株式会社エムケー 有価証券報告書 第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

提出書類 有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
提出日
提出者 株式会社エムケー
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       株式会社エムケー(E04642)
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    【表紙】
     【提出書類】                    有価証券報告書

     【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
     【提出先】                    東海財務局長
     【提出日】                    令和3年3月25日
                          第61期(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)
     【事業年度】
     【会社名】                    株式会社エムケー
                          M・K   Co.,Ltd.
     【英訳名】
                          代表取締役社長           中村 修一
     【代表者の役職氏名】
                          岐阜県瑞浪市土岐町4858番地の4
     【本店の所在の場所】
                          (0572)68-2126(代)
     【電話番号】
     【事務連絡者氏名】                    総務課長  藤野 修司
                          岐阜県瑞浪市土岐町4858番地の4
     【最寄りの連絡場所】
                          (0572)68-2126(代)
     【電話番号】
     【事務連絡者氏名】                    総務課長  藤野 修司
     【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
           回次           第57期        第58期        第59期        第60期        第61期
          決算年月          平成28年12月        平成29年12月        平成30年12月        令和元年12月        令和2年12月

                (千円)       360,159        389,555        372,936        383,881        359,932

     売上高
     経常利益又は経常損失
                (千円)       △ 6,511        2,738      △ 19,852       △ 3,265       13,451
     (△)
     当期純利益又は当期純
                (千円)       △ 3,917       △ 4,748      △ 16,173         △ 915       1,968
     損失(△)
     持分法を適用した場合
                (千円)         -        -        -        -        -
     の投資利益
                (千円)       198,000        198,000        198,000        198,000        198,000
     資本金
                (株)       3,586        3,586        3,586        3,586        3,586

     発行済株式総数
                (千円)       333,319        341,589        322,887        321,056        323,085

     純資産額
                (千円)      1,117,285        1,106,786        1,058,697        1,037,111        1,030,787

     総資産額
                (円)       92,950        95,256        90,041        89,530        90,096

     1株当たり純資産額
                         -        -        -        -        -
     1株当たり配当額
                (円)
     (1株当たり中間配当
                        ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
     額)
     1株当たり当期純利益
     又は1株当たり当期純           (円)      △ 1,092       △ 1,324       △ 4,510        △ 255        548
     損失(△)
     潜在株式調整後1株当
                (円)         -        -        -        -        -
     り当期純利益
                (%)        29.8        30.8        30.4        30.9        31.3
     自己資本比率
                (%)       △ 1.1       △ 1.3       △ 5.0       △ 0.3        0.6

     自己資本利益率
                (倍)         -        -        -        -        -

     株価収益率
                (%)         -        -        -        -        -

     配当性向
     営業活動によるキャッ
                (千円)      △ 15,799         △ 640      △ 8,488        14,230        31,677
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                (千円)       39,968        91,549       △ 52,443       △ 37,550       △ 18,608
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                (千円)       △ 3,608       △ 2,637       △ 3,918       △ 3,864       △ 2,756
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                (千円)       91,122       179,394        114,543         87,358        97,670
     期末残高
                         37        42        41        39        39
     従業員数
                (人)
      ほか、平均臨時雇用
                         ( 9 )      ( 11 )      ( 11 )      ( 12 )      ( 12 )
      者数
                (%)         -        -        -        -        -
     株主総利回り
     (比較指標:-)           (%)        ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
                (円)         -        -        -        -        -

     最高株価
                (円)         -        -        -        -        -

     最低株価
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     (注)1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、「5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」につい
           ては記載しておりません。
         2.売上高には消費税等は含まれておりません。
         3.第57期から第60期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、ま
           た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第61期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益につい
           ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         4.株価収益率、株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価は、当社株式が非上場であり、株価が把握で
           きませんので記載しておりません。
     2【沿革】

        昭和35年6月        ゴルフ場の経営を目的として瑞浪高原開発株式会社を設立する。
        昭和37年4月        岐阜県瑞浪市土岐町に18ホールのゴルフコースが完成し、瑞浪高原ゴルフ倶楽部の営業を開始
                する。
        昭和41年12月        ゴルフ場に隣接してスケートリンクを併設し、瑞浪高原国際スケートリンクの営業を開始す
                る。
        昭和43年10月        ボウリング場を併設して瑞浪高原ボウリングセンターとして営業を開始する。
        昭和45年7月        スケート場内にプールを開設し、瑞浪高原スイミングプールの営業を開始する。
        昭和46年6月        千葉県柏市において建設中のボウリング場が完成したのにともない、柏支店を開設する。
        昭和46年7月        柏市におけるボウリング場「柏ヤングボウル」として営業を開始する。
        昭和50年3月        瑞浪ボウリングセンターを廃業する。
        昭和50年7月        ゴルフコース9ホールを増設して、合計27ホールとする。
        昭和54年3月        社名を株式会社エムケーに変更する。
        昭和54年7月        エムケートラベルサービスとして旅行業の営業を開始する。
        昭和56年11月        レストラン部門を新設し名古屋市中区錦においてフランス料理店「ルゥイ」の営業を開始す
                る。
        昭和60年3月        柏ヤングボウルの営業を廃止し、ボウリング場の施設はこれを賃貸物件として運用することに
                する。
        昭和62年4月        名古屋市中区栄においてフランス料理店「からん」の営業を開始する。
        平成2年2月        瑞浪高原国際スケートリンクを廃業する。
        平成2年5月        フランス料理店「からん」を廃業する。
        平成9年3月        フランス料理店「ルゥイ」を廃業する。
        平成13年6月        賃貸中のボウリング場施設(千葉県柏市)を売却する。
        平成24年4月        開場50周年記念事業を行う。
     3【事業の内容】

        当社は、子会社等の関係会社はなく、企業集団を構成しておりません。
       当社の経営組織の概要は次の通りであります。
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       当社は、岐阜県瑞浪市土岐町内において山林22,800㎡を所有すると共に、711,905㎡を賃借して、ゴルフ場、旅行
      業を経営しております。
      (ゴルフ部門)
       瑞浪高原ゴルフ倶楽部は27ホールのメンバーシップ制ゴルフ場で、人格なき社団で競技ルール、エチケット等に関
      することを行う親睦団体であり、入会、脱会、ゴルフ場の経営等一切の件は当社がこれを執行することになっており
      ます。正会員になるには当社の株式4株以上所有するか、又は入会保証金を払い込んで、瑞浪高原ゴルフ倶楽部に入
      会することが条件になっております。
       当期の年間来場者は、46,864名と前年に比べて3%増加しました。(売上高に占める割合は、99.9%であります。)
      (旅行部門)

       当期は、取扱高がなく、その他業務での収入のみでありました。
      ゴルフコース明細

            東コース                  西コース                  南コース

     HOLENo.    Back(Y)     Rcguler(Y)       PAR   HOLENo.    Back(Y)     Rcguler(Y)       PAR   HOLENo.    Back(Y)     Rcguler(Y)       PAR
      1     388      372     4   1     399      383     4   1     208      140     3
      2     399      383     4   2     166      143     3   2     503      481     5
      3     527      497     5   3     497      486     5   3     448      415     4
      4     169      153     3   4     175      147     3   4     530      503     5
      5     372      350     4   5     355      355     4   5     344      328     4
      6     366      344     4   6     410      388     4   6     148      134     3
      7     197      148     3   7     492      481     5   7     399      383     4
      8     290      273     4   8     370      344     4   8     405      387     4
      9     508      475     5   9     344      332     4   9     388      361     4
     TOTAL     3,216      2,995     36   TOTAL     3,208      3,059     36   TOTAL     3,373      3,132     36
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     4【関係会社の状況】
       該当事項はありません。
     5【従業員の状況】

      (1)提出会社の状況
         当社は、ゴルフ場事業の単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。
                                                 令和2年12月31日現在
                事業部門

                                          従業員数(人)
      ゴルフ場                                             38(12)

      旅行業                                              1(-)
                 合計                                  39(12)

                                                 令和2年12月31日現在

        従業員数(人)              平均年令(才)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)

            39(12)                54.5              15.0             2,113

     (注)1.従業員数は、就業人員であり、臨時従業員数は年間平均人員を( )外数で記載しております。
         2.年間平均給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
      (2)労働組合の状況

         当社に労働組合は結成されておりません。なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はあり
        ません。
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    第2【事業の状況】
     1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、当事業年度末において、当社が判断したものであります。
      (1)   会社経営の基本方針

         当社の経営理念は、人間にとって道徳が精神生活における柱であり、経済が物質生活の柱であるという道徳経済
        一体の理念に基づき、自分よし、相手よし、第三者よしの「三方よしの経営」を基本理念としております。
      (2)目標とする経営指標

         当社は重要な経営指標として、売上高営業利益率を安定的に2%以上確保する事と共に、年間来場者5%増の指標
        を掲げ企業体質強化に取り組んで               おります    。
      (3)中長期的な会社の経営戦略

