株式会社みずほフィナンシャルグループ 四半期報告書 第20期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

提出書類 四半期報告書-第20期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
提出日
提出者 株式会社みずほフィナンシャルグループ
カテゴリ 四半期報告書

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                                              株式会社みずほフィナンシャルグループ(E03615)
                                                            四半期報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   四半期報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の4の7第1項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年8月13日
     【四半期会計期間】                   第20期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
     【会社名】                   株式会社みずほフィナンシャルグループ
     【英訳名】                   Mizuho    Financial     Group,    Inc.
     【代表者の役職氏名】                   執行役社長  坂井 辰史
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区大手町一丁目5番5号
     【電話番号】                   東京   03(5224)1111(大代表)
     【事務連絡者氏名】                   主計部長  藤田 智道
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区大手町一丁目5番5号
     【電話番号】                   東京   03(5224)1111(大代表)
     【事務連絡者氏名】                   主計部長  藤田 智道
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                            四半期報告書
    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
                             2020年度          2021年度
                             第1四半期          第1四半期           2020年度
                            連結累計期間          連結累計期間
                            (自 2020年          (自 2021年          (自 2020年

                              4月1日          4月1日          4月1日
                             至 2020年           至 2021年           至 2021年
                              6月30日)             6月30日)             3月31日)
                                835,835          737,009         3,218,095

     経常収益                 百万円
                                175,421          218,757          536,306

     経常利益                 百万円
                                122,375          250,541            ――

     親会社株主に帰属する四半期純利益                 百万円
                                  ――          ――         471,020

     親会社株主に帰属する当期純利益                 百万円
                                192,626          204,730            ――

     四半期包括利益                 百万円
                                  ――          ――         931,888

     包括利益                 百万円
                               8,727,255          9,464,209          9,362,207

     純資産額                 百万円
                              220,609,837          226,889,093          225,586,211

     総資産額                 百万円
                                 48.25          98.81           ――

     1株当たり四半期純利益金額                  円
                                  ――          ――         185.75

     1株当たり当期純利益金額                  円
     潜在株式調整後1株当たり四半期純
                                 48.25          98.81           ――
                       円
     利益金額
     潜在株式調整後1株当たり当期純利
                                  ――          ――         185.75
                       円
     益金額
                       %          3.90          4.12          4.10
     自己資本比率
    (注)1.当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主として税抜方式によっております。
        2.自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末株式引受権-(四半期)期末新株予約権
         -(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。
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     2【事業の内容】
      当第1四半期連結累計期間において、「みずほフィナンシャルグループ」(当社及び当社の関係会社。以下「当社
     グループ」という)が営む事業の内容については、重要な変更はありません。
      当第1四半期連結累計期間における                主な関係会社の異動は以下の通りです。
      (リサーチ&コンサルティングユニット)
        当社グループは、<みずほ>における非金融ビジネスの中核会社として「金融を超える新たな価値」の提供力を飛躍
      的に向上させることを目的とし、2021年4月1日にみずほ情報総研株式会社とみずほ総合研究所株式会社を統合し、
      みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社を発足しております。
      なお、当社グループでは、主な関係会社について今後以下の異動を予定しております。

      (リテール・事業法人カンパニー)
        当社グループは、先進的な技術の活用や他社との提携等を通じた利便性の高い金融サービスの提供等に取組んでお
      り、2019年5月27日に株式会社みずほ銀行が、LINE                        Financial株式会社との共同出資により設立したLINE                         Bank設立
      準備株式会社は、2022年度中の新銀行設立を目指して準備を進めております。
      2021年6月30日時点の事業系統図は以下の通りであります。なお、事業の区分は「第4                                         経理の状況 1        四半期連結

     財務諸表 注記事項」に掲げる報告セグメントと同一であります。
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                              事業系統図
                                                (2021年6月30日現在)
     (注)株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社、みずほ証券株式会社以外の主な関係会社のうち、
















        複数のセグメントに係る事業を営んでいる会社は、主たるセグメントに記載しております。
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                              当社組織図
                                                (2021年8月13日現在)
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    第2【事業の状況】
     1【事業等のリスク】
       当第1四半期連結累計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある新たなリスクは発生してお
      りません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
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     2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
        2022年3月期第1四半期における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用関連会社)の財政状態及び経営
      成績の状況は以下の通りと分析しております                    。
        なお、本項における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであり、今後
      様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。
      1.財政状態及び経営成績の状況

      [総論]
        ①連結業務純益
        ・当第1四半期連結累計期間の連結粗利益は、顧客部門は堅調に推移した一方、前年度好調だった市場部門の減少
         により、前年同期比424億円減少し、5,271億円となりました。
        ・営業経費は、前年同期比51億円減少し、3,353億円となりました。
        ・これらの結果、連結業務純益は、前年同期比373億円減少し、1,943億円となりました。
         なお、連結業務純益に銀行単体合算ベースのETF関係損益とみずほ証券連結の営業有価証券等損益を加えた連結
        業務純益+ETF関係損益等は、連結業務純益の減少等により、前年同期比134億円減少し、2,068億円となりまし
        た。
        ②親会社株主に帰属する四半期純利益

        ・与信関係費用は、前連結会計年度までに計上した予防的な引当の戻入等もあり、前年同期比416億円減少し、26
         億円の戻り益となりました。なお、四半期連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積りの方法及び当該
         見積りに用いた主要な仮定については前連結会計年度に係る連結財務諸表に記載した内容から変更しておりませ
         ん。
        ・株式等関係損益は、株式含み益の一部固定化を目的に導入したベアファンドについて評価損の健全化オペレー
         ションを行いましたが、ETF関係損益の増加及び政策保有株式の売却を着実に進め、前年同期比369億円増加し、
         239億円の利益となりました。
        ・これらの結果、経常利益は、前年同期比433億円増加し、2,187億円となりました。
        ・特別損益は、前連結会計年度より財務構造改革の一環としてはじめた退職給付信託の返還益を計上したこと等に
         より、前年同期比267億円増加し、274億円の利益となりました。
        ・税金関係費用は、財務構造改革の一環として実施したみずほ証券の資本適正化に伴う税効果影響等もあり、前年
         同期比602億円減少し、67億円の利益となりました。
        ・以上の結果、       親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比1,281億円増加し、2,505億円となりました。こ
         れは、年度計画5,100億円に対し49%の進捗率となっております。
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      [損益の状況]
          前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間における損益状況は以下の通りです。
         (図表1)
                                 前第1四半期            当第1四半期
                                 連結累計期間            連結累計期間
                                (自 2020年          (自 2021年
                                                      比較
                                   4月1日          4月1日
                                 至 2020年           至 2021年
                                   6月30日)          6月30日)
                                 金額(億円)          金額(億円)          金額(億円)
                             ①        5,695          5,271          △424

      連結粗利益
                                     2,151          2,228           77
       資金利益
                                      133          149          16

       信託報酬
                             ①'          -          -          -

        うち信託勘定与信関係費用
                                     1,568          1,574            6

       役務取引等利益
                                     1,378          1,028          △349

       特定取引利益
                                      465          289         △175
       その他業務利益
                             ②       △3,404          △3,353            51

      営業経費
      不良債権処理額
                             ③        △411          △54          356
      (含:一般貸倒引当金純繰入額)
                             ④          21          81          59
      貸倒引当金戻入益等
                             ⑤        △129           239          369

      株式等関係損益
                             ⑥          58         127          68

      持分法による投資損益
                             ⑦         △75         △124          △48

      その他
      経常利益(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)                       ⑧        1,754          2,187           433

                             ⑨          6         274          267

      特別損益
      税金等調整前四半期純利益(⑧+⑨)                       ⑩        1,760          2,461           700

                             ⑪        △535           67         602

      税金関係費用
      四半期純利益(⑩+⑪)                       ⑫        1,225          2,528          1,303

                             ⑬         △1         △23          △21

      非支配株主に帰属する四半期純損益
      親会社株主に帰属する四半期純利益(⑫+⑬)                       ⑭        1,223          2,505          1,281

                             ⑮        1,926          2,047           121

      四半期包括利益
      与信関係費用(①’+③+④)                       ⑯        △390           26         416

     (注) 費用項目は△表記しております。
                                     2,317          1,943          △373
      (参考)連結業務純益
                                     2,202          2,068          △134

