株式会社ソトー 有価証券報告書 第151期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第151期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出日
提出者 株式会社ソトー
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                        株式会社ソトー(E00569)
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    【表紙】

    【提出書類】                       有価証券報告書

    【根拠条文】                       金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                       東海財務局長

    【提出日】                       2022年6月22日

    【事業年度】                       第151期(自       2021年4月1日         至   2022年3月31日)

    【会社名】                       株式会社ソトー

    【英訳名】                       SOTOH   CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                       取締役社長          上   田   康   彦

    【本店の所在の場所】                       愛知県一宮市篭屋五丁目1番1号

    【電話番号】                       0586(45)1121(大代表)

    【事務連絡者氏名】                       取締役経営管理部長  小 澤 活 人

    【最寄りの連絡場所】                       愛知県一宮市篭屋五丁目1番1号

    【電話番号】                       0586(45)1121(大代表)

    【事務連絡者氏名】                       取締役経営管理部長  小 澤 活 人

    【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                          株式会社名古屋証券取引所

                           (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

     (1) 連結経営指標等
           回次           第147期       第148期       第149期       第150期       第151期

          決算年月           2018年3月       2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月

    売上高            (千円)     10,704,593       11,224,985       11,219,207        7,545,390       7,507,033

    経常利益又は経常損失
                (千円)       430,799       383,294       358,176      △ 467,074      △ 428,816
    (△)
    親会社株主に帰属する
    当期純利益又は親会社
                (千円)       305,253       180,251       △ 97,755      △ 831,869     △ 1,128,083
    株主に帰属する当期純
    損失(△)
    包括利益            (千円)       263,203      △ 327,076      △ 329,668      △ 439,965     △ 1,348,438
    純資産額            (千円)     15,421,272       14,585,117       13,746,362       12,949,942       11,283,270

    総資産額            (千円)     18,273,192       17,367,023       16,362,649       15,616,784       14,713,205

    1株当たり純資産額            (円)      1,211.72       1,146.02       1,080.11       1,017.54        886.59

    1株当たり当期純利益
    又は1株当たり当期純            (円)       23.99       14.16       △ 7.68      △ 65.36      △ 88.64
    損失(△)
    潜在株式調整後
                 (円)         ―       ―       ―       ―       ―
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率            (%)        84.4       84.0       84.0       82.9       76.7
    自己資本利益率            (%)        2.0       1.2      △ 0.7      △ 6.2      △ 9.3

    株価収益率            (倍)        43.7       68.6        ―       ―        ―

    営業活動による
                (千円)      1,236,499        707,583      1,083,940       1,019,443        △ 71,058
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                (千円)      △ 375,465      △ 948,374      △ 534,829      △ 413,640       174,036
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                (千円)      △ 526,755      △ 522,938      △ 520,274      △ 238,261      △ 338,845
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物の
                (千円)      2,938,792       2,175,063       2,203,899       2,571,441       2,335,573
    期末残高
    従業員数            (名)        714       712       677       568       556
     (注)   1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。
       2 第149期、第150期及び第151期の株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため、記
         載しておりません。
       3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           2020年3月31日)等を第151期の期首から適用してお
         り、第151期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
         す。
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     (2)  提出会社の経営指標等
           回次           第147期       第148期       第149期       第150期       第151期

          決算年月           2018年3月       2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月

    売上高            (千円)      6,681,804       6,751,322       6,421,522       4,081,352       4,011,729

    経常利益又は経常損失
                (千円)       764,548       577,730       582,314       △ 19,061      △ 130,541
    (△)
    当期純利益又は当期純
                (千円)       640,131       444,788       158,031      △ 302,754      △ 754,997
    損失(△)
    資本金            (千円)      3,124,199       3,124,199       3,124,199       3,124,199       3,124,199
    発行済株式総数            (千株)       13,933       13,933       13,933       13,933       13,933

    純資産額            (千円)     12,486,789       11,984,748       11,465,840       11,124,967        9,789,522

    総資産額            (千円)     14,442,374       13,837,799       13,118,221       12,936,399       12,099,428

    1株当たり純資産額            (円)       981.14       941.69       900.92       874.15       769.22

    1株当たり配当額
                        40.00       40.00       35.00       26.00       24.00
                 (円)
                        ( 20.00   )    ( 20.00   )    ( 20.00   )    ( 13.00   )    ( 12.00   )
    (1株当たり中間配当額)
    1株当たり当期純利益
    又は1株当たり当期純            (円)       50.30       34.95       12.42      △ 23.79      △ 59.32
    損失(△)
    潜在株式調整後
                 (円)         ―       ―       ―       ―       ―
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率            (%)        86.5       86.6       87.4       86.0       80.9
    自己資本利益率            (%)        5.1       3.6       1.3      △ 2.7      △ 7.2

    株価収益率            (倍)        20.8       27.8       76.4        ―       ―

    配当性向            (%)        79.5       114.4       281.9         ―       ―

    従業員数            (名)        291       286       289       262       251

    株主総利回り            (%)        96.4       93.1       94.2       85.6       90.1
    (比較指標:配当込み
                 (%)       ( 115.9   )    ( 110.0   )     ( 99.6  )    ( 141.5   )    ( 144.3   )
    TOPIX)
    最高株価            (円)       1,203       1,085       1,002        986       890
    最低株価            (円)       1,038        873       800       797       778

     (注)   1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。
       2 第150期及び第151期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため、記載しておりません。
       3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           2020年3月31日)等を第151期の期首から適用してお
         り、第151期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
         す。
       4 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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    2  【沿革】
       年月                           概要
     1922年10月       尾西地区の毛織物業者が三井物産株式会社名古屋支店を中心に「工毛会」を発足。
     1923年2月       工毛会は資本金15万円で「一宮整理株式会社」を創立。
     1924年3月       本社を現在地に設置し、商号を「蘇東興業株式会社」に変更。
     1925年10月       本社第一工場を新設して操業開始。
            緊急転用工場として、岡本工業株式会社に転用、機械の大部分を大同毛織株式会社(現                                        株式会社
     1945年6月
            ダイドーリミテッド)に賃貸し、起毛専門工場となり、軍用毛布の起毛加工を開始。
     1945年8月       終戦になり転用解除、資金、技術者を大同毛織株式会社に仰ぎ、復興に着手。
     1946年4月       工場復興完成、染色整理工場として操業開始。
            一宮工場を新設。(現          一宮事業部)
     1950年1月
     1950年5月       名古屋証券取引所に上場。
     1952年11月       東京株式市場店頭売買開始。
     1953年2月       栃木県佐野市に佐野工場新設。
     1958年4月       本社第二工場を新設。
            本社第一工場を改築落成。(現              第一事業部)
     1960年5月
     1961年10月       東京証券取引所市場第二部に上場。
     1963年2月       埼玉染絨株式会社が当社の傘下に入る。
     1963年7月       関東整染株式会社が当社の傘下に入る。
     1966年11月       大日本染絨株式会社が当社の傘下に入る。
     1967年4月       艶小興業株式会社が当社の傘下に入る。
     1968年7月       尾州織物染絨株式会社と業務提携。
     1969年1月       東洋整絨株式会社と業務提携。
     1969年4月       事業部制発足。
            当社及び関連会社の資材を一括購入、諸経費の節減を図ることを主目的に蘇東商事株式会社(現
     1969年6月
            ソトー商事株式会社・連結子会社)を設立。
            当社の傘下にあった大日本染絨株式会社及び艶小興業株式会社と業務提携先の尾州織物染絨株式
     1969年8月
            会社の3社が合併し、日本化繊株式会社(現 連結子会社)が誕生。
     1969年9月       蘇東染絨株式会社が当社の傘下に入る。
            当社の傘下にあった蘇東染絨株式会社と業務提携先の東洋整絨株式会社が対等合併し、蘇東整絨
     1971年3月
            株式会社(後に商号を「株式会社ソトーテクロス」に変更)が誕生。
     1972年6月       佐野工場が八州整染株式会社として分離独立。
     1972年11月       八州整染株式会社と埼玉染絨株式会社が対等合併。(存続会社は八州整染株式会社)
     1973年1月       株式会社丹菊染色整理工場(後に商号を「丹菊染工株式会社」に変更)が当社の傘下に入る。
     1984年10月       東亜紡織株式会社と織編物の染色加工に関し業務提携契約を締結。
     1990年3月       関東整染株式会社が染色加工の営業を廃止。
     1992年10月       商号を「株式会社ソトー」に変更。
            関東整染株式会社の工場跡地再開発で株式会社イトーヨーカ堂をキーテナントとするショッピン
     1995年3月
            グセンターを建設。
     1999年3月       八州整染株式会社が工場を閉鎖。
     2001年3月       八州整染株式会社を清算。
     2002年10月       丹菊染工株式会社が染色加工の営業を廃止。
     2003年11月       株式会社ソトープラザが不動産賃貸事業を開始。
     2005年9月       ソトー1号投資事業有限責任組合を設立。
     2006年2月       株式会社ダイドーリミテッドと業務提携。
     2006年6月       株式会社ソトーテクロスが工場の操業を停止し、当社第二事業部と工場を統合。
            テキスタイル事業部を新設。(現                テキスタイル管理部)
     2007年5月
     2008年4月
            株式会社ソトープラザが関東整染株式会社、株式会社ソトーテクロス及びカンセン商事株式会社
            と合併。(存続会社は株式会社ソトープラザ)
     2009年12月
            株式会社ソトージェイテック(現 連結子会社)を設立し、いわなか株式会社と事業譲渡契約を
            締結。
     2010年5月       艶金興業株式会社と事業譲渡契約を締結。
     2011年4月
            株式会社Jファブリック・インターナショナル(現 連結子会社)を設立。
     2012年1月
            第二事業部が染色加工の営業を廃止し、子会社を含めた3工場体制に組織を再編。
     2012年3月
            株式会社ソトープラザを当社が吸収合併。
     2016年6月
            東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部へ市場変更。
     2018年2月
            ソトー1号投資事業有限責任組合を清算。
    (注)2022年4月4日に東京証券取引所及び名古屋証券取引所の市場区分の見直しにより、それぞれ市場第一部から東
       京証券取引所スタンダード市場、名古屋証券取引所プレミア市場へ移行しております。
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    3 【事業の内容】
      当社グループは、当社及び子会社7社で構成され、繊維製品の染色加工と製造、販売及び不動産事業を営んでおり
     ます。連結子会社であるソトー商事株式会社は当社グループの材料等の購入業務を行っており、また、当社グループ
     は、連結子会社であるソトー興産株式会社に染色加工工程の一部を委託しております。
      当社グループの事業に係わる位置づけ及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。   
      なお、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同
     一であります。
     染色加工事業

      当社及び連結子会社1社は独立して染色加工を行っております。当社グループの染色加工は、ウール及び複合素材
     を中心とした高級ファッション衣料や高級メンズ衣料、フォーマル、オフィスユニフォーム向けの素材の染色加工を
     行っており、起毛加工や光沢加工等の表面加工、撥水加工やウォッシャブル加工等の機能加工を行うことにより、素
     材の付加価値を高めております。
     テキスタイル事業
      当社及び連結子会社5社は独立して繊維製品の製造、販売を行っております。当社グループのテキスタイル事業
     は、高級ファッション衣料やオフィスユニフォーム等の素材及び製品の企画、製造及び販売が中心であり、染色加工
     事業との連携強化を図り付加価値を高めております。また子会社間の連携により、素材から最終製品に至る領域の拡
     大を図っております。
     不動産事業
      当社の不動産事業は、量販店等に対する店舗並びに土地の賃貸等を行っております。
      事業の系統図は次のとおりであります。

     (注) (株)バーンズファクトリーにつきましては、現在清算手続を行っております。








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    4 【関係会社の状況】
                                             関係内容

                               議決権の
                    資本金     主要な事業
        名称       住所               所有割合    役員の兼任
                    (千円)      の内容
                                        資金           設備の
                               (%)
                                            営業上の取引           その他
                                        援助           賃貸借
                                   当社   当社
                                   役員   職員
    (連結子会社)
                        染色加工事業
               愛知県
                        テキスタイル
    日本化繊株式会社                150,000            100.0    3   1  無  染色加工の一部受託          無    ―
               一宮市
                          事業
    (連結子会社)
                                           商品の仕入及び販売
               岐阜県         テキスタイル
    株式会社ソトージェイ
                    25,000            100.0    1   1  無  債務保証          有    ―
    テック
               安八郡           事業
                                           染色加工の一部受託
    (連結子会社)
                                           商品の仕入及び販売
               東京都         テキスタイル
    株式会社Jファブリッ
                    97,799            100.0    3   1  無  債務保証          無    ―
    ク・インターナショナル
               渋谷区           事業
                                           染色加工の一部受託
    (連結子会社)
               愛知県         テキスタイル
                                           商品の仕入及び販売
    兒玉毛織株式会社                10,000            100.0    2  ―   無            無    ―
                                           染色加工の一部受託
               津島市           事業
    (連結子会社)
               東京都         テキスタイル
                                           商品の仕入及び販売
    株式会社バーンズファク
                    10,000            100.0    ―   ―   無            無    ―
    トリー
                                           染色加工の一部受託
               練馬区           事業
    (連結子会社)
               愛知県
    ソトー商事株式会社                10,000    染色加工事業        100.0    2   2  無  材料等の購入          有    ―
               一宮市
    (連結子会社)
               愛知県
    ソトー興産株式会社                10,000    染色加工事業        100.0    2   2  無  染色加工の一部委託          有    ―
               一宮市
     (注)   1 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
       2 ソトー商事株式会社は特定子会社に該当いたします。
       3 上記の子会社は、いずれも有価証券届出書または有価証券報告書を提出しておりません。
       4 日本化繊株式会社、株式会社Jファブリック・インターナショナルについては、売上高(連結会社間の内部売
         上高を除く)の連結売上高に占める割合が百分の十を超えております。
       5 株式会社バーンズファクトリーにつきましては、現在清算手続を行っております。
                               主要な損益情報等(千円)

                   売上高       経常損益        当期純損益         純資産額        総資産額

    日本化繊株式会社               1,599,253       △264,849         △263,002        1,224,411        1,734,425

    株式会社Jファブリック・
                   1,087,767         3,259         1,621       88,742       440,962
    インターナショナル
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    5  【従業員の状況】
     (1) 連結会社の状況
                                               2022年3月31日       現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
    染色加工事業                                                   495

    テキスタイル事業                                                   61

    不動産事業                                                   ―

                合計                                       556

     (注)    従業員数は、就業人員であります。
     (2)  提出会社の状況

                                               2022年3月31日       現在
       従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
               251             42.5             18.7             4,081

             セグメントの名称                            従業員数(名)

    染色加工事業                                                   251

    テキスタイル事業                                                   ―

    不動産事業                                                   ―

                合計                                       251

     (注)   1 従業員数は、就業人員であります。
       2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
     (3)  労働組合の状況

       当社グループのうち提出会社、連結子会社の日本化繊株式会社及び株式会社ソトージェイテックの労働組合は、
      日本労働組合総連合会傘下のUAゼンセンに加盟し、繊維加工部会に属しております。
       労使間の関係は円滑であり、特記すべき事項はありません。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)会社の経営の基本方針

       当社グループは、企業理念として「感性技術で未来を拓く」をスローガンとし、優れた感性と技術で新しい「価
      値」を創造し、人々の暮らしに新鮮な喜びや豊かさをもたらすことを企業の使命とし、事業領域の拡大とグローバ
      ル展開を図り、安定的、持続的な成長の実現を目指します。また、ファッション衣料業界のキーインダストリーと
      言われる染色加工事業を通して、産地のリーディングカンパニーとして確固たる地位を確立し、産業の発展と企業
      価値向上に寄与していくことを基本方針としております。
      (2)目標とする経営指標

       当社グループは、染色加工事業並びにテキスタイル事業において、急速に変化する市場環境に柔軟に対応する体
      制を確立し、安定的・持続的な利益基盤の確立と成長を目指し、ROE(連結自己資本利益率)5%、DOE(連
      結純資産配当率)2.5%を当面の目標といたします。
      (3)中長期的な会社の経営戦略

      <構造改革>
       コア事業である染色加工事業における安定的収益基盤を構築します。
       ①染色改革と省エネ活動を推進し、さらなるコストダウンを図ります。
       ②働き方改革を進め、生産性向上を図ります。
       ③社員教育を充実させ、従業員の意識改革を図ります。
      <成長戦略>
       染色加工事業とテキスタイル事業の連携を強化し、素材・加工開発を進め新たな市場を開拓します。
       ①スポーツ・ユニフォーム・インナー等事業領域の拡大を図ります。
       ②市場ニーズを的確に掴んだ商品開発・提案を推進し、グローバル展開を図ります。
       ③製品販売の拡充等、垂直展開による利益拡大を図ります。
       ④M&Aを視野に入れた新規領域、新規事業の確立を目指します。
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      (4)経営環境及び対処すべき課題

