株式会社UEX 有価証券報告書 第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出日
提出者 株式会社UEX
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                        株式会社UEX(E02728)
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    【表紙】

    【提出書類】                     有価証券報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     令和3年6月22日

    【事業年度】                     第67期(自       令和2年4月1日          至   令和3年3月31日)

    【会社名】                     株式会社UEX

    【英訳名】                     UEX,LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長            岸   本   則   之

    【本店の所在の場所】                     東京都品川区東品川二丁目2番24号

    【電話番号】                     03(5460)6500(代表)

    【事務連絡者氏名】                     執行役員 経営企画部長             秀   高   雅   紀

    【最寄りの連絡場所】                     東京都品川区東品川二丁目2番24号

    【電話番号】                     03(5460)6500(代表)

    【事務連絡者氏名】                     執行役員 経営企画部長             秀   高   雅   紀

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

     (1) 連結経営指標等
           回次           第63期       第64期       第65期       第66期       第67期

          決算年月           平成29年3月       平成30年3月       平成31年3月       令和2年3月       令和3年3月

    売上高            (千円)     40,335,357       47,361,861       49,538,665       56,432,801       49,379,392

    経常利益            (千円)       807,573      1,552,228       1,566,016       1,108,186        501,544

    親会社株主に帰属する
                 (千円)       461,660      1,102,597       1,115,059        694,374       220,559
    当期純利益
    包括利益            (千円)      1,365,211       1,272,421        863,664       557,247       377,756
    純資産額            (千円)     10,452,090       11,569,754       12,075,195       12,734,101       12,831,329

    総資産額            (千円)     31,849,837       35,751,131       35,238,713       42,182,304       39,437,481

    1株当たり純資産額             (円)       946.95      1,047.44       1,094.14       1,108.15       1,114.26

    1株当たり当期純利益             (円)       41.89       100.06       101.19        63.01       20.02

    潜在株式調整後    
                 (円)         ―       ―       ―       ―       ―
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率             (%)        32.8       32.3       34.2       28.9       31.1
    自己資本利益率             (%)        4.7       10.0        9.5       5.7       1.8

    株価収益率             (倍)        8.1       7.3       6.3       5.6       23.4

    営業活動による
                 (千円)      1,101,060       1,976,852       1,154,614         2,314     1,218,638
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                 (千円)      △ 91,780      △ 272,870      △ 165,717     △ 2,786,139       △ 439,729
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                 (千円)      △ 177,179     △ 1,824,377       △ 306,441      4,080,782       △ 498,020
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
                 (千円)      2,832,439       2,696,258       3,376,591       4,656,715       4,952,324
    の期末残高
    従業員数             (名)        390       392       395       519       510
     (注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
       2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
       3 従業員数は、就業人員数を表示しております。
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     (2) 提出会社の経営指標等
           回次            第63期       第64期       第65期       第66期       第67期

          決算年月           平成29年3月       平成30年3月       平成31年3月       令和2年3月       令和3年3月

    売上高            (千円)      38,435,107       45,208,165       47,720,431       46,028,737       37,630,130

    経常利益            (千円)       669,686      1,264,133       1,282,658       1,082,630        205,111

    当期純利益            (千円)       405,304       930,258       952,166       860,748       147,292

    資本金            (千円)      1,512,150       1,512,150       1,512,150       1,512,150       1,512,150

    発行済株式総数             (株)     12,000,000       12,000,000       12,000,000       12,000,000       12,000,000

    純資産額            (千円)      9,814,762       10,719,849       11,128,664       11,426,639       11,549,745

    総資産額            (千円)      30,411,135       34,004,782       33,329,322       35,613,263       33,689,068

    1株当たり純資産額             (円)       890.67       972.81      1,009.91       1,036.95       1,048.12

                         13.00       31.00       33.00       26.00        7.00

    1株当たり配当額
                 (円)
    (1株当たり中間配当額)
                         ( 3.00  )     ( 4.00  )     ( 5.00  )     ( 5.00  )     ( 3.00  )
    1株当たり当期純利益             (円)        36.78       84.42       86.41       78.11       13.37

    潜在株式調整後
                 (円)          ―       ―       ―       ―       ―
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率             (%)         32.3       31.5       33.4       32.1       34.3
    自己資本利益率             (%)         4.2       9.1       8.7       7.6       1.3

    株価収益率             (倍)         9.2       8.6       7.4       4.5       35.0

    配当性向             (%)         35.3       36.7       38.2       33.3       52.4

    従業員数             (名)         276       277       281       287       283

                         126.2       276.3       257.0       162.7       207.2

    株主総利回り             (%)
    (比較指標:配当込み              (%)
                         ( 114.7   )    ( 132.9   )    ( 126.2   )    ( 114.2   )    ( 162.3   )
    TOPIX)
    最高株価             (円)         362      1,106        838       648       630
    最低株価             (円)         238       296       486       309       323

     (注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
       2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
       3 従業員数は、就業人員数を表示しております。
       4 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
       5 令和2年3月期の1株当たり配当額26.00円には、創立65周年記念配当6.00円を含んでおります。
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    2 【沿革】
      当社は、昭和25年10月4日、昭和興業株式会社の商号をもって神奈川県横浜市中区野毛町三丁目127番地に設立され
     たものであり、当社は合併に先立ち昭和55年2月20日本店を東京都品川区中延三丁目9番7号に移転し、同日商号も
     上野金属産業株式会社に変更しました。
      当社は、昭和57年4月1日を合併期日として、東京都中央区所在の上野金属産業株式会社(被合併会社、株式の額面
     金額   500円、以下「旧上野金属産業株式会社」という。)の株式額面を50円に変更することを目的として同社を吸収合
     併し、同年6月30日本店を東京都中央区に移転しました。この合併により、当社は旧上野金属産業株式会社の資産、
     負債及び権利義務の一切を引き継ぎ、同社の営業活動を全面的に継承致しました。合併前の当社は休業状態でありま
     したので、以下の記載事項については別段の記載がない限り、実質上の存続会社である旧上野金属産業株式会社につ
     いて記載しております。
      昭和30年1月         東京都中央区宝町に株式会社雄司商店を設立、ステンレス・特殊鋼の販売を開始。

      昭和31年2月         株式会社上野雄司商店に商号変更。
      昭和37年7月         上野金属産業株式会社に商号変更。
      昭和44年1月         子会社東海金属株式会社を設立。
      昭和45年3月         東京都江東区に東京配送センターを開設。
      昭和49年7月         子会社上野エンジニアリング株式会社を設立(現・連結子会社)。
      昭和49年10月         大阪府大阪市西区に大阪営業所(現・大阪支店)を開設。
      昭和50年7月         静岡県三島市に総合ストックセンター(現・三島スチールサービスセンター)を開設。
      昭和50年11月         新潟県新潟市に北陸営業所(現・北陸支店)を開設。
      昭和51年1月         総合ストックセンター敷地内に東海営業所を開設。
      昭和51年4月         宮城県仙台市に東北営業所(現・東北支店)を開設。
      昭和52年4月         福岡県北九州市小倉北区に九州営業所(現・九州支店)を開設。
      昭和55年4月         シンガポール事務所を開設。
      昭和56年8月         神奈川県伊勢原市に伊勢原スチールサービスセンターを開設。
      昭和58年7月         愛知県名古屋市港区に名古屋営業所を開設。
      昭和61年4月         子会社ステンレス急送株式会社を設立(現・連結子会社)。
      昭和61年7月         東京配送センター隣接地に東京営業所を開設。
      昭和62年4月         スチール管材株式会社(現・株式会社UEX管材)の全株式を取得、同社事業(鋼管・鋼材・
               継手・バルブ類の販売)を継承(現・連結子会社)。
      平成元年2月         東海金属株式会社を吸収合併。株式会社上野メタレックスに商号変更。
      平成元年7月         福島県郡山市に郡山出張所(後に郡山営業所)を開設。
      平成2年3月         東京営業所を廃止。
      平成2年10月         社団法人日本証券業協会(現・日本証券業協会)に株式を店頭登録。
      平成3年1月         群馬県太田市に関東営業所を開設。
      平成3年5月         東北営業所(現・東北支店)を宮城県柴田町へ移転。
         〃         大阪支店を大阪府大阪市中央区へ移転。
      平成3年11月         特殊発條興業株式会社との共同出資(当社45%出資)により株式会社UTSを設立。当社の
               ステンレス鋼製座金の販売に関する営業を同社に譲渡。
      平成4年7月         九州営業所(現・九州支店)を福岡県北九州市若松区へ移転。
      平成5年12月         大阪支店を大阪府大阪市西区へ移転。
      平成6年2月         株式会社三益UEXを設立。株式会社三益製作所から鋼管製造用機械及び鋼管精密加工部
               品の製造・販売に関する営業を譲受ける。
      平成6年4月         スチール管材株式会社が株式会社UEX管材に商号を変更。同社に対し当社の神奈川営業
               所の営業を譲渡し、同営業所を廃止。
      平成6年7月         配管機材の販売事業を営むキタノックス株式会社の第三者割当増資を引き受け、同社を子
               会社とする。
      平成6年8月         本店を東京都品川区へ移転。
      平成7年3月         インテリア製品の企画・設計・販売事業を営む株式会社ステイドの第三者割当増資を引き
               受け、同社を子会社とする。
      平成8年3月         大阪支店を大阪府大阪市大正区へ移転。
      平成9年3月         郡山営業所を廃止。
      平成10年10月         株式会社UEXに商号変更。
      平成12年9月         キタノックス株式会社の株式売却に伴い、同社を関係会社から除外。
      平成13年3月         名古屋営業所を愛知県名古屋市南区へ移転。
      平成13年4月         半導体装置用ステンレス鋼管販売事業を営む日進ステンレス株式会社の全株式を取得し、
               同社を子会社とする(現・連結子会社)。
      平成14年4月         家庭用ステンレス鋼製品の製作・販売事業を営む上海富田不銹鋼製品有限公司 (現・上海
               威克斯不銹鋼有限公司、中華人民共和国上海市)を子会社とする(現・連結子会社)。
      平成14年5月         有圧換気扇用ウェザーカバーのOEM生産事業を営む株式会社大崎製作所の全株式を取得
               し、同社を子会社とする(現・連結子会社)。
      平成14年7月         関東営業所を栃木県河内町(現・宇都宮市)へ移転。
      平成15年5月         福岡県福岡市に福岡営業所を開設。
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      平成16年4月         シンガポール事務所を廃止。
      平成16年12月         当社株式を株式会社ジャスダック証券取引所へ上場(日本証券業協会への登録を取消)。
      平成20年4月         株式会社ステイドの全株式売却に伴い同社を関係会社から除外。
      平成20年5月         台湾でのチタン展伸材販売のため大盈貿易有限公司との共同出資(当社40%出資)により奕
               盈貿易股    份 有限公司を設立。
      平成20年10月         鋳造品・鍛造品・機械部品などの設計・加工事業を営む株式会社ナカタニの株式を取得
               (現・連結子会社)。
      平成21年5月         株式会社UTSを清算。
      平成22年4月         ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ市
               場に上場。
      平成22年5月         関東営業所を廃止。
      平成22年10月         大阪証券取引所JASDAQ市場、同取引所ヘラクレス市場及び同取引所NEO市場の各
               市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場。
      平成23年3月         福岡営業所を廃止。
      平成24年4月         奕盈貿易股     份 有限公司を清算。
      平成25年7月         大阪証券取引所と東京証券取引所の現物市場の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ
               (スタンダード)に株式を上場。
      平成26年2月         株式会社三益UEXの全株式売却に伴い、同社を関係会社から除外。
      令和元年8月         ステンレス鋼・構造用鋼・磁石等の卸売業を営む住商特殊鋼株式会社(現・令和特殊鋼株
               式会社)の全株式を取得し、同社を子会社とする(現・連結子会社)。
         〃      株式会社ナカタニの株式を33.6%保有する令和特殊鋼株式会社を完全子会社としたため、
               当社は同社の株式を67.3%保有することとなり、同社を子会社とする(現・連結子会
               社)。
    3 【事業の内容】

      当社企業集団は、当社及び子会社8社で構成され、ステンレス鋼その他金属材料の販売、ステンレス鋼その他金属
     加工製品の製造・販売、機械装置の製造・販売及びエンジニアリングを主な事業内容としています。
      当社企業集団の事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、事
     業区分はセグメント情報の注記と同一の区分によっております。
     <ステンレス鋼その他金属材料の販売事業>

      ステンレス鋼その他金属材料の販売事業は、当社がステンレス鋼板、鋼管、条鋼等様々な品種の金属材料を切断販
     売するほか、子会社である令和特殊鋼株式会社及び株式会社UEX管材が販売しております。子会社である日進ステ
     ンレス株式会社は、主に半導体装置用ステンレス鋼管の販売を行っております。子会社である株式会社ナカタニは、
     特殊鋼・ステンレス鋼を材料とした鋳造品・鍛造品・機械加工部品などの加工販売を行っております。子会社である
     ステンレス急送株式会社は、当社商品配送の中核をなしております。
      各子会社は当社から一部の商品を仕入れており、また各子会社の一部の商品を当社が仕入れ販売しております。
     <ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業>

      子会社である株式会社大崎製作所は、ステンレス鋼製ウェザーカバーのOEM生産を行っております。子会社であ
     る上海威克斯不銹鋼有限公司は、中国国内においてステンレス鋼管及び加工製品の製造・販売を行っております。
     <機械装置の製造・販売及びエンジニアリング事業>

      子会社である上野エンジニアリング株式会社は、当社から商品を仕入れ、食品や化学向けを中心とした一般産業用
     装置の設計・製作を行っております。
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      事業の系統図は、次のとおりであります。
                          事  業  系  統  図

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    4 【関係会社の状況】
                        資本金

                              主要な事業       議決権の
        名称         住所      又は出資金                        関係内容
                               の内容     所有割合(%)
                        (千円)
    (連結子会社)
                                          当社との間で商品の売買関係があり
                             ステンレス鋼
               神奈川県                            ます。当社は同社に対し本社事務
    株式会社UEX管材                      12,800    その他金属材          90.0
                                          所、倉庫等を賃貸しております。
               伊勢原市
                             料の販売事業
                                          当社取締役1名が同社取締役を兼務。
                                          当社との間で商品の売買関係があり

                                          ます。当社は同社の本社事務所・倉
                             ステンレス鋼
               神奈川県
                                          庫の賃貸借契約について連帯保証し
    日進ステンレス株式会社                      20,000    その他金属材          100.0
               川崎市川崎区
                                          ております。
                             料の販売事業
                                          当社取締役1名が同社取締役を兼務。
                             ステンレス鋼             当社との間で商品の売買関係があり

    令和特殊鋼株式会社
               東京都中央区           280,000    その他金属材          100.0   ます。
    (注)2.4
                             料の販売事業             当社取締役1名が同社取締役を兼務。
                                          当社との間で商品の売買関係があり

                             ステンレス鋼
               埼玉県
                                          ます。
    株式会社ナカタニ                      10,000    その他金属材          67.3
               さいたま市浦和区
                             料の販売事業
                                          当社の商品の配送業務を行っており

                             ステンレス鋼
                                          ます。当社は同社に対し事務所、駐
    ステンレス急送株式会社          東京都江東区           10,000    その他金属材          100.0
                                          車場を賃貸しております。
                             料の販売事業
                                          当社取締役1名が同社監査役を兼務。
                             ステンレス鋼

                                          当社は同社の銀行借入契約について
               福島県
                             その他金属加
                                          連帯保証しております。
    株式会社大崎製作所                      15,500             100.0
                             工製品の製
               いわき市
                             造・販売事業
                             ステンレス鋼             当社から機械設備の購入を行ってお

    上海威克斯不銹鋼
               中華人民共和国         (千USドル)
                             その他金属加             ります。当社は同社の銀行借入契約
    有限公司                                   100.0
                             工製品の製             について連帯保証しております。 
               上海市            2,000
    (注)2
                             造・販売事業             当社取締役1名が同社董事長を兼務。
                             機械装置の製

    上野エンジニアリング
                             造・販売及び
               東京都品川区           60,000             100.0   当社から資材を購入しております。
                             エンジニアリ
    株式会社
                             ング事業
     (注)   1  「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

       2 特定子会社であります。
       3 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
       4 令和特殊鋼株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割
         合が10%を超えております。
         主要な損益情報等   (1)               売上高    6,261,727千円
                    (2)               経常利益             28,352    〃
                    (3)               当期純利益            17,600    〃
                    (4)               純資産額   2,621,667            〃
                    (5)               総資産額   5,323,839            〃
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    5  【従業員の状況】
     (1) 連結会社の状況
                                              令和3年3月31日        現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
    ステンレス鋼その他金属材料の販売事業                                                   444

    ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業                                                   42

    機械装置の製造・販売及びエンジニアリング事業                                                   24

                合計                                       510

     (注) 従業員数は就業人員であります。なお、臨時従業員数は、従業員数の100分の10未満であるため記載を省略して
        おります。
     (2) 提出会社の状況

                                              令和3年3月31日        現在
       従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(円)
               283             42.9             16.7           6,436,037

             セグメントの名称                           従業員数(名)

    ステンレス鋼その他金属材料の販売事業                                                   283

                合計                                       283

     (注) 1 従業員数は就業人員であります。
       2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
     (3) 労働組合の状況

       当社においては、昭和60年3月2日、従業員の自発的意思により、働き甲斐のある職場づくり、労働条件の維
      持・改善ならびに健全な発展に寄与することを目的として労働組合が結成されました。労使は協調的態度のもとに
      円満な関係を持続しています。
       連結子会社においては特記すべき事項はありません。
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    第2 【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社企業集団が判断したものでありま
      す。          
       当社は昭和30年の創業以来、ステンレス鋼の流通を通じてわが国の産業の発展に寄与することを目的とし、販売
      先と仕入先双方のニーズを調整すると共に、お取引先にソリューションを提供することにより発展してきました。
      当社の企業理念である「日本一のステンレス・チタン商社として、世のため人のために役立ちたい。」は「UEX
      の志」という形にまとめられております。また、この企業理念を具現化すべく経営方針として『ステンレス・チタ
      ン商社として価値ある流通機能を提供することで社会に貢献し、永続的な成長を通じてステークホルダー(取引
      先・社員・株主)の満足度向上をめざします。』を定め、さらなる事業活動の発展に努めるとともに、法令遵守を
      徹底し、経営体制の一層の強化を目指してまいります。
       昨年年初に顕在化した新型ウイルス感染症の世界的な大流行により引き続き経済社会全体に与える影響が懸念さ
      れますが、政府の政策やワクチンの普及により年後半以降は徐々に経済活動が正常化されることが期待されます。
      ステンレス鋼業界におきましても、経済活動の正常化に伴い停滞していた企業の設備投資も再開され、各分野での
      需要も一定程度回復することが予想されます。一方で、ステンレス流通業は成熟期を迎えており、従来の問屋機能
      だけに依存したビジネスモデルでは、当社の企業価値を大幅に向上させていくことは困難になってきています。国
      内市場で大きな拡大・成長が期待できない状況下にあって、他社との競争に打ち勝ち、シェアを拡大していくに
      は、高い付加価値が期待できる加工品販売の強化を図るとともに、顧客のニーズに立脚したステンレスの用途開発
      の提案営業を行う一方、新成長分野への営業体制を構築していく必要があります。加えて、事業継続対策を兼ねた
      働き方改革にも取り組むことにより、引き続き感染症への対応と業務の効率化を図っていく必要があると認識して
      います。
       ステンレス鋼その他金属材料の販売事業                   におきましては、ニッケル価格の上昇により年明け以降複数の品種にお
      いて値上げの動きが見られたものの、全般的にステンレス鋼市況は軟調な展開となりました。そのような状況のな
      か、在庫販売に重点をおき市況の価格に応じた営業活動を展開しましたが、新型ウイルス感染症の影響により各分
      野において需要が減退し、営業利益は前連結会計年度に比べて減少となりました。当事業の課題は、収益性を重視
      した営業活動を推進していくことであり、その為にコストを反映した販売価格を設定すること及び生産性を向上さ
      せることが必要であると認識しています。
       ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業                        につきましては、国内建築分野のステンレス加工品販売及び
      中国における造管事業ともに新型ウイルス感染症の影響等を受け営業利益は前連結会計年度に比べて減少となりま
      した。当事業の課題は中国の造管事業において、顧客の裾野を広げることであり、既存顧客の深掘りに加え中国に
      進出している日系企業を中心に営業活動を展開し、新規需要家を開拓することが必要であります。また、国内事業
      については、競争力を維持・拡大する為、機械設備の更新投資を積極的に実施していく必要があると認識しており
      ます。
       機械装置の製造・販売及びエンジニアリング事業                       におきましては、安定した財務基盤の構築が課題でありました
      が、五期連続営業損益で黒字を計上しており、一定の成果があがっております。引き続き積極的な顧客開拓を実施
      し、機械商社や機器メーカーとの連携強化を図ることが重要であると認識しております。
       当社企業集団といたしましては、海外子会社を含めた企業集団相互の連携を一層強化して、効率的な販売活動に
      注力するとともに、コーポレート・ガバナンスの強化とコンプライアンスの徹底により、経営の透明性を確保して
      まいります。
       なお、当社企業集団は、今後の経営施策の実行にあたり、営業利益の絶対額及び営業利益率の目標値を設定する
      とともに、資本効率をはかる尺度としてROEを経営指標として採用し中長期的な目標を定めております。また、
      キャッシュ・フローの充実にも注力していく所存であります。
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    2  【事業等のリスク】
       有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営
      成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のと
      おりであります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社企業集団が判断したものであります。
     (a) 経済状況について