        ①健全な会員制倶楽部の確立
          会員制倶楽部の原点に戻り、会員の皆様に愛されるゴルフ倶楽部を目指すとともに、会員数の増加及び会員倶
         楽部活動の活性化に取り組んでおります。
        ②ゴルフコースの品質向上
          常に最良のコースコンディションでお客様にプレーして頂けるよう、スタッフのスキルアップを中心に、お客
         様目線のコース改修、アグロノミーに基づいたコース管理体制に務めております。
        ③計画的な設備投資及び高額修繕
          経年劣化した施設の改修や機器の代替交換を計画的に実施し、突発的に発生する高額費用を抑え安定した運営
         及び財務体制を目指しております。
        ④サービスの向上
          お客様に一日をより満足してお過ごしいただけるようサービス体制の向上及びスタッフのスキルアップを推進
         しております。
        ⑤安定経営のための原価管理
          ゴルフ場運営に関わる全ての原価管理を行い、安定して営業利益が確保できるよう取り組んでおります。
        ⑥環境保全
          健全な地球環境の保全を目指し、環境保全、省エネに取り組んでおります。
        ⑦コンプライアンスポリシーの確立及び遵守
          関係法令の遵守及び人権の尊重を基本とし、スタッフ一人ひとりが社会の一員として健全な企業活動を行い健
         全なるスポーツであるゴルフの発展に貢献しております。
      (4)経営環境及び         会社の対処すべき課題

         ゴルフ場を取り巻く今後の経営環境は、ゴルファーの高齢化や若年層の利用率低下、競合コースとの競争激化
        など、入場者数の増加、価格維持の面で厳しい状況が続くものと予想されます。また、景気の動向や天候により、
        個人利用が低迷し、ゴルフ場事業の業績が大きく左右されるなど、予断の許さない状況が続くことが予想されま
        す。
         当社も62期を迎え、ゴルフ場をとりまく厳しい経済環境の中でより一層の経営努力をおこなうことは必然と考
        えます。いかにサービスの質を落とさずに必要最少の人数で顧客満足が得られるか。この課題を今期におきまして
        も社全体に通じる第一のテーマとして、商いの質の向上を目指してまいります。道徳経済一体「三方よしの経営」
        の精神を基本に、営業社員を中心として全社員の意識を高め、お客様に安心してご利用いただけるゴルフ場になる
        よう努力していこうと考えます。62期は、引き続き老朽化した施設・設備等への再投資も続け、コースの質の向上
        は勿論、クラブハウス、レストランにおいても、これまでに増して顧客満足度をあげるべく社員一同総力を結集し
        ていきたいと存じます。また、              開場60周年を迎え        会員の活性化対策として名義書換登録料の期間限定措置を設け会
        員の増強を図り、        「開場60周年記念会員募集」を行い業績の向上につなげていく所存であります。
         60年を超える長い歴史を持ったメンバーシップコースとして会員の皆様に愛される瑞浪高原の経営を行ってい
        く所存であります。
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     2【事業等のリスク】
       有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
      能性のある事項には、以下のようなものがあります。当社は、事業等のリスクが発生する可能性を認識した上で、そ
      の発生の回避及び発生した場合の対応に努めてまいります。
       なお、以下の文中には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当事業年度末(令和2年12月31日)時
      点において判断したものであります。
      (1)天候不順・災害発生等の影響について

         当社の事業であるゴルフ場事業は、天気・気温など天候要因によって来場者数が変動しやすい事業であります。
        悪天候による一定の影響は見込んでおりますが、来場者数が増加する春・秋における土日祝祭日の悪天候、梅雨の
        長雨及び長期にわたる夏季の高温、冬季の降雪に伴う積雪による長期の営業休止などが発生した場合、来場者数の
        減少により当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。また予期し得ない気象条件の変化、火災・
        地震などの自然災害、病害虫の発生などにより、芝の育成状態をはじめとするコースコンディションが損なわれた
        場合、長期間にわたる営業休止はもとより多額の復旧費用が必要となる可能性があります。
      (2)経年による施設の老朽化について

         当社は開場以来半世紀を過ぎ、かねてよりクラブハウスやコース及び施設の老朽化に対しその都度修理・修繕の
        対応を重ねてまいりましたが、経年により予期せぬ設備の故障、導水管、排水管、構築物等の突発的な破損・故障
        といったリスクが存在します。
      (3)会員の高齢化による影響について

         当社はゴルフプレーを会員及び会員の同伴並びに紹介のゲストに依存しているため、会員の高齢化が進み、会員
        1人当たりの来場回数が減少することになりますと、入場者が減少し売上高の減少につながる可能性があります。
      (4)売上単価の減少について

         ゴルフ場の競合により価格引き下げ競争が甚だしく、年々売上単価の下落傾向が見られます。当社としては経費
        の節減に努め、利益の確保を図っていますが、これも限界になってきています。
      (5)名義変更料収入の増減について

         当社会員権の売買・相続又は同一法人内の会員登録変更などにより発生する名義変更料収入は、景気動向および
        会員権相場の影響を受けやすいため、年々減少の傾向にあります。事前の収入予想が難しい事から当社の業績及び
        財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
      (6)借地使用の影響について

         当社の経営するゴルフ場用地の大部分が借地であります。地主(学校法人廣池学園)との関係は良好であります
        が、将来的に地主との契約更新が出来ない事態が発生した場合、事業の継続に重要な影響を及ぼす可能性がありま
        す。
      (7)  減損会計の影響について

         当社は、令和2年12月末現在722,568千円の有形固定資産を有していますが、これらの回収可能価額が、帳簿価額
        を下回る場合は、減損の必要が生じ、当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
      (8)継続企業の前提について

         当社は、平成21年12月期以来連続して、営業損失を計上しております。この状態が継続し債務超過となる
        恐れが出てきた場合には、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が生じることとなりま
        す。
      (9)個人情報の管理について

         当社は、     会員など利用者の個人情報を所有しており、その情報の外部漏洩に関しては、細心の注意を払っており
        ます。また、従業員の情報管理に関する教育を行っておりますが、すべての状況を把握することは困難であり、万
        一この情報が漏洩した場合には、当社に対する信頼性の失墜、財務に影響が発生することも考えられます。
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     3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)   経営成績等の状況の概要
       当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等という」)の状況の
      概要は次のとおりであります。
      ①財政状態及び経営成績の状況

       当社の61期における当社を取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行により、国内外に大きな
      影響を受け、世界各国で緊急的な対応に追われ、新型コロナウイルスの収束時期や再拡大の可能性等は不透明であ
      り、正確に予測することを見通せない状況であります。期の始めの日本経済においては、東京オリンピック・パラリ
      ンピックに向けて個人消費の盛り上がりが期待され、夏以降は堅調に推移するものと見ておりましたが、新型コロナ
      ウイルスの感染拡大で緊急事態宣言の発令により、不要不急の外出自粛、3月、4月、5月の感染拡大の影響を大き
      く受け経済は停滞し、さらに東京オリンピック・パラリンピックの開催も延期が決定され、政府の景気判断としての
      月例経済報告についても、国内景気は「足下で大幅に下押しされており、厳しい状況にある」との判断を示しおり、
      当社にも企業コンペの自粛、食堂売上の減少等の影響により客単価は減少し半期は大幅な売上の減少となりました。
      その後7月に入るとGoToキャンペーンをはじめとする国や地方自治体による環境需要喚起キャンペーンにより来場者
      は徐々に回復しましたが、記録的な豪雨により敷地内で大規模の斜面崩壊が発生しました。この災害に伴う具体的な
      損害額及び復旧費用は未確定であり翌事業年度の財政に影響を及ぼす可能性があります。このような経済状況のなか
      当社においては、社員一丸となって道徳経済一体の理念のもと厳しい状況に取り組み、10月からは「開場60周年記念
      会員増強キャンペーン」を行い、その結果、来場者数は昨年比1,321名の増となりました。また                                            、 会員拡大及び人件
      費・経費等の健全な圧縮を図り、老朽化した施設・機器の補修・入替え等への投資を継続的に実施しましたが、                                                   売上
      高は前期の383,881千円から359,932千円と23,949千円減少しました。売上原価は前期の343,210千円から327,368千円
      と15,842千円減少し、一般管理費は前期の47,494千円から44,602千円と2,892千円減少しましたが、営業損失は5,214
      千円の増加となりました。コロナ助成金等により営業外収益は前期の3,647千円から25,489千円と増加し、経常損益
      は前期の△3,265千円から13,451千円と利益が16,716千円改善しました。特別損益は前期3,103千円から△9,481千円
      と減少し、当期純損益は前期の△915千円から1,968千円と利益が2,883千円改善しました。財政状態については、積
      極的な設備投資を実施しておりますが、過去の設備投資による減価償却の影響や資金流出により、資産合計は6,324
      千円減少しております。
      ②キャッシュ・フローの状況

       当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末より10,312千円増加し、期末残高は97,670
      千円でありました。
       これは、税引前当期純利益が3,970千円と前期より4,132千円利益が増加した結果、営業活動により資金が                                                 31 , 677  千
      円増加し、投資活動により18,              608  千円支出したことによります。
         (営業活動によるキャッシュ・フロー)

           当期は、営業活動により31,677千円の資金の増加となり、前期より17,447千円資金が増加しました。これ
          は、税引前当期純利益の増加4,132千円及びたな卸資産の増減額の減少4,651千円が主な要因であります。
         (投資活動によるキャッシュ・フロー)

           当期は、投資活動により18,608千円の支出となり、前期より18,941千円支出が減少しました。これは、有形
          固定資産の取得による支出が19,527千円ありましたが、前期より18,813千円支出が減少したことが主な要因で
          あります。
         (財務活動によるキャッシュ・フロー)

