旭産業株式会社 有価証券報告書 第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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旭産業株式会社(E01566)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月24日
【事業年度】 第73期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
【会社名】 旭産業株式会社
【英訳名】 Asahi Sangyo Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】 取締役社長 牛久保 尚志
【本店の所在の場所】 埼玉県本庄市沼和田948番地
【電話番号】 0495(24)2181(代表)
【事務連絡者氏名】 総務課長 須賀 彰
【最寄りの連絡場所】 埼玉県本庄市沼和田948番地
【電話番号】 0495(24)2181(代表)
【事務連絡者氏名】 総務課長 須賀 彰
【縦覧に供する場所】 該当なし
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
提出会社の状況
回次 第69期 第70期 第71期 第72期 第73期
決算年月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月
売上高 (千円)
1,655,679 2,556,024 4,412,540 3,035,069 2,519,174
経常利益(△損失)(千円) 40,785 △ 43,271 △ 27,455 8,311 14,500
当期純利益(△純損失)
40,314 △ 44,264 △ 27,986 7,781 13,880
(千円)
持分法を適用した場合の投資
― ― ― ― ―
利益 (千円)
資本金 (千円)
96,000 96,000 96,000 96,000 96,000
発行済株式総数 (千株)
1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
純資産額 (千円)
130,569 85,622 56,403 62,962 78,726
総資産額 (千円)
1,050,796 1,519,812 1,492,011 1,215,847 1,235,618
1株当たり純資産額 (円)
102.94 67.50 44.47 49.64 62.06
1株当たり配当額
― ― ― ― ―
(うち1株当たり中間配当額)
( ―) ( ―) ( ―) ( ―) ( ―)
(円)
1株当たり当期純利益金額
31.78 △ 34.90 △ 22.06 6.13 10.94
(△純損失金額)(円)
潜在株式調整後1株当たり当
― ― ― ― ―
期純利益金額 (円)
自己資本比率 (%)
12.43 5.63 3.78 5.18 6.37
自己資本利益率 (%)
36.66 △ 40.95 △ 39.41 13.04 19.59
株価収益率 (倍)
― ― ― ― ―
配当性向 (%)
― ― ― ― ―
営業活動によるキャッシュ・
106,702 △ 21,054 79,377 44,373 81,102
フロー (千円)
投資活動によるキャッシュ・
△ 39,968 △ 150,239 △ 53,131 △ 18,840 △ 15,600
フロー (千円)
財務活動によるキャッシュ・
△ 13,324 62,604 164,720 △ 151,597 △ 64,105
フロー (千円)
現金及び現金同等物の期末残
161,860 53,170 244,137 118,073 119,469
高 (千円)
56 60 64 63 57
従業員数
(外、平均臨時雇用者数)
( ―) ( ―) ( ―) ( ―) ( ―)
(人)
(注) 1.当社は連結財務諸表を作成していないので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載
していない。
2.売上高には消費税等は含まれていない。
3.第69期、第72期及び第73期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しない
ため記載していない。また、第70期、第71期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株
当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載していない。
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2 【沿革】
年月 項目
1948年6月 資本金100万円をもって旭産業株式会社設立
脱穀機籾摺機の生産開始
1957年9月 耕うん機の生産開始
1961年10月 株式を東京証券取引所第二部へ上場
1962年10月 工場を閉鎖し任意整理に入る。
1965年6月 工場を再開し籾摺機、カッターの生産を再開
1970年4月 農機具製造を中止
サンデン株式会社(旧名三共電器株式会社)より受注の自動販売機、冷凍ショーケース等の組立を
開始
1972年3月 サンデン株式会社よりのカーエアコン取付部品の生産を開始
1975年4月 カーエアコン取付部品の組立工場完成
1985年12月 サンデン株式会社に第三者割当増資、同社の関連会社となる。
1986年10月 機械工場の新築
1994年12月
シリンダブロックSD-5(カーエアコン用コンプレッサ部品)加工ラインをサンデン株式会社よ
り移設
1998年10月 シリンダブロックSD6V加工ライン新設
2003年7月 シリンダブロックSD7V加工ラインをサンデン株式会社より移設
2008年6月 鋼板プーリ製造ラインを新設し生産を開始
2018年3月 ロータ加工及び組立ラインを株式会社三和より移設、ロータ一貫生産を開始
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3 【事業の内容】
当社は子会社及び関連会社を有していない。
なお、当社は自動車部品等の製造販売を主な事業とするサンデングループの関連会社であり、コンプレッサ部品と
カーエアコン取付部品を主力とする同社製品の部品加工を行っている他、その他製品販売を行っている。
事業の系統図は次の通りである。
4 【関係会社の状況】
その他の関係会社は次の通りである。
資本金 議決権の所有割合
名称 住所 主要な事業内容 関係内容
(百万円) 又は被所有割合
原材料の仕入、加
(被所有)
工部品の売上を行
サンデンホールディ 自動車部品等の
群馬県伊勢崎市 11,037 直接
なっている。
ングス株式会社 製造販売
31.1%
設備賃借あり。
(注) サンデンホールディングス株式会社は有価証券報告書を提出している。
5 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
2021年3月31日 現在
従業員数 (人) 平均年間給与 (円)
平均年齢 平均勤続年数
14年9ヶ月
57 46才6ヶ月 3,509,365
(注) 1.従業員数は就業人員である。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。
(2) 労働組合の状況
当社従業員は労働組合を結成していない。従業員側は必要な都度代表者を選出して交渉に当っており、労使関係
は極めて平穏である。
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第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものである。
当社は当事業年度については体制効率化を推進し減収の環境下での利益計上ができた。今後も継続して受注等の変
動要因に柔軟に対応し得るよう構造改革を目指ざす考えであるが、受注の減少が顕在化した要因である新型コロナウ
イルス感染症が当社に及ぼす深刻な影響を見極めることができていない。これを最小限に抑えるための対応を感染拡
大防止と事業継続の体制維持の観点から対応を行わなければならない。
また世界的に自動車業界は大きな変革期にある。サンデングループにおいても電気自動車の普及に伴い次世代型電
動コンプレッサへのシフトが加速するものと考えられることから、当社もこの流れに遅れることなく関連パーツの事
業を新たな主力製品へと展開できるよう、技術力向上、コスト競争力向上を図り、より変化に強い生産体制構築を推
進する。
2 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものが
ある。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものである。
(1) サンデングループへの依存について
当社はカーエアコン用コンプレッサ部品を主力製品として製造及び販売を行なっているが、売上高の98.8%をサ
ンデングループへ依存している。同グループとは継続的かつ安定した取引関係にあるが、サンデンホールディング
ス株式会社(以下「SDHD」という。)が事業再生実務家協会に対し事業再生ADR手続きを行うこととなり、2021年3
月1日にはHisenseグループに属する海信家電集団股分有限公司(Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.)と
SDHD間で株式引受契約が締結され、同社が設立予定の特別目的会社に対して第三者割当増資を実施することが決
定、先行きに不透明感が広がった。今後もさらに取引の拡大を推進すると共にサンデングループ以外への販路の拡
大も図っていかなければならないが、同グループの生産及び販売動向等により、当社の業績が影響を受ける可能性
がある。
(2) 製品の欠陥について
当社は得意先の品質管理基準に従って、全ての製品について欠陥が発生しないよう万全な品質保証体制の下に製
造を行なっているが、将来的に当社に起因する問題が発生するおそれを完全に排除することはできない。当社責任
の問題が発生した場合には、多額のコスト増となり、当社の業績が影響を受ける可能性がある。
(3) 生産立地等について
当社の生産拠点は第3「設備の状況」の2「主要な設備の状況」の通り1箇所のみであり、土地及び機械装置の
一部に賃借しているものがあるとともに、工場建物に木造で老朽化の進んだ部分がある。順次計画的な改善を行な
わなければならないが、将来的にこれらに対する投資が業績に影響を及ぼし得る可能性がある。またこれらでの災
害の発生、法的な問題その他で生産活動を中断させるおそれのある要因を完全に防止することはできない。
(4) 新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大は、当社にとって事業運営上のリスクとして認識している。国や地方
自治体の方針を基に安全を最優先にすると共に、当社事業への影響を最小限に抑えるべく感染拡大防止と事業継続
の体制維持の観点から対応を行う考えである。
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況
の概要は次の通りである。
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① 財政状態及び経営成績の状況
当事業年度の経済情勢は2020年初頭より新型コロナウイルス感染症の急速な世界的拡大を受け、諸産業において
極めて深刻な状況となった。当社が関係する自動車市場でも各国主要都市でのロックダウン等の対策実施により自
動 車販売はまさに壊滅的と言わざるを得ない影響を受けた。サンデングループ自動車機器事業においても新型コロ
ナウイルス感染症の急拡大による各自動車メーカーの急激な減産影響があり、4月には国内外の主要工場の一時休
業を実施、5月以降も継続的に一時休業を行わざるを得ない事態となった。
当社においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による減産情報をいち早く取得し一時帰休の実施、雇用
調整助成金申請により雇用を守ると共に属人化業務の見直しによる標準化推進、生産人員適正化、経費全般の見直
しを行い製造費用圧縮に努めた。
これらの結果、当事業年度のコンプレッサ部品関係の売上高は前期比17.3%減の24億88百万円となった。カーエ
アコン取付部品関係の売上高は、前期比1.6%減の1百万円、その他の売上高は前期比19.4%増の29百万円であっ