       繊維産業とりわけ当社が主に扱うファッション衣料分野におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を大
      きく受け市場が低迷しておりましたが、ワクチン接種の進展等により感染が収束に向かうとともに、徐々にではあ
      りますが消費の回復が見られております。しかしながら、衣料業界におきましては、かねてよりアパレル業界にお
      ける大量生産に伴う製品の大量廃棄が、SDGsの観点から構造的な社会問題となっており、今後新型コロナウイ
      ルス感染症が収束して市場が回復し消費が伸びたとしても、以前のような生産状況に戻ることはないと推測してお
      ります。また、原油等の資源高と円安に伴う燃料及び原材料の高騰がどこまで続くか予断を許さない状況が続いて
      おります。
       このような事業環境が予測される中で、当社グループといたしましては、引き続き染色加工事業とテキスタイル
      事業の連携を強化し、市場ニーズに沿った差別化加工の開発・提案を積極的に推し進め、スポーツ・インナー・ユ
      ニフォーム素材の受注・生産に注力して事業領域の拡大を図るとともに、生産性向上とコストダウンにより利益の
      確保を図ってまいります。
       このようなグループ戦略やSDGsへの対応を踏まえて、当社グループの染色加工事業におきまして、2021年5
      月10日付で「工場集約及び設備投資に関するお知らせ」として公表いたしました工場の集約を予定通り推し進め、
      省エネ・節水等を図ってまいります。また、工場集約に伴う環境負荷低減等を目的とした設備投資についても積極
      的に推し進め、この投資により当社グループの成長戦略であるスポーツ・インナー・ユニフォーム素材を中心とし
      た事業領域の拡大につなげてまいります。
       当社グループが長きに渡って培ったウール素材を中心とした染色加工技術は、品質面において国内で高く評価さ
      れており、高級志向のファッション業界で高い競争力を有しております。                                  この当社グループの技術を最大限に活か
      すため、    染色加工事業とテキスタイル事業の連携を強化して事業領域の拡大を図るとともに業界内でのステークホ
      ルダーとの協業・連携により、優れた日本のテキスタイルの輸出拡大、日本の技術力・管理力を生かした海外展開
      を模索し、当社グループとして企業価値の向上を図ってまいります。
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    2  【事業等のリスク】
       有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営
      成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要リスクは、以下のとお
      りであります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)受託加工業について

       当社グループのコア事業である染色加工事業は、売上高が全体の65%を占めており、得意先の商品に対して加工
      を施す受託加工業であります。当社グループは、得意先との取り組みを強化し、情報収集に努めて安定的な受注の
      確保を図ってまいりますが、最終製品を扱うアパレルや百貨店等の市場での販売及び在庫状況に対する得意先の生
      産量の調整により、翌年の当社グループの生産量に影響を及ぼす可能性があります。
      (2)トレンドの変化について

       当社グループの染色加工事業における顧客は、愛知県西部を中心としたいわゆる尾州地区に集中しております。
      尾州地区は、従来からウール素材を主体とする繊維産地であり、素材のファッショントレンドの変化により、受注
      数量が大きく左右される傾向にあります。当社グループは、素材の多様化に対応した差別化加工の開発、提案によ
      り、尾州地区のみならず他産地からの受注拡大を図っておりますが、変化の激しい最終消費者の嗜好動向によって
      は、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。
      (3)原油・ガス価格の変動について

       当社グループの染色加工事業における原材料は、石油化学製品に依存しているものが多く、エネルギーはガスを
      主体としており、原油・ガス価格の値上りに対して、加工単価への転嫁、生産性の向上、省エネ対策等により対処
      するよう努めておりますが、想定以上の原油・ガス価格の値上りがある場合は、当社グループの経営成績が影響を
      受ける可能性があります。
      (4)不動産賃貸先の状況について

       当社グループの不動産事業は主として流通業者への賃貸であり、同業界は競争激化の傾向にあります。従って、
      それに伴う賃貸料の値下げ圧力は強いものがあり、さらには競争激化等による不採算を理由に賃貸物件の店舗閉鎖
      が決定されることも想定され、これらにより当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。
      (5)非常事態リスクについて

       当社グループのいずれのセグメントにおいても、新型コロナウイルス感染症拡大のような非常事態が発生し、事
      業運営が困難になった場合、非常事態への対応方針の発信、勤務体制の変更等、事業リスクの最小化に向けた施策
      を行ってまいりますが、当社グループの経営成績等に大きな影響を受ける可能性があります。
      (6)季節偏重について

       当社グループの染色加工事業及びテキスタイル事業は、ウール素材を中心とした秋冬物が中心であります。複合
      素材等の強化及びスポーツ・ユニフォーム・インナー等事業領域の拡大により生産の平準化を図ってまいります
      が、秋冬素材を生産する上期に販売が集中する傾向にあり、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があり
      ます。
      (7)自然災害について

       当社グループの染色加工事業の顧客及び生産拠点は、愛知県西部を中心とした尾州地区に集中しております。こ
      のため、当該地区において地震、台風等の大規模災害が発生した場合には仕事量の減少、生産設備の破損、物流機
      能の麻痺等により操業停止等が生じ、当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。
      (8)海外情勢について

       染色加工事業及びテキスタイル事業の原材料が中国を中心とした海外生産が主であることやグローバル展開を目
      的としたテキスタイル事業は、現地の環境規制、政治情勢等の変化や予期せぬカントリーリスクにより、原材料調
      達の状況及び価格の高騰並びに現地生産等で当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。
      (9)環境規制について

       当社グループの染色加工事業は、環境に影響を与える可能性のある薬品等を使用しており、種々の法的規制を受
      けております。当社グループは法令遵守と仕入管理の徹底を図っておりますが、国内外において環境規制等が強化
      され、使用が制限された場合、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。
      (10)金融資産の保有について

       当社グループの金融資産は、その多くが株式及び社債であるため、個別銘柄の保有の適否に関して毎年精査を
      行っておりますが、株価、金利及び為替等の動向によっては当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受ける
      可能性があります。
      (11)為替相場の変動について

       当社グループの染色加工事業、テキスタイル事業は海外製品と激しく競争しております。また、原材料の仕入に
      ついては海外からの輸入に依存する部分が多く、当社グループとしてはコスト競争力の強化と差別化加工の開発に
      努めておりますが、為替相場の変動によっては、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以
      下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する
      認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                         2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等
      を当連結会計年度の期首から適用しております。この結果、前連結会計年度と収益の会計処理が異なることから、
      以下の経営成績に関する説明において増減額及び前年同期比(%)を記載せずに説明しております。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
     (1)  経営成績

       当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症により断続的に緊急事態宣言が発令されるな
      か、ワクチン接種の進展により感染が沈静化し個人消費の回復が見られたものの、12月に入り新たな変異ウイルス
      の感染再拡大により、全国的にまん延防止等重点措置が適用されたことで、再び景気の落ち込みが懸念されること
      となりました。また、原油等の資源高及び円安に伴い燃料や原材料価格が高騰するなか、ロシアによるウクライナ
      侵攻の長期化が世界経済に与える影響や中国におけるゼロコロナ政策によるサプライチェーンの混乱が懸念される
      など、依然として先行きが不透明な状況が続いております。
       繊維産業におきましても、ワクチン接種の進展により新型コロナウイルス感染症が収束に向かうとともに、百貨
      店等において冬物衣料の消費が上向き、回復の兆しが見られておりましたが、新たな変異ウイルスの感染再拡大の
      影響により、再び消費が低迷することとなりました。また、更なる燃料や原材料の高騰及び中国のゼロコロナ政策
      によりサプライチェーンの混乱や物流の停滞が懸念され、依然として不透明で厳しい状況が続いております。
       このような事業環境のもと、当社グループは、優れた感性と技術で新しい「価値」を創造し、市場領域の拡大と
      グローバル展開を図り、安定的・持続的成長の実現を目指しております。
       当連結会計年度の経営成績は、売上高75億7百万円(前連結会計年度は75億4千5百万円)、営業損失5億
      8千2百万円(前連結会計年度は営業損失6億3千4百万円)、経常損失4億2千8百万円(前連結会計年度は経
      常損失4億6千7百万円)、2021年5月10日付で「工場集約及び設備投資に関するお知らせ」として公表いたしま
      した工場集約を予定通り推し進めており、将来発生が見込まれるものも含めた工場移転費用6億2千2百万円を計
      上したこと、また、ファッション衣料市場の回復に時間を要していることや工場集約後の資産状況も含めて、将来
      の回収可能性を検討した結果、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、当社グループが保有する資産のう
      ち、染色加工事業及びテキスタイル事業に係る固定資産について1億4千2百万円の減損処理を行い特別損失とし
      て計上すること等により、親会社株主に帰属する当期純損失11億2千8百万円(前連結会計年度は親会社株主に
      帰属する当期純損失8億3千1百万円)となりました。
      染色加工事業
       前期の秋冬物から春夏物の販売期間にかけて、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言による百貨店
      の休業等により衣料消費が低迷していたことや、在宅勤務やテレワークの推進等による消費動向の変化により、
      ファッション衣料市場の回復に時間を要しており、織物が24億7千7百万円(前連結会計年度は22億7千7百
      万円)、ニットが24億7千4百万円(前連結会計年度は22億2千6百万円)となり、売上高49億5千1百万
      円(前連結会計年度は45億3百万円)、営業損益につきましては、固定費やロスの削減を図ってまいりました
      が、秋冬素材の受注低迷や第3四半期以降の予測を上回る燃料費等の高騰により、営業損失7億4千2百万円(前
      連結会計年度は営業損失8億7千2百万円)となりました。
      テキスタイル事業
       染色加工事業同様に、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により市場が低迷し、製品在庫の消化が進んでいな
      いこともあり受注活動が停滞しており、売上高22億5千4百万円(前連結会計年度は25億9百万円)となりま
      した。営業損益につきましては、事業集約や原材料の見直し等による諸経費の削減を図ったことにより、営業損失
      3千2百万円(前連結会計年度は営業損失1億7千4百万円)となりました。
      不動産事業
       群馬県伊勢崎市の土地・店舗を商業施設に賃貸しておりましたが、2021年4月をもって賃貸契約終了となった影
      響等により、売上高3億1百万円(前連結会計年度は5億3千2百万円)、営業利益1億9千2百万円(前連結会
      計年度は4億1千1百万円)となりました。
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       生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。
     a.生産実績
       当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                    生産高(千円)             前年同期比(%)
    染色加工事業                                 4,949,062                  ―

    テキスタイル事業                                 2,315,274                  ―

    不動産事業                                     ―              ―

                合計                     7,264,336                  ―

     (注)   金額は、販売価格によっております。
     b.受注実績

       当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
      セグメントの名称             受注高(千円)         前年同期比(%)          受注残高(千円)          前年同期比(%)
    染色加工事業                   4,886,729            ―         884,910           ―

    テキスタイル事業                   2,423,551            ―         534,243           ―

    不動産事業                       ―        ―            ―        ―

         合計              7,310,281            ―        1,419,154            ―

     c.販売実績

       当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                       販売高(千円)             前年同期比(%)
    染色加工事業                                      4,951,896             ―

    テキスタイル事業                                      2,254,099             ―

    不動産事業                                       301,037            ―

                合計                          7,507,033             ―

     (注) 当連結会計年度の期首より収益認識会計基準等を適用しております。この結果、前連結会計年度と収益等の会
        計処理が異なることから、生産、受注及び販売の実績における前年同期比は記載しておりません。
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     (2)財政状態
       (資産)
       当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末に比べ9億3百万円減少し、147億1千3百万円となりまし
      た。主な要因は、有価証券が3億6百万円増加しましたが、投資有価証券が9億7千8百万円減少、機械装置及び
      運搬具が4億1千1百万円減少したことであります。
       (負債)
       当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ7億6千3百万円増加し、34億2千9百万円となりまし
      た。主な要因は、1年内返還予定の預り保証金が1億3千6百万円減少しましたが、工場移転費用引当金が5億5
      千万円増加、支払手形及び買掛金が1億9千1百万円増加したことであります。
       (純資産)
       当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ16億6千6百万円減少し、112億8千3百万円とな
      りました。主な要因は、親会社株主に帰属する当期純損失11億2千8百万円を計上したこと及び配当金の支払い
      3億1千8百万円により利益剰余金が14億4千6百万円減少、その他有価証券評価差額金が2億4千8百万円減
      少したことであります。
     (3)  キャッシュ・フロー

       営業活動によるキャッシュ・フローは、7千1百万円の減少(前連結会計年度は10億1千9百万円の増加)と
      なりました。主な増加要因は、工場移転費用引当金の増加5億5千万円、減価償却費5億5千万円であり、主な減
      少要因は、税金等調整前当期純損失11億1千7百万円であります。
       投資活動によるキャッシュ・フローは、1億7千4百万円の増加(前連結会計年度は4億1千3百万円の減少)
      となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入3億9千6百万円であり、主な減少要因は、有形
      固定資産の取得による支出1億8千4百万円であります。
       財務活動によるキャッシュ・フローは、3億3千8百万円の減少(前連結会計年度は2億3千8百万円の減少)
      となりました。主な減少要因は、配当金の支払額3億1千9百万円であります。
       この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ2億3千5百万円減少し、23億3千5
      百万円となりました。
       当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、事業活動のために必要な運転資金及び設備投資等の資
      金需要に対して、自己資金を充当することを基本方針とし、流動性の維持及び健全な財政状態を目指して安定的な
      営業キャッシュ・フローの創出に努めております。
       当社グループは、今後も営業活動によるキャッシュ・フローを基本に将来必要な運転資金及び設備投資資金を調
      達していく考えであります。
     (4)  重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

       当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成してお
      ります。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び
      仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
       連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりであります。
       (a)繰延税金資産の回収可能性

       繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しております。当該判
      断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性、タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算
      前課税所得の十分性及び将来加算一時差異の十分性のいずれかを満たしているかどうかにより判断しております。
       収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性を判断するにあたっては、一時差異等の解消見込年度及び
      繰戻・繰越期間における課税所得を見積っております。
       当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結
      会計年度以降の連結財務諸表において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能
      性があります。
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       (b)退職給付債務の算定
       当社グループには、確定給付制度を採用している会社が存在します。確定給付制度の退職給付債務及び関連する
      勤務費用は、数理計算上の仮定を用いて退職給付見込額を見積り、割り引くことにより算定しております。数理計
      算上の仮定には、割引率、昇給率等の様々な計算基礎があります。
       当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結
      会計年度以降の連結財務諸表において認識する退職給付に係る負債及び退職給付費用の金額に重要な影響を与える
      可能性があります。
       なお、当連結会計年度末の退職給付債務の算定に用いた主要な数理計算上の仮定は「第5                                          経理の状況 1        連結
      財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (退職給付関係)(9)数理計算上の計算基礎に関する事項」に記載のと
      おりであります。
       (c)減損会計における仮定

       減損損失を認識するかどうかの判定及び使用価値の算定において用いられる仮定は、資産グループの現在の使用
      状況や合理的な使用計画等を考慮し見積っております。
       当社グループは、「第5            経理の状況 1        連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (連結損益計算書関
      係) ※7減損損失」に記載のとおり、当連結会計年度において減損損失(142,772千円)を計上しております。
       当該見積り及び当該仮定について、使用方法の変更や移設対象資産の変更による不確実性があり、見直しが必要
      となった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において追加の減損損失(特別損失)が発生する可能性があり
      ます。
    4  【経営上の重要な契約等】

       該当事項はありません。
    5  【研究開発活動】

        当社グループの研究開発は、社長をトップとして組織した開発戦略委員会と各事業部の開発委員会、技術研究
       所が一体となって、新しいファッション・トレンドに即した感性を訴求する加工と時代のニーズに即した特殊機
       能を実現する加工の開発を目指しております。
        セグメントの研究開発活動を示すと、次のとおりであります。
      (1)染色加工事業
        当連結会計年度の主な研究開発は、業界の最近のキーワードである「環境に優しい」「サスティナブル」な
       フォーマルブラック加工、非フッ素撥水加工及び「天然由来成分」をキーワードとした特殊加工に注力しまし
       た。
        当連結会計年度は、「サステナビリティー推進委員会」を設置し、染色部門を中心に省エネ及び生産性と品質
       の向上を目指し新しい設備導入に関する調査・研究、さらには関連他社との共同開発案件にも精力的に取組んで
       おります。また、弊社のコア事業である染色加工において必要不可欠な染料や薬剤を自社で製造すべく新たな開
       発チームの設置や設備投資を行い、地元地域や社会、延いては環境循環に貢献できるよう努めて参ります。
        なお、当連結会計年度の研究開発費は、                  97 百万円となりました。
      (2)テキスタイル事業
        研究開発活動は行っておりません。
      (3)不動産事業
        研究開発活動は行っておりません。
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    第3 【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

      当連結会計年度における設備投資等の総額は                     421  百万円であり、染色加工事業に対するものは                     405  百万円、テキスタ
     イル事業に対するものは           7 百万円、不動産事業に対するものは                8 百万円であります。
    2 【主要な設備の状況】