           当期は、財務活動により2,756千円の支出となり、前期より1,107千円支出が減少しました。これは、リース
          債務の返済による支出が減少したことが主な要因であります。
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      ③営業の実績
      a.営業実績
         (注) 本報告書の収入金額等は、消費税等抜きで表示しております。
         前年同期との比較は下記の通りであります。
         各部門営業収入
                             第60期
                                                第61期
                        (自 平成31年1月1日
                                            (自 令和2年1月1日
                         至 令和元年12月31日)
                                             至 令和2年12月31日)
            区分
                       収入(千円)          構成比(%)          収入(千円)          構成比(%)
                          383,357                   359,530

      ゴルフ場                                99.9                   99.9
      旅行業                      524          0.1          402          0.1

            合計              383,881           100.0         359,932           100.0

      b.入場人員及び収入実績

        ① ゴルフ場部門
                             第60期                   第61期
                        (自 平成31年1月1日                   (自 令和2年1月1日
                         至 令和元年12月31日)                   至 令和2年12月31日)
            区分
                      入場人員(人)          金額(千円)         入場人員(人)          金額(千円)
      主営業収入

       グリーンフィー                    7,011         11,492          7,115         11,840

       ビジターフィー                    38,532         161,275          39,749         148,400

            小計               45,543         172,767          46,864         160,240

      その他の営業収入

       キャディーフィー                               516                   127

       カート使用料                             66,561                   68,887

       ロッカーフィー                             12,909                   13,456

       年会費収入                             24,890                   23,546

       手数料収入                              2,617                   17,242

                                                       12,056
       その他の営業収入                             15,642
            小計                        123,137                   135,318

      食堂売店収入

       食堂売店売上                             87,451                   63,971
            小計                        87,451                   63,971

            合計                        383,357                   359,530

         営業日数(日)                       358                   355

     (注) 現在設備における一日収容可能総入場人員350名
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        ② 旅行業部門
                             第60期                   第61期
                         (自 平成31年1月1日                   (自 令和2年1月1日
                          至 令和元年12月31日)                   至 令和2年12月31日)
            区分
                            金額(千円)                   金額(千円)
      その他                              524                   402

            合計                        524                   402

      c.動力の消費実績

         電力関係
                             第60期                   第61期
                        (自 平成31年1月1日                   (自 令和2年1月1日
                         至 令和元年12月31日)                   至 令和2年12月31日)
            区分
                      使用量(KWH)           金額(千円)         使用量(KWH)           金額(千円)
                                             432,521

      動力使用量                    454,773          10,789                    8,773
      d.料金の状況

         ゴルフ場
        区分          料金                       内容
      グリーンフィー               1,819円      入場者に対する入場料金

               平日        4,731円
      ビジターフィー                    会員以外のものに対する入場料金
               土曜日      11,967円

               日曜祝日     11,967円

      カートフィー               1,500円

      ロッカーフィー                305円     ただしメンバーは無料

      年会費              25,000円      正会員に対する会費年額  その他  平日会員 15,000円

                                            家族会員 25,000円

                                            法人会員 25,000円

                                            特別法人 84,000円

                                            季節会員       8,000円

                          正会員に対する名義書換手数料                 その他 二親等    220,000円

      手数料              650,000円
                                          平日会員・季節会員  320,000円

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      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当該事業年度末現在において判断したものであります。
      ①重要な会計方針及び見積もり

        当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。こ
       の財務諸表の作成にあたって必要と思われる見積もりは、合理的な基準に基づいて実施しております。詳細につき
       ましては、「第5 経理の状況 1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(重要な会計方針)」に記載のとおりで
       あります。なお、財務諸表の作成にあたって、資産・負債や収益・費用に与える見積もりは、一定の会計基準の範
       囲内において過去の実績やその時点での入手可能な情報に基づき合理的に判断しておりますが、実際の結果はこれ
       らの見積もりと異なる可能性があります。
      ②当該事業年度の経営成績等の状況に関するの分析・検討内容

       a.財政状態の分析
       (流動資産)
         前年末に比べて、流動資産は9,394千円増加しております。これは主に現金及び預金が10,312千円増加している
        ことが主な要因であります。
       (固定資産)
         前年末に比べて、固定資産は15,718千円減少しております。これは主に減価償却累計額が18,495千円増加して
        いることが主な要因であります。
       (流動負債)
         前年末に比べて、流動負債は5,945千円増加しております。これは主に未払法人税及び未払消費税等が合わせて
        3,412千円増加していることが主な要因であります。
       (固定負債)
         前年末に比べて、固定負債は14,297千円減少しております。これは主に会員預り金を18,150千円償還している
        ことが主な要因であります。
       (純資産)
         前年末に比べて、純資産は2,028千円増加しております。これは主に当期純利益の計上により利益剰余金が
        1,968千円増加していることが要因であります。
       b.経営成績の分析

       (売上高)
         ゴルフ部門の来場者数が前期45,543名から当期46,864名と大幅に増加しましたが、客単価の低下により売上高
        は23,949千円減少し、売上高は359,932千円となりました。
       (売上原価、売上総利益)
         主にコースに関連する材料費の見直しを実施し、売上原価は15,842千円減少し、327,368千円となりました。そ
        の結果、売上総利益は8,107円減少し、32,564千円となりました。
       (販売費および一般管理費、営業損失)
         主にインターネットからの集客に関する手数料の減少及び賞与引当金繰入額の減少により、販売費及び一般管
        理費は2,892千円減少し、一般管理費は44,602千円となりました。その結果、営業損失は5,214千円増加し、
        12,037千円となりました。
       (営業外損益、経常損失)
         主にコロナ関連の給付金により営業外収益が21,842千円増加し、貸倒損失が90千円減少した結果、経常損益は
        16,716千円改善し、経常利益は13,451千円となりました。
       (特別損益、当期純損失)
         主に役員退職慰労金が6,750千円増加した結果、特別損益は12,584千円減少しましたが、当期純利益は1,968千
        円となりました。
       c.キャッシュ・フローの分析

        「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(1)経営成績
        等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
       d.経営成績等の状況に重要な影響を与える要因

        「第2 事業の状況 2 事業のリスク」をご参照ください。
       e.資本の財源及び資金の流動性

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         当社の運転資金需要のうち主なものは、設備投資資金であり建物の維持管理及びコース維持管理に伴う肥料や車
        輛、機械のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。当社は、事業上必要な流動性と資金の源泉を安
        定 的に確保することを基本方針としており、運転資金は自己資金を基本としています。また必要に応じてリースの
        使用も検討しています。当社は創立以来、無借金経営を続けており、正味運転資産は大きくプラスであります。今
        後も無借金経営を基本方針としております。
      ③損益改善策

        「目標とする経営指標」の達成状況は、売上高営業利益率は△3.3%となり目標は未達成となりました。又、来場
       者数は46,864人となり前年比2.9%増、計画比2.0%減で目標は未達成となりました。ゴルフ業界は、依然として厳
       しい経営環境にあります。この状況を改善すべく道経一体の理念のもと継続した安定収益基盤の確立を実現するた
       め、固定費を見直し経費削減に努め、集客・増収に取り組んでいく所存であります。
          指標           2020年度(計画)              2020年度(実績)             2020年度(計画比)

                              2%            △3.3%
     売上高営業利益率                                                     -
     来場者数                      47,840人              46,864人         976名減(2.0%減)

     4【経営上の重要な契約等】

      (1)賃借土地の概要
         賃借土地は、学校法人廣池学園の所有地(山林711,905㎡)で、ゴルフ場として次の通り利用しております。
                 場所                          面積(㎡)
      ゴルフコース(27ホール)                                               575,923

      建物敷地                                                17,200

      練習場                                                12,072

      駐車場                                                2,670

      その他(道路・林地・草地・資材置場外)                                               104,040

                 小計                                    711,905

      (2)賃借契約の概要

         契約年月日        昭和35年7月1日
         賃貸人(甲)        学校法人 廣池学園(理事長 廣池 幹堂)
         賃借人(乙)        株式会社エムケー
         賃借物件        所在地 岐阜県瑞浪市土岐町及び稲津町
                目的物件 山林711,905㎡
         賃借期間        令和3年6月30日迄
                契約満了の際は6ヶ月以前に甲乙協議のうえ再契約する。
         賃借料        年額8,000千円(1㎡当り年額11円24銭)
         その他        借地権利金47,750千円
     5【研究開発活動】

       該当事項はありません。
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    第3【設備の状況】
     1【設備投資等の概要】
       当期における設備投資の総額は、19,527千円であり、主なものは次のとおりであります。
        構築物    レディスティー新設工事、連絡通路舗装工事等 2,357千円
        機械及び装置 カート電磁制御盤              2,955千円
        車両運搬具  乗用カート、フェアウェイモア                                      14,004千円
      これらに要した資金は、自己資金をもって充当いたしました。
       また、当期においてリールマスター、コアスイーパー等の除却を実施しました。
     2【主要な設備の状況】

                              帳簿価額                         従業員数

      事業所別              概要                  主たる設備内容及び収容能力
                              (千円)                         (名)
             土地 所有地 192,572㎡
                                    ゴルフ場敷地、保安林、水源地               他
                               131,351
             借地  711,905㎡
             立木                   3,050    杉、桧、松、テーダ松他

             建物                      クラブハウス、東西売店、南売店、

                               122,894                         39
              ゴルフコース建物                     コース管理棟、社員食堂、寮
             構築物

              ゴルフコース                 372,966     27ホール、練習場

     ゴルフ場
                                    橋、給排水設備、配電用地中設備、東
              コース内設備                 25,059
     (岐阜県
                                    西売店防護壁及び外溝
      瑞浪市所在)
              コース外設備                  6,565    エンティ、ロータリー、道路、駐車場
                                    スカイスロープ3基、セルフ用信号機、
                                6,172
             機械装置
                                    温水ヒーター、グリーンモア
                                    ゴルフカート、送迎バス、ターフライ
                               38,708
             車両
                                    ナー
                                8,708