た。これらを合計した当事業年度の売上高は、前期比17.0%減の25億19百万円となった。特に上期(4~9月)は感染
拡大の影響により大幅な減産となったが、下期(10~3月)は各国の政策的景気喚起策として公共事業等への投資活
発化により建機、大型車両の需要増加を受け受注回復となる場面も見られた。さらに、次世代型電動コンプレッサ
の部品加工において超短期での生産対応を評価されたことから、複数案件の獲得に至り売上に寄与させることが出
来ている。一方、損益面では先述した諸活動の成果に加えて売上高に連動した製造経費の最適管理、変動労務費抑
止策の遂行を図ったが、一時帰休による休業手当の支払いもあり営業損失30百万円 (前期は営業利益1百万円)と
なった。しかし休業手当に応じた雇用調整助成金の受給もあったことで当期純利益13百万円(前期は当期純利益7百
万円) の計上となった。
財政状況については、事業年度末の総資産は12億35百万円(前期末比19百万円増加)と伸長され、当期純利益計
上により純資産は78百万円(前期末比15百万円増加)となった。また自己資本比率は前期末より1.2ポイント増加
し6.4%となった。継続して安定的な財務体制を目指して活動を進める。
(注) 上記金額には、消費税等は含まれていない。なお(生産、受注及び販売の状況)における記載金額につ
いても同様である。
② キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが得
られたため、財務活動などにも資金を使用したが、前事業年度末に比べ1百万円増加し、当事業年度末には119百万
円となった。
また当事業年度中における各キャッシュ・フローは次の通りである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は前年同期と比べて36百万円増加し81百万円となった。
これは主に仕入債務の増加額67百万円、減価償却費44百万円などと、売上債権の増加額37百万円、棚卸資産の増
加14百万円などによる収入と支出との相殺によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は前年同期と比べて3百万円減少し15百万円となった。
これは主に有形固定資産の取得による支出18百万円によるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は64百万円(前年同期は151百万円)となった。
これは主に長期借入金の返済による支出107百万円及び短期借入金減少額45百万円と、長期借入金の借入れによ
る収入100百万円との相殺によるものである。
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③ 生産、受注及び販売の状況
当社はカーエアコン関連部品の製造を行う単一セグメントのため、生産、受注及び販売の実績については製品区
分別に記載している。
a. 生産実績
当事業年度の生産実績を製品区分別に示すと、次の通りである。
第73期
前年同期比 (%)
製品区分別 (自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 )
コンプレッサ部品(千円) 2,489,343 83.4
カーエアコン取付部品(千円) 1,607 1,909.7
その他(千円) 7,318 78.0
合計(千円) 2,498,270 83.4
(注) 金額は販売価格によっている。
b. 受注状況
当事業年度の受注状況を製品区分別に示すと、次の通りである。
受注高 (千円) 前年同期比 (%) 受注残高 (千円) 前年同期比 (%)
製品区分別
コンプレッサ部品 2,582,808 88.5 307,272 144.3
カーエアコン取付部品 1,645 96.6 329 136.6
その他 11,699 121.2 798 52.2
合計 2,596,153 88.6 308,400 143.6
c. 販売実績
当事業年度の販売実績を製品区分別に示すと、次の通りである。
第73期
前年同期比 (%)
製品区分別 (自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 )
コンプレッサ部品(千円) 2,488,487 82.7
カーエアコン取付部品(千円) 1,557 98.4
その他(千円) 29,128 119.4
合計(千円) 2,519,174 83.0
(注) 最近2事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、以下のとおりであ
る。
第72期 第73期
相手先
金額(千円) 割合(%) 金額(千円) 割合(%)
サンデングループ 3,010,672 99.2 2,490,045 98.8
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(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりである。
なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものである。
①財政状態の分析
当社の当事業年度末における財政状態は、当期純利益13百万円の計上となったが剰余金のマイナスが解消でき
ず、自己資本比率は6.4%と1.2ポイントの上昇に留まった。経営の安定化をはかるためには、継続した利益創出に
よる財政強化の必要があると考える。
②経営成績の分析
当事業年度の経営成績は、受注が前期より継続して減少していることによる厳しい経営状況ではあったものの、
一時帰休の実施、雇用調整助成金申請によって雇用を守ると共に属人化業務の見直しによる標準化推進、生産人員
適正化、経費全般の見直しを行い製造費用圧縮に努め た結果、 休業手当に応じた雇用調整助成金の受給もあったこ
とで 、当期純利益13百万円(前期は当期純利益7百万円)を計上することができた。次期以降については、サンデ
ングループの生産及び販売動向等の不透明な点や新型コロナウイルス感染症が当社に及ぼす影響を見極めることが
できていないことから、現時点では数字による見通しを示すことが困難な状態となっている。
③キャッシュ・フローの状況の分析
当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、財務活動に資金を使用したが、営業活動による資金が得
られたことなどにより、前事業年度末に比べ1百万円増加し当事業年度末には119百万円となった。今後新型コロナ
ウイルス感染症による影響が発生しないとも言えないため、財務活動による資金調達を前倒しで進め資金繰りを管
理することが重要となる。
④重要な会計方針及び見積り
財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されている。この財務諸表の作
成にあたって、決算日における資産・負債の報告数値、報告期間における収益・費用の報告数値に影響を与える見
積りは、主に賞与引当金及び退職給付引当金であり、継続して評価を行っている。
4 【経営上の重要な契約等】
該当事項はない。
5 【研究開発活動】
特に記載すべき事項はない。
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第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
特に記載すべき事項はない。
2 【主要な設備の状況】
2021年3月31日 現在
帳簿価額
事業所名 従業員数
土地
設備の内容
建物及び構 機械、装置
リース資産 その他 合計
(所在地) (人)
築物 及び運搬具 (千円)
(千円) (千円) (千円)
(千円) (千円)
(面積㎡)
110,519
本社工場
製造、販売、管理業
88,851 34,550 (13,962.9) 4,805 25,632 264,359 57
務施設・設備
(埼玉県本庄市)
[6,526.4]
(注) 1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品である。なお、金額には消費税等を含めていない。
2.土地、機械及び装置の一部を賃借しており、年間賃借料は5,490千円である。賃借している土地について
は、[面積㎡]で外書している。
3.現在休止中の主要な設備はない。
3 【設備の新設、除却等の計画】
当事業年度末現在における重要な設備の新設、改修は次の通りである。
(1) 重要な設備の新設
特に記載すべき事項はない。
(2) 重要な改修
特に記載すべき事項はない。
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第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 1,920,000
計 1,920,000
② 【発行済株式】
上場金融商品取引所名
事業年度末現在発行数(株) 提出日現在発行数(株)
種類 又は登録認可金融商品 内容
( 2021年3月31日 ) (2021年6月24日)
取引業協会名
当社は単元株
普通株式 1,300,000 1,300,000 非上場 制度を採用し
ていない。
計 1,300,000 1,300,000 ― ―
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はない。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はない。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はない。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はない。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
資本準備金
資本金増減額 資本金残高 資本準備金
発行済株式総 発行済株式総
年月日 増減額
残高 (千円)
数増減数(株) 数残高(株)
(千円) (千円)
(千円)
2010年8月31日 ― 1,300,000 ― 96,000 △65,115 ―
(注) 資本準備金の減少は、会社法第448条第1項の規定に基づき、その他資本剰余金へ振替えたものである。
(5) 【所有者別状況】
2021年3月31日 現在
外国法人等
政府及び地
金融商品取引
区分 金融機関 その他の法人 個人その他 計
業者
方公共団体
個人以外 個人
株主数 (人)
― ― 12 7 ― 4 789 812
所有株式数
― ― 3,718 395,814 ― 81,100 819,368 1,300,000
(株)
発行済株式総
数に対する割
― ― 0.29 30.45 ― 6.24 63.03 100
合 (%)
(注) 1.当社は単元株の制度を採用していない。
2.自己株式31,540株は「個人その他」に含めて記載している。
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(6) 【大株主の状況】
2021年3月31日 現在
発行済株式
(自己株式を
所有株式数 除く。)の
氏名又は名称 住所
(千株) 総数に対する
所有株式数
の割合(%)
サンデンホールディングス株
群馬県伊勢崎市寿町20番地 393 31.05
式会社
牛久保 尚志 埼玉県本庄市 253 19.96
牛久保 仁一 埼玉県本庄市 133 10.55
メルヴィン・ヴィルヒル 米国オハイオ州ヤングスタウン 80 6.31
牛久保 朝子 埼玉県本庄市 46 3.64
牛久保 郷子 埼玉県本庄市 33 2.68
大手 英一 群馬県安中市 28 2.25
浅見 道代 埼玉県本庄市 18 1.47
牛久保 博一 埼玉県本庄市 15 1.23
高橋 徹 埼玉県本庄市 12 0.99
計 ― 1,016 80.12
(注) 1.上記のほか、自己株式31千株がある。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2021年3月31日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式 (自己株式等)
― ― ―
議決権制限株式 (その他)
― ― ―
普通株式 31,540
完全議決権株式 (自己株式等)
― ―
普通株式 1,268,460
完全議決権株式 (その他)
1,268,460 ―