     (1)  提出会社
                                               2022年3月31日       現在
                                     帳簿価額(千円)
                                                      従業
        事業所名        セグメント
                      設備の内容                                員数
        (所在地)         の名称
                              建物     機械装置      土地
                                                      (名)
                                             その他     合計
                            及び構築物      及び運搬具      (面積㎡)
    第一事業部            染色加工      染色加工
                                        238,365
                             439,273      262,799          10,526     950,964     117
                                        (58,951)
    (愛知県一宮市)            事業      設備
    一宮事業部
                                        216,134
                  同上      同上      255,166      170,391          5,022    646,714     97
                                        (28,886)
    (愛知県一宮市)
    本社他            不動産      不動産
                                        776,758
                              18,123      67,285          3,789    865,956     ―
                                        (82,017)
    (愛知県一宮市他)            事業      賃貸設備等
     (2)  国内子会社
                                               2022年3月31日       現在
                                     帳簿価額(千円)
                                                      従業
        会社名        セグメント
                      設備の内容                                員数
        (所在地)         の名称
                             建物     機械装置      土地
                                                      (名)
                                             その他      合計
                            及び構築物      及び運搬具      (面積㎡)
    日本化繊株式会社            染色加工      染色加工
                                        315,424
                             362,012      222,488          13,148     913,073     101
                                        (38,834)
    (愛知県一宮市)            事業      設備
    株式会社ソトージェイ
                テキスタイ      テキスタイ                  333,200
    テック
                              80,858        ―         763    414,822     40
                ル事業      ル設備                  (33,763)
    (岐阜県安八郡他)
     (注)1     帳簿価額のうち「その他」は主に工具、器具及び備品であります。
        2  株式会社ソトージェイテックの建物及び構築物、土地については当社より賃借しております。
    3  【設備の新設、除却等の計画】

     (1)  重要な設備の新設等
                             投資予定額

                                     資金
           事業所名      セグメン     設備の                      完了予定      完成後の
     会社名                                調達   着手年月
           (所在地)      トの名称      内容                      年月     増加能力
                            総額   既支払額
                                     方法
                           (千円)    (千円)
                                                  品質向上及び
                                                  合理化を図る
           第一事業部                                       ためであり、
                                        2022年     2023年
                  染色加     染色加              自己
    提出会社      一宮事業部                680,000      ―                 完成後におけ
                  工事業     工設備              資金
                                         4月     3月
          (愛知県一宮市)                                        る生産能力の
                                                  増加はありま
                                                  せん。
                                                  品質向上及び
                                                  合理化を図る
                                                  ためであり、
            本社                            2022年     2023年
    日本化繊              染色加     染色加              自己
                           280,000      ―                 完成後におけ
    株式会社              工事業     工設備              資金
          (愛知県一宮市)                               4月     3月
                                                  る生産能力の
                                                  増加はありま
                                                  せん。
     (2)  重要な設備の除却等

       該当事項はありません。
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    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ① 【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                    60,000,000

                計                                   60,000,000

      ② 【発行済株式】

               事業年度末現在          提出日現在

                                上場金融商品取引所名又は登録認可
        種類        発行数(株)         発行数(株)                            内容
                                   金融商品取引業協会名
              ( 2022年3月31日       ) (2022年6月22日)
                                     東京証券取引所
                                 市場第一部(事業年度末現在)
                                 スタンダード市場(提出日現在)
                                                 単元株式数は100株
      普通株式           13,933,757         13,933,757
                                    名古屋証券取引所             であります。
                                 市場第一部(事業年度末現在)
                                  プレミア市場(提出日現在)
        計         13,933,757         13,933,757              ―             ―
     (2) 【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式        発行済株式                     資本準備金        資本準備金 
                               資本金増減額       資本金残高
                  総数増減数       総数残高                    増減額       残高
         年月日
                                (千円)       (千円)
                  (千株)       (千株)                    (千円)       (千円)
     2008年8月1日
                    △1,437       13,933         ―   3,124,199      △2,782,812         359,224
     (注)
     (注)     自己株式消却の実施に伴う減少であります。
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     (5)  【所有者別状況】
                                               2022年3月31日       現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                    単元未満
      区分                           外国法人等                   株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の               個人
                                                     (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人              その他
            団体
                               個人以外      個人
    株主数
              ―     18     21     62     33     1   3,699      3,834       ―
    (人)
    所有株式数
              ―   26,935      2,079     54,875     1,401      12   53,932      139,234      10,357
    (単元)
    所有株式数
              ―    19.4      1.5     39.4     1.0     0.0     38.7      100.0       ―
    の割合(%)
     (注)    自己株式1,207,165株は「個人その他」欄に12,071単元、「単元未満株式の状況」欄に65株含まれて
           おります。
     (6)  【大株主の状況】

                                               2022年3月31日       現在
                                               発行済株式(自己株式を
                                        所有株式数
         氏名又は名称                    住所                 除く。)の総数に対する
                                         (千株)
                                               所有株式数の割合(%)
    株式会社ダイドーリミテッド                  東京都千代田区外神田3-1-16                     1,295            10.1
    日本毛織株式会社                  神戸市中央区明石町47                     1,167             9.1

    ミソノサービス株式会社                  名古屋市北区平安2-15-56                     1,019             8.0

    日本マスタートラスト信託銀行株式
                      東京都港区浜松町2-11-3                      847            6.6
    会社(信託口)
    株式会社トーア紡コーポレーション                  大阪市中央区城見1-2-27                      550            4.3
    株式会社三菱UFJ銀行                  東京都千代田区丸の内2-7-1                      312            2.4

    株式会社ダイドーフォワード                  東京都千代田区外神田3-1-16                      300            2.3

    タキヒヨー株式会社                  名古屋市西区牛島町6-1                      245            1.9
    明治安田生命保険相互会社                  東京都千代田区丸の内2-1-1                      221            1.7

    株式会社りそな銀行                  大阪市中央区備後町2-2-1                      217            1.7

            計                  ―             6,175            48.5

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     (7)  【議決権の状況】
      ① 【発行済株式】
                                               2022年3月31日       現在
           区分            株式数(株)         議決権の数(個)                内容
    無議決権株式                    ―          ―             ―

    議決権制限株式(自己株式等)                    ―          ―             ―

    議決権制限株式(その他)                    ―          ―             ―

                    (自己保有株式)
    完全議決権株式(自己株式等)                              ―             ―
                    普通株式     1,207,100
                    普通株式
    完全議決権株式(その他)                               127,163            ―
                         12,716,300
    単元未満株式                普通株式      10,357        ―     1単元(100株)未満の株式
    発行済株式総数                    13,933,757          ―             ―

    総株主の議決権                    ―          127,163            ―

     (注)   「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式65株が含まれております。
      ② 【自己株式等】

                                               2022年3月31日       現在
                               自己名義      他人名義      所有株式数      発行済株式総数
       所有者の氏名
                    所有者の住所          所有株式数      所有株式数       の合計      に対する所有
        又は名称
                                (株)      (株)      (株)    株式数の割合(%)
                 愛知県一宮市篭屋
    (自己保有株式)
                               1,207,100          ―   1,207,100            8.6
                 5―1―1
    株式会社ソトー
          計             ―        1,207,100          ―   1,207,100            8.6
    2  【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】
        会社法第155条第7号による単元未満株式の買取請求による普通株式の取得
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

               区分                  株式数(株)             価額の総額(千円)

    当事業年度における取得自己株式                                     80              67

    当期間における取得自己株式                                     ―              ―

     (注)当期間における取得自己株式には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
        よる株式数は含めておりません。
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     (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                当事業年度                当期間

              区分
                                   処分価額の総額               処分価額の総額
                            株式数(株)               株式数(株)
                                     (千円)               (千円)
    引き受ける者の募集を行った
                                 ―        ―       ―        ―
    取得自己株式
    消却の処分を行った取得自己株式                             ―        ―       ―        ―
    合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る
                                 ―        ―       ―        ―
    移転を行った取得自己株式
    その他(―)                             ―        ―       ―        ―
    保有自己株式数                         1,207,165           ―    1,207,165           ―

     (注)当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
        及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
    3 【配当政策】

     (1)  利益配当の基本方針
       当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置づけており、中間配当と期末配当の
      年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
       これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
       株主還元につきましては、安定的・継続的な配当を目指してDOE(連結純資産配当率)2.5%を目標といたし
      ます。
       また、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
     (2)  当期の配当決定に当たっての考え方
       当期末の期末配当金につきましては、上記の基本方針に基づき、期末配当は1株当たり12円、中間配当金の1株
      当たり12円とあわせ年間配当金は1株当たり24円といたしました。
       なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                       配当金の総額        1株当たり配当額
            決議年月日
                        (千円)         (円)
           2021年11月10日
                          152,720           12
           取締役会決議
           2022年6月22日
                          152,719           12
          定時株主総会決議
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)   【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
       当社は、感性と技術で市場の求める新しい価値を創造し、顧客の満足を得る品質を提供することを使命と考え、
      積極的かつ健全な経営で、株主・取引先を含む全てのステークホルダーから期待され信頼される企業を目指すこと
      をコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。
      当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針は下記の通りです。
     (1)   株主の権利・平等性の確保
      株主の権利行使にあたり、必要な情報を株主が必要とする時に適確に提供するとともに、海外投資家や少数株主等
     の様々な株主の権利及び平等性の確保に努めます。
     (2)   株主以外のステークホルダーとの適切な協働
      すべてのステークホルダーと価値観の共有を図り、連携して共に持続的な成長を実現するために、ステークホル
     ダーとの対話を重視するとともに適切な情報開示に努めます。
     (3)   適切な情報開示と透明性の確保
      情報開示は株主等のステークホルダーから理解を得るため重要であり、適切な情報開示と透明性の確保に努めま
     す。
     (4)   取締役会の責務
      取締役会は、各事業及び業務に伴う知識、経験、能力等のバランスを総合的に判断し、適切な人員で構成すること
     を基本としております。取締役は、経営の適切で迅速な意思決定と監督責任並びに円滑な業務執行に努めておりま
     す。当社は、社外における豊富な知識や経験を当社の意思決定に反映させるため複数の社外取締役を選任し、客観的
     で中立的な立場での監視、監督を図る体制を構築しております。
     (5)   株主との対話
      株主との建設的な対話は、当社経営方針等の理解を図り、株主の声を経営に反映させるために重要であり、会社の
     継続的な価値向上に資するものと考えております。
      ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

       当社の経営組織、企業統治の体制は以下のとおりであります。
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       当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使するこ
      とができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととし、選任
      決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
       当社の取締役会は提出日現在社外取締役2名を含む取締役6名で構成されており、定例取締役会を月1回開催し
      法令に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。ま
      た、迅速な経営判断を行うために、社長並びに取締役、常勤監査役及び社長が指名する者で構成する経営会議を週
      1回行い、重要事項を審議、検討し必要に応じて臨時取締役会を開催しております。さらに、当社は、会社法第
      165条第2項の規定により、機動的な資本政策の遂行を目的として、取締役会の決議によって自己株式を取得する
      ことができる旨及び取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
       当社の社外取締役につきましては、業界内外に関する幅広い知識と見識を有する人材を選任する方針でありま
      す。社外取締役である髙塚良司氏は、長年のコンサルタント業務を通じて培った幅広い知識と見識を持ち、当社の
      コーポレート・ガバナンスの強化と経営判断の多様性を確保しております。同じく社外取締役である吉野哲氏は、
      経営者として経験が豊富であり、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、当社の経営全般に対して提言を
      受けることにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化と経営判断の多様性を確保しております。
       社外取締役髙塚良司氏は、当事業年度開催の取締役会15回中すべてに出席し、主に企業経営的な見地から中立か
      つ客観的な観点で発言をしております。同じく社外取締役吉野哲氏は当事業年度開催の取締役会15回すべてに出席
      し、主に企業経営的な見地から中立かつ客観的な観点で発言をしております。
       社外監査役につきましては、企業法務や、会計・税務等の知見を有する人材を選任する方針であります。社外監
      査役矢崎信也氏は、主に企業法務的な見地から中立かつ客観的な観点で発言をしております。同じく社外監査役山
      下佳代子氏は、主に会計・税務的な見地から中立かつ客観的な観点で発言をしております。
       各社外監査役は、社外監査役として行った監査の報告をし、毎回他の監査役が行った監査について適宜質問をす
      るとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。なお、当社は、会社法第427条第1項の規定によ
      り、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことにより生じた損害を賠償する責任について、職務を行
      うにつき善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項の額を限度とする契約を締結しております。当
      社は社外取締役及び社外監査役と取引を行わない方針であるとともに、社外取締役及び社外監査役との間に取引等
      の利害関係はありません。 
       当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を
      有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会におけ
      る特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。
       当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及
      び監査役(監査役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除すること
      ができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮
      して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
      ③企業統治に関するその他の事項

      イ 当社グループの取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
       当社グループは、企業倫理、法令遵守の基本姿勢を明確にするためコンプライアンス規程を制定しております。
       当社は、代表取締役を議長とする経営会議にて、当社グループのコンプライアンス全体を統括すると同時に、当
      社グループの役員及び社員等に教育・研修を行い周知徹底しております。
       当社グループの役員及び社員等が、法令及び定款に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制
      度を構築しております。
      ロ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
       当社の取締役の職務の執行に係る情報の取扱いは、文書管理規程に従い適切に保存及び管理を実施し、必要に応
      じて運用状況の検証、見直しを行っております。
      ハ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
       当社は、リスク管理規程により当社グループのリスクカテゴリー毎の責任部署を定めております。
       当社の経営会議において、責任部署毎のリスク管理の状況を把握し、当社グループのリスク管理の進捗状況を当
      社取締役会に報告しております。 
      ニ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