             工具、器具及び備品                      貴重品ボックス、食器洗浄機
                                    目砂散布機、サンドプロ、クラブハウ

             リース資産                   7,092
                                    スLED照明、ゴルフ場管理システム
                    合計           722,568                         39
     3【設備の新設、除却等の計画】

       該当事項はありません。
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    第4【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                             14,626

                  計                                  14,626

        ②【発行済株式】

            事業年度末現在発行数                        上場金融商品取引所
                        提出日現在発行数(株)
       種類         (株)                     名又は登録認可金融               内容
                         (令和3年3月25日)
            (令和2年12月31日)                        商品取引業協会名
                                               (注)当社は、単元株制度
     普通株式              3,586            3,586      非上場・非登録
                                                を採用しておりません
       計            3,586            3,586         -            -
     (注) 当社は、株式の譲渡による取得については取締役会の承認が必要な旨を定めております。
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

               発行済株式総                              資本準備金増
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高              資本準備金残
        年月日       数増減数                              減額
                       数残高(株)         (千円)        (千円)              高(千円)
                 (株)                             (千円)
     平成13年1月1日~
     平成13年12月31日             △374       3,586         -     198,000          -        -
        (注)
     (注) 利益による自己株式消却
      (5)【所有者別状況】

                                                 令和2年12月31日現在
                              株式の状況
                                        外国法人等
             政府及び地             金融商品     その他の法
        区分            金融機関                             個人その他       合計
             方公共団体             取引業者     人
                                     個人以外       個人
     株主数(人)                            61                 670      731
               -      -      -            -      -
     所有株式数(株)                           974                 2,612      3,586
               -      -      -            -      -
     所有株式数の割合
                                27.2                  72.8      100
               -      -      -            -      -
     (%)
                                14/45



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      (6)【大株主の状況】
                                                 令和2年12月31日現在
                                                  発行済株式(自己
                                                  株式を除く。)の
                                          所有株式数
                                                  総数に対する所有
         氏名又は名称                    住所
                                           (株)
                                                  株式数の割合
                                                  (%)
                    千葉県柏市光ヶ丘2-1-1                          499         13.92

     (公財)モラロジー研究所
     ダイコク電機㈱               名古屋市中村区那古野1-43-5                          68         1.90

                                              40         1.12

     水本 勝弘               名古屋市昭和区
                    千葉県柏市光ヶ丘2-1-1                          34         0.95

     ㈱れいたくサービス
     太陽社電気㈱               岐阜県多治見市小田町6-1                          33         0.92

                                              28         0.78

     十川 勝               大阪市住之江区
                                              24         0.67

     荻原 光明               岐阜県多治見市
                                              12         0.33

     柿田 尚武               愛知県瀬戸市
                                              11         0.31

     廣池 慶一               東京都港区
                                              11         0.31

     廣池 優子               東京都港区
                             -                760         21.19

           合計
      (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                 令和2年12月31日現在
            区分             株式数(株)           議決権の数(個)                内容

      無議決権株式                      -            -             -
      議決権制限株式(自己株式等)                      -            -             -
      議決権制限株式(その他)                      -            -             -
      完全議決権株式(自己株式等)                      -            -             -
      完全議決権株式(その他)                   普通株式3,586              3,586             -
      発行済株式総数                     3,586            -             -
      総株主の議決権                      -           3,586             -
        ②【自己株式等】

          該当事項はありません。
     2【自己株式の取得等の状況】

      【株式の種類等】 該当事項はありません。
      (1)【株主総会決議による取得の状況】
          該当事項はありません。
      (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
      (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

          該当事項はありません。
      (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

          該当事項はありません。
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     3【配当政策】
       従来より、当社の株主は、ゴルフのプレーを目的として株式を所有しているとの観点から、利益処分による資金の
      社外流出を避け、内部留保した資金をゴルフ場の整備充実とサービスの向上に充てることを方針としております。
       なお、毎年12月31日を基準日として、株主総会の決議によって配当を支払うことができます。なお配当の回数につ
      いては、特段定めないことを基本的な方針としております。
       この方針に基づき、当社は、創業以来一貫して株主への配当は実施しておりません。
     4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

      (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
      (コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
         当社は、株主会員及び預託金会員よりなるメンバーシップ制のゴルフ場ですが、前記「3 配当政策」に記載の
        通り、利益処分による資金の社外流出を避け、内部留保に努めその資金はゴルフ場の整備充実と会員サービスの向
        上に充てることを基本方針としております。当社の、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、この
        基本方針の実現のため、経営の効率性・透明性を確保しつつ、時代の変化に迅速に対応できるゴルフ場運営のため
        の組織体制を構築・維持に努めております。
      (コーポレート・ガバナンス体制の状況)
        ①会社機関の内容
         当社の役員は、取締役4名、監査役2名で構成されており、経営に関する基本方針や重要な業務執行の決定につい
        ては取締役会を開催し決定しております。取締役会の決定事項については、会社全体の方針として常に共有し、円
        滑に実現できる体制作りに努めています。また、監査役は会社の業務及び財産の状況を調査して、取締役会の職務
        執行を監査しております。
        ②内部統制システム整備の状況
         当社では役職員一人一人が高い倫理観を持つことでコンプライアンス体制の強化を積極的に行っております。ま
        た、当社はメンバーシップ制のゴルフ場を経営しており、ゴルフ場運営における「理事会」の開催により円滑な運
        営に努めております。
        ③リスク管理体制の整備の状況
         当社は、業務に係る全てのリスクについて適切に管理する体制の整備に取り組んでおります。リスクの共通認識
        を図るため全取締役が中心となり、リスクの現状を分析し、課題を明確化し、今後の対応策について検討を行って
        おります。
        ④役員報酬の内容
         当社の取締役及び監査役に対する報酬は以下のとおりであります。
              役員報酬
                取締役に支払った報酬                 8,225千円
                監査役に支払った報酬     -千円
                   計                    8,225千円
        ⑤取締役の定数
         当社は、取締役の定数について、12名以内とする旨を定款に定めております。
        ⑥取締役の選任の決議要件
         当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使する事が出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が
        出席し、その議決権の過半数の決議によって取締役を選任する旨を定款に定めております。また、累積投票によら
        ないものとする旨を定款に定めております。
        ⑦株主総会の特別決議要件
         当社は、株主総会の決議の方法について、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議
        は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以
        上をもって行う旨を定款で定めております。
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      (2)【役員の状況】
    ①役員一覧
        男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
                                                       所有株式数
       役職名        氏名        生年月日                略歴            任期
                                                        (株)
                              昭和43年3月      中部工業大学(現 中部大学)工学部
                                    卒業
                              昭和43年4月      長谷虎紡績㈱入社
                              昭和50年4月      ㈱ギフ・フーズ(現 サンポーギフ)
                                                    注1
                                    入社
     代表取締役社長         中村 修一       昭和21年1月1日       生                             4
                                                    注3
                              平成7年10月      ㈱サンポーコーポレーション代表取締
                                    役就任(現任)
                              平成27年3月      当社取締役就任
                              令和2年3月
                                    当社代表取締役就任(現任)
                              昭和55年3月      武蔵大学経済学部卒業
                              昭和55年4月      生駒商事㈱入社
                              昭和56年4月      ㈱太閤ビルディング入社
       取締役       河村  満       昭和31年2月1日生                               同上
                                                         4
                              平成6年9月      ㈱太閤ビルディング代表取締役就任
                                    (現任)
                              平成27年3月      当社取締役就任(現任)
                              昭和60年4月      日本銀行名古屋支店入行
                              平成13年4月      上海誠弘有限公司代表取締役
                              平成14年7月
                                    SHINKO   CERAMICS(M)     Director
       取締役       鈴木 規子       昭和39年4月6日生         平成15年9月      ㈱シンコー代表取締役                同上     -
                              平成29年11月      上海真弘陶瓷企       有限公司代表取締役
                              平成30年7月
                                    MAKOTO   MATERIAL(M)     Director
                              令和3年3月      当社取締役就任(新任)
                              平成1年4月      ㈱レストランルゥイ入社
                              平成3年12月      ヤマト運輸㈱入社
                              平成7年12月      東和開発㈱入社
       取締役       安江 哲也       昭和44年7月23日生         平成24年6月      ツーリストトップワールド入社
                                                    注3     -
                              平成24年6月      貞宝工業㈱入社
                              平成24年6月      東建多度カントリー㈱取締役
                              令和3年3月
                                    当社取締役就任(新任)
                              昭和40年3月      甲南大学経済学部卒業
                              昭和40年4月      ナショナルインターホン販売㈱入社
                              昭和57年8月      日本通信小野特機㈱代表取締役社長就
                                                    注2
                                    任
       監査役       小野  剛       昭和17年5月18日生                                    4
                                                    注4
                              平成15年11月      ジャトー㈱代表取締役会長就任
                              平成20年11月      同社取締役会長就任(現任)
                              平成24年3月      当社監査役就任(現任)
                              昭和41年3月      愛知学院大学経済学部卒業
                              昭和41年3月      ㈱大光製作所入社
       監査役       内田 八代       昭和18年9月3日生         昭和44年3月      同社専務取締役就任                同上     -
                              昭和58年3月
                                    同社代表取締役社長就任(現任)
                              平成24年3月
                                    当社監査役就任(現任)
                                                    計
                                                         12
     (注)1.取締役 河村満及び鈴木規子は、社外取締役であります。
         2.監査役 小野剛及び内田八代は、社外監査役であります。
         3.取締役の任期は令和3年3月25日就任後、2年内の最終の決算期に関する定時総会の終結までであります。
         4.監査役の任期は令和2年3月24日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時総会の終結までであります。
    ②社外役員の状況