       当社企業集団は、主として国内を中心に事業展開しており、国内の景気動向やそれに伴う需要の増減が、当社企
      業集団の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 
       また、競合他社との競争において、価格・納期・品質などについて当社企業集団の競争力が相対的に劣位となっ
      た場合には、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
     (b) ステンレス鋼価格の変動について

       当社企業集団において、           ステンレス鋼その他金属材料の販売事業                   の売上高は、全体の96.3%を占め、事業の中核
      をなしております。とりわけステンレス鋼への依存度が高く、ステンレス鋼の売上高は当社売上高の81.7%を占め
      ております。同事業は商品在庫を保有し、在庫から販売する比率が売上高の52.8%となっており、ステンレス鋼価
      格の急激な下落の際には売上総利益率が極端に低下する場合があります。従って、将来のステンレス鋼価格の変動
      によっては当社企業集団の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
       ステンレス鋼価格は、国内外におけるステンレス鋼需給動向や原料のニッケル及びフェロクロム価格の動向など
      により変動いたします。
       なお、商品在庫の管理については、定期的に開催される在庫調整会議において、販売状況、発注状況、在庫状況
      等についての分析・検討を行っております。
     (c) 金利の変動について

       当社企業集団は、中核事業である                ステンレス鋼その他金属材料の販売事業                   において、競争力の維持拡大のため商
      品在庫量の確保と保管・切断加工設備の充実を図る必要があります。当社企業集団はこれらの運転資金及び設備資
      金の相当部分を借入金により調達しており、当連結会計年度末における連結有利子負債は9,277,272千円でありま
      す。従って、将来の金利の変動によっては経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。なお、金利変
      動リスクを回避するため一部金利スワップ取引を行っておりますが、当該取引については「デリバティブ等取引及
      びヘッジ会計処理に関する管理規程」を定め厳格に管理しております。
     (d) 与信リスクについて

       当社企業集団の販売先との取引形態の殆どが信用取引であり、債権の回収遅延もしくは回収不能などによる損失
      の発生を回避するため厳格な信用管理規程を設け運営しておりますが、不測の事態により販売先において与信リス
      クが顕在化した場合には、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
     (e) 海外事業について

       当社企業集団は、中国をはじめアジア地域・中南米地域と貿易取引を行っているとともに、中国で鋼管製造事業
      を営んでおります。同地域における政治経済状況の混乱、法令、規制など予期せぬ変更により、事業活動に支障を
      きたし、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
     (f)  新型ウイルス感染症の影響について

       新型ウイルス感染症が世界的に流行しており、当社企業集団では顧客及び従業員の安全を第一に衛生管理の徹底
      や時差出勤・在宅勤務等を実施し、感染症の予防や拡大防止に対して適切な安全対策をとっております。しかしな
      がら、今後事態の長期化や更なる感染拡大の状況では、従業員への感染による事業所の一時的な閉鎖や国内外の経
      済情勢の悪化等による各分野での需要減退により、当社企業集団の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性
    が 
      があります。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
    (経営成績等の状況の概要)
     (1)  財政状態及び経営成績の状況
       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社企業集団が判断したものであります。
       当連結会計年度におけるわが国経済は、新型ウイルス感染症拡大のため、二度に亘り政府より緊急事態宣言が発

      出され、社会・経済活動が停止し国内消費は大きく落ち込みました。同宣言が解除されると段階的に社会・経済活
      動が再開され景気に改善の兆しも見られましたが、再度のリバウンドが懸念され同感染症の収束が見通せないな
      ど、不透明な状況が続いております。
       ステンレス鋼業界におきましては、新型ウイルス感染症拡大の影響により各分野において設備投資の延期や中止
      が見られ、需給は大幅に悪化しました。ニッケル価格の上昇により年明け以降複数の品種において値上げの動きが
      見られたものの、全般的にステンレス鋼市況は軟調な展開となり、国内流通マーケットは厳しい環境となりまし
      た。その結果、令和2年暦年のステンレス鋼生産量(熱間圧延鋼材ベース)は、前年比18.6%減の217.2万トンと大
      幅に前年を下回りました。
       このような状況のなか、当社企業集団の連結業績は、主力事業であるステンレス鋼その他金属材料の販売事業に
      おいて、引き続き在庫販売に重点をおいた営業活動を推進するとともに、加工品を中心とした高付加価値商品やチ
      タンの販売にも積極的に取り組みましたが、営業活動が制限される中、需要の減退により販売数量が大幅に減少し
      たことから、売上高は前連結会計年度に比べ12.5%減少の49,379,392千円となりました。営業利益は、販売費及び
      一般管理費の削減に努めたものの売上高の低迷により、前連結会計年度に比べ59.8%減少の446,899千円、経常利益
      は54.7%減少の501,544千円、親会社株主に帰属する当期純利益は68.2%減少の220,559千円となりました。
      ステンレス鋼その他金属材料の販売事業

       UEX単体のステンレス鋼の販売について、前連結会計年度に比べ販売価格が2.0%上昇したものの販売数量は
      18.8%減少しました。また、連結子会社においても店売り販売が低調に推移したこと等により、売上高は前連結会
      計年度に比べ12.8%減少の47,559,166千円となりました。営業利益は、感染症拡大の影響から営業活動に制約を受
      けたこと等により販売費及び一般管理費は減少したものの、販売数量が大幅に減少したため、前連結会計年度に比
      べ71.1%減少の247,042千円となりました。
       当事業におきましては、引き続き在庫販売に重点をおいた営業活動を進めてまいりますとともに、加工品分野を
      中心に付加価値を高める提案営業をさらに充実させてまいります。加えて、チタン販売及び建材の拡販にも注力し
      てまいります。一方で、コストと収益性を重視した販売を進めていくことにより収益力の向上に取り組んでまいり
      ます。
      ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業

       国内建築分野のステンレス加工品販売事業及び中国における造管事業ともに新型ウイルス感染症拡大の影響を受
      けたことから低調に推移し、売上高は前連結会計年度に比べ5.5%減少の1,045,880千円となりました。営業利益
      は、売上高の減少に加え、国内工場において修繕費の計上があったこと等により売上総利益率が低下したため、前
      連結会計年度に比べ32.4%減少の121,503千円を計上しました。
       中国造管事業におきましては、引き続き新規需要家の開拓が課題と認識しております。既存顧客の深掘りに加え
      中国に進出している日系企業を中心に営業活動を展開し、確固たる収益基盤を構築してまいります。
      機械装置の製造・販売及びエンジニアリング事業

       化学及び食品関連向けに設備工事の受注があり、売上高は前連結会計年度に比べ2.7%減少となったものの
      774,347千円を確保しました。営業利益は、物件工事における購買努力に加え販売費及び一般管理費が減少した結
      果、前連結会計年度に比べ4.3%増加の77,125千円となりました。
       当事業におきましては、顧客基盤の拡大が課題と認識しております。そのため、機械商社や機器メーカーとの連
      携強化等により顧客開拓に全力を尽くしてまいります。
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      (2) キャッシュ・フローの状況
       当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により1,218,638千円の収入、投資活動により439,729千円の
      支出、財務活動により498,020千円の支出となりました。この結果、現金及び現金同等物は換算差額も含め295,609
      千円の増加となり、期末残高は前連結会計年度末に比べ6.3%増加し、4,952,324千円となりました。
       営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上490,109千円、たな卸資産の減少

      1,411,823千円などにより、1,218,638千円の収入となりました。(前連結会計年度は2,314千円の収入)
       投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出373,124千円などにより、439,729千円の

      支出となりました。(前連結会計年度は2,786,139千円の支出)
       財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出468,466千円などにより、498,020千円の支

      出となりました。(前連結会計年度は4,080,782千円の収入)
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    (生産、受注及び販売の状況)
     (1) 生産実績
     当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                     金額(千円)            前期比(%)
    ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業                                  1,133,642               △9.8

    機械装置の製造・販売及びエンジニアリング事業                                   774,592              △2.6

                合計                      1,908,233               △7.0

     (注) 1  金額は販売価格によっており、セグメント間取引については、相殺消去しておりません。
       2  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
     (2) 受注実績

     当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
          セグメントの名称                受注高(千円)        前期比(%)       受注残高(千円)        前期比(%)
    ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・
                            1,126,874         △10.2        41,312        △13.8
    販売事業
    機械装置の製造・販売及びエンジニアリン
                             592,890        △40.3       240,669        △43.0
    グ事業
             合計               1,719,763         △23.5       281,981        △40.0
     (注) 1  セグメント間取引については、相殺消去しておりません。
       2  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
     (3) 販売実績

     当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                      金額(千円)             前期比(%)
    ステンレス鋼その他金属材料の販売事業                                  47,559,166               △12.8

    ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業                                  1,045,880               △5.5

    機械装置の製造・販売及びエンジニアリング事業                                   774,347              △2.7

                合計                      49,379,392               △12.5

     (注) 1  セグメント間取引については、相殺消去しております。
       2  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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    (経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)
     経営者の視点による当社企業集団の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
     なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社企業集団が判断したものであります。
     (1)  経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

        当連結会計年度における経営成績の状況の分析につきましては、本項目の「(業績等の概要)(1)業績」に記
       載しております。
        当社企業集団はステンレス鋼の販売を事業の中核としており、ステンレス鋼価格の動向が当社企業集団の経営
       成績に重要な影響を与える要因であります。
        ステンレス鋼価格は、国内外の需要動向や原料のニッケル及びフェロクロム価格の動向等により変動します。
     (2)  財政状態の状況に関する認識及び分析・検討内容

       ①資産
        資産合計は、商品及び製品等の流動資産の減少等により、前連結会計年度末に比べ2,744,823千円減少し、
       39,437,481千円となりました。
       ②負債
        負債合計は、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ2,842,051千円減少し、26,606,152
       千円となりました。
       ③純資産
        純資産合計は、剰余金の配当264,467千円がありましたが、親会社株主に帰属する当期純利益の計上220,559千
       円、その他有価証券評価差額金の増加等により、前連結会計年度末に比べ97,228千円増加し、12,831,329千円と
       なりました。以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ2.2%増加し、31.1%となりました。
        セグメントごとの資産は、次のとおりであります。

       (ステンレス鋼その他金属材料の販売事業)
        当連結会計年度末におけるステンレス鋼その他金属材料の販売事業における資産は、前連結会計年度末に比べ
       2,766,377千円減少し、38,965,687千円となりました。
       (ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業)

        当連結会計年度末におけるステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業における資産は、前連結会計年
       度末に比べ46,023千円増加し、941,123千円となりました。
       (機械装置の製造・販売及びエンジニアリング事業)

        当連結会計年度末における機械装置の製造・販売及びエンジニアリング事業における資産は、前連結会計年度
       末に比べ120,274千円減少し、470,290千円となりました。
     (3)  キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

       ①資金配分方針
        資金配分方針については、適正な手許現金及び現金同等物の水準を定め、企業価値向上に資する資金の配分に
       努めており、それを超える部分については成長投資、株主還元等への原資と致します。株主還元については経営
       における重要課題の一つと考えており、連結配当性向30%の維持を目標としております。
       ②資金需要

        毎期経常的な資金需要といたしまして、運転資金、設備投資、借入金の返済、配当等に資金を充当しておりま
       す。
       ③資金の源泉

        資金需要を満たすための資金は、原則として、営業活動によるキャッシュ・フローを財源としますが、必要に
       応じて、円滑な事業活動に必要なレベルの流動性の確保及び財務の健全性・安定性を維持するため、銀行等から
       借入等を行う方針です。資金調達を行う際は、期間や国内外の市場金利動向等、また自己資本比率、DEレシオ
       (負債資本倍率)やROEといった財務指標への影響度等を総合的に勘案しながら、最適な資金調達を実施しており
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       ます。
       ④キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容

        当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況の分析につきましては、経営成績と同様、本項目の「(業
       績等の概要)(2)キャッシュ・フローの状況」に記載しております。
        当連結会計年度における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,218,638千円の収入、
       投資活動によるキャッシュ・フローが439,729千円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが498,020千円の
       支出となった結果、当連結会計年度末は前連結会計年度末に比べ295,609千円増加し4,952,324千円となりまし
       た。
     (4)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

       当社企業集団の連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成してお
      ります。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び
      仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
       連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりであります。
       ①繰延税金資産の回収可能性

        繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しております。具体
       的には、繰延税金資産について定期的に回収可能性を検討し、当該資産の回収が不確実と考えられる部分に対し
       て評価性引当額を計上しています。回収可能性の判断においては、将来の課税所得見込額と実行可能なタック
       ス・プランニングを考慮して、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると考えられる範囲で繰延税金資産を計
       上しております。
        当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連
       結会計年度の連結財務諸表において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能
       性があります。
       ②退職給付債務の算定

        当社企業集団には、確定給付制度を採用している会社が存在します。確定給付制度の退職給付債務及び関連す
       る勤務費用は、数理計算上の仮定を用いて退職給付見込額を見積り、割り引くことにより算定しております。数
       理計算上の仮定には、割引率、年金資産の長期期待運用収益率等の様々な計算基礎があります。
        当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連
       結会計年度の連結財務諸表において認識する退職給付に係る負債及び退職給付費用の金額に重要な影響を与える
       可能性があります。
        なお、当連結会計年度末の退職給付債務の算定に用いた主要な数理計算上の仮定は「第5                                          経理の状況 1        連
       結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (退職給付関係)(9)数理計算上の計算基礎に関する事項」に記載
       のとおりであります。
       ③のれんの評価

        「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に
       記載しております。
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    4  【経営上の重要な契約等】
      該当事項はありません。
    5  【研究開発活動】

      該当事項はありません。
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    第3 【設備の状況】
    1 【設備投資等の概要】

      当社企業集団は、当連結会計年度において総額                      349,895    千円の設備投資を実施しました。なお、有形固定資産のほ
     か、無形固定資産への投資を含めて記載しております。セグメントごとの設備投資について示すと次のとおりであり
     ます。
      (1)ステンレス鋼その他金属材料の販売事業

         当連結会計年度の主な設備投資は、当社における基幹システム関連投資13,425千円及び当社伊勢原スチール
        サービスセンターにおける機械設備の更新90,000千円であります。
         なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
      (2)ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業

         重要な設備の投資及び除却又は売却はありません。
      (3)機械装置の製造・販売及びエンジニアリング事業

         重要な設備の投資及び除却又は売却はありません。
    2 【主要な設備の状況】

     (1) 提出会社
                                               令和3年3月31日        現在
                                       帳簿価額(千円)
                                                       従業
         事業所名         セグメント      設備の
                                                       員数
                              建物    機械装置
         (所在地)          の名称      内容
                                       土地    リース
                                                       (名)
                              及び    及び            その他     合計
                                      (面積㎡)     資産
                             構築物    運搬具
    本社
                        管理設備
                              24,209    1,388      ―    ―  33,023     58,620    100
                        販売設備
    (東京都品川区)
    大阪支店及び
    大阪配送センター                           855   18,428       ―    ―  17,114     36,397    32
    (大阪府大阪市大正区)
    九州支店及び
                                      258,000
    九州配送センター                          68,881    10,652           ―   1,238    338,771     18
                                      (12,285)
    (福岡県北九州市若松区)
    北陸支店及び
                                      284,900
    北陸配送センター                          30,265    20,225           ―    122   335,511     16
                                       (2,629)
                        販売設備
    (新潟県新潟市東区)
                        在庫保管
    東北支店及び
                        設備
                 ステンレス鋼
                                      120,000
    東北配送センター                          50,360    7,208          ―    243   177,811     16
                        配送設備
                 その他金属材
                                       (8,806)
    (宮城県柴田町)
                 料の販売事業
    名古屋営業所及び
    名古屋配送センター                            60   3,051      ―    ―    0   3,111    9
    (愛知県名古屋市南区)
    東海営業所及び
    三島スチールサービス                                 1,279,611
                              421,738    60,501           ―  21,509   1,783,359      44
    センター                                  (17,561)
    (静岡県三島市)
    伊勢原スチールサービス
                                      2,268,100
    センター                         325,500    170,265           ―   1,451   2,765,317      38
                                      (21,291)
                        在庫保管
    (神奈川県伊勢原市)
                        設備
                        配送設備
    東京配送センター
                                      800,000
                              12,803      0        ―    305   813,109     10
                                       (2,899)
    (東京都江東区)
     (注) 1  現在休止中の主要な設備はありません。
       2  上記の金額には消費税等は含まれておりません。
       3   帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。
       4   建物及び土地の一部を賃借しております。(年間賃借料161,616千円)
       5 建物及び土地の一部を賃貸しております。(年間賃貸料                            16,537千円)
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     (2) 国内子会社
                                              令和3年3月31日        現在
                                        帳簿価額(千円)
                                                        従業
              事業所名       セグメント      設備の
      会社名                                                  員数
                                   機械装置
              (所在地)        の名称      内容
                               建物及び         土地
                                           リース資
                                                        (名)
                                    及び           その他    合計
                                             産
                                構築物        (面積㎡)
                                    運搬具
           本社
                          販売設備       ―   5,021     ―   3,630    986    9,637     9
           (神奈川県伊勢原市)
                          販売設備
    ㈱UEX管材
           本社倉庫
                          在庫保管
                                  32     0   ―    ―   31     63   4
                          設備
           (神奈川県伊勢原市)
                          配送設備
           本社
                          販売設備       106     ―    ―   4,739    544    5,389    10
           (神奈川県川崎市川崎
           区)
    日進ステンレス㈱
                          販売設備
           小倉倉庫
                          在庫保管
                                  ―     0   ―    ―   ―     0   3
                          設備
           (神奈川県川崎市幸区)
                          配送設備
           本社
                          販売設備      8,852     ―    ―    ―  12,454     21,307     29
           (東京都中央区)
           関西支社
                          販売設備      2,626     ―    ―    ―  1,798     4,424    19
           (大阪府大阪市中央区)
                          販売設備
    令和特殊鋼㈱
                                        799,453
           関東物流加工センター               在庫保管
                                242,619     42,488         ―  8,347   1,092,907      20
           (群馬県館林市)               設備
                                       (23,198)
                     ステンレス
                          配送設備
                     鋼その他金
                          販売設備
                     属材料の販
           関西物流加工センター
                          在庫保管
                     売事業
           (大阪府大阪市住之江                     39,199    21,228     ―    ―  3,335    63,762     6
                          設備
           区)
                          配送設備
           本社
           (埼玉県さいたま市浦               販売設備       ―    ―    ―    ―  1,636     1,636    25
           和区)
           大阪支店
                          販売設備       ―    ―    ―    ―   ―     ―    7
    ㈱ナカタニ
           (大阪府大阪市淀川区)
                          販売設備
           素形材センター               在庫保管
                                3,025    3,704     ―    ―   ―    6,728     6
           (群馬県太田市)               設備
                          配送設備
           本社
                                  ―   15,520     ―    ―    0   15,520     10
           (東京都江東区)
           伊勢原営業所
                                  ―    649    ―    ―   ―     649    6
           (神奈川県伊勢原市)
    ステンレス急送㈱                      配送設備
           三島営業所
                                  ―   1,425     ―    ―   ―    1,425     4
           (静岡県三島市)
           大阪営業所
                                  ―   2,728     ―    ―   ―    2,728     3
           (大阪府大阪市大正区)
                     ステンレス
                     鋼その他金
           本社・工場
                                        110,656
    ㈱大崎製作所                 属加工製品     生産設備      67,550    36,135          ―  6,578    220,919     24
                                        (9,632)
           (福島県いわき市)
                     の製造・販
                     売事業
                     機械装置の
           東京営業所               設計・製作
                                  ―     0   ―   4,865    730    5,594    17
                     製造・販売
           (東京都府中市)               販売設備
    上野エンジニアリ
                     及びエンジ
    ング㈱
           立川工場
                     ニアリング
                          生産設備      1,997     471    ―   5,237    541    8,246     7
           (東京都立川市)
                     事業
     (注)   1   現在休止中の主要な設備はありません。
       2  上記の金額には消費税等は含まれておりません。
       3  帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品であります。
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     (3) 在外子会社

