株式会社日本抵抗器製作所 有価証券報告書 第74期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

提出書類 有価証券報告書-第74期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
提出日
提出者 株式会社日本抵抗器製作所
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                   株式会社日本抵抗器製作所(E01906)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   有価証券報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条第1項
     【提出先】                   北陸財務局長
     【提出日】                   令和4年3月31日
                         第74期(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日)
     【事業年度】
     【会社名】                   株式会社日本抵抗器製作所
                         Japan   Resistor     Mfg.Co.,Ltd.
     【英訳名】
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  木村 準
     【本店の所在の場所】                   富山県南砺市北野2315番地
                         0763-62-1180
     【電話番号】
     【事務連絡者氏名】                   社長室長  木矢村 隆
     【最寄りの連絡場所】                   富山県南砺市北野2315番地
                         0763-62-8125
     【電話番号】
     【事務連絡者氏名】                   社長室長  木矢村 隆
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
      (1)連結経営指標等
             回次             第70期       第71期       第72期       第73期       第74期

            決算年月            平成29年12月       平成30年12月       令和元年12月       令和2年12月       令和3年12月

                         5,863,591       6,752,767       6,179,289       5,543,360       6,185,426

     売上高                千円
                          226,349       342,044       159,333        49,028       104,762

     経常利益                千円
     親会社株主に帰属する当期純利
                          110,709       200,194        83,438       38,076       49,865
                     千円
     益
                          181,012       104,907        67,546       11,152       164,081
     包括利益                千円
                         1,645,310       1,725,409       1,757,954       1,738,071       1,871,132

     純資産額                千円
                         6,999,977       6,826,562       6,673,672       6,273,389       6,838,920

     総資産額                千円
                           985.43      1,068.59       1,092.00       1,103.72       1,226.55

     1株当たり純資産額                円
                           89.45       161.75        67.42       30.77       40.30

     1株当たり当期純利益                円
     潜在株式調整後1株当たり当期
                     円        -       -       -       -       -
     純利益
                            17.4       19.4       20.2       21.8       22.2
     自己資本比率                %
                            9.5       15.8        6.2       2.8       3.5

     自己資本利益率                %
                            17.4        6.2       16.8       33.5       24.7

     株価収益率                倍
     営業活動によるキャッシュ・フ
                          141,650       270,732        37,765       296,628
                     千円                                 △ 275,775
     ロー
     投資活動によるキャッシュ・フ
                     千円     △ 66,870      △ 165,151      △ 214,889      △ 112,963       △ 88,498
     ロー
     財務活動によるキャッシュ・フ
                                          1,670              9,946
                     千円     △ 234,117       △ 30,627             △ 176,224
     ロー
                         1,660,130       1,721,073       1,544,521       1,561,625       1,212,800
     現金及び現金同等物期末残高                千円
                            336       327       331       323       365
     従業員数
                     人
     (外、平均臨時雇用人員数)                       ( 126  )     ( 131  )     ( 141  )     ( 133  )     ( 141  )
     (注)1.売上高には、消費税等を含んでおりません。
         2.従業員数は、就業人員数を表示しております。
         3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         4.当社は、平成29年7月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。第70期の期
           首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を算定しております。
         5.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第72期の期
           首から適用しており、第71期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指
           標等となっております。
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      (2)提出会社の経営指標等
             回次             第70期       第71期       第72期       第73期       第74期

            決算年月            平成29年12月       平成30年12月       令和元年12月       令和2年12月       令和3年12月

                         3,659,853       4,242,950       3,698,687       3,434,116       3,691,714

     売上高                千円
                          125,374       273,318       159,748       120,753        96,881

     経常利益                千円
                           81,655       184,120       101,728        80,258       64,333

     当期純利益                千円
                          724,400       724,400       724,400       724,400       724,400

     資本金                千円
                           1,240       1,240       1,240       1,240       1,240

     発行済株式総数                千株
                         1,092,991       1,227,048       1,285,951       1,338,515       1,352,100

     純資産額                千円
                         4,137,743       3,843,008       3,887,506       3,583,612       4,090,990

     総資産額                千円
                           883.11       991.47      1,039.11       1,081.65       1,092.70

     1株当たり純資産額                円
                             20       25       25       25       30

     1株当たり配当額                円
                           65.97       148.77        82.20       64.85       51.99

     1株当たり当期純利益                円
     潜在株式調整後1株当たり当期
                     円        -       -       -       -       -
     純利益
                            26.4       31.9       33.1       37.4       33.1
     自己資本比率                %
                            7.7       15.9        8.1       6.1       4.8

     自己資本利益率                %
                            23.6        6.7       13.8       15.9       19.1

     株価収益率                倍
                            30.3       16.8       30.4       38.6       57.7

     配当性向                %
                             49       48       50       49       49
     従業員数
                     人
     (外、平均臨時雇用人員数)                        ( 1 )      ( 0 )      ( 0 )      ( 0 )      ( 0 )
                           127.2        84.3       97.3       90.7       90.3
     株主総利回り                %
     (比較指標:配当込みTOPIX)                %      ( 122.2   )    ( 102.7   )    ( 121.3   )    ( 130.3   )    ( 146.9   )
     最高株価                円      1,919       2,082       1,344       1,360       1,348

                            (155)
     最低株価                円      1,109        951       889       572       966

                            (112)
     (注)1.売上高には、消費税等を含んでおりません。
         2.従業員数は、就業人員数を表示しております。
         3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         4.最高株価及び最低株価は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
         5.当社は、平成29年7月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。第70期の期
           首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益、株主総利回りを算定
           しております。また、第70期の株価については株式併合後の最高株価及び最低株価を記載し、( )内に株
           式併合前の最高株価及び最低株価を記載しております。
         6.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第72期の期
           首から適用しており、第71期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指
           標等となっております。
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     2【沿革】
     昭和18年5月       富山県東砺波郡城端町北野2315番地に資本金6万円をもって㈲日本抵抗器製作所を設立
     昭和25年3月       大阪市大淀区に大阪営業所並びに大阪工場を開設
     昭和25年6月       東京都品川区に東京営業所並びに東京工場を開設
     昭和28年8月       有限会社を株式会社に組織変更
     昭和37年12月       ㈱日本抵抗器福光製作所を吸収合併し、資本金7,300万円となる
     昭和38年9月       株式額面分割のため、富山県城端町富南工業(株)(昭和22年2月設立)に吸収合併されて資本金13,000
            万円となり、社名を㈱日本抵抗器製作所とした
     昭和39年10月       東京証券取引所市場第2部に上場
     昭和44年9月       (有)雄神製作所設立
     昭和46年2月       (有)福光製作所設立
     昭和46年3月       大分工場を営業譲渡し、(株)日本抵抗器大分製作所(現・連結子会社)を設立
     昭和50年10月       東京及び大阪営業所を営業譲渡し、日本抵抗器販売(株)(現・連結子会社)を設立
     昭和53年3月       電子機器、ソフト・ハードの開発設計部門を開設
     昭和55年4月       ハイブリッドICの本格生産開始
     昭和57年9月       大型ユニット製品の生産開始
     昭和59年4月       (株)ファイン電子(現・連結子会社)を設立
     昭和60年5月       マイクロジェニックス(株)(現・連結子会社)を設立
     昭和61年1月       ジェイ・アール・エム(株)(現・連結子会社)を設立
     昭和62年6月       導電プラスチックポテンショメーターの生産開始
     昭和63年3月       カーボン高寿命摺動センサー開発
     平成2年8月       ジェイアールエムグループ(株)(現・連結子会社)を設立
     平成5年10月       JRM香港有限公司(連結子会社)を設立
     平成6年10月       3軸圧電加速度センサー開発
     平成9年6月       上海JRM有限公司(現・連結子会社)を設立
     平成9年11月       第三者割当による新株発行(発行株式数2,320千株発行価額の総額43,848万円)
     平成10年11月       (有)福光製作所を清算
     平成13年8月       解亜園(上海)電子製造有限公司(現・連結子会社)を設立
     平成14年4月       (株)サンジェニックス(現・連結子会社)を設立
     平成15年3月       (有)雄神製作所を清算
     平成20年12月       解亜園(上海)電子製造有限公司(現・連結子会社)増資
     平成22年8月       JRM香港有限公司を清算
     平成24年1月       PT JRM INDONESIAを設立
     平成27年1月       JRM(Thailand)Co.,Ltd.(現・連結子会社)を設立
     平成28年3月       PT JRM INDONESIAを清算
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     3【事業の内容】
       当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社10社により構成されており、電子部品(主な製品群と
      しては、抵抗器、ポテンショメーター、ハイブリッドIC、電子機器)の製造販売を主たる業務としております。
       当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
       なお、セグメント情報を記載していないため、製品群別に記載しております。
      (1)抵抗器
         主な用途として自動車用、農電機器用、住設機器用、電源機器用、医療機器用、家電用等があり、主に㈱日本抵
        抗器大分製作所、㈱サンジェニックス、解亜園(上海)電子製造有限公司で生産し、当社が生産管理、品質管理
        し、日本抵抗器販売㈱に販売しております。
      (2)ポテンショメーター

         主な用途として自動車用、建設機械用、農電機器用等があり、主に㈱サンジェニックスで生産し、当社が生産管
        理、品質管理し、日本抵抗器販売㈱に販売しております。
      (3)ハイブリッドIC

         主な用途として自動車用、空調用、電源機器用、医療機器用、家電用等があり、主に㈱サンジェニックス、解亜
        園(上海)電子製造有限公司で生産し、当社が生産管理、品質管理し、日本抵抗器販売㈱に販売しております。
      (4)電子機器

         自動車用、空調機器用、住設機器用、農電機器用等があり、主に㈱日本抵抗器大分製作所、㈱サンジェニック
        ス、解亜園(上海)電子製造有限公司で生産し、当社が生産管理、品質管理し、日本抵抗器販売㈱に販売しており
        ます。
       事業の系統図はおおむね次のとおりであります。

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     4【関係会社の状況】
                      資本金又              議決権の
          名称         住所    は出資金     主要な事業の内容         所有割合         関係内容          摘要
                      (千円)               (%)
     (連結子会社)

                            抵抗器、ポテン
                                      60.0    当社の製品を販売してい
                 東京都          ショメーター、ハ                            (注1)
     日本抵抗器販売㈱                  50,000              (60.0)    る。役員兼任あり。不動産
                 品川区          イブリッドIC、                            (注3)
                                      <40.0>    の賃借あり。
                            電子機器
                 大分県          抵抗器          100.0    抵抗器、電子機器を生産し
     ㈱日本抵抗器大分製作所                  80,000                                (注1)
                 宇佐市          電子機器          (80.6)    ている。役員兼任あり。
                            設計              当社の製品開発を行ってい
                 富山県                     99.0
     マイクロジェニックス㈱                  20,000    開発              る。役員兼任あり。不動産
                 砺波市                    (68.0)
                            事務受託              の賃借あり。
                            抵抗器、ハイブ              抵抗器、ハイブリッドI
     解亜園(上海)電子製造            Shanghai       US$             100.0
                            リッドIC、電子              C、電子機器を生産してい             (注1)
     有限公司            CHINA      5,400千               (29.1)
                            機器              る。役員兼任あり。
                                      80.0
                 東京都                         当社が業務委託している。
     ジェイ・アール・エム㈱                  10,000    事務受託          (55.0)
                 品川区                         役員兼任あり。
                                      <20.0>
                                      80.0
     ジェイアールエムグルー            富山県                         当社が業務委託している。
                       10,000    事務受託          (48.5)
     プ㈱            南砺市                         役員兼任あり。
                                      <20.0>
                 Shanghai       US$   抵抗器、ハイブ          100.0    当社の製品を販売してい
     上海JRM有限公司
                 CHINA       600千    リッドIC          (100.0)     る。役員兼任あり。
                                          抵抗器、ポテンショメー
                            抵抗器、ポテン
                                          ター、ハイブリッドIC、
                 富山県          ショメーター、ハ          100.0
     ㈱サンジェニックス                  27,000                  電子機器を生産している。             (注1)
                 南砺市          イブリッドIC、          (100.0)
                                          役員兼任あり。設備の賃借
                            電子機器
                                          あり。
                                          不動産及び機械装置の賃貸
                 富山県                    100.0
     ㈱ファイン電子                  40,000    不動産賃貸              を行っている。役員兼任あ
                 南砺市                    (100.0)
                                          り。
                                      97.0
     JRM(Thailan                    THB   抵抗器、ハイブ              当社の製品を販売してい
                 THAILAND
                                      (97.0)
     d)Co.,Ltd.                 10,000千     リッドIC              る。役員兼任あり。
                                      < 3.0>
     (注)1.特定子会社であります。
         2.議決権の所有割合欄の( )内は、間接所有割合で内数となっており、< >内は緊密な者又は同意してい
           る者の所有割合で外数となっております。
         3.当社グループは単一セグメントであるため、セグメント情報を開示しておりませんが、当社の連結売上高に
           占める当該連結子会社の売上高の割合が100分の90を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略して
           おります。
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     5【従業員の状況】
      (1)連結会社の状況
                                               (令和3年12月31日現在)
               事業部門の名称                            従業員数(人)
      電子部品                                          335    (130)

                                                   (  11)

      全社(共通)                                           30
                                                365

                 合計                                  ( 141  )
     (注)1.従業員数は就業人員数であります。また、臨時雇用人員数は派遣社員、契約社員及び嘱託契約の従業員、
           パートタイマー等を含み、( )内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。
        2.当社グループは電子部品の単一セグメントであるため事業部門別の従業員数を記載しております。
      (2)提出会社の状況

                                               (令和3年12月31日現在)
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
            49             44.9              16.9                4,733

               ( 0 )
               事業部門の名称                            従業員数(人)

      電子部品                                           41    (0)

      全社(共通)                                           8    (0)

                                                49

                 合計                                   ( 0 )
     (注)1.従業員数は就業人員数であります。また、臨時雇用人員数は派遣社員、契約社員及び嘱託契約の従業員、
           パートタイマー等を含み、( )内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。
        2.当社は電子部品の単一セグメントであるため事業部門別の従業員数を記載しております。
         3.平均年間給与には賞与及び基準外賃金を含んでおります。
      (3)労働組合の状況

         提出会社には日本抵抗器労働組合が組織されており、労使関係は安定しております。また、連結子会社につきま
        しては、労働組合は結成されておりません。
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    第2【事業の状況】
     1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。
     (1)会社の経営の基本方針

         当社グループは株主重視の考え方をグループ経営の重要施策とし、発展を続けるエレクトロニクス業界の中に
        あって、JRMブランドのもとグループ全体のコスト競争力を高め、財務体質を強化して、収益性を高めることが
        最も重要と考えております。当社グループの4つの柱である抵抗器、ポテンショメーター、ハイブリッドIC、電
        子機器は、それぞれに幅広くユーザーの期待に応えるべく、これまで以上に技術開発力を強化してまいります。
         また、適正な利益を確保し、会社の成長発展の基盤とするとともに、株主、社員そして社会へ還元したいと考え
        ております。
     (2)経営戦略等

         当社グループは技術革新が著しいエレクトロニクス業界で環境変化に対応する経営戦略として、グローバル化の
        推進、新規事業への取り組みを軸とし、市場拡大、売上拡大を達成するために次の戦略で取り組んでおります。
         ① 中国・東南アジアへの取り組みを強化し、海外売上の拡大を行います。
         ② 海外協力メーカーとの連携を図り、製品ラインナップを拡充します。
         ③ 自動車市場(xEV)、産業機器市場への新たな製品の展開を強化します。
         ④ 生産工程の省人化、ロボットの導入拡大を図りコスト競争力を高めます。
         ⑤ 自社構築した生産トレーサビリティシステムで最適なリスク管理を提供します。
         ⑥ お客様と一緒に企画段階から係わることで付加価値の高い製品を提供します。
         ⑦ 高品質なモノづくりを維持するため、社内資格・技能認定制度を設け、社員教育にも力を入れております。
         ⑧ グループ会社の垣根がない調和のとれた企業文化を育んでいきます。
     (3)経営環境、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