       当社の社外取締役は2名であり当社と社外取締役河村満及び鈴木規子との間に人的関係、資本的関係又は取引関係
      その他の利害関係はありません。
       当社の社外監査役は2名であり当社と社外監査役小野剛及び内田八代との間に人的関係、資本的関係又は取引関係
      その他の利害関係はありません。
       当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありま
      せんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職
      務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
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      (3)【監査の状況】
      1.監査役監査の状況
         当社の監査役は2名であり、定期的に取締役会、理事会に参加しており、経営に関する監視、監督機能を果たし
        ております。
      2.内部監査の状況
         当社は、特に内部監査組織を設けておりませんが必要に応じて総務課が対応しております。
      3.会計監査の状況
        ①監査法人の名称
         晴連監査法人
        ②継続監査期間
         6年
        ③業務を執行した公認会計士
         荻野忠彦(晴連監査法人)
        ④監査業務に係る補助者の構成
         公認会計士2名
        ⑤監査法人の選定方針と理由
        ・選定方針
          「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」((公社)日本監査役協会)に記載されて
          いる、会計監査人の選定基準項目に従い選定しております。
        ・選定理由
           晴連監査法人は、会計監査人としての独立性及び専門性、当社の業種や事業規模、業務内容に適した監査対
          応、監査費用などを勘案し検討した結果、当社の会計監査人として適任と判断いたしました。
        ⑥監査役による監査法人の評価
         当社の監査役は、当事業年度における晴連監査法人の監査方法及び結果を相当であると評価しております。
      4.監査報酬の内容等
        ①監査公認会計士等に対する報酬
                前事業年度                            当事業年度

     監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬             監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬

         (千円)              (千円)              (千円)              (千円)
               2,450               -            2,450               -

        ②監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(①を除く)

         該当事項はありません。
        ③その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
         該当事項はありません。
        ④監査報酬の決定方針
         該当事項はありませんが、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査時間、当社の規模及び内容等の要
        素を勘案した上で社内決裁手続きを経て決定しております。
      (4)【役員の報酬等】

         当社は非上場会社であるため、記載すべき事項はありません。なお、役員報酬の内容につきましては、「4 
        コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載しております。
      (5)【株式の保有状況】

         当社は非上場会社であるため、記載すべき事項はありません。
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    第5【経理の状況】
      1.財務諸表の作成方法について
       当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい
      て作成しております。
      2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第61期事業年度(自 令和2年1月1日 至 令和
      2年12月31日)の財務諸表について、晴連監査法人による監査を受けております。
      3.連結財務諸表について

       当社は、子会社等関係会社がないため、連結財務諸表は作成しておりません。
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     1【財務諸表等】
      (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (令和元年12月31日)              (令和2年12月31日)
     資産の部
       流動資産
                                        97,358              107,670
        現金及び預金
                                        32,806              34,919
        売掛金
                                         7,195              6,200
        商品
                                         7,241              6,010
        貯蔵品
                                          520              588
        立替金
                                          172               -
        仮払金
                                        △ 4,000             △ 4,700
        貸倒引当金
                                        141,294              150,688
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                        783,279              783,279
          建物
                                       △ 652,599             △ 660,384
           減価償却累計額
           建物(純額)                             130,680              122,894
                                      ※1  676,197             ※1  678,555
          構築物
                                       △ 270,939             △ 273,964
           減価償却累計額
           構築物(純額)                             405,258              404,590
          機械及び装置                               53,617              56,572
                                       △ 48,913             △ 50,399
           減価償却累計額
           機械及び装置(純額)                              4,703              6,172
          車両運搬具                              230,898              230,231
                                       △ 191,708             △ 191,522
           減価償却累計額
           車両運搬具(純額)                             39,190              38,708
                                        119,347              118,677
          工具、器具及び備品
                                       △ 106,669             △ 109,968
           減価償却累計額
           工具、器具及び備品(純額)                             12,678               8,708
                                        131,351              131,351
          土地
                                        25,856              25,856
          リース資産
                                       △ 15,678             △ 18,764
           減価償却累計額
           リース資産(純額)                             10,177               7,092
                                         3,050              3,050
          その他
                                        737,089              722,568
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                        48,250              48,250
          借地権
                                         1,577              1,577
          電話加入権
                                         2,195              1,733
          ソフトウエア
                                        52,023              51,561
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                        101,527              101,587
          投資有価証券
                                         2,316              1,521
          長期前払費用
                                          650              650
          差入保証金
                                         2,210              2,210
          その他
                                        106,703              105,968
          投資その他の資産合計
                                        895,816              880,098
        固定資産合計
                                       1,037,111              1,030,787
       資産合計
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                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (令和元年12月31日)              (令和2年12月31日)
     負債の部
       流動負債
                                         4,316              3,425
        買掛金
                                         2,756              2,756
        リース債務
                                        17,220              20,804
        未払金
                                         2,022              3,672
        未払法人税等
                                         6,620              8,383
        未払消費税等
                                         6,833              6,911
        預り金
                                         2,567              2,330
        賞与引当金
                                        42,337              48,283
        流動負債合計
       固定負債
                                      ※2  648,650             ※2  630,500
        会員預り金
                                         7,208              4,451
        リース債務
                                        17,857              20,549
        退職給付引当金
                                          -             3,916
        役員退職慰労引当金
                                        673,716              659,418
        固定負債合計
                                        716,054              707,701
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        198,000              198,000
        資本金
        利益剰余金
          その他利益剰余金
                                        220,000              220,000
           別途積立金
                                       △ 93,769             △ 91,800
           繰越利益剰余金
                                        126,230              128,199
          利益剰余金合計
                                        324,230              326,199
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        △ 3,174             △ 3,114
        その他有価証券評価差額金
                                        △ 3,174             △ 3,114
        評価・換算差額等合計
                                        321,056              323,085
       純資産合計
                                       1,037,111              1,030,787
     負債純資産合計
                                21/45









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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                               (自 平成31年1月1日              (自 令和2年1月1日
                                至 令和元年12月31日)               至 令和2年12月31日)
                                      ※1  383,881             ※1  359,932
     売上高
                                      ※1  343,210             ※1  327,368
     売上原価
                                        40,671              32,564
     売上総利益
     一般管理費
                                        18,223              18,425
       報酬及び給料手当
                                          697              772
       退職給付費用
                                         4,416              4,391
       福利厚生費
                                          120              112
       減価償却費
                                          448              571
       消耗品費
                                          857              411
       車両費
                                        12,118              10,060
       支払手数料
                                          709              709
       保険料
                                         2,281              3,683
       租税公課
                                          892              785
       水道光熱費
                                         1,101               372
       旅費及び交通費
                                          68              70
       通信費
                                          523              469
       交際費
                                          10               2
       寄付金
                                         3,089              1,271
       賞与引当金繰入額
                                          500              700
       貸倒引当金繰入額
                                          -              500
       役員退職慰労引当金繰入額
                                         1,436              1,291
       雑費
                                        47,494              44,602
       一般管理費合計
     営業損失(△)                                   △ 6,823             △ 12,037
     営業外収益
                                         1,126              1,124
       受取利息
                                          -             5,000
       土砂災害見舞金
                                          -             7,592
       雇用調整助成金
                                          -             4,728
       落雷保険金
                                          -             2,783
       家賃支援給付金
                                         2,521              4,261
       雑収入
                                         3,647              25,489
       営業外収益合計
     営業外費用
                                          90              -
       貸倒損失
                                          90              -
       営業外費用合計
     経常利益又は経常損失(△)                                   △ 3,265              13,451
     特別利益
                                         3,300               561
       会員預り金償還益
                                        ※2  450            ※2  123
       固定資産売却益
                                         3,750               685
       特別利益合計
     特別損失
                                        ※3  646              ※3  0
       固定資産除却損
                                          -             6,750
       役員退職慰労金
                                          -             3,416
       役員退職慰労引当金繰入額
                                          646             10,166
       特別損失合計
     税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                    △ 162             3,970
                                          753             2,002
     法人税、住民税及び事業税
                                          753             2,002
     法人税等合計
     当期純利益又は当期純損失(△)                                    △ 915             1,968
                                22/45



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        【売上高明細表】
                              前事業年度                  当事業年度
                          (自 平成31年1月1日                  (自 令和2年1月1日
                           至 令和元年12月31日)                  至 令和2年12月31日)
                    注記                 百分比                  百分比
           区分
                           金額(千円)                  金額(千円)
                    番号                 (%)                  (%)
     Ⅰ ゴルフ場収入

      1.営業収入

       (1)グリーンフィー                   11,492                  11,840

                          161,275                  148,400

       (2)ビジターフィー                          172,767                  160,240
      2.その他の営業収入

       (1)キャディーフィー                     516                  127

                          122,621                  135,190
       (2)その他の営業収入                          123,137                  135,318
                                 87,451                  63,971

      3.食堂・売店売上
       ゴルフ場収入合計                                99.9                  99.9

