処理が必要となる可能性があります。
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         当連結会計年度(2022年3月31日)
         1.貸倒引当金の計上
          (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
            貸倒引当金(流動・固定) 9,732百万円
          (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
          ① 金額の算出に用いた主要な仮定
            当社グループの貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、債権の区分ごとに必要と認めた
           額を計上しております。
            債権の区分の決定には、債務者の業況の将来見込、新型コロナウイルス感染症の影響等に関する仮定を
           含んでおります。
            なお、新型コロナウイルス感染症が与える影響については、変異株の継続的な発生や感染地域の拡大等
           により、引き続き不確実性の高い状況が続きますが、ワクチンや治療薬の普及により、2023年度にかけて
           影響は収束していくものと認識しております。
          ② 金額の算出方法
            当社グループの貸倒引当金の計上基準は、注記事項「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
           4.会計方針に関する事項 (4)               重要な引当金の計上基準 ①              貸倒引当金」に記載しており、回収不能見
           込額は、一般債権については今後1年間の予想損失額を見込んで計上しており、この予想損失額は1年間
           の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去3算定期間の平均値に基づき予想損失率を求め算出しておりま
           す。
            また、貸倒懸念債権および破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計
           上しております。
          ③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
            上記「①     金額の算出に用いた主要な仮定」における与信先の債権の区分の決定に用いた仮定は不確実で
           あり、また、新型コロナウイルス感染症の拡大等により特定の業界における経営環境の変化等が生じた場
           合には、損失額が増減する可能性があります。
         2.持分法適用会社に係るのれんの評価

          (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
            投資有価証券 72,063百万円
          (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
            当社は、一部の持分法適用会社について、のれん相当額を識別しております。
            当社は、当連結会計年度において、各社ののれん相当額について「固定資産の減損に係る会計基準」(企
           業会計審議会       平成14年8月9日)等に基づき検討した結果、注記事項「連結損益計算書関係 ※2.持分
           法による投資利益の計上」に記載の通り、当連結会計年度においてAircastle                                    Limitedに関するのれん相当
           額について減損損失10,671百万円を計上しております。
          ① 金額の算出に用いた主要な仮定
            上記判断に使用する、持分法適用会社の営業損益見込、将来キャッシュ・フローは、各社の事業計画に
           基づく数値であります。各社の事業計画は、各社の置かれている経済状態、市場環境、属する業界の動
           向、新型コロナウイルス感染症拡大の影響および回復時期等に関する仮定を含んでおります。
          ② 金額の算出方法
            持分法適用会社の事業計画に基づく数値で算出しております。
            なお、Aircastle        Limitedに関するのれんの回収可能価額は投資先の事業計画に基づく使用価値により算
           定しており、将来キャッシュ・フローを11.8%で割り引いて評価しております。
          ③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
            見積りにおいて用いた仮定について、持分法適用会社に事業計画の達成困難な状況等が生じることによ
           り見直しが必要になった場合、翌連結会計年度において減損処理が必要となる可能性があります。
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        (会計方針の変更)
         (収益認識に関する会計基準等の適用)
          「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適
         用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると
         見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
          なお、連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
         (時価の算定に関する会計基準等の適用)

          「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
         う。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」
         (企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等
         が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
          なお、連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
          また、注記事項「金融商品関係」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記を行
         うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19
         号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るも
         のについては記載しておりません。
        (未適用の会計基準等)

        ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会計基準
         委員会)
         (1)  概要
           「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31号)の
          2021年6月17日の改正は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討に
          は、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計
          上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、「時価の算定に関する会計基
          準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。
         (2)  適用予定日
           2023年3月期の期首から適用します。
         (3)  当該会計基準等の適用による影響
           「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時
          点で評価中であります。
        (追加情報)

        (株式給付信託制度)
         当社は、取締役(取締役会長および社外取締役を除く)および取締役を兼務しない執行役員(取締役および執行
        役員を総称して「取締役等」といいます。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にすること
        で、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献し、ひいては、株式価値を高める意識を株主の皆様と共有する
        ことを目的として、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
       (1)本制度の概要
         本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信
        託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式お
        よび当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される
        業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として、当社の各中期経
        営計画期間の終了後または退任後の一定の時期となります。
       (2)信託に残存する自社の株式
         信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により純資産の部に自己株式とし
        て計上しております。前連結会計年度末の当該自己株式の帳簿価額は1,724百万円、株式数は631,900株、当連結会
        計年度末の当該自己株式の帳簿価額は1,707百万円、株式数は625,900株であります。
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        (連結貸借対照表関係)
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
      賃貸資産                              85,304   百万円              84,781   百万円
      社用資産                               3,692   百万円               4,032   百万円
     ※2.担保に供している資産および対応する債務は、次のとおりであります。

        (1)担保に供している資産
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
      リース債権及びリース投資資産                              14,316百万円                 13,624百万円
      営業投資有価証券                              29,640百万円                 34,869百万円
      賃貸資産                              32,689百万円                 34,696百万円
      社用資産                                110百万円                  -百万円
      投資有価証券                                10百万円                 16百万円
              計                     76,767百万円                 83,208百万円
        (2)担保提供資産に対応する債務

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
      短期借入金                              20,889百万円                 29,500百万円
      1年内返済予定の長期借入金                              20,506百万円                  3,314百万円
      長期借入金                              30,651百万円                 27,404百万円
              計                     72,047百万円                 60,219百万円
      3.偶発債務

               前連結会計年度                            当連結会計年度
              (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
     (1)営業上の保証債務(含む保証予約)                            (1)営業上の保証債務(含む保証予約)
        ユニプレス㈱        *1                     NXキャピタル㈱         *1*2
                         6,000百万円                            3,272百万円
        日通キャピタル㈱          *1*2                   名古屋税関       *1
                         1,850百万円                            2,100百万円
        その他27社                 6,040百万円           その他23社                 3,804百万円
         小 計               13,891百万円            小 計                9,176百万円
     (2)営業以外の保証債務(関係会社および従業員、                            (2)営業以外の保証債務(関係会社および従業員、
       含む保証予約)                            含む保証予約)
       PLM  Fleet,    LLC                      PLM  Fleet,    LLC
                         7,459百万円                           12,890百万円
       Krung   Thai   IBJ  Leasing                    Krungthai     Mizuho    Leasing
                         3,584百万円                            9,135百万円
       Co.,   Ltd.    *3                      Co.,   Ltd.    *3
       従業員                   64百万円        従業員                   53百万円
         小 計               11,108百万円            小 計               22,079百万円
     (1)と(2)の計                   25,000百万円        (1)と(2)の計                   31,256百万円
     債務保証損失引当金                    △13百万円       債務保証損失引当金                    △19百万円
         合 計               24,987百万円            合 計               31,237百万円
        *1 NXキャピタル㈱他による金銭の貸付等について当社が保証したものであります。
        *2 日通キャピタル㈱は2022年1月1日付でNXキャピタル㈱に商号変更しております。
        *3 Krung      Thai   IBJ  Leasing    Co.,   Ltd.は2022年1月6日付でKrungthai                 Mizuho    Leasing    Co.,   Ltd.に商号変更
          いたしました。
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     ※4.非連結子会社等に対する項目
         各科目に含まれている非連結子会社および関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
      営業投資有価証券(その他)                                892百万円                3,483百万円
      投資有価証券(株式)                              135,918百万円                 173,271百万円
      投資有価証券(その他)                              19,622百万円                 15,536百万円
     ※5.債権流動化に伴う支払債務および債権流動化に伴う長期支払債務

         債権流動化に伴う支払債務および債権流動化に伴う長期支払債務は、リース債権流動化による資金調達額であ
        ります。なお、これに伴い譲渡したリース債権の残高は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
                                   166,890百万円                 137,596百万円
     ※6.貸付業務における貸出コミットメント(貸手側)

         当社において、貸付業務における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
      貸出コミットメントの総額                              14,385百万円                 19,745百万円
      貸出実行残高                               6,664百万円                 7,039百万円
              差引額                       7,721百万円                 12,706百万円
         なお、上記貸出コミットメント契約においては、貸出先の資金使途、信用状態等に関する審査を貸出の条件と
        しているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。
     ※7.当座貸越契約および貸出コミットメント(借手側)

         当社および一部の連結子会社において、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関50社(前連結会計年
        度は50社)と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく連結会計年
        度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
      当座貸越極度額および貸出コミットメン
      トの総額                              870,855百万円                 870,615百万円
      借入実行残高                              308,039百万円                 360,282百万円
              差引額                      562,815百万円                 510,332百万円
     ※8.その他

         当社連結子会社のみずほ東芝リース㈱は、日鉄ソリューションズ㈱との間でのシステムサーバおよび周辺機器
        等に係る売買契約(以下「本件売買契約」という)に関して、日鉄ソリューションズ㈱が2019年11月、本件売買
        契約を解消する旨の意思表示をしましたが、日鉄ソリューションズ㈱に対する売買代金相当額を請求する正当な
        権利を有しているものと判断し、2020年3月31日に東京地方裁判所に対し、日鉄ソリューションズ㈱を被告とし
        た訴訟を提起いたしました。
         なお、本件売買代金相当額に見合う未収入金(前連結会計年度10,620百万円、当連結会計年度10,620百万円)
        については、連結貸借対照表の投資その他の資産の区分のその他に計上しております。
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        (連結損益計算書関係)
     ※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                   至 2022年3月31日)
     貸倒引当金繰入額                                 78 百万円               7,729   百万円
     債務保証損失引当金繰入額                                △ 2 百万円                 5 百万円
     従業員給与・賞与・手当                               9,319   百万円               9,771   百万円
     賞与引当金繰入額                               1,190   百万円               1,265   百万円
     役員賞与引当金繰入額                                136  百万円                92 百万円
     退職給付費用                                468  百万円                439  百万円
     役員株式給付引当金繰入額                                282  百万円                170  百万円
     ※2.持分法による投資利益の計上

          前連結会計年度(自           2020年4月1日         至   2021年3月31日)
          持分法による投資利益  2,961百万円
          当連結会計年度(自           2021年4月1日         至   2022年3月31日)

          持分法による投資利益  2,035百万円
         (注)当連結会計年度は、持分法適用会社である、Aircastle                             Limitedに係る関係会社株式に関して、株式
            を取得した際に想定していた超過収益力を前提にのれん相当額を計上しておりましたが、収益力およ
            び今後の事業計画を再検討した結果、当初想定していた収益が見込めなくなったため、のれん相当額
            の未償却残高にあたる10,671百万円を減損損失として持分法による投資利益に含めて計上しておりま
            す。また、日鉄興和不動産㈱の株式を取得し持分法を適用したことに伴って発生した負ののれん相当
            額9,126百万円およびみずほキャピタル㈱の株式を取得し持分法を適用したことに伴って発生した負
            ののれん相当額5,801百万円についても、持分法による投資利益に含めて計上しております。
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        (連結包括利益計算書関係)
     ※1.その他の包括利益に係る組替調整額および税効果額
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                 至 2022年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                              3,038百万円                 2,076百万円
      組替調整額                             △4,537百万円                  △807百万円
       税効果調整前
                                   △1,498百万円                  1,268百万円
       税効果額                             △465百万円                  388百万円
       その他有価証券評価差額金
                                   △1,033百万円                   880百万円
     繰延ヘッジ損益:
      当期発生額                              △988百万円                △2,027百万円
      組替調整額                               750百万円                 958百万円
       税効果調整前
                                    △238百万円                △1,068百万円
       税効果額                              △72百万円                 △328百万円
       繰延ヘッジ損益
                                    △166百万円                 △740百万円
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                             △2,775百万円                  10,005百万円
      組替調整額                                -百万円                 -百万円
       税効果調整前
                                   △2,775百万円                  10,005百万円
       税効果額                               -百万円                 -百万円
       為替換算調整勘定
                                   △2,775百万円                  10,005百万円
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                               984百万円                 144百万円
      組替調整額                                10百万円                △37百万円
       税効果調整前
                                     994百万円                 107百万円
       税効果額                              303百万円                  33百万円
       退職給付に係る調整額
                                     691百万円                  74百万円
     持分法適用会社に対する持分相当額:
      当期発生額                               945百万円                △660百万円
      組替調整額                               △18百万円                   7百万円
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                     927百万円                △653百万円
        その他の包括利益合計
                                   △2,356百万円                  9,566百万円
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        (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
     1.発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項
                  当連結会計年度期首           当連結会計年度増加           当連結会計年度減少           当連結会計年度末株
                  株式数(株)           株式数(株)           株式数(株)           式数(株)
     発行済株式

      普通株式                49,004,000               -           -      49,004,000
          合計            49,004,000               -           -      49,004,000

     自己株式

      普通株式 (注)                  640,003             24         7,300          632,727
          合計              640,003             24         7,300          632,727

     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加24株は、単元未満株式の買取りによる増加24株であり、減少7,300株は、当
         社の株式給付信託からの当社株式の給付による減少7,300株であります。また、当連結会計年度末株式数には、
         当社の株式給付信託が保有する株式631,900株を含んでおります。
     2.新株予約権および自己新株予約権に関する事項

        該当事項はありません。
     3.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり配当額
        決議        株式の種類                            基準日         効力発生日
                         (百万円)          (円)
     2020年6月24日
                 普通株式           2,058         42.00      2020年3月31日          2020年6月25日
     定時株主総会
     2020年11月5日
                 普通株式           1,960         40.00      2020年9月30日          2020年12月3日
     取締役会
     (注)1.2020年6月24日定時株主総会の決議による配当金の総額には、当社の株式給付信託が保有する当社株式に
           対する配当金26百万円を含めております。
         2.2020年11月5日取締役会決議による配当金の総額には、当社の株式給付信託が保有する当社株式に対する
           配当金25百万円を含めております。
      (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額              1株当たり配
        決議       株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                      (百万円)             当額(円)
     2021年6月24日
               普通株式         2,548    利益剰余金          52.00     2021年3月31日         2021年6月25日
     定時株主総会
     (注)2021年6月24日定時株主総会の決議による配当金の総額には、当社の株式給付信託が保有する当社株式に対す
         る配当金32百万円を含めております。
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     当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
     1.発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項
                  当連結会計年度期首           当連結会計年度増加           当連結会計年度減少           当連結会計年度末株
                  株式数(株)           株式数(株)           株式数(株)           式数(株)
     発行済株式

      普通株式                49,004,000               -           -      49,004,000

          合計            49,004,000               -           -      49,004,000

     自己株式

      普通株式 (注)                  632,727             72         6,000          626,799
          合計              632,727             72         6,000          626,799

     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加72株は、単元未満株式の買取りによる増加72株であり、減少6,000株は、当
         社の株式給付信託からの当社株式の給付による減少6,000株であります。また、当連結会計年度末株式数には、
         当社の株式給付信託が保有する株式625,900株を含んでおります。
     2.新株予約権および自己新株予約権に関する事項

        該当事項はありません。
     3.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり配当額
        決議        株式の種類                            基準日         効力発生日
                         (百万円)          (円)
     2021年6月24日
                 普通株式           2,548         52.00      2021年3月31日          2021年6月25日
     定時株主総会
     2021年11月9日
                 普通株式           2,695         55.00      2021年9月30日          2021年12月8日
     取締役会
     (注)1.2021年6月24日定時株主総会の決議による配当金の総額には、当社の株式給付信託が保有する当社株式に
           対する配当金32百万円を含めております。
         2.2021年11月9日取締役会決議による配当金の総額には、当社の株式給付信託が保有する当社株式に対する
           配当金34百万円を含めております。
      (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額              1株当たり配
        決議       株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                      (百万円)             当額(円)
     2022年6月24日
               普通株式         2,695    利益剰余金          55.00     2022年3月31日         2022年6月27日
     定時株主総会
     (注)2022年6月24日定時株主総会の決議による配当金の総額には、当社の株式給付信託が保有する当社株式に対す
         る配当金34百万円を含めております。
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        (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     ※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                              至   2021年3月31日)               至   2022年3月31日)
     現金及び預金勘定                              21,052   百万円              25,348   百万円
     預入期間が3か月を超える定期預金                              △645   百万円              △846   百万円
     現金及び現金同等物                              20,406   百万円              24,502   百万円
        (リース取引関係)

     (借手側(当社グループが借手となっているリース取引))
       オペレーティング・リース取引
        オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    (単位:百万円)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (2021年3月31日)                  (2022年3月31日)
      1年内                                6                  6
      1年超                               11                   7
             合計                        18                  14
     (貸手側(当社グループが貸手となっているリース取引))

       1.ファイナンス・リース取引
        (1)リース投資資産の内訳
                                                    (単位:百万円)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (2021年3月31日)                  (2022年3月31日)
     リース料債権部分                             1,024,615                   934,251
     見積残存価額部分                                272                  179
     受取利息相当額                             △102,383                   △60,492
             合計                      922,504                  873,939
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        (2)リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額の回収期日別内訳

                                                    (単位:百万円)
                                 前連結会計年度
                                (2021年3月31日)
                       1年超      2年超      3年超      4年超
                1年以内                                 5年超       合計
                      2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
     リース債権            70,817      62,309      49,415      41,784      25,093      11,467      260,887
     リース投資資産に
     係るリース料債権            280,248      196,368      162,802      127,393       76,005      181,797     1,024,615
     部分
                                                    (単位:百万円)