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       当社定例取締役会を月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。
       当社取締役会の機能をより強化し当社グループの経営効率を向上させるため、当社の代表取締役、取締役、常勤
      監 査役、当社子会社代表取締役及び当社代表取締役が指名する者で構成する経営会議を原則週1回行い、重要事項
      を審議、検討し必要に応じて当社臨時取締役会を開催しております。
       当社グループの中期経営計画及び各年度予算を立案し、当社グループの目標を設定しており、各部門において
      は、その目標達成に向け具体案を立案、実行しております。
       当社の組織規程及び当社グループの職務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執
      行手続きの詳細について定め、職務の執行が効率的に行われる体制を構築しております。
      ホ 当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
       当社の経営会議において、当社グループのコンプライアンスを統括・推進し、その状況を当社取締役会に報告し
      ております。
       当社子会社の役員及び社員等に対するコンプライアンス・リスク管理については、当社同様の教育・研修を通じ
      指導しております。
       当社は、当社子会社に取締役または監査役を派遣するとともに、当社子会社から事業内容の報告を毎月受けると
      ともに、当社子会社の重要案件についての事前協議を行っております。
      へ 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する体制並び
      に当社の監査役による当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制
       当社は、監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助すべき使用人を置くものとしております。
       なお、当該使用人の任命・異動等に関しては監査役会の同意を得ることとし、取締役からの独立性を確保してお
      ります。
       また、当該使用人は当社監査役の指示命令のみを実行するものとし、他の指図を受けないものとしております。
      ト 当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び当該報告をした者が不利な取り扱いを受
      けないことを確保するための体制
       当社グループの取締役及び使用人等は、職務執行に関し重大な法令、定款違反及び不正行為の事実または会社に
      著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに当社監査役に報告するこ
      ととしております。
       なお、当該報告をした者が、当該報告をしたことを理由として、不利な取り扱いを受けないことを確保する体制
      を整備しております。
      チ 監査役の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針に関する体制
       当社は、監査役がその職務の執行について生じた費用を請求した場合には、速やかに当該費用等を処理しており
      ます。
      リ その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
       当社常勤監査役は、当社及び当社子会社の取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握する
      ため、経営会議やその他重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必
      要に応じて当社グループの取締役または使用人等にその説明を求めることとしております。
       なお、監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連
      携を図っております。
      ヌ 財務報告の信頼性を確保するための体制
       当社グループは、財務報告の信頼性を確保するための内部統制強化を目的として「財務報告に係る内部統制に関
      する基本方針」を定め、内部統制システムの整備及び運用を行っております。
      ル 反社会的勢力を排除するための体制
       当社グループ全ての役職員が守るべきコンプライアンス規程において、社会秩序や企業の健全な活動に悪影響を
      及ぼす反社会的勢力に係る対応について規定し、反社会的勢力を排除するための体制の整備を推進しております。
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     (2)  【役員の状況】
      ① 役員一覧
    男性  8 名 女性    1 名 (役員のうち女性の比率             11 %)
                                                      所有株式数
        役職名          氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       (千株)
                               1986年4月      当社入社
                               2008年6月      同 テキスタイル事業部長兼開発
                                    部長
                               2009年12月      株式会社ソトージェイテック 代
                                    表取締役
                               2010年6月      当社取締役テキスタイル事業部長
                               2011年9月      同 取締役・経営企画担当兼管理
       代表取締役
                                    担当兼テキスタイル事業部長
                上 田 康 彦       1961年7月24日      生                       (注)3      39
       取締役社長
                               2012年4月      同 取締役・経営管理部長兼テキ
                                    スタイル管理部長
                               2012年6月      同 常務取締役・経営管理部長
                               2018年6月      同 代表取締役・取締役社長(現
                                    任)
                               2022年5月      株式会社Jファブリック・イン
                                    ターナショナル 代表取締役(現
                                    任)
                               1986年4月      当社入社
                               2010年4月      同 第一事業部営業部長
                               2012年5月      株式会社ソトージェイテック 代
                                    表取締役
                               2012年6月      当社取締役・営業管理部長兼テキ
                                    スタイル管理部長
                               2015年6月      同 取締役・営業管理担当兼テキ
                                    スタイル管理部長
                               2017年5月      株式会社Jファブリック・イン
                                    ターナショナル 代表取締役
       常務取締役
                濵 田 光 雄       1964年3月24日      生                       (注)3      23
                               2018年6月      当社 常務取締役・営業管理担当
                                    兼テキスタイル管理部長
                               2019年4月      同 常務取締役・営業管理担当兼
                                    テキスタイル管理担当
                               2020年7月      同 常務取締役・営業本部長兼テ
                                    キスタイル管理担当
                               2022年3月      日本化繊株式会社 代表取締役
                                    (現任)
                               2022年4月      当社 常務取締役(現任)
                               1987年4月      当社入社
                               2012年4月      同 第一事業部長
                               2016年3月      同 一宮事業部長
                               2018年2月      同 第一事業部長
        取締役
                棚 橋 宣 文       1964年4月30日      生                       (注)3      10
                               2018年6月      同 取締役・第一事業部長兼同事
     技術管理担当兼第一事業部長
                                    業部生産部長
                               2020年6月      同 取締役・技術管理担当兼第一
                                    事業部長兼同事業部生産部長(現
                                    任)
                               1987年4月      当社入社
        取締役                      2018年6月      同 経営管理部長
                小 澤 活 人       1964年9月17日      生                       (注)3       6
        経営管理部長
                               2020年6月      同 取締役・経営管理部長(現
                                    任)
                               1988年4月      株式会社コーポレイトディレク
                                    ション入社
                               2003年6月      株式会社CDI メディカル執行
                                    役員兼務
                               2010年2月      株式会社コーポレイトディレク
                                    ション   アライアンスコンサルタ
                                    ント
                               2012年6月      当社取締役(現任)
                               2013年1月      株式会社ヘッドストロング・ジャ
        取締役        髙 塚 良 司       1963年2月20日      生                       (注)3      ―
                                    パン  シニアマネージャー
                               2014年3月      株式会社コーポレイトディレク
                                    ション   アライアンスコンサルタ
                                    ント
                               2015年7月      株式会社地域経済活性化支援機
                                    構 地域活性化支援部シニアディ
                                    レクター
                               2019年7月      株式会社メネルジア 経営戦略室
                                    室長(現任)
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                                                    所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                     (千株)
                              1982年4月      株式会社伊勢丹入社
                              2000年7月      株式会社サザビー入社
                              2000年9月      株式会社エストネーション設立経
                                    営管理担当オフィサー
                              2004年5月      福助株式会社入社
                              2004年10月      同 副社長
                              2005年5月      同 代表取締役社長
                              2015年6月      当社取締役(現任)
        取締役        吉 野 哲      1958年3月28日      生                      (注)3      ―
                              2015年7月      小原株式会社 代表取締役社長
                              2015年7月      株式会社タオル美術館 代表取締
                                    役社長
                              2019年5月      小原株式会社 取締役相談役
                              2021年1月      株式会社シューズセレクション社
                                    外取締役COO
                              2022年4月      株式会社シューズセレクション取
                                    締役(現任)
                              1976年4月      当社入社
                              2010年4月      同 一宮事業部生産部長
                              2012年4月      同 一宮事業部長
                              2015年5月      株式会社Jファブリック・イン
                                    ターナショナル 監査役(現任)
                              2015年5月      株式会社ソトージェイテック 監
                                    査役(現任)
                              2015年5月      ソトー商事株式会社          監査役(現
        監査役
                                    任)
               吉 田 清      1954年2月19日      生                      (注)4      20
        (常勤)
                              2015年5月      ソトー興産株式会社          監査役(現
                                    任)
                              2015年5月      日本化繊株式会社        監査役(現任)
                              2015年6月      当社監査役(現任)
                              2015年9月      株式会社バーンズファクトリー監
                                    査役
                              2019年5月      兒玉毛織株式会社 監査役(現
                                    任)
                              1996年4月      弁護士登録
                                    加藤・村瀬合同法律事務所入所
                              1999年11月      村瀬・矢崎綜合法律事務所開設
                                    (現 ひのき綜合法律事務所)
                              2004年6月      当社監査役(現任)
              矢  崎   信   也
        監査役              1966年9月11日      生                      (注)4      ―
                              2015年6月      株式会社NITTOH 社外監査
                                    役
                              2020年12月      株式会社サカイホールディング
                                    ス 社外取締役(現任)
                              2021年6月      株式会社NITTOH 社外取締
                                    役監査等委員(現任)
                              1996年4月      公認会計士登録
                              2006年6月      山下公認会計士事務所設立(代表
                                    者)(現任) 
                              2008年4月      税理士登録
              山 下 佳 代 子
        監査役              1965年7月1日      生  2015年6月      当社監査役(現任)              (注)4      ―
                              2015年6月      株式会社FUJI 社外監査役
                                    (現任)
                              2022年2月      オーエスジー株式会社 社外取締
                                    役監査等委員(現任)
                        計                               99
     (注)1     取締役髙塚良司、吉野哲の両氏は、社外取締役であります。
       2     監査役矢崎信也、山下佳代子の両氏は、社外監査役であります。
       3   取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時
         までであります。
       4   監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時
         までであります。
       5   当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
         1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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                                             所有株式数
      氏名       生年月日               略歴            任期
                                              (千株)
                     1996年4月      公認会計士登録
                     1996年12月      税理士登録
                     1999年7月      野田敦之公認会計士事務所開設
                     2006年4月      ユウアイプランニング有限会
                           社 代表取締役(現任)
    野 田 敦 之        1960年8月6日生                             (注)       ―
                     2011年6月      当社補欠監査役(現任)
                     2013年6月      株式会社ジャパンブルーエナ
                           ジー 社外監査役
                     2017年6月      中日本興業株式会社 社外監査
                           役
     (注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
     ② 社外役員の状況

        当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
        当社の社外取締役である髙塚良司氏は、株式会社メネルジアの経営戦略室室長であります。なお、当社と株式
       会社メネルジアとの間に取引はありません。当社の社外取締役である吉野哲氏は、株式会社シューズセレクショ
       ンの取締役であります。なお、当社と株式会社シューズセレクションとの間に取引はありません。
        当社の社外監査役である矢崎信也氏は、株式会社NITTOHの社外取締役監査等委員であり、株式会社サカ
       イホールディングスの社外取締役であります。なお、当社と株式会社NITTOH及び株式会社サカイホール
       ディングスとの間に取引はありません。当社の社外監査役である山下佳代子氏は、山下公認会計士事務所の代表
       者であり、株式会社FUJIの社外監査役、オーエスジー株式会社の社外取締役監査等委員であります。なお、
       当社と山下公認会計士事務所、株式会社FUJI及びオーエスジー株式会社との間に取引はありません。
        社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選
       任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、当社経営陣からの独立
       した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
     ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

       制部門との関係
        取締役会において、社外取締役は主に企業経営的な見地から中立かつ客観的な観点で発言しており、社外監査
       役は、主に企業法務及び会計、税務的な見地から中立かつ客観的な観点で発言をしております。
        当社の監査役(社外監査役含む)、内部監査室と会計監査人は、定期的及び内容に応じて適時に意見交換を
       行っており、また内部監査室が実施した内部管理体制の適切性等の検証に係る報告内容を閲覧し、必要に応じて
       担当者に質問等を実施しております。
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    (3)  【監査の状況】
     ① 監査役監査の状況
        当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成されており、監査
       機能の客観性については社外監査役監査により確保しております。
        常勤監査役である吉田清氏は、当社における長年の業務遂行により事業内容に精通しており、当社及び当社子
       会社の取締役会の他、経営会議やその他重要な会議に出席するとともに、稟議書等の業務執行に関する重要な文
       書を閲覧し、必要に応じて当該取締役または使用人等にその説明を求めております。
        社外監査役である矢崎信也氏は弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しており、社外監
       査役である山下佳代子氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、会計及び税務に関する相当程度の知見を有し
       ております。
        当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりで
       あります。
             氏名         開催回数          出席回数
          吉田 清             14回          14回
          矢崎 信也             14回          14回
          山下 佳代子             14回          14回
        監査役会における主な検討事項として、常勤監査役が出席する経営会議やその他の会議及び稟議書等の業務執
       行に関する重要事項を重点監査項目としております。
     ② 内部監査の状況

        当社の内部監査は、内部監査室(専任者1名)で組織されております。
        内部監査室は内部管理体制の適切性、有効性を検証し、必要に応じ問題点の改善に関する提案を行うととも
       に、その結果を社長に報告する体制をとっております。また、内部監査室は当社の監査役及び会計監査人と定期
       的及び内容に応じて適時に意見交換を行っております。
     ③ 会計監査の状況

     a.監査法人の名称
       有限責任 あずさ監査法人
     b.  継続監査期間
       15年間
     c.業務を執行した公認会計士
       指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 新家德子
       指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山田昌紀
     d.  監査業務に係る補助者の構成
       当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等1名、その他9名であります。
     e.監査法人の選定方針と理由
       当社は監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会による会計監査人
      の評価に基づいて監査法人を選定しております。
     f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
       当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役及び監査
      役会が監査の基本事項、監査活動の結果及び監査報酬の各項目について行っております。
      ④ 監査報酬の内容等

      a.  監査公認会計士等に対する報酬の内容
                     前連結会計年度                     当連結会計年度
        区分
                監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
       提出会社              21,000             ―         24,000             ―
      連結子会社                 ―           ―           ―           ―

         計             21,000             ―         24,000             ―

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      b.  監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

        該当事項はありません
      c.  その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

        該当事項はありません。
      d.  監査報酬の決定方針

        監査公認会計士に対する監査報酬の決定に関する方針は特に定めておりませんが、監査日数等を勘案したうえ
       で適切に監査報酬を決定しております。
      e.  監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

        監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積等が当社の事業規模や事業
       内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を
       行っております。
     (4)  【役員の報酬等】

      ① 役員の報酬額又はその算定方法の決定に関する考え方
        当社の役員の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の枠内において決定しており、1995年6月29日開催の第
       124回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額1億2千万円以内、監査役の報酬額を年額4千万円以内と決
       議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名、監査役の員数は3名です。
        役員の報酬は、取締役については固定報酬と賞与、監査役については固定報酬により構成されております。取
       締役の報酬等の額の決定過程において、固定報酬については、それぞれの職責、社員の給与水準等を総合的に勘
       案し、賞与については期毎の連結営業利益をベースとした成果を反映させることとしております。
        また、個人別の報酬額については、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会がその具体的内容について委任を
       受けて審議答申するものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏
       まえた賞与の評価配分としているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断
       しております。
      ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                               報酬等の種類別の総額(千円)
          役員区分            報酬等の総額          固定報酬          賞与        対象となる
                       (千円)                         役員の員数(名)
                          36,720         36,720           ―          4
    取締役(社外取締役を除く)
                          9,075         9,075          ―          1
    監査役(社外監査役を除く)
                          12,000         12,000           ―          4
    社外役員
      ③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

        連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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     (5)  【株式の保有状況】
      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式
       の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受ける以外に、中長期的な取引の円滑な維持や拡大又は業務提
       携等によるシナジー創出が可能となり、それらを保有する結果として企業価値の向上に資する銘柄を純投資目的
       以外の目的である投資株式と位置付けております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
        当社は、毎年、取締役会において、保有株式ごとに保有に伴う便益やリスクを共有し、当社の方針に沿ってい
       るかを基に精査しております。なお、今後の状況変化に応じて、保有の妥当性が認められないと考える場合には
       その保有について縮減等を慎重に検討してまいります。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                           貸借対照表計上額の
                      銘柄数
                     (銘柄)
                           合計額(千円)
        非上場株式               7             59,932
        非上場株式以外の株式              14            2,666,325
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                      銘柄数     株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
        非上場株式              ―               ―          ―
        非上場株式以外の株式              ―               ―          ―
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                      銘柄数     株式数の減少に係る売却
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
        非上場株式              ―               ―
        非上場株式以外の株式               3            291,623
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       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
    特定投資株式

                      当事業年度         前事業年度
                                                      当社の株
                                       保有目的、定量的な保有効果
                      株式数(株)         株式数(株)
                                                      式の保有
                                        及び株式数が増加した理由
           銘柄
                                                      の有無
                     貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                       (千円)         (千円)
                                      (保有目的)当社グループの染
                        1,288,000         1,288,000
    日本毛織株式会社                                  色加工、テキスタイル事業に係                 有
                        1,148,896         1,326,640
                                      る業務のより円滑な推進
                                      (保有目的)当社グループの染
                        1,595,000         1,595,000
    株式会社ダイドーリミテッド                                  色加工、テキスタイル事業に係                 有
                         223,300         301,455
                                      る業務のより円滑な推進
                         145,910         175,910
    株式会社みずほフィナンシャルグ                                  (保有目的)財務・経理・総務
                                                        無
    ループ                                  に係る業務のより円滑な推進
                         228,640         281,280
                         40,000        172,600
                                      (保有目的)財務・経理・総務
    株式会社T&Dホールディングス                                                   無
                                      に係る業務のより円滑な推進
                         66,840        246,127
                         338,999         410,199
                                      (保有目的)財務・経理・総務
    株式会社群馬銀行                                                   無
                                      に係る業務のより円滑な推進
                         120,005         162,849
                                      (保有目的)当社グループの染
                         99,808         99,808
    タキヒヨー株式会社                                  色加工に係る業務のより円滑な                 有
                         120,368         187,239
                                      推進
                         314,720         314,720
    株式会社三菱UFJフィナンシャ                                  (保有目的)財務・経理・総務
                                                        無
    ル・グループ                                  に係る業務のより円滑な推進
                         239,281         186,219
                         41,643         41,643
    MS&ADインシュアランスグループ                                  (保有目的)財務・経理・総務
                                                        無
    ホールディングス株式会社                                  に係る業務のより円滑な推進
                         165,655         135,298
                         48,550         48,550
    株式会社十六フィナンシャル
                                      (保有目的)財務・経理・総務
                                                        有
                                      に係る業務のより円滑な推進
    グループ
                         105,402         107,246
                         236,000         236,000
                                      (保有目的)地域経済との関係
    東陽倉庫株式会社                                                   有
                                      維持
                         76,936         81,656
                         73,350         73,350
                                      (保有目的)財務・経理・総務
    株式会社りそなホールディングス                                                   無
                                      に係る業務のより円滑な推進
                         38,442         34,093
                                       (保有目的)当社グループの染
                         323,000         323,000
    株式会社トーア紡コーポレーショ
                                      色加工、テキスタイル事業に係                 有
    ン
                         126,616         156,332
                                      る業務のより円滑な推進
                          2,100         2,100
    第一生命ホールディングス株式会                                  (保有目的)財務・経理・総務
                                                        無
    社                                  に係る業務のより円滑な推進
                          5,247         3,994
                          1,000         1,000
                                      (保有目的)財務・経理・総務
    株式会社大和証券グループ本社                                                   無
                                      に係る業務のより円滑な推進
                           692         572
     (注)    定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、毎年、取締役会において、保有株式ご
        とに保有に伴う便益やリスクを共有し、当社の方針に沿っているかを基に精査しております。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません
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    第5   【経理の状況】
    1   連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以
      下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

      務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2   監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2021年4月1日から2022年3月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監
     査法人により監査を受けております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