         国内外の経済環境は新型コロナウイルス感染症の収束見通しが立っていないことから、依然として先行きの不透
        明感が消えておりません。一方でエレクトロニクス業界においては自動車の電子化、5G・AI等の普及に伴い半
        導体・電子部品の需要は底堅く見込まれていることから、当社グループにおきましては業績の伸長と経営基盤の確
        立のため、より付加価値の高い製品の開発・受注活動に積極的に取り組むことが必要と考えております。
         エレクトロニクス業界は、価格競争が厳しく、コスト競争力をつけることが最重要課題であり、グループ全体で
        のコスト低減の取り組みはもちろん、海外展開の充実が重要な経営課題になっております。
         多種多様なユーザーの要求に応えるため、情報通信を駆使したすばやいレスポンスや品質管理の充実、生産性の
        向上への取り組みが必要と考えております。
         また、当社グループは国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」に賛同し、令和3年12月に「日本抵
        抗器グループSDGs宣言」を策定いたしました。当社グループは事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献
        してまいります。
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     2【事業等のリスク】
       有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成
      績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり
      であります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動

        ① 金利の変動
          当社グループは、金利の変動リスクを回避するため、有利子負債の一部につき対策を講じておりますが、上記
         以外は金利の変動を直接受けるため、支払利息の増加を通して財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性が
         あります。
        ② 為替相場の変動
          当社グループは、為替相場の変動リスクをヘッジ又は軽減するための対策を講じておりますが、これにより変
         動リスクを完全に回避できる保証はなく、また、連結財務諸表作成のため海外連結子会社の資産及び負債等は円
         換算されるため、為替相場の変動は当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
        ③ 減損会計の適用
          当社グループ各社の固定資産貸借対照表計上額について、当該資産から得られる将来キャッシュ・フローによ
         り資産の残存価額を回収することができるかどうかを検討しております。当該資産が充分なキャッシュ・フロー
         を生み出さない場合には、減損を認識しなければならない可能性があります。
      (2)特定の取引先、製品、技術等への依存

        ① 競争環境
          当社グループは、受注生産を主体にしております。従って、取引先の製品ラインナップの変更や製品開発の動
         向によっては、それに即応できない可能性があります。
        ② 価格競争
          当社グループは、国内外の市場において激しい競争にさらされており、特にハイブリッドIC、電子機器は当
         社グループにとって充分な利益を確保できる価格を設定することが困難な場合が多く、価格下落圧力は当社グ
         ループの利益確保に多大な影響を与える可能性があります。
        ③ 海外進出
          当社グループの中には、中国、タイを拠点とする子会社があります。海外では為替リスクに加え、政情不安、
         経済動向の不確実性、宗教及び文化の相違、現地の労使関係等のリスクが存在しております。
        ④ 製品の品質
          当社グループでは、世界的に認められた品質管理基準によって製品を製造し、品質管理を行っております。し
         かしながら、全ての製品に全く欠陥がないとは言い切れません。製品の欠陥が発生した場合、多額の費用が発生
         したり、当社グループの評価が下がることにより、経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
      (3)特有の法的規制、取引慣行、経営方針

         当社グループは、電子部品を中心として製造いたしております。それに使用している原材料について、新たな法
        規制などにより製造への投入が制限されあるいは使用禁止などの措置が執られた場合、直ちに代替品を準備するこ
        とが出来ず生産に支障をきたす可能性があります。
         当社グループは、いわゆる製販分離の体制で、各社が役割を分担しております。しかし、社会全体の経済の動
        向、あるいは製品サイクルの変動によっては、それらに迅速に対応できない可能性があります。
      (4)役員、大株主、関係会社に関する重要事項

         当社グループは連結決算を行っておりますが、出資、人事、資金、技術等の関係においてグループ内部の会社間
        で変化が生じた場合、当該会社との連結関係を継続できない可能性があります。
      (5)新型コロナウイルス感染症による影響

         新型コロナウイルス感染症による当社グループへの影響は、今後の広がり方や収束時期等の見通しが不透明な状
        況であるものの、現時点において会計上の見積りに重要な影響を与えるものではないと判断しております。なお、
        今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響は不確定要素が多いことから、その収束状況によっては当
        社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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     3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)経営成績等の状況の概要
        当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
       (以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
       ①財政状態及び経営成績の状況

        当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、緊急事態宣言の発令が繰り返
       されるなど、終息時期が見えない状況が続いております。国内においては、個人消費や設備投資に回復傾向が見ら
       れますが、部品原材料の値上げ、輸送コストの増加、円安による輸入価格の上昇影響が出ております。
        このような経済情勢のもと、当社グループの電子部品については、コロナ禍でのテレワークの普及やパソコン需
       要の増加に伴い、半導体装置用電子機器や産業機器用電流センサーをはじめ、多くの品種で売上が増加しました。
        しかし、世界的な半導体不足の影響により、一部の電子部品において入手が困難な状況が続いているため、部品
       の調達リードタイムが長期化し、当期末の受注残は前期比121.7%増加しております。また、米国における急速な景
       気回復により、海上輸送においてコンテナ不足が発生した影響で、海上輸送コストが上昇し、さらに航空貨物運賃
       の上昇もあり、物流コストが上昇しました。
        このような状況の下、当社グループにおいては、脱炭素社会に向けた取り組みとして、欧州・中国市場での自動
       車関連向けの電子部品、産業機器市場向けの電子部品の受注拡大に努めるとともに、高い品質、高い信頼性を必要
       とされる市場への販路拡大を進めております。それと同時に、工程の自動化・省力化によるコスト削減、新製品の
       開発に努め、収益力の強化に取り組んでまいりました。
        この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
       a.財政状態

        当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ565百万円増加し、6,838百万円となりました。
        当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ432百万円増加し、4,967百万円となりました。
        当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末と比較して133百万円増加し、1,871百万円となりました。
       b.経営成績

        当連結会計年度の経営成績は、売上高6,185百万円(前年同期比11.6%増)、営業利益111百万円(同165.3%
       増)、経常利益104百万円(同113.7%増)、親会社株主に帰属する当期純利益49百万円(同31.0%増)となりまし
       た。
        当社グループは電子部品の単一セグメントであります。したがいまして、製品群別の経営成績を示すと、次のと
       おりであります。
        製品群別の経営成績の概況

         抵抗器は、産業機器用、昇降機用、インバーター抵抗器の売上が増加したことで売上高は17億2千4百万円(前
        期比24.6%増)となりました。
         ポテンショメーターは、建設機器用、農電機器用の売上が増加したことで売上高は5億9千5百万円(同13.7%
        増)となりました。
         ハイブリッドICは、自動車関連向け電子部品及び電流センサーの売上が増加したことで売上高は15億7千7百
        万円(同20.7%増)となりました。
         電子機器は、半導体装置用電子機器やLED照明用電源基板の売上が減少したことで売上高は22億8千8百万円
        (同1.8%減)となりました。
        地域別の売上状況は次のとおりであります。

         日本地域は、売上高47億3千3百万円(同7.5%増)となりました。
         欧州地域は、売上高7億5千1百万円(同43.0%増)となりました。
         アジア地域は、売上高6億8千万円(同14.0%増)となりました。
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       ②キャッシュ・フローの状況
        当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ348百万円減
       少し、当連結会計年度末には1,212百万円となりました。
        当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

        (営業活動によるキャッシュ・フロー)

         営業活動の結果、使用した資金は275百万円(前連結会計年度は296百万円の獲得)となりました。これは主に
        売上債権の増加額△356百万円、たな卸資産の増加額△437百万円、仕入債務の増加額413百万円によるものであり
        ます。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)

         投資活動の結果使用した資金は88百万円(前連結会計年度は112百万円の使用)となりました。これは主に有形
        固定資産の取得による支出△100百万円、定期預金の預入による支出△73百万円、定期預金の払戻による収入92百
        万円によるものであります。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)

         財務活動の結果獲得した資金は9百万円(前連結会計年度は176百万円の使用)となりました。これは主に短期
        借入金の増加198百万円、長期借入れによる収入720百万円、長期借入金の返済による支出△840百万円によるもの
        であります。
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       ③生産、受注及び販売の実績
        a.生産実績
         当社グループは電子部品の単一セグメントであります。したがいまして、セグメントごとに生産規模及び受注規
        模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。
         このため生産、受注及び販売の実績については、製品群別に関連付けて示しております。
                               当連結会計年度
              製品群の名称               (自 令和3年1月1日                   前年同期比(%)
                              至 令和3年12月31日)
        抵抗器(千円)                             1,457,288                   126.8
        ポテンショメーター(千円)                              505,164                  113.2

        ハイブリッドIC(千円)                             1,467,872                   120.7

        電子機器(千円)                             2,070,246                    97.7

              合計(千円)                        5,500,570                   111.5

       (注) 金額は販売価格により表示しており、消費税等を含んでおりません。
        b.受注実績

         当社グループは電子部品の単一セグメントであり、製品群別の受注実績を示すと、次のとおりであります。
                                 受注高                 受注残高
              製品群の名称
                                    前年同期比                 前年同期比
                           金額(千円)                 金額(千円)
                                     (%)                 (%)
        抵抗器                     2,150,058           154.5       493,240          729.8
        ポテンショメーター                      644,110          127.4       107,460          183.9

        ハイブリッドIC                     2,276,549           161.2      1,458,786           192.1

        電子機器                     2,897,541           128.2      1,188,747           205.0

                合計             7,968,258           143.1      3,248,233           221.7

       (注) 金額は販売価格により表示しており、消費税等を含んでおりません。
        c.販売実績

         当社グループは電子部品の単一セグメントであり、製品群別の販売実績を示すと、次のとおりであります。
              製品群の名称                 金額(千円)                前年同期比(%)
        抵抗器                             1,724,407                   124.6

        ポテンショメーター                              595,099                  113.7

        ハイブリッドIC                             1,577,295                   120.7

        電子機器                             2,288,625                    98.2

                合計                      6,185,426                   111.6

        (注)1.主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    令和2年1月1日              (自    令和3年1月1日
                              至   令和2年12月31日)               至   令和3年12月31日)
                 相手先
                            金額(千円)         割合(%)        金額(千円)         割合(%)
           ダイヘン産業機器㈱                   1,058,207           19.1      1,009,053           16.3

           2.金額は販売価格により表示しており、消費税等を含んでおりません。
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      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
        す。
         なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

         a.経営成績等
          1)財政状態の分析
          (資産)
           当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ565百万円増加の6,838百万円(前連結会計年度末
          は6,273百万円)となりました。
           流動資産は5,077百万円(前連結会計年度末4,481百万円から595百万円増加)となりました。これは主に現
          金及び預金が359百万円減少したこと、電子記録債権が296百万円増加したこと、原材料及び貯蔵品が496百万
          円増加したことによるものであります。
           固定資産は1,758百万円(前連結会計年度末1,787百万円から28百万円減少)となりました。これは主に機械
          装置及び運搬具が143百万円増加したこと、減価償却累計額が99百万円増加したことによるものであります。
           繰延資産は2百万円(前連結会計年度末4百万円から1百万円減少)となりました。
          (負債)

           当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ432百万円増加の4,967百万円(前連結会計年度末
          は4,535百万円)となりました。
           流動負債は3,283百万円(前連結会計年度末2,583百万円から700百万円増加)となりました。これは主に支
          払手形及び買掛金が257百万円増加したこと、電子記録債務が174百万円増加したこと、短期借入金が217百万
          円増加したことによるものであります。
           固定負債は1,684百万円(前連結会計年度末1,952百万円から267百万円減少)となりました。これは主に社
          債が75百万円減少したこと、長期借入金が140百万円減少したこと、退職給付に係る負債が33百万円減少した
          ことによるものであります。
          (純資産)

           当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末と比較して133百万円増加の1,871百万円(前連結会計
          年度末は1,738百万円)となりました。
           株主資本は1,371百万円(前連結会計年度末1,279百万円から92百万円増加)となりました。これは主に資本
          剰余金が73百万円増加したこと、利益剰余金が18百万円増加したことによるものであります。
           その他の包括利益累計額は145百万円(前連結会計年度末86百万円から59百万円増加)となりました。これ
          は主に為替換算調整勘定が76百万円増加したことによるものであります。
           非支配株主持分は353百万円(前連結会計年度末372百万円から18百万円減少)となりました。
          2)経営成績の分析

          (売上高)
           売上高は、コロナ禍でのテレワークの普及やパソコン需要の増加に伴い、半導体装置用電子機器や産業機器
          用電流センサーをはじめ、多くの品種で売上が増加し、前連結会計年度に比べ11.6%増の6,185百万円となり
          ました。
          (売上原価)

           売上原価は、売上高増加に伴い製造原価が増加したことや原材料価格の上昇により、前連結会計年度に比べ
          11.9%増の4,787百万円となりました。
          (販売費及び一般管理費)

           販売費及び一般管理費は、売上増加に伴う経費の増加などにより、前連結会計年度に比べ5.3%増の1,286百
          万円となりました。
          (親会社株主に帰属する当期純利益)

           親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度に比べ31.0%増の49百万円となりました。
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        ②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
         a.キャッシュ・フローの状況の分析
           当連結会計年度末のキャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者に
          よる財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッ
          シュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
         b.資金需要

           当社グループの運転資金需要のうち主なものは、原材料、部品等の購入のほか、製造経費、販売費及び一般
          管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、主に生産設備更新等の設備投資によるもので
          あります。
         c.財務政策

           当社グループにおきましては、運転資金及び設備投資資金等は自己資金または金融機関からの借入により
          賄っております。このうち短期運転資金につきましては、自己資金及び金融機関からの短期借入を基本として
          おり、長期運転資金や設備投資資金につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。
        ③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

          当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されてお
         ります。この連結財務諸表作成にあたって採用している重要な会計方針につきましては、「第5 経理の状況 
         1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載のとおりでありま
         す。
          連結財務諸表の作成にあたり、過去の実績やその時点で入手可能な情報に基づいた合理的と考えられるさまざ
         まな要因を考慮した見積りが含まれておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの
         見積りと異なる場合があります。
          なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積りにつきましては、「第5 経理の
         状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (追加情報)」に記載のとおりであります。
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     4【経営上の重要な契約等】
       当連結会計年度において、新たに締結または変更、解約した経営上の重要な契約等はありません。
     5【研究開発活動】

         当社グループの研究開発活動は抵抗器、ポテンショメーター、ハイブリッドIC、電子機器の品種群別に行って
        おり、その特徴は、自社製品の研究開発とお客様の要求に応じた製品開発の開発体制で進めていることにありま
        す。自社製品の開発については、基礎研究、製品開発、生産技術の各部門が開発プロジェクトに応じて、タスク
        フォースやプロジェクトチームを編成し柔軟に対応しております。お客様の要求に応じた製品開発については、開
        発技術者がお客様と仕様調整を図り、要求内容、市場ニーズを的確に把握した製品開発を行っております。
         なお、当連結会計年度における研究開発費の総額は                         324,635    千円となっております。
         当社グループにおける品種群別の研究開発への取り組み内容は次のとおりであります。

