サンデンホールディングス株式会社 訂正有価証券報告書 第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
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提出日 | |
提出者 | サンデンホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書 |
EDINET提出書類
サンデンホールディングス株式会社(E01913)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月28日
【事業年度】 第95期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
サンデンホールディングス株式会社
【会社名】
SANDEN HOLDINGS CORPORATION
【英訳名】
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 朱
【本店の所在の場所】 群馬県伊勢崎市寿町20番地
【電話番号】 伊勢崎(0270)-24-1211
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理本部長 高橋 純也
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田1丁目18番13号 秋葉原ダイビル10F
【電話番号】 東京(03)-5209-3341
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理本部長 高橋 純也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
サンデンホールディングス株式会社(E01913)
訂正有価証券報告書
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年6月24日に提出いたしました第95期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)有価証券報告書に添付し
ております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを
訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
独立監査人の監査報告書及び 内部統制監査報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、 サンデンホールディングス株
式会社の 2020年3月31日 現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、 サンデンホールディングス株式会社が 2020年3月31日 現在の財務報告に係る内部統制は有効であると
表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準
に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
(訂正後)
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、 サンデンホールディングス株
式会社の 2021年3月31日 現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、 サンデンホールディングス株式会社が 2021年3月31日 現在の財務報告に係る内部統制は有効であると
表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準
に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
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