株式会社小僧寿し 内部統制報告書 第53期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

提出書類 内部統制報告書-第53期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
提出日
提出者 株式会社小僧寿し
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社小僧寿し(E02775)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   内部統制報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の4の4第1項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年3月31日
     【会社名】                   株式会社小僧寿し
     【英訳名】                   Kozosushi     Co.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 小林 剛
     【最高財務責任者の役職氏名】                   取締役管理本部長 山﨑 豊
     【本店の所在の場所】                   東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目5番6号
     【縦覧に供する場所】
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3















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                                                       株式会社小僧寿し(E02775)
                                                           内部統制報告書
     1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
       代表取締役社長小林剛及び最高財務責任者山崎豊は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に
      係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び
      監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されて
      いる内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
       なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
      的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
      全には防止又は発見することができない可能性があります。
     2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年12月31日を基準日として行われており、評価に
      当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
        本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
      行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。
        当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を
      及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有
      効性に関する評価を行っております。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
      から必要な範囲を決定いたしました。
        財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結
      子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的
      に決定いたしました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した連結子会社は全社的な内部統制
      の評価範囲に含めておりません。
        業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の連結会計年度の売上高の概ね2/3に達してい
      る2事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく
      関わる勘定科目として売上高、売掛金、棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定し
      た重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高
      く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る
      業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
     3【評価結果に関する事項】

         下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重
        要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る
        内部統制は有効でないと判断いたしました。
                                  記

        当社グループは、過去継続して、決算・財務報告プロセスにおいて開示すべき重要な不備を認識しております。

      当事業年度には、業務効率化を図るべく、主要子会社を吸収合併し、不備の改善に取り組んでまいりましたが、当事
      業年度の決算作業中に発生した新型コロナウイルス緊急事態宣言の再発令を受け、従業員の安全性に配慮した業務を
      遂行したことや経理メイン担当者の病欠(コロナ感染除く)等の突発的な事態も発生したことから、決算確定作業や
      監査対応に時間を要し、予定していた決算開示期限までに決算開示をできない事態も生じました。
        これらのことから、当社グループの連結決算体制は、今回のようなリスクにも対応し、速やかで確実な決算事務
      が遂行可能な体制となっておらず、決算・財務報告プロセスの不備は解消していないと考えられ、関連業務の改善が
      必要であると認識致しました。これは、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
        当事業年度の末日までに当該内部統制の不備が是正されなかった理由は、当該重要な不備の判明が当事業年度末
      日後になったためです。
       当社グループは、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、有効な決算・財務報告プロセ
      スを構築してまいる所存であります。
       なお、上記開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、すべて連結財務諸表に反映しております。
     4【付記事項】

        該当事項はありません。
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     5【特記事項】
        該当事項はありません。
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