        (1)抵抗器

          鉄道車両、ロボット、各種インバーターに使用されるパワー抵抗器のダウンサイジングをテーマとして新規開
         発に注力しています。また、世界的な自動車の脱ガソリン車の動きに対応したEV・FCV用各種抵抗器の開発
         に取り組んでおります。
        (2)ポテンショメーター
          位置・角度センサを基軸に導電プラスチック、無接触ポテンショメーター及び電子回路技術を用いて、インテ
         リジェンスセンサ、スマートポテンショメーターに取り組んでおります。
        (3)ハイブリッドIC
          厚膜技術、薄膜技術、高密度実装技術を用いて、センサモジュール、各種電源基板など様々な市場ニーズに対
         応出来る製品の開発に取り組んでおります。
        (4)電子機器
          ソフト開発、ハード設計、メカ設計の技術を融合したトータル開発システムでの製品開発とAIへの取り組み
         に重点を置き、住宅関連機器、美容健康機器、医療機器などの製品を顧客の設計初期段階から顧客と一体となっ
         て開発に取り組んでおります。
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                                                   株式会社日本抵抗器製作所(E01906)
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    第3【設備の状況】
     1【設備投資等の概要】
       当社グループでは原価低減と品質向上を図るため、生産設備の更新を中心に設備投資を行っており、当連結会計年
      度は、   95 百万円の設備投資を行いました。なお、有形固定資産の他、無形固定資産への投資を含めて記載しておりま
      す。
       なお、当社グループは電子部品の単一セグメントであります。
     2【主要な設備の状況】

       当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
      (1)提出会社                                  (令和3年12月31日現在)
                                      帳簿価額(千円)
        事業所名        事業部門の名                                        従業員数
                       設備の内容
                                   機械装置
       (所在地)        称                                        (人)
                              建物及び           土地
                                   及び運搬           その他      合計
                              構築物          (面積㎡)
                                   具
     本社・富山工場                                    70,302                 41

               電子部品       生産設備        46,987     47,682          28,558     193,600
     (富山県南砺市)                                    (6,287)                 (0)
      (2)国内子会社                                 (令和3年12月31日現在)

                                      帳簿価額(千円)
        事業所名        事業部門の名                                        従業員数
                       設備の内容
                                   機械装置
       (所在地)        称              建物及び           土地               (人)
                                   及び運搬           その他      合計
                              構築物          (面積㎡)
                                   具
     日本抵抗器販売㈱                                    2,631                 25
               電子部品       その他の設備        103,908      4,657           527   111,724
     (東京都品川区)                                     (429)                (15)
     ㈱日本抵抗器
                                         3,893                 24
     大分製作所          電子部品       生産設備        46,277     55,957          12,389     118,518
                                        (10,363)                 (47)
     (大分県宇佐市)
     マイクロジェニック
                                        122,762                  24
     ス㈱          電子部品       研究開発設備        13,388       348         3,492    139,992
                                        (1,264)                  (9)
     (富山県砺波市)
     ㈱サンジェニックス                                    84,850                 22

               電子部品       生産設備        187,260      6,895          3,489    282,495
     (富山県南砺市)                                   (19,101)                 (59)
      (3)在外子会社                                 (令和3年12月31日現在)

                                      帳簿価額(千円)
        事業所名        事業部門の名                                        従業員数
                       設備の内容            機械装置
       (所在地)        称                                        (人)
                              建物及び           土地
                                   及び運搬           その他      合計
                              構築物          (面積㎡)
                                   具
     解亜園(上海)
     電子製造
                                                          196
               電子部品       生産設備         8,588    168,798        -    6,663    184,050
     有限公司
                                                          (0)
     (Shanghai      CHINA)
     (注)1.帳簿価額のうち「その他」は工具器具備品であります。
           なお、金額には消費税等は含んでおりません。
        2.日本抵抗器販売㈱の土地(2,631千円)は提出会社から賃借しているものであります。
         3.マイクロジェニックス㈱の建物及び構築物(13,212千円)及び土地(122,762千円)は提出会社から賃借し
           ているものであります。
         4.㈱サンジェニックスの設備は、提出会社及び㈱ファイン電子から賃借しているものを含んでおります。
         5.従業員数の( )は平均臨時雇用者数で外数で記載しております。
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     3【設備の新設、除却等の計画】
      (1)重要な設備の新設等
         経常的な設備の更新を除き、重要な設備の新設の計画はありません。
      (2)重要な設備の除却等

         経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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    第4【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
      普通株式                                           2,000,000

                  計                               2,000,000

        ②【発行済株式】

             事業年度末現在発行数
                        提出日現在発行数(株)            上場金融商品取引所名又は登
       種類         (株)                                      内容
                         (令和4年3月31日)            録認可金融商品取引業協会名
             (令和3年12月31日)
                 1,240,000            1,240,000
     普通株式                                東京証券取引所市場第二部              単元株式数100株
                 1,240,000            1,240,000

        計                                   ―            ―
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
           該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式総       発行済株式総                     資本準備金増       資本準備金残
                                資本金増減額        資本金残高
         年月日        数増減数       数残高                     減額       高
                                 (千円)       (千円)
                   (株)       (株)                     (千円)       (千円)
     平成29年7月1日
                 △11,160,000         1,240,000           ―     724,400          ―     131,450
     (注)
     (注)     株式併合(10:1)によるものであります。
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      (5)【所有者別状況】
                                               (令和3年12月31日現在)
                          株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                       単元未満
        区分                             外国法人等                  株式の状
              政府及び
                        金融商品     その他の               個人その
                                                       況(株)
              地方公共     金融機関                                計
                        取引業者      法人                他
               団体                   個人以外      個人
     株主数
                       7     16     25     10      5   1,348     1,411
               -                                         -
          (人)
     所有株式数
                     1,334      355     405      71     17   10,158     12,340      6,000
               -
         (単元)
     所有株式数の割合
                    10.810      2.876     3.282     0.575     0.137     82.317
               -                                   100.000      -
          (%)
     (注)1.自己株式2,603株のうち26単元は「個人その他」欄に3株は「単元未満株式の状況」欄に含めております。
         2.「その他の法人」欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
      (6)【大株主の状況】

                                               (令和3年12月31日現在)
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
          氏名又は名称                    住所                    総数に対する所有
                                            (千株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
                                                176        14.26
     木村 準                 東京都品川区
                                                 45        3.65

     今井 芳範                 富山県富山市
                      東京都品川区南大井3丁目6-20                           42        3.47

     日本抵抗器関連会社従業員持株会
                                                 38        3.08

     嶋村 吉洋                 大阪府大阪市福島区
                                                 37        3.06

     ㈱富山銀行                 富山県高岡市下関町3番1号
                                                 37        3.06

     ㈱富山第一銀行                 富山県富山市西町5番1号
                                                 37        2.99

     永山 敬健                 富山県富山市
                      富山県富山市堤町通り1丁目2-26                           35        2.83

     ㈱北陸銀行
                                                 31        2.55

     日抵従業員持株会                 富山県南砺市北野2315番地
                      東京都品川区南大井3丁目6-20                           25        2.05

     日本抵抗器取引先持株会
                                                507        41.00

             計
                                19/86








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      (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                               (令和3年12月31日現在)
            区分             株式数(株)            議決権の数(個)               内容
     無議決権株式                             -            -       -

     議決権制限株式(自己株式等)                             -            -       -

     議決権制限株式(その他)                             -            -       -

                      (自己保有株式)

     完全議決権株式(自己株式等)                                         -       -
                                2,600
                      普通株式
                              1,231,400              12,314

     完全議決権株式(その他)                 普通株式                               -
                                                100株(1単元)未満の
                                6,000
     単元未満株式                 普通株式                       -
                                                株式である。
                              1,240,000
     発行済株式総数                                         -       -
                                            12,314
     総株主の議決権                             -                   -
     (注)1.「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式3株が含まれております。
         2.「完全議決権株式(その他)」の「株式数」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式100株が含まれ
           ております。また、「完全議決権株式(その他)」の「議決権の数」欄には、この株式に係る議決権の数1
           個が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                               (令和3年12月31日現在)
                                                   発行済株式総数に
                              自己名義所有       他人名義所有       所有株式数の
     所有者の氏名又は名称              所有者の住所                               対する所有株式数
                              株式数(株)       株式数(株)       合計(株)
                                                   の割合(%)
                 富山県南砺市北野2315番
                                 2,600              2,600          0.21
     ㈱日本抵抗器製作所                                     -
                 地
                                 2,600              2,600          0.21
          計            -                   -
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     2【自己株式の取得等の状況】
      【株式の種類等】会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
      (1)【株主総会決議による取得の状況】
           該当事項はありません。
      (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
      (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                区分                  株式数(株)              価額の総額(円)
     当事業年度における取得自己株式                                     74             83,268
     当期間における取得自己株式                                     -               -
     (注)当期間における取得自己株式には、令和4年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
         りによる株式は含まれておりません。
      (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                    当事業年度               当期間
                 区分
                                       処分価額の総              処分価額の総
                                株式数(株)              株式数(株)
                                       額(円)              額(円)
     引き受ける者の募集を行った取得自己株式                                -       -       -       -
     消却の処分を行った取得自己株式                                -       -       -       -

     合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行っ
                                     -       -       -       -
     た取得自己株式
     その他
                                     -       -       -       -
     (―)
     保有自己株式数                              2,603         -      2,603         -
     (注)当期間における保有自己株式数には、令和4年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
         取り及び売渡による株式は含まれておりません。
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     3【配当政策】
       当社における配当政策の基本方針は、収益に応じた配当を基本としております。一方で安定した配当を継続すると
      ともに、会社の競争力を維持強化すべく将来の事業展開に備えた内部留保の充実を勘案して配当する方針を採用して
      おります。また、当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これら
      の剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
       当事業年度の配当につきましては、1株につき30円の期末配当のみとさせていただくことを決定しました。
       内部留保資金につきましては、財務体質の強化を図りながら将来の事業展開に備えるため、有効に活用してまいり
      ます。
       当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により毎年6月30日を基準日として中間配当をす
      ることができる旨を定款に定めております。
       なお、当事業年度における剰余金の配当は以下のとおりであります。
                      配当金の総額         1株当たり配当額
           決議年月日
                       (千円)          (円)
          令和4年3月30日
                          37,121            30
          定時株主総会決議
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     4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は、「抵抗器及び電子回路の製造を通じて社会に貢献する」ことを経営の基本方針とし、当社のすべての利
       害関係者との良好な関係を維持・発展させたいと考えております。この様な基本方針のもと、迅速で適切な意思決
       定と業務執行に対する監督機能の充実を図り、経営の透明性を高めるべくコーポレート・ガバナンスを推進してお
       ります。
      ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
        当社は取締役会設置会社であり、監査役会制度を採用しております。
        当社の取締役会は代表取締役社長を議長として取締役6名(内社外取締役2名)で構成されております。取締役
       会は原則毎月1回開催され、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を審議、決定しております。
        当社の監査役会は常勤監査役を議長として監査役4名(内社外監査役3名)で構成されております。監査役は監
       査計画に基づき監査を実施するとともに、毎月開催の監査役会への出席のほか、随時取締役会へ出席することで、
       取締役の職務執行の監査を行っております。また、社外監査役は豊富な経験と高い見識により、議案審議等におい
       て中立、公正な立場より適宜発言を行っており、客観的な見地からの経営監視の役割が確保できると判断しており
       ます。
        また、当社は業務執行にあたり代表取締役社長を議長とした経営会議を毎月1回開催しております。経営会議は
       当社取締役、連結子会社取締役及び部長で構成されており、生産、販売、研究開発における経営全体の状況を把握
       することで意思決定を迅速に行っております。
        当社は企業経営および日常業務に関して、弁護士と顧問契約を締結し、必要に応じて経営判断上の参考のための
       助言、指導を適宜受けられる体制を採っております。
        当社は現行の体制にて、迅速で適切な意思決定と業務執行に対する監督機能は十分に果たすことができるものと
       考えております。
        各機関の構成員は次のとおりであります。(◎は議長、○は構成員を表しております。)
            役職名           氏名       取締役会        監査役会        経営会議

        代表取締役社長            木村 準            ◎                ◎

        取締役            愛山 良信            ○                ○

        取締役            石尾 博            ○                ○

        取締役            森 悦夫            ○                ○

        取締役(社外)            今井 治            ○

        取締役(社外)            今井 芳範            ○

        常勤監査役            堀井 進            ○        ◎

        監査役(社外)            堀越 直子            ○        ○

        監査役(社外)            白田 幸春            ○        ○

        監査役(社外)            石崎 武            ○        ○

        連結子会社取締役、部長                -                        9名

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        当社の企業統治の体制及び内部統制システムの状況を図に示すと以下のとおりであります。
      ③ 企業統治に関するその他の事項











       a.内部統制システムの整備状況
         当社は、内部統制システム構築の基本方針を取締役会で決議し、財務報告に係わる内部統制の評価を信頼性の
        あるものとして構築、維持していくことを目的に内部統制の基本方針書及び内部統制の基本計画書を定め、内部
        統制システムの整備、構築及び運用を推進しております。また、全体を統括する組織として内部統制室をこれに
        充てることとしております。
       b.リスク管理体制の整備状況

         取締役会、経営会議及び監査役会は定期的に欠かさず実施されております。経営会議においては想定されるリ
        スクに対し整理報告し、問題の洗い出しを行い、グループ各社や関係部署が相互に連携し迅速な対応ができる体
        制を整えております。また、環境方針を策定し、その実践に努めております。
         当社は取締役と各部門責任者とが業務毎のリスクを管理するための社内規定を定め、管理体制を確立しており
        ます。
       c.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況

         当社の子会社については、子会社の内部監査を定期的に行い、経営指導を行う他、取締役及び監査役に報告
        し、グループ全体の経営効率の向上を図ることとしております。また、当社及び子会社の各取締役は当社グルー
        プ全社の取締役と合同で開催される経営会議に出席し、生産、販売、研究開発における職務の執行状況を報告す
        ることにより、経営レベルの状況把握と意思決定を迅速に行っております。また、取締役はグループ会社におい
        て、法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合は、監査役に報告することを定めて
        おります。
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      ④ 取締役の定数
        当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
      ⑤ 取締役の選任の決議要件

        当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が
       出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によら
       ないものとする旨定款に定めております。
      ⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由

        自己の株式の取得
         当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により自己の株式を取得することができる旨を
        定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取
        引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
        中間配当

         当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により毎年6月30日を基準日として、中間配当
        を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主の皆様への利益配分の機会を充実させるためであ
        ります。
      ⑦ 株主総会の特別決議要件