      (参考)連結業務純益+ETF関係損益等
     *連結業務純益=連結粗利益-経費(除く臨時処理分)+持分法による投資損益等連結調整
     *ETF関係損益等=銀行単体合算ベースのETF関係損益+みずほ証券連結の営業有価証券等損益
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         ① 連結    粗利益
            当第1四半期連結累計期間の連結粗利益は、前年同期比424億円減少し、5,271億円となりました。項目ご
           との収支は以下の通りです            。
           (資金利益)
            資金利益は、前年同期比77億円増加し、2,228億円となりました。
           (信託報酬)
            信託報酬は、前年同期比16億円増加し、149億円となりました。
           (役務取引等利益)
            役務取引等利益は、前年同期比6億円増加し、1,574億円となりました。
           (特定取引利益・その他業務利益)
            特定取引利益は、特定金融派生商品収益の減少等により、前年同期比349億円減少し、1,028億円となりま
           した。また、その他業務利益は、国債等債券売却損益の減少等により、前年同期比175億円減少し、289億円
           となりました。
         ② 営業経費
            営業経費は、前年同期比51億円減少し、3,353億円となりました                             。
         ③ 不良債権処理額及び④貸倒引当金戻入益等(⑯与信関係費用)
            不良債権処理額(含:一般貸倒引当金純繰入額)に、貸倒引当金戻入益等を加算した与信関係費用は、前
           連結会計年度までに計上した予防的な引当の戻入等もあり、前年同期比416億円減少し、26億円の戻り益と
           なりました     。 なお、四半期連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積りの方法及び当該見積りに用
           いた主要な仮定については前連結会計年度に係る連結財務諸表に記載した内容から変更しておりません。
         ⑤ 株式等関係損益
            株式等関係損益は、株式含み益の一部固定化を目的に導入したベアファンドについて評価損の健全化オペ
           レーションを行いましたが、ETF関係損益の増加及び政策保有株式の売却を着実に進め、前年同期比369億円
           増加し、239億円の利益となりました                 。
         ⑥ 持分法による投資損益
            持分法による投資損益は、前年同期比68億円増加し、127億円の利益となりました                                     。
         ⑦ その他
            その他は、124億円の損失となりました                  。
         ⑧ 経常利益
            以上の結果、経常利益は、前年同期比433億円増加し、2,187億円となりました                                    。
         ⑨ 特別損益
            特別損益は、前連結会計年度より財務構造改革の一環としてはじめた退職給付信託の返還益を計上したこ
           と等により、前年同期比267億円増加し、274億円の利益となりました                                。
         ⑩ 税金等調整前四半期純利益
            以上の結果、税金等調整前四半期純利益は、前年同期比700億円増加し、2,461億円となりました                                            。
         ⑪ 税金関係費用
            税金関係費用は、財務構造改革の一環として実施したみずほ証券の資本適正化に伴う税効果影響等もあ
           り、前年同期比602億円減少し、67億円の利益となりました                           。
         ⑫ 四半期純利益
            四半期純利益は、前年同期比1,303億円増加し、2,528億円となりました                                 。
         ⑬ 非支配株主に帰属する四半期純損益
            非支配株主に帰属する四半期純損益(利益)は、前年同期比21億円増加し、23億円となりました                                            。
         ⑭ 親会社株主に帰属する四半期純利益(⑮四半期包括利益)
            以上の結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比1,281億円増加し、2,505億円となりまし
           た。また、四半期包括利益は、前年同期比121億円増加し、2,047億円となりました                                      。
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         -参考-
         (図表2)損益状況 (           株式会社みずほ銀行及びみずほ信託銀行株式会社2行合算ベース(以下「銀行単体合算
         ベース」)     )
                                 前第1四半期            当第1四半期
                                  累計期間             累計期間
                                (自 2020年          (自 2021年
                                                      比較
                                   4月1日          4月1日
                                 至 2020年          至 2021年
                                   6月30日)          6月30日)
                                 金額(億円)          金額(億円)          金額(億円)
                                     3,929          3,389          △539

      業務粗利益
                                     1,910          1,978           68
       資金利益
                                      133          151          17

       信託報酬
                                      10          9         △0

        うち一般合同信託報酬
                                      -          -          -

        うち信託勘定与信関係費用
                                     1,060           894         △166

       役務取引等利益
                                      532          299         △232

       特定取引利益
                                      292          65        △226

       その他業務利益
      経費(除:臨時処理分)                              △2,238          △2,148            90

      実質業務純益(除:信託勘定与信関係費用)                               1,691          1,241          △449

      臨時損益等(含:一般貸倒引当金純繰入額)                              △1,019            246         1,265

                                     △413          △49          364

       うち一般貸倒引当金純繰入額+不良債権処理額
                                      18          81          62

       うち貸倒引当金戻入益等
                                     △614           224          839

       うち株式等関係損益
                                      671         1,487           816

      経常利益
                                      13         276          262

      特別損益
                                      339         1,005           665
      四半期純利益
                                     △394           32         426

      与信関係費用
     与信関係費用=一般貸倒引当金純繰入額+不良債権処理額+貸倒引当金戻入益等+信託勘定与信関係費用
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       [セグメント情報]
          前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間におけるセグメント情報の概要は、以下の通りで
         す。
          なお、詳細につきましては、第4 経理の状況、1.                         四半期連結財務諸表の(セグメント情報等)に記載し
         ております     。
         (図表3)報告セグメントごとの業務粗利益                    +ETF関係損益等        及び業務純益      +ETF関係損益等        の金額に関する情報

                      前第1四半期連結累計期間             当第1四半期連結累計期間
                       (自 2020年4月1日             (自 2021年4月1日
                                                     比較
                       至 2020年6月30日)             至 2021年6月30日)
                         金額(億円)             金額(億円)             金額(億円)
                      業務粗利益       業務純益      業務粗利益       業務純益      業務粗利益       業務純益
                      +ETF関係       +ETF関係       +ETF関係       +ETF関係      +ETF関係      +ETF関係
                       損益等       損益等       損益等       損益等      損益等      損益等
         リテール・事業法人
                         1,465      △130       1,626        67      160      197
         カンパニー
         大企業・金融・公共法人
                         1,125       606      1,019       521     △105       △84
         カンパニー
         グローバルコーポレート
                         1,145       544      1,234       651       88      107
         カンパニー
         グローバルマーケッツ
                         1,692      1,164       1,224       683     △468      △481
         カンパニー
         アセットマネジメント
                          114       16      143       45      28      28
         カンパニー
                          37       1      148       98      111       97
         その他
         みずほフィナンシャル
                         5,580      2,202       5,395      2,068      △185      △134
         グループ(連結)
        * 業務粗利益は、信託勘定償却前の計数であり、業務純益は、信託勘定償却前及び一般貸倒引当金繰入前の計数で
         あります。
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                                                            四半期報告書
      [財政状態の分析]
         前連結会計年度及び当第1四半期連結会計期間の末日における財政状態のうち、主なものは以下の通りです                                                 。
         (図表4)
                          前連結会計年度            当第1四半期
                                       連結会計期間
                                                    比較
                         (2021年3月31日)            (2021年6月30日)
                           金額(億円)            金額(億円)            金額(億円)

                              2,255,862            2,268,890             13,028
      資産の部
                               436,972            471,674            34,702
       うち有価証券
                               837,046            826,314           △10,732
       うち貸出金
                              2,162,240            2,174,248             12,008
      負債の部
                              1,333,124            1,299,576            △33,547
       うち預金
                               171,925            196,818            24,892
       うち譲渡性預金
                                93,622            94,642            1,020
      純資産の部
                                78,072            79,522            1,450
       うち株主資本合計
                                14,490            13,979            △510
       うちその他の包括利益累計額合計
                                1,057            1,138             80
       うち非支配株主持分
       [資産の部]

         ① 有価証券
         (図表5)
                          前連結会計年度            当第1四半期
                                       連結会計期間
                                                    比較
                         (2021年3月31日)            (2021年6月30日)
                           金額(億円)            金額(億円)            金額(億円)

                               436,972            471,674            34,702
      有価証券
                               214,005            227,634            13,629
       国債
                                4,635            5,247             612
       地方債
                                27,609            28,380             771
       社債
                                35,701            35,259            △442
       株式
                               155,021            175,152            20,131
       その他の証券
        有価証券は     47兆1,674億円       と、外国債券の増加を主因に、前年度末比                   3兆4,702億円増加         しました。
         ② 貸出金

         (図表6)
                          前連結会計年度            当第1四半期
                                       連結会計期間
                                                    比較
                         (2021年3月31日)            (2021年6月30日)
                           金額(億円)            金額(億円)            金額(億円)

                               837,046            826,314           △10,732
      貸出金
        貸出金は、前年度末比          1兆732億円減少        し、  82兆6,314億円       となりました。
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       [負債の部]
         預金
         (図表7)
                          前連結会計年度            当第1四半期
                                       連結会計期間
                                                    比較
                         (2021年3月31日)            (2021年6月30日)
                           金額(億円)            金額(億円)            金額(億円)

                              1,333,124            1,299,576            △33,547

      預金
                               171,925            196,818            24,892
      譲渡性預金
        預金は   129兆9,576億円       と、前年度末比       3兆3,547億円減少         しました。
        また、譲渡性預金は         19兆6,818億円       と、前年度末比       2兆4,892億円増加         しました。
       [純資産の部]

         (図表8)
                          前連結会計年度            当第1四半期
                                       連結会計期間
                                                    比較
                         (2021年3月31日)            (2021年6月30日)
                           金額(億円)            金額(億円)            金額(億円)