      当社は、以下のとおり連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。
       公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準等の内容またはその変更等についての情報を入手し、的確に対
     応することができる体制の整備を行っております。
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                                                           有価証券報告書
    1  【連結財務諸表等】
     (1)  【連結財務諸表】
       ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              2,574,441              2,338,573
        受取手形及び売掛金                              1,369,895                  ―
        受取手形                                  ―            457,614
        売掛金                                  ―           1,108,803
        有価証券                               100,740              407,188
        完成品                               272,527              302,734
        仕掛品                               351,243              446,021
        原材料及び貯蔵品                               270,614              309,660
        その他                               178,180              102,000
                                       △ 6,990             △ 5,480
        貸倒引当金
        流動資産合計                              5,110,652              5,467,117
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物(純額)                             1,280,237              1,176,345
         機械装置及び運搬具(純額)                             1,160,246               748,791
         土地                             1,928,153              1,928,153
         建設仮勘定                               3,160             255,517
                                        51,547              37,946
         その他(純額)
                                    ※1  4,423,345            ※1  4,146,754
         有形固定資産合計
        無形固定資産
                                        56,246              31,953
         その他
         無形固定資産合計                               56,246              31,953
        投資その他の資産
         投資有価証券                             5,140,301              4,162,069
         退職給付に係る資産                              486,671              520,592
         繰延税金資産                              168,932              160,034
         その他                              258,573              239,774
                                      △ 27,939             △ 15,090
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             6,026,540              5,067,380
        固定資産合計                              10,506,131               9,246,088
      資産合計                               15,616,784              14,713,205
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                                                           有価証券報告書
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                               430,762              622,186
        1年内返済予定の長期借入金                                3,000                ―
        リース債務                                8,251              8,251
        未払法人税等                                20,646              29,272
        未払費用                               180,898              201,093
        工場移転費用引当金                                  ―            550,373
        1年内返還予定の預り保証金                               136,890                 ―
                                       401,832              645,575
        その他
        流動負債合計                              1,182,281              2,056,753
      固定負債
        長期借入金                               138,250              130,000
        リース債務                                22,004              13,752
        退職給付に係る負債                               722,476              715,310
        長期預り保証金                               157,589              187,589
        繰延税金負債                               380,940              263,229
                                        63,300              63,300
        資産除去債務
        固定負債合計                              1,484,560              1,373,181
      負債合計                                2,666,841              3,429,935
     純資産の部
      株主資本
        資本金                              3,124,199              3,124,199
        資本剰余金                              1,341,568              1,341,568
        利益剰余金                              9,255,428              7,809,177
                                     △ 1,362,327             △ 1,362,395
        自己株式
        株主資本合計                              12,358,868              10,912,551
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                               561,845              313,331
                                        29,227              57,387
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                               591,073              370,719
      純資産合計                               12,949,942              11,283,270
     負債純資産合計                                 15,616,784              14,713,205
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                                                           有価証券報告書
       ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
                                                  ※1  7,507,033
     売上高                                 7,545,390
                                    ※2  7,258,528            ※2  7,192,163
     売上原価
     売上総利益                                  286,862              314,870
                                   ※3 ,※4  921,760           ※3 ,※4  897,519
     販売費及び一般管理費
     営業損失(△)                                 △ 634,897             △ 582,648
     営業外収益
      受取利息                                 31,134              25,831
      受取配当金                                 102,631               98,732
      為替差益                                   843             1,097
      投資事業組合運用益                                  6,942              5,787
                                        31,738              24,435
      その他
      営業外収益合計                                 173,290              155,884
     営業外費用
      支払利息                                   838             1,516
      手形売却損                                   382              378
      売上割引                                   821               ―
      支払手数料                                  3,381                ―
                                          43              156
      その他
      営業外費用合計                                  5,466              2,051
     経常損失(△)                                 △ 467,074             △ 428,816
     特別利益
                                      ※5  1,805            ※5  4,623
      固定資産売却益
      補助金収入                                  8,744                ―
                                        82,267              80,604
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                 92,817              85,228
     特別損失
                                      ※6  7,376            ※6  8,676
      固定資産処分損
      工場移転費用                                    ―            622,431
                                     ※7  93,693           ※7  142,772
      減損損失
      事業整理損                                 30,818                ―
                                        5,700                ―
      その他
      特別損失合計                                 137,588              773,881
     税金等調整前当期純損失(△)                                 △ 511,844            △ 1,117,468
     法人税、住民税及び事業税
                                        27,410              26,088
                                       292,615              △ 15,473
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  320,025               10,615
     当期純損失(△)                                 △ 831,869            △ 1,128,083
     親会社株主に帰属する当期純損失(△)                                 △ 831,869            △ 1,128,083
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        【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     当期純損失(△)                                 △ 831,869            △ 1,128,083
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                 329,778             △ 248,514
                                        62,126              28,159
      退職給付に係る調整額
                                     ※  391,904           ※  △  220,354
      その他の包括利益合計
     包括利益                                 △ 439,965            △ 1,348,438
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                △ 439,965            △ 1,348,438
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       ③【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2020年4月1日 至          2021年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
    当期首残高              3,124,199         1,341,568        10,443,648        △ 1,362,223        13,547,193
    当期変動額
     剰余金の配当                               △ 356,349                △ 356,349
     親会社株主に帰属する
                                    △ 831,869                △ 831,869
     当期純損失(△)
     自己株式の取得                                         △ 104        △ 104
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計                 ―         ―     △ 1,188,219          △ 104     △ 1,188,324
    当期末残高              3,124,199         1,341,568         9,255,428        △ 1,362,327        12,358,868
                      その他の包括利益累計額

                                          純資産合計
               その他有価証券         退職給付に係る        その他の包括利益
                評価差額金         調整累計額         累計額合計
    当期首残高               232,067        △ 32,898        199,169       13,746,362
    当期変動額
     剰余金の配当                                       △ 356,349
     親会社株主に帰属す
                                            △ 831,869
     る当期純損失(△)
     自己株式の取得                                        △ 104
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純              329,778         62,126        391,904         391,904
     額)
    当期変動額合計               329,778         62,126        391,904        △ 796,419
    当期末残高               561,845         29,227        591,073       12,949,942
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     当連結会計年度(自         2021年4月1日 至          2022年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
    当期首残高              3,124,199         1,341,568         9,255,428        △ 1,362,327        12,358,868
    当期変動額
     剰余金の配当                               △ 318,166                △ 318,166
     親会社株主に帰属する
                                   △ 1,128,083                △ 1,128,083
     当期純損失(△)
     自己株式の取得                                         △ 67        △ 67
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計                 ―         ―     △ 1,446,250           △ 67     △ 1,446,317
    当期末残高              3,124,199         1,341,568         7,809,177        △ 1,362,395        10,912,551
                      その他の包括利益累計額

                                          純資産合計
               その他有価証券         退職給付に係る        その他の包括利益
                評価差額金         調整累計額         累計額合計
    当期首残高               561,845         29,227        591,073       12,949,942
    当期変動額
     剰余金の配当                                       △ 318,166
     親会社株主に帰属す
                                           △ 1,128,083
     る当期純損失(△)
     自己株式の取得                                         △ 67
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純             △ 248,514         28,159       △ 220,354        △ 220,354
     額)
    当期変動額合計              △ 248,514         28,159       △ 220,354       △ 1,666,672
    当期末残高               313,331         57,387        370,719       11,283,270
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       ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純損失(△)                                △ 511,844            △ 1,117,468
      減価償却費                                 683,980              550,123
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 20,675             △ 14,359
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 13,059              28,586
      工場移転費用引当金の増減額(△は減少)                                    ―            550,373
      受取利息及び受取配当金                                △ 133,765             △ 124,563
      支払利息                                   838             1,516
      有形固定資産処分損益(△は益)                                  5,571              4,052
      減損損失                                 93,693              142,772
      工場移転費用                                    ―            72,058
      事業整理損                                 30,818                ―
      投資有価証券売却損益(△は益)                                △ 82,267             △ 80,604
      投資事業組合運用損益(△は益)                                 △ 6,942             △ 5,787
      補助金収入                                 △ 8,744                ―
      売上債権の増減額(△は増加)                                 830,387             △ 196,522
      棚卸資産の増減額(△は増加)                                 347,492             △ 164,029
      仕入債務の増減額(△は減少)                                △ 155,273              191,424
      未払費用の増減額(△は減少)                                △ 81,440              20,195
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                △ 88,623              25,886
                                      △ 101,889                676
      その他
      小計                                 855,724             △ 115,670
      利息及び配当金の受取額
                                       135,340              126,123
      利息の支払額                                  △ 838            △ 1,516
      工場移転費用の支払額                                    ―           △ 65,786
                                        29,216             △ 14,207
      法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                1,019,443               △ 71,058
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の純増減額(△は増加)                                 10,049                ―
      有形固定資産の取得による支出                               △ 1,101,728              △ 184,659
      有形固定資産の売却による収入                                  2,805              51,821
      投資有価証券の売却及び償還による収入                                 663,584              396,866
      投資事業組合からの分配による収入                                  7,373              4,605
      預り保証金の受入による収入                                 15,425              30,000
      預り保証金の返還による支出                                    ―           △ 136,890
      補助金の受取額                                  8,744                ―
                                      △ 19,895              12,293
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 413,640              174,036
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      配当金の支払額                                △ 356,905             △ 319,277
      長期借入れによる収入                                 130,000                 ―
      長期借入金の返済による支出                                 △ 3,000             △ 11,250
      自己株式の取得による支出                                  △ 104              △ 67
                                       △ 8,251             △ 8,251
      その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 238,261             △ 338,845
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  367,542             △ 235,867
     現金及び現金同等物の期首残高                                 2,203,899              2,571,441
                                    ※  2,571,441            ※  2,335,573
     現金及び現金同等物の期末残高
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       【注記事項】
       (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
     1 連結の範囲に関する事項
        すべての子会社を連結しております。
        連結子会社の数           7 社
        連結子会社の名称
        「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。
     2 持分法の適用に関する事項

       該当事項はありません。
     3 連結子会社の事業年度等に関する事項

       連結子会社の決算日は連結決算日と同一であります。
     4 会計方針に関する事項

      (1)   重要な資産の評価基準及び評価方法
       ① 有価証券
         その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法
          (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
         市場価格のない株式等
          主として総平均法による原価法
         投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなさ
         れるもの)
          組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り
         込む方法によっております。
       ② 棚卸資産
          先入先出法に基づく原価法
          (収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
       ③ デリバティブ
          時価法
      (2)   重要な減価償却資産の減価償却の方法
       ①有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法
          なお、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物
          附属設備及び構築物については、定額法によっております。不動産賃貸資産については主として賃貸期間
          を耐用年数とする定額法を採用しております。
          また、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物及び構築物                 7~50年
           機械装置及び運搬具                 4~7年
       ②無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法
       ③リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とする定額法を採用しております。
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      (3)   重要な引当金の計上基準
       ① 貸倒引当金
         売掛金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
         特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
       ② 役員賞与引当金
         役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
       ③ 工場移転費用引当金
         工場の移転に伴う損失に備えるため、今後発生すると見込まれる損失額を計上しております。
      (4)   退職給付に係る会計処理の方法
       ① 退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
         は、給付算定式基準によっております。
       ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
         過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費
         用処理しております。
         数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10
         年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
       ③ 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法
         未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその
         他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
       ④ 小規模企業等における簡便法の採用
         一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給
         額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
      (5)   重要な収益及び費用の計上基準
        当社グループは、「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入等を除き、以下の5ステップアプ
        ローチに基づき、収益を認識しております。
       ステップ1:顧客との契約を識別する。
        ステップ2:契約における履行義務を識別する。
       ステップ3:取引価格を算定する。
       ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
       ステップ5:企業が履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する。
      セグメント別の収益の計上基準

       当社グループは、染色加工事業(繊維製品の染色加工)、テキスタイル事業(テキスタイル等の製造及び販
       売)、不動産事業(不動産賃貸等)を行っております。
       ①染色加工事業
       原則として顧客との委託加工契約により加工完了時点で履行義務を充足することから、加工完了時点で収益を認
       識しております。
       ただし、一部の取引については、委託加工契約により製品を引き渡した時点または検収された時点で履行義務を
       充足しますが、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から
       当該商品または製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷した時点で収益
       を認識しております。
       委託加工に付随した役務の提供については、顧客との契約に従って役務提供が完了した時点で履行義務を充足す
       ることから、役務提供完了時点で収益を認識しております。
       委託加工契約における対価は、履行義務を充足した時点から主として1年以内に回収しております。重要な金融
       要素は含んでおりません。
      ②テキスタイル事業
       製品の引渡し時点において顧客が製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されることから、製品の引渡し時
       点もしくは検収された時点で収益を認識しております。
       製品の販売契約における対価は、履行義務を充足した時点から主として1年以内に回収しております。重要な金
       融要素は含んでおりません。
      ③不動産事業
       主として不動産賃貸を営んでおり、不動産賃貸収入は、「リース取引に関する会計基準」に従い、その発生期間
       に収益を認識しております。
      (6)   のれんの償却方法及び償却期間
        のれんは、少額な場合を除き5年間で均等償却しております。
      (7)   連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
        手許現金、要求払預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得
        日から3ヶ月以内に満期日又は償還期限の到来する短期投資からなっております。
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       (重要な会計上の見積り)
       前連結会計年度(自           2020年4月1日        至   2021年3月31日       )
        該当事項はありません。
       当連結会計年度(自           2021年4月1日         至   2022年3月31日)

    1.工場移転に関連する減損
    (1)  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
      減損損失 86,674千円
    (2)  その他見積りの内容に関する理解に資する情報
     ①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
      当社は、当連結会計年度に染色加工事業における現状の子会社を含む3事業部4工場体制から親会社の一宮工場移
      設による3事業部3工場体制に集約することを取締役会において決議しております。
      資産グループの使用範囲または方法について回収可能価額を著しく低下させる場合には減損の兆候にあたること、
      また、遊休状態にあり使用見込みがない重要な資産があれば独立した資産グループとして減損損失の判定を行う必
      要があることから、工場移転に関連する固定資産のうち、工場移転の対象外の資産であり、使用見込みがない資産
      については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失としております。
     ②算出に用いた重要な仮定
      工場移転の対象となる移設対象の資産と移設対象外の資産との区分、移設対象外の資産のうち使用見込みがない資
      産については、工場移転計画に基づく期末時点での判断に基づいております。
     ③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
      工場移転の完了は翌連結会計年度を予定しておりますが、工場移転計画の変更により移設対象外となり使用見込み
      がない資産が増加した場合、追加で減損損失の計上が必要となる可能性があります。
    2.工場移転費用引当金

    (1)  当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
      工場移転費用引当金                550,373千円
      工場移転費用                       622,431千円(引当金以外の計上額を含む。)
    (2)  その他見積りの内容に関する理解に資する情報
     ①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
      当社は、当連結会計年度に工場移転を推し進めており、工場移転計画に基づき移設対象とする固定資産を選定し、
      必要と考えられる各種工事費用の見積りを積算し引当額を算定しております。
     ②算出に用いた重要な仮定
      移設対象の固定資産の範囲及び必要となる工事は、期末時点での判断に基づいております。
     ③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
      工場移転の完了は翌連結会計年度を予定しておりますが、工場移転計画の変更による移設対象の固定資産の範囲の
      変更、追加工事の発生及び工事時期の変更が生じた場合、支出額が変動する可能性があります。
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       (会計方針の変更)
     (収益認識に関する会計基準等の適用)
      「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等
     を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス
     と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、顧客から原材料等を仕入
     れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引等において、従来は原材料等の仕入価格を含めた対価の総
     額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識することとしております。
     また、一部の取引について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客に移転する財又はサービスを支配して
     おらず、これらを手配するサービスのみを提供しているため、代理人取引であると判断した結果、純額で収益を認識
     する方法に変更しております。
      収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
     り、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の
     利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定
     める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した
     契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適
     用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に
     基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
      この結果、従前の会計処理と比較して、当連結会計年度の売上高及び売上原価は35,713千円減少しておりますが、
     営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益には影響はありません。また、利益剰余金期首残高に与える影響は
     ありません。
       また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当
      連結会計年度より「受取手形」及び「売掛金」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に
      定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
       なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注
      記については記載しておりません。
     (時価の算定に関する会計基準等の適用)
      「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
     等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準
     第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方
     針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
       (未適用の会計基準等)

     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
     (1) 概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資
      の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     (2)  適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評
      価中であります。
       (追加情報)

       (新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り)
       新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、当社グループの業績に売上高減少等の影響が生じており、感染が
      徐々に収束に向かいつつあるものの、収束時期等を予測するのは困難な状況にあります。
       当社グループにおきましては、今後も一定期間にわたり当該影響が続き、在宅勤務やテレワークの推進等による
      消費動向の変化により、新型コロナウイルス感染症拡大前の水準には回復しないと仮定して会計上の見積りを行っ
      ております。
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       (連結貸借対照表関係)
     ※1 有形固定資産減価償却累計額
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2021年3月31日       )         ( 2022年3月31日       )
        有形固定資産減価償却累計額                      21,491,746     千円            20,592,604     千円
        (注)減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
      2 受取手形割引高

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2021年3月31日       )         ( 2022年3月31日       )
        受取手形割引高                          ― 千円              24,183   千円
     ※3 その他のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。

                             当連結会計年度

                            (2022年3月31日)
        契約負債                         2,467   千円
       (連結損益計算書関係)

     ※1    顧客との契約から生じる収益
        売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客と
       の契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)                                   1.顧客との契約から生じる収益を
       分解した情報」に記載しております。
     ※2 期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次の棚卸資産評価損(△は戻入額)が売上原価

        に含まれております。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日       )       至   2022年3月31日       )
        売上原価                        94,420   千円             △ 60,225   千円
     ※3 販売費及び一般管理費の主要項目は、次のとおりであります。

        なお、新型コロナウイルス感染症に係る助成金の支給を受け入れており、既受給額及び受給見込額として前連
       結会計年度において53,367千円、当連結会計年度において47,811千円を販売費及び一般管理費から直接控除して
       おります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日       )       至   2022年3月31日       )
        給料手当                       192,136    千円             191,016    千円
        役員報酬                       115,702    千円             114,285    千円
        減価償却費                        10,482   千円              6,313   千円
        退職給付費用                        16,135   千円              14,950   千円
        研究開発費                        89,847   千円              97,860   千円
     ※4 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日       )       至   2022年3月31日       )
        研究開発費                        89,847   千円              97,860   千円
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     ※5    固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日       )       至   2022年3月31日       )
        機械装置及び運搬具                        1,805千円                 4,623千円
        計                        1,805千円                 4,623千円
     ※6 固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日       )       至   2022年3月31日       )
        建物及び構築物                          ―千円               6,507千円
        機械装置及び運搬具                        7,376千円                 2,076千円
        その他                          ―千円                 92千円
        計                        7,376千円                 8,676千円
     ※7 減損損失

        前連結会計年度(自             2020年4月1日        至   2021年3月31日       )
        当社グループは以下の資産について減損損失を計上しております。
             場所             用途            種類          減損損失    (千円)
             愛知県            遊休資産         機械装置及び運搬具等                29,839
             岐阜県            事業用資産          機械装置及び運搬具等                63,853
         当社グループは主として管理会計上の区分に基づく資産のグルーピングを行っております。ただし、遊休資
        産については、個別資産ごとにグルーピングを行っております。
         当該遊休資産については、部門の集約移管により余剰資産が発生し、今後の使用計画がないことから帳簿価
        額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。なお、回収可能価額は使用価
        値を零として算定しております。
         当該事業用資産については、テキスタイル事業を営む子会社の業績低迷を受け、資産に対して将来の回収可
        能性を検討した結果、機械及び装置等の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計
        上しております。なお、回収可能価額は使用価値を零として算定しております。
        当連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )

        当社グループは以下の資産について減損損失を計上しております。
             場所            用途            種類          減損損失(千円)
            愛知県           事業用資産           建物及び構築物              79,989
            愛知県           事業用資産          機械装置及び運搬具等                6,721
            岐阜県           事業用資産          機械装置及び運搬具等                29,776
            山形県           事業用資産          機械装置及び運搬具等                21,753
            山形県           事業用資産          無形固定資産その他                2,952
            東京都           事業用資産          機械装置及び運搬具等                 285
            東京都           事業用資産          無形固定資産その他                1,293
         当社グループは主として管理会計上の区分に基づく資産のグルーピングを行っております。
         染色加工事業を営む工場の移転により、移転後の使用計画がない事業用資産について、帳簿価額を回収可能
        価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
         また、染色加工事業及びテキスタイル事業を営む子会社の業績低迷を受け、資産に対して将来の回収可能性
        を検討した結果、機械装置及び運搬具等の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として
        計上しております。         なお、回収可能価額は使用価値を零として算定しております。
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       (連結包括利益計算書関係)
     ※  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日       )       至   2022年3月31日       )
        その他有価証券評価差額金
         当期発生額
                               553,782千円                △273,357千円
         組替調整額                      △82,267千円                 △80,604千円
          税効果調整前
                               471,515千円                △353,962千円
          税効果額
                              △141,737千円                  105,448千円
          その他有価証券評価差額金
                               329,778千円                △248,514千円
        退職給付に係る調整額
         当期発生額                        98,857千円                 56,034千円
                               △10,015千円                 △15,767千円
         組替調整額
          税効果調整前
                                88,841千円                 40,267千円
                               △26,715千円                 △12,108千円
          税効果額
          退職給付に係る調整額                        62,126千円                 28,159千円
              その他の包括利益合計                  391,904千円                △220,354千円
       (連結株主資本等変動計算書関係)

      前連結会計年度(自           2020年4月1日        至   2021年3月31日       )
      1   発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)             13,933,757               ―           ―       13,933,757
      2  自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
                    1,206,964
      普通株式(株)                            121           ―       1,207,085
        (変動事由の概要)

        増加数の内訳は、次のとおりであります。
         単元未満株式の買取りによる増加         121株
      3   新株予約権等に関する事項

        該当事項はありません。
      4   配当に関する事項

       (1)  配当金支払額
                      配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                       (千円)         (円)
     2020年6月24日
               普通株式          190,901           15   2020年3月31日         2020年6月25日
     定時株主総会
     2020年11月11日
               普通株式          165,447           13   2020年9月30日         2020年12月1日
      取締役会
       (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
       決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)       配当額(円)
     2021年6月23日
              普通株式      利益剰余金         165,446          13  2021年3月31日         2021年6月24日
     定時株主総会
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      当連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
      1   発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)             13,933,757               ―           ―       13,933,757
      2  自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
      普通株式(株)              1,207,085              80           ―       1,207,165
        (変動事由の概要)

        増加数の内訳は、次のとおりであります。
         単元未満株式の買取りによる増加         80株
      3   新株予約権等に関する事項

        該当事項はありません。
      4   配当に関する事項

       (1)  配当金支払額
                      配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                       (千円)         (円)
     2021年6月23日
               普通株式          165,446           13   2021年3月31日         2021年6月24日
     定時株主総会
     2021年11月10日
               普通株式          152,720           12   2021年9月30日         2021年12月1日
      取締役会
       (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
       決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)       配当額(円)
     2022年6月22日
              普通株式      利益剰余金         152,719          12  2022年3月31日         2022年6月23日
     定時株主総会
       (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     ※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日       )       至   2022年3月31日       )
        現金及び預金勘定                      2,574,441千円                 2,338,573千円
        預入期間が3ヶ月を超える
                               △3,000千円                 △3,000千円
        定期預金等
        現金及び現金同等物                      2,571,441千円                 2,335,573千円
       (リース取引関係)

     1 ファイナンス・リース取引(借主側)
       所有権移転外ファイナンス・リース取引
     (1)リース資産の内容
        有形固定資産
        主としてテキスタイル事業における製造設備(機械及び装置)であります。
     (2)リース資産の減価償却の方法
        リース期間を耐用年数とする定額法を採用しております。
       (金融商品関係)

     1 金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
        当社グループは、資金運用については短期的な預金、株式、債券及び投資事業組合に対する出資等により行う
       こととしております。また、設備投資を含む必要資金については、主として営業活動に基づく自己資金により調
       達することとしております。
        デリバティブ取引については、外貨建債権債務等の範囲内で個別的に利用することとしており、投機的な取引
       は行わない方針であります。
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       (2)金融商品の内容及びそのリスク
        営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券
       は、その他有価証券に区分される株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である買掛金は、原則として1ヵ月以内の支払期日であります。長期預り保証金は無利息でありま
       す。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社グループは、債権管理規程に従い、営業債権について、各社の担当部門が取引相手先ごとの期日及び残
         高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
         当社グループは、投資有価証券について、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状態を把握し、取引
         先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
       れております。金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する
       ことにより、当該価額が変動することもあります。
     2 金融商品の時価等に関する事項
       連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。((注2)参照)
       前連結会計年度(        2021年3月31日       )
                           連結貸借対照表
                                        時価          差額
                             計上額
                                       (千円)          (千円)
                             (千円)
     有価証券及び投資有価証券
      その他有価証券                           5,081,109          5,081,109              ―

             資産計                  5,081,109          5,081,109              ―

     1年内返還予定の預り保証金
                                294,479          293,678           △800
      及び長期預り保証金
             負債計                   294,479          293,678           △800
       当連結会計年度(        2022年3月31日       )

                           連結貸借対照表
                                        時価          差額
                             計上額
                                       (千円)          (千円)
                             (千円)
     有価証券及び投資有価証券
      その他有価証券                           4,409,326          4,409,326              ―

             資産計                  4,409,326          4,409,326              ―

     長期預り保証金                            187,589          185,551          △2,038

             負債計                   187,589          185,551          △2,038

     (注1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」については、現金であること、及び短期間
        で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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     (注2)市場価格のない株式等は、「有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借
        対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   (単位:千円)
                             前連結会計年度                当連結会計年度
               区分
                            ( 2021年3月31日       )         ( 2022年3月31日       )
             非上場株式等                  159,932                159,932
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

      前連結会計年度(        2021年3月31日       )
                                   1年超        5年超
                          1年以内                         10年超
                                  5年以内        10年以内
                          (千円)                         (千円)
                                  (千円)        (千円)
    現金及び預金                       2,574,441            ―        ―        ―
    受取手形及び売掛金                       1,369,895            ―        ―        ―

    有価証券及び投資有価証券

     その他有価証券のうち満期があるもの
                            100,000        584,145           ―        ―
     (債券その他)
             合計              4,044,336         584,145           ―        ―
      当連結会計年度(        2022年3月31日       )

                                   1年超        5年超
                          1年以内                         10年超
                                  5年以内        10年以内
                          (千円)                         (千円)
                                  (千円)        (千円)
    現金及び預金                       2,338,573            ―        ―        ―
    受取手形                        457,614           ―        ―        ―

    売掛金                       1,108,803            ―        ―        ―

    有価証券及び投資有価証券

     その他有価証券のうち満期があるもの
                            411,095        202,250           ―        ―
     (債券その他)
             合計              4,316,088         202,250           ―        ―
     3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
     おります。
     レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
             対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
     レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイ
             ンプットを用いて算定した時価
     レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
     ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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    (1)  時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
      当連結会計年度(2022年3月31日)                                                           (単位:千円)
                                     時価
                   区分
                           レベル1      レベル2      レベル3       合計
             有価証券及び投資有価証券
              その他有価証券
               株式            2,795,572                  2,795,572
                                     -      -
               社債                   200,515            200,515
                               -            -
               その他                  1,413,239            1,413,239
                               -            -
                  資産計         2,795,572      1,613,754          -  4,409,326
    (2)  時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
      当連結会計年度(2022年3月31日)                     (単位:千円)
                                     時価
                   区分
                           レベル1      レベル2      レベル3       合計
             長期預り保証金                     185,551            185,551
                               -            -
                  負債計                185,551            185,551
                               -            -
     (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
     有価証券及び投資有価証券
     上場株式及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を
     レベル1の時価に分類しております。一方で、当社が保有している社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場に
     おける相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
     長期預り保証金
     長期預り保証金の時価は、元利金の合計額と当該債務の残存期間を加味した利率を基に、割引現在価値法により算定
     しており、レベル2の時価に分類しております。
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       (有価証券関係)
     1 その他有価証券関係
       前連結会計年度(        2021年3月31日       )
                        連結貸借対照表計上額              取得原価            差額
             区分
                            (千円)           (千円)           (千円)
                 (1)  株式
                              2,771,194           1,943,999            827,194
                 (2)  債券

                       社債              200,939           200,000             939

    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えるもの
                       その他              287,292           254,163            33,129
                 (3)  その他

                               961,306           948,044            13,262
                   小計           4,220,732           3,346,207            874,525

                 (1)  株式

                               548,052           618,664           △70,612
                 (2)  債券

                       社債              101,979           102,327            △348

    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えないもの
                       その他              100,270           101,022            △752
                 (3)  その他

                               110,075           111,336           △1,261
                   小計            860,376           933,351           △72,975

             合計                 5,081,109           4,279,559            801,549

       当連結会計年度(        2022年3月31日       )

                        連結貸借対照表計上額              取得原価            差額
             区分
                            (千円)           (千円)           (千円)
                 (1)  株式
                              2,202,400           1,548,705            653,695
                 (2)  債券

                       社債              100,005           100,000              5

    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えるもの
                       その他              407,458           355,022            52,435
                 (3)  その他

                               101,371            99,881            1,489
                   小計           2,811,236           2,103,610            707,625

                 (1)  株式

                               593,171           803,523          △210,351
                 (2)  債券

                       社債              100,510           100,931            △421

    連結貸借対照表計上額が
    取得原価を超えないもの
                       その他                ―           ―           ―
                 (3)  その他

                               904,408           953,673           △49,265
                   小計           1,598,089           1,858,127           △260,037

             合計                 4,409,326           3,961,738            447,587

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     2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
       前連結会計年度(自           2020年4月1日        至   2021年3月31日       )
                        売却額           売却益の合計額            売却損の合計額
          区分
                        (千円)             (千円)            (千円)
          株式                  74,148             26,257              ―
          その他                  589,120              56,009              ―
          合計                  663,269              82,267              ―
       当連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )

                        売却額           売却益の合計額            売却損の合計額
          区分
                        (千円)             (千円)            (千円)
          株式                  291,623              80,604              ―
          その他                     ―             ―            ―
          合計                  291,623              80,604              ―
     3 減損処理を行った有価証券

       前連結会計年度(自           2020年4月1日        至   2021年3月31日       )
         該当事項はありません。
       当連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )
         該当事項はありません。
       (デリバティブ取引関係)

       前連結会計年度(        2021年3月31日       )
         該当事項はありません。
       当連結会計年度(        2022年3月31日       )
         該当事項はありません。
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       (退職給付関係)
     1 採用している退職給付制度の概要
       当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として規約型確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けており
       ます。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。
       なお、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負
       債及び退職給付費用を計算しております。
     2 確定給付制度

      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
                                                     (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年4月1日           (自    2021年4月1日
                                至   2021年3月31日       )    至   2022年3月31日       )
      退職給付債務の期首残高                                2,153,604              2,160,380
       勤務費用                                 90,942              89,415
       利息費用                                 4,307              6,913
       数理計算上の差異の発生額                                △9,788             △75,450
       退職給付の支払額                                △78,685              △68,390
      退職給付債務の期末残高                                2,160,380              2,112,867
      (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
                                                     (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年4月1日           (自    2021年4月1日
                                至   2021年3月31日       )    至   2022年3月31日       )
      年金資産の期首残高                                1,918,326              2,014,729
       期待運用収益                                 3,836              6,447
       数理計算上の差異の発生額                                 89,068             △19,416
       事業主からの拠出額                                 61,567              63,118
       退職給付の支払額                                △58,069              △50,429
      年金資産の期末残高                                2,014,729              2,014,448
      (3)  簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                                     (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年4月1日           (自    2021年4月1日
                                至   2021年3月31日       )    至   2022年3月31日       )
      退職給付に係る負債の期首残高                                  96,942              90,153
       退職給付費用                                 12,938              23,226
       退職給付の支払額                                △19,726              △17,081
      退職給付に係る負債の期末残高                                  90,153              96,299
      (4)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る
        資産の調整表
                                                     (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
      積立型制度の退職給付債務                                1,795,896              1,765,845
      年金資産                               △2,222,835              △2,221,067
                                       △426,938              △455,221
      非積立型制度の退職給付債務                                 662,743              649,940
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 235,804              194,718
      退職給付に係る負債                                 722,476              715,310

      退職給付に係る資産                                △486,671              △520,592
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 235,804              194,718
      (注)簡便法を適用した制度を含みます。
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      (5)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                     (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年4月1日           (自    2021年4月1日
                                至   2021年3月31日       )    至   2022年3月31日       )
      勤務費用                                  90,942              89,415
      利息費用                                  4,307              6,913
      期待運用収益                                 △3,836              △6,447
      数理計算上の差異の費用処理額                                 △10,015              △15,767
      簡便法で計算した退職給付費用                                  12,938              23,226
      確定給付制度に係る退職給付費用                                  94,335              97,341
      (6)  退職給付に係る調整額

        退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                     (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年4月1日           (自    2021年4月1日
                                至   2021年3月31日       )    至   2022年3月31日       )
      数理計算上の差異                                 △88,841              △40,267
      合計                                 △88,841              △40,267
      (7)  退職給付に係る調整累計額

        退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                     (千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
      未認識数理計算上の差異                                 △41,796              △82,064
      合計                                 △41,796              △82,064
      (8)  年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
      債券                                   41%              57%
      株式                                   30%              18%
      その他                                   29%              25%
      合計                                   100%              100%
       ②長期期待運用収益率の設定方法

        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
       多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (9)  数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2020年4月1日           (自    2021年4月1日
                                至   2021年3月31日       )    至   2022年3月31日       )
      割引率                                   0.3%              0.5%
      長期期待運用収益率                                   0.2%              0.3%
                              2020年10月31日を基準日とし              2021年10月31日を基準日とし
      予想昇給率                       た、年齢別昇給指数を使用し              た、年齢別昇給指数を使用し
                              ております。              ております。
       (ストック・オプション等関係)

         該当事項はありません。
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       (税効果会計関係)
     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                   前連結会計年度             当連結会計年度
                                  ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
        (繰延税金資産)
         未実現利益                           156,081千円             156,081千円
         未払賞与                            37,661千円             41,468千円
         未払事業税                            3,315千円             4,925千円
         工場移転費用引当金                              ―千円           165,497千円
         税務上の繰越欠損金(注)2                           482,829千円             643,061千円
         退職給付に係る負債                            84,542千円             84,313千円
                                   337,701千円             306,826千円
         その他
         繰延税金資産小計                          1,102,129千円             1,402,171千円
         税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)
                                  △482,829千円             △643,061千円
        2 
                                  △450,368千円             △599,076千円
         将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
         評価性引当額小計(注)1                          △933,197千円            △1,242,137千円
         繰延税金資産合計                           168,932千円             160,034千円
        (繰延税金負債)

         その他有価証券評価差額金                          △252,354千円             △137,455千円
                                  △128,586千円             △125,774千円
         固定資産圧縮積立金等
         繰延税金負債合計                          △380,940千円             △263,229千円
         繰延税金資産(負債)の純額                          △212,008千円             △103,195千円
     (注)   1.評価性引当額が308,940千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において繰延税金資産に係る

         評価性引当額を223,470千円追加的に認識したこと及び連結子会社日本化繊株式会社において、税務上の繰
         越欠損金に係る評価性引当額を71,787千円追加的に認識したことに伴うものであります。
       2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
        前連結会計年度(        2021年3月31日       )                                                                     (単位:千円)

                          1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                         5年超      合計
                          2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金             37,473     17,002     18,723     10,969     23,161     375,501      482,829
         評価性引当額            △37,473     △17,002     △18,723     △10,969     △23,161     △375,501      △482,829
         繰延税金資産               ―     ―     ―     ―     ―     ―      ―
        税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        当連結会計年度(        2022年3月31日       )                                                                     (単位:千円)
                          1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                         5年超      合計
                          2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金             17,002     18,723     10,969     23,161     78,586     494,620      643,061
         評価性引当額            △17,002     △18,723     △10,969     △23,161     △78,586     △494,620      △643,061
         繰延税金資産               ―     ―     ―     ―     ―     ―      ―
        税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

        前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。
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       (資産除去債務関係)
         資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
         (1)  当該資産除去債務の概要
           社有建物の解体時における石綿障害予防規則等に伴うアスベスト除去費用及び土壌汚染対策法に基づく
          土壌汚染調査費用であります。
         (2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