        当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の
       議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
       これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とす
       るものであります。
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      (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  9 名 女性    1 名 (役員のうち女性の比率             10 %)
                                                         所有
       役職名        氏名       生年月日                 略歴              任期    株式数
                                                        (千株)
                             昭和46年3月      当社入社
                             昭和57年3月      当社取締役に就任
                             昭和57年3月      日本抵抗器販売㈱取締役に就任
                             昭和58年12月      日本抵抗器販売㈱常務取締役に就任
                             昭和59年2月      当社常務取締役に就任
                             平成4年11月
                                   当社代表取締役社長に就任(現任)
                             平成4年11月      日本抵抗器販売㈱代表取締役社長に就任
                                   (現任)
                             平成4年12月      マイクロジェニックス㈱代表取締役社長に
     取締役社長(代表取締
             木 村   準       昭和22年7月9日       生                         (注)3      176
                                   就任(現任)
        役)
                             平成4年12月      ジェイアールエムグループ㈱代表取締役社
                                   長に就任(現任)
                             平成4年12月      ㈱日本抵抗器大分製作所代表取締役社長に
                                   就任(現任)
                             平成17年12月      ㈱サンジェニックス代表取締役社長に就任
                                   (現任)
                             平成17年12月      ㈱ファイン電子代表取締役社長に就任(現
                                   任)
                             昭和60年1月      ㈱クレール代表取締役に就任
                             平成9年1月      ㈱今井機業場代表取締役
       取締役      今 井   治       昭和21年12月12日       生                         (注)3       15
                             平成18年3月
                                   当社取締役に就任(現任)
                             昭和50年4月      今井ラジオ店入社
                             平成13年7月      シーエスフィールド㈱代表取締役に就任
       取締役      今 井 芳 範       昭和23年10月3日       生
                                                    (注)3       45
                                   (現任)
                             平成25年3月
                                   当社取締役に就任(現任)
                             昭和38年3月      当社入社
                             昭和58年3月      当社設計部長
                             昭和59年3月      当社製造部長
                             平成2年6月      当社管理部長
                             平成3年3月      当社経営本部長付部長
       取締役      愛 山 良 信       昭和18年3月11日       生                         (注)3       -
                             平成4年3月      当社経営本部計数管理室長
                             平成5年3月      当社取締役に就任
                             平成5年5月      当社取締役総務部長
                             平成20年3月
                                   当社取締役に就任(現任)
                             昭和43年3月      当社入社
                             平成3年3月      当社開発部長
                             平成13年12月      マイクロジェニックス㈱取締役に就任(現
                                   任)
       取締役      石 尾   博       昭和24年9月11日       生                         (注)3       0
                             平成19年11月      マイクロジェニックス㈱取締役経営本部長
                                   に就任
                             平成26年3月      当社取締役に就任(現任)
                             昭和59年12月      日本抵抗器販売㈱入社
                             平成13年5月      ジェイアールエムグループ㈱計数管理部長
                             平成14年2月      ジェイアールエムグループ㈱生産管理部長
                             平成15年2月      ジェイアールエムグループ㈱資材管理部長
                             平成21年1月      ジェイアールエムグループ㈱総務管理部長
       取締役      森   悦 夫       昭和25年12月12日       生
                                                    (注)3       1
                             平成21年5月      ジェイアールエムグループ㈱経営本部長
                             平成21年5月      ジェイアールエムグループ㈱取締役に就任
                                   (現任)
                             平成24年4月      ジェイアールエムグループ㈱財務管理部長
                             平成27年3月
                                   当社取締役に就任(現任)
                             昭和59年4月      当社入社
                             平成13年5月      当社資材管理部長
                             平成17年1月      解亜園(上海)有限公司董事に就任
       常勤監査役       堀 井   進       昭和21年10月19日       生                         (注)4       0
                             平成21年1月      解亜園(上海)有限公司副董事長に就任
                             平成25年4月      当社経理部長
                             平成28年3月
                                   当社監査役に就任(現任)
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                                                         所有
       役職名        氏名       生年月日                 略歴              任期    株式数
                                                        (千株)
                             平成2年3月      明治学院大学文学部英文学科卒
                             平成11年6月      シアトル大学マーケテイング専攻卒
       監査役      堀 越 直 子       昭和43年2月22日       生
                                                    (注)4       -
                             平成17年3月      当社社外監査役に就任(現任)
                             昭和35年3月      当社入社
                             平成3年3月      日本抵抗器販売㈱東京営業所所長に就任
       監査役      白 田 幸 春       昭和17年1月22日       生                         (注)4       0
                             平成16年1月      上海JRM有限公司総経理に就任
                             平成28年3月      当社社外監査役に就任(現任)
                             昭和39年11月      当社入社
                             昭和61年8月      日本抵抗器販売㈱取締役開発室長に就任
       監査役      石 崎   武       昭和17年11月24日       生                         (注)5       0
                             平成6年11月      日本抵抗器販売㈱取締役経営本部長に就任
                             平成28年3月
                                   当社社外監査役に就任(現任)
                              計                             239
     (注)1.取締役今井治氏及び今井芳範氏は、社外取締役であります。
         2.監査役堀越直子氏、白田幸春氏及び石崎武氏は、社外監査役であります。
         3.任期は、第73期に係る定時株主総会終結の時から、第75期に係る定時株主総会終結の時までであります。
         4.任期は、第73期に係る定時株主総会終結の時から、第77期に係る定時株主総会終結の時までであります。
         5.任期は、第72期に係る定時株主総会終結の時から、第76期に係る定時株主総会終結の時までであります。
        ② 社外役員の状況

          当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
          社外取締役今井治氏は、(株)今井機業場の経営者としての経験及び知見により独立した立場から取締役会の相
         互監督機能を強化し、公正かつ的確な助言を行っており、主に他業種の動向等についての発言を行うなど適切に
         役割を果たしております。また、今井芳範氏は、シーエスフィールド(株)の経営者としての経験及び知見により
         独立した立場から取締役会の相互監督機能を強化し、公正かつ的確な助言を行っており、主に国内の市場動向等
         についての発言を行うなど適切に役割を果たしております。
          社外監査役堀越直子氏は、財務および会計に関する相当程度の知見を有し、海外経験も有り、幅広い知識を有
         しており、主に海外の情報についての発言を行っております。また、白田幸春氏は、中国、ASEANマーケッ
         トにおける電機メーカーの市場動向に詳しく豊富な経験を有しており、主に国内の情報についての発言を行って
         おります。また、石崎武氏は企業経営に関わりを持った豊富な経験、知見を有しており、主に国内の情報につい
         ての発言を行っております。社外監査役3名は当社の経営に対して中立、公正な立場により的確な助言をいただ
         けるものと判断しております。
          なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間には、「① 役員一覧」に記載の当社株式所有を除き、特別な
         利害関係はありません。
          当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選
         任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
          当社の社外取締役及び社外監査役は豊富な経験及び幅広い見識を活かした経営監督、助言を行っており、当社
         の経営判断における重要な役割を担っていただいていることから、現在の選任状況は適切であると考えておりま
         す。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

         統制部門との関係
          社外取締役は、取締役会への出席を通じて会計監査、内部統制監査等の報告を受け、必要に応じて助言を行う
         ことで監督を行っております。
          社外監査役は、監査役会への出席を通じて常勤監査役より業務執行状況、内部統制監査結果等について情報提
         供を受け、助言、意見交換を行っております。
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      (3)【監査の状況】
        ① 監査役監査の状況
          監査役会は監査役4名(内社外監査役3名)で構成されており、監査役監査は監査役会で監査の方針、職務分
         担等を定め、各監査役が監査しております。
          当事業年度において監査役会を全12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりでありま
         す。
             氏 名           開催回数           出席回数

            堀井  進             12回           12回

            堀越 直子             12回           12回

            白田 幸春             12回           12回

            石崎  武             12回           12回

          監査の実施に当たり、監査役と弁護士、公認会計士等外部専門家との連携体制、監査担当部署との社内連携体

         制を確保するものとしております。また、常勤監査役は計算書類の受領時は会計監査人と定期会合を持ち、必要
         に応じて監査の方法等について打ち合わせを持っております。社外監査役の主な活動は、月1回の取締役会、監
         査役会に出席し、取締役会においては業務の執行状況報告等に対する確認を行っております。また、法令、定款
         違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役会に報告され、連携体制を確保しております。
        ② 内部監査の状況

          経営目的に照らして、経営及び業務内容の活動と制度を公正な立場で評価、指摘、指導する機能を持つ内部統
         制室を設けております。内部統制室は3名で構成されており、年間内部監査計画に基づき業務監査を実施し、内
         部監査の結果は監査役会に報告しております。また、必要に応じて監査役、会計監査人と意見交換を行うことで
         連携を図っております。
        ③ 会計監査の状況

         a.監査法人の名称
           仰星監査法人
         b.継続監査期間

           12年間(平成23年に仰星監査法人と合併した明澄監査法人による継続監査期間を含む)
         c.業務を執行した公認会計士

           指定社員 業務執行社員 向山 典佐
           指定社員 業務執行社員 許  仁九
         d.監査業務に係る補助者の構成

           当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他7名であります。
         e.監査法人の選定方針と理由

           監査役会は、会計監査人の品質管理体制、独立性及び専門性等について総合的に勘案し、監査法人を選定し
          ております。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合
          は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解
          任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。ま
          た、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査
          人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
         f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

           監査役会は、監査法人との面談、意見交換等を通じて、監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性等につ
          いて総合的に評価を行い、仰星監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
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        ④ 監査報酬の内容等
         a.監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
        区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
                     20,000                       20,000
      提出会社                             -                       -
      連結子会社                  -           -           -           -

                     20,000                       20,000

         計                          -                       -
         b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

           該当事項はありません。
         c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

           該当事項はありません。
         d.監査報酬の決定方針

           当社は、当社の事業規模および合理的な監査日数ならびに前年度の監査報酬等を勘案し、監査公認会計士等
          と協議の上決定しております。
         e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

           監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切で
          あるかどうかについて検討を行った上で、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行って
          おります。
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      (4)【役員の報酬等】
       ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         当社は、令和3年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議
        しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方
        法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うもので
        あると判断しております。
         取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りです。
         a.基本方針

          当社の取締役の報酬は基本報酬のみとしており、役位と経営環境等を総合的に勘案して決定することを基本
         方針としております。
         b.基本報酬に関する方針

          当社の取締役の基本報酬は、金銭による月額固定報酬としております。決定方法としましては、代表取締役
         が社外取締役、社外監査役の意見を聴取した上で、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役会に原
         案を提示し、取締役会の決議で決定しております。
         取締役の報酬等の額については、昭和57年3月20日開催の第34回定時株主総会において、取締役の報酬限度額

        は年額60,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とすることを決議しておりま
        す。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名であります。
         取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。
        取締役の個人別の報酬等の額は代表取締役が社外取締役、社外監査役の意見を聴取した上で、株主総会で決議さ
        れた報酬限度額の範囲内で役位と経営環境等を総合的に勘案して、取締役会に原案を提示し、取締役会の決議で
        決定しております。
         監査役の報酬等の額については、昭和57年3月20日開催の第34回定時株主総会において、監査役の報酬限度額
        は年額18,000千円以内とすることを決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名
        であります。
         監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査役会が有しております。監査役の
        報酬等の額は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、適正な報酬等の額を監査役の協議、同意により決定
        しております。
       ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                               報酬等の種類別の総額(千円)
                                                     対象となる
                 報酬等の総額
        役員区分                                             役員の員数
                  (千円)                            左記のうち、
                          固定報酬      業績連動報酬        退職慰労金               (人)
                                              非金銭報酬等
     取締役
                     25,200       25,200                               3
                                     -       -       -
     (社外取締役を除く)
     監査役
                     1,200       1,200                              1
                                     -       -       -
     (社外監査役を除く)
                     3,600       3,600                              5
     社外役員                                -       -       -
       ③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

         連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。
       ④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

         該当事項はありません。
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      (5)【株式の保有状況】
       ① 投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら
        株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である
        投資株式と区分し、それ以外の目的で保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しており
        ます。
       ② 保有目的が純投資以外の目的である投資株式

        a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         当社は、取引先等との安定的な取引関係の維持、強化を図る観点から、当社の中長期的な企業価値向上に資す
        ると判断した場合に政策保有株式を保有する方針としております。また、取締役会にて定期的に個別銘柄ごとの
        保有の合理性を検証し、縮減を含めた保有の是非について検討しております。
        b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                  銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                      2           2,000
     非上場株式
                      3           77,434
     非上場株式以外の株式
         (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

          該当事項はありません。
         (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

          該当事項はありません。
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        c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
         特定投資株式

                 当事業年度         前事業年度
                株式数(株)         株式数(株)           保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の

         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (千円)         (千円)
                    24,300         24,300
                                  安定的な取引関係の維持・強化のため保
     株式会社富山銀行                                                   有
                                  有しております。
                    43,278         71,563
                    69,000         69,000

     株式会社富山第一銀                             安定的な取引関係の維持・強化のため保
                                                        有
     行                             有しております。
                    20,355         19,458
     株式会社ほくほく
                    15,100         15,100
                                  安定的な取引関係の維持・強化のため保                      無
     フィナンシャルグ
                                  有しております。                    (注2)
                    13,801         14,783
     ループ
    (注)1.定量的な保有効果は記載が困難であります。ただし、取締役会にて定期的に個別銘柄ごとの保有の合理性を検
          証しております。
        2.株式会社ほくほくフィナンシャルグループは、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である株式会社
          北陸銀行は当社株式を保有しております。
         みなし保有株式

         該当はありません。
       ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

         該当はありません。
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    第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
      (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2.監査証明について

         当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(令和3年1月1日から令和3年12
        月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで)の財務諸表について、
        仰星監査法人により監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

         当社は、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、
        当該機構等が主催するセミナーへの参加並びに会計専門誌の定期購読を行って、会計基準等の内容を適切に把握し
        ております。
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     1【連結財務諸表等】
      (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (令和2年12月31日)              (令和3年12月31日)
     資産の部
       流動資産
                                     ※1  1,775,443            ※1  1,415,779
        現金及び預金
                                                    ※3  900,576
                                        809,059
        受取手形及び売掛金
                                      ※3  537,894             ※3  834,696
        電子記録債権
                                        262,007              231,804
        商品及び製品
                                        60,930              78,609
        仕掛品
                                        944,842             1,441,455
        原材料及び貯蔵品
                                        95,139              185,040
        未収入金
                                        25,018              24,245
        その他
                                       △ 28,905             △ 35,097
        貸倒引当金
                                       4,481,427              5,077,112
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                     ※1  1,738,275            ※1  1,748,242
          建物及び構築物
                                       1,165,272              1,308,444
          機械装置及び運搬具
                                        895,734              851,296
          工具、器具及び備品
                                      ※1  300,006             ※1  300,006
          土地
                                        115,844               87,273
          リース資産
                                         4,010
          建設仮勘定                                               -
                                      △ 2,952,196             △ 3,051,785
          減価償却累計額
                                       1,266,945              1,243,478
          有形固定資産合計
        無形固定資産                                16,989              13,448
        投資その他の資産
                                      ※1  241,231             ※1  225,949
          投資有価証券
                                        137,597              143,996
          繰延税金資産
                                        124,737              131,982
          その他
                                        503,565              501,928
          投資その他の資産合計
                                       1,787,499              1,758,855
        固定資産合計
                                         4,463              2,952
       繰延資産
                                       6,273,389              6,838,920
       資産合計
                                34/86