                                 383,357                  359,530
     Ⅱ 旅行業収入

                                   524                  402

      1.その他の営業収入
       旅行業収入合計                            524    0.1              402    0.1

       売上高合計                               100.0                  100.0

                                 383,881                  359,932
                                23/45












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        【売上原価明細表】
                              前事業年度                  当事業年度
                          (自 平成31年1月1日                  (自 令和2年1月1日
                           至 令和元年12月31日)                  至 令和2年12月31日)
                    注記                 百分比                  百分比
           区分
                           金額(千円)                  金額(千円)
                    番号                 (%)                  (%)
      ゴルフ場費用

      1.コース管理費

       (1)給料及び賃金                   32,408                  34,423

       (2)コース維持費                   27,042                  28,069

       (3)その他のコース管理

                          17,478                  17,032
                                 76,928     22.2             79,525     24.2
         費
      2.キャディー管理費

       (1)キャディー費                   11,788                  11,140

                           5,480                  5,219

       (2)その他のプレー諸費                          17,269      5.0            16,359      4.9
      3.食堂・売店費用

       (1)食堂売店仕入原価                   38,398                  26,486

       (2)給料及び賃金                   32,440                  34,551

       (3)その他の食堂売店費

                          18,820                  15,603
                                 89,658     25.9             76,640     23.4
         用
      4.営業管理費

       (1)給料及び賃金                   39,040                  40,175

       (2)減価償却費                   34,157                  34,397

                          89,142       162,340            81,636       156,209

       (3)その他の営業管理費                                46.9                  47.5
       ゴルフ場費用合計                               100.0                  100.0

                                 346,196                  328,735
                                  2,986                  1,367
       他勘定振替高
       売上原価合計

                                 343,210                  327,368
                                24/45









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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)
                                                       (単位:千円)
                          株主資本                  評価・換算差額等
                          利益剰余金
                                                       純資産合計
                                           その他有価証      評価・換算
                      その他利益剰余金
               資本金                      株主資本合計
                                利益剰余金           券評価差額金      差額等合計
                          繰越利益       合計
                    別途積立金
                           剰余金
     当期首残高           198,000      220,000     △ 92,853     127,146      325,146      △ 2,259     △ 2,259     322,887
     当期変動額
      当期純損失(△)                       △ 915     △ 915     △ 915                △ 915
      株主資本以外の項目
      の当期変動額                                        △ 915     △ 915     △ 915
      (純額)
     当期変動額合計             -      -    △ 915     △ 915     △ 915     △ 915     △ 915    △ 1,830
     当期末残高           198,000      220,000     △ 93,769     126,230      324,230      △ 3,174     △ 3,174     321,056
          当事業年度(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)

                                                       (単位:千円)
                          株主資本                  評価・換算差額等
                          利益剰余金
                                                       純資産合計
                                           その他有価証      評価・換算
                      その他利益剰余金
               資本金                      株主資本合計
                                利益剰余金           券評価差額金      差額等合計
                          繰越利益       合計
                    別途積立金
                           剰余金
     当期首残高           198,000      220,000     △ 93,769     126,230      324,230      △ 3,174     △ 3,174     321,056
     当期変動額
      当期純利益
                            1,968      1,968      1,968                 1,968
      株主資本以外の項目
      の当期変動額
                                               60      60      60
      (純額)
     当期変動額合計             -      -    1,968      1,968      1,968       60      60    2,028
     当期末残高
                198,000      220,000     △ 91,800     128,199      326,199      △ 3,114     △ 3,114     323,085
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        ④【キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                               (自 平成31年1月1日              (自 令和2年1月1日
                                至 令和元年12月31日)               至 令和2年12月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
       税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                  △ 162             3,970
                                        34,277              34,510
       減価償却費
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   500              700
       退職給付引当金の増減額(△は減少)                                  2,206              2,691
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                    -             3,916
                                        △ 1,126             △ 1,124
       受取利息及び受取配当金
                                          646               0
       固定資産除却損
                                          -             △ 123
       固定資産売却益
       売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 1,797             △ 2,112
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 2,425              2,225
       その他の資産の増減額(△は増加)                                  △ 163              105
       仕入債務の増減額(△は減少)                                   △ 81             △ 890
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                  6,362              1,763
       会員預り金の増減額(△は減少)                                 △ 22,800             △ 18,150
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  △ 469             △ 237
                                        △ 1,538              3,661
       その他の負債の増減額(△は減少)
                                        13,428              30,906
       小計
                                         1,126              1,124
       利息及び配当金の受取額
                                         △ 324             △ 352
       法人税等の支払額
                                        14,230              31,677
       営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 38,341             △ 19,527
       有形固定資産の取得による支出
                                          -              123
       有形固定資産売却による収入
                                          790              794
       その他
                                       △ 37,550             △ 18,608
       投資活動によるキャッシュ・フロー
     財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 3,864             △ 2,756
       リース債務の返済による支出
                                        △ 3,864             △ 2,756
       財務活動によるキャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 27,184              10,312
                                        114,543               87,358
     現金及び現金同等物の期首残高
                                        87,358              97,670
     現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.有価証券の評価基準及び評価方法
            その他有価証券
             時価のあるもの
              決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移
              動平均法により算定)
             時価のないもの
              移動平均法による原価法
         2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

           商品・貯蔵品
            先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
         3.固定資産の減価償却の方法

           (1)有形固定資産は定率法によっております。
            ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した
            建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
             なお、主要な耐用年数は以下の通りであります。
               建物及び構築物      7~50年
               機械装置及び車両運搬具  3~15年
             また、取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等償却しております。
           (2)無形固定資産は定額法によっております。

            ソフトウエア  5年
           (3)リース資産は、所有権移転外ファイナンス・リース取引について、リース期間を耐用年数とし、残存価
            額をゼロとする定額法によっております。
           (4)長期前払費用は定額法によっております。
         4.引当金の計上基準

           (1)貸倒引当金
            一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に回収可能性を検
            討して回収不能見込額を計上しております。
           (2)  退職給付引当金
            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において
            発生していると認められる額を計上しております。
           (3)  賞与引当金
            翌期における従業員賞与の支払に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
           (4)役員退職慰労引当金
            役員の退職慰労金に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく当事業年度末における要支給額を計上して
            おります。
         5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

           キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)、手持現金、随時引出可能な預金及び容
           易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還
           期限の到来する短期投資からなっております。
         6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

           消費税等の会計処理方法
           消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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         (未適用の会計基準等)
          ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
          ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針30号 2020年3月31日 企業会計基準委
            員会)
          ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針19号 2020年3月31日 企業会計基
            準委員会)
         (1)概要
           収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は次の5つのステップを適用し認識されます。
            ステップ1:顧客との契約を識別する。
            ステップ2:契約における履行義務を識別する。
            ステップ3:取引価格を算定する。
            ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
            ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
         (2)適用予定日
           令和4年12月期の期首より適用予定であります。
         (3)当該会計基準等の適用による影響
           影響額は現時点で評価中であります。
         (追加情報)

         (1)災害による損害の発生
           2020年7月の記録的豪雨により、敷地内で大規模の斜面崩壊が起き土砂災害が発生しました。
           当該災害に伴う具体的な損害額及び復旧費用並びに翌事業年度の財政状態及び経営成績に与える影響につい
           ては、現時点で算定中であり、未確定であります。
         (2)   新型コロナウイルス感染症について
           新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛や新しい生活様式の普及により、会員及びビジターの来場
           動向及び利用方法などが変化しております。当社は2021年度上期までは新型コロナウイルス感染症の影響が
           継続するものとしておりますが、当事業年度末の会計上の見積もりに重要な影響を与えるものではないと判
           断しております。
         (貸借対照表関係)

          ※1 前事業年度(令和元年12月31日)
              構築物については、取得価額から圧縮記帳額48,169千円が控除されております。
             当事業年度(令和2年12月31日)
              構築物については、取得価額から圧縮記帳額48,169千円が控除されております。
          ※2    前事業年度(令和元年12月31日)
              会員預り金は、瑞浪高原ゴルフ倶楽部に対する入会金であります。
             当事業年度(令和2年12月31日)
              会員預り金は、瑞浪高原ゴルフ倶楽部に対する入会金であります。
         (損益計算書関係)

          ※1    前事業年度(自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)
              売上高及び売上原価の部門別内訳は、売上高明細表及び売上原価明細表が添付されているため、記載
             を省略しております。
             当事業年度(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)
              売上高及び売上原価の部門別内訳は、売上高明細表及び売上原価明細表が添付されているため、記載
             を省略しております。
          ※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
              前事業年度(自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)
               車両運搬具            450千円
              当事業年度(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)
               車両運搬具            123千円
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          ※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

              前事業年度(自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)
               機械装置他            646千円
              当事業年度(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)
               機械装置他             0千円
         (株主資本等変動計算書関係)

         前事業年度(自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数
                      当事業年度期首       株  当事業年度増加株          当事業年度減少株          当事業年度末株式
                      式数(株)          式数(株)          式数(株)          数(株)
     発行済株式

      普通株式                     3,586           -          -        3,586

            合計               3,586           -          -        3,586

         2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

           該当事項はありません。
         3.配当に関する事項

           該当事項はありません。
         当事業年度(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)

         1.発行済株式の種類及び総数
                      当事業年度期首       株  当事業年度増加株          当事業年度減少株          当事業年度末株式
                      式数(株)          式数(株)          式数(株)          数(株)
     発行済株式