単元未満株式 ― ― ―
発行済株式総数 1,300,000 ― ―
総株主の議決権 ― 1,268,460 ―
(注) 「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式である。
② 【自己株式等】
2021年3月31日 現在
発行済株式総数に
自己名義所有株 他人名義所有株 所有株式数の合
所有者の氏名又
対する所有株式数
所有者の住所
式数 (株) 式数 (株) 計 (株)
は名称
の割合 (%)
埼玉県本庄市沼和
旭産業株式会社 31,540 ― 31,540 2.43
田948番地
計 ― 31,540 ― 31,540 2.43
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2 【自己株式の取得等の状況】
該当事項なし
【株式の種類等】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はない。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はない。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はない。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
当事業年度 当期間
区分
処分価額の総額 処分価額の総額
株式数 (株) 株式数 (株)
(円) (円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ―
消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を
― ― ― ―
行った取得自己株式
その他
― ― ― ―
(―)
保有自己株式数 31,540 ― 31,540 ―
3 【配当政策】
当社の配当政策は、現在の株主各位への配当を充実するとともに、将来の企業体質の強化及び安定的な利益確保の
ため、内部留保を充実することを基本としている。
また、期末配当の年1回の配当を行なうこととしており、その決定機関は株主総会である。
以上のような基本的な考えであるが、今後とも厳しい経営環境が予測されるため遺憾ながら前期に引続き配当は無
配とした。
内部留保資金は、生産設備更新、老朽化建物の更新及び環境関連の設備投資を計画的に進めるための資金需要等に
備えるものである。
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4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、事業環境の変化に対し迅速かつ的確に意思決定できる経営体制の確立と各部門への確実な展開及び経営
の健全性を高めるためのコンプライアンス体制の整備、強化により、公正な経営の実現を重要課題と考えている。
②企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由
1)企業統治体制の概要
(a)当社の機関の基本説明等
a.当社は監査役制度を採用しており、監査役2名を選任している。
b.取締役4名を選任し、そのうちの1名が社外取締役である。
c.当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は、23,858千円である。
(b)経営管理体制
当社の経営管理体制は下記の通りである。
2)当該体制を採用する理由
当社は上記の通り、組織体系がフラットであることにより、取締役と各部門の責任者が日常的に業務の進捗や
様々な情報を共有することを可能としており、業務効率の向上と合わせて牽制機能も働いている。
③企業統治に関するその他の事項
1)内部統制システムの整備の状況
役割を明確にするために組織を分割し、取締役とその組織の長で構成する経営会議及び経営に影響のある専門
的な事項についての会議を、それぞれ月1回開催している。また法令・国際ルール遵守を中心としたコンプライ
アンスについては、経営陣のみならず、全社員が認識し実践することが重要と考える。この徹底のため、重要な
ステークホルダーであるサンデングループの制定したSTQM SANDEN WAYの考えかたを導入し、サン
デングループとの軌道を一つにしながら社内への展開を実施している。
2)リスク管理体制の整備の状況
「事業等のリスク」に記載の通りのリスクが現実のものとなった場合には、経営トップの指揮のもと迅速かつ適
切な対応を図ることを基本にしている。
④責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定す
る契約を締結している。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としている。
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⑤取締役の定数及び任期
当社の取締役は8名以内、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとする旨を定款に定めている。
⑥取締役の選任及び解任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が
出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う旨、また、選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めてい
る。解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議
決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定めている。
⑦取締役会で決議できる株主総会決議事項
該当事項はない。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定め
ている。
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(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(千株)
1986年4月 サンデン(株)入社
1995年8月 当社入社、生産部課長に就任
取締役社長
牛久保 尚志 1963年6月26日 1998年6月 当社取締役 (注)1 253
(代表取締役)
1998年10月 当社常務取締役
当社取締役社長に就任(現在)
2001年6月
1980年3月 当社入社
2004年6月 当社生産技術部長
取締役
林 幸一 1955年11月25日 (注)1 3
2007年6月 当社取締役生産技術部長
生産本部長
当社取締役生産本部長に就任
2008年12月
(現在)
1983年4月 当社入社
2017年6月 当社生産本部 部長
取締役
細田 孝 1964年8月28日 (注)1 ―
生産本部 部長
2020年6月 当社取締役生産本部 部長
に就任(現在)
1985年4月 サンデン(株)入社
サンデンホールディングス
2015年6月
(株)製造本部副本部長に就任
取締役 立川 嘉浩 1962年8月7日 サンデンホールディングス (注)1 ―
2017年6月
(株)執行役員 八斗島事業所
長に就任
当社取締役に就任(現在)
2018年6月
1972年3月 当社入社
2004年6月 当社技術部長
監査役 田島 利昭 1947年2月1日 (注)2 2
2007年2月 当社技術部長退任
2007年6月 当社監査役に就任(現在)
1972年10月 当社入社
1991年10月 当社総務部長
監査役 高橋 徹 1942年12月8日 (注)2 12
1996年6月 当社取締役総務部長
2010年6月 当社監査役に就任(現在)
計 271
(注) 1.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間である。
2.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間である。
3.取締役立川嘉浩は、社外取締役である。
②社外役員の状況
当社の社外取締役1名は、関係会社のサンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社の常務執行役員であ
る。
なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。
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(3) 【監査の状況】
①内部監査及び監査役監査の状況
当社の監査役は2名(非常勤)であり、監査役は取締役会及び重要な会議への出席ならびに業務及び財産の状況
の調査等を通じ、取締役の職務執行の状況を監査している。また、監査役に対し中間決算及び年度末決算等につい
ての会計帳簿や計算書類等の重要書類を随時提出し、適正な指導を受けている他、当社の監査公認会計士とのコ
ミュニケーションを通じ、妥当性等につき監査を行っている。
当事業年度内における当社の取締役会の開催状況及び監査役の出席状況等は次のとおりである。
氏名 開催回数 出席回数 主な監査内容及び検討事項
田島 利昭 5 5
取締役の職務執行状況等の適格性
高橋 徹 5 5
中間決算及び年度末決算等の計算書類
②会計監査の状況
1) 会計監査については、下記の体制により監査を受けている。
監査業務を執行した公認会計士
氏名 継続監査年数
村田 克也 (注)
森山 謙一
(注)継続監査年数が7年以内であるため、記載を省略している。
2) 監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は、監査公認会計士等の選定方法を特に定めていないが、公認会計士としての独立性、専門性、監査の
品質及び監査報酬等を総合的に勘案し選定しており、適正と判断している。
3) 監査役による監査公認会計士の評価
当社の監査役は、監査公認会計士に対し監査方法及び品質が相当であると評価している。
③監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度 当事業年度
非監査業務に基づく報酬 監査証明業務に基づく報酬 非監査業務に基づく報酬
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
(千円) (千円) (千円)
4,000 ― 4,000 ―
2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬( 1)を除く)
該当事項はない。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はない。
4) 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はない。
5) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、会計監査業務量等に基づき公認会計士との協議により決定す
ることとする。
(4) 【役員の報酬等】
該当事項はない。
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(5) 【株式の保有状況】
該当事項はない。
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第5 【経理の状況】
1.財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財
務諸表等規則」という)に基づいて作成している。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日ま
で)の財務諸表について、公認会計士 村田克也氏及び公認会計士 森山謙一氏により監査を受けた。
3.連結財務諸表について
当社は子会社がないので、連結財務諸表を作成していない。
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1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 124,073 125,469
受取手形 - 2,293
※2 557,509 ※2 592,647
売掛金
製品 74,870 75,463
仕掛品 19,954 15,154