                                93,622            94,642            1,020

      純資産の部合計
                                78,072            79,522            1,450
       株主資本合計
                                22,567            22,567              -

        資本金
                                11,359            11,253            △106

        資本剰余金
                                44,216            45,773            1,556

        利益剰余金
                                 △71            △71            △0

        自己株式
                                14,490            13,979            △510

       その他の包括利益累計額合計
                                11,324            10,766            △557

        その他有価証券評価差額金
                                 316            228           △87

        繰延ヘッジ損益
                                1,363            1,353            △10

        土地再評価差額金
                               △1,395             △924             470

        為替換算調整勘定
                                2,880            2,555            △325

        退職給付に係る調整累計額
                                  1            1           △0

       新株予約権
                                1,057            1,138             80
       非支配株主持分
        当第1四半期連結会計期間末の純資産の部合計は、前年度末比                             1,020億円増加       し、  9兆4,642億円       となりました。主

      な変動は以下の通りです。
        株主資本合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により、前年度末比                                      1,450億円増加       し、  7兆9,522億
      円 となりました。
        その他の包括利益累計額合計は、その他有価証券評価差額金の減少等により、前年度末比                                         510億円減少      し、  1兆
      3,979億円     となりました      。
        非支配株主持分は、前年度末比              80億円増加     し、  1,138億円     となりました。
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      [不良債権に関する分析(銀行単体合算ベース)]
         (図表9)金融再生法開示債権(銀行勘定+信託勘定)

                              前事業年度          当第1四半期
                                         会計期間
                                                    比較
                            (2021年3月31日)           (2021年6月30日)
                             金額(億円)           金額(億円)           金額(億円)

                                   487           403          △83

      破産更生債権及びこれらに準ずる債権
                                  4,110           3,421           △688
      危険債権
                                  3,330           3,712            382
      要管理債権
       小計(要管理債権以下)                  (A)         7,927           7,537           △389

                                 951,443           941,807           △9,635

      正常債権
                        (B)        959,371           949,345          △10,025

       合計
      (A)/(B)(%)                             0.82           0.79          △0.03

        当第1四半期会計期間末の不良債権残高(要管理債権以下(A))は、前年度末比                                    389億円減少      し、  7,537億円     となり
      ました。不良債権比率((A)/(B))は                 0.79%   となっております。
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      2.経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
      (1)経営方針
        ①企業理念
          当社グループは、〈みずほ〉として行うあらゆる活動の根幹をなす考え方として、基本理念・ビジョン・みず
         ほValueから構成される『〈みずほ〉の企業理念』を制定しております。この考え方に基づきグループが一体と
         なって事業運営・業務推進を行うことで、お客さまと経済・社会の発展に貢献し、みなさまに<豊かな実り>を
         お届けしてまいります。
         基本理念:〈みずほ〉の企業活動の根本的考え方

           〈みずほ〉は、『日本を代表する、グローバルで開かれた総合金融グループ』として、
           常にフェアでオープンな立場から、時代の先を読む視点とお客さまの未来に貢献できる
           知見を磨き最高水準の金融サービスをグローバルに提供することで、
           幅広いお客さまとともに持続的かつ安定的に成長し、内外の経済・社会の健全な発展に
           グループ一体となって貢献していく。
           これらを通じ、〈みずほ〉は、いかなる時代にあっても変わることのない価値を創造し、
           お客さま、経済・社会に<豊かな実り>を提供する、かけがえのない存在であり続ける。
         ビジョン:〈みずほ〉のあるべき姿・将来像

             『日本、そして、アジアと世界の発展に貢献し、お客さまから最も信頼される、

              グローバルで開かれた総合金融グループ』
             1.信頼No.1の〈みずほ〉

             2.サービス提供力No.1の〈みずほ〉
             3.グループ力No.1の〈みずほ〉
         みずほValue:役職員が共有すべき価値観・行動軸

           1.お客さま第一            ~未来に向けた中長期的なパートナー~
           2.変革への挑戦           ~先進的な視点と柔軟な発想~
           3.チームワーク           ~多様な個性とグループ総合力~
           4.スピード           ~鋭敏な感性と迅速な対応~
           5.情熱           ~コミュニケーションと未来を切り拓く力~
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        ②経営計画
         当社グループは、2019年度からの5年間を計画期間とする「5ヵ年経営計画                                    ~次世代金融への転換」をスター
        トいたしました。
         この経営計画では、新たな時代の顧客ニーズに対応して、顧客との新たなパートナーシップを構築していく『次
        世代金融への転換』を実現し、『来るべき時代において、お客さまから今まで以上に必要とされ頼りにされる、よ
        り強力で強靭な金融グループ』を形作ってまいります。
      (2)経営環境







         当第1四半期連結累計期間の経済情勢を顧みますと、世界経済は回復基調に転じてきていますが、足もとでは変
        異株のまん延が回復の足かせとなっています。
         米国経済は、経済活動の再開に伴い、失業率が低下するなど雇用環境は改善しています。FRB(連邦準備制度理
        事会)は金融緩和を継続していますが、足もとの景気回復を受けて、6月のFOMC(米連邦公開市場委員会)では資
        産買い入れ縮小の準備を行うことの重要性を示すなど、緩和スタンスに変化の兆しが見られます。また、大規模な
        追加景気対策による押し上げ効果が期待される一方、物価上昇が消費を下押しする懸念など、先行きの不透明感は
        拭い切れていません。
         欧州では、主要国の経済活動の再開により景気は持ち直しの動きが見られます。ECB(欧州中央銀行)は、景気
        回復を下支えするため金融緩和を維持しています。ワクチンの普及が進んでおり、経済活動の更なる制限緩和が期
        待される一方、変異株のまん延やそれに伴う制限強化の動きなど、景気の先行き懸念は残存しています。
         アジアでは、中国においてインフラ投資主導の回復が続いたほか、雇用や所得環境の改善から個人消費も復調し
        ており、民需は回復に向かっています。しかし、米中対立は継続しており、通商や安全保障等をめぐる先行きの不
        確実性は依然として高い状況です。新興国では、一部の国で変異株のまん延を背景に感染が再拡大し、経済の下押
        し圧力になっています。また、資源・観光依存度の高い国や財政出動余地の低い国の経済への悪影響は継続してい
        ます。
         日本経済は、持ち直しの動きが続いているものの、感染拡大を受けた断続的な経済活動の制約によって、依然厳
        しさが残っています。政府・日本銀行による政策対応もあり、失業率の上昇や企業倒産件数は抑制されています
        が、変異株のまん延が懸念される中で、サービス関連消費の落ち込みは避けられず、景気回復の重石となっていま
        す。
         世界経済の先行きは、ワクチンの普及及び各国の金融緩和や財政出動による下支えを背景に緩やかに回復してい
        く見込みです。ただし、ワクチンの普及が順調に進まない場合や変異株のまん延状況によっては、経済活動の制約
        が継続し雇用や所得の悪化を通じた需要縮小の継続が懸念されます。日本経済についても、景気の低迷が長期化
        し、累積的に大きな負の影響が生じる可能性があります。
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      (3)対処すべき課題
        ■ システム障害の原因究明・再発防止への取り組み
         2021年2月から3月にかけて発生したみずほ銀行のシステム障害につきましては、「システム障害特別調査委員
        会」の提言も踏まえ、再発防止に向けて、「システム」と「顧客対応・危機管理」のそれぞれの取り組みを強化
        し、かつそれらを機動的かつ部門横断的に融合させることで「多層的な障害対応力の強化」に向けて組織全体で取
        り組んでまいります。合わせて、これらの多層的な障害対応力を実効的なものにし、「システム」や「顧客対応・
        危機管理」の課題に通底する組織全体の根本課題を本質的に解決していく観点から、「人と組織の持続的強化」に
        も取り組んでまいります。
         これらの対応策を確実かつ迅速に遂行していくために、当社グループ及びみずほ銀行において、それぞれ、当社
        グループ社長、みずほ銀行頭取を委員長とする「システム障害改善対応推進委員会」を設置いたしました。また、
        経営監督の立場からは、当社グループの社外取締役のみで構成される「システム障害対応検証委員会」が、再発防
        止策の実施状況の監督の役割を担い、引き続き本事案に対応してまいります。加えて、再発防止策の全般を実行す
        る当事者であるみずほ銀行においても、社外取締役・社内取締役で構成する同委員会が、再発防止策への対応状況
        の進捗を確認してまいります。
         当社グループと致しましては、今一度、金融グループとしての社会的役割と公共的使命を自覚するとともに、

        「お客さま起点の徹底」と「業務の安定化」に全力を注ぎ、お客さま・社会のお役に立つ存在になることを目指し
        てまいります。そして、今度こそ同様の障害は起こさないという強い決意のもと、今回の障害を契機として「より
        強靭な組織」となり、お客さま、そして社会の皆さまから真に信頼される存在となるべく、全役職員が一丸となっ
        て取り組んでまいります。
        ■5ヵ年経営計画の実行