                                              令和3年3月31日        現在
                                       帳簿価額(千円)
             事業所名       セグメント      設備の                           従業員数
      会社名
                                   機械装置
             (所在地)        の名称     内容                            (名)
                              建物及び         土地
                                   及び       リース資産     その他    合計
                               構築物       (面積㎡)
                                   運搬具
                     ステンレス
    上海威克斯                鋼その他金
          本社・工場
    不銹鋼有限                属加工製品     生産設備       ―  76,827     ―     ―  4,900   81,727      18
          (中華人民共和国上海市)
    公司                の製造・販
                     売事業
     (注) 1  現在休止中の主要な設備はありません。
       2   上記の金額には消費税等は含まれておりません。
       3   帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品であります。
    3 【設備の新設、除却等の計画】

     (1) 重要な設備の新設等
                                    投資予定額
                                                 着手及び完了予定
                                    (千円)
             事業所名                 設備の              資金調達
     会社名               セグメントの名称
             (所在地)                 内容               方法
                                       既支          着手    完了予定
                                   総額
                                       払額
                                                 年月     年月
          伊勢原スチールサービス           ステンレス鋼
                             機械設備                    令和4年     令和4年
     提出会社        センター        その他金属材料             128,739       ―   自己資金
                             の更新                    2月     3月
           (神奈川県伊勢原市)           の販売事業
     (注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

     (2) 重要な設備の除却等

       経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ① 【株式の総数】
                種類                      発行可能株式総数(株)

               普通株式                                    36,000,000

                計                                   36,000,000

      ②  【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在

                                  上場金融商品取引所名
        種類        発行数(株)          発行数(株)                         内容
                                  又は登録認可金融商品
                                    取引業協会名
              ( 令和3年3月31日        )  (令和3年6月22日)
                                    東京証券取引所
       普通株式           12,000,000           12,000,000        JASDAQ         単元株式数は100株
                                   (スタンダード)
        計         12,000,000           12,000,000           ―            ―
     (2) 【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
       該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

       該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

       該当事項はありません。
     (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金
                              資本金増減額       資本金残高
        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                               (千円)       (千円)
                  (株)       (株)                    (千円)       (千円)
    平成19年10月1日
                 6,000,000      12,000,000           -   1,512,150           -   1,058,008
             (注)
       (注)    平成19年10月1日に、平成19年9月30日最終の株主名簿に記載又は記録の株主又は登録株式質権者に対
          し、所有株式数を1株につき2株の割合をもって分割いたしました。なお、基準日が休日であったため、
          平成19年9月28日を実質上の基準日としております。
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     (5)  【所有者別状況】
                                              令和3年3月31日        現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                    単元未満
      区分                           外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                個人
                                                     (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                               個人以外      個人
    株主数
              ―      7     18     43     17      9   4,867     4,961       ―
    (人)
    所有株式数
              ―    7,381     2,761     34,718      5,659      186    69,263     119,968       3,200
    (単元)
    所有株式数
              ―    6.15     2.30     28.94      4.72     0.16     57.73     100.00        ―
    の割合(%)
     (注)    自己株式980,535株は、「個人その他」に9,805単元、「単元未満株式の状況」に35株含まれております。な
        お、自己株式980,535株は株主名簿記載上の株式数であり、令和3年3月31日現在の実質的な所有株式数でもあ
        ります。
     (6)  【大株主の状況】

                                              令和3年3月31日        現在
                                                  発行済株式
                                                  (自己株式を
                                           所有株式数        除く。)の
         氏名又は名称                     住所
                                            (千株)      総数に対する
                                                  所有株式数の
                                                   割合(%)
    住友商事株式会社                 東京都千代田区大手町2-3-2                         1,200        10.89
    日鉄ステンレス株式会社                 東京都千代田区丸の内1-8-2                          696       6.32

    三井物産スチール株式会社                 東京都港区赤坂5-3-1                          368       3.34

    株式会社メタルワン                 東京都千代田区丸の内2-7-2                          350       3.17

    大同特殊鋼株式会社                 愛知県名古屋市東区東桜1-1-10                          316       2.87

                     25  Cabot   Square,    Canary    Wharf,    London
    MSIP   CLIENT    SECURITIES
                     E14  4QA,   U.K.
                                               280       2.54
    (常任代理人モルガン・スタン
    レーMUFG証券株式会社)                 (東京都千代田区大手町1-9-7)
    岸本則之                 埼玉県さいたま市緑区                          272       2.46
    第一生命保険株式会社
                     東京都千代田区有楽町1-13-1
                                               268       2.43
    (常任代理人株式会社日本カスト
                     (東京都中央区晴海1-8-12) 
    ディ銀行)
     株式会社みずほ銀行
                     東京都千代田区大手町1-5-5
                                               235       2.13
    (常任代理人株式会社日本カスト
                     (東京都中央区晴海1-8-12)
    ディ銀行)
    UEX社員持株会                 東京都品川区東品川2-2-24                          198       1.79
            計                   ―                4,182        37.95

     (注) 1  所有株式数は、千株未満を四捨五入により表示しております。
       2  所有株式数の割合は、小数点第3位を四捨五入して算出しております。
       3   上記のほか当社所有の自己株式               981千株があります。
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     (7)  【議決権の状況】
      ① 【発行済株式】
                                              令和3年3月31日        現在
           区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
    無議決権株式                        ―          ―          ―

    議決権制限株式(自己株式等)                        ―          ―          ―

    議決権制限株式(その他)                        ―          ―          ―

                    (自己保有株式)
    完全議決権株式(自己株式等)                                 ―          ―
                    普通株式     980,500
                    普通株式
    完全議決権株式(その他)                               110,163            ―
                        11,016,300
                    普通株式
    単元未満株式                                 ―          ―
                          3,200
    発行済株式総数                    12,000,000              ―          ―
    総株主の議決権                        ―       110,163            ―

     (注)    「単元未満株式」欄には、自己株式35株が含まれております。
      ② 【自己株式等】

                                              令和3年3月31日        現在
                                                   発行済株式
                               自己名義       他人名義      所有株式数
       所有者の氏名                                           総数に対する
                    所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
        又は名称                                           所有株式数
                                (株)       (株)       (株)
                                                   の割合(%)
                 東京都品川区東品川
    (自己保有株式)
                                980,500       ―       980,500        8.17
     株式会社UEX
                 2-2-24
          計             ―          980,500       ―       980,500        8.17
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    2  【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】           普通株式

     (1) 【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2) 【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

       該当事項はありません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                           当事業年度                   当期間
           区分
                               処分価額の総額                 処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                 (千円)                 (千円)
    引き受ける者の募集を行った
                             ―         ―         ―         ―
    取得自己株式
    消却の処分を行った取得自己株式                        ―         ―         ―         ―
    合併、株式交換、株式交付、
    会社分割に係る移転を行った                        ―         ―         ―         ―
    取得自己株式
    その他                        ―         ―         ―         ―
    保有自己株式数                      980,535           ―      980,535           ―

    3 【配当政策】

     当社は、企業価値増大のため継続的な成長を促進させるために必要な資金や有利子負債削減など財務体質の改善を図
    るための資金を内部留保として確保していくことを前提に、株主に対し当該期の連結業績に応じた利益配分を行うこと
    を基本方針といたします。連結業績に応じた利益配分の指標としては、連結配当性向30%を基準といたします。また、
    配当の時期・回数につきましては、定時株主総会の決議による期末配当のほか、収益状況に応じて取締役会の決議によ
    り実施する中間配当の年2回としております。当期につきましては、この基本方針を踏まえたうえで株主の皆様の日頃
    のご支援に報いるため、期末に1株につき4円といたしました。すでに実施済みの中間配当金3円を含め年間配当金は
    計7円となりました。
     なお、当社は会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を実施できる旨を定款で定めております。
     (注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

           決議年月日             配当金の総額(千円)            1株当たり配当額(円)
    令和2年11月6日         取締役会決議                  33,058              3.00
    令和3年6月22日         定時株主総会決議                  44,078              4.00
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は、企業価値を高め株主・取引先・従業員の期待に応えるため、企業倫理を確立し経営の透明性を確保す
       るとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築・維持することを経営上の最重要課題と位置づ
       け、コーポレート・ガバナンス上それを監視できる体制を構築しております。
      ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

        当社は、会社の機関として、取締役会、監査役会を設けるとともに、会社の業務執行に関する協議・決定機関
       として、経営会議を設置しております。当社の規模、事業内容その他から検討した結果、監査役会設置会社が投
       資家からの信任獲得のために適した会社形態と判断し現在の体制を選択しております。また、取締役会による経
       営監督の実効性と意思決定の透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、
       2名の社外取締役を選任しております。
        a.  取締役会

         当社の取締役会は5名の取締役(うち社外取締役2名)で構成されております。取締役会は、定例的に月1
        回、また必要に応じて臨時に開催し、経営に関する重要事項を審議し決定するとともに、取締役の職務の執行
        を監督する権限を有しております。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況
        を監視しております。取締役会の構成員は以下のとおりであります。
        取締役:岸本 則之(代表取締役社長)、石松 陽一、森岡 恭利
        社外取締役:伊藤 哲夫、小佐井 優
        b.  監査役会

         当社の監査役会は3名の監査役(うち社外監査役2名)で構成されております。監査役会は、取締役の職務
        執行の監視を行っており、制度の期待する厳正な監査を行うことによりコーポレート・ガバナンスは十分に機
        能していると考えております。監査役会の構成員は以下のとおりであります。
        監査役:森 強志
        社外監査役:寺井 亨、二宮 茂明
        c.    経営会議

         経営会議は、取締役5名及び取締役を除く執行役員9名によって構成され、定例的に月1回、また必要に応
        じて臨時に開催しております。経営会議は、取締役会に提案すべき事項その他経営上重要な事項を協議・決定
        するほか、構成員から業務執行上の報告を受け、構成員相互の情報連絡を図っております。また、経営会議に
        は監査役3名(全員)も出席し、経営に関する意見交換を行っております。
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        当社の業務執行及び内部統制の仕組みを模式図に示すと次のとおりであります。

        d.  取締役の定数









         当社の取締役は9名以内とする旨を定款で定めております。
        e.    剰余金の配当等の決定機関

         当社は、機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配
        当)を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。
        f.  自己株式取得の決定機関

         当社は、機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項に定める自己株式の取得を取締役会決
        議により可能とする旨を定款で定めております。
        g.  株主総会の特別決議要件

         当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議
        要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決
        権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。
        h.  取締役の選任の決議要件

         当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
        株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任について
        は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
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       ③ 企業統治に関するその他の事項
        当社の内部統制システムは、「業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)整備に関する基本方
       針」を取締役会において決議しており、その内容は以下のとおりであります。
         a.     内部統制システム整備に関する基本方針

          イ.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
             当社の取締役及び名誉会長は、法令及び定款を遵守することは当然のこととして、取締役及び名誉
            会長規則に従い、企業倫理を遵守し、率先垂範し、忠実にその職務を遂行する。また、当社は執行役
            員制を導入しており、当社の執行役員は、執行役員規則に従い、取締役同様に法令、定款及び企業倫
            理を遵守し忠実にその職務を遂行する。
             当社の使用人は、就業規則に従い、法令及び定款を遵守し、自己の職務に対し責任を重んじ業務に
            精励するとともに、社内の秩序の維持に努力する。
             社長直属の内部監査室を設置し、取締役及び使用人の業務状況に対し内部牽制機能を持たせる。
          ロ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
             定例的に月1回、また必要に応じて臨時に取締役会を開催し、経営に関する重要事項を審議し決定
            する。また、当社は業務執行体制を強化し責任の明確化を図るため、執行役員制を導入しており、執
            行役員は代表取締役社長の指揮・命令のもとで担当部門の全般的執行方針を策定し、その執行・管理
            にあたる。取締役会の機能を強化し経営効率を向上させるため、取締役及び執行役員を構成員とする
            経営会議を設置し、取締役会に提案すべき事項その他経営上重要な事項を協議・決定する。
             社内規程により、各部門の職務分掌や業務権限の明確化を図り、合理的かつ適切な業務手続を定め
            る。また、コンプライアンスの強化及び業務の効率化を図るため、常に業務システムの見直しを行い
            適切な対応を行う。
          ハ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
             取締役会及び経営会議における取締役の職務執行・意思決定に関する情報は、議事録として保存及
            び管理する。また、法令及び文書管理規程に基づき、各々の担当職務に従い適切に、文書などの保存
            及び管理を行う。
          ニ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
             当社は、コンプライアンス・与信・財務等に係るリスク管理のため社内規程を整備し、各部門はそ
            の社内規程に従い、業務を遂行する。そのなかで専門的立場からリスクと認識する事項を発見した場
            合には、速やかに経営会議に報告し、経営会議は当該事項について多面的に検討し、適切な対策を決
            定する。
          ホ.当社企業集団における業務の適正化を確保するための体制
             当社企業集団として業務の適正と業務効率性を確保するために、関係会社管理規程を整備し、運用
            するとともに、関係会社の取締役及び監査役に当社の取締役又は使用人が就任し、管理体制の向上を
            図る。また、定例的に月1回、当社取締役と関係会社代表が出席する関係会社会議を開催し、各関係
            会社の業績及び業務執行状況を把握するとともに、当社と各関係会社との間で情報及び意見の交換を
            行う。
             関係会社の業務執行状況を経営会議に報告する。
          ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び
            使用人の取締役からの独立性に関する事項
             監査役から職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、監査役スタッフを置くことと
            し、その任命・異動・考課等については、監査役と意見調整を行う。
          ト.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の監査費用等の処理に係る方針
            に関する事項
             監査役は、当社に対し職務の執行上必要となる費用等について前払及び償還を受けることができ
            る。
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          チ.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の
            監査が実効的に行われることを確保するための体制
             取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役
            の監査が実効的に行われることを確保するために、以下の体制を整える。
            ・ 経営会議に常勤監査役の出席を求める
            ・ 関係会社会議に常勤監査役の出席を求める
            ・ 定期的に監査役と内部監査室が情報及び意見交換を行う
            ・ 会計監査人から監査役に対し会計監査内容について説明を行う
            ・ 全ての稟議書を監査役の閲覧に付する
            ・ 通知・報告したことを理由として、通知・報告者に不利な取扱いをすることを禁止する
         b.     内部統制システムの整備・運用状況

           上記の基本方針に基づき、当期(第67期)における内部統制システムの取組につきましては、内部統制
          委員会(6月、9月、12月、3月)とリスク管理委員会(9月、3月)及びコンプライアンス委員会(5月、8
          月、11月、2月)を開催しております。
           また、財務報告に係る内部統制につきましては、その評価実施計画につき取締役会の承認を得て実行
          し、整備・運用状況を取締役会に報告しております。
         c.     反社会的勢力排除に向けた基本方針

           当社は、取締役会において次のとおり基本方針を決議しております。
           当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の取引関係を遮断し、反社会的勢力に
          よる不当な要求等は断固拒絶する。
         d.     反社会的勢力排除に向けた整備状況

           当社は、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(以下、「特防連」)に加盟し、特防連等が
          開催する研修会等に総務部担当者を参加させ情報の収集、一元管理を行っております。また、所轄警察等
          との連携を図り、反社会的勢力からの不当な要求等に対し組織的に対応することとしております。
     会社の支配に関する基本方針について

      当社は、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の非継続(廃止)について、令和2年5月14日開催
     の取締役会において、令和2年6月19日開催の第66回定時株主総会終結の時をもってこれを更新せずに廃止すること
     を決議し、第66回定時株主総会終結の時をもって有効期間が満了いたしました。
      なお、当社は、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)廃止後も、引き続き企業価値ひいては株主共
     同の利益の向上に取り組んでまいります。また、当社株券等に対して大量買付行為を行おうとする者に対しては、大
     量買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報と時間の確保を求め、併せて当社取締役
     会の意見等を開示し、金融商品取引法、会社法、その他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
     役員等賠償責任保険契約に関する事項

      当社は、子会社を含めた取締役及び監査役の全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠
     償責任保険契約を保険会社との間で締結し、保険料の全額を負担しております(ただし、子会社の取締役及び監査役
     分は子会社負担。)。当該保険により、被保険者が負担することになる第三者訴訟及び会社訴訟において発生する争
     訟費用及び損害賠償金を補填することとしております。
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     (2)  【役員の状況】
      ① 役員一覧
    男性  8 名 女性    0 名 (役員のうち女性の比率             0 %)
                                                    所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴           任期
                                                     (千株)
                              昭和54年3月      当社入社
                              平成11年6月      理事総務部長
                              平成13年6月      取締役経営企画担当兼総務部長
                              平成17年6月      常務取締役経営企画・経理担当
       代表取締役
               岸  本  則  之       昭和31年3月4日       生                     (注)4     272
         社長
                                    兼総務部長
                              平成23年6月      専務取締役経営企画・経理担当
                                    兼総務部長
                              平成24年4月      代表取締役社長(現任)
                              昭和56年8月      当社入社
                              平成8年4月      九州支店長
                              平成13年6月      理事九州支店担当兼大阪支店長
                              平成16年10月      産機部・物流担当
                              平成17年6月      取締役営業総括・物流担当
                              平成18年4月      本社地区営業統括、物流担当
                              平成20年6月      本社地区および北日本・北陸地
                                    区営業統括、物流担当
        取締役
               石  松  陽  一       昭和30年3月30日       生 平成23年6月      常務取締役本社地区および北日              (注)4      85
        営業統括
                                    本・北陸地区営業統括、物流担
                                    当
                              平成24年6月      常務取締役東日本地区営業統
                                    括、物流担当
                              平成25年6月      取締役・専務執行役員(現任) 
                                    東日本地区営業統括、物流担当
                              平成27年6月      東日本地区営業統括
                              平成28年4月      営業統括(現任)
                              昭和51年4月      住友商事株式会社入社
                              平成17年11月      当社入社 日進ステンレス株式会
                                    社出向 代表取締役社長
                              平成24年4月      執行役員経理担当兼総務部長
                              平成25年4月      総務・経理担当
        取締役
                              平成25年6月      総務・経理担当兼経営企画部長
     経営企画・総務・経理          森 岡 恭 利       昭和28年10月27日       生                     (注)4      34
                              平成26年8月      上海威克斯不銹鋼有限公司董事長
         担当
                                    (現任)
                              平成27年4月      経営企画・総務・経理担当
                              平成30年6月      総務・経理担当
                              令和元年6月      取締役経営企画・総務・経理担
                                    当(現任)
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                                                    所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴           任期
                                                     (千株)
                              昭和54年4月      環境庁入庁
                              平成13年1月      内閣官房内閣参事官(内閣官房副
                                    長官補付)
                              平成15年7月      東西センター(アメリカ合衆国)
                                    客員研究員
                              平成16年7月      環境省自然環境局総務課長
                              平成17年7月      環境省大臣官房会計課長
                              平成18年7月      財務省長崎税関長
        取締役       伊 藤 哲 夫       昭和29年6月20日       生 平成20年7月      環境省大臣官房審議官(併任:水              (注)4      ―
                                    環境担当審議官)
                              平成22年8月      環境省大臣官房廃棄物・リサイク
                                    ル対策部長
                              平成24年8月      環境省自然環境局長
                              平成25年7月      環境省 退職
                              平成26年3月      一般財団法人国民公園協会専務理
                                    事
                              平成26年6月      当社取締役(現任)
                              昭和48年4月      住友商事株式会社入社
                              平成8年6月      米国住友商事ヒューストン支店鋼
                                    管部長
                              平成14年4月      住友商事株式会社大阪鋼管・厚
                                    板・輸送機材部長
        取締役       小 佐 井 優       昭和25年8月31日       生                     (注)4      ―
                              平成16年4月      同社鋼管本部国内鋼管事業部長
                              平成18年6月      住商パイプアンドスチール株式会
                                    社代表取締役社長
                              平成22年4月      住商鋼管株式会社代表取締役社長
                              平成27年6月      当社取締役(現任)
                              昭和57年4月      当社入社
                              平成2年12月      当社退社
       常勤監査役         森  強 志      昭和34年3月3日       生 平成5年2月      当社再入社              (注)5      1
                              平成19年6月      経理部長
                              令和元年6月      監査役(現任)
                              昭和57年4月      株式会社日本興業銀行(現 株式
                                    会社みずほ銀行)入行
                              平成20年4月      株式会社みずほコーポレート銀行
                                    (現 株式会社みずほ銀行)大阪
                                    営業事務部部長
                              平成22年4月      同行営業事務部部長
                              平成23年5月      株式会社みずほ銀行 みずほイン
                                    ターナショナルビジネスサービス
       常勤監査役         寺 井  亨      昭和34年9月6日       生       株式会社出向              (注)5      ―
                              平成23年9月      同社専務取締役
                              平成28年4月      みずほデリバリーサービス株式会
                                    社(平成31年4月合併によりみず
                                    ほビジネスサービス株式会社とな
                                    る。)専務取締役
                              平成31年4月      みずほビジネスサービス株式会社
                                    専務取締役
                              令和元年6月      当社監査役(現任)
                              昭和48年4月      大蔵省入省
                              平成9年7月      大蔵省北陸財務局長
                              平成13年1月      財務省関東財務局長
                              平成17年6月      株式会社群馬銀行社外取締役
                              平成22年2月      一般財団法人群馬経済研究所理事
                                    長
        監査役       二 宮 茂 明       昭和26年2月18日       生                     (注)6      ―
                              平成28年6月      当社監査役(現任)
                                    群栄化学工業株式会社社外監査役
                                    (現任)
                              平成28年7月
                                    フロンティア・マネジメント株式
                                    会社常勤顧問(現任)
                                                       392
                            計
     (注) 1  所有株式数は、千株未満を四捨五入により表示しております。
       2   取締役伊藤哲夫及び小佐井優は、社外取締役であります。
       3   監査役寺井亨及び二宮茂明は、社外監査役であります。
       4   取締役岸本則之、石松陽一、森岡恭利、伊藤哲夫及び小佐井優の任期は、令和3年3月期に係る定時株主総
         会終結の時から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
       5   監査役森強志及び寺井亨の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る
         定時株主総会終結の時までであります。
       6   監査役二宮茂明の任期は、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年3月期に係る定時株主
         総会終結の時までであります。
       7   当社では、業務執行体制を強化し責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員
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         は、下記のとおりです。
            役名            職名            氏名            生年月日
          専務執行役員             営業統括           石 松 陽 一            昭和30年3月30日生