原材料 89,275 107,913
貯蔵品 17,837 3,756
前払費用 5,414 5,338
未収入金 226 414
未収消費税等 73 -
預け金 - 10,089
1,516 290
その他
流動資産合計 890,751 938,831
固定資産
有形固定資産
建物 434,056 410,457
△ 341,072 △ 325,866
減価償却累計額
※1 92,984 ※1 84,591
建物(純額)
構築物
16,019 16,019
△ 11,270 △ 11,759
減価償却累計額
構築物(純額) 4,748 4,259
機械及び装置
1,281,901 1,286,193
△ 1,233,496 △ 1,251,642
減価償却累計額
※1 48,405 ※1 34,550
機械及び装置(純額)
車両運搬具
8,385 8,385
△ 8,385 △ 8,385
減価償却累計額
車両運搬具(純額) 0 0
工具、器具及び備品
122,445 68,318
△ 109,699 △ 42,685
減価償却累計額
工具、器具及び備品(純額) 12,745 25,632
※1 110,519 ※1 110,519
土地
リース資産 295,706 295,706
△ 289,459 △ 290,900
減価償却累計額
リース資産(純額) 6,246 4,805
建設仮勘定 8,863 -
有形固定資産合計 284,512 264,359
無形固定資産
32 32
電話加入権
無形固定資産合計 32 32
投資その他の資産
投資有価証券 15,238 4,859
出資金 55 55
事業保険掛金 23,472 24,053
長期前払費用 1,341 3,115
50 50
その他
投資その他の資産合計 40,158 32,133
固定資産合計 324,703 296,525
繰延資産
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392 261
社債発行費
繰延資産合計 392 261
資産合計 1,215,847 1,235,618
負債の部
流動負債
支払手形 44,205 35,677
※2 406,663 ※2 482,685
買掛金
短期借入金 185,000 140,000
1年内償還予定の社債 10,000 10,000
※1 107,524 ※1 98,221
1年内返済予定の長期借入金
リース債務 1,581 1,634
※2 6,655 ※2 7,554
未払金
未払費用 15,040 14,882
未払法人税等 530 530
未払消費税等 - 4,286
預り金 8,837 8,724
賞与引当金 9,602 14,263
8,800 1,188
設備購入支払手形
流動負債合計 804,440 819,648
固定負債
社債 20,000 10,000
※1 246,360 ※1 248,139
長期借入金
リース債務 5,463 3,829
繰延税金負債 - 736
退職給付引当金 43,630 41,547
役員退職慰労引当金 27,290 27,290
5,700 5,700
資産除去債務
固定負債合計 348,444 337,243
負債合計 1,152,885 1,156,891
純資産の部
株主資本
資本金 96,000 96,000
資本剰余金
21,000 21,000
その他資本剰余金
資本剰余金合計 21,000 21,000
利益剰余金
その他利益剰余金
△ 51,808 △ 37,928
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 △ 51,808 △ 37,928
自己株式 △ 1,802 △ 1,802
株主資本合計 63,389 77,270
評価・換算差額等
△ 427 1,456
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △ 427 1,456
純資産合計 62,962 78,726
負債純資産合計 1,215,847 1,235,618
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② 【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
※1 3,035,069 ※1 2,519,174
売上高
売上原価
製品期首たな卸高 92,268 74,870
※1 2,951,995 ※1 2,486,199
当期製品製造原価
合計 3,044,263 2,561,069
製品期末たな卸高 74,870 75,463
製品売上原価 2,969,393 2,485,606
売上総利益 65,675 33,567
販売費及び一般管理費
役員報酬 20,298 23,858
給料及び手当 18,103 14,054
賞与引当金繰入額 661 1,156
法定福利費 4,671 5,034
退職給付費用 1,044 940
嘱託料 4,050 4,732
減価償却費 620 589
14,750 13,472
その他
販売費及び一般管理費合計 64,200 63,838
営業利益又は営業損失(△) 1,474 △ 30,271
営業外収益
受取利息 48 199
受取配当金 344 165
12,346 49,551
雑収入
営業外収益合計 12,739 49,917
営業外費用
支払利息 5,530 4,831
社債利息 251 183
121 131
社債発行費償却
営業外費用合計 5,902 5,145
経常利益 8,311 14,500
特別損失
※2 90
―
固定資産除却損
特別損失合計 ― 90
税引前当期純利益 8,311 14,410
法人税、住民税及び事業税 530 530
法人税等合計 530 530
当期純利益 7,781 13,880
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【製造原価明細書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記 構成比 構成比
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号 (%) (%)
Ⅰ 原材料費 2,245,595 76.3 1,925,476 77.6
Ⅱ 労務費 304,206 10.3 266,181 10.7
394,459 289,741
Ⅲ 経費 ※1 13.4 11.7
当期総製造費用 100.0 100.0
2,944,261 2,481,399
27,688 19,954
期首仕掛品たな卸高
合計
2,971,949 2,501,353
19,954 15,154
期末仕掛品たな卸高
当期製品製造原価
2,951,995 2,486,199
(注)※1.経費のうち主要なものは次の通りである。
前事業年度 当事業年度
項目 (自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
外注加工費(千円) 100,869 83,287
業務委託費(千円) 35,467 2,683
減価償却費(千円) 62,685 43,433
リース料(千円) 14,251 14,681
賃借料(千円) 5,522 5,359
消耗型代(千円) 8,950 7,253
消耗工具費(千円) 30,799 23,062
電力料(千円) 56,395 41,103
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算である。
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③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
評価・換算
株主資本
差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産合計
その他
その他利益
株主資本
資本金 自己株式 有価証券
剰余金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金
合計
評価差額金
剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 96,000 21,000 21,000 △ 59,590 △ 59,590 △ 1,802 55,608 795 56,403
当期変動額
当期純利益 7,781 7,781 7,781 7,781
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △ 1,223 △ 1,223
額)
当期変動額合計 ― ― ― 7,781 7,781 ― 7,781 △ 1,223 6,558
当期末残高 96,000 21,000 21,000 △ 51,808 △ 51,808 △ 1,802 63,389 △ 427 62,962
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
評価・換算
株主資本
差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産合計
その他
その他利益
株主資本
資本金 自己株式 有価証券
剰余金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金
合計
評価差額金
剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 96,000 21,000 21,000 △ 51,808 △ 51,808 △ 1,802 63,389 △ 427 62,962
当期変動額
当期純利益 13,880 13,880 13,880 13,880
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 1,884 1,884
額)
当期変動額合計 - - - 13,880 13,880 - 13,880 1,884 15,764
当期末残高 96,000 21,000 21,000 △ 37,928 △ 37,928 △ 1,802 77,270 1,456 78,726
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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 8,311 14,410
減価償却費 63,306 44,022
賞与引当金の増減額(△は減少) △ 5,432 4,661
退職給付引当金の増減額(△は減少) 4,097 △ 2,082
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △ 937 -
受取利息及び受取配当金 △ 392 △ 365
支払利息 5,781 5,014
売上債権の増減額(△は増加) 97,407 △ 37,431
たな卸資産の増減額(△は増加) 27,154 △ 14,430
その他の流動資産の増減額(△は増加) △ 13,674 1,578
その他の投資の増減額(△は増加) △ 2,763 △ 2,354
未収消費税等の増減額(△は増加) △ 73 73
仕入債務の増減額(△は減少) △ 74,275 67,493
未払金の増減額(△は減少) △ 17,148 899
未払消費税等の増減額(△は減少) △ 38,053 4,286
未払費用の増減額(△は減少) △ 2,736 △ 158
その他の流動負債の増減額(△は減少) △ 897 △ 113
121 221
その他
小計 49,792 85,726
利息及び配当金の受取額
330 232
利息の支払額 △ 5,219 △ 4,326
△ 530 △ 530
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー 44,373 81,102
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 18,840 △ 18,600
- 3,000
投資有価証券の償還による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 18,840 △ 15,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △ 80,000 △ 45,000