         当社グループの5ヵ年経営計画(2019~2023年度)では、新たな時代のお客さまニーズに対応して、お客さまと
        の新たなパートナーシップを構築していく『次世代金融への転換』を実現し、『来るべき時代において、お客さま
        から今まで以上に必要とされ頼りにされる、より強力で強靭な金融グループ』を形作っていくことを目指しており
        ます。
         デジタル化や少子高齢化、グローバル化等のメガトレンドに加えて、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を
        契機として、人びとの生活や経済・社会のあり方が大きく、かつ急速に変化しています。新たな時代において、従
        来の「金融」という枠に捉われない新しい価値を提供する企業であるべく、『前に進むための3つの構造改革』を
        着実に実行してまいります。
        <財務目標>

              *1
                                     2023年度      7%~8%程度
          連結ROE
                *2
                                     2023年度      9,000億円程度
          連結業務純益
         *1    その他有価証券評価差額金を除く
         *2    連結業務純益+ETF関係損益(株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社合算)+営業有価証券等損益
           (みずほ証券株式会社連結)
        (重点取り組み領域)

        ①  ビジネス構造の改革
         経済・産業・社会の構造変化に対応し、当社グループの強みを活かしつつ、以下の取り組みを中心にビジネス構
        造を改革してまいります。
        ● 新たな社会におけるライフデザインのパートナー
        ▶ 人生100年時代のライフデザインをサポートする資産形成とそれを支える人材育成
        ▶ 事業承継ニーズに対する高度なソリューション提供と経営人材確保ニーズへの対応
        ▶ コンサルティング中心のリアル店舗とデジタルチャネルを融合した次世代店舗展開
        ▶ テクノロジー活用やオープンな協業を通じた新たな顧客層の開拓や需要の創出
        ● 産業構造の変化の中での事業展開の戦略的パートナー

        ▶ イノベーション企業への成長資金供給、産官学連携など成長加速へのオープンな協働
        ▶ 産業知見等を活用し、事業リスクをシェアする新たなパートナーシップの構築
        ▶ グローバルな顧客の事業展開を支援すべく、アジアの顧客基盤やネットワークを活用
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        ● 多様な仲介機能を発揮する市場に精通したパートナー
        ▶ グローバルネットワークとプロダクト提供体制の最適化により、投資家と投資家、発行体と投資家を繋ぐ
         多様な仲介機能発揮
        ▶ 実現益と評価損益のバランスを重視しつつ、機動的なアセットアロケーションも活用した、ALM・ポート
         フォリオ運営の高度化
        ②  財務構造の改革

         以下の取り組みにより財務構造を改革し、事業環境・競争環境の変化に対応した柔軟な事業・収構構造への転換
        を実現してまいります。
        ● 事業・収益構造の課題を、以下の4つの視点でビジネス領域ごとに可視化
          ①リスクリターン(粗利ROE)、②コストリターン(経費率)、③成長性、④安定性
        ● 上記に基づいた、効率化分野から成長分野への集中的な経営資源再配分
        ● 安定収益基盤を確立した上で、機動的にアップサイド収益を追求する収益構造へ転換
        ③  経営基盤の改革

         ビジネスの持続的な優位性を支える経営基盤を強化すべく、以下の取り組みを行ってまいります。
        ● 新たな業務スタ       イルへの変革
        ▶ 人材・職場、IT・デジタル、チャネル、グループ会社を重点分野として取り組み
        ▶ 人事については、「社員の成長ややりたい仕事」を軸とする考え方に基づき人事制度を改定し、「社内外で
         通用する人材バリュー」を最大化する新たな人事戦略を推進
        ● グループガバナンスの強化
        ▶ 持株会社とグループ各社間の役員兼職拡大等により、銀行・信託・証券以外のグループ会社も含めた一体運営
         を更に強化し、重要戦略や構造改革を着実に遂行
        ● コミュニケーションを軸とした新たなカルチャーヘの変革
        ■サステナビリティへの取り組み

         「サステナビリティへの取り組みに関する基本方針」のもと、グループ全体で戦略と一体的にサステナビリティ
        への取り組みを推進することで、企業価値の向上を図り、持続可能な社会の実現を目指してまいります。
         具体的には、ステークホルダーからの期待・要請に対し、〈みずほ〉の戦略における重要性や親和性、中長期的
        な企業価値への影響を踏まえて特定した、サステナビリティ重点項目について、各カンパニー・ユニット・グルー
        プの戦略に織り込み、グループ一体で取り組んでまいります。
         また、最も重要なグローバル課題の一つである気候変動については、取り組みを更に進めるため、「環境方針」
        を2021年4月に改定し、2050年の脱炭素社会実現への貢献や、パリ協定の目標と整合するポートフォリオへの転換
        について明確化しました。同方針に基づき、目指すべきゴールに向けた具体的な道筋(パスウェイ)の明確化に向け
        た検討を進めてまいります。
         取り組みの推進にあたっては、各ステークホルダーとの対話を重視し、当社グループのサステナビリティへの取
        り組みが社会の常識と期待に沿うものとなるよう、情報開示の高度化に継続して努めてまいります。
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        [カンパニー・ユニットの取り組み]
         当社グループは、お客さまの属性に応じた銀行・信託・証券等グループ横断的な戦略を策定・推進する5つのカ
        ンパニーと、全カンパニー横断的に機能を提供する2つのユニットを設置し、グループを運営しております。
         各カンパニー・ユニットの今後の取り組み方針(対処すべき課題)は次の通りです。
        リテール・事業法人カンパニー






         個人・中小企業・中堅企業の顧客セグメントを担当するカンパニーとして、銀行・信託・証券等グループ一体と
        なったコンサルティング営業や、先進的な技術の活用や他社との提携等を通じた利便性の高い金融・非金融サービ
        スの提供等に取り組んでおります。
        (今後の取り組み方針)
         お客さまニーズが急速に変化・多様化する中、個人のお客さまに対しては、「人生100年時代」におけるライフ
        デザインのパートナーとして、グループ一体で総合資産コンサルティングの更なる充実を図り、お客さまの想い・
        希望の実現に向けたサポートを行います。法人のお客さまに対しては、事業構造改革や成長戦略等の支援に向け、
        中長期的な経営課題を踏まえたお客さまニーズ起点でのプラン策定とソリューション提供を強化し、お客さまの持
        続的成長を後押ししていきます。これらのお客さまニーズに対し、より専門性の高いアプローチを実現すべく、営
        業店体制を法人・個人別に再編し、それぞれの専門性を一層追求していきます。
         また、コロナ禍を経て社会全体でリモート意識が一層高まる中、ご来店いただかなくてもお取引ができるよう、
        デジタルテクノロジーを活用したリモート・オンラインのサービス拡充にも取り組んでまいります。
         2019年5月27日に設立いたしましたLINE                    Bank設立準備株式会社では、「LINE」とリンクした、親しみやすく利

        用しやすい"スマホ銀行"を提供することで、銀行をより身近な存在へと変化させ、利用者の皆さまに寄り添い、日
        常的にご利用いただける新銀行の設立に向けて、準備を進めてまいります。
        大企業・金融・公共法人カンパニー

         国内の大企業法人・金融法人・公共法人の顧客セグメントを担当するカンパニーとして、お客さまの金融・非金
        融に関するニーズに対し、お客さまごとのオーダーメード型ソリューションを、グループ横断的に提供しておりま
        す。
        (今後の取り組み方針)
         産業構造転換、サステナビリティへの社会的関心の一層の高まり等により、お客さまを取り巻く環境は、急速に
        変化しています。そうした中、単なる資金供与のみならず、グループ横断的なセクター別営業体制を構築し、より
        一層の業種・プロダクト知見を活かした提案等を実現することで、お客さまの持続的な発展に向けて、“最も頼り
        がいのあるホールセールバンク”ブランドを確立するとともに、価値共創パートナーとしての真価を発揮してまい
        ります。
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        グローバルコーポレートカンパニー
         海外進出日系企業及び非日系企業等の顧客セグメントを担当するカンパニーとして、お客さまの事業への深い理
        解と、貸出・社債引受等のコーポレートファイナンスやトランザクション分野での強みを活かし、様々なソリュー
        ションの提供を目指してまいります。
        (今後の取り組み方針)
         新型コロナウイルスの長期化が見込まれる中、お客さまの事業変革をグローバルに支える戦略パートナーとし
        て、アジア経済圏におけるネットワークや米国資本市場における強みを活かし、地域を跨ぐバリューチェーンの活
        性化に取り組んでまいります。また、事業ポートフォリオの健全化・最適化に努め事業基盤の強化を一層図るとと
        もに、持続可能性のある業務展開を通じ、社会的課題の解決に貢献してまいります。
        グローバルマーケッツカンパニー