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                                                    (単位:千円)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (令和2年12月31日)              (令和3年12月31日)
     負債の部
       流動負債
                                        562,287              819,572
        支払手形及び買掛金
                                        422,655              597,455
        電子記録債務
                                     ※1  1,272,215            ※1  1,489,912
        短期借入金
                                        125,000              175,000
        1年内償還予定の社債
                                         9,177              6,398
        リース債務
                                        26,653               8,545
        未払法人税等
                                         1,704              6,791
        受注損失引当金
                                        163,581              179,935
        その他
                                       2,583,272              3,283,612
        流動負債合計
       固定負債
                                        225,000              150,000
        社債
                                     ※1  1,272,871            ※1  1,132,671
        長期借入金
                                        12,896               6,547
        リース債務
                                        407,729              374,225
        退職給付に係る負債
                                        33,550              20,732
        その他
                                       1,952,046              1,684,176
        固定負債合計
                                       4,535,318              4,967,788
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        724,400              724,400
        資本金
                                        133,695              207,448
        資本剰余金
                                        424,848              443,776
        利益剰余金
                                        △ 3,710             △ 3,793
        自己株式
                                       1,279,233              1,371,831
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        22,380               5,634
        その他有価証券評価差額金
                                        64,203              140,258
        為替換算調整勘定
                                        86,583              145,892
        その他の包括利益累計額合計
                                        372,255              353,408
       非支配株主持分
                                       1,738,071              1,871,132
       純資産合計
                                       6,273,389              6,838,920
     負債純資産合計
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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和2年1月1日              (自 令和3年1月1日
                                至 令和2年12月31日)               至 令和3年12月31日)
                                       5,543,360              6,185,426
     売上高
                                     ※5  4,279,840            ※5  4,787,722
     売上原価
                                       1,263,520              1,397,703
     売上総利益
                                   ※1 ,※2  1,221,563           ※1 ,※2  1,286,398
     販売費及び一般管理費
                                        41,957              111,305
     営業利益
     営業外収益
                                         1,737              1,356
       受取利息
                                         5,676              5,684
       受取配当金
                                        37,647              37,430
       不動産賃貸料
                                        18,862              14,551
       その他
                                        63,922              59,021
       営業外収益合計
     営業外費用
                                        29,883              24,807
       支払利息及び手形売却損
                                         2,028              1,983
       売上割引
                                        16,548              15,135
       賃貸資産減価償却費等
                                         2,648              15,815
       為替差損
                                         5,744              7,822
       その他
                                        56,851              65,564
       営業外費用合計
                                        49,028              104,762
     経常利益
     特別利益
                                         8,534
                                                         -
       保険差益
                                         8,534
       特別利益合計                                                  -
     特別損失
                                        ※3  232           ※3  1,167
       固定資産除却損
                                       ※4  1,960
       固定資産売却損                                                  -
                                         1,601
                                                         -
       投資有価証券評価損
                                         3,793              1,167
       特別損失合計
                                        53,769              103,595
     税金等調整前当期純利益
                                        46,107              26,436
     法人税、住民税及び事業税
                                         2,336
                                                      △ 1,837
     法人税等調整額
                                        48,443              24,598
     法人税等合計
                                         5,326              78,996
     当期純利益
     非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に
                                                       29,130
                                       △ 32,750
     帰属する当期純損失(△)
                                        38,076              49,865
     親会社株主に帰属する当期純利益
                                36/86







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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和2年1月1日              (自 令和3年1月1日
                                至 令和2年12月31日)               至 令和3年12月31日)
                                         5,326              78,996
     当期純利益
     その他の包括利益
       その他有価証券評価差額金                                 △ 1,461             △ 11,793
                                         7,287              96,879
       為替換算調整勘定
                                        ※ 5,826             ※ 85,085
       その他の包括利益合計
                                        11,152              164,081
     包括利益
     (内訳)
                                        45,437              109,002
       親会社株主に係る包括利益
                                                       55,079
       非支配株主に係る包括利益                                 △ 34,285
                                37/86
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 724,400         133,695         417,711         △ 3,614       1,272,192
     当期変動額
      剰余金の配当
                                       △ 30,939                △ 30,939
      親会社株主に帰属する当期
                                        38,076                 38,076
      純利益
      自己株式の取得                                           △ 96        △ 96

      非支配株主との取引に係る

                                                          -
      親会社の持分変動
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -       7,137         △ 96       7,041
     当期末残高                 724,400         133,695         424,848         △ 3,710       1,279,233
                       その他の包括利益累計額

                                       非支配株主持分        純資産合計
                  その他有価証券              その他の包括利
                        為替換算調整勘定
                  評価差額金              益累計額合計
     当期首残高                20,341       58,881       79,222       406,540      1,757,954
     当期変動額
      剰余金の配当                                           △ 30,939
      親会社株主に帰属する当期
                                                  38,076
      純利益
      自己株式の取得

                                                  △ 96
      非支配株主との取引に係る

                                                   -
      親会社の持分変動
      株主資本以外の項目の当期
                      2,039       5,322       7,361      △ 34,285      △ 26,924
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 2,039       5,322       7,361      △ 34,285      △ 19,883
     当期末残高                22,380       64,203       86,583       372,255      1,738,071
                                38/86








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          当連結会計年度(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 724,400         133,695         424,848         △ 3,710       1,279,233
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 30,937                △ 30,937
      親会社株主に帰属する当期
                                        49,865                 49,865
      純利益
      自己株式の取得

                                                 △ 83        △ 83
      非支配株主との取引に係る

                               73,752                          73,752
      親会社の持分変動
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -       73,752         18,928         △ 83       92,598
     当期末残高                 724,400         207,448         443,776         △ 3,793       1,371,831
                       その他の包括利益累計額

                                       非支配株主持分        純資産合計
                  その他有価証券              その他の包括利
                        為替換算調整勘定
                  評価差額金              益累計額合計
     当期首残高
                     22,380       64,203       86,583       372,255      1,738,071
     当期変動額
      剰余金の配当                                           △ 30,937
      親会社株主に帰属する当期
                                                  49,865
      純利益
      自己株式の取得                                             △ 83

      非支配株主との取引に係る

                                                  73,752
      親会社の持分変動
      株主資本以外の項目の当期
                    △ 16,745       76,055       59,309      △ 18,846       40,463
      変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 16,745       76,055       59,309      △ 18,846       133,061
     当期末残高                 5,634      140,258       145,892       353,408      1,871,132
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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 令和2年1月1日              (自 令和3年1月1日
                                至 令和2年12月31日)               至 令和3年12月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        53,769              103,595
       税金等調整前当期純利益
                                        159,917              144,602
       減価償却費
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 △ 29,466             △ 33,502
                                          876             6,192
       貸倒引当金の増減額(△は減少)
                                          166             5,087
       受注損失引当金の増減額(△は減少)
       受取利息及び受取配当金                                 △ 7,413             △ 7,040
                                        29,883              24,807
       支払利息及び手形売却損
                                                       6,419
       為替差損益(△は益)                                 △ 8,811
                                         1,601
       投資有価証券評価損益(△は益)                                                  -
                                         1,960
       固定資産売却損益(△は益)                                                  -
                                          232             1,167
       固定資産除却損
       保険差益                                 △ 8,534                -
                                        408,485
       売上債権の増減額(△は増加)                                              △ 356,588
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 46,888             △ 437,128
                                                      413,595
       仕入債務の増減額(△は減少)                                △ 168,457
                                                        624
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                 △ 4,088
                                       △ 37,194             △ 84,326
       その他
                                        346,038
       小計                                              △ 212,495
       利息及び配当金の受取額                                  7,412              7,040
       利息の支払額                                 △ 29,330             △ 24,770
                                       △ 27,492             △ 45,549
       法人税等の支払額
                                        296,628
       営業活動によるキャッシュ・フロー                                              △ 275,775
     投資活動によるキャッシュ・フロー
       有形固定資産の取得による支出                                △ 163,197             △ 100,987
       無形固定資産の取得による支出                                  △ 320             △ 776
                                          26
       有形固定資産の売却による収入                                                  -
       投資有価証券の取得による支出                                 △ 1,058             △ 1,073
       定期預金の預入による支出                                △ 108,078              △ 73,725
                                        139,041               92,928
       定期預金の払戻による収入
                                        20,623
                                                      △ 4,862
       その他
       投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 112,963              △ 88,498
     財務活動によるキャッシュ・フロー
                                                      198,430
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                △ 173,839
                                        930,000              720,000
       長期借入れによる収入
       長期借入金の返済による支出                                △ 870,154             △ 840,913
                                        99,050              98,230
       社債の発行による収入
       社債の償還による支出                                △ 115,000             △ 125,000
       ファイナンス・リース債務の返済による支出                                 △ 15,246              △ 9,781
       自己株式の取得による支出                                   △ 96             △ 83
                                       △ 30,939             △ 30,936
       配当金の支払額
                                                       9,946
       財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 176,224
                                         9,663              5,503
     現金及び現金同等物に係る換算差額
                                        17,104
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                                △ 348,824
                                       1,544,521              1,561,625
     現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※ 1,561,625             ※ 1,212,800
     現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
         1.連結の範囲に関する事項
           連結子会社の数           10 社
            連結子会社の名称
             日本抵抗器販売株式会社
             株式会社日本抵抗器大分製作所
             マイクロジェニックス株式会社
             解亜園(上海)電子製造有限公司
             ジェイ・アール・エム株式会社
             ジェイアールエムグループ株式会社
             上海JRM有限公司
             株式会社サンジェニックス
             株式会社ファイン電子
             JRM(Thailand)Co.,Ltd.
         2.持分法の適用に関する事項
          (1)持分法を適用した関連会社はありません。
          (2)持分法を適用していない関連会社はありません。
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項
           連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。
         4.会計方針に関する事項
          (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
           ① 有価証券
             その他有価証券
              時価のあるもの
               決算期末日現在の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
               は移動平均法により算定)
              時価のないもの
               移動平均法による原価法
           ② デリバティブ
             時価法
           ③ たな卸資産
             商品・製品・仕掛品・原材料
              移動平均法に基づく原価法(収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)
             貯蔵品
              最終仕入原価法に基づく原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
          (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
           ① 有形固定資産(リース資産を除く)
             当社及び国内連結子会社
              定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並
              びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しておりま
              す。
             在外連結子会社は定額法を採用しております。
             なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
             建物及び構築物   6~50年
             機械装置及び運搬具 2~10年
             工具、器具及び備品 2~20年
           ② 無形固定資産(リース資産を除く)
             定額法によっております。ただし、ソフトウエア(自社利用)については、社内における見込利用可能
            期間(5年)に基づく定額法によっております。
           ③ リース資産
             所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
            定額法を採用しております。
             なお、在外連結子会社のリース資産については所在地の法人に適用される耐用年数を採用しておりま
            す。
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          (3)繰延資産の処理方法
           社債発行費
            社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
          (4)重要な引当金の計上基準
           ① 貸倒引当金
             債権の貸倒による損失に備える為、当社及び国内連結子会社は、一般債権については貸倒実績率によ
            り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
            す。なお、在外連結子会社においては、主として個別の債権についてその回収可能性を勘案した所要見積
            額を計上しております。
           ② 受注損失引当金
             受注契約に係る損失に備えるため、将来の損失が見込まれ、その損失が合理的に見積もることができる
            ものについて、翌連結会計年度以降の損失見込額を計上しております。
          (5)退職給付に係る会計処理の方法
            当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
           支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
          (6)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
            外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
           おります。なお、在外連結子会社等の資産、負債、収益及び費用は連結決算日の直物為替相場により円貨に
           換算し、換算差額は非支配株主持分及び純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
          (7)重要なヘッジ会計の方法
            繰延ヘッジ処理によっております。
            また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を、金利スワッ
           プについては特例処理を採用しております。
            当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。
             ヘッジ手段………金利スワップ
             ヘッジ対象………変動金利借入金
             ヘッジ方針………金融機関からの借入金の一部について、金利変動によるリスクを回避するため、金利
                     スワップ取引を利用しております。
             ヘッジの有効性評価の方法………特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略し
                            ております。
          (8)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
            手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク
           しか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
          (9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
            消費税等の会計処理
             消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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         (重要な会計上の見積り)
          1.固定資産の減損損失の認識の要否
           (1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
            連結子会社である解亜園(上海)電子製造有限公司(固定資産帳簿価額合計191,983千円)に関して、賃金
           の上昇及び元高による収益性の低下により減損の兆候があると判断し、減損損失の認識の要否について使
           用価値をもって検討を行いました。その結果、事業計画に基づく割引前将来キャッシュ・フローの総額が
           資産グループの固定資産の帳簿価額を上回ると判断したため、減損損失は計上しておりません。
           (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

            当社グループは、原則として、管理会計上の区分を基準として資産のグルーピングを行っております。
           収益性の低下や土地・建物等の時価下落等により減損の兆候があると認められる場合には、資産グループ
           から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識
           の要否を判定します。判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り、減損損失
           の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額(正味売却価額または使用価値のいずれか高い価
           額)まで減額し、当該帳簿価額の減少額は減損損失として認識します。
            当該資産グループから得られる将来キャッシュ・フローの見積りは、過年度の実績等に基づく将来の事
           業計画を基礎としておりますが、将来の収益見積り、費用見積り、設備投資見積り等を主要な仮定として
           おり、不確実性が否めないため、今後の経過によっては将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を
           及ぼす可能性があります。
          2.繰延税金資産の回収可能性

           (1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
            繰延税金資産(純額) 143,996千円
           (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

            繰延税金資産は、将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識しており
           ます。課税所得が生じる可能性の判断においては、将来獲得しうる課税所得の時期及び金額を合理的に見
           積り、金額を算定しております。当該見積りは、将来の事業計画を基礎としており、その主要な仮定は将
           来の売上予測でありますが、今後の経営環境等の変化などによって影響を受ける可能性があり、実際に発
           生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において、
           繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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         (未適用の会計基準等)
          (収益認識に関する会計基準等)
          ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
          ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日 企業会計
           基準委員会)
          ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
           会計基準委員会)
          (1)概要

            国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括
           的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15
           号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度か
           ら、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準
           委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたもので
           す。
            企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号
           と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り
           入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に
           配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされ
           ております。
          (2)適用予定日
            令和4年12月期の期首から適用します。
          (3)当該会計基準等の適用による影響
            「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中
            であります。
          (時価の算定に関する会計基準等)

          ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
          ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
          ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
          ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日 企業会
           計基準委員会)
          ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
           会計基準委員会)
          (1)概要

            国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ
           内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計
           基準においてはAccounting             Standards     CodificationのTopic          820「公正価値測定」)を定めている状況を
           踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本
           基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表さ
           れたものです。
            企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な
           算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、
           IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等
           に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定
           めることとされております。
          (2)適用予定日
            令和4年12月期の期首から適用します。
          (3)当該会計基準等の適用による影響
            「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定
            であります。
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         (表示方法の変更)
          (「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
           「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当連結会計年度
          の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しており
          ます。
           ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会
          計年度に係る内容については記載しておりません。
         (追加情報)

          (新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
           新型コロナウイルス感染症による当社グループへの影響は、今後の広がり方や収束時期等の見通しが不透明
          な状況であるものの、現時点において会計上の見積りに重要な影響を与えるものではないと判断しておりま
          す。なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響は不確定要素が多いことから、その収束状
          況によっては当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
         (連結貸借対照表関係)

          ※1 担保資産及び担保付債務
             担保に供している資産は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (令和2年12月31日)                 (令和3年12月31日)
     土地                                91,013千円                 91,013千円
     建物及び構築物                               291,034                 283,137
     投資有価証券                                57,279                 53,573
     現金及び預金                                30,207                 30,207
              計                      469,533                 457,932
             担保付債務は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (令和2年12月31日)                 (令和3年12月31日)
     短期借入金                               644,353千円                 669,092千円
     長期借入金                               515,268                 355,634
           2 受取手形及び電子記録債権割引高

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (令和2年12月31日)                 (令和3年12月31日)
     受取手形割引高                                17,082   千円                -千円
                                    138,487                  82,050
     電子記録債権割引高
          ※3 期末日満期手形及び電子記録債権

             期末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をし
            ております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子
            記録債権が連結会計年度末残高に含まれております。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (令和2年12月31日)                 (令和3年12月31日)
     受取手形                                  -千円                2,123千円
     電子記録債権                                25,181                 57,971
     受取手形割引高                                 736                  -
     電子記録債権割引高                                20,000                   -
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                                                   株式会社日本抵抗器製作所(E01906)
                                                           有価証券報告書
         (連結損益計算書関係)
          ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (自 令和2年1月1日                 (自 令和3年1月1日
                            至 令和2年12月31日)                   至 令和3年12月31日)
     給料手当                               458,323    千円              447,577    千円
                                     91,398                 95,676
     法定福利費
                                    104,441                 136,768
     運賃
                                     29,141                 26,345
     旅費交通費
                                     18,656                 20,551
     退職給付費用
                                      876                6,192
     貸倒引当金繰入額
                                     37,768                 33,524
     減価償却費
          ※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