           使用見込期間は耐用年数を用いております。
           なお、対象となる主要な建物についてはその使用見込期間を経過していることから、割引計算を行って
          おりません。
         (3)  当該資産除去債務の総額の増減

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                           至   2021年3月31日       )       至   2022年3月31日       )
        期首残高                        63,300千円                 63,300千円
        増減額                          ―千円                 ―千円
        期末残高                        63,300千円                 63,300千円
       (賃貸等不動産関係)

         当社は、愛知県一宮市その他の地域において、量販店等に対し、土地・建物等を賃貸しております。
         前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は399,170千円(営業利益)であります。
         当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は178,763千円(営業利益)であります。 
         また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。
                                                   (単位:千円)
                           前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    2020年4月1日               (自    2021年4月1日
                          至   2021年3月31日       )        至   2022年3月31日       )
                期首残高                   263,693                 797,252
    連結貸借対照表計上額            期中増減額                   533,559                 △2,370

                期末残高                   797,252                 794,881

    期末時価                              5,619,702                 5,737,759

     (注)   1   連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
       2   期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加は、賃貸用土地の取得574,833千円であり、主な減少は減価
         償却費41,274千円であります。
         当連結会計年度の主な増加は賃貸施設のリニューアル4,400千円であり主な減少は減価償却費6,770千円であ
         ります。 
       3   時価の算定方法
         主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む)であり
         ます。
       (収益認識関係)

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報                         (単位:千円)
                                   報告セグメント
                     染色加工事業         テキスタイル事業            不動産事業            合計

    顧客との契約から生じる収益                   4,945,934          2,254,099            25,995        7,226,029

    その他の収益                     5,962            ―       275,042          281,004
    外部顧客への売上高                   4,951,896          2,254,099           301,037         7,507,033
     (注)その他の収益は「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入等であります。
    2.収益を理解するための基礎となる情報
     収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に
    関する事項 (5)         重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末に

     おいて存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
      (1)  契約負債の残高等
                                  (単位:千円)
                               当連結会計年度
                              (自    2021年4月1日
                              至   2022年3月31日)
      顧客との契約から生じた債権(期首残高)                              1,369,895
      顧客との契約から生じた債権(期末残高)                              1,566,418
      契約負債(期首残高)                                1,572
      契約負債(期末残高)                                2,467
     契約負債は、主に顧客からの前受金に関連するものであります。
     当連結会計年度の期首現在の前受金残高は、当連結会計年度の収益として認識しております。また、当連結会計年度
    において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
      (2)  残存履行義務に配分した取引価格

     当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し、残存
    履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれてい
    ない重要な金額はありません。
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       (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
      1   報告セグメントの概要
        当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資
       源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
        当社は、内部管理上採用している区分により「染色加工事業」「テキスタイル事業」「不動産事業」の3つを
       報告セグメントとしております。
        「染色加工事業」は繊維製品の染色加工を、「テキスタイル事業」は繊維製品の製造販売を、「不動産事業」
       は量販店に対する店舗の賃貸等を行っております。
      2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に
       おける記載と同一であります。
        報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
      3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情
      報
       前連結会計年度(自           2020年4月1日        至   2021年3月31日       )         
                                                     (単位:千円)
                             報告セグメント
                                                調整額
                                                     連結財務諸表
                    染色加工              不動産
                          テキスタイル
                                                      計上額
                                                (注)
                                          合計
                            事業
                     事業              事業
    売上高
     外部顧客への売上高                4,503,237       2,509,541        532,610     7,545,390          ―   7,545,390

     セグメント間の内部
                      203,517        1,858      18,607      223,983     △ 223,983         ―
     売上高又は振替高
           計          4,706,755       2,511,400        551,217     7,769,373      △ 223,983     7,545,390
    セグメント利益又は損失(△)                △ 872,289      △ 174,149      411,541     △ 634,897         ―   △ 634,897

    セグメント資産                6,879,399       1,738,227        868,877     9,486,504      6,130,280      15,616,784

    その他の項目

     減価償却費                 591,881        40,671      51,427      683,980         ―    683,980

     減損損失                 29,839       63,853         ―    93,693         ―    93,693

     有形固定資産及び無形固定資
                      459,922        7,516     574,833     1,042,272          ―   1,042,272
     産の増加額
     (注)1 セグメント資産の調整額には全社資産6,130,280千円が含まれております。全社資産は、報告セグメントに帰
         属しない投資有価証券等であります。
       2 減損損失の内容は「注記事項(連結損益計算書関係)※7減損損失」をご参照ください。
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       当連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )         
                                                     (単位:千円)
                             報告セグメント
                                                調整額
                                                     連結財務諸表
                    染色加工              不動産
                          テキスタイル
                                                      計上額
                                                (注)
                                          合計
                            事業
                     事業              事業
    売上高
     顧客との契約から生じる収益                4,945,934       2,254,099        25,995     7,226,029          ―   7,226,029

     その他の収益                  5,962         ―    275,042      281,004         ―    281,004

     外部顧客への売上高               4,951,896       2,254,099        301,037     7,507,033          ―   7,507,033

     セグメント間の内部
                      162,306        4,636      18,108      185,051     △ 185,051         ―
     売上高又は振替高
           計          5,114,202       2,258,736        319,145     7,692,085      △ 185,051     7,507,033
    セグメント利益又は損失(△)                △ 742,925       △ 32,388      192,665     △ 582,648         ―   △ 582,648

    セグメント資産                7,166,383       1,728,155        861,689     9,756,228      4,956,976      14,713,205

    その他の項目

     減価償却費                 517,264        17,350      15,508      550,123         ―    550,123

     減損損失                 116,487        26,285         ―    142,772         ―    142,772

     有形固定資産及び無形固定資
                      405,293        7,616      8,320     421,229         ―    421,229
     産の増加額
     (注)1 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入等であります。
       2 セグメント資産の調整額には全社資産4,956,976千円が含まれております。全社資産は、報告セグメントに帰
         属しない投資有価証券等であります。
       3 減損損失の内容は「注記事項(連結損益計算書関係)※7減損損失」をご参照ください。
      【関連情報】
       前連結会計年度(自           2020年4月1日        至    2021年3月31日       )
      1   製品及びサービスごとの情報
        セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
      2   地域ごとの情報

       (1)  売上高
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
       (2)  有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産が連結貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しており
       ます。
      3   主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略して
       おります。
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       当連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
      1   製品及びサービスごとの情報
        セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
      2   地域ごとの情報

       (1)  売上高
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
       (2)  有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産が連結貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しており
       ます。
      3   主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略して
       おります。
      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

       前連結会計年度(自           2020年4月1日        至   2021年3月31日       )           
        セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
       当連結会計年度(自           2021年4月1日        至   2022年3月31日       )   
        セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

       前連結会計年度(自           2020年4月1日        至    2021年3月31日       )
        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
       当連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

        該当事項はありません。
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       【関連当事者情報】
         該当事項はありません。
       (1株当たり情報)

                           前連結会計年度                  当連結会計年度
                         (自    2020年4月1日               (自    2021年4月1日
                          至   2021年3月31日       )         至   2022年3月31日       )
    1株当たり純資産額                             1,017.54円                   886.59円
    1株当たり当期純損失(△)                              △65.36円                  △88.64円

     (注)   1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度             当連結会計年度

                                (自    2020年4月1日           (自    2021年4月1日
                項目
                                至   2021年3月31日       )    至   2022年3月31日       )
     親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)
                                       △831,869            △1,128,083
     普通株主に帰属しない金額(千円)

                                          ―             ―
     普通株式に係る親会社株主に帰属する

                                       △831,869            △1,128,083
     当期純損失(△)(千円)
     普通株式の期中平均株式数(千株)

                                        12,726             12,726
       3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                 前連結会計年度             当連結会計年度

                項目
                                 ( 2021年3月31日       )      ( 2022年3月31日       )
    純資産の部の合計額(千円)                                  12,949,942             11,283,270
    純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                      ―             ―

    普通株式に係る期末の純資産額(千円)                                  12,949,942             11,283,270

    1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
                                        12,726             12,726
    の数(千株)
       (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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      ⑤ 【連結附属明細表】
        【社債明細表】
         該当事項はありません。
        【借入金等明細表】

         区分         当期首残高(千円)           当期末残高(千円)          平均利率(%)          返済期限
    1年以内に返済予定の
                        3,000             ―        ―           ―
    長期借入金
    1年以内に返済予定の
                        8,251           8,251         ―           ―
    リース債務
                                                  2023年4月1
    長期借入金(1年以内
                                               日~          2028年5
    に返済予定のものを除                   138,250           130,000          1.0
    く。)
                                                     月31日
                                                  2023年4月1
    リース債務(1年以内
                                               日~          2024年12
    に返済予定のものを除                   22,004           13,752          ―
    く。)
                                                     月31日
    その他有利子負債                     ―           ―        ―           ―
         合計              171,505           152,004          ―           ―

     (注)1      平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
        2   リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務
          を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
        3   長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの
          返済予定額の総額
                      1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内
              区分
                        (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
          長期借入金                 56,668         36,012         24,320         6,000
          リース債務                 8,251         5,501          ―         ―

        【資産除去債務明細表】

         当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会
        計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
      (2)   【その他】

       当連結会計年度における四半期情報等
        (累  計  期  間)

                     第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
    売上高           (千円)        1,966,009          3,975,982          5,738,771          7,507,033

    税金等調整前四半期
    純利益又は税金等調
               (千円)          58,473          20,155        △125,519         △1,117,468
    整前四半期(当期)純
    損失(△)
    親会社株主に帰属する
    四半期純利益又は親会
    社株主に帰属する四半           (千円)          55,067          10,971        △137,189         △1,128,083
    期(当期)純損失
    (△)
    1株当たり四半期純
    利益又は1株当たり
                (円)          4.33          0.86        △10.78          △88.64
    四半期(当期)純損失
    (△)
        (会  計  期  間)

                     第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期
    1株当たり四半期純
    利益又は1株当たり           (円)          4.33         △3.46          △9.92         △77.86
    四半期純損失(△)
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    2  【財務諸表等】
     (1)【財務諸表】
       ①【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              1,687,251              1,564,394
        受取手形                               163,508              174,290
                                     ※1  491,777            ※1  636,758
        売掛金
        有価証券                               100,740              407,188
        完成品                                53,487              27,258
        仕掛品                               119,089              131,299
        原材料及び貯蔵品                               116,122              104,809
                                     ※1  141,890            ※1  146,635
        その他
        貸倒引当金                                △ 210             △ 260
                                      2,873,658              3,192,373
        流動資産合計
      固定資産
        有形固定資産
                                     ※3  748,831            ※3  725,873
         建物
         構築物                              136,490               88,217
                                     ※3  708,703            ※3  520,912
         機械及び装置
         車両運搬具                               1,963              1,008
         工具、器具及び備品                               30,702              21,512
         土地                             1,982,284              1,982,284
                                        2,860              86,705
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                             3,611,836              3,426,514
        無形固定資産
         電話加入権                               5,063              5,063
                                        12,062               7,448
         その他
         無形固定資産合計                               17,125              12,511
        投資その他の資産
         投資有価証券                             5,032,058              4,032,823
         関係会社株式                              797,440              797,440
         その他                              606,516              640,001
                                       △ 2,237             △ 2,237
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             6,433,778              5,468,028
        固定資産合計                              10,062,740               8,907,054
      資産合計                               12,936,399              12,099,428
                                61/80







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                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2021年3月31日)              (2022年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                     ※1  155,444            ※1  239,085
        買掛金
        1年内返還予定の預り保証金                               136,890                 ―
                                     ※1  207,148            ※1  296,735
        未払金
        未払法人税等                                16,999              11,242
        未払費用                               104,059              113,362
        工場移転費用引当金                                  ―            550,373
                                        45,083              25,496
        その他
        流動負債合計                               665,624             1,236,296
      固定負債
        退職給付引当金                               583,954              606,395
        繰延税金負債                               352,663              228,024
        資産除去債務                                51,600              51,600
                                       157,589              187,589
        長期預り保証金
        固定負債合計                              1,145,807              1,073,609
      負債合計                                1,811,432              2,309,905
     純資産の部
      株主資本
        資本金                              3,124,199              3,124,199
        資本剰余金
         資本準備金                              359,224              359,224
                                       989,604              989,604
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                             1,348,828              1,348,828
        利益剰余金
         利益準備金                              421,825              421,825
         その他利益剰余金
          固定資産圧縮積立金                             245,074              233,619
          特別償却準備金                             16,188                ―
                                      6,772,294              5,726,773
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             7,455,383              6,382,218
        自己株式                             △ 1,362,327             △ 1,362,395
        株主資本合計                              10,566,083               9,492,851
      評価・換算差額等
                                       558,883              296,670
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                               558,883              296,670
      純資産合計                               11,124,967               9,789,522
     負債純資産合計                                 12,936,399              12,099,428
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       ②【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
                                    ※1  4,081,352            ※1  4,011,729
     売上高
                                    ※1  3,780,429            ※1  3,822,156
     売上原価
     売上総利益                                  300,923              189,572
                                   ※1 ,※2  471,579           ※1 ,※2  455,629
     販売費及び一般管理費
     営業損失(△)                                 △ 170,655             △ 266,057
     営業外収益
      受取利息及び受取配当金                                 129,093              119,196
      投資事業組合運用益                                  6,942              5,787
                                        19,023              10,557
      その他
      営業外収益合計                                 155,060              135,540
     営業外費用
      手形売却損                                    7              ―
      支払手数料                                  3,381                ―
                                          77              24
      その他
      営業外費用合計                                  3,466                24
     経常損失(△)                                  △ 19,061             △ 130,541
     特別利益
      固定資産売却益                                   885             1,881
      補助金収入                                  8,744                ―
                                        82,003              80,604
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                 91,633              82,486
     特別損失
      減損損失                                 29,839              86,674
      事業整理損                                 30,818                ―
      工場移転費用                                    ―            622,431
      固定資産処分損                                  5,758              7,787
                                        5,700                ―
      その他
      特別損失合計                                 72,117              716,893
     税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                    454           △ 764,947
     法人税、住民税及び事業税
                                        9,268              1,937
                                       293,941              △ 11,887
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  303,209              △ 9,950
     当期純損失(△)                                 △ 302,754             △ 754,997
                                63/80








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       ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2020年4月1日 至          2021年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                                           その他利益剰余金
                資本金
                         その他資本     資本剰余金                        利益剰余金
                    資本準備金              利益準備金
                                       固定資産圧     特別償却準     繰越利益剰
                          剰余金     合計                        合計
                                        縮積立金      備金     余金
    当期首残高           3,124,199      359,224     989,604    1,348,828      421,825     257,975     32,377   7,402,309     8,114,487
    当期変動額
     固定資産圧縮積立金の取
                                        △ 12,900          12,900      ―
     崩
     特別償却準備金の取崩                                        △ 16,188     16,188      ―
     剰余金の配当                                            △ 356,349    △ 356,349
     当期純損失(△)                                            △ 302,754    △ 302,754
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の当
     期変動額(純額)
    当期変動額合計              ―     ―     ―     ―     ―  △ 12,900    △ 16,188   △ 630,014    △ 659,104
    当期末残高           3,124,199      359,224     989,604    1,348,828      421,825     245,074     16,188   6,772,294     7,455,383
                          評価・換算

                   株主資本
                           差額等
                               純資産合計
                          その他有価
                     株主資本合
                自己株式          証券評価差
                       計
                            額金
    当期首残高            △ 1,362,223     11,225,291      240,548    11,465,840

    当期変動額
     固定資産圧縮積立金の取
                         ―          ―
     崩
     特別償却準備金の取崩                    ―          ―
     剰余金の配当                 △ 356,349         △ 356,349
     当期純損失(△)                 △ 302,754         △ 302,754
     自己株式の取得             △ 104    △ 104         △ 104
     株主資本以外の項目の当
                           318,335     318,335
     期変動額(純額)
    当期変動額合計              △ 104   △ 659,208     318,335     △ 340,873
    当期末残高            △ 1,362,327     10,566,083      558,883    11,124,967
                                64/80








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     当事業年度(自       2021年4月1日 至          2022年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                                           その他利益剰余金
                資本金
                         その他資本     資本剰余金                       利益剰余金合
                                        固定資産
                    資本準備金              利益準備金
                                            特別償却    繰越利益剰余
                          剰余金     合計                        計
                                        圧縮積立
                                            準備金      金
                                         金
    当期首残高           3,124,199      359,224     989,604    1,348,828      421,825    245,074     16,188    6,772,294      7,455,383
    当期変動額
     固定資産圧縮積立金の取
                                       △ 11,455          11,455       ―
     崩
     特別償却準備金の取崩                                      △ 16,188      16,188       ―
     剰余金の配当                                           △ 318,166     △ 318,166
     当期純損失(△)                                           △ 754,997     △ 754,997
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の当
     期変動額(純額)
    当期変動額合計              ―     ―     ―     ―     ―  △ 11,455   △ 16,188   △ 1,045,520     △ 1,073,164
    当期末残高           3,124,199      359,224     989,604    1,348,828      421,825    233,619      ―   5,726,773      6,382,218
                           評価・換算

                   株主資本
                            差額等
                                純資産合計
                           その他有価
                自己株式     株主資本合計      証券評価差
                            額金
    当期首残高            △ 1,362,327     10,566,083      558,883    11,124,967