         お客さまのヘッジ・運用ニーズに対してマーケット商品全般を提供するセールス&トレーディング業務、資金調
        達やポートフォリオ運営等のALM・投資業務を担当しております。銀行・信託・証券連携により、アジアトップ
        クラスのグローバルマーケットプレイヤーを目指してまいります。
        (今後の取り組み方針)
         セールス&トレーディング業務においては、国内やアジアを中心に銀・証実質一体運営を加速させ、お客さまの
        多様なニーズに対応するソリューション提供力強化とグローバルリスク集約や電子取引基盤構築などを通じたト
        レーディング力強化を図ることで、更なるプレゼンス向上に取り組んでまいります。
         ALM・投資業務においては、市場分析や予兆分析の更なる高度化により市場の転換時には機動的なアロケー
        ションシフトを実施することで、実現益と評価損益のバランスを重視しながら、含み益の更なる蓄積に取り組んで
        まいります。また、ALMにおいてはグローバルに安定性と効率性の両立させた運営を追求し、グループ全体のビ
        ジネスに貢献してまいります。
         加えて、セールス&トレーディング・投資・資金調達の各分野におけるサステナビリティ推進に取り組んでまい
        ります。
        アセットマネジメントカンパニー

         アセットマネジメントに関連する業務を担当するカンパニーとして、銀行・信託・証券及びアセットマネジメン
        トOne株式会社が一体となって、個人から機関投資家まで、幅広いお客さまの資産運用ニーズに応じた商品やサー
        ビスを提供しております。
        (今後の取り組み方針)
         お客さまの中長期志向の資産形成をサポートし、国内金融資産の活性化に貢献してまいります。その達成に向け
        て、「選択と集中」により運用力・ソリューション提供力を強化し、アセットマネジメント機能の付加価値を高
        め、お客さまの期待を超える体験をグループ一体となって提供してまいります。また、イノベーションや業務プロ
        セスの改革等を通じて、効率性や先進性を追求し、中長期にわたるビジネス成長基盤を強化してまいります。加え
        て、非対面ビジネスへの対応等を通じ、更なる成長に向けて加速してまいります。更に、投資先企業との建設的な
        「目的を持った対話」(エンゲージメント)や、ESG情報を投資プロセスに組み込んだ運用、商品提供により、投
        資家の資産形成と社会・投資先企業の持続的成長に資する取り組みを推進してまいります。
        グローバルプロダクツユニット

         個人・法人・投資家等の幅広いセグメントのお客さまに向けた、投資銀行分野とトランザクション分野のソ
        リューション提供業務を担当しております。M&Aや不動産、プロジェクトファイナンスから、国内外決済、資金
        管理、証券代行まで、各分野において高い専門性を発揮し、高度化・多様化するお客さまのニーズに応えることを
        目指してまいります。
        (今後の取り組み方針)
         グローバル経済の回復見通しが引き続き不透明な中、環境の変化を機敏に捉え、お客さまの事業構造転換や企業
        価値向上を最大限サポートしてまいります。
         投資銀行分野においては、事業の再編や承継の加速、保有資産の見直し等、お客さまの経営戦略・成長戦略に応
        じて、グループ横断で最適なソリューションを提供してまいります。トランザクション分野においては、サプライ
        チェーン・生産体制の見直し等の構造変化の動きに対し、アジアを中心に国内外各拠点間で緊密に連携し、お客さ
        まの多様なニーズに柔軟に応えてまいります。また、サステナビリティに関連するお客さまの課題への対応や、デ
        ジタライゼーションの進展を捉えた決済ビジネスの高度化等、様々なビジネス領域で、潮流変化を捉えた長期的視
        点からのソリューション提供に取り組んでまいります。
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        リサーチ&コンサルティングユニット

         産業からマクロ経済まで深く分析するリサーチ機能と、経営戦略等の幅広い分野にわたるコンサルティング機能
        を担うユニットとして、多様なソリューションを提供しております。
        (今後の取り組み方針)
         コロナ禍を契機として、新たな価値観・行動様式の定着化、デジタル化の進展、脱炭素・循環型社会に向けた転
        換等、経済・社会の構造変化が加速しています。リサーチ高度化やコンサルティング拡充等に取り組み、高い専門
        性を発揮することを通じて、〈みずほ〉の価値創造のバリューチェーンの起点となり、お客さまや社会に対する新
        たな価値の創造に貢献してまいります。
         なお、<みずほ>における非金融ビジネスの中核会社として「金融を超える新たな価値」の提供力を飛躍的に向上

        させることを目的として、2021年4月1日にみずほ情報総研株式会社とみずほ総合研究所株式会社を統合し、みず
        ほリサーチ&テクノロジーズ株式会社を発足しております。
      3.従業員数の状況

         当第1四半期連結累計期間において、当社の従業員数は、前事業年度末比198名増加し2,147名となりました。こ
        れは、グループ一体運営を企図し、本部等において、当社発令者が増加したことを主因とするものです。
         当社の従業員数は、社外への出向者を除き、社外から受け入れた出向者を含んでおります。また、執行役員、嘱
        託及び臨時従業員を含んでおりません。
         なお、連結会社における従業員数については、前連結会計年度末比著しい変動はありません。
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     3【経営上の重要な契約等】
        該当ありません。
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    第3【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                                        発行可能株式総数(株)
                 種類
                                                4,800,000,000
        普通株式
        第一回第十四種の優先株式              (注)1.                             90,000,000
        第二回第十四種の優先株式              (注)1.                             90,000,000

        第三回第十四種の優先株式              (注)1.                             90,000,000

        第四回第十四種の優先株式              (注)1.                             90,000,000

        第一回第十五種の優先株式              (注)2.                             90,000,000

        第二回第十五種の優先株式              (注)2.                             90,000,000

        第三回第十五種の優先株式              (注)2.                             90,000,000

        第四回第十五種の優先株式              (注)2.                             90,000,000

        第一回第十六種の優先株式              (注)3.                            150,000,000

        第二回第十六種の優先株式              (注)3.                            150,000,000

        第三回第十六種の優先株式              (注)3.                            150,000,000

        第四回第十六種の優先株式              (注)3.                            150,000,000

                                                5,130,000,000

                  計
    (注)1.第一回から第四回までの第十四種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて90,000,000株を超えないものと
          する。
        2.第一回から第四回までの第十五種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて90,000,000株を超えないものと
          する。
        3.第一回から第四回までの第十六種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて150,000,000株を超えないもの
          とする。
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        ②【発行済株式】
               第1四半期会計期間              提出日現在
                                       上場金融商品取引所名
               末現在発行数(株)              発行数(株)
        種類                               又は登録認可金融商品                内容
               (2021年6月30日)            (2021年8月13日)            取引業協会名
                                                   権利内容に何ら
                                        東京証券取引所
                                                   限定のない
                                        (市場第一部)
               2,539,249,894            2,539,249,894
       普通株式                                            当社における
                                      ニューヨーク証券取引所
                                                   標準となる株式
                                          (注)
                                                   単元株式数100株
               2,539,249,894            2,539,249,894                -           -
        計
      (注)米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場しております。
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総       発行済株式総数          資本金       資本金      資本準備金       資本準備金
                数増減数       残高          増減額        残高     増減額       残高
         年月日
                  (株)         (株)         (百万円)       (百万円)        (百万円)        (百万円)
     2021年4月1日~

                     -   2,539,249,894             -    2,256,767           -    1,196,659
     2021年6月30日
      (5)【大株主の状況】


           当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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      (6)【議決権の状況】
           当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
           記載することができないことから、直前の基準日(2021年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしてお
           ります。
        ①【発行済株式】

                                                  2021年6月30日現在
                           株式数(株)           議決権の数(個)
             区分                                        内容
                              -            -           -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                        -            -           -
      議決権制限株式(その他)                        -            -           -

                                                 普通株式の内容は、
                        (自己保有株式)
                                                 「1.   株式等の状
                                 552,900
                        普通株式
                                                 況」の「(1)株式の
      完全議決権株式(自己株式等)                                     -
                                                 総数等」の「② 発
                        (相互保有株式)
                                                 行済株式」に記載さ
                                   200
                        普通株式
                                                 れております。
      完全議決権株式(その他)                        2,521,781,200           25,217,812
                        普通株式                             同上
                                16,915,594           -           -
      単元未満株式                  普通株式
                              2,539,249,894            -           -
      発行済株式総数
                              -           25,217,812            -
      総株主の議決権
    (注)「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が9,200                                                  株及び当社
        グループの役員株式給付信託(BBT)において株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式
        2,554,500株がそれぞれ含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る
        議決権の数92個及び同銀行(信託E口)が所有する議決権の数25,545個がそれぞれ含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                  2021年6月30日現在
                                                  発行済株式総数に
                         自己名義所有        他人名義所有株         所有株式数の合
     所有者の氏名又は
                                                  対する所有株式数
                所有者の住所
                         株式数(株)        式数(株)         計(株)
     名称
                                                  の割合(%)
     (自己保有株式)
     株式会社みずほ          東京都千代田区大手
                            552,900           -      552,900           0.02
     フィナンシャルグ          町一丁目5番5号
     ループ
     (相互保有株式)
               東京都千代田区大手
                              200         -        200         0.00
     株式会社みずほ銀
               町一丁目5番5号
     行盛岡支店
                   -         553,100           -      553,100           0.02
         計
    (注)当社グループの役員株式給付信託(BBT)において株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株
        式2,554,500株(0.10%)は、上記の自己株式に含まれておりません。
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                                                            四半期報告書
     2【役員の状況】
       前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員(取締役・執行役)の異動は、次の通り
      であります。
      (1)  新任役員
        該当ありません。
      (2)  退任役員
        該当ありません。
      (3)  役職の異動
        該当ありません。
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                                                            四半期報告書
    第4【経理の状況】
     1.当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
      令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」
      (昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
     2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(自2021年4月1日 至