                                 当連結会計年度
                                (2022年3月31日)
                       1年超      2年超      3年超      4年超
                1年以内                                 5年超       合計
                      2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
     リース債権            78,073      61,797      55,928      40,882      14,523      15,178      266,384
     リース投資資産に
     係るリース料債権            246,422      189,166      149,399       98,810      66,945      183,506      934,251
     部分
       2.オペレーティング・リース取引

         オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    (単位:百万円)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (2021年3月31日)                  (2022年3月31日)
     1年内                              117,555                  105,888
     1年超                              166,959                  167,723
             合計                      284,514                  273,612
       3.転リース取引

        転リース取引に係る債権等および債務のうち利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上している額
       は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (2021年3月31日)                  (2022年3月31日)
     リース債権                               1,025                  3,079
     リース投資資産                               7,665                  7,044
     リース債務                               8,915                  10,331
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        (金融商品関係)
     1.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
         当社グループは、リース、割賦、貸付等の総合金融サービス事業を展開しております。資金調達につきまして
        は、財務安定性の観点から調達方法の多様化を図り、金融機関からの間接調達のほか、コマーシャル・ペーパー
        や社債の発行、リース債権の流動化による直接調達を行っております。また、当社グループでは、資産負債の統
        合管理(ALM)を行っており、借入金利等の金利変動リスクを回避しつつ、安定した収益を確保する目的等で
        デリバティブ取引を利用しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

         当社グループが保有する金融資産は、主として取引先である国内事業会社に対するリース債権及びリース投資
        資産、割賦債権、営業貸付金、その他の営業貸付債権であり、取引先の契約不履行によってもたらされる信用リ
        スクに晒されております。景気や経済環境等の状況変化により取引先の信用状況が悪化した場合には、契約条件
        に従った債務履行がなされない可能性があります。また、営業投資有価証券および投資有価証券は、主として株
        式、債券、優先出資証券および組合出資金であり、発行体および出資先の信用リスクのほか、市場性のある商品
        は時価変動リスクに晒されています。また、不動産ファイナンスに係る営業取引に関しては、対象不動産の市場
        価格の変動リスクに晒されております。
         借入金、コマーシャル・ペーパーおよび社債等は、金融市場の環境変化により機動的な資金調達を行うことが
        できなくなる流動性リスクに晒されているほか、変動金利借入については金利の変動リスクに晒されておりま
        す。これらの資金調達に関するリスクについては、ALM分析に基づき管理し、リスクをコントロールしながら
        安定した収益の確保に努める態勢をとっております。
         デリバティブ取引は、主としてALMの一環として行っている金利スワップ取引であります。当社グループで
        は、金利スワップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ対象である借入金等にかかわる金利の変動リスクに対して
        ヘッジ会計を適用し、金利リスクの低減ならびに金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを行うことを
        基本方針としております。当該ヘッジの有効性評価は、ヘッジの開始時から有効性判定時点までの期間におい
        て、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動およびキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎
        として判断しております。
         その他一部の外貨建資産・負債にかかわる為替リスクに対しては、当該リスクが過大とならないようリスク量
        をコントロールするために、為替予約取引、通貨スワップ取引等のデリバティブ取引を利用しております。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

        ①統合リスク管理について
          当社グループでは、信用リスクと市場リスク(金利リスク、株式等の価格変動リスク)などを併せた金融リス
         クを総合的に把握しコントロールしていくことが極めて重要と考えており、統合リスク管理の仕組みを経営に組
         み込み、経営の安定性向上に努めております。具体的には、計量化された各種リスクを統合的・一元的に管理
         し、リスクの総量を自己資本(経営体力)の一定範囲内に抑える運営を行っております。また、リスクの計量は
         月次で行い、モニタリング結果を取締役会へ報告しております。
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        ②信用リスクの管理
          当社グループでは、取引先の信用リスクに対して、取引の入口から出口にいたる各段階において与信管理の仕
         組みを組み込み、信用コストの抑制に努めております。
          まず案件の受付等の段階では、取引先信用格付規準のもと、取引先ごとに信用格付を付与することに始まり、
         案件審査における取引先ごとの厳格な与信チェックや、リース物件の将来中古価値の見極め等による契約取組み
         の可否判断を行っているほか、与信集中回避の観点からは、格付別与信モニタリングによる与信上限管理を行っ
         ております。大口案件や複雑なリスク判断を求められる案件では、「クレジット委員会」にて、審議・決裁する
         態勢をとるなどリスク管理強化を実施しております。尚、新規業務・新商品の取り扱いに際しては、「リスク管
         理委員会」を通じ、リスクの洗い出しとその評価について事前に十分な検討を行う態勢としています。
          次に期中管理として、日本公認会計士協会の「リース業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上
         及び監査上の取扱い」に基づいた資産自己査定ルールによる所要の償却・引当を実施しております。また、ポー
         トフォリオ全体の信用リスク管理については、取引先の信用格付をベースとしたリスク量の定量化を通じリスク
         をコントロールし、信用コストを極小化するよう努めております。
          また、不良化した債権の最終処理促進の観点から、定期的フォローアップを行い、引当済債権の回収に尽力す
         る管理体制をとっております。
        ③市場リスクの管理

          当社グループでは、財務運営にあたってリスクを適正規模にコントロールするため、市場環境・経営体力等を
         ベースとした基本方針(資金調達方針、コマーシャル・ペーパー・プログラムの設定、ヘッジ方針等)を年度ご
         とに取締役会で決定しております。さらに「PM・ALM委員会」にて、基本方針に従った月次でのALM運営
         方針や各種のポジションリミット、損失の限度などを定め、リスクをコントロールしながら安定した収益の確保
         に努めるという態勢をとっております。また、市場取引にあたっては、取引を執行する業務部門や受渡し決済を
         担う事務処理部門から独立したリスク管理専担部署を設置し、相互に牽制が働く体制としています。
         (ⅰ)金利リスクの管理

            金利リスクについては、ALM(資産負債の統合管理)の手法によるマッチング比率(固定・変動利回り
           の資産に対して、固定・変動金利の負債・デリバティブを割り当てることにより、資産のうち金利リスクを
                                                  *
           負っていない部分の割合)の管理をはじめ、金融資産および負債の金利や期間をBPV                                         (ベーシス・ポイ
                                 *
           ント・バリュー)に基づき定量的に捉え、VaR                       (バリュー・アット・リスク)などの統計的手法によっ
           て計量化のうえ分析・モニタリングを行っております。
            また、併せて、リスク管理部門が規定の遵守状況等を管理しております。
            当社グループにおける10BPV、ならびにVaRの状況は以下のとおりです。VaR計測に使用している
           内部モデルは、過去の値動きが正規分布に従うと仮定し、分散、共分散を求めて統計的計算により最大損失
           額を推計する手法(分散・共分散法)を採用しております。
           当社グループにおける金利感応度(10BPV)

            2022年3月末:                △24.3億円 (2021年3月末:                       △23.4億円)
           当社グループにおける金利リスク量(VaR)
            2022年3月末:                       19.8億円      (2021年3月末:                        14.9億円)
            (VaR計測手法)
             分散・共分散法により線形リスクを算定
             定量基準
             (1)信頼区間   99%
             (2)保有期間   1ヶ月
             (3)観測期間   1年
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         (ⅱ)株式等の価格変動リスクの管理
            株式等の価格変動リスクについては、金利リスク同様、リスク管理部門がⅤaRを用いてリスク量を把握
           し、併せて規定の遵守状況等を管理しております。
            当社グループにおけるVaRの状況は以下のとおりです。VaR計測にあたっては、個々の株価の変動を
           株価指数の変動で表すモデルを作り、株価指数の変動率を一般市場リスクのリスクファクター、株価指数で
           表せない個々の株式ごとの固有の変動部分を個別リスクのリスクファクターとして設定した株価変動モデル
           を採用しております。
           当社グループにおける保有株式の価格変動リスク(VaR)

            2022年3月末:                         0.0億円 (2021年3月末:                              0.0億円)
           (注)上記VaR値は、年度の実現損益(減損を含む)および評価損益勘案後、法人税相当差し引き後の
              ものとなっております。
            (VaR計測手法)
             定量基準:
             (1)信頼区間   99%
             (2)保有期間   1ヶ月
             (3)観測期間   1年
             時価のあるものについては計測日の市場価格等に基づく時価、時価のないものについては移動平均法に
             よる原価法または償却原価法による価格に基づき、一般市場リスク(株式市場が変動することにより損
             失を被るリスク)、ならびに個別リスク(個々の株式の発行者に関連した要因による価格変動リスク)
             を算定しそれらを合算しております。
             なお、時価のないものの個別リスクは、変動率を8%として算定しております。
         (ⅲ)デリバティブ取引

            当社グループにおけるデリバティブ取引は、主としてALMの一環として金利リスクをヘッジするために
           行っている金利スワップ取引であります。金利リスクを負う部分のヘッジによるコントロールは、月次開催
           の「PM・ALM委員会」にてその運営方針を定め行われており、また、業務管理面では牽制機能を確保す
           るため、取引の執行部門から、ヘッジ有効性の評価等を担う市場リスク管理部門、および受渡し決済を担う
           事務処理部門を明確に分離した体制をとっております。なお、デリバティブ取引の利用にあたっては、カウ
           ンターパーティーリスクを軽減するために、信用度の高い大手金融機関とのみ取引を行っております。
        ④その他の価格変動リスクの管理

          主なものは、不動産ファイナンスに係る特定社債、優先出資証券や組合出資金、ならびにノンリコースローン
         に関係した対象不動産の市場価格が変動するリスクであり、こうしたリスクについては、投資元本回収時におけ
         る不動産価値を推計し、元本の毀損リスクを定量化しモニタリングすることで管理しております。
        ⑤資金調達に係る流動性リスクの管理

          当社グループは、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長期および短期の調達バランスの調整などによ
         り流動性リスクを管理しております。
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      (4)市場リスクに関する定量的情報についての補足説明
         市場リスクに関する定量的情報は、統計的な仮定に基づいて算出したものであり、前提条件である定量基準や
        計測手法によって異なる値となります。また、定量的情報は前提条件等に基づいて算定した統計的な値であり、
        最大損失額の予測を意図したものではありません。将来の市場の状況が過去とは大幅に異なることがありますの
        で、過去のデータを観測値として推計した定量的情報には自ずと限界が多く存在します。
        (用語説明)

          BPV: 金利リスク指標の1つで、金利が1ベーシスポイント(0.01%)上昇した場合に、対象資産・負
          *
               債の現在価値がどれだけ変化するかを示した数値
               当社グループでは10ベーシスポイント(0.1%)の変化値を、基準として算出
          VaR: 相場が不利な方向に動いた場合に、保有ポートフォリオのポジションが、一定期間、一定の確率
          *
               (片側99%の信頼度)のもとでどの程度損失を被る可能性があるかを過去の統計に基づいて計量
               的に算出し、その生ずる可能性のある最大損失額をリスク量として把握する手法
      (5)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

         金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、
        当該価額が変動することもあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関
        する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
        連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
        また、経過利息が発生する取引については、時価より連結決算日までの既経過利息を控除しております。
        前連結会計年度(2021年3月31日)

                            連結貸借対照表計上額               時価          差額
                               (百万円)          (百万円)          (百万円)
      (1)割賦債権(*2)(*3)                            123,267          123,553            285
      (2)リース債権及びリース投資資産
                                  1,156,021          1,208,328            52,306
        (*3)(*4)(*5)
      (3)営業貸付金(*3)                            328,444          346,977           18,532
      (4)その他の営業貸付債権(*3)                            171,559          174,211           2,652
      (5)営業投資有価証券、投資有価証券(*6)
       その他有価証券                           153,216          153,216             -
      (6)破産更生債権等(*7)                             10,980          10,980            -
      資産計                            1,943,490          2,017,267            73,776
      (1)支払手形及び買掛金                             35,157          35,133           △24
      (2)短期借入金                            317,783          317,617           △166
      (3)コマーシャル・ペーパー                            714,100          714,307            207
      (4)リース債務                              8,958          8,909           △49
      (5)社債(*8)                            210,425          211,166            741
      (6)長期借入金(*9)                            878,359          877,419           △940
      (7)債権流動化に伴う長期支払債務(*10)                            134,719          134,747             28
      負債計                            2,299,503          2,299,301            △202
      デリバティブ取引(*11)
       ①ヘッジ会計が適用されていないもの                              (3)          (3)           -
       ②ヘッジ会計が適用されているもの                            (1,883)          (1,883)             -
      デリバティブ取引計                             (1,887)          (1,887)             -
        (*1)    現金及び預金については、現金であること、および預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似
            するものであることから、記載を省略しております。
        (*2)    割賦債権は、割賦未実現利益を控除しております。
        (*3)    割賦債権、リース債権及びリース投資資産、営業貸付金およびその他の営業貸付債権については、これら
            に対応する一般貸倒引当金を控除しております。
        (*4)    リース投資資産については、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る見積残存価額を控除しており
            ます。
        (*5)    リース債権及びリース投資資産については、約定期日到来により受領した未経過リース期間に対応する
            リース料を控除しております。
        (*6)    以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、その他有
            価証券には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                   区分            前連結会計年度(百万円)
            ①  非上場株式(注)
                                         101,794
            ②  ファンド、組合出資金
                                         66,239
            ③  優先出資証券
                                          6,072
            ④  その他
                                         26,784
           (注)非上場株式について、35百万円の減損処理を行っております。
        (*7)    破産更生債権等に対応する個別貸倒引当金を控除しております。
        (*8)    1年内償還予定の社債を含めて表示しております。
        (*9)    1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
        (*10)    債権流動化に伴う支払債務を含めて表示しております。
        (*11)    デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目
            については、( )で示しております。
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        当連結会計年度(2022年3月31日)

                            連結貸借対照表計上額               時価          差額
                               (百万円)          (百万円)          (百万円)
      (1)割賦債権(*2)(*3)                            105,878          105,535           △342
      (2)リース債権及びリース投資資産
                                  1,150,135          1,211,052            60,916
        (*3)(*4)(*5)
      (3)営業貸付金(*3)                            395,120          422,652           27,531
      (4)その他の営業貸付債権(*3)                            187,124          189,908           2,784
      (5)営業投資有価証券、投資有価証券
        (*3)(*6)
       その他有価証券                           101,032          101,032             -
      (6)破産更生債権等(*7)                             24,219          24,219            -
      資産計                            1,963,510          2,054,400            90,889
      (1)支払手形及び買掛金                             34,698          34,660           △37
      (2)短期借入金                            380,278          380,153           △125
      (3)コマーシャル・ペーパー                            707,100          707,091            △8
      (4)リース債務                             10,374          10,371            △2
      (5)社債(*8)                            250,998          249,117          △1,880
      (6)長期借入金(*9)                            922,404          918,801          △3,602
      (7)債権流動化に伴う長期支払債務(*10)                            114,462          114,430            △32
      負債計                            2,420,316          2,414,625           △5,690
      デリバティブ取引(*11)
       ①ヘッジ会計が適用されていないもの                             (412)          (412)            -
       ②ヘッジ会計が適用されているもの                            (1,081)          (1,081)             -
      デリバティブ取引計                             (1,493)          (1,493)             -
        (*1)    現金及び預金については、現金であること、および預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似
            するものであることから、記載を省略しております。
        (*2)    割賦債権については、割賦未実現利益を控除しております。
        (*3)    割賦債権、リース債権及びリース投資資産、営業貸付金、その他の営業貸付債権および営業投資有価証券
            については、これらに対応する一般貸倒引当金を控除しております。
        (*4)    リース投資資産については、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る見積残存価額を控除しており
            ます。
        (*5)    リース債権及びリース投資資産については、約定期日到来により受領した未経過リース期間に対応する
            リース料を控除しております。
        (*6)    市場価格のない株式等は、その他有価証券には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額
            は以下のとおりであります。
                   区分            当連結会計年度(百万円)
            ①  非上場株式(注)
                                         136,286
            ②  ファンド、組合出資金
                                         133,622
            ③  優先出資証券
                                          4,746
            ④  その他
                                         27,058
           (注)非上場株式について、11百万円の減損処理を行っております。
        (*7)    破産更生債権等に対応する個別貸倒引当金を控除しております。
        (*8)    1年内償還予定の社債を含めて表示しております。
        (*9)    1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
        (*10)    債権流動化に伴う支払債務を含めて表示しております。
        (*11)    デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目
            については、( )で示しております。
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      (注1)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
           前連結会計年度(2021年3月31日)
                                1年超      2年超      3年超      4年超
                         1年以内                              5年超
                               2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                         (百万円)                             (百万円)
                               (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
          現金及び預金                 21,052        -      -      -      -      -
          割賦債権                 46,327      31,696      24,300      16,168      5,236      3,322
          リース債権及びリース投資資産                 319,193      235,939      194,911      155,788      92,883     175,352
          営業貸付金                 59,127      60,322      55,800      41,962      85,809      26,037
          その他の営業貸付債権                 138,020       7,952      4,834      6,245      2,678     11,884
          営業投資有価証券、投資有価証
          券
          その他有価証券
          (1)債券
           ①国債・地方債等                  -      -      -      -      -      -
           ②社債                22,000      23,160      21,720      3,500     22,100      14,100
          (2)その他                 16,667      22,048      11,177      6,017      6,561     35,882
                合計          622,389      381,117      312,744      229,682      215,268      266,580
           当連結会計年度(2022年3月31日)