               前連結会計年度                             当連結会計年度
            (自 令和2年1月1日                            (自 令和3年1月1日
             至 令和2年12月31日)                              至 令和3年12月31日)
                          330,099    千円                        324,635    千円
          ※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 令和2年1月1日                 (自 令和3年1月1日
                            至 令和2年12月31日)                 至 令和3年12月31日)
    建物及び構築物                                  149千円                1,053千円
    機械装置及び運搬具                                   0                 0
    工具、器具及び備品                                   0                 0
    無形固定資産                                  83                 113
              計                        232                1,167
          ※4 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自 令和2年1月1日                 (自 令和3年1月1日
                            至 令和2年12月31日)                 至 令和3年12月31日)
     機械装置及び運搬具                                1,960千円                   -千円
          ※5 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

            れております。
               前連結会計年度                             当連結会計年度
            (自 令和2年1月1日                            (自 令和3年1月1日
             至 令和2年12月31日)                              至 令和3年12月31日)
                          79,004   千円                         86,853   千円
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         (連結包括利益計算書関係)
          ※   その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 令和2年1月1日               (自 令和3年1月1日
                                至 令和2年12月31日)               至 令和3年12月31日)
     その他有価証券評価差額金
      当期発生額                                △1,863千円               △16,355千円
      組替調整額                                   -               -
       税効果調整前
                                      △1,863               △16,355
       税効果額                                 402              4,561
       その他有価証券評価差額金
                                      △1,461               △11,793
     為替換算調整勘定
      当期発生額                                 7,287               96,879
      組替調整額                                   -               -
      為替換算調整勘定
                                       7,287               96,879
     その他の包括利益合計
                                       5,826               85,085
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
    前連結会計年度(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項
                   当連結会計年度期首          当連結会計年度増加          当連結会計年度減少          当連結会計年度末株
                   株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)          式数(株)
     発行済株式
      普通株式                 1,240,000              -          -       1,240,000
     自己株式
      普通株式(注)                   2,445            84          -         2,529
     (注)普通株式の自己株式数の増加84株は、単元未満株式の買取によるものであります。
          2.新株予約権等に関する事項

            該当事項はありません。
          3.配当に関する事項

           (1)配当金支払額
                              1株当たり
                       配当金の総額
                株式の種類               配当額        基準日        効力発生日
                        (千円)
      (決議)
                               (円)
      令和2年3月30日
                 普通株式         30,939         25   令和元年12月31日         令和2年3月31日
       定時株主総会
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                   1株当たり
                      配当金の総額
               株式の種類              配当の原資       配当額        基準日        効力発生日
                       (千円)
      (決議)
                                    (円)
      令和3年3月30日
                普通株式        30,937     利益剰余金          25   令和2年12月31日         令和3年3月31日
       定時株主総会
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    当連結会計年度(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項
                   当連結会計年度期首          当連結会計年度増加          当連結会計年度減少          当連結会計年度末株
                   株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)          式数(株)
     発行済株式
      普通株式                 1,240,000              -          -       1,240,000
     自己株式
      普通株式(注)                   2,529            74          -         2,603
     (注)普通株式の自己株式数の増加74株は、単元未満株式の買取によるものであります。
          2.新株予約権等に関する事項

            該当事項はありません。
          3.配当に関する事項

           (1)配当金支払額
                              1株当たり
                       配当金の総額
                株式の種類               配当額        基準日        効力発生日
                        (千円)
      (決議)
                               (円)
      令和3年3月30日
                 普通株式         30,937         25   令和2年12月31日         令和3年3月31日
       定時株主総会
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                   1株当たり
                      配当金の総額
               株式の種類              配当の原資       配当額        基準日        効力発生日
                       (千円)
      (決議)
                                    (円)
      令和4年3月30日
                普通株式        37,121     利益剰余金          30   令和3年12月31日         令和4年3月31日
       定時株主総会
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
          ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 令和2年1月1日              (自 令和3年1月1日
                                 至 令和2年12月31日)              至 令和3年12月31日)
     現金及び預金勘定                                 1,775,443千円              1,415,779千円
     預入期間が3か月を超える定期預金                                 △213,818              △202,979
     現金及び現金同等物                                 1,561,625              1,212,800
         (リース取引関係)

        ファイナンス・リース取引
          所有権移転外ファイナンス・リース取引
          ① リース資産の内容
            有形固定資産
            主として、ハイブリッドIC事業における生産設備(機械装置及び運搬具)であります。
          ② リース資産の減価償却の方法
            連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資
           産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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         (金融商品関係)
          1.金融商品の状況に関する事項
           (1)金融商品に対する取組方針
             当社グループの資金運用は、余資がある場合に短期的な預金等で行うことに限定しております。事業遂
            行上の必要な運転資金調達は、金利動向や長短のバランスを勘案して銀行借入を行うほか、必要に応じて
            社債発行や債権流動化を行っております。デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によるリスク回
            避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。
           (2)金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制

             当社グループの受取手形及び売掛金、電子記録債権は、そのほとんどが6ヶ月以内の回収期日でありま
            す。なお、顧客の信用リスクが存在しますが、当該リスク管理のため与信管理規定に沿って取引先ごとの
            期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図ってお
            ります。
             また、外貨建ての売掛債権は、為替の変動リスクが存在しますが、重要な部分については、同じ外貨建
            ての買掛債務をネットすることによりリスクを低減しております。
             投資有価証券である株式には市場価格の変動リスクが存在しますが、主に当社グループと業務上の関係
            を有する企業の株式であり、定期的に市場価格(時価)や発行会社の財務状況等を確認することによりリス
            クを低減しております。
             支払手形及び買掛金、電子記録債務は、6ヶ月以内の支払期日であります。なお、その一部には製品及
            び原材料等の輸入に伴う外貨建て債務があり為替変動リスクが存在しますが、重要な部分については、同
            じ外貨建ての売掛債権をネットすることによりリスクを低減しております。
             借入金及び社債のうち、変動金利借入には金利変動リスクが存在します。このうち長期のものの一部に
            ついては、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ
            取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。
             なお、当社グループは、各部署からの報告に基づき毎月次に資金繰り計画を作成・更新することなどに
            より資金調達に係る流動性リスクを管理しております。
             デリバティブ取引は、格付の高い金融機関とのみ取引を行っておりますので相手先の契約不履行による
            信用リスクは、ほとんどないと認識しており、また、内部規定により実需の範囲内の取引に限定し投機的
            な契約は排除しております。デリバティブ取引についてはヘッジ会計を行っており、その内容は連結財務
            諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(7)重要なヘッジ会計の方法」に
            記載しております。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
            連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
            前連結会計年度(令和2年12月31日)

                          連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)現金及び預金                           1,775,443           1,775,443               -

     (2)受取手形及び売掛金                            809,059           809,059              -

     (3)電子記録債権                            537,894           537,894              -

     (4)投資有価証券                            213,000           213,000              -
              資産計                  3,335,396           3,335,396               -

     (1)支払手形及び買掛金                            562,287           562,287              -

     (2)電子記録債務                            422,655           422,655              -
     (3)短期借入金                            606,880           606,880              -

     (4)社債                            350,000           346,278            3,722

     (5)長期借入金                           1,938,206           1,934,299             3,907
              負債計                  3,880,028           3,872,399             7,629

     デリバティブ取引                              -           -           -

            当連結会計年度(令和3年12月31日)

                          連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)現金及び預金                           1,415,779           1,415,779               -

     (2)受取手形及び売掛金                            900,576           900,576              -

     (3)電子記録債権                            834,696           834,696              -

     (4)投資有価証券                            197,718           197,718              -
              資産計                  3,348,771           3,348,771               -

     (1)支払手形及び買掛金                            819,572           819,572              -

     (2)電子記録債務                            597,455           597,455              -
     (3)短期借入金                            805,290           805,290              -

     (4)社債                            325,000           321,069            3,930

     (5)長期借入金                           1,817,293           1,813,887             3,405
              負債計                  4,364,611           4,357,275             7,336

     デリバティブ取引                              -           -           -

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     (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
         資 産
          (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
           よっております。
          (4)投資有価証券
            時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項に
           ついては、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
         負 債
          (1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務、(3)短期借入金
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
           よっております。
          (4)社債
            社債については、1年内償還予定の社債を含めて表示しております。これらの時価は、元利金の合計額
           を、同様の新規社債発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
          (5)長期借入金
            長期借入金については、1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。これらの時価は、元利
           金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しておりま
           す。
         デリバティブ取引
          注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
             区分
                           (令和2年12月31日)                  (令和3年12月31日)
     非上場株式                                28,231                  28,231
     出資金                                  832                  802
            これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示
           の対象としておりません。
         3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

           前連結会計年度(令和2年12月31日)
                                   1年超         5年超
                         1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                     1,775,443             -         -         -
     受取手形及び売掛金                      809,059            -         -         -
     電子記録債権                      537,894            -         -         -
             合計              3,122,396             -         -         -

           当連結会計年度(令和3年12月31日)

                                   1年超         5年超
                         1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                     1,415,779             -         -         -
     受取手形及び売掛金                      900,576            -         -         -
     電子記録債権                      834,696            -         -         -
             合計              3,151,053             -         -         -

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         4.社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
           前連結会計年度(令和2年12月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (千円)                                    (千円)
                         (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金               606,880          -       -       -       -       -

     社債               125,000       175,000        20,000       20,000       10,000         -
     長期借入金               665,335       551,270       409,257       216,895        52,745       42,704
          合計         1,397,215        726,270       429,257       236,895        62,745       42,704

           当連結会計年度(令和3年12月31日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (千円)                                    (千円)
                         (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金               805,290          -       -       -       -       -

     社債               175,000        20,000       20,000       10,000       100,000          -
     長期借入金               684,622       537,281       330,075       160,589        50,726       54,000
          合計         1,664,912        557,281       350,075       170,589       150,726        54,000

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         (有価証券関係)
          1.売買目的有価証券
            該当事項はありません。
          2.満期保有目的の債券

            該当事項はありません。
          3.その他有価証券

            前連結会計年度(令和2年12月31日)
                            連結貸借対照表計上
                     種類                  取得原価(千円)            差額(千円)
                            額(千円)
                 (1)株式                 144,240           57,131           87,109

                 (2)債券・社債                   -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                 (3)その他                  5,418           5,047            371
                     小計             149,658           62,178           87,480

                 (1)株式                 63,342           94,030          △30,688

                 (2)債券・社債                   -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                 (3)その他                   -           -           -
                     小計              63,342           94,030          △30,688

               合計                   213,000           156,208           56,792

            当連結会計年度(令和3年12月31日)

                            連結貸借対照表計上
                     種類                  取得原価(千円)            差額(千円)
                            額(千円)
                 (1)株式                 130,577           58,179           72,398

                 (2)債券・社債                   -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                 (3)その他                  5,415           5,072            342
                     小計             135,993           63,251           72,741

                 (1)株式                 61,725           94,030          △32,304

                 (2)債券・社債                   -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                 (3)その他                   -           -           -
                     小計              61,725           94,030          △32,304

               合計                   197,718           157,281           40,436

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          4.売却したその他有価証券
            前連結会計年度(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)
           該当事項はありません。
            当連結会計年度(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日)

           該当事項はありません。
          5.減損処理を行った有価証券

            前連結会計年度において、有価証券について1,601千円(その他有価証券の株式1,601千円)減損処理を
           行っております。
            なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処
           理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理
           を行っております。
         (デリバティブ取引関係)

          1.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
           金利関連
           前連結会計年度(令和2年12月31日)
                                     契約額等       契約額等のうち           時価
      ヘッジ会計の方法             取引の種類         主なヘッジ対象
                                     (千円)       1年超(千円)          (千円)
                金利スワップ取引

     金利スワップの特例処
     理
                変動受取・固定支払           長期借入金            600,000         99,985      (注)
     (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
          め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
           当連結会計年度(令和3年12月31日)

                                     契約額等       契約額等のうち           時価
      ヘッジ会計の方法             取引の種類         主なヘッジ対象
                                     (千円)       1年超(千円)          (千円)
                金利スワップ取引

     金利スワップの特例処
     理
                変動受取・固定支払           長期借入金            99,985        19,981      (注)
     (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
          め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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         (退職給付関係)
      1.採用している退職給付制度の概要
        当社グループでは、在職者に対する退職一時金制度と確定拠出年金制度を併用しております。また、一部の連結
       子会社は、中小企業退職金共済制度に加入しております。
      2.確定給付制度

       (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                 (自 令和2年1月1日             (自 令和3年1月1日
                                  至 令和2年12月31日)             至 令和3年12月31日)
          退職給付に係る負債の期首残高                              437,195千円             407,729千円
           退職給付費用                              26,173             26,505
           退職給付の支払額                             △55,639             △60,008
          退職給付に係る負債の期末残高                              407,729             374,225
       (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る

         資産の調整表
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (令和2年12月31日)             (令和3年12月31日)
         非積立型制度の退職給付債務                               407,729千円             374,225千円
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               407,729             374,225
         退職給付に係る負債                               407,729             374,225

         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               407,729             374,225
       (3)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用                前連結会計年度26,173千円             当連結会計年度26,505千円
      3.確定拠出制度

        当社グループの確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度16,003千円、当連結会計年度15,928千円でありま
       す。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (令和2年12月31日)              (令和3年12月31日)
           繰延税金資産
            未払事業税                              2,116千円              1,168千円
            たな卸資産評価損                             26,005              28,437
            受注損失引当金                               589             2,242
            未実現利益の消去                              8,848             10,019
            貸倒引当金                              5,346              6,411
            一括償却資産                               940             1,358
            退職給付に係る負債                             135,586              120,360
            未払確定拠出年金                             16,631              11,313
            資産除去債務                              1,300              1,379
            減損損失                              8,850              8,849
            投資有価証券評価損                              2,834              1,753
            繰越欠損金                             46,939              56,723
                                         8,324              4,311
            その他
           繰延税金資産小計
                                        264,308              254,329
                                       △105,126              △92,249
           評価性引当額
           繰延税金資産合計
                                        159,182              162,080
           繰延税金負債
            在外子会社留保利益                              2,654              3,714
                                         18,931              14,369
            その他有価証券評価差額金
           繰延税金負債合計                              21,585              18,083
           繰延税金資産(負債)の純額                              137,597              143,996
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
                                    前連結会計年度              当連結会計年度

                                  (令和2年12月31日)              (令和3年12月31日)
           法定実効税率
                                          30.46%              30.46%
           (調整)
            連結子会社の適用税率差異                                1.45              0.14
            受取配当金等永久に益金に算入されない項目                               △0.62              △0.32
            交際費等永久に損金に算入されない項目                                7.62              4.13
            住民税均等割等                                4.50              2.02
            税務上の繰越欠損金                                14.13              3.24
            評価性引当額の増減                                43.78             △16.62
            未実現利益の消去                               △2.24               0.63
            在外子会社留保利益                               △5.74               1.02
            その他                               △3.24              △0.95
           税効果会計適用後の法人税等の負担率                                90.10              23.75
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         (資産除去債務関係)
          該当事項はありません。
         (賃貸等不動産関係)