      2021年6月30日)及び第1四半期連結累計期間(自2021年4月1日 至2021年6月30日)に係る四半期連結財務諸表
      について、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
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                                                            四半期報告書
     1【四半期連結財務諸表】
      (1)【四半期連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                (2021年3月31日)              (2021年6月30日)
     資産の部
                                      47,981,981              42,323,448
       現金預け金
                                        589,776              385,421
       コールローン及び買入手形
                                      11,623,654              17,887,877
       買現先勘定
                                       2,707,711              1,941,493
       債券貸借取引支払保証金
                                       3,208,004              3,486,436
       買入金銭債権
                                      12,589,294              13,910,770
       特定取引資産
                                        582,368              558,924
       金銭の信託
                                     ※2  43,697,262            ※2  47,167,479
       有価証券
                                     ※1  83,704,675            ※1  82,631,430
       貸出金
                                       2,084,756              2,042,770
       外国為替
                                       1,719,349              1,335,646
       金融派生商品
                                       6,174,020              4,105,801
       その他資産
                                       1,135,449              1,127,636
       有形固定資産
                                        620,224              609,925
       無形固定資産
                                       1,109,107              1,022,476
       退職給付に係る資産
                                        31,402              27,243
       繰延税金資産
                                       6,602,744              6,867,903
       支払承諾見返
                                       △ 575,572             △ 543,592
       貸倒引当金
                                          △ 0             △ 0
       投資損失引当金
                                      225,586,211              226,889,093
       資産の部合計
                                28/44












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                                                            四半期報告書
                                                  (単位:百万円)

                                 前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                (2021年3月31日)              (2021年6月30日)
     負債の部
                                      133,312,406              129,957,640
       預金
                                      17,192,572              19,681,826
       譲渡性預金
                                       1,312,790              1,219,870
       コールマネー及び売渡手形
                                      18,607,255              22,193,696
       売現先勘定
                                        958,148              842,186
       債券貸借取引受入担保金
                                       2,105,067              1,924,183
       コマーシャル・ペーパー
                                       8,115,377              7,576,190
       特定取引負債
                                       7,441,822              7,394,138
       借用金
                                        532,042              505,906
       外国為替
                                        456,045              488,507
       短期社債
                                      10,321,672              10,364,435
       社債
                                       1,160,608              1,155,350
       信託勘定借
                                       1,739,671              1,330,630
       金融派生商品
                                       5,862,013              5,581,521
       その他負債
                                        104,131               23,211
       賞与引当金
                                         2,935              3,560
       変動報酬引当金
                                        71,049              71,270
       退職給付に係る負債
                                          683              495
       役員退職慰労引当金
                                         1,074               911
       貸出金売却損失引当金
                                         6,762              7,815
       偶発損失引当金
                                        22,099              20,887
       睡眠預金払戻損失引当金
                                        14,419              13,550
       債券払戻損失引当金
                                         3,135              3,127
       特別法上の引当金
                                        215,557              134,619
       繰延税金負債
                                        61,915              61,445
       再評価に係る繰延税金負債
                                       6,602,744              6,867,903
       支払承諾
                                      216,224,003              217,424,884
       負債の部合計
     純資産の部
                                       2,256,767              2,256,767
       資本金
                                       1,135,940              1,125,324
       資本剰余金
                                       4,421,655              4,577,306
       利益剰余金
                                        △ 7,124             △ 7,154
       自己株式
                                       7,807,239              7,952,243
       株主資本合計
                                       1,132,460              1,076,695
       その他有価証券評価差額金
                                        31,618              22,890
       繰延ヘッジ損益
                                        136,384              135,318
       土地再評価差額金
                                       △ 139,514              △ 92,486
       為替換算調整勘定
                                        288,088              255,570
       退職給付に係る調整累計額
                                       1,449,035              1,397,988
       その他の包括利益累計額合計
       新株予約権                                   134              114
                                        105,797              113,861
       非支配株主持分
                                       9,362,207              9,464,209
       純資産の部合計
                                      225,586,211              226,889,093
     負債及び純資産の部合計
                                29/44





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                                                            四半期報告書
      (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
        【第1四半期連結累計期間】
                                                  (単位:百万円)
                              前第1四半期連結累計期間              当第1四半期連結累計期間
                                (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2020年6月30日)               至 2021年6月30日)
                                        835,835              737,009
     経常収益
                                        366,276              293,342
       資金運用収益
        (うち貸出金利息)                                262,715              210,675
        (うち有価証券利息配当金)                                59,632              46,524
                                        13,333              14,997
       信託報酬
                                        196,531              196,859
       役務取引等収益
                                        139,198              103,004
       特定取引収益
                                        87,768              55,348
       その他業務収益
                                       ※1  32,726             ※1  73,458
       その他経常収益
                                        660,414              518,251
     経常費用
                                        151,175               70,470
       資金調達費用
        (うち預金利息)                                55,515              14,464
                                        39,728              39,405
       役務取引等費用
                                         1,390               128
       特定取引費用
                                        41,257              26,394
       その他業務費用
                                        340,468              335,331
       営業経費
                                       ※2  86,394             ※2  46,521
       その他経常費用
                                        175,421              218,757
     経常利益
                                       ※3  2,834            ※3  28,954
     特別利益
                                       ※4  2,164             ※4  1,530
     特別損失
                                        176,092              246,181
     税金等調整前四半期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                   48,588              32,687
                                         4,955             △ 39,393
     法人税等調整額
                                        53,544              △ 6,705
     法人税等合計
                                        122,547              252,887
     四半期純利益
                                          172             2,345
     非支配株主に帰属する四半期純利益
                                        122,375              250,541
     親会社株主に帰属する四半期純利益
                                30/44










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        【四半期連結包括利益計算書】
        【第1四半期連結累計期間】
                                                  (単位:百万円)
                              前第1四半期連結累計期間              当第1四半期連結累計期間
                                (自 2020年4月1日              (自 2021年4月1日
                                至 2020年6月30日)               至 2021年6月30日)
                                        122,547              252,887
     四半期純利益
                                        70,078             △ 48,156
     その他の包括利益
                                        131,007              △ 53,348
       その他有価証券評価差額金
                                        △ 9,414             △ 8,635
       繰延ヘッジ損益
                                       △ 45,327              38,509
       為替換算調整勘定
                                        △ 4,376             △ 32,036
       退職給付に係る調整額
                                        △ 1,811              7,353
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                        192,626              204,730
     四半期包括利益
     (内訳)
                                        195,229              200,559
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                        △ 2,602              4,170
       非支配株主に係る四半期包括利益
                                31/44















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      【注記事項】
        (会計方針の変更)
        (収益認識に関する会計基準等の適用)
         「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                         2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)
        等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
        財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
         収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
        り、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半
        期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
         この結果、当第1四半期連結会計期間の利益剰余金の当期首残高が724百万円減少しております。また、当第1
        四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に及ぼす影響は軽微であります。
         なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号                               2020年3月31日)第28-15項に定める経過的
        な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しており
        ません。
        (追加情報)

     (役員株式給付信託(BBT)制度)
       当社は、みずほフィナンシャルグループの企業理念の下、経営の基本方針に基づき様々なステークホルダーの価値
      創造に資する経営の実現と当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を図る上で、各々の役員が
      果たすべき役割を最大限発揮するためのインセンティブ及び当該役割発揮に対する対価として機能することを目的
      に、信託を活用した株式報酬制度(以下「本制度」という)を導入しております。
       (1)取引の概要
         本制度は、役員株式給付信託(BBT)と称される仕組みを採用しており、当社が拠出する金銭を原資として、当
        社株式が信託を通じて株式市場から取得され、予め定める株式給付規程に基づき当社、株式会社みずほ銀行、み
        ずほ信託銀行株式会社及びみずほ証券株式会社の役員及び執行役員に給付されるものであり、役位に応じて株式
        等を給付する制度(以下「株式報酬Ⅰ」という)及び当社グループの全社業績等に応じて株式等を給付する制度
        (以下「株式報酬Ⅱ」という)からなります。
         「株式報酬Ⅰ」では、役位に応じた確定数の株式を原則として退任時に給付し、会社や本人の業績等次第で減
        額や没収が可能な仕組みとしております。
         「株式報酬Ⅱ」では、5ヵ年経営計画の達成状況等に応じて決定された株式を3年間に亘る繰延給付を行うと
        ともに、会社や本人の業績等次第で繰延部分の減額や没収が可能な仕組みとしております。
         本制度に基づく当社株式の給付については、株式給付規程に基づき、一定割合について、株式の給付に代え
        て、当社株式の時価相当の金銭の給付を行います。
         なお、当該信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権は、行使しないものとしております。
       ( 2 ) 信託に残存する自社の株式
         信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により純資産の部に自己株式と
        して計上しております。当第1四半期連結会計期間末の当該自己株式の帳簿価額は3,929百万円、株式数は2,421
        千株(前連結会計年度末の帳簿価額は4,144百万円、株式数は2,554千株)であります。
     (貸倒引当金)