                                1年超      2年超      3年超      4年超
                         1年以内                              5年超
                               2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                         (百万円)                             (百万円)
                               (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
          現金及び預金                 25,348        -      -      -      -      -
          割賦債権                 39,796      27,856      20,955      13,523      3,910      3,334
          リース債権及びリース投資資産                 320,816      248,817      204,094      138,066      77,185     183,664
          営業貸付金                 58,983      77,615      54,163      86,027     103,183      15,326
          その他の営業貸付債権                 152,460       6,874      8,089      4,587      2,435     12,732
          営業投資有価証券、投資有価証
          券
          その他有価証券
          (1)債券
           ①国債・地方債等                  -      -      -      -      -      -
           ②社債                23,160      17,514      3,500     22,100      9,500      4,400
          (2)その他                 21,339      16,841      6,445      8,485     15,728      66,030
                合計          641,904      395,521      297,248      272,790      211,943      285,487
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      (注2)社債、長期借入金、リース債務及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額
           前連結会計年度(2021年3月31日)
                                1年超      2年超      3年超      4年超
                         1年以内                              5年超
                               2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                         (百万円)                             (百万円)
                               (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
          短期借入金                 317,783        -      -      -      -      -
          コマーシャル・ペーパー                 714,100        -      -      -      -      -
          リース債務                   43      14      -      -      -      -
          社債(*1)                 40,000      30,000      23,000      15,000      42,000      60,425
          長期借入金(*2)                 228,426      160,943      112,357      108,889      92,179     175,562
          債権流動化に伴う長期支払債務
                          101,458      17,275      11,006      4,588       390      -
          (*3)
                合計         1,401,811       208,234      146,364      128,477      134,569      235,987
          (*1)    1年内償還予定の社債を含めて表示しております。
          (*2)    1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
          (*3)    債権流動化に伴う支払債務を含めて表示しております。
           当連結会計年度(2022年3月31日)

                                1年超      2年超      3年超      4年超
                         1年以内                              5年超
                               2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                         (百万円)                             (百万円)
                               (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
          短期借入金                 380,278         -      -      -      -      -
          コマーシャル・ペーパー                 707,100         -      -      -      -      -
          リース債務                   50      6      -      -      -      -
          社債(*1)                 30,000      23,000      35,000      42,000      15,998     105,000
          長期借入金(*2)                 240,456      172,058      151,025      107,349      103,310      148,204
          債権流動化に伴う長期支払債務
                           92,858      13,595      6,858      1,150        -      -
          (*3)
                合計         1,450,744       208,660      192,884      150,499      119,308      253,204
          (*1)    1年内償還予定の社債を含めて表示しております。
          (*2)    1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
          (*3)    債権流動化に伴う支払債務を含めて表示しております。
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    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
        金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベルに分
      類しております。
        レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

                の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
        レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
                プットを用いて算定した時価
        レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

      レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      (1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

        当連結会計年度(2022年3月31日)
                                      時価(百万円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
     営業投資有価証券、投資有価証券

      その他有価証券
       債券                       -       67,105         14,216         81,321

       株式                     10,636           559        5,678         16,873

       その他                       -         355        2,481         2,837
            資産計                10,636         68,019         22,375         101,032

     デリバティブ取引

      金利関連                        -         52         -         52
      金利通貨関連                        -       (1,546)            -       (1,546)
         デリバティブ取引計                     -       (1,493)            -       (1,493)

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      (2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
        当連結会計年度(2022年3月31日)
                                      時価(百万円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3          合計
     割賦債権                         -         -       105,535         105,535

     リース債権及びリース投資資産                         -         -      1,211,052         1,211,052
     営業貸付金                         -         -       422,652         422,652

     その他の営業貸付債権                         -         -       189,908         189,908

     破産更生債権等                         -         -       24,219         24,219
            資産計                  -         -      1,953,367         1,953,367

     支払手形及び買掛金                         -       34,660           -       34,660

     短期借入金                         -       380,153            -       380,153
     コマーシャル・ペーパー                         -       707,091            -       707,091

     リース債務                         -       10,371           -       10,371

     社債                         -       249,117            -       249,117

     長期借入金                         -       918,801            -       918,801

     債権流動化に伴う長期支払債務                         -       114,430            -       114,430
            負債計                  -      2,414,625             -      2,414,625

      (注1) 時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

          資  産
           営業投資有価証券、投資有価証券
            営業投資有価証券および投資有価証券については、取引所の価格または取引金融機関または情報ベン
           ダーから提示された価格などの公表された相場価格のうち、活発な市場における無調整の相場価格を利用
           できるものはレベル1の時価に分類しており、これには主として上場株式を含んでおります。
            公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しており、
           これには主として社債を含んでおります。
            相場価格が入手できない場合には、与信管理上の信用リスク区分ごとに将来キャッシュ・フローを銀行
           間取引金利等の適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いて算定した現在価値によってお
           ります。算定にあたり重要な観察できないインプットである信用スプレッドを用いているためレベル3の
           時価に分類しております。
            なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については注記事項「有価証券関係」をご参照くださ
           い。
           割賦債権
            割賦債権については、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッシュ・フローを銀行間取引
           金利等の適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いて算定した現在価値を時価としており
           ます。
            割賦債権の時価算定において、観察できないインプットである信用スプレッドによる影響額が重要であ
           るため、レベル3の時価に分類しております。
           リース債権及びリース投資資産
            リース債権及びリース投資資産については、与信管理上の信用リスク区分ごとに、主として受取リース
           料から維持管理費用を控除した将来キャッシュ・フローを銀行間取引金利等の適切な指標に信用スプレッ
           ドを上乗せした利率で割り引いて算定した現在価値を時価としております。
            リース債権及びリース投資資産の時価算定において、観察できないインプットである信用スプレッドに
           よる影響額が重要であるため、レベル3の時価に分類しております。
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           営業貸付金、その他の営業貸付債権

            営業貸付金およびその他の営業貸付債権については、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来
           キャッシュ・フローを銀行間取引金利等の適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いて算
           定した現在価値を時価としております。
            いずれの時価算定についても観察できないインプットである信用スプレッドによる影響額が重要である
           ため、レベル3の時価に分類しております。
           破産更生債権等
            破産更生債権等については、担保および保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定している
           ため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、
           当該価額をもって時価としております。
            観察できないインプットである貸倒見積高等による影響額が重要であるため、レベル3の時価に分類し
           ております。
          デリバティブ取引

            デリバティブ取引については、主として店頭取引であり、取引金融機関等から提示された価格に基づき算
           定をしております。
            観察可能なインプットを使用しているため当該時価はレベル2の時価に分類しております。
          負  債

           支払手形及び買掛金
            支払手形及び短期の買掛金については、短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似していることか
           ら、当該帳簿価額によっております。
            また、長期の買掛金については、その将来キャッシュ・フローを銀行間取引金利等の適切な指標に調達
           スプレッドを上乗せして割り引いて算定した現在価値を時価としております。
            支払手形及び買掛金の時価算定において、観察できないインプットである調達スプレッドによる影響額
           は僅少であるため、レベル2の時価に分類しております。
           短期借入金、コマーシャル・ペーパー
            短期借入金およびコマーシャル・ペーパーについては、その元利の合計額を銀行間取引金利等の適切な
           指標に調達スプレッドを上乗せして割り引いた現在価値により算定しております。
            いずれの時価についても観察できないインプットである調達スプレッドによる影響額は僅少であるた
           め、レベル2の時価に分類しております。
           リース債務
            リース債務については、主としてその将来キャッシュ・フローを銀行間取引金利等の適切な指標に調達
           スプレッドを上乗せして割り引いて算定した現在価値を時価としております。
            リース債務の時価算定において、観察できないインプットである調達スプレッドによる影響額は僅少で
           あるため、レベル2の時価に分類しております。
           社債(1年内償還予定を含む)
            社債については、主として公表された相場価格を時価としております。
            観察可能なインプットである公表された相場価格を用いておりますが、市場が活発であると認められな
           いことから、レベル2の時価に分類しております。
           長期借入金(1年内返済予定を含む)、債権流動化に伴う長期支払債務(1年内支払予定を含む)
            長期借入金および債権流動化に伴う長期支払債務については、元利の合計額を銀行間取引金利等の適切
           な指標に調達スプレッドを上乗せして割り引いて算定した現在価値を時価としております。
            いずれの時価についても観察できないインプットである調達スプレッドによる影響額が僅少であるた
           め、レベル2の時価に分類しております。
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      (注2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
        (1)  重要な観察できないインプットに関する定量的情報
                                    重要な観察できない
              区分              評価技法                     インプットの範囲
                                       インプット
       営業投資有価証券
        その他有価証券
         債券                 割引現在価値法             割引率         0.07%~0.17%
         株式                 割引現在価値法             割引率         0.07%~0.19%
         その他                 割引現在価値法             割引率         1.00%~1.11%
        (2)  期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益

                                                      当期の損益
                                 購入・                     に計上した
                           その他
                                      レベル     レベル
                                                      額のうち連
                      当期の
                                 売却・
                           の包括
                                      3の時     3の時
                                                      結貸借対照
                 期首     損益に                           期末
                                 発行・
                                      価への     価から
                           利益に                           表日におい
                       計上
                                 決済に
                 残高                                残高
                                                      て保有する
                                       振替     の振替
                            計上
                                 よる変
                      (*1)
                                                      金融資産及
                                      (*3)     (*4)
                           (*2)
                                  動                    び金融負債
                                                      の評価損益
     営業投資有価証券
      その他有価証券
       債券          15,485       -    △264    △1,005        -     -   14,216         -
       株式          5,813       -    △135       -     -     -    5,678        -

       その他          2,682      △0      32    △232       -     -    2,481        -

        (*1)連結損益計算書の「売上高」に含めております。
        (*2)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含めております。
        (*3)レベル2の時価からレベル3の時価への振替であり、当期は残高がございません。なお、振替を行う場合
            には当該振替は会計期間の末日に行っています。
        (*4)レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、当期は残高がございません。なお、振替を行う場合
            には当該振替は会計期間の末日に行っています。
        (3)  時価の評価プロセスの説明

          当社グループはリスク管理部門、財務部門、経理部門において時価の算定に関する方法および手続を定めてお
         り、これに沿って金融商品を所管する各部門で時価を算定しております。
          時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性およびリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いて
         おります。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においては、利用されている評価技法およびイン
         プットの確認や推移分析等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
        (4)  重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明

          株式、債券、その他の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットである割引率は、銀行間取引金
         利等の指標に対する調整率であり、主に信用リスクから生じる金融商品のキャッシュ・フローの不確実性に対し
         市場参加者が必要とする報酬額であるリスク・プレミアムから構成されます。一般に、割引率の著しい上昇(低
         下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
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        (有価証券関係)
     1.その他有価証券
        前連結会計年度(2021年3月31日)
                            連結貸借対照表計上
                     種類                  取得原価(百万円)            差額(百万円)
                            額(百万円)
                (1)株式                  16,811           9,897           6,914
                (2)債券
     連結貸借対照表計上
                 ① 国債・地方債等                   -           -           -
     額が取得原価を超え
                 ② 社債                 102,993           101,080            1,913
     るもの
                (3)  その他
                                   23,792           23,086            706
                     小計              143,597           134,064            9,533
                (1)株式                    732           917          △185
                (2)債券
     連結貸借対照表計上
                 ① 国債・地方債等                   -           -           -
     額が取得原価を超え
                 ② 社債                  5,468           5,500           △31
     ないもの
                (3)その他                   3,417           3,500           △83
                     小計               9,618           9,918           △300
               合計                   153,216           143,982            9,233
        (注)非上場株式等(連結貸借対照表計上額 103,816百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
           とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        当連結会計年度(2022年3月31日)

                            連結貸借対照表計上
                     種類                  取得原価(百万円)            差額(百万円)
                            額(百万円)
                (1)株式                  16,125           9,641           6,484
                (2)債券
     連結貸借対照表計上
                 ① 国債・地方債等                   -           -           -
     額が取得原価を超え
                 ② 社債                 68,859           67,674           1,184
     るもの
                (3)  その他
                                   1,387           1,316            70
                     小計              86,372           78,632           7,739
                (1)株式                    748           974          △226
                (2)債券
     連結貸借対照表計上
                 ① 国債・地方債等                   -           -           -
     額が取得原価を超え
                 ② 社債                 12,462           12,500            △37
     ないもの
                (3)その他                   1,465           1,465            -
                     小計              14,675           14,940           △264
               合計                   101,047           93,573           7,474
        (注)市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額 169,179百万円)については、上表の「その他有価証券」
           には含めておりません。
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     2.売却したその他有価証券
        前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
         種類          売却額(百万円)            売却益の合計額(百万円)              売却損の合計額(百万円)
     (1)株式                     5,974              3,896                78

     (2)債券

      ① 国債・地方債等                     -              -              -

      ② 社債                     -              -              -

     (3)その他                      832               73              -

         合計                6,807              3,969                78

        当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

         種類          売却額(百万円)            売却益の合計額(百万円)              売却損の合計額(百万円)
     (1)株式                      21              13              -

     (2)債券

      ① 国債・地方債等                     -              -              -

      ② 社債                    4,406                206               -

     (3)その他                     3,806                271               -

         合計                8,234                491               -

     3.減損処理を行った有価証券

        前連結会計年度において、投資有価証券について35百万円(その他有価証券の株式 18百万円、子会社株式 17百
        万円)の減損処理を行っております。
        当連結会計年度において、投資有価証券について11百万円(その他有価証券の株式 -百万円、子会社株式 11百
        万円)の減損処理を行っております。
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        (デリバティブ取引関係)
      1.  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
        (1)  金利通貨関連
         前連結会計年度(2021年3月31日)
                                     契約額等の
                             契約額等                  時価       評価損益
        区分          取引の種類                   うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               金利通貨スワップ取引
                支払変動・受取変動
     市場取引以外の取引                            2,243        2,243         △3        △3
                支払日本円・受取米
                ドル
              合計                  2,243        2,243         △3        △3
         当連結会計年度(2022年3月31日)

                                     契約額等の
                             契約額等                  時価       評価損益
        区分          取引の種類                   うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               金利通貨スワップ取引
                支払変動・受取変動
     市場取引以外の取引                            4,248        2,243        △412        △412
                支払日本円・受取米
                ドル
              合計                  4,248        2,243        △412        △412
      2.  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

        (1)  金利関連
         前連結会計年度(2021年3月31日)
                                             契約額等の
                                     契約額等                 時価
     ヘッジ会計の方法            取引の種類         主なヘッジ対象                  うち1年超
                                     (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
               金利スワップ取引           短期借入金
                支払固定・受取変動          長期借入金             128,868        107,626         △960
     原則的処理方法

               金利スワップ取引           長期借入金             19,500        19,500         △13
                支払変動・受取固定
                           社債             22,000        22,000          20
                           営業貸付金              2,375        2,375

               金利スワップ取引
                支払固定・受取変動
     金利スワップの                      長期借入金             147,950        145,627
                                                         (注)
     特例処理
               金利スワップ取引
                           長期借入金             18,103        18,103
                支払変動・受取固定
                   合計                    338,798        315,232         △952
     (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業貸付金および長期借入金と一体として処理
         されているため、その時価は、当該営業貸付金および長期借入金の時価に含めて記載しております。
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                                                           有価証券報告書
         当連結会計年度(2022年3月31日)
                                             契約額等の
                                     契約額等                 時価
     ヘッジ会計の方法            取引の種類         主なヘッジ対象                  うち1年超
                                     (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
               金利スワップ取引           短期借入金
                支払固定・受取変動          長期借入金             126,455        111,802          291
     原則的処理方法

               金利スワップ取引           長期借入金             19,500        19,500         △83
                支払変動・受取固定
                           社債             22,000        22,000         △155
                           営業貸付金              2,278        2,278

     金利スワップの          金利スワップ取引
                                                         (注)
     特例処理           支払固定・受取変動
                           長期借入金             185,580        179,816
                   合計                    355,814        335,397           52

     (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業貸付金および長期借入金と一体として処理
         されているため、その時価は、当該営業貸付金および長期借入金の時価に含めて記載しております。
        (2)  金利通貨関連

         前連結会計年度(2021年3月31日)
                                             契約額等の
                                     契約額等                 時価
     ヘッジ会計の方法            取引の種類         主なヘッジ対象                  うち1年超
                                     (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
               金利通貨スワップ取引
                支払固定・受取固定
                           有価証券             14,278        12,456         △918
                支払日本円・受取米
                ドル
     原則的処理方法
                支払固定・受取変動

                支払インドネシアル          長期借入金               216         -       △12
                ピア・受取米ドル
               金利通貨スワップ取引
     金利通貨スワップの           支払固定・受取変動          その他の営業貸付
                                          99        99       (注)
     特例処理           支払インドネシアル          債権
                ピア・受取米ドル
                   合計                     14,594        12,555         △930
     (注)金利通貨スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされているその他の営業貸付債権と一体として処理さ
         れているため、その時価は、当該その他の営業貸付債権の時価に含めて記載しております。
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         当連結会計年度(2022年3月31日)
                                             契約額等の
                                     契約額等                 時価
     ヘッジ会計の方法            取引の種類         主なヘッジ対象                  うち1年超
                                     (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
               金利通貨スワップ取引
                支払固定・受取固定
                           有価証券             10,451        10,451        △1,135
                支払日本円・受取米
                ドル
     原則的処理方法
                支払固定・受取変動