長期借入れによる収入 65,000 100,000
長期借入金の返済による支出 △ 125,318 △ 107,524
社債の償還による支出 △ 10,000 △ 10,000
△ 1,279 △ 1,581
リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 151,597 △ 64,105
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 126,064 1,395
現金及び現金同等物の期首残高 244,137 118,073
※1 118,073 ※1 119,469
現金及び現金同等物の期末残高
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
製品 …… 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
原材料 …… 最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
原材料(有償受給分) …… 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
り算定)
仕掛品 …… 最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
仕掛品(有償受給分) …… 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に
より算定)
貯蔵品 …… 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産 (リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した
建物付属設備及び構築物については定額法)を採用している。
なお、主な耐用年数は以下の通りである。
建物 5~40年
機械及び装置 8~9年
(2) 無形固定資産 (リース資産を除く)
定額法を採用している。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいている。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
4.繰延資産の処理方法
(1) 社債発行費
定額法を採用している。
償却年数 5年
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
(2) 賞与引当金
従業員に対し支給する夏期賞与に充当するため、支給見積額(支給対象期間に対応する額)を計上している。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してい
る。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法
を用いた簡便法を採用している。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社内規に基づく期末要支給額を計上している。
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ
ない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。
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7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。
(会計方針の変更)
該当事項はない。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基
準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会
計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包
括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第
15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度
から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基
準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたも
のである。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15
号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を
取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実
務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加するこ
ととされている。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首から適用する。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中
である。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会
計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同
じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている
状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関し
て、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」
等が公表されたものである。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた
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実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取
扱いを定めることとされている。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首から適用する。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定
である。
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)についての重要な会計上の見積りがないため、該当事
項はない。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症による影響はあるが、現時点では翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスク
はないと判断している。
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(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次の通りである。
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
土地 88,519千円 88,519千円
建物 92,984 84,591
機械及び装置 2,280 1,710
計 183,783 174,820
担保付債務は次の通りである。
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
1年内返済予定の長期借入金 34,204千円 62,848千円
長期借入金 171,360 158,512
計 205,564 221,360
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがある。
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
流動資産
売掛金 557,369千円 588,903千円
流動負債
買掛金 380,820 451,896
未払金 73 51
3 当座借越契約に係る借入未実行残高等
当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行2行と当座借越契約を締結している。なお、事業年度末
における当座借越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりである。
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
当座借越極度額 350,000千円 350,000千円
借入実行残高 50,000 20,000
差引額 300,000 330,000
4 受取手形裏書譲渡高
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
受取手形裏書譲渡高 27,918 千円 14,247 千円
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(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引に係るものが次の通り含まれている。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 ) 至 2021年3月31日 )
関係会社への売上高
3,010,672千円 2,490,045千円
関係会社からの材料仕入高 2,161,256 1,865,215
※2 固定資産除却損の内訳は次の通りである。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 ) 至 2021年3月31日 )
建物 ― 0千円
機械及び装置 ― 0千円
工具、器具及び備品 ― 89千円
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 )
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当事業年度期首株 当事業年度増加株 当事業年度減少株 当事業年度末株式
株式の種類
式数(株) 式数(株) 式数(株) 数(株)
発行済株式
普通株式 1,300,000 ― ― 1,300,000
合計 1,300,000 ― ― 1,300,000
自己株式
普通株式 31,540 ― ― 31,540
合計 31,540 ― ― 31,540
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はない。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の支払いはない。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はない。
当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 )
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当事業年度期首株 当事業年度増加株 当事業年度減少株 当事業年度末株式
株式の種類
式数(株) 式数(株) 式数(株) 数(株)
発行済株式
普通株式 1,300,000 ― ― 1,300,000
合計 1,300,000 ― ― 1,300,000
自己株式
普通株式 31,540 ― ― 31,540
合計 31,540 ― ― 31,540
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はない。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の支払いはない。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はない。