      普通株式                     3,586           -          -        3,586

            合計               3,586           -          -        3,586

         2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

           該当事項はありません。
         3.配当に関する事項

           該当事項はありません。
         (キャッシュ・フロー計算書関係)

          ※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額と関係
                                    前事業年度              当事業年度
                                (自 平成31年1月1日              (自 令和2年1月1日
                                 至 令和元年12月31日)              至 令和2年12月31日)
     現金及び預金勘定                                   97,358千円              107,670千円
     預入期間が3ヶ月を超える定期預金                                  △10,000              △10,000
     現金及び預金同等物                                   87,358              97,670
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         (リース取引関係)
          前事業年度(自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)
           所有権移転外ファイナンス・リース取引
          1.リース資産の内容
           有形固定資産
            主として、クラブハウス内LED照明、ゴルフ場運営管理システム、ゴルフコース芝生管理用機械
          2.リース資産の減価償却の方法
           重要な会計方針「3.固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
          当事業年度(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)

           所有権移転外ファイナンス・リース取引
          1.リース資産の内容
           有形固定資産
            主として、クラブハウス内LED照明、ゴルフ場運営管理システム、ゴルフコース芝生管理用機械
          2.リース資産の減価償却の方法
           重要な会計方針「3.固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
         (金融商品関係)

          1.金融商品の状況に関する事項
           (1)金融商品に対する取組方針
             当社は、一時的な余資を安全性の高い金融資産で運用しております。また、資金調達はありません。
           (2)金融商品の内容及びそのリスク

             営業債権である売掛金は、主として会員の年会費、プレー代並びにクレジット会社への債権でありま
            す。
             これらの債権は、顧客の信用リスクに晒されております。
             投資有価証券は、発行体の信用リスクに晒されております。
             営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等及び未払消費税等は、そのほとんどが1月以内の支払
             期日であります。
             会員預り金は、会員からの預り金であり、会員の退会により返還義務が発生します。
           (3)金融商品に係るリスク管理体制

             営業債権については、顧客ごとの期日管理及び残高管理を行っております。また、大手クレジット会社
             との取引を行うことにより、回収リスクの低減を図っております。
           (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

             金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
             価格が含まれております。
             当該価格の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより
             当該価格が変動することがあります。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
            貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ
           とが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)2.参照)
            前事業年度(令和元年12月31日)
                           貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)現金及び預金                            97,358           97,358             -

     (2)売掛金(*1)                            28,806           28,806             -
     (3)投資有価証券                            100,927           100,927              -
              資産計                   227,091           227,091              -

     (1)買掛金                             4,316           4,316             -

     (2)未払金                            17,220           17,220             -

     (3)未払法人税等                             2,022           2,022             -

     (4)未払消費税等                             6,620           6,620             -

                                             9,061
     (5)リース債務(*2)                             9,965                      △903
              負債計                   40,145           39,242            △903

     (*1)貸倒引当金を控除した額で示しております。
     (*2)流動負債と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
            当事業年度(令和2年12月31日)

                           貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)現金及び預金                            107,670           107,670              -

     (2)売掛金(*1)                            30,219           30,219             -
     (3)投資有価証券                            100,987           100,987              -
              資産計                   238,476           238,476              -

     (1)買掛金                             3,425           3,425             -

     (2)未払金                            20,804           20,804             -

     (3)未払法人税等                             3,672           3,672             -

     (4)未払消費税等                             8,383           8,383             -

                                             6,707
     (5)リース債務(*2)                             7,208                      △500
              負債計                   43,494           42,993            △500

     (*1)貸倒引当金を控除した額で示しております。
     (*2)流動負債と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
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     (注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項

         資 産

          (1)現金及び預金、(2)売掛金
            これらは主に短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
           によっております。
          (3)投資有価証券
            これらの時価については、債券については、取引証券会社から提示された価格によっております。
         負 債
          (1)買掛金、(2)未払金、(3)未払法人税等、(4)未払消費税等
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
            よっております。
          (5)  リース債務
            新規にリース契約をした場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                              前事業年度                  当事業年度

             区分
                           (令和元年12月31日)                  (令和2年12月31日)
     非上場株式(*1)                                  600                  600

     会員預り金(*2)                                648,650                  630,500

           (*1) 非上場株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができな
             いため、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
           (*2) 会員預り金については市場価格がなく、かつ、返済期日が確定していないため、将来キャッシュ・フ
             ローを見積ることができないため、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示
             の対象としておりません。
         3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

           前事業年度(令和元年12月31日)

                                   1年超         5年超
                         1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                       97,358           -         -         -

     売掛金                       32,806           -         -         -
             合計               130,164            -         -         -

           当事業年度(令和2年12月31日)

                                   1年超         5年超
                         1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                      107,670            -         -         -

     売掛金                       34,919           -         -         -
             合計               142,589            -         -         -

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         4.リース債務の決算日後の償還予定額
           前事業年度(令和元年12月31日)

                                   1年超         5年超
                         1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     リース債務                       2,756         7,208           -         -

             合計                2,756         7,208           -         -

           当事業年度(令和2年12月31日)

                                   1年超         5年超
                         1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                         (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     リース債務                       2,756         4,451           -         -

             合計                2,756         4,451           -         -

         (有価証券関係)

          1.その他有価証券
            前事業年度(自平成31年1月1日 至令和元年12月31日)
                            貸借対照表計上額
                     種類                  取得価額(千円)            差額(千円)
                              (千円)
     貸借対照表計上額が取得
                     債券             100,927           104,101           △3,174
     価額を超えないもの
              合計                   100,927           104,101           △3,174
            当事業年度(自令和2年1月1日 至令和2年12月31日)

                            貸借対照表計上額
                     種類                  取得価額(千円)            差額(千円)
                              (千円)
     貸借対照表計上額が取得
                     債券             100,987           104,101           △3,114
     価額を超えないもの
              合計                   100,987           104,101           △3,114
          2.売却したその他有価証券

            前事業年度(自平成31年1月1日 至令和元年12月31日)
           該当事項はありません。
            当事業年度(自令和2年1月1日 至令和2年12月31日)

           該当事項はありません。
         (デリバティブ取引関係)

          該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、退職給与規定に基づく退職一時金制度を採用しております。
       当社は、従業員が300人未満の小規模企業であるため、「退職給付会計に関する実務指針」(日本公認会計士
      協会会計制度委員会報告第13号)に基づく簡便法を適用しております。
    2.確定給付制度

     (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                 前事業年度                当事業年度
                             (自 平成31年1月1日                (自 令和2年1月1日
                              至 令和元年12月31日)                至 令和2年12月31日)
     退職給付引当金の期首残高                                15,651千円                17,857千円
      退職給付費用                               2,641                2,926
      退職給付の支払額                                435                234
     退職給付引当金の期末残高                                17,857                20,549
     (2)退職給付費用
          簡便法で計算した退職給付費用   前事業年度 2,641千円   当事業年度 2,926千円
         (ストック・オプション等関係)

          該当事項はありません。
         (税効果会計関係)

          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度              当事業年度
                                   (令和元年12月31日)              (令和2年12月31日)
           繰延税金資産
            繰越欠損金                             84,164千円              65,661千円
            貸倒引当金繰入超過額                              1,200              1,363
            賞与引当金繰入超過額                               770              675
            退職給付引当金繰入超過額                              5,357              5,959
            役員退職慰労引当金繰入超過額                               -            1,135
                                          379              470
            その他
           繰延税金資産小計                              91,870              75,263
           評価性引当額                             △91,870              △75,263
           繰延税金資産合計                                -              -
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

            となった主要な項目別の内訳
                                     前事業年度              当事業年度
                                   (令和元年12月31日)              (令和2年12月31日)
           法定実務税率
                                           -%             29.0%
           (調整)
            交際費等永久に損金に算入されない項目                               -             6.8
            住民税均等割                               -             13.7
                                           -             0.9
            評価性引当額の増減
           税効果会計基準後の法人税等負担率                                -             50.4
           (注)前事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。
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         (企業結合等関係)
          該当事項はありません。
         (賃貸等不動産関係)

          該当事項はありません。
         (持分法損益等)

          該当事項はありません。
         (資産除去債務関係)

          該当事項はありません。
         (セグメント情報等)

          【セグメント情報】
           前事業年度(自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)
            当社は、ゴルフ場事業の他に旅行業を営んでおりますが、当該事業の当事業年度の売上高に占める割合は
            0.1%であり、実質ゴルフ場事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
           当事業年度(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)

            当社は、ゴルフ場事業の他に旅行業を営んでおりますが、当該事業の当事業年度の売上高に占める割合は
            0.1%であり、実質ゴルフ場事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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          【関連情報】
           前事業年度(自         平成31年1月1日          至   令和元年12月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
             当社は、ゴルフ場事業として単一のサービスを提供しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
             当社の外部顧客への売上高はすべて本邦におけるものであります。
            (2)有形固定資産

             当社の有形固定資産は、すべて本邦に所在しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

             特定の顧客に対する売上高で損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略
             しております。
           当事業年度(自         令和2年1月1日          至   令和2年12月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報
             当社は、ゴルフ場事業として単一のサービスを提供しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
             当社の外部顧客への売上高はすべて本邦におけるものであります。
            (2)有形固定資産

             当社の有形固定資産は、すべて本邦に所在しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

             特定の顧客に対する売上高で損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略
             しております。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前事業年度(自         平成31年1月1日          至   令和元年12月31日)
            該当事項はありません。
           当事業年度(自         令和2年1月1日          至   令和2年12月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前事業年度(自         平成31年1月1日          至   令和元年12月31日)
            該当事項はありません。
           当事業年度(自         令和2年1月1日          至   令和2年12月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前事業年度(自         平成31年1月1日          至   令和元年12月31日)
            該当事項はありません。
           当事業年度(自         令和2年1月1日          至   令和2年12月31日)