          常務執行役員             物流担当           伊 海 嘉 一            昭和28年11月12日生

                   鋼板事業収益改善担当
           執行役員                      楠 瀨 元 章            昭和30年10月24日生
                     兼営業総括室長
           執行役員         貿易・海外事業担当             竹 本 正 人            昭和34年11月25日生
           執行役員           経営企画部長            秀 髙 雅 紀            昭和38年6月20日生

           執行役員           大阪支店長           合 瀨 雄 介            昭和39年7月25日生

           執行役員           流通営業部長            島 田 明 佳            昭和40年5月18日生

           執行役員            経理部長           西   一 紀            昭和41年6月8日生

           執行役員         ユーザー営業部長             山 本 敏 哉            昭和42年7月13日生

           執行役員            総務部長           庄 司 一 朗            昭和42年9月28日生

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      ② 社外役員の状況
        当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
        社外取締役伊藤哲夫氏は、長年にわたり環境省において要職を歴任し、内閣官房内閣参事官の経験もあり、環
       境行政の豊富なキャリアと幅広い見識を有しております。その経験と見識を活かし、当社の経営方針及び業務執
       行の妥当性・適正性を確保するための助言・監督を行っております。
        社外取締役小佐井優氏は、住友商事株式会社で要職を歴任後、住商鋼管株式会社において代表取締役社長を務
       め、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経験と見識を活かし、当社の経営方針
       及び業務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・監督を行っております。
        社外監査役はそれぞれの専門知識を背景に公正な立場で取締役会及び経営会議に出席し、取締役の意思決定・
       職務執行に係る適法性について意見を表明しております。
        社外監査役寺井亨氏は金融機関勤務による豊富な知識と経験から、取締役の職務執行を監査し意思決定の妥当
       性・適正性を確保するための提言などを行っています。
        社外監査役二宮茂明氏は、財務省における要職や民間銀行の取締役を歴任し、財務行政の豊富なキャリアと幅
       広い見識を有しております。その経験と見識を活かし、取締役の職務執行状況を監査し意思決定の妥当性・適正
       性を確保するための提言などを行っています。
        社外取締役2名及び社外監査役2名の計4名全員について、当社との間には人的関係、資本的関係他の特別な
       利害関係はなく、一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づ
       く独立役員として届け出ております。
        なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任基準は定めておりませんが、独立性に関する要件を満たしたう
       えで、専門的な知見や業務経験を有した方を選任することとしております。
      ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内

      部 
       統制部門との関係
        社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、其々の専門分野における豊富な経験と高い見識か
       ら、取締役の職務執行状況を確認し意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言を行い、意見交換を行う等
       連携を図っております。
        社外監査役は、会計監査人との定例的な報告会により当企業集団の現状及び監査上の重要課題等について意見
       交換をし、監査役監査においては、その独立性、中立性、専門性を発揮し監査を実施するとともに、内部監査室
       と適宜連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
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     (3)  【監査の状況】
      ① 監査役監査の状況
        当社における監査役監査は、常勤監査役2名(うち1名は社外監査役)及び非常勤社外監査役1名の合計3名
       よって構成される監査役会によって行われており、監査役会は定例的に月1回開催するほか、必要に応じて臨時
       に開催しております。
        当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、平均所要時間は約40分でした。個々の監査役の
       出席状況については次のとおりです。
              氏名          開催回数      出席回数
        森強志(常勤監査役)                  14回      14回
        寺井亨(常勤社外監査役)                  14回      14回
        二宮茂明(非常勤社外監査役)                  14回      12回
        なお、監査役森強志氏は当社において長年にわたる経理部長の職務経験を有しており、財務及び会計に関する
       相当程度の知見を有しております。
        監査役会における主な検討事項としては、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の解選任
       又は不再任、会計監査人の報酬同意の他、重要監査項目として設定したのれん等の評価、収益認識基準への対応
       状況、緊急事態発生時の事業継続への対応状況等について、各監査役の報告に基づき審議を行っております。ま
       た当事業年度から導入した、「会計上の重要な検討事項(KAM:KeyAuditMatter)」については、会計監査人と意
       見情報を交換するとともに、関連する情報開示の適切性・整合性について確認を行っております。なお、常勤の
       監査役の活動としては、監査計画に基づき、取締役会以外の重要な会議にも出席し、取締役・執行役員との定期
       面談による職務執行状況の聴取、稟議書の閲覧、子会社監査役への聴取等により業務及び財産の状況を調査する
       など、日常的に監査を行っており、必要に応じて内部監査室や会計監査人との意見交換を実施しております。
      ② 内部監査の状況

        当社における内部監査は、社長直属の内部監査室(3名)を設置して内部牽制機能を持たせております。内部
       監査は内部監査計画に基づき、子会社を含む全部門に対して、法令、社内規程の遵守状況及び業務の妥当性、効
       率性等について内部監査を実施しており、監査役及び会計監査人と適宜連携を図り情報交換を行っております。
      ③ 会計監査の状況

        a.   監査法人の名称
         Moore至誠監査法人
        b.継続監査期間

         平成元年以降
        c.  業務を執行した公認会計士

         吉村 智明
         井出 嘉樹
        d.  監査業務に係る補助者の構成

         当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他4名であります。
        e.  監査法人の選定方針と理由

         当社は監査法人に求められる専門性、独立性、効率性を有していることが監査法人を選定する際の基本方針
        としております。Moore至誠監査法人はそれらを有していると判断し、かつ、品質管理体制等を総合的に勘案
        した結果、効果的かつ効率的な監査が実施されることが期待できると判断したため選定いたしました。なお、
        監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、法令等が定める会計監査人の独立性及び適格性が確
        保できない場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関す
        る議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認
        められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
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        監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたしま
        す。
        f.  監査役及び監査役会による監査法人の評価

         当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して、会計監査人としての独立性及び専門性、監査活動の有効
        性と効率性、KAMの決定プロセス、監査報告の相当性、品質管理体制の確保等を対象項目として評価を行い、
        Moore至誠監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
      ④ 監査報酬の内容等

        a.    監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                     当連結会計年度
          区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                 基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
         提出会社              37,500             ―         36,500             ―
         連結子会社                ―           ―           ―           ―

           計            37,500             ―         36,500             ―

         なお、監査公認会計士等の非監査業務はありません。
        b.    監査公認会計士等と同一のネットワーク(Moore                      Global    Network    Limited)に対する報酬(a.を除く)

          該当事項はありません。
        c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

         該当事項はありません。
        d.  監査報酬の決定方針

         会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に
        定めております。
        e.  監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

         監査役会は、会計監査人の監査計画の適切性・妥当性、職務の遂行状況、監査見積時間と単価等の報酬見積
        算定根拠の適切性並びにその推移に係る合理性を検証した結果、会計監査人の報酬等の額は、監査品質基準を
        維持向上していくために合理的な水準であると判断し、同意いたしました。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ①役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
       取締役の金銭報酬の額は、平成7年6月29日開催の第41回定時株主総会において年額2億円以内と決議いただい
      ております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名
      (うち、社外取締役は0名)であります。
       非金銭報酬として、平成19年6月27日開催の第53回定時株主総会において、業務上の必要により取締役に社宅を
      貸与する場合、社宅賃借料と社宅使用料の差額合計額は年額4百万円以内と決議いただいております。
       監査役の金銭報酬の額は、平成18年6月28日開催の第52回定時株主総会において年額3千万円以内と決議いただ
      いております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
      ②取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針

       当社は、令和3年2月19日開催の取締役会において取締役の報酬等の決定に関する基本方針を以下のとおり定め
      ております。
       1.取締役の個人別の報酬等(定額報酬等)の決定に関する方針

       イ)取締役の報酬額の決定にあたっては、優秀な人材の確保と継続的な企業価値の向上に対する動機付けに配慮
         のうえ、会社業績、職責等を総合的に勘案するものとし、取締役会において定めた「取締役及び名誉会長規
         則」に則り、取締役社長が決定する。
       ロ)取締役の個人別報酬額は、以下のとおりとし総額において株主総会が決定した限度内とする。
         取締役社長           年額1億円以内 
         取締役会長           年額6千万円以内 
         役付執行役員を兼務する取締役  年額6千万円以内
         その他の取締役         年額3千万円以内
       2.業務指標を基礎として算定される報酬等(業績連動報酬等)

         定めない。
       3.非金銭報酬等

         業務上の必要により取締役に社宅を貸与する場合、第53回定時株主総会の決議にもとづき、社宅賃借料と社
        宅使用料の差額合計額は年額4百万円以内とする。
       4.報酬等の額の割合

         非金銭報酬等は別枠とし、定額報酬等と業績連動報酬等との割合は10対0とする。
       5.報酬等を与える時期又は条件

         取締役の報酬は月例報酬のみとし、毎月従業員に対する給与支給日に支給する。
       6.委任に関する事項

         取締役の個人別の報酬等の内容についての決定を次の者に委任する。
       イ)委任を受ける者    代表取締役社長 岸本則之
       ロ)委任する権限の内容  株主総会が決定した報酬総額の限度内における、取締役の個人別報酬等の決定に関
                    する一切の事項
       ハ)委任が適切に行使されるようにするための措置
                    決定した内容を社外取締役で構成する検証委員会に報告する
       7.付帯事項

         業務執行にあたる取締役には「UEX役員持株会」への入会を推奨し、取締役による自社株式保有の促進を
        図る。
      <参考>取締役による自社株式保有の状況

                                                    (単位:株)
           役職           氏名       令和2年3月31日           令和3年3月31日             増減
       代表取締役社長           岸本則之                244,000           271,600        27,600増
       取締役専務執行役員           石松陽一                 64,600           85,000        20,400増
       取締役           森岡恭利                 28,000           34,400        6,400増
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      ③判断理由
       イ)   取締役の個人別の報酬等の内容が上記基本方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
       当事業年度の個人別の報酬等については令和2年6月に取締役会決議で一任された代表取締役が決定しており 
      ますが、決定内容を上記基本方針決定後に検証委員会に報告し、同委員会から基本方針に沿うものであるとの判断
      を得ております。
       ロ)   取締役の個人別の報酬等の決定を代表取締役社長に委任する理由

       取締役会が定めた基本方針の限度内において内容の決定を代表取締役に一任することにより業務の適正かつ円滑
      な運営が期待できると判断したためであります。
      ④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                              報酬等の種類別の総額(千円)
                                                     対象となる
              報酬等の総額
       役員区分                                              役員の員数
               (千円)
                       固定報酬       業績連動報酬        退職慰労金       非金銭報酬等
                                                      (名)
       取締役
                 159,106        151,966          ―      7,140         ―       4
     (社外取締役を除く)
       監査役
                  9,600        9,600         ―        ―        ―       1
     (社外監査役を除く)
       社外役員           28,200        28,200          ―        ―        ―       4
      ⑤役員ごとの連結報酬等の総額等

       連結報酬等の総額が1億円以上である役員はおりませんので、記載を省略しております。
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     (5)  【株式の保有状況】
      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、以下
       のとおり定めております。
       a.  保有目的が純投資目的である投資株式

         当社の事業運営等とは関係なく、もっぱら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けること
        を目的とする投資株式
       b.  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

         取引先との関係の維持・強化や事業運営上の必要性、経済合理性等を総合的に勘案し、当社の継続的な発展
        や中長期的な企業価値向上に資すると判断した投資株式
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         当社は持続的な企業価値向上のために様々な企業との協力関係が必要との認識のもと、取引先企業との取引
        関係の維持・強化等を目的として、政策的に必要であると判断する株式に限り保有していく方針です。保有す
        る株式については、毎年1回取締役会において、経済合理性も含めた保有の意義について検証を行っておりま
        す。また、事業上の取引関係等を勘案し、保有意義が必ずしも十分でないと判断される株式については株価や
        市場動向を勘案のうえ適宜処分を行います。
         政策保有株式の議決権行使にあたっては、会社提案につきましては法令違反や反社会的行為等の不祥事を起
        こした場合や株式価値を著しく棄損する可能性のある議案が付議された場合を除き原則として賛成し、株主提
        案につきましては個別に賛否を判断いたします。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                            貸借対照表計上額の
                     銘柄数
                     (銘柄)
                              合計額(千円)
        非上場株式               3             17,775
        非上場株式以外の株式              16            1,242,395
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                     銘柄数     株式数の増加に係る取得
                                           株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
        非上場株式              -               -          -
        非上場株式以外の株式              5            15,264    取引先持株会における継続買付のため。

       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                     銘柄数     株式数の減少に係る売却価
                     (銘柄)       額の合計額(千円)
        非上場株式               -               -
        非上場株式以外の株式               -               -
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       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
    特定投資株式

                    当事業年度          前事業年度
                                                      当社の株
                                       保有目的、定量的な保有効果
                    株式数(株)          株式数(株)
          銘柄                                            式の保有
                                        及び株式数が増加した理由
                   貸借対照表計上額          貸借対照表計上額
                                                      の有無
                     (千円)          (千円)
                                       保有目的は、取引先との関係
                        321,641          314,979
                                       強化の為であります。また、
    住友商事株式会社                                   取引先持株会における継続買                 有
                                       付のため株式数が増加してお
                        507,227          390,259
                                       ります。
                        73,084          73,084
                                       保有目的は、取引先との関係
    三井物産株式会社                                                   無
                                       強化の為であります。
                        168,239          109,882
                        39,000          39,000

                                       保有目的は、取引先との関係
    伊藤忠商事株式会社                                                   無
                                       強化の為であります。
                        139,893           87,458
                        20,000          20,000

                                       保有目的は、取引先との関係
    大同特殊鋼株式会社                                                   有
                                       強化の為であります。
                        102,200           69,600
                                       保有目的は、取引先との関係
                        52,253          51,171
                                       強化の為であります。また、
    山陽特殊製鋼株式会社                                   取引先持株会における継続買                 無
                                       付のため株式数が増加してお
                        85,329          49,534
                                       ります。
                                       保有目的は、取引先との関係
                        32,261          30,201
                                       強化の為であります。また、
    日本冶金工業株式会社                                   取引先持株会における継続買                 無
                                       付のため株式数が増加してお
                        66,296          50,828
                                       ります。
                                       保有目的は、取引先との関係
                        41,089          410,890
    株式会社みずほフィナン                                   強化の為であります。また、
                                                       無
    シャルグループ                                   株式併合を行ったため、株式
                        65,701          50,786
                                       数が減少しております。
                        36,680          36,680

    株式会社三菱UFJフィナ                                   保有目的は、取引先との関係
                                                       無
    ンシャル・グループ                                   強化の為であります。
                        21,704          14,782
                                       保有目的は、取引先との関係
                         5,031          4,729
                                       強化の為であります。また、
    株式会社電業社機械製作所                                   取引先持株会における継続買                 無
                                       付のため株式数が増加してお
                        18,666           9,930
                                       ります。
                        24,500          24,500
    株式会社MIEコーポレー                                   保有目的は、取引先との関係
                                                       無
    ション                                   強化の為であります。
                        16,587          12,740
                        15,000          15,000

                                       保有目的は、取引先との関係
    丸紅株式会社※                                                   無
                                       強化の為であります。
                        13,812           8,085
                                       保有目的は、取引先との関係
                         9,747          9,154
                                       強化の為であります。また、
    月島機械株式会社※                                   取引先持株会における継続買                 無
                                       付のため株式数が増加してお
                        12,505          12,404
                                       ります。
                         5,014          5,014
                                       保有目的は、取引先との関係
    日本製鉄株式会社※                                                   無
                                       強化の為であります。
                         9,459          4,640
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                         2,100          2,100
                                       保有目的は、取引先との関係
    日鉄物産株式会社※                                                   無
                                       強化の為であります。
                         8,516          7,665
                         1,700          1,700

    第一生命ホールディングス                                   保有目的は、取引先との関係
                                                       無
    株式会社※                                   強化の為であります。
                         3,233          2,202
                         2,164          2,164

    株式会社東京きらぼしフィ                                   保有目的は、取引先との関係
                                                       無
    ナンシャルグループ※                                   強化の為であります。
                         3,030          2,469
    (注)1 ※印の銘柄の貸借対照表計上額は、資本金額の100分の1を超えるものではありませんが、特定投資株式の保

         有銘柄が30銘柄以下であるため、全ての特定投資株式について記載しております。
       2 定量的な保有効果については記載が困難であるため記載を省略しております。
       3 三井物産株式会社は、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社の三井物産スチール株式会社が当社株
         式を保有しております。
       4 伊藤忠商事株式会社は、当社株式を保有しておりませんが、同社関連会社の伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社が当社
         株式を保有しております。
       5 株式会社みずほフィナンシャルグループは、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社の株式会社みず
         ほ銀行が当社株式を保有しております。
       6 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社の株式会
         社三菱UFJ銀行が当社株式を保有しております。
       7 丸紅株式会社は、当社株式を保有しておりませんが、同社関連会社の伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社が当社株式を
         保有しております。
       8 日本製鉄株式会社は、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社の日鉄ステンレス株式会社が当社株式
         を保有しております。
       9 日鉄物産株式会社は、当社株式を保有しておりませんが、同社関連会社のNSステンレス株式会社が当社株
         式を保有しております。
       10 第一生命ホールディングス株式会社は、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社の第一生命保険株式
         会社が当社株式を保有しております。
       11 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループは、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社の株式会
         社きらぼし銀行が当社株式を保有しております。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

         該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1  連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      基づいて作成しております。 
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、