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(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 ) 至 2021年3月31日 )
現金及び預金勘定 124,073千円 125,469千円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △6,000 △6,000
現金及び現金同等物 118,073 119,469
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
(ア)有形固定資産
主として生産設備の機械及び装置である。
(イ)無形固定資産
ソフトウエアである。
② リース資産の減価償却方法
重要な会計方針「3.固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである。
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
設備投資等に対して必要な資金(主に銀行借入)を調達している。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。
有価証券はその他の有価証券であり、そのほとんどは業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価
格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、5ヶ月以内の支払期日である。
借入金は運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、このうち一部は金利の変動リ
スクに晒されている。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク
営業債権のほとんどは主要株主であるサンデングループとの取引であり、情報の早期把握に努めてい
る。
②市場リスク
有価証券については時価や財務状況を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状態を判断してい
る。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)
当社は、経理部門が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動
性リスクを管理している。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれている。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することがある。
(5) 信用リスクの集中
当社の当期事業年度末における売掛金のうち99.4%が特定の大口顧客(サンデングループ)に対するも
のである。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次の通りである。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは含まれていない((注)2.参照)。
前事業年度 ( 2020年3月31日 )
貸借対照表計上額
時価 (千円) 差額 (千円)
(千円)
(1) 現金及び預金
124,073 124,073 ―
(2) 売掛金
557,509 557,509 ―
(3) 投資有価証券
14,738 14,738 ―
資産計 696,321 696,321 ―
(1) 支払手形
44,205 44,205 ―
(2) 買掛金
406,663 406,663 ―
(3) 短期借入金
185,000 185,000 ―
(4) 1年内償還予定の社債
10,000 10,000 ―
(5) 1年内返済予定の長期借入金
107,524 107,524 ―
(6) 社債
20,000 20,003 3
(7) 長期借入金
246,360 246,356 △3
負債計 1,019,752 1,019,753 0
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当事業年度 ( 2021年3月31日 )
貸借対照表計上額
時価 (千円) 差額 (千円)
(千円)
(1) 現金及び預金 125,469 125,469 ―
(2) 売掛金
592,647 592,647 ―
(3) 投資有価証券
4,359 4,359 ―
資産計 722,476 722,476 ―
(1) 支払手形 35,677 35,677 ―
(2) 買掛金 482,685 482,685 ―
(3) 短期借入金 140,000 140,000 ―
(4) 1年内償還予定の社債
10,000 10,000 ―
(5) 1年内返済予定の長期借入金
98,221 98,221 ―
(6) 社債
10,000 10,000 0
(7) 長期借入金
248,139 230,941 △17,197
負債計 1,024,722 1,007,525 △17,197
(注) 1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってい
る。
(3) 投資有価証券
これらの時価については、有価証券が全て株式であるため取引所の価格によっている。また、保有目的ご
との有価証券に関する事項については、「有価証券関係」注記参照。
負 債
(1) 支払手形、(2) 買掛金、(3) 短期借入金、(4) 1年内償還予定の社債、(5)1年内返済予定の長期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってい
る。
(6) 社債、(7) 長期借入金
この時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値に
より算定している。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
500
非上場株式 500
これについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 投資有
価証券」には含めていない。
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3.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2020年3月31日 )
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金及び預金 124,073 ― ― ―
売掛金 557,509 ― ― ―
合計 681,583 ― ― ―
当事業年度( 2021年3月31日 )
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金及び預金 125,469 ― ― ―
売掛金 592,647 ― ― ―
合計 718,117 ― ― ―
4.長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度( 2020年3月31日 )
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円) (千円) (千円)
短期借入金 185,000 ― ― ― ― ―
長期借入金 107,524 102,278 70,576 42,436 17,686 13,384
合計 292,524 102,278 70,576 42,436 17,686 13,384
当事業年度( 2021年3月31日 )
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円) (千円) (千円)
短期借入金 140,000 ― ― ― ― ―
長期借入金 98,221 96,107 56,752 32,002 27,700 35,578
合計 238,221 96,107 56,752 32,002 27,700 35,578
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(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度( 2020年3月31日 )
貸借対照表計上額
取得原価 (千円) 差額 (千円)
種類
(千円)
(1)株式 3,245 1,771 1,473
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
(3)その他 ― ― ―
小計 3,245 1,771 1,473
(1)株式 279 394 △115
(2)債券 11,214 13,000 △1,785
貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
(3)その他 ― ― ―
小計 11,493 13,394 △1,901
合計 14,738 15,166 △427
(注) 非上場株式(貸借対照表計上額500千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、上表の「その他有価証券」には含めていない。
当事業年度( 2021年3月31日 )
貸借対照表計上額
取得原価 (千円) 差額 (千円)
種類
(千円)
(1)株式 4,359 2,166 2,193
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
(3)その他 ― ― ―
小計 4,359 2,166 2,193
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
(3)その他 ― ― ―
小計 ― ― ―
合計 4,359 2,166 2,193
(注) 非上場株式(貸借対照表計上額500千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、上表の「その他有価証券」には含めていない。
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 )
該当事項はない。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 )
該当事項はない。
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(退職給付関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 )
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用している。
確定給付企業年金制度(積立型制度である。)及び中小企業退職金共済制度(積立型制度である。)では、給与
と勤務期間に基づいた一時金を支給している。退職一時金制度(非積立型制度である。)では、退職給付として、
給与と勤務期間に基づいた一時金を支給している。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費
用を計算している。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高(千円) 39,533
退職給付費用(千円) 15,537
退職給付の支払額(千円) △1,830
制度への拠出額(千円) △9,609
退職給付引当金の期末残高(千円) 43,630
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
積立型制度の退職給付債務(千円) 136,811
年金資産(千円) △136,811
―
非積立型制度の退職給付債務(千円) 43,630
貸借対照表に計上された負債と資産の純額(千円) 43,630
退職給付引当金(千円) 43,630
貸借対照表に計上された負債と資産の純額(千円) 43,630
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用(千円) 15,537
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 )
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用している。
確定給付企業年金制度(積立型制度である。)及び中小企業退職金共済制度(積立型制度である。)では、給与