                支払インドネシアル          長期借入金               291        204         1
                ピア・受取米ドル
               金利通貨スワップ取引
     金利通貨スワップの           支払固定・受取変動          その他の営業貸付
                                          47        -       (注)
     特例処理           支払インドネシアル          債権
                ピア・受取米ドル
                   合計                     10,790        10,656        △1,133
     (注)金利通貨スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされているその他の営業貸付債権と一体として処理さ
         れているため、その時価は、当該その他の営業貸付債権の時価に含めて記載しております。
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        (退職給付関係)
      1.採用している退職給付制度の概要
         当社および一部の連結子会社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度および退職一時金制度を設けて
        おり、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         なお、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。
      2.確定給付制度

        (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                  至 2021年3月31日)              至 2022年3月31日)
         退職給付債務の期首残高                               6,598百万円              6,460百万円
          勤務費用                               393百万円              410百万円
          利息費用                                25百万円              25百万円
          数理計算上の差異の発生額                              △182百万円                49百万円
          退職給付の支払額                              △288百万円              △169百万円
          過去勤務費用の発生額                               △85百万円               -百万円
         退職給付債務の期末残高                               6,460百万円              6,776百万円
        (注)退職一時金制度を設けている一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しており
           ます。
        (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                  至 2021年3月31日)              至 2022年3月31日)
         年金資産の期首残高                               3,942百万円              4,832百万円
          期待運用収益                                35百万円              40百万円
          数理計算上の差異の発生額                               707百万円              196百万円
          事業主からの拠出額                               201百万円              219百万円
          退職給付の支払額                               △55百万円               △4百万円
         年金資産の期末残高                               4,832百万円              5,283百万円
        (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る

          資産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
         積立型制度の退職給付債務                               4,128百万円              4,426百万円
         年金資産                              △4,832百万円              △5,283百万円
                                        △703百万円              △856百万円
         非積立型制度の退職給付債務                               2,332百万円              2,349百万円
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               1,628百万円              1,492百万円
         退職給付に係る負債                               2,332百万円              2,349百万円

         退職給付に係る資産                               △703百万円              △856百万円
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               1,628百万円              1,492百万円
        (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                  至 2021年3月31日)              至 2022年3月31日)
         勤務費用                                393百万円              410百万円
         利息費用                                 25百万円              25百万円
         期待運用収益                                △35百万円              △40百万円
         数理計算上の差異の費用処理額                                 27百万円             △20百万円
         過去勤務費用の費用処理額                                △17百万円              △17百万円
         確定給付制度に係る退職給付費用                                393百万円              358百万円
        (注)簡便法を採用している一部の連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。
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        (5)退職給付に係る調整額
          退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                  至 2021年3月31日)              至 2022年3月31日)
         過去勤務費用                                 68百万円             △17百万円
         数理計算上の差異                                926百万円              124百万円
        (6)退職給付に係る調整累計額

          退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
         未認識過去勤務費用                                 68百万円              51百万円
         未認識数理計算上の差異                                840百万円              964百万円
        (7)年金資産に関する事項

         ① 年金資産の主な内訳
           年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
           国内債券                              19.2%              19.3%
           国内株式                              22.3%              23.4%
           外国債券                              8.6%              7.1%
           外国株式                              21.3%              21.0%
           保険資産(一般勘定)                              25.8%              25.2%
           その他                              2.8%              4.0%
             合 計                           100.0%              100.0%
         ② 長期期待運用収益率の設定方法

           年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想される年金資産の配分と、年金資産を構成
          する多様な資産からの現在および将来期待される長期の収益率を考慮しております。
        (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

          主要な数理計算上の計算基礎
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
          割引率                            0.30~0.47%              0.30~0.47%
          長期期待運用収益率                               0.91%              0.84%
          予想昇給率                            3.45~6.84%              3.45~6.84%
      3.確定拠出制度

         確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度74百万円、当連結会計年度81百万円であります。
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        (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳
                                前連結会計年度            当連結会計年度
                               (2021年3月31日)            (2022年3月31日)
        繰延税金資産
         貸倒引当金超過額                            690百万円           3,248百万円
         減価償却超過額                           1,003百万円             634百万円
         退職給付に係る負債                            113百万円            66百万円
         有価証券評価損                            292百万円            996百万円
         未払事業税                            434百万円            335百万円
         その他                           6,553百万円           10,357百万円
         繰延税金資産小計
                                   9,087百万円           15,638百万円
         評価性引当額                          △1,135百万円            △1,311百万円
        繰延税金資産合計
                                   7,952百万円           14,326百万円
        繰延税金負債
         その他有価証券評価差額金                          △2,776百万円            △3,165百万円
         リース投資資産                           △211百万円            △314百万円
         その他                          △1,712百万円            △2,971百万円
        繰延税金負債合計
                                  △4,701百万円            △6,451百万円
        繰延税金資産の純額
                                   3,250百万円            7,875百万円
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

         なった主要な項目別の内訳
                                前連結会計年度            当連結会計年度

                               (2021年3月31日)            (2022年3月31日)
        法定実効税率
                                    30.6%            30.6%
        (調整)
         住民税均等割額                           0.2%            0.2%
         交際費等永久に損金に算入されない項目                           0.4%            0.8%
         のれん償却額                           0.5%            0.1%
         評価性引当額の影響                          △0.3%             0.1%
         持分法による投資損益                          △3.1%            △9.0%
         その他                           0.5%            0.4%
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                            28.8%            23.2%
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        (賃貸等不動産関係)
        一部の国内連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸商業施設等(土地を含む)を所有しておりま
      す。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は5,988百万円(主な賃貸収益および賃貸費用はそ
      れぞれ売上高および売上原価に計上)、売却損益は634百万円(売却収益および売却費用はそれぞれ売上高および売
      上原価に計上)であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は4,403百万円(主な賃貸
      収益および賃貸費用はそれぞれ売上高および売上原価に計上)、売却損益は1,505百万円(売却収益および売却費用
      はそれぞれ売上高および売上原価に計上)であります。
        また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額および時価は、次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                 至 2022年3月31日)
      連結貸借対照表計上額
         期首残高                            160,574                 218,901
         期中増減額                             58,327                △1,480
         期末残高                            218,901                 217,421
      期末時価                                238,471                 277,772
     (注)   1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
        2.期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は不動産取得(141,014百万円)であり、当連結会計年度の
          主な減少額は不動産売却等(134,752百万円)であります。
        3.期末の時価は、主として不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく金額であります。
        (収益認識関係)

         顧客との契約から生じる収益を分解した情報等については、収益認識に関する会計基準等の対象となる収益に重
        要性が乏しいため、記載を省略しております。
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        (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
        1.報告セグメントの概要
          当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取
         締役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり
         ます。
          当社グループは大企業から中小企業までの幅広い顧客層に対して、リースや割賦販売、企業金融などの総合金
         融サービスを提供しており、サービスの形態に応じた区分である「リース・割賦」、「ファイナンス」および
         「その他」を報告セグメントとしております。
          「リース・割賦」は、情報関連機器、不動産、産業・工作機械、輸送用機器、環境・エネルギー関連設備等の
         リースおよび割賦販売業務を行っております。
          「ファイナンス」は不動産、船舶、航空機、環境・エネルギー分野等を対象とした金銭の貸付、出資、ファク
         タリング業務等を行っております。
          「その他」は中古物件売買等を行っております。
        2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

          報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
         ける記載と同一であります。
          報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
          セグメント間の内部収益および振替高は市場実勢価格に基づいております。
        3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

          前連結会計年度(自           2020年4月1日         至   2021年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                                        連結
                            報告セグメント
                                                 調整額      財務諸表
                                           合計
                                                 (注)1      計上額
                      リース・割賦      ファイナンス        その他
                                                       (注)2
         売上高
                        482,545       14,508        798    497,852             497,852
           外部顧客への売上高                                         -
           セグメント間の内部
                          307      862      149     1,318
                                                 △ 1,318        -
           売上高又は振替高
                        482,853       15,370        947    499,171             497,852
               計                                   △ 1,318
                         22,457       8,968       137     31,563             25,963
         セグメント利益                                        △ 5,600
                       1,685,396       872,685       1,685    2,559,767        43,423     2,603,190
         セグメント資産
         その他の項目

                         13,504                   13,504       2,291      15,796
           減価償却費                      -      -
           有形固定資産及び無形
                        154,144                   154,144       3,195     157,340
                                 -      -
           固定資産の増加額
         (注)1.セグメント利益の調整額△5,600百万円には、セグメント間取引消去603百万円および各報告セグメ
              ントに配分していない全社費用△6,204百万円を含めております。
              セグメント資産の調整額43,423百万円には、セグメント間取引消去△53,038百万円および各報告セグ
              メントに配分していない全社資産96,461百万円を含めております。
              減価償却費の調整額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産に係るもので
              あります。
            2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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          当連結会計年度(自           2021年4月1日         至   2022年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                                        連結
                            報告セグメント
                                                 調整額      財務諸表
                                           合計
                                                 (注)1      計上額
                      リース・割賦      ファイナンス        その他
                                                       (注)2
         売上高
                        537,639       16,326        843    554,809             554,809
           外部顧客への売上高                                         -
           セグメント間の内部
                          203     1,049       157     1,410
                                                 △ 1,410        -
           売上高又は振替高
                        537,843       17,375       1,000     556,219             554,809
               計                                   △ 1,410
                         23,726        265      269     24,262             17,893
         セグメント利益                                        △ 6,368
                       1,685,892      1,009,865        2,671    2,698,429        50,381     2,748,810
         セグメント資産
         その他の項目

                         14,574                   14,574       2,627      17,202
           減価償却費                      -      -
           有形固定資産及び無形
                        159,691                   159,691       2,331     162,023
                                 -      -
           固定資産の増加額
         (注)1.セグメント利益の調整額△6,368百万円には、セグメント間取引消去596百万円および各報告セグメ
              ントに配分していない全社費用△6,965百万円を含めております。
              セグメント資産の調整額50,381百万円には、セグメント間取引消去△69,325百万円および各報告セグ
              メントに配分していない全社資産119,706百万円を含めております。
              減価償却費の調整額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産に係るもので
              あります。
            2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
      【関連情報】

        前連結会計年度(自           2020年4月1日         至   2021年3月31日)
        1.製品及びサービスごとの情報
          セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
        2.地域ごとの情報

          (1)売上高
            本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
          (2)有形固定資産

                                                   (単位:百万円)
               日本          欧州       北米・中南米           アジア           計
                 261,841           8,094         35,526           294       305,757

            (注)当社および連結子会社の所在する国または地域別に記載しております。
        3.主要な顧客ごとの情報

          連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しております。
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        当連結会計年度(自           2021年4月1日         至   2022年3月31日)
        1.製品及びサービスごとの情報
          セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
        2.地域ごとの情報

          (1)売上高
            本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
          (2)有形固定資産

                                                   (単位:百万円)
               日本          欧州       北米・中南米           アジア           計
                 264,865           8,557         34,696           347       308,467

            (注)当社および連結子会社の所在する国または地域別に記載しております。
        3.主要な顧客ごとの情報

          連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しております。
      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

        前連結会計年度(自           2020年4月1日         至   2021年3月31日)
         該当事項はありません。
        当連結会計年度(自           2021年4月1日         至   2022年3月31日)

         該当事項はありません。
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

        前連結会計年度(自           2020年4月1日         至   2021年3月31日)
         金額的重要性が低いため、記載を省略しております。
        当連結会計年度(自           2021年4月1日         至   2022年3月31日)

         金額的重要性が低いため、記載を省略しております。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

        前連結会計年度(自           2020年4月1日         至   2021年3月31日)
         該当事項はありません。
        当連結会計年度(自           2021年4月1日         至   2022年3月31日)

         該当事項はありません。
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        【関連当事者情報】
         1.関連当事者との取引
           連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
          (1)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
           前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                              議決権等
                    資本金又は
          会社等の名称                事業の     の所有    関連当事者
                                              取引金額          期末残高
      種類           所在地     出資金                   取引の内容           科目
                                             (百万円)          (百万円)
           又は氏名                内容    (被所有)      との関係
                    (百万円)
                              割合(%)
                                                  短期借入金      89,549
                                                  1年内返済
                                        資金の借入
                                              2,646,915     予定の長期      67,987
                                        (注)1
                                                  借入金
                                   事業資金
                                   の借入
                                                  長期借入金      36,530
                              (被所有)
     その他の           東京都                   コマー
         ㈱みずほ銀行           1,404,065     銀行業     直接
     関係会社           千代田区                   シャル・
                               23.03
                                        利息の支払       1,507   未払費用        45
                                   ペーパー
                                   の発行等
                                        コマーシャ          コマーシャ
                                        ル・ペー     1,059,500     ル・ペー        -
                                        パーの発行          パー
                                        利息の支払         7 前払費用        -
                                        社債の取得        -

                                                  投資有価証
                                                         50,477
                                   社債の取
     その他の    ㈱みずほフィ                    (被所有)
                                                  券
                東京都         銀行持株
     関係会社    ナンシャルグ           2,256,767           間接    得等     社債の償還       15,000
                千代田区
                          会社
     の親会社    ループ
                               23.52    (注)2
                                        利息の受取          未収収益
                                                932          188
           当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

                              議決権等
                    資本金又は
                               の所有
          会社等の名称                事業の         関連当事者
                                              取引金額          期末残高
      種類           所在地     出資金                   取引の内容           科目
                                             (百万円)          (百万円)
           又は氏名                内容    (被所有)      との関係
                    (百万円)
                              割合(%)
                                        社債の取得        -
                                                  営業投資有
                                                         35,247
         ㈱みずほフィ                    (被所有)     社債の取
                                                  価証券
     その他の           東京都         銀行持株
                                   得等
         ナンシャルグ           2,256,767           直接         社債の償還       15,000
     関係会社           千代田区          会社
         ループ                          (注)2
                               23.04
                                        利息の受取        580  未収収益        127
          (2)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

           前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

                              議決権等
                    資本金又は
          会社等の名称                事業の     の所有    関連当事者
                                              取引金額          期末残高
      種類           所在地     出資金                   取引の内容           科目
                                             (百万円)          (百万円)
           又は氏名                内容    (被所有)      との関係
                    (百万円)
                              割合(%)
                              (所有)
                          不動産
                               直接    リース物
         日鉄興和不動       東京都         賃貸事業               リース物件
     関連会社                 19,824         4.94    件の購入            33,688       -     -
         産㈱        港区        不動産販               の購入
                               間接    等
                          売事業
                               17.30
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          (3)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会
            社等
           前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                              議決権等
                    資本金又は
          会社等の名称                事業の     の所有    関連当事者
                                              取引金額          期末残高
      種類           所在地                        取引の内容           科目
                     出資金
                                             (百万円)          (百万円)
           又は氏名                内容    (被所有)      との関係
                    (百万円)
                              割合(%)
                                                  短期借入金       6,500
                                                  1年内返済
                                        資金の借入
                                              417,500    予定の長期      10,632
                                        (注)1
                                                  借入金
                                                  長期借入金       6,984
                                        利息の支払        96  未払費用         0

     その他の
     関係会社    みずほ信託銀       東京都         信託業         事業資金
                     247,369
                               -
     の子会社    行㈱       中央区         銀行業         の借入等
                                                  債権流動化
     等
                                                  に伴う支払
                                                         47,929
                                                  債務
                                        資金の借入
                                              184,000
                                        (注)1
                                                  債権流動化
                                                  に伴う長期      16,750
                                                  支払債務
                                        利息の支払          未払費用

                                                 92          0
                                        コマーシャ          コマーシャ
                                        ル・ペー          ル・ペー
                                              548,600          67,100
                                        パーの発行          パー
                                   コマー
                                        利息の支払        31  前払費用         2
     その他の                              シャル・
                              (被所有)
     関係会社           東京都                   ペーパー
                                                  1年内償還
         みずほ証券㈱            125,167    証券業     直接
                                                         40,000
     の子会社           千代田区                   の発行
                                                  予定の社債
                               0.51
     等                              社債の発
                                        社債の発行       75,000
                                   行等
                                                  社債      165,000
                                        利息の支払        342  未払費用        145

     その他の
         JAPAN
                英国領
     関係会社                              債権の譲
         SECURITIZATIO       ケイマン    1千米ドル     金融業              債権の譲渡      125,747
                               -                      -     -
     の子会社                              渡等
                 諸島
         N CORPORATION
     等
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           当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                              議決権等
                    資本金又は
          会社等の名称                事業の     の所有    関連当事者
                                              取引金額          期末残高
      種類           所在地                        取引の内容           科目
                     出資金
                                             (百万円)          (百万円)
           又は氏名                内容    (被所有)      との関係
                    (百万円)
                              割合(%)
                                                  短期借入金      124,965
                                                  1年内返済
                                        資金の借入
                                              1,783,305
                                                  予定の長期      58,897
                                         (注)1
                                                  借入金
                                   事業資金
                                   の借入
                                                  長期借入金
                                                         36,862
     その他の
                                   コマー
                東京都
     関係会社     ㈱みずほ銀行           1,404,065     銀行業      -
                千代田区                   シャル・
                                        利息の支払       1,098   未払費用        22
     の子会社
                                   ペーパー
                                   の発行等
                                        コマーシャ          コマーシャ
                                        ル・ペー     1,056,700     ル・ペー      17,700
                                        パーの発行          パー
                                        利息の支払         1 前払費用         -
                                                  短期借入金       9,500

                                                  1年内返済
                                        資金の借入
                                              360,500    予定の長期      11,978
                                        (注)1
                                                  借入金
                                                  長期借入金       4,258
                                        利息の支払        93  未払費用         0

