株式会社イトーキ 訂正有価証券報告書 第71期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書-第71期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
提出日
提出者 株式会社イトーキ
カテゴリ 訂正有価証券報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社イトーキ(E02371)
                                                         訂正有価証券報告書
      【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書の訂正報告書

      【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の2第1項

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2021年4月16日

      【事業年度】                     第71期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

      【会社名】                     株式会社イトーキ

      【英訳名】                     ITOKI   CORPORATION

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 平井 嘉朗

      【本店の所在の場所】                     大阪市中央区淡路町一丁目6番11号

                           (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場
                           所」で行っております)
      【電話番号】                     該当事項はありません。
      【事務連絡者氏名】                     該当事項はありません。

      【最寄りの連絡場所】                     東京都中央区日本橋二丁目5番1号

      【電話番号】                     東京03(6910)3950(代表)

      【事務連絡者氏名】                     管理本部経理部長 川井 圭介

      【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                           株式会社イトーキ東京本社
                            (東京都中央区日本橋二丁目5番1号)
                                 1/2







                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社イトーキ(E02371)
                                                         訂正有価証券報告書
      1  【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

        2021年3月24日       に提出いたしました         第71期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)有価証券報告書に添付し
       ております「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報
       告書の訂正報告書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        2021年3月24日付 独立監査人の監査報告書
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は__を付して表示しております。
                            独立監査人の監査報告書

                               (省略)
      財務諸表監査における監査人の責任
                               (省略)
      (訂正前)
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
      並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
      ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
       監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
      項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ
      れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
      ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
                               (省略)
      (訂正後)

        監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
      並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
      ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
                               (省略)
                                                          以 上

                                 2/2








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