            該当事項はありません。
         【関連当事者情報】

            該当事項はありません。
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         (1株当たり情報)
                前事業年度                            当事業年度
             (自 平成31年1月1日                            (自 令和2年1月1日
             至 令和元年12月31日)                            至 令和2年12月31日)
     1株当たり純資産額                     89,530円      1株当たり純資産額                     90,096円

     1株当たり当期純損失                       255円     1株当たり当期純利益                       548円
      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい                             なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい
     ては、1株当たり当期純損失であり、また潜在株式がない                            ては、潜在株式がないため記載しておりません。
     ため記載しておりません。
      (注)算定上の基礎は、以下のとおりであります。
          1.  1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)

                                前事業年度                 当事業年度
              項目               (自 平成31年1月1日                 (自 令和2年1月1日
                             至 令和元年12月31日)                 至 令和2年12月31日)
     当期純利益又は当期純損失(△)(千円)                                  △915                 1,968

     普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -                 -

     普通株式に係る当期純利益又は当期純損失
                                       △915                 1,968
     (△)(千円)
     期中平均株式数(株)                                  3,586                 3,586
          2.1株当たり純資産額

                                前事業年度                 当事業年度
              項目               (自 平成31年1月1日                 (自 令和2年1月1日
                             至 令和元年12月31日)                 至 令和2年12月31日)
     純資産の部の合計額(千円)                                 321,056                 323,085

     純資産の部の合計額から控除する金額(千
                                        -                 -
     円)
     普通株式に係る純資産額(千円)                                 321,056                 323,085
     1株当たり純資産額の算定に用いられた期
                                       3,586                 3,586
     末の普通株式の数(株)
        ⑤【附属明細表】

         【有価証券明細表】
          [株式]
                                       株式数(株)         貸借対照表計上額(千円)
                    銘柄
                            みずなみアグリ㈱                 2             100
     投資有価証券            その他有価証券
                            ㈱れいたくサービス                 10             500
                    計                       12             600

          [債券]

                                                 貸借対照表計上額
                                      投資口数(千口)
                   銘柄
                                                    (千円)
            その他      第6回三菱UFJフィナンシャルグ

     投資有価証券                                      100,000            100,987
            有価証券      ループ永久社債劣後免除特約
                                           100,000

                    計                                   100,987
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         【有形固定資産等明細表】
                                         当期末減価償
                 当期首   残高    当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額      差引当期末残
        資産の種類
                 (千円)      (千円)      (千円)      (千円)     償却累計額       (千円)     高(千円)
                                           (千円)
     有形固定資産
      建物             783,279                   783,279      660,384       7,785     122,894
                           -      -
      構築物 *1*2             676,197       2,357            678,555      273,964       3,024     404,590
                                 -
      機械及び装置 *2              53,617       2,955            56,572      50,399       1,486      6,172
                                 -
      車両運搬具 *2*3             230,898       14,004      14,672      230,231      191,522       14,486      38,708
      工具、器具及び備品
                   119,347        210      880     118,677      109,968       4,179      8,708
      土地             131,351                   131,351                   131,351
                           -      -            -      -
      リース資産              25,856                   25,856      18,764       3,085      7,092
                           -      -
      立木              3,050                   3,050                   3,050
                           -      -            -      -
       有形固定資産計           2,023,598        19,527      15,552     2,027,578      1,305,004        34,048      722,568
     無形固定資産
      借地権              48,250                   48,250                   48,250
                           -      -            -      -
      電話加入権              1,577                   1,577                   1,577
                           -      -            -      -
      ソフトウエア              2,311                   2,311       577      462     1,733
                           -      -
       無形固定資産計            52,138                   52,138        577      462     51,561
                           -      -
     長期前払費用 *4               2,316             794     1,521                   1,521
                           -                   -      -
     (注)1.構築物の取得価額は、圧縮記帳額48,169千円が控除されております。
        2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
           構築物       Tee増設工事                                      1,367千円
            機械及び装置    カート電磁制御盤                             2,955   千円
           車両運搬具     ゴルフカート8台                                    9,380千円
        3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
           車両運搬具     リールマスター      6,783千円
         4.長期前払費用については、役務の提供に係る期間に対応して償却しております。
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         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                           当期首残高        当期末残高        平均利率
              区分                                      返済期限
                            (千円)        (千円)        (%)
     1年以内に返済予定のリース債務
                              2,756        2,756         -       -
     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
                              7,208        4,451         -   令和4年~令和6年
              合計                9,965        7,208         -       -
      (注)1 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照
           表に計上しているため「平均利率」を記載しておりません。
         2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年毎の返済予定額
           は以下のとおりであります。
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内

         区分
                   (千円)
                              (千円)           (千円)           (千円)
     リース債務                  1,559           1,559           1,333             -

         【引当金明細表】

                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首   残高     当期増加額                        当期末残高
           区分                          (目的使用)         (その他)
                      (千円)        (千円)                        (千円)
                                      (千円)        (千円)
      貸倒引当金(注)                   4,000        4,700          -      4,000        4,700

      賞与引当金                   2,567        2,330        2,567          -      2,330

      役員退職慰労引当金                    -      3,916          -        -      3,916

    (注)当期減少額「その他」は、洗替に基づく取崩額であります。
         【資産除去債務明細表】

          該当事項はありません。
      (2)【主な資産及び負債の内容】

        ① 資産の部
         1)現金及び預金
                 区分                          金額(千円)
      預金の種類

       当座預金(三菱UFJ銀行 多治見支店他)                                            3,753

       普通預金(三菱UFJ銀行 多治見支店他)                                            61,303

       自由金利型定期預金(三菱UFJ銀行 多治見支店
                                                  37,500
       他)
                 小計                                 102,557
                 現金                                  5,112

                 合計                                 107,670

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         2)売掛金
          (イ)相手先別内訳
                 区分                          金額(千円)
               会員年会費他                                   34,919

                 合計                                 34,919

          (ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
      当期首残高         当期発生高         当期回収高         当期末残高
                                         回収率(%)          滞留期間(日)
       (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                                                    (A)+(D)
                                         (C)             2
                                              ×100
        (A)         (B)         (C)         (D)
                                        (A)+(B)              (B)
                                                      366
         32,806         79,260         77,148         34,919           68.8           156

     (注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
         3)商品
                 区分                          金額(千円)
      ゴルフ場商品(ビール・精肉・野菜・お土産品他)                                             6,200

                 合計                                  6,200

         4)貯蔵品
                 区分                          金額(千円)
      コース肥料薬剤(アクアグロー他)                                             3,330

      ゴルフ消耗品費(業務用シャンプー他)                                             2,512

      食堂備品(箸他)                                              168

                 合計                                  6,010

        ② 負債の部
         1)買掛金
                 区分                          金額(千円)
      ㈱葵フーズディナーズ(どて味噌煮他)                                               42

      ル・ブション・ジャポン㈲(ビール・生樽代他)                                              841

      魚茂商店(野菜代)                                              327

      河村商店(精米代)                                              127

      ㈲肉のキング      (賞品代、食材代)                                        530

      その他                                             1,558

                 合計                                  3,425

         2)会員預り金
                 区分                          金額(千円)
      メンバー 934名(5年間据置(一部10年据置))                                            630,500

                 合計                                 630,500

      (3)【その他】

          該当事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  1月1日から12月31日まで
      定時株主総会                  3月中

      基準日                  12月31日

      株券の種類                  1株券

      剰余金の配当の基準日                  12月31日

      1単元の株式数                  -

      株式の名義書換

       取扱事務所                 岐阜県瑞浪市土岐町4858番地の4 株式会社エムケー 本社総務課

       株主名簿管理人                 -

       取次所                 -

       名義書換手数料                 2,500円

       新券交付手数料                 2,500円

      単元未満株式の買取り

       取扱場所                 -

       株主名簿管理人                 -

       取次所                 -

       買取手数料                 -

      公告掲載方法                  官報

                              瑞浪高原ゴルフ倶楽部の株主会員となり、且つ優先的(グリー
                       4株以上       ンフィー1,500円)にゴルフコースの利用が出来る。なお、遠
                              距離の株主会員からは年会費を徴収しておりません。
      株主に対する特典
                              1株について年間1枚の優待券(ビジターフィー無料)を発行
                       4株未満
                              しております。
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    第7【提出会社の参考情報】
     1【提出会社の親会社等の情報】
       該当事項はありません。
     2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
      (1)有価証券報告書及びその添付書類
         事業年度(第60期)(自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)令和2年3月26日東海財務局長に提出
      (2)半期報告書

         (第61期中)(自 令和2年1月1日 至 令和2年6月30日)令和2年9月28日東海財務局長に提出
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    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                  令和3年3月22日

    株式会社エムケー

       取締役会 御中

                           晴連監査法人

                             大阪府豊中市
                             代  表  社  員
                                      公認会計士        荻野 忠彦  印
                             業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社エムケーの令和2年1月1日から令和2年12月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
    監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
    エムケーの令和2年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ
    ローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する監査手
      続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手する。
     ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
      の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
      及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
      結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
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      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・   財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
      どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
      会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
    独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場
    合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上

    (※)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

          社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                45/45














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お知らせ

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。