と勤務期間に基づいた一時金を支給している。退職一時金制度(非積立型制度である。)では、退職給付として、
給与と勤務期間に基づいた一時金を支給している。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費
用を計算している。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高(千円) 43,630
退職給付費用(千円) 13,482
退職給付の支払額(千円) △6,703
制度への拠出額(千円) △8,861
退職給付引当金の期末残高(千円) 41,547
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
積立型制度の退職給付債務(千円) 137,815
年金資産(千円) △137,815
―
非積立型制度の退職給付債務(千円) 41,547
貸借対照表に計上された負債と資産の純額(千円) 41,547
退職給付引当金(千円) 41,547
貸借対照表に計上された負債と資産の純額(千円) 41,547
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用(千円) 13,482
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
(繰延税金資産)
賞与引当金 3,225 千円 4,791 千円
繰越欠損金 (注)2
93,272 87,107
資産除去債務 1,914 1,914
退職給付引当金 14,655 13,955
役員退職慰労引当金 9,166 9,166
減損損失 789 706
64 64
その他
繰延税金資産小計
123,088 117,706
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)2
△93,272 △87,107
△29,816 △30,599
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
評価性引当額小計 (注)1
△123,088 △117,706
繰延税金資産合計 ― ―
(繰延税金負債)
― 736
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 ― 736
(注)1.評価性引当額が5,381千円減少している。この減少の主な内容は、賞与引当金に伴うものである。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度( 2020年3月31日 )
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金(※
― 5,368 60,523 ― ― 27,380 93,272
1)
評価性引当額 ― △5,368 △60,523 ― ― △27,380 △93,272
繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。
当事業年度( 2021年3月31日 )
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金(※
― 59,726 ― ― ― 27,380 87,107
1)
評価性引当額 ― △59,726 ― ― ― △27,380 △87,107
繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記
を省略している。
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(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
工場建物のアスベスト除去費用等である。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を35年と見積もっている。なお、当該工場建物については、既に使用見込期間を経過しているこ
とから、割引計算は行っていない。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 ) 至 2021年3月31日 )
期首残高 5,700千円 5,700千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 ― ―
その他増減額 ― ―
期末残高 5,700 5,700
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 )
当社は、カーエアコン関連部品の製造を行う単一セグメントであるため、記載を省略している。
Ⅱ 当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 )
当社は、カーエアコン関連部品の製造を行う単一セグメントであるため、記載を省略している。
【関連情報】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 )
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を
省略している。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略している。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載
を省略している。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称又は氏名 売上高(千円) 関連するセグメント名
サンデングループ 3,010,672 カーエアコン関連部品の製造
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 )
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を
省略している。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略している。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載
を省略している。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称又は氏名 売上高(千円) 関連するセグメント名
サンデングループ 2,490,045 カーエアコン関連部品の製造
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 )
該当事項はない。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 )
該当事項はない。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 )
該当事項はない。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 )
該当事項はない。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 )
該当事項はない。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 )
該当事項はない。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 )
議決権等の
資本金又
事業の内
会社等の名 取引金額 期末残高
関連当事者と
所有 (被所
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
容又は職
の関係
称又は氏名 (千円) (千円)
業 有) 割合
(百万円)
材料の仕入
同社より有償
2,161,256 買掛金 380,820
(注)2
支給された材
(被所有)
群馬県 料を加工し同
その他の サンデング
伊勢崎 11,037 製造業 直接 社に売上げて
関係会社 ループ
市 いる。また設
31.05%
製品の売上
備の一部を賃
3,010,672 売掛金 557,369
(注)2
借している。
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。
2.取引条件は一般取引先と同様である。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 )
議決権等の
資本金又
事業の内
会社等の名 取引金額 期末残高
関連当事者と
所有 (被所
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
容又は職
の関係
称又は氏名 (千円) (千円)
業 有) 割合
(百万円)
材料の仕入
同社より有償
1,865,215 買掛金 451,896
(注)2
支給された材
(被所有)
群馬県 料を加工し同
その他の サンデング
伊勢崎 11,037 製造業 直接 社に売上げて
関係会社 ループ
市 いる。また設
31.05%
製品の売上
備の一部を賃
2,490,045 売掛金 588,903
(注)2
借している。
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。
2.取引条件は一般取引先と同様である。
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(イ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 )
議決権等の
資本金又
事業の内
会社等の名 取引金額 期末残高
関連当事者との
所有 (被所
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
容又は職
関係
称又は氏名 (千円) (千円)
業 有) 割合
(百万円)
(被所有)
役員及び 当社銀行借入
当社代表
その近親 牛久保尚志 ― ― 直接 ― 金に対する債 283,320 ―
―
取締役
者 務保証(注)1
19.89%
(注) 1.当社は銀行借入金に対して代表取締役牛久保尚志氏より債務保証を受けている。なお、保証料の支払は行っ
ていない。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 )
議決権等の
資本金又
事業の内
会社等の名 取引金額 期末残高
関連当事者との
所有 (被所
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
容又は職
関係
称又は氏名 (千円) (千円)
業 有) 割合
(百万円)
(被所有)
役員及び 当社銀行借入
当社代表
その近親 牛久保尚志 ― ― 直接 ― 金に対する債 320,232 ―
―
取締役
者 務保証(注)1
19.96%
(注) 1.当社は銀行借入金に対して代表取締役牛久保尚志氏より債務保証を受けている。なお、保証料の支払は行っ
ていない。
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 ) 至 2021年3月31日 )
1株当たり純資産額 49円64銭 62円06銭
1株当たり当期純利益金額 6円13銭 10円94銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。
2.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りである。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 ) 至 2021年3月31日 )
当期純利益金額(千円) 7,781 13,880
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益金額(千円) 7,781 13,880
期中平均株式数(株) 1,268,460 1,268,460
(重要な後発事象)
該当事項はない。
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⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の1%以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により、有価証券明細表