       当社グループは、「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(金融庁                                               令和元年12月
      18日)の趣旨を踏まえ、一部の与信に対して、新型コロナウイルス感染症の拡大及びその長期化による影響を貸倒引
      当金に反映しております。具体的には、GDP成長率の予測、及び業種ごとの事業環境の将来見通し等を含む新型コロ
      ナウイルス感染症の長期化影響を踏まえた仮定をもとに予想損失額を見積もっております。なお、四半期連結財務諸
      表の作成にあたって用いた上記会計上の見積りの方法及び当該見積りに用いた主要な仮定については前連結会計年度
      に係る連結財務諸表の(重要な会計上の見積り)に記載した内容から重要な変更はありません。
     (連結納税制度の適用)

       当社及び一部の国内連結子会社は、当第1四半期連結会計期間から、連結納税制度を適用しております。
     (連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)

       当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設さ
      れたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
      いて、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39
      号  2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
      28号   平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて繰延税金資産及び繰延税金負債
      の額を計上しております。
                                32/44


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        (四半期連結貸借対照表関係)
      ※1.貸出金のうち、リスク管理債権は次の通りであります。
                                 前連結会計年度             当第1四半期連結会計期間
                                (2021年3月31日)                (2021年6月30日)
                                     19,554                17,842
          破綻先債権額                              百万円                百万円
                                     415,318                351,614
          延滞債権額                              百万円                百万円
                                       534               1,110
          3ヵ月以上延滞債権額                              百万円                百万円
                                     377,049                412,976
          貸出条件緩和債権額                              百万円                百万円
                                     812,457                783,544
          合計額                              百万円                百万円
            なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
      ※2.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務

          の額
                                 前連結会計年度             当第1四半期連結会計期間
                                (2021年3月31日)                (2021年6月30日)
                                    1,407,731                1,373,837
                                        百万円                百万円
        (四半期連結損益計算書関係)

      ※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
                              前第1四半期連結累計期間                 当第1四半期連結累計期間
                               (自 2020年4月1日                (自 2021年4月1日
                                至 2020年6月30日)                  至 2021年6月30日)
                                     22,219                49,408
          株式等売却益                              百万円                百万円
      ※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。

                              前第1四半期連結累計期間                 当第1四半期連結累計期間
                               (自 2020年4月1日                (自 2021年4月1日
                                至 2020年6月30日)                  至 2021年6月30日)
                                     16,017                15,358
          株式等売却損                              百万円                百万円
                                     34,178                  -
          貸倒引当金繰入額                              百万円                百万円
      ※3.特別利益       には、次のものを含んでおります。

                              前第1四半期連結累計期間                 当第1四半期連結累計期間
                               (自 2020年4月1日                (自 2021年4月1日
                                至 2020年6月30日)                  至 2021年6月30日)
                                       -              28,656
          退職給付信託返還益                              百万円                百万円
      ※4.特別損失は、次の通りであります。

                              前第1四半期連結累計期間                 当第1四半期連結累計期間
                               (自 2020年4月1日                (自 2021年4月1日
                                至 2020年6月30日)                  至 2021年6月30日)
                                       993  百万円             1,104   百万円
          固定資産処分損
                                      1,170   百万円              425  百万円
          減損損失
                                33/44





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        (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結
    累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の通りであり
    ます。
                           前第1四半期連結累計期間                  当第1四半期連結累計期間
                            (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                             至     2020年6月30日)               至     2021年6月30日)
                                    40,245                 41,760
     減価償却費                                  百万円                 百万円
                                     937                 932
     のれんの償却額                                  百万円                 百万円
        (株主資本等関係)

     前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
      1.配当金支払額
                     配当金の総額        1株当たり
       (決議)
              株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                     (百万円)       配当額(円)
     2020年5月15日
                       95,208        3.75
              普通株式                     2020年3月31日         2020年6月8日         利益剰余金
     取締役会
    (注)1.     2020  年5月15日取締役会決議による配当金の総額には、BBT信託口が保有する当社株式に対する配当金73百万
         円を含んでおります。
        2.  当社は2020年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。1株当たり配当額に
         つき       ましては、当該株式併合前の金額を記載しております。
     当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

      1.配当金支払額
                     配当金の総額        1株当たり
       (決議)
              株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                     (百万円)       配当額(円)
     2021年5月14日
                       95,201        37.50
              普通株式                     2021年3月31日         2021年6月8日         利益剰余金
     取締役会
    (注)   2021  年5月14日取締役会決議による配当金の総額には、BBT信託口が保有する当社株式に対する配当金95百万円を
       含んでおります。
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        (セグメント情報等)
         【セグメント情報】
    1.報告セグメントの概要
      当社グループは、持株会社の下で銀行・信託・証券を一体的に運営する当社グループの特長と優位性を活かし、お客
     さまのニーズに即した最高の金融サービスを迅速に提供していくため、顧客セグメント別のカンパニー制を導入してお
     ります。
      具体的には、顧客セグメントに応じた「リテール・事業法人カンパニー」「大企業・金融・公共法人カンパニー」
     「グローバルコーポレートカンパニー」「グローバルマーケッツカンパニー」「アセットマネジメントカンパニー」の
     5つのカンパニーに分類しております。
      なお、それぞれの担当する業務は以下の通りです。
        リテール・事業法人カンパニー  :国内の個人・中小企業・中堅企業のお客さまに向けた業務

        大企業・金融・公共法人カンパニー:国内の大企業法人・金融法人・公共法人のお客さまに向けた業務
        グローバルコーポレートカンパニー:海外進出日系企業及び非日系企業等のお客さまに向けた業務
        グローバルマーケッツカンパニー :金利・エクイティ・クレジット等への投資業務等
        アセットマネジメントカンパニー :個人から機関投資家まで幅広いお客さまの資産運用ニーズに応じた商品開
                         発やサービスの提供
      以下の報告セグメント情報は、経営者が当社グループの各事業セグメントの業績評価に使用している内部管理報告に

     基づいており、その評価についてはグループ内の管理会計ルール・実務に則しております。
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                                                            四半期報告書
    2.報告セグメントごとの業務粗利益(信託勘定償却前)+ETF関係損益等及び業務純益(信託勘定償却前、一般貸倒
    引当金繰入前)+ETF関係損益等の金額に関する情報
      前第1四半期連結累計期間(自                 2020年4月1日 至          2020年6月30日)
                                                     (単位:百万円)
                             みずほフィナンシャルグループ(連結)
                 リテール・      大企業・      グローバル      グローバル      アセットマ       その他
                 事業法人      金融・      コーポレー      マーケッツ      ネジメント       (注)2
                 カンパニー      公共法人      トカンパ      カンパニー      カンパニー
                       カンパニー      ニー
     業務粗利益
     (信託勘定償却前)              146,521      112,550      114,556      169,267       11,476       3,719     558,089
     +ETF関係損益等
     経費
                   160,720       53,380      62,864      52,584       7,879      3,216     340,643
     (除く臨時処理分等)
                    1,715      1,481      2,802        -       9    △ 149     5,857
     持分法による投資損益
                     564       25      90      210     1,911       251     3,051
     のれん等償却
     業務純益
     (信託勘定償却前、
                  △ 13,048      60,626      54,404      116,473       1,695       102    220,252
     一般貸倒引当金繰入前)
     +ETF関係損益等
    (注)1.一般企業の売上高に代えて、業務粗利益(信託勘定償却前)+ETF関係損益等を記載しております。
         なお、ETF関係損益等は△11,469百万円であり、そのうち、グローバルマーケッツカンパニーに△12,827百
         万円含まれております。
        2.「その他」には各セグメント間の内部取引として消去すべきものが含まれております。
        3.2021年4月より各セグメント及びその他間の配賦方法を見直したことに伴い、上表につきましては、当該変更
         を反映させるための組替えを行っております。
      当第1四半期連結累計期間(自                 2021年4月1日 至          2021年6月30日)