     その他の
         みずほ信託銀       東京都         信託業         事業資金
     関係会社
                     247,369
                               -
         行㈱       千代田区          銀行業         の借入等
                                                  債権流動化
     の子会社
                                                  に伴う支払
                                                         44,552
                                                  債務
                                        資金の借入
                                              206,400
                                        (注)1
                                                  債権流動化
                                                  に伴う長期      12,898
                                                  支払債務
                                        利息の支払        74  未払費用         0

                                        コマーシャ          コマーシャ
                                        ル・ペー      378,500    ル・ペー      71,600
                                        パーの発行          パー
                                   コマー
                                        利息の支払        16  前払費用         1
                                   シャル・
     その他の                         (被所有)
                東京都                   ペーパー
                                                  1年内償還
     関係会社                     証券業     直接
         みずほ証券㈱            125,167
                                                         30,000
                千代田区                   の発行
                                                  予定の社債
     の子会社                          0.55
                                   社債の発
                                        社債の発行
                                               80,000
                                   行等
                                                  社債
                                                        215,000
                                        利息の支払        522  未払費用        181

     その他の

                                        債権の譲渡      260,424
                                                      -     -
         JAPAN
                英国領
     関係会社                              債権の譲
         SECURITIZATIO       ケイマン    1千米ドル     金融業
                               -
     の子会社                              渡等
                 諸島
         N CORPORATION
                                        利息の受取         0
                                                      -     -
     等
        取引条件及び取引条件の決定方針等
        (注)1.資金の借入については市場金利を勘案して合理的に決定しております。
          2.取引条件については、当社と関連を有しない他の当事者との取引と同様であります。
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         2.重要な関連会社に関する注記
           重要な関連会社の要約財務情報
           前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

            重要な関連会社であるリコーリース㈱を含む、持分法投資損益の算定に用いたすべての関連会社(8社)
            の要約財務情報は以下のとおりであります。
            流動資産合計       304,264百万円

            固定資産合計       381,086百万円
            流動負債合計       266,777百万円

            固定負債合計       248,867百万円
            純資産合計        169,706百万円

            売上高          115,094百万円

            税引前当期純損失     △2,483百万円
            当期純損失        △4,065百万円
           当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

            重要な関連会社であるリコーリース㈱、日鉄興和不動産㈱、Aircastle                                 Limitedを含む、持分法投資損益
            の算定に用いたすべての関連会社(11社)の要約財務情報は以下のとおりであります。
            流動資産合計       396,436百万円

            固定資産合計       557,126百万円
            流動負債合計       285,298百万円

            固定負債合計       417,052百万円
            純資産合計        251,211百万円

            売上高          150,055百万円

            税引前当期純利益      4,462百万円
            当期純利益         1,583百万円
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        (開示対象特別目的会社関係)
       1.開示対象特別目的会社の概要および開示対象特別目的会社を利用した取引の概要
         当社では、資金調達先の多様化を図り、安定的に資金調達することを目的として、リース料債権等の流動化を
        実施しております。当該流動化にあたり、特別目的会社を利用しておりますが、これらには特例有限会社や合同
        会社があります。
         当該流動化において、当社は、前述したリース料債権等を特別目的会社に譲渡し、譲渡した資産を裏付けとし
        て特別目的会社が借入などによって調達した資金を、売却代金として受領しております。
         さらに、当社は、特別目的会社に対し回収サービス業務を行い、また、一部については譲渡資産の残存部分を
        留保しております。この残存部分については、2022年3月末現在、適切に評価を行い会計処理に反映しておりま
        す。
         流動化の結果、取引残高のある特別目的会社は以下のとおりとなっております。なお、大半の特別目的会社に
        おいては、当社の従業員が役員を兼務しておりますが、当社は議決権のある株式等は保有しておりません。
                                  前連結会計年度             当連結会計年度
                                 (2021年3月31日)             (2022年3月31日)
          特別目的会社数                              12社             14社
          直近の決算日における資産総額(単純合算)                          257,123百万円             238,693百万円

          直近の決算日における負債総額(単純合算)                          257,414百万円             238,764百万円

       2.開示対象特別目的会社との取引金額等

         前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                                (単位:百万円)
                                              主な損益
                            主な取引の金額又は
                            当連結会計年度末残高
                                            項目         金額
          譲渡資産(注)1
           リース債権及びリース投資資産                       45,250      譲渡益              -
           割賦債権                       10,000
           その他の営業貸付債権                         -
          譲渡資産に係る残存部分(注)2                          271    分配益              541
          事務受託業務(注)3                          -    事務受託手数料               1
         当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

                                                (単位:百万円)
                                              主な損益
                            主な取引の金額又は
                            当連結会計年度末残高
                                            項目         金額
          譲渡資産(注)1
           リース債権及びリース投資資産                       23,335      譲渡益              -
           割賦債権                         -
           その他の営業貸付債権                        2,970
          譲渡資産に係る残存部分(注)2                         1,395     分配益              574
          事務受託業務(注)3                          -    事務受託手数料               1
         (注)1.譲渡資産に係る取引の金額は、譲渡時点の帳簿価額によって記載しております。

              なお、リース料債権等の流動化について、金銭債権消滅の認識要件を満たしていないものについては
              金融取引として処理しているため、当該取引における取引金額等の記載を省略しております。
            2.譲渡資産に係る残存部分の取引の金額は、各連結会計年度における資産の譲渡によって生じたもの
              で、譲渡時点の帳簿価額によって記載しております。2021年3月末の譲渡資産に係る残存部分の残高
              は11,123百万円であり、2022年3月末の譲渡資産に係る残存部分の残高は12,473百万円であります。
              また、当該残存部分に係る分配益は売上高に計上しております。
            3.事務受託手数料は、回収サービス業務に係る手数料を含んでおり、営業外収益に計上しております。
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        (1株当たり情報)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                              至   2021年3月31日)               至   2022年3月31日)
                                   4,147円40銭                 4,536円14銭
     1株当たり純資産額
     1株当たり当期純利益金額                               450円14銭                 308円07銭

     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
        2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                              至 2021年3月31日)                 至 2022年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益金額
                                      21,772                 14,902
     (百万円)
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                   -                 -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                      21,772                 14,902
     当期純利益金額(百万円)
     普通株式の期中平均株式数(千株)                                 48,369                 48,375
        3.当社の業績連動型株式報酬制度において株式給付信託として㈱日本カストディ銀行が保有する当社株式は、
          1株当たり純資産額の算定上、自己株式として連結会計年度末発行済株式総数から控除しております。
          なお、控除した当該自己株式の前連結会計年度末株式数は631,900株、当連結会計年度末株式数は625,900
          株であります。
          また、1株当たり当期純利益金額の算定上、自己株式として期中平均株式数から控除しております。
          なお、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前連結会計年度において634,140株、当連結会計年度にお
          いて627,725株であります。
        (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
        【社債明細表】
                              当期首残高       当期末残高        利率
       会社名         銘柄      発行年月日                           担保    償還期限
                              (百万円)       (百万円)       (%)
                        年月日                               年月日
                      2016.9.27~          105,000        65,000    0.040~        2022.8.2~
     興銀リース㈱        無担保普通社債                                    なし
                       2019.8.2          (40,000)        (20,000)      0.534         2028.10.26
                      2019.10.18~          100,000        180,000     0.030~        2022.10.18~
     みずほリース㈱        無担保普通社債                                    なし
                       2021.12.17            (-)     (10,000)      0.480         2031.12.17
                                 5,425       5,998
             米ドル建
                                  (-)       (-)
     みずほリース㈱                  2019.12.16                       2.745    なし    2026.12.16
                               [USD49百万]        [USD49百万]
             無担保普通社債
                              ([USD-百万])       ([USD-百万])
                                210,425        250,998
        合計         -        -                     -    -     -
                                (40,000)        (30,000)
    (注)1.(      )内書は、1年以内の償還予定額であります。また、[                         ]内書は外貨建社債の金額であります。
        2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
             1年以内         1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
            (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
               30,000          23,000          35,000          42,000          15,998
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        【借入金等明細表】
                        当期首残高        当期末残高         平均利率
             区分                                       返済期限
                        (百万円)        (百万円)         (%)
     短期借入金                      317,783        380,278          0.47        -
     1年内返済予定の長期借入金                      228,426        240,456          0.58        -

     1年内返済予定のリース債務                         43        50        -       -

     長期借入金(1年内返済予定のもの                                             2023年4月6日~
                           649,933        681,948          0.49
     を除く)                                             2037年3月31日
     リース債務(1年内返済予定のもの
                              14         6        -    2024年4月30日
     を除く)
     その他有利子負債
      コマーシャル・ペーパー(1年内
                           714,100        707,100          0.02        -
      返済予定)
      債権流動化に伴う支払債務(1年
                           101,458         92,858         0.07        -
      内返済予定)
      債権流動化に伴う長期支払債務                                           2024年9月30日~
                            33,261        21,603         0.22
      (1年内返済予定のものを除く)                                           2025年9月30日
             合計             2,045,020        2,124,303            -       -
     (注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務に
           ついて、利息相当額を認識しない方法を採用しているため、平均利率の記載を省略しております。
         2.リース債務については、金利の負担を伴うもの(自社使用設備の調達を目的とするもの)について記載して
           おります。
         3.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内にお
           ける1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
                      1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
                       (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
         長期借入金                 172,058          151,025          107,349          103,310
         リース債務                    6         -          -          -

         その他有利子負債                  13,595          6,858          1,150           -

        【資産除去債務明細表】

         当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および当連結
         会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規
         定により記載を省略しております。
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      (2)【その他】
           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                    第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度
     売上高             (百万円)          118,264         259,963         389,540         554,809

     税金等調整前四半期
                  (百万円)           6,995         13,786         23,265         20,227
     (当期)純利益金額
     親会社株主に帰属する
                  (百万円)           4,961         9,493         17,320         14,902
     四半期(当期)純利益金額
     1株当たり四半期
                   (円)          102.57         196.25         358.06         308.07
     (当期)純利益金額
     (会計期間)                    第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

     1株当たり四半期
     純利益金額又は
                   (円)          102.57          93.69         161.80         △49.98
     1株当たり四半期
     純損失金額(△)
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     2【財務諸表等】
      (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     資産の部
       流動資産
                                         9,676              13,746
        現金及び預金
                                           9              5
        受取手形
                                        104,898               87,609
        割賦債権
                                        202,321              250,221
        リース債権
                                      ※2  539,901             ※2  515,252
        リース投資資産
                                   ※3 ,※7 ,※9  334,545         ※3 ,※7 ,※9  397,850
        営業貸付金
                                      ※9  107,910             ※9  109,210
        その他の営業貸付債権
                                      ※2  213,825             ※2  228,329
        営業投資有価証券
                                         1,582              1,427
        賃貸料等未収入金
                                         6,975              3,505
        前渡金
                                          578              637
        前払費用
                                       ※9  1,517             ※9  1,470
        未収収益
                                        198,654              242,353
        関係会社短期貸付金
                                       ※9  14,944             ※9  11,896
        その他
                                        △ 1,072              △ 565
        貸倒引当金
                                       1,736,268              1,862,952
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
          賃貸資産
                                        20,543              23,018
           賃貸資産
                                        20,543              23,018
           賃貸資産合計
          社用資産
                                         1,417              1,409
           建物及び構築物(純額)
                                          329              307
           器具備品(純額)
                                         1,322              1,322
           土地
                                          233              183
           リース賃借資産(純額)
                                         3,302              3,222
           社用資産合計
                                        23,845              26,240
          有形固定資産合計
        無形固定資産
          賃貸資産
                                          135              126
           賃貸資産
                                          135              126
           賃貸資産合計
          その他の無形固定資産
                                         3,439              5,041
           ソフトウエア
                                          17              16
           電話加入権
                                         1,782               341
           その他
                                         5,238              5,399
           その他の無形固定資産合計
                                         5,374              5,526
          無形固定資産合計
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                                                   (単位:百万円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
        投資その他の資産
                                        15,398              13,837
          投資有価証券
                                      ※2  179,153             ※2  167,960
          関係会社株式
                                        18,766              14,982
          その他の関係会社有価証券
                                         2,739              2,737
          関係会社出資金
                                        163,357              161,149
          関係会社長期貸付金
                                       ※9  9,494            ※9  30,668
          破産更生債権等
                                          393              387
          長期前払費用
                                         1,644              4,852
          繰延税金資産
                                         2,713              3,587
          その他
                                         △ 49            △ 7,349
          貸倒引当金
                                        393,613              392,814
          投資その他の資産合計
                                        422,833              424,581
        固定資産合計
                                       2,159,102              2,287,533
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         2,718              3,349
        支払手形
                                        25,907              22,571
        買掛金
                                   ※2 ,※3 ,※8  240,339         ※2 ,※3 ,※8  315,482
        短期借入金
                                        40,000              30,000
        1年内償還予定の社債
                                   ※2 ,※3 ,※8  201,799           ※2 ,※3  221,124
        1年内返済予定の長期借入金
                                        571,500              564,000
        コマーシャル・ペーパー
                                      ※6  101,458             ※6  92,858
        債権流動化に伴う支払債務
                                         5,247              7,438
        リース債務
                                         1,403              3,820
        未払金
                                         1,106              1,217
        未払費用
                                         3,104              2,483
        未払法人税等
                                         8,569              10,741
        賃貸料等前受金
                                         2,104              1,660
        預り金
                                          43              67
        前受収益
                                          305              216
        割賦未実現利益
                                          837              902
        賞与引当金
                                          126               81
        役員賞与引当金
                                          28              151
        役員株式給付引当金
                                          13              19
        債務保証損失引当金
                                         4,667              7,388
        その他
                                       1,211,281              1,285,576
        流動負債合計
                                121/157








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                                                           有価証券報告書
                                                   (単位:百万円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
       固定負債
                                        170,425              220,998
        社債
                                    ※2 ,※3  570,068           ※2 ,※3  602,578
        長期借入金
                                       ※6  33,261             ※6  21,603
        債権流動化に伴う長期支払債務
                                          167              118
        リース債務
                                          298              240
        退職給付引当金
                                          489              504
        役員株式給付引当金
                                        18,712              18,673
        受取保証金
                                         1,010               533
        その他
                                        794,433              865,250
        固定負債合計
                                       2,005,714              2,150,827
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        26,088              26,088
        資本金
        資本剰余金
                                        24,008              24,008
          資本準備金
                                          291              291
          その他資本剰余金
                                        24,300              24,300
          資本剰余金合計
        利益剰余金
          その他利益剰余金
                                        70,000              72,000
           別途積立金
                                        30,221              11,967
           繰越利益剰余金
                                        100,221               83,967
          利益剰余金合計
        自己株式                                △ 1,725             △ 1,709
                                        148,883              132,645
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         6,058              6,967
        その他有価証券評価差額金
                                        △ 1,554             △ 2,906
        繰延ヘッジ損益
                                         4,504              4,060
        評価・換算差額等合計
                                        153,387              136,706
       純資産合計
                                       2,159,102              2,287,533
     負債純資産合計
                                122/157









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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     売上高
                                      ※1  223,735             ※1  240,520
       リース売上高
                                         7,564              2,736
       割賦売上高
                                         7,526              10,112
       ファイナンス収益
                                       ※2  7,007             ※2  6,377
       その他の売上高
                                        245,833              259,747
       売上高合計
     売上原価
                                      ※3  208,441             ※3  223,867
       リース原価
                                         6,166              1,441
       割賦原価
                                       ※4  5,194             ※4  5,284
       資金原価
                                        ※5  638            ※5  572
       その他の売上原価
                                        220,441              231,166
       売上原価合計
                                        25,392              28,581
     売上総利益
                                       ※6  17,156             ※6  27,367
     販売費及び一般管理費
                                         8,235              1,213
     営業利益
     営業外収益
                                       ※7  1,715             ※7  1,693
       受取利息
                                       ※7  2,642             ※7  5,518
       受取配当金
                                          421              442
       業務受託手数料
                                          118              561
       その他
                                         4,898              8,216
       営業外収益合計
     営業外費用
                                          989             1,033
       支払利息
                                          401              439
       社債発行費
                                          528
       投資損失                                                  -
                                          50              38
       その他
                                         1,969              1,510
       営業外費用合計
                                        11,164               7,919
     経常利益
     特別利益
                                         3,896                13
       投資有価証券売却益
                                                        151
       その他の関係会社有価証券売却益                                    -
                                          230
                                                         -
       関係会社清算益
                                         4,127               164
       特別利益合計
     特別損失
                                          74
       投資有価証券売却損                                                  -
                                          18
       投資有価証券評価損                                                  -
                                          17            17,041
       関係会社株式評価損
                                          110             17,041
       特別損失合計
                                        15,181
     税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                                 △ 8,956
     法人税、住民税及び事業税                                    5,026              5,065
                                         △ 709            △ 3,011
     法人税等調整額
                                         4,316              2,053
     法人税等合計
                                        10,864
     当期純利益又は当期純損失(△)                                                △ 11,010
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                   株主資本
                             資本剰余金                   利益剰余金
                 資本金                          その他利益剰余金
                            その他資本剰余
                      資本準備金            資本剰余金合計                   利益剰余金合計
                              金
                                         別途積立金     繰越利益剰余金
     当期首残高
                  26,088      24,008        291     24,300      68,000      25,374      93,374
     当期変動額
      剰余金の配当                                            △ 4,018     △ 4,018
      別途積立金の積立
                                            2,000     △ 2,000        -
      当期純利益                                            10,864      10,864
      自己株式の取得
      自己株式の処分
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               -      -      -      -     2,000      4,846      6,846
     当期末残高              26,088      24,008        291     24,300      70,000      30,221      100,221
                    株主資本              評価・換算差額等