    当期変動額
     固定資産圧縮積立金の取
                         ―          ―
     崩
     特別償却準備金の取崩                    ―          ―
     剰余金の配当                 △ 318,166         △ 318,166
     当期純損失(△)                 △ 754,997         △ 754,997
     自己株式の取得              △ 67     △ 67         △ 67
     株主資本以外の項目の当
                           △ 262,213     △ 262,213
     期変動額(純額)
    当期変動額合計              △ 67  △ 1,073,231     △ 262,213    △ 1,335,444
    当期末残高            △ 1,362,395      9,492,851      296,670     9,789,522
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      【注記事項】
       (重要な会計方針)
     1 資産の評価基準及び評価方法
      (1)   有価証券
         その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法
          (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
         市場価格のない株式等
          主として総平均法による原価法
         投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなさ
         れるもの)
          組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り
         込む方法によっております。
      (2)   棚卸資産
         先入先出法に基づく原価法
        (収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
     2 固定資産の減価償却の方法

      (1)   有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法
         なお、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附
         属設備及び構築物については、定額法によっております。不動産賃貸資産については主として賃貸期間を耐
         用年数とする定額法を採用しております。
         また、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                 7~50年
                             7年
          機械及び装置
      (2)   無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法
      (3)   リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とする定額法を採用しております。
     3 引当金の計上基準

      (1)   貸倒引当金
        売掛金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
        定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)   役員賞与引当金
        役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)   工場移転費用引当金
        工場の移転に伴う損失に備えるため、今後発生すると見込まれる損失額を計上しております。
      (4)   退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業
        年度末において発生していると認められる額を計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給
         付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
         過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費
         用処理しております。
         数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)に
         よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
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     4 収益及び費用の計上基準
       当社は、「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入等を除き、以下の5ステップアプローチに基
       づき、収益を認識しております。
      ステップ1:顧客との契約を識別する。
      ステップ2:契約における履行義務を識別する。
      ステップ3:取引価格を算定する。
      ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
      ステップ5:企業が履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する。
       セグメント別の収益の計上基準

        当社は、染色加工事業(繊維製品の染色加工)、テキスタイル事業(テキスタイル等の製造及び販売)、不動
        産事業(不動産賃貸等)を行っております。
       ①染色加工事業
       原則として顧客との委託加工契約により加工完了時点で履行義務を充足することから、加工完了時点で収益を認
       識しております。
       ただし、一部の取引については、委託加工契約により製品を引き渡した時点または検収された時点で履行義務を
       充足しますが、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から
       当該商品または製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷した時点で収益
       を認識しております。
        委託加工に付随した役務の提供については、顧客との契約に従って役務提供が完了した時点で履行義務を充足す
        ることから、役務提供完了時点で収益を認識しております。
        委託加工契約における対価は、履行義務を充足した時点から主として1年以内に回収しております。重要な金融
       要素は含んでおりません。
      ②テキスタイル事業
       製品の引渡し時点において顧客が製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されることから、製品の引渡し時
       点もしくは検収された時点で収益を認識しております。
       製品の販売契約における対価は、履行義務を充足した時点から主として1年以内に回収しております。重要な金
       融要素は含んでおりません。
      ③不動産事業
       主として不動産賃貸を営んでおり、不動産賃貸収入は、「リース取引に関する会計基準」に従い、その発生期間
       に収益を認識しております。
     5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)   退職給付に係る会計処理
        退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理方法は、連結財務諸表におけるこれ
        らの会計処理の方法と異なっております。
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       (重要な会計上の見積り)
    1.工場移転に関連する減損
    (1)  当事業年度の財務諸表に計上した金額
     減損損失 86,674千円
    (2)  その他見積りの内容に関する理解に資する情報
     連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容が記載されているため記載を省略しております。
    2.工場移転費用引当金

    (1)  当事業年度の財務諸表に計上した金額
     工場移転費用引当金                550,373千円
     工場移転費用                      622,431千円(引当金以外の計上額を含む。)
    (2)  その他見積りの内容に関する理解に資する情報
     連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容が記載されているため記載を省略しております。
       (会計方針の変更)

     (収益認識に関する会計基準等の適用)
     「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を
    当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に
    受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
     収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、
    当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加
    減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用
    し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方
    針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首よ
    り前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累
    積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
     この結果、従前の会計処理と比較して、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益には影響はありません。また、利
    益剰余金期首残高に与える影響はありません。
     なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記につい
    ては記載しておりません。
     (時価の算定に関する会計基準等の適用)
     「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等
    を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 
    2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
    わたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
       (追加情報)

     (新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り)
     新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、当社の業績に売上高減少等の影響が生じており、感染が徐々に収束に
    向かいつつあるものの、収束時期等を予測するのは困難な状況にあります。
     当社におきましては、今後も一定期間にわたり当該影響が続き、在宅勤務やテレワークの推進等による消費動向の変
    化により、新型コロナウイルス感染症拡大前の水準には回復しないと仮定して会計上の見積りを行っております。
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       (貸借対照表関係)
     ※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
                              前事業年度                 当事業年度
                            ( 2021年3月31日       )         ( 2022年3月31日       )
        短期金銭債権                       32,570千円                125,841千円
        短期金銭債務                       84,549千円                106,200千円
      2    保証債務

        関係会社の仕入債務及びリース債務等に対し、保証を行っております。
                              前事業年度                 当事業年度
                            ( 2021年3月31日       )         ( 2022年3月31日       )
        ㈱ソトージェイテック                       30,255千円                 22,004千円
        ㈱Jファブリック・インターナ
                               4,478千円                 2,170千円
        ショナル
        計                       34,734千円                 24,175千円
     ※3 保険差益に基づく圧縮記帳累計額

                              前事業年度                 当事業年度
                            ( 2021年3月31日       )         ( 2022年3月31日       )
        建物                       20,093千円                 20,093千円
        機械及び装置                       18,962千円                 13,701千円
       (損益計算書関係)

     ※1 関係会社との取引高
                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日       )       至   2022年3月31日       )
        売上高                       196,695千円                 210,089千円
        仕入高等                       896,270千円                 945,019千円
     ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

        なお、新型コロナウイルス感染症に係る助成金の支給を受け入れており、既受給額及び受給見込額として前事
       業年度において18,788千円、当事業年度において14,720千円を販売費及び一般管理費から直接控除しておりま
       す。
                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日       )       至   2022年3月31日       )
         給料手当                        78,565   千円             65,962   千円
         役員報酬                        64,365   千円             65,355   千円
         減価償却費                        4,569   千円              3,741   千円
         研究開発費                        89,847   千円             97,860   千円
        おおよその割合

         販売費                          14  %               10  %
         一般管理費                          86  %               90  %
       (有価証券関係)

       子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
       なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
                                                    (単位:千円)
                               前事業年度                 当事業年度
                区分
                             ( 2021年3月31日       )         ( 2022年3月31日       )
         子会社株式                             797,440                 797,440
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       (税効果会計関係)
     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                              前事業年度                 当事業年度
                            ( 2021年3月31日       )         ( 2022年3月31日       )
        (繰延税金資産)
         未払賞与                        22,962千円                 25,408千円
         工場移転費用引当金                          ―千円              165,497千円
         退職給付引当金                        56,365千円                 54,271千円
         税務上の繰越欠損金
                                15,481千円                 95,658千円
         減価償却超過額                       166,368千円                 155,731千円
                               114,475千円                 102,556千円
         その他
         繰延税金資産小計                       375,651千円                 599,121千円
         評価性引当額                      △375,651千円                 △599,121千円
         繰延税金資産合計                          ―千円                 ―千円
        (繰延税金負債)

         その他有価証券評価差額金                      △240,321千円                 △127,569千円
                              △112,342千円                 △100,455千円
         固定資産圧縮積立金等
         繰延税金負債合計                      △352,663千円                 △228,024千円
         繰延税金資産(負債)の純額                      △352,663千円                 △228,024千円
       (注)     評価性引当額が223,470千円増加しております。この増加の内容は、当社において繰延税金資産に係る評価

         性引当額を223,470千円追加的に認識したことに伴うものであります。
     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                              前事業年度                 当事業年度
                            ( 2021年3月31日       )         ( 2022年3月31日       )
        法定実効税率                          30.1%                   ―
        (調整)
        受取配当金等永久に益金に
                               △1,324.4%                     ―
        算入されない項目
        住民税均等割                         509.2%                   ―
        評価性引当額の増減                        67,861.3%                     ―
        過年度法人税等                           ―%                  ―
                                △436.9%                    ―
        その他
        税効果会計適用後の法人税等の
                                66,639.4%                     ―
        負担率
     (注) 当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
       (収益認識関係)

       顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」
      に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
       (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ④ 【附属明細表】
    【有形固定資産等明細表】
                                                    (単位:千円)
                                                    減価償却累計
      区分        資産の種類        当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                       額
                                    32,655
    有形固定資産       建物            748,831       76,984            67,286      725,873      5,739,597
                                    (31,915)
                                    48,073
            構築物            136,490       16,718            16,918      88,217     1,020,630
                                    (48,073)
                                    13,090
            機械及び装置            708,703       81,387            256,087      520,912      8,845,022
                                    (3,908)
            車両運搬具             1,963        ―       0     955     1,008      81,017
                                     2,776
            工具、器具及び備品             30,702       6,144            12,558      21,512      702,973
                                    (2,776)
            土地           1,982,284          ―      ―      ―  1,982,284          ―
            建設仮勘定             2,860     258,936      175,090         ―    86,705         ―
                                    271,685
                計       3,611,836       440,170            353,806     3,426,514      16,389,241
                                    (86,674)
    無形固定資産       電話加入権             5,063        ―      ―      ―     5,063        ―
            その他             12,062        ―      ―     4,614      7,448      52,040
                計        17,125        ―      ―     4,614      12,511       52,040
     (注)    1 当期増加額のうち主なものは、染色加工設備170,664千円であります。 
        2 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。 
        3 減価償却累計額は、減損損失累計額を含んでおります。
    【引当金明細表】

                                                    (単位:千円)
         科目          当期首残高          当期増加額          当期減少額           当期末残高
    貸倒引当金                    2,447            50          ―         2,497

    工場移転費用引当金                     ―        550,373             ―        550,373

     (2)  【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3) 【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
    事業年度             4月1日から3月31日まで

    定時株主総会             6月中

    基準日             3月31日

    剰余金の配当の基準日             9月30日、3月31日

    1単元の株式数             100株

    単元未満株式の買取り・
    売渡し
                 (特別口座)
        取扱場所
                 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                   三井住友信託銀行株式会社
                 (特別口座)
        株主名簿管理人
                 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                   三井住友信託銀行株式会社
        取次所             ―
        買取・買増手数料             以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取または買増をした単元未
                 満株式の数で按分した金額とする。
                 (算式)
                 1株当たりの買取・買増価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
                 100万円以下の金額につき                            1.150%
                 100万円を超え500万円以下の金額につき                      0.900%
                 (円未満の端数を生じた場合には切り捨てる)
                 ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合は、2,500円とする。
                 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって
                 電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
    公告掲載方法
                 なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで
                 あります。             https://www.sotoh.co.jp/
    株主に対する特典             ありません
    (注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定
       による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権
       利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
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    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】

     当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2 【その他の参考情報】

     当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
    (1)  有価証券報告書
                         自   2020年4月1日
                   事業年度                   2021年6月23日
      及びその添付書類並び
                         至   2021年3月31日
                   第150期                   東海財務局長に提出。
      に確認書
    (2)  内部統制報告書及びそ                   自   2020年4月1日
                   事業年度                   2021年6月23日
      の添付書類
                         至   2021年3月31日
                   第150期                   東海財務局長に提出。
    (3)  四半期報告書             第151期      自   2021年4月1日           2021年8月12日
      及び確認書            第1四半期       至   2021年6月30日           東海財務局長に提出。
                   第151期      自   2021年7月1日           2021年11月12日
                   第2四半期       至   2021年9月30日           東海財務局長に提出。
                   第151期      自   2021年10月1日           2022年2月14日
                   第3四半期       至   2021年12月31日           東海財務局長に提出。
    (4)  臨時報告書            企業内容等の開示に関する内閣府令第19条                     2021年6月24日
                  第2項第9号の2(株主総会における議決
                                      東海財務局長に提出。
                  権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
                  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条                     2022年5月11日
                  第2項第12号及び第19号(連結会社の財政
                                      東海財務局長に提出。
                  状態、経営成績及びキャッシュ・フローの
                  状況に著しい影響を与える事象)の規定に
                  基づく臨時報告書
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2022年6月22日

    株式会社      ソトー
     取締役会      御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          名古屋事務所

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士        新  家  德  子
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士        山  田  昌  紀
                          業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社ソトーの2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対
    照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務
    諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
    式会社ソトー及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
    びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
    任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
    要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
    の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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    株式会社ソトーにおける固定資産の減損損失の認識
       監査上の主要な検討事項の            内容及び決定理由                      監査上の対応

     株式会社ソトーの2022年3月31日に終了する連結会計

                                当監査法人は、固定資産の減損損失の認識を検討する
    年度の連結貸借対照表において、有形固定資産
                               ため、監査チームの上位メンバーが関与して、主に以下
    4,146,754千円が計上されている。このうち、株式会社
                               の手続を実施した。
    ソトーの一宮工場に関するものは減損損失計上前で
    733,388千円である。
                               (1)内部統制の評価
                                固定資産の減損の評価に関する内部統制の整備状況及
     注記事項(重要な会計上の見積り)1.工場移転に関
                               び運用状況の有効性を評価した。
    連する減損     に記載されているとおり、一宮工場の有形固
    定資産に係る減損損失として86,674千円を計上してい
                               (2)固定資産の減損における資産のグルーピング及び評
    る。
                                価の妥当性の検討
     株式会社ソトーは、資産のグルーピングにおいて、取                         ・一宮工場の工場移転に関連する移設の進捗状況及び移設
    締役会等が資産の処分や事業の廃止に関する意思決定を                            対象外の資産の区分状況について、取締役会の検討内容
    行い、その代替的な投資も予定されていないときなど、                            を議事録及び関連資料の閲覧、経営者への質問を通じて
    これらに係る資産を切り離しても他の資産又は資産グ                            理解し、移設対象資産の特定を網羅的に検討し、適切な
    ループの使用にほとんど影響を与えない場合、該当する                            グルーピングが行われていることを確認した。
    資産は、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フ
                               ・工場集約の対象、すなわち、移設の対象となる固定資産
    ローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最
                                を把握するため、経営者へ質問するとともに、関連する
    小の単位として取り扱うこととしている。
                                検討資料及び固定資産台帳を閲覧した。
     当期に、染色加工事業において現状の3事業部4工場
                               ・移設対象外の資産のうち使用見込みがあるか否かについ
    体制から一宮工場移設による3事業部3工場体制に集約
                                て経営者へ質問するとともに、減損損失の認識判定資料
    することが取締役会において決議されており、一宮工場
                                を閲覧した。
    の有形固定資産は資産グループの使用範囲又は方法につ
                               ・固定資産台帳に登録された当該使用見込みがない資産
    いて回収可能価額を著しく低下させる変化として減損の
                                が、減損損失の認識判定資料に漏れなく検討対象となっ
    兆候に該当している。また遊休状態にあり使用見込みが
                                ているか否かを確かめるために、固定資産台帳と当該判
    ない資産があれば独立した資産グループとして減損損失
                                定資料を照合し、回収可能価額まで減額されていること
    の認識の判定を行う必要がある。
                                を検討した。
     一宮工場の有形固定資産は金額的重要性があり、減損
    損失の認識の判定プロセスは経営者による仮定と判断を
    伴うものである。減損損失の認識の判定プロセスの中の
    グルーピングにおいて、当該固定資産のうち今後も使用
    が見込まれる資産の選択は経営者の判断に依存する要素
    が高いものである。
     以上から、当監査法人は、固定資産の減損損失の認識

    が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重
    要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判
    断した。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
    任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

    記載内容に対して意見を表明するものではない。
     連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

    容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
    のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

    することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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                                                           有価証券報告書
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
     事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
     入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
     意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判
    断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表
    が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利
    益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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                                                           有価証券報告書
    <内部統制監査>
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ソトーの2022年3月
    31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、株式会社ソトーが2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
    統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報
    告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
    制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
    ある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

     る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
     適用される。
    ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
     部統制報告書の表示を検討する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
     は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
     任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
    識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
    について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以   上
    (注)1    上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

      2  XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                    2022年6月22日

    株式会社      ソトー
     取締役会      御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          名古屋事務所

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士        新  家  德  子
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士        山  田  昌  紀
                          業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社ソトーの2021年4月1日から2022年3月31日までの第151期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
    社ソトーの2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
    と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
    て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
    固定資産の減損損失の認識

     財務諸表の監査報告書で記載すべき監査上の主要な検討事項「固定資産の減損損失の認識」は、連結財務諸表の監査
    報告書に記載されている監査上の主要な検討事項「株式会社ソトーにおける固定資産の減損損失の認識」と実質的に同
    一の内容である。このため、財務諸表の監査報告書では、これに関する記載を省略している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
    以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
    任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
    内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
    財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
    重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
    することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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                                                           有価証券報告書
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
    項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ
    れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
    ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以   上

    (注)1    上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

      2    XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                80/80



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