          賃貸等不動産の状況に関する事項
          当社及び一部の連結子会社では、東京都において事務所用建物(土地を含む)の一部を賃貸している他、その
         他の地域においても賃貸用の土地を有しております。
          前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は21,099千円(賃貸収益は営業外収益に、賃貸費
         用は営業外費用に計上)であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は22,294千円
         (賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上)であります。
          また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
                                                     (単位:千円)
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自 令和2年1月1日                 (自 令和3年1月1日
                            至 令和2年12月31日)                 至 令和3年12月31日)
     連結貸借対照表計上額

         期首残高                             227,504                 220,195

         期中増減額                             △7,309                 △6,971

         期末残高                             220,195                 213,223

     期末時価                                 428,737                 462,900

     (注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
         2.期中増減額のうち、前連結会計年度の主な減少額は、減価償却費(7,309千円)であります。当連結会計年
           度の主な減少額は、減価償却費(6,971千円)であります。
         3.連結会計年度末の時価は、固定資産税評価額を参考に時価を算定しております。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           前連結会計年度(自令和2年1月1日 至令和2年12月31日)及び当連結会計年度(自令和3年1月1日
          至 令和3年12月31日)
           当社グループは電子部品の単一セグメントであるため記載を省略しております。
          【関連情報】

           前連結会計年度(自令和2年1月1日                   至令和2年12月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記
           載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
                                                 (単位:千円)
               日本       欧州       アジア      南北アメリカ         その他        合計
               4,405,026        525,806       596,590        11,859        4,079      5,543,360

            (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
            (2)有形固定資産

                            (単位:千円)
               日本       アジア        合計
               1,102,889        164,056       1,266,945

           3.主要な顧客ごとの情報

                                                 (単位:千円)
                 顧客の名称又は氏名                  売上高          関連するセグメント名
             ダイヘン産業機器㈱                        1,058,207      電子部品

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           当連結会計年度(自令和3年1月1日                   至令和3年12月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記
           載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
                                                 (単位:千円)
               日本       欧州       アジア      南北アメリカ         その他        合計
               4,733,358        751,801       680,230        16,877        3,160      6,185,426

            (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
            (2)有形固定資産

                            (単位:千円)
               日本       アジア        合計
               1,058,781        184,697       1,243,478

           3.主要な顧客ごとの情報

                                                 (単位:千円)
                 顧客の名称又は氏名                  売上高          関連するセグメント名
             ダイヘン産業機器㈱                        1,009,053      電子部品

          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前連結会計年度(自令和2年1月1日                   至令和2年12月31日)
           該当事項はありません。
           当連結会計年度(自令和3年1月1日                   至令和3年12月31日)

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自令和2年1月1日                   至令和2年12月31日)
           該当事項はありません。
           当連結会計年度(自令和3年1月1日                   至令和3年12月31日)

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自令和2年1月1日                   至令和2年12月31日)
           該当事項はありません。
           当連結会計年度(自令和3年1月1日                   至令和3年12月31日)

           該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          関連当事者との取引
          連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
           連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
          前連結会計年度(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)
           重要性が乏しいため、記載を省略しております。
          当連結会計年度(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日)

           該当事項はありません。
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         (1株当たり情報)
               前連結会計年度                            当連結会計年度
            (自 令和2年1月1日                            (自 令和3年1月1日
             至 令和2年12月31日)                            至 令和3年12月31日)
     1株当たり純資産額                     1,103円72銭       1株当たり純資産額                     1,226円55銭

     1株当たり当期純利益                       30円77銭     1株当たり当期純利益                      40円30銭
      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について                             なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について
     は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。                            は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
     (注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    前連結会計年度             当連結会計年度

                                   (令和2年12月31日)             (令和3年12月31日)
     純資産の部の合計額(千円)                                   1,738,071             1,871,132

     純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                    372,255             353,408

                                                  (          353,408)

      (うち非支配株主持分(千円))                                  (372,255)
     普通株式に係る期末純資産額(千円)                                   1,365,816             1,517,723

     期末の普通株式の数(千株)                                     1,237             1,237

         2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (自 令和2年1月1日             (自 令和3年1月1日
                                   至 令和2年12月31日)             至 令和3年12月31日)
     1株当たり当期純利益
     親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                    38,076             49,865

     普通株主に帰属しない金額(千円)                                      ―             ―

     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                    38,076             49,865

     普通株式の期中平均株式数(千株)                                     1,238             1,237

         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
                               当期首残高      当期末残高       利率
      会社名         銘柄        発行年月日                         担保      償還期限
                               (千円)      (千円)      (%)
                                100,000      100,000
     当社       第6回無担保社債         平成29年2月22日                      0.26    なし    令和4年2月22日
                                  (-)    (100,000)
                                 30,000      10,000
     当社       第7回無担保社債         平成29年3月31日                      0.24    〃   令和4年3月31日
                                (20,000)      (10,000)
                                 90,000      70,000
     当社       第8回無担保社債         令和2年1月28日                      0.50    〃   令和7年1月28日
                                (20,000)      (20,000)
                                   -    100,000
     当社       第9回無担保社債         令和3年1月25日                      0.30    〃   令和8年1月23日
                                  (-)      (-)
     日本抵抗器販                            50,000      25,000
            第5回無担保社債         平成24年7月27日                      0.13    〃   令和4年7月27日
     売(株)                           (25,000)      (25,000)
     日本抵抗器販                            20,000        -
            第6回無担保社債         平成28年8月25日                      0.32    〃   令和3年8月25日
     売(株)                           (20,000)        (-)
     日本抵抗器販                            30,000      10,000
            第7回無担保社債         平成29年3月31日                      0.24    〃   令和4年3月31日
     売(株)                           (20,000)      (10,000)
     日本抵抗器販                            30,000      10,000
            第8回無担保社債         平成29年6月20日                      0.21    〃   令和4年6月20日
     売(株)                           (20,000)      (10,000)
                                350,000      325,000
       合計         -         -                   -    -       -
                                (125,000)      (175,000)
     (注)1.( )内書は1年内償還予定金額であります。
         2.連結決算日後5年間の償還予定は以下のとおりであります。
             1年以内        1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
             (千円)          (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
                175,000          20,000          20,000          10,000         100,000
         【借入金等明細表】

                          当期首残高         当期末残高         平均利率
             区分                                       返済期限
                           (千円)         (千円)         (%)
     短期借入金                        606,880         805,290         0.72       ―
     1年以内に返済予定の長期借入金                        665,335         684,622         0.86       ―

     1年以内に返済予定のリース債務                         9,177         6,398         -      ―

     長期借入金                                              令和5年1月~
                            1,272,871         1,132,671          0.81
     (1年以内に返済予定のものを除く)                                              令和11年3月
     リース債務                                              令和5年1月~
                              12,896          6,547         -
     (1年以内に返済予定のものを除く)                                              令和8年6月
     その他有利子負債                           -         -       -      ―
             合計               2,567,159         2,635,529           -      ―

     (注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
           連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以
           下のとおりであります。
                       1年超         2年超         3年超         4年超
                           2年以内         3年以内         4年以内         5年以内
     長期借入金(千円)                       537,281         330,075         160,589          50,726
     リース債務(千円)                        3,037         2,152         1,091          266

         【資産除去債務明細表】

         該当事項はありません。
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      (2)【その他】
           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                   1,451,169          2,991,304          4,512,434          6,185,426
     税金等調整前四半期(当期)
                         43,935          33,827          69,193          103,595
     純利益(千円)
     親会社株主に帰属する四半期
                         16,083          13,689          17,208          49,865
     (当期)純利益(千円)
     1株当たり四半期(当期)純
                          13.00          11.06          13.91          40.30
     利益(円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益又は
     1株当たり四半期純損失(△)                     13.00          △1.93           2.84          26.39
     (円)
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     2【財務諸表等】
      (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (令和2年12月31日)              (令和3年12月31日)
     資産の部
       流動資産
                                        545,701              491,040
        現金及び預金
                                      ※2  960,534           ※2  1,140,966
        売掛金
                                       ※2  63,123            ※2  124,278
        電子記録債権
                                        107,703              106,508
        商品及び製品
                                         9,868              10,025
        仕掛品
                                        472,129              752,555
        原材料及び貯蔵品
                                      ※2  254,517             ※2  327,084
        未収入金
                                         1,309               717
        前払費用
                                        35,280              41,663
        1年内回収予定の関係会社長期貸付金
                                          296              297
        その他
                                       2,450,460              2,995,138
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                      ※1  318,058             ※1  318,638
          建物
                                        19,692              17,028
          構築物
                                        338,803              345,825
          機械及び装置
                                        12,353              12,352
          車両運搬具
                                        565,735              497,387
          工具、器具及び備品
                                      ※1  215,569             ※1  215,569
          土地
                                        28,517              28,517
          リース資産
                                      △ 1,123,822             △ 1,083,308
          減価償却累計額
                                        374,905              352,009
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                         8,293              5,501
          ソフトウエア
                                         1,297              1,297
          その他
                                         9,590              6,798
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                        107,804               79,434
          投資有価証券
                                        394,086              403,836
          関係会社株式
                                        151,393              157,945
          関係会社長期貸付金
                                        43,168              40,927
          繰延税金資産
                                        50,737              52,798
          その他
                                        747,188              734,941
          投資その他の資産合計
                                       1,131,683              1,093,749
        固定資産合計
       繰延資産
                                         1,469              2,102
        社債発行費
                                         1,469              2,102
        繰延資産合計
                                       3,583,612              4,090,990
       資産合計
                                66/86






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                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (令和2年12月31日)              (令和3年12月31日)
     負債の部
       流動負債
                                        41,492              56,733
        支払手形
                                      ※2  475,452             ※2  538,442
        買掛金
                                      ※2  416,682             ※2  613,492
        電子記録債務
                                                    ※1  300,000
        短期借入金                                  -
                                      ※1  330,076             ※1  336,636
        1年内返済予定の長期借入金
                                        40,000              130,000
        1年内償還予定の社債
                                       ※2  26,403             ※2  28,967
        未払金
                                         3,012              3,447
        未払費用
                                         2,763              2,532
        リース債務
                                        19,748               5,779
        未払法人税等
                                                       2,587
        受注損失引当金                                  -
                                         3,373              3,692
        預り金
                                         1,578              1,631
        前受収益
                                        11,626              12,630
        その他
                                       1,372,205              2,036,573
        流動負債合計
       固定負債
                                        180,000              150,000
        社債
                                      ※1  564,808             ※1  467,590
        長期借入金
                                        113,263               76,620
        退職給付引当金
                                        12,288               8,106
        長期未払金
                                         2,533
                                                         -
        リース債務
                                        872,892              702,317
        固定負債合計
                                       2,245,097              2,738,890
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        724,400              724,400
        資本金
        資本剰余金
                                        131,450              131,450
          資本準備金
                                        131,450              131,450
          資本剰余金合計
        利益剰余金
                                        47,080              49,649
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                        421,048              451,874
           繰越利益剰余金
                                        468,128              501,524
          利益剰余金合計
        自己株式                                △ 3,710             △ 3,793
                                       1,320,268              1,353,581
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        18,247
                                                      △ 1,480
        その他有価証券評価差額金
                                        18,247
        評価・換算差額等合計                                              △ 1,480
                                       1,338,515              1,352,100
       純資産合計
                                       3,583,612              4,090,990
     負債純資産合計
                                67/86





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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                               (自 令和2年1月1日              (自 令和3年1月1日
                                至 令和2年12月31日)               至 令和3年12月31日)
                                     ※1  3,434,116            ※1  3,691,714
     売上高
                                     ※1  3,187,936            ※1  3,426,993
     売上原価
                                        246,180              264,721
     売上総利益
                                      ※2  177,763             ※2  180,357
     販売費及び一般管理費
                                        68,417              84,363
     営業利益
     営業外収益
                                       ※1  3,339             ※1  4,199
       受取利息及び受取配当金
                                       ※1  25,926             ※1  26,985
       不動産賃貸料
                                        16,017
       為替差益                                                  -
                                       ※1  25,415             ※1  26,927
       その他
                                        70,697              58,112
       営業外収益合計
     営業外費用
                                        14,009              13,045
       支払利息
                                         2,275              2,253
       賃貸資産減価償却費等
                                                       27,724
       為替差損                                    -
                                         2,077              2,571
       その他
                                        18,361              45,594
       営業外費用合計
                                        120,753               96,881
     経常利益
     特別損失
                                           0              0
       固定資産除却損
                                           0              0
       特別損失合計
                                        120,753               96,881
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                   38,775              21,665
                                         1,720              10,882
     法人税等調整額
                                        40,495              32,548
     法人税等合計
                                        80,258              64,333
     当期純利益
                                68/86










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        製造原価明細書
                              前事業年度                  当事業年度
                          (自 令和2年1月1日                  (自 令和3年1月1日
                           至 令和2年12月31日)                  至 令和3年12月31日)
                    注記                構成比                  構成比
           区分               金額(千円)                  金額(千円)
                    記号                (%)                  (%)
     Ⅰ 材料費                          49,399       12.5           80,606       19.2

     Ⅱ 労務費                          79,986       20.2           94,560       22.5

     Ⅲ 経費                         266,873        67.3           245,083        58.3

      (外注加工費)                        (53,281)                  (52,182)

                              (46,826)                  (38,387)

      (減価償却費)
      当期総製造費用                                 100                  100

                              396,258                  420,250
                                4,299                  9,868

      期首仕掛品たな卸高
      合計

                              400,557                  430,118
      期末仕掛品たな卸高                         9,868                  10,025

                                1,366                  6,284

      他勘定振替高              ※2
      当期製品製造原価                        389,323                  413,808

     (注) 1.原価計算の方法は総合原価計算によっております。

         ※2.他勘定振替高の金額は工具、器具及び備品への振替高であります。
          3.当期製品製造原価と売上原価の調整表
                  区分            前事業年度(千円)               当事業年度(千円)

             期首製品たな卸高                      89,647               107,703

             当期製品製造原価                      389,323               413,808
             当期製品仕入高                     2,816,669               3,009,403
             合計                     3,295,639               3,530,914
             期末製品たな卸高                      107,703               106,508
             受注損失引当金繰入                        -              2,587
             売上原価                     3,187,936               3,426,993
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                         資本剰余金            利益剰余金
                                    その他利益剰
                    資本金                             自己株式     株主資本合計
                                    余金
                                          利益剰余金合
                         資本準備金      利益準備金
                                          計
                                    繰越利益剰余
                                    金
     当期首残高                724,400      131,450      43,986      374,823      418,809      △ 3,614    1,271,045
     当期変動額
      剰余金の配当
                                 3,094     △ 34,033     △ 30,939           △ 30,939
      当期純利益                                 80,258      80,258            80,258
      自己株式の取得                                              △ 96     △ 96
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計                  -      -     3,094      46,225      49,319       △ 96    49,223
     当期末残高                724,400      131,450      47,080      421,048      468,128      △ 3,710    1,320,268
                   評価・換算差額等

                             純資産合計
                  その他有価証券評価
                  差額金
     当期首残高                  14,906       1,285,951
     当期変動額
      剰余金の配当
                               △ 30,939
      当期純利益                          80,258
      自己株式の取得                           △ 96
      株主資本以外の項目の当期変
                        3,341         3,341
      動額(純額)
     当期変動額合計                   3,341        52,564
     当期末残高                  18,247       1,338,515
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          当事業年度(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                         資本剰余金            利益剰余金
                                    その他利益剰
                    資本金                             自己株式     株主資本合計
                                    余金
                                          利益剰余金合
                         資本準備金      利益準備金
                                          計
                                    繰越利益剰余
                                    金
     当期首残高
                    724,400      131,450      47,080      421,048      468,128      △ 3,710    1,320,268
     当期変動額
      剰余金の配当                           2,569     △ 33,506     △ 30,937           △ 30,937
      当期純利益
                                       64,333      64,333            64,333
      自己株式の取得                                              △ 83     △ 83
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計                  -      -     2,569      30,826      33,396       △ 83    33,313
     当期末残高
                    724,400      131,450      49,649      451,874      501,524      △ 3,793    1,353,581
                   評価・換算差額等