                                               純資産合計
                            その他有価証             評価・換算差
                 自己株式     株主資本合計            繰延ヘッジ損益
                            券評価差額金              額等合計
     当期首残高             △ 1,745     142,017       7,240     △ 1,317      5,922     147,940
     当期変動額
      剰余金の配当                   △ 4,018                        △ 4,018
      別途積立金の積立
                          -                         -
      当期純利益                   10,864                         10,864
      自己株式の取得              △ 0     △ 0                        △ 0
      自己株式の処分              19      19                         19
      株主資本以外の項目の
                               △ 1,182      △ 236     △ 1,418     △ 1,418
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               19     6,865     △ 1,182      △ 236     △ 1,418      5,447
     当期末残高             △ 1,725     148,883       6,058     △ 1,554      4,504     153,387
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          当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                   株主資本
                             資本剰余金                   利益剰余金
                 資本金                          その他利益剰余金
                            その他資本剰余
                      資本準備金            資本剰余金合計                   利益剰余金合計
                              金
                                         別途積立金     繰越利益剰余金
     当期首残高              26,088      24,008        291     24,300      70,000      30,221      100,221
     当期変動額
      剰余金の配当                                            △ 5,243     △ 5,243
      別途積立金の積立                                      2,000     △ 2,000        -
      当期純損失(△)                                           △ 11,010     △ 11,010
      自己株式の取得
      自己株式の処分
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                    -      -      -      -     2,000     △ 18,253     △ 16,253
     当期末残高              26,088      24,008        291     24,300      72,000      11,967      83,967
                    株主資本              評価・換算差額等

                                               純資産合計
                            その他有価証             評価・換算差
                 自己株式     株主資本合計            繰延ヘッジ損益
                            券評価差額金              額等合計
     当期首残高             △ 1,725     148,883       6,058     △ 1,554      4,504     153,387
     当期変動額
      剰余金の配当                   △ 5,243                        △ 5,243
      別途積立金の積立                     -                         -
      当期純損失(△)                  △ 11,010                        △ 11,010
      自己株式の取得
                    △ 0     △ 0                        △ 0
      自己株式の処分              16      16                         16
      株主資本以外の項目の
                                908     △ 1,352      △ 443     △ 443
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                    16    △ 16,237        908     △ 1,352      △ 443    △ 16,681
     当期末残高             △ 1,709     132,645       6,967     △ 2,906      4,060     136,706
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        【注記事項】
        (重要な会計方針)
        1.有価証券の評価基準及び評価方法
         (1)子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
         (2)その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
            時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用してお
            ります。
           市場価格のない株式等
            移動平均法による原価法を採用しております。
        2.デリバティブの評価基準及び評価方法

          時価法を採用しております。
        3.固定資産の減価償却の方法

         (1)賃貸資産
           主として賃貸期間を償却年数とし、賃貸期間終了時の処分見積価額を残存価額とする定額法を採用してお
           ります。
         (2)社用資産
           主として定率法を採用しております。ただし、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産につい
           ては、3年間均等償却によっております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物      3~65年
            器具備品           3~15年
         (3)その他の無形固定資産
           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間
           (5年)に基づく定額法を採用しております。
        4.繰延資産の処理方法

          社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
        5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

          外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
          ます。
        6.引当金の計上基準

         (1)貸倒引当金
           債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権および
           破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
           破産更生債権等については、債権額から回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額とし
           て債権額から直接減額しております。
           なお、当事業年度において直接減額した金額は5,808百万円(前事業年度は5,096百万円)であります。
         (2)賞与引当金
           従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
         (3)役員賞与引当金
           役員等に対して支給する賞与の支払いに備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しておりま
           す。
         (4)債務保証損失引当金
           債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失見込額を計上しております。
         (5)退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき
           計上しております。
          ① 退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
            は、給付算定式基準によっております。
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          ② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)に
            よる定額法により費用処理しております。
            数理計算上の差異については、発生期の従業員の平均残存勤務期間(12~17年)による定額法により
            按分した額を発生期の翌期から費用処理しております。
         (6)役員株式給付引当金
           役員等の株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式等の給付債務見込額を計上しております。
        7.収益及び費用の計上基準

         (1)リース取引の処理方法
          ① ファイナンス・リース取引に係る売上高および売上原価の計上基準
            リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
          ② オペレーティング・リース取引に係る売上高の計上基準
            リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に
            対応するリース料を計上しております。
         (2)割賦販売取引の割賦売上高および割賦原価の計上基準
           原則として、商品の引渡時にその契約高のうち元本相当額を割賦債権に計上し、支払期日の到来の都度金
           利相当額を割賦売上高に計上しております。
           なお、販売型割賦契約については販売時に割賦売上高と対応する割賦原価の一括計上を行っております。
           また、期間未到来の割賦未実現利益は、繰延処理しております。
         (3)金融費用の計上基準
           金融費用は、売上高に対応する金融費用とその他の金融費用を区分計上することとしております。
           その配分方法は、総資産を営業取引に基づく資産とその他の資産に区分し、その資産残高を基準として営
           業資産に対応する金融費用は資金原価として売上原価に、その他の資産に対応する金融費用を営業外費用
           に計上しております。
           なお、資金原価は、営業資産に係る金融費用からこれに対応する受取利息等を控除して計上しておりま
           す。
        8.ヘッジ会計の方法

         (1)ヘッジ会計の方法
           繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップ等については特
           例処理を採用しております。
         (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
           ヘッジ手段…金利スワップ、金利通貨スワップ、借入金、社債
           ヘッジ対象…借入金、社債、営業貸付金、その他の営業貸付債権、有価証券
         (3)ヘッジ方針
           資産および負債から発生する金利リスクおよび為替変動リスクをヘッジし、安定した収益を確保するため
           に、取締役会で定められた社内管理規程に基づき、デリバティブ取引を行っております。
         (4)ヘッジの有効性評価の方法
           ヘッジの開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動および
           キャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎として判断しております。
        9.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

         (1)営業貸付債権の計上方法
           営業目的の金融収益を得るために実行する貸付金、ファクタリング等を計上しております。なお、当該金
           融収益は売上高の「ファイナンス収益」に計上しております。
         (2)営業投資有価証券の計上方法
           営業目的の金融収益を得るために所有する有価証券を計上しております。なお、当該金融収益は売上高の
           「その他の売上高」に計上しております。
         (3)退職給付に係る会計処理
           退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理
           の方法と異なっております。
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        (重要な会計上の見積り)
         前事業年度(2021年3月31日)
         1.貸倒引当金の計上
          (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
            貸倒引当金(流動・固定) 1,121百万円
          (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
            (1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.貸倒引当金の計上」の
           内容と同一であるため、記載を省略しております。
         2.関係会社株式(超過収益力を反映して取得した関連会社)の評価

          (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
            関係会社株式 130,297百万円
          (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
            当社は、当事業年度において、保有する関係会社株式の実質価額に著しい下落は生じておらず、減損処理
           は不要と判断いたしました。
            なお、一部の関係会社株式(超過収益力を反映して取得した関連会社)の実質価額については、直近の財
           務諸表を基礎とし超過収益力を反映して評価いたしました。
          ① 金額の算出に用いた主要な仮定
            一部の関係会社株式(超過収益力を反映して取得した関連会社)について、実質価額に反映した超過収
           益力は、関連会社の事業計画に基づいて見積もられた数値であります。各社の事業計画は、各社の置かれ
           ている経済状態、市場環境、属する業界の動向、新型コロナウイルス感染症拡大の影響および回復時期等
           に関する仮定を含んでおります。
          ② 金額の算出方法
            関連会社の事業計画に基づく数値で算出しております。
          ③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
            見積りにおいて用いた仮定について、関連会社に事業計画の達成困難な状況等が生じることにより見直
           しが必要になった場合、翌事業年度において減損処理が必要となる可能性があります。
         当事業年度(2022年3月31日)

         1.貸倒引当金の計上
          (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
            貸倒引当金(流動・固定) 7,915百万円
          (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
            (1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.貸倒引当金の計上」の
           内容と同一であるため、記載を省略しております。
         2.関係会社株式(超過収益力を反映して取得した関連会社)の評価

          (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
            関係会社株式 113,802百万円
          (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
            当社は、当事業年度において、市場価格のある関係会社株式のうちリコーリース㈱株式の市場価格が著し
           く下落したため、減損処理を行い、関係会社株式評価損16,494百万円を計上しております。
            なお、市場価格のない関係会社株式は、発行会社の実質価額により減損処理の要否を判断しております。
           実質価額の算定にあたっては、発行会社の直近の財務諸表を基礎とし、以下のとおり超過収益力を反映した
           評価をいたしました。
          ① 金額の算出に用いた主要な仮定
            一部の関係会社株式について、実質価額に反映した超過収益力は、関連会社の事業計画に基づいて見積
           もられた数値であります。各社の事業計画は、各社の置かれている経済状態、市場環境、属する業界の動
           向、新型コロナウイルス感染症拡大の影響および回復時期等に関する仮定を含んでおります。
          ② 金額の算出方法
            関連会社の事業計画に基づく数値で算出しております。
          ③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
            見積りにおいて用いた仮定について、関連会社に事業計画の達成困難な状況等が生じることにより見直
           しが必要になった場合、翌事業年度において減損処理が必要となる可能性があります。
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        (会計方針の変更)
         (収益認識に関する会計基準等の適用)
          「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用
         し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見
         込まれる金額で収益を認識することといたしました。
          なお、財務諸表に与える影響は軽微であります。
         (時価の算定に関する会計基準等の適用)

          「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
         う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企
         業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
         める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
          なお、財務諸表に与える影響は軽微であります。
        (追加情報)

        (株式給付信託制度)
         連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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        (貸借対照表関係)
     1.リース・割賦販売契約等に基づく預り手形は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
      リース投資資産に基づく預り手形                                203百万円                 133百万円
      割賦販売契約に基づく預り手形                               3,083百万円                 2,112百万円
      その他の預り手形                                -百万円                 208百万円
     ※2.担保に供している資産および対応する債務は、次のとおりであります。

        (1)担保に供している資産
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
      リース投資資産                              12,048百万円                 11,295百万円
      営業投資有価証券                              29,640百万円                 34,869百万円
      関係会社株式                                10百万円                 16百万円
               計                     41,698百万円                 46,181百万円
        (2)担保提供資産に対応する債務

                               前事業年度                 当事業年度
                             (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
      短期借入金                              10,000百万円                 29,500百万円
      1年内返済予定の長期借入金                              15,753百万円                   753百万円
      長期借入金                              11,295百万円                 10,542百万円
              計                     37,048百万円                 40,795百万円
     ※3.関係会社に対する資産および負債

         区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
      営業貸付金                              56,312百万円                 50,174百万円
      短期借入金                              69,039百万円                 107,182百万円
      1年内返済予定の長期借入金                              66,611百万円                 58,213百万円
      長期借入金                              32,976百万円                 33,161百万円
         上記以外の関係会社に対する資産および負債は、次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                             (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
      関係会社に対する資産                              121,042百万円                 119,012百万円
      関係会社に対する負債                               2,989百万円                 22,876百万円
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     4.偶発債務
                前事業年度                            当事業年度
              (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
     (1)営業上の保証債務(含む保証予約)                            (1)営業上の保証債務(含む保証予約)
        ユニプレス㈱        *1                     NXキャピタル㈱         *1*2
                         6,000百万円                            3,272百万円
        日通キャピタル㈱          *1*2                   名古屋税関       *1
                         1,850百万円                            2,100百万円
        その他22社                 6,025百万円           その他17社                 3,795百万円
         小 計               13,876百万円            小 計                9,167百万円
     (2)営業以外の保証債務(関係会社および従業員、                            (2)営業以外の保証債務(関係会社および従業員、
       含む保証予約)                            含む保証予約)
                                   PLM  Fleet,    LLC
       瑞穂融資租賃(中国)有限公司                 15,077百万円                            12,890百万円
       PLM  Fleet,    LLC
                         7,459百万円          瑞穂融資租賃(中国)有限公司                  9,543百万円
                                   Krungthai     Mizuho    Leasing
       PT.  VERENA    MULTI   FINANCE    Tbk
                         7,346百万円                            9,135百万円
                                   Co.,   Ltd.    *3
       Krung   Thai   IBJ  Leasing
                                   PT.  VERENA    MULTI   FINANCE    Tbk
                         3,584百万円                            5,318百万円
       Co.,   Ltd. *3
       Mizuho    Leasing    (Singapore)      Pte.              Mizuho    Leasing    (Singapore)      Pte.
                         2,380百万円                            2,428百万円
       Ltd.                            Ltd.
       従業員                   64百万円        従業員                   53百万円
         小 計               35,913百万円            小 計               39,370百万円
     (1)と(2)の計                   49,789百万円        (1)と(2)の計                   48,538百万円
     債務保証損失引当金                    △13百万円       債務保証損失引当金                    △19百万円
         合 計               49,776百万円            合 計               48,519百万円
         *1 NXキャピタル㈱他による金銭の貸付等について当社が保証したものであります。
         *2 日通キャピタル㈱は2022年1月1日付でNXキャピタル㈱に商号変更しております。
         *3 Krung      Thai   IBJ  Leasing    Co.,   Ltdは2022年1月6日付でKrungthai                 Mizuho    Leasing    Co.,Ltd.に商号変更
           いたしました。
     5.買付予約高

        リース契約および割賦販売契約の成約による購入資産の買付予約高は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
                                    71,220百万円                 56,621百万円
     ※6.債権流動化に伴う支払債務および債権流動化に伴う長期支払債務

         債権流動化に伴う支払債務および債権流動化に伴う長期支払債務は、リース債権流動化による資金調達額であり
        ます。なお、これに伴い譲渡したリース債権の残高は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
                                   166,890百万円                 137,596百万円
     ※7.貸付業務における貸出コミットメント(貸手側)

         貸付業務における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
     貸出コミットメントの総額                               14,385百万円                 19,745百万円
     貸出実行残高                               6,664百万円                 7,039百万円
             差引額                       7,721百万円                 12,706百万円
      なお、上記貸出コミットメント契約においては、貸出先の資金使途、信用状態等に関する審査を貸出の条件としてい
     るため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。
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     ※8.当座貸越契約および貸出コミットメント(借手側)
         当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関44社(前事業年度は44社)と当座貸越契約および貸出
        コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであり
        ます。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
     当座貸越極度額および貸出コミットメント
                                   737,836百万円                 736,972百万円
     の総額
     借入実行残高                              255,339百万円                 315,482百万円
             差引額                      482,496百万円                 421,489百万円
     ※9.「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(平成11年5月19日総理府・大蔵省令第32号)第9条の分類に

        基づく、不良債権の状況は次のとおりであります。
         なお、債権は、営業貸付金、その他の営業貸付債権、未収利息および仮払金であります。
         投資その他の資産の「破産更生債権等」に計上している営業貸付金、その他の営業貸付債権および未収利息を含
        んでおります。
                                 前事業年度                当事業年度
                               (2021年3月31日)                (2022年3月31日)
     (1)破産更生債権及びこれらに準ずる債権                     *1            9,361百万円                20,532百万円
     (2)危険債権                                               *2              -百万円               9,855百万円
     (3)三月以上延滞債権                                       *3            9,242百万円                3,282百万円
     (4)貸出条件緩和債権                                       *4              -百万円                -百万円
     (5)正常債権                                               *5           434,893百万円                505,902百万円
           *1  破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等

             の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権であります。
           *2  危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契
             約に従った債権の元本の回収および利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこ
             れらに準ずる債権に該当しないものであります。
           *3  三月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している債権で
             破産更生債権及びこれらに準ずる債権ならびに危険債権に該当しないものであります。
           *4  貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の
             支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った債権で破産更生債
             権及びこれらに準ずる債権、危険債権ならびに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
           *5  正常債権とは、債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこ
             れらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権ならびに貸出条件緩和債権以外のものに区分される
             債権であります。
        (表示方法の変更)

         「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年1月24日内閣府令第3号)が2022年3月31日から施
        行されたことに伴い、「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(平成11年5月19日総理府・大蔵省令第
        32号)に規定する「不良債権に関する注記」が改正されたため、改正後の債権区分に合わせて表示しております。
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        (損益計算書関係)
     ※1.リース売上高の内訳は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                 至 2022年3月31日)
      ファイナンス・リース料収入                              207,896百万円                 224,247百万円
      オペレーティング・リース料収入                              12,829百万円                 12,776百万円
      賃貸資産売上および解約損害金                                76百万円                 434百万円
      転リース手数料                                 0百万円                 0百万円
      その他のリース料収入                               2,932百万円                 3,061百万円
               計                     223,735百万円                 240,520百万円
     ※2.その他の売上高は、営業投資有価証券に係る受取利息等、営業取引に係る受取手数料および受取保証料等であり

        ます。
     ※3.リース原価の内訳は、次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                 至 2022年3月31日)
      ファイナンス・リース原価                              196,438百万円                 211,637百万円
      オペレーティング・リース資産減価償却
                                    5,428百万円                 5,175百万円
      費および処分原価
      固定資産税等諸税                               3,990百万円                 4,491百万円
      保険料                                530百万円                 534百万円
      その他のリース原価                               2,053百万円                 2,027百万円
               計                     208,441百万円                 223,867百万円
     ※4.資金原価は、「重要な会計方針」7(3)に記載している金融費用であり、その内訳は、次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                 至 2022年3月31日)
      支払利息                               5,195百万円                 5,284百万円
      受取利息                                 1百万円                 0百万円
              差引計                        5,194百万円                 5,284百万円
     ※5.その他の売上原価は、営業取引に係る支払手数料等であります。