      「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2   監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(令和2年4月1日から令和3年3月31
     日まで)の連結財務諸表及び事業年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)の財務諸表について、Moore至誠
     監査法人により監査を受けております。
    3   連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
     容を適切に把握し、また、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団
     法人財務会計基準機構へ加入しております。
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    1  【連結財務諸表等】
     (1)【連結財務諸表】
      ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (令和2年3月31日)              (令和3年3月31日)
     資産の部
      流動資産
                                    ※1  4,656,715            ※1  4,952,324
        現金及び預金
                                   ※1  11,444,397            ※1  9,977,135
        受取手形及び売掛金
        電子記録債権                              2,958,317              2,705,524
        商品及び製品                              11,649,175              10,235,952
        仕掛品                                59,950              54,977
        原材料及び貯蔵品                                72,099              78,968
        その他                               268,123              290,456
                                       △ 4,849             △ 1,388
        貸倒引当金
        流動資産合計                              31,103,928              28,293,948
      固定資産
        有形固定資産
                                    ※1  4,953,229            ※1  5,040,105
         建物及び構築物
                                     △ 3,643,037             △ 3,730,840
          減価償却累計額
          建物及び構築物(純額)                            1,310,192              1,309,265
                                    ※1  3,058,984            ※1  3,134,726
         機械装置及び運搬具
                                     △ 2,568,002             △ 2,585,953
          減価償却累計額
          機械装置及び運搬具(純額)                             490,982              548,772
                                  ※1 ,※3  5,796,649           ※1 ,※3  5,796,649
         土地
         リース資産                               43,022              42,954
                                      △ 19,778             △ 24,483
          減価償却累計額
          リース資産(純額)                             23,244              18,471
         建設仮勘定
                                        34,283                775
                                     ※1  609,923            ※1  634,878
         その他
                                      △ 479,761             △ 517,724
          減価償却累計額
          その他(純額)                             130,162              117,154
         有形固定資産合計                             7,785,511              7,791,086
        無形固定資産
         のれん                              959,517              808,015
                                       458,103              383,994
         その他
         無形固定資産合計                             1,417,620              1,192,009
        投資その他の資産
                                     ※1  944,334           ※1  1,325,480
         投資有価証券
         長期滞留債権                              128,114              127,814
         繰延税金資産                              398,910              316,326
         その他                              532,001              518,632
                                      △ 128,114             △ 127,814
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             1,875,245              2,160,438
        固定資産合計                              11,078,376              11,143,533
      資産合計                               42,182,304              39,437,481
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                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (令和2年3月31日)              (令和3年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                    ※1  8,907,938            ※1  6,544,270
        支払手形及び買掛金
                                    ※1  7,986,801            ※1  7,435,674
        電子記録債務
                                    ※1  5,371,881            ※1  5,783,862
        短期借入金
        リース債務                                7,917              8,093
        未払法人税等                               124,971              113,792
        賞与引当金                               370,150              271,290
        その他の引当金                                3,000              3,000
                                       625,487              768,662
        その他
        流動負債合計                              23,398,144              20,928,643
      固定負債
                                    ※1  4,093,794            ※1  3,473,346
        長期借入金
        リース債務                                17,197              11,971
        繰延税金負債                                  -             5,017
                                     ※3  737,630            ※3  737,630
        再評価に係る繰延税金負債
        引当金                                98,030              103,514
        退職給付に係る負債                              1,018,532              1,268,291
        資産除去債務                                25,398              25,417
                                        59,478              52,323
        その他
        固定負債合計                              6,050,059              5,677,508
      負債合計                               29,448,202              26,606,152
     純資産の部
      株主資本
        資本金                              1,512,150              1,512,150
        資本剰余金                              1,058,676              1,058,676
        利益剰余金                              8,151,538              8,107,630
                                      △ 244,502             △ 244,502
        自己株式
        株主資本合計                              10,477,862              10,433,954
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                               234,034              487,175
        繰延ヘッジ損益                                  793              846
                                    ※3  1,444,364            ※3  1,444,364
        土地再評価差額金
        為替換算調整勘定                               △ 26,565             △ 23,158
                                        80,711             △ 64,632
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                              1,733,336              1,844,595
      非支配株主持分                                 522,903              552,780
      純資産合計                               12,734,101              12,831,329
     負債純資産合計                                 42,182,304              39,437,481
                                41/93






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      ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成31年4月1日              (自 令和2年4月1日
                               至 令和2年3月31日)               至 令和3年3月31日)
     売上高                                 56,432,801              49,379,392
                                   ※1  48,488,522            ※1  42,320,581
     売上原価
     売上総利益                                 7,944,278              7,058,812
                                    ※2  6,832,533            ※2  6,611,913
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                 1,111,746               446,899
     営業外収益
      受取利息                                 10,927               9,910
      受取配当金                                 51,370              41,962
      受取賃貸料                                 36,783              47,525
      販売手数料収入                                 18,041               5,776
      持分法による投資利益                                 32,654                -
      助成金収入                                    -            66,979
      為替差益                                    -             4,180
                                        23,613              18,327
      その他
      営業外収益合計                                 173,387              194,661
     営業外費用
      支払利息                                 98,581              113,158
      手形売却損                                 25,285              21,300
      支払手数料                                 34,000               1,000
      為替差損                                 16,565                -
                                        2,516              4,557
      その他
      営業外費用合計                                 176,947              140,015
     経常利益                                 1,108,186               501,544
     特別利益
                                      ※3  1,955            ※3  3,018
      固定資産売却益
      投資有価証券売却益                                 28,742                -
      段階取得に係る差益                                 15,363                -
                                        4,485                -
      その他
      特別利益合計                                 50,544               3,018
     特別損失
                                      ※4  4,975
      固定資産売却損                                                  -
                                      ※5  2,434            ※5  2,293
      固定資産除却損
      会員権評価損                                    -            12,000
      会員権売却損                                    -              161
      子会社本社移転費用                                 11,811                -
                                        1,589                -
      その他
      特別損失合計                                 20,810              14,454
     税金等調整前当期純利益                                 1,137,921               490,109
     法人税、住民税及び事業税
                                       425,629              184,630
                                      △ 22,158              40,676
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  403,471              225,306
     当期純利益                                  734,449              264,803
     非支配株主に帰属する当期純利益                                   40,075              44,243
     親会社株主に帰属する当期純利益                                  694,374              220,559
                                42/93




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       【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成31年4月1日              (自 令和2年4月1日
                               至 令和2年3月31日)               至 令和3年3月31日)
     当期純利益                                  734,449              264,803
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                △ 205,093              254,836
      繰延ヘッジ損益                                   557               53
      為替換算調整勘定                                 △ 5,353              3,408
                                        32,687             △ 145,343
      退職給付に係る調整額
                                    ※  △  177,202            ※  112,953
      その他の包括利益合計
     包括利益                                  557,247              377,756
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                 518,020              331,818
      非支配株主に係る包括利益                                 39,228              45,938
                                43/93















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      ③【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         平成31年4月1日 至           令和2年3月31日)
                                  (単位:千円)
                          株主資本
                資本金     資本剰余金     利益剰余金      自己株式     株主資本合計
    当期首残高           1,512,150     1,058,676     7,726,620     △ 244,502    10,052,944
    当期変動額
     剰余金の配当                     △ 363,642          △ 363,642
     土地再評価差額金の
                           94,186           94,186
     取崩
     親会社株主に帰属す
                           694,374           694,374
     る当期純利益
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計              -     -   424,918       -   424,918
    当期末残高           1,512,150     1,058,676     8,151,538     △ 244,502    10,477,862
                          その他の包括利益累計額

                                               非支配株主
                                    退職給付に      その他の
                                                    純資産合計
              その他有価証      繰延ヘッジ     土地再評価      為替換算
                                                持分
                                     係る     包括利益
              券評価差額金       損益     差額金     調整勘定
                                    調整累計額     累計額合計
    当期首残高            438,279       236   1,538,550      △ 21,212     48,024    2,003,877       18,374    12,075,195
    当期変動額
     剰余金の配当                                                △ 363,642
     土地再評価差額金の
                                                      94,186
     取崩
     親会社株主に帰属す
                                                     694,374
     る当期純利益
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純          △ 204,246       557   △ 94,186     △ 5,353     32,687    △ 270,541     504,530     233,989
     額)
    当期変動額合計           △ 204,246       557   △ 94,186     △ 5,353     32,687    △ 270,541     504,530     658,907
    当期末残高            234,034       793   1,444,364      △ 26,565     80,711    1,733,336      522,903    12,734,101
                                44/93










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     当連結会計年度(自         令和2年4月1日 至           令和3年3月31日)
                                  (単位:千円)
                          株主資本
                資本金     資本剰余金     利益剰余金      自己株式     株主資本合計
    当期首残高           1,512,150     1,058,676     8,151,538     △ 244,502    10,477,862
    当期変動額
     剰余金の配当                     △ 264,467          △ 264,467
     土地再評価差額金の
                                        -
     取崩
     親会社株主に帰属す
                           220,559           220,559
     る当期純利益
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計              -     -   △ 43,908       -   △ 43,908
    当期末残高           1,512,150     1,058,676     8,107,630     △ 244,502    10,433,954
                          その他の包括利益累計額

                                               非支配株主
                                    退職給付に      その他の
                                                    純資産合計
              その他有価証      繰延ヘッジ     土地再評価      為替換算
                                                持分
                                     係る     包括利益
              券評価差額金       損益     差額金     調整勘定
                                    調整累計額     累計額合計
    当期首残高            234,034       793   1,444,364      △ 26,565     80,711    1,733,336      522,903    12,734,101
    当期変動額
     剰余金の配当                                                △ 264,467
     土地再評価差額金の
                                                        -
     取崩
     親会社株主に帰属す
                                                     220,559
     る当期純利益
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純           253,141       53     -    3,408    △ 145,343     111,259      29,877     141,136
     額)
    当期変動額合計            253,141       53     -    3,408    △ 145,343     111,259      29,877     97,228
    当期末残高            487,175       846   1,444,364      △ 23,158     △ 64,632    1,844,595      552,780    12,831,329
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      ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成31年4月1日              (自 令和2年4月1日
                               至 令和2年3月31日)               至 令和3年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                1,137,921               490,109
      減価償却費                                 362,520              417,275
      のれん償却額                                 101,002              151,503
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                △ 25,246              △ 3,761
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                △ 30,899             △ 98,860
      その他の引当金の増減額(△は減少)                                  2,340              5,484
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                △ 10,900              40,270
      受取利息及び受取配当金                                △ 62,297             △ 51,872
      支払利息及び手形売却損                                 123,866              134,457
      為替差損益(△は益)                                 13,566             △ 12,517
      持分法による投資損益(△は益)                                △ 32,654                -
      段階取得に係る差損益(△は益)                                △ 15,363                -
      有形固定資産売却損益(△は益)                                 △ 1,955             △ 3,018
      固定資産売却損                                  4,975                -
      固定資産除却損                                  2,434              2,293
      投資有価証券売却損益(△は益)                                △ 28,742                -
      会員権評価損                                    -            12,000
      会員権売却損益(△は益)                                    -              161
      子会社本社移転費用                                 11,811                -
      売上債権の増減額(△は増加)                                4,205,272              1,672,649
      たな卸資産の増減額(△は増加)                               △ 1,111,879              1,411,823
      仕入債務の増減額(△は減少)                               △ 4,179,003             △ 2,913,096
      未収消費税等の増減額(△は増加)                                 43,754              12,208
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                △ 124,298              292,278
      その他の資産の増減額(△は増加)                                 469,630              △ 4,375
                                      △ 77,726             △ 31,119
      その他の負債の増減額(△は減少)
      小計                                 778,129             1,523,891
      利息及び配当金の受取額
                                        62,297              51,872
      利息の支払額                                △ 98,499             △ 113,689
      手形売却に伴う支払額                                △ 25,285             △ 21,300
      子会社本社移転費用の支払額                                △ 14,293                -
                                      △ 700,035             △ 222,137
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                  2,314            1,218,638
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                                △ 381,570             △ 373,124
      有形固定資産の売却による収入                                 142,326               3,507
      無形固定資産の取得による支出                                △ 368,250              △ 56,614
      投資有価証券の取得による支出                                △ 17,263             △ 15,264
      投資有価証券の売却による収入                                 39,879                -
      会員権の売却による収入                                    -              349
      貸付けによる支出                                 △ 1,500             △ 3,000
      貸付金の回収による収入                                  2,065              3,000
      連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
                                  ※2   △  2,218,593
                                                        -
      る支出
                                        16,766               1,418
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                               △ 2,786,139              △ 439,729
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                                                   (単位:千円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 平成31年4月1日              (自 令和2年4月1日
                               至 令和2年3月31日)               至 令和3年3月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                 790,689              △ 40,270
      長期借入れによる収入                                4,000,000               300,000
      長期借入金の返済による支出                                △ 305,644             △ 468,466
      配当金の支払額                                △ 363,679             △ 264,931
      非支配株主への配当金の支払額                                △ 32,296             △ 16,061
                                       △ 8,288             △ 8,292
      リース債務の返済による支出
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                4,080,782              △ 498,020
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                  △ 16,833              14,720
     現金及び現金同等物の期首残高                                 3,376,591              4,656,715
                                    ※1  4,656,715            ※1  4,952,324
     現金及び現金同等物の期末残高
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                 1,280,124               295,609
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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1  連結の範囲に関する事項
      子会社は全て連結しております。
      当該連結子会社は上野エンジニアリング株式会社、ステンレス急送株式会社、株式会社UEX管材、日進ステンレ
     ス株式会社、株式会社大崎製作所、上海威克斯不銹鋼有限公司、令和特殊鋼株式会社、株式会社ナカタニの                                                 8 社であり
     ます。
    2  持分法の適用に関する事項

      持分法を適用している関連会社はありません。
    3  連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社の決算日は、以下に記載する子会社を除き連結決算日と一致しております。
      上海威克斯不銹鋼有限公司の決算日は、12月31日であります。
      なお、連結財務諸表を作成するに当たっては、同日現在の財務諸表を使用し連結決算日との間に生じた重要な取引
     については、連結上必要な調整を行っております。
    4   会計方針に関する事項

     (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
      (イ)有価証券
        その他有価証券
        時価のあるもの…決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
                 原価は移動平均法により算定しております。)
        時価のないもの…移動平均法による原価法
      (ロ)たな卸資産
        評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
         商品、製品………主として月別移動平均法
         仕掛品、原材料…月別移動平均法
         貯蔵品……………最終仕入原価法
     (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

      (イ)有形固定資産
       ①有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)並びに平成28年4
       月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
       ②リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を
       零とする定額法によっております。
      (ロ)無形固定資産
        定額法によっております。
        なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
        ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によってお
       ります。
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     (3) 重要な引当金の計上基準
      (イ)貸倒引当金
        売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
       債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (ロ)賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度に属する額を計上しておりま
       す。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法

      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
       給付算定式基準によっております。
      ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処
       理しております。
        数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)
       による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
      ③ 小規模企業等における簡便法の採用
        一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額
       を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
     (5)  重要なヘッジ会計の方法

      (イ)ヘッジ会計の方法
        原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしてお
       りますので、特例処理を採用しております。また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、
       振当処理を行っております。
      (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象
       ①   ヘッジ手段
         金利スワップ
         為替予約
       ②   ヘッジ対象
         借入金の利息
         外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引
      (ハ)ヘッジ方針
        借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を、また、外貨建取引の為替相場の変動リスクを
       回避する目的で為替予約取引を行っており、ヘッジ対象の認識は個別契約ごとに行っております。
      (ニ)ヘッジの有効性評価の方法
        金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているので、有効性の評価を省略しております。
        また、為替予約については、取引時に重要な条件の同一性を確認しているため、有効性の評価を省略しており
       ます。
      (ホ)その他リスク管理方法のうち、ヘッジ会計に係るもの
        デリバティブ取引は、「デリバティブ等取引及びヘッジ会計処理に関する管理規程」及び「職務権限規程」等
       により、厳格に取引を執行管理しております。
        また、内部牽制組織としては、デリバティブ取引に係る契約締結業務は経理部財務チームが担当し、デリバ
       ティブ取引の契約状況及び運用状況については経理部経理チームが管理し、半年ごとに取締役会に報告しており
       ます。
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     (6)  のれんの償却方法及び償却期間
       7年間にわたる均等償却をしております。
     (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

       手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負
      わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
     (8)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税については、税抜方式を採用しております。
    (重要な会計上の見積り)

      のれんの評価
     (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 
        のれん 808,015千円
     (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
        当社は、過年度においてステンレス鋼その他金属材料の販売事業に係る連結子会社を買収した際に発生したの
       れんを当該連結子会社の超過収益力として認識しております。当連結会計年度において、当該連結子会社の取得
       時に見込んだ将来計画の達成状況を確認することにより超過収益力の毀損の有無を判定した結果、のれんの減損
       の兆候があると判断し、減損損失の認識の判定を行っております。
        減損損失を認識するかどうかの判定において用いられる将来キャッシュ・フローは、当該連結子会社の事業計
       画(3か年)の前提となった数値を、経営環境などの外部要因に関する情報や当社企業集団が用いている内部の
       情報と整合的に修正したうえで見積もっております。当該見積りにあたっては、新型ウイルス感染症の影響が令
       和4年3月期中にはおおよそ収束するとの仮定をおき、また、事業計画の見積期間を超える期間(4年目以降)
       の将来キャッシュ・フローは、事業計画の前提となった数値に、それまでの計画に基づく趨勢を踏まえた成長率
       の仮定をおいております。なお、のれんの経済的残存使用年数経過時点における他の資産の回収可能価額は、将
       来キャッシュ・フローののれんの経済的残存使用年数経過時点における現在価値により算定しておりますが、そ
       の際に用いられる税引前の割引率は8.6%としております。
        当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連
       結会計年度の連結財務諸表において減損損失(特別損失)が発生する可能性があります。
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       (未適用の会計基準等)
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日)
       ①概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
         ステップ1:顧客との契約を識別する。
         ステップ2:契約における履行義務を識別する。
         ステップ3:取引価格を算定する。
         ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       ②適用予定日
        令和4年3月期の期首より適用予定であります。
       ③当該会計基準等の適用による影響
        影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
     ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日)

     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日)
     ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 令和元年7月4日)
     ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日)
       ①概要
        国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算
       定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関する
       ガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
       ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
       ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
        また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記
       事項が定められました。
       ②適用予定日
        令和4年3月期の期首より適用予定であります。
       ③当該会計基準等の適用による影響
        影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
       (表示方法の変更)

      (「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
      「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当連結会計年度の年度
     末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
      ただし、当該注記においては、当該会計基準第11号ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度
     に係る内容については記載しておりません。
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      (連結貸借対照表関係)
    ※1    担保に供している資産及び担保に係る債務は次のとおりであります。

      (1)担保に供している資産
                          前連結会計年度                   当連結会計年度

                         ( 令和2年3月31日        )          ( 令和3年3月31日        )
        現金及び預金                62,068    千円   (     -  千円)      62,068   千円   (     -  千円)
                            〃         〃  )                 〃  )
        受取手形及び売掛金                202,865       (     -       202,524     〃  (     -
                                     〃  )                 〃  )
        建物及び構築物                933,517     〃  (   47,197         958,211     〃  (   46,207
                                     〃  )                 〃  )
        機械装置及び運搬具                99,308    〃  (   99,308          64,121    〃  (   64,121
                                     〃  )                 〃  )
        土地               5,091,367      〃  ( 1,301,300          5,091,367      〃  ( 1,301,300
                                     〃  )                 〃  )
        その他(有形固定資産)                 1,022    〃  (   1,022           632   〃  (    632
                                     〃  )                 〃  )
        投資有価証券                293,322     〃  (     -       398,314     〃  (     -
             合計          6,683,469     千円   ( 1,448,827     千円)     6,777,236     千円   ( 1,412,260     千円)
       上記の(      )内は、財団組成分で内数であります。
       上記のほか、連結上消去されている関係会社株式(3,406,239千円)を担保に供しております。
      (2)担保に係る債務

                          前連結会計年度                   当連結会計年度

                         ( 令和2年3月31日        )          ( 令和3年3月31日        )
        支払手形及び買掛金               1,690,979     千円   (     -  千円)      605,043    千円   (     -  千円)
                                     〃  )                 〃  )
        電子記録債務                873,357     〃  (     -      1,630,039      〃  (     -
                                     〃  )                 〃  )
        短期借入金               3,344,250      〃  ( 1,530,000          4,194,000      〃  ( 2,010,000
                                     〃  )                 〃  )
        長期借入金               3,534,750      〃  (     -      2,990,750      〃  (     -
             合計          9,443,335     千円   ( 1,530,000     千円)     9,419,831     千円   ( 2,010,000     千円)
       上記の(  )内は、財団組成分で内数であります。
     2 受取手形割引高等