                             純資産合計
                  その他有価証券評価
                  差額金
     当期首残高                  18,247       1,338,515
     当期変動額
      剰余金の配当                         △ 30,937
      当期純利益
                                64,333
      自己株式の取得                           △ 83
      株主資本以外の項目の当期変
                       △ 19,728        △ 19,728
      動額(純額)
     当期変動額合計
                       △ 19,728         13,585
     当期末残高                  △ 1,480       1,352,100
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.資産の評価基準及び評価方法
          (1)有価証券の評価基準及び評価方法
            子会社株式及び関連会社株式
             移動平均法による原価法
            その他有価証券
             時価のあるもの
              決算期末日現在の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
              移動平均法)
             時価のないもの
              移動平均法による原価法
          (2)デリバティブ等の評価基準及び評価方法
            時価法を採用しております。
            ヘッジ会計の要件を満たす取引については、ヘッジ会計を採用しております。
          (3)たな卸資産の評価基準及び評価方法
            製品・仕掛品・原材料
             移動平均法に基づく原価法(収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)
            貯蔵品
             最終仕入原価法に基づく原価法(収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)
         2.固定資産の減価償却の方法
          (1)有形固定資産(リース資産を除く)
            定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに
           平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
            なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
            建物        6~50年
            機械及び装置    2~10年
            工具、器具及び備品 2~20年
          (2)無形固定資産(リース資産を除く)
            定額法によっております。ただし、ソフトウエア(自社利用)については、社内における見込利用可能期
           間(5年)に基づく定額法によっております。
          (3)リース資産
            所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
           額法を採用しております。
         3.繰延資産の処理方法
           社債発行費
           社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
         4.引当金の計上基準
          (1)受注損失引当金
            受注契約に係る損失に備えるため、将来の損失が見込まれ、その損失金額が合理的に見積もることができ
           るものについて、翌事業年度以降の損失見込額を計上しております。
          (2)退職給付引当金
            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末に
           おいて発生していると認められる額を計上しております。
         5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
           外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
          す。
         6.重要なヘッジ会計の方法
           ヘッジ会計の方法………繰延ヘッジ処理によっております。
                      なお、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採
                      用しております。
           ヘッジ手段………………金利スワップ
           ヘッジ対象………………変動金利借入金
           ヘッジ方針………………当社は金融機関からの借入金の一部について、金利変動によるリスクを回避するた
                      め、金利スワップ取引を利用しております。
           ヘッジの有効性評価の方法………特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略してお
                          ります。
         7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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         (重要な会計上の見積り)
          繰延税金資産の回収可能性
          (1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
            繰延税金資産(純額) 40,927千円
          (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

            連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 2.繰延税金資産の回収可能性 (2)識別した項目に係
           る重要な会計上の見積りの内容に関する情報)」に記載した内容と同一であります。
         (表示方法の変更)

          (「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
           「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当事業年度の年
          度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
           ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年
          度に係る内容については記載しておりません。
         (追加情報)

         (新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
          新型コロナウイルス感染症による当社への影響は、今後の広がり方や収束時期等の見通しが不透明な状況で
         あるものの、現時点において会計上の見積りに重要な影響を与えるものではないと判断しております。なお、
         今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響は不確定要素が多いことから、その収束状況によって
         は当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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         (貸借対照表関係)
          ※1 担保資産及び担保付債務
             担保に供している資産は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (令和2年12月31日)                 (令和3年12月31日)
     建物                                2,492千円                 2,379千円
     土地                                87,120                 87,120
              計                       89,612                 89,499
             担保付債務は次のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (令和2年12月31日)                 (令和3年12月31日)
     短期借入金                                -千円               100,000千円
     長期借入金                             365,078                 399,540
                          (うち124,996千円は1年内返済)                 (うち155,006千円は1年内返済)
          ※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)

                               前事業年度                 当事業年度
                            (令和2年12月31日)                 (令和3年12月31日)
     短期金銭債権                              1,243,159千円                 1,517,262千円
     短期金銭債務                               357,134                 366,838
           3 保証債務

             次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (令和2年12月31日)                 (令和3年12月31日)
     ㈱日本抵抗器大分製作所                               246,844千円                 130,007千円
     日本抵抗器販売㈱                                50,000                 25,000
           4 受取手形及び電子記録債権割引高

                               前事業年度                 当事業年度
                            (令和2年12月31日)                 (令和3年12月31日)
     受取手形割引高                                2,736   千円                -千円
                                     98,487                 82,050
     電子記録債権割引高
           5 期末日満期手形

             期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年
            度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が事業年度末残高に含まれております。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (令和2年12月31日)                 (令和3年12月31日)
     受取手形割引高                                 736千円                  -千円
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         (損益計算書関係)
          ※1 関係会社との取引高
                               前事業年度                 当事業年度
                           (自 令和2年1月1日                 (自 令和3年1月1日
                            至 令和2年12月31日)                  至 令和3年12月31日)
     営業取引による取引高
      売上高                             3,434,116千円                 3,691,714千円
      仕入高                             2,723,905                 2,873,681
     営業取引以外の取引による取引高                                49,050                 53,561
          ※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度14%、当事業年度16%、一般管理費に属する費用の

            おおよその割合は前事業年度86%、当事業年度84%であります。販売費及び一般管理費の主要な費目及び
            金額は次のとおりであります。
                               前事業年度                  当事業年度
                           (自 令和2年1月1日                 (自 令和3年1月1日
                            至 令和2年12月31日)                   至 令和3年12月31日)
     運賃荷造費                                19,659   千円              22,407   千円
                                     30,000                 30,000
     役員報酬
                                     33,885                 30,606
     事務委託費
                                     21,670                 22,160
     顧問料
                                     10,348                  9,022
     減価償却費
                                      379                 338
     退職給付費用
         (有価証券関係)

          子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式403,836千円、前事業年度の貸借
         対照表計上額は子会社株式394,086千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる
         ことから、記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度              当事業年度
                                   (令和2年12月31日)              (令和3年12月31日)
           繰延税金資産
            未払事業税                              1,701千円              1,180千円
            たな卸資産評価損                              8,550             10,619
            一括償却資産                               295              572
            退職給付引当金                             34,500              23,338
            受注損失引当金                               -             788
            減損損失                              8,850              8,849
            投資有価証券評価損                              1,081               -
            未払確定拠出年金                              5,909              3,778
            その他有価証券評価差額金                               -             648
                                          206              -
            その他
                                                       49,777
           繰延税金資産小計
                                         61,092
                                        △9,931              △8,849

           評価性引当額
           繰延税金資産合計
                                         51,161              40,927
           繰延税金負債
                                         7,993               -
            その他有価証券評価差額金
           繰延税金負債合計                               7,993               -
           繰延税金資産の純額                              43,168              40,927
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
                                     前事業年度              当事業年度
                                  (令和2年12月31日)              (令和3年12月31日)
           法定実効税率
                                          30.46%              30.46%
           (調整)
            住民税均等割等                                0.27              0.34
            受取配当金等永久に益金に算入されない項目                               △0.14              △0.16
            交際費等永久に損金に算入されない項目                                3.27              4.17
            評価性引当額の増減                               △0.25              △1.12
            その他                               △0.07              △0.09
           税効果会計適用後の法人税等の負担率                                33.54              33.60
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                     (単位:千円)
                                                      減価償却累

       区分        資産の種類         当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                      計額
            建物             61,894        580       -     5,362      57,111      261,527

     有形固定資産
            構築物              3,602        -       0     513     3,088      13,939
            機械及び装置             55,364       7,523        0    15,259      47,627      298,197

            車両運搬具               109       -      -      53      54    12,298

            工具、器具及び備品             33,677      14,148         0    21,398      26,426      470,960

            土地             215,569         -      -      -    215,569         -

            リース資産              4,690        -      -     2,558      2,132      26,384

                 計        374,905       22,251         0    45,146      352,009     1,083,308

            ソフトウエア              8,293        -      -     2,792      5,501        -

     無形固定資産
            その他              1,297        -      -      -     1,297        -
                 計         9,590        -      -     2,792      6,798        -

     (注)「工具、器具及び備品」の「当期増加額」は生産治工具の更新等によるものであります。
         【引当金明細表】

                                                     (単位:千円)
          科  目            当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高

      受注損失引当金                     -         2,587            -         2,587

      (2)【主な資産及び負債の内容】

           連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
      (3)【その他】

           該当事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度                1月1日から12月31日まで
     定時株主総会                3月中

     基準日                12月31日

                     6月30日
     剰余金の配当の基準日
                     12月31日
     1単元の株式数                100株
     単元未満株式の買取り

      取扱場所               (特別口座)

                     東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
                     みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
      株主名簿管理人               (特別口座)

                     東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
                     みずほ信託銀行株式会社
      取次所                               ──────

      買取手数料               無料

                     電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をする
     公告掲載方法                ことができないときは、日本経済新聞に掲載して行う。
                     当社の公告掲載のURLは次のとおり。 https://www.jrm.co.jp/
     株主に対する特典                該当事項なし
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    第7【提出会社の参考情報】
     1【提出会社の親会社等の情報】
       当社には、親会社等はありません。
     2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
      (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書
        (事業年度(第73期)自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) 令和3年3月31日北陸財務局長に提出
      (2)内部統制報告書及びその添付書類

        (事業年度(第73期)自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) 令和3年3月31日北陸財務局長に提出
      (3)四半期報告書及び確認書

        第74期第1四半期(自 令和3年1月1日 至 令和3年3月31日) 令和3年5月14日北陸財務局長に提出
        第74期第2四半期(自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日) 令和3年8月13日北陸財務局長に提出
        第74期第3四半期(自 令和3年7月1日 至 令和3年9月30日) 令和3年11月12日北陸財務局長に提出
      (4)臨時報告書

        令和3年4月1日北陸財務局長に提出
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時
        報告書であります。
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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               独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                  令和4年3月30日

    株式会社日本抵抗器製作所

       取締役会 御中

                            仰星監査法人

                              北陸事務所
                            指定社員
                                          公認会計士       向山 典佐
                            業務執行社員
                            指定社員

                                          公認会計士       許  仁九
                            業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社日本抵抗器製作所の令和3年1月1日から令和3年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ
    ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算
    書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
    会社日本抵抗器製作所及び連結子会社の令和3年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経
    営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
    たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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    監査上の主要な検討事項
     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
    であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
    成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
     解亜園(上海)電子製造有限公司に関する固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性

        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      会社は、     注記事項(重要な会計上の見積り)                に記載のと       当監査法人は、解亜園に関する固定資産の減損損失の認
     おり、当連結会計年度の連結貸借対照表において、連結子                            識の要否に関する判断の妥当性を検討するため、主に以下
     会社である解亜園(上海)電子製造有限公司(以下、「解                            の手続を実施した。
     亜園」)に関する固定資産191,983千円を計上している。                            (1)内部統制の評価
      解亜園の資産グループについては、賃金の上昇及び元高                              固定資産の減損損失の認識の要否の判定に関連する内
     による収益性の低下により、減損の兆候を識別している。                             部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。
      会社は、当該資産グループに関して、使用及び最終的な                            (2)減損の認識の要否に係る将来キャッシュ・フローの見
     処分から見込まれる割引前将来キャッシュ・フローの総額                             積りの妥当性の評価
     が固定資産の帳簿価額を上回っていることから、減損損失                              解亜園の割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基
     の認識を不要と判断している。                             礎となる事業計画の作成に当たって採用された主要な仮
      割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が策                             定の合理性を評価するため、その根拠について経営者に
     定した将来の事業計画を基礎として行われるが、事業計画                             質問したほか、主に以下の手続を実施した。
     は将来の収益見積り、費用見積り、設備投資見積り等の主                             ・収益見積りに使用する仮定について経営者に質問する
     要な仮定を含んでいる。                              とともに、事業計画に一定のリスクを反映させた経営
      解亜園に関する固定資産の減損損失の認識の要否に関す                              者による不確実性への評価について検討した。
     る判断において、将来の事業計画における主要な仮定は不                             ・原価見積り、販売費及び一般管理費見積りの根拠につ
     確実性を伴い経営者による判断を必要とすることから、当                              いて質問するとともに、固定費・変動費に区分してそ
     監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当する                              の合理性を検討した。
     ものと判断した。                             ・設備投資見積りについて、過去の設備投資実績を参考
                                   に見積もっていることを確かめた。
                                  ・経営者による見積りの仮定の合理性を検討するため、
                                   過去の事業計画と実績を比較した。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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    連結財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・   連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
     付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
     ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・   連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・   連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
     手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
     に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断
    した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁
    止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
    回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社日本抵抗器製作所の
    令和3年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、株式会社日本抵抗器製作所が令和3年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した
    上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
    て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
    監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
    切な監査証拠を入手したと判断している。
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                                                           有価証券報告書
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
    係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
    て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
     る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
     用される。
    ・   財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
     統制報告書の表示を検討する。
    ・   内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
     は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
     を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
    別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
    いて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以 上
    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                  令和4年3月30日

    株式会社日本抵抗器製作所

       取締役会 御中

                            仰星監査法人

                              北陸事務所
                            指定社員
                                          公認会計士       向山 典佐
                            業務執行社員
                            指定社員

                                          公認会計士       許  仁九
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社日本抵抗器製作所の令和3年1月1日から令和3年12月31日までの第74期事業年度の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
    日本抵抗器製作所の令和3年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
    判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
    応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
     繰延税金資産の回収可能性

        監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由                                   監査上の対応

      会社は、当事業年度の貸借対照表において繰延税金資産                             当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断
     40,927千円を計上している。これは、                 注記事項(税効果会          の妥当性を検討するにあたり、主として以下の手続を実施
     計関係)    に記載のとおり、将来減算一時差異に係る繰延税                        した。
     金資産の総額49,777千円から評価性引当額8,849千円を控                            ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づ
     除した金額である。                             いて会社分類の妥当性を検討した。
      繰延税金資産の回収可能性は、収益力に基づく将来の課                            ・将来の課税所得の見積りの基礎となる将来の事業計画に
     税所得の十分性、タックス・プランニングに基づく課税所                             ついて、取締役会で承認されていることを確かめた。
     得の十分性、将来加算一時差異の十分性を満たしているか                            ・経営者の事業計画策定の見積りプロセスの有効性を評価
     どうか等により判断される。このうち、収益力に基づく将                             するため、過年度の事業計画と実績とを比較した。
     来の課税所得は、将来の事業計画を基礎としており、その                            ・将来の事業計画に含まれる主要な仮定である将来の売上
     主要な仮定は将来の売上予測である。                             予測については、経営者と協議するとともに、過去実績
      繰延税金資産の回収可能性の判断において、将来の事業                             からの趨勢分析を実施した。
     計画における主要な仮定は不確実性を伴い経営者による判                            ・事業計画に一定のリスクを反映させた経営者による不確
     断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上                             実性への評価について検討した。
     の主要な検討事項に該当するものと判断した。                            ・将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリン
                                  グについて検討した。
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    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
     施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
     継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
     る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
     起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
     を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
     事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・   財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
     かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
     を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項
    を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて
    いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
    理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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