の記載を省略している。
【有形固定資産等明細表】
当期末減価償
当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 当期償却額 差引当期末残
却累計額又は
資産の種類
高 (千円)
償却累計額
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
(千円)
有形固定資産
建物 434,056 3,143 26,742 410,457 325,866 11,536 84,591
構築物 16,019 ― ― 16,019 11,759 488 4,259
機械及び装置 1,281,901 8,000 3,708 1,286,193 1,251,642 21,855 34,550
車両運搬具
8,385 ― ― 8,385 8,385 ― 0
工具、器具及び備品
122,445 21,679 75,805 68,318 42,685 8,701 25,632
土地 110,519 ― ― 110,519 ― ― 110,519
リース資産 295,706 ― ― 295,706 290,900 1,441 4,805
建設仮勘定 8,863 21,399 30,263 ― ― ― ―
有形固定資産計 2,277,896 54,222 136,519 2,195,600 1,931,240 44,022 264,359
無形固定資産
電話加入権 ― ― ― 32 ― ― 32
リース資産
― ― ― 8,650 8,650 ― ―
無形固定資産計 ― ― ― 8,682 8,650 ― 32
長期前払費用 1,341 2,716 942 3,115 ― ― 3,115
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次の通りである。
建物 消防設備不良箇所改修他 1,880 千円
〃 RCライン他電気設備 863
機械及び装置 森合精機製RC用洗浄機 8,000
工具、器具及び備品 電動コンプ立上げ工具一式 16,241
〃 RC自動化用パーツ一式 5,158
2.無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少
額」の記載を省略している。
【社債明細表】
当期首残高 当期末残高
利率
銘柄 発行年月日 担保 償還期限
(%)
(千円) (千円)
旭産業株式会社 第1回
20,000
2018年3月26日 30,000 0.27 無担保社債 2023年3月24日
(10,000)
無担保社債
(注)1.当期末残高欄の(内書)は、1年内償還予定の金額である。
2.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりである。
1年以内 1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
― ― ―
10,000 10,000
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【借入金等明細表】
当期首残高 当期末残高 平均利率
区分 返済期限
(千円) (千円) (%)
短期借入金 185,000 140,000 1.286 ―
1年内返済予定の長期借入金 107,524 98,221 0.704 ―
1年内返済予定のリース債務 1,581 1,634 3.550 ―
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。) 246,360 248,139 0.722 2022年~2026年
リース債務(1年内返済予定のものを除く。) 5,463 3,829 2.852 2022年~2026年
―
その他有利子負債 ― ― ―
合計 545,928 491,823 ― ―
(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定は以下
の通りである。
1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内
区分
(千円) (千円) (千円) (千円)
長期借入金 96,107 56,752 32,002 27,700
リース債務 1,249 839 859 881
【引当金明細表】
当期減少額 当期減少額
当期首残高 当期増加額 当期末残高
区分 (目的使用) (その他)
(千円) (千円) (千円)
(千円) (千円)
賞与引当金 9,602 15,923 7,910 3,352 14,263
― ― ―
役員退職慰労引当金 27,290 27,290
(注)賞与引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、支給実績額との差額の戻入によるものである。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末におけ
る負債及び純資産の合計額の1%以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略してい
る。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金
金額 (千円)
区分
現金 141
預金
当座預金 78,060
普通預金 41,267
定期預金 6,000
小計 125,327
合計 125,469
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ロ.受取手形
相手先別内訳
金額 (千円)
相手先
㈱新野 2,293
合計 2,293
期日別内訳
金額 (千円)
相手先
2021年4月 160
5月 756
6月
806
7月
569
合計 2,293
ハ.売掛金
相手先別内訳
金額 (千円)
相手先
サンデンAC㈱ 588,903
その他 3,744
合計 592,647
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 当期発生高 当期回収高 当期末残高
回収率 (%)
滞留期間(日)
(千円) (千円) (千円) (千円)
(A)+(D)
2
(C)
×100
(A) (B) (C) (D)
(A)+(B) (B)
365
557,509 3,410,196 3,375,058 592,647 85.06 61.55
(注) 上記金額には消費税等が含まれている。
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ニ.製品
金額 (千円)
品目
コンプレッサ部品 70,443
その他 5,019
合計 75,463
ホ.原材料及び貯蔵品
金額 (千円)
品目
原材料
コンプレッサ部品 107,913
計 107,913
貯蔵品
コンプレッサ部品 3,756
計 3,756
合計 111,669
ヘ.仕掛品
金額 (千円)
品目
コンプレッサ部品 15,154
合計 15,154
ト.未収入金
金額 (千円)
相手先
㈲見田村製作所 371
その他 43
合計 414
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② 負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳
金額 (千円)
相手先
㈲見田村製作所 12,117
岩瀬産業㈱ 8,107
㈲須永製作所 6,041
㈱金谷興油 1,957
㈱マエキ 1,788
その他 5,664
合計 35,677
期日別内訳
金額 (千円)
期日
2021年4月 8,299
5月 7,487
6月 7,710
7月 8,052
8月 4,127
合計 35,677
ロ.買掛金
金額 (千円)
相手先
サンデンAC㈱ 451,896
サミットスチール㈱ 8,062
㈲見田村製作所 3,601
㈲田中製作所 3,121
岩瀬産業㈱ 2,388
その他 13,616
合計 482,685
ハ.未払金
金額 (千円)
相手先
昭和シェル石油㈱ 4,135
㈱本庄防災設備 1,425
その他 1,993
合計 7,554
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ニ.退職給付引当金
金額 (千円)
区分
未積立退職給付債務 41,547
合計 41,547
(3) 【その他】
該当事項はない。
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第6 【提出会社の株式事務の概要】
事業年度 4月1日から3月31日まで
定時株主総会 6月中
基準日 3月31日
株券の種類 100株未満券 100株券 500株券 10,000株券 100,000株券
剰余金の配当の基準日 3月31日
1単元の株式数 単元株式制度の定めなし
株式の名義書換え
取扱場所
埼玉県本庄市沼和田948番地 旭産業株式会社
株主名簿管理人 なし
取次所 なし
名義書換手数料 無料
新券交付手数料 実費
単元未満株式の買取り
取扱場所 ―
株主名簿管理人 ―
取次所 ―
買取手数料 ―
公告掲載方法 官報に掲載する
株主に対する特典 なし
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旭産業株式会社(E01566)
有価証券報告書
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は上場会社ではないため、金融商品取引法第24条の7第1項の適用はない。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度( 第72期 )(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 )2020年6月24日関東財務局長に提出。
(2) 半期報告書
第73期 中(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 )2020年12月24日関東財務局長に提出。
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有価証券報告書
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はない。
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旭産業株式会社(E01566)
有価証券報告書
独立監査人の監査報告書
2021年6月15日
旭産業株式会社
取締役会 御中
村田克也公認会計士事務所
埼玉県熊谷市
村田 克也 印
公 認 会 計 士
森山謙一公認会計士事務所
埼玉県さいたま市
森山 謙一 印
公 認 会 計 士
監査意見
私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る旭産業株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第73期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表に
ついて監査を行った。
私たちは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、旭産業株
式会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの
状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
私たちの責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私たちは、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私たち
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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旭産業株式会社(E01566)
有価証券報告書
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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