                              前連結会計年度                当連結会計年度
                             ( 令和2年3月31日        )        ( 令和3年3月31日        )
        受取手形割引高                        1,345,300     千円             100,304    千円
        受取手形裏書譲渡高                         290,544    〃            299,640    〃
        電子記録債権割引高                        1,151,635     〃           1,000,016     〃
        輸出手形割引高                         28,645    〃             9,568   〃
        流動化による手形債権買戻し義務額                         305,784    〃            290,515    〃
    ※3    土地の再評価に関する法律の適用

        土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該
       評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を
       「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
        再評価を行った年月日               平成12年3月31日
        同法律第3条第3項に定める再評価の方法
        土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第5号に定める不動産鑑定士によ
       る鑑定評価額により算出しております。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           ( 令和2年3月31日        )        ( 令和3年3月31日        )
        再評価を行った土地の期末におけ
        る時価と再評価後の帳簿価額との                        △1,547,082千円                 △1,481,982千円
        差額
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      (連結損益計算書関係)
    ※1  通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    平成31年4月1日              (自    令和2年4月1日
                           至   令和2年3月31日        )      至   令和3年3月31日        )
        売上原価                        73,987   千円              54,204   千円
    ※2    販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    平成31年4月1日              (自    令和2年4月1日
                           至   令和2年3月31日        )      至   令和3年3月31日        )
        荷造運搬費                      1,007,950     千円            1,014,423     千円
        貸倒引当金繰入額                       △ 18,264    〃             △ 3,761   〃
        給与手当及び賞与                      2,497,747     〃            2,468,095     〃
        賞与引当金繰入額                       335,972    〃             238,453    〃
        退職給付費用                       128,707    〃             127,904    〃
    ※3  固定資産売却益

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    平成31年4月1日              (自    令和2年4月1日
                           至   令和2年3月31日        )      至   令和3年3月31日        )
        機械装置及び運搬具                        1,955千円                 3,018千円
              合計                 1,955千円                 3,018千円
    ※4 固定資産売却損

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    平成31年4月1日              (自    令和2年4月1日
                           至   令和2年3月31日        )      至   令和3年3月31日        )
        土地                        4,975千円                  -千円
              合計                 4,975千円                  -千円
    ※5    固定資産除却損

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    平成31年4月1日              (自    令和2年4月1日
                           至   令和2年3月31日        )      至   令和3年3月31日        )
        建物及び構築物                        2,069千円                 2,137千円
                                  0 〃               12  〃
        機械装置及び運搬具
                                 27  〃               144  〃
        その他(工具、器具及び備品)
                                 338  〃
        その他(無形固定資産)                                          - 〃
              合計                 2,434千円                 2,293千円
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      (連結包括利益計算書関係)
       ※   その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                              (自    平成31年4月1日            (自    令和2年4月1日
                               至   令和2年3月31日        )    至   令和3年3月31日        )
        その他有価証券評価差額金
         当期発生額                           △263,107千円                365,882千円
                                   △28,742     〃             -  〃
         組替調整額
          税効果調整前
                                  △291,849千円                365,882千円
                                    86,756    〃         △111,046     〃
          税効果額
                                                  254,836千円
          その他有価証券評価差額金                           △205,093千円
        繰延ヘッジ損益
         当期発生額                             1,093千円              1,170千円
                                    △291   〃          △1,093    〃
         組替調整額
          税効果調整前
                                     802千円               77千円
                                    △245   〃            △24   〃
          税効果額
                                                    53千円
          繰延ヘッジ損益                              557千円
        為替換算調整勘定
                                                   3,408千円
                                   △5,353千円
         当期発生額
        退職給付に係る調整額
                                                 △190,896千円
         当期発生額                            45,209千円
                                    1,904   〃          △18,593     〃
         組替調整額
          税効果調整前                                         △209,489千円
                                    47,113千円
                                   △14,426     〃           64,146    〃
          税効果額
          退職給付に係る調整額                            32,687千円             △145,343千円
                                                  112,953千円
              その他の包括利益合計                    △177,202千円
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      (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自           平成31年4月1日         至   令和2年3月31日        )
     1   発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)               12,000,000               ―           ―       12,000,000
     2  自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                 980,535             ―           ―        980,535
     3   新株予約権等に関する事項

         該当事項はありません。
     4   配当に関する事項

      (1) 配当金支払額
                      配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                       (千円)         (円)
    令和元年6月20日
               普通株式          308,545          28.00    平成31年3月31日         令和元年6月21日
    定時株主総会
    令和元年11月5日
               普通株式           55,097          5.00   令和元年9月30日         令和元年12月4日
    取締役会
      (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
       決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)       配当額(円)
    令和2年6月19日
              普通株式      利益剰余金         231,409        21.00   令和2年3月31日         令和2年6月22日
    定時株主総会
    (注)1株当たり配当額には記念配当6円が含まれております。
     当連結会計年度(自           令和2年4月1日         至   令和3年3月31日        )

     1   発行済株式に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)               12,000,000               ―           ―       12,000,000
     2  自己株式に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)                 980,535             ―           ―        980,535
     3   新株予約権等に関する事項

         該当事項はありません。
     4   配当に関する事項

      (1) 配当金支払額
                      配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                       (千円)         (円)
    令和2年6月19日
               普通株式          231,409          21.00    令和2年3月31日         令和2年6月22日
    定時株主総会
    令和2年11月6日
               普通株式           33,058          3.00   令和2年9月30日         令和2年12月4日
    取締役会
      (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
       決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)       配当額(円)
    令和3年6月22日
              普通株式      利益剰余金         44,078        4.00   令和3年3月31日         令和3年6月23日
    定時株主総会
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      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
      ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                          (自    平成31年4月1日              (自    令和2年4月1日
                           至   令和2年3月31日        )      至   令和3年3月31日        )
        現金及び預金勘定                      4,656,715千円                 4,952,324千円
        現金及び現金同等物                      4,656,715千円                 4,952,324千円
      ※2 当連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

      前連結会計年度(自           平成31年4月1日         至    令和2年3月31日        )
       株式の取得により新たに住商特殊鋼株式会社(令和元年8月1日に令和特殊鋼株式会社へ商号変更)、株式会社
      ナカタニを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価額と同社取得のための支
      出(純増)との関係は次のとおりです。
        流動資産                      8,590,799千円

        固定資産                      1,726,377〃
        のれん                      1,060,519〃
        流動負債                     △6,307,588〃
        固定負債                      △246,977〃
        非支配株主持分                      △497,598〃
         支配獲得時までの取得価額                     △719,035〃
         支配獲得時までの持分法評価額                     △288,273〃
         段階取得に係る差益                     △15,363〃
         株式の取得価額                     3,302,861千円
                             △1,084,268〃
        現金及び現金同等物
         差引:取得のための支出                     2,218,593千円
       当連結会計年度(自           令和2年4月1日         至    令和3年3月31日        )

        該当事項はありません。
      (リース取引関係)

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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      (金融商品関係)
    1  金融商品の状況に関する事項
    (1)金融商品に対する取組方針
       当社企業集団は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行等金融機関から
      の借入等により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取
      引は行わない方針であります。
    (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

       営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスク
      に関しては、当社企業集団の「信用管理規程」に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、リスク低減を
      図っております。
       投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式
      であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
       営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、すべて1年以内の支払期日です。
       短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資
      金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部につ
      いては、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利
      スワップ)をヘッジ手段として利用しています。
       ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって
      有効性の評価を省略しています。
       デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティ
      ブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。
       また、営業債務並びに借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社企業集団では、各社が月次に資金繰計
      画を作成するなどの方法により管理しています。
    (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

       「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバ
      ティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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    2   金融商品の時価等に関する事項
       連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
    前連結会計年度(        令和2年3月31日        )                             (単位:千円)

                           連結貸借対照表
                                      時価(※1)            差額
                           計上額(※1)
    (1)現金及び預金                          4,656,715           4,656,715              ―
    (2)受取手形及び売掛金                          11,444,397           11,444,397               ―
    (3)電子記録債権                          2,958,317           2,958,317              ―
    (4)投資有価証券                           919,159           919,159             ―
    (5)支払手形及び買掛金                          (8,907,938)           (8,907,938)               ―
    (6)電子記録債務                          (7,986,801)           (7,986,801)               ―
    (7)短期借入金                          (5,371,881)           (5,371,881)               ―
    (8)長期借入金                          (4,093,794)           (4,089,577)             4,217
    (9)デリバティブ取引(※2)                            1,093           1,093            ―
     (※1)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
     (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
    当連結会計年度(        令和3年3月31日        )                             (単位:千円)

                           連結貸借対照表
                                      時価(※1)            差額
                           計上額(※1)
    (1)現金及び預金                          4,952,324           4,952,324              ―
    (2)受取手形及び売掛金                          9,977,135           9,977,135              ―
    (3)電子記録債権                          2,705,524           2,705,524              ―
    (4)投資有価証券                          1,300,305           1,300,305              ―
    (5)支払手形及び買掛金                          (6,544,270)           (6,544,270)               ―
    (6)電子記録債務                          (7,435,674)           (7,435,674)               ―
    (7)短期借入金                          (5,783,862)           (5,783,862)               ―
    (8)長期借入金                          (3,473,346)           (3,469,666)             3,680
    (9)デリバティブ取引(※2)                            1,170           1,170            ―
     (※1)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
     (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

     (1)  現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、並びに(3)電子記録債権
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
     (4)  投資有価証券
       これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
       また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
     (5)  支払手形及び買掛金、(6)電子記録債務、並びに(7)短期借入金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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     (8)  長期借入金
       長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算
      出する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており(下記(9)
      参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理
      的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。
     (9)  デリバティブ取引
       「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                     (単位:千円)
         区    分            令和2年3月31日             令和3年3月31日
         非上場株式                   25,175             25,175
      上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」には
     含めておりません。
     (注3)金銭債権の連結決算日後の償還予定額

     前連結会計年度(        令和2年3月31日        )
                                     (単位:千円)
                                   1年以内
    現金及び預金                                   4,656,715
    受取手形及び売掛金                                   11,444,397
    電子記録債権                                   2,958,317
           合   計
                                       19,059,429
     当連結会計年度(        令和3年3月31日        )

                                     (単位:千円)
                                   1年以内
    現金及び預金                                   4,952,324
    受取手形及び売掛金                                   9,977,135
    電子記録債権                                   2,705,524
           合   計
                                       17,634,983
     (注4)長期借入金及びその他有利子負債の返済予定額

       前連結会計年度(           令和2年3月31日        )
                           1年超2年      2年超3年      3年超4年      4年超5年
                     1年以内                               5年超
                            以内      以内      以内      以内
                     (千円)                               (千円)
                            (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
     短期借入金                 4,930,085          ―      ―      ―      ―      ―
     長期借入金                  441,796      833,774      752,860      731,160      662,000     1,114,000
           合計          5,371,881       833,774      752,860      731,160      662,000     1,114,000
       当連結会計年度(           令和3年3月31日        )

                           1年超2年      2年超3年      3年超4年      4年超5年
                     1年以内                               5年超
                            以内      以内      以内      以内
                     (千円)                               (千円)
                            (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
     短期借入金                 4,890,084          ―      ―      ―      ―      ―
     長期借入金                  893,778      812,864      791,164      722,004      665,314      482,000
           合計          5,783,862       812,864      791,164      722,004      665,314      482,000
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      (有価証券関係)
    1   その他有価証券
      前連結会計年度(自           平成31年4月1日         至   令和2年3月31日        )
                                                 (単位:千円)
                      連結決算日における
           区分                          取得原価             差額
                      連結貸借対照表計上額
    連結貸借対照表計上額が取得原価
    を超えるもの
                             794,746            413,040            381,706
      株式
           小計                  794,746            413,040            381,706
    連結貸借対照表計上額が取得原価
    を超えないもの
                             124,413            166,891           △42,478
      株式
           小計                  124,413            166,891           △42,478
           合計                  919,159            579,931            339,228

      当連結会計年度(自           令和2年4月1日         至   令和3年3月31日        )

                                                 (単位:千円)
                      連結決算日における
           区分                          取得原価             差額
                      連結貸借対照表計上額
    連結貸借対照表計上額が取得原価
    を超えるもの
                            1,231,574             522,737            708,836
      株式
           小計                1,231,574             522,737            708,836
    連結貸借対照表計上額が取得原価
    を超えないもの
                             68,731            72,457           △3,726
      株式
           小計                  68,731            72,457           △3,726
           合計                1,300,305             595,195            705,110

    2   連結会計年度中に売却したその他有価証券

      前連結会計年度(自             平成31年4月1日         至   令和2年3月31日        )
                                                   (単位:千円)
          区分              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
    株式                        39,879             28,742               -
          合計                  39,879             28,742               -
      当連結会計年度(自             令和2年4月1日         至   令和3年3月31日        )

       該当事項はありません。
    3 減損処理を行った有価証券

      前連結会計年度(自             平成31年4月1日         至   令和2年3月31日        )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自             令和2年4月1日         至   令和3年3月31日        )

       該当事項はありません。
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      (デリバティブ取引関係)
     1  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
        該当するものはありません。
     2  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

        ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額は、以下のとおり
       です。
    前連結会計年度(        令和2年3月31日        )                             (単位:千円)
    ヘッジ会計の        デリバティブ取引の
                         主なヘッジ対象            契約額等        うち1年超        時価
    方法        種類等
            為替予約取引
    為替予約等の
             買建           外貨建予定取引                57,057           ―    1,093
    振当処理
              米ドル
            金利スワップ取引
    金利スワップ
              支払固定・          長期借入金                90,000         30,000     (注)
    の特例処理
              受取変動
                合        計                       147,057         30,000      1,093
    (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
       その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
    当連結会計年度(        令和3年3月31日        )                             (単位:千円)

    ヘッジ会計の        デリバティブ取引の
                         主なヘッジ対象            契約額等        うち1年超        時価
    方法        種類等
            為替予約取引
    為替予約等の
             買建           外貨建予定取引                28,055           ―    1,193
    振当処理
              米ドル
            為替予約取引
    為替予約等の
             売建           売掛金                 402         ―    △23
    振当処理
              米ドル
            金利スワップ取引
    金利スワップ
              支払固定・          長期借入金                30,000           ―   (注)
    の特例処理
              受取変動
                合        計                       58,457           ―    1,170
    (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
       その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
       (退職給付関係)

    1  採用している退職給付制度の概要
       当社及び一部の連結子会社(令和2年6月29日付で、当社の確定給付企業年金制度に加入。)は、確定給付型の
      制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を採用しております。また、一部の連結子会社は、確定給付
      型の制度として退職一時金制度を採用しているほか、中小企業退職金共済制度に加入しております。
       一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算してお
      ります。
       なお、当社及び一部の連結子会社が加入していた複数事業主制度の厚生年金基金制度は、令和2年7月14日付で
      清算結了となる決算報告書について、厚生労働大臣より承認を得ております。
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     確定給付制度
     (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 (簡便法を適用した制度を除く。)
                                                (単位:千円)
                                 前連結会計年度             当連結会計年度
                               (自    平成31年4月1日          (自    令和2年4月1日
                               至   令和2年3月31日        )  至   令和3年3月31日        )
        退職給付債務の期首残高                               3,142,076            3,091,376
         勤務費用                                92,341            99,091
         利息費用                                 5,496            5,087
         数理計算上の差異の発生額                               △37,168             186,668
         退職給付の支払額                               △111,369             △53,817
         厚生年金基金の清算結了による減少額                                  -        △1,730,848
         その他                                  -          117,283
        退職給付債務の期末残高                               3,091,376            1,714,839
       (注)その他は複数事業主制度脱退に伴う増加額です。
     (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表 (簡便法を適用した制度を除く。)

                                                (単位:千円)
                                 前連結会計年度             当連結会計年度
                               (自    平成31年4月1日          (自    令和2年4月1日
                               至   令和2年3月31日        )   至   令和3年3月31日        )
        年金資産の期首残高                               2,229,530             2,242,789
         期待運用収益                                 6,583             7,330
         数理計算上の差異の発生額                                 8,041            △4,228
         事業主からの拠出額                                39,434             39,576
         退職給付の支払額                               △40,798             △30,690
         厚生年金基金の清算結了による減少額                                  -        △1,730,848
         その他                                  -          117,283
        年金資産の期末残高                               2,242,789              641,211
       (注)その他は複数事業主制度脱退に伴う移換額です。
     (3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                                (単位:千円)
                                 前連結会計年度             当連結会計年度
                               (自    平成31年4月1日          (自    令和2年4月1日
                               至   令和2年3月31日        )   至   令和3年3月31日        )
        退職給付に係る負債の期首残高                                103,128             169,945
         退職給付費用                                40,910             60,288
         退職給付の支払額                               △12,901             △22,700
         制度への拠出額                               △15,882             △12,870
         新規連結に伴う増加額                                53,101               -
         その他                                 1,589              -
        退職給付に係る負債の期末残高                                169,945             194,663
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     (4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る
       資産の調整表
                                                (単位:千円)
                                 前連結会計年度             当連結会計年度
                                 ( 令和2年3月31日        )     ( 令和3年3月31日        )
        積立型制度の退職給付債務                               2,387,518              788,191
        年金資産                              △2,327,465              △641,211
                                        60,054            146,980
        非積立型制度の退職給付債務                                958,478            1,121,311
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純
                                      1,018,532             1,268,291
        額 
        退職給付に係る負債                               1,018,532             1,268,291
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純
                                      1,018,532             1,268,291
        額 
        (注) 簡便法を適用した制度を含みます。
     (5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                (単位:千円)
                                 前連結会計年度             当連結会計年度
                               (自    平成31年4月1日          (自    令和2年4月1日
                               至   令和2年3月31日        )   至   令和3年3月31日        )
        勤務費用                                92,341             99,091
        利息費用                                  5,496             5,087
        期待運用収益                                 △6,583             △7,330
        過去勤務費用の費用処理額                               △30,929             △30,929
        数理計算上の差異の費用処理額                                 32,833             12,336
        簡便法で計算した退職給付費用                                 40,910             60,288
        その他                                   -           1,236
        確定給付制度に係る退職給付費用                                134,069             139,779
     (6) 退職給付に係る調整額

        退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                (単位:千円)
                                 前連結会計年度             当連結会計年度
                               (自    平成31年4月1日          (自    令和2年4月1日
                               至   令和2年3月31日        )   至   令和3年3月31日        )
        過去勤務費用                               △30,929             △30,929
        数理計算上の差異                                78,042           △178,560
        合計                                 47,113           △209,489
     (7) 退職給付に係る調整累計額

        退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                (単位:千円)
                                 前連結会計年度             当連結会計年度
                                ( 令和2年3月31日        )    ( 令和3年3月31日        )
        未認識過去勤務費用                               △216,504             △185,575
        未認識数理計算上の差異                                100,172             278,732
        合計                                △116,332              93,157
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     (8) 年金資産に関する事項
       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 前連結会計年度             当連結会計年度
                                ( 令和2年3月31日        )    ( 令和3年3月31日        )
        債券                                 15%             44%
        株式                                   3%            30%
        現金及び預金                                  77%             1%
        その他                                  5%            25%
        合計                                 100%             100%
       ②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成す
        る多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (9) 数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                 前連結会計年度             当連結会計年度
                               (自    平成31年4月1日          (自    令和2年4月1日
                               至   令和2年3月31日        )   至   令和3年3月31日        )
        割引率                               主に0.3%               0.2%
                                                     1.4%
        長期期待運用収益率                                  1.3%
        予想昇給率                               主に2.0%               2.0%
      (ストック・オプション等関係)