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     ※6.販売費及び一般管理費の主要な費目別内訳
         販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度50%、当事業年度67%、一般管理費に属する費用のおおよそ
        の割合は前事業年度50%、当事業年度33%であります。
         販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                   至 2022年3月31日)
      貸倒引当金繰入額                              △ 381  百万円               7,600   百万円
      債務保証損失引当金繰入額                               △ 2 百万円                 6 百万円
      従業員給与・賞与・手当                              6,456   百万円               6,739   百万円
      賞与引当金繰入額                               837  百万円                902  百万円
      役員賞与引当金繰入額                               126  百万円                81 百万円
      退職給付費用                               268  百万円                236  百万円
      役員株式給付引当金繰入額                               282  百万円                170  百万円
      ソフトウエア償却                              1,338   百万円               1,697   百万円
      社用資産減価償却費                               309  百万円                372  百万円
     ※7.関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれております。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                 至 2022年3月31日)
      受取利息                               1,713百万円                 1,693百万円
      受取配当金                               2,273百万円                 5,172百万円
         上記以外の関係会社との取引に係るものは、次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2020年4月1日                 (自 2021年4月1日
                             至 2021年3月31日)                 至 2022年3月31日)
      関係会社との取引に係る営業外収益                                294百万円                1,182百万円
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        (有価証券関係)
         子会社株式及び関連会社株式
         前事業年度(2021年3月31日)
                            貸借対照表計上額
                区分                       時価(百万円)           差額(百万円)
                             (百万円)
          子会社株式                       4,453           3,721           △732

          関連会社株式                       37,007           21,375          △15,632
                合計                41,460           25,096          △16,364

        (注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

                                前事業年度

                  区分
                                (百万円)
            子会社株式                          126,521

            関連会社株式                          11,172
            これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子

           会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
         当事業年度(2022年3月31日)

                            貸借対照表計上額
                区分                       時価(百万円)           差額(百万円)
                             (百万円)
          子会社株式                       4,453           3,781           △671

          関連会社株式                       20,512           20,512             -
                合計                24,966           24,294            △671

        (注)上記に含めていない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

                                当事業年度

                  区分
                                (百万円)
            子会社株式                          126,688

            関連会社株式                          16,305
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        (税効果会計関係)
         1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳
                                  前事業年度            当事業年度
                                (2021年3月31日)            (2022年3月31日)
         繰延税金資産
          貸倒引当金超過額                            502百万円           2,935百万円
          減価償却超過額                            352百万円            357百万円
          有価証券評価損                            292百万円           6,046百万円
          退職給付引当金超過額                            91百万円            73百万円
          未払事業税                            220百万円            197百万円
          その他                           4,043百万円            4,713百万円
          繰延税金資産小計
                                     5,502百万円           14,324百万円
          評価性引当額                          △1,124百万円            △6,352百万円
         繰延税金資産合計
                                     4,377百万円            7,971百万円
         繰延税金負債
          その他有価証券評価差額金                          △2,595百万円            △2,997百万円
          為替差益否認                            △2百万円            △0百万円
          その他                           △133百万円            △121百万円
         繰延税金負債合計
                                    △2,732百万円            △3,118百万円
         繰延税金資産(負債)の純額
                                     1,644百万円            4,852百万円
         2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

          となった主要な項目別の内訳
                                  前事業年度            当事業年度
                                 (2021年3月31日)            (2022年3月31日)
         法定実効税率
                                     30.6%            30.6%
         (調整)
          住民税均等割額                            0.1%           △0.2%
          交際費等永久に損金に算入されない項目                            0.6%           △1.3%
          受取配当等永久に益金に算入されない項目                           △3.7%            16.5%
          評価性引当額の影響                           △0.6%           △58.4%
          特定外国子会社留保所得                            -%          △13.4%
                                      1.4%            3.3%
          その他
         税効果会計適用後の法人税等の負担率                            28.4%           △22.9%
        (収益認識関係)

         顧客との契約から生じる収益を分解した情報等については、収益認識に関する会計基準等の対象となる収益に重
        要性が乏しいため、記載を省略しております。
        (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
        【有価証券明細表】
          【株式】
                                                  貸借対照表計上額
                     銘柄                    株式数(株)
                                                    (百万円)
                 KYB㈱A種優先株式                              10          1,348

                 ㈱池田泉州ホールディングス第1回第七種
                                           1,000,000             1,115
                 優先株式
                 ㈱千葉興業銀行第2回第六種優先株式                            50,000            1,073
     営業投資      その他
                 TRAホールディングス㈱A種優先株式                            20,000            1,066
     有価証券      有価証券
                 ㈱神奈川銀行第1回A種優先株式                            50,000             537
                 ㈱トマト銀行第2回A種優先株式                            50,000             537
                           小計                1,170,010             5,678
                 理研計器㈱                            302,000            1,479
                 日東紡績㈱                            411,800            1,161
                 DOWAホールディングス㈱                            147,210             825
                 愛知時計電機㈱                            492,600             764
                 ㈱みずほフィナンシャルグループ                            447,330             700
                 生化学工業㈱                            589,968             516
                 YKK㈱                             2,000            474
                 飯野海運㈱                            550,000             454
                 三菱鉛筆㈱                            308,000             390
     投資有価      その他
     証券      有価証券
                 ニチレキ㈱                            304,000             375
                 ㈱西松屋チェーン                            234,500             370
                 西部石油㈱                            160,000             347
                 ㈱アクティオホールディングス                            220,000             308
                 ㈱商工組合中央金庫                           3,000,000              300
                 アルピコホールディングス㈱                           1,714,200              299
                 オイレス工業㈱                            173,400             262
                 その他75銘柄                           9,857,442             4,805
                           小計                18,914,450             13,837
                      計                     20,084,460             19,515
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          【債券】
                                          券面総額        貸借対照表計上額
                     銘柄
                                          (百万円)          (百万円)
                 ㈱みずほフィナンシャルグループ
                                             20,000           20,066
                 第4回任意償還条項付無担保永久社債
                 ㈱みずほフィナンシャルグループ
                                             10,000           10,056
                 第6回任意償還条項付無担保永久社債
                 ソフトバンクグループ㈱第4回利払繰延条項・期
                                             6,000           5,983
                 限前償還条項付無担保社債
                 ㈱みずほフィナンシャルグループ
                                             5,000           5,125
                 第3回任意償還条項付無担保永久社債
                 ㈱大和証券グループ本社第1回任意償還条項付
                                             5,000           4,985
                 無担保永久社債
                 武田薬品工業㈱第1回利払繰延条項・期限前償還
                                             3,000           3,075
                 条項付無担保社債
                 森ビル㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付
                                             3,000           3,053
                 無担保社債
                 ヒューリック㈱第3回利払繰延条項・期限前償還
                                             3,000           3,032
                 条項付無担保社債
                 大陽日酸㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項
                                             2,400           2,417
                 付無担保社債
                 ㈱ドンキホーテホールディングス第1回利払繰延
                                             2,100           2,132
                 条項・期限前償還条項付無担保社債
                 ㈱三井住友フィナンシャルグループ
                                             2,000           2,090
                 第4回任意償還条項付無担保永久社債
                 日本生命保険相互会社第1回利払繰延条項・期限
                                             2,000           2,085
                 前償還条項付無担保社債
     営業投資      その他
     有価証券      有価証券
                 銀座大栄ビル特定目的会社
                                             1,860           1,895
                 第2回一般担保付特定社債
                 RW原木3特定目的会社第2回一般担保付特定社債                             1,600           1,716
                 三菱商事㈱第3回利払繰延条項・期限前償還条項
                                             1,500           1,545
                 付無担保社債
                 東京建物㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項
                                             1,500           1,529
                 付無担保社債
                 TD・DS特定目的会社
                                             1,400           1,447
                 第2回一般担保付特定社債
                 三井住友トラスト・ホールディングス㈱
                                             1,000           1,100
                 第2回任意償還条項付無担保永久社債
                 住友生命保険相互会社第4回A号利払繰延条項・
                                             1,000           1,007
                 期限前償還条項付無担保社債
                 損害保険ジャパン日本興亜㈱第2回利払繰延条
                                             1,000            996
                 項・期限前償還条項付無担保社債
                 楽天㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付
                                              800           822
                 無担保社債
                 大日本住友製薬㈱第1回利払繰延条項・期限前償

                                              800           807
                 還条項付無担保社債
                 ベータ特定目的会社第1回メザニン一般担保付
                                              714           743
                 特定社債
                 三井住友トラスト・ホールディングス㈱
                                              700           702
                 第3回任意償還条項付無担保永久社債
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                                          券面総額        貸借対照表計上額
                     銘柄
                                          (百万円)          (百万円)
                 DMG森精機㈱第3回利払繰延条項・任意償還条項
                                              600           615
                 付無担保永久社債
                 DLP特定目的会社第1回特定社債                              500           546

                 秋葉原大栄ビル特定目的会社

                                              500           538
                 第3回一般担保付特定社債
     営業投資       その他
                 大栄不動産㈱第3回無担保社債                              500           497
     有価証券       有価証券
                 ㈱商船三井第1回利払繰延条項・期限前償還条項
                                              300           304
                 付無担保社債
                 積水ハウス㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条
                                              300           300
                 項付無担保社債
                 その他1銘柄                              100           101
                      計                       80,174           81,321
          【その他】

                                                  貸借対照表計上額
                   種類及び銘柄                      投資口数等
                                                   (百万円)
                 (資産の流動化に関する法律に規定する優先出
                 資証券)
                 虎ノ門インベストメント特定目的会社
                                           20,042口             1,233
                 第1回優先出資
                 オー・ティー・ワン特定目的会社第1回優先出
                                           100,000口              1,001
                 資
                 松戸ロジスティクス特定目的会社第2回優先出
                                           13,646口              682
                 資引受契約
                 KRD名神レジデンス特定目的会社第1回優先出資                           11,500口              575
                 その他1銘柄                           2,000口              100
                 (投資事業有限責任組合およびこれに類する組
                 合等への出資)
     営業投資       その他
                 合同会社芝口橋インベストメント匿名組合                              -          28,568
     有価証券       有価証券
                 Clover    Investment      L.P.
                                              -          8,184
                 青森いわき浜田ソーラー1合同会社匿名組合                              -          5,322

                 ㈲ギンザ・プロパティーズ匿名組合                              -          4,473

                 DREAM   US  Core   Fund   1,L.P.

                                              -          4,233
                 合同会社はやぶさ1号優先匿名組合                              -          3,250

                 コスモスイニシア「イニシアグラン札幌イース
                                              -          3,000
                 ト」匿名組合
                 合同会社中央線豊田相鉄かしわ台プロジェクト
                                              -          2,600
                 匿名組合A
                 合同会社アリス匿名組合                              -          2,376
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                                                  貸借対照表計上額
                   種類及び銘柄                      投資口数等
                                                   (百万円)
                 MFG  US  Property     Fund   Ⅰ,  LLC

                                              -          1,997
                 合同会社ファンファーレ匿名組合                              -          1,963

                 ジャパンインカムファンド投資事業有限責任組
                                              -          1,959
                 合
                 スプリング・インフラストラクチャー2号
                                              -          1,826
                 投資事業有限責任組合
                 ラサール・ジャパン・プロパティ・ファンド
                                              -          1,704
                 投資事業有限責任組合
                 ロングビーチ・キャピタル合同会社B号優先匿
                                              -          1,697
                 名組合
                 MM  Capital    Infrastructure        Fund   I,  L.P.
                                              -          1,567
                 日本土地開発合同会社匿名組合                              -          1,500

                 グリーンパワーリニューワブル1号投資事業有
                                              -          1,336
                 限責任組合
                 MC  GreenOak     Core   Plus   Blocker,     LP
                                              -          1,093
                 RAINBOW    CONNECTION      1 PTE.LTD.

                                              -          1,058
                 合同会社JRWESTファンド第2号匿名組合                              -          1,000

                 合同会社カルタⅡ匿名組合                              -           976

     営業投資       その他
                 スプリング・インフラストラクチャー1号
     有価証券       有価証券
                                              -           914
                 投資事業有限責任組合
                 コスモスイニシア「イニシア和光」匿名組合                              -           900
                 カナディアン・ソーラー グリーン証券化
                                              -           827
                 エクイティ信託1信託受益権
                 SBI  AI&Blockchain投資事業有限責任組合
                                              -           798
                 みずほ事業承継ファンド第2号投資事業有限責
                                              -           787
                 任組合
                 きずな1合同会社匿名組合                              -           786
                 合同会社ニューツーリズム・トリップベース1
                                              -           750
                 号匿名組合
                 コスモスイニシア「グランコスモ                ザ・リゾート
                                              -           750
                 沖縄豊崎」匿名組合
                 DUMF   L.P.
                                              -           714
                 合同会社石巻ひばり野
                                              -           664
                 バイオマスエナジー社員持分出資
                 Build   to  Core   Houston    Fund,L.P.
                                              -           650
                 合同会社ダブルオーナイン匿名組合                              -           650

                 合同会社北浜インベスターズ匿名組合                              -           640

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                                                  貸借対照表計上額
                   種類及び銘柄                      投資口数等
                                                   (百万円)
                 UBS  Participating       Real   Estate    Mortgage     LP

                                              -           617
                 Europa    Fund   V (No.2)    L.P.

                                              -           605
                 合同会社ダブルオーセブン匿名組合                             -           600

                 コスモスイニシア「イニシア甲南山手」
                                              -           600
                 匿名組合
                 ROCKWOOD     CAPITAL    NON-U.S.     REAL   ESTATE
                                              -           568
                 PARTNERS     FUND   XI,  L.P.
                 合同会社杜の都バイオマスエナジー社員持分出
                                              -           567
                 資
                 合同会社JREASTファンド第4号優先匿名組合                             -           550
                 RJプラタナス投資事業有限責任組合                             -           527

                 コスモスイニシア「イニシア茨木プレシアス
                                              -           500
                 コート」匿名組合
                 Realty    Associates      Fund   XII  Feeder,L.P.
                                              -           496
                 ジャフコSV6投資事業有限責任組合                             -           490

                 BCM-V投資事業有限責任組合                             -           483

                 合同会社アイランドフレッシュ匿名組合                             -           447

                 合同会社A.P.13匿名組合                             -           426

     営業投資       その他
                 合同会社トランクハウス24優先匿名組合                             -           414
     有価証券       有価証券
                 合同会社JREASTファンド第3号匿名組合                             -           412
                 EEI4号イノベーション&インパクト
                                              -           409
                 投資事業有限責任組合
                 合同会社OW2匿名組合                             -           400
                 Genesis    Alternative      Ventures     I L.P.

                                              -           392
                 合同会社ダブルオーエイト匿名組合                             -           380

                 合同会社ダブルオーテン匿名組合                             -           350

                 船舶投資ファンド2号匿名組合                             -           347

                 船舶投資ファンド3号匿名組合                             -           344

                 合同会社谷津7プロジェクト匿名組合                             -           317

                 ポラリス第五号投資事業有限責任組合                             -           311

                 合同会社かがやきシニアレジデンス匿名組合                             -           297

                 Oaktree    European     Capital    Solutions     Fund   Ⅲ,
                                              -           296
                 L.P.
                 合同会社ココファンド3匿名組合                             -           294
                 DREAM   US  Fund   3,L.P.

                                              -           285
                 WiL  Strategic     Partners     Ⅰ,  L.P.