                                                     (単位:百万円)
                             みずほフィナンシャルグループ(連結)
                 リテール・      大企業・      グローバル      グローバル      アセットマ       その他
                 事業法人      金融・      コーポレー      マーケッツ      ネジメント       (注)2
                 カンパニー      公共法人      トカンパ      カンパニー      カンパニー
                       カンパニー      ニー
     業務粗利益
     (信託勘定償却前)              162,620      101,965      123,430      122,436       14,300      14,827      539,578
     +ETF関係損益等
     経費
                   161,407       51,021      62,904      53,923       8,183      5,930     343,368
     (除く臨時処理分等)
                    6,031      1,275      4,729        -      289      430     12,754
     持分法による投資損益
                     540       24      90      201     1,812      △ 520     2,146
     のれん等償却
     業務純益
     (信託勘定償却前、
                    6,704      52,195      65,165      68,312       4,594      9,847     206,817
     一般貸倒引当金繰入前)
     +ETF関係損益等
    (注)1.一般企業の売上高に代えて、業務粗利益(信託勘定償却前)+ETF関係損益等を記載しております。
         なお、ETF関係損益等は            12,427百万円      であり、そのうち、グローバルマーケッツカンパニーに                          12,444百万円
         含まれております。
        2.「その他」には各セグメント間の内部取引として消去すべきものが含まれております。
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                                                            四半期報告書
    3.報告セグメントの業務純益(信託勘定償却前、一般貸倒引当金繰入前)+ETF関係損益等の合計額と四半期連結損
    益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
        上記の内部管理報告に基づく業務純益(信託勘定償却前、一般貸倒引当金繰入前)+ETF関係損益等の合計額と

      四半期連結損益計算書に計上されている税金等調整前四半期純利益は異なっており、第1四半期連結累計期間での差
      異調整は以下の通りであります。
                                                     (単位:百万円)
                                 前第1四半期連結累計期間               当第1四半期連結累計期間
                                  (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                                   至    2020年6月30日)             至    2021年6月30日)
       業務純益(信託勘定償却前、一般貸倒引当金繰入前)
                                         220,252              206,817
       +ETF関係損益等
                                            -              -
       信託勘定与信関係費用
       経費(臨時処理分)                                   3,226              10,183
       不良債権処理額(含む一般貸倒引当金純繰入額)                                 △41,177               △5,483
                                          2,176              8,147
       貸倒引当金戻入益等
                                         △1,500               11,540
       株式等関係損益-ETF関係損益等
                                           670             27,423
       特別損益
                                         △7,556              △12,449
       その他
                                         176,092              246,181
       四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益
        (金融商品関係)

        前連結会計年度の末日に比して記載すべき著しい変動は認められません。
        (有価証券関係)

        前連結会計年度の末日に比して記載すべき著しい変動は認められません。
        (金銭の信託関係)

        前連結会計年度の末日に比して記載すべき著しい変動は認められません。
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        (デリバティブ取引関係)
     企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは次の
    通りであります。
     (1)  金利債券関連取引
       前連結会計年度(2021年3月31日)
                            契約額等(百万円)            時価(百万円)          評価損益(百万円)
        区分          種類
                              1,040,320,952              201,427           201,427
        店頭     金利スワップ
       連結会社間
                                18,582,112           △105,653           △105,653
       取引及び      金利スワップ
       内部取引
                                -            95,773           95,773
               合計
     (注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
         なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種
        別委員会実務指針第24号            2020年10月8日)等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載
        から除いております。
       当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)

                            契約額等(百万円)            時価(百万円)          評価損益(百万円)
        区分          種類
                              1,045,229,701              284,153           284,153
        店頭     金利スワップ
       連結会社間
                                21,337,517           △102,117           △102,117
       取引及び      金利スワップ
       内部取引
                                -            182,035           182,035
               合計
     (注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
         なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種
        別委員会実務指針第24号            2020年10月8日)等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載
        から除いております。
     (2)通貨関連取引
       前連結会計年度(2021年3月31日)
                            契約額等(百万円)            時価(百万円)          評価損益(百万円)
        区分          種類
                                69,875,350             44,712           44,670
        店頭     通貨スワップ
       連結会社間
                                2,214,554           △10,879            14,122
       取引及び      通貨スワップ
       内部取引
                                -            33,832           58,793
               合計
     (注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
         なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業
        種別委員会実務指針第25号             2020年10月8日)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨
        建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は
        当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。
       当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)

                            契約額等(百万円)            時価(百万円)          評価損益(百万円)
        区分          種類
                                70,840,760            154,106           55,954
        店頭     通貨スワップ
       連結会社間
                                2,146,790            △6,452           13,546
       取引及び      通貨スワップ
       内部取引
                                -            147,653           69,501
               合計
     (注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
         なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業
        種別委員会実務指針第25号             2020年10月8日)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨
        建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の四半期連結貸借対照表表示に反映されているも
        の、又は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。
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                                                            四半期報告書
        (収益認識関係)
                                                   (単位:百万円)

                                            当第1四半期連結累計期間

                      区分                       (自 2021年4月1日
                                              至 2021年6月30日)
                                                        737,009
     経常収益
                                                        196,859
      うち役務取引等収益
                                                        50,330
                       証券関連業務手数料
                                                        53,169
                       預金・貸出業務手数料 (注)1
                                                        27,328
                       受入為替手数料
                                                        17,241
                       信託関連業務
                                                         8,095
                       代理店手数料
                                                         8,143
                       保証関連業務 (注)2
                                                        32,549
                       その他の役務収益
                                                        14,997
      うち信託報酬
                                                        525,152
      うちその他の経常収益 (注)1
    (注)   1.これらの金額には、           収益認識会計基準の対象となる契約による収益が一部含まれております。

        2.これらの金額は、収益認識会計基準の対象外となる契約による収益です。
        3.上記の表に記載されている収益認識会計基準の対象となる契約による収益に関しては、主に「リテール・事業
          法人カンパニー」、「大企業・金融・公共法人カンパニー」、「グローバルコーポレートカンパニー」から発
          生しております。
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                                                            四半期報告書
        (1株当たり情報)
         1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の
        基礎は、次の通りであります。
                               前第1四半期連結累計期間                当第1四半期連結累計期間
                               (自    2020年4月1日            (自    2021年4月1日
                                至     2020年6月30日)             至     2021年6月30日)
                                        48.25               98.81
     (1)1株当たり四半期純利益金額                      円
      (算定上の基礎)
                                       122,375               250,541

       親会社株主に帰属する四半期純利益                   百万円
                                         -               -
       普通株主に帰属しない金額                   百万円
       普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                       122,375               250,541
                          百万円
       四半期純利益
                                      2,536,083               2,535,338
       普通株式の期中平均株式数                   千株
     (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利

                                        48.25               98.81
                           円
       益金額
      (算定上の基礎)
       親会社株主に帰属する四半期純利益調
                                         -               -
                          百万円
       整額
                                         99               77
       普通株式増加数                   千株
                                         99               77
        うち新株予約権                  千株
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
     後1株当たり四半期純利益金額の算定に含
                                  ―――――               ―――――
     めなかった潜在株式で、前連結会計年度末
     から重要な変動があったものの概要
    (注)   1.当社は、2020年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の
          期首に当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり                         四半期   純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり                   四半期
          純利益金額を算定しております。
        2 . 株主資本において自己株式として計上されているBBT信託口に残存する自社の株式は、1株当たり四半期純利
          益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自
          己株式に含めております。なお、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第1四半期連結累計期間1,905
          千株、当第1四半期連結累計期間2,499千株であります。
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     2【その他】
       2021年5月14日開催の取締役会において、第19期の期末配当につき次の通り決議いたしました。
       期末配当金の総額          95,201百万円
       1株当たりの期末配当金
        普通株式                                     37.50円
       効力発生日及び支払開始日                       2021年6月8日
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                     2021年8月11日

    株式会社 みずほフィナンシャルグループ

       取締役会 御中

                            EY新日本有限責任監査法人

                            東京事務所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士               ㊞
                                             高木 竜二
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士               ㊞
                                             中桐       徹
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士               ㊞
                                             長尾    充洋
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                                     ㊞
                                             藤本 崇裕
                            業務執行社員
    監査人の結論

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社みずほ
    フィナンシャルグループの2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2021年4
    月1日から2021年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期
    連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について
    四半期レビューを行った。
     当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
    られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社みずほフィナンシャルグループ及び連結子会社の2021年6月
    30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる
    事項が全ての重要な点において認められなかった。
    監査人の結論の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
    た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
    手したと判断している。
                                43/44






                                                          EDINET提出書類
                                              株式会社みずほフィナンシャルグループ(E03615)
                                                            四半期報告書
    四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
    務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
    作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
    企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
    連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
     手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され
     る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
    ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
     られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
     認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど
     うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において
     四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人
     の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成
     基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務
     諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ
     せる事項が認められないかどうかを評価する。
    ・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査
     人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
     人の結論に対して責任を負う。
     監査人は、監査委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項
    について報告を行う。
     監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
    人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい
    る場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                         以 上
     (注)1.上記は「独立監査人の四半期レビュー報告書」の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

          は当社が別途保管しております。
         2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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2024年4月16日

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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。