       該当事項はありません。
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      (税効果会計関係)
    1  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                           ( 令和2年3月31日        )        ( 令和3年3月31日        )
        繰延税金資産
          貸倒引当金                        41,120千円                 39,628千円
                               115,924    〃             85,559    〃
          賞与引当金
                               315,365    〃             391,762    〃
         退職給付に係る負債
                               76,551    〃             78,422    〃
          会員権評価損
                               25,141    〃             25,141    〃
          投資有価証券評価損
                               37,957    〃             37,650    〃
          未払役員退職慰労金
                               166,719    〃             166,719    〃
          土地再評価差額金
                               16,915    〃              5,429   〃
          欠損金
         資本連結評価差額                       9,109   〃              7,690   〃
                               81,515    〃             68,482    〃
          その他
            繰延税金資産小計                       886,316千円                 906,482千円
                              △338,440     〃           △335,911     〃
        評価性引当額
                                               570,571千円
            繰延税金資産合計                       547,876千円
        繰延税金負債
         その他有価証券評価差額金                                      △211,717千円
                              △100,670千円
         繰延ヘッジ損益                       △338   〃              △362   〃
         資産除去債務                      △5,806    〃             △5,031    〃
         譲渡損益調整資産                      △42,151     〃            △42,151     〃
          繰延税金負債合計                                     △259,261千円
                              △148,966千円
                                               316,326千円
          繰延税金資産純額                       398,910千円
                                               △5,017千円
          繰延税金負債純額                          -千円
    2   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自    平成31年4月1日              (自    令和2年4月1日
                            至   令和2年3月31日        )      至   令和3年3月31日        )
        法定実効税率                          30.6%                 30.6%
        (調整)
        評価性引当額                          △2.7%                 △0.5%
                                                   2.9%
        住民税均等割等                           1.4%
        交際費等・受取配当金                           1.3%                 1.2%
                                                   -%
        持分法による投資利益                          △0.9%
                                                   -%
        段階取得に係る差益                          △0.4%
                                                   -%
        子会社株式の取得関連費用                           2.8%
                                                   9.5%
        のれん償却額                           2.7%
                                                   2.3%
        その他                           0.7%
                                                  46.0%
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                           35.5%
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      (資産除去債務関係)
       前連結会計年度(自           平成31年4月1日         至    令和2年3月31日        )
        事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識してお
       りますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の
       回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を
       費用に計上する方法によっております。
        また、当社企業集団の一部では、賃貸借期間終了時の原状回復義務を資産除去債務として認識しております。
        なお、いずれも重要性が乏しいため、記載を省略しております。
       当連結会計年度(自           令和2年4月1日         至    令和3年3月31日        )

        事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識してお
       りますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の
       回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を
       費用に計上する方法によっております。
        また、当社企業集団の一部では、賃貸借期間終了時の原状回復義務を資産除去債務として認識しております。
        なお、いずれも重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      (賃貸等不動産関係)

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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      (セグメント情報等)
       【セグメント情報】
     1  報告セグメントの概要
     (1)報告セグメントの決定方法
       当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源
      の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。   
       当社企業集団の事業区分は、商品及び製品の種類・性質及び販売市場の類似性を考慮し、「ステンレス鋼その他
      金属材料の販売事業」「ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業」「機械装置の製造・販売及びエンジ
      ニアリング事業」に区分しております。
      (2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

      「ステンレス鋼その他金属材料の販売事業」は、主にステンレス鋼、その他の鉄鋼製品、高合金、チタンの販売を
      しております。
      「ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業」は、主にステンレス鋼製ウェザーカバー、ステンレス鋼管
      製品の製造及び販売をしております。
      「機械装置の製造・販売及びエンジニアリング事業」は、主に一般産業用機械装置の製造及び販売をしておりま
      す。また、エンジニアリングサービスを提供しております。
     2  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に
       おける記載と概ね同一であります。
        報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
        セグメント間の内部売上高または振替高は市場実勢価額に基づいております。
     3  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

       前連結会計年度(自         平成31年4月1日         至  令和2年3月31日        )
                                                   (単位:千円)
                            報告セグメント
                                                     連結
                         ステンレス鋼      機械装置の製
                                              調整額
                   ステンレス鋼
                                                    財務諸表
                         その他金属加      造・販売及び
                                              (注)
                   その他金属材                      計
                                                     計上額
                         工製品の製造      エンジニアリ
                   料の販売事業
                          ・販売事業       ング事業
      売上高
        外部顧客への
                   54,530,945       1,106,295       795,561     56,432,801           -  56,432,801
          売上高
        セグメント間の内部
                     458,733      170,899         -    629,633     △ 629,633         -
          売上高又は振替高
           計         54,989,679       1,277,194       795,561     57,062,433       △ 629,633     56,432,801
      セグメント利益               855,998      179,851       73,963     1,109,813         1,933    1,111,746
        セグメント資産               41,732,065        895,100      590,563     43,217,728      △ 1,035,424      42,182,304
       その他の項目
       減価償却費              331,461       31,544       3,825     366,830      △ 4,310     362,520
       有形固定資産及び無形固
                     841,223       11,180       8,893     861,296       △ 947    860,349
       定資産の増加額
     (注)   調整額は以下のとおりであります。
        (1)セグメント利益の調整額は、セグメント間の取引消去であります。
        (2)セグメント資産の調整額は、セグメント間の債権債務消去であります。
        (3)減価償却費の調整額は、セグメント間の未実現利益の消去であります。
        (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間の未実現利益の調整であります。
        (5)減価償却費には、長期前払費用の償却額を含んでおります。
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       当連結会計年度(自         令和2年4月1日         至  令和3年3月31日        )
                                                   (単位:千円)
                            報告セグメント
                                                     連結
                         ステンレス鋼      機械装置の製
                                              調整額
                   ステンレス鋼
                                                    財務諸表
                         その他金属加      造・販売及び
                                              (注)
                   その他金属材                      計
                                                     計上額
                         工製品の製造      エンジニアリ
                   料の販売事業
                          ・販売事業       ング事業
      売上高
        外部顧客への
                   47,559,166       1,045,880       774,347     49,379,392           -  49,379,392
          売上高
        セグメント間の内部
                     420,976      108,996         245    530,217     △ 530,217         -
          売上高又は振替高
           計         47,980,142       1,154,876       774,592     49,909,609       △ 530,217     49,379,392
      セグメント利益               247,042      121,503       77,125      445,670       1,229     446,899
        セグメント資産               38,965,687        941,123      470,290     40,377,100       △ 939,619     39,437,481
       その他の項目
       減価償却費              386,786       31,227       4,640     422,653      △ 5,378     417,275
       有形固定資産及び無形固
                     302,265       42,972       4,657     349,895         -    349,895
       定資産の増加額
     (注)   調整額は以下のとおりであります。
        (1)セグメント利益の調整額は、セグメント間の取引消去であります。
        (2)セグメント資産の調整額は、セグメント間の債権債務消去であります。
        (3)減価償却費の調整額は、セグメント間の未実現利益の消去であります。
        (4)減価償却費には、長期前払費用の償却額を含んでおります。
    【関連情報】

     前連結会計年度(自         平成31年4月1日         至  令和2年3月31日        )
     1 製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。
     2 地域ごとの情報

      (1) 売上高
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2) 有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を
       省略しております。
     3  主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
     当連結会計年度(自         令和2年4月1日         至  令和3年3月31日        )

     1 製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。
     2 地域ごとの情報

      (1) 売上高
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2) 有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を
       省略しております。
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     3  主要な顧客ごとの情報
        外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

      前連結会計年度(自           平成31年4月1日         至   令和2年3月31日        )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           令和2年4月1日         至   令和3年3月31日        )

       該当事項はありません。 
     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

      前連結会計年度(自           平成31年4月1日         至   令和2年3月31日        )
                                                    (単位:千円)
                       報告セグメント
                   ステンレス鋼そ         機械装置の製
           ステンレス鋼そ
                                             調整額         合計
                   の他金属加工製        造・販売及びエ
           の他金属材料の                           計
                   品の製造・販売        ンジニアリング
            販売事業
                     事業        事業
    当期償却額          101,002           -        -     101,002           -     101,002
    当期末残高          959,517           -        -     959,517           -     959,517
      当連結会計年度(自            令和2年4月1日         至   令和3年3月31日        )

                                                    (単位:千円)
                       報告セグメント
                   ステンレス鋼そ         機械装置の製
           ステンレス鋼そ
                                             調整額         合計
                   の他金属加工製        造・販売及びエ
           の他金属材料の                           計
                   品の製造・販売        ンジニアリング
            販売事業
                     事業        事業
    当期償却額          151,503           -        -     151,503           -     151,503
    当期末残高          808,015           -        -     808,015           -     808,015
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

      前連結会計年度(自           平成31年4月1日         至   令和2年3月31日        )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           令和2年4月1日         至   令和3年3月31日        )

       該当事項はありません。
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      【関連当事者情報】
    1  関連当事者との取引
     (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
       連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
       前連結会計年度(自           平成31年4月1日         至    令和2年3月31日        )
                  資本金又          議決権等
       会社等の名称              事業の内容          関連当事者           取引金額           期末残高
    種類         所在地    は出資金          の所有         取引の内容            科目
        又は氏名              又は職業          との関係           (千円)           (千円)
                  (百万円)         (被所有)割合
    主要株
    主(法
    人)が
        住友商事グ
                     鉄鋼及び非鉄
    議決権
        ローバルメ      東京都 
                     金属等の販売
    の過半               16,500          なし    商品の購入     商品の購入       112,801    買掛金        8,647
        タルズ株式      千代田区
                        他
    数を所
        会社
    有して
    いる会
     社
     (注)1     取引金額には消費税等が含まれておりませんが、債権及び債務の額には消費税等が含まれております。
       2  取引条件及び取引条件の決定方針等
          取引条件については、市場価格、総原価を勘案して価格交渉のうえ、一般的な取引条件と同様に決定して
         おります。
       当連結会計年度(自           令和2年4月1日         至   令和3年3月31日        )

                  資本金又          議決権等
       会社等の名称              事業の内容          関連当事者           取引金額           期末残高
    種類         所在地    は出資金          の所有         取引の内容            科目
        又は氏名              又は職業          との関係           (千円)           (千円)
                  (百万円)         (被所有)割合
    主要株
    主(法
    人)が
        住友商事グ
                     鉄鋼及び非鉄
    議決権
        ローバルメ      東京都 
                     金属等の販売
    の過半               16,700          なし    商品の購入     商品の購入       115,048    買掛金        9,912
        タルズ株式      千代田区
                        他
    数を所
        会社
    有して
    いる会
     社
     (注)1     取引金額には消費税等が含まれておりませんが、債権及び債務の額には消費税等が含まれております。
       2  取引条件及び取引条件の決定方針等
          取引条件については、市場価格、総原価を勘案して価格交渉のうえ、一般的な取引条件と同様に決定して
         おります。
     (2)  連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

       連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
       前連結会計年度(自           平成31年4月1日         至    令和2年3月31日        ) 
                  資本金又          議決権等
       会社等の名称              事業の内容          関連当事者           取引金額           期末残高
    種類         所在地    は出資金          の所有         取引の内容            科目
        又は氏名              又は職業          との関係           (千円)           (千円)
                  (百万円)         (被所有)割合
    主要株
    主(法
    人)が
        住友商事グ
                     鉄鋼及び非鉄
    議決権
        ローバルメ      東京都 
                     金属等の販売
    の過半               16,500          なし    商品の購入     商品の購入      3,138,679     買掛金      1,726,139
        タルズ株式      千代田区
                        他
    数を所
        会社
    有して
    いる会
     社
     (注)1     取引金額には消費税等が含まれておりませんが、債権及び債務の額には消費税等が含まれております。
       2   取引条件及び取引条件の決定方針等
          取引条件については、市場価格、総原価を勘案して価格交渉のうえ、一般的な取引条件と同様に決定して
         おります。
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       当連結会計年度(自           令和2年4月1日         至   令和3年3月31日        )
                  資本金又          議決権等
       会社等の名称              事業の内容          関連当事者           取引金額           期末残高
    種類         所在地    は出資金          の所有         取引の内容            科目
        又は氏名              又は職業          との関係           (千円)           (千円)
                  (百万円)         (被所有)割合
    主要株
    主(法
    人)が
        住友商事グ
                     鉄鋼及び非鉄
    議決権
        ローバルメ      東京都 
                     金属等の販売
    の過半               16,700          なし    商品の購入     商品の購入      2,774,641     買掛金      1,209,907
        タルズ株式      千代田区
                        他
    数を所
        会社
    有して
    いる会
     社
     (注)1     取引金額には消費税等が含まれておりませんが、債権及び債務の額には消費税等が含まれております。
       2   取引条件及び取引条件の決定方針等
          取引条件については、市場価格、総原価を勘案して価格交渉のうえ、一般的な取引条件と同様に決定して
         おります。
    2  親会社又は重要な関連会社に関する注記

       該当事項はありません。
      (1株当たり情報)

       1株当たり純資産額並びに1株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
             前連結会計年度
                                        当連結会計年度
            (自    平成31年4月1日
                                      (自    令和2年4月1日
                                       至   令和3年3月31日        )
            至   令和2年3月31日        )
    1株当たり純資産額                    1,108円15銭       1株当たり純資産額                    1,114円26銭
    1株当たり当期純利益                     63円01銭     1株当たり当期純利益                     20円02銭
     なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について                            なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について

    は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。                           は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    1株当たり当期純利益                           1株当たり当期純利益

     親会社株主に帰属する当期                           親会社株主に帰属する当期
                        694,374千円                           220,559千円
     純利益                           純利益
     普通株主に帰属しない金額                     ―     普通株主に帰属しない金額                     ―
     普通株式に係る親会社                           普通株式に係る親会社
                        694,374千円                           220,559千円
     株主に帰属する当期純利益                           株主に帰属する当期純利益
     普通株式の期中平均株式数                 11,019,465株         普通株式の期中平均株式数                 11,019,465株
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ⑤ 【連結附属明細表】
        【社債明細表】
         該当事項はありません。
        【借入金等明細表】

                      当期首残高         当期末残高         平均利率
           区分                                       返済期限
                       (千円)         (千円)         (%)
    短期借入金                    4,930,085         4,890,084           0.739        ―
    1年以内に返済予定の長期借入金                     441,796         893,778          0.743        ―

    1年以内に返済予定のリース債務                      7,917         8,093          ―      ―

                                                 令和4年4月
    長期借入金(1年以内に返済予定
                        4,093,794         3,473,346           0.704       から
    のものを除く。)
                                                 令和8年12月
                                                 令和4年4月
    リース債務(1年以内に返済予定
                         17,197         11,971           ―      から
    のものを除く。)
                                                 令和7年6月
    その他有利子負債                       ―         ―         ―      ―
           合計             9,490,788         9,277,272            ―      ―

     (注)   1   「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
       2  リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上し
         ているため、平均利率の記載を行っておりません。
       3   長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの
         返済予定額の総額
                    1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
             区分
                      (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
          長期借入金              812,864          791,164          722,004          665,314
          リース債務               5,806          3,765          2,261           139

        【資産除去債務明細表】

         当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会
        計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
      (2) 【その他】

     当連結会計年度における四半期情報等
         (累計期間)             第1四半期         第2四半期         第3四半期         当連結会計年度

    売上高             (千円)

                       12,402,692         23,911,065         36,465,322         49,379,392
    税金等調整前四半期          (当期)
    純利益                    (千         83,512         160,089         224,113         490,109
    円) 
    親会社株主に帰属する四半期
                         15,970         56,283         69,064         220,559
    (当期)純利益   (千円)
    1株当たり四半期(当期)   
                          1.45         5.11         6.27         20.02
    純利益                (円)
         (会計期間)             第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

    1株当たり四半期純利益(円)                      1.45         3.66         1.16         13.75

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    2  【財務諸表等】
     (1)【財務諸表】
      ①【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (令和2年3月31日)              (令和3年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              2,162,302              2,482,828
                                  ※1 ,※2  2,258,886           ※1 ,※2  2,101,438
        受取手形
                                    ※1  1,856,144            ※1  1,704,436
        電子記録債権
                                    ※1  6,996,740            ※1  5,744,653
        売掛金
        商品                              8,474,069              7,527,705
        貯蔵品                                28,618              27,803
        前渡金                                5,718              5,000
        前払費用                                26,315              27,620
        未収入金                               118,497              202,839
                                      ※1  1,356
        その他                                               1,323
                                       △ 5,310             △ 1,513
        貸倒引当金
        流動資産合計                              21,923,333              19,824,132
      固定資産
        有形固定資産
                                     ※2  927,984            ※2  940,435
         建物
                                     ※2  16,130            ※2  25,014
         構築物
                                     ※2  270,029            ※2  345,493
         機械及び装置
         車両運搬具                               1,117               745
                                     ※2  78,943            ※2  75,349
         工具、器具及び備品
                                    ※2  5,207,993            ※2  5,207,993
         土地
                                        34,283                -
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                             6,536,479              6,595,030
        無形固定資産
         ソフトウエア                              390,041              352,518
         ソフトウエア仮勘定                               43,693                -
                                         425              425
         電話加入権
         無形固定資産合計                              434,159              352,943
        投資その他の資産
                                     ※2  901,039           ※2  1,260,170
         投資有価証券
                                    ※2  4,867,023            ※2  4,867,023
         関係会社株式
         出資金                               17,291              17,291
         関係会社出資金                              268,938              268,938
         長期滞留債権                              128,114              127,814
         長期前払費用                               3,159              12,200
         保険積立金                              105,173               93,973
         会員権                               73,460              60,900
         繰延税金資産                              311,926              172,112
         その他                              171,282              164,357
                                      △ 128,114             △ 127,814
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             6,719,291              6,916,964
        固定資産合計                              13,689,930              13,864,936
      資産合計                               35,613,263              33,689,068
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                                                           有価証券報告書
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (令和2年3月31日)              (令和3年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                    ※2  1,689,661             ※2  341,421
        支払手形
                                  ※1 ,※2  7,711,043           ※1 ,※2  7,189,099
        電子記録債務
                                  ※1 ,※2  4,521,744           ※1 ,※2  4,061,852
        買掛金
                                    ※2  3,784,000            ※2  4,693,000
        短期借入金
                                     ※1  299,556            ※1  193,951
        未払金
        未払費用                                28,794              26,708
        未払法人税等                                62,033              18,287
        前受金                                32,095              59,004
        預り金                                41,577              40,809
        賞与引当金                               256,100              162,500
                                        11,127              218,401
        その他
        流動負債合計                              18,437,729              17,005,033
      固定負債
                                    ※2  3,990,000            ※2  3,367,000
        長期借入金
        再評価に係る繰延税金負債                               737,630              737,630
        退職給付引当金                               964,919              980,471
                                     ※1  56,345            ※1  49,189
        その他
        固定負債合計                              5,748,894              5,134,291
      負債合計                               24,186,624              22,139,324
     純資産の部
      株主資本
        資本金                              1,512,150              1,512,150
        資本剰余金
                                      1,058,008              1,058,008
         資本準備金
         資本剰余金合計                             1,058,008              1,058,008
        利益剰余金
         利益準備金                              340,125              340,125
         その他利益剰余金
          別途積立金                            5,000,000              5,000,000
                                      2,091,763              1,974,588
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             7,431,888              7,314,713
        自己株式                              △ 244,502             △ 244,502
        株主資本合計                              9,757,544              9,640,369
      評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                               223,965              464,191
        繰延ヘッジ損益                                  766              821
                                      1,444,364              1,444,364
        土地再評価差額金
        評価・換算差額等合計                              1,669,095              1,909,375
      純資産合計                               11,426,639              11,549,745
     負債純資産合計                                 35,613,263              33,689,068
                                74/93