                                              -           282
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                                                           有価証券報告書
                                                  貸借対照表計上額
                   種類及び銘柄                      投資口数等
                                                   (百万円)
                 合同会社レア戸塚レジデンス匿名組合B号                             -           281

                 合同会社加須ディベロップメント匿名組合B号                             -           270

                 Pleiad-Minerva        Japan   Growth    Opportunities
                                              -           267
                 LP
                 GoAhead    Ventures     Ⅱ,L.P.
                                              -           264
                 その他29銘柄                             -          3,552

                 (投資法人投資証券)

                 三井不動産プライベートリート投資法人                           2,670口             3,021

                 野村不動産プライベート投資法人                            20口           2,143

                 SCリアルティプライベート投資法人                            190口            2,000

                 地主プライベートリート投資法人                            194口            1,979

                 三井物産プライベート投資法人                           1,880口             1,912

                 DREAMプライベートリート投資法人                           1,510口             1,771

                 ケネディクス・プライベート投資法人                           1,350口             1,469

                 ブローディア・プライベート投資法人                           1,225口             1,294

     営業投資       その他
                 大和ハウスグローバルリート投資法人                            120口            1,229
     有価証券       有価証券
                 NTT都市開発・プライベート投資法人                           1,200口             1,207
                 第一生命ライフパートナー投資法人                           1,120口             1,122

                 丸紅プライベートリート投資法人                            108口            1,084

                 ヒューリックプライベートリート投資法人                            977口            1,001

                 SGAM投資法人                            840口             898

                 センコー・プライベートリート投資法人                            700口             772

                 DREAMホスピタリティリート投資法人                            750口             750

                 日本土地建物プライベートリート投資法人                            400口             412

                 Oneプライベート投資法人                            40口            400

                 安田不動産プライベートリート投資法人                            400口             400

                 イオンリート投資法人                           2,352口              355

                 日神プライベートレジリート投資法人                            300口             332

                 関電プライベートリート投資法人                            300口             300

                 その他1銘柄                            200口             203

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                                                  貸借対照表計上額

                   種類及び銘柄                      投資口数等
                                                   (百万円)
                 (信託の受益権)

                 Anatolia     Pass   Through    Trust   A号信託受益権

                                              -          1,031
                 オリックス銀行㈱不動産担保付貸付債権
     営業投資       その他
                                              -           749
                 自己信託証書(No.8600016)劣後受益権
     有価証券       有価証券
                 オリックス銀行㈱金銭自己信託証書
                                              -           543
                 (No.2100120)劣後受益権
                 その他1銘柄                             -           172
                      計                         -         141,329

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        【有形固定資産等明細表】
                                         当期末減価償
                 当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額      差引当期末残
        資産の種類
                 (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)      償却累計額       (百万円)      高(百万円)
                                          (百万円)
     有形固定資産
      賃貸資産
       情報関連機器・事務用
                   14,984       3,050      2,326      15,708      11,005       2,118      4,703
       機器
       産業工作機械             10,480       350       31    10,799       1,801       690     8,997
       土木建設機械             2,327      1,501       276     3,552       809      285     2,743
       輸送用機器
                    7,545       542     1,350      6,737      3,664      1,120      3,072
       医療機器             2,363        -      -     2,363      2,008       280      354
       商業・サービス業用
                     737      174      126      785      402      155      382
       機械設備
       その他             1,104      1,816        10     2,909       145      138     2,763
       賃貸資産計             39,542       7,436      4,122      42,855      19,837       4,789      23,018
      社用資産
       建物及び構築物             4,274        62      -     4,336      2,927       70     1,409
       器具備品
                     792       91      49      834      526      113      307
       土地             1,322        -      -     1,322        -      -     1,322
       リース賃借資産              331       -       1     329      146       48      183
       社用資産計             6,721       153       51     6,823      3,601       231     3,222
       有形固定資産計            46,263       7,589      4,174      49,679      23,438       5,021      26,240
     無形固定資産
      賃貸資産               385       42      32      394      268       51      126
      その他の無形固定資産
       ソフトウエア             25,046       3,299        -    28,346      23,304       1,697      5,041
       電話加入権              38      -      -      38      21       0      16
       その他
                    1,782       674     2,115       341       -      -      341
       その他の無形固定資産計             26,867       3,973      2,115      28,726      23,326       1,697      5,399

       無形固定資産計            27,252       4,016      2,148      29,120      23,594       1,749      5,526

     長期前払費用                400      172      180      391       4      1     387

     (注)1.賃貸資産(有形および無形固定資産)の当期増加額は、賃貸資産の購入によるものであります。
         2.賃貸資産(有形および無形固定資産)の当期減少額は、売却・撤去によるものであります。
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        【引当金明細表】
                                    当期減少額        当期減少額
                     当期首残高        当期増加額                        当期末残高
           区分                         (目的使用)         (その他)
                     (百万円)        (百万円)                        (百万円)
                                    (百万円)        (百万円)
      貸倒引当金                   1,121       7,915          2      1,119        7,915

      賞与引当金                    837       902        837         -        902

      役員賞与引当金                    126       81        126         -        81

      債務保証損失引当金                     13       19        -        13        19

      役員株式給付引当金                    517       166         28        -        656

     (注)    1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による取崩額645百万円および債権回収による取崩額474百
           万円であります。
         2.債務保証損失引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による取崩額であります。
      (2)【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
      (3)【その他】

          該当事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで

      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                       9月30日

      剰余金の配当の基準日
                       3月31日
      1単元の株式数                  100株

      単元未満株式の買取り

                       (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
                       みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
                       (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
                       みずほ信託銀行株式会社
       取次所                      ────
       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                       当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得な

                       い事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本
      公告掲載方法                  経済新聞に掲載して行う。
                       当社の公告掲載URLは次のとおり。
                       https://www.mizuho-ls.co.jp/
                       株主優待
                       (1)  対象株主
                           毎年3月31日現在の株主名簿に記録された100株以上保有の株主
                       (2)  優待内容
                         連続保有期間         100株以上保有の株主に一律3,000円相当のQU

                         2期未満         Oカードを贈呈
      株主に対する特典
                         連続保有期間
                                  100株以上保有の株主に一律4,000円相当のQU
                         2期以上
                                  Oカードを贈呈
                         (※)
                        (※)連続保有期間2期以上の確認は、基準日(毎年3月31日)の株主名

                           簿に、前期末と同一株主番号で連続して記録された株主といたしま
                           す。
     (注)    当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の
         規定による請求をする権利ならびに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割
         当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
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    第7【提出会社の参考情報】
     1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
     2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
        (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
           事業年度(第52期)(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)2021年6月28日関東財務局長に提出。
        (2)  内部統制報告書及びその添付書類
           2021年6月28日関東財務局長に提出。
        (3)  四半期報告書及び確認書
           (第53期第1四半期)(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)2021年8月6日関東財務局長に提出。
           (第53期第2四半期)(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)2021年11月9日関東財務局長に提出。
           (第53期第3四半期)(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)2022年2月8日関東財務局長に提出。
        (4)  発行登録書(社債)及びその添付書類
           2021年9月22日関東財務局長に提出。
        (5)  訂正発行登録書(社債)
           2021年11月19日関東財務局長に提出。
           2022年3月30日関東財務局長に提出。
           2022年5月31日関東財務局長に提出。
        (6)  発行登録追補書類(社債)及びその添付書類
           2021年12月10日関東財務局長に提出。
           2022年6月15日関東財務局長に提出。
        (7)  臨時報告書
           2021年6月28日関東財務局長に提出。
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づ
          く臨時報告書であります。
           2022年3月30日関東財務局長に提出。
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書でありま
          す。
           2022年5月31日関東財務局長に提出。
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号(提出会社の債権について取立不能又は取立遅延の
          おそれが生じた場合)に基づく臨時報告書であります。
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2022年6月22日

    みずほリース株式会社
      取締役会 御中

                            有限責任監査法人トーマツ

                                  東  京  事  務  所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              青木 裕晃
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              下飯坂 武志
                             業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるみずほリース株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
    借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
    務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、みず
    ほリース株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
    及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
    たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
    であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
    成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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                         1.貸倒引当金の計上の妥当性

        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      会社の連結貸借対照表において、割賦債権109,376百万                            当該監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人が
     円、リース債権及びリース投資資産1,172,643百万円、営                            実施した主な監査手続は下記の通りである。
     業貸付金395,300百万円、その他の営業貸付債権187,180
     百万円が計上されており、これらの営業債権(以下、
                                 (1)  内部統制の有効性の評価
     「営業債権等」)は連結総資産の大宗を占める。また、
                                  ・ 内部管理規定に基づき、延滞情報等の信用不安情
     当該営業債権等に対応する貸倒引当金は9,732百万円(債
                                   報に基づいて債権の区分を適切に実施するための内
     権から直接減額した金額は6,194百万円)である。
                                   部統制(IT業務処理統制を含む)から、引当金算定
      会社は、多様な業種の取引先を有しており、国内外の
                                   に至る貸倒引当金算定に係るプロセスの整備及び運
     景気動向や、特定の業界における経営環境の変化、不動
                                   用状況の有効性を評価する手続を実施した。
     産等の資産価値の下落等によっては、想定を超える不良
                                 (2)  実証手続
     債権が発生する可能性がある。また、取引先の信用状況
                                  ・ 債権の区分の妥当性の検討手続においては、与信
     の悪化によりリース料等の不払いが生じた場合や、担保
                                   先の業種や財務内容等から様々なリスクを勘案し、
     価値の下落等によって、与信費用が増加し追加損失が発
                                   経営者の判断や見積りの要素に着目してサンプルを
     生する可能性がある。
                                   抽出した。
      当連結会計年度の        注記事項「(連結財務諸表作成のた
                                  ・ 会社が実施する根拠資料を基にした債権の区分の
     めの基本となる重要な事項)              4.会計方針に関する事項
                                   判断の妥当性を、利用可能な外部情報との比較や関
     (4)  重要な引当金の計上基準            ①  貸倒引当金」及び注記
                                   連文書の閲覧、審査部門等への質問等を実施し、第
     事項「(重要な会計上の見積り)                1.貸倒引当金の計
                                   三者の視点から客観的に検討した。
     上」  に記載されている通り、会社は、一般債権について
     は貸倒実績率等により、貸倒懸念債権及び破産更生債権
     等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込
     額を貸倒引当金として計上している。
      貸倒引当金の計上の過程においては、多くの経営者の
     判断や見積りの要素を伴っている。その中でも債権の区
     分の決定については、返済状況に加え、債務者の財政状
     態、経営成績及びキャッシュ・フロー等の定量的要因並
     びに業績見通しや資金繰り状況等の定性的要因も勘案し
     た、債務者のモニタリングを通して区分を行い、当該区
     分に基づき回収不能見込額が算出されるため、経営者に
     よる判断を伴う事項である。
      以上より、当監査法人は、貸倒引当金の計上の妥当性
     が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重
     要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断し
     た。
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                     2.持分法適用会社に係るのれんの評価の妥当性

        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      当連結会計年度の        注記事項「(重要な会計上の見積                   当該監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人が
     り)   2.持分法適用会社に係るのれんの評価」及び注記                         実施した主な監査手続は下記の通りである。
     事項「(連結損益計算書関係)※2.持分法による投資
     利益の計上」      に記載の通り、持分法による投資利益2,035                     (1)  内部統制の有効性の評価
     百万円には、持分法適用会社であるAircastle                     Limited
                                  ・ Aircastleの事業計画が適切に決定されることを確
     (以下、「Aircastle」)について計上したのれん相当額                              保するための社内における査閲と承認に係る内部統
     の減損損失10,671百万円が含まれている。                              制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
      会社は、Aircastleに係るのれんについて、新型コロナ                            ・ のれんの減損の兆候、減損の認識及び測定が適切
     ウイルス感染症の影響を受ける同社の業況や属する航空                              に行われることを確保するための社内における査閲
     業界全体の状況に鑑み、減損の兆候を認識した。次に、                              と承認に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性
     Aircastleに係るのれんを含む資産グループの帳簿価額合                              を評価した。
     計と、Aircastleの事業計画に基づき算定したのれんの残                            (2)  Aircastleに係るのれんの評価に使用する将来キャッ
     存償却期間にわたる割引前将来キャッシュ・フローの合
                                   シュ・フローの見積りと割引率の合理性の検討
     計を比較した結果、割引前将来キャッシュ・フローの合
                                   将来キャッシュ・フローの見積りの合理性を検討す
     計が帳簿価額合計を下回ったため、減損損失の認識が必
                                  るため、当該見積りの基礎とされたAircastleの事業計
     要と判断した。そして、Aircastleの事業計画に基づく使
                                  画に関して、主に以下の手続を実施した。
     用価値を回収可能価額とし、減損損失を測定した。
                                  ・ 事業計画に関連する資料の閲覧及びAircastle担当
      Aircastleの事業計画の策定は、新型コロナウイルス感
                                   役員への質問を実施した。
     染症の影響を含む航空業界全体の景気動向に係る仮定や
                                  ・ 新型コロナウイルス感染症の影響が反映された航
     Aircastleの業況に係る経営者による見積りを伴うもので
                                   空業界に関する外部情報を踏まえ、事業計画の妥当
     あり、かつ、長期に亘るため、不確実性及び経営者によ
                                   性を評価した。
     る判断の程度が高いものと考えられる。また、減損損失
                                   減損損失の測定に用いられた割引率の合理性を検討
     の測定に用いられる割引率の決定には、計算手法及びイ
                                  するため、当監査法人のネットワーク・ファームの時
     ンプットデータの選択に当たり、評価に関する高度な専
                                  価評価専門家を利用し、外部情報等に基づき独自に見
     門知識を必要とする。
                                  積った割引率との比較を実施した。
      以上より、当監査法人は、Aircastleに係るのれんの評
     価の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査にお
     いて特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当す
     ると判断した。
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                    3.持分法適用会社に係る負ののれんの計上の妥当性

        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応
      当連結会計年度の        注記事項「(連結損益計算書関                   当該監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人が
     係)※2.持分法による投資利益の計上」                   に記載の通        実施した主な監査手続は下記の通りである。
     り、持分法による投資利益2,035百万円には、当連結会計
     年度において新たに持分法適用会社となった日鉄興和不
                                 (1)  内部統制の有効性の評価
     動産株式会社(以下、「日鉄興和不動産」)に係る負の
                                  ・ 負ののれん相当額の算定(持分法適用会社のすべ
     のれん相当額9,126百万円、及びみずほキャピタル株式会
                                   ての識別可能資産及び負債の把握、それらに対する
     社(以下、「みずほキャピタル」)に係る負ののれん相
                                   取得原価の配分を含む)が適切に行われることを確
     当額5,801百万円が含まれている。
                                   保するための会社における査閲と承認に係る内部統
      会社は、日鉄興和不動産及びみずほキャピタルの持分
                                   制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
     法適用に際し、取得時点における2社に係るすべての識
                                 (2)  負ののれん相当額の計上額の検討
     別可能資産及び負債を把握し、それらに対する取得原価
                                  ・ 日鉄興和不動産及びみずほキャピタルに係る負の
     の配分を行った結果、取得原価が受け入れた資産及び引
                                   のれん相当額の発生原因や、識別可能資産及び負債
     き受けた負債に配分された純額を下回ったため、負のの
                                   の把握と評価の方法について、経営者への質問を実
     れん相当額を発生した連結会計年度の利益として計上し
                                   施した。
     ている。
                                  ・ 上記2社に係る識別可能資産及び負債の把握とそ
      上記過程において、すべての識別可能資産及び負債に
                                   れらの評価にあたって、会社が利用する時価評価の
     対して取得原価を配分する基礎となる資産及び負債の評
                                   専門家が作成した評価書の内容の合理性を検討し
     価には、経営者による重要な判断や見積りの要素を含ん
                                   た。
     でいる。
                                  ・ 上記2社に係る識別可能資産及び負債の評価の検
      以上より、当監査法人は、日鉄興和不動産及びみずほ
                                   討に際し、当監査法人のネットワーク・ファームの
     キャピタルに係る負ののれん相当額の計上の妥当性が、
                                   時価評価専門家を利用した。
     当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要で
     あり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
    は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
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    連結財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
     付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
     ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
     手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
     に対して責任を負う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断
    した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁
    止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
    回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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    <内部統制監査>
    監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、みずほリース株式会社の2022
    年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
      当監査法人は、みずほリース株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
    内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
    報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
    監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
    切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
    係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
    て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
     る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
     適用される。
    ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
     部統制報告書の表示を検討する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
     は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
     任を負う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
    別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
    いて報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以 上

     (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の監査報告書
                                                    2022年6月22日

    みずほリース株式会社
      取締役会 御中
                            有限責任監査法人トーマツ

                                  東  京  事  務  所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              青木 裕晃
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              下飯坂 武志
                             業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるみずほリース株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第53期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、みずほ
    リース株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
    判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
    応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
                         1.貸倒引当金の計上の妥当性

        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      連結財務諸表に係る監査報告書における監査上の主要                            左記の通り。
     な検討事項「1.貸倒引当金の計上の妥当性」と実質的
     に同一の内容であるため、記載を省略している。
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                     2.関係会社株式(持分法適用会社株式)の評価

        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      当事業年度の      注記事項「(重要な会計上の見積り)
                                  当該監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人が
     2.関係会社株式(超過収益力を反映して取得した関連
                                 実施した主な監査手続は下記の通りである。
     会社)の評価」       に記載の通り、超過収益力を反映して取
     得した関係会社株式は113,802百万円である。なお、これ
                                 株式の減損判定の妥当性の検討
     らの関係会社株式には、市場価格のある株式と市場価格
                                  ・ 市場価格のある株式の減損判定については、市場
     のない株式が含まれる。
                                   価格の状況を確認し、市場価格の著しい下落に該当
      市場価格のある株式については、基準上、市場価格が
                                   するか否かの判断について経営者への質問を実施す
     著しく下落したとき、回復する見込みがあると認められ
                                   るとともに、回復可能性について検討を実施した。
     る場合を除き、減損処理しなければならないとされてい
                                  ・ 超過収益力を含む市場価格のない株式の減損判定
     る。そして、将来における回復可能性の判断は不確実性
                                   については、主に、連結財務諸表に係る監査報告書
     が高く、経営者の重要な判断を伴う事項である。
                                   における監査上の主要な検討事項「2.持分法適用
      また、市場価格のない株式については、基準上、実質
                                   会社に係るのれんの評価の妥当性」に記載の監査上
     価額が取得価額よりも著しく下落した場合、減損処理し
                                   の対応を実施した。
     なければならないとされている。なお、実質価額につい
     ては、投資先の直近の財務諸表を基礎とし、超過収益力
     を反映して評価する場合もある。そして、超過収益力の
     算定は見積りの不確実性や経営者の重要な判断を伴う事
     項である。
      以上より、当監査法人は、関係会社株式(持分法適用
     会社株式)の評価が、当事業年度の財務諸表監査におい
     て特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当する
     と判断した。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
    は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
     施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
     継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
     る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
     起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
     を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
     事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
     かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
     を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項
    を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて
    いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
    理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

     (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                157/157








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