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      ②【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 平成31年4月1日              (自 令和2年4月1日
                               至 令和2年3月31日)               至 令和3年3月31日)
                                   ※1  46,028,737            ※1  37,630,130
     売上高
                                   ※1  40,161,560            ※1  32,852,175
     売上原価
     売上総利益                                 5,867,177              4,777,955
                                  ※1 ,※2  5,104,505           ※1 ,※2  4,644,360
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                  762,673              133,595
     営業外収益
                                      ※1  3,401             ※1  908
      受取利息
                                     ※1  405,876            ※1  128,489
      受取配当金
                                     ※1  33,545            ※1  35,131
      受取賃貸料
                                      ※1  2,779            ※1  3,155
      事務受託手数料収入
      販売手数料収入                                 18,041               5,776
      為替差益                                    -             6,796
                                     ※1  12,744            ※1  6,207
      その他
      営業外収益合計                                 476,386              186,462
     営業外費用
                                     ※1  82,668            ※1  92,523
      支払利息
      手形売却損                                 23,456              18,521
      支払手数料                                 31,000               1,000
      為替差損                                 17,967                -
                                        1,339              2,902
      その他
      営業外費用合計                                 156,429              114,946
     経常利益                                 1,082,630               205,111
     特別利益
                                       ※3  880           ※3  2,142
      固定資産売却益
                                        28,742                -
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                 29,622               2,142
     特別損失
                                      ※4  4,975
      固定資産売却損                                                  -
                                      ※5  2,097             ※5  156
      固定資産除却損
      会員権評価損                                    -            12,000
                                          -              161
      会員権売却損
      特別損失合計                                  7,072              12,317
     税引前当期純利益                                 1,105,179               194,936
     法人税、住民税及び事業税
                                       252,518               11,494
                                       △ 8,086              36,149
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  244,431               47,643
     当期純利益                                  860,748              147,292
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      ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       平成31年4月1日 至           令和2年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                資本金                         その他利益剰余金
                     資本準備金     資本剰余金合計       利益準備金                  利益剰余金合計
                                        別途積立金     繰越利益剰余金
    当期首残高            1,512,150      1,058,008      1,058,008       340,125     4,500,000      2,000,471      6,840,596
    当期変動額
     剰余金の配当                                         △ 363,642     △ 363,642
     別途積立金の積立                                    500,000     △ 500,000        -
     土地再評価差額金の
                                                94,186      94,186
     取崩
     当期純利益                                          860,748      860,748
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計               -      -      -      -    500,000       91,292      591,292
    当期末残高            1,512,150      1,058,008      1,058,008       340,125     5,000,000      2,091,763      7,431,888
                   株主資本                 評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                          その他有価証券       繰延ヘッジ      土地再評価     評価・換算差額
               自己株式     株主資本合計
                           評価差額金       損益      差額金      等合計
    当期首残高            △ 244,502     9,166,252       423,626        236    1,538,550      1,962,411      11,128,664
    当期変動額
     剰余金の配当                 △ 363,642                              △ 363,642
     別途積立金の積立                    -                               -
     土地再評価差額金の
                       94,186                               94,186
     取崩
     当期純利益                  860,748                               860,748
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                       △ 199,661        531    △ 94,186     △ 293,316     △ 293,316
     額)
    当期変動額合計               -    591,292     △ 199,661        531    △ 94,186     △ 293,316      297,976
    当期末残高            △ 244,502     9,757,544       223,965        766    1,444,364      1,669,095      11,426,639
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     当事業年度(自       令和2年4月1日 至           令和3年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                                  株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                資本金                         その他利益剰余金
                     資本準備金     資本剰余金合計       利益準備金                  利益剰余金合計
                                        別途積立金     繰越利益剰余金
    当期首残高            1,512,150      1,058,008      1,058,008       340,125     5,000,000      2,091,763      7,431,888
    当期変動額
     剰余金の配当                                         △ 264,467     △ 264,467
     別途積立金の積立                                      -      -      -
     土地再評価差額金の
                                                  -      -
     取崩
     当期純利益                                          147,292      147,292
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
    当期変動額合計               -      -      -      -      -   △ 117,175     △ 117,175
    当期末残高            1,512,150      1,058,008      1,058,008       340,125     5,000,000      1,974,588      7,314,713
                   株主資本                 評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                          その他有価証券       繰延ヘッジ      土地再評価     評価・換算差額
               自己株式     株主資本合計
                           評価差額金       損益      差額金      等合計
    当期首残高            △ 244,502     9,757,544       223,965        766    1,444,364      1,669,095      11,426,639
    当期変動額
     剰余金の配当                 △ 264,467                              △ 264,467
     別途積立金の積立                    -                               -
     土地再評価差額金の
                         -                               -
     取崩
     当期純利益                  147,292                               147,292
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                        240,226        54      -    240,280      240,280
     額)
    当期変動額合計               -   △ 117,175      240,226        54      -    240,280      123,105
    当期末残高            △ 244,502     9,640,369       464,191        821    1,444,364      1,909,375      11,549,745
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     【注記事項】
       (重要な会計方針)
    1.  資産の評価基準及び評価方法
     (1)   有価証券の評価基準及び評価方法
       子会社株式……移動平均法による原価法
       その他有価証券
        時価のあるもの……決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
                 原価は移動平均法により算定しております。)
        時価のないもの……移動平均法による原価法
     (2)   たな卸資産の評価基準及び評価方法

        評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
        商品…………月別移動平均法
        貯蔵品………最終仕入原価法
    2.  固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産
       定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)並びに平成28年4月
      1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
       なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
     (2)  無形固定資産

       定額法によっております。
       なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
       ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっており
      ます。
    3.  引当金の計上基準

     (1)  貸倒引当金
       売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
      権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  賞与引当金

       従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に属する額を計上しております。
     (3)  退職給付引当金

       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年
      度末において発生していると認められる額を計上しております。
      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付
       算定式基準によっております。
      ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処
       理しております。
        数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
       定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
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    4.  その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
     (1)   退職給付に係る会計処理
       退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこ
      れらの会計処理の方法と異なっております。
     (2)  ヘッジ会計の方法

      (イ)   ヘッジ会計の方法
        原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしてお
       りますので、特例処理を採用しております。また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、
       振当処理を行っております。
      (ロ)   ヘッジ手段とヘッジ対象
       ①ヘッジ手段
         金利スワップ
         為替予約
       ②ヘッジ対象
         借入金の利息
         外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引
      (ハ)   ヘッジ方針
        借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を、また、外貨建取引の為替相場の変動リスクを
       回避する目的で為替予約取引を行っており、ヘッジ対象の認識は個別契約ごとに行っております。
      (ニ)   ヘッジの有効性評価の方法
        金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているので、有効性の評価を省略しております。
        また、為替予約については、取引時に重要な条件の同一性を確認しているため、有効性の評価を省略しており
       ます。
      (ホ)   その他リスク管理方法のうち、ヘッジ会計に係るもの
        デリバティブ取引は、「デリバティブ等取引及びヘッジ会計処理に関する管理規程」及び「職務権限規程」等
       により、厳格に取引を執行管理しております。
        また、内部牽制組織としては、デリバティブ取引に係る契約締結業務は経理部財務チームが担当し、デリバ
       ティブ取引の契約状況及び運用状況については経理部経理チームが管理し、半年ごとに取締役会に報告しており
       ます。
     (3)  消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税については、税抜方式を採用しております。
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      (貸借対照表関係)
    ※1    関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
        区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりであります。
                             前事業年度                 当事業年度
                           ( 令和2年3月31日        )        ( 令和3年3月31日        )
        短期金銭債権                       972,384千円                 797,555千円
                               171,051    〃            220,606    〃
        短期金銭債務
                                2,867   〃              2,867   〃
        長期金銭債務
    ※2    担保に供している資産及び担保に係る債務は次のとおりであります。

      (1)  担保に供している資産
                             前事業年度                 当事業年度
                           ( 令和2年3月31日        )        ( 令和3年3月31日        )
        受取手形                           202,865千円                 202,524千円
                                  858,041    〃             867,950    〃
        建物
                                   15,693    〃             22,711    〃
        構築物
                                   99,308    〃             64,121    〃
        機械及び装置
                                   1,022   〃               632  〃
        工具、器具及び備品
                                 4,980,711     〃            4,980,711     〃
        土地
                                  286,322    〃             389,790    〃
        投資有価証券
                                 3,406,239     〃            3,406,239     〃
        関係会社株式
                                                  9,934,678千円
              合計                   9,850,202千円
      (2)  担保に係る債務

                             前事業年度                 当事業年度
                           ( 令和2年3月31日        )        ( 令和3年3月31日        )
        支払手形                          1,254,415千円                   2,548千円
                                  873,357    〃            1,630,039     〃
        電子記録債務
                                  424,714    〃             576,839    〃
        買掛金
                                 3,304,250     〃            4,154,000     〃
        短期借入金
                                 3,534,750     〃            2,990,750     〃
        長期借入金
                                                  9,354,176千円
              合計                   9,391,487千円
     3   偶発債務

      (1)保証債務
        他の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
                               前事業年度                 当事業年度
                             ( 令和2年3月31日        )        ( 令和3年3月31日        )
        関係会社
         株式会社大崎製作所                         30,000千円                 30,000千円
                                 20,085    〃             20,084    〃
         上海威克斯不銹鋼有限公司
      (2)受取手形割引高等

                               前事業年度                 当事業年度
                             ( 令和2年3月31日        )        ( 令和3年3月31日        )
        受取手形割引高                        1,345,300     千円             100,304    千円
        電子記録債権割引高                        1,151,635     〃            1,000,016     〃
        輸出手形割引高                         28,645   〃              9,568   〃
        流動化による手形債権買戻し義務額                         305,784    〃             290,515    〃
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      (損益計算書関係)
    ※1    関係会社との取引高
                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    平成31年4月1日              (自    令和2年4月1日
                           至   令和2年3月31日        )      至   令和3年3月31日        )
        営業取引による取引高
         売上高                       3,057,433千円                 2,707,617千円
                               723,071    〃            721,747    〃
         仕入高
                               442,990    〃            429,172    〃
         支払運賃
                               381,425    〃            114,694    〃
        営業取引以外の取引による取引高
    ※2    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    平成31年4月1日              (自    令和2年4月1日
                           至   令和2年3月31日        )      至   令和3年3月31日        )
        荷造運搬費                        896,535    千円             862,772    千円
        貸倒引当金繰入額                       △ 18,382   〃             △ 4,097   〃
        給与手当及び賞与                       1,930,272     〃            1,785,519     〃
        賞与引当金繰入額                        256,100    〃             162,500    〃
        退職給付費用                        93,159   〃             70,069   〃
        減価償却費                        247,661    〃             284,107    〃
        おおよその割合

         販売費                        57.7  %               59.1  %
         一般管理費                        42.3  %               40.9  %
    ※3    固定資産売却益

                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    平成31年4月1日              (自    令和2年4月1日
                           至   令和2年3月31日        )      至   令和3年3月31日        )
        機械及び装置                          880千円                2,142千円
               合計                   880千円                2,142千円
    ※4    固定資産売却損

                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    平成31年4月1日              (自    令和2年4月1日
                           至   令和2年3月31日        )      至   令和3年3月31日        )
        土地                         4,975千円                  -千円
               合計                  4,975千円                  -千円
    ※5    固定資産除却損

                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    平成31年4月1日              (自    令和2年4月1日
                           至   令和2年3月31日        )      至   令和3年3月31日        )
        建物                         2,069千円                  121千円
                                  0 〃               12  〃
        機械及び装置
                                  27  〃               23  〃
        工具、器具及び備品
                                                  156千円
               合計                  2,097千円
                                81/93




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      (有価証券関係)
      子会社株式及び子会社出資金は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式
    及び子会社出資金の時価を記載しておりません。
      なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び子会社出資金の貸借対照表計上額は次のとお
    りです。
                                             (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                区分
                           ( 令和2年3月31日        )     ( 令和3年3月31日        )
         (1)子会社株式                        4,867,023              4,867,023
         (2)子会社出資金                         268,938              268,938
                 計                 5,135,961              5,135,961
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                                                           有価証券報告書
      (税効果会計関係)
    1  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             前事業年度                 当事業年度
                           ( 令和2年3月31日        )        ( 令和3年3月31日        )
        繰延税金資産
          貸倒引当金                        41,261千円                 39,667千円
                               78,418    〃             49,758    〃
          賞与引当金
                               295,458    〃            300,220    〃
          退職給付引当金
                               68,342    〃             70,213    〃
          会員権評価損
                               24,812    〃             24,812    〃
          投資有価証券評価損
                                4,373   〃              2,186   〃
          未払役員退職慰労金
                               16,558    〃             16,558    〃
          関係会社株式評価損
                               166,719    〃            166,719    〃
          土地再評価差額金
         欠損金                         -  〃              5,429   〃
                               53,981    〃             37,757    〃
          その他
                                               713,318千円
            繰延税金資産小計                       749,921千円
                              △343,891     〃           △343,438     〃
        評価性引当額
                                               369,880千円
            繰延税金資産合計                       406,030千円
        繰延税金負債
          その他有価証券評価差額金                       △93,765千円                △197,406千円
         繰延ヘッジ損益                       △338   〃              △362   〃
          繰延税金負債合計                                     △197,768千円
                              △94,103千円
                                               172,112千円
          繰延税金資産純額                       311,926千円
    2   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
                               前事業年度                当事業年度
                            (自    平成31年4月1日             (自    令和2年4月1日
                             至   令和2年3月31日        )      至   令和3年3月31日        )
        法定実効税率                           30.6%                30.6%
        (調整)
        評価性引当額                           △0.7%                △0.2%
        住民税均等割等                            1.2%                5.9%
        交際費等・受取配当金                           △8.9%                △11.9%
        その他                           △0.1%                  -%
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                           22.1%                24.4%
      (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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      ④ 【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                                   (単位:千円)
                                                     減価償却

       区分      資産の種類       当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                     累計額
     有形固定資産

             建物          927,984       69,214        121     56,642      940,435     2,476,146
             構築物           16,130      11,863        -     2,978      25,014      267,659
             機械及び装置          270,029      172,087        120     96,503      345,493     1,699,987
             車両運搬具           1,117        -      -      372      745     14,304

             工具、器具
                       78,943      18,418        23    21,989      75,349      335,659
             及び備品
             土地         5,207,993          -      -      -   5,207,993          -
             建設仮勘定           34,283      145,835      180,118         -      -      -
               計      6,536,479       417,417      180,382      178,485     6,595,030      4,793,755

     無形固定資産
             ソフトウエア          390,041       68,099        -    105,622      352,518         -
             ソフトウエア
                       43,693      10,981      54,674        -      -      -
            仮勘定
             電話加入権            425       -      -      -      425       -
               計       434,159       79,080      54,674      105,622      352,943         -

        【引当金明細表】

                                                   (単位:千円)
          区分          当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高

    貸倒引当金                   133,425           1,513          5,610         129,327

    賞与引当金                   256,100          162,500          256,100          162,500

     (2) 【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3) 【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
    事業年度             4月1日から3月31日まで

    定時株主総会             6月中

    基準日             3月31日

    剰余金の配当の基準日             9月30日、3月31日

    1単元の株式数             100株

    単元未満株式の買取り

                 (特別口座)
                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
        取扱場所
                 三菱UFJ信託銀行株式会社  証券代行部
                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
        株主名簿管理人
                 三菱UFJ信託銀行株式会社
        取次所             ―
        買取手数料             無料

                 当社の公告方法は、電子公告としております。
                 ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができな
    公告掲載方法
                 い場合は、日本経済新聞に掲載しております。
                 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。                     https://www.uex-ltd.co.jp/
    株主に対する特典             ありません。
     (注)  当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
        会社法第189条第2項各号に掲げる権利
        会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
        株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】

       当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2 【その他の参考情報】

     当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
    (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

      事業年度      第66期   (自    平成31年4月1日         至   令和2年3月31日        ) 令和2年6月19日関東財務局長に提出。
    (2)  内部統制報告書及びその添付書類

      令和2年6月19日関東財務局長に提出。
    (3)  四半期報告書及び確認書

      第67期   第1四半期(自         令和2年4月1日         至   令和2年6月30日        )令和2年8月7日関東財務局長に提出。
      第67期   第2四半期(自         令和2年7月1日         至   令和2年9月30日        )令和2年11月10日関東財務局長に提出。
      第67期   第3四半期(自         令和2年10月1日         至   令和2年12月31日        )令和3年2月8日関東財務局長に提出。
    (4)  臨時報告書

      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づ
      く臨時報告書 令和2年6月24日関東財務局長に提出。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                   令和3年6月16日

    株式会社UEX
     取締役会  御中
                         Moore至誠監査法人

                          東京都千代田区

                          代表社員

                                          吉      村      智      明
                                   公認会計士                   ㊞
                          業務執行社員
                                          井      出      嘉      樹

                          業務執行社員         公認会計士                   ㊞
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社UEXの令和2年4月1日から令和3年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
    借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結
    財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
    式会社UEX及び連結子会社の令和3年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
    及びキャッシュ・フローの状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
    任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
    要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
    の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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    のれんの評価
           監査上の主要な検討事項の
                                         監査上の対応
             内容及び決定理由
      1【連結財務諸表等】           【注記事項】(重要な会計                当監査法人は、のれんの評価の検討に当たり、主
     上の見積り)      に記載されているとおり、会社は、                 当    に以下の監査手続を実施した。
     連結会計年度の連結貸借対照表において、ステンレ
     ス鋼その他金属材料の販売事業に係る連結子会社に                          (1)内部統制の評価
     帰属するのれん808,015千円を計上しており、当該                       の     のれんの減損の兆候の把握、減損損失の認識に至
     れんの総資産に占める割合は2.0%である。                           るまでののれんの評価に関連する内部統制の整備状
      会社は、買収時に発生したのれんを当該連結子会                          況及び運用状況を評価した。
     社の超過収益力として認識している。当該連結子会
     社の取得時に見込んだ将来計画の達成状況を確認す                          (2)減損の兆候の把握
     ることにより超過収益力の毀損の有無を判定し、減                            のれんの減損の兆候の把握が適切に行われている
     損の兆候があると判断したのれんについては、減損                           ことを確かめるため、取得時に見込んだ超過収益力
     損失の認識の判定を行っている。                           の毀損の有無、過年度にのれんの評価に用いられた
      減損の兆候がある場合、当該資産グループから得                          事業計画と実績との比較分析を行い、乖離がある場
     られるのれんの残存償却年数に対応する割引前将来                           合にはその要因分析を行った。
     キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合
     には、のれんを含む帳簿価額について減損損失の認                          (3)減損損失の認識の判定
     識を行う。                            減損の兆候を把握した場合には、減損損失の認識
      のれんの評価における重要な仮定は、事業計画                          の判定が適切に行われているかを検討するため、事
     (3か年)の前提となった数値を基礎とした将来                           業計画に考慮されている重要な仮定を含め、将来の
     キャッシュ・フローの見積りである。                           事業計画の合理性を検討した。
      当監査法人は、ステンレス鋼その他金属材料の販                            将来の事業計画の合理性を検討するに当たって
     売事業に係る連結子会社に帰属するのれんの金額に                           は、主に以下の監査手続を実施した。
     相対的な重要性があること、将来の事業計画に基づ                          ・   過年度にのれんの評価に用いられた事業計画と
     く将来キャッシュ・フローの見積りは長期にわた
                                 実績を比較分析することにより、将来計画の見積
     り、かつ、経営者の仮定や固有の判断に大きく影響
                                 りの精度を評価した。これには、新型ウイルス感
     を受けること及び昨今の新型ウイルス感染症の拡大
                                 染症が業績に与えた影響の程度を確かめ、今後の
     に伴い当該仮定の不確実性が高くなっていることか
                                 事業計画に与える影響を評価することを含んでい
     ら、のれんの評価が監査上の主要な検討事項に該当
                                 る。
     すると判断した。
                               ・   将来の事業計画及び事業計画に考慮されている
                                 重要な仮定について財務報告の責任者と議論し
                                 た。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
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    連結財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
     事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
     入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
     意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判
    断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表
    が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利
    益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社UEXの令和3年3
    月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、株式会社UEXが令和3年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内
    部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
    報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
    制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
    ある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
     る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
     適用される。
    ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
     部統制報告書の表示を検討する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
     は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
     任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
    識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
    について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以  上
   (注)1      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
        社)が別途保管しております。
      2   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                   令和3年6月16日

    株式会社UEX
     取締役会  御中
                         Moore至誠監査法人

                          東京都千代田区

                          代表社員

                                          吉      村      智      明
                                   公認会計士                   ㊞
                          業務執行社員
                                          井      出      嘉      樹

                          業務執行社員         公認会計士                   ㊞
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社UEXの令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第67期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
    社UEXの令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査上の主要な検討事項

     監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
    と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
    て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
    関係会社株式の評価

           監査上の主要な検討事項の
                                         監査上の対応
             内容及び決定理由
       会社は、当事業年度の貸借対照表において、関係会                           当監査法人は、当該         関係会社株式の評価の検討に
     社株式4,867,023千円を計上している。関係会社株式に                           当たり、主に以下の監査手続を実施した。
     は、過年度に超過収益力を反映して取得したステンレ
     ス鋼その他金属材料の販売事業に係る連結子会社の株                          (1)内部統制の評価
     式3,406,239千円が含まれており、当該関係会社株式の                            当該関係会社株式の評価に関連する内部統制の整備
     総資産に占める割合は10.1%である。                           状況及び運用状況を評価した。
      当監査法人は、当該関係会社株式の実質価額は取得
                               (2)当該関係会社株式の評価
     価額よりも著しく下落している状況にはないものの、
                                 当該関係会社株式の実質価額の算定基礎となる財務
     当該関係会社株式の金額に相対的な重要性があること
                                情報について、実施した監査手続とその結果に基づ
     から、当該関係会社株式の評価が監査上の主要な検討
                                き、当該財務情報の信頼性を確かめた。
     事項に該当すると判断した。
                                 そのうえで、会社による当該関係会社株式の評価結
                                果の妥当性を検討するため、当該関係会社株式の帳簿
                                残高を実質価額と比較検討した。
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                                                           有価証券報告書
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
    項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ
    れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
    ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
   (注)1      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
        社)が別途保管しております。
      2   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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